Anda di halaman 1dari 1235

RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Tahun 2021

11
2
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG


NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi


antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan


Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang


Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang


Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 3097);

2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

3
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 123);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
114);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2019 Nomor 8);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
4
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang


Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang


Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 590);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang


Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
5
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigabelas Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021.

Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021
merupakan penjabaran dari Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005-2025, dengan
memerhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih
Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 disusun
dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP

6
Pasal 3
Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2020

WALIKOTA SEMARANG
ttd

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 46

7
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 46
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)


KOTA SEMARANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA SEMARANG


TAHUN 2020

8
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------- i


DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------ iii
DAFTAR TABEL --------------------------------------------------------------------- iv

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------------ I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan--------------------------------------------------- I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen--------------------------------------------------- I.5
1.4 Maksud dan Tujuan ----------------------------------------------------------- I.6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ------------------------------------------------- 1.6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1 Kondisi Umum Daerah -------------------------------------------------------- II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi --------------------------------------- II.1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah ---------------------------------------- II.1
2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang ------------------------ II.5
2.1.1.3 Demografi ------------------------------------------------------ II.6
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ----------------------------------- II.10
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ------- II.10
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial -------------------------------- II.23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ---------------------------------------------- II.28
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar -------- II.28
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar -- II.46
2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan---------------------------------------- II.63
2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang ------------------------------------ II.67
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah -------------------------------------------- II.72
2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ------------------ II.72
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi ------------------------------------ II.74
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia ----------------------------- II.75
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2019 dan
Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2021) ---------II.76
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah -------------------------------------- II.151
2.3.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan
Tahun 2021 ------------------------------------------------------------- II.159
2.4 Inovasi Daerah ------------------------------------------------------------------ II.166

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ------------------------------------------- III.1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan
Tahun 2020 – 2021 ---------------------------------------------------- III.2
3.1.2 Tantangan dan Proyek Perekonomian Daerah Tahun 2021 ---- III.5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ------------------------------------------ III.8
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan---------- III.8
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ---------------------------------- III.12
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ---------------------- III.12
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah --------------------------- III.18
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ---------------------- III.23

i
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan --------------------------------------- IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah --------------------------------------------- IV.4
4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021-------------------- IV.5
4.2.2 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 ------------- IV.6
4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang----------------------- IV.11
4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 ----------- IV.15
4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan ------------------------------------------- IV.45

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH


5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar---------------------------------------------- V.1
5.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ---------------------------------------- V.11
5.3 Urusan Pilihan -------------------------------------------------------- -------- V.21
5.4 Fungsi Penunjang Pemerintahan-------------------------------------- ----- V.24
5.5 Unsur Pendukung ------------------------------------------------------- ----- V.27
5.6 Kewilayahan --------------------------------------- ---------------------------- V.30

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 --------------------------- VI.1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ------------- VI.1

BAB VII. PENUTUP

ii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Tahun 2021----------------------- I.2


Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2021- I.5
Gambar 2.1 Peta Kota Semarang dan Sekitarnya--------------------------- II.2
Gambar 2.2 Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia II.8
Tahun 2019--------------------------------------------------------
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang,
Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2014 - 2019----------- II.17
Gambar 2.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2014-2019---------------------- II.18
Gambar 2.5 Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2015-
2019----------------------------------------------------------------- II.19
Gambar 2.6 Gini Ratio Nasional, Prov Jateng, Kota Semarang Tahun
2011 – 2019-------------------------------------------------------- II.20
Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2014
– 2019 ------------------------------------------------------------- II.21
Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa
Tengah & Nasional Tahun 2014 – 2019----------------------- II.24
Gambar 2.9 Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional tahun 2015-2019----------------------- II.27
Gambar 2.10 Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018---------------------- II.28
Gambar 2.11 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2019------- II.37
Gambar 2.12 Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2019 per Wilayah II.37
Kecamatan ---------------------------------------------------------
Gambar 3.1 Lingkungan Strategis Global 2021-----------------------------
III.1
Gambar 3.2 Capaian LPE disandingkan dengan RPJMD 2016-2021---- III.3
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan
Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-
2019----------------------------------------------------------------- III.3
Gambar 3.4 Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2019------------- III.4
Gambar 3.5 Inflasi Bulanan Kota Semarang Tahun 2019----------------- III.5
Gambar 3.6 Porsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah ----------- III.19
Gambar 3.7 Porsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah- III.20
Gambar 4.1 Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang
2016-2021---------------------------------------------------------- IV.2
Gambar 4.2 Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021------------- IV.6

iii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang----------------------------------- II. 1


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019------------- II. 7
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun
2019----------------------------------------------------------------- II. 8
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 II. 9
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun
2019 ---------------------------------------------------------------- II. 9
Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Perkategori PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Kota Semarang Tahun 2015 – 2019----------------- II. 11
Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Kota Semarang Tahun 2015-2019------------------ II. 13
Tabel 2.8 PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun
2015-2019---------------------------------------------------------- II. 15
Tabel 2.9 PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun
2015-2019---------------------------------------------------------- II. 15
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas
Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori
Tahun 2015-2019------------------------------------------------- II. 16
Tabel 2.11 Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun
2015-2019---------------------------------------------------------- II. 19
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun
2014 - 2019-------------------------------------------------------- II. 21
Tabel 2.13 Jumlah
--------- Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut
Jenis Kejahatan Di Kota Semarang Tahun 2014 – 2019--- II. 22
Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2014-
2018----------------------------------------------------------------- II. 24
Tabel 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2014-2019---------- II. 26
Tabel 2.16 Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2014- II. 26
2019-----------------------------------------------------------------
Tabel 2.17 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2013-2019-----
----------------------------------------------------------------------- II. 30
Tabel 2.18 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan
Tahun 2018-2019------------------------------------------------- II. 31
Tabel 2.19 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019------
----------------------------------------------------------------------- II. 32
Tabel 2.20 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan
Tahun 2019-------------------------------------------------------- II. 34
Tabel 2.21 Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2015-2019------------
II. 38
Tabel 2.22 Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2015-2019-------------- II. 38
Tabel 2.23 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019------------------------------ II. 39
Tabel 2.24 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2013-2019 --------------------------------------- II. 40
Tabel 2.25 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Tahun 2013-2019 -------------------- II. 42
Tabel 2.26 -----------------------
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019------------- II. 42
Tabel 2.27 --------------------------------------------
Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019----------- II. 43

iv
Tabel 2.28 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun
2019----------------------------------------------------------------- II. 44
Tabel 2.29 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2015-2019------------ II. 45
Tabel 2.30 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun
2019-------------------------------------------------------------- II. 46

Tabel 2.31 Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja


Tahun 2015-2019 ------------------------------------------------ II. 47
Tabel 2.32 ---
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2014-2019 ---------- II. 48
Tabel 2.33 Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial Tahun 2015-2019------------------------------------ II. 48
Tabel 2.34 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2014- 2019------------------------ II. 49
Tabel 2.35 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015-2019 ------------------- II. 50
Tabel 2.36 -
Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2015-2019--- II. 51
Tabel 2.37 Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun
2015-2019---------------------------------------------------------- II. 52
Tabel 2.38 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2015-2019------------------------------------------------- II. 53
Tabel 2.39 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun
2015-2019---------------------------------------------------------- II. 54
Tabel 2.40 Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2015- 2019----------------------- II. 55
Tabel 2.41 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2015-2019 ------- II. 56
Tabel 2.42 Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2015-2019------------
II. 56
Tabel 2.43 Kondisi Lalu Lintas Tahun 2014-2019 ------------------------ II. 57
Tabel 2.44 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
tahun 2015-2019 ------------------------------------------------- II. 58
Tabel 2.45 -Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah Tahun 2016-2019-----------------------------------
II. 59
Tabel 2.46 -Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal
Tahun 2015-2019------------------------------------------------- II. 60
Tabel 2.47 Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga
Tahun 2015 -2019------------------------------------------------ II. 61
Tabel 2.48 Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2019------ II. 61
Tabel 2.49 Realisasi Kinerja Urusan Persandian tahun 2015-2019---- II. 62
Tabel 2.50 Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019---- II. 62
Tabel 2.51 Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019-- II. 63
Tabel 2.52 -
Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019------ II. 63
Tabel 2.53 Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2015-2019 II. 64
Tabel 2.54 Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2015-2019------ II. 64
Tabel 2.55 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2019----------------- II. 65
Tabel 2.56 Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019--- II. 66
Tabel 2.57 Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019--
II. 67
Tabel 2.58 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan---------------------------------- II. 68
Tabel 2.59 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan
Tahun 2015-2019-------------------------------------------------
II. 69

v
Tabel 2.60 Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan ---------------------------------------------------------- II. 69
Tabel 2.61 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan------------ II. 70
Tabel 2.62 Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung
Tahun 2015-2019------------------------------------------------- II. 71
Tabel 2.63 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan----------- II. 72
Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian &
Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2015 – 2019---------- II. 74
Tabel 2.65 Capaian
KawasanIndikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
Permukiman
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pendidikan ----------- II. 77
Tabel 2.66 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 pada Urusan Kesehatan ------------
II. 81
Tabel 2.67 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang -------------------------------------------------------------- II. 87
Tabel 2.68 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ------------------------------------- II. 89
Tabel 2.69 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016-2021 Urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat ------------------------ II. 91
Tabel 2.70 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Sosial -------------------------------
II. 94
Tabel 2.71 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Tenaga Kerja ---------------------- II. 96
Tabel 2.72 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak ------------------------------------------------ II. 97
Tabel 2.73 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pangan------------------------------ II. 99
Tabel 2.74 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pertanahan------------------------
II.100
Tabel 2.75 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Lingkungan Hidup----------------
II.101
Tabel 2.76 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil---------------------------------------------
II.104

vi
Tabel 2.77 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana---------------------------------------------- II.105
Tabel 2.78 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Perhubungan---------------------- II.107
Tabel 2.79 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun
2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang
tahun 2016-2021 Urusan Komunikasi dan Informasi------
II.109
Tabel 2.80 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah -------------------------------------- II.111
Tabel 2.81 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Penanaman Modal II.113
Tabel 2.82 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Kepemudaan dan
Olahraga ---------------------------------------------------------- II.114
Tabel 2.83 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Statistik--------------- II.116
Tabel 2.84 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021Urusan Persandian ------------ II.117
Tabel 2.85 ---------------------------------------------
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Kebudayaan --------- II.118
Tabel 2.86 Capaian Indikator Program RPJMD Kota Semarang tahun
2016-2021 Sampai dengan Tahun 2019 Urusan
Perpustakaan ----------------------------------------------------- II.119
Tabel 2.87 -Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Kearsipan ----------- II.121
Tabel 2.88 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Kelautan dan
Perikanan ----------------------------------------------------- II.122
Tabel 2.89 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 -------------------------------- II.123
Tabel 2.90 Urusan Pariwisata
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Pertanian -------------
II.125
Tabel 2.91 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021Urusan Perdagangan ---------- II.127
------------------------------------------------

vii
Tabel 2.92 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Perindustrian ------- II.128
Tabel 2.93 -----------------------------------------------
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan --------------------------------- II.130
Tabel 2.94 --------------------
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Keuangan ---------- II.132
Tabel 2.95 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021Urusan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan -------------------------------------- II.134
Tabel 2.96 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Urusan Pengawasan --------- II.136
Tabel 2.97 ----
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021Unsur Pendukung ------------ II.138
Tabel 2.98 --------------------------------------------
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD
Tahun 2019 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota
Semarang tahun 2016-2021 Unsur Kewilayahan --------- II.144
Tabel 2.99 Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD
Tahun 2019 ------------------------------------------------------ II.148
Tabel 2.100 Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Indikator
Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 ------------------------- II.152
Tabel 2.101 Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Bulan
Maret s/d Juni 2020 ------------------------------------------ II.161
Tabel 2.102 Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Bulan Maret s/d Juni
2020 -------------------------------------------------------------- II.162
Tabel 2.103 Jumlah Kasus Meninggal Covid-19 Bulan Maret s/d Juni
2020 -------------------------------------------------------------- II.163
Tabel 2.104 Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan ------------------ II.166
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2020
dan 2021 ----------------------------------------------------------- III.8
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021 ----------------------------------------- III.9
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021 ----------------------------------------- III.14
Tabel 3.4 Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota
Semarang Tahun 2016-2020 dan Proyeksi 2021 ----------- III.15
Tabel 3.5 Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 s/d 2020 dan Proyeksi 2021----------------- III.15
Tabel 3.6 Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 ----------------------------------------- III.17
Tabel 3.7 Persentase Pembentuk Belanja Daerah Tahun 2018 s/d
2020 dan Proyeksi 2021 -------------------------------------- III.18
Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2021 --- III.21
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021 ------------------------------------------ III.22

viii
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 s/d 2021 III.24
Tabel 3.11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 III.25
Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan
Pembiayaan Kota Semarang Tahun 2021 ------------------ III.26
Tabel 3.13 Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2021 III.26
Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun III.28
2021 --------------------------------------------------------------
Tabel 3.15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 ----------- III.28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
Tahun 2021 ------------------------------------------------------ IV.3
Tabel 4.2 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Semarang -------------------------------------------------------- IV.11
Tabel 4.3 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari
Pemerintah Pusat, Provinsi Jateng dan Kota Semarang
Tahun 2021 IV.20
Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 IV.21
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan
Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2021 IV.23
Tabel 4.6 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan
Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional
Tahun 2021 IV.29
Tabel 4.7 Matrik Prioritas Dan Program Pembangunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun
2021 IV.30
Tabel 4.8 Usulan Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Jawa
Tengah di Kota IV.44
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun
2021 VI.1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 VI.2

ix
PENDAHULUAN

BAB1
Tahapan penyusunan rkpd 2021

Rembug Warga
Desember - Januari 2020

musrenbangkel
Januari 2020 Minggu ke-2 s/d ke-4

Murenbangcam
6 - 17 Februari 2020

konsultasi publik
18 Februari 2020

forum skpd
3 - 4 Maret 2020

musrenbang kota
14 April 2020

Penetapan rkpd th. 2021


Bulan Mei 2020
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan
penjabaran tahun kelima (terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2018-2021 dari masa kepemimpinan
Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dengan mengambil tema
“Perwujudan Semarang Hebat”. RKPD Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD ini selanjutnya menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam
mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selain untuk mencapai target akhir RPJMD, pada RKPD
Tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus
disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin
sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif,
teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
Dokumen RKPD ini disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD,
penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan
Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.
Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan dalam jaringan (online)
melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Simperda) mulai dari
proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah,
Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta penyusunan dan
penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD,
dilakukan penjaringan saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi
Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD juga menjadi
masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasi dalam SIMPERDA melalui
e-POKIR. Proses penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 dapat dilihat pada
Gambar 1.1.

I.1
Dilaksanakan secara
dalam jaringan pada
tanggal 14 April 2020

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2021

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN


Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

I.2
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali , terakhir degan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016
- 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

I.3
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 45);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019
Nomor 45);

I.4
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari
RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang
saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan
tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang
kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk
RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan
sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen
perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling
terkait. RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang
Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman bagi
penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi
pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan
menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Semarang.
Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Semarang diperlukan untuk menjamin
keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang
berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2019. Secara umum,
keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Untuk menjamin akuntabilitas dan
keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang
telah menerapkan penggunaan sistem berbasis website yang saling terintegrasi
mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait
yang ada di Kota Semarang. Dokumen RKPD ini juga diarahkan dalam rangka
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang ada.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2021

I.5
Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 juga harus memperhatikan berbagai
dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan
Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal -
Pemalang; Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta Strategi nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.
Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Semarang yang
terkait dengan RKPD tahun 2021 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Seamrang Tahun 2011-2031; Rencana Induk Semarang Kota Cerdas; Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020; Roadmap Sistem Inovasi
Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; serta dokumen
Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
/Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Semarang. Sinkronisasi antar
dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan di tahun 2021.
Dokumen RKPD Tahun 2021 ini juga diarahkan untuk pemulihan paska
pandemi COVID-19. Dokumen-dokumen kajian yang terkait dengan penyusunan
strategi pemulihan paska pandemi COVID-19 yang dilakukan di tahun 2020 dan
tahun 2021.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN


Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai
pedoman arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 serta sebagai upaya
perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun
2021.
Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk:
1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 yang
berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan
RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota
Semarang Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kota Semarang Tahun 2021;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD


Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

I.6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD Tahun 2019 dan realisasi capaian RPJMD 2016-
2021; serta permasalahan pembangunan daerah yang masih
dihadapi.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH


Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2019 dan
perkiraan tahun 2020, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan
hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK)

BAB VII PENUTUP

I.7
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

BAB 2
capaian 10 indikator

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,86%


30,74%
2
Kontribusi Kategori Terkait dengan
Perdagangan & Jasa Terhadap PDRB

Kontribusi Kategori Industri


Pengolahan Terhadap PDRB 27,44%
36.534.000 Rp
Rp
Nilai Investasi (juta rupiah)

Persentase Kawasan Banjir & Rob 1,27%


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 83,19
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,55
Angka Kemiskinan 3,98%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,54%
Indeks Reformasi Birokrasi
68,86
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah


Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota
metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung,
dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota
Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta
jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Semarang berkembang
secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini
sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian
lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang
dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan
wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi
demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota
Semarang.
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 dan merupakan
1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:
sebelah barat : Kabupaten Kendal
sebelah timur : Kabupaten Demak
sebelah selatan : Kabupaten Semarang
sebelah utara : Laut Jawa
Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177
Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Semarang
Jml Luas
No Kecamatan
Kelurahan (km2)
1 Mijen 14 57,55

2 Gunungpati 16 54,11

3 Banyumanik 11 25,69

4 Gajahmungkur 8 9,07

5 Semarang Selatan 10 5,93

6 Candisari 7 6,54

7 Tembalang 12 44,20

8 Pedurungan 12 20,72

9 Genuk 13 27,39

II. 1
Jml Luas
No Kecamatan
Kelurahan (km2)
10 Gayamsari 7 6,18

11 Semarang Timur 10 7,70

12 Semarang Utara 9 10,97

13 Semarang Tengah 15 6,14

14 Semarang Barat 16 21,74

15 Tugu 7 31,78

16 Ngaliyan 10 37,99

TOTAL 177 373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2019


b. Letak dan Kondisi Geografis
Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau
Jawa yang terletak antara garis 60 50’ – 70 10’ Lintang Selatan dan garis 1090 35’ –
1100 50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada
pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan
Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai
Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang,
Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah
Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah


Gambar 2.1
Peta Kota Semarang dan Sekitarnya
Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah
Kedungsepur (Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Semarang - Kota Semarang - Kota
Salatiga - Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan,
dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan.Dalam perkembangan

II. 2
dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan
adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta
transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa
Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah
pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai
pusat wilayah nasional bagian tengah.
c. Topografi
Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran
rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang
menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22%
wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan
daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota
Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :

● Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari,


Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah
Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
● Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan,
Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
● Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo
(Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah
Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta
Kecamatan Candisari.
● Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik
(sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama
disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar
tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau


perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan
persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan,
perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan
perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur
geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.
Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan
348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah
pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut
sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian
90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan
Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah
mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran
rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian
Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara
5%-40%.
Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk
suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran
rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang
menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40%
(curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

II. 3
d. Geologi
Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas
tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah
patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan
batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau
longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kali Garang
yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan,
di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan
lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan
melintas dari arah utara ke selatan.
Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah
berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota
Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan,
asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat
dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota
Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih
30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di
wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial
coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota
Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu
tua.
e. Hidrologi
Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai -
sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar
drainase yaitu:

1. Sistem Drainase Mangkang sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem


meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang
Wetan dan Plumbon); danSub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai
Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. Sistem Drainase Semarang Barat terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem
Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan
Sungai Tugurejo);Sub Sistem Sungai Silandak;Sub Sistem Sungai Siangker
(meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai
Ronggolawe dan Sungai Siangker); danSub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani
(Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai
Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. Sistem Drainase Semarang Tengah terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi:
Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai
Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl.
Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai
Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub
Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai
Baru.
4. Sistem Drainase Semarang Timur terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub
Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai
Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub
Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai
Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoro), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

II. 4
f. Klimatologi
Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia,
mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan
muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat
Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan.
Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan
mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni
hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim
kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah
curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.
Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata
sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini
menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang
mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang
diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada
September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-
ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah
dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari.
Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah
dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari.
Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya
sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai
98% pada bulan Agustus.
2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang
Didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota
Semarang meliputi kawasan antara lain:

a. Kawasan Lindung
Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Kawasan tersebut mencakup:
- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
o Kawasan Rawan Bencana Rob, disebabkan karena kondisi DAS yang
tidak tertata, penurunan tanah (land subsidience) 6-10 cm dan
penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta
drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan
dikelola dengan baik.
o Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan
dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami
abrasi
o Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara
rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam
pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal
o Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang
kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang
bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk
pembentuk tanah

II. 5
o Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang
terkena bencana angin topan. Terletak di wilayah yang dulunya
merupakan garis pantai Kota Semarang
b. Kawasan Budidaya
Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga
dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari
kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan
budidaya ini mencakup:
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang
dominansi pemanfaatan ruangnya
- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum
Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan
yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang
berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat
ditumbuhi tanaman atau berpori
2.1.1.3 Demografi
Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2019
berjumlah 1.674.358 jiwa, terdiri dari 828.848 jiwa (49,50%) dan penduduk
perempuan sejumlah 845.510 jiwa (50,50%). Jika dibandingkan dengan penduduk
tahun 2018 (1.667.131 jiwa), sehingga terdapat penambahan sejumlah 7.227 jiwa
atau tumbuh sebesar 0,43 %.
Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang
sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari
dengan kepadatan penduduk sebesar 12.138 jiwa/km2, sedangkan wilayah
kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan
kepadatan penduduk sebesar 1.048 jiwa/km2. Secara rinci, jumlah penduduk
dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan sex rasio per wilayah
serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

II. 6
Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019
PENDUDUK
SEX KEPADATAN
LAKI-
NO KECAMATAN PEREMPUAN JUMLAH % RATIO PENDUDUK
LAKI
(orang) (orang) (%) (Jiwa/km2)
(orang)
Semarang
1 30.194 32.660 62.854 3,75 92,45 10.237
Tengah
2 Semarang
77.508 79.840 157.348 9,40 97,08 7.238
Barat
Semarang
3 64.448 65.986 130.434 7,79 97,67 11.890
Utara
Semarang
4 35.196 37.237 72.433 4,33 94,52 9.407
Timur
5 Gayamsari 36.654 37.062 73.716 4,40 98,90 11.934
Gajah
6 29.298 30.293 59.591 3,56 96,72 6.570
Mungkur
7 Genuk 57.682 57.376 115.058 6,87 100,53 4.201
8 Pedurungan 95.496 96.928 192.424 11,49 98,52 9.287
9 Candisari 39.054 40.331 79.385 4,74 96,83 12.138
10 Banyumanik 69.502 70.917 140.419 8,39 98,00 5.466
11 Gunungpati 47.162 47.185 94.347 5,63 99,95 1.744
12 Tembalang 89.915 90.585 180.500 10,78 99,26 4.084
13 Tugu 16.730 16.578 33.308 1,99 100,92 1.048
14 Ngaliyan 69.286 70.052 139.338 8,32 98,91 3.668
15 Mijen 37.323 37.373 74.696 4,46 99,87 1.298
Semarang
16 33.400 35.107 68.507 4,09 95,14 11.557
Selatan
TAHUN 2019 828.848 845.510 1.674.358 - 98,03 4.480

TAHUN 2018 825.992 841.139 1.667.131 - 98,20 4.461

TAHUN 2017 823.173 835.379 1.658.552 - 98,54 4.438

TAHUN 2016 818.744 830.218 1.648.962 - 98,62 4.413

TAHUN 2015 808.348 821.343 1.629.691 - 98,42 4.361

Sumber: Dispendukcapil diolah, 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah


penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2019 sejumlah 1.186.284
jiwa (70,85 %), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65
tahun keatas) sejumlah 488.145 jiwa (29,15%). Dengan membandingkan antara
jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan
dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependency
ratio). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2019 adalah
sebesar 41,15 %. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak
4.115 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota
Semarang pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

II. 7
Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019
KELOMPOK JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN (%)
UMUR (JIWA)
58.826 54 .902 113 .728 6,79
0–4
67.890 63 .674 131 .564 7,86
5–9
67.180 63 .317 130 .497 7,79
10 – 14
67 .146 63 .527 130 .673 7,80
15 – 19
62 .754 60 .612 123 .366 7,37
20 – 24
62 .747 62 .453 125 .200 7,48
25 – 29
61 .388 62 .364 123 .752 7,39
30 – 34
70 .827 72 .527 143 .354 8,56
35 – 39
66 .073 68 .742 134 .815 8,05
40 – 44
59 .251 62 .534 121 .785 7,27
45 – 49
53 .383 59 .216 112 .599 6,72
50 – 54
44 .651 50 .408 95 .059 5,68
55 – 59
36 .413 39 .197 75 .610 4,52
60 – 64
24 .232 24 .868 49 .100 2,93
65 – 69
11 .047 14 .138 25 .185 1,50
70 – 75
15 .040 23 .031 38 .071 2,27
>75
828 .848 845 .510 1.674 .358 100
Jumlah

Sumber : Dispendukcapil, 2020

Gambar 2.2
Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2019

II. 8
Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang
dengan persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 26,86%, disusul
dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 25,87%. Sedangkan
penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya
hanya sekitar 12,97%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,32%,
Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,05%, Diploma IV/Strata I sebesar 8,66%,
Strata II sebesar 0,89% dan S3 sebesar 0,05%. Berikut ini tabel penduduk Kota
Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.
Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019
JUMLAH PERSENTASE
NO TINGKAT PENDIDIKAN
(JIWA) (%)
1 Tidak / belum sekolah 433.219 25,87%
Belum tamat SD /
2 264.772 15,81%
sederajat
3 Tamat SD/MI sederajat 98.711 5,9%
4 SLTP/MTs / sederajat 210.919 12,6%
5 SLTA/MA/ sederajat 449.708 26,86%
6 Diploma I / II 5.294 0,32%
Akademi/Diploma
7 51.107 3,05%
III/Sarjana Muda
8 Diploma IV/Strata I 144.956 8,66%
9 Strata II 14.838 0,89%
10 Strata III 834 0,05%
JUMLAH 1.674.358 100,00%
Sumber: SIPD, Dispendukcapil (data diolah) 2020

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar


bekerja sebagai karyawan swasta (29,09 %), mengurus rumah tangga (12,75%),
wiraswasta (4,70%) dan PNS/TNI/POLRI (2,87%). Sementara itu, penduduk yang
belum atau tidak bekerja sebesar 27,91% dan pelajar/mahasiswa sebesar 14,78%.
Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun
ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara
lengkap dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Profil Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019
JENIS MATA
JENIS MATA PENCAHARIAN (JIWA) (%) (JIWA) (%)
PENCAHARIAN
KaryawanSwasta 487.083 29,09% Mekanik 277 0,02%

MengurusRumahTangga 213.531 12,75% Apoteker 273 0,02%

Wiraswasta 78.720 4,70% Industri 193 0,01%

PNS/TNI/POLRI[ 48.113 2,87% Wartawan 181 0,01%

BuruhTani/Perkebunan 35.457 2,12% Pengacara 165 0,01%

BuruhHarianLepas 14.861 0,89% Konstruksi 131 0,01%

Pensiunan 14.979 0,89% Konsultan 139 0,01%

Guru 14.022 0,84% Transportasi 118 0,01%

II. 9
JENIS MATA
JENIS MATA PENCAHARIAN (JIWA) (%) (JIWA) (%)
PENCAHARIAN
Pedagang 10.963 0,65% Arsitek 105 0,01%

Petani/Pekebun/Peternak 9.612 0,57% Notaris 120 0,01%

Karyawan BUMN 5.504 0,33% Seniman 109 0,01%

Dosen 3.643 0,22% BuruhNelayan/Perikanan 1.716 0,10%

Dokter 2.827 0,17% Akuntan 40 0,00%

Perawat 2.580 0,15% Psikiater/Psikolog 33 0,00%

Nelayan/Perikanan 1.658 0,10% Pilot 15 0,00%

Perdagangan 1.075 0,06% BuruhPeternakan 15 0,00%

KaryawanHonorer 1.263 0,08% Peneliti 9 0,00%

Karyawan BUMD 676 0,04% Lainnya 8.239 0,49%

Bidan 570 0,03% Belum/TidakBekerja 467.379 27,91%

Pelaut 465 0,03% Pelajar/Mahasiswa 247.499 14,78%

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari
penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan
kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan
masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial
dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja
masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2019
adalah sebagai berikut:
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator
utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita ,
indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut
sampai dengan tahun 2018 atau 2019 sesuai ketersediaan data adalah sebagai
berikut :

1. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur
untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.
Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada
tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun
yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan
yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah


barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan
digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu
daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu

II. 10
tahun tertentu sebagai tahun dasar , dan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan
ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015 – 2019)
mengalami peningkatan dari Rp. 134,205 trilyun pada tahun 2015 menjadi
sebesar Rp. 191,547 trilyun pada tahun 2019. Peningkatan PDRB ADHK 2010
juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan
dari Rp. 109,110 trilyun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 140,326 trilyun
pada tahun 2019. PDRB ADHK pada tahun 2018 sebesar 131, 317 triliyun dan
pada tahun 2019 meningkat menjadi 140.326 triliyun. Kontribusi terbesar
disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan ( rata-rata
prosentase lima tahun terakhir sebesar 27,51% ), Konstruksi ( rata-rata
prosentase lima tahun terakhir 26,79% ) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor Eceran ( rata-rata prosentase lima tahun terakhir
sebesar 13,84% ). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per
kategorinya berturut – turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Nilai dan Kontribusi Perkategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Semarang Tahun 2015 – 2019
Kategori/
Nilai / PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2015 – 2019
NO Sub
Kontribusi
Kategori 2015 2016 2017 2018* 2019**
Nilai (dalam
Pertanian,
Juta 1.316.882,79 1.377.735,96 1.404.227,00 1.492.496,00 1.554.988,92
Kehutanan,
A Rupiah)
dan
Kontribusi
Perikanan 0,98 0,94 0,88 0,85 0,81
kategori (%)
Nilai (dalam
Pertambanga Juta 261.472,13 269.747,80 280.761,00 292.190,00 342.417,72
B n dan Rupiah)
Penggalian Kontribusi
0,19 0,18 0,18 0,17 0,18
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta 36.881.052,29 40.899.947,17 44.267.345,00 47.751.632,00 52.554.798,63
Industri
C Rupiah)
Pengolahan
Kontribusi
27,48 27,81 27,62 27,22 27,44
kategori (%)
Nilai (dalam
Pengadaan Juta 136.503,43 158.926,84 183.645,00 199.425,00 213.448,15
D Listrik dan Rupiah)
Gas Kontribusi
0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
kategori (%)
Pengadaan Nilai (dalam
Air, Juta 113.662,90 118.748,19 123.562,00 129.672,00 137.527,90
Pengelolaan Rupiah)
E
Sampah,
Kontribusi
Limbah dan 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
kategori (%)
Daur Ulang
Nilai (dalam
Juta 36.287.617,57 39.217.005,89 42.604.159,00 47.073.906,00 51.435.483,55
F Konstruksi Rupiah)
Kontribusi
27,04 26,67 26,58 26,83 26,85
kategori (%)
Perdagangan Nilai (dalam
Besar dan Juta 18.953.603,09 20.458.859,32 22.136.697,00 24.075.889,00 26.068.402,17
Eceran; Rupiah)
G Reparasi
Mobil dan Kontribusi
14,12 13,91 13,81 13,72 13,61
Sepeda kategori (%)
Motor
Transportasi Nilai (dalam
H dan Juta
5.147.011,83 5.703.459,60 6.044.420,00 6.726.750,00 7.557.855,89
Pergudangan Rupiah)

II. 11
Kategori/
Nilai / PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2015 – 2019
NO Sub
Kontribusi
Kategori 2015 2016 2017 2018* 2019**
Kontribusi
3,84 3,88 3,77 3,83 3,95
kategori (%)
Nilai (dalam
Penyediaan
Juta 4.553.290,74 5.048.456,00 5.480.082,00 6.032.077,00 6.386.727,80
Akomodasi
I Rupiah)
dan Makan
Kontribusi
Minum 3,39 3,43 3,42 3,44 3,33
kategori (%)
Nilai (dalam
Informasi Juta
9.487.132,06 10.318.994,63 11.850.881,00 13.291.170,00 15.015.401,77
J dan Rupiah)
Komunikasi Kontribusi
7,07 7,02 7,39 7,58 7,84
kategori (%)
Nilai (dalam
Jasa Juta
5.896.483,18 6.594.557,23 7.156.233,00 7.657.051,00 8.038.379,59
K Keuangan Rupiah)
dan Asuransi Kontribusi
4,39 4,48 4,46 4,36 4,20
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
3.755.764,26 4.142.867,69 4.611.569,00 5.020.024,00 5.375.785,46
L Real Estate Rupiah)
Kontribusi
2,80 2,82 2,88 2,86 2,81
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
M, Jasa 821.415,76 944.959,91 1.073.775,00 1.246.818,00 1.374.815,92
Rupiah)
N Perusahaan
Kontribusi
0,61 0,64 0,67 0,71 0,72
kategori (%)
Administrasi Nilai (dalam
Pemerintaha Juta
4.438.242,26 4.836.826,27 5.268.160,00 5.695.260,00 6.036.894,87
n, Rupiah)
O
Pertahanan
Kontribusi
dan Jaminan 3,31 3,29 3,29 3,25 3,15
kategori (%)
Sosial Wajib
Nilai (dalam
Juta
Jasa 3.676.688,36 4.143.927,48 4.584.483,00 5.091.569,00 5.565.051,86
P Rupiah)
Pendidikan
Kontribusi
2,74 2,82 2,86 2,90 2,91
kategori (%)
Nilai (dalam
Jasa
Juta
Kesehatan 1.014.378,17 1.151.988,51 1.321.650,00 1.543.778,00 1.579.927,03
Q Rupiah)
dan Kegiatan
Kontribusi
Sosial 0,76 0,78 0,82 0,88 0,82
kategori (%)
Nilai (dalam
R,
Juta
S, 1.464.637,19 1.662.311,27 1.900.383,00 2.101.631,00 2.309.317,03
Jasa Lainnya Rupiah)
T,
Kontribusi
U 1,09 1,13 1,19 1,20 1,21
kategori (%)
Jumlah
TOTAL PDRB
(dalam Juta 134.205.838,01 147.049.319,76 160.292.032,00 175.421.337,00 191.547.224,26
ADHB
Rupiah)
TOTAL
KONTRIBUSI
(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KATEGORI THD
PDRB
Sumber : BPS Kota Semarang, 2020
*) Data sementara
** ) Data Sangat Sementara

II. 12
Grafik. 1. Tiga Sektor PDRB ADHB Terbesar di Kota Semarang Tahun
2019

Sumber: BPS Kota Semarang, 2020

Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010),
perkembangan dari tahun 2015-2019 serta kontribusi per kategorinya terlihat
sebagai berikut :
Tabel 2.7.
Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Semarang Tahun 2015-2019

Kategori / Nilai / PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2015 - 2019


NO
Sub Kategori Kontribusi

2015 2016 2017 2018* 2019**


Nilai (dalam
Pertanian, Juta
1.025.273,50 1.043.687,42 1.037.037,00 1.068.074,00 1.089.568,62
A Kehutanan, Rupiah)
dan Perikanan Kontribusi
0,94 0,90 0,84 0,81 0,78
kategori (%)
Nilai (dalam
Pertambangan Juta
183.860,20 172.256,37 159.733,00 146.381,00 169.460,22
B dan Rupiah)
Penggalian Kontribusi
0,17 0,15 0,13 0,11 0,12
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
Industri 28.737.827,51 29.989.940,02 31.740.254,00 33.249.531,00 36.067.728,68
C Rupiah)
Pengolahan
Kontribusi
26,34 25,96 25,75 25,32 25,70
kategori (%)
Nilai (dalam
Pengadaan Juta
134.605,68 144.287,72 153.250,00 161.535,00 171.164,61
D Listrik dan Rupiah)
Gas Kontribusi
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
kategori (%)
Pengadaan Nilai (dalam
Air, Juta
104.151,38 106.996,06 110.513,00 114.495,00 120.682,92
Pengelolaan Rupiah)
E
Sampah,
Limbah dan Kontribusi 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
Daur Ulang kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
28.462.910,37 30.194.987,34 32.118.682,00 34.109.911,00 35.908.409,94
F Konstruksi Rupiah)
Kontribusi
26,09 26,13 26,05 25,98 25,59
kategori (%)

II. 13
Kategori / Nilai / PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2015 - 2019
NO
Sub Kategori Kontribusi

2015 2016 2017 2018* 2019**


Perdagangan Nilai (dalam
Besar dan Juta
16.370.904,88 17.291.740,51 18.264.413,00 19.393.067,00 20.520.786,24
Eceran; Rupiah)
G
Reparasi
Mobil dan Kontribusi 15,00 14,97 14,82 14,77 14,62
Sepeda Motor kategori (%)
Nilai (dalam
Transportasi Juta
3.946.353,73 4.191.313,58 4.490.252,00 4.847.427,00 5.338.390,25
H dan Rupiah)
Pergudangan Kontribusi
3,62 3,63 3,64 3,69 3,80
kategori (%)
Nilai (dalam
Penyediaan
Juta
Akomodasi 3.485.869,01 3.744.878,27 4.025.898,00 4.320.766,00 4.547.720,42
I Rupiah)
dan Makan
Kontribusi
Minum 3,19 3,24 3,27 3,29 3,24
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
Informasi dan 10.341.283,62 11.229.271,09 12.400.831,00 13.921.172,00 15.505.401,77
J Rupiah)
Komunikasi
Kontribusi
9,48 9,72 10,06 10,60 11,05
kategori (%)
Nilai (dalam
Jasa Juta
4.448.461,88 4.729.220,91 5.041.604,00 5.204.954,00 5.364.004,67
K Keuangan dan Rupiah)
Asuransi Kontribusi
4,08 4,09 4,09 3,96 3,82
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
3.299.749,11 3.561.449,44 3.866.353,00 4.102.158,00 4.338.390,91
L Real Estate Rupiah)
Kontribusi
3,02 3,08 3,14 3,12 3,09
kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
M, Jasa 648.834,69 706.231,85 775.945,00 859.075,00 940.653,53
Rupiah)
N Perusahaan
Kontribusi
0,59 0,61 0,63 0,65 0,67
kategori (%)
Administrasi Nilai (dalam
Pemerintahan, Juta
3.422.191,43 3.597.407,63 3.793.826,00 3.933.818,00 4.087.630,57
O Pertahanan Rupiah)
dan Jaminan Kontribusi
3,14 3,11 3,08 3,00 2,91
Sosial Wajib kategori (%)
Nilai (dalam
Juta
Jasa 2.510.834,89 2.704.344,41 2.940.945,00 3.257.655,00 3.368.213,94
P Rupiah)
Pendidikan
Kontribusi
2,30 2,34 2,39 2,48 2,40
kategori (%)
Nilai (dalam
Jasa
Juta
Kesehatan 758.573,85 818.390,90 922.444,00 1.052.235,00 1.068.683,44
Q Rupiah)
dan Kegiatan
Kontribusi
Sosial 0,70 0,71 0,75 0,80 0,76
kategori (%)
Nilai (dalam
R,
Juta
S, 1.229.003,88 1.316.157,05 1.437.912,00 1.575.377,00 1.719.366,12
Jasa Lainnya Rupiah)
T,
Kontribusi
U 1,13 1,14 1,17 1,20 1,23
kategori (%)
TOTAL PDRB Juta
109.110.689,61 115.542.560,57 123.279.892,00 131.317.632,00 140.326.256,85
ADHK Rupiah
TOTAL
KONTRIBUSI
(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KATEGORI THD
PDRB
Sumber : BPS Kota Semarang, 2020 (Data Diolah)
*) Data sementara
** Data Sangat Sementara

II. 14
Jika dilihat dari kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB,
perekonomian Kota Semarang di tahun 2019 masih didominasi oleh sektor-sektor
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar Rp. 136.845.571,23
juta, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berada di urutan ke-dua
dengan nilai PDRB sebesar Rp. 83.892.502,58 juta. Kemudian Ekspor Barang dan
Jasa sebesar Rp.78.779.572,88 juta disusul pengeluaran konsumsi pemerintah
dengan nilai sebesar Rp. 24.408.317,99 juta.

Tabel 2.8.
PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Pengeluaran
Tahun 2015-2019

Jenis PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Pengeluaran
2015 2016 2017 2018* 2019**
1. Pengeluaran
Konsumsi 59.269.973,92 64.451.375,23 69.968.827,06 76.293.195,45 83.892.502,58
Rumah Tangga
2. Pengeluaran
Konsumsi 911.264,93 1.015.535,87 1.117.470,89 1.254.510,64 1.451.051,92
LNPRT
3. Pengeluaran
Konsumsi 19.040.273,79 19.727.198,21 21.913.263,19 23.098.390,42 24.408.317,99
Pemerintah
4.
Pembentukan
97.552.137,32 105.545.266,65 115.948.771,79 126.494.908,92 136.845.571,23
Modal Tetap
Bruto
5. Perubahan
885.345,57 692.008,03 800.114,07 1.110.609,89 1.333.606,23
Inventori
6. Ekspor
Barang dan 79.400.692,10 89.233.726,39 95.141.656,47 84.765.863,07 78.779.572,88
Jasa
7. Dikurangi
Impor Barang 122.853.849,62 133.615.790,62 144.598.071,44 137.596.141,12 135.163.398,57
dan Jasa
Produk
Domestik
134.205.838,01 147.049.319,76 160.292.032,03 175.421.337,27 191.547.224,26
Regional
Bruto
Sumber : BPS Kota Semarang Data diolah, 2020
Tabel 2.9.
PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran
Tahun 2015 – 2019

Jenis PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Pengeluaran
2015 2016 2017 2018* 2019**

1. Pengeluaran
Konsumsi 46.240.401,07 48.594.507,86 51.067.821,81 53.878.125,41 57.078.162,34
Rumah Tangga

2. Pengeluaran
Konsumsi 647.143,30 697.535,14 734.925,42 796.112,91 896.563,97
LNPRT
3. Pengeluaran
Konsumsi 13.096.268,70 12.570.280,83 13.160.552,80 13.447.316,79 14.298.744,36
Pemerintah
4.
Pembentukan
72.574.938,23 78.087.430,82 82.252.090,47 86.231.944,83 90.264.290,69
Modal Tetap
Bruto

5. Perubahan
248.182,03 291.276,33 301.878,79 508.429,56 568.794,90
Inventori

II. 15
Jenis PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Pengeluaran
2015 2016 2017 2018* 2019**
6. Ekspor
Barang dan 59.755.357,23 62.479.449,16 67.366.027,37 66.703.735,51 94.765.658,02
Jasa

7. Dikurangi
Impor Barang 83.451.600,95 87.177.919,57 91.776.281,51 90.428.405,36 117.545.957,43
dan Jasa
Produk
Domestik
109.110.689,61 115.542.560,57 123.279.891,91 131.317.631,74 140.326.256,85
Regional
Bruto
Sumber : BPS Kota Semarang Data diolah, 2020

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum, sama dengan konsep
investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah
dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan
(Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan
stok. Pada tahun 2019 PMTB memiliki porsi kontribusi yang paling besar terhadap
PDRB Kota Semarang yakni sebesar 64,32 %.
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan
kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan
yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi
suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam
regional.
Secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2019
mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Disusul kemudian laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2015-2019
Tahun
Kategori/Sub Kategori
2015 2016 2017 2018* 2019**
Pertanian, Kehutanan, dan
A 4.11 1.80 -0.64 2.99 2.01
Perikanan
Pertambangan dan
B 1.33 -6.31 -7.27 -8.36 15.77
Penggalian
C Industri Pengolahan 4.76 4.36 5.84 4.76 8.48
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.15 7.19 6.21 5.41 5.96
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 1.34 2.73 3.29 3.60 5.40
Ulang
F Konstruksi 6.02 6.09 6.37 6.20 5.27
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 4.37 5.62 5.63 6.18 5.82
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 5.01 6.21 7.13 7.95 10.13
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi &
I 6.24 7.43 7.50 7.32 5.25
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 9.75 8.59 10.43 12.26 11.38
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7.26 6.31 6.61 3.24 3.06
L Real Estate 8.16 7.93 8.56 6.10 5.76
M,N Jasa Perusahaan 8.48 8.85 9.87 10.71 9.50

II. 16
Tahun
Kategori/Sub Kategori
2015 2016 2017 2018* 2019**
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan 5.42 5.12 5.46 3.69 3.91
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7.34 7.71 8.75 10.77 3.39
Jasa Kesehatan dan
Q 6.40 7.89 12.71 14.07 1.56
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 3.28 7.09 9.25 9.56 9.14
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK 5.82 5.89 6.70 6.52 6.86
Sumber : BPS Kota Semarang, 2020 (Data diolah)
*) Data Sementara
** Data Sangat Sementara
Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi
Komunikasi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 menurut
lapangan usaha dicapai pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,77%
disusul sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,38% serta sektor Transportasi
dan Pergudangan sebesar 10,13 %
Kondisi ekonomi makro selama enam tahun terakhir (tahun 2014–2019)
menunjukkan kinerja yang membaik jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Selama periode tahun 2014-2019 , LPE
Kota Semarang selalu diatas LPE Prov Jateng dan Nasional seperti terlihat pada
gambar berikut :

Sumber : BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2020 ( Data diolah )

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng &
Nasional Tahun 2014 – 2019

2. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya


harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan
dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks
Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu),
deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari
semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan.
Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,

II. 17
berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta
akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya
tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat.
Inflasi Kota Semarang pada tahun 2014-2019 sangat fluktuatif, khususnya
pada Tahun 2014 sebagai inflasi tertinggi sebesar 8,53 % menurun drastis
ditahun selanjutnya dan terakhir inflasi Kota Semarang menjadi sebesar 3,09 %
di tahun 2019. Selama enam tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan
oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena factor bahan makanan.
Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor
ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan
Tahun Baru).

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020


Gambar 2.4
Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2014-2019

3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif sebagai gambaran rata-rata pendapatan


penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian
pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di
daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur
kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar
pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu,
besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber
daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk
PDRB ADHK Perkapita Tahun 2018 dan 2019 ditargetkan sebesar Rp.
71.315.774,24/jiwa dan Rp. 75.032.092,40/jiwa.

II. 18
Tabel 2.11.
Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2015 - 2019
Rp (000.000)
Uraian
2015 2016 2017 2018* 2019**
PDRB ADHB
134.205.838,01 147.049.319,76 160.292.032,00 175.421.337,00 191.547.224,26
(Juta)
PDRB ADHK
109.110.689,61 115.542.560,57 123.279.892,00 131.317.632,00 140.326.256,85
(Juta)
Proyeksi
Penduduk
Tengah 1.701.114,00 1.729.083,00 1.757.686,00 1.786.114,00 1.814.110,00
Tahun (Jiwa-
BPS)
PDRB/Kapita
78,89291253 85,0446854 91,19491877 98,21396451 105,5874364
/Th (Juta)
Sumber : Data diolah dari BPS Kota Semarang ,2020

Dari data diatas, diperoleh pendapatan perkapita nominal


(memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota
Semarang Tahun 2019 sebesar Rp 105.587.436,- per jiwa/tahun. Trend PDRB
Perkapita yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa
kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahunnya dengan
asumsi sebaran kemakmurannya merata.

PDRB PER KAPITA TAHUN 2015 - 2019


(Dalam Juta Rupiah)
120
110 105.5874364
98.21396451
100 91.19491877
Ribu Rupiah

90 85.0446854
78.89291253 77.35267258
80 73.52141689
70.1376082
66.82302733
70 64.14072755

60
50
2015 2016 2017 2018 2019

ADHB ADHK

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020 (Data diolah)


Gambar 2.5
Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2015-2019

4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun


ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio
yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah
pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang
atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan
distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (0 < Koefisien
Gini <1).

II. 19
Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang
G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi
Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011
sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35 sempat menurun pada tahun
2014 menjadi sebesar 0,31 dan selanjutnya kembali naik sehingga data
sementara sebesar 0,33. Besaran indeks Gini sebesar 0,33 menunjukkan bahwa
tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat Kota Semarang
termasuk kategori tinggi. Dan keadaan ini jauh dibawah rata-rata gini ratio Jawa
Tengah dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kota Semarang sebesar 0,345 ,
sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-
masing sebesar 0,392 dan 0,412.

IND EKS G INI NAS IONAL, P R OV . JATENG D AN


KOTA S EMAR ANG TAHUN 2 0 1 1 - 2 0 1 9

0.413 0.406 0.414 0.402


0.388 0.394 0.391 0.384 0.382

0.357 0.372 0.39 0.382


0.388 0.357 0.365 0.357 0.361

0.35 0.35 0.35 0.33 0.33* 0.33* 0.33* 0.33*


0.31

KOTA SMG PROV NASIONAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2020 ( Data diolah )

Gambar 2.6
Gini Ratio Nasional, Prov Jateng, Kota Semarang Tahun 2011 – 2019

5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kota Semarang


kondisinya selalu menurun. Pada periode lima tahun terakhir (2014-2019 ),
pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kota Semarang mencapai
5,04% dan terus menurun sampai pada tahun 2019 hingga sebesar 3,98 %. Hal
tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang
dilakukan Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan hasilnya.

II. 20
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020
Gambar 2.7
Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2014 – 2019

Namun dalam perkembangannya, mendasarkan pada UU No.13 tahun


2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang
mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin;
Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan
Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan
Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing.
Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi
terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya
sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan
yang terintegrasi.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang
Tahun 2014-2019
Kota Semarang Prov Jateng Nasional
Versi Pemkot
No Tahun Smg/ BDT Versi BPS Versi BPS Versi BPS
Kememsos
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) (%)
84,64
1 2014 373.978 21,49 5,04 4.561,82 ribu 13,58 10,96
ribu
2 2015 367.842 20,82 84,27ribu 4,97 4.507,78 ribu 13,58 11,13
83,59
3 2016 367.842 20,82 4,85 4.493,75 ribu 13,27 10,70
ribu
80,86
3 2017 303.715 18,30 4,62 4.197,49 ribu 13,01 10,12
ribu
73,65
4 2018 280.211 16,80 4,14 3.867,42 ribu 11,32 9,66
ribu
71,97
5 2019 229.564 13,80 3,98 3.679,40 ribu 10,80 9,22
ribu

Sumber :
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, Tentang Penetapan Warga Miskin
Kota Semarang Tahun 2015, Jateng.bps.go.id (Tahun 2014-2018); bps.go.id
- Dinas Sosial, 2019

II. 21
Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Prov. Jateng,
data update Januari 2020 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2019
hanya menyentuh angka 3,98 % atau sebesar 71,97 ribu jiwa dan bahkan jauh
lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai
3.679,40 ribu jiwa (10,80 %).
Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam
pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program
pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan
kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program
penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN,
Beasiswa, Peningkatan Kualitas RTLH dan program lainnya. Kemiskinan juga
menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (Tujuan 1:
Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di
tahun 2030.
6. Angka Kriminalitas
Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan
masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang
dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin
bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan
dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 6 tahun dari tahun
2014 – 2019, jumlah tindak pidana menonjol (crime index) menurut jenis adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.13.
Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis Kejahatan
Di Kota Semarang Tahun 2014 – 2019
Jumlah di Tahun
Jenis Tindak Pidana
2014 2015 2016 2017 2018 2019
a. Pencurian dgn pemberatan 441 476 7 4 1 1
b. Pencurian ranmor 633 667 152 121 83 19
c. Pencurian dgn kekerasan 88 206 17 10 10 2
d. Penganiayaan berat 203 42 47 10 13 30
e. Pembunuhan 10 6 0 1 5 1
f. Perkosaan 3 215 0 1 1 2
g. Uang palsu 1 1 3 0 3 0
h.Narkotika 79 463 0 1 4 NA
i. Perjudian 42 110 0 0 0 0
j. Pemerasan / Ancaman NA NA 9 1 1 4
k. Lainnya 2.005 606 1850 1479 1.322 1.092
Jumlah 3.505 2.792 2.085 1.628 1.443 1.151
Sumber:Polrestabes dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2019
(Data Diolah)

Dalam kurun tahun 2014-2019 jumlah angka kriminalitas di Kota


Semarang mempunyai kecenderungan menurun. Dan pada tahun 2019, jumlah
kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum
Polrestabes Kota Semarang adalah sejumlah 1.151 kejadian, menurun jika
dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 sebanyak 1.443 kejadian, yang

II. 22
juga telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2016
yang sebanyak 2.085 kejadian. Yang menarik disini adalah, jika pada tahun
tahun sebelumnya, kejadian yang mendominasi adalah tindak curanmor,
namun pada tahun 2019 justru tindak penganiayaan berat yang paling tinggi ,
yaitu sebanyak 30 kejadian.
Meskipun Kota Semarang termasuk kondusif, namun menjelang
pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legeslatif pada awal tahun 2019 , di
beberapa lokasi di Kota Semarang terjadi teror pembakaran kendaraan/ mobil
yang dilakukan oleh oknum untuk memancing keresahan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kerawanan politik. Namun dengan lebih menggiatkan
pengawasan dan pengamanan lingkungan serta berbagai upaya persuasive dan
pendampingan dari aparat kepolisian setempat di seluruh wilayah Kota
Semarang, teror tersebut berhasil dihentikan. Dan untuk lebih meningkatkan
keamanan dan ketertiban wilayah , pada setiap RT di seluruh wilayah di Kota
Semarang sudah terpasang CCTV dan monitor pengawasnya. Dan keberadaan
CCTV ini tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam menciptakan rasa
aman dan tentram melalui siskamling dilingkungannya masing-masing. Apalagi
menjelang Pilkada pada tahun 2020 yang perlu tindak antisipasi akan adanya
gangguan keamanan, ketentramnan dan ketertiban umum diseluruh wilayah
Kota Semarang.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial


Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang
berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan
dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi
pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2018 pada
masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia


Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2014-2019, pembangunan
manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada gambar di bawah,
terlihat bahwa pada tahun 2014, capaian IPM Kota Semarang adalah sebesar 79,24
dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 83,23 pada tahun 2019 (sangat
tinggi >80) dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari
Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan
Paritas Daya Beli yang disesuaikan. Angka IPM Kota Semarang secara umum lebih
tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 71,92 dan IPM Provinsi Jawa Tengah yang
sebesar 72,50 ditahun 2019.

II. 23
IPM KOTA SEMARANG, PROV JATENG & NASIONAL
TAHUN 2014-2019
85

80 82.01 82.72 83.23


81.19
80.23
79.24 72.5
75 70.81 71.39
68.9 69.55 70.18
70 71.92
70.52 71.12
69.49 69.98
65 68.78

60
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kota Semarang Provinsi Jateng Nasional
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020
Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional
Tahun 2014 – 2019

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup


panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai,
serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial,
budaya dan aspek ekonomi.
Tabel 2.14.
Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2014-2018
Angka
Harapan Rata-rata Paritas Daya Beli
Harapan
Tahun Lama Sekolah Lama Sekolah (PPP-Ribu
Hidup
(HLS) (RLS) Rupiah)
(AHH)
2014 77,18 13,97 10,19 12.802,-
2015 77,20 14,33 10,20 13.589,-
2016 77,21 14,70 10,49 13.909,-
2017 77,21 15,20 10,50 14.334,-
2018 77,23 15,50 10,51 14.895,-
2019 77,25 15,51 10,52 15.550,-

Sumber : BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2020


Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir masuk kedalam
kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan
dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia
di Kota Semarang, antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat
dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini merupakan salah satu penentu
perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini
cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal
sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus
sekolah. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan
harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang, Disisi lain dalam rangka
meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha
kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat
yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

II. 24
b. Kesempatan kerja
Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat
menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan
kerja.
Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang
menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan
sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk
menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator , yakni:

1) Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT).


Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat
tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan
seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi
tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan
bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.
Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2014-2019 mengalami
fluktuatif , dan akhirnya kembali menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar
4,54%. Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT
di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,51%, dan sedikit lebih baik
dibandingkan TPT nasional sebesar 5,5%. Yang artinya banyak angkatan
kerja di Kota Semarang yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini disebabkan
karena LPE Kota Semarang yang tinggi, sehingga menarik minat warga daerah
lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahteraannya.
Namun diantaranya kurang berbekal dengan ketrampilan dan pendidikan
yang memadai. Sementara itu dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk
kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis Mengurus Rumah Tangga
dan Pelajar/Mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang
Angkatan Kerja. Hal inilah yang menjadikan TPT Kota Semarang rendah
dalam lima tahun terakhir
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif
secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam
periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat
partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan
seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat
partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan
kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang
fluktuatif namun tetap dalam kisaran diatas 65 %. Artinya bahwa dari 100
penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk
memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Turunnya angka TPAK ini
terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada
kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya
penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah
tangga.
Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2014 hingga 2019 secara
lengkap tersaji dalam tabel berikut ini :

II. 25
Tabel 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Semarang Tahun 2014-2019
TPT (%) TPAK (%)
Tahun Kota
Prov. Jateng Kota Semarang Prov. Jateng
Semarang
2014 5,68 7,76 69,68 68,43
2015 4,99 5,77 67,86 66,96
2016 4,63 5,48 67,15 67,80
2017 4,57 6,61 69,11 69,87
2018 4,51 5,29 68,56 65,56
2019 4,49 4,54 68,62 66,42
Sumber: BPS Prov. Jateng,2020

Tabel 2.16.
Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2014-2019
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Angkatan Kerja :
Bekerja 820.317 836.837 836.837 899.796 872.827 907.937
Pengangguran
68.978 51.229 51.229 63.700 48.724 43.198
Terbuka
Total Angkatan
889.295 888.066 888.066 963.496 921.551 951.135
Kerja
Sumber: BPS Prov. Jateng , LKPJ Dinas Tenaga Kerja 2019

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja


yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui
pendidikan formal maupun informal.

c. Indeks Pembangunan Gender


Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan
Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender.
Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM
namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan
perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan
manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang dari tahun 2015
hingga tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang positif. Namun sedikit
menurun pada tahun 2019, hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu-
satunya variable IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki,
sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2015 nilai IPG Kota
Semarang mencapai 95,62 terus meningkat hingga kemudian menjadi 95,55 pada
tahun 2019. Dan pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jawa
Tengah dan IPG Nasional. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan
dan keadilan gender dalam pembangunan manusia di Kota Semarang.

II. 26
IPG KOTA SEMARANG, PROV JATENG & NASIONAL
TAHUN 2015-2019
97
95.62 95.62 95.69 95.82 95.55
96
95
94
93 92.21 92.21 91.94 91.95 91.89
92
91.03 90.82 90.96 90.99 91.07
91
90
89
88
2015 2016 2017 2018 2019

Kota Semarang Provinsi Jateng Nasional

Sumber : BPS Nasional, 2020


Gambar 2.9
Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional tahun 2015-2019

Meskipun IPG Kota Semarang pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar
95,55 namun lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar
91,89 dan Nasional sebesar 91,07. Dibandingkan 5 Kota Lainnya di Jawa Tengah
Kota Semarang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Surakarta yang
sebesar 96,72 seperti terlihat pada gambar berikut :

IPG 6 KOTA di JAWA TENGAH TAHUN 2019

96.72
97
95.55 95.51
96 95 94.92
95
94 93.37

93
92
91

Sumber : BPS Prov Jateng, 2020


Gambar 2.10
Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota sekitar
di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020

d. Indeks Pemberdayaan Gender


Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan
permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil
keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan

II. 27
baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota
Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan
perkembangan fluktuatif dari sebesar 75,58 pada tahun 2015 menjadi 76,53 dan
kemudian turun kembali menjadi 75,55 pada tahun 2018. Namun pada tahun
2017 capaian IDG Kota Semarang turun menjadi 75,22. Meskipun demikian angka
tersebut selalu lebih tinggi dari IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Progres
IDG terlihat pada gambar berikut ini.

IDG KOTA SEMARANG TAHUN 2014 - 2018


78 76.53 76.53
75.58 75.22 75.10 75.55
76 74.46 74.80 74.89
74.03
74
71.39 71.74 72.10
72 70.68 70.89
70
68
66
2014 2015 2016 2017 2018

Kota Semarang Prov. Jateng Nasional

Sumber : BPS Nasional, 2019


Gambar 2.11
Perkembangan IDG Kota Semarang , Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2014-2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan,
meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara
eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing
urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri
dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.
Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai
penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator,
antara lain : 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development
Goals (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota ; 2) Indikator
Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai
kewenangan Pemerintah Kab/Kota
Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan
pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas
sebagai berikut :

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar


a. Urusan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesbilitas maupun
pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah
dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Pendidikan,

II. 28
diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta , Beasiswa Miskin, serta
Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang
Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan
kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan
2019 :

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2014 sampai tahun
2017 cenderung meningkat, meski kembali menurun pada tahun 2018. Hal
ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang
dari 7 tahun. Sehingga orang tua cenderung menunda pendidikan PAUD,
dan ketika melanjutkan ke jenjang SD dapat memenuhi kriteria batas usia
memasuki Pendidikan dasar pada usia 7 tahun. Namun demikian APK PAUD
usia 3-6 tahun pada tahun 2019 sebesar 83,01 % menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 84,72 %.
Hal ini memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDG’s
yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan
merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak
usia dini mengalami peningkatan. Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi
S1/D4 sebesar 86,49 % pada tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan
keadaan tahun 2018 yang sebesar 71,63 %.

b) Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar,


Pendidikan Dasar Sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan
yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan
pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang
menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
keterjaminan.
APK dan APM SD/MI menurun pada tahun 2019 menjadi 110,59 %
dan 96,10 % dengan Angka putus sekolah sebesar 0,01 % dan angka
kelulusan sebesar 99,98 %. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi
S1/D4 sebesar 90,60 % pada tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan
keadaan tahun 2018 yang sebesar 88,21 %.
Sedangkan APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 114,41
% dan 84,88 % dan dengan angka Putus Sekolah sebesar 0,02 % dan angka
kelulusan pada tahun 2019 sebesar 99,95 %. Persentase Pendidik SMP /
MTS berkualifikasi S1/D4 sebesar 86,96 % pada tahun 2019, meningkat
dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang sebesar 86,15 %.
Pelayanan urusan Pendidikan dibidang sarana bangunan gedung juga
menjadi perhatian bersama. Untuk jenjang Sekolah SD/MI kondisi
bangunan baik pada tahun 2019 sebesar 87,84 %, sedangkan untuk jenjang
pendidikan SMP/MTs realisasinya lebih baik , yaitu sebesar 93,09%.

c) Pendidikan Non Formal Pendidikan,


Pendidikan Non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya
membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan
Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu
peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain
itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan
membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak
sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG’s pendidikan sepanjang hayat
dan inklusi, Kota Semarang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang
sekolah dasar sebanyak 43 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama

II. 29
sebanyak 24 sekolah, jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi
minimal B (18 lembaga), jumlah LKP rujukan (4 lembaga) dan jumlah master
penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi (15
orang) telah memenuhi target yang ditetapkan. Sementara jumlah kelurahan
vokasi terealisasi 17 kelurahan dari target 23 kelurahan vokasi yang ada.
Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat
dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.17.
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2013-2019
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja
No
Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.1 Pendidikan dasar:

a. RasioKetersediaan 38.37 38.22 38.53 42,1 42,10* 37,89 34,19


Sekolah (%)

b. Rasio guru/ murid 1:18 1:16 1:18 1:18 1:18 1:18 1:18

c. Rasio guru/ murid


per kelas rata-rata 1:18:32 1:16:32 1:20:32 1:20:32 1:20:32 1:20:32 1:20:32

Pendidikan
1.2
Menengah
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
a. 27.88 27.52 27.8 31,24 31,2* NA NA
penduduk usia
sekolah (%)
Rasio guru terhadap
b. 1:11 1:11 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17
murid
Rasio guru terhadap
c. murid per kelas 1:11:32 1:11:32 1:17:30 1:17:30 1:17:30 1:17:30 1:17:30
rata-rata
Penduduk yang
berusia > 15 tahun
d. melek huruf (tidak 99.91 99.96 99.96 99.96 99,96 99,96 99,96
buta aksara) (%)
(Tujuan 4.6)
PAUD
1.3 Jumlah Siswa pada 43.466 44.417 44.571 47.039 47.039* 46.492 47.595
jenjang TK/RA
Angka Putus
1.4
Sekolah
a. SD/MI 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
b. SMP/MTs 0,07 0,09 0,07 0,04 0,04 0,03 0,02
1.5 Angka Kelulusan
Angka Kelulusan
a. SD/MI (%) 100 99,58 99,98 99 1),98 99,98 99,98 99,98
SMP/MTs 99,75 98,86 99,82 99,95 99,98 99,95 99,94
Angka Melanjutkan
c. dari SD/MI ke 102,18 104,27 104,65 102,38 102,38 106,1 103,14
SMP/MTs (%)
Guru yang
memenuhi
d.
Kualifikasi S1/D-IV
(%)
- Jenjang PAUD NA NA 87 87 67 71,63 80,44
- Jenjang SD / MI 71,14 75,65 77,5 84,79 90,26 88,21 90,60
- Jenjang SMP/MTs 88,93 90,1 92,41 92,29 86,54 85.15 86,98
Indikator SDG’s

II. 30
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja
No
Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Partisipasi
Murni (APM)
1 92,08 91,9 92,08 96,63 91,8 92,08 96,10
SD/MI/sederajat
(Tujuan 4 Target 1)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
2 - - - 86,03 83,76 83,57 84,88
SMP/MTs/sederajat
. (Tujuan 4 Target 1)
SD/MI
3 terkareditasi B 88,76 90,06 90 89,65 37,14 36,52 34,46
(Tujuan 4 Target 1)
SD/MI
4 terkareditasi A NA NA NA NA 54,86 56,31 61,39
(Tujuan 4 Target 1)
SMP/MTs
5 terakreditasi B 84,97 82,86 85,04 81,76 30,41 32,72 27,87
(Tujuan 4 Target 1)
SMP/MTs
6 terakreditasi A NA NA NA NA 53 57,14 61,75
(Tujuan 4 Target 1)
APK SD/MI (%)
7 107,45 107,11 107,54 113,1 113,23 112,76 110,59
(Tujuan 4 Target 1)
APK SMP/MTs (%)
8 105,75 108,3 110,07 118,01 116,35 116,21 114,41
(Tujuan 4 Target 1)
Rata-Rata Lama
9 Sekolah (tahun) 10,19 10,2 10,42 10,49 10,49 10,51 10,51
(Tujuan 4 Target 1)
APK PAUD 3 – 6
10 Tahun (Tujuan 4 57,38 58,95 60,36 76,78 84,72 84,72 83,01
Target 2)
Rasio APM P/L
11 SD/MI (%)(Tujuan 4 - - - 100 92,98 92,96 93,40
Target 5)
Rasio APM P/L
SMP/MTs 93,22
12 - - - 100 93,11 93,17
(%)(Tujuan 4 Target
5)
Persentase Guru TK
13 Bersertifikasi 95 95 95 95 97 97 97
(Tujuan 4 Target c)
Persentase Guru SD
14 Bersertifikasi 95 95 95 95 98 98 98
(Tujuan 4 Target c)
'Persentase Guru
15 SMP Bersertifikasi 95 95 95 95 97 97 97
(Tujuan 4 Target c)
Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2019

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan Pendidikan


pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2019
Realisasi Realisasi
No Penghitungan Capaian Indikator SPM Tahun 2019 2018 Thn 2019
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi 87,82 % 60,79%
1
dalam pendidikan PAUD :
Jml Peserta Didik Usia 5-6 Tahun 46.492 31.429
------------------------------------------ x 100 % 52.940 51.705
Jml Penduduk Usia 5-6 Tahun
31.429
= ----------------------- x 100 %
51.705

II. 31
Realisasi Realisasi
No Penghitungan Capaian Indikator SPM Tahun 2019 2018 Thn 2019
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi 80,88 % 79,48%
dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) :

Jml Peserta Didik Usia 7-15 Th 190.684 187.578


--------------------------------------- x 100 %
2 235.771 236.011
Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th
187.587
= ---------- x 100%
236.011

Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum 0,38 % 7,13 %
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
= Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 tahun x 100 % 1.154 3.225
3 Jml penduduk Usia 7-18 th yang blm menyelesaikan 303.281 45.235
Pend Dasar dan atau Menengah
3.225
= ------------ x 100%
45.235

Dari data diatas , untuk ketiga indikator SPM Bidang pendidikan kewenangan
Kab/Kota, terlihat bahwa masih terdapat anak siswa pendidikan dasar ,
Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang belum terlayani. Hal tersebut
karena sampai dengan saat ini masih dilakukan sinkronisasi dan validasi data
siswa sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik) dan
Kementerian Agama (EMIS), data Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) serta
Data Kementerian Sosial (BDT). Sehingga saat ini data yang diperhitungkan kota
Semarang masih bersifat sementara, karena kesulitan dalam pendataan jumlah
usia sekolah yang tidak bersekolah dijenjang SMA/MA juga Paket C sesuai dengan
Nomer Induk Kependudukannya.

b. Kesehatan
Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada ,
Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan
pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya :
Sebagai Kota Sehat Swasti Sabha Wistara sebagai penghargaan tertinggi pada level
Penilaian Kota Sehat. Kota dengan Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air
Besar Sembarangan. Selain itu sebagai Kota dengan aplikasi Kesehatan Ibu dan
Anak Terbaik dengan tajuk “SANG PISANG” SAyaNG dan DamPI ngi Kesehatan Ibu
dan Anak Kota SemarANG), Universal Health Coverage (UHC)

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2015-2019,


diantaranya,
Tabel 2.19.
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja Daerah Kota Realisasi Capaian
No
Semarang 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio Puskesmas,poliklinik, pustu


1 0,23 0,23 0,23 0,2 0,21
per satuan penduduk x 1000

Rasio Rumah Sakit per 100.000


2 1,47 1,53 1,53 0,16 0,16
penduduk
3 Rasio dokter per satuan penduduk 1,53 1,67 1,6 1,65 2,03

Rasio tenaga medis per satuan


4 2,12 1,97 2,34 2,59 2,78
penduduk x 1000

II. 32
Indikator Kinerja Daerah Kota Realisasi Capaian
No
Semarang 2015 2016 2017 2018 2019
Cakupan komplikasi kebidanan yang
5 100 100 100 100 100
ditangani (%)
Cakupan pertolongan persalinan oleh
6 97,53 97,58 99,98 99,98 100
tenaga kesehatan (%)

Indikator SDGs

7 Cakupan kelurahan UCI (%)(1.4.1.(b)) 100 100 100 100 100

Cakupan balita gizi buruk mendapat


8 100 100 100 100 100
perawatan (%)
Angka keberhasilan pengobatan TB +
9 83 84 90,05 83,5 83,31
(3. 3.1(b))
Cakupan pelayanan kesehatan
10 rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100
(%)
11 Cakupan kunjungan bayi (%) 98,03 98,1 98,43 100 100
231,2 231,2 231,2 231,2 231,25
12 Cakupan puskesmas (%)
5 5 5 5
13 Cakupan pembantu puskesmas 19,45 19,45 20,33 20,9 21,46

14 Prevalensi balita gizi buruk (1.3.1.(a)) 0,4 0,9 0,38 0,37 0,33

Cakupan pertolongan persalinan di


15 95 97,58 98 99,98 100
faskes (1.4.1.(a))

rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.


17 75,79 76,88 78,61 78,1 77,47
4.1.(c))

Prevalensi kekurangan gizi


18 (underweight) pada anak balita. 0,94 3,56 2,47 2,81 2,66
(2.1.1.(a))

% kasus stunting anak dibawah lima


19 4,19 3,66 2,63 2,5 2,57
tahun (Balita) (2. 2.1*)
% kasus stunting anak dibawah dua
20 3,97 3,58 2,51 2,73 2,48
tahun (Baduta) (2. 2.1.(a))
Prevalensi malnutrisi (berat
badan/tinggi badan) anak pada usia
21 0,036 0,032 0,021 0,021 0,033
kurang dari 5 tahun, berdasarkan
tipe (gizi krang dan obesitas)(2.2.1.(a))
22 Pavelensi Ibu hamil anemia (2.2.2.(a)) 18,34 19,3 16,58 16,58* 15,05

bayi usia kurang dari 6 bulan yang


23 64,69 67,16 85,01 85,01 69,39
medapatkan ASI eksklusif (2 2 .2.(b))
Persentase penduduk yang memiliki
24 jaminan pemeliharaan kesehatan (3. NA 75 100 100 95,8
1.1*)
Angka kematian ibu per 100.000 128,0
25 121,5 88,28 75,77 75,5
kelahiran hidup (3. 1.2*) 5

Pertolongan persalinan oleh tenaga


26 95 97,58 99,98 99,98* 100
kesehatan (3. 1.2.(a))

Persentase persalinan di fasilitas


27 95 97,58 99,98 99,98* 100
pelayanan kesehatan (PF)( 3.2.1*)

II. 33
Indikator Kinerja Daerah Kota Realisasi Capaian
No
Semarang 2015 2016 2017 2018 2019

Angka Kematian Balita (AKBa) per


28 10,35 8,81 8,56 7,46 7,29
1000 kelahiran hidup.( 3. 2.1*)

Cakupan Pelayanan kesehatan bayi


29 94,56 94,66 95,03 95,99 100
baru lahir (3.2.2*)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
30 6,33 5,73 5,76 6,38 6,15
kelahiran hidup.( 3.2.2(a))

31 Kelurahan UCI (3. 2.2.(b)) 100 100 100 100 100


0,008 0,008 0,011 0,011
32 Prevalensi HIV (3. 3.1(a)) 0,017
6 8 2 2
cakupan pelayanan kesehatan orang
33 76 76 104,5 104,5* 106
dengan TB (3. 3.1(b))
Prevalensi Tuberculosis (TB) per
34 193 211 338 338* 415
100.000 penduduk(3.3.1(b))

Prevalensi penduduk malarian per


35 <1 <1 <1 <1 <1
1000 penduduk (3.3.3*)

cakupan pelayanan kesehatan orang


36 100 100 100 100 100
dengan Malaria
37 Jumlah Kasus Hepatitis B (3. 3.4.(a)) 48 134 177 177 424

38 Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*) 27 35 33 33* 13


Cakupan Pelayanan kesehatan pada
39 NA NA 46,75 95,41 97,51
penderita hipertensi (3. 4.1.(b))
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
40 NA NA 100 100 119,7
dengan gangguan jiwa berat (3..4.2(a))
41 cakupan peserta KB aktif (3.7.1*) 76,3 77,36 76,34 78,1 77,47

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2019

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pencapaian


indikator Standar Pelayanan Minimun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2019
Target Realisasi
No Indikator SPM
Tahun 2019 Tahun 2019
Pelayanan Kesehatan ibu hamil: 100% 100%
= Jml bumil yang dilayani sesuai standar x
100 %
1 Jml sasaran ibu hamil
= 25.655 x 100 %
25.655

Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 100% 100%


= Jml ibu bersalin yg dilayani sesuai standar x
100 %
Jml sasaran ibu hamil
2
= 23.796 x 100 %
23.796

II. 34
Target Realisasi
No Indikator SPM
Tahun 2019 Tahun 2019
Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir 100% 100 %
= Jml BBL yg dilayani sesuai standar (KN1) x
100%
3 Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)
= 25.073 x 100 %
25.073
Pelayanan Kesehatan Balita 100% 100 %
= jml balita yg dilayani sesuai standar x
100%
4 Jml balita di wilayah kerja
= 100.292 x 100 %
100.292
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 100% 100%
Dasar
= jml anak usia Dikdas yg dilayani sesuai stdr
5 x100
Jjml semua anak usia pendidikan dasar
= 218.841x 100 %
218.841
Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif 100% 103,25%
= usia pengunjung 15-59 tahun x 100 %
6 Jumlah warga negara usia 15–59 tahun
= 1.157.214 x 100 %
1.194.808
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 100% 100,49%
= usia pengunjung > 60 tahun x 100 %
7 Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas
= 179.859 x 100 %
178.972
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 97,51%
= jml penderita hipertensi > 15 th x 100 %
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >
8 15th
= 232.180 x 100 %
238.120
Pelayanan Kesehatan Penderita Dibetes 100% 97,49%
Melitus (DM)
= jml penderita DM > 15 th x 100 %
9 Jumlah estimasi penderita DM usia > 15th
= 38.899 x 100 %
39.902
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100% 119,70%
Gangguan Jiwa (ODGI)
= jml ODGJ berat di wil kerja kab/kota x 100
%
10 Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja
kota
= 2.497 x 100 %
2.086
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100% 106%
Tuberkulosis (TB)
11
= jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa x
100 %

II. 35
Target Realisasi
No Indikator SPM
Tahun 2019 Tahun 2019
Jml orang yang terduga TBC kurun waktu 1
th
= 14.735 x 100 %
13.901
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 100% 103,77%
Terinfeksi HIV
= jml orag dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt
pelynan sesai stndar x 100 %
12 Jml orang dgn resiko terinfeksi HIV di
Kab/Kota
= 42.253 x 100 %
40.716

Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam


pencapaiannya, hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat
dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan. Artinya bila tidak merasakan
indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin seringkali
tertunda oleh kegiatan lainnya. Disamping hal tersebut, secara umum karena
terjadi perubahan definisi operasional serta terjadi peningkatan target sasaran
berdasarkan riskesdas , dan atau mengikuti angka prevalensi dari provinsi Jawa
Tengah.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada
peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan
infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2015 ditetapkan Keputusan Walikota
Semarang yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang
merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Terakhir adalah Keputusan
Walikota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Walikota Semarang Nomor 621/360 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal
Dan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan
tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah
Kota Semarang adalah sepanjang 839.902,35 meter. Dari total panjang jalan
tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di
Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspalhot mix dengan proporsi
mencapai 61,75% ; disusul dengan perkerasan jenis beton blok/ rigid sebesar
33,16% ; kerikil sebesar 2,81% dan Tanah sebesar 2,28%. Khusus untuk jalan
dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 6 kecamatan,
namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk (Babon
Inspeksi Barat dan Timur), Semarang Barat (menuju maron), Kecamatan Tugu (Jl.
Irigasi Utara (Mangkang Kulon)), Kecamatan Mijen (jl internal Pemkot Semarang),
Kecamatan Pedurungan (Jl. Kudan), dan Kecamatan Gunungpati (Jl Tinjomoyo).
Secara lengkap Kondisi tersebut terbagi kedalam wilayah kecamatan seperti
terlihat pada profil sebagai berikut:

II. 36
Data Panjang Jalan (km) berdasarkan Jenis
80.000 Permukaan Jalan Tahun 2019
66.703
70.000 65.610

58.214
60.000
49.165
50.000 44.727
42.153
37.548 38.77840.605 37.374
40.000 36.129
30.745 28.702
26.638
30.000 14.987 16.725 13.029 22.110 18.481 20.370
15.234 13.586
20.000 8.585 12.654
14.837 5.646 13.550
0.897 9.162 6.735
0.824 3.064
10.000 0.412 2.692 0.260
3.197 3.947 1.800 3.659
2.976 2.371 1.500 1.371
0.000

Aspal /Pentrasi /Macadam Perkerasan Rigid /Beton


Telford /Kerikil Tanah /Belum Tembus
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2019-Kep.Walikota No. 621/490
Tahun 2019
Gambar 2.12
Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2019

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan
sepanjang 839.902,35 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai396.822 meter
(47,25%) , kondisi sedang sepanjang 356.154 meter (42,40%), (atau jalan kondisi
mantap sepanjang 752.976 meter atau sebesar 89,65%) , sisanya adalah kondisi
rusak ringan sebesar 44.169 meter (5,26%) dan kondisi rusak berat sebesar 42.756
meter (5,09%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak
berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil
dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk (30,06 % dari total
panjang jalan dengan kondisi rusak berat)), Tembalang (9,27%), dan Mijen (15,13%)
dan Semarang Barat (9,89%) untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan
Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasikan program dan kegiatan
selanjutnya.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2019-Kep.Walikota No. 621/490


Tahun 2019

Gambar 2.13
Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2019 per Wilayah Kecamatan

II. 37
Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang berat bagi Pemerintah
Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota
Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah
berpotensi mengalami banjir dan rob.

Tabel 2.21.
Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2015-2019
Tahun
No Indikator Kinerja Satuan
2015 2016* 2017 2018 2019
Persentase
1 kawasan banjir dan % 9,35 9,03 4,00 4,00 4,00
rob
Lama genangan
banjir dan rob di
sungai, saluran
2 Menit 60 60 50 40 40
drainase dan
gorong-gorong pada
saat banjir
Kapasitas/fungsi
3 drainase (luas areal Hektar 37.301 37.301 37.301 37.301 37.301*
tangkapan)
Kapasitas
pengendali banjir Liter /
5 77.405 77.405 77.405 77.405 77.405*
dengan pompa dan detik
polder
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2019

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk


mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang ditempuh Kota Semarang terkait
penataan sungai besar, pemerintah Kota Semarang lebih giat dalam melakukan
normalisasi saluran drainase, juga optimalisasi dalam pembagian wilayah kerja
UPTD Pengelola Pompa Banjir sehingga lebih focus dan cepat didalam penanganan
banjir, rob maupun genangan di wilayah kerjanya. Hal ini cukup berdampak pada
penurunan kawasan banjir dan rob secara keseluruhan, utamanya di wilayah
Timur. Hasil positif yang dirasakan saat ini adalah menurunnya persentase
kawasan banjir dan rob menjadi 4,00% atau seluas 1.603 Ha di tahun 2019 dari
semula 4,37 % atau seluas 1.752 Ha di tahun 2018. Dan masih menyisakan Kali
Beringin yang pengerjaannya dilakukan pada tahun 2020.

Tabel 2.22.
Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2015-2019
No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah titik LPJU baru yang
1 Titik 1.698 1.814 1.681 1.545 1.414
terpasang
Jumlah seluruh LPJU yang
2 terpasang dan terpelihara Titik 69.838 71.652 73.333 74.878 76.292
sampai tahun berjalan
Persentase lampu penerangan
3 jalan umum yang dalam kondisi % 100 100 100 100 100
baik
∙ Jumlah lampu
penerangan jalan umum yang Lampu 69.838 71.652 73.333 74.878 76.292
dalam kondisi baik
∙ Jumlah lampu
76.292
penerangan jalan umum di Lampu 69.838 71.652 73.333 74.878
wilayah Kota Semarang
Kegiatan pemasangan LPJU di
4 daerah pinggiran dan Kegiatan 65 43 63 61 85
permukiman
Sumber: Dinas Perkim dan Kawasan Permukiman, 2019

II. 38
Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada tahun 2019
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.23.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019
Target Realisasi
No Indikator SPM
Tahun 2019 Tahun 2019
1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari 100% 96,63%
hari
= Jml yang dilayani sesuai standar x 100 %
Jml sasaran

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air 100% 86,46%


Limbah Domestik
= Jml yang dilayani sesuai standar x 100 %
Jml sasaran

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan


Kebutuhan Pokok Air Minum berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah
domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada
kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota
Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada
Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan
Pedurungan , diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat
Kota Semarang akan terpenuhi .
Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum
menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang
masih perlu diperhatikan yaitu penerangan wilayah pinggiran karena hal ini juga
sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan, utamanya di
wilayah pinggiran. Kinerja di bidang Penerangan Jalan Umum diukur dari
pemasangan LPJU baru dan pemeliharaan PJU yang ada sehingga berfungsi
dengan baik (100%). Untuk itu diperlukan informasi dari masyarakat bila terdapat
keluhan tekait dengan pelayanan penerangan jalan pada nomor gangguan layanan
082227007512 (Telp, SMS,WA).
Dilihat dari kebutuhan penerangan jalan umum sampai dengan tahun 2020,
di Kota Semarang masih diperlukan PJU sebanyak 79.580 titik . Perhitungan ini
diperoleh panjang jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 2.785,28 km dibagi
35 m (Kebutuhan ideal penerangan jalan). Dari eksisting tahun 2019 terdapat
76.292 PJU sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 3.288 titik yang akan
diselesaikan pada tahun 2020.
Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat
perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada
dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.
Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan
penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan
(IMB). Dari data sementara yang diperoleh, jumlah bangunan ber-IMB per seluruh
jumlah bangunan seluruhnya di tahun 2019 sebesar 54,50 % meningkat dari
angka tahun 2017 yang mencapai 53,63% dari jumlah bangunan yang ada.
Meskipun terdapat peningkatan, namun pemerintah harus lebih serius dalam
penataan ruang ini, selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan/ presisi

II. 39
bangunan dengan IMB yang dikeluarkan, terkait perijinan tersebut yang harus
dilakukan pemerintah yaitu menjadikan proses perijinan menjadi murah, mudah
dan tepat. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan
Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai
peraturan berlaku.
Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan
berdasarkanbeberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2.24.
Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2013-2019
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a. Pekerjaan Umum :
Proporsi panjang
jaringan jalan
1 81,78 82,60 87,80 88,07 91,11 89,54 89,65
dalam kondisi baik
dan sedang (%)
Rasio Jaringan
2 74 74,5 75 75,5 76 77 78
Irigasi (%)
Penyediaan air
3 baku 67% 67,50% 68% 87,50% 87,50% 87,5*% 87,5*%

Rasio tempat
pembuangan
4 sampah (TPS) per 2,35 2,4 2,45 2,5 2,51 2,51* 2,78
1000 penduduk
(%)
Panjang jalan
dalam kondisi baik
5 357,8 360,2 620,26 636,25 658,18 752,05 752,97
(> 40 KM/Jam) dan
sedang
Sempadan sungai
6 yang dipakai 47,1 46 44,2 44,1 44 32 32,00
bangunan liar (%)
Drainase dalam
kondisi baik/
7 pembuangan aliran 77 78 79 80,5 82 80 80,00
air tidak tersumbat
(%)
Luas irigasi dalam 78,00
8 1961 2031 2106 3062 NA NA
kondisi baik
Persentase
89,00
9 penanganan 83 85 87 87,58 87,5 88,5
sampah
Tempat
pembuangan 2,88
10 0,235 0,24 0,245 0,25 2,51 2,78
sampah (TPS) per
satuan pddk (%)
Rumah tangga
96,63
11 pengguna air 87,8 88 87 89 89 95,33
minum (%)
Rumah tangga ber-
12 85,68 85,73 85,78 85.87 98,33 86,22 86,46
Sanitasi (%)
Indikator SDGs
Persentase rumah
13 tangga yg terlayani % 87.8 88 87 88.5 92,15 96,63
air minum

II. 40
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Proporsi populasi
yang memiliki
akses layanan
14 % 87.8 88 87 88.5 92,15 92,15*
sumber air minum
aman dan
berkelanjutan.
Proporsi rumah
tangga yang
15 terlayani sistem 150 0 0 95 95 95*
pengelolaan air
limbah terpusat.
Jumlah IPLT
(Instalasi Pengolah
16 Jumlah NA NA 1 1 1 1
limbah Tinja) yang
terbangun
48,75
17 Indeks kualitas air indeks NA NA NA 45.25 31,01
b Penataan Ruang
Rasio Ruang
Terbuka Hijau per
18 Satuan Luas - - 43,26 43,76 44,26 44,12 44,17
Wilayah Kota Smg
(%)
Rasio bangunan
ber- IMB per
19 52,93 53,04 53,25 53,35 53,63 53,98 54,49
satuan bangunan
(%)
Persentase
20 kesesuaian Tata 0 0 79 79 79 81,76 95,00
Ruang
Sumber : BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Perkim, 2019

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang


mencapai 95 %, sehingga masih terdapat wilayah yang belum sesuai dengan
peruntukan tata ruang.
Jumlah daya tampung sampah apabila menggunakan open damping dalam
kajian Masterplan Persampahan adalah 330.723,05 M3 yang tercapai pada 2015
dengan pengurangan sampah diperkotaan sebesar 22%. Namun karena
pelaksanaan pembuangan sampah di TPA saat ini merupakan campuran antara
open dumping dan sanitary landfill sehingga umur TPA jadi bisa lebih lama.
Terlaksananya peningkatan pengelolaan reklame di Kota Semarang, dimana
di sepanjang tahun 2010-2019 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan
tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang
jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang
reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan
Nasional, Provinsi, maupun Kota. Dan kondisi reklame berijin pada tahun 2019
sebesar 66,61%, meningkat dibandingkan dengan tahu 2018 yang sebesar 41,1%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan
kawasan Permukiman pada tahun 2019 terlihat diantaranya dengan
diperolehnyapenghargaan. Perkembangan dalam urusan perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut

II. 41
Tabel 2.25.
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2013-2019
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rumah tangga pengguna
1 100 100 100 100 100 100 100
listrik (%)

Luas Lingkungan
2 0,56 1,11 0,99 0,79 0,74 0,29 0,05
pemukiman kumuh (%)
Rasio permukiman 97,90
3 99,16 99,26 99,45 99,21 97,12 97,44
layak huni
Rasio tempat pemakaman 47,70
4 35,8 35,68 34,35 37.85 43,25 42,29
umum per 1.000 penduduk
Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Semarang, 2019

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan


Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang terdapat
sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota
Semarang. Dan penanganan Lingkungan Kumuh yang dilaksanakan diseluruh
kecamatan Kota Semarang menyisakan luas 18,10 Ha pada tahun 2019 yang
realisasinya mencapai 0,05% dari luas wilayah Kota Semarang.Dibandingkan
dengan tahun 2018 yang menyisakan luas 108,28 Ha dengan realisasi 0,29%. Luas
permukiman kumuh di Kota Semarang pada tahun 2019 yang telah mencapai
hingga 0% terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati,
Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan.
Total luas lahan pemakaman Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar
4.244.152 m2, dengan rincian lahan TPU di tahun 2019 sebesar 536.066m 2,
sedangkan lahan TPBU memiliki luas sebesar 3.708.086 m 2. Ketersediaan lubang
pemakaman di tahun 2019 sebanyak 78.843 lubang TPU dan 618.380 lubang
TPBU yang tersebar di seluruh TPU Kota Semarang , sedangkan pada tahun
sebelumnya ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2018 sebanyak 82.780
lubang TPU dan 616.273 lubang TPBU. Maka dengan itu, ketersediaan lubang
pemakaman di Kota Semarang masih dalam tahap memenuhi kebutuhan
masyarakat dan akan melakukan pembebasan lahantahap lanjut untuk keperluan
pemenuhan ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan


permukiman, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada tahun 2019
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun2019
Target Realisasi
Target
No Indikator SPM Tahun Tahun
Tahun 2019
2019 2019
1. Penyediaan & rehabilitasi Jumlah Warga Negara korban bencana 100 % 100 %
rumah yg layak huni bagi yang memperoleh rumah layak huni
korban bencana Kab/kota

II. 42
Target Realisasi
Target
No Indikator SPM Tahun Tahun
Tahun 2019
2019 2019
2. Fasilitasi Penyediaan rumah Jumlah Warga Negara yang 100 % 100%
yang layak huni Bagi terkena relokasi akibat program
Masyarakat yang terkena Pemerintah Daerah
Relokasi Program Pemerintah kabupaten/ kota yang memperoleh
Daerah kabupaten/ kota fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Kinerja dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27.
Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
1 1,32 1,41 0,84 1,04 0,93
per 10.000 penduduk
Rasio Pos Siskamling per jumlah
2 31,66 31,71 31,71 31,81 31,90
desa/kelurahan

3 Rasio Penegakan PERDA 96 100 100 100 100

4 Cakupan patroli petugas Satpol PP 3.600 4.320 3.861 7.200 8.640


Cakupan pelayanan bencana
5 0,0011 35 35 34,78 34,78
kebakaran

Tingkat waktu tanggap (response


time rate / 15 Menit setelah
6 92,13 88,89 91,86 98,78 50,26
pengaduan) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
Indikator SDGs
Jumlah korban meninggal, hilang,
7 dan terkena dampak bencana per 2 15 13 13* NA
100.000 orang (indikator 1.5.1*).
Kelurahan Siaga Bencana (renja)
8 14.12 16.95 19.77 67.50 50
(1.5.1.(a))
Persentase pemenuhan bagi korban
9 NA 85.71 85.71 100 95,14
bencana (1.5.1.(b))
Pendampingan psikososial korban
10 NA 84.5 86.75 90 90*
bencana sosial. (1.5.1.(c))
Jumlah daerah bencana
alam/bencana sosial yang mendapat
11 pendidikan layanan khusus. NA NA 6 6 16
(SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman
Bencana) (1.5.1.(d))
Indeks risiko bencana pada pusat-
130.60
12 pusat pertumbuhan yang berisiko 184 184 172.96 130.60
tinggi.(1.5.1.(e))
Jumlah kerugian ekonomi langsung
13 2,3 M 3,1 M 1,8 M 1,8 M* NA
akibat bencana.(1.5.2.(a))
Dokumen strategi pengurangan
14 risiko bencana (PRB) NA NA 1 1 1
Daerah..(1.5.3*)

II. 43
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kota ( kelurahan) tangguh
15 14.12 16.95 19.77 67.50 NA
bencana yang terbentuk.(11.5.1.(b))
Jumlah kasus kejahatan
pembunuhan pada satu tahun
16 2.122 2.085 2.053 1.443 1.151
terakhir. (16.1.1.(a)) (angka
kriminalitas)
Sumber : Satpol PP, Kesbangpol, BPBD dan D. Kebakaran, 2019

Dari data diatas Tingkat waktu tanggap (response time rate /15 Menit setelah
pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)pada tahun
2019 menurun menjadi sebesar 50,26%, hal ini disebabkan terjadinya lonjakan
intensitas kebakaran musim kemarau , dan waktu kejadian bencana kebakaran
yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos
pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan
sesuai respon time 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan
kuantitas sarpras serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan
kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan kebakaran.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Ketenteraman, Ketertiban


Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28.
Pencapaian Indikator SPM pada Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2019
Target Realisasi
Jenis Pelayanan
No Indikator Pencapaian Tahun Tahun
Dasar
2019 2019
1. Pelayanan ketentraman Jumlah Warga Negara yang 100 % 100 %
dan ketertiban Umum memperoleh layanan akibat
daripenegakan hukum Perda dan
perkada
2. Pelayanan informasi Jumlah Warga Negara 78,02 % 85,36%
rawan bencana yang memperoleh layanan
informasi rawan bencana
3 Pelayanan pencegahan Jumlah Warga Negara yang 53,03 % 65,15%
dan kesiapsiagaan memperoleh layanan pencegahan
terhadap dan kesiapsiagaan terhadap
Bencana bencana
4 Pelayanan Jumlah Warga Negara yang 93,57 % 95,14%
penyelamatan dan memperoleh layanan penyelamatan
evakuasi korban dan evakuasi korban bencana
Bencana
5 Pelayanan Jumlah Warga Negara yang 100% 100%
Penyelamatan dan memperoleh layanan penyelamatan
evakuasi korban dan Evakuasi korban kebakaran
Kebakaran

II. 44
f. Sosial
Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi angka
kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Angka Kemiskinan
Kota Semarang terus mengalami penurunan dan menjadi Kab/Kota dengan angka
kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sekaligus
memperlihatkan bahwa kinerja capaian indikator presentase kemiskinan pada
Tujuan ke-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) yaitu untuk mengakhiri
kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan
dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),penguatan
kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pembinaan,
pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.
Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan
PMKS dari tahun 2015-2018 secara persentase terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2013 PMKS yang ditangani hanya 77% meningkat menjadi 99,82%
pada tahun 2018. Kemudian untuk PMKS yang memperoleh bantuan juga
meningkat dari 77% pada tahun 2013 menjadi 99,82 % pada tahun 2018.
Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2013–2018 fluktuatif namun
cenderung meningkat, rendahnya PMKS yang menerima bansos pada tahun 2013-
2014 disebabkan masih dalam tahap sosialisasi dan pemenuhan administrasi
sebagai penerima hibah/bansos sebagaimana yang diatur dalam Permendagri
No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber
dari APBD dan terbitnya Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal yang sosialisasinya baru dilaksanakan pada tahun 2019.

Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Sosial, yaitu: Jumlah PMKS,


penanganan PMKS,PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan jumlah sarana
sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi dan indikator SDGs terlihat
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.29.
Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2015-2019
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah PMKS 368.913 367.848 368.345 291.129 231.148

Penanganan penyandang 377.357 231.148


306198 312670 290.602
2 masalah kesejahteraan
-83% -85% 99,82%
sosial (PMKS) -102,45% 100%

PMKS yang memperoleh 14.910 14.910 54.880 52.137 158.257


3
bantuan social
-4,04% -4,05% -14,90% -17,91% -68,47%
Jumlah sarana sosial
4 /panti asuhan/panti 102 102 102 105 105
jompo/panti rehabilitasi
Indikator SDGs
Persentase penduduk
miskin versi Perda Kt
5 20.82 20.82 19.95 16,81 13,80
Smg (%)( indikator
1.2.1*)
Cakupan disabilitas
miskin yang memperoleh
6 bantuan kebutuhan NA 3.42 3.88 100 100
dasar (%) (indikator
1.3.1.(c))

II. 45
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Rumah
Tangga miskin yang
7 memperoleh Program NA 4.1 5.68 5.68 4,8
PKH (%) (indikator
1.3.1.(d))
Angka kemiskinan BPS
8 4.97 4.85 4.82 4.14 3,98
(%)(indikator 10.1.1.(a))
Rasio belanja
pendidikan, kesehatan 21,42
(Pilkada dan
9 dan perlindungan sosial NA 29.02 28,96 37,35
tahun
terhadap total APBD infrastruktur)
(1.a.2*)
Jumlah kepesertaan
10 BPJS ketenagakejaan NA 288.115 237.015 237.015* 255.991
(BPJS)(10.4.1.(b))
Sumber : Dinas Sosial, 2019

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Sosial, pencapaian indikator


Standar Pelayanan Minimun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30.
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2019
Target
Realisasi
Jenis Pelayanan Capaian
No Indikator Pencapaian tahun
Dasar Tahun
2019
2019
1 Rehabilitasi social dasar Persentase (%) penyandang 100% 100%
penyandang disabilitas disabilitas yang memperoleh (274 orang)
telantar diluar panti rehabilitasi sosial diluar panti
2 Rehabilitasi social dasar Persentase (%) anak telantar 100% 100%
anak telantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi (11 orang)
sosial diluar panti
3 Rehabilitasi social dasar Persentase (%) lanjut usia 100% 100%
lanjut usia terlantar diluar terlantar yang memperoleh (117 orang)
panti rehabilitasi sosial diluar panti
4 Rehabilitasi social dasar Persentase (%) gelandangan dan 100% 100%
tuna sosial khususnya pengemis yang memperoleh (114 orang)
gelandangan dan pengemis rehabilitasi sosial dasar tuna
di luar panti sosial diluar panti
5 Perlindungan dan jaminan Persentase (%) korban bencana 100% 100%
social pada saat tanggap & kab/kota yang memperoleh (792
paska bencana bagi korban perlindungan dan jaminan sosial orang)
bencana kab/kota

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


a. Tenaga Kerja
Pada tahun 2019, sasaran pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin
dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara
pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka . Permasalahan Beberapa indikator
kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut :

II. 46
Tabel 2.31.
Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2019

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Partisipasi
1 Angkatan Kerja (TPAK) 66,96% 67,80% 69,87% 65,56% 66,42%
(BPS)
Tingkat Pengangguran
2 5,77% 5,48% 6,61% 5,29% 4,54%
Terbuka (TPT) (BPS)
Tingkat Kesempatan 84,73
3 89.19% 84,73% 84,73 %* 84,73 %*
Kerja (TKK) %*
Jumlah Penduduk 1.431.8
4 1.309.539 1.324.305 1.185.436 1.405.604
Usia Kerja 94
5 Angkatan Kerja
907.937
Jumlah Bekerja 836.837 836.837 899.796 872.827
Jumlah Pengangguran
51.229 51.229 63.700 48.724 43.198
Terbuka
951.13
Total Angkatan Kerja 888.066 888.066 963.496 921.551
5
480.859
6 Bukan Angkatan Kerja 483.864 610.471 415.442 484.053
174.979
Sekolah 167.698 283.252 138.537 166.175
Mengurus Rumah 245.101
257.533 306.753 229.010 268.388
Tangga
Lainnya 58.633 20.466 47.895 49.490 60.779
Indikator SDGs
Tingkat Pengangguran
7 5.77 5.77 6.61 5.29 4.54
Terbuka (8.5.2*)
Persentase usia muda
(15-24 tahun) yang
sedang tidak sekolah,
8 16,06 16,06 18,90 15,73 NA
bekerja atau
mengikuti pelatihan
(NEET) (8.6.1*)
Jumlah kepesertaan
9 BPJS ketenagakejaan NA 288.115 237.015 250.246 255.991
(BPJS)(10.4.1.(b))
Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan


Kerja (TPAK) pada tahun 2019 sebesar 66,42 % meningkat dari tahun 2018 yang
sebesar 65,56 %. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja
yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Meningkatnya TPAK Kota Semarang
tahun 2019 menunjukkan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang
ada.
Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan.
Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga
kerja local menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Terlihat tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang terus menurun dari tahun
2017 sebesar 6,61% turun menjadi sebesar 4,54 % pada tahun 2019.
Meskipun demikian masih perlu upaya keras lintas sektor karena angka ini
lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah 4,51 % dan sedikit lebih baik
dibandingkan TPT nasional sebesar 5,33 % pada tahun 2018. Permasalahan klasik
yang muncul adalah Lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan minat
pencari kerja
Selaras dengan kondusifitas Kota Semarang, pembangunan pada urusan
ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Upah

II. 47
Minimum Kota Semarang pada tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 17,73% ;
18,37%; 13,29%; 11,31% ; 8,71% dan terakhir kenaikannya sebesar 8,16%. Hal
inilah yang membuat daya tarik urban untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan
jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius akan menimbulkan
permasalahan social yang lebih kompleks.

Tabel 2.32.
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2014-2019
UMK DAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KHL (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Upah
Minimum
1.423.500 1.685.000 1.909.000 2.125.000 2.310.087 2.498.588
Kota
Semarang
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup


bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/ Persetujuan Bersama
sebesar: 98 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja
maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan
penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama.
Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 4 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.33.
Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2015-2019
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah kasus yang ditangani : 175 208 157 124 NA

Penyelesaian :

1 Dalam bentuk PB 72 28 32 62 62

2 Tahap anjuran mediator 56 13 - 76 53

3 Secara bipartite usai mediasi 26 4 - 4 21

4 Diasumsikan selesai bipartite 21 163 125 42 14


tidak melapor.
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan
permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini terlihat dari jumlah
cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada
tahun 2019 sebesar 0,038 menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,055.
Peningkatan ini menunjukkan peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan
perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit
untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.
Pemberdayaan organisasi perempuan dalam wadah PKK (177 lembaga
tingkat kelurahan, 1.578 lembaga tingkat RW dan 10.068 lembaga tingkat RT)
dengan kader PKK sebagai ujung tombaknya, GOW, Dharmawanita, GOP TKI juga
telah menunjukkan kinerjanya , terlihat dari beberapa penghargaan baik ditingkat
Provinsi maupun Nasional.
Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan
terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

II. 48
maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan
anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum-
forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang,
juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang
meningkat dari Kategori Madya menjadi Kategori Nindya. Prestasi lainnya adalah
Penghargaan Pakarti Utama I pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja
(PAAR) Tingkat Nasional (Kelurahan Gisikdrono, Kec Semarang Barat), dan
beberapa kejuaraan lomba sebagai pelaksana terbaik I ditingkat Provinsi Jawa
Tengah terkait Lomba Posyandu, PHBS, Pemanfaatan Toga dan lainnya.

Tabel 2.34.
Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2014-2019
NO INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,56 95,62 96,62 95,69 95,82 95,55
2 Jumlah Forum Anak Kota Semarang 17 17 17 17 38 102
yang terbentuk
3 Jumlah Komposisi Gugus Tugas 74 74 74 74 12 26
Layak Anak
4 Jumlah Lokasi Taman bermain Anak 5 9 1 1 1 1
dlm rangka KLA
5 Rasio KDRT 0,21 0,056 0,037 0,053 0,055 0,038
6 90% 90% 100% 100 100% 100%
Penyelesaian pengaduan %
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan

7 Persentase partisipasi perempuan di 6 6,1 2,79 7,04 7 7,6


lembaga pemerintah

8 Partisipasi perempuan di lembaga 94 93,9 97,21 97,21 97,21 96,4


swasta
9 Partisipasi angkatan kerja 55,72 56,09 56,09 56,09 56,09 56,34
perempuan
10 Tingkat keterwakilan perempuan di
DPRD
● Jumlah anggota DPRD 50 48 48 50 50 50
● Jumlah anggota DPRD 12 11 12 9 12 10
perempuan
11 Tingkat partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
9 8 8 8 7 7
● Jumlah PNS perempuan yang
menjabat eselon II di Pemerintah
Kota Semarang
● Jumlah PNS perempuan yang 50 50 47 56 54
64
menjabat eselon III di Pemerintah
Kota Semarang
● Jumlah PNS perempuan yang 698 734 711 744 756 736
menjabat eselon IV di Pemerintah
Kota Semarang
Indikator SDGs
12 Cakupan program pengarusutamaan 62 63 64 68 96 97
gender (5.1.1*)
13 Proporsi perempuan dewasa dan
anak perempuan (umur 15-64 tahun) 0.018 0.02 0.02 0.02 0.10 0,02
mengalami kekerasan seksual oleh
orang lain selain pasangan (5.2.2*) .
14 Pemberdayaan terhadap korban 100 100 100 100 100 100
KDRT (5.2.2.(a))

II. 49
NO INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75.55
75.58 76.53 76.53 75.22 75.55
(5.5.1*) *
16 Persentase perempuan di lembaga 24 24 24 24 24 22
legislative
17 Persentase perempuan di lembaga 52.84 53.71 54.89 55.76 56,44 57,85
pemerintahan(5.5.2*)
18 Jumlah Anak Korban Kekerasan 75 93 49 68 83 50
19 Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.02 0.02 0.01 0.02 0.27 0.23
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2019

c. Pangan
Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator
ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga
rawan pangan yang dibantu. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang
meluncurkan program ATM Beras sebanyak 5 titik Masjid di Kecamatan
Tembalang, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Selatan dan Kecamatan
Tugu. Pada awalnya Mesin ATM Beras ini untuk menyalurkan bantuan beras bagi
keluarga kurang mampu yang terdaftar pada BDT namun belum menerima
Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) maupun PKH . Namun dalam perkembangannya
memunculkan donator –donatur tetap untuk membantu warga kurang mampu
yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu.
Selain itu juga Peningkatan Pemahaman Pentingnya Konsumsi Pangan
Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA ) dan Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan Gizi Keluarga, disamping
pemantauan ketersediaan dan keamanan pangan. Beberapa kinerja pada Urusan
Pangan terlihat pada tabel berikut
Tabel 2.35.
Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019


Skor Pola Pangan
1 Angka 90,9 91 87,2 87,7 94,00
Harapan (PPH)
Cakupan Daerah
2 Kelurahan - 45 13 0 0
Rentan Pangan

Ketersediaan Pangan Kkl/Kapita/


3 - 3.050 3.051 3.052 3.053
Penduduk hari

Tingkat Keamanan
4 % - 80 80 83,56 76,1
Pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2019
d. Pertanahan
Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Survey
Data Pertanahan, Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Tata Ruang dan
Monev Administrasi data Pertanahan di Kelurahan. Dengan kinerja Fasilitasi
kepada 15 kasus sengketa pertanahan yang dilaporkan masyarakat , Dukungan
Data Pertanahan di 5 kecamatan sebanyak 362.344 bidang tanah , yang berlokasi
di Kecamatan Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan dan Tembalang.
Namun demikian pengadaan lahan kawasan perkotaan yang dianggarkan
pada tahun 2019 direncanakan untuk pemindahan beberapa kantor/balai
kelurahan meliputi Kantor Kelurahan Tanjungmas, Kantor Kelurahan Barusari
dan Kantor Kelurahan Krapyak, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena
rasionalisasi anggaran belanja di tahun 2019
Persentase tertib administrasi pertanahan sampai dengan tahun 2019
sebesar 57% , meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 34,72% . Hal

II. 50
ini menjadi penting karena akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah
, meskipun terdapat kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
7.000 warga dengan NJOP dibawah 150 juta rupiah.
Pada tahun 2018 terdapat kenaikan jumlah SPPT PBB menjadi 519.041 atau
terdapat penambahan sebesar 38.554 SPPT dibandingkan tahun sebelumnya. Dan
ini mengindikasikan jumlah pendapatan dari PBB akan meningkat.
Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota
Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data
pertanahan yang valid dan up to date dalam optimalisasi administrasi pertanahan
maupun dalam penyusunan kebijakan. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.36.
Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Tertib Administrasi
1 Pertanahan (%) (peningkatan 26,27 30 34,72 37 57,00
Data Base Pertanahan)

100% 100% 100% 100% 100%


Penyelesaian kasus tanah
2 /20 /20 /15 /15 /15
Negara (%)
kasus kasus kasus kasus kasus
Sumber : Kantor Pertanahan dan Dinas Penataan Ruang, 2019

e. Lingkungan Hidup
Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk
mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu kinerja yang
terlihat adalah dari tahun 2012 sampai dengan 2017 secara berturut-turut Kota
Semarang berhasil memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota
metropolitan terbersih. Namun untuk tahun 2018, Kota Semarang belum berhasil
mempertahankannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Semarang kedepannya,
untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki
komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green city). Salah
satu bentuk konkretnya adalah dengan Penanaman pohon serentak yang
dilaksanakan di 16 Kecamatan Kota Semarang tanggal 7 Desember 2019, Car Free
Day, Program langit Biru , Penerapan Perwal Kota Semarang No. 27 tahun 2109
tentang pengendalian sampah plastik dan lainnya.
Sedangkan terkait dengan Pengelolaan sampah, Kota Semarang juga telah
menghadirkan aplikasi pelaporan sampah berbasis digital yaitu SILAMPAH (Sistem
Lapor Sampah). Aplikasi SILAMPAH adalah sebuah inovasi untuk penanganan
sampah, untuk mengatasi timbulan sampah yang belum terangkut. Masyarakat
dapat melaporkan titik sampah yang belum terangkut tersebut secara online
dengan mengisikan data pada aplikasi ini. Dukungan lainnya adalah membentuk
bank sampah dilingkungan RT/RW, Pengolahan sampah di TPA menjadi energy
listrik, Deklarasi “Semarang Wegah Nyampah”, semua itu dukungan dalam
mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota Bersih dan Hijau (Clean and Green City).
Selain itu kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang kompositnya terdiri dari IKA, IKU,
dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi
bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun
daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.
Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015-2019,
yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut :

II. 51
Tabel 2.37.
Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pencemaran status mutu air 60 60 60 60 60
Cakupan penghijauan wilayah rawan
2 36,5 41 46 51 56
longsor dan Sumber Mata Air
Cakupan pengawasan terhadap
3 pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan 13,98 22 44 44 60
yang diawasi)
4 Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 100 100

5 Indeks kualitas lingkungan hidup (%) 44,84 44,84 50,93 51,94 62,88

6 Indeks Tutupan Vegetasi 30 31,88 50,9 56,51 56,51


48,75
7 Indeks kualitas air (IKA) 45,25 45,25 39 31,01

8 Indeks kualitas udara (IKU) 61,72 61,72 62,9 74,27 85,50

Persentase usaha dan atau kegiatan yang


9 mentaati persyaratan administrasi dan 12 12 44 78 110,52
teknis pencegahan pencemaran air (%)

Penyediaan informasi status kerusakan


10 dan/atau tanah untuk produksi biomass 100 100 100 100 100
(%)
Indikator SDGs
persentase vol sampah terangkut dari TPS 89,00
11 87 87.5 88 88.5
ke TPA (11.6.1.(a))
Jumlah Bank Sampah yang
12 10 27 32 25 34
beroperasional (11.6.1.(b))
Persentase ruang terbuka hijau
13 - 43.76 44.06 44,06 44,15
(11.7.1.(a))
Jumlah ijin penyimpanan sementara
14 32 57 39 39* 38
limbah B3 yang diterbitkan (perush)
Volume sampah yang ditangani/ diolah
16 4.349 4.445 4.544 4.544 4747
(M3)
Proporsi luas lahan kritis yang
17 direhabilitasi terhadap luas lahan 1 ha 1ha 1ha 1ha 1 ha
keseluruhan.(15.3.1.(a))
Sumber : Bappeda, DLH Kota Semarang, 2019
*) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

Selain capaian kinerja diatas, yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan


Urusan Lingkungan Hidup adalah terkait dengan isu perubahan iklim terkait
dengan Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan data dari dokumen Rencana Aksi
Daerah Gas Rumah Kaca Kota Semarang (RAD GRK )(DLH, 2019) diperoleh
perhitungan dengan memasukan konsumsi listrik sebagai sumber emisi tidak
langsung, maka besarnya total emisi GRK Kota Semarang pada tahun 2018
mencapai 7.476.315,92 CO2e dengan emisi listrik sebesar 3.349.029,03 Ton CO2e.
Selanjutnya emisi pada sektor Energi sebesar 3.387.385,33 CO2e, sector Limbah
sebesar 686.659,64 CO2e, Sektor Agriculture, Forestry and Other Land Use
(AFOLU) sebesar 52.886,08 CO2e, dan Sektor industrial processes and production
use (IPPU) sebesar 355,84 CO2e. Diperlukan beberapa kegiatan guna mengurangi
meningkatnya emisi tersebut dengan melibatkan OPD dan stakeholder terkait.

II. 52
Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan
Lingkungan Hidup, adalah: Belum optimalnya penanganan pemulihan kerusakan
LH dan Konservasi SDA; Lokasi topografi Kota Semarang yang berada di pesisir
pantai yang sungainya merupakan tempat pembuangan limbah yang berdampak
dibeberapa sungai, status mutu air dalam kondisi tercemar berat; Optimalisasi
IPAL yang dibangun oleh industri belum bisa sepenuhnya mengurangi beban
cemaran, limbah cair yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi BMLC yang
ditetapkan; serta belum sepenuhnya masyarakat mendukung dan peduli terhadap
pengurangan sampah plastic.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil


Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib
administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara
lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan
penerapan KTP nasional berbasis NIK. Banyak upaya yang telah ditempuh dalam
meningkatkan pelayanan adminduk ini, diantaranya : Pelayanan Bus Keliling pada
hari Sabtu dan Minggu, Dukcapil Go Digital, Pelayanan Jemput Bola, Dukungan
terhadap Gerakan Indonesia Sadar Administrasi ( GISA) Kependudukan.
Indikator dengan capaian perlu upaya keras adalah kepemilikan Kartu
Identitas Anak (KIA) , yang pada tahun 2019 baru sebesar 164.450 anak , selain
itu juga pelayanan KTP_el yang tersendat, akibat penyediaan blanko KTP_el yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan pelayanan KTP_el tidak
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga terdapat 37.179 wajib KTP_el
yang sampai dengan akhir tahun 2019 belum menerima fisik KTP_el dan masih
memegang Surat Keterangan Pengganti KTP_el.

Tabel 2.38.
Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2019
No Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Validasi Database


1 96% 97% 97%* 97% 97 %*
Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP per 97,14
2 83% 94,43% 91,46% 94,94%
satuan penduduk %
Rasio keluarga berKK (Kartu
3 100% 100% 100% 100% 100
Keluarga)
Rasio bayi berakta kelahiran 97,15
4 90,82 89,29% 92,78% 95,46%
(1.4.1.(j))
5 Rasio pasangan berakta nikah 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio penduduk berNIK
6 100% 100% 100% 100% 100%
(Nomor Induk Kependudukan)
Kepemilikan Kartu Identitas 37,16
7 0 0 2% 12,94%
Anak (KIA)
Indikator SDGs

Persentase anak yang memiliki 97,15


8 NA 95 95 96.02
akte kelahiran (0-5 Tahun) %
Persentase penduduk yang 79,34
9 74 79,3 77,14 78,82
memiliki akte kelahiran %
Tersedianya data registrasi
terkait kelahiran dan
10 Ada Ada Ada Ada Ada
kematian (Vital Statistics
Register)
Sumber: Dispendukcapil, 2019

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib


administrasi kependudukan di Kota Semarang sudah baik. Untuk sisa sebesar 3%

II. 53
pada validasi database, kemungkinan hal itu berasal dari data ganda dan data
rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala
keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan
susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam
proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah
2,86% penduduk yang belum ber KTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib
KTP pemula yang belum memiliki KTP.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat
dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan.
Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta
semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.
Berdasarkan cakupan kegiatannya, setiap tahunnya cakupan PKK dan
Posyandu Aktif swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sebesar 100%.
Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK meliputi PKK Kelurahan, PKK
Kecamatan, serta PKK pada tingkat RT dan RW.
Demikian maraknya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi
dari fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk
didalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan
bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja.
Capaian dari penyelenggaraan Urusan pemberdayaan Masyarakat tahun
2019 diantaranya melalaui Pencanangan Bula Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM), serta Penunjangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) .

Tabel 2.39.
Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Tahun 2015-2019
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah LPM 15 18 18* 18* 18
100,00
2 PKK aktif (%) 100 100 100 100
Jumlah kelompok
3 32 32 32 32 32
binaan PKK
Persentase
4 100 100 100 100 100
posyandu aktif
Jumlah Posyandu
5 590 590 588 588 808
Mandiri
Jumlah Posyantek
6 16 16 16 16 16
yang aktif/berfungsi
UPPKS UPPKS UPPKS UPPKS UPPKS
Jumlah UPPKS dan :190 :191 :191 :191 :191
7
UED-SP UED-SP UED-SP UED-SP UED-SP UED-SP
:177 :177 :177 :177 :177
Sumber: D.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2019

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Pemerintah turut hadir dalam urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga
berencana melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah
menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok
masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan
pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna

II. 54
memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta
penyiapan kehidupan berkeluarga nantinya.
Dan sebagai media sosialisasi dan promosi disamping peningkatan layanan
KB , juga dilakukan melalui Pemutaran Film dan Iklan Layanan KB, Lomba
Kampung KB, Lomba PIK Remaja, Dialog Kependudukan dan Bonus Demografi dan
lain sebagainya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
perencanaan keluarga sehat dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran.

Tabel 2.40.
Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2015- 2019
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Pengendalian angka
1 2,02 2,1 2,01 2 2
kelahiran (TFR)
Cakupan penyediaan
alat dan obat
2 35,46 36,05 36,79 36,79* 44,01
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
Jumlah peserta KB 199.00
3 200.235 202.207 218.185 205.201
aktif 1
Rasio Akseptor KB per 77,47
4 75,79 76,88 78,61 78,1
1000 PUS
Jumlah PIK Remaja per
5 74 78 75 70 70
jumlah kelurahan
Cakupan anggota Bina
6 Keluarga Balita (BKB) 60 65 73,06 62,62 65,07
ber-KB
BKB: BKB: BKB: BKB: BKB:
279 264 270 270 254
Jumlah Kelompok Aktif
7 Bina Keluarga( BKB, BKR:12
BKR:139 BKR:131 BKR:130 BKR:129
BKR, BKL) 1
BKL:23
BKL:246 BKL:217 BKL:288 BKL:235
4
Indikator SDGs
Cakupan peserta KB
8 76,3 77,36 76,34 78,1 77,47
aktif
Angka penggunaan
metode kontrasepsi
9 24,18 24,95 28,14 28,14* 25,79
jangka panjang (MKJP),
cara modern

Cakupan PUS unmet


10 11,97 10,44 10,44 8,94 9,63
need (5.6.1.(a))

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2019

Beberapa permasalahan pada penyelenggaraan Urusan Pengendalian


Penduduk dan KB , diantaranya : Pasangan Usia Subur Tua (Usia 40 Tahun keatas)
banyak yang tidak ikut KB padahal tidak ingin anak lagi, sehingga ikut
menyumbang peningkatan capaian Unmeet need yang sangat beresiko untuk hamil
resiko tinggi. Selain itu juga tingginya jumlah pernikahan usia istri yang kurang
dari 20 tahun.

i. Perhubungan
Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi.
Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang
pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu

II. 55
menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan
baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif
untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Tabel 2.41.
Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2015-2019

URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

Layanan Transportasi Massal


Pelayanan angkutan umum
1 koridor 4 6 6 7 9
massal (BRT)
Ketersediaan terminal dan
2
sub terminal
- Jumlah Terminal unit 5 5 5 4 3
- Jumlah Sub Terminal unit - - - - -
Presentase penduduk yang
menggunakan moda
3
transportasi massal dibanding 20.875 23.28 19.29 23.18
jumlah penduduk org NA
.550 1.311 6.425 0.418
- Juml penumpang moda
transportasi massal / BRT
Ketersediaan sarana
4 pendukung moda transportasi
unit 232 239 271 283 376
massal
- Jumlah halte BRT
Cakupan wilayah terlayani
5 % 55* 60* 65* 65,79 70
transportasi
Jumlah penumpang BRT Penump 8.023. 7.725. 9.125 10.21 10.23
6
(11.2.1.(a)) ang 869 490 .793 0.296 3.291

Jumlah sistem angkutan rel


7 yang dikembangkan di kota NA 0 0 0 0 0
besar.(11.2.1.(b))
Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Pelayanan angkutan penumpang umum massal BRT pada tahun 2019 telah
dioperasikan 9 koridor BRT. Jumlah penumpang mengalami peningkatan,
Penambahan shelter menjadi 283 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan
untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan BRT telah mencakup seluruh
kecamatan yang ada di Kota Semarang.
Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang
telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir on street yang
mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor
perparkiran yang belum tertangani.

Tabel 2.42.
Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2015-2019

URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase ketertiban
1 parkir di kawasan % 70,5 71,84 75,74 78,47 81,32
strategis
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2019

Secara data statistik sementara, jumlah titik parkir on street di Kota


Semarang masih tinggi (981 titik), perhatian dan ketegasan pemerintah sangat
diperlukan untuk mengendalikan jumlah titik parkir ini terutama yang berada di
bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kota.

II. 56
Tabel 2.43.
Kondisi Lalu Lintas Tahun 2014-2019

URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

Lalu Lintas
Ketersediaan sarpras lalu
1
lintas
351 191 138
400 dari
- Jumlah rambu lalu dari dari dari 121 dari
bh 4197
lintas terpasang 3.347 3.538 3.676 3.797 bh
buah
bh bh bh
2.956 2.663 2.663 2.000
dari dari dari dari
- Panjang marka jalan m NA
34.89 37.55 40.22 42.222m
6 m2 9 m2 2 m2* 2
- ATCS simpang 22 25 30 32 34
Rata-rata lama waktu
tempuh kendaraan
Menit
angkutan umum pada
per 5 Km
saat jam sibuk dan jam
tidak sibuk
15 15 15
19
2 mnt/ mnt/ mnt/ 20 mnt/
· Daerah pusat kota mnt/13
10 10 10 10 mnt
mnt
mnt mnt mnt
12 12 12
16
mnt/ mnt/ mnt/ 15 mnt/
· Daerah pinggiran mnt/11
8,5 8,5 8,5 10 mnt
mnt
mnt mnt mnt
Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum di kota Semarang dilayani dengan


trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2019 ini pelayanan
angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu: Utama,
Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 38 jalur menjadi 32 jalur yang
dilayani oleh jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terjadi
peningkatan dari 11 jalur di 2016 menjadi 13 jalur yang dilayani oleh armada jenis
mobil penumpang umum, dan trayek Ranting terjadi peningkatan dari 33 jalur di
tahun 2016 menjadi sebanyak 32 jalur yang dilayani oleh jenis mobil penumpang
umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek dilayani taksi konvensional dan taksi
online. Hal yang perlu menjadi perhatian serius yaitu terkait kondisi V/C rasio
jalan-jalan di Kota Semarang, dengan bertambahnya armada bus diharapkan rasio
jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum kecil lainnya ikut berkurang serta
waktu jarak tempuh perjalanan harus semakin cepat.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan/ pemanfaatan
Area Traffic Control System (ATCS) yang terhubungkan di semua titik lokasi lampu
lalu lintas, optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai
terminal penumpang. Kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa ruas jalan
walaupun berkurang. Berkurangnya ruas jalan rawan kemacetan di dukung oleh
dibangunnya APILL baru, ATCS dan juga didukung oleh pemasangan rambu-
rambu lalu lintas. Jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS meningkat,
yang semula 45,45% simpang ber-ATCS pada 2016 menjadi 60% simpang pada
2017 , menjadi 64% simpang jalan ber-ATCS pada tahun 2018 dan akhirnya
menjadi sebesar 68 % pada tahun 2019.

j. Komunikasi dan Informatika


Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika , utamanya terkait
dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudan ,

II. 57
diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota
semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus
kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat ;
Pusat Informasi Publik (PIP) yang memberikan layanan Data dan Informasi,
Layanan Pengaduan dan Layanan fasilitas untuk umum dan gratis; Coworking
Space Library dimana menyediakan tempat yang nyaman, dengan koleksi buku
lengkap dan akses internet gratis; Free Wifi pada tempat public, juga pemasangan
Fiber Optik Kota Semarang; Aktivasi jaringan Internet kelurahan; dan pemenuhan
permintaan Data Permohonan Informasi Publik (Data PPID). Kinerja pada urusan
Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat seperti yang
ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.44.
Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah domain dan
1 subdomain 40 106 141 479 226
semarangkota.go.id
320
2 Jumlah wifi di area publik NA 90 112 259
Terwujudnya Aplikasi
interaktif dan integrasi
3 11 20 106 479 479*
untuk mewujudkan e-gov
dlm rangka smart city
40 67 178 426 448
4 Jumlah jaringan komunikasi
lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi
Jumlah surat kabar
5 11 11 10 10 8
nasional/lokal
Jumlah penyiaran radio/TV
6 36 36 53 76 78
nasional dan lokal
Presentase Pelayanan
7 100% 100% 100% 100% 100%
Informasi Publik
Presentase tertanganinya
8 100% 100% 100% 100% 100%
pengaduan masyarakat
Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2019

Berkaitan dengan pengaduan Total laporan yang terkelola dan diproses secara
keseluruhan dalam periode Tahun 2019 berjumlah 4822 laporan, yang terdiri dari
saran 76 laporan, 3649 laporan pengaduan, dan permintaan infomasi sebanyak
136 laporan. Dan OPD dengan kategori paling sering mendapatkan pengaduan
adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, PDAM Tirta Moedal, dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Dan semua itu belum termasuk dengan layanan Call Center 112
yang sebanyak 77.144 panggilan (Dinas kesehatan, Dinas Kebakaran, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Polrestabes). Semua itu mencerminkan
partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada layanan pemerintah.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kota Semarang diantaranya ditunjukkan dengan aktifnya Lembaga koperasi
yang ada. Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak
715 unit, dimana 88,67% atau sebanyak 634 unit diantaranya termasuk dalam
kategori koperasi aktif. Keadaan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun
2018, dimana terdapat 618 koperasi aktif atau sebesar 88,41 % dari sejumlah 699

II. 58
koperasi yang ada. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah keanggotaan
koperasi dan akses pembiayaan, sedangkan dari sisi legalitas pelaku usaha terjadi
penurunan. Data menunjukkan jumlah anggota koperasi pada tahun 2019
sejumlah 170.598 dengan akses pembiayaan sebesar 80,14 % meningkat dari
tahun 2018 yang hanya sebesar 79 %, sementara untuk legalitas pelaku usaha
menurun dari tahun 2018 sebesar 78,25% menurun menjadi sebesar 54,50% pada
tahun 2019.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pada Urusan Koperasi dan UMKM, pada
tanggal 24 Agustus tahun 2019 telah dilaunching “ GERAI KOPI & MI ” ( Gerakan
Terintegrasi Koperasi dan Usaha Mikro ) Kota Semarang, dengan mensinergikan
program strategis yang ada. Diharapkan dengan terbentuk wadah ini, fasilitasi
terhadap akses permodalan dan pemasaran produk dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 2.45.
Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2016-2019
Indikator Kinerja
No Satuan 2016 2017 2018 2019
Daerah
Prosentase Meningkatnya
1 Kualitas Usaha Mikro % 51% 53,87% 56,07% 59,68 %
yang dibina
Jumlah UMKM yang 1.500 2.857 Org
2 Orang 3.115 Org 2.140Org
dibina Org (berijin)
3 Jumlah koperasi aktif unit 686 707 618 634
4 Jumlah seluruh koperasi unit 778 801 699 715
5 Persentase koperasi aktif % 88,17 88,26 88,41 86,67
Indikator SDGs
1075/ 1498/
563/ 11.054
Persentase akses UMKM 14.893 17.567
x100% =
(Usaha Mikro, Kecil, dan x100% = x100% =
6 % NA 5,09 %
Menengah) kelayanan 7,22 % 8,53 %
(Kredit
keuangan.(8.3.1.(c)) (Kredit (Kredit
Wibawa)
Wibawa) Wibawa)
Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2019

Pembinaan SDM pada UMKM selalu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun
kualitasnya, selain itu dari sisi kelembagaan juga ditingkatkan legalitas pelaku
usaha, yang pada tahun 2019 meningkat sebesar 54,50% UMKM telah memiliki
legalitas usaha. Melalui Kredit Wibawa akses pembiayaan UMKM pada tahun 2019
ini meningkat menjadi sebesar 80,14%. Dengan literasi keuangan daerah dan
kemitraan pembiayaan (diukur melalui kepemilikan rekening bank yang menjadi
mitra usaha) serta pendampingan yang diberikan, diharapkan akan memajukan
UMKM di Kota Semarang dalam mengakselerasi peningkatan perekonomian
daerah.

l. Penanaman Modal
Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum
menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian
Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

II. 59
Tabel 2.46.
Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019
Tahun Tahun Tahun Tahun
NO Indikator Kinerja Tahun 2019
2015 2016 2017 2018
Jumlah dan nilai
penanaman modal
1 9.570.413 10.500.000 20.594.936,36 27.549.279 36.534.709
daerah (dlm juta
rupiah)
Laju pertumbuhan
2 63% 10% 96,14% 33,77% 32,61%
investasi
Jumlah investor
3 berskala nasional 138 152 205 317 312
(PMDN/PMA)

35.345
Jumlah daya serap 27853 32025 29223 41.430
4 orang
tenaga kerja Orang Orang Orang orang

Jumlah dan nilai


9.570.413 10.500.000 20.594.936 27.549.279 36.534.709
persetujuan
investasi selama
setahun
- Penanaman Modal
5 Asing (PMA) (dlm 4.138.413 2.950.000 1.246.416 3.800.234 2.876.099
juta rupiah)
- Penanaman Modal
Dalam Negeri
5.432.000 7.550.000 19.348.520 23.749.045 33.658.609,34
(PMDN) (dlm juta
rupiah)
Prosentase ijin
99,80% 97,00% 97,00% 97,50% 98,20%
terbit sesuai SP
6
Survey Kepuasan 72,19 78 83,9 86,37 91,76
Masyarakat (SKM) nilai (nilai) (nilai) (nilai) (nilai)
Sumber: DPM PTSP, 2019
Dari tahun ketahun terjadi peningkatan nilai investasi, tenaga kerja yang
terserap, hasil survey kepuasan masyarakat, jumlah investor, utamanya dari
sektor PMDN. Namun disisi lain terjadi penurunan laju pertumbuhan nilai
investasi. Yaitu dari 96,14% di tahun 2017 turun menjadi 33,77% di tahun 2018
dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar menjadi sebesar 32,61%.
Kinerja Pengajuan ijin penanaman modal berbanding lurus dengan hasil
Survey Kepuasan Masyarakatnya . Berbagai upaya kemudahan perijinan terus
ditingkatan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur, kondusifitas
wilayah, pengembangan Bandara Ahmad Yani dan pengembangan obyek wisata.

m. Kepemudaan dan Olah Raga


Selain Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan
kepemudaan & olahraga antara lain jumlah organisasi dan sarpras kepemudaan
dan olahraga, sudah selama dua tahun berturut-turut Kota Semarang menjadi
venue dalam ajang balap motor bergengsi tingkat Asia. Dengan mengambil tempat
di sirkuit balap Mijen kegiatan MXGP (Motorcross Grand Prix) diselenggarakan
dengan bekerjasama dengan IMI (Ikatan Motor Indonesia). Berikut Kinerja Daerah
di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

II. 60
Tabel 2.47.
Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2015-2019
Realisasi Capaian
No Indikator Kinerja Daerah
2015 2016 2017 2018 2019
91,00
1 Jumlah organisasi kepemudaan 60 60 94 75
61,00
2 Jumlah organisasi olahraga 46 42 46 45
3 Jumlah kegiatan kepemudaan 15 10 9 9* NA
4 Jumlah kegiatan olahraga 24 24 16 64 NA
Gelanggang / balai remaja (selain 4,00
5 3 4 5 5
milik swasta)
Jumlah kegiatan pelatihan
6 kewirausahaan/life skill bagi 8 keg 4 keg 4 keg 4 keg NA
pemuda
Jumlah peserta kegiatan
460 240 200 200
7 pelatihan kewirausahaan/life NA
org org org org
skill bagi pemuda
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

n. Statistik
Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan
pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik.
Penyajian data statistik yang dihasilkan tesebut menjadi acuan bagi penyusunan
kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2019,
penyelenggaraan urusan Statistik melalui Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa
penerbitan 4 jenis data, yaitu : Kota Semarang dalam Angka Tahun 2019; PDRB
Kota Semarang Tahun 2018; Data Situasi Sosial Budaya Kota Semarang ; dan Road
Map Integrasi Data Terpadu (SIDADU). Selain itu juga dilakukan Fasilitasi Forum
Data Kota Semarang di seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Tabel 2.48.
Realisasi Kinerja Urusan Statistik tahun 2013-2019
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buku
1
”Kota/Kabupaten 1 1 1 1 1 1 1
Dalam Angka”
Buku ”PDRB
2 1 1 1 1 1 1 1
Kota/Kabupaten”
Banyaknya
3 Publikasi Data 13 14 13 13 8 5 4
(jenis)
Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2019

o. Persandian
Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat
diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk
meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

II. 61
Tabel 2.49.
Realisasi Kinerja Urusan Persandian tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Rasio Pelayanan
1 100% 100% 100% 100% 100%
Persandian
Sumber : Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2019

p. Kebudayaan
Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu
jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan
budaya yang menampilkan .Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai
sarana pengembangan kesenian & kebudayaan di Kota Semarang, untuk itu
diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Selengkapnya
dapat terlihat dari tabel berikut :
Tabel 2.50.
Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah sanggar seni dan 415 481 488 781 792
1
Budaya di Kota Semarang sanggar group group group group
2 Jumlah organisasi budaya 19 19 19 19 19
415 481 488 781
3 Jumlah grup kesenian 792
group group group group
14
14 14 14 14
4 Jumlah gedung kesenian gedung
gedung gedung gedung gedung
173 228 225 194 199
Sarana Penyelenggaraan
5 kegiata kegiata kegiata kegiata kegiata
Seni dan Budaya
n n n n n
Jumlah Obyek Cagar
12 12 12
6 Budaya yang juga 3 buah 3 buah
buah buah buah
merupakan obyek wisata
Benda, Situs, Kawasan
315 315 337 336 336
7 Cagar Budaya yang
buah buah buah buah buah
dilestarikan
Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2019

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang
tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu
pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba
melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan
budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga
kepemudaan dan sanggar seni budaya.

q. Perpustakaan
Sampai dengan tahun 2019, Kota Semarang memiliki 192 perpustakaan yang
terdiri dari perpustakaan kota dan rumah pintar , dengan jumlah koleksi buku
yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 3.000 judul buku. Dari data berikut
menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun terlihat
menurun drastis sejak tahun 2017, hal ini dikarenakan metode yang digunakan
untuk menghitung jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2017 tidak lagi
mencantumkan jumlah pengunjung di rumah pintar, selain itu juga maraknya
perpustakaan digital, sehingga berdampak pada jumlah kunjungan di
perpustakaan.

II. 62
Tabel 2.51.
Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja
No 2015 2016 2017 2018 2019
Daerah
Jumlah
1 perpustakaan milik 1 1 1 1 1
Pemerintah
Jumlah
perpustakaan milik 186 188 190 191 191
non Pemerintah
Peningkatan
jumlah pengunjung
2 806.521 814.586 410.345 418.793 428.960
perpustakaan
(orang)
Jumlah Koleksi
3 110.085 116.652 125.876 132.171 134.000
buku perpustakaan
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2019

r. Kearsipan
Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan.
Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara
lain sebagai berikut:
Tabel 2.52.
Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah arsip dengan system 14.500 18.453 22.032 22.582 17.000


1
administrasi yang baik arsip arsip arsip arsip arsip
2 Peningkatan klasifikasi arsip 5,80% 6% 7% 8% 8%
Aksesbilitas / ketersediaan
3 57% 56% 65% 66% 75%
layanan informasi kearsipan
Rasio ketersediaan sarana /
4 prasarana penyimpanan arsip 95% 96% 96% 100% 100%
yang berfungsi dan terpelihara
Jumlah SKPD yang dilibatkan
5 dalam pendataan dan penataan 35 45 60 60 60
dokumen/arsip daerah

Jumlah dokumen / arsip daerah 5.500 11.000 16000 26.000 25.000


6
yang diselamatkan / dipelihara arsip arsip arsip arsip arsip

Jumlah dokumen yang berhasil 18.900 22.650 23.650 60000 65.000


7
di digitalisasi dok dok Dokumen Dokumen dokumen
Pameran tentang kearsipan yang
8 3 kali 5 kali 3 kali 2 kali 2 kali
diikuti
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2019

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan


a. Kelautan dan Perikanan
Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat
pesisir melalui fasilitasi dan pembinaaan kelompok-kelompok pelaku usaha
perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan
terlihat dari indikator kinerja kelompok pelaku usaha perikanan yang meningkat
jumlahnya di tahun 2016 sebanyak menjadi 388 dan masih stagnan sampai
dengan tahun 2019 ini. Selain itu terlihat juga dari meningkatnya konsumsi ikan

II. 63
per kapita, pada tahun 2015 sebesar 30,26 kg/kapita/orang menjadi 38,56
kg/kapita/orang pada tahun 2019.
Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi
budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan
masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan
ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota
Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat
kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal.

Tabel 2.53.
Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

Kelompok pelaku
1 Kelompok 370 388 388 388* 388
usaha perikanan
Produksi perikanan
2 Ton 2.705,19 3.200,57 3.595,61 3.419,24 3.725,78
budidaya (ton)
Produksi perikanan
3 Ton 2.136,29 2.392,56 2.429,12 3.079,54 3.153,45
tangkap (ton)
Produksi ikan
4 Ton 15.650,89 16.427,90 16.841,05 17.397,86 17.919
olahan
Meningkatkan Kg/
5 30.26 30,94 33,07 33,14 38,56
konsumsi ikan kapita
Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2019

b. Pariwisata
Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa
indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor
pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus
didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Jumlah wisatawan
yang berkunjung pada tahun 2018 sebanyak 5.790.000 orang, meningkat sebesar
26,62 % sehingga jumlah kunjungan wisata pada tahun 2019 sebesar 7.305.559
orang, yang terdiri dari wisata mancanegara sebanyak 82.030 orang dan
wisatawan domestic sebanyak 7.223.529 orang. Peningkatan kunjungan wisata
didukung oleh peningkatan kualitas promosi wisata, peningkatan jumlah dan
kualitas obyek wisata, industri kepariwisataan, dan makin berkembangnya
pokdarwis. Pada tahun 2019 terdapat 71 obyek wisata yang terdiri dari 12 wisata
alam, 25 wisata budaya dan 34 wisata buatan, di Kota Semarang. Dari 71 obyek
ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo,
Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa
Semarang dan Kampoeng Wisata Taman Lele.

Tabel 2.54.
Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kenaikan
1 % 200,2 6,5 7,8 8,6 26,62%
Kunjungan wisata
2 Jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Kota
Orang 51.880 29.283 59.672 66.105 82.030
Semarang
● Asing

II. 64
No Indikator Kinerja SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

● Domestik Orang 4.324.479 2.139.321 4.964.804 5.703.282 7.223.529

Jumla
3 Pendapatan sektor Rp. juta 149.719,4 159.451,2 177.867,8 256.362,7 312.195,5
pariwisata
4 Jumlah Destinasi Wisata obyek 63 64 64 71 71*

Jumlahkunjunganwisata
5 Orang NA 7.354 8.003 8.549 8.619
MICE
1,00
Lama menginap MICE hari NA 1,35 hari 1,43 hari 1,47 hari

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2019

c. Pertanian
Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2015-2019 dapat
terlihat pada tabel berikut, dimana terdapat indikator baru yang pengukurannya
baru pada indikator kinerja daerah dibidang Pertanian Perkotaan Kota Semarang.

Tabel 2.55.
Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2019

NO Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah petani yang


tergabung dalam kelompok 9.754 9.010 9.603 9.679 9.533
tani (orang)
2 Jumlah tenaga penyuluh 27 25
27 27 29
pertanian (orang)
3 Jumlah kelompok tani yang 14 18 19
13 13
terbina (kelompok) (gapoktan) (gapoktan) (gapoktan)
4 Jumlah kawasan pertanian 66
4 5 21 37
perkotaan (kelurahan)
5 Jumlah Produksi 28.745,65 30.818,14 33.325,60 33.702 37.347
Peternakan (Ton)
6 Jumlah Produksi Pertanian 54.678 54.978 55.494 51.009 51.698
(Ton)
7 Jumlah sertifikat dan - 5 7 9 14
rekomendasi penjaminan
BAH (sertifikat NKV)

Sumber: Dinas Pertanian, 2019


Dari segi SDM petani, meningkatnya kapasitas kelembagaan gabungan
kelompok tani ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah gapoktan, dari 13
gapoktan pada tahun 2015 menjadi 19 gapoktan pada tahun 2019. Sementara dari
sisi SDM penyuluh pertanian, Kota Semarang meningkat dari 27 penyuluh menjadi
29 orang penyuluh pada tahun 2019.

d. Perdagangan
Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator
yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih
perdagangan. Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor
perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki
peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Pada
tahun 2018 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun 2017 dimana nilai
ekspor mencapai US$1.826.171.393, namun pada tahun 2018 hanya mencapai
US$1.163.718.499 dan kembali menurun menjadi US$1.101.478.422 pada tahun
2019. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan dagang antara China dan

II. 65
Amerika serta kebijakan Amerika Serikat yang mengurangi impor Tekstil dan
Produk Tekstil (TPT) dari Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai ekspor Kota
Semarang yang mana komoditas Tekstil dan Produk Tekstil cukup memiliki andil
besar dalam nilai ekspor Kota Semarang. Untuk itu perlu kedepan, dilakukan
fasilitasi dan pendampingan bagi UMKM yang potensial menjadi eksportir baik dari
sisi peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan dan pengetahuan
untuk melihat permintaan pasar ekspor. Juga perlu dilakukan pendataan ulang
perusahaan eksportir yang kegiatannya berada di Kota Semarang, sehingga data
ekspor ini tidak hanya bersumber dari Kegiatan Ekspor yang mengurus Surat
Keterangan Asal (SKA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jawa
Tengah saja.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan di Kota Semarang , dilakukan pengawasan
terhadap Prosentase alat UTTP bertera sesuai standar , dimana pada tahun 2019
alat UTTP bertera mencapai 85% meningkat dibandingkan dengan keadaaan 2017
yang sebesar 70%.
Masih dibidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanannya, dilakukan
peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian
rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya supermarket/swalayan/toko
modern. Pemerintah Kota Semarang sangat memperhatikan perkembangan
sarpras perdagangan terutama untuk pasar rakyat. Pada tahun 2019 telah berhasil
ditingkatkan sarana perdagangan yang representatif sebanyak 17 unit , meningkat
dibanding tahun 2017 sejumlah menjadi 13 unit.

Tabel 2.56.
Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

Transaksi dan distribusi 1.155.3 1.218.0 1.826.17 116371 1.101.4


1
komoditas ekspor non 42.967, 36.901 1.393 8499 78.622
migas 5% 83 US$ US$ US$ US$ US$
Jumlah Penyelesaian 12
2 9 kasus 9 kasus NA NA
Sengketa Konsumen kasus
Jumlah Pengawasan 241
3 260 kali 241 kali 241 kali NA
Barang yang beredar kali*
Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
4 - 11 13 15 17
perdagangan yang
representative
Prosentase alat UTTP 85%
5 - 60% 70% 80%
bertera
Sumber: Dinas Perdagangan,2019

e. Perindustrian
Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan
industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan
menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya
manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu
kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri.
Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan
jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

II. 66
Tabel 2.57.
Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Kontribusi kategori Industri
1 Pengolahan terhadap PDRB (atas 27,48 27,81 27,65 27,88 27,88*
dasar harga berlaku)
Kontribusi kategori Industri
2 Pengolahan terhadap PDRB (atas 26,34 25,96 25,67 25,27 25,27
dasar harga konstan)
Jumlah Industri Kecil dan 3.570
3 3.644 3.495 3.523 3.542
Menengah
Cakupan bina kelompok
4 448 530 530 530 530
pengrajin
Berkembangnya industri kreatif
5 2751 2758 2767 2782 2790
dan industri kecil
6 Jumlah kluster industri 10 10 10 10 10
Produksi dan transaksi 81,06% 81,06%
7 71,74% 81,06% 81,06%*
penjualan IKM * *
Peningkatan penataan struktur
8 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%* 3,00%*
IKM
Pengembangan kawasan sentra- 16 20 20 20
9 20 sentra
sentra industri potensial sentra sentra sentra sentra
Indikator SDGs
Proporsi nilai tambah sektor
10 industri manufaktur terhadap 27,48 27,81 27,61 27,22 27,43
PDB dan per kapita.
Laju pertumbuhan PDB industri
11 8,87 9,8 7,6 7,3 9,2
manufaktur.
Proporsi nilai tambah industri
12 kecil terhadap total nilai tambah 36 37,5 65,5 16,2 28,6
industri.
Sumber: Dinas Perindustrian, 2019

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang


a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan
dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis
merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2017 untuk
mengakomodir Permendagri No 86 Tahun 2017, Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang SAKIP, akselerasi pembangunan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas
pemerintah daerah, Kota Semarang melakukan Perubahan RPJMD yang diwadahi
dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun
2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Selain itu untuk
mengetahui relevansi arah kebijakan jangka panjang dalam perencanaan jangka
menengahnya, pada tahun 2018 dilakukan evaluasi terhadap Dokumen RPJPD
Kota Semarang Tahun 2005-2025 sebagai bahan Penyusunan Revisi RPJPD pada
tahun 2019, namun sehubungan dengan sisa waktu berlakunya kurang dari 7
tahun, sehingga sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, revisi RPJPD
Kota Semarang tidak jadi terlaksana.
Pencapaian Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun
2019, terlihat dengan diperolehnya Predikat Terbaik I Penghargaan Pembangunan
Daerah ditingkat Nasional sesuai Piagam Penghargaan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor B.258/MPPN/05/2019, maupun ditingkat Provinsi
Jateng sebagai Predikat A melalui Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 002.5/15 Tahun 2019. Selain itu juga Peringkat I Kategori Faktor Penguat
Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah , sebagai

II. 67
bagian dari 10 besar Kabupaten/Kota Kreatif Tahun 2019 dari BEKRAF (Badan
Ekonomi Kreatif), Penghargaan Gold pada IAA (Indonesia Attractive Award ) Bidang
Infrastruktur yang berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Daya
Saing Daerah dan beberapa penghargaan lainnya.
Kinerja lain juga terlihat dengan disusunnya beberapa kajian, workshop
peningkatan kapasitas SDM dilakukan pada tahun 2019 terkait Alternatif
Pembiayaan di luar APBD. Ditengah berjalannya masa periode RPJMD yang tersisa
2 tahun lagi, terbit Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti terbitnya
Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) dan No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Dimana penerapan ketiganya
diintegrasikan pada penyusunan RKPD Tahun 2021 yang penyusunannya
dilakukan pada tahun 2020.
Untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan
pengembangan, salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan jejaring
/network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi).
Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih
terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan serta belum
optimalnya data/informasi hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan dan
inovasi daerah.
Selama tahun 2015-2019 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan menghasilkan kinerja seperti tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.58.
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Tahun
No Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya dokumen
2
1 RKPD yang telah ditetapkan 2 2 3 3
dgn Perwal tepat waktu
Kesesuaian Program RPJMD
2 89,69 99,63 100 98,91 98,90
dengan Program RKPD (%)
Jumlah Penelitian yang
3 4 5 5 9 9
dilaksanakan
Persentase Usulan
4 Musrenbang yang 91,13 68,72 70,42 74,23 75,70
terakomodir dalam RKPD
Sumber : Bappeda, 2019

b. Keuangan
Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan
Fungsi Penunjang Bidang Keuangan ditunjukkan dengan belum optimalnya upaya
peningkatan potensi pendapatan daerah utamanya dari pajak daerah, baik yang
disebabkan dari sisi kesadaran wajib pajak, perubahan regulasi, keterbatasan SDM
pemeriksa pajak, kesulitan dalam pengidentifikasi Subjek dan Objek Pajak di
lapangan dalam rangka updating objek dan NJOP, tidak tercapainya target
penerimaan pajak nasional sehingga berdampak terhadap alokasi dana bagi hasil
ke kepada daerah. Hal tersebut kemudian dilakukannya rasionalisasi anggaran
dalam menyesuaikan dengan pendapat daerah. Selain itu juga belum optimalnya
integrasi sistem pengelolaan keuangan on line, juklak juknis Dana DAK yang selalu
terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran di akhir
tahun.Pengelolaan aset daerah tercapai 90 % karena masih rendahnya koordinasi

II. 68
antar OPD dalam penghapusan asset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis
pengukuran asset menggunakan GIS. Meskipun demikian, secara agregat kinerja
Bidang Keuangan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019
tercapai sebesar 45,29% , dan menjadi pencapaian tertinggi selama kurun waktu
terakhir.
Tabel 2.59.
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2015-2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat kemandirian keuangan
daerah (Persentase Realisasi PAD 26,10 35,98 45,19 43,96 45,2
1
terhadap Realisasi Pendapatan % % % % 9%
Daerah)
Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2019

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Kinerja penyelenggaraan adinistrasi dalam fungsi penunjang bidang
Kepegawaian dan Diklat ditandai dengan diperolehnya predikat Kinerja Terbaik
dalam Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun, serta menjadi pilot project
Implementasi Aplikasi SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen ASN Terekonsiliasi)
oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi
penunjang dalam bidang kepegawaian dan diklat diantaranya terlihat dari belum
optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur negara yang ditunjukkan
masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi minimal 20
(dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun sebagaimana diamanatkan di dalam
pasal 203 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga terbitnya PP No.49 Tahun 2018 yang pada
prinsipnya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan
mengangkat pegawai Non ASN atau Non PPPK hingga pada tahun 2023, dan secara
bertahap akan dihapuskan dalam lima tahun setelah peraturan diterbitkan. Jika
tidak dilakukan penataan pegawai dengan cermat dan sesuai antara formasi
dengan ketersediaan pegawai, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja institusi.
Mengingat jumlah pegawai yang purna tugas tidak sebanding dengan alokasi
CPNS yang diterima.

Tabel 2.60.
Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

NO Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Pejabat Struktural yang


telah mengikuti Diklat 94 126 127 127* 67
1
Kepemimpinan sesuai jenjang Orang Orang Orang Orang orang
Jabatannya
Jumlah Pegawai yang
1055 956 550 550* 372
2 Mengikuti Diklat Teknis dan
Orang Orang Orang Orang orang
Fungsional
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020

d. Pengawasan
Capaian dalam Fungsi Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun
terakhir, Kota Semarang mendapatkan 4 (empat) kali Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.
Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan

II. 69
efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah.Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK ,
Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kota Semarang tahun 2019 sebesar 89,57%
tahun 2019, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar
88,94%. Selain itu juga tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahyang mencapai level 3 (terdefinisi) meningkat dari tahun 2018 yang
berada pada level 2.
Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggungjawab APIP menjadi
lebih berat, yaitu sebagai auditor, reviuer, evaluator, pemantauan, dan
melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan
kapasitas APIP untuk menunjang penugasan yang ada.

Tabel 2.61.
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Opini BPK atas pemeriksaan


1 WDP WTP WTP WTP WTP
Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Inspektorat, 2019

e. Unsur Pendukung
Unsur Pendukung diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD. Kinerja dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung
Pemerintahan Daerah pada tahun 2019 selain terlihat dari capaian SAKIP , Indeks
Reformasi Birokrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat
capaiannya, juga terlihat dari beberapa prestasi yang diraih, diantaranya sebagai
Pemerintah Kota dengan kinerja Terbaik di Indonesia berdasarkan LPPD tahun
2017,sebagai Pembina Layanan Publik dengan kategori sangat baik dari
Kementerian PAN dan RB, sebagai Pemerintah Kota dan Most Populer Leader
Leader di Media oleh PR Indonesia, Walikota Semarang Hendrar Prihadi sebagai
Asia Best Mayor of The Year pada ajang Asia Global Award 2019 danyang lainnya.
Meskipun demikian dalam evaluasi ini dapat disampaikan permasalahan
yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas unsure pendukung antara lain adalah
belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah,terlihat dari 15 Raperda yang
ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda terealisasi hanya 8 raperda yang
disetujui (42,10%). Hal ini terkendala oleh pileg yang dilaksanakan pada tahun
2019, sehingga menunggu pembentukan Badan Kelengkapan DPRD hasil pileg
tahun 2019. Selain itu juga implementasi Permendagri Nomor 90 tahun 2019, yang
berpotensi memerlukan penyesuaian SOTK kembali.
Dalam rangka menunjang dan meningkatkan kinerja DPRD Kota Semarang,
pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan seperti sidang/rapat kedinasan dan
workshop atau bintek serta konsultasi ke pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lain, telah mengaplikasikan E-SARAPAN dengan tagline Saran Aspirasi dan
Harapan untuk mendukung program Parlemen Modern, dimana salah satu
indikatornya adalah adanya keterbukaan informasi/Transparansi Publik. Selain
itu pada tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang juga sebagai tuan rumah
Rakernas APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ke XV yang diikuti
oleh 98 kota di Indonesia .

II. 70
Tabel 2.62.
Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Tahun 2015-2019
Tahun
No Indikator Kinerja Satuan
2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah raperda yang Raperda 12 4 13( dari 6( dari 8(


disetujui DPRD target target dari
target
16 19
15
Raperd Raperd Raper
a atau a atau da
82,60) 31,57% atau
) 53,33
%)
2 Cakupan Peningkatan % 44,42 85 82,6 85 85
Kapasitas Lembaga DPRD.

3 Predikat Akuntabilitas Predikat CC B B B B


Kinerja Pemerintah Daerah
(Evaluasi atas penerapan
Sakip)
4 Jumlah Produk Hukum :
● Peraturan Daerah Perda 9 18 13 11 8
● Peraturan Walikota Perwal 37 79 94 73
● Keputusan Walikota SK 575 328 405 420
Walikota
5 Terfasilitasi dan Kasus 9 9 15 18 35
terselesaikannya kasus
pemerintahan
6 Jumlah Kegiatan kerjasama Kegiatan 8 100 9 58 34
kemitraan pembangunan MOU MOU
antara Pemkot Semarang
dengan Pemerintah Daerah
lainnya
7 Prosentase Pengaduan % 100 83,25 100 100 100
Masyarakat yang tertangani
dan terselesaikan
8 Survey Kepuasan Nilai 75 78 78,88 83,25 83,81
Masyarakat
Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 2019

f. Kewilayahan
Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kecamatan di Kota
Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi
Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur
dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat.Indikator yang digunakan sebagai alat ukur
keberhasilannya diantaranya : Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
(gerbang hebat); Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan; serta Ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN
Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan, untuk
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan

II. 71
Masyarakat diseluruh kelurahan, terdapat penyesuaian pada aturan
pelaksanaannya di daerah, diantaranya Penetapan Lurah sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran, penyiapan/penataan perangkat kelurahan serta perubahan perwal
lampiran APBD dalam menyesuaikan nomenklatur kegiatan baru. Hal-hal yang
dilaksanakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam fungsi kewilayahan
diantaranya :
Tabel 2.63.
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan
Tahun
No Indikator Kinerja Satuan
2015 2016 2017 2018 2019

1 Tingkat kemampuan % 72 177 76 77 80


lembaga masyarakat
berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah
2 Tingkat partisipasi Kegiatan 177 92,66 177 177 177
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
&pelaksanaan
pembangunan
3 Persentase kehadiran RT % NA 86,26 85,43 92,66 97,77
dalam Musrenbang

4 Persentase RT yang usul % NA 75,00 83,56 86,26 95,68


dalam musrenbang

5 Persentase kondisi % NA 76,57 70,23 75,00 53,05


sarpras kelurahan dan
kecamatan yang
ditangani melalui
Musrenbang
Sumber : 16 Kecamatan, 2019 (Data diolah)
Beberapa kendala dalam penyelenggaraan urusan penunjang kewilayahan
diantaranya : belum semua wilayah Kelurahan bisa difasilitasi pembangunan
melalui musrenbang karena belum ada serah terima fasum dari pengembang ke
pemerintah mengakibatkan partisipasi masyarakat di daerah itu rendah danbelum
optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi
aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan
fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan
fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu
daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.
a. Aksesbilitas Daerah
Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga
merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur
(Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang

II. 72
merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan
sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang
antara lain:
1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan
Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Walikota sepanjang
839.902,35 meter, dengan kondisi mantap sepanjang 752.976 meter
(89,65%), kondisi rusak ringan sepanjang 44.169 meter (5,26%) dan kondisi
rusak berat sepanjang 42.756 meter (5,09%)
2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik
dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada
pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan
kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani.
3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara
untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar
internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas
melayani angkutan barang dan penumpang , ditunjang keberadaan Terminal
Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun
internasional.
4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan
antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe
pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon
Kecamatan Tugu (kewenangan provinsi), terminal penumpang B di kelurahan
Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan
Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran
kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan
Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan
Tembalang.
5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang
dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan
di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang
kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.
b. Penataan Wilayah
Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang
melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan
bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-
kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan.
Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai,
sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana
merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan
tanah. Kawasan budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang
dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai
berikut:kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan
jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan
industri, kawasan olahraga, kawasan wisata /rekreasi, kawasan perumahan dan
permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan
terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan
kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri,
perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah
pinggiran kota.

II. 73
c. Ketersediaan Air Minum
Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang
dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun,
Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2019 sebanyak 174.584
pelanggan , meningkat dari tahun 2018 tercatat sebanyak 172.334 pelanggan.
Meskipun dari jumlah pelanggan mengalami peningkatan, namun dari
jumlah penggunaan dan penjualan air berkurang. Hal ini disebabkan suplai air
yang sangat dipengaruhi kondisi iklim, sehingga banyak upaya yang kemudian
dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini PDAM untuk dapat terus
meningkatkan pengelolaan sumber air agar meningkatkan ketersediaan air bersih,
Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air
minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM
Tahun 2015 – 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019*)
160.42 163.58 169.93
1. Jumlah Pelanggan 172.334 174,584
7 4 8
Pemakaian Air 45.996, 45.841, 53.391, 53.301,6
2. 4.281.851
( Ribu M3 ) 71 78 90 7
Penjualan Air 170.33 169.66 199.80 206.117, 26.499.326
3.
( Juta Rp ) 0,48 7,39 3,56 91 .650
Sumber : PDAM Kota Semarang 2019
d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari
ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern
dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2019 jumlah fasilitas perdagangan
dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015
sebanyak 345 buah menjadi 1.177 buah di tahun 2019, Selain itu jumlah hotel
sesuai dengan juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 131
buah di tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 137 hotel di tahun 2019 dengan
rincian hotel berbintang sebanyak 77 buah dan hotel non bintang 149 buah,
Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata
religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi
investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara
untuk berkunjung di Kota Semarang.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi


Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi
faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi
perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan
investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan
ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. Keamanan dan Ketertiban


Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi
berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai
tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan
sigap oleh aparatur Pemerintah, Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat

II. 74
dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2019 angka kriminalitas
sebesar 1151 kejadian , menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun
2018 yang sebesar 1143 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun
sebelumnya. Keadaan ini diperkuat dengan menurunnya gangguan keamanan dan
ketertiban sebesar 44,17%. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial
politik juga dipengaruh oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan
fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri
Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem
Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 5.630 unit ditahun 2018, meningkat
dibanding tahun 2017 yang sebanyak 5.613 unit. Dan kebijakan Pemerintah Kota
Semarang untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban mulai
dari lingkungan terkecil (RT) dilakukan pemasangan CCTV .

b. Kemudahan Perijinan
Sampai dengan tahun 2018, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan
dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha
bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem
Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta
pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah
lainnya menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang
dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun
karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah : berbentuk badan usaha
maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha
perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum
operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam
negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.
Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam
pelayanan periijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan
integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum
sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan
berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada
Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS,
serta tetap mengoperasionalkan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang
tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.
Kemudahan investasi dapat diukur diantaranya melalui indikator Prosedur
ijin terbit perijinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan, dimana pada tahun
2019 telah mencapai 98,2 % meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 97,5%.
Selain itu juga Survey Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan,
dimana capaian pada tahun 2019 sebesar 91,76 keadaan ini meningkat jika
dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 86,37. Diharapkan adanya Kondisi iklim
usaha Kota Semarang yangt kondusif akan berpengaruh secara langsung pada
perkembangan penanaman modal selanjutnya.
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia
Sejak tahun 2010 hingga 2018, persentase penduduk Kota Semarang kategori
usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana
yang dijelaskan sebelumnya, baik di tahun 2010 maupun 2017, komposisi
penduduk usia produktif di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu

II. 75
mencapai 69,87%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah
memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi
adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada
pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka
ketergantungan penduduk tahun 2018 sebesar 41% yang berada di bawah 50 %.
Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk
usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat
pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban
ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak
pembangunan ekonomi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2019 Dan Capaian
Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)
Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2019 ditunjukkan dengan
capaian indikator program pembangunan Kota Semarang Tahun 2019 yang
terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan
fungsi lainnya. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan
dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 dan Evaluasi Hasil terhadap target akhir
RPJMD Tahun 2021 terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur
dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut :

a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2019 (X*) dan
Evaluasi terhadap terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 (X**) ,
memiliki status :
● Sangat Tinggi (ST), untuk X* atau X** memiliki capaian diatas 90% (X
>90%);
● Tinggi (T), untuk X* atau X** memiliki capaian nilai diatas 75% sampai
dengan 90% (90% ≥ X >75%);
● Sedang (S), untuk X* atau X** memiliki capaian nilai diatas 65% sampai
dengan 75% (75% ≥ X >65%);
● Rendah (R), untuk X* atau X** memiliki capaian nilai diatas 50% sampai
dengan 65% (65% ≥ X >50%); dan
● Sangat Rendah (SR), untuk X* atau X** memiliki capaian nilai sama atau
kurang dari 50% (X ≤ 50%)
b. Untuk Identifikasi Capaian tahun ke-tiga terhadap target akhir RPJMD
(X***) memiliki status :
● Tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021)
lebih besar atau sama dengan 100 % (100% ≥ X) ;
● Akan Tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021)
diantara 60% atau kurang dari 100% (100% > X ≥60%);
● Perlu Upaya Keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun
2021) kurang dari 60% (X <60%);

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan
berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2) Hasil Sedang,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan
minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

II. 76
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang
diharapkan.
Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2019
dan terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 .

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan


Pencapaian kinerja RKPD pada urusan wajib Pendidikan tahun 2019
sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 30 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 27 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi,
sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi dan sebanyak 1
indikator termasuk dalam kategori capaian sedang. Meskipun demikian hal
yang masih menjadi catatan adalah masih adanya siswa Putus sekolah baik
SD maupun SMP dan belum semua guru jenjang Pendidikan PAUD, SD dan
SMP yang berkualifikasi S1/D-IV.
Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021)
sampai dengan tahun 2019 sudah baik. Dari sebanyak 30 indikator yang
menjadi ukuran, sebanyak 21 indikator termasuk dalam kategori capaian
sangat tinggi, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori tinggi, 2 indikator
termasuk dalam kategori sedang dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam
kategori rendah. Indikator program yang termasuk dalam capaian rendah
,diantaranya adalah program rutin , yang terlaksana on the track namun
disandingkan dengan target 5 tahunannya, sehingga optimis didalam
pencapaian kedepannya.
Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah
tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ), maka sampai dengan
tahun 2019 sudah baik. Dari sebanyak 30 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 14 indikator termasuk dalam kategori tercapai, sebanyak 16
indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pendidikan disajikan pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pendidikan
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sa kinerja sasi kinerja *) kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terhada akhir kinerja terha
an tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100,00 100, 100, ST 100, 60,0 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00% 00 0 0% Pendidik
Administrasi Administrasi an
Perkantoran Perkantoran

II. 77
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sa kinerja sasi kinerja *) kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terhada akhir kinerja terha
an tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100,00 100, 100, ST 100, 60,0 60,0 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00% 00 0 0% Pendidik
sarana dan Sarana dan an
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100,00 100, 100, ST 100, 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00% 00 0 0% Pendidik
pengembang capaian an
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program APK PAUD 3- % 80,00 83,0 103, ST 82,0 83,0 101, ST Dinas
Pendidikan 6 tahun 1 76% 0 1 23% Pendidik
Anak Usia an
Dini Jumlah Le 156,00 177, 113, ST 177 177, 100, ST Dinas
Lembaga mb 00 46% 00 00% Pendidik
PAUD Holistik ag an
Integratif a
Jumlah Le 150,00 208, 138, ST 200 208, 104, ST Dinas
Lembaga mb 00 67% 00 00% Pendidik
PAUD ag an
Berakreditasi a
B
Program Persentase % 65,25 61,3 94,0 ST 71,4 61,3 85,9 T Dinas
Wajib Belajar SD 9 8% 3 9 4% Pendidik
Pendidikan Berakreditasi an
Dasar A
Sembilan Persentase % 86,5 61,7 71,3 S 87,5 61,7 70,5 S Dinas
Tahun SMP 5 9% 0 5 7% Pendidik
BerakreditasI an
A
Jumlah SD Sat 64,00 195, 304, ST 96 195, 203, ST Dinas
yang ua 00 69% 00 13% Pendidik
melaksanakan n an
pendidikan Pe
karakter, ndi
pembelajaran dik
luar kelas, dan
an
pengembangan
nasionalisme
substansi

Jumlah SMP Sat 55,00 184, 334, ST 75 184, 245, ST Dinas


yang ua 00 55% 00 33% Pendidik
melaksanakan n an
pendidikan Pe
karakter, ndi
pembelajaran dik
luar kelas, dan
an
pengembangan
nasionalisme
substansi

II. 78
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sa kinerja sasi kinerja *) kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terhada akhir kinerja terha
an tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Jumlah SD e- Sat 80,00 80,0 100, ST 112 80,0 71,4 S Dinas
Pembelajaran ua 0 00% 0 3% Pendidik
n an
Pe
ndi
dik
an
Jumlah SMP Sat 50,00 60,0 120, ST 60 60,0 100, ST Dinas
e- ua 0 00% 0 00% Pendidik
Pembelajaran n an
Pe
ndi
dik
an
Program Penduduk ya % 99,97 99,9 99,9 ST 99,9 99,9 99,9 ST Dinas
Pendidikan ng berusia 6 9% 8 6 8% Pendidik
Non Formal >15 tahun m an
elek huruf
(tidak
buta aksara)
Jumlah le 3,00 4,00 133 ST 5 4,00 80% T Dinas
Lembaga mb % Pendidik
Kursus dan ag an
Pelatihan
a
Rujukan
Program Guru % 93,00 80,4 86,4 T 98 80,4 82,0 T Dinas
Peningkatan Berkualifikasi 4 9% 4 8% Pendidik
Mutu S1/D-IV an
Pendidik dan Jenjang
Tenaga PAUD
Kependidikan Guru % 100,00 90,6 90,6 ST 90,6 90,6 ST Dinas
Berkualifikasi 0 0% 100 0 0% Pendidik
S1/D-IV an
Jenjang
SD/MI
Guru % 100,00 86,9 86,9 T 86,9 86,9 T Dinas
Berkualifikasi 8 8% 100 8 8% Pendidik
S1/D-IV an
Jenjang
SMP/MTs
Persentase % 97,00 97,0 100, ST 97,0 98,9 ST Dinas
guru TK 0 00% 98 0 8% Pendidik
bersertifikasi an
Persentase % 97,00 98,0 101, ST 98,0 100, ST Dinas
guru SD 0 03% 98 0 00% Pendidik
bersertifikasi an
Persentase % 97,00 97,0 100, ST 97,0 97,9 ST Dinas
guru SMP 0 00% 99 0 8% Pendidik
bersertifikasi an
persentase % 99,00 99,0 100, ST 99,0 99,0 ST Dinas
guru yang 0 00% 100 0 0% Pendidik
memiliki an
indek kinerja
minimal baik
Program APM SD/MI % 90,70 96,1 105, ST 96,1 106, ST Dinas
Manajemen 0 95% 90,0 0 78% Pendidik
0 an

II. 79
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sa kinerja sasi kinerja *) kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terhada akhir kinerja terha
an tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Pelayanan APK SD/MI % 100,00 110, 110, ST 110, 110, ST Dinas
Pendidikan 59 59% 100, 59 59% Pendidik
00 an
Angka Putus % 0,01 0,01 100, ST 0,01 100, ST Dinas
Sekolah (APS) 00% 0,01 00% Pendidik
SD/MI an
APM % 80,50 84,8 105, ST 84,8 106, ST Dinas
SMP/MTs 8 44% 80,0 8 10% Pendidik
0 an
APK % 100,00 114, 114, ST 114, 114, ST Dinas
SMP/MTs 41 41% 100, 41 41% Pendidik
00 an
Angka Putus % 0,06 0,02 166, ST 0,02 166, ST Dinas
Sekolah (APS) 67% 0,06 67% Pendidik
SMP/MTs an
Angka % 100,00 103, 103, ST 103, 103, ST Dinas
Melanjutkan 14 14% 100 14 14% Pendidik
(AM) dari an
SD/MI ke
SMP/MTs
Rasio APM % 100,00 93,4 93,4 ST 93,4 93,4 ST Dinas
P/L SD/MI 0 0% 100 0 0% Pendidik
an
Rasio APM % 100,00 93,2 93,2 ST 93,2 93,2 ST Dinas
P/L 2 2% 100 2 2% Pendidik
SMP/MTs an
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

a. Permasalahan yang dihadapi


Permasalahan pada urusan pendidikan masih terkait dengan mutu
pendidikan diantaranya adalah belum optimalnya Akreditasi A Sekolah,
,Kondisi Gedung dan akses menuju sekolah pada wilayah terdampak banjir.
Selain itu juga masih terdapat guru, baik di jenjang PAUD, SD/MI dan
SMP/MTs, yang belum lulus S1/D-IV.

b. Rencana Tindak Lanjut


Peningkatan Akreditasi A Sekolah SD/MI/SMP/MTs dilakukan melalui
pemenuhan SNP dan SPM secara bertahap dan terukur, akselerasi
peningkatan kualitas guru SD/MI/SMP/MTs, Peningkatan kompetensi guru
dengan menambah beasiswa bagi guru untuk melanjutkan Pendidikan ke
jenjang D-IV/S1, serta Pembangunan/rehabilitasi sekolah/lembaga yang
kondisinya kurang baik dan terkena bencana sehingga kegiatan belajar
mengajar dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

2. Urusan Wajib Kesehatan


Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kesehatan pada tahun 2019
sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 48 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 44 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3

II. 80
indikator termasuk dalam kategori tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori
sangat rendah dan 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah.
Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu : Jumlah RSUD
Type D, karena putus kontrak pada pelaksanaan fisik tahun 2019. Selain itu
juga masih terdapat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan yang belum memenuhi 100 %, diantaranya Cakupan Pelayanan
kesehatan pada penderita hipertensi, penderita Diabetes Militus (DM). Juga
angka Incidence Rate DBD meningkat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Untuk itu perlu dikaji kembali terkait faktor penyebab sehingga
dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan periode kedepannya bisa lebih
ditingkatkan kinerjanya.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (Tahun 2021)
sampai dengan yaitu sebanyak 37 indikator termasuk dalam kategori capaian
sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator
termasuk dalam kategori sedang, 5 indikator termasuk dalam kategori rendah,
dan 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk
dalam kategori sangat rendah yaitu : Jumlah RSUD Type D.
Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah
tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ), maka sampai dengan
tahun 2019 perlu mendapat perhatian. Dari sebanyak 48 indikator yang
menjadi ukuran, sebanyak 30 indikator termasuk dalam kategori tercapai,
sebanyak 17 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 1
indikator termasuk kategori perlu upaya keras, yaitu pembangunan RS type D
dan pelayanan terhadap ODGJB.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan kesehatan disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2.66.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
pada Urusan Kesehatan
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan % 00 % Kesehatan
Administrasi Administrasi , RSUD
Perkantoran Perkantoran

Program Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas


peningkatan Pelayanan % 00 % Kesehatan
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan peningkatan % 00 % Kesehatan
kapasitas kapasitas
sumber daya sumber
aparatur daya
aparatur

II. 81
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Tertib % 100,00 100,00 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan % 00 % Kesehatan
pengembang capaian
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

Program Persentase % 84,2 87,00 103,26 ST 85,0 87,00 102,35 ST Dinas


Obat dan penerapan 5 % 0 % Kesehatan
Perbekalan penggunaan
Kesehatan obat
rasional
Proporsi % 84,00 89,19 106,18 ST 90,0 89,19 99,10 ST Dinas
Pelayanan % 0 % Kesehatan
kefarmasian
di
puskesmas
sesuai
Standar
Program Persentase % 60,00 100,00 166,67 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Upaya Response % % Kesehatan
Kesehatan Time Unit (Blm ada
Masyarakat Reaksi lap)
Cepat
Layanan
Kesehatan
(Ambulan
Hebat/ Si
Cepat)
sesuai SOP
Persentase % 60,00 60,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
puskesmas % % Kesehatan
Branding
Persentase % 81,00 92,73 114,48 ST 85 81,08 95,39 ST Dinas
Nilai Kinerja % % Kesehatan
BLUD
Puskesmas
Program Persentase % 100,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Promosi promosi % % Kesehatan
Kesehatan kesehatan
dan melalui
Pemberdayaanmedia
masyarakat Persentase % 70,00 96,00 137,14 ST 85 96,00 112,94 ST Dinas
rumah % % Kesehatan
tangga
berperilaku
hidup bersih
dan sehat
(PHBS)
Program Persentase % 0,37 0,33 110,81 ST 0,34 0,33 102,94 ST Dinas
Perbaikan Prevalensi % % Kesehatan
Gizi balita gizi
Masyarakat buruk

II. 82
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Persentase % 80,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
puskesmas % % Kesehatan
yang
memiliki
Gizi Center
Program Angka % 87,00 91,88 105,61 ST 89 91,88 103,24 ST Dinas
Pengembang Bebas % % Kesehatan
an Jentik (ABJ)
Lingkungan
Sehat
Tercapainya % 100,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Swasti Saba % % Kesehatan
Wistara
Program Angka % 88,00 99,40 112,95 ST 90 99,40 110,44 ST Dinas
Pencegahan keberhasilan % % Kesehatan
dan pengobatan
Penanggulan TB+
gan Penyakit IR DBD /10 23,00 26,37 85,35 T 21 26,37 74,43 S Dinas
Menular / 0.0 % % Kesehatan
Tidak 00
Menular pdd
k
Persentase % 55,00 55,00 100,00 ST 75 55,00 73,33 S Dinas
ODHA yang % % Kesehatan
aktif minum
ARV
Cakupan % 100,00 103,25 103,25 ST 100 103,25 103,25 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
pada usia
produktif
Cakupan % 100,00 97,51 97,51 ST 100 97,51 97,51 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
pada
penderita
hipertensi
Cakupan % 100,00 97,49 97,49 ST 100 97,49 97,49 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
penderita
DM
Cakupan % 100,00 119,70 119,70 ST 100 119,70 119,70 ST Dinas
Pelayanan 86% 86% Kesehatan
kesehatan
orang
dengan
gangguan
jiwa berat
Cakupan % 100,00 106,00 106,00 ST 100 106,00 106,00 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
orang
dengan TB

II. 83
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Cakupan % 100,00 103,80 103,80 ST 100 103,80 103,80 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
orang
dengan
resiko
terinfeksi
HIV
Program Persentase % 60,00 100,00 166,67 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Standarisasi Puskesmas % % Kesehatan
Pelayanan yang
Kesehatan terakreditasi
Program Persentase % 20,00 69,44 347,20 ST 30 69,44 231,47 ST Dinas
pengadaan, puskesmas % % Kesehatan
peningkatan sesuai
dan standar
perbaikan Permenkes
sarana dan No 75 Th
prasaranaPu 2014
skesmas /
Puskesmas
Pembantu
dan
jaringannya Persentase % 50,00 78,38 156,76 ST 75 78,38 90,09 ST Dinas
puskesmas % % Kesehatan
prespektif
Gender
Jumlah uni 1,00 0,00 0,00% SR 1 0,00 0,00% SR Dinas
RSUD Type D t Kesehatan
Program Persentase % 73,00 73,00 75,34 T 75 73,00 97,33 ST RSUD
Pengadaan, terpenuhnya % %
Peningkatan peralatan
Sarana Dan kesehatan
Prasarana RS Type B
Rumah Sakit Pendidikan
/ Rumah RSUD Kota
Sakitjiwa/ Semarang
Rumah Sakit
Paru-paru /
Rumah Sakit
Mata
Program Angka per 8,06 7,29 109,55 ST 7,56 7,29 103,57 ST Dinas
peningkatan Kematian 100 % % Kesehatan
pelayanan Balita 0
kesehatan (AKABA) KH
anak balita Cakupan % 97,00 99,25 102,32 ST 100 99,25 99,25 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
Kesehatan
Balita
Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
pada usia
pendidikan
dasar

II. 84
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Kelompok % 94,00 99,59 105,95 ST 96 99,59 103,74 ST Dinas
peningkatan usia lanjut % % Kesehatan
pelayanan aktif
kesehatan Persentase % 80,00 100,49 125,61 ST 90 100,49 111,66 ST Dinas
lansia Pelayanan % % Kesehatan
Kesehatan
pada Usia
Lanjut
Program Persentase % 88,00 89,07 101,22 ST 90 89,07 98,97 ST Dinas
pengawasan Industri % % Kesehatan
dan Rumah
pengendalianTangga
kesehatan pangan
makanan yang
menerapkan
CPP BIRT
Persentase % 91,00 100,00 109,89 ST 95 100,00 105,26 ST Dinas
kelulusan % % Kesehatan
peserta
penyuluhan
keamanan
pangan
Program Jumlah kas 29,00 18,00 137,93 ST 27 18,00 133,33 ST Dinas
peningkatan Kematian us % % Kesehatan
keselamatan Ibu
ibu Maternal
melahirkan Jumlah kas 189,00 146,00 122,75 ST 181 146,00 119,34 ST Dinas
dan anak Kematian us % % Kesehatan
Bayi
Cakupan % 99,00 100,00 101,01 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
ibu hamil
(K4)
Cakupan % 99,00 100,00 101,01 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
ibu bersalin
Cakupan % 98,00 100 102,04 ST 100 100 100,00 ST Dinas
Pelayanan % % Kesehatan
kesehatan
bayi baru
lahir
Program Jumlah uni 10,00 15,00 150,00 ST 20 15,00 75,00 S Dinas
Informasi Rumah t % % Kesehatan
Kesehatan Sakit yang
terkoneksi
Program Nilai Kinerja ind A+ 73,30 89,94 T A+ 73,30 89,94 T RSUD
Peningkatan RS BLUD ek % %
Pelayanan Sehat
BLUD
Persentase % 81,00 92,73 100,10 ST 85 92,73 95,39 ST Dinas
Nilai Kinerja % % Kesehatan
BLUD
Puskesmas

II. 85
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
kinerja kinerja kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator ua
RKPD tahun terhadap akhir tahun terhadap
n
tahun 2019 target RPJMD 2019 target
2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Nilai IKM ind 73,50 96,46 131,24 ST 75 96,46 128,61 ST RSUD
peningkatan Pelayanan eks % %
mutu dan Kesehatan
manajemen RS
pelayanan
rumah sakit

Program cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas


Pelayanan masyarakat % % Kesehatan
kesehatan miskin yang
Masyarakat terlayani
Miskin jaminan
kesehatan
Persentase % 100,00 95,80 95,80 ST 100 95,80 95,80 ST Dinas
pemanfaata % % Kesehatan
n layanan
sistem
jaminan
kesehatan
cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
masyarakat % % Kesehatan
miskin yang
terdaftar
dalam JKN –
KIS
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2019 urusan wajib
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 sangat baik. Kondisi
ini terlihat dari 23 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya dalam
kategori capaian sangat tinggi (X>90). Kinerja terbaik ditunjukkan dalam
penurunan kawasan banjir dan rob, yang mampu menekan di angka 0,37 %
(luas banjir dan rob tahun 2019 menjadi sebesar 1.496 HA) dari Luas wilayah
Kota Semarang, menurun signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang
sebesar 4,37%.
Disisi lain kondisi jalan Kota Semarang (SK Walikota Panjang jalan :
839,902 km) pada tahun 2019, sebanyak 396,822 km (47,25%) kondisinya
baik, 356,154 km (42,40%) kondisinya sedang, 44,17 km (5,26%) rusak ringan
dan 42,756 km(5,09%) dalam kondisi rusak berat.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (tahun
2021) sampai dengan yaitu sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori
capaian sangat tinggi, 4 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 4
indikator termasuk dalam kategori sedang.
Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah
tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ), maka sampai dengan
tahun 2019 sudah cukup baik. Dari sebanyak 23 indikator yang menjadi

II. 86
ukuran, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori tercapai dan 18
indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sa Target Reali Capaian Stat Target Realisasi Capaian Stat Status
kinerja sasi kinerja us kinerja kinerja kinerja us ***)
Program Indikator tu
RKPD kinerja terhadap *) akhir tahun terhadap **)
an
tahun tahun target RPJMD 2019 target
2019 2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 S 100,0 60,00 60,00 R Dinas Pekerjaan
Pelayanan Pelayanan 00 0 % T 0 % Umum; Dinas
Administrasi Administrasi Penataan Ruang
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 S 100,0 60,00 60,00 R Dinas Pekerjaan
Peningkatan Pelayanan 00 0 % T 0 % Umum; Dinas
Sarana dan Sarana dan Penataan Ruang
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
Program Tertib pelaporan % 100, 100,0 100,00 S 100,0 60,00 60,00 R Dinas Pekerjaan
Peningkatan capaian kinerja 00 0 % T 0 % Umum; Dinas
Pengembanga dan keuangan Penataan Ruang
n Sistem
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase jalan % 84,8 89,65 99,00 S 86,85 89,65 103,22 S Dinas Pekerjaan
pembangunan dan jembatan 5 % T % T Umum
dan dalam kondisi
Pemeliharan baik
Jalan Dan Presentase % 76,32 85,31 111,78 ST 100,00 85,31 85,31 T Dinas Pekerjaan
Jembatan Ruang Milik Umum
% %
Jalan yang baik
pada Kawasan
Strategis
Program Presentase jumlah % 64,0 64,00 100,00 S 100,0 64,00 64,00 R Dinas Pekerjaan
Perencanaan dokumen 0 % T 0 % Umum
dan perencanaan
Pengembanga
n
Infrastruktur
Program Persentase % 64,5 64,50 100,00 S 67,00 64,50 94,25 S Dinas Pekerjaan
Pembangunan saluran 0 % T % T Umum
dan drainase/
pemeliharaan gorong gorong
Sumber Daya dalam kondisi
Air baik
Program Persentase % 86,0 86,00 100,00 S 90,00 86,00 95,00 S Dinas Pekerjaan
pengadaan pemenuhan 0 % T % T Umum
dan kebutuhan
Pemeliharaan sarana dan
sarana prasarana
prasarana infrastruktur
Jalan dan yang layak
Jembatan

Pengembanga Persentase % 78,0 78,00 100,00 S 80 78,00 96,88 S Dinas Pekerjaan


n dan irigasi dalam 0 % T % T Umum
pengelolaan kondisi baik
jaringan
irigasi, rawa,
dan jaringan
lainnya

II. 87
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sa Target Reali Capaian Stat Target Realisasi Capaian Stat Status
kinerja sasi kinerja us kinerja kinerja kinerja us ***)
Program Indikator tu
RKPD kinerja terhadap *) akhir tahun terhadap **)
an
tahun tahun target RPJMD 2019 target
2019 2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Persentase % 98,0 96,63 97,35 S 100 96,63 96,63 S Dinas
Penyediaan rumah tangga 0 % T % T Perumahan dan
dan yang terlayani Kawasan
pengelolaan air minum
Permukiman
air minum
Program Persentase % 4,05 4,00 101,23 S 3,4 4,00 82,35 T Dinas Pekerjaan
Pengendalian kawasan banjir % T Umum
%
Banjir dan rob

Program Persentase % 93,0 91,10 97,96 S 97 91,10 93,92 S Dinas Pekerjaan


pengembanga tersedianya 0 % T % T Umum
n wilayah lahan yang
strategis & terbebaskan
cepat tumbuh (jalan baru yang
terbangun)
Program Persentase % 99,7 97,11 97,32 S 97,11 97,11 S Dinas
Penerangan penerangan 8 % T 100 % T Perumahan dan
Jalan Umum jalan umum Kawasan
(Pemasangan
Permukiman
PJU setiap 35 m
dibagi Panjang
jalan
Lingkungan dan
Jalan Kota)
Program Persentase % 86,0 86,00 100,00 S 90 86,00 95,00 S Dinas Pekerjaan
pengadaan pemenuhan 0 % T % T Umum
dan kebutuhan
peningkatan sarana dan
sarana prasarana
prasarana infrastruktur
SDA yang layak
Program Prosentase % 100, 100,0 100,00 S 100,0 100,0 100,00 S Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi Wilayah yang 00 0 % T 0 0 % T Umum
Infrastuktur terehabilitasi
Wilayah
Program Dokumen % 100, 100,0 100,00 S 100,0 100,00 S Dinas Penataan
Perencanaan Perencanaan 00 0 % T 100 0 % T Ruang
Tata Ruang Tata Ruang yang
disusun

Program Persentase % 45,2 44,17 97,59 S 46,26 44,17 95,49 S Dinas


Pengelolaan ruang terbuka 6 % T % T Perumahan dan
Ruang hijau Kawasan
Terbuka Hijau
Permukiman
Program Persentase % 96,0 86,43 90,03 S 100 86,43 86,43 T Dinas
Peningkatan rumah tangga 0 % T % Perumahan dan
Kualitas dan bersanitasi Kawasan
Jangkauan Air
Permukiman
Limbah
Program Persentase % 64,5 64,50 100,00 S 74,5 64,50 86,58 T Dinas Penataan
Pengelolaan reklame berizin % T % Ruang
Reklame
Program persentase vol % 89,0 89,00 100,00 S 90,00 89,00 98,89 S Dinas
Pengembanga sampah 0 % T % T Lingkungan
n Kinerja terangkut dari Hidup
Pengelolaan TPS ke TPA
Persampahan
Program Persentase % 54,49 100,17 S 55,45 54,49 98,27 S Dinas Penataan
Pengendalian bangunan yang 54,4 % T % T Ruang
Pemanfaatan ber-IMB 0
Ruang
Program Persentase % 100,0 100,00 S 100 100,0 100,00 S Dinas Penataan
pembangunan Sarpras dasar 100 0 % T 0 % T Ruang
sarana dan perkotaan yang
prasarana terbangun
dasar
perkotaan

II. 88
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Sa Target Reali Capaian Stat Target Realisasi Capaian Stat Status
kinerja sasi kinerja us kinerja kinerja kinerja us ***)
Program Indikator tu
RKPD kinerja terhadap *) akhir tahun terhadap **)
an
tahun tahun target RPJMD 2019 target
2019 2019 RKPD akhir
2019 RPJMD
Program Dokumen % 100 100,0 100,00 S 100 100,0 100,00 S Dinas Penataan
Perencanaan perencanaan 0 % T 0 % T Ruang
Sarana sarpras dasar
Prasarana perkotaan yang
Dasar tersusun
Perkotaan
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman pada tahun 2019 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari
7 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator dalam kategori sangat
tinggi dan sebanyak 1 indikator dalam kategori tinggi. Yaitu : ketersediaan
lubang pemakaman (Lubang makam dibagi jumlah penduduk) yang baru
sebesar 42,18 %. Demikian pula untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan
dan permukiman : Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum dan
Penyediaan pelayanan air limbah domestik yang capaiannya belum 100 %.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai
dengan tahun 2019, diperoleh sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori
capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, dan
4 indikator termasuk dalam kategori rendah. Masih rendahnya keempat
indikator program rutin ini lebih disebabkan karena posisi saat ini masih pada
tahun ketiga dalam rangkaian 5 tahun perencanaan yang ada, dimana target
akhir RPJMD bersifat akumulatif.
Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah
tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ), dari sebanyak 7
indikator yang menjadi ukuran, semuanya dalam kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Realis Capaian Sta Target Reali Capaian Status Status
Sat kinerja asi kinerja tus kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator RKPD kinerja terhada *) akhir kinerja terha
uan
tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Perumah
Administrasi Administrasi an dan
Perkantoran Perkantoran Kawasan
Permuki
man

II. 89
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
OPD
2019 2021
Target Realis Capaian Sta Target Reali Capaian Status Status
Sat kinerja asi kinerja tus kinerja sasi kinerja **) ***)
Program Indikator RKPD kinerja terhada *) akhir kinerja terha
uan
tahun tahun p target RPJMD tahun dap
2019 2019 RKPD 2019 target
2019 akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 60,0 60,0 R Dinas
Peningkatan Pelayanan 00 00 00% 100 0 0% Perumah
Sarana dan Sarana dan an dan
Prasarana Prasarana Kawasan
Aparatur Aparatur Permuki
man
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 60,0 60,0 R Dinas
Peningkatan peningkatan 00 00 00% 100 0 0% Perumah
Kapasitas kapasitas an dan
Sumber Daya sumber daya Kawasan
Aparatur aparatur Permuki
man
Program Tertib % 100, 100, 100, ST 60,0 60,0 000 Dinas
peningkatan pelaporan 00 00 00% 100 0 0% R Perumah
pengembanga capaian an dan
n sistem kinerja dan Kawasan
pelaporan keuangan Permuki
capaian man
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 98,0 97,9 99,9 ST 100 97,9 97,9 ST Dinas
Lingkungan rumah layak 0 0 0% 0 0% Perumah
Sehat huni an dan
Perumahan Kawasan
Permuki
man
Program Persentase % 49,8 41,6 83,6 T 41,6 75,7 T Dinas
Pengelolaan ketersediaan 0 4 1% 55,0 4 1% Perumah
area lubang 0 an dan
pemakaman pemakaman Kawasan
(Lubang Permuki
makam dibagi man
jumlah
penduduk)
Program Persentase % 90,0 88,7 98,5 ST 100 88,7 88,7 T Dinas
Sarana jalan dan 0 0 6% 0 0% Perumah
Prasarana saluran an dan
Lingkungan permukiman Kawasan
Permukiman dalam kondisi Permuki
baik man
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤
60%

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat


Dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, menjaga ketentraman dan
ketertiban dan perlindungan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat
baik. Terlihat dari 19 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan pada
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,
terdapat 17 indikator status dengan capaian sangat tinggi, sebanyak 1
indikator sedang dan 1 indikator dengan capaian rendah, yaitu berkaitan
dengan Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran dengan tingkat
pencapaian dengan realisasi sebesar 50,26% dari target 87,33% yang
ditetapkan (waktu tanggap kebakaran yang ditetapkan adalah 30 menit setelah
laporan kejadian). Hal ini terjadi karena sarpras penanggulangan bahaya

II. 90
kebakaran masih belum sesuai standar yang ditetapkan dalam Permen
Pekerjaan Umum, apalagi jika terjadi bencana yang bersamaan.
Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka dari 19 indikator
menunjukkan 9 indikator memiliki capaian sangat tinggi, 2 indikator kategori
capaian tinggi, 1 indikator dengan kategori capaian sedang, 6 indikator dengan
kategori capaian rendah dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah, yaitu
selain persentase tingkat waktu tanggap kebakaran , juga terdapat persentase
kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS yang terealisasi 2 lokasi
dari target 5 lokasi rawan bencana yang ada. Namun demikian kondisi tersebut
ditunjang dengan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (PRB BK)
melalui pemberdayaan KSB (Kelurahan Siaga Bencana) , peningkatan SDM
KSB serta penyebarluasan informasi Potensi Bencana kepada masyarakat
utamanya yang termasuk dalam lokasi rawan bencana.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada Triwulan IV jika dilihat
berdasarkan 3 kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan
tercapai ( ), perlu upaya keras ( ), maka masih terdapat 2 indikator masuk
pada kategori perlu upaya keras, 12 indikator termasuk kategori akan tercapai
diakhir tahun 2021 dan terdapat 5 indikator sudah tercapai.

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasl RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Realisasi Capaian Sta Target Realisasi Capaian Status Sta
Sat Kinerja Kinerja Kinerja tus *) Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja **) tus OPD
Program ua RKPD Tahun Terhadap
Kinerja Akhir Tahun Terhadap ***)
n Tahun 2019 Target
RPJMD 2019 Target
2019 RKPD
2019 Akhir
RPJMD
Program Cakupan bulan 12,00 100,00 833,33 ST 100, 60,00 60,00 R SatPol PP,
Pelayanan Pelayanan % 00 % Dinas
Administrasi Administrasi Pemadam
Perkantoran Perkantoran Kebakaran
, Badan
Kesbangpo
l dan
BPBD
Program Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R SatPol PP,
peningkatan Pelayanan % % Dinas
sarana dan Sarana Pemadam
Kebakaran
prasarana dan
, Badan
aparatur Prasarana Kesbangpo
Aparatur l dan
BPBD
Program Tingkat % 100,00 100,00 100,00 ST 60,00 60,00 R Satpol PP,
Peningkatan Disiplin % 100 % Dinas
Disiplin Aparatur Pemadam
Kebakaran
Aparatur
Program Cakupan % 100,00 100,00 100,00 ST 60,00 60,00 R Satpol PP,
peningkatan peningkata % 100 % Dinas
kapasitas n kapasitas Pemadam
sumber daya sumber Kebakaran
aparatur daya
aparatur
Program Tertib % 100,00 100,00 100,00 ST 60,00 60,00 R SatPol PP,
peningkatan pelaporan % 100 % Dinas
pengembang capaian Pemadam
an sistem kinerja Kebakaran
pelaporan dan , Badan
capaian keuangan Kesbangpo
kinerja dan l dan
keuangan BPBD

II. 91
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasl RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Realisasi Capaian Sta Target Realisasi Capaian Status Sta
Sat Kinerja Kinerja Kinerja tus *) Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja **) tus OPD
Program ua RKPD Tahun Terhadap
Kinerja Akhir Tahun Terhadap ***)
n Tahun 2019 Target
RPJMD 2019 Target
2019 RKPD
2019 Akhir
RPJMD
Program Persentase % 92,00 83,00 90,21 ST 100 92,00 83,00 T Satpol PP
Peningkatan Rukun % %
Ketertiban Tetangga
Dan (RT) yang
Ketentraman memiliki
Lingkungan petugas
Linmas
Persentase % 78,00 78,00 100,00 ST 80 78,00 97,50 ST BADAN
kemampua % % KESBANG
n analisa POL
inteligen
strategis
terhadap
gangguan
ipoleksosb
udhankam
Program Angka Kejadi 1,00 0,00 200,00 ST 1 0,00 200,00 ST BADAN
pengembang kejadian an % % KESBANG
an wawasan konflik POL
kebangsaan sosial yang
berlatar
belakang
suku,
agama,
ras, dan
antar
golongan
Program Cakupan % 93,00 93,00 100,00 ST 93,00 97,89 ST Satpol PP
Pengendalian penangana % 95 %
Dan n
Penanganan gangguan
Ketentraman ketentram
Dan an dan
Ketertiban ketertiban
Umum umum
Program jumlah Perat 29,00 29,00 100,00 ST 31 29,00 93,55 ST Satpol PP
Penegakan peraturan uran % %
Peraturan perundang Daera
Perundang- -undangan h
Undangan daerah
Daerah yang
ditegakkan

Program Jumlah orang 4.242, 4.974 117,26 ST 4.974 100.00 ST Satpol PP


Pengembang Linmas 00 % 4.97 %
an Potensi yang 4
Dan difasilitasi
Pemberdaya dan
an Satlinmasdiberdayak
an
Program Indeks % 2,70 2,86 105,93 ST 3,4 2,86 84,12 ST BADAN
pendidikan Pengemba % % KESBANG
politik ngan POL
masyarakat Demokrasi
Pancasila
Program Persentase % 22,31 34,78 155,89 ST 25,2 34,78 137,91 ST Dinas
Peningkatan cakupan % 2 % Pemadam
Kesiagaan pelayanan Kebakaran
dan kebakaran
Pencegahasa Persentase % 87,33 50,26 57,55 R 88 50,26 57,11 R Dinas
n Bahaya tingkat % % Pemadam
Kebakaran waktu Kebakaran
tanggap
kebakaran

II. 92
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasl RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Realisasi Capaian Sta Target Realisasi Capaian Status Sta
Sat Kinerja Kinerja Kinerja tus *) Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja **) tus OPD
Program ua RKPD Tahun Terhadap
Kinerja Akhir Tahun Terhadap ***)
n Tahun 2019 Target
RPJMD 2019 Target
2019 RKPD
2019 Akhir
RPJMD
Program Persentase % 95,14 100,00 105,11 ST 100, 100,00 100% ST BPBD
Penanganan pemenuha % 00
Bencana n bagi
korban
bencana
Program Persentase % 65,15 66,67 102,33 ST 100, 66,67 66,67 S BPBD
Pencegahan fasilitasi % 00 %
dan kelompok
Kesiapsiagaa jejaring
n Bencana kebencana
an
Persentase % 60,00 40,00 66,67 S 100, 40,00 40,00 SR BPBD
kawasan % 00 %
rawan
bencana
yang
didukung
oleh EWS
Persentase % 85,36 90,83 106,41 ST 100, 90,83 90,83 ST BPBD
cakupan % 00 %
sarana
prasarana
kesiapsiag
aan
bencana
Program Persentase % 91,50 100,00 109,29 ST 100, 100,00 100,00 ST BPBD
Rehabilitasi cakupan % 00 %
dan pemulihan
Rekonstruksi pasca
Bencana bencana
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

6. Urusan Sosial
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada Urusan
Sosial menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi 8 indikator yang
menjadi alat ukur keberhasilan, terdapat 6 indikator dengan indikator sangat
tinggi sebanyak dan 2 indikator termasuk tinggi. Dan indikator tertinggi dalam
urusan social adalah menurunnya angka kemiskinan. Baik perhitungan BPS
maupun menurut BDT, angka kemiskinan di Kota Semarang terus menurun,
dan pada tahun 2019 angka kemiskinan menurut BPS maupun BDT Kemensos
masing-masing sebesar 3,98 % dari target 4,67% serta sebesar 13,80% dari
target 18,19 %. Seiring dengan perhitungan jumlah penduduk miskin pada
Basis Data Terpadu Kementerian Sosial RI, jumlah penduduk miskin Kota
Semarang tahun 2019 ditargetkan sebesar 229.564 jiwa dari jumlah penduduk
sebesar 1.668.578 jiwa (Disdukcapil), sedangkan untuk target tahun 2020
sebesar 271.396 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 1.681.058 jiwa
(Disdukcapil). Upaya untuk menghapuskan kemiskinan sebagaimana amanat
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus terus dilakukan.
Apabila disandingkan dengan target RPJMD, maka indikator dengan
status capaian sangat tinggi sebanyak 3 indikator, status capaian sedang
sebanyak 1 indikator dan status capaian rendah sebanyak 4 indikator.
Indikator yang termasuk kategori rendah adalah cakupan pelayanan
administrasi perkantoran, cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur,

II. 93
tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan prosentase panti sosial
yang mendapat bantuan. Panti yang mendapat bantuan pada tahun 2019
adalah sebanyak 52 dari 102 panti social yang ada. Hal ini karena terjadi
penyesuaian terkait regulasi SPM Bidang Sosial antara kewenangan
pengelolaan Panti oleh pemerintah Kab/Kota dan pemerintah provinsi, dimana
kewenangan pemerintah Kab/Kota adalah Rehabsos Tuna Sosial, lanjut usia ,
anak serta penyandang disabilitas terlantar diluar panti.
Pencapaian indikator RPJMD pada jika di dilihat berdasarkan 3 kategori
status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu upaya
keras ( ), maka masih terdapat 1 indikator masuk pada kategori perlu upaya
keras karena jauh dari pencapaian yaitu prosentase panti sosial yang
mendapat bantuan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja
pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan sosial
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Sosial
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasl RPJMD Tahun 2016-2021 OPD
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Sta
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) tus
Indikator RKPD Tahun Terhadap
Program ua Akhir Tahun Terhadap ***)
Kinerja Tahun 2019 Target
n RPJMD 2019 Target
2019 RKPD
2019 Akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100,00 100,0 100,00 ST 100,00 60,00 60,00 R Dinsos
Pelayanan Pelayanan 0 % %
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100,00 100,0 100,00 ST 100,00 60,00 60,00 R Dinsos
Peningkatan Pelayanan 0 % %
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100,00 100,0 100,00 ST 100,00 60,00 60,00 R Dinsos
peningkatan pelaporan 0 % %
pengembanga capaian
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Cakupan % 94,00 100,0 106,38 ST 100,00 103,09 ST Dinsos
Pemberdayaa PMKS yang 0 % 97,00 %
n Fakir ditangani
Miskin dan
Penyandang
Masalah
kesejahteraan
sosial
Program Cakupan % 4,31 68,44 1587,9 ST 68,44 1531,1 ST Dinsos
Pelayanan PMKS yang 4% 4,47 0%
dan memperoleh
Rehabilitasi Bantuan
Kesejahteraan Sosial
Sosial
Program Cakupan % 94,00 100,0 106,38 ST 100,00 100,00 100,00 ST Dinsos
pembinaan Disabilitas 0 % %
para Yang
penyandang Ditangani
cacat dan
trauma

II. 94
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasl RPJMD Tahun 2016-2021 OPD
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Sta
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) tus
Indikator RKPD Tahun Terhadap
Program ua Akhir Tahun Terhadap ***)
Kinerja Tahun 2019 Target
n RPJMD 2019 Target
2019 RKPD
2019 Akhir
RPJMD
Program Prosentase % 58,80 50,98 86,70 T 92,20 50,98 55,29 R Dinsos
pembinaan panti sosial % %
panti yang
asuhan/ mendapat
panti jompo bantuan
Program Cakupan % 83,30 66,67 80,04 T 91,60 66,67 72,78 S Dinsos
Pemberdayaan Potensi dan % %
Kelembagaan Sumber
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial Sosial (PSKS)
yang
terfasilitasi
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

7. Tenaga kerja
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan tenaga kerja
menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 8
indikator yang dievaluasi pada semuanya berada pada kategori pencapaian
sangat tinggi. Kondisi ketenagakerjaan ditunjukkan oleh Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan kemampuan daya serap tenaga
kerja pada angkatan kerja. TPT Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 4,54
% menurun dari tahun 2018 yang sebesar 5,29%. Banyak upaya telah
dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan
peningkatan serta sertifikasi ketrampilan kepada pencari kerja, peningkatan
peluang kerja mandiri melalui pelatihan kewirausahaan dan penciptaan
kesempatan kerja serta informasi pasar kerja. Selain itu terkait kesejahteraan
tenaga kerja , sesuai Keputusan Gubernur jateng No.560/68 tahun 2018
tentang Upah Minimal Kab/Kota diperoleh data bahwa UMK Kota Semarang
selalu menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah dengan UMK tahun 2019
sebesar Rp.2.498.587,53 meningkat sebesar Rp. 188.500,- jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD (Tahun 2021), dari 8
indikator masih terdapat 3 indikator program rutin dengan capaian rendah
yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan pelayanan
sarana dan prasarana aparatur dan tertib pelaporan capaian kinerja dan
keuangan. Program rutin ini akan tercapai pada akhir periode nanti.
Dengan demikian jika dilihat berdasarkan 3 kategori status pencapaian,
yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu upaya keras ( ), keempat
indikator tersebut pencapaiannya telah tercapai dan 4 indikator lainnya dalam
kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Tenaga Kerja disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 95
Tabel 2.71.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Tenaga Kerja
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap OPD
uan
Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 0 % 00 % Tenaga
Administrasi Administrasi Kerja
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
Peningkatan Pelayanan 00 0 % 00 % Tenaga
sarana dan Sarana dan Kerja
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100, 100,0 100,00 ST 100, 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 0 % 00 % Tenaga
pengembang capaian Kerja
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 50,0 85,70 171,40 ST 60,0 85,70 142,83 ST Dinas
Peningkatan tenaga kerja 0 % 0 % Tenaga
Kualitas dan terampil Kerja
Produktivita
s Tenaga
Kerja
Program Persentase % 85,0 91,00 107,06 ST 90,0 91,00 101,11 ST Dinas
Peningkatan penempatan 0 % 0 % Tenaga
Kesempatan tenaga kerja Kerja
Kerja AKAD , AKL
, AKAN
Persentase % 70,0 90,00 128,57 ST 80,0 90,00 112,50 ST Dinas
Peluang 0 % 0 % Tenaga
Kerja Kerja
Mandiri
Program Persentase % 65,0 99,40 212,94 ST 80,0 99,40 124,25 ST Dinas
Pembinaan Penyelesaia 0 % 0 % Tenaga
dan n Kerja
pengembang Perselisihan
an Hubungan
hubungan Industrial
industrial
serta
jaminan Cakupan % 62,5 79,33 126,93 ST 85,0 79,33 93,33 ST Dinas
sosial Pelaksanaan 0 % 0 % Tenaga
Peraturan Kerja
Perundanga
n
Ketenagaker
jaan
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 96
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja yang
sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator yang dievaluasi pada
RKPD menunjukkan capaian yang sangat baik dengan kinerja kategori sangat
tinggi pada seluruh indikator. Meski demikian terdapat 1 program yang
mestinya dilaksanakan dalam RPJMD, karena terdapat penyesuaian terhadap
pendapatan keuangan daerah sehingga program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur yang pelaksanaannya ditunda . Kinerja pada urusan
Pemberdayaan Perempuan dan anak , terlihat dengan Indeks Pembangunan
Gender (IPG) pada tahun 2019 sebesar 95,83 % meningkat jika dibandingkan
dengan tahun lalu sebesar 95,69%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
sebesar 75,22 , Implementasi Program Responsif Gender pada Dokumen
Perencanaan OPD, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai rumah
program pelayanan kesehatan fisik dan psikososial yang meliputi
perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dengan penguatan jaringan
stakeholder berbasis teknologi . Selain itu juga pencapaian Kota Sehat, Kota
Layak Anak, Kota Ramah Difabel dan Lansia.
Sementara itu jika disandingkan dengan target RPJMD, maka masih
terdapat 3 indikator dengan kategori capaian rendah yaitu cakupan pelayanan
administrasi perkantoran, cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur,
cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tertib pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang tidak terdapat kendala dalam
pencapaiannya.
Sebagai catatan, terdapat program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur yang karena untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah pada tahun 2019 tidak diselenggarakan. Secara rinci perkembangan
pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2019
pada urusan Tenaga Kerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerj Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Tahun Terhadap a Tahun Terhadap
n Tahun 2019 Target Akhir 2019 Target
2019 RKPD RPJM Akhir
2019 D RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 % ,00 % PPPA
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Peningkatan Pelayanan 00 % ,00 % PPPA
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Cakupan % 100, 0,00 0,00% ST 100 40,00 40,00 SR Dinas
Peningkatan peningkatan 00 ,00 % PPPA
Kapasitas kapasitas
Sumber Daya sumber daya
Aparatur aparatur

II. 97
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerj Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Tahun Terhadap a Tahun Terhadap
n Tahun 2019 Target Akhir 2019 Target
2019 RKPD RPJM Akhir
2019 D RPJMD
Program Tertib % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 % ,00 % PPPA
pengembanga capaian
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

Program Partisipasi % 6,8 7,47 109,85 ST 7 7,47 106,71 ST Dinas


keserasian perempuan di % % PPPA
kebijakan lembaga
peningkatan pemerintahan
kualitas Anak
dan
Perempuan

Program Jumlah org 4,00 4,00 100,00 ST 4,00 100,00 ST Dinas


Penguatan organisasi ani % 4 % PPPA
Kelembagaan perempuan sas
Pengarusuta dalam i
maan Gender pembangunan
dan Anak
Program Penyelesaian % 100, 100,00 100,00 ST 100 100,00 100,00 ST Dinas
Peningkatan pengaduan 00 % ,00 % PPPA
kualitas perlindungan
hidup dan perempuan
perlindungan dan anak dari
perempuan tindak
kekerasan

Jumlah ora 16,0 16,00 100,00 ST 16 16,00 100,00 ST Dinas


petugas ng 0 % % PPPA
perlindungan
di kecamatan
Jumlah kel 8,00 26,00 325,00 ST 12 26,00 216,67 ST Dinas
kelurahan % % PPPA
ramah/layak
anak

Program Cakupan % 76,0 76,00 100,00 ST 80, 76,00 95,00 ST Dinas


Peningkatan program 0 % 00 % PPPA
peran serta pengarusuta
dan maan gender
kesetaraan
gender dalam
pembanguna
n
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 98
9. Pangan
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Pangan
menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 5
indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya memiliki capaian
sangat tinggi. Meskipun demikian permasalahan klasik yang ada , yaitu
Produksi Pangan Kota Semarang yang belum mencukupi kebutuhan pangan
masyarakat, sehingga ketersediaan pangan sangat bergantung dari pasokan
daerah sekitar masih terjadi. Sehingga Koordinasi yang intensif dan
pemantauan secara kontinyu untuk memastikan pasokan pangan lancar dan
terdistribusi ke semua wilayah selalu dilakukan. Selain itu juga edukasi
tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta
gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk
mencintai pangan lokal serta membentuk kader ketahanan pangan.
Demikian pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, hasilnya
menunjukkan masih terdapat 3 indikator program rutin yang termasuk
pencapaiannya rendah, yaitu cakupan pelayanan administrasi perkantoran,
cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur, tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang disebabkan karena saat ini masih pada tengah
periode pelaksanaan RPJMD, sehingga memungkinkan akan tercapai pada
akhir periode nantinya.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD jika dilihat berdasarkan 3 kategori
status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu upaya
keras ( ), maka terdapat 1 indikator telah tercapai, dan 4 indikator lainnya
masuk pada kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Pangan disajikan pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.73.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pangan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap OPD
n Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 Ketahana
Administrasi Administrasi n Pangan
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 Ketahana
sarana dan Sarana dan n Pangan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 Ketahana
pengembang capaian n Pangan
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

II. 99
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap OPD
n Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Rata-rata kka 3053 3.053, 100,00 ST 3.055 3.053, 99,93 ST Dinas
Ketahanan jumlah l/ka ,00 00 00 Ketahanan
Pangan ketersediaan pita Pangan
pangan per
hari
Program Penanganan kel 115, 177,00 153,91 ST 133 177,00 133,08 ST Dinas
Peningkatan daerah rentan ura 00 Ketahanan
Kesejahteraan rawan pangan han Pangan
Masyarakat
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

10. Pertanahan
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Pertanahan
menunjukkan kinerja sangat baik, yang ditunjukkan dari indikator yang
digunakan sebagai alat ukur keberhasilan memiliki status pencapaian sangat
tinggi. Meskipun demikian jika disandingkan dengan target akhir RPJMD
maka kondisi kinerjanya masuk dalam kategori tinggi, namun diprediksikan
akan tercapai diakhir tahun 2019. Terkait dengan tertib administrasi
pertanahan, pemerintah Kota Semarang mendukung program kementerian
Agraria dan Tata Ruang (BPN) untuk mentargetkan seluruh tanah sudah
bersertifikat di tahun 2025. Dukungan ini berupa pendataan data pertanahan
melalui Monitoring dan evaluasi administrasi data pertanahan di kelurahan ,
Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan tata ruang dan bangunan, juga
Survey primer data pertanahan.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Pertanahan disajikan pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.74.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pertanahan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap OPD
n Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Persentase % 57,0 57,00 100,00 ST 75,00 57,00 76,00 T Dinas
Penataan tertib 0 Penataan
penguasaan, administrasi Ruang
pemilikan, pertanahan
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 100
11. Lingkungan Hidup
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Lingkungan
Hidup menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 15
indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, semua indikator
dengan kinerja yang sangat tinggi.
Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih
terdapat 8 indikator dengan capaian rendah, diantaranya Jumlah Taman
Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun, Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jumlah Bank Sampah yang
terbangun, Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan
iklim dan Jumlah Kampung Proklim. Dari kedelapan program tersebut ,
pencapaian sampai dengan tahun 2019 merupakan evaluasi tengah tahun dari
target RPJMD yang bersifat akumulatif, sehingga sebagian besar mempunyai
capaian berkisar 60 % lebih dari target akhir RPJMD. Meskipun demikian perlu
menjadi perhatian untuk pencapaian pada tahun-tahun selanjutnya.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3
kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu
upaya keras ( ), maka masih terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya
keras , yaitu jumlah bank sampah yang terbangun. Kedepan perlu upaya dari
Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari alternative pembiayaan
pencapaiannya melalui CSR dan atau pelibatan unsur lainnya. Secara rinci
perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang
tahun 2019 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Lingkungan Hidup
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap
n
Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 % % Lingkun
Administrasi Administrasi gan
Perkantoran Perkantoran Hidup
Program Cakupan % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 % % Lingkun
sarana dan Sarana dan gan
prasarana Prasarana Hidup
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100, 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 % % Lingkun
pengembang capaian gan
an sistem kinerja dan Hidup
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah unit 3,00 3,00 100,00 ST 5 3,00 60,00 R Dinas
Perlindungan Taman % % Lingkun
dan Keanekaraga gan
Konservasi man Hayati Hidup
SDA (Kehati) yang
terbangun

II. 101
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap
n
Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Cakupan Ha 56,0 56,25 100,45 ST 65 56,25 86,54 T Dinas
penghijauan 0 % % Lingkun
wilayah gan
rawan Hidup
longsor dan
sumber
mata air
Program Dokumen dok 3,00 3,00 100,00 ST 5 3,00 60,00 R Dinas
Rehabilitasi Rencana um % % Lingkun
dan Perlindunga en gan
Pemulihan n dan Hidup
Cadangan Pengelolaan
Sumber Lingkungan
Daya Alam Hidup
Program Naskah dok 2,00 3,00 150,00 ST 2 3,00 150,00 ST Dinas
Peningkatan Akademis um % % Lingkun
Kualitas dan dan Perda en gan
Akses RPPLH
Hidup
Informasi
SDA dan LH Indeks ind 48,1 48,75 101,35 ST 49,9 48,75 97,54 ST Dinas
Kualitas Air eks 0 % 8 % Lingkun
gan
Hidup
Indeks ind 65,5 85,50 130,53 ST 68,2 85,50 125,37 ST Dinas
Kualitas eks 00 % % Lingkun
Udara gan
Hidup
Program Jumlah uni 37,0 34,00 91,89 ST 57 34,00 59,65 R Dinas
Peningkatan Bank t 0 % % Lingkun
Pengendalian Sampah gan
Polusi yang
Hidup
terbangun
Program Jumlah per 370, 630,00 170,27 ST 570 630,00 110,53 ST Dinas
Pengendalian usaha dan usa 00 % % Lingkun
Pencemaran atau ha gan
dan kegiatan
n Hidup
Perusakan yang
Lingkungan mentaati
Hidup persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air
Persentase % 65,0 110,52 170,03 ST 100 110,52 110,52 ST Dinas
usaha dan 0 % % Lingkun
atau gan
kegiatan Hidup
yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
air

II. 102
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Sat Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap
n
Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Persentase % 40,0 40,00 100,00 ST 60 40,00 66,67 S Dinas
usaha dan 0 % % Lingkun
atau gan
kegiatan Hidup
yang
mentaati
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
udara
Program Persentase % 60,0 60,00 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Penguatan wilayah yang 0 % % Lingkun
kapasitas memiliki gan
mitigasi dan kapasitas Hidup
adaptasi adaptasi
perubahan perubahan
iklim iklim
Jumlah lok 18,0 18,00 100% ST 28 18,00 64,29 R Dinas
Kampung asi 0 % Lingkun
Proklim gan
Hidup
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤
60%

12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Kondisi ini ditunjukkan dari 6 indikator yang dievaluasi semuanya termasuk
pada kategori pencapaian sangat tinggi. Meskipun demikian pelayanan
administrasi kependudukan khususnya penyediaan blanko e-ktp yang sampai
saat ini masih dilakukan pemerintah pusat, masih sering dikeluhkan
pemenuhannya. Demikian pula kepemilikan e -KTP yang hanya sebesar 97,14
% dari target 98 %, Kepemilikan akta kelahiran sebesar 79,37 % dari target 86
% serta Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru terealisasi sebesar
37,16% dari target sebesar 70%. Hal-hal tersebut perlu menjadi catatan dalam
pengendalian program selanjutnya.
Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun
2021), maka masih terdapat 3 indikator dengan kategori pencapaian rendah
yaitu indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan
pelayanan sarana dan prasarana aparatur, dan tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan. Ketiganya akan tercapai pada akhir periode nanti jika
dalam tahunannya diselenggarakan sesuai dengan rencana.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3
kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu
upaya keras ( ), maka 5 indikator masuk pada kategori akan tercapai,
diantaranya jumlah elemen data kependudukan berdasarkan hasil olah data,

II. 103
serta jumlah Lembaga pengguna data kependudukan. Secara rinci
perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang
tahun 2019 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Sat Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
n
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 0 Kependudu
Administrasi Administrasi kan dan
Pencatatan
Perkantoran Perkantoran
Sipil
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00 0 Kependudu
sarana dan Sarana dan kan dan
Pencatatan
prasarana Prasarana
Sipil
aparatur Aparatur
Program Tertib % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 00 0 Kependudu
pengembangan capaian kinerja kan dan
Pencatatan
sistem dan keuangan
Sipil
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Jumlah lem 402. 718. 178,69 ST 405. 718. 177,09 ST Dinas
Penataan penerbitan bar 190 663, 825 663, Kependudu
Administrasi dokumen 00 00 kan dan
Pencatatan
Kependudukan kependudukan
Sipil

Jumlah ele 31,0 35,0 112,90 ST 42 35,0 83,33 T Dinas


Pengelolaan me 0 0 0 Kependudu
informasi data n kan dan
dat Pencatatan
kependudukan
a Sipil
kep
end
udu
kan
Jumlah lem 230, 231, 100,43 ST 262 231, 88,17 T Dinas
pemanfaatan bag 00 00 00 Kependudu
NIK, KTP-el, a kan dan
pen Pencatatan
data
ggu Sipil
kependudukan na
dan dokumen
kependudukan
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤
60%

II. 104
13. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Kondisi ini ditunjukkan dari 8 indikator yang dievaluasi pada menunjukkan
kinerja Tinggi dan Sangat Tinggi untuk semua indikator.
Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
maka masih terdapat 4 indikator dengan satatus capaian rendah yaitu 4
merupakan indikator program rutin dan indikator cakupan PUS unmet need.
Untuk itu perlunya dilakukan pendampingan terhadap PUS yang berpotensi
DO dengan berbagai sebab.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3
kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu
upaya keras ( ), maka 7 indikator masuk pada kategori akan tercapai dengan
capaian diatas 80 % dan indikator cakupan PUS unmeet need yang masih perlu
upaya keras. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian antara lain
dengan pendampingan PUS yang rawan drop out dan observasi yang lebih
mendalam tentang penyebabnya. Secara rinci perkembangan pencapaian
target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.77.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Realis Capaian Status Target Realis Capaian Status Status
Sat
Kinerja asi Kinerja *) Kinerja asi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
n Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 % 0 % Pengendalian
Administrasi Administrasi Penduduk
dan KB
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00 % 0 % Pengendalian
sarana dan Sarana dan Penduduk
dan KB
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100, 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00 % 0 % Pengendalian
pengembanga capaian Penduduk
dan KB
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Cakupan % 8,44 9,63 85,90 T 7,00 9,63 62,43 R Dinas
Keluarga PUS unmet % % Pengendalian
Berencana need Penduduk
dan KB
Cakupan % 11,6 8,42 127,41 ST 11,2 8,42 124,82 ST Dinas
tingkat % 0 % Pengendalian
putus pakai Penduduk
dan KB
alat
kontrasepsi
(DO)

II. 105
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Realis Capaian Status Target Realis Capaian Status Status
Sat
Kinerja asi Kinerja *) Kinerja asi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
n Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 76,9 77,4 100,64 ST 78,0 77,4 99,32 ST Dinas
pembinaan peserta KB 8 7 % 0 7 % Pengendalian
peran serta aktif Penduduk
dan KB
masyarakat
dalam
pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Program Cakupan % 0,53 0,58 90,57 T 0,50 0,58 84,00 T Dinas
pengembanga PUS umur % % Pengendalian
n pusat istri < 20 th Penduduk
dan KB
pelayanan
informasi dan
konseling
KRR
Program Cakupan % 56,8 54,6 96,08 ST 60,0 54,6 91,02 ST Dinas
Penyiapan anggota bina 6 3 % 2 3 % Pengendalian
tenaga keluarga Penduduk
dan KB
pendamping aktif
kelompok
bina keluarga
Program Cakupan % 0,52 0,58 88,46 T 0,50 0,58 84,00 T Dinas
Pengendalian PUS umur % % Pengendalian
Penduduk istri <20 th Penduduk
dan KB
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

14. Perhubungan
Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2019 pada urusan Perhubungan
menunjukkan masih terdapat capaian kinerja cukup baik. Kondisi ini
ditunjukkan dari 14 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, terdapat
diantaranya 11 indikator dengan kategori capaian sangat sangat tinggi, 2
indikator masuk pada kategori capaian sedang dan 1 indikator pada kategori
sangat rendah karena tidak dilaksanakan. Meskipun demikian, problem
kemacetan, keselamatan pengguna jalan, titik parkir on street dan parkir tepi
jalan juga harus tetap menjadi perhatian.
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), dari 14
indikator pada urusan perhubungan masih terdapat 4 indikator dengan
kategori capaian rendah yang kesemuanya merupakan program rutin,
Sementara itu 2 indikator dengan capaian sangat rendah meliputi Tingkat
Disiplin Aparatur dan jumlah feeder BRT yang baru mencapai 2 feeder dari 4
feeder yang ditargetkan pada tahun 2021 nantinya.
Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan 3
kategori status pencapaian, yaitu sudah tercapai ( ), akan tercapai ( ), perlu
upaya keras ( ), maka indikator yang sudah sesuai dengan tracknya baru 12
indikator, yaitu 1 indikator dengan kondisi tercapai dan 11 indikator akan
tercapai. Sementara itu masih terdapat 2 indikator yang kondisinya
memerlukan upaya keras dalam pencapaian ke depannya. Secara rinci

II. 106
perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang
tahun 2019 pada urusan Perhubungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Perhubungan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator OPD
uan RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 Perhubung
Administrasi Administrasi an
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00 Perhubung
sarana dan Sarana dan an
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur
Program Tingkat % 100, 0 0,00 ST 100 40,00 40,00 SR Dinas
Peningkatan Disiplin 00 Perhubung
Disiplin Aparatur an

Aparatur

Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas


Peningkatan peningkatan 00 00 Perhubung
Kapasitas kapasitas an

Sumber Daya sumber daya


Aparatur aparatur
Program Tertib % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 00 Perhubung
pengembanga capaian an
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Jumlah Kori 8 8,00 100,00 ST 8 8,00 100,00 ST Dinas
koridor BRT dor Perhubung
an
Jumlah feeder feed 2, 2,00 100,00 ST 4 2,00 50,00 SR Dinas
BRT er Perhubung
an
Program Persentase % 72,7 68,0 93,50 ST 100 68,00 68,00 S Dinas
Pengendalian simpang yang 3 0 Perhubung
dan dilengkapi an
Pengamanan ATCS
Lalulintas Tersedianya % 61,0 62,0 101,64 ST 65 62,00 95,38 ST Dinas
fasilitas 0 0 Perhubung
perlengkapan an
jalan (rambu,
marka dan
guardrail)
Persentase % 51,0 49,0 96,00 ST 55,04 49,00 89,03 T Dinas
kendaraan 4 0 Perhubung
lulus uji laik an

jalan

II. 107
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator OPD
uan RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Persentase % 80,6 81,0 100,46 ST 90 81,00 90,00 T Dinas
ketertiban 3 0 Perhubung
pengguna an
jalan di
kawasan
strategis
Program Jumlah org 14.2 10.2 71,79 S 15.6 10.23 65,55 S Dinas
pelayanan penumpang 55.4 33.2 10.6 3.291, Perhubung
BRT Trans BRT 40 91,0 65 00 an
Semarang 0

Program Persentase % 3,02 3,02 100 ST 3,88 3,02 77,84 T Dinas


Pembangunan halte HEBAT Perhubung
dan an

Pemeliharaan
Sarana Persentase % 71,4 78,0 109,20 ST 100 78,00 78,00 T Dinas
Prasarana sarana 3 0 Perhubung
Perhubungan prasarana an
perhubungan
dalam kondisi
baik
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

15. Komunikasi dan Informatika


Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika
tahun 2019 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang dimiliki, 9
diantara masuk dalam kategori sangat tinggi dan hanya satu indikator yakni
Domain dan Sub Domain semarangkota.go.id dengan capaian status indikator
tinggi. Demikian pula capaian Kota Cerdas, PPID, Satu Data, Pelayanan
Pengaduan Masyarakat , CCTV diseluruh wilayah RT di Kota Semarang juga
menjadi bagian dari kinerja urusan Komunikasi dan Informatika.
Demikian pula capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan
tahun 2019. Dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5
indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 1 indikator
kategori sedang, dan sebanyak 4 indikator kategori rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD, dari
sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator dalam
kategori sudah tercapai dan 6 indikator akan tercapai. Permasalahan yang
harus dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator ini antara lain
karena masih dalam tengah periode RPJMD , sedangkan target akhir RPJMD
merupakan akumulasi dari target tahunannya.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan komunikasi dan informatika
disajikan pada tabel berikut ini.

II. 108
Tabel 2.79.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Komunikasi dan Informasi
Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019
2021

Sat Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Stat
Program Indikator Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) us OPD
uan
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap ***)
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00% R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 % Komunikasi,
Administrasi Administrasi Informasi,
Statistik dan
Perkantoran Perkantoran
Persandian
Program Cakupan % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00% R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00 % Komunikasi,
sarana dan Sarana dan Informasi,
Statistik dan
prasarana Prasarana
Persandian
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00% R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00 % Komunikasi,
pengembang capaian Informasi,
an sistem Statistik dan
kinerja dan
pelaporan Persandian
capaian keuangan
kinerja dan
keuangan

Program persentase % 100, 100, 100,00 ST 100 60,00 60,00% R Dinas


Pengembanga fasilitasi 00 00 % Komunikasi,
n koordinasi Informasi,
Komunikasi, Statistik dan
PPID dan
Informasi dan Persandian
media massa penanganan
pengaduan
masyarakat

Program Domain dan sub 162, 126, 77,78% T 190 126,0 66,32% S Dinas
Peningkatan sub domain do 00 00 0 Komunikasi,
Pelayanan semarangkota. mai Informasi,
go.id Statistik dan
informasi n
Persandian

Persentase % 89,0 95,0 106,74 ST 100 95,00 95,00% ST Dinas


integrasi 0 0 % Komunikasi,
sistem Informasi,
perencanaan, Statistik dan
penganggaran, Persandian
pengendalian,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
(smart city)

Program wi-fi di area lok 130, 368, 283,08 ST 150 368,0 245,33 ST Dinas
Pembanguna publik asi 00 00 % 0 % Komunikasi,
n Jaringan Informasi,
Statistik dan
Komunikasi
Persandian
dan
CCTV di % 100, 100, 100,00 ST 100 100,0 100,00 ST Dinas
Informatika % 0 % Komunikasi,
ruang 00 00
publik Informasi,
Statistik dan
Persandian

II. 109
Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019
2021

Sat Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Stat
Program Indikator Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) us OPD
uan
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap ***)
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Bandwidth % 100, 100, 100,00 ST 100 100,0 100,00 ST Dinas
domestik dan 00 00 % 0 % Komunikasi,
internasional Informasi,
Statistik dan
Persandian
Program Upload kali 480, 480, 100,00 ST 480 480,0 100,00 ST Dinas
Optimalisasi berita dan 00 00 % 0 % Komunikasi,
Pemanfaata informasi Informasi,
Statistik dan
n teknologi melalui
Persandian
informasi website dan
sosial media

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tahun 2019 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang
menjadi alat ukur keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori sangat
tinggi.
Disisi lain capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan
tahun 2019, dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator
termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori
tinggi, 3 indikator dalam kategori sedang.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD, dari
sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator dalam
kategori sudah tercapai dan 6 indikator akan tercapai. Kondisi terjadi karena
masih dalam tengah periode RPJMD, sedangkan target akhir RPJMD
merupakan akumulasi dari target setiap tahunannya.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah disajikan pada tabel berikut ini.

II. 110
Tabel 2.80.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Evaluasi hasil RKPD tahun
Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
2019

Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status


Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator OPD
uan RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100 100 100 ST 100 54,6 54,6 R Dinas
Pelayanan Pelayanan % Koperasi
Administrasi 3 3%
Administrasi dan Usaha
Perkantoran
Perkantoran Mikro

Program Cakupan % 100 100 100 ST 100 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan Pelayanan % Koperasi
0 0%
sarana dan Sarana dan dan Usaha
prasarana Prasarana Mikro
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100 100 100 ST 100 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan % Koperasi
pengembang capaian 0 0%
dan Usaha
an sistem kinerja dan
Mikro
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

Program Prosentase % 55,0 59,6 108, ST 60 59,6 99,4 ST Dinas


Pengembang meningkatnya 0 8 51% Koperasi
an kualitas 8 7%
dan Usaha
Kewirausaha usaha mikro
Mikro
an dan yang dibina
Keunggulan
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah

Program Prosentase % 30,0 80,1 267, ST 40 80,1 200, ST Dinas


Pengembang akses 0 4 13% Koperasi
an Sistem pembiayaan 4 35%
dan Usaha
Pendukung
Mikro
Usaha Bagi
KUMKM prosentase % 35,0 50,7 145, ST 50 50,7 101, ST Dinas
legalitas 0 5 00% Koperasi
pelaku usaha
5 50%
dan Usaha
Mikro
Program Persentase % 88,4 88,6 100, ST 88,6 88,6 100, ST Dinas
Peningkatan Koperasi Aktif 00 7 31% Koperasi
0 7 08%
Kualitas dan Usaha
Kelembagaan Mikro
Koperasi Persentase % 12,0 24,6 205, ST 30,0 24,6 82,0 T Dinas
koperasi 0 0 00% 0 0 0% Koperasi
sehat dan Usaha
Mikro
Persentase % 0,60 49,8 8315 ST 0,80 49,8 623 ST Dinas
omset 9 ,00% Koperasi
9 6,25
koperasi dan Usaha
% Mikro

II. 111
Evaluasi hasil RKPD tahun
Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
2019

Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status


Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator OPD
uan RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Prosentase % 20,0 20,3 101, ST 23,0 20,3 88,4 T Dinas
Peningkatan akses 0 5 75% Koperasi
0 5 8%
dan pemasaran dan Usaha
Pengembang Mikro
an
Pemasaran
dan Jaringan
Usaha
UMKM
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

17. Penanaman Modal


Terdapat 10 indikator dalam urusan Penanaman Modal yang menjadi
ukuran keberhasilan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dan pelaksanaan RKPD
tahun 2019 sampai dengan , dari 10 indikator tersebut, menujukkan kondisi
yang sangat baik karena 9 indikator diantaranya pada kategori capaian sangat
tinggi, dan 1 indikator kategori sangat rendah yaitu pada program peningkatan
disiplin aparatur. Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada
terwujudnya Pelayanan Publik Satu Pintu dan Pemanfaatan Teknologi serta
Penyediaan Regulasi dan Kebijakan yang Pro Investasi . Dan hasil yang dicapai
nilai investasi di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp36.534.709.113.052,- pada tahun 2019 dengan jumlah investor
sebanyak 317 baik PMA maupun PMDN. Nilai investasi tersebut meningkat
sebesar 41,73% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.27.549.279.896.540,-
dengan jumlah imvestor sebesar 312 investor baik PMA maupun PMDN.
Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021), terdapat 5
indikator dengan capaian kategori sangat tinggi, 1 indikator dengan kategori
sedang, 3 indikator termasuk kategori rendah dan 1 indikator termasuk
kategori Sangat Rendah.
Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu : tercapai (
); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ), dapat dilihat bahwa dari
sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk
kategori sudah tercapai, 5 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai
dan 1 indikator termasuk kategori perlu upaya keras.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Penanaman Modal disajikan
pada tabel berikut.

II. 112
Tabel 2.81.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Penanaman Modal
Evaluasi hasil RKPD Evaluasi hasil RPJMD tahun
tahun 2019 2016-2021

Sat Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap
n
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 00% 0 % PM dan
Administrasi Administrasi
PTSP
Perkantoran
Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,00 R Dinas
peningkatan Pelayanan 00 00 00% 0 % PM dan
sarana dan Sarana dan PTSP
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tingkat % 100, 0,00 0,00 SR 100 40,0 40,00 SR Dinas


Disiplin Disiplin 00 % 0 % PM dan
Aparatur Aparatur PTSP

Program Tertib % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,00 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00 00% 0 % PM dan
pengembangan capaian PTSP
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Nilai PMA rp 2.45 634, ST 453. 2.45 540,91 ST Dinas
386.
Peningkatan (dalam juta) jut 2.69 21% 441 2.69 % PM dan
Promosi dan 733
a 8,00 8,00 PTSP
Kerjasama
Investasi Nilai PMDN rp 24.8 135, ST 21.4 24.8 115,86 ST Dinas
18.3
(dalam juta) jut 75.8 83% 70.5 75.8 % PM dan
13.2
a 06,0 59 06,0 PTSP
67
0 0

Jumlah inv 275 270, 98,1 ST 408 270, 66,18 S Dinas


investor est 00 8% 00 % PM dan
berskala or PTSP
nasional
(PMA/PMDN)

Jumlah bu 2 2,00 100, ST 2 2,00 100,00 ST Dinas


Pranata ah 00% % PM dan
PTSP
Program Persentase ijin % 98,0 96,5 98,4 ST 96,5 97,47 ST Dinas
Peningkatan terbit sesuai 0 0 7% 99,0 0 % PM dan
Iklim Investasi SP 0 PTSP
dan realisasi
investasi Survey Nil 83,0 91,7 110, ST 87 91,7 105,44 ST Dinas
Kepuasan ai 0 3 52% 3 % PM dan
Masyarakat PTSP
(Nilai)

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 113
18. Kepemudaan dan Olahraga
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun
2019 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran,
semua indikator termasuk kategori sangat tinggi. Pembangunan kepemudaan
meliputi upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Disisi lain
Pembangunan dibidang keolahragaan akan memberikan kenyamanan bagi
pelaku olahraga untuk mendapatkan pembinaan keolahragaan, termasuk
pengaturan standar sarpras keolahragaan.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai
dengan tahun 2019, terdapat sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori
capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori tinggi, dan 4 indikator
termasuk dalam kategori capaian rendah. Dari keempat indikator dengan
capaian rendah, diantaranya adalah jumlah lapangan olahraga yang
memenuhi standar. Saat ini sedang digiatkan pembangunan sport center di
lingkungan masyarakat sebagai salah satu pelayanan pemerintah dibidang
keolahragaan. Secara bertahap kedepan perlu dilakukan upaya pemenuhan
terhadap standarisasi sarpras olahraga sebagaimana ketentuan yang
mengatur.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 capaiannya masih
kurang baik. Dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5
indikator kategorinya sudah tercapai, 4 indikator termasuk dalam kategori
akan tercapai dan sebanyak 1 indikator termasuk kategori perlu upaya keras.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pemuda dan olahraga
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
2019 2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhada Akhir Tahun Terha OPD
n Tahun 2019 p Target RPJMD 2019 dap
2019 RKPD Target
2019 Akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,00 100, ST 100 60,00 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00% 0% Pemuda
Administrasi Administrasi dan
Perkantoran Olahraga
Perkantoran

Program Cakupan % 100, 100,00 100, ST 100 60,00 60,0 R Dinas


peningkatan Pelayanan 00 00% 0% Pemuda
sarana dan Sarana dan dan
prasarana Prasarana Olahraga
aparatur Aparatur

II. 114
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
2019 2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhada Akhir Tahun Terha OPD
n Tahun 2019 p Target RPJMD 2019 dap
2019 RKPD Target
2019 Akhir
RPJMD
Program Tertib % 100, 100,00 100, ST 100 60,00 60,0 R Dinas
peningkatan pelaporan 00 00% 0% Pemuda
pengembanga capaian dan
n sistem kinerja dan Olahraga
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 92,0 100,00 108, ST 100, 60,00 60,0 R Dinas
Pengembanga organisasi 0 70% 00 0% Pemuda
n dan pemuda aktif dan
Keserasian Olahraga
Kebijakan
Pemuda
Program Jumlah ju 62,0 91,00 146, ST 62 91,00 146, ST Dinas
peningkatan organisasi mla 0 77% 77% Pemuda
peran serta kepemudaan h dan
kepemudaan yang aktif Olahraga

Program Persentase % 78,0 100,00 128, ST 85,0 100,00 117, ST Dinas


peningkatan wirausaha 0 21% 0 65% Pemuda
upaya muda dan
penumbuhan mendapat Olahraga
kewirausahaa bantuan
n dan
kecakapan
hidup
pemuda

Program cakupan % 78,0 100,00 128, ST 100, 100,00 100, ST Dinas


Pengembang cabang 0 21% 00 00% Pemuda
an Kebijakan olahraga dan
Olahraga
dan yang
Manajemen mendapat
Olahraga bantuan

Program Jumlah % 100, 100,00 100, ST 100, 100,00 100, ST Dinas


Pembinaan event 00 00% 00 00% Pemuda
dan olahraga dan
Olahraga
Pemasyaraka tingkat
tan Olahraga kecamatan
dan kota

Program Jumlah % 4,00 4,00 100, ST 5 4,00 80,0 T Dinas


Peningkatan gelanggang 00% 0% Pemuda
Sarana dan OR milik dan
Olahraga
Prasarana Pemda
Olahraga
Jumlah jum 20,0 20,00 100, ST 39 20,00 51,2 R Dinas
lapangan lah 0 00% 8% Pemuda
olahraga dan
Olahraga
yang sesuai
standar

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 115
19. Statistik
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2019 sampai
dengan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari indikator Tingkat ketersediaan
data statistik pembangunan daerah yang menjadi ukuran keberhasilan,
mempunyai kategori capaian sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun
2021) sampai dengan tahun 2019, capaian kinerja indikator juga termasuk
dalam kategori capaian sangat tinggi.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021)
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 sudah on the track,
artinya akan tercapai pada akhir periode .
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan statistik disajikan pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.83.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Statistik
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019 Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sat Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap OPD
n Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Tingkat % 82,0 82,00 100,00 ST 86,0 82,00 95,35 ST Dinas
pengembangan ketersediaan 0 % 0 % Komunika
data/informasi data statistik si,
pembangunan Informasi,
/statistik
daerah Statistik
daerah dan
Persandia
n
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

20. Persandian
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2019 sudah
baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran, semuanya
termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
capaian sampai dengan tahun 2019 , terdapat 1 indikator termasuk dalam
kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator lainnya dalam kategori Rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori : sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); dan perlu upaya keras (
), maka sampai dengan tahun 2019 kondisinya sangat baik. Yaitu sebanyak
1 indikator kategori tercapai dan 1 indikator akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan persandian disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 116
Tabel 2.84.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Persandian
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019 Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Stat
Sat
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) us
Program Indikator ua RKPD Tahun Terhadap Akhir Tahun Terhadap ***) OPD
n Tahun 2019 Target RPJMD 2019 Target
2019 RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Tersedianya pak 1,00 1,00 100,00 ST 1 1,00 100,00 ST Dinas
Persandian alat et % % Komuni
Daerah persandian kasi,
Informa
si,
Statistik
dan
Persand
ian
Peningkatan % 100,0 100,00 100,00 ST 100 60,00 60,00% R Dinas
SDM 0 % Komunik
Persandian asi,
Informasi
, Statistik
dan
Persandi
an
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

21. Kebudayaan
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun 2019 sampai
dengan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan, sebanyak 9 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan 1
indikator kategori sedang.
Adapun hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021)
sampai dengan tahun 2019 capaiannya cukup baik. Dari 10 indikator, baru 5
indikator yang capaiannya sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori tinggi,
sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah , dan 1
indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
pelu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 termasuk dalam
kategori baik. Dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5
indikator sudah tercapai, 4 indikator akan tercapai, dan 1 indikator termasuk
dalam kategori perlu upaya keras.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan kebudayaan disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 117
Tabel 2.85.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Kebudayaan
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019 Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Sat
RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
Program Indikator ua OPD
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
n 2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Kebudayaan
Administrasi Administrasi dan
Pariwisata
Perkantoran Perkantoran

Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas


Peningkatan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Kebudayaan
sarana dan Sarana dan dan
Pariwisata
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00 00% 0 0% Kebudayaan
pengembang capaian dan
Pariwisata
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 60,0 86,5 144, ST 80,0 86,5 108, ST Dinas
Pengembang apresiasi 0 9 32% 0 9 24% Kebudayaan
an Nilai terhadap dan
Pariwisata
Budaya pelaku seni
dan Budaya

Program Persentase % 66,6 150, 225, ST 100, 150, 150, ST Dinas


Pengelolaan situs cagar 600 00 02% 00 00 00% Kebudayaan
Kekayaan budaya yang dan
Pariwisata
Cagar dilestarikan
Budaya
Persentase % 67,0 50,0 74,6 S 100, 50,0 50,0 SR Dinas
kawasan 0 0 3% 00 0 0% Kebudayaan
cagar dan
Pariwisata
budaya yang
dilestarikan

Persentase % 75,0 76,5 102, ST 100, 76,5 76,5 T Dinas


bangunan 0 0 00% 00 0 0% Kebudayaan
cagar dan
Pariwisata
budaya yang
dilestarikan

Program Persentase % 70,0 95,7 136, ST 90 95,7 106, ST Dinas


Pengelolaan event yang 0 3 76% 3 37% Kebudayaan
Keragaman mengapresia dan
Pariwisata
Budaya si budaya
lokal

Persentase % 60,0 86,9 144, ST 80,0 86,9 108, ST Dinas


apresiasi 0 6 93% 0 6 70% Kebudayaan
kegiatan dan
Pariwisata
sanggar seni
budaya

II. 118
Evaluasi hasil RKPD tahun 2019 Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Sat
RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
Program Indikator ua OPD
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
n 2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Kerjasama ker 1,00 1,00 100, ST 1 1,00 100, ST Dinas
pengembang Pengelolaan jas 00% 00% Kebudayaan
an Seni Budaya am dan
Pariwisata
kerjasama Yang a
pengelolaan Disepakati
kekayaan
budaya
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

22. Perpustakaan
Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Perpustakaan pada tahun 2019
sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan, sebanyak 1 indikator dalam kategori capaian sangat tinggi,
sebanyak 1 indikator dengan kategori sangat rendah yaitu Jumlah Gedung
Perpustakaan.
Sedangkan jika dibandingkan terhadap hasil akhir RPJMD (tahun
2021), menunjukkan terdapat 2 indikator yang capaiannya sangat tinggi, 1
indikator dengan capaian tinggi, 1 indikator dengan capaian sedang dan 3
indikator dengan capaian rendah, dan 1 indikator dengan kategori capaian
sangat rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD yang
dikategorikan dalam 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 belum begitu baik.
Dari sebanyak 8 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator sudah
tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 4 indikator termasuk kategori perlu
upaya keras. Indikator yang termasuk dalam status perlu upaya keras,
diantaranya jumlah gedung perpustakaan dan jumlah pengunjung
perpustakaan.Untuk jumlah gedung perpustakaan, secara teknis
keberadaannya belum memperoleh lokasi yang representative.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Perpustakaan disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 2.86.
Capaian Indikator Program RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2019 Urusan Perpustakaan
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha OPD
n Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Arsip dan
Administrasi Administrasi Perpustak
Perkantoran
Perkantoran aan

II. 119
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Sat Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha OPD
n Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas
Peningkatan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Arsip dan
sarana dan Sarana dan Perpustak
prasarana Prasarana aan
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00 00% 0 0% Arsip dan
pengembanga capaian Perpustak
n sistem kinerja dan aan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

Program Jumlah ged 2,00 1,00 50,0 SR 2 1,00 50,0 SR Dinas


pengembanga Gedung un 0% 0% Arsip dan
n budaya Perpustakaan g Perpustak
baca aan
Jumlah uni 191, 191, 100, ST 193 191, 98,9 ST Dinas
Rumah Pintar t 00 00 00% 00 6% Arsip dan
Perpustak
aan
Program Jumlah org 1,00 1,00 100, ST 1 1,00 100, ST Dinas
pembinaan Pustakawan 00% 00% Arsip dan
peningkatan Perpustak
kapasitas aan
perpustakaan Jumlah org 7.35 101, ST 8.80 7.35 83,5 T Dinas
peminjam 7.26 2,00 27% 0 2,00 5% Arsip dan
buku 0 Perpustak
a

an

Program Jumlah jud 3.00 103, ST 4.30 3.00 69,7 S Dinas


Penyelamatan Koleksi bahan ul 2.90 0,00 45% 0 0,00 7% Arsip dan
Dan perpustakaan 0 Perpustak
Pelestarian yang aan
Koleksi dipelihara
Perpustakaan
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

23. Kearsipan
Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kearsipan pada tahun 2019
sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan sebanyak 2 indikator termasuk pada kategori capaian sangat
tinggi, dan sebanyak 2 indikator termasuk kategori tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun
2021) sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 2 indikator kategori sangat

II. 120
tinggi, 1 indikator termasuk kategori tinggi, dan 1 indikator termasuk kategori
sedang.
Hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dikategorikan menjadi 3
kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( )
maka sampai dengan tahun 2019 menunjukan sebanyak 2 indikator sudah
tercapai dan 2 indikator akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang pada tahun 2019 urusan Kearsipan disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2.87.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan Terhadap
Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Kearsipan
Evaluasi hasil RKPD tahun Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Jumlah dok 1700 25.0 147, ST 1900 25.0 131, ST Dinas Arsip
perbaikan dokumen/arsip um 0 00,0 06 % 0 00,0 58% dan
sistem yang en 0 0 Perpustakaan
administrasi diselamatkan
kearsipan
Program Rasio % 99 100, 101, ST 100 100, 100, ST Dinas Arsip
penyelamatan ketersediaan 00 01% 00 00% dan
dan sarana / Perpustakaan
pelestarian prasarana
dokumen/ penyimpanan
arsip daerah arsip yang
berfungsi dan
terpelihara

Program Aksesbilitas/ke % 85 75,0 88,2 T 95 75,0 78,9 T Dinas Arsip


pemeliharaan tersediaan 0 4% 0 5% dan
rutin/berkala layanan Perpustakaan
sarana dan informasi
prasarana kearsipan
kerasipan
Program Jumlah arsip dok 7.10 88,7 T 1000 7.10 71,0 S Dinas Arsip
peningkatan dengan sistem um 8.00 0,00 5% 0 0,00 0% dan
kualitas administrasi en 0 Perpustakaan
pelayanan yang baik
informasi
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

24. Kelautan dan Perikanan


Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada
tahun 2019 termasuk sangat baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang
menjadi ukuran keberhasilan, seluruh indikator dalam kategori capaian sangat
tinggi. Keberhasilan ini juga ditandai dengan diraihnya Penghargaan dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang
sebagai Penggiat Program Gemar Makan Ikan Tingkat Nasional.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021),
menunjukkan hasil sebanyak 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan

II. 121
sebanyak 4 indikator program rutin menunjukan kategori rendah (masih dalam
tengah periode RPJMD).
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD yang
dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu : sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
dan perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 kondisinya
kurang baik. Dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5
indikator tercapai dan 4 indikator akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan kelautan dan perikanan
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Kelautan dan Perikanan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Reali Capaian Sta Target Reali Capaian Status Status
Sat
Kinerja sasi Kinerja tus *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
n
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 0 % 0 % Perikanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran
Perkantoran

Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas


peningkatan Pelayanan 00 0 % 0 % Perikanan
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Peningkatan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas


peningkatan sumberdaya 00 0 % 0 % Perikanan
kapasitas aparatur yang
sumberdaya lebih profesional
aparatur
Program Tertib pelaporan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,0 60,00 R Dinas
peningkatan capaian kinerja 00 0 % 0 % Perikanan
pengembanga dan keuangan
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah To 3288 3.725 113,31 ST 3.62 3.72 102,78 ST Dinas
pengembanga produksi n ,150, ,78 % 5,17 5,78 % Perikanan
n budidaya perikanan 000
perikanan budidaya

Sentra ka 3 3,00 100,00 ST 3 3,00 100,00 ST Dinas


perikanan wa % % Perikanan
terpadu sa
n

Produk olahan ton 16.6 17.91 107,87 ST 17.1 17.9 104,71 ST Dinas
hasil perikanan 11 9 % 13,3 19 % Perikanan
2

Program Jumlah To 2.59 3.153 121,44 ST 2862 3.15 110,15 ST Dinas


pengembanga produksi n 7 ,44 % ,81 3,44 % Perikanan
n perikanan perikanan
tangkap tangkap

II. 122
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Reali Capaian Sta Target Reali Capaian Status Status
Sat
Kinerja sasi Kinerja tus *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Program Indikator ua OPD
RKPD Kinerja Terhadap Akhir Kinerja Terhadap
n
Tahun Tahun Target RPJMD Tahun Target
2019 2019 RKPD 2019 Akhir
2019 RPJMD
Peningkatan kg 32 38,56 120,12 ST 33,0 38,5 116,64 ST Dinas
konsumsi ikan /k % 6 6 % Perikanan
perkapita api
ta/
tah
un

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

25. Pariwisata
Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2019
termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, dan seluruh indikator tersebut
termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi
Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 sampai
dengan menunjukkan hasil yang sangat baik, sebanyak 4 indikator termasuk
kategori sangat tinggi.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 menunjukkan
kondisi yang cukup baik. Dari sebanyak 4 indikator yang menjadi
ukuran,sebanyak 2 indikator tercapai, dan sebanyak 2 indikator termasuk
dalam kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pariwisata disajikan pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.89.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pariwisata
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Persentase % 1,25 1,80 144, ST 1,35 1,80 133, ST Dinas
Pengembanga Kualitas Promosi 00% 33% Kebudayaan
n Pemasaran Wisata dan
Pariwisata Pariwisata
Program Jumlah orang 8.61 100, ST 8.63 8.61 99,8 ST Dinas
Pengembanga kunjungan wisata 9,00 76% 3 9,00 4% Kebudayaan
n Destinasi Meeting, 8.55 dan
Pariwisata Incentive, 4 Pariwisata
Convention and
Exhibition (MICE)

II. 123
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
OPD
2019 2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Status
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Lama menginap hari 1,51 100, ST 1,60 1,51 94,3 ST Dinas
Meeting, 67% 8% Kebudayaan
Incentive, 1,50 dan
Convention and Pariwisata
Exhibition (MICE)

Program Persentase Usaha % 80,0 100, 125, ST 100 100, 100, ST Dinas
Pengembanga Pariwisata Yang 0 00 00% 00 00% Kebudayaan
n Industri Berkualitas dan
Pariwisata Pariwisata
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

26. Pertanian
Pencapaian kinerja RKPD urusan pertanian pada tahun 2019 termasuk
menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja 12
indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator dengan kategori
capaiannya sangat tinggi. Namun demikian kiranya ke depan perlu
dikembangkan budidaya tanaman organic, penanganan pasca panen,
optimalisasi jaringan irigasi, dan lebih menggalakkan program pertanian
perkotaan.
Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 sampai
dengan menunjukkan sebanyak 5 indikator kategori sangat tinggi, 3 indikator
kategori tinggi, 1 indikator kategori sedang dan sebanyak 3 indikator kategori
rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 menunjukan, dari
sebanyak 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk
dalam kategori tercapai, sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori akan
tercapai karena baru pada tengah periode RPJMD.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pertanian disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 124
Tabel 2.90.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pertanian
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Realisa Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Sta
Sa Kinerja si Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) tus
Program Indikator tu RKPD Kinerja Terha Akhir Tahun Terha ***) OPD
an Tahun Tahun dap RPJMD 2019 dap
2019 2019 Target Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100 100, 100,0 ST 100 60,00 60,00 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 0% % Pertanian
Administrasi Administrasi
Perkantoran
Perkantoran

Program Cakupan % 100 100, 100,0 ST 100 60,00 60,00 R Dinas


peningkatan Pelayanan 00 0% % Pertanian
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100 100, 100,0 ST 100 60,00 60,00 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 0% % Pertanian
pengembanga capaian
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah Kel 48 48,0 100,0 ST 58 48,00 82,76 T Dinas
peningkatan kelompok tani om 0 0% % Pertanian
pemasaran yang telah po
hasil produksi melakukan
k
pertanian/ diversifikasi
perkebunan usaha
pertanian

Program jumlah To 51.6 92,35 ST 51.696 91,24 ST Dinas


peningkatan Produksi n 55.9 96,0 % 56.6 ,00 % Pertanian
produksi pertanian 78 0 57
pertanian
/perkebunan
Program Jumlah kasus ka 29 27,0 ST 26 27,00 ST Dinas
pencegahan penyakit su 0 Pertanian
dan hewan s 106,9 96,15
penanggulang menular 0% %
an penyakit
ternak

Program Jumlah ton 34.0 37.3 109,7 ST 34.8 37.346 107,0 ST Dinas
peningkatan produksi hasil 17,4 46,6 9% 74,0 ,62 9% Pertanian
produksi hasil peternakan 4 2 1
peternakan
Jumlah ser 9 14,0 155,5 ST 9 14,00 155,5 ST Dinas
sertifikat dan tifi 0 6% 6% Pertanian
rekomendasi kat
penjaminan
ASUH (NKV)

Program Jumlah kl 19,0 100,0 ST 24 19,00 79,17 T Dinas


pengembang kelompok mp 0 0% % Pertanian
an SDM tani yang k 19
Pertanian berkualitas
tinggi

II. 125
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Realisa Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Sta
Sa Kinerja si Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) tus
Program Indikator tu RKPD Kinerja Terha Akhir Tahun Terha ***) OPD
an Tahun Tahun dap RPJMD 2019 dap
2019 2019 Target Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Jumlah kel 66,0 124,5 ST 85 66,00 77,65 T Dinas
Pengembang kawasan ur 0 3% % Pertanian
an Pertanian pertanian ah 53
Perkotaan perkotaan an
(Kel)

sentra ka 3,00 100,0 ST 4 3,00 75,00 S Dinas


produk wa 0% % Pertanian
unggulan sa
pertanian n
(kawasan) 3

Program jumlah kel 2,00 4,00 200,0 ST 2 4,00 200,0 ST Dinas


Peningkatan kelompok om 0% 0% Pertanian
Usaha tani ternak po
Peternakan yang k
dan difasilitasi
Kesejahteraa
n Petani
Peternak
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

27. Perdagangan
Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2019
tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7 indikator
keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, seluruhnya termasuk
kategori sangat tinggi.
Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021),
menunjukkan hasil yang kurang baik, hal tersebut ditunjukkan dari 7
indikator kinerja yang ada, sebanyak 1 indikator capaiannya kategori sangat
tinggi, 3 indikator termasuk kategori tinggi, dan 3 indikator program rutin
kategori rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dengan 3
kategori : sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ) maka
sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik. Dari sebanyak 7 indikator
yang menjadi ukuran keberhasilan , sebanyak 1 indikator termasuk dalam
kategori tercapai, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai
yang pencapaiannya nanti secara bertahap akan terlaksana di akhir periode.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan perdagangan disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 126
Tabel 2.91.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Perdagangan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisa Capaian Status Sta
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja si Kinerja **) tus
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap Akhir Kinerja Terha ***) OPD
uan
Tahun 2019 Target RPJMD Tahun dap
2019 RKPD 2019 Target
2019 Akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,00 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 0% 0% Perdaga
Administrasi Administrasi
ngan
Perkantoran
Perkantoran

Program Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 60,00 60,0 R Dinas


peningkatan Pelayanan 00 0% 100 0% Perdaga
sarana dan Sarana dan ngan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,00 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 0% 0% Perdaga
pengembangan capaian ngan
sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Persentase % 85,0 85,00 100,0 ST 100, 85,00 85,0 T Dinas
Perlindungan alat UTTP 0 0% 00 0% Perdaga
Konsumen dan (Ukur Takar ngan
pengamanan Timbang dan
perdagangan Perlengkapan
nya) yang
sesuai
standar

Program Pengembanga bu 3,00 3,00 100,0 ST 3 3,00 100, ST Dinas


Peningkatan n informasi ah 0% 00% Perdaga
dan peluang ngan
Pengembangan pasar
Ekspor perdagangan
luar negeri

Program Jumlah Sar 17,0 17,00 100,0 ST 21 17,00 80,9 T Dinas


Peningkatan sarana dan pra 0 0% 5% Perdaga
Efisiensi prasarana s ngan
Perdagangan perdagangan
Dalam Negeri yang
representatif

Program Jumlah sen 9,00 9,00 100,0 ST 9,00 81,8 T Dinas


Pembinaan binaan tra 0% 11 2% Perdaga
pedagang kaki kelompok ngan
lima dan pedagang /
asongan usaha
informal

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 127
28. Perindustrian
Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2019
termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 8 indikator yang
menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang perindustrian termasuk
pada kategori capaian sangat tinggi.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
menunjukkan hasil yang cukup baik, karena capaian 4 indikator berkategori
sangat tinggi, 1 indikator kategori tinggi, dan 3 indikator program rutin kategori
rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ) maka
sampai dengan tahun 2019 masih belum baik karena belum ada yang mampu
mencapai target. Dari sebanyak 8 indikator yang menjadi ukuran, semuanya
dalam kategori akan tercapai. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri oleh
dinas perindustrian bersama stakeholder kemitraannya untuk melakukan
percepatan pencapaian target.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan perindustrian disajikan pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.92.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Perindustrian
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN
2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Reali Capaian Status Stat
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) us
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap Akhir Kinerja Terha ***) OPD
uan
Tahun 2019 Target RPJMD Tahun dap
2019 RKPD 2019 Target
2019 Akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100,00 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas
Pelayanan Pelayanan 00 00% 0 0% Perindust
Administrasi Administrasi rian
Perkantoran
Perkantoran

Program Cakupan % 100,00 99,4 99,4 ST 100 59,8 59,8 R Dinas


peningkatan Pelayanan 5 5% 9 9% Perindust
sarana dan Sarana dan rian
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100,00 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Dinas


peningkatan pelaporan 00 00% 0 0% Perindust
pengembang capaian rian
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Pertumbuha IM 769 780, 101, ST 805 780, 96,8 ST Dinas
Pengembang n industri 00 43% 00 9% Perindust
an Industri menengah rian
Kecil dan
Menengah

II. 128
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN
2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Reali Capaian Status Stat
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) us
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap Akhir Kinerja Terha ***) OPD
uan
Tahun 2019 Target RPJMD Tahun dap
2019 RKPD 2019 Target
2019 Akhir
RPJMD
Program Jumlah IK 3.57 99,7 ST 3.57 98,2 ST Dinas
Peningkatan industri kecil M 3.579 0,00 5% 3.63 0,00 1% Perindust
Kemampuan dan 5 rian
Teknologi menengah
Industri
Program Pertumbuha IK 2.79 99,0 ST 2.79 97,5 ST Dinas
Penataan n industri 2.816 0,00 8% 2.85 0,00 9% Perindust
Struktur kecil 9 rian
Industri
Program Penguatan % 76,56 80,0 104, ST 100 80,0 80,0 T Dinas
Pengembang Sentra 0 49% 0 0% Perindust
an sentra- Industri rian
sentra
industri
potensial
Program Produktivita IK 598 598, 100, ST 658 598, 90,8 ST Dinas
Pengembang s dan M 00 00% 00 8% Perindust
an Industri jangkauan rian
Kreatif pemasaran
Industri
kreatif

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

29. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan


Pencapaian kinerja RKPD urusan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan pada tahun 2019 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari
capaian kinerja 13 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan
bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, seluruh indikatornya
pada kategori sangat tinggi. Terlihat dengan diraihnya penghargaan di tingkat
Provinsi dan Nasional terkait perencanaan pembangunan daerah, Anugrah
Indeks Daya Saing Tingkat Provinsi serta kinerja di Bidang Ekonomi Kreatif.
Namun demikian ke depan perlu optimalisasi alternatif pembiayaan
pembangunan daerah, serta inovasi untuk lebih meningkatkan daya saing
daerah.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
menunjukkan hasil yang cukup baik, karena terdapat capaian dari 9 indikator
kinerjanya kategori sangat tinggi, 1 indikator kategori sedang, dan 3 indikator
kategori rendah
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ) maka
sampai dengan tahun 2019 capaiannya tergolong baik. Dari sebanyak 13
indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator termasuk
kategori tercapai, sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.

II. 129
Tabel 2.93.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
S
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
at
RKPD Tahun Terha Akhir Tahun Terhadap
Program Indikator u OPD
Tahun 2019 dap RPJMD 2019 Target
a
2019 Target Akhir
n
RKPD RPJMD
2019
Program Cakupan % 100,0 100,00 100,0 ST 100 60,00 60,00% R Bappeda
Pelayanan Pelayanan 0 0%
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran

Program Cakupan % 100,0 99,47 99,47 ST 100 59,90 59,90% R Bappeda


peningkatan Pelayanan 0 %
sarana dan Sarana dan
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Cakupan % 70,00 71,43 102,0 ST 80,00 71,43 89,29% T Bappeda


peningkatan peningkatan 4%
kapasitas kapasitas
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur

Program Tertib % 100,0 100,00 100,0 ST 100 60,00 60,00% R Bappeda


peningkatan pelaporan 0 0%
pengembanga capaian
n sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 100,0 98,90 98,90 ST 100 98,90 98,90% ST Bappeda
perencanaan Kesesuaian 0 %
pembangunan muatan antar
daerah dokumen
perencanaan
dengan
dokumen
pelaksanaan
antar waktu

Persentase % 73,00 75,70 103,7 ST 75,00 75,70 100,93 ST Bappeda


pengakomodir 0% %
an usulan
Musrenbang
dalam
perencanaan
pembangunan

Program Persentase % 100,0 98,78 98,78 ST 100 98,78 98,78% ST Bappeda


perencanaan Kesesuaian 0 %
pembangunan muatan antar
ekonomi dokumen
perencanaan
dengan antar
waktu
(rumpun
perekonomian
)

II. 130
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
S
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerja Kinerja Kinerja **) ***)
at
RKPD Tahun Terha Akhir Tahun Terhadap
Program Indikator u OPD
Tahun 2019 dap RPJMD 2019 Target
a
2019 Target Akhir
n
RKPD RPJMD
2019
Capaian % 91,00 150,84 165,7 ST 92,00 150,84 163,96 ST Bappeda
indikator 6% %
sasaran misi
4 RPJMD
terhadap
target
tahunan

Program Persentase % 100,0 95,46 95,46 ST 100 95,46 95,46% ST Bappeda


Perencanaan kesesuaian 0 %
Pembangunan muatan antar
Infrastruktur dokumen
dan perencanaan
Pengembangan antar waktu
Wilayah
(rumpun
infrastruktur
dan
pengembanga
n wilayah)

Capaian % 91,00 117,01 128,5 ST 92,00 117,01 127,18 ST Bappeda


indikator 8% %
sasaran misi
3 RPJMD
terhadap
target
tahunan

Program Persentase % 90,00 92,39 102,6 ST 100 92,39 92,39% ST Bappeda


Penelitian dan hasil kajian 6%
Pengembangan penelitian
yang
dimanfaatkan
dalam
perencanaan
pembangunan
derah

Program Persentase % 100,0 98,59 98,59 ST 100 98,59 98,59% ST Bappeda


Perencanaan kesesuaian 0 %
Pembangunan muatan antar
Pemerintahan dokumen
dan sosial perencanaan
budaya antar waktu
(rumpun
pemerintahan
, sosial dan
budaya)

Capaian % 91,00 111,69 122,7 ST 92,00 111,69 121,40 ST Bappeda


indikator 4% %
sasaran misi
1 &2 RPJMD
terhadap
target
tahunan

Sumber : e-Monev Perencanaan

II. 131
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

30. Keuangan
Pencapaian kinerja RKPD urusan keuangan pada tahun 2019 tergolong
baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan
pembangunan bidang keuangan, 8 diantaranya dengan capaian kategori
sangat tinggi, sedangkan 1 indikator program tidak dapat dilakukan evaluasi
karena tidak dilaksanakan. Untuk pembiayaan pembangunan daerah
diperlukan optimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah utamanya retribusi
dan dana perimbangan, hal ini sebagai langkah antisipasi menurunnya dana
bagi hasil akibat tidak tercapainya penerimaan pajak di tingkat Pusat.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD
(tahun 2021) menunjukkan hasil cukup baik, hal ini ditunjukkan dari capaian
sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi , sebanyak 1 indikator kategori
tinggi, 5 indikator kategori rendah dan 1 indikator yang tidak terevaluasi
karena tidak dilaksanakan.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ),
capaiannya kurang baik. Terlihat dari sebanyak 9 indikator yang menjadi
ukuran keberhasilan sebanyak 8 indikator akan tercapai dan 1 indikator pada
kategori capaian perlu upaya keras karena tidak dilaksanakan sesuai schedule
yang termuat dalam dokumen perencanaan.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan keuangan disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Keuangan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN
2016-2021
Target Reali Capaian Sta Target Realisasi Capaian Status Statu
Kinerja sasi Kinerja tus *) Kinerja Kinerja Kinerja **) s ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Tahun Terhadap OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD 2019 Target
2019 2019 Target Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Peningkatan % 100, 90,3 90,3 ST 100 58,07 58,07 R BPKAD,
Pelayanan kualitas 00 5 5% % BAPEN
Administrasipelayanan DA
Perkantoran administrasi
perkantoran
Program Peningkatan % 100, 90,2 90,2 ST 100 58,06 58,06 R BPKAD,
peningkatan kualitas 00 8 8% % BAPEN
sarana dan sarana dan DA
prasarana prasarana
aparatur aparatur

Program Peningkatan % 100, 100, 100, ST 100 60,00 60,00 R BPKAD,


peningkatan kualitas dan 00 00 00% % BAPEN
kapasitas kapasitas DA
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur

II. 132
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN
2016-2021
Target Reali Capaian Sta Target Realisasi Capaian Status Statu
Kinerja sasi Kinerja tus *) Kinerja Kinerja Kinerja **) s ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Tahun Terhadap OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD 2019 Target
2019 2019 Target Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Tertib % 100, 97,5 97,5 ST 100 59,52 59,52 R BPKAD,
peningkatan pelaporan 00 9 9% % BAPEN
pengembang capaian DA
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan

Program Tingkat % 42,5 45,2 100, ST 47,4 45,29 95,49 ST


peningkatan kemandirian 8 9 54% 3 % BAPEN
dan keuangan DA
Pengembang daerah
an (Rasio PAD
pengelolaan dibandingka
keuangan n
daerah Pendapatan
Daerah)

Rata-rata % 100, 92,0 92,0 ST 100 92,00 92,00 ST BPKAD


persentase 00 0 0% %
capaian
target
serapan
anggaran
tiap-tiap
OPD

Program Prosentase % 100, Tida Tida SR 100 Tidak 40,00 SR BPKAD


pembinaan Kualitas 00 k k dilaks %
dan fasilitasi pengelolaan dilak dilak anaka
pengelolaan keuangan sana sana n
keuangan kan kan
kabupaten/
kota
Program Prosentase % 90,0 90,0 100 ST 100 90,00 90% T BPKAD,
Pengelolaan pengelolaan 0 0 % BAPEN
Aset Daerah aset daerah DA
yang optimal
dan
akuntabel

Program Tingkat % 90,0 100, 111, ST 100 60,00 60,00 R BPKAD


Optimalisasi pemantapan 0 00 11% %
Pemanfaatan Sistem
Teknologi Informasi
Manajemen
Keuangan
Daerah

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 133
31. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pencapaian kinerja RKPD urusan kepegawaian pendidikan dan
pelatihan pada tahun 2019 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari
capaian kinerja 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya
mempunyai capaian sangat tinggi. Meskipun demikian, dengan terbitnya PP
No.49 Tahun 2018 yang tidak memperkenankan penambahan pegawai Non
ASN atau Non PPPK hingga pada tahun 2023, dan secara bertahap akan
dihapuskan dalam lima tahun setelah peraturan diterbitkan. Sehingga
diperlukan penataan pegawai dengan cermat dan sesuai antara formasi dengan
hard dan soft skill pegawai yang tersedia.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
menunjukkan hasil yang cukupn baik, karena baru terdapat 5 indikator
kategori sangat tinggi, dan sebanyak 4 indikator termasuk kategori rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai ( ); akan tercapai ( );
perlu upaya keras ( ) maka sampai dengan tahun 2019 kondisi capaiannya
juga masih kurang baik. Dari sebanyak 7 indikator yang menjadi ukuran,
sebanyak 2 indikator termasuk kategori tercapai, sebanyak 5 indikator akan
tercapai.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan kepegawaian pendidikan dan
pelatihan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.95.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN
2019 2016-2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Sta
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) tus
Satu
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha ***) OPD
an
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Badan
Pelayanan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Kepegawaia
Administrasi Administrasi n,
Perkantoran Perkantoran
Pendidikan
dan
Pelatihan
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Badan
peningkatan Pelayanan 00 00 00% 0 0% Kepegawaia
sarana dan Sarana dan n,
prasarana Prasarana
Pendidikan
aparatur Aparatur
dan
Pelatihan
Program Cakupan % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Badan
peningkatan peningkatan 00 00 00% 0 0% Kepegawaia
kapasitas kapasitas n,
sumber daya sumber daya
Pendidikan
aparatur aparatur
dan
Pelatihan

II. 134
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN
2019 2016-2021
Target Reali Capaian Status Target Reali Capaian Status Sta
Kinerja sasi Kinerja *) Kinerja sasi Kinerja **) tus
Satu
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terha ***) OPD
an
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun dap
2019 2019 Target 2019 Target
RKPD Akhir
2019 RPJMD
Program Tertib % 100, 100, 100, ST 100 60,0 60,0 R Badan
peningkatan pelaporan 00 00 00% 0 0% Kepegawaia
pengembang capaian n,
an sistem kinerja dan Pendidikan
pelaporan keuangan dan
capaian Pelatihan
kinerja dan
keuangan

Program Indeks % > 80 80,9 101, ST > 84 80,9 96,3 ST Badan


Pembinaan Profesionalita 0 13% 0 1% Kepegawaia
dan s Aparatur n,
Pengembang Sipil Negara Pendidikan
an Aparatur (ASN) dan
Pelatihan
Program Persentase % 100, 98,5 98,5 ST 100 98,5 98,5 ST Badan
Peningkatan peserta Diklat 00 3 3% 3 3% Kepegawaia
Kompetensi kepemimpina n,
Aparatur n yang lulus Pendidikan
dan
Pelatihan
Persentase % 100, 100, 100, ST 100 100, 100, ST Badan
peserta Diklat 00 00 00% 00 00% Kepegawaia
prajabatan n,
yang lulus Pendidikan
dan
Pelatihan
(tidak
terdapat
penerimaa
n CPNS)

Program Persentase % 100, 94,6 94,6 ST 100 94,6 94,6 ST Badan


Pengembang peserta Diklat 00 6 6% 6 6% Kepegawaia
an teknis dan n,
Kompetensi fungsional Pendidikan
Aparatur yang dan
mendapatkan Pelatihan
sertifikat
kompetensi

Program Status stat serti sertif 100 ST sertif sertif 100 ST Badan
Pengembang akreditasi us fikasi ikasi % ikasi ikasi % Kepegawaia
an Lembaga (sertifikasi) mut mut mut mut n,
lembaga u u u
Pendidikan u Pendidikan
Diklat Pemkot (ISO) (ISO) (ISO)
dan Semarang (ISO) dan dan dan dan
Pelatihan dan akre akre akre Pelatihan
akre ditas ditas ditas
ditas i i i
i

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

II. 135
32. Pengawasan
Pencapaian kinerja RKPD urusan pengawasan pada tahun 2019
tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7 indikator yang
menjadi ukuran keberhasilan, seluruh capaian indikator termasuk dalam
kategori sangat tinggi. Meskipun demikian untuk menyikapi dinamika regulasi
terkait pemerintahan di daerah, perlu dilakukan optimalisasi kapasitas APIP
daerah serta penguatan implementasi SPIP pada level perangkat daerah.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
menunjukkan sebanyak 2 indikator yang capaiannya sangat tinggi, 1 kategori
tinggi, 1 indikator kategori sedang dan 3 indikator termasuk kategori rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( )
capaiannya tergolong baik. Dari sebanyak 7 indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan , sebanyak 2 indikator telah tercapai, dan 5 indikator kategori
akan tercapai .
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pengawasan disajikan pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.96.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Urusan Pengawasan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Statu
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerj Kinerja Kinerja **) s ***)
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap a Tahun Terhada OPD
uan
Tahun 2019 Target Akhir 2019 p
2019 RKPD RPJM Target
2019 D Akhir
RPJMD
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,00 60,00 R
Pelayanan Pelayanan 00 0 % % Inspektor
Administrasi Administrasi at
Perkantoran
Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,00 60,00 R
peningkatan Pelayanan 00 0 % % Inspektor
sarana dan Sarana dan at
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Tertib % 100, 100,0 100,00 ST 100 60,00 60,00 R


peningkatan pelaporan 00 0 % % Inspektor
pengembang capaian at
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Tingkat Lev 2,00 3,00 150,00 ST 3 3,00 100,0 ST
Peningkatan Maturitas elin % 0% Inspektor
Sistem SPIP g at

II. 136
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2021
Target Realisasi Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Statu
Kinerja Kinerja Kinerja *) Kinerj Kinerja Kinerja **) s ***)
Sat
Program Indikator RKPD Tahun Terhadap a Tahun Terhada OPD
uan
Tahun 2019 Target Akhir 2019 p
2019 RKPD RPJM Target
2019 D Akhir
RPJMD
Pengawasan Persentase % 81,0 89,00 109,88 ST 85 89,00 104,7 ST
Internal dan penyelesaian 0 % 1% Inspektor
Pengendalia tindak lanjut at
n Kebijakan temuan hasil
Kepala pemeriksaan
Daerah BPK,
Inspektorat
Propinsi
Jawa
Tengah,
Inspektorat
Kota
Semarang

Program Peningkatan % 70,0 73,00 104,29 ST 90 73,00 81,11 T


Peningkatan Sertifikasi 0 % % Inspektor
Profesionalis APIP at
m tenaga Tingkat Lev 2,00 2,00 100,00 ST 3 2,00 66,67 S
pemeriksa leveling elin % % Inspektor
dan kapabilitas g at
aparatur Aparat
pengawasan Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤
60%

33. Unsur Pendukung


Pencapaian kinerja RKPD unsur pendukung pada tahun 2019 tergolong
capaian yang sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 35 indikator
yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 32 indikator mempunyai capaian
sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori tinggi dan sebanyak 1 indikator
termasuk dalam kategori sedang. Selain hal tersebut kinerja pada unsur
pendukung ditandai dengan diterimanya penghargaan sebagai pemerintah
kota dengan kinerja terbaik di Indonesia berdasarkan LPPD tahun 2017, selain
penghargaan sebagai Pembina layanan public kategori sangat baik dari
Kementerian PAN dan RB.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD
(tahun 2021) menunjukkan hasil yang masih kurang baik, karena baru
terdapat 8 indikator dengan kategori sangat tinggi, sebanyak 6 indikator
kategori tinggi, sebanyak 1 indikator kategori sedang, sebanyak 19 indikator
dengan kategori rendah, dan 1 indikator kategori sangat rendah.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ) capaian
kinerjanya masih kurang baik. Dari sebanyak 35 indikator yang menjadi
ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk kategori tercapai, sebanyak 30
indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, dan sebanyak 1 indikator

II. 137
termasuk dalam kategori perlu upaya keras, yaitu Jumlah raperda yang
disetujui DPRD, yang kinerjanya juga bergantung pada pihak penyusun
Raperda dan Banleg. Dari sisi penyerapan anggaran kegiatan pembahasan
Raperda hanya terserap sebesar 47%, hal ini disebabkan bersama bahwa pada
tahun 2019 dilakukan pemilihan legislative serentak sehingga semua kegiatan
legislative menunggu kesiapan pembentukan alat kelengkapan DPRD baru
yang memerlukan waktu yang cukup lama.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan pendukung disajikan pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.97.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Unsur Pendukung
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
Pelayanan Pelayanan 00 0% 0 % at DPRD,
Administrasi Administrasi Setda
Perkantoran Perkantoran
Program Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
peningkatan Pelayanan 00 0% 0 % at DPRD,
sarana dan Sarana dan Setda
prasarana Prasarana
aparatur Aparatur

Program Cakupan kegi 44,0 44,00 100,0 ST 44 44,0 100,0 ST Sekretari


peningkatan kegiatan ata 0 0% 0 0% at DPRD,
disiplin DPRD yang n Setda
aparatur terfasilitasi
oleh
Sekretariat
DPRD

Program Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


peningkatan peningkatan 00 0% 0 % at DPRD
kapasitas kapasitas
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur

Program Tertib % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


peningkatan pelaporan 00 0% 0 % at DPRD,
pengembang capaian Setda
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Jumlah rap 71,0 48,00 67,61 S 121 48,0 39,67 SR Sekretari
peningkatan raperda yang erd 0 % 0 % at DPRD
kapasitas disetujui a
lembaga DPRD
perwakilan
rakyat Cakupan % 92,0 100,00 108,7 ST 92,5 60,0 64,86 R Sekretari
daerah pelayanan / 0 0% 0 % at DPRD
fasilitasi
Sekretariat
DPRD
kepada
lembaga
DPRD

II. 138
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Terlayaninya % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
peningkatan kegiatan 00 0% 0 % at
pelayanan keprotokolera Daerah
kedinasan n dan tugas
kepala dinas
daerah/ pimpinan
wakil kepala
daerah Sinkronisasi % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
kebijakan 00 0% 0 % at
Kepala Daerah
Daerah
dengan SKPD
/ lurah dan
masyarakat

Program Produk per 322, 435,00 135,0 ST 435, 99,54 ST Sekretari


Penataan peraturan da 00 9% 437 00 % at
Peraturan daerah yang dan Daerah
Perundang- selaras per
undangan dengan wal
peraturan
perundangan
yang lebih
tinggi

Persentase Jml 352 378,00 107,3 ST 368 378, 102,7 ST Sekretari


Sinkronisasi h perd 8% perda 00 1% at
Peraturan Per a Daerah
Daerah da
dengan sela
peraturan ma
yang lebih 201
tinggi dan
7-
tersosialisasi
202
1
(56
Per
da)

Program Persentase % 85,0 85,00 100,0 ST 95,00 85,0 89,47 T Sekretari


Peningkatan OPD yang 0 0% 0 % at
Akuntabilita menyusun Daerah
s Kinerja pelaporan
Penyelengga LKJiP /
raan LAKIP benar
Pemerintaha dan tepat
waktu
n Daerah
Program Tingkat % 60,0 60,00 91,67 ST 60,0 60,00 R Sekretari
Pembinaan penerapan 0 % 100 0 % at
dan budaya kerja Daerah
Peningkatan Pemerintah
Organisasi Kota
Perangkat Semarang
Daerah
Perangkat SKPD 24,0 24,00 100,0 ST 25 24,0 96,00 ST Sekretari
Daerah yang 0 0% 0 % at
menerapkan Daerah
Standar
Pelayanan
(SP), dan
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)

II. 139
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Tingkat % 65,0 76,88 118,2 ST 100 76,8 76,88 T Sekretari
Penyusunan 0 8% 8 % at
dan Daerah
Penerapan
SOP, SP dan
SPM

Indeks ang 83,0 83,81 100,9 ST 87 83,8 96,35 ST Sekretari


kepuasan ka 0 7% 1 % at
masyarakat Daerah
(IKM)

Persentase SPM 100 87,50 87,50 T 100 87,5 87,50 T Sekretari


PD yg % (6 % % (6 0 % at
menerapkan SPM) SPM) Daerah
SPM dan sesu
sesuai ai
peraturan UU
mengenai 32/2
kewenangan 014
Pemkot
Semarang

Persentase % 65,0 65,00 100,0 ST 100 65,0 65,00 R Sekretari


tersusunnya 0 0% 0 % at
Analisis Daerah
Beban Kerja
( ABK )
Perangkat
Daerah

Program Peningkatan % 85,9 85,90 100 ST 85,9 85,90 T Sekretari


Penunjang Kinerja 00 100,0 0 % at
Peningkatan BUMD % 0 Daerah
dan
Pengembang Rumusan dok 16,0 16,00 100,0 ST 16,0 66,67 S Sekretari
an kebijakan um 0 0% 24 0 % at
Perekonomia perekonomia en Daerah
n Daerah n daerah

Koordinasi % 100, 100,00 100,0 ST 60,0 60,00 R Sekretari


peningkatan 00 0% 100 0 % at
perekonomia Daerah
n barbasis
potensi
unggulan
lokal daerah

Program Jumlah Dok 20,0 20,00 100,0 ST 20,0 62,50 R Sekretari


Peningkatan dokumen 0 0% 32 0 % at
dan pengelolaan Daerah
Pengembang Barang Milik
an Barang Daerah
Milik Daerah (BMD )
(BMD)

II. 140
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Penyediaan jum 720, 720,00 100,0 ST 720 720, 100,0 ST Sekretari
penunjang informasi, lah 00 0% 00 0% at
kerjasama pemberitaan, Daerah
informasi dan analisa
dan media media
massa
Program Tersedianya Dok 97,0 85,00 87,63 ST 101 85,0 84,16 T Sekretari
Peningkatan pranata / um 0 % 0 % at
dan perjanjian/ en Daerah
Pengembang dokumen Kerj
an kerjasama asa
Kerjasama antar ma
Daerah pemerintah
daerah,
lembaga /
institusi,
pihak ketiga,
dan Luar
Negeri.

Program Cakupan jeni 3,00 3,00 100,0 ST 3,00 100,0 ST Sekretari


Pembinaan koordinasi s 0% 3 0% at
Bidang dan fasilitasi kegi Daerah
Kesejahteraa kegiatan ata
n rakyat keagamaan, n
kesehatan
dan sosial
kemasyaraka
tan

Program Pengendalia % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


Pengendalia n 00 0% 0 % at
n pelaksanaan Daerah
Pelaksanaan pembanguna
Pembanguna n dari sisi
n daerah pranata,
koordinasi
dan evaluasi,
pengelolaan
sarpras
umum dan
pengadaan
barang dan
jasa

Ketersediaan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


pranata 00 0% 0 % at
standarisasi Daerah
harga dalam
pelaksanaan
APBD

II. 141
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Pengendalian % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
Peningkatan Pelayanan 00 0% 0 % at
dan Kecamatan Daerah
Pengendalian dan
Penyelenggar Kelurahan
aan
Pemerintaha Cakupan % 74.5 100 134,1 ST 100,0 100 100% ST Sekretari
n Umum Penandaan 7(13 % 0 at
batas 2Kel) Daerah
wilayah
administrasi

Cakupan % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


Penyelenggar 00 0% 0 % at
aan Tugas Daerah
Pemerintaha
n Umum

Persentase % 57,0 100,00 175,4 ST 100, 100,0 ST Sekretari


kelurahan 0 4% 100 00 0% at
berbasis Daerah
PATEN ( se
Kota
Semarang)

Jumlah kel 423. 423.06 100,0 ST 477.5 423. 88,59 T Sekretari


pelayanan ura 064 4,00 0% 61 064, % at
administratif han 00 Daerah
kepada
masyarakat
di Kantor
Kecamatan
dan Kantor
Kelurahan

Program Persentase % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


Penunjang fasilitas 00 0% 0 % at
Pemberdaya pemberdaya Daerah
an an
Masyarakat masyarakat
dan di
Kelurahan kecamatan
dan
Kelurahan

Program Persentase % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari


Penunjang TTG yang 00 0% 0 % at
Pengembang dimanfaatkan Daerah
an Lembaga
Ekonomi
Pedesaan

II. 142
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-
2021
Target Reali Capaian Stat Target Reali Capaian Sta Status
Kinerja sasi Kinerja us *) Kinerja sasi Kinerja tus ***)
Sat
Program Indikator RKPD Kinerja Terha Akhir Kinerja Terhadap **) OPD
uan
Tahun Tahun dap RPJMD Tahun Target
2019 2019 Target 2019 Akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Persentase % 100, 100,00 100,0 ST 100 60,0 60,00 R Sekretari
Penunjang fasilitasi 00 0% 0 % at
Peningkatan peningkatan Daerah
partisipasi
Partisipasi
masyarakat
Masyarakat dalam
Dalam pembangunan
Membangun
Desa/Kelura
han
Sumber : e-Monev Perencanaan
X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤ 60%

34. Kewilayahan
Pencapaian kinerja RKPD pada unsur kewilayahan tahun 2019
tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang digunakan sebagai
ukuran keberhasilan, 15 indikator diantaranya termasuk dalam kategori
sangat tinggi dan 1 indikator lainnya dalam kategori tinggi. Meskipun
demikian, dalam penyelenggaraan unsur kewilayahan ini masih perlu
ditingkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu di
dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, serta lebih mendorong kepada pengembang
untuk segera menyerahkan fasum kepada pemerintah Kota Semarang dalam
upaya peningkatan sarpras di wilayah tersebut.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2021)
menunjukkan hasil yang masih kurang baik. Terdapat 8 indikator kategori
sangat tinggi, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori tinggi, 2 indikator
termasuk kategori sedang dan sebanyak 4 indikator termasuk termasuk
kategori rendah. Yaitu 3 program rutin yang secara kumulatif akan tercapai
pada akhir periode nanti dan juga indikator pemenuhan sarana prasarana
PATEN untuk menjadi perhatian.
Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD dalam 3
kategori sudah tercapai ( ); akan tercapai ( ); perlu upaya keras ( ) capaian
kinerjanya pada unsur kewilayahan belum baik. Dari sebanyak 16 indikator
yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk kategori tercapai,
sebanyak 11 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, dan sebanyak
1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Semarang tahun 2019 pada urusan kewilayahan disajikan pada
tabel berikut ini.

II. 143
Tabel 2.98.
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2019 dan
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021
Unsur Kewilayahan
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2019 2021
Target Realisa Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sa kinerja si kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terha akhir s.d terhadap OPD
an tahun tahun dap RPJMD tahun target
2019 2019 target 2019 akhir
RKPD RPJMD
2019
Program Cakupan % 100,0 100,0 100,0 ST 100 60,00 60,00 R 16
Pelayanan Pelayanan 0 0 0% % Kecam
Administrasi Administrasi atan
Perkantoran
Perkantoran

Program Cakupan % 100,0 100,0 100,0 ST 100 60,00 60,00 R 16


peningkatan Pelayanan 0 0 0% % Kecam
sarana dan Sarana dan atan
prasarana Prasarana
Program Tertib % 100,0 100,0 100,0 ST 100 60,00 60,00 R 16
peningkatan pelaporan 0 0 0% % Kecam
pengembang capaian atan
an sistem kinerja dan
pelaporan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan
Program Persentase % 100,0 102,0 102,0 ST 100 102,00 102,00 ST 16
Pengendalia jumlah titik 0 0 0% % Kecam
n pantau atan
Pencemaran Adipura
Dan yang
Perusakan
aparatur tertangani
Aparatur
Lingkungan
Hidup
Program Persentase % 85,00 82,00 96,47 ST 90 82,00 91,11 ST 16
Pemberdaya jumlah % % Kecam
an Siskamling atan
Masyarakat di
Untuk lingkungan
Menjaga RT
Ketertiban
Dan
Keamanan
Program Jumlah Aset Ju 314 1.393 443,6 ST 319 1.393, 436,75 ST Kecam
Pengelolaan Daerah yang ml ,00 3% 00 % atan
Aset dikelola oleh ah
Pemerintah Pemerintah
ase
Kecamatan
dan t
Kelurahan

Program Jumlah Ju 16.49 43.38 263,0 ST 19.9 43.385 217,43 ST 16


Peningkatan Kegiatan ml 1 5,00 8% 54 ,00 % Kecam
Keberdayaan lembaga ah atan
Masyarakat pemberdayaa
Ke
Kelurahan n masyarakat
(kemasyaraka gia
tan) tan
Kelurahan

II. 144
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2019 2021
Target Realisa Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sa kinerja si kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terha akhir s.d terhadap OPD
an tahun tahun dap RPJMD tahun target
2019 2019 target 2019 akhir
RKPD RPJMD
2019
Fasilitasi Kel 101,0 177,0 175,2 ST 177 177,00 100,00 ST 16
penanggulan ur 0 0 5% % Kecam
gan ah atan
kemiskinan an
(Gerbang
Hebat)

Program persentasi % 52,00 53,05 102,0 ST 73,6 53,05 72,04 S 16


Peningkatan kondisi 2% 4 % Kecam
Partisipasi sarpras atan
Masyarakat kelurahan
Dalam dan
Membangun kecamatan
Kelurahan yang
ditangani
melalui
musrenbang

Persentase % 98,87 97,77 98,89 ST 99,5 97,77 98,26 ST 16


kehadiran 00 % 0 % Kecam
RT dalam atan
Musrenbang

Persentase % 92,63 95,68 103,2 ST 95,0 95,68 100,72 ST 16


RT yang 00 9% 0 % Kecam
Usul dalam atan
Musrenbang

Program Persentase % 57,00 58,39 102,4 ST 100 58,39 58,39 R 16


Peningkatan ketersediaan 4% % Kecam
Dan sarana
Pengendalian atan
prasarana
Penyelenggara
an layanan
Pemerintahan yang
Umum berstandar
PATEN

Jumlah Ju 423.0 1.177 278,2 ST 477. 1.177. 246,47 ST 16


pelayanan ml 64 .026 1% 561 026,00 % Kecam
administratif ah atan
kepada pel
masyarakat ay
di Kantor an
Kecamatan an
dan Kantor
Kelurahan

Program Kelurahan kel 150 177,0 118,0 ST 177 177,00 100,00 ST 16


Pengembang yang ur 0 0% % Kecam
an melaksanak ah atan
Lingkungan an Sanitasi an
Sehat Total
Berbasis
Masyarakat (
STBM )

II. 145
Evaluasi Hasil RKPD Tahun EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-
2019 2021
Target Realisa Capaian Status Target Realisasi Capaian Status Status
Sa kinerja si kinerja *) kinerja kinerja kinerja **) ***)
Program Indikator tu RKPD kinerja terha akhir s.d terhadap OPD
an tahun tahun dap RPJMD tahun target
2019 2019 target 2019 akhir
RKPD RPJMD
2019
Kelurahan kel 150 177,0 118,0 ST 177 177,00 100,00 ST 16
yang ur 0 0% % Kecam
melaksanak ah atan
an program an
Lingkungan
Hidup Bersih
dan Sehat
(LHBS) dan
Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat
(PHBS)

Program Persentase % 93,06 88,87 95,50 ST 95,6 88,87 92,88 ST 16


Peningkatan jumlah WP % 9 % Kecam
Intensifikasi yang atan
Pendapatan membayar
Asli Daerah PBB di
Kecamatan
dan
Kelurahan

Sumber : e-Monev Perencanaan


X*) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50
X**) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>75; Sedang 75≥X>60; Rendah 60≥X>50; Sangat Rendah X≤50

X***) Sudah Tercapai X>100%, Akan Tercapai 100%>X >60% , Perlu Upaya Keras X≤
60%

Secara keseluruhan indikator keberhasilan program RKPD Tahun 2019


sejumlah 396 indikator. Pencapaian kinerja meliputi urusan konkuren baik urusan
wajib maupun urusan pilihan, berikut fungsi penunjang yang dilaksanakan,
terdapat sebanyak 370 indikator atau sebesar 93,43% termasuk dalam kategori
capaian Sangat Tinggi, 15 indikator atau sebesar 3,79% termasuk dalam kategori
capaian Tinggi, 5 indikator atau sebesar 1,26 % termasuk dalam kategori capaian
Sedang, 1 indikator atau sebesar 0,25% termasuk kategori Rendah, dan 5 indikator
atau sebesar 1,26 % termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah.
Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai
tahun 2019, terdapat sebanyak 194 indikator atau sebesar 48,99% termasuk
dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 45 indikator atau sebesar 11,36% termasuk
dalam kategori capaian Tinggi, 20 indikator atau sebesar 5,05% termasuk dalam
kategori capaian Sedang, 126 indikator atau sebesar 31,82% termasuk kategori
Rendah, dan 10 indikator atau sebesar 2,53% termasuk dalam kategori capaian
Sangat Rendah.
Demikian pula evaluasi hasil terhadap target akhir RPJMD sampai dengan
tahun 2019, apabila capaian kinerja dikelompokkan ke dalam kategori sudah
tercapai (X≥100%); akan tercapai (100% >X ≥60%) dan perlu upaya keras (X
<60%) terdapat 127 indikator atau sebesar 32,07 % yang telah tercapai, 253
indikator atau sebesar 63,89% dengan status akan tercapai pada tahun 2021 dan
masih terdapat 17 indikator atau sebesar 4,29% yang perlu upaya keras di dalam
pencapaiannya.

II. 146
Indikator dengan kategori pencapaian perlu upaya keras diantaranya adalah
terwujudnya RSUD Type D (pembangunan RSUD Type D pada tahun 2019
terkendala dengan penyedia jasa yang sudah melakukan wanprestasi sehingga
sesuai mekanisme harus dilakukan pemutusan kontrak, selanjutnya dianggarkan
kembali pada tahun 2020 namun tertunda karena kebijakan terkait refocusing
anggaran dalam penanganan dampak Covid). Selain itu juga penyediaan Gedung
Perpustakan sejumlah 2, namun sampai dengan saat ini baru terealisasi sebanyak
1 unit Gedung Perpustakaan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, dan dari
laporan pelayanan bahwa selama pembatasan kegiatan masyarakat sehubungan
dengan pandemic covid, jumlah pengunjung online meningkat pesat. Sehingga
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang lebih mengoptimalkan aplikasi buku
digital Perpustakaan Kota Semarang SiBooky untuk meningkatkan layanan
masyarakat di bidang literasi. Unmet need juga masih menjadi permasalahan di
Kota Semarang, karena dari target akhir RPJMD sebesar 7%, sampai dengan tahun
2019 realisasinya sebesar 9,63% sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar
62,43%. Perlu strategi yang lebih terintegrasi dan melibatkan lintas sector dalam
penanganannya.
Permasalahan lain yang masih terjadi adalah pada urusan perhubungan
adalah titik / ruas jalan rawan macet yang posisinya sudah sesuai dengan target
2019 sebanyak 4 ruas jalan, namun karena target akhir RPJMD sebesar 2 ,
sehingga termasuk dalam capaian perlu upaya keras. 4 ruas rawan macet kondisi
tahun 2019 adalah jalan Majapahit, Ruas jalan Karyadi - Kaligarang, Jalan Setia
Budi dan Jalan Siliwangi. Keberadaan Feeder BRT juga menjadi indicator yang
perlu mendapatkan perhatian, karena baru BRT koridor 8 (rute Cangkiran –
Gunungpati – Kalibanteng – Jalan Pemuda) yang sudah mempunyai 2 trayek .
Feeder 1 melewati PRPP menuju Ngaliyan. Sedangkan feeder 2 melalui rute
Kaligawe arah Bangetayu. Diharapkan dengan meningkatnya pelayanan terhadap
kebutuhan transportasi massal secara bertahap akan mampu mengurai
kemacetan yang menjadi problem daerah perkotaan. Berkaitan dengan cakupan
daerah rawan bencana yang didukung EWS, dari target 60 % pada tahun 2019
baru terealisasi sebesar 40%. Dan kekurangan ini telah dipenuhi pada tahun 2020
dan telah realisasi sebesar 80 % dari kebutuhan yang ada. Masih terkait dengan
bencana , pelayanan terhadap bencana kebakaran juga masih menjadi perhatian.
Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran sebesar 15 menit yang telah
ditetapkan , pada tahun 2019 cakupan layanan yang sesuai dengan SOP baru
sebesar 50,26 % dari pelayanan yang diberikan dari target sebesar 50,26 diakhir
periode RPJMD.

II. 147
Tabel 2.99.
Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2019
Capaian Capaian
Realisasi Target
Indikator Target th thd thd
Indikator Tujuan / Sat th akhir
Tujuan Kinerja berkenaan target th target
Sasaran uan berkenaan RPJMD
Sasaran 2019 akhir
2019 2019 % 2021 %
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS
(SEMARANG SEHAT DAN CERDAS)
Nilai Indeks Pembangunan 100,96
poin 82.40 83,19 83,23 99,95%
Manusia (IPM) %
Angka
102,92
Harapan 103,95
Tahun 14.92 15.51 15,07 %
Meningkatnya Lama %
Meningk
aksesbilitas Sekolah
atnya
pendidikan Rata-Rata
Sumber 1 97,50
dan derajat Lama Tahun 10.79 10.52 10,96 95,99%
Daya %
kesehatan Sekolah
Manusia
1 masyarakat Angka
yang 100,03
Harapan Tahun 77.23 77.25 77,26 99,99
berkualit %
Hidup
as dan
Pers 170,52 122,44
berbuda Tingkat Kearifan Budaya Lokal 49,70 84,75 69,92
en % %
ya
Persentase
Meningkatnya Tingkat
Pers 170,52 122,44
2 kearifan kearifan 49,70 84,75 69,92
en % %
budaya lokal budaya
lokal
2 Meningk Pers 108,65 100,66
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,97 4,54 4,57
atnya en % %
Kesejaht Tingkat
eraan Partisipasi 94,48
Persen 69,63 66,42 95,39% 70,3
Masyara Angkatan %
kat Kerja
Persentase
Meningkatnya Tenaga
kualitas daya Kerja yang
3
saing tenaga bersertifikat
kerja kompetensi 109,39 97,22
Persen 80 87,5 90
% %

114,78 112,14
Angka Kemiskinan Persen 4,67 3,98 4.53
% %
Persentase
Penduduk
Miskin
(menurut
Menurunnya indikator
124,13 116,1
4 angka Pemerintah % 18,19 13,80 16.45
% 1%
kemiskinan Kota
Semarang,
realisasi
kinerja :
BDT))

II. 148
Capaian Capaian
Realisasi Target
Indikator Target th thd thd
Indikator Tujuan / Sat th akhir
Tujuan Kinerja berkenaan target th target
Sasaran uan berkenaan RPJMD
Sasaran 2019 akhir
2019 2019 % 2021 %

Persentase
106,38 102,0
Penangana Persen 94 100 98
% 4%
n PMKS

98,80
Tingkat Partisipasi Masyarakat % 81,17 82,17 101,23 83.17
%

Persentase
Tingkat 101,23 98,80
Meningkatnya % 81,17 82,17 83.17
partisipasi % %
kapasitas
masyarakat
pemberdayaan
5 Indeks
masyarakat
Pembangu 97,94
dalam
nan Poin 97 95,55 98,51% 97.56 %
pembangunan
Gender
(IPG)
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK (SEMARANG MELAYANI)
Terwuju
102,15 96,47
3 dnya Indeks Reformasi Birokrasi Nilai > 68 69,46 >72
Tata % %
Kelola
6 Terwujudnya Indeks
Pemerint Angka 100,98 96,33
birokrasi yang Kepuasan 83,00 83,81 87
ahan Indeks % %
bersih dan Masyarakat
Yang
melayani
Baik Dan
Opini
Melayani / 100,0
Opini BPK WTP WTP 100.00 WTP
Predik 0
at

Hasil
Evaluasi
SAKIP/
Tingkat Nilai
Akuntabilit / 68,12 / >80/
60/ B 113,53 85,15
as Kinerja Predi B A
Penyelengg kat
araan
Pemerintah
an Daerah
Nilai dan
status
kinerja
>3
Pemerintah Nilai >3 / ST 3,4142 113,81 113,81
/ST
Daerah (
Nilai
EKPPD )

Terwuju Persentase Penurunan Gangguan 98,59 90,51


Persen 44,80 44,17 48,8
dnya Keamanan dan Ketertiban % %
4
kondusiv
Meningkatnya
itas Angka keja 140,49
7 kualitas 1.934 1.151 1.793 136 %
wilayah Kriminalitas dian %
ketentraman

II. 149
Capaian Capaian
Realisasi Target
Indikator Target th thd thd
Indikator Tujuan / Sat th akhir
Tujuan Kinerja berkenaan target th target
Sasaran uan berkenaan RPJMD
Sasaran 2019 akhir
2019 2019 % 2021 %
dan ketertiban
masyarakat

MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN


(SEMARANG TANGGUH)
Persentase Wilayah Kota Yang
107,41 96,14
Tangguh, Produktif, Dan Persen 82,17 88,26 91,77
% %
Berkelanjutan
Terwujudnya Persentase
tata ruang pelaksanaa
yang berdaya n program 67,71
Persen 65 65,00 100% 96
guna pengemban %
8 gan
kawasan
Persentase
115,17 112,46
kesesuaian Persen 83 95,59 85
% %
tata ruang
Terwuju Persentase
dnya kawasan 101,23 82,35
Meningkatnya Persen 4,05 4,0 3,4
Pembang banjir dan % %
kinerja
unan rob
9 pelayanan
Kota Jumlah titik /
infrastruktur
5 yang titik/ruas ruas 66,67
kota 4,00 4,00 100% 2
Tangguh, rawan rawan 0%
macet macet
Produktif
, dan Terwujudnya Indeks
Kualitas
Berkelan lingkungan Nilai 123,29 114,3
10 Lingkungan 51,00 62,88 55
jutan hidup yang indeks % 3%
Hidup
berkualitas (IKLH)
Terwujudnya
sarana dan
Persentase
prasarana
lingkungan 96,67
11 dasar Persen 97,9 96,67 98,74% 100
permukiman %
permukiman sehat
yang
berkualitas
Meningkatnya
Indeks
ketangguhan Nilai 113,44 98,60
12 Resiko 150,88 130,60 128,8
bencana indeks % %
Bencana

MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN


MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF (SEMARANG BERDAYA SAING)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,16 6,86 113,36% 6,5 105,54%
Juta
Nilai 18.699. 36.534. 195,38
Meningk Rupi 21.92 166,64
investasi 000 709 %
atnya Meningkatnya ah 4.000
Produkti nilai Kontribusi
6
vitas 13 perdagangan kategori-
ekonomi dan jasa kategori 97,87 97,87
% 31,41 30,74 31,41
local unggulan yang % %
terkait
dengan

II. 150
Capaian Capaian
Realisasi Target
Indikator Target th thd thd
Indikator Tujuan / Sat th akhir
Tujuan Kinerja berkenaan target th target
Sasaran uan berkenaan RPJMD
Sasaran 2019 akhir
2019 2019 % 2021 %
perdaganga
n dan jasa
terhadap
PDRB

Nilai 1.400.4 1.101.4 1.522.


US$ 78,65% 72,32%
Ekspor 34.987 78.622 987.0
00
Persentase
peningkatan 332,88 295,8
% 8 26,63 9
kunjungan % 9%
wisata
Kontribusi
kategori
Industri 99,64
% 27,54 27,44 99,64% 27,54
Pengolahan %
terhadap
Meningkatnya
PDRB
Produk
14 Jumlah
Unggulan
wilayah
Daerah
produk
Juml 85,71%
unggulan 6 6 100% 7
ah
daerah
(Sentra/Ke
camatan )

RKPD merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari target yang telah


ditetapkan di RPJMD. Untuk itu, dalam penentuan prioritas dan permasalahan
pembangunan perlu dilihat posisinya terhadap target akhir RPJMD. Persandingan
antara target dan realisasi dari tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel
2.95.
Meskipun capaian pembangunan di Kota Semarang sebagian besar relatif
baik, namun adanya pandemi Covid-19 membuat perencanaan di tahun 2021
disusun sebagai antisipasi terhadap dampak Covid-19 terutama terhadap
penurunan capaian pembangunan yang sudah baik. Perubahan kondisi pasca
pandemi yang

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH


Meskipun capaian pembangunan di Kota Semarang sebagian besar relatif
baik, namun adanya pandemi Covid-19 membuat perencanaan di tahun 2021
disusun sebagai antisipasi terhadap dampak Covid-19 terutama terhadap
penurunan capaian pembangunan yang sudah baik. Perubahan kondisi pasca
pandemi yang melahirkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru juga menjadi
perhatian yang perlu disusun solusi penyelesaiannya di tahun 2021. Selain itu,
perencanaan di tahun 2021 juga disusun dengan penyesuaian terhadap peraturan
terbaru yang terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD) serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

II. 151
Tabel 2.100.
Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021

Indika 2017 2018 2019 2020 2021


Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS
SEMARANG SEHAT DAN CERDAS
Nilai Indeks Pembangunan Manusia
poin 81,61 82,01 82 82,72 82,4 83,19 82,8 83,05 83,23
(IPM)
Meningka Angka
tnya Harapan Thn 14,77 15,20 14,85 15,50 14,92 15,51 15 15,52 15,07
aksesbilit Lama Sekolah
Meningkat as Rata-Rata
nya pendidik Thn 10,6 10,50 10,7 10,51 10,79 10,52 10,88 10,53 10,96
Lama Sekolah
Sumber 1 an dan
Daya derajat
1 Manusia kesehata Angka
yang n Harapan Thn 77,22 77,21 77,23 77,23 77,23 77,25 77,25 77,34 77,26
berkualitas masyarak Hidup
dan at
berbudaya Tingkat Kearifan Budaya Lokal % 25,56 30,14 39,45 73,95 49,7 84,75 59,9 88,6 69,22
Meningka
Persentase
tnya
Tingkat
2 kearifan % 25,56 30,14 39,45 73,95 49,7 84,75 59,9 88,6 69,22
kearifan
budaya
budaya lokal
lokal
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63,65 69,87 63,95 65,56 64,25 66,42 64,55 66,42 64,85

Meningkat Meningka Tingkat


nya Daya tnya Penganggura % 5,37 6,61 5,17 5,29 4,97 4,54 4,77 9,57 4,57
2 Saing kualitas n Terbuka
Masyaraka 3 daya
Tingkat
t saing
Partisipasi
tenaga % 63,65 69,87 63,95 65,56 64,25 66,42 64,55 66,42 64,85
Angkatan
kerja
Kerja

II. 152
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
Persentase
Tenaga Kerja
yang
% 65 83,88 70 70 80 87,5 85 74 90
bersertifikat
kompetensi

Angka Kemiskinan % 4,82 4,62 4,76 4,14 4,67 3,98 4,6 4,34 4,53
Menurun Angka
% 4,82 4,62 4,76 4,14 4,67 3,98 4,6 4,34 4,53
nya Kemiskinan
4 angka Persentase
kemiskin Penduduk % 19,95 18,27 19,07 16,81 18,19 13,8 17,32 16,15 16,45
an Miskin
Meningka
tnya
perlindun Persentase
5 gan Penanganan % 88 8,514 91 99,8 94 100 97 99,61 98
sosial PMKS
masyarak
at
Tingkat Partisipasi Masyarakat % 70 79,74 71 72 73 75
Persentase
Meningka
Tingkat
tnya % 70 79,74 71 81,64 72 82,17 73 80,61 75
partisipasi
kapasitas
masyarakat
pemberd
Indeks
6 ayaan
Pembanguna
masyarak
n Gender
at dalam Poin 96,41 95,69 96,73 95,82 97 95,55 97,24 95,55 97,56
(IPG)
pembang
unan

MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL


UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
SEMARANG MELAYANI
3 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai > 64 67,18 > 66 68,86 > 68 69,46 > 70 69,46 > 72

II. 153
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
Indeks
Reformasi
Nilai > 64 67,18 > 66 68,86 > 68 69,46 > 70 69,46 > 72
Birokrasi

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Angka
79 78,88 81 83,25 83 83,81 85 86,68 87
Indeks

Opini /
Opini BPK Predika WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Terwujudn Terwujud t
ya Tata nya
Kelola birokrasi
Pemerinta 7 yang Hasil
han Yang bersih Evaluasi
SAKIP/
Baik Dan dan
Tingkat
Melayani melayani Nilai /
Akuntabilitas 68,12 /
Predika 57/ CC 60,28 / B 60 / B 67,92 / B > 60 /B > 70 / BB 68,12 / B > 80 / A
Kinerja B
t
Penyelengga-
raan
Pemerintahan
Daerah

Nilai dan >3 / ST 3,4142 >3 / ST 3,4142 >3 / ST 3,4142 >3 / ST 3,4395 >3 / ST
status kinerja
Pemerintah
Daerah ( Nilai Nilai
EKPPD ) ST ST ST ST ST ST ST ST ST

Terwujudn Persentase Penurunan Gangguan


4 Persen 41,4 46,32 43 46,32 44,8 44,17 46,8 39,04 48,8
ya Keamanan dan Ketertiban

II. 154
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
kondusivit Meningka
as wilayah tnya
kualitas
ketentra
man dan Angka kejadia
8 2.053 1.628 1.997 1.443 1.934 1.151 1.866 1.330 1.793
ketertiba Kriminalitas n
n
masyarak
at

MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS


DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
SEMARANG TANGGUH

Persentase Wilayah Kota Yang


Persen 68,63 74,83 75,61 78,30 82,17 90,83 86,36 99,57 91,77
Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan

Persentase
pelaksanaan
Terwujud
program Persen 24 33 46 46 65 72 77 68 96
Terwujudn nya tata
pengembanga
ya ruang
9 n kawasan
Pembangu yang
nan Kota berdaya Persentase
yang guna kesesuaian Persen 81 81 82 82 83 95,59 84 95,89 85
5
Tangguh, tata ruang
Produktif,
dan Persentase
Berkelanju Meningka
kawasan
tan tnya Persen 4,69 4,6 4,37 4,37 4,05 4 3,73 1,3 3,4
banjir dan
kinerja
rob
10 pelayana
n titik/ru
infrastru Jumlah
as
ktur kota titik/ruas 6 5 5 5 4 4 3 3 2
rawan
rawan macet
macet

II. 155
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
Terwujud
nya
Indeks
lingkung
Kualitas Nilai
11 an hidup 47 50,93 49 51,94 51 65,33 53 66,05 55
Lingkungan indeks
yang
Hidup (IKLH)
berkualit
as
Terwujud
nya
sarana
dan Persentase
prasaran lingkungan
12 Persen 92,43 91,5 95,17 94,76 97,9 96,67 100 96,2 100
a dasar permukiman
permuki sehat
man yang
berkualit
as
Meningka
tnya
Indeks Resiko Nilai
13 ketanggu 172,96 124,72 161,92 120,75 150,88 113,83 139,84 113,83 128,8
Bencana indeks
han
bencana
MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS
KEUNGGULAN LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF
SEMARANG BERDAYA SAING
Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,81 6,7 5,98 6,52 6,16 6,86 6,33 6,86 6,5
Meningkat
6 nya daya Meningka
Juta
saing 14 tnya nilai Nilai investasi 15.935.00 20.594.93 17.506.00 27.549.27 18.699.00 36.534.7 20.543.00 21.842.47 21.924.00
Rupiah
perdagan 0 6,36 0 9,00 0 09,11 0 2,40 0

II. 156
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan
perekonom gan dan
ian Daerah jasa
Kontribusi
unggulan
kategori-
kategori yang
terkait
dengan % 31,13 31,13 31,2 31,19 31,27 30,74 31,34 30,74 31,41
perdagangan
dan jasa
terhadap
PDRB

Nilai Ekspor US$ 1.277.890 1.826.171 1.339.164 1.163.718 1.400.434 1.101.47 1.461.712 3.034.697 1.522.987
.977 .393 .982 .499 .987 8.622 .992 .636 .000

Persentase
peningkatan
% 7 7,8 7,5 14,83 8 26,63 8,5 -59,56 9
kunjungan
wisata

Meningka Kontribusi
tnya kategori
Produktiv Industri
15 % 27,38 27,81 27,42 27,62 27,46 27,44 27,5 27,44 27,54
itas Pengolahan
Ekonomi terhadap
Lokal PDRB

II. 157
Indika 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
Tujuan tor Sasaran Satuan
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
Tujuan

Jumlah
wilayah
produk
unggulan Jumlah 2 2 5 4 6 6 7 6 7
daerah
(Sentra/Keca
matan )

II. 158
2.3.1. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun
2021
Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran kinerja daerah
atau kondisi masyarakat yang belum ideal akibat adanya kesenjangan antara
perencanaan dan realisasi pembangunannya. Dalam menyelesaikan hal tersebut
tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi
masyarakat yang belum ideal di waktu yang akan datang. Analisis isu strategis
merupakan sebuah jawaban dimana dapat menghasilkan rumusan isu yang
bersifat adaptif dan solutif untuk mengatasi permasalahan – permasalahan suatu
daerah. Di sisi lain, isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.
Perumusan permasalahan dan isu – isu strategis Kota Semarang dibagi
menjadi 2 komponen yaitu Business As Usual (BAU) dan Corona Effect (CE).
Komponen BAU berisi bahasan permasalahan dan isu yang teridentifikasi dari
situasi normal di Kota Semarang, sedangkan komponen Corona Effect (CE) berisi
bahasan permasalahan dan isu yang baru muncul atau teridentifikasi sejak
pandemi Corona Virus Disease (COVID) melanda Kota Semarang mulai pada bulan
Maret 2020. Kedua komponen tersebut sama – sama harus terakomodasi dalam
pembahasan agar menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan
solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasikan melalui
data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di
Kota Semarang, Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak
semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasikan
sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang
adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti
halnya angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya,
meskipun secara capaian tidak terjadi kinerja kurang.
Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta
memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai
dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka
permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1) Masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM
dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi
sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor
formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih
perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu : belum
optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi
Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk
koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam
kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan
Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi
MICE.
2) Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih cukup
tingginya angka pengangguran. Ditambah dengan adanya dampak Covid-19
yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran
baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan
sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia. Angka kemiskinan
di Kota Semarang termasuk yang terendah. Meskipun angka kemiskinan

II. 159
(versi BPS : 3,98% dengan jumlah warga miskin 2019 sebanyak 72.000 jiwa
dan versi BDT Kemensos : 13,8% dengan jumlah warga miskin sebanyak
229.564 jiwa atau 68.248 KK) terus menunjukkan kinerja yang positif,
namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19,
maka jumlah penduduk miskin berpotensi akan dapat meningkat. Sehingga
diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses
kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan
perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas
lingkungan permukiman.
3) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu
ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan,
pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan
memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru. Beberapa akar
permasalahan dari kondisi tersebut, antara lain: Belum optimalnya kualitas
pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan pendidikan
karakter serta pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh, kualitas mutu
pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya
pendidikan non formal; masih belum optimalnya layanan kesehatan di
semua tingkatan; masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum
mencapai sasaran (Hipertensi dan Diabetes Militus); masih terdapat balita
stunting; masih cukup tingginya angka konfirmasi positif Covid-19; serta
belum optimalnya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam
pembangunan.
4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
yang belum optimal, terutama untuk mengantisipasi adaptasi kebiasaan
baru (new normal) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,
dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana
pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus
beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam penyelenggaraan pelayanan
publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, perubahan regulasi dalam
perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta masih adanya potensi
intolerasi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar masih belum memadai yang memperhatikan aspek
keberlanjutan dan risiko bencana. Akar permasalahan yang masih muncul
yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun;
waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan
kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah
yang perlu ditingkatkan, terutama

Selain memperhatikan permasalahan yang dirumuskan dari data dan informasi


yang sudah ada, dalam perumusan prioritas pembangunan daerah harus juga
memperhatikan isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Penanganan dampak pandemi Covid-19
Pandemi COVID-19 merupakan kejadian tidak terduga yang dialami Kota
Semarang maupun daerah-daerah lain yang telah menyebabkan kerugian
besar bagi daerah. Adanya pandemi ini juga merupakan ujian bagi
ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi krisis. Ini dikarenakan upaya
mitigasi yang dilakukan lebih banyak berfokus pada penanganan bencana
seperti banjir dan rob serta longsor. Melihat angka kasus penularan yang
masih terjadim dapat dikatakan bahwa Kota Semarang tidak siap
menghadapi krisis yang terjadi akibat pandemi. Ketidaksiapan ini

II. 160
diperlihatkan dari keterbatasan sarana prasarana kesehatan dalam
menampung lonjakan pasien yang harus menerima perawatan khusus.
Selain itu, kegagalan dalam mencegah dan menekan penyebaran virus
sangat cepat agar tidak semakin meluas juga mengindikasikan
ketidaksiapan daerah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Karena
itu, upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar kota
mampu bertahan pada kondisi pandemi dan segera keluar dari kondisi krisis
tersebut.
Jika melihat kasus pandemi COVID-19 dari kerangka ketahanan
kota/daerah, dimensi kepemimpinan dan kelembagaan memiliki peran yang
sangat penting dalam penanganan pandemi. Setiap langkah dan segala
bentuk penanganan pandemi membutuhkan keterlibatan kepemimpinan
dan kelembagaan yang memadai, karena tanpa hal tersebut seluruh upyaya
penanggulangan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu menyiapkan struktur
kelembagaan dan kepemimpinan yang baik sangat penting bagi daerah
khususnya dalam penanganan pandemi. Sejak kemunculan kasus pertama
COVID-19 di Kota Semarang, pemimpin daerah (dalam hal ini walikota)
secara tanggap membentuk lembaga yang ditugaskan dalam penanganan
pandemi COVID-19 di Kota Semarang yang kemudian disebut dengan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Semarang. Gugus tugas
tersebut melibatkan seluruh instansi pemerintah baik secara vertikal
maupun horizontal termasuk dengan melibatkan masyarakat hingga pada
level rumah tangga (household). Pelibatan masyarakat dalam upaya
penanganan COVID-19 di Kota Semarang ini juga sejalan dengan kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran atau
penularan COVID-19 di masyarakat Kota Semarang. Kebijakan yang
dimaksud adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM. Berbeda
dengan daerah lain, Semarang menjadi salah satu kota yang tidak
menerapakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam
memerangi penyebaran virus corona. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota
Semarang memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah seperti DKI
Jakarta yang menerapkan PSBB terutama dari karakteristik
masyarakatnya. Tidak semua penduduk Kota Semarang memiliki cukup
tabungan (baik uang ataupun pangan) untuk bertahan hidup apabila
kebijakan seperti PSBB hingga lockdown sekalipun diterapkan di Kota
Semarang. Mengingat bahwa pandemi ini menyebabkan guncangan (shock)
yang cukup berat bagi masyarakat maupun daerah, sehingga pemilihan
kebijakan yang tepat akan membantu daerah meningkatkan ketahanannya
dalam menghadapi pandemi.
Tabel 2.101.
Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Bulan Maret s/d Juni 2020
No Kecamatan Maret April Mei Juni Jumlah
1 Semarang Tengah 2 13 3 57 75
2 Semarang Utara 3 3 12 72 90
3 Semarang Timur 2 10 12 59 83
4 Semarang Selatan 0 9 4 77 90
5 Semarang Barat 3 13 4 96 116
6 Gayamsari 0 2 27 102 131
7 Candisari 2 10 5 49 66
8 Gajahmungkur 4 22 4 34 64
9 Genuk 0 6 9 87 102
10 Pedurungan 5 14 19 163 201
11 Tembalang 4 19 8 138 169

II. 161
No Kecamatan Maret April Mei Juni Jumlah
12 Banyumanik 2 23 12 87 124
13 Gunungpati 2 8 3 60 73
14 Mijen 0 3 4 16 23
15 Ngaliyan 2 11 11 63 87
16 Tugu 0 3 0 26 29
JUMLAH 31 169 137 1186 1523

Gambar 2.14
Peta Sebaran Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Bulan Maret s/d Juni
2020

Tabel 2.102.
Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Bulan Maret s/d Juni 2020
NO KECAMATAN MARET APRIL MEI JUNI JUMLAH
1 Semarang Tengah - 4 7 15 26
2 Semarang Utara - 1 6 18 25
3 Semarang Timur - 4 7 22 33
4 Semarang Selatan - 6 3 32 41
5 Semarang Barat - 8 8 36 52
6 Gayamsari - 1 3 72 76
7 Candisari - 7 6 13 26
8 Gajahmungkur - 14 10 13 37
9 Genuk - 2 6 32 40
10 Pedurungan - 6 10 63 79
11 Tembalang 1 4 16 58 79
12 Banyumanik - 13 14 44 71
13 Gunungpati - 5 5 32 42
14 Mijen - 2 3 9 14
15 Ngaliyan - 5 9 36 50
16 Tugu - 1 1 9 11
JUMLAH 1 83 114 504 702

II. 162
Gambar 2.15
Peta Sebaran Kasus Sembuh Covid-19 Bulan Maret s/d Juni 2020

Tabel 2.103.
Jumlah Kasus Meninggal Covid-19 Bulan Maret s/d Juni 2020
No Kecamatan Maret April Mei Juni Jumlah
1 Semarang Tengah 2 2 0 9 13
2 Semarang Utara 2 0 1 9 12
3 Semarang Timur 1 3 1 9 14
4 Semarang Selatan 0 0 0 6 6
5 Semarang Barat 1 0 0 4 5
6 Gayamsari 0 0 1 10 11
7 Candisari 0 0 1 7 8
8 Gajahmungkur 2 1 0 0 3
9 Genuk 0 1 1 10 12
10 Pedurungan 1 2 1 17 21
11 Tembalang 0 0 1 9 10
12 Banyumanik 0 0 1 8 9
13 Gunungpati 0 0 1 0 1
14 Mijen 0 0 1 0 1
15 Ngaliyan 0 1 0 3 4
16 Tugu 0 0 0 3 3
JUMLAH 9 10 10 104 133

II. 163
Gambar 2.16
Peta Sebaran Kasus Sembuh Covid-19 Bulan Maret s/d Juni 2020

Kebijakan PKM yang ditetapkan pemerintah tentu tidak serta merta hanya
memikirkan aspek kesehatan masyarakat, namun penetapan kebijakan
tersebut juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat
terutama selama masa pandemi dari sisi ekonomi masyarakat dengan
harapan daerah akan menjadi lebih berketahanan atau tangguh baik aspek
kesehatan, ekonomi maupun kesejahteraannya. Karena itu, dimensi
kelembagaan dan kepemimpinan ini menjadi lead sector yang kemudian
akan mempengaruhi ketahanan dalam dimensi/aspek lainnya seperti
kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi dalam membangun ketahanan Kota
Semarang selama masa pandemi.
Dampak utama yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 adalah
dampak terkait kesehatan. Penanganan COVID-19 di Kota Semarang
menerapkan setidaknya dua skema dengan memperhatikan pedoman dari
Kemenkes dan BNPB. Skema pertama diperuntukkan bagi pasien dengan
gejala ringan, maka penanganannya adalah melakukan isolasi mandiri di
rumah selama memungkinkan dan akan mendapatkan pelayanan
kesehatan melalui media telemedicine. Skema kedua diperuntukkan bagi
pasien dengan gejala sedang hingga berat (kritis) maka diwajibkan menjalani
isolasi dan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Upaya penanganan
COVID-19 di Kota Semarang juga dilakukan dengan pendekatan berbasis
komunitas dengan melibatkan masyarakat atau komunitas dalam
memperkuat pertahanan pencegahan penyebaran virus penyebab COVID-
19. Strategi tersebut dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas di tingkat
RW yang beranggotakan sejumlah anggota masyarakat dari daerah yang
bersangkutan. Strategi tersebut juga merupakan bagian sekaligus bentuk
dukungan terhadap program penanganan COVID-19 berbasis masyarakat
yang dirumuskan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang disebut
dengan “Jogo Tonggo”. Dengan kekuatan bergerak bersama-sama dalam
menangani penyebaran virus corona ini memperkuat ketahanan komunitas
selama masa pandemi.

II. 164
Di sisi lain, akibat pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya Indonesia
tapi juga dunia, telah menimbulkan guncangan hebat dalam perekonomian
nasional dan global. Dengan terganggunya perekonomian global dan
nasional, maka perekonomian daerah juga tidak dapat terlepas dari
imbasnya. Perekonomian Kota Semarang yang mengalami pelambatan pada
semester awal 2020 juga merupakan imbas dari adanya pandemi COVID-19.
Pelambatan ini hampir terjadi pada seluruh sektor usaha di mana sektor
transportasi diperkirakan menjadi sektor yang paling terdampak. Sebagai
Kota Perdagangan dan Jasa, perkembangan dan kontribusi sektor
perdagangan dan jasa juga berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan
ekonomi daerah karena gangguan yang ditimbulkan akibat pandemi. Untuk
mempertahankan kondisi perekonomian agar dapat tetap berlangsung
namun tetap aman dari penularan COVID-19 yang semakin meluas,
pemerintah membatasi aktivitas pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain
itu, pemberian insentif seperti relaksasi pajak serta pemberian bantuan
sosial disiapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial (social
safety net). Ini merupakan upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah
Kota Semarang untuk meningkatkan ketahanan daerah khususnya dalam
aspek ekonomi.

2. Isu Strategis Pembangunan Daerah


Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang
serta dengan memerhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat
dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2021
sebagai berikut:
1) Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha
diprioritaskan pada upaya-upaya untuk :
meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan
lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan
sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil
dan mikro terutama yang terdampak oleh COVID-19, peningkatan
kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi
wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha
bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta
pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu
bersaing dipasar internasional.
2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan
pada upaya-upaya untuk :
- meningkatkan kualitas pendidikan dengan lingkup pendidikan dasar,
pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusi dan pendidikan non
formal;
- meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan
kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga
dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan preventif,
serta peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat,
pencegahan serta penanganan stunting.
- menurunkan angka pengangguran dengan cara meningkatkan
kualitas daya saing tenaga kerja dan jaringan ketenagakerjaan,
melalui sertifikasi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja,
terutama untuk lanjutan penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan warga
terdampak COVID-19.

II. 165
- meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpatisipasi untuk
pembangunan daerah dengan lingkup cara penguatan pemberdayaan
gender serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3) Kemiskinan dan pengangguran, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan dengan lingkup
cara menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan
bagi warga miskin; memperkuat jaring Pengaman Sosial, terutama untuk
warga terdampak COVID-19; meningkatkan perlindungan sosial melalui
kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas
sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin
dengan cara penguatan kelembagaan dan penguatan kampung tematik,
e-Waroeng.

4) Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk :


- meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi
yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan
perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam
kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja
pemerintah daerah dengan penguatan akuntabilitas dan penguatan
kualitas dokumen perencanaan.
- memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas
pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan
kemudahan investasi di Kota Semarang.
5) Peningkatan infrastruktur, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk
membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara
peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi
titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan
infrastruktur wilayah.

2.4 INOVASI DAERAH


Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian
pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat
diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah
dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104.
Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan
NO Inovasi Gambaran Inovasi
INOVASI PERENCANAAN
1 e-POKIR e-POKIR merupakan sistem dimana anggota DPRD
memasukkan usulan dan dapat memantau perkembangan
usulannya. Masyarakat yang mengusulkan Pokir ke DPRD
juga dapat memantau. E-POKIR dapat menjamin keterbukaan
dan akuntabilitas terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran
2 Live streaming Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara
Musrenbang langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang.
Tingkat Kota Siaran langsung Musrenbang juga bisa disaksikan melalui
videotron Pemerintah Kota Semarang.

II. 166
NO Inovasi Gambaran Inovasi
3 Perencanaan Perencanaan berbasis spasial mengintegrasikan SIMPERDA
berbasis spasial dengan data spasial yang divisualisasikan dalam bentuk
webgis untuk menyediakan data dan informasi yang berguna
dalam proses perencanaan.
4 Integrasi Sistem Pemerintah Kota Semarang mengembangkan sistem yang
Perencanaan, terintegrasi mulai dari perencanaan (SIMPERDA),
Penganggaran dan penganggaran (SIMANGGARAN) serta evaluasi (SIMMONEV).
Evaluasi Sistem-sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem
penatausahaan APBD.
5 Alokasi anggaran Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan
untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (dedicated)
Musrenbang untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang
Kelurahan Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.

6 Keterbukaan Untuk meningkatkan transparansi, APBD dapat diakses


informasi pada secara terbuka secara online dan offline. Informasi dapat
tempat publik diakses di Pusat Informasi Publik (PIP).

7 Gerbang Hebat Gerbang Hebat adalah kependekan dari Gerakan Bersama


Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui
Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama
Masyarakat. Gerbang Hebat merupakan gerakan terpadu
untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan
memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada.
8 Situation room Situation room digunakan untuk memantau situasi Kota
Semarang. Di ruangan tersebut terdapat smart table, ruang
diskusi, Call Center, dan ruang monitoring CCTV.
9 Kampung Tematik Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah
administrasi kelurahan yang menunjukkan
jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi
lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan
masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan
memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
10 Smart City Untuk pengembangan menuju Kota Cerdas, telah disusun
Rencana Induk Semarang Kota Cerdas yang diintegrasikan
dengan dokumen perencanaan. Semarang Smart City dapat
diakses pada portal smartcity.semarangkota.go.id.
11 SiPU (SIM Jalan) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
jalan di Kota Semarang, dikembangkan SIM Jalan yang
memuat data jalan dan historis pembangunan/rehablitasi
jalan yang ada. Data disajikan dalam bentuk visual, tabular
dan berbasis spasial (peta).
12 SiPU (SIM Untuk melihat kondisi eksisting serta rencana pengembangan
Pedestrian Jalan) pedestrian jalan, dikembangkan SIM Pedestrian yang memuat
data visual, peta (spasial) dan data teknis.
13 Lapor Hendi Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, dikembangkan complaint handling system
melalui Lapor Hendi, dimana masyarakat dapat melaporkan
dan memantau permasalahan pembangunan yang ada.

14 One Map Website yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik
Semarang yang dapat diakses dan diunduh publik sebagai data spasial
dasar yang wajib digunakan oleh seluruh stakeholder terkait
di Kota Semarang.
15 Aplikasi Satu Data Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data-data
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang
INOVASI PEMBANGUNAN
16 Ijus Melon Ijus Melon merupakan Ijin Usaha Mikro Melalui Online, yang
dapat diurus dalam waktu 4 menit, sehingga memberi

II. 167
NO Inovasi Gambaran Inovasi
kemudahan bagi masyarakat yang akan mengajukan ijin
usaha mikro.
17 Kredit Wibawa Kredit Wibawa adalah kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara.
Kredit Wibawa merupakan kredit tanpa agunan untuk usaha
mikro dengan bunga 3% per tahun.
18 Call Center 112 Untuk kedaruratan, warga Kota Semarang dapat menghubungi
112 untuk mendapatkan layanan kedaruratan.
19 Kebijakan cashless Untuk mendukung terwujudnya cashless society, maka
pada layanan dikembangkan Kartu Semarang Hebat yang bisa digunakan
publik untuk transaksi non tunai dengan diskon di berbagai
merchant dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota
Semarang. Pembayaran non tunai juga dikembangkan untuk
bis Trans Semarang dengan berbagai vendor penyedia (OVO,
GoPay, TCash, Yap!)
20 Universal Health Pemerintah Kota Semarang memberikan jaminan kesehatan
Coverage gratis rawat inap di Rumah Sakit kelas 3 bagi seluruh warga
Kota Semarang.

21 Konsultasi Dokter Konter adalah sistem pemberian informasi kesehatan secara


Gratis gratis kepada masyarakat melalui telepon dan WhatsApp.

22 Ambulans dan Untuk kegawatdaruratan, warga Kota Semarang dapat


Motor Hebat mengakses layanan Ambulans Hebat dan Motor Hebat secara
Gratis.

23 Co-Working Space Untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam


gratis pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Semarang
mengembangkan Semarang Digital Kreatif (SDK) yang
merupakan co-working space yang dapat dimanfaatkan secara
gratis untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif.
24 Integrasi CCTV Pengadaan dan pemasangan 1 CCTV untuk 1 RT di seluruh
sampai ke RT wilayah Kota Semarang yang terintegrasi dengan situation
room secara realtime.
25 1 (one) klik Sistem simulasi perizinan berbasis spasial mandiri tanpa
investasi harus hadir ke OPD terkait.
26 Lek Paijo (Layanan Aplikasi cetak mandiri Salinan PBB, BPHTB serta tanda lunas
Elektronik Pajak PBB.
Daerah melalui
Sistem Informasi
Jaringan Online )
27 LAYANAN SIAGA Layanan SIAGA merupakan layanan Gratis yang dapat
(SIAP KAWAL dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan
KELUARGA) belum ada sebelumnya. Layanan ini terintegrasi dengan
Puskesmas dan Call Center 1500-132 dengan Aplikasi
PERIKSA-IN (Pelayanan Resiko Kesehatan Intervensi). Adapun
jenis layanan yang diberikan antara lain Home Care,
Penjemputan Pasien, Intervensi Lanjut Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Merujuk, P3K
dan Pengobatan Gratis.
28 PUSTAKA Fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk berobat ke
(Puskesmas Tanpa Puskesmas tanpa harus menunggu antrian. Masyarakat hanya
Antrian) cukup melakukan pendaftaran melalui SMS/WA ke Nomor
Puskesmas yang dituju, Pasien selanjutnya akan
mendapatkan nomer antrian dan jam kedatangan. Pada hari
yang di tentukan, pasien menuju Customer Services untuk
melakukan konfirmasi kedatangan dan langsung menuju
poliklinik pemeriksaan.
29 GIAT (GERAKAN dengan pendekatan "5 SEKAWAN" merupakan upaya bergerak
IBU ANAK SEHAT) bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu
dan anak, untuk mencegah kematian ibu anak di Kota
Semarang, dengan melibatkan: 1. Masyarakat; 2. Organisasi
Profesi; 3. Puskesmas; 4. Rumah Sakit; 5. Lintas
Sektor/Swasta.

II. 168
NO Inovasi Gambaran Inovasi
30 KOMUKKU Merupakan upaya promotif dan preventif penurunan Kematian
(Komunikasi Ibu di Kota Semarang melalui pendekatan Service Oriented
Kesehatan Ibu) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Media
Dalring (Dalam Jaringan), yang terdiri dari: 1) Aplikasi Sayang
BUnda; 2) Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp; 3)
Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial
Instagram dan Youtube.
31 Si Lampah Aplikasi pelaporan masyarakat khususnya mengenai sampah
yang terjadi di lokasi sekitar masyarakat yang melapor. Secara
khusus aplikasi ini memanfaatkan geo tagging yang melekat
dalam smartphone .
32 LEGO Digital Legalisasi Online Digital Dokumen Kependudukan

33 Lumpia (Layanan Penyelenggaraan layanan pengurusan, penerbitan dan


Urus Mandiri Paket digitalisasi dokumen kependudukan dengan sistem paket (satu
Integrasi kali pengurusan, dokumen mendapatkan 2, 3, atau 4 dokumen
Administrasi terkait).
Kependudukan)
Dukcapil
34 Klinik “APEL” merupakan bentuk implementasi pendekatan Whole of
(Anak, Perempuan Government (WoG) dimana fungsi-fungsi pelayanan
dan Lansia) diintegrasikan satu atap secara koordinatif dan heterarkis.
35 “Si Kingkong” Solusi Kesinambungan Asuhan Pasien Pasca Rawat Inap Dan
Percepatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan.
36 JEMPOL TIGER Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis JEMPUT BOLA
JAPRI (Jemput yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) dan
Bola Tim Gerak Tim Gerak Cepat (TIGER CEPAT) Disdukcapil kepada
Kerja Cepat dan penduduk berkebutuhan khusus (difabel, panti jompo, panti
Responsif) sosial dan orang sakit) atas pelaporan dan permohonan dari
pihak keluarga dan instansi terkait yang berwenang.
37 Sistem Informasi Peralatan inventarisasi dan pemantauan aset titik lampu dan
Geografis Lampu KWH meter PJU di Kota Semarang.
Jalan (PJU)
38 Lapor PJU Pengaduan lampu jalan di lingkungan masyarakat dan jalan
protokol dan ditindaklanjuti dengan SOP 2 hari kalender
39 KB Perusahaan Meningkatkan pelayanan KB kepada buruh pabrik agar
mendapatkan pelayanan KB tanpa meninggalkan tempat
kerja.
40 KB Online Memberikan informasi pelayanan KB melalui media Online
41 Puskesmas 5G Layanan puskesmas yang Gak Ribet (buka sampai sore, Gak
Antri (dengan layanan PUSTAKA), Gesit (paperless), Gratis
(bagi masyarakat dengan KTP Kota Semarang), dan Go
Cashless (bayar menggunakan Go Pay)
42 Si Imut Pengurusan perizinan secara online melalui aplikasi Sistem
Izin Investasi Mudah dan Terpadu (Si Imut), saat ini pelayanan
di sistem tersebut telah bertambah menjadi 29 layanan
43 Pilot project Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan
Pembangkit Listrik memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik
Tenaga Bayu dengan kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat
(Angin)
44 Pengolahan Proses pemanfaatan gas methan yang dihasilkan oleh sampah
Sampah menjadi di TPA Jatibarang menjadi energi listrik dengan kapasitas
Energi Listrik produksi 0,8 MW yang dibeli oleh PT. PLN.
(PSEL) Land Fill
Gass
45 Converter Kit CNG Pemasangan converter kit yang bisa menjadikan bahan bakar
untuk Bus Trans bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar
Semarang 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
46 SANG PISANG Upaya promotif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan
(SAyaNGi dan Bayi serta Stunting di Kota Semarang melalui keterlibatan
damPingi Ibu dan masyarakat, pengusaha dan Rumah Sakit, yang terintegrasi
Anak Kota dengan inovasi kesehatan lainnya (Ambulans HEBAT, UHC,
SemaRANG) Jampersal), serta Aplikasi Sayang Bunda, Jawil Bumil/ Bufas
dengan WhatsApp, Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/ Nifas
melalui media Sosial Instagram dan Youtube

II. 169
NO Inovasi Gambaran Inovasi
47 Smart Lighting Inovasi untuk mengatur penggunaan lampu PJU melalui
sistem informasi
48 Pemasangan panel Inisiatif untuk menggunakan panel surya sebagai sumber
surya di instansi tenaga listrik di kantor instansi pemerintah
Pemerintah Kota
49 Kawasan kuliner Pengembangan Kawasan di Jalan Depok sebagai lokasi kuliner
Jalan Depok di malam hari
50 e-retribusi PKL Pembayaran retribusi jasa pada pedagang di pasar dan PKL
dan Pedagang yang terdaftar melalui non tunai.
Pasar
51 Ijus Melon jilid 2 Pengembangan dari Ijus Melon (Ijin Usaha Mikro Melalui
(Integrasi Jaringan Online) yang sudah ada menjadi Ijus Melon 2 (Integrasi
Usaha Mikro Jaringan Usaha Mikro Melalui Online) yang merupakan sistem
Melalui Online) untuk mengintegrasikan data UMKM untuk kepentingan
pemberdayaan UMKM

II. 170
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

BAB 3
Struktur Anggaran RKPD 2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 1.960,53 Milyar
Pajak Daerah

Rp. Rp. 129,36 Milyar


2.528,27 Retribusi Daerah
Milyar

Hasil Pengel. Kekayaan


Rp.39,35 MilyarDaerah Dipisahkan
Rp.
131,31
Milyar
Lain2 Pendapatan lain2 PAD sah
Daerah yg Sah Rp. 399,04 Milyar

Rp.
2.424,90
Milyar

Pendapatan Transfer Rp.


110
,0
Mily 6 Rp. 631,37 Milyar
ar
Pendapatan Transfer
Antar Daerah

Rp.
1.793,53 Milyar
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

Belanja Tidak Terduga

Rp. 50
Milyar

Rp.
975,80
Milyar
Rp.
3.969,92 Belanja Modal
Milyar
Belanja Operasi
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam


beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan,
khususnya untuk tahun 2021. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut
selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2021 yang menjadi landasan
dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.
Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta
keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Semarang untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021, maka perlu diuraikan tentang
berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama
yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi
makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan
indeks ketimpangan (indeks gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan
pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan
prioritas di tahun 2021.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota
Semarang, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian
global. Pertumbuhan ekonomi global 2021 diasumsikan masih lambat dan penuh
ketidakpastian yang dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan
ekonomi. Adapun beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi global sebagaimana dipaparkan dalam RKP 2021 digambarkan sebagai
berikut:

Gambar 3.1
Lingkungan Strategis Global 2021

Secara umum, arah kebijakan ekonomi tahun 2020-2021 diarahkan pada


upaya penguatan pertumbuhan ekonomi domestik yang berkualitas dan
berkelanjutan. Dalam jangka menengah, prospek pertumbuhan ekonomi Nasional
sebagaimana diputuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
atau RPJMN 2020-2024, salah satu asumsi makro yang ditetapkan yakni target
pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5 – 5,5% pada 2020-2021 melalui transformasi
struktural.
Arah kebijakan ekonomi di tingkat provinsi Jawa Tengah lebih fokus pada
kemudahan dalam perizinan, insentif kepada investor, peningkatan SDM, tanpa
melupakan kearifan lokal dan lokal potensi daerah. Pemerintah Provinsi Jateng
mentargetkan pertumbuhan ekonomi Jateng 3,8 – 4,8% di tahun 2021.

III. 1
Disisi lain arah kebijakan perekonomian di tahun 2020-2021 Kota Semarang
harus berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 11 tahun 2017 tentang
Perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota
Semarang di akhir tahun 2021 mencapai 5,0 – 6,0 %. Sejalan dengan target ekonomi
tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2021
dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Semarang
yang fokus pada Perwujudan Semarang Hebat! Yang merupakan akronim dari
Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur fisik),
Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Fokus kerja tersebut ditandai dengan
capaian dari 10 indikator Hebat, antara lain: Laju Pertumbuhan Ekonomi,
Kontribusi kategori yang terkait dengan perdangan dan jasa-jasa terhadap PDRB,
kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB, nilai investasi, persentase
kawasan banjir dan rob, IPM, IPG, Angka kemiskinan, TPT dan Indeks Reformasi
Birokrasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020-2021
Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah
perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan
geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak
negara. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2019
yang tetap tumbuh di atas 5% atau lebih tepatnya tumbuh 5,02 persen (y-on-y).
Dengan pertumbuhannya yang masih di atas 5% ini menunjukkan resiliensi
perekonomian domestik karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi
pemerintah, serta investasi.
Sebelumnya Pemerintah Pusat telah mentargetkan pertumbuhan ekonomi
tahun 2020 sebesar 5,3% dengan asumsi masih adanya perlambatan ekonomi yang
dipengaruh pasar global akibat tensi perang dagang AS-Tiongkok. Namun dengan
adanya force majeure pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada
pertumbuhan ekonomi global, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia
berisiko turun dalam 2,3% pada skenario berat dan berlanjut menjadi -0,4% pada
skenario sangat berat. Inflasi diperkirakan sebesar 3,9% pada skenario berat atau
mencapai 5,1% pada skenario sangat berat. Ancaman terhadap stabilitas sektor
keuangan: volatilitas pasar saham, surat berharga, depresiasi Rupiah, peningkatan
NPL, persoalan likuiditas, dan insolvency. Stabilitas sektor keuangan saat ini berada
pada level normal siaga. Pelemahan perekonomian ini akan berdampak ke Rumah
Tangga, UMKM, Korporasi dan Sektor Keuangan.
Di lingkup regional, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019
tercatat sebesar 5,41%, menguat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,31% dan
sudah melampui target RPJMD Prov. Jateng 2018-2023. Di lain pihak Bank
Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,4-
5,8% dengan inflasi terjaga pada kisaran 3,0±1% pada 2020. Pemerintah Provinsi
Jateng sendiri sebelum merebaknya COVID-19, optimis memproyeksikan kondisi
perekonomian Jawa Tengah akan semakin meningkat ke depannya hingga mencapai
7% pada tahun 2023. Namun merebaknya Virus Corona atau Covid-19 bakal
membawa dampak besar pada perekonomian di Jawa Tengah, salah satunya karena
total impor Jawa Tengah dari negara-negara yang terkena Covid-19 seperti Cina,
Amerika dan Jepang mencapai sekitar 80%. Hal ini berpotensi melonjaknya harga
kebutuhan konsumsi rumah tangga karena kelangkaan barang di pasaran. Di
samping itu perusahaan akan tutup karena tidak ada bahan baku untuk produksi.
Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2019 menembus
angka 6,86%, capaian ini telah melampui target RPJMD Kota Semarang 2016-2021

III. 2
yang mentargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% di akhir tahun 2021. Atas hasil
yang memuaskan ini, sebelum adanya pandemi COVID-19, diasumsikan
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2020 diatas 6,86% dan Pemerintah
Daerah Kota Semarang optimis pertumbuhan ekonomi Kota Semarang akan tembus
6,5 - 7% di tahun 2020-2021 dengan mendongkrak konsumsi, investasi, dan ekspor.
Namun dengan merebaknya epidemi COVID-19, diperkirakan di tahun 2020
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang akan melambat atau stagnan dengan
skenario terburuk -0,53% dengan target LPE di tahun 2021 diangka 4,5 – 5,5%.

Capaian LPE (%) Target RPJMD 2016-2021 (%)

007
007
007 007
007
007 6.7

006 6.52 6.5


6.33
006
006
5.89 6.16
006 006
5.98
006
006 5.81
006 5.69
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 3.2
Capaian LPE disandingkan dengan RPJMD 2016-2021

6.86
LPE Kota SMG LPE Jateng LPE Nasional
007
6.7

6.52
006

007
006

5.89
006

006
5.56

005

5.41
5.31
5.26
5.25

006
005

5.17
5.11

5.07
5.03

5.02
5.01

4.88

005

005
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : BPS & Bappeda Prov.Jateng, 2021

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2013-2019

Dengan rerata 6,34%, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada periode


2013 sampai dengan 2019 selalu berada di atas level pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah dan Nasional. Hal ini cukup relevan karena Kota Semarang selama ini
menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah (≤13%),
terutama dari sisi lapangan usaha pada 3 (tiga) sektor terbesar di Kota Semarang,
antara lain: industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran,
reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

III. 3
Prospek perekonomian Kota Semarang pada tahun 2020 dan 2021
diperkirakan mengalami perlambatan mengingat Kota Semarang menjadi salah satu
Red Zone Area COVID-19 yang ditandai oleh Provinsi Jateng. Pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang di tahun 2020 dan 2021 ditargetkan pesimis berada pada kisaran
3,5 – 4,5 %. Dan 5,0 – 6,0 %.
Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diharapkan meningkat seiring dengan
upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata,
apalagi didukung dengan keberadaan tol trans Jawa dan Bandara Internasional
Ahmad Yani yang secara tidak langung mengubah Kota Semarang yang sebelumnya
hanya sebagai kota transit wisata menjadi kota destinasi wisata.
Selain perbaikan infrastruktur, upaya lain yang dilakukan untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yakni kemudahan perizinan
di kota Semarang sebagai daya tarik para investor untuk berinvestasi di Kota
semarang. Berbagai inovasi juga terus dilakukan, salah satunya dengan cara
bersinergi dengan para pelaku UMKM agar produk unggulannya bisa menjadi
produk ekspor yang diminati pasar internasional. Untuk itu Pemerintah Kota
Semarang berencana akan menggandeng kanal ekspor seperti Pelindo dan Angkasa
Pura agar ekspor di Kota Semarang semakin meningkat.
Dari sisi pengeluaran, peningkatan ekonomi bersumber dari meningkatnya
nilai konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta
pembentukan modal tetap bruto. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha,
diperkirakan akan masih didominasi dari sektor industri pengolahan, konstruksi
serta perdagangan besar dan eceran.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah
adalah dari nilai inflasi. Inflasi Kota Semarang tahun 2019 tercatat sebesar 3,09%
atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang tercatat mencapai 2,76%,
sedangkan inflasi Nasional dan Jawa Tengah tahun 2019 cenderung mengalami
penurunan dibanding tahun 2018. Tahun 2019 inflasi Nasional tercatat 3,02% atau
mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,13%,
sedangkan inflasi Jawa Tengah tahun 2019 tercatat 2,66% atau mengalami
penurunan dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,82%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam
mengendalikan inflasi berdampak positif.

Sumber : BPS Provinsi Kota Semarang, 2019


Gambar 3.4
Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2014 – 2019

III. 4
Nilai inflasi bulanan Kota Semarang di tahun 2019 tercatat cukup fluktuatif,
bahkan pada bulan Februari, September dan Oktober terjadi deflasi sebesar 0,37%,
0,18% dan 0,06% Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 0,39%.
Tekanan inflasi siklus tahunan terjadi pada kelompok bahan makanan serta
kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Perkembangan inflasi bulanan dapat
dilihat pada gambar berikut:

1.2
1
0.8 0.6
0.6 0.47 0.47 0.46
0.34 0.39
0.4 0.22 0.2
0.2 0.36
-0.06
0
-0.2 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

-0.4 -0.18
-0.6 -0.37

2019 2018 2017

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2019


Gambar 3.5
Inflasi Bulanan Kota Semarang Tahun 2019

Proyeksi inflasi Kota Semarang pada tahun 2020 dan 2021 diharapkan akan
tetap terkendali pada kisaran 2,7% +1 sebagaimana target RPJMD Kota Semarang
2016-2021. Faktor utama yang diperkirakan mendorong turunnya laju inflasi
terutama berasal dari kelompok Bahan Makanan, kelompok Transport, Komunikasi
dan Jasa Keuangan, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Beberapa
upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan:
1. Menjaga pasokan komoditas hortikultura di tengah musim kemarau panjang
yang melanda di sebagian besar wilayah Jawa;
2. Meningkatkan fasilitas dan operasional kendaraan umum dengan menambah
jumlah feeder;
3. Rencana membebaskan biaya pendidikan pada sekolah swasta di Kota Semarang
dapat menekan biaya operasional penyelenggara pendidikan yang dapat
mendorong peningkatan inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan
olahraga, saat musim tahun ajaran baru anak sekolah dimulai.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Resiko ketidak pastian ekonomi global turut menyebabkan perlambatan


ekonomi Indonesia, namun faktanya di tahun 2019 ekonomi Indonesia cukup
resilien terhadap resiko tersebut dengan laju ekonomi yang masih di atas 5%,
sebagai akibat tingginya konsumsi domestik dan terkendalinya inflasi.
Adapun risiko tahun 2020-2021, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi
COVID-19 dan label negara maju dari Amerika Serikat pada Indonesia. Dampak
ekonomi yang timbul dari penyebaran Covid-19 ini antara lain penurunan jumlah
wisatawan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah
terjangkit Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor.
Sedangkan dengan pemberian label negara maju, Indonesia diperkirakan akan
kehilangan kemudahan ekspor ke AS, sehingga nilai ekspor menjadi menurun.

III. 5
Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal dan proyeksi ekonomi global
tersebut, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2021 adalah:
• Potensi ancaman perlambatan ekonomi 2020-2021 akibat pandemi COVID-
19;
• Kejadian luar biasa terkait penanggulangan penyebaran virus COVID-19,
mengakibatkan perubahan kebijakan baik di Pusat, Provinsi sampai
dengan Kabupaten/Kota;
• Pengalihan anggaran untuk diprioritaskan pada penanganan pandemi
COVID-19 dapat berdampak pada perlambatan pembangunan daerah;
• Potensi bertambahnya jumlah pengangguran, akibat banyaknya usaha
yang harus tutup sehingga memaksa merumahkan karyawannya;
• Label negara maju dari Amerika Serikat pada Indonesia memberikan
implikasi produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS
sehingga nilai ekspor akan menurun. Selanjutnya adalah tidak lagi
mendapatkan kemudahan dan fasilitas soft loan pinjaman luar negeri,
technical assistance dari negara maju, biaya keanggotaan badan dunia
meningkat, hingga perlakukan dari dunia usaha seluruh dunia yang
berbeda. Implikasinya, biaya sebagai negara maju sangat besar dan
memberatkan keuangan negara maupun ekonomi domestik;
• Potensi ancaman resesi ekonomi 2020-2021 yang menyebabkan
ketidakpastian ekonomi global, sebagai akibat perang dagang AS dan China
yang hingga saat ini belum reda. Kondisi ini akan mempengaruhi harga
komoditas yang makin lesu baik itu ditingkat nasional maupun daerah
termasuk Kota Semarang;
• Perlambatan pertumbuhan ekonomi China, mempengaruhi pertumbuhan
ekspor yang melemah;
• Perang dagang yang memburuk juga dapat menyetir arus modal keluar
(risk-aversion) sehingga berpotensi mendesak bank sentral mengerek suku
bunga acuan. Naiknya suku bunga acuan tentu akan membebani
permintaan domestik, khususnya investasi;
• Potensi kenaikan inflasi tahunan pada komoditas rumah tangga terutama
pada musim Hari Raya Lebaran dan Liburan anak sekolah;
• Potensi gangguan bencana cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu
distribusi barang dan jasa;
• Jumlah angkatan kerja yang besar tidak sebanding dengan ketersediaan
lapangan pekerjaan;
• Investasi yang makin tinggi berpotensi menimbulkan iklim persaingan yang
tidak sehat, salah satunya terjadi kejenuhan pertumbuhan jumlah hotel
sehingga berimbas terhadap tingkat hunian kamar dimasing-masing hotel
di Kota Semarang;
• Konsumsi Pemerintah dan perubahan inventori yang masih rendah
menunjukkan belum tingginya pagu anggaran belanja modal dibandingkan
belanja barang dan jasa. Hal ini menjadi tantangan Kota Semarang, karena
walaupun tidak signifikan pengaruhnya, untuk menstimulus
perekonomian dibutuhkan belanja modal yang produktif;
• Kebijakan pemerintah lain justru ada yang menggerus daya beli seperti
penghapusan subsidi listrik golongan 900 VA, pemangkasan subsidi solar
dari Rp 2.000 per liter menjadi Rp 1.000 per liter, pemangkasan subsidi
LPG 3 kg, serta kenaikan cukai rokok.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek


perekonomian Kota Semarang di tahun 2021 antara lain:

III. 6
• Semarang memiliki potensi dari sisi lokasinya yang berada di tengah jalur
nasional dan regional. Jalur masuknya pun lengkap, mulai dari
Pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans Jawa, Bandara Ahmad Yani, serta
Stasiun Kereta Api;
• Adanya PP No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Peraturan ini
mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan alternatif
pembiayaan pembangunan diluar APBD;
• Adanya Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang percepatan
pembangunan ekonomi di kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak
- Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung,
Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Peraturan ini dapat meningkatkan
daya saing kawasan yang berdampak pertumbuhan investasi;
• Konsistensi dalam pengembangan infrastruktur. Seperti diketahui
ketersediaan infrastruktur penting untuk pertumbuhan dan konektivitas.
Keterbukaan pada investor asing dalam pembangunan infrastruktur
menjadi sangat penting;
• Benar bahwa di satu sisi, pendapatan masyarakat diproyeksikan akan
membaik karena adanya potensi kenaikan harga CPO (crude palm oil),
alokasi bansos dari pemerintah yang meningkat dan kenaikan UMP,
hingga pelonggaran moneter yang akan berdampak positif pada sektor riil;
• Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan
sumber daya manusia dalam bidang keterampilan sehingga menopang
berbagai kegiatan bisnis dalam skala kecil dan mengenah (UMKM). Dalam
hal ini termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan
kinerja bisnis dan mengakses sumber pendanaan dan market place;
• Kota Semarang mulai gencar melakukan reformasi ekonomi dengan
memperbanyak investasi serta pendirian start-up dipermudah aksesnya.
Salah satu caranya adalah dengan menyediakan akses finansial bagi
masyarakat yang ingin jadi pengusaha;
• Komitmen Pemerintah Daerah kota Semarang dalam pengembangan
sektor pariwisata melalui Kampung Tematik dan ekonomi kreatif.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota
Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021 maka prospek perekonomian daerah Kota Semarang adalah
sebagai berikut :
• Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2021 ditargetkan antara
5,0 – 6,0%, mengingat di tahun 2020 ada resiko perlambatan ekonomi
akibat epidemi COVID-19 yang akan berimbas juga di tahun 2021.
• Sedangkan tingkat inflasi tahun 2021 ditargetkan akan berada di kisaran
2,7±1% dengan asumsi Pemerintah Kota Semarang mampu menjaga
harga komoditas dasar di tingkat domestik.
• Nilai Investasi akan naik dari sisi PMTB dan perubahan inventori,
dengan asumsi meningkatnya anggaran belanja modal. Nilai investasi
PMA dan PMDN sebesar Rp 21.924.000 juta sebagaimana target RPJMD
Tahun 2016-2021 di tahun kelima.
• Dengan resiko perlambatan ekonomi akibat epidemi COVID-19, akan
berdampak pada krisis ekonomi dan krisis sosial yang berpotensi pada
meningkatnya angka kemiskinan menjadi 4,5 – 5,5%.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2021 ditargetkan
menjadi 4,7 – 5,7%. Angka ini menunjukkan peningkatan pengangguran
dibandingkan capaian tahun 2019 (4,54%) sebagai asumsi bertambahnya

III. 7
pengangguran akibat banyaknya warga yang dirumahkan akibat epidemi
COVID-19.
Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Semarang
Tahun 2020 dan 2021
Realisasi 2020 2021
Laju
No Indikator Target Target Target
2017 2018 2019 Rerata
RPJMD RPJMD RKPD*)
1 LPE (%) 6,55 6,52 6,86 - 6,33 6,50 5,0 – 6,0
2 Inflasi (%) 3,64 2,76 2,93 13,04% 2,8 2,7 + 1 2,7 + 1

Nilai
Investasi
3 PMA dan 20.594.936 27.549.279 24.187.783 5,67% 20.543.000 21.924.000 21.924.000
PMDN (juta
rupiah)

Kemiskinan
4 4,62 4,14 3,98 7,81% 4,60 4,53 4,5 – 5,5
(%)

5 TPT (%) 6,61 5,29 4,54 17,07% 4,77 4,57 4,7 – 5,7
Sumber : Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD 2016-2021
Asumsi Bappeda berdasarkan tren

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka
penyelenggaran pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar
berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
memberikan kesemparan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk
melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraa
masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan
daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber
penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi
sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN
Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi
pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab
social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di
Pemerintah Kota Semarang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan
guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, suatu daerah yang kemampuan
keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat
dan keberlangsungan pembangunan daerah.
Gambaran proyeksi dan realisasi keuangan daerah dan kerangka pendanaan
kemampuan keuangan Daerah Kota Semarang tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat
pada table 3.6.

III. 8
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.786.944.057.000 1.811.352.288.800 1.821.274.103.250 2.159.409.774.000 2.128.176.142.000 2.066.324.320.522 2.516.646.593.000 2.670.356.737.509 2.528.273.982.070
Pajak Daerah 1.200.570.000.000 1.238.450.000.000 1.331.817.746.450 1.438.081.250.000 1.465.881.250.000 1.561.698.568.840 1.826.948.813.000 1.812.493.125.000 1.960.526.416.000
Retribusi Daerah 158.292.572.000 149.229.148.818 107.791.109.630 269.702.349.000 180.219.723.000 113.549.634.869 277.142.244.000 194.658.231.000 129.360.552.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan
43.522.174.000 45.084.724.000 42.552.117.491 41.066.960.000 41.066.960.000 41.241.433.982 38.119.335.000 50.150.831.677 39.345.709.070
Daerah yg dipisahkan
Lain - lain PAD yang Sah 384.559.311.000 378.588.415.982 339.113.129.679 410.559.215.000 441.008.209.000 349.704.514.991 374.436.201.000 613.054.549.832 399.041.305.000
Pendapatan Transfer 2.394.494.200.000 2.406.667.539.202 2.384.920.834.631 2.469.418.931.000 2.485.808.233.000 2.386.168.469.342 2.466.726.428.000 2.839.631.011.515 2.424.896.009.000
Pendapatan Transfer
1.808.786.862.000 1.784.418.601.202 1.832.931.277.791 1.883.711.593.000 1.884.630.895.000 1.822.386.037.620 1.906.366.428.000 2.064.156.643.277 1.793.526.009.000
Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan 1.748.536.862.000 1.724.168.601.202 1.749.487.451.791 1.800.267.767.000 1.801.187.069.000 1.738.942.211.620 1.815.306.258.000 2.059.156.643.277 1.793.526.009.000
Dana Insentif Daerah 60.250.000.000 60.250.000.000 83.443.826.000 83.443.826.000 83.443.826.000 83.443.826.000 91.060.170.000 5.000.000.000 -
Dana Otonomi Khusus - - - - - - - - -
Dana Keistimewaan (Dana
- - - - - - - - -
Penyesuaian)
Dana Desa - - - - - - - - -
Pendapatan Transfer Antar
585.707.338.000 622.248.938.000 551.989.556.840 585.707.338.000 601.177.338.000 563.782.431.722 560.360.000.000 775.474.368.238 631.370.000.000
Daerah
Pendapatan Bagi Hasil 585.707.338.000 585.707.338.000 517.052.050.840 585.707.338.000 585.707.338.000 548.361.407.823 560.360.000.000 740.618.434.000 631.370.000.000
Bantuan Keuangan - 36.541.600.000 34.937.506.000 - 15.470.000.000 15.421.023.899 - 34.855.934.238 -
Lain - Lain Pendapatan Daerah
120.420.375.218 112.501.000.000 111.642.948.481 120.420.375.000 110.068.440.000 113.338.107.487 110.068.440.000 120.420.375.000 131.312.629.040
yang Sah
Hibah 120.420.375.218 112.501.000.000 111.642.948.481 120.420.375.000 110.068.440.000 113.338.107.487 110.068.440.000 120.420.375.000 131.312.629.040
Dana Darurat - - - - - - - - -
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan - - - - - - - - -
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan Daerah 4.301.858.632.218 4.330.520.828.002 4.317.837.886.362 4.749.249.080.000 4.724.052.815.000 4.565.830.897.351 5.093.441.461.000 5.630.408.124.024 5.084.482.620.110

III. 9
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD

BELANJA DAERAH
Belanja Operasi 3.548.350.916.125 3.457.387.944.215 3.277.802.837.488 3.914.200.742.061 3.752.443.279.711 3.578.621.205.793 4.198.621.981.435 3.965.675.744.296 4.152.953.439.854
Belanja Pegawai 1.711.097.315.530 1.621.323.127.750 1.532.060.927.980 1.860.257.485.900 1.730.323.136.779 1.666.989.716.975 1.865.671.266.515 2.617.289.814.003 1.772.470.038.787
Belanja Barang dan Jasa 1.728.509.492.595 1.729.860.708.465 1.648.807.346.331 1.958.547.288.161 1.934.171.174.932 1.838.483.354.417 2.140.356.372.920 1.304.998.868.525 2.176.901.401.067
Belanja Bunga - - - - - - - - 300.000.000
Belanja Subsidi - - - - - - - - -
Belanja Hibah 87.707.108.000 87.417.108.000 82.883.259.177 72.023.968.000 73.838.968.000 62.364.018.401 170.425.342.000 31.032.218.695 200.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial 21.037.000.000 18.787.000.000 14.051.304.000 23.372.000.000 14.110.000.000 10.784.116.000 22.169.000.000 12.354.843.073 3.282.000.000
Belanja Modal 1.611.808.054.093 1.319.714.637.003 1.228.459.434.270 1.215.227.031.939 1.118.437.995.123 1.054.761.429.772 1.052.470.807.565 1.702.172.437.207 975.803.184.256
Belanja Modal Tanah 62.532.000.000 98.017.969.720 84.586.639.393 44.530.313.000 38.938.005.000 33.623.841.653 43.921.661.951 80.833.881.507 147.133.688.528
Belanja Modal Peralatan dan
173.173.372.114 210.240.950.528 198.381.174.865 151.395.524.664 161.718.896.010 186.514.114.655 137.620.089.785 266.150.232.007 173.659.971.158
Mesin
Belanja Modal Gedung dan
750.828.527.950 524.975.774.064 531.309.873.380 604.359.441.950 559.847.267.234 543.745.239.650 533.623.950.125 825.574.085.566 292.119.803.432
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
556.403.821.500 398.041.276.818 396.319.622.776 336.703.890.500 286.247.751.280 279.970.188.459 280.139.639.504 484.678.321.159 360.085.804.760
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap
68.870.332.529 88.438.665.873 17.862.123.856 78.237.861.825 71.686.075.599 10.908.045.355 57.165.466.200 44.935.916.968 2.803.916.378
Lainnya
Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 1.760.276.000 145.357.986 5.000.000.000 2.500.000.000 1.048.406.129 5.000.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 1.760.276.000 145.357.986 5.000.000.000 2.500.000.000 1.048.406.129 5.000.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000
Belanja Transfer - - - - - - - 1.059.942.520 -
Belanja Bagi Hasil - - - - - - - - -
Belanja Bantuan Keuangan - - - - - - - 1.059.942.520 -
Jumlah Belanja Daerah 5.170.158.970.218 4.778.862.857.218 4.506.407.629.744 5.134.427.774.000 4.873.381.274.834 4.634.431.041.694 5.256.092.789.000 5.673.908.124.023 5.178.756.624.110
Surplus / ( Defisit ) Belanja
(868.300.338.000) (448.342.029.216) (188.569.743.382) (385.178.694.000) (149.328.459.834) (68.600.144.343) (162.651.328.000) (43.499.999.999) (94.274.004.000)
Daerah
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan 872.593.125.000 452.634.816.216 452.634.816.216 399.178.694.000 176.328.459.834 176.328.459.834 4.860.822.369.694 67.500.000.000 183.036.004.000
Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya 872.593.125.000 427.634.816.216 427.634.816.216 399.178.694.000 176.328.459.834 176.328.459.834 226.391.328.000 - 183.036.004.000
(SiLPA)
Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - 67.500.000.000 -

III. 10
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK PERUBAHAN REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD
Hasil Penjualan Kekayaan
- - - - - - - - -
Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - - - -
Penerimaan Kembali Pemberian
- - - - - - - - -
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
- 25.000.000.000 25.000.000.000 - - - - - -
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Pengeluaran Pembiayaan 4.292.787.000 4.292.787.000 4.292.787.000 14.000.000.000 27.000.000.000 27.000.000.000 63.740.000.000 24.000.000.000 88.762.000.000
Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - - -
Penyertaan Modal Daerah 4.292.787.000 4.292.787.000 4.292.787.000 14.000.000.000 27.000.000.000 23.000.000.000 63.740.000.000 24.000.000.000 84.762.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok
- - - - - - - - -
Utang yang Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - - - -
Pengeluaran Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan
- - - - - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
-Dana bergulir - - - - - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
Pembiayaan Netto 868.300.338.000 448.342.029.216 448.342.029.216 385.178.694.000 149.328.459.834 149.328.459.834 162.651.328.000 43.500.000.000 (94.274..004.000)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan ( - - 176.328.459.834 - - 80.728.315.491 - - -
SILPA )
Sumber : Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang 2020
LRA 2018-2020 (BPKAD Kota Semarang)
Target 2021 Bapenda, BPKAD, Bappeda (Analisis)

III. 11
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan belanja pembangunan
daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan
keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah
Kota Semarang tahun 2021 antara lain :
1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
• Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang
memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan dan Pajak
Reklame;
• Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada
pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan
pembayaran pajak, peningkatan SDM terutama pemeriksa pajak
dan appraisal/penilai objek pajak;
• Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui
penyesuaian tarif, kenaikan NJOP pada PBB/BPHTB, e-tax,
keringanan pajak untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu,
reward bagi wajib pajak taat pajak, dsb;
• Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada
untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan
daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden
terutama dari PDAM, Holding CO. PT. BPS, Perusda Bank Pasar, Perusda
BPR/BKK, PT. Taman Satwa dan PT. Bank Jateng;
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan
Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi).
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain
dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Arah kebijakan pendapatan daerah tidak lepas dari realisasi pendapatan
daerah dari tahun sebelumnya dan proyeksi dari tahun berjalan, yang diuraikan
sebagai berikut:
a) Target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2021 sebesar Rp.
5.084.482.620.110,-. Target ini lebih rendah 0,18% dibandingkan APBD Murni
2020 dan lebih besar 12,03% dari realisasi 2019;
b) Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun
2021 ditargetkan sebesar Rp. 2.528.273.982.070,-. Target ini lebih besar
0,46% dibanding APBD 2020 dan juga jauh lebih besar 24,88% dari realisasi
2019 yang tercatat sebesar Rp. 2.066.324.320.522,-. Kontribusi terbesar PAD
ditargetkan berasal dari Pajak Daerah.
c) Pada pos Pendapatan Transfer tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.
2.424.896.009.000,- atau lebih rendah 1,62% dibandingkan realisasi 2019
yang tercatat sebesar Rp. 2.386.168.469.342,-. Namun target ini lebih rendah
1,70% dibandingkan APBD 2020. Kontribusi terbesar Pendapatan Transfer
berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari pos Dana Perimbangan
yang meliputi: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

III. 12
Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non
Fisik.
d) Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 131.312.629.040,- atau lebih besar
2,88% dibandingkan realisasi 2019 yang tercatat Rp. 113.338.107.487,- dan
juga jauh lebih besar 19,30% dibandingkan APBD 2020.

III. 13
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
REALISASI REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.821.274.103.250 2.066.324.320.522 2.516.646.593.000 2.670.356.737.509 2.528.273.982.070
Pajak Daerah 1.331.817.746.450 1.561.698.568.840 1.826.948.813.000 1.812.493.125.000 1.960.526.416.000
Retribusi Daerah 107.791.109.630 113.549.634.869 277.142.244.000 194.658.231.000 129.360.552.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg 39.345.709.070
42.552.117.491 41.241.433.982 38.119.335.000 50.150.831.677
dipisahkan
Lain - lain PAD yang Sah 339.113.129.679 349.704.514.991 374.436.201.000 613.054.549.832 399.041.305.000
Pendapatan Transfer 2.384.920.834.631 2.386.168.469.342 2.466.726.428.000 2.839.631.011.515 2.424.896.009.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.832.931.277.791 1.822.386.037.620 1.906.366.428.000 2.064.156.643.277 1.793.526.009.000
Dana Perimbangan 1.749.487.451.791 1.738.942.211.620 1.815.306.258.000 2.059.156.643.277 1.793.526.009.000
Dana Insentif Daerah 83.443.826.000 83.443.826.000 91.060.170.000 5.000.000.000 -
Dana Otonomi Khusus - - - - -
Dana Keistimewaan (Dana Penyesuaian) - - - - -
Dana Desa - - - - -
Pendapatan Transfer Antar Daerah 551.989.556.840 563.782.431.722 560.360.000.000 775.474.368.238 631.370.000.000
Pendapatan Bagi Hasil 517.052.050.840 548.361.407.823 560.360.000.000 740.618.434.000 631.370.000.000
Bantuan Keuangan 34.937.506.000 15.421.023.899 - 34.855.934.238 -
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 111.642.948.481 113.338.107.487 110.068.440.000 120.420.375.000 131.312.629.040
Hibah 111.642.948.481 113.338.107.487 110.068.440.000 120.420.375.000 131.312.629.040
Dana Darurat - - - - -
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
- - - - -
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan Daerah 4.317.837.886.362 4.565.830.897.351 5.093.441.461.000 5.630.408.124.024 5.084.482.620.110
Sumber : Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang 2020
LRA 2018-2020 (BPKAD Kota Semarang)
Target 2021 Bapenda, BPKAD, Bappeda (Analisis)

III. 14
Pendapatan Daerah Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah. APBD dalam kurun
waktu tahun 2018 – 2020, berdasarkan struktur keuangan PP Nomor 12 Tahun
2019, yang menempati porsi terbesar dalam kontribusi rata-rata terhadap
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 49,73%, diikuti
Pendapatan Transfer sebesar 47,69% dan disusul sektor Lain-lain pendapatan yang
sah sebesar 2,58%.
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016 s/d 2019) realisasi Pendapatan
Transfer selalu lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
perbandingan rerata antara PAD : Pendapatan Transfer : Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah adalah 42,25 : 53,45 : 4,29. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah
Kota Semarang masih bergantung pada dana non APBD (Dana Transfer Pusat dan
Antar Daerah). Karena jika ketergantungan tersebut berlanjut maka pemerintah
kota tidak akan optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah.
Porsi Pendapatan Transfer yang besar menunjukkan makin besarnya celah fiskal
(fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas
fiscal (fiscal capacity).
Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 3.4
Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2016-2020 dan Proyeksi 2021
2018 2019 2020 Rerata 2021**) 2021
KEUANGAN
DAERAH Target Proyeksi
APBD Murni APBD Murni APBD Murni
RPJMD RKPD
Pendapatan Asli
41,54 45,47 49,41 45,47 47,43 49,73
Daerah / PAD (%)
Pendapatan Transfer
55,66 52,00 48,43 52,03 50,43 47,69
(%)
Lain-lain Pendapatan
2,80 2,54 2,16 2,50 2,14 2,58
Daerah Yang Sah (%)
PENDAPATAN
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DAERAH
Sumber : Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kota Semarang 2020

Tabel 3.5
Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 s/d 2020 dan Proyeksi 2021
APBD APBD APBD Target Proyeksi
Murni Murni Murni RPJMD RKPD
KEUANGAN DAERAH 2018 2019 2020 Rerata 2021 2021
Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi
(%) (%) (%) (%) (%)
1) Pajak Daerah 67,19 66,60 72,59 68,79 67,87 77,54
2) Retribusi Daerah 8,86 12,49 11,01 10,79 7,29 5,12
3) Hasil Pengolahan
Kekayaan Daerah 2,44 1,90 1,51 1,95 1,88 1,56
Yang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang
21,52 19,01 14,88 18,47 22,96 15,78
Sah
Pendapatan Asli Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

III. 15
APBD APBD APBD Target Proyeksi
Murni Murni Murni RPJMD RKPD
KEUANGAN DAERAH 2018 2019 2020 Rerata 2021 2021
Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi Kontribusi
(%) (%) (%) (%) (%)
1) Pendapatan
Transfer 75,54 76,28 77,28 76,37 72,69 73,96
Pemerintah Pusat
2) Pendapatan
Transfer Antar 24,46 23,72 22,72 23,63 27,31 26,04
Daerah
Pendapatan Transfer 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1) Hibah 100 100 100 100 100 100
2) Dana Darurat - - - - - -
3) Lain-lain
Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
- - - - - -
Peraturan
Perundang-
Undangan
Lain-lain Pendapatan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Daerah Yang Sah
Sumber : Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kota Semarang 2020

Perbandingan Proyeksi Penerimaan Pendapatan RKPD dan RPJMD


Dengan melihat kontribusi dan tren pertumbuhan pada masing-masing pos
Penerimaan Pendapatan yang diuraikan tersebut di atas, maka kerangka
pendanaan Pendapatan Daerah pada RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.
5.084.482.620.110,- . Target RKPD ini lebih rendah 9,05% dari target RPJMD Kota
Semarang 2016-2021 tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.
5.630.408.124.024,-. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD),
pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 disusun dengan
mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.528.273.982.070,- yaitu lebih
rendah 5,32% dari RPJMD Kota Semarang 2016-2021 yang menargetkan Rp.
2.670.356.737.509,-. Adapun rinciannya dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) ini antara lain:
1) Pajak Daerah ditargetkan Rp. 1.960.526.416.000,- lebih besar 8,16%
dari target RPJMD 2016-2021. Pajak Daerah meliputi pendapatan dari
11 macam mata pajak antara lain, pajak hotel, pajak restoren, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan
logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung
wallet, pajak BPHTB dan pajak PBB.
2) Retribusi Daerah ditargetkan Rp. 129.360.552.000,- lebih kecil 33,54%
dari RPJMD 2016-2021. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang
berasal dari 14 Perangkat Daerah Penghasil Retribusi, antara lain Dinas
Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas
Kesehatan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Rumah Tangga Setda,

III. 16
Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp.
39.345.709.070,-,- atau lebih kecil 21,55% dari RPJMD 20016-2021.
Meliputi deviden atau pembagian laba yang diberikan kepada
Pemerintah Kota Semarang sebagai investor atas penyertaan modal
pada beberapa BUMD antara lain PDAM, Holding CO. PT. BPS, Perusda
Bank Pasar, Perusda BPR/BKK, PT. Taman Satwa, dan PT. Bank Jateng.
4) Serta Lain - lain PAD yang Sah yang ditargetkan Rp. 399.041.305.000,-
atau lebih kecil 34,91% dari target RPJMD 2016-2021. Meliputi hasil
penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang
tidak dipisahkan, Jasa Giro, pendapatan bunga, pendapatan denda
pajak daerah, pendapatan BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
Proyeksi Pendapatan Trasfer tahun 2021 disusun berdasarkan kebijakan
transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah yang sifatnya block grant dan
merupakan earmarking. Pada RKPD 2021 ini, pendapatan transfer diproyeksikan
sebesar Rp. 2.424.896.009.000,- yaitu lebih rendah 14,61% dari target RPJMD
Kota Semarang 2016-2021. Proyeksi pendapatan transfer meliputi pendapatan
transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1.793.526.009.000,- lebih rendah 13,11%
dari target RPJMD 2016-2021 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.
631.370.000.000,- atau lebih rendah 18,58% dari RPJMD 2016-2021. Adapun
rincian pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
1) Proyeksi Pendapatan transfer pemerintah pusat pada RKPD 2021 meliputi
Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana bagi hasil pajak
dan sumber daya alam (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan
Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non
fisik. Kemudian juga ada Dana Insentif Daerah (DID), pagu DID belum
dapat diproyeksikan pada RKPD karena merupakan reward atas prestasi
Pemerintah Daerah Kota Semarang sehingga besarannya tidak dapat buat
tren.
2) Proyeksi pendapatan transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil
dari Provinsi (bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik
nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok) dan
bantuan keuangan yang belum dapat diproyeksikan karena menunggu
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 berasal dari
proyeksi pendapatan hibah dari pemerintah sebesar Rp. 131.312.629.040,-, naik
sebesar 9,05% dari target RPJMD 2016-2021.
Tabel 3.6
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021
PROYEKSI PROYEKSI Selisih
URAIAN KEUANGAN DAERAH
RPJMD 2021 (Rp) RKPD 2021 (Rp) (Rp)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.670.356.737.509 2.528.273.982.070 142.082.755.439
Pajak Daerah 1.812.493.125.000 1.960.526.416.000 (148.033.291.000)
Retribusi Daerah 194.658.231.000 129.360.552.000 65.297.679.000

III. 17
PROYEKSI PROYEKSI Selisih
URAIAN KEUANGAN DAERAH
RPJMD 2021 (Rp) RKPD 2021 (Rp) (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan 50.150.831.677 39.345.709.070 10.805.122.607
Daerah yg dipisahkan
Lain - lain PAD yang Sah 613.054.549.832 399.041.305.000 214.013.244.832
Pendapatan Transfer 2.839.631.011.515 2.424.896.009.000 414.735.002.515
Pendapatan Transfer Pemerintah 2.064.156.643.277 1.793.526.009.000 270.630.634.277
Pusat
- Dana Perimbangan 2.059.156.643.277 1.793.526.009.000 265.630.634.277
- Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 - 5.000.000.000
- Dana Otonomi Khusus - - -
- Dana Keistimewaan (Dana - - -
Penyesuaian)
- Dana Desa - - -
Pendapatan Transfer Antar 775.474.368.238 631.370.000.000 144.104.368.238
Daerah
- Pendapatan Bagi Hasil 740.618.434.000 631.370.000.000 109.248.434.000
- Bantuan Keuangan 34.855.934.238 - 34.855.934.238
Lain - Lain Pendapatan Daerah 120.420.375.000 110.068.440.000 (10.892.254.040)
yang Sah
Hibah 120.420.375.000 131.312.629.040 (10.892.254.040)
Dana Darurat - - -
Lain-lain Pendapatan Sesuai - - -
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan Daerah 5.630.408.124.024 5.084.482.620.110 545.925.503.914
Sumber : BPKAD Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang,2020

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dari sisi Belanja Daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2018-
2020) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,10% per tahun. Porsi belanja
daerah dari tahun 2018 s/d 2020 didominasi oleh Belanja Operasi dengan rerata
74,92%, disusul kemudian oleh belanja modal dengan rerata 24,96% dan belanja
tidak terduga dengan rerata 0,13% dari belanja daerah sebagaimana ditunjukkan
pada tabel 3.11.
Tabel 3.7
Persentase Pembentuk Belanja Daerah
Tahun 2018 s/d 2020 dan Proyeksi 2021

2018 2019 2020 2021 2021


KEUANGAN DAERAH Rerata
APBD Murni APBD Murni APBD Murni Target RPJMD Proyeksi RKPD
Belanja Operasi (%) 68,63 76,23 79,88 74,92 69,89 79,47

Belanja Modal (%) 31,18 23,67 20,02 24,96 30,00 19,53


Belanja Tidak terduga
0,19 0,10 0,10 0,13 0,09 1,00
(%)
Belanja Transfer (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

BELANJA DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Sumber : Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang, 2020

III. 18
Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Klasifikasi belanja daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak
terduga dan belanja transfer.
Belanja Daerah tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang
laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah
pada tahun 2021 adalah:
- Proyeksi Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun
terakhir, namun tetap memperhatikan besaran earmarking dan kebutuhan
yang didasarkan di tahun berjalan;
- Belanja di tahun 2021 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19
b. Prioritas Kota dan OPD yang strategis yang tidak dapat terlaksana di
tahun 2020.
c. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun
2019.
d. Pencapaian target akhir RPJMD.
- Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai
terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah
dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD.
Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur
maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang
lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk
pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang
efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan
konektivitas dengan pembangunan jalan, saluran dan jembatan baru.

- Proyeksi Belanja Pegawai RKPD 2021 sebesar Rp. 1.589.434.034.787.


37 36.23
36 35.5

35

34 33.1
33
31,81
32

31

30
2018 2019 2020 2021

Gambar 3.6
Porsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah
Rerata belanja pegawai terhadap belanja daerah pada APBD Murni dari tahun
2018 sampai dengan 2020 adalah 34,94%, dan di tahun 2021 ditargetnya
hanya 31,81% dari belanja daerah. Porsi belanja pegawai terhadap belanja
daerah yang semakin besar ini menunjukkan belum idealnya kualitas
perencanaan belanja daerah Kota Semarang.
- Belanja pegawai pada target RKPD 2021 meliputi Gaji Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang

III. 19
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil dan anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
yang berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS
dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP merupakan bentuk
penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan
memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan
kinerja PNS;
- Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja
barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Belanja barang dan jasa
merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa
yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, contohnya
pembelian barang pakai habis, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung.

40.72 43.57
38.15

33.43

2018 2019 2020 2021

Gambar 3.7
Porsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah
Melihat APBD Murni 2018-2020, porsi belanja barang dan jasa Kota
Semarang yang semakin tinggi, perlu dikaji ulang efektivitasnya, karena bisa
jadi mengindikasikan pemborosan di anggaran. Idealnya porsi belanja barang
dan jasa minimal 23% dari belanja daerah, karena belanja ini sifatnya
mendukung kegiatan dan pemeliharaan. Oleh karena itu pada target 2021
porsi belanja barang jasa 43,57% dari belanja daerah, yaitu sebesar Rp.
2.176.901.401.067,- porsi ini jauh lebih kecil dari porsi belanja barang dan
jasa APBD 2020.
- Belanja hibah dan bantuan sosial ditargetkan sama dengan APBD 2020,
dengan asumsi masih mengakomodir hibah Koni, Pramuka, PMI dan
Bantuan Keuangan Partai Politik, ditambah dengan hibah bansos lainnya
yang diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan,
Kesbangpol, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda, dan
Bagian Kesra Setda Kota Semarang, namun proyeksi hibah ini belum
mengakomodir hibah dari pagu DAK.
- Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2021 dilaksanakan dengan
mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang
dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan
kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan

III. 20
untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah,
pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.
- Proyeksi belanja modal RKPD 2021 sebesar Rp. 975.803.184.256,-. Belanja
modal Kota Semarang 2021 ditargetkan 19,53% dari pagu belanja daerah.
- Salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer Umum (DAU dan
DBH). Guna mempercepat pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah
daerah harus mengalokasikan penggunaan 25 persen dari DTU untuk belanja
infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.
Untuk itu pada tahun 2021 belanja modal khususnya belanja jalan, jaringan
dan irigasi ditargetkan sebesar Rp. 360.085.804.760,- atau 20.08% dari target
DTU Rp. 1.793.526.009.000,-
- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
memperhatikan target RPJMD 2016-2021 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang
disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. BTT RKPD 2021
disamakan dengan APBD Murni 2020 sebesar Rp. 50.000.000.000,-

Perbandingan Proyeksi Belanja Daerah RKPD dan RPJMD


Proyeksi belanja daerah Tahun 2021 lebih kecil daripada proyeksi RPJMD
Kota Semarang Tahun 2016-2021 (selisih Rp. 678.187.503.913,-), deviasi terbesar
adalah dari Belanja Modal Rp. 726.369.252.951,-, dan dilanjutkan Belanja Tidak
Terduga Rp. 45.000.000.000,-.
Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2021
PROYEKSI PROYEKSI SELISIH
URAIAN KEUANGAN DAERAH
RPJMD 2021 (Rp) RKPD 2021 (Rp) (Rp)
BELANJA DAERAH
Belanja Operasi 3.965.675.744.296 3.969.917.435.854 (4.241.691.558)
Belanja Pegawai 2.617.289.814.003 1.589.434.034.787 1.027.855.779.216
Belanja Barang dan Jasa 1.304.998.868.525 2.176.901.401.067 (871.902.532.542)
Belanja Bunga - 300.000.000 (300.000.000)
Belanja Subsidi - - -
Belanja Hibah 31.032.218.695 200.000.000.000 (168.967.781.305)
Belanja Bantuan Sosial 12.354.843.073 9.072.843.073 9.072.843.073
Belanja Modal 1.702.172.437.207 726.369.252.951 726.369.252.951
Belanja Modal Tanah 80.833.881.507 147.133.688.528 (66.299.807.021)
Belanja Modal Peralatan dan 92.490.260.849
266.150.232.007 173.659.971.158
Mesin
Belanja Modal Gedung dan 533.454.282.134
825.574.085.566 292.119.803.432
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 124.592.516.399
484.678.321.159 360.085.804.760
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap 42.132.000.590
44.935.916.968 2.803.916.378
Lainnya
Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 50.000.000.000 (45.000.000.000)
Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 50.000.000.000 (45.000.000.000)
Belanja Transfer 1.059.942.520 - 1.059.942.520
Belanja Bagi Hasil - - -
Belanja Bantuan Keuangan 1.059.942.520 - 1.059.942.520
Jumlah Belanja Daerah 5.673.908.124.023 4.995.720.620.110 678.187.503.913
Sumber : BPKAD Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang

III. 21
Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
REALISASI REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD
BELANJA DAERAH
Belanja Operasi 3.277.802.837.488 3.578.621.205.793 4.198.621.981.435 3.965.675.744.296 4.152.953.439.854
Belanja Pegawai 1.532.060.927.980 1.666.989.716.975 1.865.671.266.515 2.617.289.814.003 1.589.434.034.787
Belanja Barang dan Jasa 1.648.807.346.331 1.838.483.354.417 2.140.356.372.920 1.304.998.868.525 2.176.901.401.067
Belanja Bunga - - - - 300.000.000
Belanja Subsidi - - - - -
Belanja Hibah 82.883.259.177 62.364.018.401 170.425.342.000 31.032.218.695 200.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial 14.051.304.000 10.784.116.000 22.169.000.000 12.354.843.073 3.282.000.000
Belanja Modal 1.228.459.434.270 1.054.761.429.772 1.052.470.807.565 1.702.172.437.207 975.803.184.256
Belanja Modal Tanah 84.586.639.393 33.623.841.653 43.921.661.951 80.833.881.507 147.133.688.528
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.381.174.865 186.514.114.655 137.620.089.785 266.150.232.007 173.659.971.158
Belanja Modal Gedung dan 825.574.085.566 292.119.803.432
531.309.873.380 543.745.239.650 533.623.950.125
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 484.678.321.159 360.085.804.760
396.319.622.776 279.970.188.459 280.139.639.504
Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.862.123.856 10.908.045.355 57.165.466.200 44.935.916.968 2.803.916.378
Belanja Tidak Terduga 145.357.986 1.048.406.129 5.000.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 145.357.986 1.048.406.129 5.000.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000
Belanja Transfer - - - 1.059.942.520 -
Belanja Bagi Hasil - - - - -
Belanja Bantuan Keuangan - - - 1.059.942.520 -
Jumlah Belanja Daerah 4.506.407.629.744 4.634.431.041.694 5.256.092.789.000 5.673.908.124.023 4.995.720.620.110
Sumber : Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang 2020
LRA 2018-2020 (BPKAD Kota Semarang)
Target 2021 Bapenda, BPKAD, Bappeda (Analisis)

III. 22
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar


dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
Penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang dari tahun 2018-2020
sebagian besar bersumber dari SilPa, sedangkan pengeluaran pembiayaan
digunakan untuk penyertaan modal ke perusahaan milik daerah atau BUMD.
Besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah yang
terkait.
Untuk tahun 2021, proyeksi struktur pembiayaan daerah tidak
memperhitungan adanya SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang
dikeluarkan adalah untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke perusahaan
milik daerah atau BUMD sebesar Rp 84.762.000.000,- dan dana bergulir sebesar
Rp. 4.000.000.000,-.

III. 23
Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang
Tahun 2018 s/d 2021
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2021
URAIAN
REALISASI REALISASI INDUK TARGET RPJMD TARGET RKPD
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan 452.634.816.216 176.328.459.834 4.860.822.369.694 67.500.000.000 -
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 427.634.816.216 176.328.459.834 226.391.328.000 - -
Pencairan Dana Cadangan - - - 67.500.000.000 -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
25.000.000.000 - - - -
Perundang-undangan
Pengeluaran Pembiayaan 4.292.787.000 27.000.000.000 63.740.000.000 24.000.000.000 88.762.000.000
Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
Penyertaan Modal Daerah 4.292.787.000 23.000.000.000 63.740.000.000 24.000.000.000 84.762.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - -
Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan
- 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
Perundang-undangan
-Dana bergulir - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
Pembiayaan Netto 448.342.029.216 149.328.459.834 162.651.328.000 43.500.000.000 (88.762.000.000)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA ) 176.328.459.834 80.728.315.491 - - -
Sumber : Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang 2020
LRA 2018-2020 (BPKAD Kota Semarang)
Target 2021 Bapenda, BPKAD, Bappeda (Analisis)

III. 24
Perbandingan Proyeksi Pembiayaan RKPD dan RPJMD
Pada RPJMD 2016-2021, tahun 2021 diproyeksikan tidak adanya penerimaan
pembiayaan yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SILPA) namun masih dianggarkan pencairan dana cadangan sebesar
Rp. 67.500.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan berasal dari penyertaan
modal daerah sebesar Rp. 24.000.000.000,-.
Sedangkan pada proyeksi RKPD tahun 2021 penerimaan pembiayaan tidak
dianggarkan, namun dari pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp
74.762.000.000,- dari penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dari dana bergulir
sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
Tabel 3.11
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2021
PROYEKSI PROYEKSI SELISIH
URAIAN KEUANGAN DAERAH
RPJMD 2021 (Rp) RKPD 2021 (Rp) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya - - -
(SiLPA)
Pencairan Dana Cadangan 67.500.000.000 - (67.500.000.000)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
- - -
yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
Penerimaan Kembali Pemberian
- - -
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan - - -
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 67.500.000.000 - (67.500.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan -
Pembentukan Dana Cadangan - - -
Penyertaan Modal Daerah 24.000.000.000 84.762.000.000 (64.762.000.000)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang
- - -
yang Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah - - -
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan Ketentuan Peraturan - 4.000.000.000 (4.000.000.000)
Perundang-undangan
- Dana Bergulir - 4.000.000.000 (4.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 24.000.000.000 88.762.000.000 (60.762.000.000)
Pembiayaan Netto (3.1-3.2) 43.500.000.000 (88.762.000.000) 132.262.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- - -
Tahun Berkenaan ( SILPA )
Sumber : BPKAD Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang

Proyeksi Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021

Dari uraian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah Kota Semarang


tersebut di atas, secara total proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam
pembiayaan pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
5.084.482.620.110,- yang berasal dari penerimaan pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah Kota Semarang tahun 2021 sebagaimana dirinci sebagai
berikut:

III. 25
Tabel 3.12
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kota Semarang Tahun 2021
URAIAN KEUANGAN DAERAH Proyeksi RPJMD 2021 (Rp) Proyeksi RKPD 2021 (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 2.670.356.737.509 2.528.273.982.070
Pendapatan Transfer 2.839.631.011.515 2.424.896.009.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 120.420.375.000 131.312.629.040
Jumlah Pendapatan (1) 5.630.408.124.024 5.084.482.620.110
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 67.500.000.000 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
(SILPA)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2) 67.500.000.000 0
TOTAL PENERIMAAN (1 + 2) 5.697.908.124.024 5.084.482.620.110
Sumber : BPKAD Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang

Dari uraian tersebut di atas, maka proyeksi struktur Keuangan Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan
Wakil Walikota tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021, adalah
sebegai berikut.
Tabel 3.13
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2021

TA 2021
KODE URAIAN
TARGET RKPD
1 PENDAPATAN DAERAH
1 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.528.273.982.070
1 1 1 Pajak Daerah 1.960.526.416.000
1 1 2 Retribusi Daerah 129.360.552.000
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 39.345.709.070
1 1 4 Lain - lain PAD yang Sah 399.041.305.000
1 2 Pendapatan Transfer 2.424.896.009.000
1 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.793.526.009.000
1 2 1 1 Dana Perimbangan 1.793.526.009.000
1 2 1 2 Dana Insentif Daerah -
1 2 1 3 Dana Otonomi Khusus -
1 2 1 4 Dana Keistimewaan (Dana Penyesuaian) -
1 2 1 5 Dana Desa -
1 2 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 631.370.000.000
1 2 2 1 Pendapatan Bagi Hasil 631.370.000.000
1 2 2 2 Bantuan Keuangan
1 3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 131.312.629.040
1 3 1 Hibah 131.312.629.040
1 3 2 Dana Darurat -
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
1 3 3 -
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan Daerah 5.084.482.620.110
2 BELANJA DAERAH
2 1 Belanja Operasi 3.969.917.435.854
2 1 1 Belanja Pegawai 1.589.434.034.787
2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.176.901.401.067

III. 26
TA 2021
KODE URAIAN
TARGET RKPD
2 1 3 Belanja Bunga 300.000.000
2 1 4 Belanja Subsidi -
2 1 5 Belanja Hibah 200.000.000.000
2 1 6 Belanja Bantuan Sosial 3.282.000.000
2 2 Belanja Modal 975.803.184.256
2 2 1 Belanja Modal Tanah 147.133.688.528
2 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.659.971.158
2 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 292.119.803.432
2 2 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 360.085.804.760
2 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.803.916.378
2 3 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000
2 3 1 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000
2 4 Belanja Transfer -
2 2 1 Belanja Bagi Hasil -
2 4 2 Belanja Bantuan Keuangan -
Jumlah Belanja Daerah 4.995.720.620.110
Surplus / ( Defisit ) Belanja Daerah (1-2) 88.762.000.000
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
3 1 1 -
sebelumnya (SiLPA)
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah -
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
3 1 6 -
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal Daerah 84.762.000.000
3 2 3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan
3 2 5 4.000.000.000
Peraturan Perundang-undangan
-Dana Bergulir 4.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 88.762.000.000
Pembiayaan Netto (3.1-3.2) (88.762.000.000)
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA ) -
Sumber : BPKAD Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang, 2020

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui jumlah pendapatan dan jumlah
belanja daerah beserta pembiayaannya. Selanjutnya untuk melihat kemampuan
pembiayaan pembangunan di tahun 2021, maka perlu dihitung kapasitas riil dari
pendapatan yang benar-benar dapat dialokasikan untuk mendukung prioritas
daerah, sehingga perlu dilakukan perhitungan terhadap Belanja Mengikat yaitu
belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk belanja gaji dan
tunjangan, Tambahan penghasilan ASN, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja
tak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang penggunaannya telah ditentukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Belanja Program/Kegiatan
yang berasal dari pendapatan transfer yang telah ditentukan penggunaannya.

III. 27
Tabel 3.14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Proyeksi RKPD tahun
No Uraian
2021 (Rp)
1. Penerimaan Pendapatan 5.084.482.620.110
Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi)
2. -
Pemerintah Daerah
Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya
3. -
(SILPA)
Total Penerimaan 5.084.482.620.110
Dikurangi :
Belanja Wajib dan Mengikat
1 Belanja Pegawai 1.589.434.034.787
2 Belanja Program/Kegiatan bersumber DAK 153.530.609.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal dan 88.762.000.000
3
Dana Bergulir
Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.252.755.976.323

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara rinci penggunaan rencana


anggaran program/kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Semarang Tahun 2021
Proyeksi RKPD 2021
Kapasitas Riil/Belanja
(Rp)

Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.052.796.469.000


- Belanja Bansos 3.282.000.000
- Belanja Hibah (termasuk hibah dari DAK dan Bantuan 200.000.000.000
Keuangan Parpol)
- Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000

- Belanja Bunga 300.000.000

- Belanja Program/Kegiatan (di luar DAK) 2.999.173.976.323

Dari tabel tersebut di atas, kemampuan daerah untuk mendanai


program/kegiatan pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 di luar DAK adalah
sebesar Rp. 2.999.173.976.323. Dengan kemampuan keuangan riil tersebut maka
program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus diprioritaskan agar dapat berjalan
secara efektif, efisien dan tepat sasaran, disamping itu diperlukan penggalian
sumber-sumber pendanaan pembiayaan pembangunan dari non pemerintah.

III. 28
SASARAN & PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4
Tema RKPD Tahun 2021
Penekanan Kepada Pemulihan Dampak
Pandemi Covid

Prioritas RKPD Tahun 2021


Penguatan Kapasitas & Daya
1 Saing Ekonomi Daerah untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan Kualitas SDM


2 yang Berdaya Saing

Percepatan Penurunan Kemiskinan


3 dan Pengangguran

Penguatan Tata Kelola Pemerintah


4 dan Konvusivitas Wilayah

Perkuatan Infrastruktur Kota


5 yang Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
dengan Memperhatikan Aspek
Keberlanjutan dan Risiko Bencana
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN


Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-
2021. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
diupayakan akan tercapai seluruhnya di tahun 2021 melalui penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program
strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada program kebijakan
prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Adanya
pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat tahun 2021 memiliki arti strategis untuk
dapat mendorong pemulihan dampak Covid-19 terutama di bidang ekonomi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas
pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021
harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Perubahan Kota Semarang Periode Tahun
2016-2021.
Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen
pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan
perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan
perencanaan dari bawah (bottom up) serta (5) pendekatan perencanaan dari atas (top
down).
Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara
lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;
dan (3) prioritas kebijakan Walikota dan Wakil Walikota. Selain kriteria tersebut
penyusunan prioritas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi
Pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-
2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di
tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.
Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 -
2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju
Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna
Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi
kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan
infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk
meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang
politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.
Hebat, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi
masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan
kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap
memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.
Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat
Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraanya dengan pemenuhan
kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana
penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui

IV. 1
peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan
Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi


pembangunan daerah yaitu:
Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan
pelayanan publik
Misi 3 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
Misi 4 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan
membangun iklim usaha yang kondusif

Gambar 4.1
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2016-2021

Pesan mendasar dari misi tersebut adalah untuk membuat masyarakat


semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan
keadilan di daerah. Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih
mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat
kegotongroyongan dengan slogan:
“Bergerak Bersama Membangun Semarang”
Makna slogan tersebut adalah: Bergerak Bersama Membangun Semarang
(BBM Semarang) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan
penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun
kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan
aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap
kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi
dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan
karakter lokal.

IV. 2
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang
sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, serta untuk menjamin
keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota
Semarang Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 4.1. Target tujuan dan sasaran
diharapkan akan dapat tetap sejalan dengan target yang ada di RPJMD meskipun
ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang dampaknya masih akan berpengaruh
di tahun 2021.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021
MISI / TUJUAN / SASARAN
INDIKATOR TARGET 2021
PEMBANGUNAN
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS
1. Meningkatnya Sumber Daya Nilai Indeks Pembangunan 82 – 83,5 poin
Manusia Yang Berkualitas dan Manusia (IPM)
Berbudaya Tingkat Kearifan Budaya Lokal 69,22%
Sasaran:
1. Meningkatnya aksesbilitas Angka Harapan Lama Sekolah 15,07 poin
pendidikan dan derajat Rata-Rata Lama Sekolah 10,96 tahun
kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 77,26 tahun
2. Meningkatnya kearifan budaya Persentase Tingkat kearifan 69,22%
lokal budaya lokal
2. Meningkatnya Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,7 – 5,7 %
Masyarakat
Angka Kemiskinan 4,5 - 5,5%
Tingkat Partisipasi Masyarakat 83,17%
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas daya Tingkat Partisipasi Angkatan 70,30%
saing tenaga kerja Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang 90%
bersertifikat kompetensi
2. Menurunnya angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin 16,45%
(indikator kota)
Persentase Penanganan PMKS 98%
3. Meningkatnya kapasitas Persentase Tingkat partisipasi 83,17%
pemberdayaan masyarakat masyarakat
dalam pembangunan Indeks Pembangunan Gender 97,56
(IPG)
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK
3. Terwujudnya Tata Kelola Indeks Reformasi Birokrasi > 72
Pemerintahan Yang Baik
DanMelayani
Sasaran :
1. Terwujudnya birokrasi yang Indeks Kepuasan Masyarakat 87
bersih dan melayani Opini BPK WTP
Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat > 80 / A
Akuntabilitas Kinerja
Penyelengga-raan Pemerintahan
Daerah

IV. 3
MISI / TUJUAN / SASARAN
INDIKATOR TARGET 2021
PEMBANGUNAN
Nilai dan status kinerja >3 /
Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) ST
4. Terwujudnya kondusivitas wilayah Persentase Penurunan Gangguan 48,8%
Keamanan dan Ketertiban
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas Angka Kriminalitas 1.793 kejadian
ketentraman dan ketertiban
masyarakat

MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN


LINGKUNGAN
5. Terwujudnya Pembangunan Kota Persentase Wilayah Kota Yang 91,77%
yang Tangguh, Produktif, dan Tangguh, Produktif, Dan
Berkelanjutan Berkelanjutan
Sasaran :
1. Terwujudnya tata ruang yang Persentase pelaksanaan program 96%
berdaya guna pengembangan kawasan
Persentase kesesuaian tata ruang 85%
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Persentase kawasan banjir dan 3,40%
infrastruktur kota rob
Jumlah titik/ruas rawan macet 2 titik/ruas
3. Terwujudnya lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55 poin
yang berkualitas (IKLH)
4. Terwujudnya sarana dan Persentase lingkungan 100%
prasarana dasar permukiman permukiman sehat
yang berkualitas
5. Meningkatnya ketangguhan Indeks Resiko Bencana 128,80 poin
bencana
MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN
MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF
6. Meningkatnya Produktivitas Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,0 – 6,0%
Ekonomi Lokal
Sasaran : Nilai investasi Rp.21.924.000 jt
1. Meningkatnya nilai perdagangan
dan jasa unggulan Kontribusi kategori-kategori yang 31,41%
terkait dengan perdagangan dan
jasa terhadap PDRB
Nilai Ekspor 1.522.987.
000 US$
Persentase peningkatan 9%
kunjungan wisata
2. Meningkatnya Produk Unggulan Kontribusi kategori Industri 27,54%
Daerah Pengolahan terhadap PDRB
Jumlah wilayah produk unggulan 7
daerah (Sentra/Kecamatan )

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh
karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling

IV. 4
bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat
provinsi maupun tingkat nasional.
Penyusunan RKPD Tahun 2021 disusun melalui pendekatan teknokratik,
partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD Tahun 2021 disusun
dengan memerhatikan juga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional
dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021.

4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021


Dampak COVID-19 di tahun 2020 membuat perlu adanya penyesuaian
terhadap rencana pembangunan di tahun 2021. Berdasarkan rancangan awal RKP,
tema RKP Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial”. Dengan skala prioritas pembangunan tahap ke-4 RPJPN 2005-2025
(RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No. 17/2007) yaitu percepatan
pembangunan dengan menekankan Percepatan pembangunan dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya
saing. Fokus pembangunan di tahun 2020 adalah (1) Pemulihan Industri, Pariwisata
dan Investasi, (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (3) Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial, (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN
2020-2024 (sebagaimana Perpres No. 18/2020), antara lain:
PN. 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN. 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

PN. 3 SDM berkualitas dan berdaya saing

PN. 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN. 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

PN. 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN. 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional tersebut di tahun 2021 dilakukan penekanan pada PN 1, PN 3,


PN 5, dan PN 6. RKP 2021 mengusung beberapa poin penting agar memberikan
manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain:
1. Untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project) pada RPJMN
2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggran RKP;
2. Beberapa Major Project yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan
diprioritaskan antara lain:
1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, Lombok Mandalika, Labuan
Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru,
Bangka Belitung, dan Morotai
2) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik , Kimia dan Farmasi
4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
3. Pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

IV. 5
4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021
Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi” sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Gambar 4.2
Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan


Kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat didukung penguatan daya saing SDM”
yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut :
1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang
difokuskan pada:
a. Pengurangan Kemiskinan :
1) Penyediaan layanan dasar (basic life acces) antara lain melalui
pemberian akses Pendidikan (peningkatan efektifitas Beasiswa Siswa
Miskin, peningkatan kualitas lulusan 3 SMK Negeri Boarding School dan
15 asrama SMK Semi Boarding School); akses Kesehatan (pemberian
jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, stimulant
jamban sehat); akses infrastruktur dasar permukiman (stimulant
peningkatan kualitas rumah sederhana layak huni, stimulant
pembangunan baru rumah sederhana layak huni dan penyiapan
rusunawa serta perbaikan kualitas lingkungan Kawasan permukiman
kumuh dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin, air bersih
dan sanitasi) dengan meningkatkan sinkronisasi penanganan dan
perluasan keikutsertaan stakeholders, kemudahan akses kepemilikan
dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat kurang mampu
yang mengarah pada upaya validasi perbaikan data penduduk miskin;
penanganan PMKS dalam panti dan peran serta masyarakat agar PMKS
memiliki kapasitas kemandirian, pemberian bantuan jaminan social
bagi fakir miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera; serta
perluasan pendampingan desa miskin.
2) Penguatan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood)
melalui fasilitasi untuk peningkatan dan perluasan akses modal yang
terintegrasi dengan peningkatan kapasitas manajemen dan perluasan

IV. 6
akses pasar, pengembangan kapasitas dan kualitas start up wirausaha
baru yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin;
3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan
melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
dengan membentuk Satgas Kemiskinan sampai tingkat
Desa/Kelurahan, fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT) dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang lebih valid serta peningkatan sumber pembiayaan
alternative diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan (TJSLP) dan Baznas.
b. Menurunkan angka pengangguran :
1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki
kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar
kerja , pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan
industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan
komitmen dunia usaha dalam pelatihan keterampilan yang berbasis
Link and Match melalui penyelarasan kurikulum Sekolah Menengah
dengan industry Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)serta penyerapan
tenaga kerja yang telah dilatih;
2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan
usaha yang berdaya saing dan ramah bagi investasi utamanya investasi
industry padat karya dan pelibatanyang lebih luas UMKM Jawa Tengah
dalam supply chain industry di Jawa Tengah serta membuka akses
pasar tenaga kerja bagi pencari kerja millennial.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa
Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang berdaya saing, difokuskan pada:
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas agar
semua anak usia sekolah dapat bersekolah sebagai implementasi Sekolah
Tanpa Sekat melalui alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK,
SLB Negeri untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah dan
mewujudkan sekolah gratis; Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai
Tidak tetap (GTT dan PTT) SMA, SMK, SLB Negeri dengan meningkatkan
efisiensi dan efektifitasnya; Pemenuhan akses inklusi siswa berkebutuhan
khusus; Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana SMA, SMK,
SLB Negeri bertahap sesuai kemendesakannya dan pemenuhan SPM;
Perkuatan Pendidikan karakter; Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan
local emlalui pemanfaatan ruang Bersama; pemberian bantuan secara
proporsional sesuai kemampuan kekuangan daerah dengan memperhatikan
kriteria akreditasi sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDa) SMA, SMK, SLB swasta, MA Negeri dan Swasta, Bantuan bagi
pendidik dan sarana prasarana keagamaan untuk meningkatkan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kualitas toleransi antar umat beragama,
serta bantuan peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan menengah
dan dasar.
a. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam mengurangi kesakitan
dan kematian sebagai implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa
Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam
pembangunan kesehatan, melalui peningkatan upaya penerapan paradigma
sehat seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Pola hidup
Bersih dan Sehat (PHBS), penuntasan Open Defecation Free (ODF) terpadu

IV. 7
dengan peningkatan kualitas permukiman, penguatan peran Posyandu dan
desa siaga aktif; Percepatan pencegahan stunting; peningkatan akses, mutu,
standarisasi pelayanan Kesehatan dan sumberdaya Kesehatan; Peningkatan
dan pemerataan prasarana sarana Kesehatan mengarah pada kemandirian
BLUD RSUD/RSJD dan sumber pendanaan kreatif lainnya; peningkatan
sarana prasarana olah raga; Pelayanan KB bagi pra Keluara Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera Kategori 1.
b. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta
pemberdayaan perempuan melalui pencegahan terhadap kekerasan
perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan;
peningkatan kualitas keluarga; serta Pencegahan trafficking.
c. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan serta pelayanan bagi
kelompok disabilitas dan lansia produktif – non produktif.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan resiko
bencana, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi diatas 6%
difokuskan pada :
a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan
peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui penerapan pertaian
terintegrasi berbasis korporasi (agriculture estate); Pengembangan sistem
Kartu Tani untuk akurasi data pangan; Peningkatan sumber daya petani
dalam pengelolaan usaha tani terutama pada aspek hilirisasi pertanian
untuk meningkatkan nilai tambah; Penguatan kelembagaan dan perluasan
cakupan asuransi petani; Peningkatan prasarana sarana pertanian
termasuk perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi;
perbaikan dan pembangunan waduk/embung, dan tampungan air lainnya
yang terintegrasi; Pengembangan kawassan peternakan terpadu;
Pengembangan Kawasan agropolitan; serta peningkatan peran serta
kelompok tani dan menjaga kelestarian sumber mata air;
b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui pengembangan
cakupan dan layanan asuransi nelayan; Peningkatan produksi dan kualitas
hasil perikanan dengan pengembangan kapasitas usaha perikanan skala
kecil dan menenghah yang berorientasi ekspor; Peningkatan kemudahan dan
pelayanan perijinan; Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas
pelabuhan nelayan perikanan pantai yang terintegrasi dan berkelanjutan;
serta Peningkatan konsumsi makan ikan utamanya pada kabupaten non
pesisir;
c. Pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan dan memperluas
cakupan pemeliharaan dan rehabilitasi lahan/hutan, mangrove, dan
keanekaragaman hayati (KEHATI); Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,
pesisir dan perkotaan; Pemulihan kerusakan lingkungan; konservasi energi
dan pemanfaatan energi ramah lingkungan;
d. Penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), peningkatan
efektifitas stimulan lumbung pangan untuk daerah rawan pangan terutama
pada Kabupaten/Kota/Desa kategori Miskin, peningkatan kualitas
pengelolaan stok dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi
pangan masyarakat;
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan
menengah melalui Pengembangan akses modal, pasar, kapasitas usaha,
kualitas produk, hilirisasi dan manajemen utamanya pada industri yang

IV. 8
menyerap banyak tenaga kerja, industri bais ekspor dan berbahan baku
lokal; Mendorong pengembangan peningkatan inovasi teknologi produksi
dan pengembangan bahan baku industri substitusi impor;
f. Peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya
sebagai eco socio tourism bebasis masyarakat (local based community) dan
lingkungan; Peningkatan prasarana sarana destinasi pariwisata dan
ekonomi kreatif, pengembangan penyelenggaraan event wisata tematik dan
promosi dengan meningkatkan kerjasama, partisipasi masyarakat serta
pembiayaan kreatif; Mendorong, mendukung dan memadukan
pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk KSPN:
Borobudur – Yogyakarta dskt, Solo – Sangiran dskt, Semarang –
Karimunjawa dskt, Nusakambangan – Pangandaran dskt serta DPP:
Nusakambangan – Baturaden, Semarang – Karimunjawa, Solo – Sangiran,
Borobudur – Dieng, Tegal – Pekalongan dan Rembang – Blora;
g. Perbaikan iim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui
peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan penguatan One Stop
Service (OSS), mendorong investasi pada sektor – sektor usaha produktif
yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar, pengembangan
digital investment promotion, dan peningkatan sinergitas pengembangan
investasi pemerintah dengan dunia usaha;
h. Memacu konsumsi rumah tangga dan koporasi melalui penyediaan barang
dan jasa yang dihasilkan oleh sektor – sektor usaha dari Jawa Tengah,
memicu ekspor dan meminimalisir impor serta menjaga agar tingkat inflasi
tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat;
i. Peningkatan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang – jasa,
keselamatan orang/penumpang serta konektivitas antar wilayah, pusat
pertumbuhan baru baik skala regional maupun lokal serta kawasan
perbatasan,kawasan peruntukan industri dan wisata unntuk mendukung
perkonomian, pemerataan dan pengembangan wilayah melalui fasilitasi
pengadaan tanah pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman
Purbalingga (Tahap III); Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan
trasportasi dan pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan rel kereta
api di Fly Over Ganevo; Fasilitasi reaktivasi jalur kereta api utamanya di
Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang dan Kedungjati – Tuntang –
Ambarawa – Magelang – dan Purwokerto – Wonosobo; Pengembangan
angkutan umummassal aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah
Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan
Purwomanggung; Peningkatan/pembangunan Terminal Tipe B utamanya
untuk mendukung perannya sebagai sumber pendapatan; Peningkatan
sinergitas penganan jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten/kota dan desa
sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi.
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui
pengutan kapasitas masyarakat tangguh bencana, peningkatan sarana
prasarana penanganan bencana dan pengembangan sistem peringatan dini
(early warning system).
k. Pengawalan dan pemantapan pelaksanaan Perpes Nomor 79 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang –
Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, melalui
Lima Pilar Pembangunan Jawa Tengah yaitu : Pengembangan sektor dan
komoditas unggulan,pengembangan pusat – pusat kegiatan ekonomi
eksisting di wilayah pengembangan, pengutan konektivitas dan sistem

IV. 9
logistik antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka
pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kapasitas SDM dan
IPTEK.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta
peningkatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct service)
dan membangun pemerintahan yang terbuka (open government) yang
terintegrasi dengan peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi
informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
b. Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis
kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu, dan responsif; Meningkatkan
kemandirian fiskal keuangan daerah dan mendorong peningkatan sumber-
sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan
(pembiayaan kreatif, kerjasama dengan swasta,TJSLP dan atau Lembaga
lainnya); Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah;
Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui
perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
Perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting
partner; pengendalian dan penegakan produk hukum serta peningkatan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanganan permasalahan dengan
Aparat Pengawas Eksternal;
c. Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan,
obyektif dan akuntabel; Penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan
individu berbasis kinerja serta perbaikan tunjangan kinerja daerah;
d. Peningkatan edukasi tentang demokrasi, keberagaman, toleransi,
spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat
untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara serta
cinta Tanah Air.
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah
Tahun 2021 yaitu:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15%;


2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
3. Angka Kemiskinan menjadi 11,94 – 11,02 %;
4. Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,94 – 5,67 %;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,8 – 4,8%;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1;
8. PDRB per kapita sebesar Rp. 41,15 juta;
9. Indeks Williamson sebesar 0,58;
10. Nilai Tukar Petani 104;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,52;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

IV. 10
4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang
Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD
yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang
merupakan salah satu pertimbangan utama. Dalam proses perencanaan
pembangunan tahun 2021, masukan-masukan dari DPRD dan telaahannya
dijabarkan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2
Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

No Pokok Pikiran DPRD Telaah


1 Umum a) Pada prinsipnya, setiap substansi dalam
a) DPRD mendukung setiap pokok-pokok pikiran DPRD terhadap
kebijakan dan mengapresiasi Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2021
langkah – langkah Walikota dan akan menjadi bahan masukan untuk
Wakil Walikota terhadap penyempurnaan dokumen, dan akan
kewaspadaan terhadap risiko dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas
penularan virus corona di Kota Pembangunan Daerah (Bab IV).
Semarang. b) Sebelas prioritas yang disampaikan oleh DPRD
b) Penyusunan Rencana Kerja akan ditindaklanjuti dengan
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun mengintegrasikannya ke dalam rencana
2021 Kota Semarang diperlukan program dan kegiatan prioritas daerah pada
untuk menjamin keselarasan, setiap urusan (Bab V).
keterkaitan dan konsistensi dalam c) Program-program dalam RKPD Tahun 2021
sistem pembangunan daerah akan difokuskan pada pemulihan dampak
antara perencanaan, Covid-19, terutama di bidang ekonomi.
penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan yang berdasarkan
pada evaluasi capaian kerja
sampai dengan tahun 2021.
c) DPRD memandang perlu
memberikan perhatian dan
prioritas terhadap pemilihan
strategi dan penetapan kebijakan
pembangunan tahun 2021, untuk
memberikan ruang yang cukup
bagi pemanfaatan, pendayagunaan
dan pemberdayaan seluruh potensi
dan kekuatan di Kota Semarang

IV. 11
No Pokok Pikiran DPRD Telaah
2 Prioritas 1. Peningkatan Potensi a) Pasar tradisional merupakan salah satu
Unggulan Daerah Berdaya Saing penggerak ekonomi terbesar di Kota Semarang.
a) Pengelolaan Pasar Tradisional, Untuk memaksimalkan potensinya,
revitalisasi kondisi bangunan pasar pengelolaan pasar tradisional, revitalisasi dan
sampai dengan manajemen manajemen pengelolaan pasar diakomodir
pengelolaan pasar yang lebih baik. dalam kegiatan pengembangan pasar dan
b) Program kampung tematik untuk distribusi barang/ produk, perbaikan pasar-
dilanjutkan karena berdampak pasar, dan pembangunan pasar tradisional.
positif terhadap peningkatan b) Kampung tematik merupakan program
perekonomian masyarakat. unggulan Pemerintah Kota Semarang untuk
c) Pemanfaatan Pasar Johar sebagai meningkatkan potensi pariwisata dan
Icon Kota Semarang agar bisa pengentasan kemiskinan. Untuk RKPD Tahun
dilaksanakan di tahun 2021. 2021, Pemerintah Kota Semarang fokus pada
d) Penataan atau renovasi kawasan penguatan kampung tematik yang sudah ada.
sekitar Bubakan dan Pattimura. c) Pasar Johar yang telah sampai pada
e) Diharapkan di tahun 2021 sudah revitalisasi tahap akhir, nantinya diharapkan
dimulainya pembangunan stadion akan menjadi icon dan pusat belanja Kota
baru yang berskala nasional di Semarang
wilayah Kecamatan Mijen. d) Di tahun 2021, pembangunan fasilitas
olahraga dilaksanakan melalui program
pembangunan sarana dan prasarana dasar
perkotaan, termasuk di dalamnya
pembangunan sports center.

3 Prioritas 2. Pembangunan Konektivitas a) Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan


Pusat-Pusat Ekonomi di Kota Semarang dilakukan melalui Program
a) Terhadap pembahasan Rancangan Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Daerah Tentang b) Salah satu prioritas pembangunan pada RKPD
Kecamatan agar dapat segera Tahun 2021 adalah Penguatan Kapasitas dan
dibahas dan disahkan. Daya Saing Ekonomi Daerah untuk
b) Direalisasikan Semarang Trade Pertumbuhan Yang Berkualitas, yang di
Center, gedung pertemuan dan dalamnya terdapat program-program yang
pameran kota Semarang sebagai berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan
pusat bisnis baru yang ada di Ibu pariwisata di Kota Semarang.
Kota Jawa Tengah.
c) Pariwisata Kota Lama perlu
diperluas lahan Pakir agar para
pengunjung bisa menikmati wisata
di Kota Lama dengan nyaman dan
aman.
d) Mengoptimalkan lokasi TBRS atau
Wonderia untuk sarana hiburan
dan wisata warga kota Semarang.
e) Akses jalan menuju wisata Masjid
Agung Jawa Tengah perlu di
perluas karena sering terjadi
kemacetan, mengingat tingkat
pengunjung wisata yang terus
meningkat

IV. 12
No Pokok Pikiran DPRD Telaah
4 Prioritas 3. Pemantapan Pelayanan a) Pengelolaan makam di Kota Semarang
Publik dilakukan melalui program pengelolaan area
a) Pemkot Semarang perlu pemakaman, dengan fokus kegiatan pada:
menganggarkan penambahan Pengadaan Lahan TPU; Pembangunan sarpras
tempat dan fasilitas pemakaman TPU Se Kota Semarang; dan Pemeliharaan TPU
umum. Pemerintah Kota Semarang
b) Pemkot perlu menganggarkan b) Pengelolaan sampah di Kota Semarang
penambahan armada truk sampah, dilakukan melalui Peningkatan sarana dan
mobil operasional untuk Satpol PP, prasarana tpa jatibarang; dan pembangunan
kontrainer TPS. TPS.
c) Kita berharap pembangunan SPAM c) Pembangunan SPAM Semarang Barat yang
Semarang Barat mampu mengatasi dilakukan dengan skema KPBU diharapkan
kekurangan pasokan air bersih di dapat memberikan supply air bersih yang
wilayah tersebut. cukup bagi masyarakat Kota Semarang.
d) Penyedian sumber air untuk
memasok kebutuhan PDAM
menjadi persoalan dalam
ketersedian air bersih di Kota
Semarang.

5 Prioritas 4. Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan kawasan perkotaan di Kota


Pembangunan pusat keramaian baru Semarang tidak hanya difokuskan di pusat kota,
(Simpang 5 kedua) beserta namun juga di wilayah-wilayah berkembang. Hal
infrastruktur pendukungnya yang ini diharapkan mampu memberikan pemerataan
tidak hanya berpusat di tengah kota baik kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi
saja, sehingga dapat mengurangi masyarakat di Kota Semarang.
tingkat kepadatan di pusat Kota
Semarang.

6 Prioritas 5. Penurunan Pengangguran Untuk mengembangkan kewirausahaan,


Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerintah Kota Semarang fokus pada
berwirausaha harus ditingkatkan. peningkatan produktifitas usaha mikro dan kecil,
Sosialisasi dan pelatihan melalui upaya peningkatan jumlah pelaku usaha
kewirausahaan kepada masyarakat mikro dan kecil yang dapat mengakses
untuk pemberdayaan perlu permodalan.
berkelanjutan, tidak hanya pada
kegiatan pelatihan saja tapi pada
tahap memberikan permodalan dan
perkembangan dalam proses
kewirausahaan mereka, sampai bisa
mandiri dan berhasil! Terutama pada
korban KDRT, Janda-janda yang
menjadi kepala rumah tangga, korban
PHK dan sejenisnya

IV. 13
No Pokok Pikiran DPRD Telaah
7 Prioritas 6. Penanggulangan a) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada
Kemiskinan organisasi dan masyarakat yang
a) mengalokasikan dana hibah membutuhkan telah rutin dilaksanakan oleh
bantuan sosial untuk kegiatan- Pemerintah Kota Semarang.
kegiatan yang berbasis masyarakat b) Pelatihan bagi masyarakat dilakukan melalui
b) Semarang sebagai kota besar tidak kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai
hanya berkembang baik di serta pengembangan kelembagaan
infrastruktur semata, namun produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
harus diimbangi dengan Selain itu, peningkatan perempuan untuk
pengembangan sumberdaya kesejahteraan keluarga juga dilakukan secara
manusia yang memadai untuk itu khusus melalui kegiatan pemberdayaan
pelaksanaan diseminasi dan potensi usaha ekonomi perempuan.
pelatihan bagi masyarakat harus
lebih digalakkan, terutamanya
peningkatan peran perempuan
untuk kesejahteraan keluarga

8 Prioritas 7. Peningkatan Kualitas a) Pemerintah Kota Semarang terus melakukan


Pendidikan upaya-upaya untuk melakukan relokasi SMP
a) Relokasi SMP Negeri 16 yang Negeri 16 Semarang dengan melakukan
lahannya terkena pembangunan komunikasi intensif dengan pihak-pihak
Jalan Tol Semarang Batang. terkait pembangunan jalan tol.
b) Dengan adanya wabah Covid-19 b) Di masa pandemi saat ini, Pemerintah Kota
pendidikan yang dilakukan secara Semarang melakukan upaya peningkatan
online tentu harus lebih kualitas pengajaran, salah satunya melalui
ditingkatkan kualitas pemberian kuota internet gratis bagi peserta
pengajarannya, sehingga didik TK, SD, dan SMP. Hal ini dilakukan
murid/mahasiswa dapat menerima untuk siswa, orang tua, dan guru, yang
pembelajaran dengan mudah dan mengalami kendala dalam pelaksanaan
proses belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh melalui online atau
lebih efektif. daring.

9 Prioritas 8. Peningkatan Layanan a) Kesehatan merupakan salah satu prioritas


Kesehatan utama dalam perencanaan pembangunan di
a) Pembangunan fasilitas serta Kota Semarang. Untuk mengakomodir
prasarana kesehatan yang keterjangkauan fasilitas kesehatan oleh
mumpuni pada setiap kecamatan seluruh masyarakat, Pemerintah Kota
harus menjadi salah satu agenda Semarang melaksanakan pembangunan
pemerintah Kota Semarang yang sarpras kesehatan di tiap kecamatan melalui
harus mendapatkan atensi program pengadaan, peningkatan dan
tersendiri serta diprioritaskan. perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas /
Serta melanjutkan pembangunan Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
puskesmas Mijen. b) Pemenuhan fasilitas tanggap darurat
b) mengingat saat ini banyak kesehatan tidak hanya dilakukan dengan
penyakit seperti Demam Berdarah membangun fasilitas-fasilitas baru, namun
(yang sampai saat ini Kota juga pemanfaatan aset-aset yang sudah ada.
Semarang termasuk ketegori tinggi Selain itu, penanganan kegawatdaruratan
terkait DBD) serta Corona Virus kesehatan di Kota Semarang juga difasilitasi
(COVID 19) yang menjadi pandemic oleh Ambulance Hebat dan Call Center 112.
global yang sampai dengan saat ini
angka penularannya semakin hari
semakin tinggi. Sehingga
diperlukan fasilitas tanggap
darurat bidang kesehatan yang
baik.

IV. 14
No Pokok Pikiran DPRD Telaah
10 Prioritas 9. Penguatan Ketahanan Penguatan ketahanan pangan di Kota Semarang
Pangan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan
Pemerintah Kota Semarang harus pengembangan konsumsi dan penganekaragaman
tetap berupaya menjaga sistem pangan, apresiasi ketahanan pangan, dan
ketahanan pangan di Kota Semarang pembentukan cadangan pangan dilakukan untuk
agar tetap stabil ketersedian menstabilkan ketersediaan produksi pangan.
produksinya, distribusi dan akses Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga
yang mudah dijangkau, serta menjaga melakukan pemantauan dan analisis harga
kestabilan harga agar daya beli pangan untuk menjaga daya beli masyarakat,
masyarakat tidak menurun. serta penguatan distribusi pangan agar
masyarakat dapat menjangkau ketersediaan
pangan dengan mudah.

11 Prioritas 10. Penanggulangan Bencana Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang
Upaya dalam mengatasi banjir dan rob masih menjadi salah satu prioritas dalam RKPD
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tahun 2021, walaupun realisasi indikator
Kota Semarang saat ini telah capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD
menampakan hasil yang cukup Tahun 2016-2021.
signifikan dibuktikan dengan
datangnya musim penghujan
dipenghujung tahun 2019 yang
menimbulkan dampak tidak terlalu
berarti di Kota Semarang, sehingga
langkah Pemerintah Kota Semarang
sudah sepatutnya mendapatkan
apresiasi.

12 Prioritas 11. Peningkatan Kapasitas Kegiatan-kegiatan seperti pembangunan gedung


Masyarakat dalam Pembangunan posyandu, pos kampling, balai Rw, gapura, serta
Pokok-pokok pikiran dewan di setiap sarana prasarana lain selalu mendapatkan
daerah pemilihan tidak hanya perhatian khusus dari masyarakat, khususnya
masalah infrastruktur saja yang di melalui forum Musrenbang di tingkat kelurahan
kerjakan, tetapi bisa dalam bentuk dan kecamatan. Pemerintah Kota Semarang pada
lain misalnya, pembangunan gedung prinsipnya selalu berusaha mengakomodir usulan
posyandu, pos kampling, balai Rw, tersebut, baik yang berasal dari usulan
gapura dll, selain itu pokok-pokok Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran DPRD.
pikiran dewan juga bisa dalam bentuk
sarana prasarana untuk posyandu,
bantuan kesenian, rebana, dana
insetif stimulan petugas pos paud
maupun guru ngaji.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021


Secara umum prioritas program dan kegiatan di tahun 2021 disusun dengan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 serta arahan
kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu Prioritas di tahun 2021
diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan asumsi akan sudah selesai
di tahun 2020. Di tahun 2021 juga akan difokuskan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan prioritas di tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana karena adanya
refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Selain itu, RKPD
2021 juga disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif
dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, perkiraan

IV. 15
capaian di tahun 2020, target kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 di tahun 2021,
serta isu-isu strategis di tahun 2021.
Secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Semarang di tahun 2021 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan
daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak
perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan
bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak
COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program/kegiatan.
2) Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing
dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke
perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021.
3) Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun
2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
4) Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk
terealisasi capaiannya di 2021;
5) Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian
kuantitatif;
6) Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar
mencapai hasil yang optimal;
7) Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan,
terutama pada sektor pariwisata;
8) Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79/2019.

Selain harus dapat menjawab isu strategis yang muncul tersebut, Prioritas
Pembangunan daerah juga harus dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan
RPJMD guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang sebagaimana
diamanatkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan
Periode 2016-2021 memiliki tema atau agenda Pembangunan Tahun 2021 yang
telah ditetapkan yaitu “Perwujudan Semarang Hebat”. Tema tersebut difokuskan
lagi pada penanganan dampak COVID-19 agar Semarang Hebat tetap dapat
terwujud setelah COVID-19 dapat diatasi.
Untuk itu prioritas pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2021 diambil
dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun
2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, prioritas pembangunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, tema/agenda pembangunan Kota Semarang
Tahun 2021 serta isu-isu strategis Kota Semarang, sehingga prioritas Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut:
Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang
Berdaya Saing;
Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;
Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas
Wilayah;
Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Yang Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko
Bencana.
Prioritas Daerah 6.

IV. 16
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut dijabarkan kedalam
fokus melalui upaya-upaya pencapaian dengan titik berat dan refocusing pada
upaya pemulihan dampak COVID-19. Prioritas Pembangunan Daerah Kota
Semarang tersebut dijabarkan dalam 29 Fokus yang masih-masing fokus dilakukan
upaya-upaya pencapaiannya. Ke 61 (enam puluh satu) upaya tersebut diarahkan
melalui kegiatan-kegiatan dedicated seperti terperinci di bawah ini:

Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah


untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dijabarkan kedalam 5 fokus dan 16
upaya kegiatan.
Fokus 1. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan, melalui upaya:
1) Pembangunan dan Rehab Pasar Tradisional/Pasar Rakyat.
2) Optimalisasi pemanfaatan pasar untuk penyelenggaraan event-
event untuk pelaku usaha kecil dan mikro.
Fokus 2. Peningkatan Produktifitas Pangan, melalui upaya:
3) Penyediaan Tanaman Pangan bagi Masyarakat.
4) Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian.
5) Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan.
6) Penguatan lumbung pangan kelurahan.
Fokus 3. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi, melalui upaya:
7) Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single
Submission (OSS).
8) Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha,
terutama yang menyerap banyak tenaga kerja.
Fokus 4. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil, melalui upaya:
9) Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat
mengakses permodalan;
10) Peningkatan event untuk pemasaran produk usaha mikro dan
kecil.
11) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah.
12) Pengembangan Ekonomi Kreatif.
13) Sinergitas UMKM dengan Koperasi.
Fokus 5. Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya:

IV. 17
14) Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata
15) Percepatan kesiapan destinasi wisata untuk antisipasi “normal
baru” pasca COVID-19.
16) Peningkatan event wisata.

Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang


dijabarkan kedalam 6 fokus dan 13 upaya pencapaian.
Fokus 6. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas,
melalui upaya:
17) Peningkatan efektifitas anggaran operasional sekolah.
18) Pengembangan sekolah inklusi.
19) Peningkagan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PUAD, TK,
SD dan SMP.
20) Perkuatan pendidikan karakter.
Fokus 7. Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan, melalui upaya:
21) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan pencegahan stunting
secara terintegrasi.
22) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
23) Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat.
Fokus 8. Peningkatan kualitas layanan kesehatan Tingkat Pertama dan rujukan
melalui upaya:
24) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
25) Peningkatan sarana penunjang petugas medis, misal Alat
Pelindung Diri (APD) sesuai standar.
Fokus 9. Peningkatan upaya pencegahan penyakit tidak menular, melalui
upaya:
26) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
Fokus 10. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak
serta pemberdayaan perempuan, melalui upaya:
27) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan perempuan dan anak.
28) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
29) Peningkatan upaya pengendalian penduduk.
Fokus 11. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi
kelompok disabilitas, dan lansia, melalui upaya:
30) Pemberdayaan Lansia.
31) Fasilitasi kebutuhan disablitas.

Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Dan


Pengangguran, dijabarkan melalui 4 fokus dan 7 upaya kegiatan.
Fokus 12. Percepatan penurunan kemiskinan, melalui upaya:
32) Peningkatan kesempatan akses pendidikan bagi warga miskin.
33) Fasilitasi Jamkesmaskot untuk warga miskin.
34) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
35) Penguatan sistem jaminan perlindungan sosial.
Fokus 13. Perlindungan PMKS, melalui upaya:
36) Peningkatan kualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial.
37) Peningkatan bantuan untuk PMKS.
Fokus 14. Penguatan Kampung Tematik, melalui upaya:
38) Peningkatan kualitas dan sinergitas untuk mendukung
keberlanjutan Kampung Tematik.
Fokus 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial, melalui upaya:
39) Penguatan sistem dan database penanganan rehabilitasi sosial.
Fokus 16. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, melelui upaya:

IV. 18
40) Fasilitasi tindak lanjut program untuk penerima Kartu Pra Kerja;
41) Peningkatan padat karya produktif.

Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan


Kondusivitas Wilayah, yang dijabarkan kedalam 4 fokus dan 6 upaya kegiatan.
Fokus 17. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, melalui upaya:
42) Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak.
Fokus 18. Peningkatan Stabilitas Wilayah Serta Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, melalui upaya:
43) Penguatan Toleransi.
Fokus 19. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, melalui upaya:
44) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
45) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD.
Fokus 20. Peningkatan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui
upaya:
46) Pengembangan budaya inovasi di OPD.
47) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Kota yang Mendukung


Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek
Keberlanjutan dan Risiko Bencana, dijabarkan kedalam 10 fokus dan 26 upaya
kegiatan.
Fokus 21. Dukungan Pelaksanaan Perpres No. 79/2019, melalui upaya:
48) Normalisasi Sungai Beringin.
Fokus 22. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan, melalui upaya:
49) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar.
50) Lanjutan tahapan pembangunan PSEL.
51) Pembangunan Sewerage System.
Fokus 23. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru, melalui upaya:
52) Pembangunan Middle dan Inner Ring Road.
53) Peningkatan Fungsi Pedestrian.
Fokus 24. Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik, melalui upaya:
54) Peningkatan Layanan Transportasi Massal Berbasis Jalan.
55) Rintisan Pembangunan moda Transportasi Massal Berbasis Rel.

Fokus 25. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh, melalui upaya:


56) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
57) Penyediaan sarana dan prasarana air minum.
58) Pembangunan sarana persampahan.
59) Penanganan Kumuh Skala Kawasan.
60) Kolaborasi penanganan kumuh.
Fokus 26. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, melalui upaya:
61) Perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman.
62) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Fokus 27. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui
upaya:
63) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir.
Fokus 28. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana,
melalui upaya:
64) Peningkatan sarana mitigasi bencana.
65) Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat.

IV. 19
Fokus 29. Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
66) Pengembangan kawasan Semarang Lama.
Fokus 30. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka, melalui upaya:
67) Optimalisasi fungsi taman untuk mendorong perekonomian
masyarakat.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang


Tahun 2021 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021, serta pencapaian Indikator
Semarang Hebat yaitu:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 6,0%.
2) Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa
terhadap PDRB sebesar 31,41%.
3) Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,54%.
4) Nilai Investasi sebesar Rp. 21.924.000 juta.
5) Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,40%.
6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82 – 83,5 poin.
7) Indeks Pembangunan Gender sebesar 97,56 poin.
8) Angka Kemiskinan (berdasarkan indikator BPS) sebesar 4,5 – 5,5%.
9) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,7 – 5,7%.
10) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar > 72.

Sedangkan jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah


Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 ini, angka
capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang rata-rata lebih baik dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat dalam tabel
di bawah ini.
Tabel 4.3
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Provinsi Jateng dan Kota Semarang Tahun 2021

Lingkup LPE IPM Kemiskinan TPT Gini ratio

Kota 5,0 -6,0 82 – 83,5 4,5 – 5,5 4,7 – 5,7 0,333


Semarang

Prov. Jateng 3,8 – 4,8 72,52 11,94 – 11,02 4,94 – 5,67 0,350

Pusat 4,5 – 5,5 72,78-72,95 9,2 – 9,7 7,7 – 9,1 0,372-0,375

IV. 20
Tabel 4.4
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2021
No Permasalahan Isu Strategis Prioritas Pembangunan
Pembangunan Daerah 2021
1 Masih perlunya Peningkatan Penguatan Kapasitas dan
pengembangan produk daya saing Daya Saing Ekonomi Daerah
unggulan daerah berbasis ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang
UMKM dan ekonomi Berkualitas
kreatif, terutama untuk
menjaga potensi resesi
ekonomi sebagai dampak
pandemi Covid-19,
terutama dampaknya
terhadap sektor formal
dan informal
2 Kualitas hidup dan daya Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber
saing sumber daya kualitas hidup Daya Manusia Yang Berdaya
manusia yang masih dan daya saing Saing
perlu ditingkatkan lagi, SDM
terutama terkait dengan
pendidikan, kesehatan,
pengarusutamaan
gender, dan penyandang
disabilitas, dengan
memperhatikan dampak
Covid-19 serta pola hidup
baru.
3 Masih terdapat penduduk Kemiskinan dan Percepatan Penurunan
yang tergolong miskin pengangguran Kemiskinan dan
serta masih cukup Pengangguran
tingginya angka
pengangguran. Ditambah
dengan adanya dampak
Covid-19 yang berpotensi
meningkatkan jumlah
penduduk miskin dan
pengangguran baru
akibat berkurangnya
kesempatan kerja karena
adanya pembatasan
sosial serta potensi resesi
ekonomi nasional dan
dunia.
4 Penyelenggaraan tata Tata Kelola Penguatan Tata Kelola
kelola pemerintahan yang Pemerintahan Pemerintahan dan
baik (Good Governance) Kondusivitas Wilayah
yang belum optimal,
terutama untuk
mengantisipasi pola
hidup baru (new normal)
dalam penyelenggaraan

IV. 21
pelayanan kepada
masyarakat
5 Ketersediaan Peningkatan Perkuatan Infrastruktur Yang
infrastruktur yang Infrastruktur Mendukung Pengembangan
mendukung Ekonomi dan Pelayanan
pengembangan ekonomi
Dasar Dengan
dan pelayanan dasar
masih belum memadai Memperhatikan Aspek
yang memperhatikan Keberlanjutan dan Risiko
aspek keberlanjutan dan Bencana
risiko bencana

IV. 22
Tabel 4.5. Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2021

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL


PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT
1. Meningkatnya aksesbilitas Angka Harapan Lama Sekolah 15,07 poin P2. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Prioritas Nasional 3:
pendidikan dan derajat Rata-Rata Lama Sekolah 10,96 tahun Pendidikan secara luas, melalui upaya: SDM berkualitas dan
kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 77,26 tahun 1. Peningkatan efektifitas anggaran operasional berdaya saing
sekolah. Prioritas Nasional 4:
2. Meningkatnya kearifan Persentase Tingkat kearifan budaya 69,22 %
2. Pengembangan sekolah inklusi. Revolusi Mental dan
budaya lokal lokal
3. Peningkagan kualitas dan kapasitas sasrana Pembangunam
3. Meningkatnya kualitas Persentase Tingkat Partisipasi 70,30 %
prasarana PUAD, TK, SD dan SMP. Kebudayaan
daya saing tenaga kerja Angkatan Kerja
4. Perkuatan pendidikan karakter.
Persentase Tenaga Kerja yang 90 %
Prioritas Provinsi 2 :
bersertifikat kompetensi
Peningkatan upaya promotif dan preventif Peningkatan Kualitas
kesehatan, melalui upaya: Hidup dan Kapasitas
1. Penanggulangan gizi buruk dan percepatan SDM
pencegahan stunting secara terintegrasi,.
2. Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan
kesehatan.
3. Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan Tingkat


Pertama dan rujukan melalui upaya:
1. Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
2. Peningkatan sarana penunjang petugas medis,
misal Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar.

Peningkatan upaya pencegahan penyakit tidak


menular, melalui upaya:
1. Peningkatan upaya pola hidup sehat di
masyarakat.

Peningkatan akses dan kualitas perlindungan


perempuan dan anak serta pemberdayaan
perempuan, melalui upaya:
1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
perempuan dan anak.
2. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

IV. 23
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT
3. Peningkatan upaya pengendalian penduduk.

Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan


dan pelayanan bagi kelompok disabilitas, dan
lansia, melalui upaya:
1. Pemberdayaan Lansia.
2. Fasilitasi kebutuhan disabilitas.

4. Menurunnya angka Angka Kemiskinan (BPS) 4,5 – 5,5 % P3. Percepatan penurunan kemiskinan, melalui upaya: Prioritas Nasional 1:
kemiskinan Persentase Penanganan PMKS 98 % 1. Peningkatan kesempatan akses pendidikan Ketahanan ekonomi
bagi warga miskin. untuk pertumbuhan
5. Meningkatnya kapasitas Persentase Tingkat partisipasi 83,117 % 2. Fasilitasi Jamkesmaskot untuk warga miskin. berkualitas dan
pemberdayaan masyarakat masyarakat 3. Penguatan Koordinasi Penanggulangan berkeadilan
dalam pembangunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 97,56 Kemiskinan.
4. Penguatan sistem jaminan perlindungan Prioritas Provinsi 1:
sosial. Percepatan
penanggulangan
Perlindungan PMKS, melalui upaya: kemiskinan dan
1. Peningkatan kualitas Data terpadu pengangguran
Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan bantuan untuk PMKS.

Penguatan Kampung Tematik, melalui upaya:


1. Peningkaatan kualitas dan sinergitas untuk
mendukung keberlanjutan Kampung Tematik.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi


Sosial, melalui upaya:
1. Penguatan sistem dan database penanganan
rehabilitasi sosial.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja, melelui


upaya:
1. Fasilitasi tindak lanjut program untuk
penerima Kartu Pra Kerja
2. Peningkatan padat karya produktif.

IV. 24
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT

6. Terwujudnya birokrasi yang Indeks Kepuasan Masyarakat 87 P4. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Prioritas Nasional 7:
bersih dan melayani Opini BPK WTP Kependudukan, melalui upaya: Stabilitas
Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat > 80 / A 1. Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Polhukhankam dan
Akuntabilitas Kinerja Penyelengga- Anak). Tranformasi pelayanan
raan Pemerintahan Daerah public
Nilai dan status kinerja Pemerintah >3 / Peningkatan Stabilitas Wilayah Serta Keamanan
Daerah ( Nilai EKPPD ) ST dan Ketertiban Masyarakat, melalui upaya: Prioritas Provinsi 4:
1. Penguatan Toleransi. Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan dan
7. Meningkatnya kualitas Angka Kriminalitas 1.793 kejadian Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, melalui kondusivitas wilayah
ketentraman dan ketertiban upaya:
masyarakat 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan asli daerah.
2. Pengembangan alternatif pembiayaan di
luar APBD.

Peningkatan Inovasi Dalam Penyelenggaraan


Pemerintahan, melalui upaya:
1. Pengembangan budaya inovasi di OPD.
2. Pengembangan sistem teknologi informasi
untuk mendukung penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan.

8. Terwujudnya tata ruang Persentase pelaksanaan program 96 % P5. Dukungan Pelaksanaan Perpres No. 79/2019, Prioritas Nasional 2:
yang berdaya guna pengembangan kawasan melalui upaya: Pengembangan Wilayah
Persentase kesesuaian tata ruang 85 % 1. Pembangunan Jembatan Srondol-Sekaran. untuk Mengurangi
9. Meningkatnya kinerja Persentase kawasan banjir dan rob 3,40 % 2. Pembangunan Technopark. kesenjangan
pelayanan infrastruktur Jumlah titik/ruas rawan macet 2 titik/ruas 3. Pembangunan Flyover Madukoro.
kota 4. Normalisasi Sungai Beringin. Prioritas Nasional 5:
10. Terwujudnya lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55 5. Pembangunan Underground Simpanglima. Infrastruktur untuk
hidup yang berkualitas (IKLH) 6. Pembangunan BRT dedicated line. ekonomi dan pelayanan
11. Terwujudnya sarana dan Persentase lingkungan permukiman 100 % 7. Pengembangan LRT perkotaan. dasar
prasarana dasar sehat 8. Pembangunan Rusun Pekerja.

IV. 25
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT
permukiman yang Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Prioritas Nasional 6:
berkualitas Perkotaan, melalui upaya: Lingkungan Hidup,
12. Meningkatnya ketangguhan Indeks Resiko Bencana 128,80 poin 1. Peningkatan sarana prasarana olahraga Ketahanan Bencana,
bencana sesuai standar. dan Perubahan Iklim
2. Pembangunan PSEL.
3. Pembangunan Sewerage System. Prioritas Provinsi 3:
Peningkatan kapasitas
Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru, dan daya saing ekonomi
melalui upaya: rakyat secara
1. Pembangunan Middle dan Inner Ring Road. berkelanjutan
2. Peningkatan Fungsi Pedestrian.

Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik,


melalui upaya:
1. Peningkatan Layanan Transportasi Massal
Berbasis Jalan.
2. Rintisan Pembangunan moda Transportasi
Massal Berbasis Rel.

Penurunan Luasan Kawasan Kumuh, melalui


upaya:
1. Penyediaan sarana dan prasarana air
limbah.
2. Penyediaan sarana dan prasarana air
minum.
3. Pembangunan sarana persampahan.
4. Penanganan Kumuh Skala Kawasan.
5. Kolaborasi penanganan kumuh.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman,


melalui upaya:
1. Perbaikan sarana prasarana lingkungan
permukiman.
2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH).

IV. 26
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT
Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian
banjir, melalui upaya:
1. Operasional dan Pemeliharaan Sistem
Pengendali Banjir.

Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam


Menghadapi Bencana, melalui upaya:
1. Peningkatan sarana mitigasi bencana.

Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:


1. Pengembangan kawasan Semarang Lama.

Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka, melalui


upaya:
1. Optimalisasi fungsi taman untuk
mendorong perekonomian masyarakat.
13. Meningkatnya nilai Nilai investasi 21.924.000 jt P1. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan, Prioritas Nasional: 1
perdagangan dan jasa Kontribusi kategori-kategori yang 31,41 % melalui upaya: Ketahanan ekonomi
unggulan terkait dengan perdagangan dan jasa 1. Pembangunan dan Rehab Pasar untuk pertumbuhan
terhadap PDRB Tradisional/Pasar Rakyat, berkualitas dan
Nilai Ekspor 11.522.987.000 2. Optimalisasi pemanfaatan pasar untuk berkeadilan
US$ penyelenggaraan event-event untuk Prioritas Provinsi 3:
Persentase peningkatan kunjungan 9% Peningkatan kapasitas
pelaku usaha kecil dan mikro.
wisata dan daya saing ekonomi
Peningkatan Produktifitas Pangan, melalui upaya: rakyat dengan
14. Meningkatnya Produk Kontribusi kategori Industri 27,54 % 1. Penyediaan Tanaman Pangan bagi memperhatikan
Unggulan Daerah Pengolahan terhadap PDRB Masyarakat. keberlanjutan
Jumlah wilayah produk unggulan 7 2. Penyediaan dan Pembangunan Sarana lingkungan hidup dan
daerah (Sentra/Kecamatan ) Prasarana Pertanian. resiko bencana.
3. Peningkatan dan Pembangunan Sarana
Prasarana Perikanan
4. Penguatan lumbung pangan kelurahan.

Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi,


melalui upaya:
1. Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Online Single Submission (OSS).

IV. 27
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2021 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 TERKAIT
2. Penyederhanaan perizinan dan
peningkatan kepastian usaha, terutama
yang menyerap banyak tenaga kerja.
Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil,
melalui upaya:
1. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro
dan kecil yang dapat mengakses
permodalan;
2. Peningkatan event untuk pemasaran
produk usaha mikro dan kecil.
3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Daerah.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Sinergitas UMKM dengan Koperasi.

Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui


upaya:
1. Pengembangan Destinasi dan Atraksi
Wisata.
2. Percepatan kesiapan destinasi wisata
untuk antisipasi “normal baru” pasca
COVID-19.
3. Peningkatan event wisata.

IV. 28
Tabel 4.6. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2021

Isu Strategis Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Jateng Prioritas Daerah Kota Semarang

Kemiskinan PN.1 Mengembangkan wilayah untuk PD.1 Percepatan pengurangan PD.1 Percepatan penurunan
mengurangi kesenjangan dan kemiskinan dan kemiskinan dan pengangguran
menjamin pemerataan pengangguran

Kualitas hidup dan daya PN.2 Meningkatkan sumber daya manusia PD.2 Peningkatan kualitas hidup PD.2 Peningkatan kualitas sumber
saing sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan kapasitas SDM Jateng daya manusia yang berdaya
menuju SDM Jateng berdaya saing
PN.3 Revolusi mental dan pembangunan saing
kebudayaan

Kesenjangan wilayah PN.4 Memperkuat infrastruktur untuk PD.3 Perkuatan infrastruktur kota
mendukung pembangunan ekonomi yang mendukung
Keberlanjutan Pembangunan
dan pelayanan dasar pengembangan ekonomi dan
dengan memperhatikan daya Penguatan kapasitas dan
pelayanan dasar dg
dukung lingkungan dan PD.3 daya saing ekonomi rakyat
PN.5 Membangun lingkungan hidup, memperhatikan aspek
kelestarian Sumber Daya dengan tetap memperhatikan
meningkatkan ketahanan bencana keberlanjutan dan risiko
Kedaulatan pangan dan dan perubahan iklim bencana
energi

Daya saing ekonomi, dan PN.6 Memperkuat ketahanan ekonomi keberlanjutan lingkungan PD.4 Penguatan kapasitas dan daya
peningkatan kesempatan untuk pertumbuhan yang berkualitas hidup dan resiko bencana saing ekonomi daerah untuk
berusaha dan berkeadilan pertumbuhan yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan PN.7 Memperkuat stabilitas PD.4 Pemantapan tata kelola PD.5 Penguatan tata kelola
polhukhankam pelayanan publik pemerintahan dan pemerintahan dan
kondusivitas wilayah serta kondusivitas wilayah
peningkatan kapasitas fiskal
daerah

IV. 29
Tabel 4.7. Matrik Prioritas Dan Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021

1. Penguatan Kapasitas dan Daya 3.05.18 Program peningkatan Jumlah sarana dan prasarana Jumlah 21 Dinas
Saing Ekonomi Daerah untuk efisiensi perdagangan dalam perdagangan yang Perdagangan
Pertumbuhan Yang Berkualitas negeri representatif
3.02.16 Program Pengembangan Jumlah kunjungan wisata orang 8.633 Dinas
1. Pembangunan Sarana
Destinasi Pariwisata MICE Kebudayaan
Prasarana Perdagangan,
Lama Menginap MICE hari 1,6 dan
melalui upaya:
Pariwisata
a. Pembangunan dan Rehab
3 02 15 Program Pengembangan Persentase kualitas promosi % 1,35 Dinas
Pasar Tradisional/Pasar
Pemasaran Pariwisata wisata Kebudayaan
Rakyat.
dan
b. Optimalisasi
pemanfaatan pasar Pariwisata
untuk penyelenggaraan 2.11.16 Program Pengembangan Persentase meningkatnya % 60 Dinas
event-event untuk pelaku Kewirausahaan dan kualitas usaha mikro yang Koperasi dan
usaha kecil dan mikro. Keunggulan Kompetitif dibina Ekonomi
2. Peningkatan Produktifitas Usaha Kecil Menengah Kreatif
Pangan, melalui upaya: 3.06.16 Program pengembangan Pertumbuhan industri Industri 805 Dinas
a. Penyediaan Tanaman Industri Kecil dan menengah menengah Menengah Perindustria
Pangan bagi Masyarakat. n
b. Penyediaan dan 2.16 15 Program Pengembangan Nilai Persentase apresiasi terhadap % 80 Dinas
Pembangunan Sarana Budaya pelaku seni dan budaya Kebudayaan
Prasarana Pertanian. dan
c. Peningkatan dan Pariwisata
Pembangunan Sarana 2.16.16 Program Pengelolaan Persentase situs cagar budaya % 100 Dinas
Prasarana Perikanan. Kekayaan Cagar Budaya yang dilestarikan Kebudayaan
d. Penguatan lumbung Persentase kawasan cagar % 100 dan
pangan kelurahan. budaya yang dilestarikan Pariwisata
Persentase bangunan cagar % 100
budaya yang dilestarikan

IV. 30
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
3. Peningkatan Jumlah Investor 2.03.16 Program Ketahanan Pangan Rata-rata Jumlah kkal/kapita 3.055 Dinas
dan Nilai Investasi, melalui ketersediaan pangan perhari Ketahanan
upaya: Pangan
a. Pemantapan Pelayanan 3.01.20 Program Pengembangan Jumlah sentra perikanan kawasan 3 Dinas
Terpadu Satu Pintu dan Budidaya Perikanan terpadu (kawasan) Perikanan
Online Single Submission 3.03.28 Program Pengembangan Jumlah kawasan pertanian Kelurahan 85 Dinas
(OSS). Pertanian Perkotaan perkotaan (Kelurahan) Pertanian
b. Penyederhanaan Sentra produk unggulan kawasan 4
perizinan dan pertanian (kawasan)
peningkatan kepastian 2.12.15 Program Peningkatan Nilai PMA (jutaan) Rp. juta 453.441 DPMPT-SP
usaha, terutama yang Promosi dan Kerjasama Nilai PMDN (jutaan) Rp. juta 21.470.559
menyerap banyak tenaga Investasi Jumlah investor berskala Investor 408
kerja.
nasional (PMA/PMDN)
4. Peningkatan Produktifitas
Jumlah pranata buah 2
Usaha Mikro dan Kecil,
melalui upaya: 2.12 .19 Program Peningkatan Iklim Persentase ijin terbit sesuai SP % 99 DPMPT-SP
a. Peningkatan jumlah Investasi dan realisasi
pelaku usaha mikro dan investasi
kecil yang dapat
mengakses permodalan. Survey Kepuasan Masyarakat nilai 87
b. Peningkatan event untuk
pemasaran produk usaha
mikro dan kecil.
c. Peningkatan Literasi dan
Inklusi Keuangan
Daerah.
d. Pengembangan Ekonomi
Kreatif.
e. Sinergitas UMKM dengan
Koperasi.

IV. 31
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
5. Peningkatan Kunjungan
Wisatawan, melalui upaya:
a. Pengembangan Destinasi
dan Atraksi Wisata.
b. Percepatan kesiapan
destinasi wisata untuk
antisipasi “normal baru”
pasca COVID-19.
c. Peningkatan event
wisata.

2. Peningkatan Kualitas Sumber 1.01.15 Program Pendidikan Anak APK PAUD 3-6 Tahun % 81,50 Dinas
Daya Manusia Yang Berdaya Saing Usia Dini Pendidikan
1. Perbaikan kualitas dan akses
penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Lembaga PAUD Lembaga 177
secara luas, melalui upaya: Holistik Integratif
a. Peningkatan efektifitas Jumlah lembaga PAUD Lembaga 200
anggaran operasional berakreditasi minimal B
sekolah. 1.01.16 Program Wajib Belajar Persentase SD Berakreditasi A % 71,43 Dinas
b. Pengembangan sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Persentase SMP Berakreditas % Pendidikan
87,50
inklusi. Tahun A
c. Peningkatan kualitas dan Jumlah SD yang Satuan 96
kapasitas sarana
melaksanakan pendidikan Pendidikan
prasarana PUAD, TK, SD
karakter, pembelajaran luar
dan SMP.
kelas, dan pengembangan
d. Perkuatan pendidikan
nasionalisme substansi
karakter.
Jumlah SMP yang Satuan 75
melaksanakan pendidikan Pendidikan
karakter, pembelajaran luar

IV. 32
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
2. Peningkatan upaya promotif kelas, dan pengembangan
dan preventif kesehatan, nasionalisme substansi
melalui upaya: Jumlah SD e-Pembelajaran Satuan 112
a. Penanggulangan gizi Pendidikan
buruk dan percepatan Jumlah SMP e-Pembelajaran Satuan 60
pencegahan stunting Pendidikan
secara terintegrasi. 1.01.20 Program Peningkatan Mutu Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 98 Dinas
b. Pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Jenjang PAUD Pendidikan
layanan jaminan Kependidikan Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 100
kesehatan. Jenjang SD/MI
c. Penguatan Gerakan Guru Berkualifikasi S1/D-IV % 100
Masyarakat Sehat. Jenjang SMP/MTs
3. Peningkatan kualitas Persentase guru TK % 98
layanan kesehatan Tingkat bersertifikasi
Pertama dan rujukan melalui Persentase guru SD % 98
upaya: bersertifikasi
a. Peningkatan layanan Persentase guru SMP % 99
kesehatan rujukan. bersertifikasi
b. Peningkatan sarana Persentase guru yang memiliki % 100
penunjang petugas indek kinerja minimal
medis, misal Alat 1.01.22 Program Manajemen APM SD/MI % Dinas
90,00
Pelindung Diri (APD) Pelayanan Pendidikan Pendidikan
APK SD/MI % 100,00
sesuai standar.
4. Peningkatan upaya APM SMP/MTs % 80,00
pencegahan penyakit tidak APK SMP/MTs % 100,00
menular, melalui upaya: Angka putus sekolah SD/MI % 0,01
Peningkatan upaya pola Angka putus sekolah % 0,06
hidup sehat di masyarakat. SMP/MTs
5. Peningkatan akses dan Angka Melanjutkan SMP/MTs % 100
kualitas perlindungan
Rasio APM P/L SD/MI % 100

IV. 33
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
perempuan dan anak serta Rasio APM P/L SMP/MTs % 100
pemberdayaan perempuan, 1.01.18 Program Pendidikan Non Penduduk yang berusia > 15 % 99,98 Dinas
melalui upaya: Formal tahun melek huruf (tidak buta Pendidikan
a. Pemberdayaan lembaga akasara)
kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kursus dan Lembaga 5
perempuan dan anak. Pelatihan Rujukan
b. Pelayanan Perlindungan 1.02 17 Program Promosi kesehatan Persentase promosi kesehatan % 100 Dinas
Perempuan dan Anak,. dan Pemberdayaan melalui media Kesehatan
c. Peningkatan upaya Masyarakat Persentase rumah tangga % 85
pengendalian penduduk,. berperilaku hidup bersih dan
6. Peningkatan akses, sehat (PHBS)
perlindungan, pemberdayaan 1.02 18 Program Perbaikan Gizi Persentase puskesmas yang % 100 Dinas
dan pelayanan bagi kelompok Masyarakat memiliki Gizi Center Kesehatan
disabilitas, dan lansia, Persentase Prevalensi Balita % 0,34
melalui upaya: Gizi Buruk
a. Pemberdayaan Lansia.
1.02 29 Program Peningkatan Jumlah Kematian Ibu Kasus 27 Dinas
b. Fasilitasi kebutuhan
Keselamatan Ibu Melahirkan Maternal Kesehatan
disablitas.
dan Anak Jumlah Kematian Bayi kasus 181
Cakupan Pelayanan kesehatan % 100
ibu hamil (K4)
Cakupan Pelayanan kesehatan % 100
ibu bersalin
Cakupan Pelayanan kesehatan % 100
bayi baru lahir
2.08.15 Program Keluarga Berencana Cakupan PUS Unmet Need % 7 Dinas
Cakupan tingkat putus pakai % 11,2 Pengendalian
alat kontrasepsi (DO) Penduduk
dan KB
1.02 16 Program Upaya Kesehatan Persentase Response Time % 100 Dinas
Masyarakat Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan

IV. 34
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
Kesehatan (Ambulan Hebat/
Si Cepat) sesuai SOP
Persentase puskesmas % 100
Branding
1.02 23 Program pengadaan, Persentase puskesmas yang % 30 Dinas
peningkatan dan perbaikan sesuai standar Permenkes Kesehatan
sarana dan prasarana Nomor 75 Th 2014
Puskesmas / Puskesmas Persentase Puskesmas % 75
Pembantu dan jaringannya Perspektif Gender
1.02 21 Program standarisasi Persentase Puskesmas yang % 100 Dinas
pelayanan kesehatan terakreditasi Kesehatan
1.02.15 Program Obat dan Persentase Penerapan % 85 Dinas
Perbekalan Kesehatan Penggunaan Obat Rasional Kesehatan
Proporsi Pelayanan % 90
Kefarmasian Di Puskesmas
Sesuai Standar
1.02 24 Program pengadaan, Persentase terpenuhnya % 75 Dinas
peningkatan sarana dan peralatan kesehatan RS Type Kesehatan
prasarana rumah sakit / B Pendidikan RSUD Kota
rumah sakit jiwa/ rumah Semarang
sakit paru-paru / rumah
sakit mata
1.02 34 Program Peningkatan Nilai Kinerja BLUD Sehat (A+) Nilai A+ RSWN
Pelayanan BLU Persentase Nilai Kinerja BLUD % 85
Puskesmas
1.02 30 Program Informasi Jumlah Rumah Sakit yang Unit 20 Dinas
Kesehatan terkoneksi Kesehatan

1.02 20 Angka Keberhasilan % 90 Dinas


Pengobatan TB+ (%) Kesehatan

IV. 35
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
IR DBD /100.000 21
Program pencegahan dan
pddk
penanggulangan penyakit
Persentase ODHA yang aktif % 75
menular / tidak menular
minum ARV
3. Percepatan Penurunan 2.01.16 Program Peningkatan Persentase penempatan % 90 Dinas Tenaga
Kemiskinan dan Pengangguran Kesempatan Kerja tenaga kerja AKAD , AKL , Kerja
AKAN
1. Percepatan penurunan
Persentase Peluang Kerja % 80
kemiskinan, melalui upaya:
Mandiri
a. Peningkatan kesempatan
2. 01.15 Program Peningkatan Persentase tenaga kerja % 60 Dinas Tenaga
akses pendidikan bagi
warga miskin. Kualitas dan Produktivitas terampil Kerja
Tenaga Kerja
b. Fasilitasi Jamkesmaskot
untuk warga miskin. 1.02 39 Program Pelayanan Cakupan masyarakat miskin % 100 Dinas
c. Penguatan Koordinasi Kesehatan Masyarakat yang terdaftar dalam JKN – Kesehatan
Penanggulangan Miskin KIS (%)
Kemiskinan. Persentase pemanfaatan % 100
d. Penguatan sistem layanan sistem jaminan
jaminan perlindungan kesehatan
sosial. 1.06.15 Program Pemberdayaan Cakupan PMKS yang % 98 Dinas Sosial
2. Perlindungan PMKS, melalui Fakir Miskin, dan ditangani
upaya: Penyandang Masalah
a. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial (PMKS)
Data terpadu Lainnya
Kesejahteraan Sosial. 1.06.21 Program Pemberdayaan Cakupan Potensi dan Sumber % 91,60 Dinas Sosial
b. Peningkatan bantuan Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial
untuk PMKS. Sosial
3. Penguatan Kampung
Tematik, melalui upaya:
Peningkaatan kualitas dan
sinergitas untuk mendukung

IV. 36
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
keberlanjutan Kampung
Tematik.
4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi
Sosial, melalui upaya:
Penguatan sistem dan
database penanganan
rehabilitasi sosial.
5. Peningkatan penyerapan
tenaga kerja, melelui upaya:
a. Fasilitasi tindak lanjut
program untuk penerima
Kartu Pra Kerja.
b. Peningkatan padat karya
produktif.

4. Penguatan Tata Kelola 4.02.15 Program Peningkatan dan Tingkat kemandirian % 47,43 BPKAD/BAP
Pemerintahan dan Kondusivitas pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Rasio PAD ENDA
Wilayah keuangan daerah dibandingkan Pendapatan
Daerah)
1. Peningkatan Kepemilikan
4.02.18 Program Pengelolaan Aset Prosentase pengelolaan aset % 100 BPKAD
Dokumen Kependudukan,
Daerah daerah yang optimal dan
melalui upaya:
akuntabel
a. Peningkatan kepemilikan
Kartu Identitas Anak. 4.01.15 Program Peningkatan Sistem Persentase penyelesaian % 85 Inspektorat
Pengawasan Internal dan tindak lanjut temuan hasil
2. Peningkatan Stabilitas
Wilayah Serta Keamanan dan Pengendalian Kebijakan pemeriksaan BPK, Inspektorat
Ketertiban Masyarakat, Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah,
melalui upaya: Inspektorat Kota Semarang
Penguatan Toleransi. 4.01.16 Program Peningkatan Tingkat leveling kapabilitas Leveling 3 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

IV. 37
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
3. Peningkatan Kapasitas Pemeriksa dan aparatur
Keuangan Daerah, melalui pengawasan
upaya: 4.01.19 Program Perencanaan Persentase kesesuaian % 100 Bappeda
a. Intensifikasi dan Pembangunan Daerah muatan antar dokumen
ekstensifikasi perencanaan dan dengan
pendapatan asli daerah. dokumen pelaksanaan antar
b. Pengembangan alternatif waktu
pembiayaan di luar Persentase pengakomodiran % 75
APBD. usulan Musrenbang dalam
4. Peningkatan Inovasi Dalam perencanaan pembangunan
Penyelenggaraan 2.10.18 Program Peningkatan Persentase integrasi sistem % 100 Dinas
Pemerintahan, melalui Pelayanan informasi perencanaan, penganggaran, Komunikasi
upaya: pengendalian, pelaporan dan Informasi,
a. Pengembangan budaya pengelolaan keuangan dan Persandian
inovasi di OPD. aset daerah (smart city) dan Statistik
b. Pengembangan sistem 2.10.15 Program Pengembangan Persentase Fasilitasi % 100 Dinas
teknologi informasi untuk Komunikasi, Informasi dan koordinasi PPID dan Komunikasi
mendukung media massa Penanganan Pengaduan Informasi,
penyelenggaraan tata Masyarakat Persandian
kelola pemerintahan. dan Statistik
5.01.17 Program Penataan Peraturan Produk peraturan daerah yang Perda & 437 Setda
Perundang-undangan selaras dengan peraturan Perwal
perundangan yang lebih tinggi

5.01.19 Program Pembinaan dan Tingkat penerapan budaya % 100 Setda


Peningkatan Organisasi kerja Pemerintah Kota
Perangkat Daerah Semarang (%)
Tingkat Penyusunan dan % 100
Penerapan SOP, SP dan SPM

IV. 38
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
Indeks kepuasan masyarakat angka 87
(IKM)
5.01.18 Program Peningkatan Persentase OPD yang % 95 Setda
Akuntabilitas Kinerja menyusun pelaporan LKJiP /
Penyelenggaraan LAKIP benar dan tepat waktu
Pemerintahan Daerah
4.03.15 Program Pembinaan dan Indeks Profesionalitas Indeks >84 BKPP
pengembangan Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN)
(meliputi : kompetensi,
kinerja, disiplin dan
kompensasi )
5.01 27 Program Peningkatan dan Persentase kelurahan berbasis % 100 Setda
Pengendalian PATEN (se Kota Semarang)
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
1.05.18 Program Pengendalian dan Cakupan penanganan % 95 SatPol PP
Penanganan Ketentraman gangguan ketentraman dan
dan Ketertiban Umum ketertiban umum
1.05.19 Program Penegakan jumlah peraturan perundang- Perda 31 SatPol PP
Peraturan Perundang- undangan daerah yang
undangan Daerah ditegakkan
1.05.30 Program Peningkatan Persentase kemampuan % 80 Badan
Ketertiban Dan Ketentraman analisa inteligen strategis KesbangPol /
Lingkungan terhadap gangguan SatPol PP
IPOLEKSOSBUDHANKAM
6.01.16 Program Pengembangan Angka kejadian konflik sosial Kejadian 1 Badan
Wawasan kebangsaan yang berlatar belakang suku, KesbangPol
agama, ras, dan antar
golongan

IV. 39
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
2.13.16 Program peningkatan peran Jumlah organisasi Jumlah 62 Dinas
serta kepemudaan kepemudaan yang aktif Pemuda dan
OR
2.02.17 Program Peningkatan Penyelesaian pengaduan % 100 Dinas P3A
Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan
Perlindungan Perempuan anak dari tindakan kekerasan
(%)
2.02.18 Program Peningkatan peran Cakupan program % 80 Dinas P3A
serta dan kesetaraan gender pengarusutamaan gender
dalam pembangunan
6.01.21 Program Peningkatan Persentase kondisi sarpras % 55 Kecamatan
Partisipasi Masyarakat kelurahan dan kecamatan
Dalam Membangun yang ditangani melalui
Kelurahan musrenbang
Persentase kehadiran RT % 99,50
dalam Musrenbang
Persentase RT yang Usul % 95
dalam Musrenbang
5. Perkuatan Infrastruktur yang 1.03.34 Program Pengendalian Rasio Bangunan ber-IMB per % 55,45 Dinas
Mendukung Pengembangan Pemanfaatan Ruang satuan bangunan Penataan
EKonomi dan Pelayanan Dasar Ruang
1.03 35 Program Pembangunan Persentase sarpras dasar % 100 Dinas
1. Dukungan Pelaksanaan Sarpras Dasar Perkotaan perkotaan yang terbangun Penataan
Perpres No. 79/2019, melalui Ruang
upaya: 1.03.16 Program Pembangunan dan Persentase saluran drainase/ % 67 Dinas
a. Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Sumber Daya gorong gorong dalam kondisi Pekerjaan
Srondol-Sekaran. Air baik Umum
b. Pembangunan 1.03.15 Persentase jalan dan jembatan % 86,85
Technopark. dalam kondisi baik

IV. 40
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
c. Pembangunan Flyover Program Pembangunan dan Persentase Ruang Milik Jalan % 100 Dinas
Madukoro. Pemeliharaan Jalan dan yang baik pada Kawasan Pekerjaan
d. Normalisasi Sungai Jembatan Strategis Umum
Beringin.
e. Pembangunan 2.09.19 Program Pengendalian dan Persentase simpang yang % 100 Dinas
Underground Pengamanan Lalulintas dilengkapi ATCS Perhubungan
Simpanglima. 2.09.17 Program Peningkatan Jumlah koridor BRT Koridor 8 Dinas
f. Pembangunan BRT Pelayanan Angkutan Perhubungan
dedicated line. Jumlah feeder BRT feeder 4
g. Pengembangan LRT
perkotaan.
h. Pembangunan Rusun 2.05 19 Program Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 49,98 Dinas
Pekerja. Kualitas dan Akses Informasi Indeks Kualitas Udara Indeks 68,2 Lingkungan
2. Peningkatan Sarana SDA dan LH Hidup
Prasarana Strategis 1.03 33 Program Pengembangan Persentase vol sampah % 90 Dinas
Perkotaan, melalui upaya: Kinerja Pengelolaan terangkut dari TPS ke TPA Lingkungan
a. Peningkatan sarana Persampahan Hidup
prasarana olahraga 2.05.21 Program Penguatan Persentase wilayah yang % 100 Dinas
sesuai standar. kapasitas mitigasi dan memiliki kapasitas adaptasi Lingkungan
b. Pembangunan PSEL. adaptasi perubahan iklim perubahan iklim Hidup
c. Pembangunan Sewerage 1.04 19 Program Sarana Prasarana Persentase jalan dan saluran % 100 DPKP
System. Lingkungan Permukiman permukiman dalam kondisi
3. Peningkatan Jalan dan baik
Pembangunan Jalan Baru, 1.04.16 Program Lingkungan Sehat Persentase rumah layak huni % 100 DPKP
melalui upaya: Perumahan
a. Pembangunan Middle dan 1.03 30 Program Pengelolaan RTH Persentase ruang terbuka % 46,26 DPKP
Inner Ring Road. hijau
b. Peningkatan Fungsi 1.03 31 Program Peningkatan Persentase rumah tangga % 100 DPKP
Pedestrian. Kualitas dan Jangkauan Air bersanitasi
Limbah

IV. 41
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
4. Peningkatan Penggunaan 1.03.22 Program Penyediaan dan Persentase rumah tangga yang % 100 DPKP
Transportasi Publik, melalui Pengelolaan Air Minum terlayani air minum
upaya: 1.03.24 Program Pengendalian Banjir Persentase kawasan bebas % 96,6 Dinas
a. Peningkatan Layanan banjir dan rob Pekerjaan
Transportasi Massal Umum
Berbasis Jalan. 1.05.28 Program Pencegahan dan Persentase kawasan rawan % 100 BPBD
b. Rintisan Pembangunan Kesiapsiagaan Bencana bencana yang didukung oleh
moda Transportasi EWS
Massal Berbasis Rel.
5. Penurunan Luasan Kawasan
Kumuh, melalui upaya:
a. Penyediaan sarana dan
prasarana air limbah.
b. Penyediaan sarana dan
prasarana air minum.
c. Pembangunan sarana
persampahan.
d. Penanganan Kumuh
Skala Kawasan.
e. Kolaborasi penanganan
kumuh.
6. Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman,
melalui upaya:
a. Perbaikan sarana
prasarana lingkungan
permukiman.
b. Penanganan Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH.

IV. 42
CAPAIAN TARGET PERANGKAT
DAERAH
PRIORITAS RKPD 2021 PROGRAM PEMBANGUNAN Targat
Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
2021
7. Peningkatan sarana dan
prasarana Pengendalian
banjir, melalui upaya:
Operasional dan
Pemeliharaan Sistem
Pengendali Banjir.
8. Peningkatan Kesiapsiagaan
Masyarakat dalam
Menghadapi Bencana,
melalui upaya:
Peningkatan sarana mitigasi
bencana.
9. Pengembangan Kawasan
Strategis, melalui:
Pengembangan kawasan
Semarang Lama.
10. Pengembangan Fungsi Ruang
Terbuka, melalui upaya:
Optimalisasi fungsi taman
untuk mendorong
perekonomian masyarakat.

IV. 43
Selain memperhatikan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah,
Pemerintah Kota Semarang juga mendukung prioritas pada rencana induk pembangunan
Jawa Tengah di Kota Semarang yang dimanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79
Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang –
Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung,
Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Berikut merupakan daftar kegiatan berdasarkan
Perpres tersebut, yang juga menjadi pertimbangan dalam penentuan pembiayaan di Kota
Semarang.
Tabel 4.8. Usulan Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Jawa Tengah di Kota
Semarang

ANGGARAN
SUMBER
KAWASAN KEGIATAN (milyar
DANA
rupiah)
KAWASAN
KEDUNGSEPUR
Pembangunan
Kota Semarang Technopark, Kota 75 APBN
Semarang
Pembangunan Tanggul
Kota Semarang dan Laut Kota Semarang -
500 APBN
Kabupaten Kendal Kendal, Kota Semarang
dan Kab. Kendal
Normalisasi Sungai
Kota Semarang 100 APBN
Bringin, Kota Semarang
Pembangunan Fly Over
Kota Semarang Madukoro, Kota 200 APBN
Semarang
Pembangunan
Jembatan Srondol -
Kota Semarang 200 APBN
Sekaran, Kota
Semarang
Pembangunan Fly Over
Kota Semarang 200 APBN
Jalan Setiabudi
Pembangunan Rusun
Kota Semarang 25 APBN
pekerja, Kota Semarang
Pembangunan Dry Port
Kota Semarang Ex Terminal Terboyo, 50 APBN
Kota Semarang
Pembangunan pusat
bisnis dan wisata,
Kota Semarang 700 BUMD
international PRPP,
Kota Semarang
Pengelolaan limbah
Kota Semarang 200 BUMD
medis, Kota Semarang
Pengembangan
Kota Semarang, transportasi massal
Kabupaten Kendal, berbasis rel, Kota
1.000 BUMN
Kabupaten Demak dan Semarang, Kab. Kendal,
Kabupaten Grobogan Kab. Demak dan Kab.
Grobogan
Pembangunan Terminal
Cruise Pelabuhan
Kota Semarang 5.000 BUMN
Tanjung Mas, Kota
Semarang
Optimalisasi kapasitas
Kota Semarang Pelabuhan Tanjung 2.000 BUMN
Mas, Kota Semarang

IV. 44
ANGGARAN
SUMBER
KAWASAN KEGIATAN (milyar
DANA
rupiah)
Pembangunan Pusat
Logistik Berikat KI
Kota Semarang 50 BUMN
Wijayakusuma, Kota
Semarang
Pembangunan Outer
Kota Semarang dan Ringroad Kendal -
1500 KPBU
Kabupaten Kendal Semarang (Harbor Toll),
Kab. Kendal
Pembangunan
Kota Semarang Underground Simpang 850 KPBU
Lima, Kota Semarang
Pembangunan BRT
Kota Semarang Dedicated Lane, Kota 600 KPBU
Semarang
Pengembangan LRT
Kota Semarang Perkotaan, Kota 14.760 KPBU
Semarang
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

4.3 INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


1. Si Pariem
Inovasi ini dilakukan untuk merubah pembayaran tunai menjadi non tunai dan
terintegrasi dengan data perizinan pedagang yang ada di Dinas Perdagangan Kota
Semarang. Bentuknya adalah penggunaan e-money untuk pembayaran retribusi
pedagang setiap harinya. Pedagang membayar menggunakan kartu yang kemudian
dibayarkan menggunakan EDC yang disediakan oleh petugas di lapangan.

IV. 45
2. SEMARisk
SEMARISK adalah Sistem informasi kebencanaan berbasis web dan android yang
merupakan bagian dari manajemen bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat
agar siap siaga terhadap situsi dan waktu yang tepat berdasarkan informasi dari EWS
secara online. SEMARISK berfungsi Pertama sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
yang tertuang di dalam dokumen RENKON dimana sistem peringatan dini sebagai
petunjuk/unsur dasar pertimbangan aktifasinya untuk penyelamatan diri dan evakuasi
. Kedua sebagai alat edukasi kebencanaan yang berisikan data-data yang sangat
membantu para akademisi maupun peneliti dalam kegiatan penilitian dan
riset. Ketiga dapat menjadi media informasi kebencanaan dimana masyarakat dapat
partisipasi secara on line dalam pelaporannya serta dapat juga menjadi bahan
pertimbangan investasi dunia usaha. Pengintegrasian peran aktif masyarakat melalui
pemanfaatan program 10.000 CCTV dan teknologi digital dalam rangka manajemen
informasi kebencanaan menuju Smart City for Disaster Resilience.

IV. 46
3. GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying)
Program dan website GEBER SEPTI bertujuan untuk memberikan pelayanan prima
dalam bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis teknologi di Kota Semarang.
GEBER SEPTI menyediakan layanan konseling online dan edukasi mengenai bullying
kepada peserta didik, orangtua dan stakeholder sekolah. Layanan dalam GEBERSEPTI
ditangani oleh para ahli di bidang psikologi, Pendidikan, teknologi dan hukum. Program
ini adalah bentuk penyelarasan perkembangan ilmu dan teknologi untuk membawa
manfaat pada masyarakat Kota Semarang terutama di bidang kesehatan mental dan
pembentukan moral anak dan remaja.
Inovasi GEBER SEPTI merupakan adaptasi dan modifikasi dari teknik intervensi
psikologis komunitas tentang pelayanan kesehatan mental berbasis konseling online.
Intervensi tersebut ada di Benua Asia (www.psyline.id), Amerika (www.betterhelp.com) ,
Eropa dan Australia. Sejauh ini, selain GEBER SEPTI, belum ditemukan adanya website
layanan konseling psikologi, sistem dukungan, intevensi gratis yang komprehensif
(secara online to offline, micro to macro) dalam konteks pencegahan dan penannganan
perundungan/bullying di lingkungan satuan Pendidikan.

IV. 47
4. SAMPOKONG (Sedia Memberikan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kota Semarang)
SAMPOKONG memberikan layanan pendidikan kesehatan untuk keluarga (preventif,
promotif) dan Home Care. Kemudahan akses pelayanan kesehatan yang diberikan pada
inovasi Sampokong ini dapat meningkatkan pencegahan penyakit, memulihkan
kesehatan, memaksimalkan kemandirian serta meminimalkan dampak penyakit.
SAMPOKONG berkolaborasi dari berbagai stakeholders, mulai Pemerintah Kota
Semarang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, masyarakat hingga sektor swasta.
SAMPOKONG dapat dijangkau oleh seluruh warga kota Semarang dengan mudah,
menghubungi call center 1500-132 atau 112. Inovasi SAMPOKONG bermula dari
banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang langsung bertemu
kepada pasien. Konsep “one stop service” pelayanan preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitative yang membedakan pelayanan SAMPOKONG dengan inovasi lainnya.
Kebaruan dari Inovasi SAMPOKONG adalah pelayanan yang cepat, ramah, gratis,
meningkatkan kemandirian keluarga dan yang lebih utama screening kesehatan untuk
keluarga.
Inovasi SAMPOKONG merupakan replikasi dari Ambulan Hebat si Cepat untuk layanan
gawat darurat di tahun 2017. Program SAMPOKONG dapat diadopsi/ dijadikan Program
Nasional sebagai program yang mendukung keberhasilan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), meningkatkan kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). SAMPOKONG adalah
layanan yang sederhana dan mudah dilakukan di berbagai kondisi wilayah lainnya,
karena tidak memerlukan sumberdaya khusus dalam pelaksanaannya di lapangan.
Keberlanjutan Inovasi Sampokong akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang
karena mayarakat di kota semarang menjadi lebih mudah untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan. Dampaknya yaitu kenaikan (IKS) Indeks Keluarga Sehat, diartikan
bahwa masyarakat di Kota Semarang menjadi lebih sehat dengan menerapkan PHBS
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

IV. 48
IV. 49
5. SECCON (Semarang Creative Content)
SECCON adalah inovasi dalam rangka pengembangan ekosistem industri kreatif, yang
memperkuat jejaring kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku industri kreatif,
khususnya pada sektor konten, animasi, dan game di Kota Semarang. SECCON memiliki
rencana pengembangan yang terstruktur setiap tahun untuk menuju tujuan inovasi
yaitu membangun ekosistem industri kreatif, antara lain: (1) 2019 - Kelembagaan; (2)
2020 - Fokus pada pembangunan SDM, Pendidikan Vokasi dan Industri; (3) 2021 - Peran
sebagai HUB & Agency; (4) 2022 - Capital & Sustainability Program.
SECCON disambut baik oleh komunitas, industri, pendidikan dan pemerintah dengan
hasil antara lain: (1) Kerjasama SECCON dengan BDI (Balai Diklat Industri) Denpasar,

IV. 50
Kemenperin RI tentang Diklat dan penempatan kerja SDM bidang animasi 2D; (2) Link &
Match kurikulum antara industri anggota SECCON dengan SMK anggota SECCON; (3)
Pelaksanaan program industry class dengan mentor dari industri anggota seccon; (4)
Project sharing antar industri, dll. Dengan hasil tersebut, SECCON terbukti dapat
menjadi forum penggerak ekosistem yang awalnya sama sekali tidak ada forum/asosiasi
yang menggerakkan industri konten, animasi dan game di Kota Semarang.

6. TUNGGAL DARA
Tunggal Dara adalah inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Semarang sehingga pada
akhirnya dapat menekan angka kejadian DBD di Kota Semarang. Bentuk inovasi ini
adalah dimulai pada pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan
DBD, misalnya siswa sekolah (Sicentik), PKK, dan kader kesehatan lingkungan. Serta
diperkuat dengan sistem informasi DBD yang terintegrasi untuk mempercepat respon
dan pengambilan keputusan.

IV. 51
IV. 52
7. ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak)
Inovasi "ASIKK Pak" sesuai dengan tujuan ke 5 SDGs (Kesetaraan Gender) yang selama
ini perempuan atau anak sebagai korban kekerasan masih ada rasa takut atau inferior
dalam melapor.
DP3A berusaha melihat peluang melalui perkembangan teknologi informasi. Hal ini
merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk memberikan kontribusi
terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan mulai dari pelaporan, pengaduan,
pendampingan dan pencatatan serta evaluasi bahkan sebagai bahan
sosialisasi/pencegahan dalam satu aplikasi kasus tindak kekerasan di Kota Semarang.

IV. 53
IV. 54
8. Semarang SIAP
Merupakan inovasi adalah Sistem Informasi dukungan dari Bank Dunia yang adaptif,
responsif, dan cepat untuk memetakan dampak Covid19 di Kota Semarang. Berupa isian
kuesioner online berbasis web dan android pada skala RT oleh Ketua RT setempat di

IV. 55
seluruh Kota Semarang. Semarang SIAP sudah dimulai 20 Mei 2020, dengan akses ke :
http://smg.city/semarangsiap.
Fitur-fiturnya adalah sebagai berikut :
- Entri data spasial, sehingga dapat dengan mudah membuat survey singkat dan
memasukkan input terkait ke dalam peta digital;
- Saluran Komunikasi dengan kapasitas besar : dapat membagikan informasi yang
penting dan berita terbaru sampai tingkat RT dengan sekali klik.
- Analisis ter-automatisasi : Dapat menghasilkan laporan analisis terkait data yang
telah dikumpulkan dan menggunakan visualisasi data yang menarik.
Alur pelaksanaan Semarang SIAP di level RT adalah sebagai berikut :
- Mengamati kondisi wilayah RT setempat;
- Mengumpulkan informasi dari RT terkait dengan Covid -19 melalui kuesioner online
secara periodik (harian, mingguan dan bulanan);
- Menghasilkan analisis spasial, kuantitafi serta kualitatif dari data terbaru.

IV. 56
9. Pengembangan Rooftop Solar Panel Gedung Kantor Pemerintah Kota Semarang
Rooftop solar panel ini adalah inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan,
sebagai upaya penghematan energi sekaligus kampanye penggunaan energi yang ramah
lingkungan di Kota Semarang. Tahap pertama dilaksanakan untuk mensupport
penggunaan listrik di Gedung Balaikota (Kantor Walikota) yang memiliki kapasitas listrik
sebesar 105 kVA, dengan didukung oleh panel tenaga surya berkapasitas 75 kWp.
Rooftop solar panel di Balaikota Semarang ini menggunakan sistem on grid dilengkapi
KWH meter ekspor impor.

10. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat -
Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

IV. 57
Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang.
Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM,
pengolahan limbah, dan persampahan dengan kedetailan data tingkat kelurahan di
seluruh Kota Semarang.

IV. 58
11. Pangripta
Inovasi Sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota
Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana
pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

IV. 59
12. Jurnal Riptek
Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel
hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN
Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal
Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

IV. 60
IV. 61
13. Si Imut
Pelayanan perizinan yang secara manual banyak memerlukan persyaratan dan berkas
disederhanakan melalui pengurangan persyaratan dan dimudahkan melalui sebuah
aplikasi online SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) sehingga pemohon
tidak harus datang dan antri di kantor tetapi cukup mendaftar, upload persyaratan dan
DPMPTSP akan memproses, menandatangani secara elektronik dan mengirimkan
kepada pemohon untuk dicetak secara mandiri di rumah.

14. Buka Invest


Buka Invest adalah portal resmi Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk
membantu mempertemukan antara peluang investasi dan investor secara online.
Bukainvest adalah untuk para calon investor, maupun siapa saja yang akan memberikan
peluang investasi dan kerjasama di kota Semarang.

IV. 62
15. Paket Perizinan Investasi Reklame dan IMB Pertandaan (PARI MESEM)
PARIMESEM (Paket Integrasi Perizinan Reklame dan IMB Pertandaan Kota Semarang)
merupakan sebuah inovasi DPMPTSP Kota Semarang untuk kemudahan dan percepatan
perizinan khususnya pada perizinan Reklame dan IMB pertandaan. Dapat diakses
melalui izin.semarangkota.go.id . Proses pelayanan berjalan bersamaan terintegrasi
melalu SIIMUT. Kami DPMPTSP Kota Semarang akan terus melakukan berbagai inovasi
untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.

IV. 63
16. ATM Beras
ATM Beras merupakan terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan
Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data
Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH).

IV. 64
17. Urban Farming Corner (UFC)
UFC (Urban Farming Corner) ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh
masyarakat Kota Semarang sebagai pusat edukasi dan informasi, juga tempat konsultasi
mengenai pertanian perkotaan Kota Semarang. Pelatihan di UFC ini tidak hanya berisi
penyampaian materi saja namun juga diikuti kegiatan lomba praktek penanaman sayur
organik oleh para peserta sebagai bentuk penerapan pemahaman budidaya sayur organik
tingkat pemula.

18. YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional)


RSUD KRMT Wongsonegoro menjadi Rumah Sakit pertama di Jawa Tengah yang memiliki
program pengobatan tradisional. Konsep ini diangkat karena Pemerintah Kota Semarang
meyakini bahwa pengobatan tradisional Indonesia dengan berbagai ramuan herbalnya,
memiliki khasiat yang tidak kalah dengan lainnya. Pelayanannya meliputi akupuntur,
akupressure, pijat anak, konsultasi obat herbal, pijat refleksi, dan pijat relaksasi.

IV. 65
19. GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal online Asli Semarang)
Gulo Asem adalah inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog
produk yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
Katalog Produk ini meliputi: produk kuliner, craft, fashion, dan ekonomi kreatif.

IV. 66
20. Website Siaga Corona
Website yang berisi mengenai berbagai informasi terkait dengan penanganan Covid-19 di
Kota Semarang. Mulai dari perkembangan kasus harian, informasi bantuan sosial, jadwal
penyemprotan disinfektan, monitoring bahan pokok, ketersediaan alat kesehatan, dan
informasi terkait lainnya.

IV. 67
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5
*)
10 OPD dengan alokasi anggaran
terbesar pada rkpd 2021
dinas Pendidikan
Rp
245.295.975.000 1
dinas pekerjaan umum
2 Rp
271.776.726.000
dinas kesehatan
Rp
207.464.437.000 3
dinas perhubungan
4 Rp
229.827.370.000
rsud
Rp
273.287.914.000 5
dinas penata ruang
6 Rp
225.405.866.000
disperkim
Rp
195.812.986.000 7
BPKAD
Rp
8 101.563.748.000
dinas lingkungan hidup
Rp
89.237.189.000 9
sekretariat dprd
Rp
10 85.249.576.000

*) Di luar belanja Bansos, belanja hibah,


belanja tidak terduga, belanja bunga dan DAK
BAB V
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2021 disusun dalam rangka mencapai target
RPJMD Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di
tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam)
urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan
dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan,
fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar


1. Urusan Wajib Pendidikan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan diarahkan pada: Penyelenggaraan Gebyar PAUD;
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi;
Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Pengelola PAUD Dan Pos
PAUD; Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD Dan Apresiasi Bunda
PAUD; Fasilitasi PAUD / TK; Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan
Sarana Prasarana TK Negeri; serta penyediaan Biaya Operasional
Pendidikan (BOP) dan pendamping BOP TK Negeri; Pengembangan
Kurikulum PAUD/TK; Penelusuran Minat Bakat Siswa PAUD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu APK PAUD 3-6 tahun sebesar
81,5%; jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif sebanyak 177 lembaga;
jumlah lembaga PAUD berakreditasi minimal B sebanyak 200 lembaga.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Kegiatan diarahkan pada: Pendampingan Bos UPTD Kecamatan;
Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SD UPTD
Pendidikan Kecamatan; Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana
Prasarana SMP Negeri; Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana
Prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan, BOS SD/SMP Negeri beserta
pendampingannya; Penelusuran Minat Bakat Siswa SD, Penelusuran
Minat Bakat Siswa SMP; Pengembangan Kurikulum SD dan
Pengembangan Kurikulum SMP.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase SD berakreditasi A
sebesar 71,43%; Persentase SMP berakreditasi A sebesar 87,50%,
Jumlah SD yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan
pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi
sebanyak 96 satuan pendidikan; jumlah SMP yang melaksanakan
muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan
pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 75 satuan pendidikan;
Jumlah SD e-Pembelajaran sebanyak 112 satuan pendidikan; Jumlah
SMP e-Pembelajaran sebanyak 60 satuan pendidikan.

c. Program Pendidikan Non Formal


Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan;
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C; Fasilitasi

V.1
Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat; Pembangunan/
Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana SKB; dan Pengembangan
Desa Vokasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase penduduk yang
berusia > 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 99,98%;
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan sebanyak 5 lembaga.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD dan SMP;
Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP; Pembinaan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang PAUD sebesar 98%; persentase
guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SD/MI sebesar 100%; persentase
guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SMP/MTs sebesar 100%; persentase
guru TK bersertifikasi sebesar 98%; persentase guru SD bersertifikasi
sebesar 98% dan persentase guru SMP bersertifikasi sebesar 98%;
persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik sebesar 99%.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan
pendidikan; pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan Teknologi
Informasi (PPD TI), Semarang Mengajar (Semarang Knowledge Sharing)
dan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu APM SD/MI sebesar 90,00%;
APK SD/MI sebesar 100%; APM SMP/MTs sebesar 80,00%; APK
SMP/MTs sebesar 100%; Angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,01%;
Angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,06%; Angka Melanjutkan
SMP/MTs sebesar 100%; Rasio APM P/L SD/MI sebesar 100%; Rasio
APM P/L SMP/MTs sebesar 100%.

2. Urusan Wajib Kesehatan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat; Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat; dan
Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan dan Kemitraan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase promosi kesehatan
melalui media sebesar 100% dan Persentase rumah tangga berperilaku
hidup bersih dan sehat sebesar 85%.

b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Kegiatan diarahkan pada Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin;
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya; dan Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

V.2
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Prevalensi balita gizi
buruk sebesar 0,34% dan Persentase puskesmas yang memiliki Gizi
Center sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Kegiatan diarahkan pada Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat;
penyuluhan lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ)
sebesar 89 serta tercapainya Swasti Saba Wistara sebesar 100%.

d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit dan
Pengadaan Alat-alat kesehatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Presentase penerapan
penggunaan obat rasional sebesar 85% dan Proporsi Pelayanan
kefarmasian di puskesmas sesuai Standar sebesar 90%.

e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Fokus kegiatan pada: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Revitalisasi
sistem kesehatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase response time Unit
Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/Si Cepat) sesuai SOP
sebesar 100% dan Persentase puskesmas Branding sebesar 100%.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak


Menular
Fokus kegiatan pada Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Angka keberhasilan
pengobatan TB+ sebesar 90%, IR DBD sebesar 21/100.000 penduduk,
Persentase ODHA yang aktif minum ARV sebesar 75%, Cakupan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 100%, Cakupan
Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 100%, Cakupan
Pelayanan kesehatan penderita DM sebesar 100%, Cakupan Pelayanan
kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 100%, Cakupan
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%, Cakupan
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 100%.

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Fokus kegiatan pada: Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan serta Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Puskesmas yang
telah terakreditasi sebesar 100%.

V.3
h. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas,
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu dan Rehabilitasi
Sedang / Berat Puskesmas
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase puskesmas sesuai
standar Permenkes No 75 Th 2014 sebesar 30%, Persentase puskesmas
prespektif Gender sebesar 75% dan Jumlah RSUD Tipe D sebanyak 1
unit.

i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah


Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata
Fokus kegiatan pada: Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan
Peralatan Rujukan (DAK), Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit,
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap
Rokok (DBHCHT) dan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase terpenuhinya
peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang sebesar
75%.

j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Fokus kegiatan pada: Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
dan Usaha Kesehatan Institusi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu AKABA sebesar 7,56% dan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 100% dan Cakupan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100%.

k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Fokus kegiatan pada: Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan serta
Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Kelompok usia lanjut aktif
sebesar 96% dan Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
sebesar 90%.

l. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan


Fokus kegiatan pada: Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Industri Rumah
Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT sebesar 90% dan Persentase
kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sebesar 95%.

m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak


Fokus kegiatan pada: Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan KB, serta
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah Kematian Ibu Maternal
sebanyak 27 kasus, Jumlah Kematian Bayi sebanyak 181 kasus,

V.4
Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sebesar 100%, Cakupan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%, cakupan pelayanan
kesehatan ibu bersalin sebesar 100%.

n. Program Informasi Kesehatan


Fokus kegiatan pada: Manajemen Informasi Kesehatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Rumah Sakit yang
terkoneksi sebanyak 20 unit.

o. Program Peningkatan Pelayanan BLUD


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan RS BLU.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Nilai Kinerja RS BLUD Sehat
yaitu A+ dan persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas sebesar 85%.

p. Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit


Fokus kegiatan pada: peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan
peningkatan kepuasan pelanggan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Nilai IKM Pelayanan Kesehatan
RS sebesar 75.

q. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Fokus kegiatan pada: pelaksanaan jaminan kesehatan menyeluruh
(universal Health Care).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu cakupan masyarakat miskin
yang terlayani jaminan kesehatan sebesar 100%, Persentase
pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan sebesar 100%, serta
cakupan cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS
sebesar 100%.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Fokus kegiatan pada: pengembangan Inner Ring Road, pengembangan
Middle Ring Road, pengembangan Wilayah BWK, pengembangan dekorasi
kota.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase jalan dan jembatan
dalam kondisi baik sebesar 86,85%, dan Presentase Ruang Milik Jalan
yang baik pada Kawasan Strategis sebesar 100%.

b. Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur


Fokus kegiatan pada: perencanaan program jalan dan jembatan,
perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, perencanaan program SDA
dan drainase.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase jumlah dokumen
perencanaan sebesar 100%.

V.5
c. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Fokus kegiatan pada: perbaikan saluran drainase/gorong-gorong.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase saluran drainase/
gorong gorong dalam kondisi baik sebesar 67%.

d. Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan


Jembatan
Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat berat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak sebesar 90%.

e. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan


Jaringan Lainnya
Fokus kegiatan pada: Rehabilisasi dan pemeliharaan jaringan iringasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase irigasi dalam
kondisi baik sebesar 80%.

f. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Minum


Fokus kegiatan pada: pembuatan sumur-sumur artetis.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase rumah tangga yang
terlayani air minum sebesar 100%.

g. Program Pengendalian Banjir


Fokus kegiatan pada: peningkatan pembangunan pusat pengendali
banjir, serta operasional pemeliharaan pengendali banjir.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase kawasan banjir dan
rob sebesar 3,40%.

h. Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh


Fokus kegiatan pada: Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan baru.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun
2018 yaitu Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru
yang terbangun) sebesar 97%.

i. Program Penerangan Jalan Umum


Fokus kegiatan pada: Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU;
Operasional dan Pemeliharaan PJU; dan Pemasangan Lampu PJU.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase penerangan jalan
umum sebesar 100%.

j. Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA


Fokus kegiatan pada: Pengadaan alat-alat berat SDA.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak sebesar 90%.

V.6
k. Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah
Fokus kegiatan pada: operasional kegiatan UPTD Wilayah Barat, UPTD
Wilayah Timur, UPTD Wilayah Selatan, UPTD Wilayah Tengah, UPTD
Wilayah Utara dan UPTD teknis lainnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase wilayah yang
terehabilitasi sebesar 100%.

l. Program Perencanaan Tata Ruang


Fokus kegiatan pada: Kajian Perencanaan Tata Ruang; pembuatan peta
planning; penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
penyusunan dan review DED; pengembangan jejaring titik kontrol
horisontal; pengembangan teknologi remote sensing; serta
pengembangan aplikasi sistem pelayanan publik DISTARU.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase Dokumen
Perencanaan Tata Ruang yang disusun sebanyak 100%.

m. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Fokus kegiatan pada: Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman dan
Pembangunan Taman-taman Baru.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase ruang terbuka hijau
sebesar 46,26%.

n. Program Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Air Limbah


Fokus kegiatan pada: Infrastruktur Sanitasi; serta Pembangunan Dan
Perbaikan MCK.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase rumah tangga
bersanitasi sebesar 100%.

o. Program Pengelolaan Reklame


Fokus kegiatan pada: Pengawasan Reklame; Pengendalian Dan
Penertiban Reklame; serta pengawasan pengendalian dan penertiban
reklame.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase reklame berizin
sebesar 74,5%.

p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Fokus kegiatan pada: Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan; Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah; Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang; dan Pembangunan TPS.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase vol sampah
terangkut dari TPS ke TPA sebesar 90%.

q. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan; Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan
SLF, Tim pelestari cagar budaya; Sosialisasi Pengawasan Tata Ruang dan

V.7
Bangunan Gedung; dan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Dan Perda
Ijin Gangguan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase bangunan yang ber-
IMB sebesar 55,45%.

r. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan


Fokus kegiatan pada: Pembangunan Gedung Pemerintahan Kelurahan;
Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan; Pembangunan Gedung
dan Aset Pemerintahan Kota Semarang; Rehab Berat Kantor/ Balai
Kelurahan / Kecamatan; Pembangunan Sport Center; Pengembangan
Kawasan Kota Semarang; serta Pendukung Pembangunan Kawasan
Perkotaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Sarpras dasar
perkotaan yang terbangun sebesar 100%.

s. Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan


Fokus kegiatan pada: Kajian Underground Kawasan Simpang Lima;
Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan; Kajian Gedung Pemerintahan
Kecamatan; Optimalisasi Perencanaan Penataan Ruang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Dokumen perencanaan sarpras
dasar perkotaan yang tersusun sebesar 100%.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fokus kegiatan pada: Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh
Dan Permukiman Nelayan, Peningkatan Dan Penanganan Sarana
Prasarana Lingkungan Permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase rumah layak huni
sebesar 100%.

b. Program Pengelolaan Area Pemakaman


Fokus kegiatan pada: Pengadaan Lahan TPU; Pembangunan sarpras TPU
Se Kota Semarang; dan Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase ketersediaan lubang
pemakaman sebesar 55%.

c. Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman


Fokus kegiatan pada: Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial; dan Pemeliharaan Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase jalan dan saluran
permukiman dalam kondisi baik sebesar 100%.

V.8
5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
Fokus kegiatan pada: Data Base Dan Aplikasi Linmas; Penguatan
Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial; Peningkatan
Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan
Sosial Politik; serta Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Sistem
Keamanan Lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Rukun Tetangga
(RT) yang memiliki petugas Linmas sebesar 100%, dan Persentase
kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan
IPOLEKSOSBUDHANKAM sebesar 80%.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Fokus kegiatan pada: peningkatan toleransi dan peningkatan bela
negara; Pengaturan, Pengawasan, Dan Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan; serta Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi
Masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Angka kejadian konflik sosial
yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan sebanyak
1 kejadian.

c. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban


Umum
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap
Gangguan Trantibmas; Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum;
Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Trantibum.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan penanganan
gangguan trantibum sebesar 95%.

d. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah


Fokus kegiatan pada: Penertiban Dan Penindakan; Pembinaan PPNS
Daerah; serta Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Penegakan Perda.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah peraturan perundang-
undangan daerah yang ditegakkan sebanyak 31 perda.

e. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM
Linmas; serta Pengerahan Dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas
Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah Linmas yang difasilitasi
dan diberdayakan sebanyak 4.974 orang.

V.9
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Fokus kegiatan pada fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pemilukada; serta
pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, aparatur negara,
partai politik dan generasi muda.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu pencapaian nilai Indeks
Pengembangan Demokrasi Pancasila sebesar 3,4.

g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Pencegahan Bahaya Kebakaran; Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran; Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
serta Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase cakupan pelayanan
kebakaran sebesar 25,22% dan Persentase tingkat waktu tanggap
kebakaran sebesar 88%.

h. Program Penanganan Bencana


Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan
Bencana.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase pemenuhan bagi
korban bencana sebesar 100%.

i. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana


Fokus kegiatan pada pengadaan peringatan dini bencana serta
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB BK).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase fasilitasi kelompok
jejaring kebencanaan sebesar 100%; Persentase kawasan rawan bencana
yang didukung oleh EWS sebesar 100%; dan Persentase cakupan sarana
prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 100%.

j. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana


Fokus kegiatan pada pemulihan kembali prasarana dan sarana
infrastruktur akibat bencana.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase cakupan pemulihan
pasca bencana sebesar 100%.

6. Urusan Wajib Sosial


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial
Fokus kegiatan pada: Program Keluarga Harapan (PKH); dan Fasilitasi
Dan Pendampingan Bantuan Sosial Santunan Kematian Fakir Miskin.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan PMKS yang ditangani
sebesar 98%.

V.10
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Pembinaan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial; serta Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu cakupan PMKS yang
memperoleh bantuan sosial sebesar 4,47%.

c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma


Fokus kegiatan pada: Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan
Para Penyandang Cacat Dan Trauma.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu cakupan disabilitas yang
ditangani sebesar 100%.

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo


Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo dan Operasional Penyantunan Santunan Kematian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase panti sosial yang
mendapat bantuan sebesar 92,20%.

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Fokus kegiatan pada: Operasional Panti Khusus Among Jiwo; Pembinaan
Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan; Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha
Bersama (KUBe) dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi sebesar 91,6%.

5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja; Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan Tenaga
Kerja.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase tenaga kerja
terampil sebesar 60%.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Fokus kegiatan pada: Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai serta
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan
Kewirausahaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase penempatan tenaga
kerja AKAD, AKL, AKAN sebesar 90% dan persentase peluang kerja
mandiri sebesar 80%.

V.11
c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta
Jaminan Sosial
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta
Fasilitasi Dan Pembinaan Tripartite.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sebesar 80% dan cakupan pelaksanaan
peraturan perundangan ketenagakerjaan sebesar 85%.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kota Layak Anak; Peningkatan
Kualitas Anak; serta Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan
(PPUEP).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan sebesar 7%.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan


Anak
Fokus kegiatan pada: Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
Penyebarluasan Informasi Gender Dan Anak; serta Peningkatan
Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan
Anak.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah organisasi perempuan
dalam pembangunan sebanyak 4 organisasi.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
Terhadap Tindak Kekerasan; dan Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) SDM
Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 100%;
Jumlah petugas perlindungan di kecamatan sebanyak 16 orang; dan
Jumlah kelurahan ramah/layak anak sebanyak 12 kelurahan.

d. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam


Pembangunan
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis
Gender; Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan; dan Kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan
Gender.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan program
pengarusutamaan gender sebesar 80%.

V.12
3. Urusan Wajib Pangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Ketahanan Pangan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman
pangan; Apresiasi ketahanan pangan; Pembentukan Cadangan Pangan
Pemerintah Kota; Pemantauan Dan Analisis Harga Pangan; serta
Penguatan Distribusi Pangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu rata-rata jumlah ketersediaan
pangan per tahun sebesar 3.055 kkal/kapita perhari.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Fokus kegiatan pada: Aksi Desa Mandiri; dan Pengembangan Pemasaran
Produk Pangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Penanganan Daerah Rentan
Rawan Pangan di 133 kelurahan.

4. Urusan Wajib Pertanahan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Fokus kegiatan pada: Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data
Pertanahan Di Kelurahan; Survey data primer pertanahan; pengadaan
lahan perkotaan dan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan tata
ruang dan bangunan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase tertib administrasi
pertanahan sebesar 75%.

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
Dan Sumber-sumber Air dan Pembangunan Taman Ke Hati.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Taman
Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun sejumlah 5 unit dan
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air seluas
65 hektar.

b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


Fokus kegiatan pada: Perencanaan Dan Penyusunan Program
Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 5 dokumen.

V.13
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat
Di Bidang Lingkungan; serta Pengembangan Data Dan Informasi
Lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Naskah Akademis dan Perda
RPPLH sebesar 2 dokumen, indeks kualitas air sebesar 49,98 poin, dan
indeks kualitas udara sebesar 68,2 poin.

d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi


Fokus kegiatan pada: Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang
Lingkungan Hidup; dan Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala
Kecil.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Bank Sampah yang
terbangun sebanyak 57 unit.

e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


Hidup
Fokus kegiatan pada: Pemantauan Kualitas Lingkungan; Koordinasi
Penilaian Dokumen Lingkungan; Pembangunan Sarana Prasarana
Berwawasan Lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah usaha dan atau
kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air sejumlah 570 perusahaan, Persentase usaha dan atau
kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air sebesar 100%, persentase usaha dan atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran
udara sebesar 60%.

f. Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan


Iklim
Fokus kegiatan pada: Mitigasi Perubahan Iklim; serta Konservasi Sumber
Daya Air.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase wilayah yang
memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim sebesar 100% dan jumlah
Kampung Proklim sebanyak 28 kampung.

6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
(SAK) Terpadu; dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah penerbitan dokumen
kependudukan sebesar 405.825 lembar; Jumlah Pengelolaan informasi
data kependudukan sebanyak 42 elemen data kependudukan; Jumlah

V.14
pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen
kependudukan sebanyak 262 lembaga pengguna.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Keluarga Berencana
Fokus kegiatan pada: Jaminan Pelayanan KB; serta Penyediaan
Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan PUS unmet need
sebesar 7,00%, dan Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)
sebesar 11,20%.

b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan


KB/KR Yang Mandiri
Fokus kegiatan pada: Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB;
Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja; Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan peserta KB aktif
sebesar 78%.

c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga; Fasilitasi Forum Pelayanan KRR
Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah; serta
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga dan Peningkatan Kewirausahaan Dan Ketrampilan (UPPKS)
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan anggota bina keluarga
aktif sebesar 60,02%.

d. Program Pengendalian Penduduk


Fokus kegiatan pada: pengembangan sistem informasi dan data
pengendalian penduduk; serta Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan PUS umur istri < 20
th sebesar 0,50%.

8. Urusan Wajib Perhubungan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Fokus kegiatan pada: Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum;
Pengoperasian Bus Rapid Transit; Fasilitasi Shuttle Bus; serta
Operasional Bus Pariwisata.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah koridor BRT sebanyak
8 koridor dan jumlah feeder BRT sebanyak 4 jalur.

b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

V.15
Fokus kegiatan pada: Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
pengoperasian ATCS; Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota
semarang di luar jam dinas; Pengawasan / patroli parkir umum
sewilayah Kota Semarang di luar jam dinas; Monitoring dan Pengendalian
Parkir; serta Pengadaan Dan Pemasangan Controller ATCS.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase simpang yang
dilengkapi ATCS sebesar 100%, Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka dan guardrail) sebesar 65%, Persentase kendaraan lulus
uji laik jalan sebesar 55,04%, Persentase ketertiban pengguna jalan di
kawasan strategis sebesar 90%.

c. Program Pelayanan BRT Trans Semarang


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan BRT Trans Semarang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah penumpang layanan
BRT sebanyak 15.610.665 orang.

d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana


Perhubungan
Fokus kegiatan pada: fasilitasi pendukung Pelayanan BRT Trans
Semarang; dan Pengadaan Bus Rapid Transit.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase halte HEBAT
sebesar 3,88% dan Persentase sarana prasarana perhubungan dalam
kondisi baik sebesar 100%.

9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa
Fokus kegiatan pada: penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase fasilitasi koordinasi
PPID dan penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Pelayanan Informasi


Fokus kegiatan pada: Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Domain dan sub domain
semarangkota.go.id sebanyak 190 sub domain dan Persentase integrasi
sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan
pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city) sebesar 100%.

c. Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika


Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi Dan Informasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah wi-fi di area publik
sebanyak 150 wifi, jumlah CCTV di ruang publik sebesar 100%, dan
bandwidth domestik dan internasional sebesar 100%.

V.16
d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fokus kegiatan pada: pengembangan dan pengelolaan data sistem
informasi; serta Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
Dan Informasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Upload berita dan informasi
melalui website dan sosial media sebesar 480 kali.

10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan; Penguatan
Produk Usaha Mikro; serta Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro
Unggulan Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase meningkatnya
kualitas usaha mikro yang dibina sebesar 60%.

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro; dan
Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase akses pembiayaan
sebesar 40%, dan persentase legalitas pelaku usaha sebesar 50%.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan
Fasilitasi Kelembagaan Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, serta
Pengembangan Usaha Koperasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Koperasi Aktif
sebesar 88,60%, persentase koperasi sehat sebesar 30% dan persentase
omset koperasi sebesar 0,80%.

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan


Usaha UMKM
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Promosi Produk UMKM; Peningkatan
Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan UMKM; serta Perluasan Akses
Pasar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase akses pemasaran
sebesar 23%.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Potensi Daerah; serta
Penyelenggaraan Promosi Investasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu nilai realisasi PMDN sebesar

V.17
Rp. 21.470.559 juta, nilai realisasi PMA sebesar Rp. 453.441 juta, jumlah
investor berskala nasional sebanyak 408 PMA/PMDN, dan jumlah
pranata sebanyak 2 buah.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan
Perijinan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase ijin terbit sesuai
Standar Pelayanan sebesar 99% dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat
sebesar 87 poin.

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu prosentase organisasi pemuda
aktif sebesar 100%.

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan


Fokus kegiatan pada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan; sertaLomba
Kreativitas Dikalangan Generasi Muda.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah organisasi kepemudaan
yang aktif sebanyak 62 organisasi.

c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan


kecakapan hidup pemuda
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase wirausaha muda
mendapat bantuan sebesar 85%.

d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga


Fokus kegiatan pada Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah Dan
Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Industri Olah
Raga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu cakupan cabang olahraga yang
mendapat bantuan sebesar 100%.

e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar
Dalam Olah Raga; Pembinaan Olahraga Usia Dini (POR Usia Dini); dan
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah event olahraga tingkat
kota sebesar 100%.

V.18
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan
Prasarana Olah Raga serta Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan
Prasarana Olahraga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah gelanggang OR milik
Pemda sebesar 5 buah dan Jumlah lapangan olahraga yang sesuai
standar sebanyak 39 unit.

13. Urusan Wajib Statistik


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Fokus kegiatan pada: Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik
Daerah; serta Koordinasi Forum Data Statistik Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tingkat ketersediaan data
statistik pembangunan daerah sebesar 86%.

14. Urusan Wajib Persandian


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Persandian Daerah
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Peningkatan kapasitas SDM
persandian sebesar 100% dan tersedianya alat persandian sebanyak 1
paket.

15. Urusan Wajib Kebudayaan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya
Fokus kegiatan pada: Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase apresiasi terhadap
pelaku seni dan Budaya sebesar 80%.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya


Fokus kegiatan pada: Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase situs cagar budaya
yang dilestarikan sebesar 100%, Persentase kawasan cagar budaya yang
dilestarikan sebesar 100%, dan persentase bangunan cagar budaya yang
dilestarikan sebesar 100%.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah,
Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah serta Pengelolaan
Kelompok Kesenian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase event yang

V.19
mengapresiasi budaya lokal sebesar 90% dan Persentase apresiasi
kegiatan sanggar seni budaya sebesar 80%.

d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


Fokus kegiatan pada: Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah kerjasama pengelolaan
seni dan budaya yang disepakati sebanyak 1 kerjasama.

16. Urusan Wajib Perpustakaan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Budaya Baca
Fokus kegiatan pada: Rehab Rumah Pintar
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan
sebanyak 2 gedung dan Jumlah Rumah Pintar sebanyak 193 unit.

b. Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan


Fokus kegiatan pada: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah serta Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Pustakawan sebanyak
1 orang dan Jumlah peminjam buku sebanyak 8.800 orang.

c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan


Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Koleksi bahan
perpustakaan yang dipelihara sebanyak 4.300 judul buku.

17. Urusan Wajib Kearsipan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Fokus kegiatan pada: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan
Pengklasifikasian Data.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah dokumen/arsip yang
diselamatkan sebanyak 19.000 dokumen.

b. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan
Arsip.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Rasio ketersediaan sarana /
prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara sebesar
100%.

V.20
c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Aksesbilitas/ketersediaan
layanan informasi kearsipan sebesar 95%.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


Fokus kegiatan pada: Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah / Swasta dan Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi
Kearsipan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah arsip dengan sistem
administrasi yang baik sejumlah 10.000 arsip.

5.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Bibit Ikan Unggul; Pengembangan
Perikanan Rakyat; dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Pembudidayaan Ikan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah produksi perikanan
budidaya sebesar 3.625,17 ton, Sentra perikanan terpadu sebesar 3
kawasan, dan produk olahan hasil perikanan sebesar 17.113,32 ton.
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Fokus kegiatan pada: Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap serta Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan
Tangkap.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah produksi perikanan
tangkap sebesar 2.862,81 ton dan peningkatan konsumsi ikan per kapita
sebesar 33,06 kg/kapita/tahun.

2. Urusan Pilihan Pariwisata


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Fokus kegiatan pada: Promosi Pariwisata.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Kualitas Promosi
Wisata sebesar 1,35%.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik
Wisata; serta Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah kunjungan wisata
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebanyak 8.633
orang dan Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition
(MICE) sebesar 1,60%.

V.21
c. Program Pengembangan Industri Pariwisata
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan;
serta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Usaha Pariwisata
Yang Berkualitas sebesar 100%.

3. Urusan Pilihan Pertanian


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Fokus kegiatan pada: Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan Unggulan Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah kelompok tani yang
telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan
pemasaran sebanyak 58 kelompok.

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengembangan
Pertanian; serta Peningkatan Intensifikasi Pertanian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah produksi pertanian
sebesar 56.657 ton.

c. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak


Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah kasus penyakit hewan
menular sebanyak 26 kasus.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Populasi Ternak serta Peningkatan
Sarana & Prasarana Produksi Peternakan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Produksi hasil
peternakan sebesar 34.874 ton dan Jumlah sertifikat dan rekomendasi
penjaminan ASUH (NKV) sebesar 9 sertifikat.

e. Program pengembangan SDM Pertanian


Fokus kegiatan pada: Peningkatan SDM Petani dan Peningkatan SDM
Penyuluh.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah kelompok tani yang
berkualitas tinggi sebanyak 24 kelompok.

V.22
f. Program Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani
Peternak
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu jumlah kelompok tani ternak
yang difasilitasi sebanyak 2 kelompok.

g. Program Pengembangan Pertanian Perkotaan


Fokus kegiatan pada: Peningkatan SDM Petani dan Peningkatan SDM
Penyuluh.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah kawasan pertanian
perkotaan sebanyak 85 kelurahan, dan jumlah sentra produk unggulan
pertanian sebanyak 4 kawasan.

4. Urusan Pilihan Perdagangan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kemetrologian Di Daerah; serta
Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta
Pengawasan Kemetrologian.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase alat UTTP (Ukur
Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar sebesar 100%.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kluster Produk Ekspor.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan luar negeri sebanyak 3 buah.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan, Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk,
Perbaikan Pasar-pasar, Pembangunan Pasar Tradisional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah sarana dan prasarana
perdagangan yang representatif sebanyak 21 sarpras.

d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan


Fokus kegiatan pada: Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kaki Lima Dan Asongan serta Pembinaan Organisasi PKL Dan
Asongan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal sebanyak 11 sentra.

V.23
5. Urusan Pilihan Perindustrian
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu pertumbuhan industri
menengah sebanyak 805 IM.
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Fokus kegiatan pada Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah industri kecil dan
menengah sebanyak 3.635 IKM.
c. Program Penataan Struktur Industri
Fokus kegiatan pada: Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir,
Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir serta
Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di
Lingkungan (DBHCHT).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu pertumbuhan industri kecil
sebanyak 2.859 IK.
d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Fokus kegiatan pada: Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Dalam
Pengembangan sentra Industri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu penguatan sentra industri
sebesar 100%.
e. Program Pengembangan Industri Kreatif
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kreatifitas Masyarakat dan Promosi
Industri Kreatif.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu produktivitas dan jangkauan
pemasaran industri kreatif sebanyak 658 industri.

5.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan


1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Fokus kegiatan pada: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Kesesuaian muatan
antar dokumen perencanaan dengan antar waktu sebesar 100% serta
persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan
pembangunan sebesar 75%.

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase Kesesuaian muatan
antar dokumen perencanaan dengan antar waktu (rumpun

V.24
perekonomian) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran misi 4
RPJMD terhadap target tahunan sebesar 92%.

c. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan


Pengembangan Wilayah
Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase kesesuaian muatan
antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan
pengembangan wilayah) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran
misi 3 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 92%.

d. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial


Budaya
Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase kesesuaian muatan
antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun Pemerintahan dan
Sosial Budaya) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran misi 1 dan
misi 2 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 92%.

e. Program Penelitian dan Pengembangan


Fokus kegiatan pada: penelitian dan pengembangan Ekonomi,
pemerintahan dan sosial budaya, fisik prasarana dan lingkungan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase hasil kajian
penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
sebesar 100%.

2. Keuangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Fokus kegiatan pada: Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Semarang; Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan, Operasi Bhakti
Dan Operasi Sisir PBB, Optimalisasi Penerimaan Retribusi serta
Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan
Kelurahan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 47,43%
dan Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD
sebesar 100%.

b. Program pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan


Kabupaten/ Kota
Fokus kegiatan pada: Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase kualitas pengelolaan
keuangan sebesar 100%.

V.25
c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fokus kegiatan pada: Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan;
Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan APBD; serta
Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tingkat pemantapan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Aset Daerah


Fokus kegiatan pada: Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah;
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Serta Pengamanan Aset
Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Prosentase pengelolaan aset
daerah yang optimal dan akuntabel sebesar 100%.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Jabatan Struktural PNS dan
Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) sebesar > 84.

b. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur


Fokus kegiatan pada: Pengiriman Diklat Pim Tk. II, Penyelenggaraan
Diklat Pim Tk. III dan Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase peserta Diklat
kepemimpinan yang lulus sebesar 100% dan Persentase peserta Diklat
prajabatan yang lulus sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur


Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi
Diri; serta Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase peserta Diklat teknis
dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 100%.

d. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan


Fokus kegiatan pada: Operasionalisasi Uptb Pengelola Balai Pendidikan
Dan Pelatihan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu lembaga Diklat Pemkot
Semarang mendapatkan status sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi.

V.26
4. Pengawasan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan, Evaluasi Lakip SKPD; Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Evaluasi SPIP danReview Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase penyelesaian tindak
lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat
kota sebesar 85% dan Tingkat Maturitas SPIP leveling 3.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan


Aparatur Pengawasan
Fokus kegiatan pada: Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Peningkatan Sertifikasi APIP
sebesar 90% dan Tingkat leveling kapabilitas APIP yaitu 3.

5.5. Unsur Pendukung


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Fokus kegiatan pada: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
Kegiatan Reses; dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota
DPRD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah raperda yang disetujui
DPRD sebanyak 121 Raperda dan Cakupan pelayanan / fasilitasi
Sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD sebesar 92,5%.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil


Kepala Daerah
Fokus kegiatan pada: Kegiatan Keprotokolan; dan Kunjungan Kerja /
Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Terlayaninya kegiatan
keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan sebesar 100% dan Sinkronisasi
kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat sebesar
100%.

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


Fokus kegiatan pada: Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan; Pembinaan HAM dan Keluarga Sadar Hukum;
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Publikasi
Peraturan Perundang-Undangan; serta Kajian Peraturan Perundang-
undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,
Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan
Daerah.

V.27
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Produk peraturan daerah yang
selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi sebanyak 437,
serta persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang
lebih tinggi dan tersosialisasi sebanyak 368 perda.

d. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah
Fokus kegiatan pada: Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran,
Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang,
Penyusunan LPPD Kota Semarang dan ILPPD Pemerintah Kota Semarang
serta Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga
Dan Pemilu Dan Pilkada.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase OPD yang
menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu sebanyak
95%.

e. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah


Fokus kegiatan pada: Pengembangan Organisasi; Pengelolaan Pelayanan
Publik; serta Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi
Urusan Pemerintahan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tingkat penerapan budaya
kerja Pemerintah Kota Semarang sebesar 100%, Perangkat Daerah yang
menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebanyak 25 OPD, Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP
dan SPM sebesar 100%, Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 87,
Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPM dan sesuai
peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang sebesar 100% (6
SPM), dan Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat
Daerah sebesar 100%.

f. Program Penunjang Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian


Daerah
Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas SDM BUMD; Koordinasi
Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah; dan Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri
Perdagangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD
sebesar 100%, Rumusan kebijakan perekonomian daerah sebanyak 24
dokumen dan Koordinasi peningkatan perekonomian berbasis potensi
unggulan lokal daerah sebesar 100%.

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD)


Fokus kegiatan pada: Penyusunan Laporan Pengadaan BMD, Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan BMD serta Penyusunan Rencana
Kebutuhan Sarana Dan Prasarana BMD.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah dokumen pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 32 dokumen.

V.28
h. Program Penunjang Kerjasama Informasi dan Media Massa
Fokus kegiatan pada: Penyediaan Informasi, Pemberitaan dan Analisa
Media; dan Penyebarluasan informasi publik dan promosi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu penyediaan informasi,
pemberitaan dan analisa media sebanyak 720.

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah


Fokus kegiatan pada: Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Dalam Penyediaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kerjasama
Regional, Nasional Dan Internasional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tersedianya pranata /
perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga /
institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri sebanyak 101 dokumen
kerjasama.

j. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat


Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah
Haji; Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan MTQ Dan PESPARAWI;
Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga
Pendidikan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Cakupan koordinasi dan
fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan
sejumlah 3 jenis kegiatan.

k. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah


Fokus kegiatan pada: Pengendalian TEPRA; dan Pengendalian Kegiatan
SKPD; Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi; Penyusunan
Standar Satuan Harga (SSH); dan Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang,
Pengadaan Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi;
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Tingkat Pengendalian
pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,
pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar
100% dan Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan
APBD sebesar 100%.

l. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan


Pemerintahan Umum
Fokus kegiatan pada: Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan serta Implementasi
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu pengendalian pelayanan
kecamatan dan kelurahan sebesar 100%, cakupan penandaan batas
wilayah administrasi sebesar 100% (177 kelurahan), cakupan
penyelenggaraan tugas pemerintahan umum sebesar 100%, cakupan
penyelenggaraan tugas pemerintahan umum sebesar 100%, persentase
kelurahan berbasis PATEN (se-Kota Semarang) sebesar 100%, serta
Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 477.561 layanan.

V.29
m. Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Fokus kegiatan pada pemberdayaan organisasi dan lembaga
kemasyarakatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase fasilitas
pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%.

n. Program Penunjang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


Fokus kegiatan pada penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat
Guna (TTG).
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase TTG yang
dimanfaatkan sebesar 100%.

o. Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam


Membangun Desa/Kelurahan
Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa dan penunjangan TNI Manunggal Membangun Desa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase fasilitasi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100%.

5.6. Kewilayahan
a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Fokus kegiatan pada peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana kebersihan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase jumlah titik pantau
Adipura yang tertangani sebesar 100%.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan


Keamanan
Fokus kegiatan pada pendampingan penegakan Perda di Kecamatan dan
pemantauan wilayah rawan trantibum di kecamatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase jumlah Siskamling
di lingkungan RT sebesar 90%.

c. Program Pengelolaan Aset Daerah


Fokus kegiatan pada: Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Aset Daerah yang
dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 319 bidang
tanah.

p. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan


Fokus kegiatan pada pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Jumlah Kegiatan lembaga

V.30
pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan sebanyak
19.954 kegiatan serta Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang
Hebat) 177 kelurahan.

q. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun


Kelurahan
Fokus kegiatan pada fasilitasi pembangunan sarana prasarana
lingkungan permukiman.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu persentase kondisi sarpras
kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang sebanyak
55%, Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang sebesar 99,5% dan
Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang sebesar 95%.

r. Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan


Pemerintahan Umum
Fokus kegiatan pada peningkatan layanan PATEN.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase ketersediaan sarana
prasarana layanan yang berstandar PATEN sebesar 100% dan Jumlah
pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan
Kantor Kelurahan sebanyak 477.561 layanan.

s. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Fokus kegiatan pada Fasilitasi kegiatan forum kecamatan dan kelurahan
sehat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Kelurahan yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 177 kelurahan dan
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan
Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebanyak 177
kelurahan.

d. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah


Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan
Kecamatan Dan Kelurahan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program
RPJMD sampai dengan tahun 2021 yaitu Persentase jumlah WP yang
membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan sebesar 95,69%.

V.31
TABEL V.1
KOMPILASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TIAP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF


DAERAH Indikator Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100.00 % 5.622.196.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur 100.00 % 20.959.442.000


SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 401.967.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK APK PAUD 3-6 tahun 81.50 % 6.719.701.000
USIA DINI Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif 177 lembaga
Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B 200 lembaga
Jumlah PAUD/TK Negeri Baru yang Terbangun 16 satpen
Jumlah PAUD dan PNF yang melaksanakan pendidikan 300 lembaga
karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan
nasionalisme substansi
PROGRAM WAJIB BELAJAR Persentase SD Berakreditasi A 71.43 % 139.704.688.000
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN Persentase SMP BerakreditasI A 87.50 %
TAHUN Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, 96 satuan pen
pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme
substansi
Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, 75 satuan pen
pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme
substansi
Jumlah SD e-Pembelajaran 112 satuan pen
Jumlah SMP e-Pembelajaran 60 satuan pen
Jumlah Siswa SD Penerima Beasiswa Prestasi/Miskin 3,500 orang
Jumlah Siswa SMP Penerima Beasiswa Prestasi/Miskin 3,500 orang

Jumlah SD Inklusi 32 satpen


Jumlah SMP Inklusi 16 satpen
Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik 95.00 %
Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 99.00 %
Jumlah SMP Negeri Baru yang Terbangun 3 satpen
PROGRAM PENDIDIKAN NON Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak 99.98 % 309.985.000
FORMAL buta aksara)
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan 5 lembaga
Jumlah Kelurahan Vokasi 23 kelurahan
Jumlah Kelembagaan PKBM yang Berakreditasi Minimal B 13 lembaga

Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan 18 orang


Mengikuti Uji Kompetensi
PROGRAM PENINGKATAN Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD 98.00 % 68.368.740.000
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI 100.00 %
KEPENDIDIKAN Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs 100.00 %
Persentase guru TK bersertifikasi 98.00 %
Persentase guru SD bersertifikasi 98.00 %
Persentase guru SMP bersertifikasi 99.00 %
persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik 100.00 %

Persentase Kepala Sekolah Sesuai Ketentuan 100%


Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 5 orang
Tingkat Provinsi/Nasional
Persentase Pengawas Sekolah dan Penilik Sesuai 100.00 %
Ketentuan
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru TK 97.00 %
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SD 98.00 %
Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SMP 98.00 %
Rasio Guru Terhadap Murid (SD) (1:18) 544.61 rasio
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SD) (1:20:32) 1.702 rasio
Rasio Guru Terhadap Murid (SMP) (1:17) 700.71 rasio
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SMP) (1:17:30) 2.366 rasio
PROGRAM MANAJEMEN APM SD/MI 90.00 % 3.209.256.000
PELAYANAN PENDIDIKAN APK SD/MI 100.00 %
Angka Putus Sekolah SD/MI 0.01 %
APM SMP/MTs 80.00 %
APK SMP/MTs 100.00 %
Angka Putus sekolah SMP/MTs 0.06 %
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100.00 %
Rasio APM P/L SD/MI 100.00 %
Rasio APM P/L SMP/MTs 100.00 %
Angka Kelulusan SD/MI 100.00 %
Angka Kelulusan SMP/MTs 99.90 %
Cakupan Layanan Pendidikan 100%
1.1.02.01 DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 persen 4.991.893.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.808.709.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 persen 675.051.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 persen 42.458.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM OBAT DAN Presentase penerapan penggunaan obat rasional 85.00 % 26.643.904.000
PERBEKALAN KESEHATAN Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai 90.00 %
Standar
PROGRAM UPAYA KESEHATAN Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan 100.00 % 9.070.438.000
MASYARAKAT Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP
Persentase puskesmas Branding 100.00 %
Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 100%

PROGRAM PROMOSI Prosentase promosi kesehatan melalui media 100.00 % 1.482.053.000


KESEHATAN DAN Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan 85.00 %
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT sehat (PHBS)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI Prosentase prevalensi balita gizi kurang 0.34 % 1.365.099.000
MASYARAKAT Jumlah puskesmas yang memiliki gizi center 100.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Angka Bebas Jentik (ABJ) 89.00 % 1.146.618.000
LINGKUNGAN SEHAT Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total 91.00 %
Berbasis Masyarakat ( STBM )
Tercapainya Swasti Saba Wistara 100%
PROGRAM STANDARISASI Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi 100.00 % 557.829.000
PELAYANAN KESEHATAN

V.32
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PELAYANAN cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan 100.00 % 103.034.935.000
KESEHATAN PENDUDUK kesehatan
MISKIN Presentase Pemanfaatan Layanan Sistem Jaminan 100%
Kesehatan
Cakupan Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam JKN - 100%
KIS
PROGRAM PENGADAAN, Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 30.00 % 7.200.833.000
PENINGKATAN DAN Th 2014
PERBAIKAN SARANA DAN Persentase puskesmas prespektif Gender 75.00 %
PRASARANA PUSKESMAS / Jumlah RSUD Type D 1 Unit
PROGRAM PENINGKATAN Angka Kematian Balita (AKABA) 7.56 per 1000KH 880.928.000
PELAYANAN KESEHATAN ANAK Cakupan pelayanan kesehatan balita 100.00 %
BALITA Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100%
dasar
PROGRAM PENINGKATAN Kelompok usia lanjut aktif 96.00 % 204.404.000
PELAYANAN KESEHATAN Prosentase Posyandu terpadu 100.00 %
LANSIA Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 90%
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang 90.00 % 27.621.000
PENGENDALIAN KESEHATAN menerapkan CPP BIRT
MAKANAN Prosentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan 95.00 %
pangan
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kematian ibu maternal 27 kasus 3.715.422.000
KESELAMATAN IBU Jumlah kematian bayi 181 kasus
MELAHIRKAN DAN ANAK Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) 100.00 %
Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100.00 %
Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100.00 %
PROGRAM INFORMASI Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi 20 unit 1.887.118.000
KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 85% 36.018.894.000
PELAYANAN BLU
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Angka keberhasilan pengobatan TB+ 90.00 % 6.710.230.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT IR DBD 21 /100.000 p
MENULAR / TIDAK MENULAR Persentase ODHA yang aktif minum ARV 75.00 %
Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100.00 %
Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi 100.00 %

Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM 100.00 %


Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan 100.00 %
jiwa berat
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100.00 %
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100.00 %
terinfeksi HIV
1.1.02.02 RSUD K.R.M.T PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100.00 % 165.974.000
WONGSONEGORO ADMINISTRASI PERKANTORAN
KOTA SEMARANG
PROGRAM PENGADAAN, Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B 75.00 % 101.808.746.000
PENINGKATAN SARANA DAN Pendidikan RSUD Kota Semarang
PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH
SAKIT PARU-PARU / RUMAH
SAKIT MATA
PROGRAM PENINGKATAN Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 95 indek 169.041.889.000
PELAYANAN BLU = A+, TS>95 = A++)
PROGRAM PENINGKATAN Nilai IKM pelayanan kesehatan RS 75.00 indeks 2.271.305.000
MUTU DAN MANAJEMEN
PELAYANAN RUMAH SAKIT
1.1.03.01 DINAS PEKERJAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 10.317.682.000
UMUM ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.688.072.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 72.431.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik 80.00 % 14.486.603.000
DAN PENGELOLAAN JARINGAN dibandingkan dengan panjang total jaringan irigasi
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA

PROGRAM PENGENDALIAN Persentase kawasan banjir 2.00 % 11.714.189.000


BANJIR Persentase kawasan banjir dan rob 3.40 %
Persentase kawasan rob 4.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan 97.00 % 77.261.883.000
WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam 67.00 % 34.123.999.000
DAN PEMELIHARAAN SUMBER kondisi baik
DAYA AIR
PROGRAM PENGADAAN DAN Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 90.00 % 5.923.411.000
PENINGKATAN SARANA DAN infrastruktur yang layak
PRASARANA SDA
PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87% 80.481.128.000
DAN PEMELIHARAAN JALAN Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan 100%
DAN JEMBATAN Strategis
PROGRAM PERENCANAAN DAN Presentase jumlah dokumen perencanaan 100.00 % 7.021.820.000
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
PROGRAM REHABILITASI Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 % 27.685.508.000
INFRASTRUKTUR WILAYAH
1.1.03.02 DINAS PENATAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 615.141.000
RUANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 775.138.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 61.864.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENATAAN Persentase tertib administrasi pertanahan 75.00 % 13.049.690.000
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
PROGRAM PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun 100.00 % 1.751.346.000
TATA RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase reklame berizin 74.50 % 443.166.000
REKLAME
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase bangunan yang ber-IMB 55.45 % 651.408.000
PEMANFAATAN TATA RUANG
PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun 100.00 % 207.197.866.000
SARANA DAN PRASARANA
DASAR PERKOTAAN

V.33
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PERENCANAAN Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang 100.00 % 860.247.000
SARANA DAN PRASARANA tersusun
DASAR PERKOTAAN
1.1.04.01 DINAS PERUMAHAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 6.677.675.000
DAN KAWASAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 persen 1.017.631.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 68.571.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 410.397.000
PENGEMBANGAN SISTEM yang baik
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM LINGKUNGAN Persentase rumah layak huni 100.00 % 91.519.748.000
SEHAT PERUMAHAN Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh 100.00 %
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase ketersediaan lubang pemakaman (Lubang 55.00 % 7.801.686.000
AREAL PEMAKAMAN makam dibagi jumlah penuduk)
PROGRAM SARANA Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi 100.00 % 8.319.661.000
PRASARANA LINGKUNGAN baik
PERMUKIMAN
PROGRAM PENERANGAN Persentase penerangan jalan umum 100.00 % 31.351.349.000
JALAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase ruang terbuka hijau 46.26 % 41.789.167.000
RUANG TERBUKA HIJAU
PROGRAM PENINGKATAN Persentase rumah tangga bersanitasi 100.00 % 5.074.255.000
KUALITAS DAN JANGKAUAN
AIR LIMBAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase rumah tangga yang terlayani air minum 100.00 % 1.782.846.000
PENGELOLAAN AIR MINUM
1.1.05.01 SATUAN POLISI PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 4.672.366.000
PAMONG PRAJA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 2.813.636.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat disiplin Aparatur 100.00 % 196.308.000
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN cakupan peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 100.00 % 151.905.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 217.530.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan 95.00 % 4.005.912.000
DAN PENANGANAN ketertiban umum
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENEGAKAN jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang 31 Perda 1.448.381.000
PERATURAN PERUNDANG- ditegakkan
UNDANGAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah LINMAS yang difasilitasi dan diberdayakan 4,974 orang 191.634.000
POTENSI DAN PEMBERDAYAAN
SATLINMAS
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas 95.00 % 291.172.000
KETERTIBAN DAN Linmas
KETENTRAMAN LINGKUNGAN
1.1.05.02 DINAS PEMADAM PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 834.875.000
KEBAKARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 980.298.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur 100.00 % 112.488.000
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 113.934.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada 100.00 % 14.764.291.000
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN Tiap Kelurahan di Kota Semarang
BAHAYA KEBAKARAN Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan 70.00 %
proteksi kebakaran
Persentase cakupan pelayanan kebakaran 25.22 %
Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran 88.00 %
1.1.05.03 BADAN KESATUAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 1.652.829.000
BANGSA DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 434.158.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 8.683.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 161.941.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang 1 kejadian 1.421.539.000
WAWASAN KEBANGSAAN suku, agama, ras, dan antar golongan
Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi 100 organisasi
masyarakat, bangsa dan negara,
Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar 4 kejadian
warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun

Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang 1 kejian


suku, agama, ras, dan antar golongan
PROGRAM PENDIDIKAN Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila 3.40 indek 1.209.307.000
POLITIK MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kemampuan analisa inteligen strategis 80.00 % 1.339.653.000
KETERTIBAN DAN terhadap gangguan ipoleksosbudhankam
KETENTRAMAN LINGKUNGAN
1.1.05.04 BADAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 940.002.000
PENANGGULANGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BENCANA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 449.497.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 96.714.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

V.34
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF


DAERAH Indikator Target

PROGRAM PENANGANAN Persentase pemenuhan bagi korban bencana 100.00 % 1.730.196.000


BENCANA
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan 100.00 % 1.569.734.000
KESIAPSIAGAAN BENCANA Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh 100.00 %
EWS
Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan 100.00 %
bencana
PROGRAM REHABILITASI DAN Persentase cakupan pemulihan pasca bencana 100.00 % 1.270.322.000
REKONSTRUKSI BENCANA
1.1.06.01 DINAS SOSIAL PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Admonistrasi Perkantoran 100.00 % 2.779.504.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 3.601.893.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 238.760.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan PMKS yang ditangani 98.00 % 15.166.680.000
FAKIR MISKIN DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
PROGRAM PELAYANAN DAN PMKS yang memperoleh bantuan sosial 4.47 % 2.341.498.000
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PARA Cakupan disabilitas yang ditangani 100.00 % 718.731.000
PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
PROGRAM PEMBINAAN PANTI Prosentase panti sosial yang mendapat bantuan 92.20 % 3.323.387.000
ASUHAN / PANTI JOMPO
PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 91.60 % 5.651.648.000
KELEMBAGAAN yang terfasilitasi
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.2.01.01 DINAS TENAGA PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran 100.00 % 3.345.834.000
KERJA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 612.186.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 155.612.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Persentase tenaga kerja terampil 60.00 % 771.367.000
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
PROGRAM PENINGKATAN Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN 90.00 % 1.587.139.000
KESEMPATAN KERJA
Persentase Peluang Kerja Mandiri 80.00 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 80.00 % 729.733.000
PENGEMBANGAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SERTA JAMINAN Cakupan Pelaksanaan Peraturan Perundangan 85.00 %
SOSIAL Ketenagakerjaan
1.2.02.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 4.241.746.000
PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PEREMPUAN DAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 590.231.000
PERLINDUNGAN
SARANA DAN PRASARANA
ANAK APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 68.401.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 220.592.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM KESERASIAN Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 7.00 % 1.206.888.000
KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
PROGRAM PENGUATAN Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan 4 Jumlah 1.211.460.000
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100.00 % 1.335.156.000
KUALITAS HIDUP DAN anak dari tindak kekerasan
PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah petugas perlindungan di kecamatan 16 orang
Jumlah kelurahan ramah/layak anak 12 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan program pengarusutamaan gender 80.00 % 499.304.000
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
1.2.03.01 DINAS KETAHANAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 989.027.000
PANGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 733.456.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 159.457.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM KETAHANAN Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun 3,055 kkal/kapit 2.669.850.000
PANGAN Peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) 88 skor
keamanan pangan 80.00 %
Cakupan distribusi pangan 100.00 %
PROGRAM PENINGKATAN Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 133 kelurahan 368.217.000
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 6.479.729.000
HIDUP ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 10.179.780.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 279.240.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM REHABILITASI Terbangunnya Hutan Kota 1 lokasi 0
HUTAN DAN LAHAN Jumlah Hutan Kota 17 unit
Indeks tutupan vegetasi 63 indeks

V.35
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati 570 perusahaan 7.911.696.000
PENCEMARAN DAN persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
PERUSAKAN LINGKUNGAN pencemaran air
HIDUP Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL 900 dokumen
Kajian KLHS terhadap K/R/P di tingkat Kota 1 dokumen
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati 100.00 %
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati 60.00 %
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara
Prosentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai 100.00 %
peraturan perundang-undangan
Prosentase ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang 100.00 %
diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya 100.00 %
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat di dalam 54.00 %
pengelolaan lingkungan bersih dan sehat
Prosentase kelurahan ramah lingkungan yang terbangun 9.00 %
per-tahun
PROGRAM PERLINDUNGAN Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang 5 unit 1.049.121.000
DAN KONSERVASI SUMBER terbangun
DAYA ALAM Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air 65 ha

Prosentase sumber daya air yang ditetapkan daya 55.00 %


tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai

PROGRAM REHABILITASI DAN Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 5 dokumen 128.202.000
PEMULIHAN CADANGAN Lingkungan Hidup
SUMBER DAYA ALAM
PROGRAM PENINGKATAN Indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan (IKLH) 55 indeks 838.281.000
KUALITAS DAN AKSES Naskah Akademis dan Perda RPPLH 2 dokumen
INFORMASI SUMBER DAYA Indeks Kualitas Air 50 indeks
ALAM DAN LINGKUNGAN Indeks Kualitas Udara 68 indeks
HIDUP Persentase Peningkatan Sekolah Adiwiyata yang Peduli 10.00 %
dan Berbudaya Lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah bank sampah yang terbangun 57 unit 563.955.000
PENGENDALIAN POLUSI Persentase peningkatan pengetahuan/keterampilan 100.00 %
masyarakat terhadap pengembangan teknologi tepat guna
dibidang lingkungan hidup
Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 100.00 %
yang diawasi ketaatannya terhadap ijin pembuangan
limbah cair yang diterbitkan oleh Kota
PROGRAM PENGUATAN Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi 100 unit 683.745.000
KAPASITAS MITIGASI DAN perubahan iklim
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Jumlah Kampung Proklim 28 lokasi
Luasan area yang terkonservasi 1 Ha
PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah 90.00 % 61.123.440.000
KINERJA PENGELOLAAN persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA 90.00 %
PERSAMPAHAN Persentase pengoperasian TPA 100.00 %
Persentase pengurangan sampah di perkotaan 23.00 %
1.2.06.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 3.539.285.000
KEPENDUDUKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DAN PENCATATAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 3.196.060.000
SIPIL
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 205.893.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENATAAN Jumlah penerbitan dokumen kependudukan 405,825 lembar 2.983.808.000
ADMINISTRASI Jumlah Pengelolaan informasi data kependudukan 42 elemen dat
KEPENDUDUKAN Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan 262 lembaga pe
dan dokumen kependudukan
1.2.08.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 2.671.550.000
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENDUDUK DAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.093.966.000
KELUARGA
SARANA DAN PRASARANA
BERENCANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 207.836.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM KELUARGA Cakupan PUS unmet need 7.00 % 1.166.059.000
BERENCANA TFR 2.00 %
Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) 11.20 %
PROGRAM PEMBINAAN PERAN Cakupan peserta KB aktif 78.00 % 1.362.809.000
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB / KR YANG
MANDIRI
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA Cakupan anggota bina keluarga aktif 60.02 % 1.664.953.000
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
PROGRAM PENGENDALIAN Cakupan PUS umur istri < 20 th 0.50 % 491.249.000
PENDUDUK
1.2.09.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 4.480.310.000
PERHUBUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 5.021.517.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 111.589.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 494.342.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah koridor BRT 8 koridor 151.133.474.000
PELAYANAN ANGKUTAN Persentase trayek angkutan umum yang optimal 69.00 %
Jumlah feeder BRT 4 feeder
PROGRAM PENGENDALIAN Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka, 65.00 % 36.971.579.000
DAN PENGAMANAN LALU dan guardrill)
LINTAS Persentase simpang yang dilengkapi ATCS 100.00 %
Persentase kendaraan lulus uji laik jalan 55.04 %
Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis 90.00 %

Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis 90.00 %

V.36
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PELAYANAN BRT Jumlah penumpang BRT 15,610,665 orang 19.139.434.000


TRANS SEMARANG
PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase halte HEBAT 3.88 % 12.475.125.000
DAN PEMELIHARAAN SARANA Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi 100.00 %
PRASARANA PERHUBUNGAN baik
1.2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 3.278.808.000
INFORMATIKA, ADMINISTRASI PERKANTORAN
STATISTIK DAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.571.940.000
PERSANDIAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 50.776.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PERSANDIAN Tersedianya alat persandian 1 paket 398.236.000
DAERAH Peningkatan SDM Persandian 100.00 %
Tersedianya software pengamanan informasi 1 paket
PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah 86.00 % 1.194.707.000
DATA / INFORMASI /
STATISTIK DAERAH Terwujudnya basis data yang akurat, akuntabel dan 100.00 %
terkini dalam rangka mendukung perencanaan
pembangunan yang terukur dan komprehensif
PROGRAM PENGEMBANGAN persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan 100.00 % 4.773.874.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN pengaduan masyarakat
MEDIA MASSA Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan 100.00 %
informasi serta terkendalinya jaringan komunikasi dan
informasi
Presentase Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan 100.00 %
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENINGKATAN Domain dan sub domain semarangkota.go.id 190 sub domain 2.994.495.000
PELAYANAN INFORMASI Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, 100.00 %
pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan
aset daerah (smart city)
PROGRAM OPTIMALISASI Uploadberita dan informasi melalui website dan sosial 480 kali 440.548.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI media
INFORMASI
PROGRAM PEMBANGUNAN wi-fi di area publik 150 lokasi 30.630.310.000
JARINGAN KOMUNIKASI DAN CCTV di ruang publik 100.00 %
INFORMATIKASI Bandwidth domestik dan internasional 100.00 %
Terselenggaranya kerjasama kemitraan dengan 100.00 %
stakeholder dan organisasi non pemerintah di bidang
komunikasi dan informasi
Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta 100.00 %
pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana
komunikasi dan informasi
1.2.11.01 DINAS KOPERASI PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 2.815.173.000
DAN USAHA MIKRO ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 601.502.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 214.592.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang 60.00 % 1.116.070.000
KEWIRAUSAHAAN DAN dibina
KEUNGGULAN KOMPETITIF Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina 15.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase akses pembiayaan 40.00 % 562.966.000
SISTEM PENDUKUNG USAHA prosentase legalitas pelaku usaha 50.00 %
PROGRAM PENINGKATAN Persentase koperasi aktif 88.60 % 1.438.454.000
KUALITAS KELEMBAGAAN Persentase koperasi sehat 30.00 %
KOPERASI Persentase omset koperasi 0.80 %
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase akses pemasaran 23.00 % 3.519.250.000
PENGEMBANGAN PEMASARAN
DAN JARINGAN USAHA UMKM

1.2.12.01 DINAS PENANAMAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 1.021.708.000
MODAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PELAYANAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 322.622.000
TERPADU SATU
SARANA DAN PRASARANA
PINTU APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat disiplin aparatur 100.00 % 222.637.000
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 241.010.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan nilai investasi 12.00 % 1.849.910.000
PROMOSI DAN KERJASAMA Nilai PMA (dalam juta) 453,441 rp juta
INVESTASI Nilai PMDN (dalam juta) 21,470,559 rp juta
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) 408 investor
Jumlah Pranata 2 buah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase ijin terbit sesuai SP 99% 2.331.974.000
IKLIM INVESTASI DAN Survey kepuasan masyarakat (nilai) 87 jumlah
1.2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 2.290.228.000
DAN OLAHRAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 295.673.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 171.218.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN prosen organisasi pemuda aktif 100.00 % 455.693.000
DAN KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif 62 jumlah 783.087.000
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
PROGRAM PENINGKATAN Persentase wirausaha muda mendapat bantuan 85.00 % 85.474.000
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
PROGRAM PENGEMBANGAN cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan 100.00 % 72.503.000
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAH RAGA
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan kota 100.00 % 6.253.292.000
PEMASYARAKATAN OLAH
RAGA
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah gelanggang OR milik Pemda 5.00 % 1.677.872.000
SARANA DAN PRASARANA Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar 39 jumlah

V.37
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 3.350.108.000
DAN PARIWISATA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 558.103.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 275.694.000
PENGEMBANGAN SISTEM Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kualitas Promosi Wisata 1.35 % 2.517.322.000
PEMASARAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya 80.00 % 936.678.000
NILAI WARISAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention 8,633 orang 34.785.689.000
DESTINASI PARIWISATA and Exhibition (MICE)
Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and 2 hari
Exhibition (MICE)
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan 100.00 % 823.886.000
KEKAYAAN CAGAR BUDAYA Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan 100.00 %
Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan 100.00 %
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal 90.00 % 9.641.541.000
KERAGAMAN BUDAYA Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya 80.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati 1 kerjasama 444.922.000
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas 100.00 % 452.578.000
INDUSTRI PARIWISATA
1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1.124.032.000
PERPUSTAKAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.254.981.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 20.872.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Gedung Perpustakaan 2 gedung 95.256.000
BUDAYA BACA Jumlah Rumah Pintar 193 unit
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan 19,000 dokumen 822.601.000
ADMINISTRASI KEARSIPAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Pustakawan 1 orang 447.919.000


PENINGKATAN KAPASITAS JUmlah Peminjam Buku 8,800 Orang
PROGRAM PENYELAMATAN Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan 100.00 % 445.816.000
DAN PELESTARIAN DOKUMEN arsip yang berfungsi dan terpelihara
/ ARSIP DAERAH
PROGRAM PEMELIHARAAN Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan 95.00 % 66.782.000
RUTIN / BERKALA SARANA
DAN PRASARANA KEARSIPAN
PROGRAM PENYELAMATAN Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara 4,300 judul 133.106.000
DAN PELESTARIAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik 10,000 dokumen 256.553.000
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
2.1.01.01 DINAS PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 656.421.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 200.796.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih profesional 100.00 % 37.428.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 127.295.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah produksi perikanan budidaya 3,625 ton 4.577.642.000
BUDIDAYA PERIKANAN Sentra perikanan terpadu 3 kawasan
Produk olahan hasil perikanan 17,113 ton
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah produksi perikanan tangkap 2,863 ton 627.491.000
PERIKANAN TANGKAP peningkatan konsumsi ikan per kapita 33.06 kg/kapita/
2.1.03.01 DINAS PERTANIAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 1.397.272.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 1.844.029.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 107.640.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi 58 kelompok t 482.910.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI usaha pertanian
PERTANIAN / PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN Jumlah produksi tanaman pangan 45,276 ton 2.869.471.000


PRODUKSI PERTANIAN / Jumlah produksi tanaman perkebunan 275 ton
PERKEBUNAN Jumlah produksi tanaman hortikultura 11,106 ton
Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 1,626 ha
Luas tanaman pangan organik 13 ha
jumlah Produksi pertanian 56,657 ton
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Jumlah kasus penyakit hewan menular 26 kasus 156.484.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah produksi hasil peternakan 34,874 ton 2.527.351.000
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH 9 sertifikat
(NKV)
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi 24 klmpk 511.937.000
SDM PERTANIAN Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya 1,557 orang

PORGRAM PENINGKATAN Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi 2 kelompok 128.575.000
USAHA PETERNAKAN DAN
KESEJAHTERAAN PETANI
PETERNAK
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kel) 85 kelurahan 7.112.806.000
PERTANIAN PERKOTAAN sentra produk unggulan pertanian (kawasan) 4 kawasan

V.38
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

2.1.06.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 1.352.730.000
PERDAGANGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 274.729.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 47.289.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN 'Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan 100.00 % 75.719.000
KONSUMEN DAN Perlengkapannya) yang sesuai standar
PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 2 lokasi 25.308.000
PENGEMBANGAN EKSPOR negeri
PROGRAM PENINGKATAN Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM 0- 33.350.842.000
EFISIENSI PERDAGANGAN Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang 2 pasar
DALAM NEGERI representatif
PROGRAM PEMBINAAN Jumlah binaan kelompok pedagang / usaha informal 1 sentra 312.875.000
PEDAGANG KAKI LIMA DAN
ASONGAN
2.1.07.01 DINAS PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 2.220.781.000
PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 707.771.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 197.433.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Pertumbuhan industri menengah 805 IM 669.633.000
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah industri kecil dan menengah 3,635 IKM 84.806.000
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
PROGRAM PENATAAN Pertumbuhan industri kecil 2,859 IK 1.172.512.000
STRUKTUR INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN Optimalisasi sentra industri 20 sentra 372.511.000
SENTRA-SENTRA INDUSTRI Penguatan Sentra Industri 100.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif 658 IKM 892.938.000
INDUSTRI KREATIF
3.1.01.01 BAPPEDA KOTA PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 3.422.547.000
SEMARANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 1.759.143.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80.00 % 42.811.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 284.888.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen 100.00 % 1.517.845.000
PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu

Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam 75.00 %


perencanaan pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen 100.00 % 3.230.286.000
PEMBANGUNAN EKONOMI perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian)
Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target 92.00 %
tahunan
PROGRAM PERENCANAAN Persentase kesesuaian muatan antar dokumen 100.00 % 3.230.286.000
PEMBANGUNAN perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan
INFRASTRUKTUR DAN pengembangan wilayah)
PENGEMBANGAN WILAYAH Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target 92.00 %
tahunan
PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan 100.00 % 2.366.282.000
PENGEMBANGAN dalam perencanaan pembangunan derah
PROGRAM PERENCANAAN Persentase kesesuaian muatan antar dokumen 100.00 % 1.556.765.000
PEMBANGUNAN perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial
PEMERINTAHAN DAN SOSIAL dan budaya)
BUDAYA Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap 92.00 %
target tahunan
3.1.02.01 BADAN PROGRAM PELAYANAN Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 82.303.318.000
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEUANGAN DAN
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 2.520.813.000
ASET DAERAH
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 100.00 % 215.132.000
KAPASITAS SUMBER DAYA aparatur
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 713.334.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran 100.00 % 9.721.390.000
PENGEMBANGAN tiap-tiap OPD
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
PROGRAM OPTIMALISASI Meningkatnya pengelolaan keuangan kabupaten/kota 100.00 % 42.567.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen 100.00 %
INFORMASI Keuangan Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase Kualitas pengelolaan keuangan 100.00 % 65.025.000
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan 100.00 % 5.982.169.000
ASET DAERAH akuntabel

V.39
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

3.1.02.02 BADAN PENDAPATAN PROGRAM PELAYANAN Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 9.520.892.000
DAERAH ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 2.898.176.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 100.00 % 178.737.000
KAPASITAS SUMBER DAYA aparatur
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 548.444.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD 47.43 % 12.701.101.000
PENGEMBANGAN dibandingkan Pendapatan Daerah)
PENGELOLAAN KEUANGAN Prosentase Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB tiap 12.50 %
DAERAH tahun
Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non 19.63 %
PBB dan BPHTB tiap tahun
Prosentase Peningkatan Penerimaan Terhadap Target 100.00 %
Penerimaan Dana Transfer
Tertib Pelaporan Pendapatan 12 Dokumen
3.1.03.01 BADAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 1.632.082.000
KEPEGAWAIAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENDIDIKAN DAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 3.506.451.000
PELATIHAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 40.299.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 669.188.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian 79.00 % 4.716.477.000
PENGEMBANGAN APARATUR
Tingkat ketepatan waktu layanan dan keakuratan produk 99.00 %
layanan
Prosentase akurasi data kepegawaian 99.00 %
Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin 0.75 %

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 84.00 %


PROGRAM PENINGKATAN Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus 100.00 % 4.536.338.000
KOMPETENSI APARATUR Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus 100.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang 100.00 % 3.976.581.000
KOMPETENSI APARATUR mendapatkan sertifikat kompetensi
PROGRAM PENGEMBANGAN Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot 2 status 2.720.028.000
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN Semarang ( 1=sertifikasi mutu (ISO); 2 = sertifikasi mutu
PELATIHAN (ISO) dan akreditasi)
3.1.04.01 INSPEKTORAT PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 3.427.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 2.428.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 239.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat maturitas SPIP 3 Leveling 7.905.000.000
SISTEM PENGAWASAN opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah 1 predikat
INTERNAL DAN (1=WTP; 2=WDP)
PENGENDALIAN PELAKSANAAN jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil 85.00 %
KEBIJAKAN KDH pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah,
Inspektorat Kota Semarang
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 3 Leveling 1.000.000.000
PROFESIONALISME TENAGA Pemerintah (APIP)
PEMERIKSA DAN APARATUR Peningkatan Sertifikasi APIP 90.00 %

V.40
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

3.1.05.03A BAGIAN HUKUM PROGRAM PENATAAN Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan 58 perda dan 1.576.168.000
PERATURAN PERUNDANG- perundangan yang lebih tinggi
UNDANGAN Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan 8 Jmlh Perda
peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi
3.1.05.03B BAGIAN TATA PROGRAM PENINGKATAN Sinkronisasi kebijakan Kepala Daeah dengan SKPD / 100.00 % 145.404.000
PEMERINTAHAN PELAYANAN KEDINASAN Lurah dan Masyarakat
KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DAN Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 605.247.000
PENGENDALIAN Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi 100.00 %
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum 100.00 %
PEMERINTAHAN UMUM
Persentase kelurahan berbasis PATEN ( se Kota Semarang) 100.00 %

Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 477,561 kelurahan


Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat di 100.00 % 345.335.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kecamatan dan Kelurahan
DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif 100.00 %
PROGRAM PENUNJANG Persentase Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang 100.00 % 54.527.000
PENGEMBANGAN LEMBAGA dimanfaatkan
EKONOMI PEDESAAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat 100.00 % 299.896.000
PENINGKATAN PARTISIPASI dalam pembangunan
MASYARAKAT DALAM Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan 100.00 %
MEMBANGUN DESA (Pengabdian Masyarakat, KKN, PokMas, Pemangku
Kepentingan lain)
3.1.05.03C BAGIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN Peningkatan Kinerja BUMD 100.00 % 839.802.000
PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN Rumusan kebijakan perekonomian daerah 24 dok
PEREKONOMIAN DAERAH Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi 100.00 %
unggulan lokal daerah
3.1.05.03D BAGIAN PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 34.070.000
ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBANGUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi 100.00 % 516.010.000
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras
DAERAH umum dan pengadaan barang dan jasa
3.1.05.03E BAGIAN PROGRAM PEMBINAAN Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, 3 jenis kegi 33.617.160.000
KESEJAHTERAAN BIDANG KESEJAHTERAAN kesehatan dan sosial kemasyarakatan
RAKYAT RAKYAT
3.1.05.03F BAGIAN HUMAS DAN PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas 100.00 % 1.083.958.000
PROTOKOL PELAYANAN KEDINASAN pimpinan
KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media 720 jumlah 10.316.028.000
KERJASAMA INFORMASI
DENGAN MASS MEDIA
3.1.05.03G BAGIAN LAYANAN PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi 100.00 % 2.469.920.000
PENGADAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras
BARANG DAN JASA DAERAH umum dan pengadaan barang dan jasa
3.1.05.03H BAGIAN ORGANISASI PROGRAM PEMBINAAN DAN Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota 100.00 % 543.294.000
PENINGKATAN ORGANISASI Semarang
PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan 25 SKPD
(SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP 82 angka


(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/One Way Service
Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan 100%
mengenai kewenangan Pemkot Semarang
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 87 angka
Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM 100.00 %
Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja ( ABK ) 100.00 %
Perangkat Daerah
Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan 6 Unit Kerja
Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan
3.1.05.03I BAGIAN TATA USAHA PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % 47.348.381.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 768.296.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya kegiatan dan tugas dinas pimpinan 100.00 % 4.034.227.000
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN Tersedianya pranata dalam penataan/peningkatan 100.00 % 8.965.000
PENINGKATAN ORGANISASI organisasi/kelembagaan perangkat daerah dan pedoman
PERANGKAT DAERAH pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota
Semarang
3.1.05.03J BAGIAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 4.816.452.253
PERLENGKAPAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % 7.204.523.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat disiplin Aparatur 100.00 % 5.038.128.000
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD 32 Dok 475.547.000
PENGEMBANGAN BARANG )
MILIK DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam 100.00 % 1.583.412.000
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN pelaksanaan APBD
DAERAH
3.1.05.03K BAGIAN RUMAH PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 922.538.000
TANGGA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 17.560.651.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

V.41
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

3.1.05.03L BAGIAN OTONOMI PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang 100.00 % 4.533.971.000
DAERAH AKUNTABILITAS KINERJA baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMA,
PENYELENGGARAAN LKJiP,LPPD,ILPPD
PEMEIRNTAHAN DAERAH Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP 95.00 %
benar dan tepat waktu
Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam 100.00 %
rangka Otonomi Daerah
Tersedianya pranata tentang kewenangan dan 4 dokumen
pedelegasian kewenangan Pemkot Semarang
Prosentase Perangkat Daerah yang mempunyai 95%
akuntabilitas baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan

PROGRAM PENINGKATAN DAN Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar kota antar 100.00 % 1.915.584.000
PENGEMBANGAN KERJASAMA negara
DAERAH Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama 101 dokumen ke
antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak
ketiga, dan Luar Negeri.
3.1.05.04 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 61.001.956.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 7.963.808.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat 44.00 kegiatan 593.733.000
DISIPLIN APARATUR DPRD
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.00 % 378.747.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 124.321.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah raperda yang diusulkan 20 raperda 15.187.011.000
KAPASITAS LEMBAGA Jumlah raperda yang disetujui DPRD 121 raperda
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat DPRD kepada 93.00 %
lembaga DPRD
3.1.06.01 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 10.253.618.000
SEMARANG ADMINISTRASI PERKANTORAN
SELATAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.366.500.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 534.420.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 510.800.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT 90.00 % 250.800.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,127 kegiatan 120.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 10 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.00 % 12.706.800.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 99.50 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 910.000.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 26,981 kelurahan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 10 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 18 jml aset 17.500.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.00 % 25.850.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
Persentase Jumlah penerimaan pembayaran PBB 95.00 %
Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan
3.1.06.02 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 12.318.033.706
SEMARANG UTARA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.123.400.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 355.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100% 800.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 333.600.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,015 kegiatan 300.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 9 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 15.119.715.294
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 764.400.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 24,283 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase jumlah kegiatan pergerakan masyarakat untuk 100.00 % 450.000.000
LINGKUNGAN SEHAT mewujudkan lingkungan sehat
Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang 177%
difasilitasi
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 9 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)

V.42
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 16 jumlah ase 50.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 20.158.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.03 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 20.644.062.000
SEMARANG BARAT ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.530.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 557.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 670.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 10.000.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,804 kegiatan 800.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 16 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 20.188.925.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 180.000.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 43,169 jum pelaya
PEMERINTAHAN UMUM kantor kecamatan dan kantor kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 800.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 16 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 28 jumlah ase 20.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase jumlah WP yang membayar PBB di kecamatan 95.69 % 20.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.04 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 12.496.850.000
SEMARANG TIMUR ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.083.100.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 358.105.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 856.320.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 262.840.000
MASYARAKAT UNTUK Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan 80.00 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN (Siskamling) RT
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,127 kegiatan 481.500.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 10 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 13.719.300.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 338.500.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 26,981 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Persentase peningkatan sarana prasarana pelayanan 100.00 %
masyarakat berstandar Paten
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 9 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 18 jumlah ase 8.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 4.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.05 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 11.093.945.100
SEMARANG TENGAH ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.885.014.900
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 566.835.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 376.600.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban 60.00 % 246.375.000
MASYARAKAT UNTUK dan kenyamanan lingkungan
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,578 jum kegiat 164.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 14 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 80.00 % 17.925.030.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 85.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 95.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan 15 kelurahan 1.100.070.000
PENGENDALIAN Administrasi Terpadu Kecamatan)
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 37,773 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Jumlah prasarana pusat layanan informasi publik 2 macam

V.43
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang 100.00 % 452.342.000
LINGKUNGAN SEHAT difasilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 25 paket kegi 498.788.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 91.00 % 33.597.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.06 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 12.847.329.000
GUNUNGPATI ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.535.990.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 254.543.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 982.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 320.064.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,804 kegiatan 145.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 16 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 20.154.600.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 469.675.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 43,169 Pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 482.498.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 16 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah aset yang tercatat yang dikelola kecamatan dan 350 angk 200.000.000
ASSET PEMERINTAH kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 35.837.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.07 KECAMATAN TUGU PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 5.887.755.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 465.174.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 109.175.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 41.143.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 120.028.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 902 Jumlah keg 508.141.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 8 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 9.471.700.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 187.983.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 21,585 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 211.093.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 8 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 14 jml aset 232.768.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 15.679.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.08 KECAMATAN MIJEN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 11.571.025.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.157.750.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 698.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 500.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh 100.00 %
HIDUP Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 260.476.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,578 kegiatan 720.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan 14 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 17.421.000.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 837.020.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 37,773 Pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

V.44
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 20.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 14 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 24 jumlah ase 200.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 31.357.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.09 KECAMATAN GENUK PROGRAM PELAYANAN Prosentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100.00 % 15.077.236.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.844.160.000
SARANA DAN PRASARANA Prosentase kecukupan sarana dan prasarana kerja 100.00 %
APARATUR aparatur yang sesuai dengan standart kerja
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 683.618.000
PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA kecamatan
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 690.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh 1,692 kegiatan
HIDUP pemerintahan kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 270.052.000
MASYARAKAT UNTUK Prosentase jumlah sistem keamanan lingkungan 70.00 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN (siskamling) RT
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,466 kegiatan 62.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 13 kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Kampung Tematik 0 Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 18.073.141.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Prosentase peningkatan sarana prasarana pelayanan 100.00 % 742.870.000
PENGENDALIAN masyarakat berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di 477,561 jumlah
PEMERINTAHAN UMUM kantor kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 100.00 % 1.200.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah kelurahan yang melaksanakan program LHBS 13 Kelurahan
dan PHBS
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 19 asset 8.421.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 4.500.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.10 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 7.691.406.000
GAJAHMUNGKUR ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.407.000.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 405.080.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 415.000.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh 100.00 %
HIDUP pemerintah kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban 60.00 % 122.600.000
MASYARAKAT UNTUK dan kenyamanan lingkungan
MENJAGA KETERTIBAN DAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 %
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 902 Jumlah keg 315.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 8 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 100.00 % 10.899.600.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 100.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 100.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 21,585 pelayanan 782.000.000
PENGENDALIAN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 5.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah aset daerah yang dikelola oleh pemerintah 14 jumlah 5.000.000
ASSET PEMERINTAH kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 5.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.11 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 20.768.308.000
TEMBALANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.335.120.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 785.390.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 515.080.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh 100.00 %
HIDUP Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 248.800.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,353 Jumlah keg 575.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 12 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 19.308.800.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 1.038.800.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 32,377 Pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan 100.00 %
masyarakat berstandar PATEN
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)

V.45
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN Indikator Target 10.000.000
DAERAH
LINGKUNGAN SEHAT
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 12 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 3 bidang 8.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 2.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.12 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 8.971.922.700
CANDISARI ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 885.706.800
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 595.809.500
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 516.185.800
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh 344 kegiatan
HIDUP Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 220.875.700
MASYARAKAT UNTUK Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan 60%
MENJAGA KETERTIBAN DAN gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 789 Jumlah keg 1.042.121.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 7 kelurahan
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan 340 kegiatan
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT )
jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di 3 kegiatan
Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 10.568.380.500
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 90.00 %
ditangani melalui musrenbang
Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok masyarakat 100%
sebagai media pembinaan dan pemberdayaan di wialyah

Persentase penyelenggaraan kegiatan pembangunan non 100%


fisik prioritas di Kecamatan dan Kelurahan yang di
fasilitasi
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 945.528.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 18,887 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
Persentase kegiatan monev dan pelaporan dalam 100%
penyelanggaraan pemerintahan kelurahan
Persentase peningkatan kapasitas dan etos kerja aparatur 100%
melalui pengembangan budaya kerja dan pembinaan
mental rohani aparatur
Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 30,900 pelayanan
Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 7 kel 211.093.000
LINGKUNGAN SEHAT Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 %
Berbasis Masyarakat (STBM)
jumlah kelurahan di kecamatan yang melaksanakan 7 kelurahan
program LHBS dan PHBS
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 13 aset 232.768.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan 67 aset
Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 5.676.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 91%
dan Kelurahan
3.1.06.13 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 16.279.285.000
BANYUMANIK ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.924.570.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 653.754.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 622.972.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 371.900.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,240 Jumlah keg 678.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 11 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 15.926.121.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 554.610.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 29,679 jumlah pel
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 2.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 11 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 22 jumlah ase 10.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 1.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan

V.46
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

3.1.06.14 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 17.478.850.630
NGALIYAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.922.885.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 162.965.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 58.776.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 200.040.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,127 Jumlah keg 1.011.630.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 10 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 15.196.257.440
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 288.547.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 26,981 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 301.561.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 10 kel
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah 18 jumlah ase 332.525.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan / Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 22.398.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
3.1.06.15 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 9.491.166.000
GAYAMSARI ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 885.714.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 342.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 435.580.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 225.430.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 789 Jumlah keg 230.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan 7 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 10.053.560.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 582.940.000
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di 18,887 jumlah pel
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 5.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 7 kel.
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 14 bidang tan 1.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 1.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan

V.47
KODE PERANGKAT PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIF
DAERAH Indikator Target

3.1.06.16 KECAMATAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 20.616.052.650
PEDURUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 2.455.996.000
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 1.257.530.000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 549.376.000
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 420.176.000
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat 1,353 Jumlah keg 1.221.150.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 12 kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 18.153.700.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan 95.00 %
DALAM MEMBANGUN dalam musrenbang
KELURAHAN persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang 55.00 %
ditangani melalui musrenbang
PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang 100.00 % 1.113.288.350
PENGENDALIAN Berstandar PATEN
PENYELENGGARAAN Jumlah Pelayanan Administratif kepada Masyarakat di 32,377 jml pelaya
PEMERINTAHAN UMUM Kantor Kecamatan dan kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 177.00 % 55.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Berbasis Masyarakat (STBM)
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan 12 kelurahan
Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah 22.00 jumlah ase 35.000.000
ASSET PEMERINTAH Kecamatan dan Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan 95.69 % 55.000.000
INTENSIFIKASI PAD dan Kelurahan
JUMLAH 2.999.173.976.323

V.48
TABEL 5.2
RANCANGAN PROGRAM / KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2021

Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan


Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 245.295.975.000 597.103.923.454

1.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 245.295.975.000 597.103.923.454


1.1.01.1.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 5.622.196.000 5.622.196.000
ADMINISTRASI Manusia Yang Berdaya Saing perkantoran 100.000 %
PERKANTORAN
1.1.01.1.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Persentase tersedianya kebutuhan 587.553.000 587.553.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, air dan listrik Dinas
Pendidikan (100 % )
1.1.01.1.1.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Persentase tersedianya jasa kebersihan 139.449.000 139.449.000 DINAS PENDIDIKAN
Kantor kantor (100 % )
1.1.01.1.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Persentase tersedianya ATK kantor Dinas 324.167.000 324.167.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan (100 % )
1.1.01.1.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Persentase tersedianya kebutuhan 81.042.000 81.042.000 DINAS PENDIDIKAN
Dan Penggandaan barang cetak dan penggandaan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Persentase tersedianya kebutuhan dan 76.990.000 76.990.000 DINAS PENDIDIKAN
Listrik / Penerangan Bangunan perlengkapan komponen listrik dan
Kantor penerangan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Persentase tersedianya kebutuhan 72.938.000 72.938.000 DINAS PENDIDIKAN
Tangga peralatan rumah tangga (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Persentase tersedianya makan minum 1.823.441.000 1.823.441.000 DINAS PENDIDIKAN
Minuman tamu Dinas Pendidikan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Persentase tersedianya SPPD perjalanan 952.241.000 952.241.000 DINAS PENDIDIKAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dinas untuk koordinasi, konsultasi serta
undangan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.123 Operasional Uptd Skb 1. Persentase terlaksananya kegiatan 81.042.000 81.042.000 DINAS PENDIDIKAN
operasional SPNF SKB (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Persentase terpenuhinya jasa penunjang 1.483.333.000 1.483.333.000 DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (100 % )

V . 49
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola 1. Cakupan Pelayanan sarana prasarana 20.959.442.000 51.725.000.000
SARANA DAN PRASARANA Pemerintahan Dan Kondusivitas aparatur 100.000 %
APARATUR Wilayah
1.1.01.1.1.01.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah pengadaan kendaraan 222.865.000 550.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Operasional operasional dinas (4 unit)
1.1.01.1.1.01.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase terlaksananya pemeliharaan 1.580.316.000 3.900.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Gedung Kantor rutin/berkala gedung kantor (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase terlaksananya pemeliharaan 395.079.000 975.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas / Operasional rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
(100 % )

1.1.01.1.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase terlaksananya pemeliharaan 263.386.000 650.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor
dinas pendidikan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.02.148 Pembangunan/rehabilitasi/pen 1. Persentase pengadaan sarana prasarana 18.497.796.000 45.650.000.000 DINAS PENDIDIKAN
gadaan Sarana Prasarana kantor dinas dan kantor Koordinator
Kantor Dinas Satuan Pendidikan Kecamatan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 401.967.000 992.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Pemerintahan Dan Kondusivitas keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN Wilayah
KINERJA DAN KEUANGAN
1.1.01.1.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase meningkatnya kinerja PA, 293.777.000 725.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Bendahara Dan Pembantu PPK, Bendahara dan pembantu (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah dokumen Laporan bulanan 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Monev, LKPJ, LKjIP, dan LPPD/EKPPD yang
Kinerja Skpd tersusun (15 dokumen)

1.1.01.1.1.01.01.06.015 Penyusunan Laporan Keuangan 1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun 50.651.000 125.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Semesteran Dan Pelaksanaan (3 dokumen)
Asistensi
1.1.01.1.1.01.01.06.027 Penyusunan Rencana 1. Jumlah dokumen perencanaan dan DPPA 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Perubahan Dan Rdppa yang tersusun (2 dokumen)

1.1.01.1.1.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen renja yang tersusun (2 10.130.000 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN
dokumen)
1.1.01.1.1.01.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen renstra yang tersusun 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(1 dokumen)
1.1.01.1.1.01.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA dan DPA Dinas 10.941.000 27.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Skpd Pendidikan Kota Semarang yang tersusun (2
dokumen)

V . 50
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. APK PAUD 3-6 tahun 81.500 % 6.719.701.000 16.583.300.000
USIA DINI Manusia Yang Berdaya Saing
1.1.01.1.1.01.01.15.084 Penyelenggaraan Gebyar Paud 1. Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan 24.313.000 60.000.000 DINAS PENDIDIKAN
penyelenggaraan gebyar PAUD (1100 orang)

1.1.01.1.1.01.01.15.085 Penyelenggaraan Lomba Gugus 1. Jumlah gugus PAUD yang mengikuti 40.521.000 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Paud Dan Lomba Kb/tk lomba tingkat Kota Semarang (16 gugus)
Berprestasi
1.1.01.1.1.01.01.15.094 Pengembangan Kompetensi Bagi 1. Jumlah Pendidik dan pengelola yang 50.651.000 125.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidik Dan Pengelola Paud berkompeten (240 orang)
Dan Pos Paud
1.1.01.1.1.01.01.15.103 Fasilitasi Paud / Tk 1. Jumlah lembaga PAUD yang berijin dan 81.042.000 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
terakreditasi (300 lembaga)

1.1.01.1.1.01.01.15.105 Pembangunan/rehabilitasi/pen 1. Jumlah TK Negeri yang terbangun (13 5.672.927.000 14.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN
gadaan Sarana Prasarana satuan pendidikan)
Paud/tk 2. Jumlah Pembangunan/
Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana
Sekolah yang terlaksana (13 paket)

1.1.01.1.1.01.01.15.106 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 24.069.000 59.400.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Kintelan operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.107 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 33.551.000 82.800.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Pembina operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.108 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 28.446.000 70.200.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.111 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.482.000 23.400.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Sumurrejo operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.112 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.725.000 24.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Banyumanik operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.113 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 20.058.000 49.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Kintelan operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.114 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 27.959.000 69.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pembina operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.115 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 39.913.000 98.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.117 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumurrejo operasional dan belajar mengajar (100 % )

V . 51
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.15.118 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.119 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.122 Pengembangan Kurikulum 1. Jumlah peserta yang mengikuti workshop 89.146.000 220.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Paud/tk pengembangan kurikulum PAUD/TK (300
orang)
1.1.01.1.1.01.01.15.123 Penelusuran Minat Bakat Siswa 1. Jumlah lomba yang dilaksanakan (10 99.276.000 245.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Paud cabang lomba)
1.1.01.1.1.01.01.15.124 Pengelolaan Bop Paud Dan 1. Jumlah lembaga PAUD yang menerima 81.042.000 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Beasiswa BOP dan Beasiswa (1046 lembaga)

1.1.01.1.1.01.01.15.136 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.725.000 24.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk. Negeri Polaman operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.137 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.725.000 24.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk. Negeri Bangetayu operasional dan belajar mengajar (100 % )
Wetan
1.1.01.1.1.01.01.15.138 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Polaman operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.139 Pendamping Bop Tk Negeri 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Wetan operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.141 Monitoring Akreditasi Dan Ijin 1. Jumlah lembaga yang termonitoring, 24.313.000 60.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendirian Paud Dan Pnf terakreditasi, dan mendapat ijin pendirian
sekolah (175 satuan pendidikan)

1.1.01.1.1.01.01.15.142 Lomba Gugus Dan Lomba 1. Jumlah gugus PAUD yang mengikuti 40.521.000 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Sehat Paud Dan Pnf lomba (16 gugus)
1.1.01.1.1.01.01.15.143 Fasilitasi Pembinaan 1. Jumlah pendidik yang mengikuti 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Nasionalisme Dan Karakter kegiatan pembinaan nasionalisme dan
Bangsa Melalui Jalur karakter bangsa (300 orang)
1.1.01.1.1.01.01.15.144 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.725.000 24.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Ngaliyan operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.145 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 9.725.000 24.000.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Tk Negeri Di Kecamatan operasional dan belajar mengajar (100 % )
Pedurungan
1.1.01.1.1.01.01.15.152 Biaya Operasional Pendidikan 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 125.817.000 310.500.000 DINAS PENDIDIKAN
(bop) Paud Skb operasional dan belajar mengajar (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.15.153 Pendampingan Bop Tk Negeri Di 1. Persentase terpenuhinya kegiatan 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kecamatan Pedurungan operasional dan belajar mengajar (100 % )

V . 52
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase SD Berakreditasi A 71.430 139.704.688.000 344.771.833.454
PENDIDIKAN DASAR Manusia Yang Berdaya Saing %
SEMBILAN TAHUN Percepatan Penurunan Kemiskinan 2. Jumlah Siswa SD Penerima Beasiswa
Dan Pengangguran Prestasi/Miskin 3500.000 orang

1.1.01.1.1.01.01.16.004 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.237.000 64.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Bubakan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.005 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 34.544.000 85.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Cangkiran 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.010 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.742.000 38.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Cangkiran 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.011 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 24.961.000 61.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatibarang 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.014 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.692.000 56.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatibarang 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.016 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 13.757.000 33.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatibarang 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.017 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.268.000 151.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatisari operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.018 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.641.000 73.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangmalang operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.020 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.245.000 62.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Kedungpane 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.021 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.983.000 54.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Kedungpane 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.023 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 41.838.000 103.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngadirgo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.024 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.016.000 56.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngadirgo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.025 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.268.000 151.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngadirgo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.027 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.103.000 61.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Pesantren operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 53
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.028 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.317.000 37.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Polaman operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.029 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.648.000 70.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwosari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.030 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.132.000 52.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwosari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.031 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.006.000 143.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambangan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.032 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.492.000 75.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambangan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.033 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.409.000 151.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonolopo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.034 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.641.000 73.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonolopo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.035 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.790.000 71.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonolopo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.036 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.641.000 73.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonoplembon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.037 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.997.000 49.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonoplembon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.038 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.430.000 47.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Cepoko operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.039 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.742.000 38.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Gunungpati 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.040 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.401.000 57.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Gunungpati 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.041 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.735.000 41.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Gunungpati 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.042 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.161.000 42.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatirejo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.043 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.528.000 63.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalisegoro operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 54
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.044 Pendampingan BOS SDN Kandri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.925.000 73.850.000 DINAS PENDIDIKAN
01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.045 Pendampingan BOS SDN Kandri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.359.000 30.500.000 DINAS PENDIDIKAN
02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.046 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 14.891.000 36.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangunsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.047 Pendampingan BOS SDN Ngijo 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.281.000 50.050.000 DINAS PENDIDIKAN
01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.048 Pendampingan BOS SDN Ngijo 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.728.000 43.750.000 DINAS PENDIDIKAN
02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.050 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 13.190.000 32.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Nongkosawit 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.051 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 13.372.000 33.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Nongkosawit 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.053 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.273.000 52.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Pakintelan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.054 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 13.514.000 33.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Pakintelan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.055 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.997.000 49.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Pakintelan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.056 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.514.000 67.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Patemon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.057 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.572.000 48.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Patemon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.058 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.656.000 68.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Plalangan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.059 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 14.182.000 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Plalangan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.060 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Plalangan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.061 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.074.000 71.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Plalangan 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 55
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.062 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.812.000 63.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Pongangan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.063 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 18.437.000 45.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sadeng 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.064 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.968.000 59.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Sadeng 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.065 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.550.000 55.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Sadeng 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.066 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 53.609.000 132.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekaran 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.067 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.826.000 58.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekaran 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.086 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.401.000 57.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Sukorejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.087 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.946.000 66.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sukorejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.088 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.946.000 66.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sukorejo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.089 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.692.000 56.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumurrejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.091 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.430.000 47.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumurrejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.092 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.634.000 75.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.093 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.797.000 68.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.094 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.281.000 50.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik 0 3 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.095 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.103.000 61.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Banyumanik 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.097 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.343.000 77.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Gedawang 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 56
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.099 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.485.000 77.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Gedawang 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.100 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.975.000 56.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Jabungan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.101 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.347.000 124.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngesrep 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.102 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.834.000 56.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngesrep 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.106 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.834.000 56.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngesrep 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.107 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.201.000 77.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Padangsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.108 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 74.315.000 183.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Padangsari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.109 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.004.000 46.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedalangan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.110 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.670.000 63.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedalangan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.111 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.168.000 39.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedalangan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.112 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 62.402.000 154.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pudakpayung 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.113 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 40.278.000 99.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Pudakpayung 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.114 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.492.000 75.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Pudakpayung 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.115 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 41.980.000 103.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Kulon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.116 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 90.200.000 222.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Kulon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.118 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.572.000 48.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Kulon 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 57
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.119 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.245.000 62.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.121 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 63.253.000 156.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.122 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.573.000 144.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.123 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 48.362.000 119.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.124 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.409.000 151.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.125 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 55.595.000 137.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Srondol Wetan 06 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.126 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.991.000 148.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Sumurboto operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.127 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.871.000 140.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Tinjomoyo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.128 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 18.437.000 45.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Tinjomoyo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.129 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 14.466.000 35.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Tinjomoyo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.131 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 55.311.000 136.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Bendan Ngisor operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.132 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 57.580.000 142.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Bendungan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.150 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.797.000 68.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Gajahmungkur 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.151 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.572.000 48.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Gajahmungkur 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.153 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.514.000 67.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Gajahmungkur 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.155 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.521.000 65.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Gajahmungkur 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 58
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.156 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.641.000 73.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangrejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.158 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.019.000 42.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangrejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.163 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 38.292.000 94.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Lempongsari operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.164 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 44.391.000 109.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Petompon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.165 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 86.370.000 213.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Petompon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.169 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.865.000 31.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Petompon 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.170 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.729.000 140.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sampangan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.171 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.849.000 147.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Sampangan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.173 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 38.333.000 94.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Barusari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.175 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.386.000 62.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Barusari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.176 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 48.362.000 119.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Bulustalan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.178 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.871.000 140.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Lamper Kidul 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.179 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 123.103.000 303.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Lamper Kidul 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.192 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.663.000 65.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Lamper Lor operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.195 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.067.000 74.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Lamper Tengah 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.199 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.059.000 76.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Lamper Tengah 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 59
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.203 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 62.544.000 154.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Peterongan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.204 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.550.000 55.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Pleburan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.205 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.026.000 39.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Pleburan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.206 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.998.000 145.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Pleburan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.224 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.081.000 69.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Pleburan 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.227 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.946.000 31.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonodri operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.228 Pendampingan BOS SDN Candi 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 84.243.000 207.900.000 DINAS PENDIDIKAN
01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.229 Pendampingan BOS SDN Candi 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.841.000 53.900.000 DINAS PENDIDIKAN
02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.230 Pendampingan BOS SDN Candi 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.273.000 52.500.000 DINAS PENDIDIKAN
03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.231 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 79.988.000 197.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatingaleh 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.232 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.990.000 51.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Jatingaleh 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.235 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 88.214.000 217.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Jomblang 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.236 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.587.000 139.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Jomblang 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.237 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.848.000 51.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Jomblang 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.238 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.946.000 31.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Jomblang 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.243 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.521.000 65.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Jomblang 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 60
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.244 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.273.000 52.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Kaliwiru operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.245 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 35.314.000 87.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Karanganyar Gunung 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.247 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 66.941.000 165.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Karanganyar Gunung 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.248 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 34.038.000 84.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Tegalsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.249 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 6.949.000 17.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Tegalsari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.250 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.401.000 57.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tegalsari 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.253 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 101.262.000 249.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonotingal operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.256 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.064.000 123.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Bulusan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.257 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 46.376.000 114.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Kedungmundu operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.260 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.408.000 55.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Kramas operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.263 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.103.000 61.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangunharjo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.264 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 55.311.000 136.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Meteseh operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.267 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 36.307.000 89.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Rowosari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.268 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.401.000 57.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Rowosari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.284 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 66.799.000 164.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Sambiroto 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.288 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 60.984.000 150.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Sambiroto 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 61
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.289 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.350.000 74.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Sambiroto 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.291 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 85.803.000 211.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendang Mulyo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.296 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 98.709.000 243.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendang Mulyo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.304 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.006.000 143.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendangguwo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.311 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.797.000 68.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendangguwo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.313 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 85.094.000 210.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendangmulyo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.316 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 157.768.000 389.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Sendangmulyo 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.318 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 72.472.000 178.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Tandang 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.319 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 46.376.000 114.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Tandang 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.346 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 71.621.000 176.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tandang 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.348 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 47.936.000 118.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Tandang 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.349 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 57.438.000 141.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tembalang operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.353 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 60.700.000 149.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Gemah operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.354 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.064.000 123.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalicari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.356 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 34.889.000 86.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalicari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.366 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.379.000 65.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalicari 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 62
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.368 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.424.000 146.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Muktiharjo Kidul 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.369 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.208.000 74.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Muktiharjo Kidul 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.371 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 32.619.000 80.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Muktiharjo Kidul 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.372 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.237.000 64.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Muktiharjo Kidul 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.373 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.304.000 138.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Palebon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.374 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 47.227.000 116.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Palebon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.375 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.289.000 143.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Palebon 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.376 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 39.143.000 96.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Kidul 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.377 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.715.000 144.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Kidul 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.379 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.357.000 72.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Kidul 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.380 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 33.187.000 81.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Kidul 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.381 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.783.000 73.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Kidul 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.382 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 54.176.000 133.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Lor 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.383 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.776.000 75.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Lor 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.384 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.485.000 77.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Tengah 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.385 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 71.195.000 175.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Pedurungan Tengah 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 63
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.386 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.132.000 52.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Penggaron Kidul operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.387 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.634.000 75.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Plamongansari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.388 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.365.000 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Plamongansari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.389 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 35.739.000 88.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogomulyo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.390 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 39.994.000 98.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.391 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.812.000 63.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.392 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.634.000 75.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.393 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.074.000 71.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.394 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.499.000 72.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.395 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.499.000 72.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Kulon 06 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.396 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.998.000 145.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Wetan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.397 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.424.000 146.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Tlogosari Wetan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.398 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.917.000 76.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Kulon operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.399 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.126.000 150.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Wetan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.400 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 71.337.000 176.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Bangetayu Wetan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.401 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.282.000 146.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Gebangsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 64
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.403 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 34.686.000 85.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Gebangsari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.404 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.216.000 72.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Gebangsari 0 3 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.405 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 92.327.000 227.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Genuksari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.406 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.126.000 150.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Genuksari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.407 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.631.000 124.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangroto 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.408 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 63.962.000 157.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangroto 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.409 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 40.845.000 100.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangroto 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.410 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 32.194.000 79.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangroto 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.411 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 57.864.000 142.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Muktiharjo Lor operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.412 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 62.260.000 153.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Sembungharjo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.413 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 38.434.000 94.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Sembungharjo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.414 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.699.000 53.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Trimulyo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.415 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.699.000 53.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Trimulyo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.416 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 37.867.000 93.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Gayamsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.417 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 62.260.000 153.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Gayamsari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.418 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 49.071.000 121.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Kaligawe operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 65
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.419 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 49.638.000 122.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Pandean Lamper 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.420 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.932.000 71.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Pandean Lamper 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.421 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.020.000 138.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Pandean Lamper 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.422 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.415.000 52.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Pandean Lamper 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.423 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.573.000 144.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Pandean Lamper 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.424 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 55.878.000 137.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Sambirejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.425 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.776.000 75.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Sambirejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.426 Pendampingan BOS SDN Sawah 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.849.000 147.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Besar 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.427 Pendampingan BOS SDN Sawah 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 45.525.000 112.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Besar 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.428 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.424.000 146.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Siwalan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.429 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 37.016.000 91.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakrejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.430 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.088.000 66.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakrejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.431 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 18.437.000 45.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakrejo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.432 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.451.000 40.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Bugangan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.433 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 18.295.000 45.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Bugangan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.434 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 116.153.000 286.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Bugangan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 66
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.435 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.459.000 38.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Karang Tempel operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.436 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 39.710.000 98.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kemijen 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.437 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.514.000 67.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Kemijen 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.438 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.489.000 124.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Kemijen 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.439 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 53.326.000 131.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Kemijen 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.440 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 44.674.000 110.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Mlatiharjo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.441 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.343.000 77.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Mlatiharjo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.442 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 111.331.000 274.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Rejosari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.443 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 37.299.000 92.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Rejosari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.444 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 42.263.000 104.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Rejosari 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.445 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 84.385.000 208.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Sarirejo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.446 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.020.000 138.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Bangunharjo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.447 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 46.943.000 115.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Brumbungan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.448 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.593.000 40.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Gabahan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.449 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 14.182.000 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangkidul operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.450 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 21.132.000 52.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Kembangsari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 67
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.451 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.423.000 50.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Kembangsari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.452 Pendampingan BOS SDN Miroto 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 53.326.000 131.600.000 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.453 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 60.599.000 149.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Pekunden operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.454 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 51.624.000 127.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendrikan Kidul operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.455 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 48.787.000 120.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendrikan Lor 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.456 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 42.121.000 103.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendrikan Lor 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.457 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 61.693.000 152.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendrikan Lor 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.458 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.990.000 51.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekayu operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.459 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.499.000 72.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Bandarharjo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.460 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.347.000 124.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Bandarharjo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.461 Pendampingan BOS SDN Bulu 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 84.385.000 208.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Lor operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.462 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 49.922.000 123.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Dadapsari operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.463 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 54.460.000 134.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Kuningan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.464 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 38.009.000 93.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Kuningan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.465 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 24.394.000 60.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Kuningan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.466 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.237.000 64.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Kuningan 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 68
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.468 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 45.525.000 112.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Panggung Kidul operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.469 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.663.000 65.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Panggung Lor operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.470 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 36.590.000 90.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwosari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.471 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 51.198.000 126.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwosari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.472 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 49.354.000 121.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Tanjung Mas operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.473 Pendampingan BOS SDN Bojong 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 60.700.000 149.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Salaman 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.474 Pendampingan BOS SDN Bojong 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 46.093.000 113.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Salaman 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.475 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 25.954.000 64.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Gisikdrono 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.476 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 90.909.000 224.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Gisikdrono 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.477 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 45.242.000 111.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Gisikdrono 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.478 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 94.880.000 234.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalibanteng Kidul 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.479 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.139.000 49.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalibanteng Kidul 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.480 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 41.696.000 102.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalibanteng Kidul 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.481 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 20.990.000 51.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalibanteng Kulon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.482 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 57.013.000 140.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalibanteng Kulon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.483 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 31.201.000 77.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangayu 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 69
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.484 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 59.849.000 147.700.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangayu 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.485 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.499.000 72.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Karangayu 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.486 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 48.220.000 119.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kembang Arum 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.487 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 57.580.000 142.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Kembangarum 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.488 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.550.000 55.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Kembangarum 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.587 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 69.919.000 172.550.000 DINAS PENDIDIKAN
Krapyak operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.591 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 49.354.000 121.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Krobokan operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.592 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 69.635.000 171.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Manyaran 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.593 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 50.773.000 125.300.000 DINAS PENDIDIKAN
Manyaran 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.594 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 53.042.000 130.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Manyaran 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.595 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.783.000 73.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngemplak Simongan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.596 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 47.511.000 117.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngemplak Simongan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.597 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.728.000 43.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Salaman Mloyo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.598 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.124.000 54.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakharjo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.599 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 51.907.000 128.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Tawang Mas 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.600 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.259.000 57.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Tawang Mas 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 70
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.601 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 43.398.000 107.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Karanganyar 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.602 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.074.000 71.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Karanganyar 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.603 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.288.000 47.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Kulon 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.604 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 23.968.000 59.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Kulon 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.605 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.601.000 38.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Kulon 0 3 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.606 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 16.593.000 40.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Wetan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.607 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 30.067.000 74.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Wetan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.608 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 19.288.000 47.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangkang Wetan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.609 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.175.000 37.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Mangunharjo Tugu operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.610 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.236.000 37.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Randugarut operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.611 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 44.958.000 110.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Tugurejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.612 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 24.961.000 61.600.000 DINAS PENDIDIKAN
Tugurejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.613 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.237.000 64.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tugurejo 0 3 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.614 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.365.000 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Bringin 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.616 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.790.000 71.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Bringin 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.617 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 38.150.000 94.150.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalipancur 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 71
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.618 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.230.000 67.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Kalipancur 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.619 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 117.997.000 291.200.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.620 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 22.266.000 54.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.621 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 39.001.000 96.250.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.622 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.444.000 43.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.623 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.379.000 65.100.000 DINAS PENDIDIKAN
Ngaliyan 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.624 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 15.601.000 38.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Podorejo 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.625 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.223.000 69.650.000 DINAS PENDIDIKAN
Podorejo 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.626 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 239.418.000 590.850.000 DINAS PENDIDIKAN
01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.627 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 243.376.000 600.618.000 DINAS PENDIDIKAN
02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.628 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 209.655.000 517.400.000 DINAS PENDIDIKAN
03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.629 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.338.000 514.150.000 DINAS PENDIDIKAN
04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.630 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 227.302.000 560.950.000 DINAS PENDIDIKAN
05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.631 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.865.000 515.450.000 DINAS PENDIDIKAN
06 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.632 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 184.897.000 456.300.000 DINAS PENDIDIKAN
07 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.633 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 210.182.000 518.700.000 DINAS PENDIDIKAN
08 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 72
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.634 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 217.293.000 536.250.000 DINAS PENDIDIKAN
09 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.635 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 200.173.000 494.000.000 DINAS PENDIDIKAN
10 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.636 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 219.927.000 542.750.000 DINAS PENDIDIKAN
11 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.637 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 209.919.000 518.050.000 DINAS PENDIDIKAN
12 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.638 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 221.771.000 547.300.000 DINAS PENDIDIKAN
13 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.639 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 218.084.000 538.200.000 DINAS PENDIDIKAN
14 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.640 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 234.413.000 578.500.000 DINAS PENDIDIKAN
15 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.641 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 210.709.000 520.000.000 DINAS PENDIDIKAN
16 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.642 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 235.745.000 581.786.000 DINAS PENDIDIKAN
17 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.643 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.865.000 515.450.000 DINAS PENDIDIKAN
18 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.644 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 209.655.000 517.400.000 DINAS PENDIDIKAN
19 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.645 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 284.991.000 703.318.000 DINAS PENDIDIKAN
20 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.646 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 245.746.000 606.468.000 DINAS PENDIDIKAN
21 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.647 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 210.182.000 518.700.000 DINAS PENDIDIKAN
22 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.648 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 210.445.000 519.350.000 DINAS PENDIDIKAN
23 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.649 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 196.749.000 485.550.000 DINAS PENDIDIKAN
24 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 73
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.650 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 205.178.000 506.350.000 DINAS PENDIDIKAN
25 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.651 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 205.968.000 508.300.000 DINAS PENDIDIKAN
26 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.652 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.602.000 514.800.000 DINAS PENDIDIKAN
27 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.653 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 206.231.000 508.950.000 DINAS PENDIDIKAN
28 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.654 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.602.000 514.800.000 DINAS PENDIDIKAN
29 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.655 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.338.000 514.150.000 DINAS PENDIDIKAN
30 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.656 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 230.997.000 570.068.000 DINAS PENDIDIKAN
31 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.657 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 231.780.000 572.000.000 DINAS PENDIDIKAN
32 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.658 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 232.570.000 573.950.000 DINAS PENDIDIKAN
33 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.659 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 208.075.000 513.500.000 DINAS PENDIDIKAN
34 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.660 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 178.049.000 439.400.000 DINAS PENDIDIKAN
35 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.661 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 225.458.000 556.400.000 DINAS PENDIDIKAN
36 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.662 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 209.655.000 517.400.000 DINAS PENDIDIKAN
37 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.663 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 124.845.000 308.100.000 DINAS PENDIDIKAN
38 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.664 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 232.570.000 573.950.000 DINAS PENDIDIKAN
39 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.665 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 205.441.000 507.000.000 DINAS PENDIDIKAN
40 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
V . 74
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.666 Pendampingan BOS SMP 41 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 178.049.000 439.400.000 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.667 Pendampingan BOS SMP 42 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 157.505.000 388.700.000 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.668 Pendampingan BOS SMP 43 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 174.632.000 430.968.000 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.685 Penelusuran Minat Bakat Siswa 1. Jumlah lomba yang terlaksana (42 lomba) 648.335.000 1.600.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sd
1.1.01.1.1.01.01.16.686 Penelusuran Minat Bakat Siswa 1. Jumlah lomba yang terlaksana (35 lomba) 607.814.000 1.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
SMP
1.1.01.1.1.01.01.16.690 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 14.750.000 36.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Podorejo 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.713 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 26.521.000 65.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwoyoso 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.714 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.871.000 140.350.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwoyoso 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.715 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 81.407.000 200.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwoyoso 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.716 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 46.943.000 115.850.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwoyoso 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.717 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 29.357.000 72.450.000 DINAS PENDIDIKAN
Purwoyoso 06 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.718 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 53.893.000 133.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.719 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 27.939.000 68.950.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.720 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 40.845.000 100.800.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.721 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 63.111.000 155.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji 04 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.722 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 32.619.000 80.500.000 DINAS PENDIDIKAN
Tambakaji 05 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )

V . 75
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.723 Pendampingan BOS SDN Wates 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 58.715.000 144.900.000 DINAS PENDIDIKAN
01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.724 Pendampingan BOS SDN Wates 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 28.081.000 69.300.000 DINAS PENDIDIKAN
02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.729 Silpa Dak Sd 1. Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan 2.742.900.000 6.769.097.000 DINAS PENDIDIKAN
prasarananya (1 satuan pendidikan)

1.1.01.1.1.01.01.16.731 Fasilitasi Pengelolaan 1. Persentase pengelolaan pengadaan 324.167.000 800.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Barang Dan Jasa barang dan jasa sarana dan prasarana yang
Sarana Dan Prasarana Sd terfasilitasi (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.16.732 Fasilitasi Pengelolaan 1. Persentase pengelolaan pengadaan 263.386.000 650.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Barang Dan Jasa barang dan jasa sarana dan prasarana yang
Sarana Dan Prasarana SMP terfasilitasi (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.16.733 Pengembangan Kurikulum Sd 1. Jumlah kegiatan pengembangan 243.125.000 600.000.000 DINAS PENDIDIKAN
kurikulum yang terlaksana (12 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.16.734 Pengembangan Kurikulum SMP 1. Jumlah kegiatan pengembangan 344.428.000 850.000.000 DINAS PENDIDIKAN
kurikulum yang terlaksana (184 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.16.739 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 40.136.000 99.050.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonosari 01 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.740 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 60.133.000 148.400.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonosari 02 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.742 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 56.729.000 140.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Wonosari 03 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.743 Pendampingan BOS SDN 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 12.460.000 30.750.000 DINAS PENDIDIKAN
Gondoriyo operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.772 BOS Sd 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 33.233.188.000 82.014.908.330 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.773 BOS SMP 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 17.523.167.000 43.244.752.124 DINAS PENDIDIKAN
operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.775 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 124.804.000 308.000.000 DINAS PENDIDIKAN
44 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )
1.1.01.1.1.01.01.16.776 Pendampingan BOS SMP Negeri 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan 133.233.000 328.800.000 DINAS PENDIDIKAN
45 operasional dan kegiatan belajar mengajar
(100 % )

V . 76
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.16.888 Pembangunan/rehabilitasi/pen 1. Jumlah 22.856.934.000 56.407.750.000 DINAS PENDIDIKAN
gadaan Sarana Prasarana Sd Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Negeri Sarana Prasarana SD Negeri yang
terlaksana (40 Paket)
1.1.01.1.1.01.01.16.889 Pembangunan/rehabilitasi/pen 1. Jumlah 38.551.594.000 95.140.000.000 DINAS PENDIDIKAN
gadaan Sarana Prasarana SMP Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Negeri Sarana Prasarana SMP Negeri yang
terlaksana (45 Paket)
1.1.01.1.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Penduduk yang berusia >15 tahun  309.985.000 765.000.000
FORMAL Manusia Yang Berdaya Saing melek huruf (tidak buta aksara) 99.980 %

1.1.01.1.1.01.01.18.015 Penyelenggaraan Jambore Pnf 1. Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Dan Hari Aksara rangka menyambut hari aksara
internasional (16 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.18.016 Penyelenggaraan Kursus 1. Jumlah warga masyarakat yang 30.391.000 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Ketrampilan mengikuti program ketrampilan bagi
masyarakat umum (100 orang)

1.1.01.1.1.01.01.18.024 Fasilitasi Penyelenggaraan 1. Jumlah warga belajar yang mengikuti Tes 40.521.000 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Paket A, B, C Semester Gasal, Genap dan Ujian
Pendidikan Kesetaraan ; Jumlah Tutor
Paket A, B dan C berprestasi ; Jumlah Tutor
yang mengikuti workshop (1657 orang)

1.1.01.1.1.01.01.18.028 Pengembangan Desa Vokasi 1. Jumlah desa vokasi di Kota Semarang (31 26.339.000 65.000.000 DINAS PENDIDIKAN
kelurahan)
1.1.01.1.1.01.01.18.031 Fasilitasi Akreditasi Dan 1. Jumlah Lembaga PNFI dan LKP yang 16.208.000 40.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Penilaian Kinerja Lembaga Pnfi terfasilitasi (300 lembaga)
Dan Pembinaan Kursus
1.1.01.1.1.01.01.18.032 Pengarusutamaan Gender 1. Jumlah warga belajar yang mengikuti 20.260.000 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN
kegiatan pengarusutamaan Gender (200
orang)

1.1.01.1.1.01.01.18.064 Fasilitasi Pendidikan Keluarga 1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 40.521.000 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Dan Masyarakat pendidikan keluarga (1570 orang)

1.1.01.1.1.01.01.18.068 Pembangunan/rehabilitasi/pen 1. Jumlah 74.964.000 185.000.000 DINAS PENDIDIKAN


gadaan Sarana Prasarana Skb pembangunan/rehabilitasi/pengadaan
sarana prasarana SPNF SKB yang
terlaksana (2 paket)

V . 77
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang 68.368.740.000 168.724.594.000
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA Manusia Yang Berdaya Saing PAUD 98.000 %
KEPENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.19.062 Seleksi Dan Verifikasi Calon 1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan 91.172.000 225.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Guru Dan Tenaga Kependidikan non ASN yang lolos seleksi (241 orang)
Non Pns
1.1.01.1.1.01.01.19.063 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1. Jumlah guru yang mendapatkan 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Paud/tk sertifikasi (1000 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.064 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1. Jumlah guru yang mendapatkan 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sd sertifikasi (3144 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.065 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1. Jumlah guru yang mendapatkan 20.260.000 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN
SMP sertifikasi (3108 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.066 Penetapan Angka Kredit 1. Jumlah guru yang mengajukan PAK (198 40.521.000 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Jabatan Fungsional Paud Dan orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.067 Penetapan Angka Kredit 1. Jumlah guru yang mengajukan PAK 202.605.000 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Jabatan Fungsional Sd (3051 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.068 Penetapan Angka Kredit 1. Jumlah guru yang mengajukan PAK 81.042.000 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Jabatan Fungsional SMP (1291 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.069 Seleksi Calon Kepala Paud/tk 1. Jumlah Calon Kepala Sekolah yang 28.365.000 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN
terpilih menjadi Kepala Sekolah (4 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.070 Seleksi Calon Kepala Sd 1. Jumlah Calon Kepala Sekolah yang 58.755.000 145.000.000 DINAS PENDIDIKAN
terpilih menjadi Kepala Sekolah (80 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.071 Seleksi Calon Kepala SMP 1. Jumlah Calon Kepala Sekolah yang 10.130.000 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN
terpilih menjadi Kepala Sekolah (10 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.072 Pemilihan Guru Dan Tenaga 1. Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Paud Dan Pnf sebagai pendidik dan tenaga kependidikan
Berprestasi berprestasi (21 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.073 Pemilihan Guru Dan Tenaga 1. Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 105.354.000 260.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Sd Berprestasi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan
berprestasi (9 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.074 Pemilihan Guru Dan Tenaga 1. Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 111.433.000 275.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan SMP Berprestasi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan
berprestasi (21 orang)

1.1.01.1.1.01.01.19.075 Penilaian Kinerja Guru Dan 1. Jumlah guru PNS yang mengajukan 14.182.000 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian berkas PKG dan PKB (198 orang)
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb)
Paud Dan Pnf
1.1.01.1.1.01.01.19.076 Penilaian Kinerja Guru Dan 1. Jumlah guru PNS yang mengajukan 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian berkas PKG dan PKB (400 orang)
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Sd

V . 78
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.19.077 Penilaian Kinerja Guru Dan 1. Jumlah guru PNS yang mengajukan 14.182.000 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Keprofesian berkas PKG dan PKB (275 orang)
Berkelanjutan (pkg Dan Pkb)
1.1.01.1.1.01.01.19.078 Pembinaan Pendidik Dan 1. Jumlah kegiatan pembinaan pendidik 564.706.000 1.393.616.000 DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan Paud Dan dan tenaga kependidikan yang terlaksana (3
Pnf kegiatan)
1.1.01.1.1.01.01.19.079 Pembinaan Guru Dan Tenaga 1. Jumlah GTK yang mengikuti kegiatan 47.973.165.000 118.391.134.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan Sd pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan serta sosialisasi implementasi
kurikulum 2013 yang terlaksana (900
orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.080 Pembinaan Guru Dan Tenaga 1. Jumlah kegiatan pembinaan pendidik 18.775.301.000 46.334.844.000 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan SMP dan tenaga kependidikan serta sosialisasi
implementasi kurikulum 2013 yang
terlaksana (3 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.19.081 Seleksi Calon Pengawas Dan 1. Jumlah Calon Pengawas dan Penilik yang 24.313.000 60.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Penilik Paud Dan Pnf terpilih (30 orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.082 Seleksi Calon Pengawas Sd 1. Jumlah Calon Pengawas yang terpilih (9 10.130.000 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN
orang)
1.1.01.1.1.01.01.19.083 Seleksi Calon Pengawas SMP 1. Jumlah Calon Pengawas yang mengikuti 48.625.000 120.000.000 DINAS PENDIDIKAN
seleksi (75 orang)
1.1.01.1.1.01.01.20 PROGRAM MANAJEMEN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. APM SD/MI 90.000 % 3.209.256.000 7.920.000.000
PELAYANAN PENDIDIKAN Manusia Yang Berdaya Saing
1.1.01.1.1.01.01.20.018 Pelaksanaan Penerimaan 1. Jumlah peserta didik yang terlayani 202.605.000 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik Dengan Teknologi dalam penerimaan peserta didik baru
Informasi (ppd Ti) dengan teknologi informasi (26684 siswa)

1.1.01.1.1.01.01.20.020 Penyusunan Dokumen 1. Jumlah dokumen perencanaan 111.433.000 275.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan Pendidikan pendidikan yang tersusun (5 dokumen)

1.1.01.1.1.01.01.20.021 Sertifikasi Iso Untuk Pelayanan 1. Persentase implementasi manajemen ISO 20.260.000 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan di Dinas Pendidikan (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan Un 1. Jumlah SD, SMP, serta Kejar Paket A, B, 1.418.232.000 3.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Dan Uasbn C yang melaksanakan Ujian Nasional (890
satuan pendidikan)

1.1.01.1.1.01.01.20.043 Manajemen Pendataan 1. Jumlah data bidang pendidikan yang 70.912.000 175.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan terkini (4 dokumen)
1.1.01.1.1.01.01.20.053 Operasional Pengelolaan 1. Jumlah dokumen penyusunan dan 6.078.000 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Bantuan Pendidikan pencairan Bantuan Keuangan bidang
pendidikan (3 dokumen)
1.1.01.1.1.01.01.20.060 Pengelolaan Profil Pendidikan 1. Jumlah dokumen yang mendukung profil 56.729.000 140.000.000 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan (1 dokumen)

V . 79
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.01.1.1.01.01.20.063 Penghargaan Siswa/ptk/satuan 1. Jumlah insan pendidikan/lembaga 202.605.000 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Berprestasi berprestasi yang menerima penghargaan
Sd/SMP/sma/smk/pnfi Tingkat (1700 orang/satpen)
Kota, Prov, Nasional, Regional
Dan International
1.1.01.1.1.01.01.20.079 Semarang Mengajar (semarang 1. Jumlah pembelajaran tematik pendidikan 30.391.000 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Knowledge Sharing) untuk semua (10 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.20.080 Pengelolaan Informasi Dan 1. Jumlah informasi dan dokumentasi 141.823.000 350.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Dokumentasi Dinas Pendidikan (12 kegiatan)

1.1.01.1.1.01.01.20.084 Monitoring, Akreditasi Dan Ijin 1. Jumlah satuan pendidikan yang 151.953.000 375.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Pendirian Sd Dan SMP termonitoring, terakreditasi, dan mendapat
ijin pendirian sekolah (230 satuan
pendidikan)
1.1.01.1.1.01.01.20.086 Lomba Gugus Dan Lomba 1. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba 46.599.000 115.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Sehat Sd gugus dan lomba sekolah sehat yang
dilaksanakan (16 satuan pendidikan)

1.1.01.1.1.01.01.20.087 Lomba Sekolah Sehat SMP 1. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba 60.781.000 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
sekolah sehat (18 satuan pendidikan)

1.1.01.1.1.01.01.20.089 Fasilitasi Pembinaan 1. Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan 354.558.000 875.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Nasionalisme Dan Karakter pembinaan nasionalisme dan karakter
Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan (267
Pendidikan Sd satuan pendidikan)
1.1.01.1.1.01.01.20.090 Fasilitasi Pembinaan 1. Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan 172.214.000 425.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Nasionalisme Dan Karakter pembinaan nasionalisme dan karakter
Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan (60 satuan
Pendidikan SMP pendidikan)
1.1.01.1.1.01.01.20.091 Pengelolaan 1. Persentase terlaksananya operasional 30.391.000 75.000.000 DINAS PENDIDIKAN
BOS/pendampingan BOS Sd pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta
Dan Beasiswa beasiswa (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.20.092 Pengelolaan 1. Persentase terlaksananya operasional 18.234.000 45.000.000 DINAS PENDIDIKAN


BOS/pendampingan BOS SMP pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta
Dan Beasiswa beasiswa (100 % )

1.1.01.1.1.01.01.20.093 Fasilitasi Beasiswa 1. Persentase terlaksananya penyaluran 12.156.000 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Sma/smk/perguruan Tinggi beasiswa (100 % )
1.1.01.1.1.01.01.20.094 Lomba Bahasa Asing 1. Jumlah lomba bahasa asing yang 101.302.000 250.000.000 DINAS PENDIDIKAN
dilaksanakan (7 lomba)

V . 80
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 480.752.351.000 606.712.757.001
1.1.02.01
DINAS KESEHATAN 207.464.437.000 348.341.542.001
1.1.02.1.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 4.991.893.000 8.381.600.000
ADMINISTRASI Ekonomi Daerah untuk Perkantoran 100.000 persen
PERKANTORAN Pertumbuhan yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. langganan telepon, air dan listrik (100 693.252.000 1.164.000.000 DINAS KESEHATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi 1. Dokumen administrasi keuangan OPD 29.779.000 50.000.000 DINAS KESEHATAN
Keuangan (100 Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Pemenuhan peralatan kebersihan kantor 67.479.000 113.300.000 DINAS KESEHATAN
Kantor (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pemenuhan Alat Tulis Kantor (100 71.469.000 120.000.000 DINAS KESEHATAN
Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Pemenuhan jasa cetak dan penggandaan 72.184.000 121.200.000 DINAS KESEHATAN
Dan Penggandaan (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Pemenuhan Alat Listrik dan Elektronik 59.558.000 100.000.000 DINAS KESEHATAN
Listrik / Penerangan Bangunan (100 Persen)
Kantor
1.1.02.1.1.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Pemenuhan Surat Kabar/ Majalah, 2.144.000 3.600.000 DINAS KESEHATAN
Peraturan Perundang-undangan Pengadaan buku peraturanmperundang-
undangan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Pemenuhan Konsumsi Makanan dan 163.784.000 275.000.000 DINAS KESEHATAN
Minuman Minuman Rapat, TTamu dan Pegawai (100
Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah, 1.030.349.000 1.730.000.000 DINAS KESEHATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Penggantian Uang Transport Dalam Kota
Non PNS (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan 1. Jasa administrasi pengelolaan 92.017.000 154.500.000 DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian kepegawaian Dinas Kesehatan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam 29.779.000 50.000.000 DINAS KESEHATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 2.680.099.000 4.500.000.000 DINAS KESEHATAN
Administrasi Perkantoran Honorer/ Tidak Tetap, Uang Lembur PNS
sesuai kebutuhan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.808.709.000 3.036.900.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR Pertumbuhan yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor 255.145.000 428.400.000 DINAS KESEHATAN
Gedung Kantor (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan peralatan gedung kantor 243.293.000 408.500.000 DINAS KESEHATAN
Kantor (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan pengantian gedung 59.558.000 100.000.000 DINAS KESEHATAN
Gedung Kantor kantor, rumah dinas dan pagar bangunan,
(100 Persen)
V . 81
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan biaya service, pengantian 1.012.482.000 1.700.000.000 DINAS KESEHATAN
Kendaraan Dinas / Operasional suku cadang dan BBM dan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Belanja Jasa Service dan Reparasi (100 148.894.000 250.000.000 DINAS KESEHATAN
Perlengkapan Gedung Kantor Persen)
1.1.02.1.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Belanja Jasa Service dan Reparasi (100 89.337.000 150.000.000 DINAS KESEHATAN
Peralatan Gedung Kantor Persen)
1.1.02.1.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan peningkatan kapasitas 675.051.000 1.133.439.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Manusia Yang Berdaya Saing sumber daya aparatur 100.000 persen
APARATUR
1.1.02.1.1.02.01.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 374.184.000 628.270.000 DINAS KESEHATAN
Formal Formal (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.05.005 Kegiatan Rapat, Koordinasi, 1. Pelaksanaan Rapat, Koordinasi, Bintek 129.073.000 216.719.000 DINAS KESEHATAN
Bintek Dan Penyuluhan Pegawai dan Penyuluhan Pegawai (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.05.040 Penilaian Tenaga Kesehatan 1. Penilaian Nakes Teladan Puskesmas, 171.794.000 288.450.000 DINAS KESEHATAN
Teladan Penilaian Kapusk Terbaik, Pemilihan
KaSubBag TU Terbaik, Monitoring dan
Evaluasi Perijinan Nakes. (100.00 Persen)
(100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 42.458.000 71.286.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk keuangan 100.000 persen
PELAPORAN CAPAIAN Pertumbuhan yang Berkualitas
KINERJA DAN KEUANGAN
1.1.02.1.1.02.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ Dinas Kesehatan (1 5.747.000 9.650.000 DINAS KESEHATAN
Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen Lakip Dinas Kesehatan (1 5.033.000 8.450.000 DINAS KESEHATAN
Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas 1.936.000 3.250.000 DINAS KESEHATAN
Keuangan Akhir Tahun Kesehatan (1 Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semesteran Dinas 1.936.000 3.250.000 DINAS KESEHATAN
Keuangan Semesteran Kesehatan (2 Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Prognosis Realisasi Keuangan 1.936.000 3.250.000 DINAS KESEHATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan (1 Dokuemen)

1.1.02.1.1.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 5.926.000 9.950.000 DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan (2 Dokumen)

1.1.02.1.1.02.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan (1 5.926.000 9.950.000 DINAS KESEHATAN
Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA (4 7.009.000 11.768.000 DINAS KESEHATAN
Dpa Perubahan Dokumen)
1.1.02.1.1.02.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen Perubahan RKA, DInas 7.009.000 11.768.000 DINAS KESEHATAN
Skpd Kesehatan (1 Dokumen)

V . 82
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Presentase penerapan penggunaan 26.643.904.000 44.736.237.540
PERBEKALAN KESEHATAN Ekonomi Daerah untuk obat rasional 85.000 %
Pertumbuhan yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.15.001 Pengadaan Obat Dan 1. Pemenuhan obat untuk 37 puskesmas, 1.816.512.000 3.050.000.000 DINAS KESEHATAN
Perbekalan Kesehatan Sarana dan prasarana Instalasi Farmasi.
Obat dan Reagen untuk Pelayanan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.15.004 Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Pelayanan Kefarmasian di Rumah sSkit, 73.265.000 123.014.840 DINAS KESEHATAN
Farmasi Komunitas Dan Rumah Puskesmas dan Komunitas (13 Kegiatan)
Sakit
2. Sosialisasi obat - obatan terlarang
kelurahan wonosari rt 1 rw 8 RT 01 RW 08
Kelurahan WONOSARI (1 Kegiatan)
3. Pertemuan Peningkatan Kapasitas tenaga
kefarmasian di Apotek (40 orang)
4. Pertemuan Pembinaan Toko Obat (25
orang)
5. Pertemuan Peningkatan Kapasitas tenaga
kefarmasian di Klinik (30 orang)
6. Pertemuan Gema Cermat (120 orang)
7. Rapat Koordinasi dengan Organisasi
Profesi (20 orang)
8. Peninjauan / Pembinaan ke Sarkes (24
Lokasi)

1.1.02.1.1.02.01.15.018 Pengadaan Alat Alat Kesehatan 1. Alat kesehatan di Puskesmas, IF dan 24.754.127.000 41.563.222.700 DINAS KESEHATAN
Labkes (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Response Time Unit Reaksi 9.070.438.000 15.229.648.500
MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/
yang Berkualitas Si Cepat) sesuai SOP 100.000 %

1.1.02.1.1.02.01.16.012 Peningkatan Pelayanan Dan 1. Peningkatan kapasitas pelayanan 3.427.340.000 5.754.648.500 DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Masalah kesehatan Puskesmas Sekunder (100
Kesehatan Persen)
1.1.02.1.1.02.01.16.054 Penyediaan Dana Kegiatan 1. pelayanan Laboratorium Kesehatan 893.366.000 1.500.000.000 DINAS KESEHATAN
Laboratorium Kesehatan terpenuhi (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.16.055 Kegiatan Instalasi Farmasi 1. Pengelolaan penggunaan obat sesuai 714.693.000 1.200.000.000 DINAS KESEHATAN
ketentuan kefarmasian (100 Persen)

V . 83
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.16.133 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Pembinaan Laboratorium Kesehatan 3.871.255.000 6.500.000.000 DINAS KESEHATAN
Swasta di Kota Semarang, Pembinaan Klinik
Utama di Kota Semarang, Pembinaan
Laboratorium Puskesmas dan Labkesda,
Pembinaan Sistem Rujukan Puskesmas
Kota Semarang, Pemantauan Sistem
Jejaring Rujukan di Rumah Sakit Kota
Semarang, Pertemuan Tenaga Kesehatan
(Fisioterapi,Perekam Medis,Analis
Kesehatan), Kegiatan Ambulan Hebat,
Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan
Kesehatan, Pembinaan ke Rumah Sakit di
Kota Semarang, Pengelolaan Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.16.212 Pengembangan Kemitraan 1. Perencanaan Pelaksanaan Pembinaan 163.784.000 275.000.000 DINAS KESEHATAN
Pengembangan Jejaring Kemitraan, Monev
pengembangan jejaring kemitraan,
Pengelolaaan kegiatan pengembangan
jejaring kemitraan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.17 PROGRAM PROMOSI Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase promosi kesehatan melalui 1.482.053.000 2.488.431.000
KESEHATAN DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan media 100.000 %
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.17.001 Pengembangan Media Promosi 1. Terlaksananya Pembuatan Media Promosi 770.426.000 1.293.577.000 DINAS KESEHATAN
Dan Informasi Sadar Hidup (100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.17.002 Penyuluhan Masyarakat Pola 1. Pertemuan Perencanaan Pemetaan PHBS 235.273.000 395.034.000 DINAS KESEHATAN
Hidup Sehat RT oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan,
Pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga,
Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup Sehat (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.17.005 Peningkatan Pendidikan Tenaga 1. Orientasi Peningkatan Peran Tenaga 181.702.000 305.086.000 DINAS KESEHATAN
Penyuluh Kesehatan Penyuluh Kesehatan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.17.011 Upaya Kesehatan 1. Sosialisasi Germas & Pencegahan 100.272.000 168.361.000 DINAS KESEHATAN
Bersumberdaya Masyarakat Penyakit, LCC Kader Posyandu, Pengelolaan
(ukbm) Kegiatan (100 Persen)
V . 84
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.17.012 Pemberdayaan Masyarakat Di 1. Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim 194.380.000 326.373.000 DINAS KESEHATAN
Bidang Kesehatan Dan Pokjanal DBD Tk Kota, (100 Persen)
Kemitraan 2. Orientasi dan Monitoring Evaluasi
Kemandirian Kelurahan Siaga Aktif (177
Kelurahan)
3. Monitoring Evaluasi Implementasi
Germas oleh Forum Komunikasi Germas
Tingkat Kota (2 kali)
4. Desiminasi Kader Kesehatan dalam
Upaya Penanggulangan Stunting dan
Penanggulangan Gizi Buruk (1 kali)
5. Pemberdayaan Masyarakat untuk
percepatan penurunan Stunting melalui
Posyandu Terintegrasi (1 Kali)
6. Kegiatan Penguatan dan Bimbingan
Teknis Posyandu terintegrasi dan UKBM
lainnya (16 Kali)
7. Pemberdayaan Kader Kesehatan Remaja
(SBH) dalam mendukung program
kesehatan di era millenial melalui
implementasi PHBS Sekolah (3 Kali)
8. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan
Remaja melalui Implementasi Krida SBH
dalam rangka pencegahan &
penanggulangan Stunting dan Wasting (10
Kali)
9. Pameran dan Gebyar Saka Bakti Husada
tingkat Kota (1 Kali)
1.1.02.1.1.02.01.18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase prevalensi balita gizi kurang 1.365.099.000 2.292.057.500
MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 0.340 %
yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.18.001 Penyusunan Peta Informasi 1. Bimbingan teknis program gizi 44.974.000 75.512.500 DINAS KESEHATAN
Masyarakat Kurang Gizi Puskesmas, Pertemuan Koordinasi & Renval
Puskesmas Gizi Center (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.18.002 Pemberian Tambahan Makanan 1. Pengadaan PMT, Penanganan balita gizi 397.995.000 668.250.000 DINAS KESEHATAN
Dan Vitamin buruk secara komprehensif, (1 paket)
2. Rakor Penanganan Balita Gizi Buruk
secara Komprehensif (1 Kali)
3. Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Balita
Gizi Buruk di Rumah Gizi (1 paket)
4. Monev Kegiatan Penanganan Balita Gizi
Buruk secara Komprehensif (1 Kali)
5. Pendampingan Gizi Buruk oleh Kader (6
Kali)

V . 85
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.18.003 Penanggulangan Kurang Energi 1. Pelacakan gizi buruk, TOT PMBA, 281.923.000 473.360.000 DINAS KESEHATAN
Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Pertemuan Koordinasi dan Monev Kegiatan
Gangguan Akibat Kurang Program Gizi (100 Persen)
Yodium (gaky), Kurang Vitamin
A, Dan Kekurangan Zat Gizi 2. Pelacakan dan investigasi Kasus Stunting
Mikro Lainnya dan Wasting (100 kasus)
3. Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi di
Rumah Gizi (1 paket)
4. Evaluasi Pemberian Suplemen sirup Zinc
pada bayi resiko pendek (Stunting) (1 paket)

5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam


penanggulangan Stunting dan Wasting (1
kali)
6. Konvergensi Penanggulangan Stunting
LP/LS (1 kali)
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 paket)

1.1.02.1.1.02.01.18.004 Pemberdayaan Masyarakat 1. Kampanye Gizi Masyarakat (HGN) (1 kali) 640.207.000 1.074.935.000 DINAS KESEHATAN
Untuk Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi 2. OASIS (Ojeg ASI Eksklusif) dalam rangka
Implementasi Mitra Bakti Husada (3 kali)

3. Bintek Tim GP2SP ke Klinik Perusahaan


dalam rangka Mitra Bakti Husada (1 paket)

4. Pengembangan Aplikasi "Gizi" dalam


upaya penanggulangan masalah gizi (1
paket)
5. Upaya Promotif dan Preventif dengan
Kegiatan wisata edukasi gizi (12 kali)
6. Upaya Promotif dan Preventif dengan
kegiatan Lawangsewu (1 paket)
7. Upaya Promotif dan Preventif dengan
Kegiatan Menara Paris (1 paket)

1.1.02.1.1.02.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Kelurahan yang 1.146.618.000 1.925.220.000
LINGKUNGAN SEHAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
yang Berkualitas Masyarakat ( STBM ) 91.000 %
Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2. Angka Bebas Jentik (ABJ) 89.000 %
Manusia Yang Berdaya Saing
1.1.02.1.1.02.01.19.002 Penyuluhan Menciptakan 1. Pengadaan Sanitarian Kit , Pemetaan 562.821.000 945.000.000 DINAS KESEHATAN
Lingkungan Sehat Kawasan Kota Sehat, Verivikasi STBM,
Kajian Kota Sehat, Penguatan Kawasan
Kota Sehat (100 Persen)

V . 86
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.19.010 Penyehatan Lingkungan 1. Pembangunan Sarana IPAL untuk 583.797.000 980.220.000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas, Peningkatan Inspeksi Kwalitas
Lingkungan , Peningkatan Kwalitas Petugas
(100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.21 PROGRAM STANDARISASI Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase Puskesmas yang telah 557.829.000 936.619.000
PELAYANAN KESEHATAN Manusia Yang Berdaya Saing terakreditasi 100.000 %

1.1.02.1.1.02.01.21.002 Evaluasi Dan Pengembangan 1. Dokumen capaian indikator SPM Bidang 314.832.000 528.616.000 DINAS KESEHATAN
Standar Pelayanan Kesehatan Kesehatan, Terlaksananya Rapat Kerja
Kesehatan, Tersedianya Dokumen Penilaian
Kinerja Puskesmas, Tersedianya dokumen
capaian indikator SDG's Bidang Kesehatan
(100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.21.006 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Monitoring dan evaluasi capaian program 242.997.000 408.003.000 DINAS KESEHATAN
Pelaporan dan kegiatan di Dinas Kesehatan,
monitoring dan pelaporan program kegiatan
di Dinas Kesehatan , Terlaksananya
pengendalian dan monitoring capaian RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang
Kesehatan (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.22 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. cakupan masyarakat miskin yang 103.034.935.000 173.000.000.000
KESEHATAN PENDUDUK Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan terlayani jaminan kesehatan 100.000 %
MISKIN yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.22.011 Integrasi Jamkesmaskot Ke 1. Pembiayaan kesehatan warga miskin dan 101.248.202.000 170.000.000.000 DINAS KESEHATAN
Jkn, Kis tidak mampu , Jasa Premi BPJS Kesehatan
(100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.22.012 Pendampingan Jamkesmaskot 1. Pembiayaan kesehatan warga miskin dan 1.786.733.000 3.000.000.000 DINAS KESEHATAN
tidak mampu yg belum dijamin oleh JKN
KIS atau jaminan kesehatan lainya (100
Persen)
1.1.02.1.1.02.01.23 PROGRAM PENGADAAN, Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase puskesmas sesuai standar 7.200.833.000 12.090.502.000
PENINGKATAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Permenkes No 75 Th 2014 30.000 %
PERBAIKAN SARANA DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
PRASARANA PUSKESMAS /
Dan Risiko Bencana
PUSKESMAS PEMBANTU DAN
1.1.02.1.1.02.01.23.006 JARINGANNYA
Pengadaan Sarana Dan 1. Pengadaan sarana prasarana puskesmas 4.557.566.000 7.652.345.000 DINAS KESEHATAN
Prasarana Puskesmas (3 Paket)
1.1.02.1.1.02.01.23.020 Rehabilitasi Sedang / Berat 1. Rehab puskesmas pembantu (6 Unit) 390.103.000 655.000.000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pembantu
V . 87
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.23.024 Rehabilitasi Sedang / Berat 1. Rehab puskesmas (23 Unit) 1.869.016.000 3.138.157.000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.23.026 Rehabilitasi Sedang / Berat 1. Rehab rumah dinas puskesmas (1 paket) 384.148.000 645.000.000 DINAS KESEHATAN
Rumah Dinas Puskesmas
1.1.02.1.1.02.01.26 PROGRAM PENINGKATAN 1. Angka Kematian Balita (AKABA) 7.560 880.928.000 1.479.116.000
PELAYANAN KESEHATAN ANAK per 1000KH
BALITA
1.1.02.1.1.02.01.26.004 Pelatihan Dan Pendidikan 1. Sosialisasi dan Koordinas MTBS Laporan 796.677.000 1.337.655.000 DINAS KESEHATAN
Perawatan Anak Balita hasil kajian kasus kematian Pelacakan
kasus Kematian Neonatus ke RS/ BPM,oleh
Tim Audit AMP, Evaluasi Balita Sehat
Pengadaan alat tumbuh kembang anak
Bintek nakes dalm masalah kesehatan
Pemeriksaan Skrining Hipotheroid,
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Anak (100 Persen)
2. Penguatan dan Implementasi SN PKPR
pada Puskesmas PKPR (1 kali)
3. Orientasi Pembentukan Konselor sebaya
tingkat Kota Semarang (5 kali)
4. Peningkatan kapasitas kader remaja di
Posyandu Remaja (1 paket)
5. Penguatan Model Sekolah Sehat (1 paket)

6. Lomba Penguatan Konselor Sebaya


Millenial (1 kali)
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
(1 paket)
8. Kegiatan Promotion dan Preventif
Penanggulangan Stunting bagi Anak Usia
Sekolah dan Remaja (24 kali)
9. Pengkajian Kematian Neonatal oleh Tim
AMP (4 kali)
10. Umpan Balik Audit Neonatal Perinatal (1
kali)
11. Workshop Drill Kegawatan Neonatus (1
kali)
12. Lomba Balita Sehat tingkat Kota
Semarang (1 kali)
13. Evaluasi tingkat kepatuhan Konsumsi
Fe (1 kali)
14. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak
(1 kali)
15. Belanja Cetak dan Penggandaan (1
tahun)
V . 88
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
16. Belanja Alat Tulis Kantor (1 tahun)
17. HONORIUM PNS (12 bulan)
18. HONORIUM PNS (2 kali)
19. Peningkatan Kapasitas Bagi Tenaga
Kesehatan dalam menunjang tumbah
kembang bayi dan balita (1 kali)
20. Sosialisasi SHK pada RS dan Pusk
Rawat Inap dan PMB (1 kali)
21. Penguatan Pemanfaatan Buku KIA (1
kali)
22. Pengembangan Sistem Aplikasi
Pelaporan Baby Death (3 kali)
23. Orientasi SDIDTK Bagi Guru TK se-Kota
Semarang (1 kali)
24. Pengkajian Ulang PERDA No. 2 TH 2015
(1 kali)
25. Perjadin ( Kaji Banding ) (1 tahun)

1.1.02.1.1.02.01.26.008 Pelatihan Petugas Pelayanan 1. Pertemuan Petugas Remaja Puskesmas, 84.251.000 141.461.000 DINAS KESEHATAN
Remaja Di Puskesmas Orientasi SN PKPR bagi Petugas Remaja
Puskesmas, Refreshing Konselor Sebaya
Siswa SMP, Refreshing Guru UKS,
Pertemuan Koordinator UKS (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.27 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Kelompok usia lanjut aktif 96.000 % 204.404.000 343.203.000
PELAYANAN KESEHATAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
LANSIA yang Berkualitas
1.1.02.1.1.02.01.27.001 Pelayanan Pemeliharaan 1. Cetak Buku Kesehatan Lansia, Belanja 82.714.000 138.880.500 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Alat Kedokteran ( Lansia KIT ), Honor
Pejabat Pengadaan Barang, Honor Pejabat
Penerima Hasil (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.27.003 Pendidikan Dan Pelatihan 1. Implementasi Germas dalam rangka 121.690.000 204.322.500 DINAS KESEHATAN
Perawatan Kesehatan Peringatan HALUN (1 kali)
2. Peningkatan Peran POKSILA sebagai
Pusat Kegiatan Germas (2 kali)
3. Lomba Senam Lansia (1 kali)
4. Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman Gizi
Seimbang bagi Kader Posyandu Lansia (1
paket)

V . 89
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.28 PROGRAM PENGAWASAN DAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Industri Rumah Tangga 27.621.000 46.376.400
PENGENDALIAN KESEHATAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan pangan yang menerapkan CPP BIRT 90.000
MAKANAN yang Berkualitas %
Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2. Prosentase kelulusan peserta penyuluhan
Manusia Yang Berdaya Saing keamanan pangan 95.000 %

1.1.02.1.1.02.01.28.002 Pengawasan Dan Pengendalian 1. Penyuluhan Keamanan Pangan, 27.621.000 46.376.400 DINAS KESEHATAN
Keamanan Dan Kesehatan Pengawasan Peredaran Pangan Hasil IRTP,
Makanan Hasil Produksi Rumah Pembinaan / monitoring sarana produksi
Tangga industri rumah tangga pangan (100 Persen)

2. Penyuluhan PIRT (50 orang)


3. Penyuluhan Keamanan PAngan (300
orang)
4. Penyuluhan Laik Sehat (58 orang)
5. Peninjauan ke Lokasi Produksi IRTP (40
Lokasi)
6. Penggandaan (1 tahun)

1.1.02.1.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah kematian bayi 181.000 kasus 3.715.422.000 6.238.350.000
KESELAMATAN IBU Manusia Yang Berdaya Saing
MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Jumlah kematian ibu maternal 27.000
kasus

1.1.02.1.1.02.01.29.012 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan 1. Petugas Surveilans KIA, PPTK, BPP, 3.096.200.000 5.198.650.000 DINAS KESEHATAN
Kb Terlaksananya Monev Petugas Surveilans
KIA (100 Persen)
2. HONOR GASURKES (12 bulan)
3. Pembekalan Gasurkes (1 kali)
4. Honor Non ASN ( tenaga IT ) (12 bulan)
5. Monev Pendampingan Gasurkes KIA
Tk.Kota (1 kali)
6. Monev Lapangan (Transport Non PNS )
(12 bulan)
7. Honorarium Pengelola Kegiatan (
PPTK,BPP) (12 bulan)
8. Fotocopy kegiatan (12 bulan)

V . 90
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.29.013 Pembinaan Program Kesehatan 1. Peningkatan Kapasitas Bidan, Pengkajian 619.222.000 1.039.700.000 DINAS KESEHATAN
Ibu Dan Kb Kss Kematian Maternal, Pert.Umpan Balik
AMP, Pertemuan Internal Kasus Maternal di
RS, Sosialisasi dan Orientasi Kespro Catin,
Refreshing PWS KIA dan Pemanfaatan
Kohort, Pert.Monev
Gasurkes/Petg.Surveilans KIA, Pertemuan
Organisasi Profesi Upaya Percepatan
Penurunan AKI, Koordinasi LP/LS
Percepatan Penurunan AKI, Pelatihan
Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal,
Driil Emergency Penanganan
Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal di
RS, Pembinaan RS Ponek ke Puskesmas
Poned, Peningkatan Kapasitas Petugas
Surveilans KIA, Pendampingan RS PONEK,
Evaluasi Data KIA dan KB (100 Persen)

2. Pengkajian Kasus Kematian Maternal (6


kali)
3. Pengkajian Kasus Kematian Maternal (4
kali)
4. Umpan Balik Audit Maternal Perinatal (4
kali)
5. Pertemuan Internal faskes Lokus Kasus
Maternal (6 kali)
6. Pengembangan Maternal Newborn Health
di Perusahaan (1 kali)
7. Pelaksanaan Kelas Ibu di Perusahaan (1
kali)
8. Pembinaan Pelayanan Usia Reproduksi
dan KB (3 kali)
9. Peningkatan Responsif dan Efektifitas
Sistem Rujukan di masyarakat dan Faskes
(1 kali)
10. Orientasi petugas Kesehatan dan
masyarakat pada pendampingan Ibu hamil ,
nifas dan bayi aru lahir (1 kali)
11. Orientasi penanganan
kegawatdaruratan maternal neonatal (2
kali)
12. Pendampingan Tim RS untuk On The
Job Training tdi Puskesmas/ FKTP dalam
penanganan kegawatdaruratan Maternal
Neonatal (10 Puskesmas)

V . 91
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
13. Orientasi Ante Natal Care (ANC) terpadu
dan Post Natal Care (PNC) (5 kali)
14. Kegiatan Lain sesuai prioritas spesifik
daerah (3 kegiatan)
15. PERJADIN (1 tahun)
16. SAPRAS PROMOSI PELAYANAN
KESEHATAN (1 tahun)
17. Peningkatan Sarana KIA (1 kali)
18. Honorarium Penegelola Kegiatan (12
bulan)
19. ATK Kegiatan (1 tahun)

1.1.02.1.1.02.01.30 PROGRAM INFORMASI 1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi 1.887.118.000 3.168.551.000
KESEHATAN 20.000 unit
1.1.02.1.1.02.01.30.005 Manajemen Informasi 1. Jumlah rumah sakit yang terkoneksi (20 1.887.118.000 3.168.551.000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan unit)
1.1.02.1.1.02.01.31 PROGRAM PENINGKATAN 1. persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 36.018.894.000 60.477.248.061
PELAYANAN BLU 85.000 %
1.1.02.1.1.02.01.31.003 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 863.588.000 1.450.000.000 DINAS KESEHATAN
Poncol
1.1.02.1.1.02.01.31.004 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 637.625.000 1.070.600.000 DINAS KESEHATAN
Miroto
1.1.02.1.1.02.01.31.005 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.309.138.000 2.198.097.900 DINAS KESEHATAN
Bandarharjo
1.1.02.1.1.02.01.31.006 Pelayanan Blu Puskesmas Bulu 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 854.831.000 1.435.298.000 DINAS KESEHATAN
Lor
1.1.02.1.1.02.01.31.007 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.102.116.000 1.850.500.000 DINAS KESEHATAN
Halmahera
1.1.02.1.1.02.01.31.008 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 570.132.000 957.276.495 DINAS KESEHATAN
Bugangan
1.1.02.1.1.02.01.31.009 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.012.482.000 1.700.000.000 DINAS KESEHATAN
Karangdoro
1.1.02.1.1.02.01.31.010 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.036.305.000 1.740.000.000 DINAS KESEHATAN
Pandanaran
1.1.02.1.1.02.01.31.011 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 661.379.000 1.110.483.000 DINAS KESEHATAN
Lamper Tengah
1.1.02.1.1.02.01.31.012 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 713.214.000 1.197.516.000 DINAS KESEHATAN
Karangayu
1.1.02.1.1.02.01.31.013 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 765.553.000 1.285.395.540 DINAS KESEHATAN
Lebdosari
1.1.02.1.1.02.01.31.014 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 629.991.000 1.057.782.222 DINAS KESEHATAN
Manyaran
1.1.02.1.1.02.01.31.015 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 654.330.000 1.098.647.600 DINAS KESEHATAN
Krobokan
1.1.02.1.1.02.01.31.016 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 591.051.000 992.400.000 DINAS KESEHATAN
Ngemplak Simongan
1.1.02.1.1.02.01.31.017 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.547.048.000 2.597.558.044 DINAS KESEHATAN
Gayamsari V . 92
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
1.1.02.1.1.02.01.31.017 Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.547.048.000 2.597.558.044 DINAS KESEHATAN
Gayamsari

V . 93
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.31.018 Pelayanan Blu Puskesmas Candi 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.028.554.000 1.726.985.086 DINAS KESEHATAN
Lama
1.1.02.1.1.02.01.31.019 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 715.884.000 1.202.000.000 DINAS KESEHATAN
Kagok
1.1.02.1.1.02.01.31.020 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 939.422.000 1.577.328.500 DINAS KESEHATAN
Pegandan
1.1.02.1.1.02.01.31.021 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 954.627.000 1.602.859.500 DINAS KESEHATAN
Genuk
1.1.02.1.1.02.01.31.022 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.688.713.000 2.835.421.000 DINAS KESEHATAN
Bangetayu
1.1.02.1.1.02.01.31.023 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.468.403.000 2.465.510.250 DINAS KESEHATAN
Tlogosari Wetan
1.1.02.1.1.02.01.31.024 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.533.017.000 2.574.000.000 DINAS KESEHATAN
Tlogosari Kulon
1.1.02.1.1.02.01.31.025 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 2.135.296.000 3.585.252.500 DINAS KESEHATAN
Kedungmundu
1.1.02.1.1.02.01.31.026 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.411.029.000 2.369.177.695 DINAS KESEHATAN
Rowosari
1.1.02.1.1.02.01.31.027 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 998.531.000 1.676.576.386 DINAS KESEHATAN
Ngesrep
1.1.02.1.1.02.01.31.028 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 792.984.000 1.331.454.000 DINAS KESEHATAN
Padangsari
1.1.02.1.1.02.01.31.029 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 825.333.000 1.385.769.468 DINAS KESEHATAN
Srondol
1.1.02.1.1.02.01.31.030 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 676.576.000 1.136.000.000 DINAS KESEHATAN
Pudakpayung
1.1.02.1.1.02.01.31.031 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.547.900.000 2.598.988.600 DINAS KESEHATAN
Gunungpati
1.1.02.1.1.02.01.31.032 Pelayanan Blu Puskesmas Mijen 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.122.068.000 1.884.000.000 DINAS KESEHATAN

1.1.02.1.1.02.01.31.033 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 753.424.000 1.265.030.450 DINAS KESEHATAN
Karangmalang
1.1.02.1.1.02.01.31.034 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 630.121.000 1.058.000.000 DINAS KESEHATAN
Tambakaji
1.1.02.1.1.02.01.31.035 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 557.490.000 936.050.000 DINAS KESEHATAN
Purwoyoso
1.1.02.1.1.02.01.31.036 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 1.287.674.000 2.162.058.600 DINAS KESEHATAN
Ngaliyan
1.1.02.1.1.02.01.31.037 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 685.096.000 1.150.305.225 DINAS KESEHATAN
Mangkang
1.1.02.1.1.02.01.31.038 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 437.392.000 734.400.000 DINAS KESEHATAN
Karanganyar
1.1.02.1.1.02.01.31.039 Pelayanan Blu Puskesmas 1. Pelayanan BLU puskesmas (100 Persen) 880.577.000 1.478.526.000 DINAS KESEHATAN
Sekaran
1.1.02.1.1.02.01.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 6.710.230.000 11.266.757.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT Manusia Yang Berdaya Saing produktif 100.000 %
MENULAR / TIDAK MENULAR 2. Angka keberhasilan pengobatan TB+
90.000 %
V . 94
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.33.001 Pelayanan, Pencegahan Dan 1. Validasi Data TB Rumah Sakit, 3.194.327.000 5.363.409.000 DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Penyakit Pertemuan Petugas TB Puskesmas,
Menular Pertemuan TB dengan linsek, Pertemuan
petugas analis, Peringatan TB Day,
Pertemuan evaluasi kader, Pertemuan
Petugas ISPA dan Diare, Pelatihan kader
dalam deteksi dini Kusta, Ceramah Klinis
Pneumonia, Sosialisasi TB DM ke RS,
Sosialisasi TB DM ke Puskesmas, Sosialisasi
TB ke DPM, Pertemuan Monev DPM dan
Kader, Monev Program P2ML, Penguatan
Jejaring TB HIV ke RS, Sosialisasi TB HIV
ke workplace, Rakor Perda TB, OJT Kusta,
Chase Survey Ponpes, Terlaksananya RVS,
Ceramah Klinis Hepatitis, Pertemuan
evaluasi deteksi dini hepatitis, Seminar Hari
Hepatitis, Seminar Hari Pneumonia,
Seminar Hari Kusta, Pembelian PMT bagi
penderita Kusta, Pembelian PMT bagi
penderita TB, Cetak RR laporan TB (100
Persen)

1.1.02.1.1.02.01.33.002 Pencegahan Penularan Penyakit 1. Tenaga Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / 2.184.880.000 3.668.505.000 DINAS KESEHATAN
Endemik / Epidemik GaSurkes, Evaluasi & Sosialisasi
Pengembangan Kegiatan SRSJ, Evaluasi
P2TVZ, Pengelolaan Seksi P2TVZ,
Peningkatan Kapasitas Petugas, Sarana
Prasarana Kegiatan P2TVZ, Program
Sicentik (Siswa Mencari Jentik),
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk,
Upaya P2TVZ (100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.33.003 Peningkatan Imunisasi 1. Kelurahan UCI, Surveilans PD3I, 316.418.000 531.279.000 DINAS KESEHATAN
Pemantauan dan pemeriksaaan Calon
Jamaah Haji semuanya telah dilaksanakan
(100 Persen)
1.1.02.1.1.02.01.33.004 P2 Ptm 1. jejaring Surveilans PTM RS dan 162.614.000 273.035.000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas (100 Persen)

V . 95
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.33.005 Operasional Komisi 1. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 321.508.000 539.825.000 DINAS KESEHATAN
Penaggulangan Aids Kota monitoring LSM Peduli AIDS di Kota
Semarang Semarang, Meningkatnya kualitas dan
kuantitas kegiatan Pencegahan HIV di
Warga Peduli AIDS Kota Semarang Media
KIE dan alat kesehatan di tempat beresiko
tertular HIV, pendampingan kepada
komunitas di tempat beresiko , Peringatan
Hari AIDS Sedunia di Kota Semarang,
kegiatan Sosialisasi HIV kepada remaja di
Kota Semarang dalam pencegahan HIV dan
AIDS , Perawatan dan operasional dengan
baik kompuert/ laptop di Sekretariat KPA,
pengetahuan Pencegahan HIV pada Guru
Sekolah di Kota Semarang, Meningkatnya
pengetahuan Pencegahan HIV di kalangan
populasi beresiko tertular HIV, Rujukan
orang untuk tes HIV, Memberikan
pengetahuan kesehatan kepada ODHA
(orang dengan HIV dan AIDS serta
mengkoordinasikan kegiatan kelompok
dukungan sebaya, Monitoring terhadap
kegiatan Tes HIV Mobile, Koordinasi antar
Pendidik Sebaya/ Kader Peduli HIV di
Pelabuhan Kota Semarang, Meningkatkan
pengetahuan Pencegahan HIV di kawasan
Pelabuhan Kota Semarang, Memberikan
penghargaan kepada lembaga yang
menjalankan pencegahan HIV dengan baik.,
(100 Persen)

1.1.02.1.1.02.01.33.006 Penanggulangan Klb 1. KLB PD3I, dan KLB P2TVZ tertanggulangi 68.774.000 115.475.000 DINAS KESEHATAN
(100 Persen)

V . 96
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.01.33.007 Pelayanan Pengendalian 1. Zero Survey Sifilis dan HIV, Pertemuan 461.709.000 775.229.000 DINAS KESEHATAN
Penyakit Hiv Aids Dan Ims rutin korcam, Monev Gasurkes Tingkat
Kota, Koordinasi Program PPIA, Pertemuan
Petugas Puskesmas terkait Penyakit IMS,
Pertemuan KDS,Pertemuan ceramah klinis
HIV, Cetak Form dan lembar balik TB-HIV,
Pertemuan pengelola program HIV ,
Pertemuan petugas RR dan farmasi, Rakor
linsek monev tk kecamatan ,Rakor linsek,
Sosialisasi HIV bagi masyarakat , Sosialisasi
program TB HIV , koordinasi PPIA
Gasurkes, Rakor Umpan balik
screening,Pertemuan petugas RS terkait
IMS, Koordinasi program PPIA yankes (100
Persen)

V . 97
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.02 RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG 273.287.914.000 258.371.215.000
1.1.02.1.1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 165.974.000 156.915.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.02.1.1.02.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Honor TPHL terbayar (100 % ) 31.732.000 30.000.000 RSUD K.R.M.T
Kantor WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.01.031 Honor Pa Dan Kpa 1. Kelancaran Administrasi Kegiatan (100 134.242.000 126.915.000 RSUD K.R.M.T
%) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24 PROGRAM PENGADAAN, Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase terpenuhnya peralatan 101.808.746.000 96.251.784.000
PENINGKATAN SARANA DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD
PRASARANA RUMAH SAKIT / Dan Pelayanan Dasar Dengan Kota Semarang 75.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH
Dan Risiko Bencana
SAKIT PARU-PARU / RUMAH
SAKIT MATA

1.1.02.1.1.02.02.24.001 Pembangunan Rumah Sakit 1. Gedung Rawat Jalan (100 Persen) 74.041.352.000 70.000.000.000 RSUD K.R.M.T
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24.018 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 1. Alat-alat Kesehatan yang tersedia (100 % ) 10.577.336.000 10.000.000.000 RSUD K.R.M.T
Rumah Sakit WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24.033 Dana Bantuan Pemerintah 1. Peralatan kesehatan rujukan yang 14.014.970.000 13.250.000.000 RSUD K.R.M.T
Pusat Untuk Pengadaan tersedia (100 % ) WONGSONEGORO
Peralatan Rujukan (dak) KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24.038 Pengadaan Linen Rumah Sakit 1. Linen kebutuhan pasien yang tersedia 1.375.054.000 1.300.000.000 RSUD K.R.M.T
(100 % ) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.24.052 Pengadaan Elektronik Rumah 1. Kebutuhan Elektronik Rumah Sakit yang 1.800.034.000 1.701.784.000 RSUD K.R.M.T
Sakit tersedia (100 % ) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.31 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 169.041.889.000 159.815.184.000
PELAYANAN BLU Mendukung Pengembangan Ekonomi = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++) 95.000
Dan Pelayanan Dasar Dengan indek
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.02.1.1.02.02.31.001 Peningkatan Pelayanan Rs Blu 1. Prosentase tersedianya kebutuhan 169.041.889.000 159.815.184.000 RSUD K.R.M.T
operasional Rumah Sakit (100 % ) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

V . 98
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.02.1.1.02.02.32 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Nilai IKM pelayanan kesehatan RS 75.000 2.271.305.000 2.147.332.000
MUTU DAN MANAJEMEN Mendukung Pengembangan Ekonomi indeks
PELAYANAN RUMAH SAKIT Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.02.1.1.02.02.32.001 Survey Kepuasan Pelanggan 1. Index Nilai Kepuasan Pelanggan (75 31.732.000 30.000.000 RSUD K.R.M.T
Index) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.32.002 Akreditasi Rumah Sakit 1. Capaian Akreditasi RS (100 % ) 687.527.000 650.000.000 RSUD K.R.M.T
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.32.003 Carakter Building (pelatihan 1. Sertifikasi Pelatihan Kepribadian (100 % ) 470.691.000 445.000.000 RSUD K.R.M.T
Kepribadian) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
1.1.02.1.1.02.02.32.004 Peningkatan Kualitas Tenaga 1. Sertifikasi Pelatihan Tenaga Kesehatan 1.081.355.000 1.022.332.000 RSUD K.R.M.T
Kesehatan (100 % ) WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

V . 99
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 497.182.592.000 1.887.717.205.900
1.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 271.776.726.000 422.112.500.000
1.1.03.1.1.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 10.317.682.000 16.025.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Surat Masuk dan Surat Keluar (100 % ) 48.289.000 75.000.000 DINAS PEKERJAAN
Menyurat UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, 2.575.396.000 4.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik koran & internet (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jasa Kebersihan & keamanan (rumah 2.575.396.000 4.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Kantor pompa, polder, gedung dinas, workshop, UMUM
gudang) (100 % )
1.1.03.1.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 % ) 128.770.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Cetak & Penggadaan dokumen (100 % ) 128.770.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Dan Penggandaan UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. alat listrik & elektronik (lampu pijar- 257.540.000 400.000.000 DINAS PEKERJAAN
Listrik / Penerangan Bangunan battre kering dll) // servis & reparasi panel UMUM
Kantor kelistrikan // operasional genzet (100 % )

1.1.03.1.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makan & Minum Rapat Koordinasi (100 257.540.000 400.000.000 DINAS PEKERJAAN
Minuman %) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 386.309.000 600.000.000 DINAS PEKERJAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah rangka koordinasi (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat 48.289.000 75.000.000 DINAS PEKERJAAN
Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi - Survey Harga - Survey Lokasi UMUM
Aduan Masyarakat (100 % )

1.1.03.1.1.03.01.01.143 Penyediaan Peralatan 1. Peralatan dan bahan pembersih yang 48.289.000 75.000.000 DINAS PEKERJAAN
Kebersihan Dan Bahan tersedia (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Honor : TPHL - PA /KPA - Tim FHO - 3.863.094.000 6.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Administrasi Perkantoran Pendamping Kegiatan - Tenaga Pengelolaan UMUM
Administrasi - Tenaga Pengelola
Laboratorium (100 % )

V . 100
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.688.072.000 4.175.000.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan perlengkapan gedung kantor 128.770.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Gedung Kantor (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (100 128.770.000 200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Kantor %) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Gedung/Gudang/Rumah 643.849.000 1.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Gedung Kantor Pompa/Workshop (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Operasional Kendaraan Dinas (100 % ) 965.774.000 1.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Kendaraan Dinas / Operasional UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 48.289.000 75.000.000 DINAS PEKERJAAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor - 193.155.000 300.000.000 DINAS PEKERJAAN
Peralatan Gedung Kantor elektronik, AC, Mesin Tik, (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.02.065 Pendataan Aset 1. Pendataan Aset - fisik & administratif 321.925.000 500.000.000 DINAS PEKERJAAN
(100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Pajak kendaraan roda dua, roda empat 257.540.000 400.000.000 DINAS PEKERJAAN
& Perijinan Kendaraan Dinas dan alat berat (100 % ) UMUM
Operasional
1.1.03.1.1.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 72.431.000 112.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
DAN KEUANGAN Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan 1. dokumen monev kegiatan & keuangan (1 22.535.000 35.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pelaporan Kegiatan Skpd dokumen) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. dokumen laporan pertanggungjawaban, 6.438.000 10.000.000 DINAS PEKERJAAN
capaian indikator kinerja (1 dokumen) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja 6.438.000 10.000.000 DINAS PEKERJAAN
Instansi Pemerintah (LAKIP) (1 dokumen) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. dokumen realisasi anggaran & Catatan 3.219.000 5.000.000 DINAS PEKERJAAN
Keuangan Akhir Tahun Atas Laporan Keuangan (CALK) (1 dokumen) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 3.219.000 5.000.000 DINAS PEKERJAAN
Keuangan Semesteran (1 dokumen) UMUM
V . 101
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran (1 1.610.000 2.500.000 DINAS PEKERJAAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil 6.438.000 10.000.000 DINAS PEKERJAAN
musrenbang-rencana kerja (1 dokumen) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra SKPD (1 Dokumen) 6.438.000 10.000.000 DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran & 16.096.000 25.000.000 DINAS PEKERJAAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1 UMUM
dokumen)

1.1.03.1.1.03.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Perbandingan panjang jaringan irigasi 14.486.603.000 22.500.000.000
DAN PENGELOLAAN JARINGAN Mendukung Pengembangan Ekonomi kondisi baik dibandingkan dengan panjang
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan total jaringan irigasi 80.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
PENGAIRAN LAINNYA
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.21.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi (80 % ) 1.609.623.000 2.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Jaringan Irigasi UMUM
1.1.03.1.1.03.01.21.018 Pemeliharaan Drainase 1. Pemeliharaan drainase,saluran & sungai 6.438.490.000 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Perkotaan, Saluran Dan Sungai (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.21.084 Pengadaan Material 1. Pengada nmaterial untuk pemeliharaan 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Drainase Dan drainase dan sungai (100 % ) UMUM
Sungai 6.438.490.000
1.1.03.1.1.03.01.24 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kawasan banjir 2.000 % 11.714.189.000 18.194.000.000
BANJIR Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.24.197 Pengadaan Pompa Pengendali 1. Kapasitas dan jumlah pompa pengendali 643.849.000 1.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Banjir banjir untuk penanganan banjir & rob yang UMUM
terpenuhi (1 buah)

1.1.03.1.1.03.01.24.198 Rehabilitasi/pemeliharaan 1. Sarana dan prasarana sistem polder yang 3.219.245.000 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pusat Pengendali Banjir optimal dalam penanganan banjir & rob (1 UMUM
buah)
1.1.03.1.1.03.01.24.204 Pengelolaan Pompa Banjir 1. Operasional dan sistem drainase wilayah 1.586.444.000 2.464.000.000 DINAS PEKERJAAN
Wilayah Barat barat yang optimal (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.24.205 Pengelolaan Pompa Banjir 1. Pemeliharaan dan operasional sarana 1.435.783.000 2.230.000.000 DINAS PEKERJAAN
Wilayah Tengah I dan prasarana sistem polder kali banger UMUM
(100 % )

V . 102
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.01.24.206 Pengelolaan Pompa Banjir 1. Operasional dan pemeliharaan sistem 2.897.321.000 4.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Wilayah Tengah Ii polder kali semarang (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.24.207 Pengelolaan Pompa Banjir 1. Sistem dan sub sistem drainase wilayah 1.931.547.000 3.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Wilayah Timur timur yang optimal (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase tersedianya lahan yang 77.261.883.000 120.000.000.000
WILAYAH STRATEGIS DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi terbebaskan 97.000 %
CEPAT TUMBUH Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.01.25.026 Pembebasan Lahan Dalam 1. Persentase luas lahan yang terbebaskan 77.261.883.000 120.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Rangka Pembangunan dalam rangka pembangunan infrastruktur UMUM
Infrastruktur (97 % )
1.1.03.1.1.03.01.38 PROGRAM PEMBANGUNAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase saluran drainase/ gorong 34.123.999.000 53.000.000.000
DAN PEMELIHARAAN SUMBER Mendukung Pengembangan Ekonomi gorong dalam kondisi baik 67.000 %
DAYA AIR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.01.38.001 Perbaikan Saluran 1. Perbaikan saluran drainase di wilayah 16.096.226.000 25.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase/gorong-gorong Sistem timur (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.38.002 Perbaikan Saluran 1. Perbaikan saluran drainase di wilayah 5.150.792.000 8.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase/gorong-gorong Sistem tengah (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.38.005 Perbaikan Saluran 1. Perbaikan saluran drainase di wilayah 12.876.981.000 20.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase/gorong-gorong Sistem barat (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.39 PROGRAM PENGADAAN DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase pemenuhan kebutuhan 5.923.411.000 9.200.000.000
PENINGKATAN SARANA DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi sarana dan prasarana infrastruktur yang
PRASARANA SDA Dan Pelayanan Dasar Dengan layak 90.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.01.39.002 Pengadaan Alat Berat Sda Dan 1. Alat berat yang tersedia untuk penunjang 5.923.411.000 9.200.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase pemeliharaan drainase (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.41 PROGRAM PEMBANGUNAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jalan dan jembatan dalam 80.481.128.000 125.000.000.000
DAN PEMELIHARAAN JALAN Mendukung Pengembangan Ekonomi kondisi baik 86.850 %
DAN JEMBATAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.01.41.002 Pengembangan Middle Ring 1. Peningkatan jalan pada jalur middle ring 12.876.981.000 20.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Roads road (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.005 Pengembangan Wilayah Bwk Iii 1. Peningkatan jalan pada wilayah BWK III 3.219.245.000 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
(barat - Utara) (barat-utara) (100 % ) UMUM

V . 103
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.01.41.007 Pengembangan Wilayah Bwk V 1. Peningkatan jalan pada wilayah BWK V 1.931.547.000 3.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
(gayamsari - Pedurungan) (gayamsari-pedurungan) (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.41.009 Pengembangan Wilayah Bwk Vii 1. Peningkatan jalan pada wilayah BWK VII 1.287.698.000 2.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
(banyumanik) (banyumanik) (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.010 Pengembangan Wilayah Bwk Viii 1. Peningkatan jalan pada wilayah BWK VIII 6.438.490.000 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
(gunungpati) (gunungpati) (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga 1. operasional pemeliharaan jalan & 6.438.490.000 10.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Jalan Dan pedestrian (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material 1. pengadaan material pemeliharaan jalan, 32.192.451.000 50.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Jalan & jembatan & pedestrian (100 % ) UMUM
Jembatan
1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat 1. Ruang manfaat jalan yang terpelihara 16.096.226.000 25.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Jalan (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42 PROGRAM PERENCANAAN DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Presentase jumlah dokumen 7.021.820.000 10.906.000.000
PENGEMBANGAN Mendukung Pengembangan Ekonomi perencanaan 100.000 %
INFRASTRUKTUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.01.42.001 Survey Dan Pengukuran 1. Persentase Hasil Data Ukur Survey dan 380.515.000 591.000.000 DINAS PEKERJAAN
Pengukursn yang Dicapai (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.42.002 Perancangan Teknik 1. Dokumen Perencanaan Peningkatan 334.801.000 520.000.000 DINAS PEKERJAAN
Infrastruktur (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan & 1. Dokumen Perencanaan yang tersedia 321.925.000 500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Jembatan (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.004 Perencanaan Pedestrian, Jalan 1. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / 936.800.000 1.455.000.000 DINAS PEKERJAAN
Dan Jembatan Pemeliharaan (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.42.012 Perencanaan Program Sda Dan 1. Penyusunan Perencanaan Program SDA 321.925.000 500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase dan Drainase (100 % ) UMUM

1.1.03.1.1.03.01.42.013 Perancangan Teknik Sda Dan 1. Acuan pelaksanaan pekerjaan 218.909.000 340.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase infratsruktur pengairan yang tersedia (100 UMUM
%)
1.1.03.1.1.03.01.42.015 Ded Sumber Daya Air Dan 1. Tersedianya DED pekerjaan SDA dan 965.774.000 1.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase Drainase (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.019 Pengembangan Teknologi 1. Standarisasi infrastrukur kota semarang 965.774.000 1.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
Infrastruktur (100 $) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.020 Leger Infrastruktur 1. Data infrastruktur yang teridentifikasi 321.925.000 500.000.000 DINAS PEKERJAAN
rinci (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.021 Database Infrastruktur 1. Up Datting data infrastruktur (100 % ) 643.849.000 1.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
UMUM
1.1.03.1.1.03.01.42.026 Laboratorium Dan Pengujian 1. Alat-alat laboratorium dan pengujian 1.609.623.000 2.500.000.000 DINAS PEKERJAAN
yang terpelihara (100 % ) UMUM

V . 104
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.01.43 PROGRAM REHABILITASI Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 27.685.508.000 43.000.000.000
INFRASTRUKTUR WILAYAH Mendukung Pengembangan Ekonomi 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.01.43.010 Pengelolaan Peralatan Dan 1. Peningkatan pelayanan kebutuhan 18.027.773.000 28.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Perbengkelan kinerja Dinas (100 % ) UMUM
1.1.03.1.1.03.01.43.011 Pemeliharaan Jalan Dan 1. Pemeliharaan Infrastruktur wilayah barat 1.931.547.000 3.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase Wilayah I (kecamatan tugu, mijen, semarang barat UMUM
dan ngaliyan) (100 % )

1.1.03.1.1.03.01.43.012 Pemeliharaan Jalan Dan 1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah utara 3.219.245.000 5.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase Wilayah Ii (kecamatan semarang utara, semarang UMUM
tengah, semarang selatan dan
gajahmungkur) (100 % )

1.1.03.1.1.03.01.43.013 Pemeliharaan Jalan Dan 1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah timur 2.575.396.000 4.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase Wilayah Iii (kecamatan semarang timur, genuk, UMUM
pedurungan dan gayamsari) (100 % )

1.1.03.1.1.03.01.43.014 Pemeliharaan Jalan Dan 1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah 1.931.547.000 3.000.000.000 DINAS PEKERJAAN
Drainase Wilayah Iv selatan (kecamatan gunungpati, UMUM
banyumanik, candisari dan tembalang) (100
%)

V . 105
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.02 DINAS PENATAAN RUANG 225.405.866.000 1.465.604.705.900
1.1.03.1.1.03.02.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 615.141.000 3.999.675.900
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Dokumen Surat Menyurat Kantor (100 1.218.000 7.920.000 DINAS PENATAAN
Menyurat %) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Administrasi Perkantoran rekening 9.997.000 65.000.000 DINAS PENATAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik telepon, air, listrik dan koran antor (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Administrasi Perkantoran alat tulis 133.695.000 869.294.000 DINAS PENATAAN
kantor yang disediakan pada tahun RUANG
berkenaan (100 % )
1.1.03.1.1.03.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Administrasi Perkantoran barang cetak 26.146.000 170.000.000 DINAS PENATAAN
Dan Penggandaan penggandaan pada tahun berkenaan (100 RUANG
%)
1.1.03.1.1.03.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Administrasi Perkantoran komponen 3.076.000 20.000.000 DINAS PENATAAN
Listrik / Penerangan Bangunan listrik yang disediakan pada tahun RUANG
Kantor berkenaan (100 % )
1.1.03.1.1.03.02.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Administrasi Perkantoran peralatan 7.043.000 45.791.900 DINAS PENATAAN
Tangga rumah tangga yang disediakan pada tahun RUANG
berkenaan (100 % )

1.1.03.1.1.03.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Administrasi Perkantoran bahan bacaan 872.000 5.670.000 DINAS PENATAAN
Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang RUANG
disediakan pada tahun berkenaan (100 % )

1.1.03.1.1.03.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Administrasi Perkantoran kegiatan rapat 179.328.000 1.166.000.000 DINAS PENATAAN
Minuman pada tahun berkenaan (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Administrasi Perkantoran koordinasi dan 169.177.000 1.100.000.000 DINAS PENATAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah yang dilakukan RUANG
pada tahun berkenaan (100 % )

1.1.03.1.1.03.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Administrasi Perkantoran koordinasi dan 8.459.000 55.000.000 DINAS PENATAAN
Konsultasi Dalam Daerah konsultasi kedalam daerah yang dilakukan RUANG
pada tahun berkenaan (100 % )

1.1.03.1.1.03.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Penunjang Administrasi Perkantoran 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
Administrasi Perkantoran pada tahun berkenaan (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.01.156 Peningkatan Sistem Informasi 1. administrasi perkantoran sistem 8.459.000 55.000.000 DINAS PENATAAN
Kepegawaian informasi kepegawaian pada tahun RUANG
berkenaan (100 % )

V . 106
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 775.138.000 5.040.000.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. pemenuhan kebutuhan 230.696.000 1.500.000.000 DINAS PENATAAN
Operasional kendaraanoperasional dinas (3 unit) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Perlengkapan gedung Kantor 76.899.000 500.000.000 DINAS PENATAAN
Gedung Kantor (100 % ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 261.455.000 1.700.000.000 DINAS PENATAAN
Kantor Gedung Kantor (100 % ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan 133.035.000 865.000.000 DINAS PENATAAN
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Dinas (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 30.759.000 200.000.000 DINAS PENATAAN
Perlengkapan Gedung Kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (100 RUANG
%)
1.1.03.1.1.03.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan 38.449.000 250.000.000 DINAS PENATAAN
Peralatan Gedung Kantor Gedung / Kantor (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. pajak kendaaraan operasional dinas yang 3.845.000 25.000.000 DINAS PENATAAN
& Perijinan Kendaraan Dinas dibayar pada tahun berkenaan (100 % ) RUANG
Operasional
1.1.03.1.1.03.02.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 61.864.000 402.263.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
DAN KEUANGAN Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK 48.248.000 313.713.000 DINAS PENATAAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan pembantu (100 % ) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ (1 dokumen) 1.776.000 11.550.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen LKJIP / LAKIP (1 dokumen) 1.776.000 11.550.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 1.776.000 11.550.000 DINAS PENATAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD RUANG
Kinerja Skpd (1 DOKUMEN)

1.1.03.1.1.03.02.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN 1.776.000 11.550.000 DINAS PENATAAN
Keuangan Akhir Tahun AKHIR TAHUN (1 DOKUMEN) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN 1.184.000 7.700.000 DINAS PENATAAN
Keuangan Semesteran SEMESTERAN (2 DOKUMEN) RUANG

V . 107
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. DOKUMEN PELAPORAN PROGNOSIS 1.184.000 7.700.000 DINAS PENATAAN
Prognosis Realisasi Anggaran REALISASI ANGGARAN (1 Dokumen) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. DOKUMEN RENJA SKPD (1 Dokumen) 1.776.000 11.550.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA Murni (2 1.184.000 7.700.000 DINAS PENATAAN
Murni Dokumen) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen RKA Perubahan & DPA 1.184.000 7.700.000 DINAS PENATAAN
Dpa Perubahan Perubahan (2 DOKUMEN) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.15 PROGRAM PENATAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase tertib administrasi 13.049.690.000 84.850.000.000
PENGUASAAN, PEMILIKAN, Mendukung Pengembangan Ekonomi pertanahan 75.000 %
PENGGUNAAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
PEMANFAATAN TANAH
Dan Risiko Bencana
1.1.03.1.1.03.02.15.001 Penataan Penguasaan, 1. Fasilitasi penguasaan pemilikan 7.689.859.000 50.000.000.000 DINAS PENATAAN
Pemilikan, Penggunaan Dan penggunaan dan pemanfaatan tanah (100 RUANG
Pemanfaatan Tanah %)
2. Fasilitasi proposal pendaftaran tanah
sistematis lengkap (PTSL) dan peningkatan
kualitas data spasial bidang tanah terdaftar
(1000 orang)

1.1.03.1.1.03.02.15.003 Monitoring Dan Evaluasi 1. Data Administrasi Pertanahan (5 Kec) 38.449.000 250.000.000 DINAS PENATAAN
Administrasi Data Pertanahan RUANG
Di Kelurahan
1.1.03.1.1.03.02.15.004 Survey Primer Data Pertanahan 1. Dokumen Survey Primer Pertnahan (1 138.417.000 900.000.000 DINAS PENATAAN
dokumen) RUANG
2. Reforma Agraria (100 orang)

1.1.03.1.1.03.02.15.005 Pengadaan Lahan Kawasan 1. pengadaan lahan (100 kgtn) 5.075.307.000 33.000.000.000 DINAS PENATAAN
Perkotaan 2. Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan RUANG
Tanjung Mas (1 kegiatan)
3. Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Barusari (1 kegiatan)
4. Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Krapyak (1 kegiatan)
5. Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Kranggan (1 kegiatan)
6. Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Kranggan (1 kegiatan)

V . 108
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.15.006 Fasilitasi Penanganan Sengketa 1. Jumlah Kasus sengketa pertanahan tata 107.658.000 700.000.000 DINAS PENATAAN
Pertanahan Tata Ruang Dan ruang dan bangunan yang difasilitasi (15 RUANG
Bangunan Kasus)
2. Sosialisasi Pertanahan di masyarakat
(500 orang)

1.1.03.1.1.03.02.29 PROGRAM PERENCANAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang 1.751.346.000 11.387.380.000
TATA RUANG Mendukung Pengembangan Ekonomi disusun 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.29.001 Kajian Perencanaan Tata Ruang 1. dokumen perencanaan tata ruang (4 Kec) 215.316.000 1.400.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
2. Dokumen Perencanaan Tata Ruang (5
Dokumen)
3. Dokumen Perencanaan Tata Ruang (5
Dokumen)

1.1.03.1.1.03.02.29.002 Kajian Penataan Dan 1. Dokumen Penataan dan Pemanfaatan 215.316.000 1.400.000.000 DINAS PENATAAN
Pemanfaatan Bangunan bangunan (6 Dokumen) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.29.003 Pembuatan Peta Planing Kota 1. Dokumen Peta Planning Tata Ruang (5 84.588.000 550.000.000 DINAS PENATAAN
Semarang dokumen) RUANG
2. Pembuatan Layanan Informasi Tata
Ruang (5 kegiatan)

1.1.03.1.1.03.02.29.005 Rencana Tata Bangunan Dan 1. dokumen teknis RTBL (1 Dok) 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
Lingkungan (rtbl) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.009 Optimalisasi Pelayanan 1. peningkatan pelayanan keterangan 273.356.000 1.777.380.000 DINAS PENATAAN
Keterangan Rencana Kota rencana kota (100 % ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.014 Pembakuan Nama Rupabumi 1. Dokumen Nama Rupa bumi sesuai Peta 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
RTRW (1 Dok) RUANG
2. Pembakuan Nama Rupabumi unsur
Buatan (1 Dokumen)

1.1.03.1.1.03.02.29.015 Penyusunan Ded 1. Dokumen DED Penataan Ruang (2 Dok) 199.936.000 1.300.000.000 DINAS PENATAAN
2. Penyusunan DED (6 Dokumen) RUANG

3. Review DED (6 Dokumen)

1.1.03.1.1.03.02.29.016 Review Ded 1. Dokumen Review DED Penataan Ruang 207.626.000 1.350.000.000 DINAS PENATAAN
(2 Dok) RUANG
2. Penyusunan Masterplan/Business Plan
Kawasan (4 Dokumen)

V . 109
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.29.017 Sosialisasi Perda Rtrw Kota 1. Sosialisasi Perda RTRW (8 Kec) 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
Semarang 2. Sosialisasi Perda Tata Ruang (750 orang) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.29.019 Pengembangan Aplikasi Sistem 1. sistem aplikasi pelayanan DISTARU (1 84.588.000 550.000.000 DINAS PENATAAN
Pelayanan Publik Distaru Kegiatan) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.29.021 Pengembangan Jejaring Titik 1. - Visualisasi System Data Spasial Bidang 115.348.000 750.000.000 DINAS PENATAAN
Kontrol Horisontal Tanah dan jejaring titik kontrol horizintal (1 RUANG
kegiatan)
1.1.03.1.1.03.02.29.023 Pengembangan Teknologi 1. Sensus Pemetaan Bidang Berbasis dan 84.588.000 550.000.000 DINAS PENATAAN
Remote Sensing Pengembangan Teknologi Remote Sensing (4 RUANG
kec)
2. Analisis Penginderaan Jauh (5 lokasi)

1.1.03.1.1.03.02.29.044 Sosialisasi Krk 1. Sosialisasi KRK di Masyarakat (4 kec) 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32 PROGRAM PENGELOLAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase reklame berizin 74.500 % 443.166.000 2.881.500.000
REKLAME Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.32.024 Pembuatan Sarana Informasi/ 1. Sarana Informasi/ Reklame Non 153.797.000 1.000.000.000 DINAS PENATAAN
Reklame Non Komersial Komersial (1 Paket) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.031 Penyusunan Perwal Tentang 1. Perwal Reklame (1 Dok) 30.759.000 200.000.000 DINAS PENATAAN
Perda Reklame 2. Dokumen pengelolaan reklame secara RUANG
digital (2 Dokumen)

1.1.03.1.1.03.02.32.037 Pengawasan Reklame 1. Pengawasan Reklame (4 Kec) 34.604.000 225.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.038 Pengendalian Dan Penertiban 1. Pengendalian Dan Penertiban Pju Dan 38.449.000 250.000.000 DINAS PENATAAN
Reklame Reklame (4 Kec) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.32.039 Sosialisasi Dan Bimbingan 1. Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan 23.070.000 150.000.000 DINAS PENATAAN
Penyuluhan Reklame Reklame (4 Kec) RUANG
2. Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan
reklame bagi penyelenggara reklame dan
sosialisasi Masterplan Reklame (1 kegiatan)
3. Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan
reklame bagi penyelenggara reklame dan
sosialisasi Masterplan Reklame (1 kegiatan)

1.1.03.1.1.03.02.32.042 Optimalisasi Pengawasan Dan 1. pengawasan dan pengendalian bangunan 137.110.000 891.500.000 DINAS PENATAAN
Pengendalian Bangunan gedung dan tata ruang (1 kegiatan) RUANG
Gedung Dan Tata Ruang
1.1.03.1.1.03.02.32.043 Operasionalisasi Tim Terpadu 1. pengendalian bangunan gedung secara 25.377.000 165.000.000 DINAS PENATAAN
Pengawasan Dan Pengendalian terpadu dengan instansi terkait (1 keg) RUANG
Bangunan Gedung
V . 110
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.34 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase bangunan yang ber-IMB 651.408.000 4.235.500.000
PEMANFAATAN TATA RUANG Mendukung Pengembangan Ekonomi 55.450 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi Tim Ahli 1. berita acara rekomndasi bangunan 230.696.000 1.500.000.000 DINAS PENATAAN
Bangunan Gedung Dan Slf, Tim gedung tinggi ( 5 lantai keatas ), sertifikat RUANG
Pelestari Cagar Budaya laik fungsi, dan rekomendasi bangunan
cagar budaya (1 % )

1.1.03.1.1.03.02.34.050 Studi Inventarisasi Bangunan 1. Pendataan bangunan gedung (4 Kec) 63.441.000 412.500.000 DINAS PENATAAN
2. Data bangunan gedung berbasis system RUANG
Android (205000 Bangunan)

1.1.03.1.1.03.02.34.056 Optimalisasi Penataan, 1. optimalisasi penataan, pemanfaatan dan 225.774.000 1.468.000.000 DINAS PENATAAN
Pemanfaatan Dan Pengawasan pengawasan bangunan (1 kegiatan) RUANG
Bangunan
1.1.03.1.1.03.02.34.057 Kebijakan Pengelolaan 1. kebijakan pengelolaan bangunan cagar 38.449.000 250.000.000 DINAS PENATAAN
Bangunan Cagar Budaya budaya di kota semarang (5 Bangunan) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.34.061 Workshop Penerapan Slf Di Kota 1. pemahaman akan SLF di Kota Semarang 25.377.000 165.000.000 DINAS PENATAAN
Semarang (100 % ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.34.063 Pengawasan Pengendalian Dan 1. pengawasan pegnendalian dan 67.671.000 440.000.000 DINAS PENATAAN
Penertiban Tata Ruang Dan penertiban tata ruang dan bangunan RUANG
Bangunan Gedung gedung (4 kec)
1.1.03.1.1.03.02.35 PROGRAM PEMBANGUNAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase Sarpras dasar perkotaan yang 207.197.866.000 1.347.215.000.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi terbangun 100.000 %
DASAR PERKOTAAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.35.001 Operasional Iptb (ijin Bekerja 1. operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis 7.690.000 50.000.000 DINAS PENATAAN
Pelaku Teknis Bangunan Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku RUANG
Gedung) bangunan gedung (1 kegiatan)

1.1.03.1.1.03.02.35.002 Bintek Dan Ujian Sertifikasi 1. bintek dan ujian sertifikasi tenaga ahli 30.759.000 200.000.000 DINAS PENATAAN
Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis dan tenaga teknis (1 kegiatan) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.35.005 Pembangunan Gedung 1. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan 7.988.994.000 51.945.000.000 DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kelurahan (5 Gedung) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.006 Pembangunan Gedung 1. Pembangunan Gedung kantor Kecamatan 9.227.831.000 60.000.000.000 DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kecamatan (1 Gedung) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung Dan Aset 1. Pembangunan Gedung dan Aset 56.366.666.000 366.500.000.000 DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kota Semarang Pemerinatahan (5 Gedung) RUANG
V . 111
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.35.008 Rehab Berat Kantor/ Balai 1. Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan 7.106.199.000 46.205.000.000 DINAS PENATAAN
Kelurahan / Kecamatan dan Kecamatan (5 Gedung) RUANG

1.1.03.1.1.03.02.35.009 Pemeliharaan Gedung 1. pemeliharaan gedung kantor 7.689.859.000 50.000.000.000 DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kota Semarang pemerintahan (1 Gedung) RUANG
2. Pemeliharaan Gedung Kecamatan (16
Kecamatan)
3. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas
Kantor Kelurahan (177 Kelurahan)
4. Pemeliharaan Fasilitas Publik (50 lokasi)
5. Pemelliharaan Sport Center (50 lokasi)

1.1.03.1.1.03.02.35.010 Pembangunan Fasilitas Publik 1. Pembangunan Fasilitas Publik (1 Lokasi) 97.199.817.000 632.000.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.011 Pembangunan Sport Center 1. Pembangunan Sport Center (5 Lokasi) 9.260.897.000 60.215.000.000 DINAS PENATAAN
RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.014 Pembangunan Kawasan 1. Pembangunan Kawasan Tambaklorok (1 6.920.873.000 45.000.000.000 DINAS PENATAAN
Kampung Bahari Tambak Lorok Kawasan) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.019 Sosialisasi Iptb 1. pelaku teknis bangunan gedung yang 15.380.000 100.000.000 DINAS PENATAAN
sesuia kriteria (100 % ) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.35.020 Pendukung Pembangunan 1. jumlah Kawasan atau bangunan yang 5.382.901.000 35.000.000.000 DINAS PENATAAN
Kawasan Perkotaan dibangun (2 kawasan / bangunan) RUANG
2. Kawasan dan bangunan pendukung
pembangunan kawasan (5 lokasi)

1.1.03.1.1.03.02.36 PROGRAM PERENCANAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Dokumen perencanaan sarpras dasar 860.247.000 5.593.387.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi perkotaan yang tersusun 100.000 %
DASAR PERKOTAAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.03.1.1.03.02.36.001 Kajian Underground Kawasan 1. Dokumen Kajian Kawasan Underground 399.873.000 2.600.000.000 DINAS PENATAAN
Simpang Lima Kawasan Simpang Lima (1 Dokumen) RUANG
2. Review DED & Amdal, Amdalalin
Simpang Lima ke dua dan Simpang Susun
(3 lokasi)
3. Review DED & Amdal, Amdalalin
Simpang Lima ke dua dan Simpang Susun
(3 lokasi)

1.1.03.1.1.03.02.36.003 Kajian Gedung Pemerintahan 1. Dokumen Kajian Gedung Kelurahan (2 38.449.000 250.000.000 DINAS PENATAAN
Kelurahan Dok) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.36.004 Kajian Gedung Pemerintahan 1. Dokumen Kajian Gedung Kecamatan (1 30.759.000 200.000.000 DINAS PENATAAN
Kecamatan Dok) RUANG
1.1.03.1.1.03.02.36.005 Kajian Gedung Dan Aset 1. Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan (2 84.588.000 550.000.000 DINAS PENATAAN
Pemerintahan Kota Semarang Dok) RUANG

V . 112
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.03.1.1.03.02.36.008 Kajian Kawasan Perkotaan 1. Kajian Kawasan Perkotaan (1 Dok) 130.728.000 850.000.000 DINAS PENATAAN
2. Kajian Kawasan Situs Kota Lama (1 RUANG
Kawasan)

1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan 1. Kegiatan Optimalisasi perencanaan 175.850.000 1.143.387.000 DINAS PENATAAN
Penataan Ruang penataan ruang (1 kegiatan) RUANG

V . 113
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 330.574.104.861 330.574.104.861
1.1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 195.812.986.000 330.574.104.861

1.1.04.1.1.04.01.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 6.677.675.000 11.273.341.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.04.1.1.04.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Jumlah Jasa Surat Menyurat (100 % ) 6.812.000 11.500.000 DINAS PERUMAHAN
Menyurat DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1.007.112.000 1.700.220.000 DINAS PERUMAHAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Air dan Listrik (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 224.501.000 379.005.000 DINAS PERUMAHAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional (100 % ) DAN KAWASAN
/ Operasional PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah alat Kebersihan Kantor (100 % ) 59.234.000 100.000.000 DINAS PERUMAHAN
Kantor DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah Alat Tulis Kantor (100 % ) 488.682.000 825.000.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah Barang Cetakan dan 418.230.000 706.061.000 DINAS PERUMAHAN
Dan Penggandaan Penggandaan (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jenis Komponen Instalasi Listrik / 190.675.000 321.900.000 DINAS PERUMAHAN
Listrik / Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor (100 % ) DAN KAWASAN
Kantor PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 876.752.000 1.480.145.000 DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga 64.565.000 109.000.000 DINAS PERUMAHAN
Tangga (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Buku Bahan Bacaan dan Peraturan 8.328.000 14.060.000 DINAS PERUMAHAN
Peraturan Perundang-undangan Perundang - Undangan (2 buku) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1.1.04.1.1.04.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah Makanan dan Minuman (100 % ) 504.735.000 852.100.000 DINAS PERUMAHAN
Minuman DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1.054.369.000 1.780.000.000 DINAS PERUMAHAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 162.302.000 274.000.000 DINAS PERUMAHAN
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Belanja Penunjang Administrasi 1.066.216.000 1.800.000.000 DINAS PERUMAHAN
Administrasi Perkantoran Perkantoran (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.01.156 Peningkatan Sistem Informasi 1. Terwujudnya Peningkatan Sistem 545.162.000 920.350.000 DINAS PERUMAHAN
Kepegawaian informasi Kepegawaian (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

V . 114
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04.1.1.04.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.017.631.000 1.717.980.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi Prasarana Aparatur 100.000 persen
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / 161.547.000 272.726.000 DINAS PERUMAHAN
Operasional Operasional (2 unit) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 26.063.000 44.000.000 DINAS PERUMAHAN
Gedung Kantor (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Perlengkapan gedung Kantor 29.617.000 50.000.000 DINAS PERUMAHAN
Kantor (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.019 Pengadaan Peralatan Dan 1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan 59.234.000 100.000.000 DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 29.025.000 49.000.000 DINAS PERUMAHAN
Gedung Kantor gedung kantor (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah belanja perawatan dan bahan 230.421.000 389.000.000 DINAS PERUMAHAN
Kendaraan Dinas / Operasional bakar kendaraan operasional (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 54.992.000 92.839.000 DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Peralatan gedung kantor terpelihara 125.695.000 212.200.000 DINAS PERUMAHAN
Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala (100 % ) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Mebeluer terpelihara rutin/berkala (100 77.724.000 131.215.000 DINAS PERUMAHAN
Mebeluer %) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.02.044 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 223.313.000 377.000.000 DINAS PERUMAHAN
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 68.571.000 115.763.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Mendukung Pengembangan Ekonomi daya aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.05.043 Sosialisasi Peraturan Perundang 1. Kegiatan sosialisasi (1 kegiatan) 68.571.000 115.763.000 DINAS PERUMAHAN
- Undangan DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja 410.397.000 692.835.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi dan keuangan yang baik 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
DAN KEUANGAN
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honorarium penunjang kinerja PA, PPK, 164.033.000 276.922.000 DINAS PERUMAHAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara, dan Pembantu (100 % ) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. dokumen LKPJ (1 dokumen) 23.398.000 39.500.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN

V . 115
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04.1.1.04.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen LAKIP (1 dokumen) 22.627.000 38.200.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar 20.917.000 35.313.000 DINAS PERUMAHAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja (1 dokumen) DAN KAWASAN
Kinerja Skpd PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. laporan penerimaan dan pengeluaran 22.154.000 37.400.000 DINAS PERUMAHAN
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun (1 dokumen) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. laporan semesteran realisasi anggaran (1 21.484.000 36.269.000 DINAS PERUMAHAN
Keuangan Semesteran dokumen) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan prognosis realisasi anggaran (1 21.443.000 36.200.000 DINAS PERUMAHAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.024 Penyusunan Pelaporan Target 1. laporan target pendapatan (1 dokumen) 26.774.000 45.200.000 DINAS PERUMAHAN
Pendapatan DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. dokumen Renja (1 dokumen) 31.039.000 52.400.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. dokumen RKA dan DPA Murni (2 27.968.000 47.215.500 DINAS PERUMAHAN
Murni dokumen) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. dokumen RKA dan DPA Perubahan (2 28.560.000 48.215.500 DINAS PERUMAHAN
Dpa Perubahan dokumen) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase rumah layak huni 100.000 % 91.519.748.000 154.504.863.000
SEHAT PERUMAHAN Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.16.001 Updating Data Perumahan Dan 1. Database RTLH (1 dokumen) 266.554.000 450.000.000 DINAS PERUMAHAN
Permukiman DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.16.017 Penanganan Dan Penataan 1. Perbaikan jalan paving, jalan aspal dan 22.509.003.000 38.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Permukiman Kumuh Dan saluran (16 kecamatan) DAN KAWASAN
Permukiman Nelayan PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.16.365 Peningkatan Dan Penanganan 1. Sarana prasarana lingkungan 35.540.531.000 60.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Sarana Prasarana Lingkungan permukiman yang nyaman dan bersih (16 DAN KAWASAN
Permukiman kecamatan) PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.16.371 Optimalisasi Pengelolaan 1. Kegiatan pengelolaan sarpras lingkungan 181.351.000 306.158.750 DINAS PERUMAHAN
Sarpras Lingkungan permukiman (12 bulan) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.16.373 Pemeliharaan Dan Perbaikan 1. Pemeliharaan jalan lingkungan di Kota 18.065.669.000 30.498.704.250 DINAS PERUMAHAN
Sarana Prasarana Lingkungan Semarang (16 kecamatan) DAN KAWASAN
Permukiman PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh 1. Rehabilitasi RTLH (16 kecamatan) 14.808.554.000 25.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.16.381 Inventarisasi Dan Penyerahan 1. Terinventarisnya PSU perumahan yang 148.086.000 250.000.000 DINAS PERUMAHAN
Prasarana Dan Sarana Utilitas diserahkan di Kota Semarang (3 DAN KAWASAN
Perkotaan perumahan) PERMUKIMAN

V . 116
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04.1.1.04.01.18 PROGRAM PENGELOLAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase ketersediaan lubang 7.801.686.000 13.170.913.000
AREAL PEMAKAMAN Mendukung Pengembangan Ekonomi pemakaman (Lubang makam dibagi jumlah
Dan Pelayanan Dasar Dengan penuduk) 55.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.18.006 Kajian Tpu Dan Pengadaan 1. Tersusunnya dokumen pengembangan 148.086.000 250.000.000 DINAS PERUMAHAN
Lahan Pemakaman lokasi pemakaman (10 laporan) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.18.031 Registrasi Makam 1. buku her registrasi dan peneng/ plat 118.468.000 200.000.000 DINAS PERUMAHAN
nomor makam (1 buku) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.18.059 Monitoring, Pengendalian Dan 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, 59.234.000 100.000.000 DINAS PERUMAHAN
Pengawasan Penyelenggaraan pengendalian, dan pengawasan DAN KAWASAN
Pemakaman penyelenggaraan pemakaman (16 TPU) PERMUKIMAN

1.1.04.1.1.04.01.18.070 Pemeliharaan Tpu Pemkot 1. TPU Wilayah I, II, III, dan IV terpelihara 947.747.000 1.600.000.000 DINAS PERUMAHAN
Semarang (16 TPU) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.18.083 Pengadaan Lahan Tpu 1. Terlaksananya pengadaan lahan TPU (1 2.677.927.000 4.520.913.000 DINAS PERUMAHAN
TPU) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.18.092 Optimalisasi Pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan 177.703.000 300.000.000 DINAS PERUMAHAN
Pemakaman pemakaman (12 bulan) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.18.094 Pembangunan Sarpras Tpu Se 1. Pembangunan sarpras TPU dan makam 3.554.053.000 6.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Kota Semarang warga Kota Semarang (50 lokasi) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.18.098 Sistem Informasi Managemen ( 1. Terbangunnya sistem informasi 118.468.000 200.000.000 DINAS PERUMAHAN
Sim ) Pemakaman pemakaman (1 sistem) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.19 PROGRAM SARANA Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jalan dan saluran 8.319.661.000 14.045.363.000
PRASARANA LINGKUNGAN Mendukung Pengembangan Ekonomi permukiman dalam kondisi baik 100.000 %
PERMUKIMAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.19.002 Pembangunan Dan Peningkatan 1. Pembangunan dan peningkatan Sarpras 5.627.251.000 9.500.000.000 DINAS PERUMAHAN
Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rusun, Rusunawa (4 lokasi) DAN KAWASAN
Rumah Pondok Boro / Sosial PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.19.003 Pemeliharaan Rusun, 1. Terpeliharanya bangunan dan sarpras 2.221.498.000 3.750.363.000 DINAS PERUMAHAN
Rusunawa Dan Rumah Pondok Rusun, Rusunawa, dan Rumah Pondok DAN KAWASAN
Boro / Sosial Boro/ Sosial (8 lokasi) PERMUKIMAN

1.1.04.1.1.04.01.19.004 Intensifikasi Pendapatan Rumah 1. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui 148.086.000 250.000.000 DINAS PERUMAHAN
Sewa / Rusunawa sewa rusun (8 lokasi) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.19.005 Kajian Perencanaan Rumah 1. Tersusunnya Raperda Rumah Susun (1 266.554.000 450.000.000 DINAS PERUMAHAN
Susun dokumen) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.19.006 Pembinaan Penghuni Rumah 1. Pelaksanaan pembinaan penghuni rusun 26.655.000 45.000.000 DINAS PERUMAHAN
Sewa / Rusunawa / Rusunawa (8 lokasi) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.19.007 Peringatan Hari Perumahan 1. Pelaksanaan peringatan hari habitat dan 29.617.000 50.000.000 DINAS PERUMAHAN
Nasional hari kota dunia (1 kegiatan) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
V . 117
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04.1.1.04.01.26 PROGRAM PENERANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase penerangan jalan umum 31.351.349.000 52.927.767.000
JALAN UMUM Mendukung Pengembangan Ekonomi 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.04.1.1.04.01.26.003 Pendataan Survey Lapangan 1. Data survey (2 rayon) 232.287.000 392.150.000 DINAS PERUMAHAN
Pemasangan Pju DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.093 Pemasangan Lampu High Mast 1. Terlaksananya pemasangan lampu High 236.937.000 400.000.000 DINAS PERUMAHAN
Mast (3 titik) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.135 Tambah Daya/kwh Meter Baru 1. Tambah Daya (16 titik) 473.874.000 800.000.000 DINAS PERUMAHAN
2. Pasang Baru (5 titik) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.139 Pemasangan Lampu Pju 1. Pembangunan baru lampu penerangan 8.585.757.000 14.494.590.000 PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
jalan (2000 titik) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.140 Optimalisasi Lampu Pju 1. Optimalisasi lampu PJU (800 titik) 5.772.919.000 9.745.920.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.142 Operasional Dan Pemeliharaan 1. Pemeliharaan lampu PJU (16 kecamatan) 3.610.389.000 6.095.107.000 DINAS PERUMAHAN
Pju DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.26.144 Pengadaan Peralatan 1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan 296.171.000 500.000.000 DINAS PERUMAHAN
Operasional Pju Operasional PJU (50000 komponen) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.26.145 Pengadaan Lampu Pju 1. Terlaksananya pengadaan lampu dan 12.143.015.000 20.500.000.000 DINAS PERUMAHAN
komponen PJU (2600 lampu) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30 PROGRAM PENGELOLAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase ruang terbuka hijau 46.260 % 41.789.167.000 70.549.029.861
RUANG TERBUKA HIJAU Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.1.04.1.1.04.01.30.006 Pemeliharaan Rth 1. Pemeliharaan ruang terbuka hijau publik 9.477.475.000 16.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
(16 kecamatan) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.020 Pemeliharaan Sarana Dan 1. Pemeliharaan sarana prasarana taman (9 3.286.924.000 5.549.029.861 DINAS PERUMAHAN
Prasarana Taman Kota jenis) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.022 Rehabilitasi Pemeliharaan 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan taman 8.885.133.000 15.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Taman-taman kota (34 lokasi) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.023 Pembangunan Taman-taman 1. Pembangunan baru ruang terbuka hijau 5.923.422.000 10.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Baru publik (10 lokasi) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.024 Pemeliharaan Dan 1. Pemeliharaan dan pengembangan 5.331.080.000 9.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Pengembangan Dekorasi Kota dekorasi (4 Jenis) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.026 Peningkatan Dekorasi Kota 1. Peningkatan dekorasi taman kota (5 6.160.359.000 10.400.000.000 DINAS PERUMAHAN
lokasi) DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.30.030 Pemeliharaan Penghijauan 1. Pemeliharaan penghijauan turus jalan 2.724.774.000 4.600.000.000 DINAS PERUMAHAN
Turus Jalan (16 kecamatan) DAN KAWASAN

V . 118
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.04.1.1.04.01.31 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase rumah tangga bersanitasi 5.074.255.000 8.566.425.000
KUALITAS DAN JANGKAUAN Mendukung Pengembangan Ekonomi 100.000 %
AIR LIMBAH Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.04.1.1.04.01.31.001 Pendampingan Fasilitas Prog. 1. Terwujudnya lingkungan permukiman 71.081.000 120.000.000 DINAS PERUMAHAN
Urban Sanitasi And Rural yang sehat, bersih, dan nyaman (1 kegiatan) DAN KAWASAN
Infrastruktur (usri) Suport To PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.31.002 Pnpm
Pendampingan Kegiatan 1. Terciptanya lingkungan permukiman 1.777.027.000 3.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
Neighborhood Urban Shelter yang sehat, bersih, dan nyaman (1 lokasi) DAN KAWASAN
Project (nusp) PERMUKIMAN
1.1.04.1.1.04.01.31.003 Infrastruktur Sanitasi 1. Perawatan IPAL Komunal dan SR (50 SR) 1.184.684.000 2.000.000.000 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.31.005 Pembangunan Dan Perbaikan 1. Pembangunan MCK (10 unit) 1.946.688.000 3.286.425.000 DINAS PERUMAHAN
Mck DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal 1. Penyusunan website dan buku (1 sistem) 94.775.000 160.000.000 DINAS PERUMAHAN
Komunal Skala Kawasan DAN KAWASAN
1.1.04.1.1.04.01.44 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase rumah tangga yang terlayani 1.782.846.000 3.009.825.000
PENGELOLAAN AIR MINUM Mendukung Pengembangan Ekonomi air minum 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.04.1.1.04.01.44.001 Pembangunan Sumur-sumur 1. Perawatan sumur-sumur (20 unit) 1.782.846.000 3.009.825.000 DINAS PERUMAHAN
Air Tanah DAN KAWASAN

V . 119
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN 119.333.346.580 119.333.346.580
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.988.844.000 29.929.000.000
1.1.05.1.1.05.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 4.672.366.000 9.996.480.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.1.05.1.1.05.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. rekening jasa listrik, telekomunikasi, dan 151.438.000 324.000.000 SATUAN POLISI
Sumber Daya Air Dan Listrik internet kantor (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah gedung/ruang/lokasi yang dijaga 101.426.000 217.000.000 SATUAN POLISI
Kantor kebersihannya (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 102.828.000 220.000.000 SATUAN POLISI
(100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah barang cetak dan penggandaan 32.718.000 70.000.000 SATUAN POLISI
Dan Penggandaan yang disediakan (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah alat listrik dan penerangan 8.180.000 17.500.000 SATUAN POLISI
Listrik / Penerangan Bangunan kantor yang disediakan (100 % ) PAMONG PRAJA
Kantor
1.1.05.1.1.05.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah peralatan rumah tangga yang 8.413.000 18.000.000 SATUAN POLISI
Tangga disediakan (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Jumlah bahan bacaan dan Peraturan 8.881.000 19.000.000 SATUAN POLISI
Peraturan Perundang-undangan Perundang - Undangan yang disediakan PAMONG PRAJA
(100 % )
1.1.05.1.1.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah peserta rapat dan tamu yang 1.170.973.000 2.505.285.000 SATUAN POLISI
Minuman dijamu (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Persentase perjalanan dinas luar daerah 838.985.000 1.795.000.000 SATUAN POLISI
Konsultasi Ke Luar Daerah (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Persentase perjalanan dinas dalam 1.321.448.000 2.827.225.000 SATUAN POLISI
Konsultasi Dalam Daerah daerah (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Persentase penyelesaian administrasi 927.076.000 1.983.470.000 SATUAN POLISI
Administrasi Perkantoran perkantoran (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 2.813.636.000 6.019.750.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.05.1.1.05.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. kendaraan dinas operasional (3 unit) 514.141.000 1.100.000.000 SATUAN POLISI
Operasional PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Persentase perlengkapan kantor yang 186.960.000 400.000.000 SATUAN POLISI
Gedung Kantor diadakan (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Persentase peralatan gedung kantor yang 205.656.000 440.000.000 SATUAN POLISI
Kantor diadakan (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase gedung kantor yang dipelihara 764.551.000 1.635.750.000 SATUAN POLISI
Gedung Kantor (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase kendaraan dinas yang 988.553.000 2.115.000.000 SATUAN POLISI
Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 16.359.000 35.000.000 SATUAN POLISI
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) PAMONG PRAJA
V . 120
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase peralatan gedung kantor yang 70.110.000 150.000.000 SATUAN POLISI
Peralatan Gedung Kantor dipelihara (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Persentase meubelair yang dipelihara 11.218.000 24.000.000 SATUAN POLISI
Mebeluer (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.02.096 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Persentase pemeliharaan dan perijinan 28.044.000 60.000.000 SATUAN POLISI
Dan Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) PAMONG PRAJA
Operasional
1.1.05.1.1.05.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. Operasional website SKPD per bulan (100 28.044.000 60.000.000 SATUAN POLISI
%) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat disiplin Aparatur 100.000 % 196.308.000 420.000.000
DISIPLIN APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah

1.1.05.1.1.05.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas 1. Persentase anggota yang diberi pakaian 196.308.000 420.000.000 SATUAN POLISI
Beserta Perlengkapannya dinas dan kelengkapannya (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. cakupan peningkatan kapasitas sumber 151.905.000 325.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.05.1.1.05.01.05.012 Pembinaan Fisik Pegawai 1. Persentase peserta yang lulus pembinaan 79.458.000 170.000.000 SATUAN POLISI
fisik (100 % ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.05.014 Peningkatan Kualitas 1. Persentase peserta yang lulus 72.447.000 155.000.000 SATUAN POLISI
Sumberdaya Manusia pendidikan/pelatihan/bimtek (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 217.530.000 465.400.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pesentase pengelolaan administrasi 168.264.000 360.000.000 SATUAN POLISI
Bendahara Dan Pembantu kegiatan dan keuangan (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ yang disusun (1 3.646.000 7.800.000 SATUAN POLISI
dokumen) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP yang 3.646.000 7.800.000 SATUAN POLISI
disusun (1 dokumen) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( 1. Jumlah dokumen Renja yang disusun (1 3.646.000 7.800.000 SATUAN POLISI
Rencana Kerja ) dokumen) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan keuangan 3.646.000 7.800.000 SATUAN POLISI
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun yang disusun (1 dokumen) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan keuangan 1.683.000 3.600.000 SATUAN POLISI
Keuangan Semesteran semesteran yang disusun (2 dokumen) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan prognosis 1.683.000 3.600.000 SATUAN POLISI
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran yang disusun (1 PAMONG PRAJA
dokumen)
1.1.05.1.1.05.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen RENSTRA yang 18.696.000 40.000.000 SATUAN POLISI
disusun (1 dokumen) PAMONG PRAJA

V . 121
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni 12.620.000 27.000.000 SATUAN POLISI
Skpd dan perubahan yang disusun (4 dokumen) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan penanganan gangguan 4.005.912.000 8.570.610.000
DAN PENANGANAN Dan Kondusivitas Wilayah ketentraman dan ketertiban umum 95.000
KETENTRAMAN DAN %
1.1.05.1.1.05.01.18.001 Pengawasan Pelanggaran Perda 1. Cakupan patroli siaga ketertiban umum 7.011.000 15.000.000 SATUAN POLISI
Dan Trantibum dan ketentraman masyarakat (pada PAMONG PRAJA
kelompok kecamatan) dan pelaksanaan
patroli pariwisata (11520 kali)

1.1.05.1.1.05.01.18.004 Peningkatan Kewaspadaan 1. Persentase gangguan ketertiban 3.748.486.000 8.019.850.000 SATUAN POLISI
Masyarakat Terhadap Gangguan kenyamanan dan bencana yang ditangani PAMONG PRAJA
Trantibmas (100 % )
1.1.05.1.1.05.01.18.005 Gelar Pasukan Ketentraman 1. Jumlah kegiatan seremonial dan 129.704.000 277.500.000 SATUAN POLISI
Dan Ketertiban Umum perlombaan yang diikuti (4 kegiatan) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.18.007 Pengendalian Data Dan 1. Jumlah data Tibum,Gakda, dan Linmas 23.370.000 50.000.000 SATUAN POLISI
Informasi Tibum, Tranmas, yang direkap (252 dokumen) PAMONG PRAJA
Penegakan Perda Dan Linmas 2. Jumlah buku Satpol dalam angka (1
buku)

1.1.05.1.1.05.01.18.008 Penyusunan Sop Tribum, 1. Jumlah buku SOP dan buku profil yang 34.242.000 73.260.000 SATUAN POLISI
Tranmas, Penegakan Perda Dan disusun per tahun (2 buku) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.18.009 Pengamanan Dan Pengendalian 1. Persentase tindaklanjut pengaduan 7.011.000 15.000.000 SATUAN POLISI
Trantibum masyarakat terhadap pelayanan trantibum PAMONG PRAJA
(100 % )
1.1.05.1.1.05.01.18.010 Pengamanan Obyek Vital Dan 1. Persentase unjuk rasa yang diamankan 56.088.000 120.000.000 SATUAN POLISI
Kegiatan Penting Pemerintah (100 % ) PAMONG PRAJA
2. Persentase pengamanan objek vital dan
kegiatan penting pemerintah (100 % )

1.1.05.1.1.05.01.19 PROGRAM PENEGAKAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah peraturan perundang-undangan 1.448.381.000 3.098.800.000
PERATURAN PERUNDANG- Dan Kondusivitas Wilayah daerah yang ditegakkan 31.000 Perda
UNDANGAN DAERAH
1.1.05.1.1.05.01.19.001 Penertiban Dan Penindakan 1. Cakupan penegakan pelanggaran 1.035.293.000 2.215.000.000 SATUAN POLISI
peraturan daerah (100 % ) PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.19.003 Koordinasi Ketentraman, 1. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan (1 30.381.000 65.000.000 SATUAN POLISI
Ketertiban Umum Dan kerjasama) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.19.004 Peningkatan Kesadaran 1. Jumlah sosialisasi peraturan daerah (12 52.723.000 112.800.000 SATUAN POLISI
Masyarakat Terhadap Peraturan kegiatan) PAMONG PRAJA
Daerah
1.1.05.1.1.05.01.19.007 Penyelidikan, Penyidikan Dan 1. Jumlah sidang ditempat (24 kali) 200.982.000 430.000.000 SATUAN POLISI
Persidangan Pelanggaran Perda 2. Jumlah penyelesaian pelanggaran perda PAMONG PRAJA
(60 kasus)

V . 122
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.01.19.008 Pembinaan Ppns Daerah 1. Jumlah pembinaan PPNS yang 113.578.000 243.000.000 SATUAN POLISI
dilaksanakan (6 kegiatan ) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.19.009 Pengelolaan Pengaduan Dan 1. Persentase pengaduan masyarakat yang 8.413.000 18.000.000 SATUAN POLISI
Gangguan Ketentraman tertangani dan terselesaikan (100 % ) PAMONG PRAJA
Ketertiban Masyarakat
1.1.05.1.1.05.01.19.010 Peningkatan Kewaspadaan Dini 1. Jumlah objek rawan gangguan trantibum 7.011.000 15.000.000 SATUAN POLISI
pelanggaran perda yang teridentifikasi (31 PAMONG PRAJA
titik/lokasi)
1.1.05.1.1.05.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah LINMAS yang difasilitasi dan 191.634.000 410.000.000
POTENSI DAN PEMBERDAYAAN Dan Kondusivitas Wilayah diberdayakan 4974.000 orang
SATLINMAS
1.1.05.1.1.05.01.20.011 Pengerahan Dan Peningkatan 1. Persentase kejadian bencana dan 70.110.000 150.000.000 SATUAN POLISI
Kewaspadaan Linmas Terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan yang PAMONG PRAJA
Gangguan Keamanan Dan dilaporkan dibandingkan yang
Kenyamanan Lingkungan ditindaklanjuti per tahun (100 % )
2. Jumlah anggota Satlinmas yang
dilibatkan dalam kegiatan (1200 orang)

1.1.05.1.1.05.01.20.012 Fasilitasi, Pembinaan Dan 1. Persentase anggota Satlinmas yang diberi 121.524.000 260.000.000 SATUAN POLISI
Peningkatan Sdm Linmas pendidikan dan pelatihan (100 % ) PAMONG PRAJA
2. Persentase kegiatan provinsi/pusat yang
diikuti (100 % )

1.1.05.1.1.05.01.30 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Rukun Tetangga (RT) yang 291.172.000 622.960.000
KETERTIBAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah memiliki petugas Linmas 95.000 %
KETENTRAMAN LINGKUNGAN
1.1.05.1.1.05.01.30.001 Data Base Dan Aplikasi Linmas 1. Jumlah koordinasi Linmas wilayah yang 263.128.000 562.960.000 SATUAN POLISI
dilaksanakan (4 kali) PAMONG PRAJA
1.1.05.1.1.05.01.30.002 Monitoring Dan Dan Evaluasi 1. Jumlah siskamling yang aktif dalam 28.044.000 60.000.000 SATUAN POLISI
Administrasi Sistem Keamanan menjaga keamanan lingkungan (5664 PAMONG PRAJA
Lingkungan siskamling)
2. Jumlah monev poskamling (2 kegiatan)

V . 123
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 16.805.886.000 59.046.732.480

1.1.05.1.1.05.02.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 834.875.000 2.933.295.500
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Perkantoran 12.000 bulan
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Adanya sumber daya air, listrik, telepon 160.099.000 562.500.000 DINAS PEMADAM
Sumber Daya Air Dan Listrik dan surat kabar (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. jasa kebersihan kantor (100 % ) 56.924.000 200.000.000 DINAS PEMADAM
Kantor KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. Perbaikan peralatan kerja (100 % ) 24.342.000 85.524.000 DINAS PEMADAM
Peralatan Kerja KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Adanya alat Tulis Kantor (100 % ) 51.232.000 180.000.000 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan fotokopi dan 5.123.000 18.000.000 DINAS PEMADAM
Dan Penggandaan penggandaan (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Adanya buku bacaan dan peraturan 1.822.000 6.400.000 DINAS PEMADAM
Peraturan Perundang-undangan perundang - undangan (100 % ) KEBAKARAN

1.1.05.1.1.05.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. makan minum rapat rutin dan jamuan 173.075.000 608.092.500 DINAS PEMADAM
Minuman tamu (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas pejabat struktural ke 148.002.000 520.000.000 DINAS PEMADAM
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas pejabat struktural ke 25.758.000 90.500.000 DINAS PEMADAM
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. kegiatan ASN diluar pemadaman 188.498.000 662.279.000 DINAS PEMADAM
Administrasi Perkantoran kebakaran,kelebihan jam piket pasukan, KEBAKARAN
pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur
nasional (100 % )
1.1.05.1.1.05.02.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 980.298.000 3.444.229.580
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 168.753.000 592.905.300 DINAS PEMADAM
Gedung Kantor (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan Gedung Kantor (100 % ) 27.655.000 97.163.850 DINAS PEMADAM
Kantor KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan bangunan gedung kantor, 155.007.000 544.608.680 DINAS PEMADAM
Gedung Kantor bak tandon (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin mobil PMK dan 519.278.000 1.824.461.750 DINAS PEMADAM
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas / operasional serta KEBAKARAN
penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK
dan kendaraan dinas / operasional (100 % )

1.1.05.1.1.05.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Perlengkapan gedung 7.756.000 27.250.000 DINAS PEMADAM
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) KEBAKARAN
V . 124
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 49.310.000 173.250.000 DINAS PEMADAM
Peralatan Gedung Kantor (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan meubelir kantor Dinas 7.116.000 25.000.000 DINAS PEMADAM
Mebeluer Kebakaran (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.052 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan kerja pemadam 45.423.000 159.590.000 DINAS PEMADAM
Sarana Dan Perlengkapan Pmk kebakaran (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.03 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tingkat Disiplin Aparatur 100.000 % 112.488.000 395.221.000
DISIPLIN APARATUR Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.02.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas 1. Pakaian latihan kesemaptaan, pakaian 112.488.000 395.221.000 DINAS PEMADAM
Beserta Perlengkapannya dinas lapangan, pakaian dinas harian, (100 KEBAKARAN
%)
1.1.05.1.1.05.02.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 113.934.000 400.300.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
DAN KEUANGAN
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan 100.520.000 353.174.000 DINAS PEMADAM
Bendahara Dan Pembantu pembantu (100 % ) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ SKPD (1 dokumen) 1.619.000 5.687.000 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen LAKIP (1 dokumen) 1.652.000 5.803.000 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan akhir tahun (1 1.402.000 4.925.000 DINAS PEMADAM
Keuangan Akhir Tahun dokumen) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran (2 1.110.000 3.900.000 DINAS PEMADAM
Keuangan Semesteran dokumen) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Pelaporan prognosis realisasi anggaran (1 1.135.000 3.987.000 DINAS PEMADAM
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.027 Penyusunan Rencana 1. Dokumen RKA dan perubahan dan DPA 1.135.000 3.987.000 DINAS PEMADAM
Perubahan Dan Rdppa perubahan (2 dokumen) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja SKPD (1 dokumen) 1.380.000 4.850.000 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra SKPD (1 dokumen) 2.846.000 10.000.000 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan 1.135.000 3.987.000 DINAS PEMADAM
Skpd perubahan (2 dokumen) KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.22 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan 14.764.291.000 51.873.686.400
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota
BAHAYA KEBAKARAN Dan Pelayanan Dasar Dengan Semarang 100.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.02.22.003 Koordinasi Perijinan 1. Pemeriksaan dan uji coba peralatan 231.908.000 814.797.500 DINAS PEMADAM
Pemanfaatan Gedung proteksi pada Bangunan Gedung (100 % ) KEBAKARAN

V . 125
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.02.22.004 Pengawasan Pelaksanaan 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan 271.549.000 954.076.400 DINAS PEMADAM
Kebijakan Pencegahan pencegahan kebakaran pada bangunan KEBAKARAN
Kebakaran gedung (100 % )
1.1.05.1.1.05.02.22.005 Kegiatan Pendidikan Dan 1. Pengiriman personil aparatur pemadam 50.560.000 177.640.000 DINAS PEMADAM
Pelatihan Pertolongan Dan kebakaran untuk mengikuti diklat teknis KEBAKARAN
Pencegahan Kebakaran sesuai standar kualifikasi (100 % )

1.1.05.1.1.05.02.22.007 Kegiatan Penyuluhan 1. Pelatihan Pencegahan dan Pemadam 40.538.000 142.427.500 DINAS PEMADAM
Pencegahan Bahaya Kebakaran Kebakaran untuk warga masyarakat (100 KEBAKARAN
%)
1.1.05.1.1.05.02.22.008 Pengadaan Sarana Dan 1. Peralatan dan APD PMK (100 % ) 316.497.000 1.112.000.000 DINAS PEMADAM
Prasarana Pencegahan Bahaya KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.22.012 Peningkatan Pelayanan 1. kegiatan peningkatan pelayanan 29.335.000 103.066.400 DINAS PEMADAM
Penanggulangan Bahaya penanggulangan bahaya kebakaran (100 % ) KEBAKARAN
Kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.22.015 Lomba Ketrampilan Pemadaman 1. Pengiriman lomba bagi aparatur 3.339.000 11.731.000 DINAS PEMADAM
Kebakaran & Penanggulangan pemadam kebakaran tingkat nasional (100 KEBAKARAN
Bencana %)
1.1.05.1.1.05.02.22.016 Operasi Pelayanan 1. Petugas pemadam kebakaran non PNS 13.602.056.000 47.790.225.600 DINAS PEMADAM
Penanggulangan Bahaya (100 % ) KEBAKARAN
Kebakaran
1.1.05.1.1.05.02.22.025 Pengembangan Dan 1. Pengembangan dan pemberdayaan 140.449.000 493.460.000 DINAS PEMADAM
Pemberdayaan Satuan Relawan Satlakar (100 % ) KEBAKARAN
Kebakaran (satlakar)
1.1.05.1.1.05.02.22.026 Gladi Lapang Menghadapi 1. HUT Damkarnas dan gladi lapang 27.825.000 97.762.000 DINAS PEMADAM
Musim Kemarau kesiapan menghadapi musim kemarau (100 KEBAKARAN
%)
1.1.05.1.1.05.02.22.027 Pendataan Dan Pelaporan 1. Data kejadian kebakaran, pendata dan 50.235.000 176.500.000 DINAS PEMADAM
Kejadian Kebakaran pembuat laporan kejadian kebakaran (100 KEBAKARAN
%)

V . 126
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.228.110.000 14.345.236.500

1.1.05.1.1.05.03.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 1.652.829.000 3.806.968.500
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.1.05.1.1.05.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. jumlah pembayaran terhadap jasa 8.683.000 20.000.000 BADAN KESATUAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air, dan listrik BANGSA DAN POLITIK
(100 % )
1.1.05.1.1.05.03.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jumlah kegiatan pengurusan perijinan 2.456.000 5.656.000 BADAN KESATUAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas/ operasional roda 4 (5 kali) BANGSA DAN POLITIK
/ Operasional
2. Jumlah kegiatan pengurusan perizinan
kendaraan dinas/ operasional roda 2 (17
kali)

1.1.05.1.1.05.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. jumlah paket alat tulis kantor yang 123.160.000 283.675.000 BADAN KESATUAN
disediakan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah ketersediaan terhadap barang 19.320.000 44.500.000 BADAN KESATUAN
Dan Penggandaan cetakan dan penggandaan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen instalasi listrik dan 1.737.000 4.000.000 BADAN KESATUAN
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan kantor yang tersedia (100 % ) BANGSA DAN POLITIK
Kantor
1.1.05.1.1.05.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. jumlah ketersediaan terhadap peralatan 2.605.000 6.000.000 BADAN KESATUAN
Tangga rumah tangga dan alat-alat kebersihan (100 BANGSA DAN POLITIK
%)
1.1.05.1.1.05.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. bahan bacaan dan peraturan 434.000 1.000.000 BADAN KESATUAN
Peraturan Perundang-undangan perundangan yang disediakan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jumlah paket ketersediaan makanan dan 665.408.000 1.532.637.500 BADAN KESATUAN
Minuman minuman bagi pegawai, keperluan rapat, BANGSA DAN POLITIK
maupun tamu (100 % )

1.1.05.1.1.05.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 479.485.000 1.104.400.000 BADAN KESATUAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang dibayarkan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 284.417.000 655.100.000 BADAN KESATUAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dibayarkan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. upah TPHL dan uang lembur yang 65.124.000 150.000.000 BADAN KESATUAN
Administrasi Perkantoran dibayarkan (100 % ) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 434.158.000 1.000.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.05.1.1.05.03.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. jumlah kendaraan dinas yang diadakan 217.079.000 500.000.000 BADAN KESATUAN
Operasional (1 unit) BANGSA DAN POLITIK

V . 127
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan 21.708.000 50.000.000 BADAN KESATUAN
Gedung Kantor Gedung Kantor (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 36.903.000 85.000.000 BADAN KESATUAN
Kantor Gedung Kantor (100 % ) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas yang terpenuhi 130.248.000 300.000.000 BADAN KESATUAN
Kendaraan Dinas / Operasional kebutuhan pemeliharaannya (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung/ kantor yang 6.512.000 15.000.000 BADAN KESATUAN
Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya (100 BANGSA DAN POLITIK
%)
1.1.05.1.1.05.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 21.708.000 50.000.000 BADAN KESATUAN
Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor (100 % ) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 8.683.000 20.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.05.1.1.05.03.05.022 Pembinaan Sumber Daya 1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 8.683.000 20.000.000 BADAN KESATUAN
Aparatur pembinaan sumber daya aparatur (60 BANGSA DAN POLITIK
orang)
1.1.05.1.1.05.03.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 161.941.000 373.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. tunjangan kinerja PA, PPK, Bendahara, 130.248.000 300.000.000 BADAN KESATUAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu yang dibayarkan BANGSA DAN POLITIK
(100 % )

1.1.05.1.1.05.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. jumlah dokumen LKPJ yang disusun (1 5.644.000 13.000.000 BADAN KESATUAN
dokumen) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.010 Penyusunan Lakip 1. jumlah dokumen LAKIP yang disusun (1 5.644.000 13.000.000 BADAN KESATUAN
dokumen) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. jumlah laporan keuangan akhir tahun 5.644.000 13.000.000 BADAN KESATUAN
Keuangan Akhir Tahun yang disusun (1 dokumen) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. jumlah laporan prognosis realisasi 3.039.000 7.000.000 BADAN KESATUAN
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran yang disusun (1 dokumen) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. jumlah dokumen renja OPD yang disusun 3.039.000 7.000.000 BADAN KESATUAN
(2 dokumen) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. jumlah dokumen restra yang tersusun (1 3.039.000 7.000.000 BADAN KESATUAN
dokumen) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. jumlah dokumen RKA dan DPA yang 5.644.000 13.000.000 BADAN KESATUAN
Murni Serta Perubahan disusun, baik anggaran murni maupun BANGSA DAN POLITIK
perubahan (4 dokumen)

V . 128
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.03.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah kejadian konflik sosial yang 1.421.539.000 3.274.239.000
WAWASAN KEBANGSAAN Dan Kondusivitas Wilayah berlatar belakang suku, agama, ras, dan
antar golongan 1.000 kejadian

1.1.05.1.1.05.03.16.001 Peningkatan Toleransi Dan 1. jumlah peserta yang mengikuti Dialog 108.540.000 250.000.000 BADAN KESATUAN
Kerukunan Dalam Kehidupan Interaktif Kerukunan Umat Beragama (120 BANGSA DAN POLITIK
Beragama orang)
2. jumlah ijin prinsip yang diterbitkan
berkaitan dengan penyelesaian sengketa
yang berkenaan dengan pembanguna
tempat ibadah (8 dokumen)
3. jumlah peserta yang dilatih sebagai
Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan
(40 orang)

1.1.05.1.1.05.03.16.021 Pendayagunaan Potensi Ormas 1. jumlah ormas yang diberdayakan (5 135.729.000 312.625.000 BADAN KESATUAN
/ Lsm organisasi) BANGSA DAN POLITIK
1.1.05.1.1.05.03.16.027 Peningkatan Ketahanan Bangsa 1. jumlah topik bahasan dalam upaya 163.603.000 376.828.000 BADAN KESATUAN
Bagi Masyarakat menanamkan ketahanan bangsa dalam BANGSA DAN POLITIK
menghadapi berbagai isu globalisasi (10
topik bahasan)

1.1.05.1.1.05.03.16.039 Peningkatan Ketahanan 1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 651.238.000 1.500.000.000 BADAN KESATUAN
Ekonomi Berbasis Kearifan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis BANGSA DAN POLITIK
Lokal kearifan lokal (150 orang)
2. Jumlah data/laporan tentang P4GN dan
PN. (11 dokumen)
3. Jumlah peserta kegiatan P4GN dan PN.
(100 orang)

1.1.05.1.1.05.03.16.045 Penyelenggaraan Pembauran 1. jumlah peserta kegiatan pengembangan 64.455.000 148.460.000 BADAN KESATUAN
Kebangsaan pembauran kebangsaan (200 orang) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.16.048 Fasilitasi Paguyuban Petamas 1. jumalh peserta dalam kegiatan Fasilitasi 43.416.000 100.000.000 BADAN KESATUAN
Paguyuban PETAMAS (200 orang) BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.16.051 Revitalisasi Dan Aktualisasi 1. jumlah peserta kegiatan revitalisasi dan 5.885.000 13.556.000 BADAN KESATUAN
Nilai-nilai Pancasila aktualisasi nilai-nilai Pancasila (100 orang) BANGSA DAN POLITIK

V . 129
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.03.16.052 Pengaturan, Pengawasan, Dan 1. jumlah organisasi kemasyarakatan yang 164.340.000 378.525.000 BADAN KESATUAN
Pemberdayaan Organisasi terdata dan terpantau keberadaan serta BANGSA DAN POLITIK
Kemasyarakatan aktivitasnya (35 organisasi)
2. jumlah paket kegiatan kerjasama ormas
dengan pemerintah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum (4 paket)

3. jumlah organisasi penerima hibah (5


organisasi)

1.1.05.1.1.05.03.16.053 Pendidikan Pendahuluan Bela 1. jumlah peserta kegiatan pendidikan 84.333.000 194.245.000 BADAN KESATUAN
Negara pendahuluan bela negara (100 orang) BANGSA DAN POLITIK
2. jumlah peserta kegiatan TMMD untuk
urusan Wawasan Kebangsaan (150 orang)
3. jumlah peserta kegiatan upacara hari
bela negara (500 orang)
4. jumlah peserta kegiatan pemantapan
ideologi dan wawasan kebangsaan (100
orang)

1.1.05.1.1.05.03.21 PROGRAM PENDIDIKAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Indeks Pengembangan Demokrasi 1.209.307.000 2.785.400.000
POLITIK MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah Pancasila 3.400 indek

1.1.05.1.1.05.03.21.020 Pengelolan Bantuan Parpol 1. Prosentase partai politik yang menerima 29.523.000 68.000.000 BADAN KESATUAN
bantuan keuangan yang bersumber dari BANGSA DAN POLITIK
APBD Kota Semarang (100 % )

1.1.05.1.1.05.03.21.047 Fasilitasi Peraturan Perundang- 1. jumlah peserta yang mendapatkan 15.630.000 36.000.000 BADAN KESATUAN
undangan Bagi Partai Politik sosialisasi dan pelatihan mengenai BANGSA DAN POLITIK
peraturan perundang-undangan tentang
bantuan keuangan partai politik (63 orang)

1.1.05.1.1.05.03.21.055 Pemilihan Osis (pemilos) Kota 1. jumlah paket pelatihan dan praktek 89.437.000 206.000.000 BADAN KESATUAN
Semarang penyelenggaraan pemilihan umum (25 BANGSA DAN POLITIK
paket pelatihan)

V . 130
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.03.21.058 Pendidikan Politik 1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 919.635.000 2.118.200.000 BADAN KESATUAN
Kewarganegaraan Bagi Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi BANGSA DAN POLITIK
Masyarakat, Aparatur Negara, Masyarakat, Aparatur Negara, Toga/ Toma
Partai Politik Dan Generasi dan Generasi Muda (1000 orang)
Muda 2. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan
Ketua RW (16 RW)
3. Jumlah Konten Digital Informative dan
edukatif (160 Konten)
4. Jumlah Sampling Penelitian Indeks
Demokrasi Pancasila (1000 orang)
5. Jumlah Analisis dinamika politik oleh
tenaga ahli politik (12 dokumen)

1.1.05.1.1.05.03.21.060 Fasilitasi Pemilu/pemilukada 1. jumlah lokasi pantauan terhadap 130.248.000 300.000.000 BADAN KESATUAN
tahapan-tahapan pemilu/ pemulikada (16 BANGSA DAN POLITIK
kecamatan)
2. jumlah lokasi yang atribut kampanye-nya
ditertibkan (16 kecamatan)
3. Jumlah peserta kirab pelantikan Walikota
dan Wakil Walikota Semarang (1000 orang)

1.1.05.1.1.05.03.21.061 Monitoring Dan Evaluasi Parpol 1. jumlah pemantauan terhadap atribut 24.834.000 57.200.000 BADAN KESATUAN
/ormas/lsm partai politik dan organisasi BANGSA DAN POLITIK
kemasyarakatan (24 pantauan)
2. jumlah partai politik yang dipantau
keberadaan, kepengurusan, maupun
aktivitasnya (9 partai politik)

1.1.05.1.1.05.03.30 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kemampuan analisa inteligen 1.339.653.000 3.085.629.000
KETERTIBAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah strategis terhadap gangguan
KETENTRAMAN LINGKUNGAN ipoleksosbudhankam 80.000 %

1.1.05.1.1.05.03.30.003 Peningkatan Pemantauan 1. jumlah laporan hasil pemantauan situasi 60.363.000 139.035.000 BADAN KESATUAN
Situasi Dan Kondisi Daerah dan kondisi sosial politik di Kota Semarang BANGSA DAN POLITIK
Terhadap Potensi Kerawanan (365 dokumen)
Sosial Politik 2. wilayah yang dipantau situasi dan
kondisi sosial politiknya (16 kecamatan)

1.1.05.1.1.05.03.30.004 Pemantapan Kewaspadaan Dini 1. jumlah peserta yang mendapatkan 212.738.000 490.000.000 BADAN KESATUAN
Masyarakat pembekalan mengenai bahan pengumpulan BANGSA DAN POLITIK
dan bahan keterangan tentang potensi
kerawanan sosial di masyarakat (100 orang)

V . 131
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.03.30.005 Peningkatan Kewaspadaan 1. jumlah tempat hiburan dan keramaian 14.681.000 33.814.000 BADAN KESATUAN
Kegiatan Tempat Hiburan Dan umumyang dipantau (50 lokasi) BANGSA DAN POLITIK
Keramaian Umum
1.1.05.1.1.05.03.30.006 Penguatan Pengamanan 1. jumlah peserta yang mengikuti latihan 982.406.000 2.262.780.000 BADAN KESATUAN
Masyarakat Terhadap penanganan konflik sosial (100 orang) BANGSA DAN POLITIK
Kerawanan Sosial 2. jumlah pengamanan tertutup yang
dijalankan (40 lokasi)
3. jumlah peserta sosialisasi penguatan
pengamanan masyarakat terhadap potensi
kerawanan sosial (100 orang)
4. Jumlah Rapat koordinasi Tim
Penanganan Konflik Sosial (12 Kegiatan)

1.1.05.1.1.05.03.30.008 Pengawasan Terhadap 1. jumlah lokasi pantauan dan pendataan 69.465.000 160.000.000 BADAN KESATUAN
Kepatuhan Norma Dan Aturan terhadap WNA dan Ormas Asing di Kota BANGSA DAN POLITIK
Bagi Wna Dan Ormas Asing Semarang (15 lokasi)

V . 132
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.056.465.000 16.012.377.600
1.1.05.1.1.05.04.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 940.002.000 2.485.220.400
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.1.05.1.1.05.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Surat menyurat OPD yang telah terkirim 1.135.000 3.000.000 BADAN
Menyurat (100 % ) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Listrik, air dan internet telah terbayarkan 120.657.000 319.000.000 BADAN
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Perpanjangan SIM dan KIR kendaraan 15.129.000 40.000.000 BADAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas dinas operasional (100 % ) PENANGGULANGAN
/ Operasional BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Pembayaran jasa kebersihan kantor (100 86.987.000 229.980.000 BADAN
Kantor %) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pengadaan alat tulis kantor (100 persen) 26.477.000 70.000.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Penyediaan barang cetakan dan 17.021.000 45.000.000 BADAN
Dan Penggandaan penggandaan (100 persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Penyediaan komponen listrik / 4.161.000 11.000.000 BADAN
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan kantor (100 persen) PENANGGULANGAN
Kantor BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Penyediaan peralatan rumah tangga (100 18.912.000 50.000.000 BADAN
Tangga persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.016 Penyediaan Bahan Logistik 1. Penyediaan bahan bakar minyak (100 % ) 145.621.000 385.000.000 BADAN
Kantor PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makan Minum Rapat yang tersedia (100 36.122.000 95.500.000 BADAN
Minuman %) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 208.030.000 550.000.000 BADAN
Konsultasi Ke Luar Daerah (100 % ) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 18.912.000 50.000.000 BADAN
Konsultasi Dalam Daerah (100 % ) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan 1. Jasa keamanan kantor (100 % ) 83.204.000 219.980.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi 1. Publikasi melalui media massa (100 15.129.000 40.000.000 BADAN
Dan Dokumentasi persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Tenaga Kontrak dan Operasional 142.505.000 376.760.400 BADAN
Administrasi Perkantoran pendukung kinerja OPD (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 449.497.000 1.188.400.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.05.1.1.05.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Kendaraan Operasional Bencana 187.170.000 494.850.000 BADAN
Operasional terpenuhi (2 unit) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi 18.912.000 50.000.000 BADAN
Gedung Kantor (100 persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi (100 56.735.000 150.000.000 BADAN
Kantor persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan perbaikan gedung 68.083.000 180.000.000 BADAN
Gedung Kantor kantor (100 persen) PENANGGULANGAN
V . 133
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Service dan penggantian sparepart (100 62.220.000 164.500.000 BADAN
Kendaraan Dinas / Operasional %) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Rutin/berkala 36.557.000 96.650.000 BADAN
Peralatan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi PENANGGULANGAN
(100 % ) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.02.139 Pengelolaan Web Site 1. pengembangan aplikasi, website, dan 19.820.000 52.400.000 BADAN
server (100 % ) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 96.714.000 255.710.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 75.647.000 200.000.000 BADAN
Bendahara Dan Pembantu (100 persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Penyusunan LKPJ (1 dokumen) 2.025.000 5.355.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.010 Penyusunan Lakip 1. Penyusunan LAKIP OPD (1 dokumen) 2.025.000 5.355.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Penyusunan Laporan Capaian dan 2.025.000 5.355.000 BADAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi OPD (1 dokumen) PENANGGULANGAN
Kinerja Skpd BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Penyusunan pelaporan akhir tahun (1 2.025.000 5.355.000 BADAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Pelaporan keuangan semesteran (1 2.025.000 5.355.000 BADAN
Keuangan Semesteran dokumen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen hasil laporan prognosis (1 2.025.000 5.355.000 BADAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Penyusunan Renja OPD (1 dokumen) 2.025.000 5.355.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Penyusunan RENSTRA OPD (1 dokumen) 2.842.000 7.515.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Penyusunan RKA dan DPA murni (2 2.025.000 5.355.000 BADAN
Murni dokumen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Penyusunan RKA dan DPA perubahan (2 2.025.000 5.355.000 BADAN
Dpa Perubahan dokumen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.27 PROGRAM PENANGANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase pemenuhan bagi korban 1.730.196.000 4.574.377.000
BENCANA Mendukung Pengembangan Ekonomi bencana 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.04.27.001 Penanggulangan Dan Evakuasi 1. Penanganan bencana oleh tim reaksi 81.673.000 215.930.000 BADAN
Korban Bencana cepat dan tim kaji cepat (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.27.002 Pengadaan Sarana Dan 1. Peningkatan Sarana Prasarana 593.681.000 1.569.602.000 BADAN
Prasarana Penanganan Bencana Kebencanan (100 persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.27.003 Pemeliharaan Sarana Dan 1. Pemeliharaan Sarpras kebencanaan (100 88.923.000 235.100.000 BADAN
Prasarana Bidang Kebencanaan persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.27.004 Penyediaan Logistik, Obat- 1. bahan pangan logistik dan obat-obatan 321.652.000 850.400.000 BADAN
obatan Dan Bantuan Korban bagi korban bencana yang tersedia (100 PENANGGULANGAN
Bencana persen) BENCANA DAERAH
V . 134
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.04.27.005 Penigkatan Kapasitas Sdm 1. Pelatihan skill atau kemampuan dalam 166.176.000 439.345.000 BADAN
Dalam Tanggap Darurat penanganan darurat bencana (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.27.006 Pusat Pengendalian Operasi 1. Pusat Pengendali Operasi seluruh 478.091.000 1.264.000.000 BADAN
Kegiatan Kebencanaan yang tersedia (100 PENANGGULANGAN
persen) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase fasilitasi kelompok jejaring 1.569.734.000 4.150.135.000
KESIAPSIAGAAN BENCANA Mendukung Pengembangan Ekonomi kebencanaan 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.04.28.001 Gladi Lapang Penanganan 1. Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan 151.295.000 400.000.000 BADAN
Bencana Gladi Lapang (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.003 Pemetaan Rawan Bencana 1. Pembuatan Peta Resiko Bencana (1 Peta) 75.647.000 200.000.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.28.004 Pengurangan Resiko Bencana 1. Pembentukan Kelurahan Tangguh 82.811.000 218.940.000 BADAN
Berbasis Komunitas (prb Bk) Bencana ( KATANA ) dan pembentukan PENANGGULANGAN
sekolah madrasah aman bencana (SMAB) BENCANA DAERAH
(10 kelurahan & Sekolah)

1.1.05.1.1.05.04.28.005 Forum Prb 1. Optimalisasi Forum PRB (100 persen) 113.471.000 300.000.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.28.006 Kelurahan Siaga Bencana 1. Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana 113.471.000 300.000.000 BADAN
Di Kota Semarang (11 Kelurahan) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.007 Pemantauan Dan 1. Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan 59.079.000 156.195.000 BADAN
Penyebarluasan Informasi Bencana dan Media informasi Bencana (100 PENANGGULANGAN
Potensi Bencana persen) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.008 Peningkatan Sumberdaya 1. Pelatihan Kesigapan Bencana di 151.295.000 400.000.000 BADAN
Manusia Ksb Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk PENANGGULANGAN
(10 Kelurahan) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.28.009 Peringatan Dini Bencana / Ews 1. Penyediaan Early warning system dan 756.473.000 2.000.000.000 BADAN
Pemeliharaan (1 unit) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.28.010 Pelatihan Sdm Rescue 1. Pelatihan SAR (100 persen) 28.368.000 75.000.000 BADAN
PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.28.011 Sinergitas Pembangunan 1. sinergitas antara stakeholder terkait 37.824.000 100.000.000 BADAN
Kelembagaan Bencana kebencanaan (100 persen) PENANGGULANGAN
1.1.05.1.1.05.04.29 PROGRAM REHABILITASI DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase cakupan pemulihan pasca 1.270.322.000 3.358.535.200
REKONSTRUKSI BENCANA Mendukung Pengembangan Ekonomi bencana 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.1.05.1.1.05.04.29.001 Pemulihan Kondisi Psikologis 1. sosialisasi pemulihan psikologis pasca 16.427.000 43.430.000 BADAN
Akibat Bencana bencana di Kota Semarang (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

V . 135
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.05.1.1.05.04.29.002 Rekonsiliasi Dan Resolusi 1. sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi 16.427.000 43.430.000 BADAN
Konflik konflik sosial di kota Semarang (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.003 Fasilitasi Pemberdayaan 1. Pemberdayaan Kehidupan Sosial 77.871.000 205.879.000 BADAN
Kehidupan Sosial Ekonomi Ekonomi Pasca Bencana yang terfasilitasi PENANGGULANGAN
Dampak Bencana (100 persen) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.004 Pelatihan Kajian Kebutuhan 1. Peningkatan Kemampuan dalam 16.427.000 43.430.000 BADAN
Pasca Bencana mengkaji kebutuhan pasca bencana (100 PENANGGULANGAN
persen) BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.005 Monitoring Evaluasi Dan 1. Dokumen monitoring evaluasi dan 39.374.000 104.100.000 BADAN
Pelaporan Bencana pelaporan bencana (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.1.05.1.1.05.04.29.006 Inventarisasi Dan Identifikasi 1. identifikasi data kerusakan dan kerugian 15.092.000 39.900.000 BADAN
Kerusakan Infrastruktur infrastruktur terdampak bencana yang PENANGGULANGAN
Dampak Bencana terinvetarisir (100 persen) BENCANA DAERAH

1.1.05.1.1.05.04.29.007 Pemulihan Kembali Prasarana 1. Penyelenggaraan sosialisasi serta 1.018.300.000 2.692.230.000 BADAN
Dan Sarana Infrastruktur penyediaan bahan bangunan dalam PENANGGULANGAN
Akibat Bencana penanganan pasca bencana yang terencana, BENCANA DAERAH
terkoordinir dan menyeluruh (100 persen)

1.1.05.1.1.05.04.29.008 Penanganan Pengungsi 1. Koordinasi terhadap masyarakat tentang 16.427.000 43.430.000 BADAN
pemulihan pasca bencana melalui PENANGGULANGAN
penanganan pengungsi (100 persen) BENCANA DAERAH

1.1.05.1.1.05.04.29.009 Pemberdayaan Masyarakat 1. sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi 31.091.000 82.200.000 BADAN
Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui PENANGGULANGAN
Rekonstruksi Pemberdayaan Masyarakat yang telah BENCANA DAERAH
diselenggarakan (100 persen)

1.1.05.1.1.05.04.29.010 Pengelolaan Bantuan Korban 1. Bantuan Air Bersih dan pendampingan 22.886.000 60.506.200 BADAN
Bencana bantuan sosial (100 persen) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

V . 136
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 33.822.101.000 73.759.448.400
1.1.06.01 DINAS SOSIAL 33.822.101.000 73.759.448.400

1.1.06.1.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan Pelayanan Admonistrasi 2.779.504.000 6.061.559.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Pengangguran Perkantoran 100.000 %

1.1.06.1.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jumlah Rekening yang Terbayar (100 % ) 100.880.000 220.000.000 DINAS SOSIAL
Sumber Daya Air Dan Listrik
1.1.06.1.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah Materai Yang Disediakan (100 % ) 25.220.000 55.000.000 DINAS SOSIAL

2. Jumlah Alat Tulis Kantor Yang


Disediakan (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah Cetakan Blangko, Buku, 67.008.000 146.131.000 DINAS SOSIAL
Dan Penggandaan Stopmap, Amplop, dan Kartu Ucapan Yang
Diucapkan (100 % )
2. Jumlah Fotocopy (100 % )
3. Jumlah Penjilidan (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah Komponen Listrik Yang 4.883.000 10.648.000 DINAS SOSIAL
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan (100 % )
Kantor
1.1.06.1.1.06.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah peralatan Rumah Tangga Yang 9.079.000 19.800.000 DINAS SOSIAL
Tangga disediakan (676 Buah)
1.1.06.1.1.06.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. jumlah bahan bacaan dan peraturan 6.878.000 15.000.000 DINAS SOSIAL
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan (4
Buku)
2. Jumlah Surat Kabar yang disediakan (96
Eksemplar)

1.1.06.1.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah Air Mineral Yang Disediakan (100 292.552.000 638.000.000 DINAS SOSIAL
Minuman %)
2. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tamu yang disediakan (100 % )
3. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
Yang disediakan (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 732.390.000 1.597.200.000 DINAS SOSIAL
Konsultasi Ke Luar Daerah Keluar Daerah (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.188.112.000 2.591.042.000 DINAS SOSIAL
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Jasa Penunjang Administrasi 352.502.000 768.738.000 DINAS SOSIAL
Administrasi Perkantoran Perkantoran (Pada Tahun Berkenaan) (100
%)

V . 137
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.06.1.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 3.601.893.000 7.855.031.400
SARANA DAN PRASARANA Dan Pengangguran prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
1.1.06.1.1.06.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Pengadaan Kendaraan 275.128.000 600.000.000 DINAS SOSIAL
Operasional Dinas/Operasional (1 Unit)
1.1.06.1.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah perlengkapan Gedung Kantor 92.489.000 201.700.000 DINAS SOSIAL
Gedung Kantor yang disediakan (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 1.664.714.000 3.630.419.000 DINAS SOSIAL
Kantor Gedung Kantor (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1.090.626.000 2.378.445.000 DINAS SOSIAL
Gedung Kantor kantor (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jasa Service Kendaraan, Belanja 402.807.000 878.445.000 DINAS SOSIAL
Kendaraan Dinas / Operasional BBM/gas dan Pelumas (oli) dan Belanja
STNK (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jasa Sewa Tanaman (100 % ) 14.378.000 31.356.400 DINAS SOSIAL
Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung
Kantor (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 61.751.000 134.666.000 DINAS SOSIAL
Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 238.760.000 520.682.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Pengangguran keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.1.06.1.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pencairan Pembayaran (Pada Tahun 171.577.000 374.176.000 DINAS SOSIAL
Bendahara Dan Pembantu Berkenaan) (100 % )
1.1.06.1.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ 4.540.000 9.900.000 DINAS SOSIAL
SKPD (Pada Tahun Berkenaan) (1 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen LAKIP Yang Tersusun Pada 4.540.000 9.900.000 DINAS SOSIAL
Tahun Berkenaan (1 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4.540.000 9.900.000 DINAS SOSIAL
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Tahun
Kinerja Skpd Berkenaan (12 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 5.950.000 12.975.000 DINAS SOSIAL
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Pada Tahun Berkenaan (1
Dokumen)
1.1.06.1.1.06.01.06.021 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 8.747.000 19.075.000 DINAS SOSIAL
Keuangan Bulanan Bulanan Pada Tahun Berkenaan (12
Dokumen)
1.1.06.1.1.06.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 8.747.000 19.075.000 DINAS SOSIAL
Keuangan Semesteran Semesteran Pada Tahun Berkenaan (5
Dokumen)

V . 138
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.06.1.1.06.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 8.747.000 19.075.000 DINAS SOSIAL
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pada Tahun Berkenaan
(1 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Penyusunan Renja SKPD Pada Tahun 4.540.000 9.900.000 DINAS SOSIAL
Berkenaan (2 Dokumen)
1.1.06.1.1.06.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Dukumen Renstra Pada Tahun 3.251.000 7.089.000 DINAS SOSIAL
berkenaan (1 Dokumen)
1.1.06.1.1.06.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Penyusunan RKA dan DPA Murni Pada 9.079.000 19.800.000 DINAS SOSIAL
Murni Tahun Berkenaan (2 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dilaksanakannya Penyusunan RKA 4.502.000 9.817.000 DINAS SOSIAL
Dpa Perubahan Perubahan dan DPA Perubahan (Pada
Tahun Berkenaan) (2 Dokumen)

1.1.06.1.1.06.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan PMKS yang ditangani 98.000 % 15.166.680.000 33.075.595.000
FAKIR MISKIN DAN Dan Pengangguran
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
1.1.06.1.1.06.01.15.008 Program Keluarga Harapan 1. Jumlah Kegiatan Pendampingan dan 11.022.298.000 24.037.500.000 DINAS SOSIAL
(pkh) Peningkatan Pendamping Program Keluarga
Harapan Pada Tahun Berkenaan (9
Kegiatan)
1.1.06.1.1.06.01.15.015 Maping Data Kesejahteraan 1. Inputing Data PMKS (160000 Orang) 147.097.000 320.790.000 DINAS SOSIAL
Sosial
1.1.06.1.1.06.01.15.016 Verifikasi Validasi Basis Data 1. Verifikasi dan Validasi Basis Data 699.283.000 1.525.000.000 DINAS SOSIAL
Terpadu (bdt) Terpadu (BDT) Pada Tahun Berkenaan (1
Kegiatan)
1.1.06.1.1.06.01.15.018 Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi 1. Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi Fakir 171.955.000 375.000.000 DINAS SOSIAL
Fakir Miskin Daerah Rentan Miskin Daerah Rentan Pada Tahun
Berkenaan (12 Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.15.019 Fasilitasi Dan Pendampingan 1. Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan 1.559.056.000 3.400.000.000 DINAS SOSIAL
Bantuan Sosial Santunan Sosial Santunan Kematian Fakir Miskin
Kematian Fakir Miskin Pada Tahun Berkenaan (12 Bulan)

1.1.06.1.1.06.01.15.020 Fasilitasi Pendampingan 1. Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan 305.990.000 667.305.000 DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Bantuan Pangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (12
Non Tunai (bpnt) Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.15.021 Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi 1. Pembinaan dan Fasilitasi Bagi 1.261.001.000 2.750.000.000 DINAS SOSIAL
Penyandang Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial (pmks) (PMKS) (12 Bulan)

1.1.06.1.1.06.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2.341.498.000 5.106.354.000
REHABILITASI Dan Pengangguran 4.470 %
KESEJAHTERAAN SOSIAL

V . 139
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.06.1.1.06.01.16.010 Penanganan Masalah-masalah 1. Dilaksanakannya Penanganan Masalah- 912.506.000 1.990.000.000 DINAS SOSIAL
Strategis Yang Menyangkut Masalah Strategis Yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat Dan Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Kejadian Luar Biasa Biasa (100 % )

1.1.06.1.1.06.01.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana 1. Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial 580.682.000 1.266.354.000 DINAS SOSIAL
Sosial Pada Tahun Berkenaan (12 BUlan)

1.1.06.1.1.06.01.16.018 Peningkatan Kualitas 1. Peningkatan Kualitas Pembinaan 568.597.000 1.240.000.000 DINAS SOSIAL
Pembinaan Rehabilitasi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pada
Kesejahteraan Sosial Tahun Berkenaan (12 Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.16.019 Peningkatan Kualitas Pelayanan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan 279.713.000 610.000.000 DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Kesejahteraan Rehabilitasu Kesejahteraan Sosial Bagi
Sosial Bagi Pmks PMKS (12 Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan disabilitas yang ditangani 718.731.000 1.567.413.000
PENYANDANG CACAT DAN Dan Pengangguran 100.000 %
TRAUMA
1.1.06.1.1.06.01.18.003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi 1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bagi 275.128.000 600.000.000 DINAS SOSIAL
Penyandang Cacat Dan Eks Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pada
Trauma Tahun Berkenaan (7 Kegiatan)

1.1.06.1.1.06.01.18.007 Fasilitasi Pembinaan 1. Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat 443.603.000 967.413.000 DINAS SOSIAL
Penyandang Cacat Dan Eks dan Eks Trauma (12 Bulan)
Trauma
1.1.06.1.1.06.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Prosentase panti sosial yang mendapat 3.323.387.000 7.247.664.000
ASUHAN / PANTI JOMPO Dan Pengangguran bantuan 92.200 %
1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana 1. Operasional Pengelolaan Dana Bantuan 2.991.806.000 6.524.550.000 DINAS SOSIAL
Bantuan Sosial Panti Sosial Sosial Panti Sosial Pada Tahun Berkenaan
(12 Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.19.012 Fasilitasi Bagi Panti Asuhan / 1. Fasilitasi Bagi Panti Asuhan / Panti 331.581.000 723.114.000 DINAS SOSIAL
Panti Jompo Jompo Pada Tahun Berkenaan (12 Bulan)

1.1.06.1.1.06.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan Potensi dan Sumber 5.651.648.000 12.325.150.000
KELEMBAGAAN Dan Pengangguran Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
KESEJAHTERAAN SOSIAL terfasilitasi 91.600 %
1.1.06.1.1.06.01.21.011 Operasional Panti Khusus 1. Operasional Panti Khusus Among Jiwo 1.494.860.000 3.260.000.000 DINAS SOSIAL
Among Jiwo Pada Tahun Berkenaan (12 Bulan)

1.1.06.1.1.06.01.21.014 Pembinaan Dan Pengembangan 1. Pembinaan dan Pengembangan 504.057.000 1.099.250.000 DINAS SOSIAL
Kesetiakawanan Sosial Serta Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian
Pelestarian Nilai-nilai Nilai-Nilai Kepahlawanan Pada Tahun
Kepahlawanan Berkenaan (7 Kegiatan)

1.1.06.1.1.06.01.21.016 Pemberdayaan Dan 1. Dilaksanakannya emberdayaan dan 261.096.000 569.400.000 DINAS SOSIAL
Pengembangan Karang Taruna Pengembangan Karang Taruna Pada Tahun
Berkenaan (6 Kegiatan)

V . 140
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.1.06.1.1.06.01.21.017 Fasilitasi Terhadap Organisasi 1. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 155.906.000 340.000.000 DINAS SOSIAL
Sosial Pada Tahun Berkenaan (4 Kegiatan)

1.1.06.1.1.06.01.21.018 Pemberdayaan Dan 1. Pemberdayaan dan Pengembangan 1.811.257.000 3.950.000.000 DINAS SOSIAL
Pengembangan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Masyarakat Pada Tahun
Masyarakat Berkenaan (2 Kegiatan)

1.1.06.1.1.06.01.21.019 Penumbuhan Dan 1. Penumbuhan dan Pengembangan 80.933.000 176.500.000 DINAS SOSIAL
Pengembangan Lembaga Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga
Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Kota Semarang Pada Tahun
Keluarga ( Lk3 ) Kota Semarang Berkenaan (2 Kegiatan)

1.1.06.1.1.06.01.21.053 Penguatan Kompetensi Sosial 1. Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat 119.222.000 260.000.000 DINAS SOSIAL
Masyarakat Kota Semarang Pada Tahun Berkenaan (7
Kegiatan)
1.1.06.1.1.06.01.21.054 Pembinaan Dan Fasilitasi 1. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok 123.807.000 270.000.000 DINAS SOSIAL
Kelompok Usaha Bersama Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin
(kube) Fakir Miskin Perkotaan Perkotaan Pada Tahun Berkenaan (12
Bulan)
1.1.06.1.1.06.01.21.055 Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi 1. Pembinaan dan Fasilitasi Bagi Lanjut 1.100.510.000 2.400.000.000 DINAS SOSIAL
Lanjut Usia Potensial Luar Panti Usia Potensia Luar Panti Pada Tahun
Berkenaan (12 Bulan )

V . 141
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.01 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA 7.201.871.000 10.528.913.000
1.2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 7.201.871.000 10.528.913.000
1.2.01.1.2.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 3.345.834.000 4.891.505.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Pengangguran perkantoran 100.000 %
1.2.01.1.2.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jasa telepon, air, listrik dan koran kantor 283.864.000 415.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Sumber Daya Air Dan Listrik yang terpenuhi (100 % )

1.2.01.1.2.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jasa kebersihan gedung kantor yang 218.883.000 320.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Kantor terpenuhi (12 bulan)
1.2.01.1.2.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah ATK yang tersedia (100 % ) 410.405.000 600.000.000 DINAS TENAGA KERJA

1.2.01.1.2.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah barang cetakan dan 17.100.000 25.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Dan Penggandaan penggandaan yang tersedia (100 % )

1.2.01.1.2.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah komponen instalasi listrik dan 12.312.000 18.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Listrik / Penerangan Bangunan penerangan gedung kantor yang tersedia
Kantor (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang 17.100.000 25.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Tangga tersedia (851 bh)
1.2.01.1.2.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. konsumsi rapat dan jamuan tamu 683.859.000 999.780.000 DINAS TENAGA KERJA
Minuman kedinasan (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas luar daerah PNS yang 382.669.000 559.450.000 DINAS TENAGA KERJA
Konsultasi Ke Luar Daerah terlaksana (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas dalam kota PNS, 789.535.000 1.154.275.000 DINAS TENAGA KERJA
Konsultasi Dalam Daerah bantuan uang transport peserta bimtek dan
pelatihan ketrampilan yeng terlaksana (100
%)

1.2.01.1.2.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. tugas teknis kedinasan diluar jam kerja 530.107.000 775.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Administrasi Perkantoran yang terlaksana (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Cakupan Pelayanan sarana dan 612.186.000 895.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Pengangguran prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.01.1.2.01.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah perlengkapan gedung kantor 34.200.000 50.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Gedung Kantor yang terpenuhi (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang 102.601.000 150.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Kantor terpenuhi (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. Jumlah mebeler yang terpenuhi (2 bh) 17.100.000 25.000.000 DINAS TENAGA KERJA

1.2.01.1.2.01.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan/perbaikan gedung kantor (12 136.802.000 200.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Gedung Kantor bulan)
1.2.01.1.2.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan/perbaikan kendaraan dinas 249.663.000 365.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Kendaraan Dinas / Operasional (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Perawatan/perbaikan peralatan gedung 34.200.000 50.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % )
1.2.01.1.2.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan/perbaikan peralatan gedung 34.200.000 50.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % )
V . 142
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.01.1.2.01.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan/perbaikan mebeler (12 bulan) 3.420.000 5.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Mebeluer
1.2.01.1.2.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 155.612.000 227.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Pengangguran keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.01.1.2.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, 149.114.000 218.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu (100 % )

1.2.01.1.2.01.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ Perangkat 684.000 1.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Daerah (10 buku)
1.2.01.1.2.01.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah dokumen LKj-IP Perangkat 1.368.000 2.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Daerah/Lakip (10 dokumen)

1.2.01.1.2.01.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah dokumen pelaporan OPD (24 1.026.000 1.500.000 DINAS TENAGA KERJA
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dokumen)
Kinerja Skpd
1.2.01.1.2.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen Renja OPD (10 684.000 1.000.000 DINAS TENAGA KERJA
dokumen)
1.2.01.1.2.01.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen Renstra OPD (10 1.710.000 2.500.000 DINAS TENAGA KERJA
dokumen)
1.2.01.1.2.01.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA-DPA dan DPPA 1.026.000 1.500.000 DINAS TENAGA KERJA
Murni Serta Perubahan OPD (25 dokumen)
1.2.01.1.2.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Persentase tenaga kerja terampil 60.000 771.367.000 1.127.714.000
KUALITAS DAN Dan Pengangguran %
PRODUKTIVITAS TENAGA
1.2.01.1.2.01.01.15.006 Pendidikan Dan Pelatihan 1. Jumlah peserta pelatihan ketrampilan 523.267.000 765.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Keterampilan Bagi Pencari Kerja bagi pencaker (280 orang)

1.2.01.1.2.01.01.15.041 Peningkatan Sarpras Balai 1. Pelaksanaan peningkatan peralatan 17.100.000 25.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Latihan Kerja Kota Semarang pelatihan ketrampilan pencaker (5 paket)

1.2.01.1.2.01.01.15.042 Peningkatan Kualitas 1. Jumlah peserta fasilitasi pelatihan tenaga 73.018.000 106.750.000 DINAS TENAGA KERJA
Kelembagaan Pelatihan Tenaga kerja (40 orang)
Kerja 2. Jumlah peserta bimtek pengelola LPK (50
orang)
3. Jumlah LPK yang diakreditasi (5 LPK)
4. Jumlah peserta TOT instruktur LPK (50
orang)

1.2.01.1.2.01.01.15.043 Peningkatan Pengembangan 1. Jumlah identifikasi kebutuhan pelatihan 78.801.000 115.204.000 DINAS TENAGA KERJA
Pelatihan Tenaga Kerja yang tersusun (2 jenis)
1.2.01.1.2.01.01.15.044 Peningkatan Profesionalisme 1. Jumlah peserta uji kompetensi (120 79.181.000 115.760.000 DINAS TENAGA KERJA
Dan Kompetensi Tenaga Kerja orang)
1.2.01.1.2.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Persentase penempatan tenaga kerja 1.587.139.000 2.320.348.000
KESEMPATAN KERJA Dan Pengangguran AKAD , AKL , AKAN 90.000 %

V . 143
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.01.1.2.01.01.16.002 Penyebarluasan Informasi Bursa 1. Jumlah pelaksanaan bursa kerja (2 Kali) 160.058.000 234.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Tenaga Kerja 2. Jumlah penempatan pencaker (AKL,
AKAD & AKAN) (13000 orang)
3. Jumlah Pencaker yang mendaftar (20000
orang)

1.2.01.1.2.01.01.16.004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap 1. Jumlah peserta Pelatihan TKSP/ tenaga 153.146.000 223.894.000 DINAS TENAGA KERJA
Pakai kerja siap pakai (50 orang)

1.2.01.1.2.01.01.16.005 Pengembangan Kelembagaan 1. Jumlah peserta pelatihan WUB/ wira 339.953.000 497.000.000 DINAS TENAGA KERJA
Produktivitas Dan Pelatihan usaha baru (murni) (240 orang)
Kewirausahaan
1.2.01.1.2.01.01.16.009 Penempatan Transmigrasi 1. Jumlah penempatan calon transmigran 53.353.000 78.000.000 DINAS TENAGA KERJA
(5 KK)
1.2.01.1.2.01.01.16.026 Penciptaan Wira Usaha Baru 1. Jumlah peserta pelatihan wira usaha 481.542.000 704.000.000 DINAS TENAGA KERJA
(wub) Dan Pembinaan Tenaga baru dan tenaga kerja mandiri bagi pekerja
Kerja Mandiri (dbhcht) RTMM (245 orang)

1.2.01.1.2.01.01.16.063 Pemberdayaan Purna Tki/tkw 1. Jumlah peserta pelatihan kemandirian 15.390.000 22.500.000 DINAS TENAGA KERJA
usaha bagi TKI/W purna penampatan (15
orang)
1.2.01.1.2.01.01.16.065 Padat Karya 1. Jumlah pengerahan tenaga kerja dlm 148.827.000 217.580.000 DINAS TENAGA KERJA
waktu tertentu (880 HOK)
1.2.01.1.2.01.01.16.066 Informasi Pasar Kerja 1. Jumlah Ketersediaan informasi lowongan 75.241.000 110.000.000 DINAS TENAGA KERJA
kerja (32000 orang)
2. Jumlah peserta forum komunikasi
pengguna kerja (100 orang)

1.2.01.1.2.01.01.16.067 Peningkatan Produktivitas 1. Jumlah peserta pelatihan produktivitas 48.154.000 70.400.000 DINAS TENAGA KERJA
Tenaga Kerja kerja (300 orang)
1.2.01.1.2.01.01.16.068 Peningkatan Pemantauan Dan 1. FKPPD yang terlaksana (5 kali) 93.349.000 136.474.000 DINAS TENAGA KERJA
Pengukuran Produktivitas Kerja 2. Jumlah UMKM di Kota Smg yang
dipantau (90 UMKM)
3. Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja
difabel mandiri (130 orang)
4. fasilitasi peningkatan produktivitas
UMKM (35 Kali)

1.2.01.1.2.01.01.16.069 Layanan Informasi 1. pelayanan ketenagakerjaan one line 18.126.000 26.500.000 DINAS TENAGA KERJA
Ketenagakerjaan sistem (link and match, smart city) (12
bulan)
1.2.01.1.2.01.01.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Persentase Penyelesaian Perselisihan 729.733.000 1.066.846.000
PENGEMBANGAN HUBUNGAN Dan Pengangguran Hubungan Industrial 80.000 %
INDUSTRIAL SERTA JAMINAN
SOSIAL

V . 144
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.01.1.2.01.01.18.001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 1. Jumlah konsolidasi Hubungan Industrial 86.784.000 126.875.000 DINAS TENAGA KERJA
Perselisihan Hubungan (100 perusahaan SP/SB)
Industrial 2. Jumlah penanganan mogok kerja/ unjuk
rasa pekerja perusahaan (10 perusahaan)

3. Jumlah mediasi penyelesaian


Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) (150
kasus)
4. Jumlah deteksi kerawanan hubungan
industrial pada perusahaan (20 Perusahaan)

5. Jumlah pencegahan perselisihan (20


Perusahaan)
6. Jumlah peserta bintek tata cara
penyelesaian PHI (155 orang)
1.2.01.1.2.01.01.18.003 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 1. Jumlah peserta bimtek struktur skala 346.966.000 507.254.000 DINAS TENAGA KERJA
Pemberian Perlindungan upah (200 Perusahaan)
Hukum Dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 2. Jumlah peserta Sosialisasi UMK (200
Perusahaan)
3. Jumlah perusahaan yang dimonitoring
pelaksanaan UMK dan struktur skala
upahnya (100 Perusahaan)
4. penyusunan usulan UMK (1 kali)

1.2.01.1.2.01.01.18.004 Peningkatan Kapasitas Serikat 1. Jumlah peserta bimtek bagi SP/SB 30.996.000 45.315.000 DINAS TENAGA KERJA
Pekerja / Buruh tentang implementasi peraturan
ketenagakerjaan (200 orang)

1.2.01.1.2.01.01.18.005 Fasilitasi Dan Pembinaan 1. Jumlah rekomendasi & masukan 264.987.000 387.402.000 DINAS TENAGA KERJA
Tripartite ketenagakerjaan (2 rekom)
2. Fasilitasi Kegiatan hari buruh ( May day )
bagi SP/SB (1 paket)
3. Jumlah peserta sosialisasi peraturan
ketenagakerjaan (100 Perusahaan)
4. Jumlah peserta bintek PP/PKB (100
orang)
5. perusahaan yang memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing yang terpantau (80
perusahaan)

V . 145
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.373.778.000 13.535.291.000

1.2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.373.778.000 13.535.291.000

1.2.02.1.2.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 4.241.746.000 6.201.300.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.2.02.1.2.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan telpon, listrik, air, internet 84.475.000 123.500.000 DINAS
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jasa dan peralatan/bahan kebersihan 13.680.000 20.000.000 DINAS
Kantor kantor (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. ATK yang tersedia (100 % ) 205.203.000 300.000.000 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang cetakan dan penggandaan yang 24.419.000 35.700.000 DINAS
Dan Penggandaan tersedia (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen insalasi listrik (100 % ) 2.599.000 3.800.000 DINAS
Listrik / Penerangan Bangunan PEMBERDAYAAN
Kantor PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. Peralatan dan perlengkapan kantor (100 13.680.000 20.000.000 DINAS
Perlengkapan Kantor %) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan makan minum rapat (100 % ) 1.846.825.000 2.700.000.000 DINAS
Minuman PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Kegiatan rapat dan konsultasi (100 % ) 1.333.818.000 1.950.000.000 DINAS
Konsultasi Ke Luar Daerah PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat koordinasi, konsultasi dan bantuan 513.007.000 750.000.000 DINAS
Konsultasi Dalam Daerah transport kegiatan yang terlaksana (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Upah TPHL (100 % ) 204.040.000 298.300.000 DINAS
Administrasi Perkantoran PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 590.231.000 862.900.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.02.1.2.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. penyediaan prasarana pegawai (100 % ) 136.802.000 200.000.000 DINAS
Gedung Kantor PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 102.601.000 150.000.000 DINAS
Kantor Gedung Kantor (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Perbaikan pemeliharaan gedung kantor 18.810.000 27.500.000 DINAS
Gedung Kantor (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DANV . 146
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.02.1.2.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Penyediaan BBM dan sukucadang 292.756.000 428.000.000 DINAS
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 10.260.000 15.000.000 DINAS
Perlengkapan Gedung Kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (100 PEMBERDAYAAN
%) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 17.100.000 25.000.000 DINAS
Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda 1. Perpanjangan STNK Mobil dan Motor 11.902.000 17.400.000 DINAS
Nomor Kendaraan (stnk) dinas (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 68.401.000 100.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.02.1.2.02.01.05.014 Peningkatan Kualitas 1. kegiatan peningkatan sumber daya 68.401.000 100.000.000 DINAS
Sumberdaya Manusia manusia (100 % ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 220.592.000 322.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.02.1.2.02.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honor PA, PPTK, Bendahara (100 % ) 186.392.000 272.500.000 DINAS
Bendahara Dan Pembantu PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Penyusunan dokumen LKPJ (1 dokumen ) 3.420.000 5.000.000 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Dokumen LKJIP (1 dokumen ) 3.420.000 5.000.000 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Pembuatan laporan akhir tahun (1 3.420.000 5.000.000 DINAS
Keuangan Akhir Tahun DOKUMEN) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran (2 3.420.000 5.000.000 DINAS
Keuangan Semesteran DOKUMEN) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Prognosis (1 DOKUMEN) 3.420.000 5.000.000 DINAS
Prognosis Realisasi Anggaran PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumken RENJA (1 dokumen) 3.420.000 5.000.000 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Penyusunan RENSTRA (1 dokumen) 6.840.000 10.000.000 DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN

V . 147
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.02.1.2.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Penyusunan DPA Perubahan (1 dokumen) 3.420.000 5.000.000 DINAS
Dpa Perubahan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA/DPA SKPD (2 dokumen) 3.420.000 5.000.000 DINAS
Skpd PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15 PROGRAM KESERASIAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Partisipasi perempuan di lembaga 1.206.888.000 1.764.432.000
KEBIJAKAN PENINGKATAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan pemerintahan 7.000 %
KUALITAS ANAK DAN yang Berkualitas
PEREMPUAN
1.2.02.1.2.02.01.15.002 Perumusan Kebijakan 1. jumlah kegiatan dalam rangka perolehan 110.495.000 161.540.000 DINAS
Peningkatan Peran Dan Posisi APE (9 kegiatan) PEMBERDAYAAN
Perempuan Di Bidang Politik PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.005 Makanan Tambahan Anak 1. jumlah sekolah yang dilatih untuk 51.301.000 75.000.000 DINAS
Sekolah makanan yang sehat (30 sekolah) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.006 Koordinasi Pemberdayaan 1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan 23.940.000 35.000.000 DINAS
Perempuan Dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak (4 PEMBERDAYAAN
Anak kegiatan) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.007 Pengembangan Kota Layak 1. jJumlah kegiatan yang menunjang 102.601.000 150.000.000 DINAS
Anak pengembangan kota layak anak (7 kegiatan PEMBERDAYAAN
) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.008 Peningkatan Kualitas Anak 1. jumlajh kegiatan sosialisasi tentang 106.870.000 156.240.000 DINAS
dampak pernikahan dini dan HAN (4 PEMBERDAYAAN
kegiatan ) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.009 Pemberdayaan Potensi Usaha 1. Jumlah kelompok perempuan yg 342.005.000 500.000.000 DINAS
Ekonomi Perempuan (ppuep) diberdayakan dalam mendukung kampung PEMBERDAYAAN
tematik (16 kegiatan ) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.15.010 Pemberdayaan Generasi Muda 1. Jumlah sosialiasi tentang peningkatan 469.676.000 686.652.000 DINAS
Perempuan Dalam Rangka kualitas perempuan di sekolah (18 kegiatan PEMBERDAYAAN
Peningkatan Kualitas Masa ) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16 PROGRAM PENGUATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah organisasi perempuan dalam 1.211.460.000 1.602.234.000
KELEMBAGAAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan pembangunan 4.000 Jumlah
PENGARUSUTAMAAN GENDER yang Berkualitas
DAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.001 Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi 1. Jumlah Kegiatandalam pelaksanaan PUG 81.396.000 118.998.000 DINAS
Perempuan (5 kegiatan ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Dan 1. Fasilitasi forum anak kota, kecamatan 60.193.000 88.000.000 DINAS
Jaringan Kelembagaan dan Kelurahan (2 kegiatan) PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Perempuan Dan PEREMPUAN DAN
Anak PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.011 Pemberdayaan Organisasi 1. Fasilitasi PKK (12 bulan) 389.885.000 570.000.000 DINAS
Perempuan (pkk) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.012 Pemberdayaan Organisasi 1. Fasilitasi kegiatan GOW (12 bulan) 68.644.000 100.356.000 DINAS
Perempuan (gow) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
V . 148
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.02.1.2.02.01.16.013 Pemberdayaan Organisasi 1. Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita (12 200.546.000 124.308.000 DINAS
Perempuan (dharma Wanita) bulan) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.014 Pemberdayaan Organisasi 1. Fasilitasi kegiatan GOP TKI (12 bulan) 17.628.000 25.772.000 DINAS
Perempuan (gop Tki) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.016 Penyebarluasan Informasi 1. Jumlah kegiatan KIE Gender dan anak (1 156.775.000 229.200.000 DINAS
Gender Dan Anak kegiatan ) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.017 Pengelolaan Data Informasi 1. data gender tersedia (1 paket) 102.601.000 150.000.000 DINAS
Gender PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.018 Pengelolaan Data Informasi 1. data anak tersedia (1 paket) 51.721.000 75.615.000 DINAS
Anak PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.16.019 Pendampingan Pemberdayaan 1. Jml kegiatan Bintek PP (Ketrampilan 69.359.000 101.400.000 DINAS
Perempuan Usaha, Manajemen dan Pameran hasil PEMBERDAYAAN
usaha (16 kegiatan ) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.16.021 Anggaran Responsif Anak 1. Jumlah kegiatan pemahaman ttg 12.712.000 18.585.000 DINAS
Aanggaran Responsif Anak (41 OPD) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Penyelesaian pengaduan perlindungan 1.335.156.000 1.951.957.000
KUALITAS HIDUP DAN Dan Pengangguran perempuan dan anak dari tindak kekerasan
PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100.000 %
1.2.02.1.2.02.01.17.001 Pelaksanaan Kebijakan 1. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 66.193.000 96.772.000 DINAS
Perlindungan Perempuan Di untuk mendukung kebijakan perlindungan PEMBERDAYAAN
Daerah perempuan di drh. (6 kegiatan) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.17.002 Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm 1. Jumlah kegiatan pelatihan TOTpelayanan 47.364.000 69.245.000 DINAS
Pelayanan Dan Pendampingan dan pendampingan korban ak (8 kegiatan) PEMBERDAYAAN
Korban Kdrt PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.17.010 Fasilitasi Upaya Perlindungan 1. jumlah fasilitasi lembaga perlindungan 1.101.371.000 1.610.170.000 DINAS
Perempuan Terhadap Tindak perempuan dan anak dr tindak kekerasan PEMBERDAYAAN
Kekerasan diKota Smg (12 bulan ) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.17.011 Fasilitasi Lembaga/organisasi 1. jumlah fasilitasi lembaga perlindungan 120.228.000 175.770.000 DINAS
Perlindungan Anak perempuan dan anak dr tindak kekerasan PEMBERDAYAAN
diKota Smg (85 lembaga) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan program pengarusutamaan 499.304.000 729.968.000
PERAN SERTA DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan gender 80.000 %
KESETARAAN GENDER DALAM yang Berkualitas
PEMBANGUNAN
1.2.02.1.2.02.01.18.001 Kegiatan Pembinaan Organisasi 1. jml organisasi perempuan yg dibina (4 36.738.000 53.710.000 DINAS
Perempuan organisasi) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN

V . 149
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.02.1.2.02.01.18.002 Kegiatan Pendidikan Dan 1. diklat KKG (10 kegiatan ) 67.997.000 99.410.000 DINAS
Pelatihan Peningkatan Peran PEMBERDAYAAN
Serta Dan Kesetaraan Gender PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.18.006 Monitoring, Evaluasi Dan 1. jml kgt monitoring, evaliuasi dan rakor 21.204.000 31.000.000 DINAS
Pelaporan perencanaan (2 kegiatan) PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan 239.403.000 350.000.000 DINAS
Lembaga Yang Berbasis Gender pemberdayaam lembaga berbasisgender (12 PEMBERDAYAAN
bulan) PEREMPUAN DAN
1.2.02.1.2.02.01.18.013 Pelatihan Ketrampilan 1. Jumlah kegiatan dalam rangka pelatihan 133.962.000 195.848.000 DINAS
Kewirausahaan (penduduk ketrampilan (25 kelurahan ) PEMBERDAYAAN
Miskin) PEREMPUAN DAN

V . 150
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.03 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 4.920.007.000 10.675.981.000

1.2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 4.920.007.000 10.675.981.000


1.2.03.1.2.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan pelayanan administrasi 989.027.000 2.146.100.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
1.2.03.1.2.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jasa listrik, telepon, air, langganan koran 54.173.000 117.550.000 DINAS KETAHANAN
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Pajak kendaraan dinas/operasional (100 5.830.000 12.650.000 DINAS KETAHANAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas %) PANGAN
/ Operasional
1.2.03.1.2.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah macam/ jenis ATK yang 68.436.000 148.500.000 DINAS KETAHANAN
disediakan (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah macam barang cetak yang 8.526.000 18.500.000 DINAS KETAHANAN
Dan Penggandaan disediakan (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah alat kelistrikan yang disediakan 5.761.000 12.500.000 DINAS KETAHANAN
Listrik / Penerangan Bangunan (100 % ) PANGAN
Kantor
1.2.03.1.2.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah bahan pembersih yang 4.424.000 9.600.000 DINAS KETAHANAN
Tangga disediakan (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. jumlah bahan bacaan / peraturan 830.000 1.800.000 DINAS KETAHANAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan (1 PANGAN
paket)
1.2.03.1.2.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. makanan dan minuman rapat intern OPD 299.551.000 650.000.000 DINAS KETAHANAN
Minuman (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Belanja perjalanan dinas (100 % ) 207.381.000 450.000.000 DINAS KETAHANAN
Konsultasi Ke Luar Daerah PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas dalam kota dan 161.297.000 350.000.000 DINAS KETAHANAN
Konsultasi Dalam Daerah pengganti transport peserta kegiatan (100 PANGAN
%)
1.2.03.1.2.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Honor pegawai tidak tetap (100 % ) 172.818.000 375.000.000 DINAS KETAHANAN
Administrasi Perkantoran PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan pelayanan sarana dan 733.456.000 1.591.536.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR yang Berkualitas
1.2.03.1.2.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung 207.536.000 450.336.000 DINAS KETAHANAN
Gedung Kantor kantor (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah pengadaan peralatan degung 237.429.000 515.200.000 DINAS KETAHANAN
Kantor kantor (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan berkala gedung dinas (100 92.170.000 200.000.000 DINAS KETAHANAN
Gedung Kantor %) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jasa sparepart, servis dan BBM 184.339.000 400.000.000 DINAS KETAHANAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas / operasional (100 % ) PANGAN

1.2.03.1.2.03.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan perlengkapan gedung 7.374.000 16.000.000 DINAS KETAHANAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan mebeuler (12 bulan) 4.608.000 10.000.000 DINAS KETAHANAN
Peralatan Gedung Kantor PANGAN
V . 151
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.03.1.2.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 159.457.000 346.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA yang Berkualitas
DAN KEUANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. penunjang kinerja PA, KPA, PPK, 123.046.000 267.000.000 DINAS KETAHANAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan pembantu (100 % ) PANGAN

1.2.03.1.2.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ (1 laporan) 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( 1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan P- 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Rencana Kerja ) RENJA OPD (2 dokumen) PANGAN

1.2.03.1.2.03.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. LKJIP (1 laporan) 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN


PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan akhir tahun (1 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran (2 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Keuangan Semesteran laporan) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan prognosis realisasi anggaran (1 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. dokumen renstra SKPD (1 dokumen) 25.347.000 55.000.000 DINAS KETAHANAN
PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen R-DPPA dan Dokumen DPPA (2 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Dpa Perubahan dokumen) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan Dokumen DPA (2 1.383.000 3.000.000 DINAS KETAHANAN
Skpd dokumen) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15 PROGRAM KETAHANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan 2.669.850.000 5.793.345.000
PANGAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan per tahun 3055.000 kkal/kapit
yang Berkualitas
1.2.03.1.2.03.01.15.001 Pengembangan Konsumsi Dan 1. rumah pangan lestari (RPL) (5 lokasi) 322.593.000 700.000.000 DINAS KETAHANAN
Penganekaragaman Pangan 2. Forum olahan pangan (10 lokasi) PANGAN

3. Sekolah Dasar B2SA (3 lokasi)

1.2.03.1.2.03.01.15.003 Pemantauan Rawan Pangan 1. Peta FSVA dan Peta SKPG (2 buku) 115.212.000 250.000.000 DINAS KETAHANAN
2. Jumlah IKP (Indeks Ketahanan Pangan) PANGAN
(100 % )
3. Jumlah Rakor FSVA (100 % )
4. Jumlah Rakor IKP (100 % )

1.2.03.1.2.03.01.15.006 Pembentukan Cadangan Pangan 1. Persentase penyaluran bantuan kepada 739.661.000 1.605.000.000 DINAS KETAHANAN
Pemrintah Kota lokasi bencana (100 % ) PANGAN
2. Beras ATM (12 bulan)
3. Beras Cadangan pangan (12 bulan)

V . 152
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.03.1.2.03.01.15.007 Koordinasi Perumusan 1. Jumlah koordinasi instansi terkait (4 115.212.000 250.000.000 DINAS KETAHANAN
Kebijakan Ketahanan Pangan kegiatan) PANGAN
2. Jumlah profil dan selayang pandang
dinas ketahanan pangan (2 dokumen)

1.2.03.1.2.03.01.15.011 Apresiasi Ketahanan Pangan 1. jumlah event promosi pangan lokal (10 357.157.000 775.000.000 DINAS KETAHANAN
kegiatan) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.013 Pengembangan Pangan Lokal 1. jumlah kegiatan pengembangan pangan 96.778.000 210.000.000 DINAS KETAHANAN
lokal (1 kegiatan) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.015 Pemantauan Dan Analisis Harga 1. informasi harga pangan (1 laporan) 69.127.000 150.000.000 DINAS KETAHANAN
Pangan 2. Jumlah pasar murah (2 paket) PANGAN

1.2.03.1.2.03.01.15.016 Penguatan Distribusi Pangan 1. Jumlah pemberdayaan KDPM (2 69.127.000 150.000.000 DINAS KETAHANAN
kegiatan) PANGAN
2. Jumlah data base distribusi pangan (16
kecamatan)
3. Jumlah TTI ( Toko Tani Indonesia ) (20
TTI)

1.2.03.1.2.03.01.15.017 Penguatan Keamanan Pangan 1. Jumlah Uji dan Sampel Keamanan 420.017.000 911.400.000 DINAS KETAHANAN
Segar Asal Tumbuhan (psat) Pangan (1 laporan) PANGAN
Dan Olahan Pangan
1.2.03.1.2.03.01.15.018 Sosialisasi Dan Informasi 1. Jumlah sosialisasi keamanan pangan (10 111.396.000 241.720.000 DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan kegiatan) PANGAN
2. Jumlah survey keamanan pangan (120
survey)

1.2.03.1.2.03.01.15.020 Penguatan Kelembagaan 1. Pembentukan kader keamanan pangan 92.273.000 200.225.000 DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan (40 orang) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.021 Pembinaan Dan Pengawasan 1. Jumlah pengawasan keamanan pangan 115.212.000 250.000.000 DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan (7 kegiatan) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.15.022 Pengembangan Data 1. buku neraca bahan makanan (1 laporan) 46.085.000 100.000.000 DINAS KETAHANAN
Ketersediaan Pangan PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Penanganan Daerah Rentan Rawan 368.217.000 799.000.000
KESEJAHTERAAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Pangan 133.000 kelurahan
MASYARAKAT yang Berkualitas
1.2.03.1.2.03.01.16.001 Aksi Desa Mandiri 1. pelatihan pengembangan ketersediaan 115.212.000 250.000.000 DINAS KETAHANAN
pangan (12 kegiatan) PANGAN
1.2.03.1.2.03.01.16.002 Pengembangan Pemasaran 1. jumlah fasilitasi pemasaran produk 23.042.000 50.000.000 DINAS KETAHANAN
Produk Pangan pangan (1 kegiatan) PANGAN
2. Jumlah kegiatan pelatihan pemasaran
produk pangan (2 kegiatan)

V . 153
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.03.1.2.03.01.16.004 Pengembangan Sumber Daya 1. Jumlah pelatihan pemanfaatan sumber 229.963.000 499.000.000 DINAS KETAHANAN
Pangan daya pangan (12 kegiatan) PANGAN
2. Jumlah Rakor pengembangan sumber
daya pangan (1 kegiatan)
3. Jumlah Observasi lapangan (1 kegiatan)
4. Data base pangan terpadu (1 paket)

V . 154
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP 89.237.189.000 167.055.985.000
1.2.05.01
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 89.237.189.000 167.055.985.000
1.2.05.1.2.05.01.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan pelayanan administrasi 6.479.729.000 12.130.340.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jumlah rekening telpon,air, listrik, 347.214.000 650.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Sumber Daya Air Dan Listrik internet dan surat kabar (100 % ) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. biaya jasa KIR dan STNK kendaraan 267.088.000 500.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional persampahan roda 2 dan roda 4 HIDUP
/ Operasional yang terpenuhi (12 bulan )

1.2.05.1.2.05.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jumlah tenaga kebersihan kantor (50 99.004.000 185.340.000 DINAS LINGKUNGAN
Kantor orang ) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 213.670.000 400.000.000 DINAS LINGKUNGAN
(100 % ) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. kebutuhan barang cetakan dan 29.380.000 55.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dan Penggandaan penggandaan yang tercukupi (100 % ) HIDUP
2. Jumlah penggandaan yang disediakan
(100 % )

1.2.05.1.2.05.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah komponen listrik/ penerangan 29.380.000 55.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Listrik / Penerangan Bangunan yang disediakan (100 % ) HIDUP
Kantor
1.2.05.1.2.05.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. kebutuhan peralatan dan perlengkapan 122.860.000 230.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Perlengkapan Kantor kantor yang terpenuhi (12 bulan ) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Jumlah buku ilmu pengetahuan umum 5.342.000 10.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (60 buku ) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik 1. peralatan kebersihan,bahan pembersih, 40.063.000 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kantor perlengkapan rumah tangga untuk UPTD HIDUP
dan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia
(12 bulan)

1.2.05.1.2.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. penyediaan makanan & minuman rapat 641.010.000 1.200.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Minuman serta jamuan tamu (100 % ) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas luar daerah, luar negeri 347.214.000 650.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dan dalam kota yang terlaksana (100 % ) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas dalam kota yang 170.936.000 320.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Konsultasi Dalam Daerah terlaksana (100 % ) HIDUP

V . 155
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.01.050 Jasa Operasional Kelurahan 1. jasa pengangkutan sampah di 97 881.389.000 1.650.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kelurahan dan 15 Kecamatan (12 bulan) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.01.125 Belanja Jasa Peningkatan Pad 1. pungutan retribusi kebersihan melalui 587.593.000 1.100.000.000 DINAS LINGKUNGAN
rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi HIDUP
PAD yang tercapai (12 bulan)

1.2.05.1.2.05.01.01.127 Kegiatan Cinta Tanah Air 1. Banyaknya lomba & pameran yang 26.709.000 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN
diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup (3 HIDUP
bulan)
1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. belanja jasa keamanan, belanja jasa 2.670.877.000 5.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Administrasi Perkantoran tukang dan belanja jasa administrasi HIDUP
perkantoran non ASN yang telah terbayar
(100 % )
1.2.05.1.2.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan pelayanan sarana dan 10.179.780.000 19.057.000.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah peralatan kantor yang dibeli (100 144.227.000 270.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Gedung Kantor %) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang 112.177.000 210.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kantor terbeli (100 % ) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah paket kegiatan pemeliharaan 283.113.000 530.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Gedung Kantor gedung Dinas Lingkungan Hidup, HIDUP
pembangunan pos driver dan pengerasan
lahan parkir UPTD (100 % )

1.2.05.1.2.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah terlaksananya pemeliharaan 6.143.017.000 11.500.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan operasional, fasilitasi BBM dan HIDUP
perpanjangan STNK (100 % )

1.2.05.1.2.05.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah terlaksananya pemeliharaan AC 45.405.000 85.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Perlengkapan Gedung Kantor (100 % ) HIDUP
2. Jumlah AC yang dilakukan pengisian
freon (100 % )
3. Frekuensi pemeliharaan pompa air (100
%)
4. Jumlah terlaksananya pemeliharaan
tandon air (100 % )

1.2.05.1.2.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah terlaksananya pemeliharaan 65.169.000 122.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Peralatan Gedung Kantor lampu solar cell, mesin kantor dan HIDUP
pembelian bahan bakar mesin potong
rumput (100 % )
2. Jumlah terlaksananya pemeliharaan
komputer dan printer (100 % )
V . 156
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.02.034 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah paket kegiatan perbaikan pagar 128.202.000 240.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Emplasemen Kantor keliling kantor (1 paket) HIDUP
2. Jumlah paket kegiatan pengerasan lahan
parkir UPTD (1 paket )
3. Jumlah paket kegiatan pembangunan
pagar keliling UPTD (1 paket )
4. Jumlah paket kegiatan perbaikan rumah
pilah (1 paket )

1.2.05.1.2.05.01.02.044 Rehabilitasi Sedang/berat 1. pemeliharaan/ penggantian sparepart 3.205.052.000 6.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan bermotor/ operasional (12 bulan HIDUP
)
1.2.05.1.2.05.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. Jumlah paket kegiatan pengelolaan web 53.418.000 100.000.000 DINAS LINGKUNGAN
site Dinas Lingkungan Hidup (1 paket) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 279.240.000 522.750.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
DAN KEUANGAN Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. penunjang kegiatan PA, KPA,Bendahara 259.075.000 485.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Bendahara Dan Pembantu & Pengurus barang yang terpenuhi (100 % ) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ Dinas 2.671.000 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup yang tersedia (1 HIDUP
dokumen)
1.2.05.1.2.05.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah Dokumen LKjIP Dinas 2.671.000 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup yang tersusun (1 HIDUP
dokumen)
1.2.05.1.2.05.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1.068.000 2.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Keuangan Akhir Tahun yang tersusun (1 dokumen) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan keuangan semesteran 1.603.000 3.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Keuangan Semesteran yang tersedia (2 buku) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan prognosis realisasi 2.003.000 3.750.000 DINAS LINGKUNGAN
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran DLH yang tersedia (1 dokumen) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas 2.671.000 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup yang tersusun (1 HIDUP
dokumen)
1.2.05.1.2.05.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen rencana strategis Dinas 5.342.000 10.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup (1 dokumen) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA & DPA Tahun 1.068.000 2.000.000 DINAS LINGKUNGAN
2019 yang tersusun (2 dokumen) HIDUP

V . 157
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Jumlah dokumen RKA Perubahan dan 1.068.000 2.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dpa Perubahan DPA Perubahan Tahun 2018 yang tersusun HIDUP
(2 dokumen)

1.2.05.1.2.05.01.15 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah usaha dan atau kegiatan yang 7.911.696.000 14.811.050.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi menaati persyaratan administrasi dan
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan teknis pencegahan pencemaran air 570.000
HIDUP Memperhatikan Aspek Keberlanjutan perusahaan
Dan Risiko Bencana

1.2.05.1.2.05.01.15.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Jumlah wilayah yang mengikuti kegiatan 620.204.000 1.161.050.000 DINAS LINGKUNGAN
/ Adipura lomba toilet bersih (16 kecamatan) HIDUP

2. Jumlah pengadaan tong komposter yang


terbeli untuk kegiatan Adipura (300 buah)
3. Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi kegiatan lingkungan bersih dan
sehat (200 orang)
4. Jumlah wilayah yang mengikuti
pembinaan lingkungan bersih dan sehat (16
kecamatan)
5. Jumlah dokumen data non fisik Adipura
kota Semarang setiap tahun (1 dokumen)
6. Jumlah wilayah titik pantau wilayah
Adipura (16 kecamatan)
7. Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi
Adipura (400 orang)
8. Jumlah peserta ekspose hasil penilaian
adipura (400 Orang)

1.2.05.1.2.05.01.15.002 Koordinasi Penilaian Langit Biru 1. Presentase sumber emisi kendaraan yang 106.835.000 200.000.000 DINAS LINGKUNGAN
memenuhi baku mutu atau uji kualitas HIDUP
emisi kendaraan bermotor (80 prosen)

2. Persentase terlaksananya evaluasi


kualitas udara diperkotaan (100 % )

1.2.05.1.2.05.01.15.003 Pemantauan Kualitas 1. Jumlah monitoring kualitas air sungai 472.745.000 885.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan (120 kali) HIDUP
2. Jumlah analisis kualitas air limbah di
puskesmas (8 kali)
3. Jumlah terlaksananya analisa kualitas
air limbah domestik (10 kali)
4. Jumlah pengadaan bahan kimia
laboratorium (67 bahan kimia)
5. Jumlah pengadaan alat laboratorium (12
alat) V . 158
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
6. Jumlah titik pemantauan udara ambien
(31 titik)
7. Jumlah titik pemantauan emisi cerobong
industri (10 titik)
8. Jumlah lokasi untuk uji emisi kendaraan
(10 lokasi)
9. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
untuk peningkatkan SDM Laboratorium (6
orang)

1.2.05.1.2.05.01.15.004 Pengawasan Pelaksanaan 1. Jumlah kegiatan atau industri yang 186.961.000 350.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Kebijakan Bidang Lingkungan diawasi (180 industri) HIDUP
Hidup 2. Jumlah terselenggaranya Bintek dan
sosialisasi kebijakan Lingkungan Hidup (4
kali)
3. Jumlah dokumen inventarisasi kegiatan
usaha di Kota Semarang (1 dokumen)

1.2.05.1.2.05.01.15.006 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 1. Jumlah kajian dokumen inventarisasi 104.164.000 195.000.000 DINAS LINGKUNGAN
usaha /industri penghasil limbah B3 di HIDUP
Kota Semarang (5 dokumen)

1.2.05.1.2.05.01.15.012 Penyusunan Kebijakan 1. Jumlah dokumen Kajian Identifikasi 160.253.000 300.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Pengendalian Pencemaran Dan Tutupan Lahan dan Vegetasi yang disusun HIDUP
Perusakan Lingkungan Hidup (1 dokumen)
2. Jumlah dokumen Kajian Standard
Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
dan Kebersihan (1 dokumen)
3. Jumlah dokumen SOP Dinas Lingkungan
Hidup Kota Semarang yang disusun (1
dokumen)
4. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya
berbasis DD DT (1 dokumen)

V . 159
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.15.017 Koordinasi Penilaian Dokumen 1. Jumlah dokumen Kajian tentang 320.505.000 600.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan kebijakan sektoral yang berkaitan dengan HIDUP
persyaratan penyusunan dokumen
lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) (1
dokumen)
2. Jumlah data dan informasi kegiatan
dan/atau usaha yang sudah memiliki
dokumen lingkungan (Amdal) yang tersedia
(1 dokumen)
3. Jumlah format dokumen kajian
lingkungan hidup yang tersusun (1
dokumen)
4. Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan
(120 dokumen)

1.2.05.1.2.05.01.15.021 Pemberdayaan Masyarakat 1. Jumlah kelurahan ramah lingkungan 280.442.000 525.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Perkotaan Dalam Pengelolaan yang terbangun (16 kelurahan) HIDUP
Lingkungan Hidup
1.2.05.1.2.05.01.15.022 Penanganan Kasus Lingkungan 1. Jumlah titik lokasi uji kualitas 120.189.000 225.000.000 DINAS LINGKUNGAN
lingkungan pilbaket (air limbah, air sungai, HIDUP
air sumur, udara ) (49 titik)
2. Jumlah peserta workshop penegakan
hukum lingkungan (200 orang)
3. Jumlah peserta sosialisasi pengaduan &
penegakan hukum lingkungan (200 orang)
4. Jumlah kasus lingkungan yang ditangani
(280 kasus)

1.2.05.1.2.05.01.15.026 Pembangunan Sarana 1. Jumlah alat laboratorium yang terbeli (2 5.128.083.000 9.600.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Prasarana Berwawasan jenis) HIDUP
Lingkungan 2. Jumlah bank sampah yang terbangun (15
lokasi)
3. Jumlah rumah kompos yang terbangun
(1 lokasi)

1.2.05.1.2.05.01.15.027 Inventarisasi Dan Pemetaan 1. Data jumlah industri dan kegiatan usaha 141.556.000 265.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Sebaran Industri, Kegiatan di kawasan pesisir di Kota Semarang yang HIDUP
Usaha Di Kawasan Pesisir Dan tersedia (1 paket)
1.2.05.1.2.05.01.15.028 Peningkatan Ketaatan Pelaku 1. Jumlah peserta yang mengikuti 269.759.000 505.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Usaha Dalam Pengelolaan B3 sosialisasi pengelolaan limbah B3 (150 HIDUP
Dan Limbah B3 orang)
2. Persentase layanan perizinan tempat
penyimpanan sementara (TPS) limbah B3
(100 % )

V . 160
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.16 PROGRAM PERLINDUNGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah taman keanekaragaman hayati 1.049.121.000 1.964.000.000
DAN KONSERVASI SUMBER Mendukung Pengembangan Ekonomi (kehati) yang terbangun 5.000 unit
DAYA ALAM Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.16.007 Peningkatan Konservasi Daerah 1. Jumlah tersusunnya Database Taman 412.383.000 772.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Tangkapan Air Dan Sumber- Kenaekaragaman Hayati (1 dokumen) HIDUP
sumber Air 2. Jumlah pengadaan tanaman konservasi
tangkapan air yang terbeli (800 batang)
3. Jumlah frekuensi pemeliharaan Taman
Kehati Hutan Tinjomoyo (12 bulan)

1.2.05.1.2.05.01.16.008 Pengendalian Dan Pengawasan 1. Jumlah pemantauan dan analisis 35.256.000 66.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Pemanfaatan Sda kualitas air bawah tanah (60 titik) HIDUP
2. Jumlah sosialisasi pemanfaatan SDA bagi
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
di Kota Semarang (100 industri)
3. Jumlah Bintek pemanfaatan SDA bagi
penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan
di Kota Semarang (100 industri)

1.2.05.1.2.05.01.16.009 Koordinasi Pengelolaan 1. Jumlah dokumen kajian pemetaan status 134.612.000 252.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Konservasi Sda kerusakan lahan/tanah untuk produksi HIDUP
biomassa di Kec. Pedurungan (1 dokumen)

2. Jumlah dokumen kajian pemetaan


sebaran mangrove dan kerusakan pantai (1
dokumen)

1.2.05.1.2.05.01.16.018 Penetapan Daya Tampung Dan 1. Jumlah kajian daya tampung dan mutu 160.253.000 300.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Daya Dukung Badan Air kelas Badan air Sungai (2 sungai) HIDUP
2. Persentase sumber daya air yang
ditetapkan daya tampung beban
pencemaran dan mutu kelas air sungai (55
%)

1.2.05.1.2.05.01.16.024 Pembangunan Taman Ke Hati 1. Jumlah kebun pembibitan taman kehati 306.617.000 574.000.000 DINAS LINGKUNGAN
yang dibangun (1 lokasi) HIDUP
2. Jumlah dokumen ijin lingkungan Taman
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang
tersusun (1 dokumen)
3. Jumlah dokumen DED kebun pembibitan
Taman Ke Hati (1 dokumen)

V . 161
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.17 PROGRAM REHABILITASI DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Dokumen Rencana Perlindungan dan 128.202.000 240.000.000
PEMULIHAN CADANGAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.000
SUMBER DAYA ALAM Dan Pelayanan Dasar Dengan dokumen
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.17.002 Perencanaan Dan Penyusunan 1. Inventarisasi Sumber Daya Alam dan 128.202.000 240.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Program Pembangunan Lingkungan Hidup (1 dokumen) HIDUP
Pengendalian Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Hidup
1.2.05.1.2.05.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Indeks kualitas lingkungan hidup 838.281.000 1.569.300.000
KUALITAS DAN AKSES Mendukung Pengembangan Ekonomi perkotaan (IKLH) 55.000 indeks
INFORMASI SUMBER DAYA Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
ALAM DAN LINGKUNGAN
Dan Risiko Bencana
HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.18.001 Peningkatan Edukasi Dan 1. Jumlah anggota Saka Kalpataru (30 213.670.000 400.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Komunikasi Masyarakat Di orang ) HIDUP
Bidang Lingkungan 2. Jumlah terlaksananya penyelenggaraan
Perti Saka Kalpataru (1 kali )
3. Jumlah terlaksananya penyelenggaraan
Hari Lingkungan Hidup (1 kali )
4. Jumlah peserta lomba karya ilmiah
bidang Lingkungan Hidup (20 sekolah )

1.2.05.1.2.05.01.18.002 Pengembangan Data Dan 1. Jumlah tersedianya sistem aplikasi 168.265.000 315.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Informasi Lingkungan informasi lingkungan hidup yang HIDUP
komprehensif (2 jenis )
1.2.05.1.2.05.01.18.004 Penguatan Jejaring Informasi 1. Jumlah tersusunnya edisi penerbitan 184.290.000 345.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Pusat Dan Daerah Buletin Lingkungan Hidup GREEN (6 edisi) HIDUP
2. Jumlah terselenggaranya kegiatan
pelatihan penulisan media khusus
lingkungan hidup (1 kegiatan )
3. Jumlah paket kegiatan iklan layanan
masyarakat bidang Lingkungan Hidup
melalui media elektronik (3 paket )
4. Jumlah paket kegiatan iklan layanan
masyarakat bidang Lingkungan Hidup
melalui media cetak (4 paket )
5. Jumlah tersedianya pembuatan elektrik
rolling banner (5 buah)
6. Jumlah paket kegiatan pembuatan leaflet
(1 paket)

1.2.05.1.2.05.01.18.006 Penyusunan Data Status 1. Jumlah Dokumen Informasi Kinerja 72.274.000 135.300.000 DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup (slh) Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah HIDUP
(IKPLHD) yang tersusun (1 dokumen )

V . 162
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.18.007 Koordinasi Penilaian Adiwiyata 1. Jumlah sekolah yang menerapkan 199.782.000 374.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Dan Kalpataru program Adiwiyata (50 sekolah ) HIDUP
2. Jumlah warga pegiat lingkungan yang
diusulkan menerima kalpataru (2 orang )

1.2.05.1.2.05.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah bank sampah yang terbangun 563.955.000 1.055.750.000
PENGENDALIAN POLUSI Mendukung Pengembangan Ekonomi 57.000 unit
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.19.005 Penyuluhan Dan Pengendalian 1. Jumlah terlaksananya Penyelenggaraan 104.164.000 195.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Polusi Dan Pencemaran car free day di Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan - HIDUP
Kawasan Simpang Lima (46 kali)

2. Jumlah pelaksanaan uji kualitas udara


ambien (16 titik)
3. Penyelenggaraan event pemeriahan car
free day di Jl. Pemuda (1 paket)
4. Penyelenggaraan event pemeriahan car
free day di Jl. Pahlawan (1 paket)
5. Jumlah frekuensi event pemeriahan car
free day di media cetak (6 kali)

1.2.05.1.2.05.01.19.007 Pengendalian Polusi Udara, 1. Presentase Ijin Pembuangan Limbah Cair 64.101.000 120.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Limbah Padat Dan Limbah Cair (IPLC) yang diterbitkan sesuai Peraturan HIDUP
Perundang-undangan (100 % )
2. Jumlah ijin pembuangan limbah cair dari
kegiatan usaha/industri yang diterbitkan
(40 buah)

1.2.05.1.2.05.01.19.010 Pengembangan Teknologi Tepat 1. jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 279.774.000 523.750.000 DINAS LINGKUNGAN
Guna Di Bidang Lingkungan pengembangan teknologi bidang lingkungan HIDUP
Hidup hidup (350 orang)

1.2.05.1.2.05.01.19.011 Pengendalian Pencemaran 1. Jumlah IPAL usaha skala kecil yang 115.916.000 217.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Limbah Usaha Skala Kecil terbangun (1 unit) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.21 PROGRAM PENGUATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase wilayah yang memiliki 683.745.000 1.280.000.000
KAPASITAS MITIGASI DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi kapasitas adaptasi perubahan iklim 100.000
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Dan Pelayanan Dasar Dengan unit
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

1.2.05.1.2.05.01.21.001 Mitigasi Perubahan Iklim 1. Jumlah pengadaan rumput vertiver, 181.620.000 340.000.000 DINAS LINGKUNGAN
pupuk dan bambu ajir (2500 m2) HIDUP
2. Jumlah dokumen RAD program kampung
iklim Kota Semarang yang disusun (1
dokumen)
V . 163
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.21.005 Konservasi Sumber Daya Air 1. Jumlah Bangunan RWH plus sumur 384.606.000 720.000.000 DINAS LINGKUNGAN
resapan yang terbangun (15 unit) HIDUP
2. Jumlah lubang biopori yang terbangun
(1500 buah)
3. jumlah sumur resapan yang terbangun
(15 titik)
4. Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi Rain Harvesting (50 orang)
5. Jumlah alat bor biopori yang terbeli (200
buah)
6. Jumlah Dokumen DED Rain Water
Harvesting (1 dokumen )
7. Jumlah Dokumen DED Sumur Resapan
yang disusun (1 dokumen )

1.2.05.1.2.05.01.21.006 Program Kampung Iklim 1. Jumlah kampung iklim yang terbangun 117.519.000 220.000.000 DINAS LINGKUNGAN
(5 lokasi) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.33 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan 61.123.440.000 114.425.795.000
KINERJA PENGELOLAAN Mendukung Pengembangan Ekonomi Sampah 90.000 %
PERSAMPAHAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.05.1.2.05.01.33.001 Penyediaan Prasarana Dan 1. Jumlah prasarana dan sarana 8.450.654.000 15.820.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Sarana Pengelolaan pengelolaan persampahan yang dibeli (6 HIDUP
Persampahan jenis)
1.2.05.1.2.05.01.33.002 Peningkatan Operasi Dan 1. Pemeliharaan kontainer sampah (12 694.428.000 1.300.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bulan) HIDUP
Sarana Persampahan
1.2.05.1.2.05.01.33.003 Sosialisasi Kebijakan 1. Jumlah peserta yang mengikuti 24.038.000 45.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan sosialisasi Perda dan Perwal tentang HIDUP
pengelolaan persampahan di Kota
Semarang melalui media cetak dan
elektronik (200 orang)
2. Jumlah papan informasi larangan yang
tersedia (1 paket)

1.2.05.1.2.05.01.33.004 Penyapuan Dan Pengangkutan 1. Jumlah terlaksananya penyapuan dan 34.721.398.000 65.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Sampah pengangkutan sampah jalan dan HIDUP
pengangkutan sampah pasar serta
kebersihan TPS di 30 lokasi (12 bulan)

V . 164
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.05.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan Tpa Jatibarang 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan TPA 1.495.691.000 2.800.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Jatibarang (12 bulan) HIDUP
2. Jumlah pemeliharaan penghijauan dan
prasaranan di TPA serta jembatan timbang
(1 paket)
3. Frekuensi pengujian kualitas air limbah
IPAL TPA (1 kali)

1.2.05.1.2.05.01.33.012 Pemeliharaan Tps (tempat 1. Pemeliharaan TPS di Wilayah Kota 699.770.000 1.310.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Penampungan Sampah) Semarang (12 bulan) HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.33.013 Peningkatan Sarana Dan 1. Jumlah sarana air bersih, garasi dan 9.469.861.000 17.728.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Prasarana Tpa Jatibarang pagar kantor yang terbangun (1 unit) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.33.014 Pembangunan Tpst 1. Jumlah Tempat Pengolahan Sampah 534.175.000 1.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Terpadu (TPST) yang terbangun (2 lokasi) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.33.024 Pembangunan Tps (tempat 1. Jumlah tersedianya sarana penunjang/ 1.068.351.000 2.000.000.000 DINAS LINGKUNGAN
Penampungan Sampah) jalan akses menuju TPS (1 paket) HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.33.028 Pengelolaan Sampah Wilayah 1. kebersihan di Kota Semarang yang 3.965.074.000 7.422.795.000 DINAS LINGKUNGAN
terpelihara (16 Kecamatan) HIDUP

V . 165
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.06 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.925.046.000 18.805.000.000

1.2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.925.046.000 18.805.000.000


1.2.06.1.2.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 3.539.285.000 6.705.885.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.2.06.1.2.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 513.010.000 972.000.000 DINAS
Sumber Daya Air Dan Listrik daya air dan listrik (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. kendaraan dinas/ operasional yang 12.611.000 23.895.000 DINAS
Dan Perizinan Kendaraan Dinas diperpanjang perizinannya. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
/ Operasional PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 553.887.000 1.049.450.000 DINAS
Kantor 15 Gedung kantor. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. jenis peralatan kerja yang diperbaiki. (100 98.802.000 187.200.000 DINAS
Peralatan Kerja %) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan. (100 % ) 1.205.256.000 2.283.600.000 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Persentase barang cetakan dan 67.821.000 128.500.000 DINAS
Dan Penggandaan penggandaan yang disediakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen instalasi listrik/penerangan 29.081.000 55.100.000 DINAS
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan yang disediakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
Kantor PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. penyediaan jasa sewa tanaman hias. (100 24.041.000 45.550.000 DINAS
Perlengkapan Kantor %) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. bahan dan alat kebersihan yang 89.724.000 170.000.000 DINAS
Tangga disediakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. makan dan minuman RDK serta jamuan 84.789.000 160.650.000 DINAS
Minuman tamu yang disediakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 184.726.000 350.000.000 DINAS
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang akan dilaksanakan. (100 KEPENDUDUKAN DAN
%) PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. perjalanan dinas dinas konsultasi / 58.901.000 111.600.000 DINAS
Konsultasi Dalam Daerah koordinasi dalam daerah (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan 1. Penyediaan jasa pengamanan gedung 442.941.000 839.240.000 DINAS
kantor dinas dan TPDK Kecamatan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. kegiatan penunjang administrasi 173.695.000 329.100.000 DINAS
Administrasi Perkantoran perkantoran yang dilaksankan diluar jam KEPENDUDUKAN DAN
dan hari kerja. (100 % ) PENCATATAN SIPIL

V . 166
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.06.1.2.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 3.196.060.000 6.055.580.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.06.1.2.06.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional 515.279.000 976.300.000 DINAS
Operasional yang akan diadakan. (1 unit) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. perlengkapan Gedung kantor yang akan 634.058.000 1.201.350.000 DINAS
Gedung Kantor diadakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. peralatan gedung kantor yang akan 842.560.000 1.596.400.000 DINAS
Kantor diadakan. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. jenis mebeluer yang akan diadakan. (100 319.380.000 605.130.000 DINAS
%) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. gedung kantor yang dipelihara. (100 % ) 442.286.000 838.000.000 DINAS
Gedung Kantor KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas / operasional yang 341.574.000 647.180.000 DINAS
Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung kantor yang 76.529.000 145.000.000 DINAS
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara. 10.909.000 20.670.000 DINAS
Peralatan Gedung Kantor (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. mebeluer yang dipelihara. (100 % ) 13.485.000 25.550.000 DINAS
Mebeluer KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 205.893.000 390.110.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.06.1.2.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan 187.027.000 354.360.000 DINAS
Bendahara Dan Pembantu Pembantu Bendahara. (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah LKPJ yang disediakan. (1 1.847.000 3.500.000 DINAS
dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah LAKIP yang disediakan. (1 1.319.000 2.500.000 DINAS
dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.06.013 Penyusunan Laporan C.a.l.k 1. Jumlah laporan C.A.L.K yang disediakan. 1.847.000 3.500.000 DINAS
(1 dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah laporan capaian kinerja dan 1.715.000 3.250.000 DINAS
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang KEPENDUDUKAN DAN
Kinerja Skpd disediakan. (1 dokumen) PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1.715.000 3.250.000 DINAS
Keuangan Akhir Tahun yang disediakan. (1 dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah prognosis realisasi anggaran yang 1.715.000 3.250.000 DINAS
Prognosis Realisasi Anggaran disediakan. (1 dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah RENJA yang disediakan. (1 1.715.000 3.250.000 DINAS
dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Renstra OPD (1 dokumen) 3.431.000 6.500.000 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
V . 167
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.06.1.2.06.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Jumlah RKA perubahan dan DPA 1.715.000 3.250.000 DINAS
Dpa Perubahan perubahan yang disediakan. (2 dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah RKA dan DPA yang disediakan. (2 1.847.000 3.500.000 DINAS
Skpd dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.15 PROGRAM PENATAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah penerbitan dokumen 2.983.808.000 5.653.425.000
ADMINISTRASI Dan Kondusivitas Wilayah kependudukan 405825.000 lembar
KEPENDUDUKAN
1.2.06.1.2.06.01.15.001 Pembangunan Dan 1. Jumlah penataan sistem koneksi jaringan 107.109.000 202.940.000 DINAS
Pengoperasian Siak Secara SIAK. (17 lokasi) KEPENDUDUKAN DAN
Terpadu 2. Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan PENCATATAN SIPIL
keluaran versi terbaru yang ditetapkan. (6
versi)
1.2.06.1.2.06.01.15.002 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak 1. Persentase tenaga pengelola SIAK yang 71.251.000 135.000.000 DINAS
sesuai kompetensi (100 % ) KEPENDUDUKAN DAN
2. Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi PENCATATAN SIPIL
tenaga teknis pengelola SIAK. (4 kali)

1.2.06.1.2.06.01.15.006 Pengolahan Dalam Penyusunan 1. Jumlah jenis profil kependudukan. (1 94.648.000 179.330.000 DINAS
Laporan Informasi dokumen) KEPENDUDUKAN DAN
Kependudukan 2. Jumlah FGD/workshop profil dan analisa PENCATATAN SIPIL
kependudukan (3 kali)
3. Jumlah jenis analisa kependudukan (3
dokumen)

1.2.06.1.2.06.01.15.008 Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah kepemilikan Kartu Identitas 1.590.921.000 3.014.320.000 DINAS
Dalam Bidang Kependudukan Anak (KIA) (424000 anak) KEPENDUDUKAN DAN
2. Jumlah pengurusan dan penerbitan PENCATATAN SIPIL
SKTT, SKOT dan suket penduduk
nonpermanen/rentan (30000 lembar)
3. Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-
el. (176470 data)
4. Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)
(73205 lembar)
5. Jumlah bayi ber Akta Kelahiran (17856
anak)
6. Jumlah pengurusan dan penerbitan
suket pindah datang penduduk. (37681
lembar)
7. Jumlah kepemilikan akta kelahiran
(1487700 akta)
8. Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak
usia 0 - 18 tahun (423000 anak)
9. Jumlah penerbitan akta perkawinan dan
perceraian (1509 akta)
10. Jumlah penerbitan akta kematian (6375
akta)
V . 168
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
11. Jumlah survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) (1 kali)

1.2.06.1.2.06.01.15.011 Peningkatan Kapasitas Aparat 1. Jumlah FGD/Workshop aparatur 194.015.000 367.600.000 DINAS
Kependudukan Dan Catatan pelayanan yang berintegritas (2 kali) KEPENDUDUKAN DAN
Sipil 2. Jumlah pembinaan kinerja aparatur PENCATATAN SIPIL
pelayanan yang bersih dan melayani (2 kali)

1.2.06.1.2.06.01.15.012 Sosialisasi Kebijakan 1. Sosialisasi peraturan dan kebijakan 114.414.000 216.780.000 DINAS
Kependudukan kependudukan kepada masyarakat / KEPENDUDUKAN DAN
organisasi kemasyarakatan (16 kec/kel) PENCATATAN SIPIL

1.2.06.1.2.06.01.15.019 Pengembangan Serifikasi Smm 1. Jumlah sertifikasi ISO kelembagaan 68.509.000 129.805.000 DINAS
Iso 9001:2008 sesuai standar mutu dan keluaran versi KEPENDUDUKAN DAN
terbaru (1 sertifikat) PENCATATAN SIPIL
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan sesuai standar SMM ISO
(100 % )

1.2.06.1.2.06.01.15.021 Peningkatan Kapasitas 1. Pengelolaan dan penataan arsip dokumen 216.488.000 410.180.000 DINAS
Pengelolaan Dokumen akta catatan sipil (96 % ) KEPENDUDUKAN DAN
1.2.06.1.2.06.01.15.031 Fasilitasi Penerbitan Dokumen 1. Jumlah pelayanan non reguler 181.607.000 344.090.000 DINAS
Kependudukan penerbitan dokumen kependudukan (72 KEPENDUDUKAN DAN
kali) PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.15.034 Pengembangan Inovasi 1. Jumlah kajian pengembangan dan 344.846.000 653.380.000 DINAS
Pelayanan Administrasi inovasi pelayanan administrasi KEPENDUDUKAN DAN
Kependudukan kependudukan. (1 dokumen) PENCATATAN SIPIL
2. Jumlah inovasi pelayanan adminduk
yang akan dilaksanakan. (9 inovasi)

V . 169
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.08 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.658.422.000 10.839.192.900

1.2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.658.422.000 10.839.192.900


1.2.08.1.2.08.01.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 2.671.550.000 3.344.425.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Manusia Yang Berdaya Saing Perkantoran 100.000 %
1.2.08.1.2.08.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. jumlah langganan telepon, air, listrik dan 124.614.000 156.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Sumber Daya Air Dan Listrik koran (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi 1. jumlah pegawai non asn yang terbiayai 275.109.000 344.400.000 DINAS PENGENDALIAN
Keuangan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. jumlah alat kebersihan kantor tersedia 39.940.000 50.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Kantor (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. jumlah alat tulis kantor yang disediakan 147.779.000 185.000.000 DINAS PENGENDALIAN
pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. jumlah barang cetakan yang disediakan 27.958.000 35.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Dan Penggandaan pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. jumlah komponen instalasi listrik yang 11.982.000 15.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
Kantor KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. jumlah peralatan rumah tangga yang 11.982.000 15.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Perlengkapan Kantor disediakan pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jumlah rapat dan jamuan tamu pada 1.413.110.000 1.769.025.000 DINAS PENGENDALIAN
Minuman tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 319.523.000 400.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah yang dilakuakan pada tahun PENDUDUK DAN
berkenaan (100 % ) KELUARGA
BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. jumlah koordinasi dan konsultasi 279.583.000 350.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Konsultasi Dalam Daerah kedalam daerah yang dilakukan pada tahun PENDUDUK DAN
berkenaan (100 % ) KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jumlah pelaksanaan lembur pada tahun 19.970.000 25.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Administrasi Perkantoran berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.093.966.000 1.369.500.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.08.1.2.08.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. jumlah perlengkapan gedung kantor yang 47.928.000 60.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Gedung Kantor disediakan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA

V . 170
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.08.1.2.08.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 191.714.000 240.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Kantor Gedung Kantor (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah komponen gedung kantor yang 157.764.000 197.500.000 DINAS PENGENDALIAN
Gedung Kantor diperbaiki pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah kendaraan dinas/oprasional yang 639.046.000 800.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah perlengkapan gedung kantor yang 9.586.000 12.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Perlengkapan Gedung Kantor diperbaiki pada tahun berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 23.964.000 30.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda 1. Jumlah perpanjangan STNK pada tahun 23.964.000 30.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Nomor Kendaraan (stnk) berkenaan (100 % ) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 207.836.000 260.185.000
PENGEMBANGAN SISTEM Manusia Yang Berdaya Saing keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.08.1.2.08.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. jumlah penunjang kinerja PA, PPK dan 202.645.000 253.685.000 DINAS PENGENDALIAN
Bendahara Dan Pembantu pembantu yang diberikan pada tahun PENDUDUK DAN
berkenaan (100 % ) KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. dokumen LKPJ (1 DOKUMEN) 519.000 650.000 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. dokumen LKJIP (1 dokumen) 519.000 650.000 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan akhir tahun (1 519.000 650.000 DINAS PENGENDALIAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan semesteran (1 419.000 525.000 DINAS PENGENDALIAN
Keuangan Semesteran dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan prognosis realisasi anggaran (1 419.000 525.000 DINAS PENGENDALIAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. dokumen renja PD (1 dokumen) 519.000 650.000 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. dokumen renstra PD (1 dokumen) 759.000 950.000 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA

V . 171
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.08.1.2.08.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. dokumen RKA dan DPA perubahan (2 759.000 950.000 DINAS PENGENDALIAN
Dpa Perubahan dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. dokumen RKA dan DPA (2 dokumen) 759.000 950.000 DINAS PENGENDALIAN
Skpd PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.15 PROGRAM KELUARGA Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan PUS unmet need 7.000 % 1.166.059.000 1.459.750.000
BERENCANA Manusia Yang Berdaya Saing
1.2.08.1.2.08.01.15.022 Pengelolaan Alat Dan 1. Jumlah kegiatan pendistribusian Alokon 315.769.000 395.300.000 DINAS PENGENDALIAN
Kontrasepsi (alokon) pada pelayanan KB (32 kegiatan) PENDUDUK DAN
2. Jumlah penyediaan alat dan obat KELUARGA
kontrasepsi (4 kegiatan) BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.15.023 Jaminan Pelayanan Kb 1. Jumlah Provider pelayanan KB yang 364.807.000 456.690.000 DINAS PENGENDALIAN
dilatih (30 orang) PENDUDUK DAN
2. Jumlah pelayanan KB Perusahaan (2 KELUARGA
perusahaan) BERENCANA
3. Jumlah Rumah Konseling Kespro (3 unit)

1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan Kb Bagi 1. Jumlah kegiatan Roadshow TPKBPK 437.547.000 547.750.000 DINAS PENGENDALIAN
Keluarga Miskin melalui pelayanan KB statis dan moyan (8 PENDUDUK DAN
kegiatan) KELUARGA
2. Jumlah kegiatan Gerakan terpadu BERENCANA
program KB bersama mitra kerja (5
kegiatan)

1.2.08.1.2.08.01.15.028 Peningkatan Kapasitas Pembina 1. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi 47.936.000 60.010.000 DINAS PENGENDALIAN
Kkbpk KKBPK (3 kegiatan) PENDUDUK DAN
2. Jumlah kegiatan peningkatan kinerja KELUARGA
pembina KKBPK (2 kegiatan) BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.16 PROGRAM PEMBINAAN PERAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan peserta KB aktif 78.000 % 1.362.809.000 1.706.055.000
SERTA MASYARAKAT DALAM Manusia Yang Berdaya Saing
PELAYANAN KB / KR YANG
MANDIRI
1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi Dan 1. Jumlah kegiatan penyebaran informasi 433.792.000 543.050.000 DINAS PENGENDALIAN
Edukasi (kie) KKBPK (5 kegiatan) PENDUDUK DAN
2. Jumlah kegiatan KIE melalui media (2 KELUARGA
kegiatan) BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi Dan Penggerakan 1. JUmlah kegiatan penguatan program 179.732.000 225.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Mitra Kerja KKBPK bagi mitra kerja (6 kegiatan) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.16.004 Fasilitasi Kegiatan Ppkbd / Skd 1. Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi 587.882.000 735.950.000 DINAS PENGENDALIAN
(177 orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
V . 172
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.08.1.2.08.01.16.005 Pembentukan Dan Pembinaan 1. Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan 161.403.000 202.055.000 DINAS PENGENDALIAN
Kampung Kb dikelola (16 buah) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan anggota bina keluarga aktif 1.664.953.000 2.084.300.000
PENDAMPING KELOMPOK BINA Manusia Yang Berdaya Saing 60.020 %
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.002 Fasilitasi Dan Peningkatan 1. Jumlah Kader BKB dan BKL yang dilatih 359.463.000 450.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Peran Serta Masyarakat Dalam (300 orang) PENDUDUK DAN
Kegiatan Ketahanan Keluarga KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta 1. Jumlah kader UPPKS yg dilatih 175.178.000 219.300.000 DINAS PENGENDALIAN
Masyarakat Dalam manajemen wirausaha (300 orang) PENDUDUK DAN
Pemberdayaan Ekonomi KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.004 Peningkatan Kewirausahaan 1. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang 131.803.000 165.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Dan Ketrampilan (uppks) dilatih ketrampilan usaha (200 orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.005 Fasilitasi Forum Pelayanan Krr 1. Jumlah konselor dan pendidik sebaya 623.070.000 780.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Bagi Kelompok Remaja Dan yang dilatih (200 orang) PENDUDUK DAN
Kelompok Sebaya Di Luar KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.19.006 Peningkatan Peran Serta 1. Jumlah kader BKR yang dilatih (100 375.439.000 470.000.000 DINAS PENGENDALIAN
Masyarakat, Pik Remaja Dan orang) PENDUDUK DAN
Bina Keluarga Remaja KELUARGA
1.2.08.1.2.08.01.20 PROGRAM PENGENDALIAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan PUS umur istri < 20 th 0.500 % 491.249.000 614.977.900
PENDUDUK Manusia Yang Berdaya Saing
1.2.08.1.2.08.01.20.001 Pengembangan Sistem 1. Jumlah dokumen data keluarga (1 125.912.000 157.625.000 DINAS PENGENDALIAN
Informasi Dan Data dokumen) PENDUDUK DAN
Pengendalian Penduduk 2. Jumlah dokumen data dasar Program KELUARGA
KKBPK (12 dokumen) BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.20.002 Pemetaan Perkiraan 1. Jumah dokumen Peta wilayah program 90.781.000 113.646.000 DINAS PENGENDALIAN
Pengendalian Penduduk KKBPK (17 dokumen) PENDUDUK DAN
2. Jumlah dokumen parameter KELUARGA
kependudukan dan KB (2 dokumen) BERENCANA
3. Jumlah dokumen analisa dampak
kependudukan (1 dokumen)

1.2.08.1.2.08.01.20.005 Pemaduan Dan Sinkronisasi 1. Jumlah Sekolah siaga kependudukan 274.556.000 343.706.900 DINAS PENGENDALIAN
Pengendalian Penduduk yang terbentuk (2 buah) PENDUDUK DAN
2. Jumlah kajian kebijakan kependudukan KELUARGA
(1 dokumen) BERENCANA

V . 173
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.09 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 229.827.370.000 411.916.506.270

1.2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 229.827.370.000 411.916.506.270


1.2.09.1.2.09.01.01 PROGRAM PELAYANAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan pelayanan administrasi 4.480.310.000 8.030.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Mendukung Pengembangan Ekonomi perkantoran 100.000 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Administrasi surat menyurat yang 8.369.000 15.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Menyurat terlaksana (100 % )
1.2.09.1.2.09.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jasa listrik air, koran dan majalah (100 725.330.000 1.300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Sumber Daya Air Dan Listrik %)
1.2.09.1.2.09.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Kendaraan (100 % ) 278.973.000 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.2.09.1.2.09.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Pelaksanaan kebersihan (100 % ) 278.973.000 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor
1.2.09.1.2.09.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jenis ATK (100 % ) 106.010.000 190.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan (100 % ) 223.179.000 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Dan Penggandaan
1.2.09.1.2.09.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Alat listrik dan elektronika (100 % ) 106.010.000 190.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
1.2.09.1.2.09.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jenis peralatan kebersihan (100 % ) 47.425.000 85.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Tangga
1.2.09.1.2.09.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makanan & Snack (100 % ) 195.281.000 350.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Minuman
1.2.09.1.2.09.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas (100 % ) 418.460.000 750.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah
1.2.09.1.2.09.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas (100 % ) 139.487.000 250.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi Dalam Daerah
1.2.09.1.2.09.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. tenaga TPHL, Non PNS (100 % ) 1.952.813.000 3.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Perkantoran
1.2.09.1.2.09.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Cakupan pelayanan sarana dan 5.021.517.000 9.000.000.000
SARANA DAN PRASARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jml kendaraan (2 unit) 2.789.732.000 5.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Operasional
1.2.09.1.2.09.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. jenis perlengkapan kantor (100 % ) 278.973.000 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Gedung Kantor
1.2.09.1.2.09.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Perlengkapan Kantor (100 % ) 278.973.000 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor
1.2.09.1.2.09.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan gedung kantor (100 % ) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Gedung Kantor
V . 174
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.09.1.2.09.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan (100 % ) 1.115.893.000 2.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kendaraan Dinas / Operasional
1.2.09.1.2.09.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jenis perlengkapan kantor (100 % ) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Gedung Kantor
1.2.09.1.2.09.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan peralatan 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % )
1.2.09.1.2.09.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. gedung kantor (100 % ) 223.179.000 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Gedung Kantor
1.2.09.1.2.09.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. cakupan peningkatan kapasitas sumber 111.589.000 200.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Mendukung Pengembangan Ekonomi daya aparatur 100.000 %
APARATUR Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.05.023 Pelatihan Peningkatan Mutu 1. Jumlah kegiatan (1 keg) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Sdm
1.2.09.1.2.09.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 494.342.000 886.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Pengembangan Ekonomi keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
DAN KEUANGAN
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pertanggungjawaban Keuangan (100 % ) 362.665.000 650.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Bendahara Dan Pembantu
1.2.09.1.2.09.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jml dokumen (1 dok) 19.528.000 35.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.06.012 Penyusunan Laporan 1. Jml dokumen (1 dok) 13.949.000 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi
1.2.09.1.2.09.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan (1 dokumen) 13.391.000 24.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Keuangan Akhir Tahun
1.2.09.1.2.09.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan (1 dokumen) 13.391.000 24.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Keuangan Semesteran
1.2.09.1.2.09.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah laporan (1 dokumen) 13.391.000 24.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Prognosis Realisasi Anggaran
1.2.09.1.2.09.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jml dokumen (1 dok) 13.391.000 24.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen (1 dok) 22.318.000 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jml dokumen (2 dok) 22.318.000 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah koridor BRT 8.000 koridor 151.133.474.000 270.874.495.270
PELAYANAN ANGKUTAN Mendukung Pengembangan Ekonomi
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.17.015 Kegiatan Pemilihan Dan 1. Jml kegiatan (2 keg) 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pemberian Penghargaan Sopir /
Juru Mudi / Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan

V . 175
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.09.1.2.09.01.17.023 Kegiatan Uji Kelaikan Sarana 1. Jml kegiatan (24 keg) 13.949.000 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang Di Terminal
1.2.09.1.2.09.01.17.031 Evaluasi Pelayanan Angkutan 1. Jml dokumen (3 dok) 109.358.000 196.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Penumpang Umum
1.2.09.1.2.09.01.17.040 Pembuatan Program Sistem 1. Jml database (1 paket) 167.384.000 300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Informasi Manajemen (sim) Data
Angkutan
1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid 1. Jml pelayanan BRT (12 bln) 147.159.780.000 263.752.495.270 DINAS PERHUBUNGAN
Transit
1.2.09.1.2.09.01.17.067 Pembuatan Tanda Identitas 1. Jml tanda identitas awak angkutan 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan Umum (stiker) Dan umum (500 set)
Pamflet Informasi Perijinan
Angkutan
1.2.09.1.2.09.01.17.088 Fasilitasi Shuttle Bus 1. Pengoperasian Shuttle Bus (12 bln) 1.115.893.000 2.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17.090 Evaluasi Pelayanan Angkutan 1. Jml dokumen (1 dok) 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Non Trayek
1.2.09.1.2.09.01.17.092 Pemantauan / Pendataan Lalu 1. Jml laporan (2 lap) 11.159.000 20.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas Dan Penumpang Kapal /
Pesawat
1.2.09.1.2.09.01.17.095 Perawatan Dan Pemeliharaan 1. Jml perawatan terminal (12 bln) 320.819.000 575.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Fasilitas Parkir Angkutan
1.2.09.1.2.09.01.17.096 Pemantauan Dan Pendataan 1. Jml dokumen (1 dok) 81.460.000 146.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lalu Lintas Angkutan Barang
Khusus Dan Hewan
1.2.09.1.2.09.01.17.097 Penyuluhan Operator Angkutan 1. Jml penyuluhan (1 keg) 27.897.000 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Barang Khusus Dan Hewan
1.2.09.1.2.09.01.17.099 Operasional Bus Pariwisata 1. Jml pengoperasian bus (12 bln) 1.673.839.000 3.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17.100 Pembinaan Pengemudi Taksi 1. Jml keg (12 bln) 47.425.000 85.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17.101 Kajian Angkutan Tidak Dalam 1. Jml dokumen (1 dok) 27.897.000 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Trayek
1.2.09.1.2.09.01.17.103 Penataan Dan Pengembangan 1. Jml dokumen (1 dok) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Trayek
1.2.09.1.2.09.01.17.104 Penyelenggaraan Mudik Dan 1. Jml mudik (1 keg) 27.897.000 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Balik Gratis Angkutan Lebaran
1.2.09.1.2.09.01.17.105 Kajian Angkutan Umum Dan 1. Jml kajian (1 dok) 41.846.000 75.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Brt
1.2.09.1.2.09.01.17.106 Updating Data Angkutan 1. Jml dokumen (1 dok) 27.897.000 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Barang Khusus Dan Hewan
1.2.09.1.2.09.01.19 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 36.971.579.000 66.263.661.000
DAN PENGAMANAN LALU Mendukung Pengembangan Ekonomi (rambu,marka, dan guardrill) 65.000 %
LINTAS Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.19.001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu 1. Jml rambu (55 unit) 110.194.000 197.500.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas V . 176
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.09.1.2.09.01.19.002 Pengadaan Marka Jalan 1. Jml marka jalan xx (1000 m2) 446.357.000 800.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.003 Pengadaan Pagar Pengaman 1. Jml pagar pengaman jalan (70 m) 110.473.000 198.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jalan
1.2.09.1.2.09.01.19.005 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml lampu flashing (16 unit) 223.179.000 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lampu Flashing
1.2.09.1.2.09.01.19.006 Pengadaan Traffic Cone 1. Jml traffic cone (300 unit) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.007 Pengadaan Gasson 1. Jml gasson (75 unit) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.008 Pemeliharaan Lampu Flashing 1. Jml pemeliharaan lampu flashing (20 78.113.000 140.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
unit)
1.2.09.1.2.09.01.19.010 Perbaikan/ Penyempurnaan 1. Jml traffic light (3 unit) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Traffic Light
1.2.09.1.2.09.01.19.013 Perawatan Fungsi Controller 1. Jml perawatan (12 bln) 291.499.000 522.450.000 DINAS PERHUBUNGAN
Dan Jaringan Tl
1.2.09.1.2.09.01.19.015 Pemeliharaan Rambu Lalu 1. Jmlm pemeliharaan (250 unit) 145.066.000 260.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas
1.2.09.1.2.09.01.19.016 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml RPPJ (11 unit) 107.126.000 192.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Rppj
1.2.09.1.2.09.01.19.024 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml APILL (1 simpang) 1.841.223.000 3.300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Apill
1.2.09.1.2.09.01.19.025 Pengadaan Median Jalan 1. Jml median jalan portable (138 unit) 230.850.000 413.750.000 DINAS PERHUBUNGAN
Portable
1.2.09.1.2.09.01.19.026 Pengamanan Pejabat Negara 1. Jml kegiatan (4 keg) 418.460.000 750.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Dan Peringatan Hari Besar
1.2.09.1.2.09.01.19.029 Penggantian Papan Nama Jalan 1. Jml papan nama jalan (130 unit) 24.550.000 44.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.035 Fasilitasi Car Free Day 1. Jml kegiatan (52 keg) 502.152.000 900.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
2. Jml kegiatan (52 keg)

1.2.09.1.2.09.01.19.038 Pengoperasian Atcs 1. Jml pengoperasian ATCS (12 bln) 931.771.000 1.670.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.044 Pengadaan Perlengkapan 1. Jml perlengkapan (1 unit) 909.453.000 1.630.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Keamanan Jalan
1.2.09.1.2.09.01.19.046 Optimalisasi Jembatan 1. Jml JPO (1 unit) 167.384.000 300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Penyeberangan Orang (jpo)
1.2.09.1.2.09.01.19.048 Optimalisasi Halte Bus Non Brt 1. Jml halte Bus Non BRT (3 unit) 13.949.000 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.051 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml pelican crossing (1 unit) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pelican Crossing
1.2.09.1.2.09.01.19.052 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml controller ATCS (1 unit) 546.788.000 980.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Controller Atcs
1.2.09.1.2.09.01.19.053 Pengadaan Dan Pemasangan 1. Jml jaringan kabel FO (2000 m) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Jaringan Kabel Fo
1.2.09.1.2.09.01.19.055 Pemantauan Traffigh Light 1. Jml kegiatan (12 keg) 4.464.000 8.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

V . 177
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.09.1.2.09.01.19.056 Pendataan, Sosialisasi Dan 1. Jml kegiatan (36 keg) 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Perijinan
Bangunan Wajib Andalalin
1.2.09.1.2.09.01.19.057 Pemantauan Dan Pengawasan 1. Jml dokumen (2 dok) 334.768.000 600.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum Dan
Updating Data Transport
1.2.09.1.2.09.01.19.058 Survey Inventarisasi 1. Jml dokumen (1 dok) 83.692.000 150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Dan Keselamatan
1.2.09.1.2.09.01.19.059 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1. Jml pemeliharaan sarana alat pengujian 278.973.000 500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Sarana Alat Pengujian kendaraan bermotor (12 bulan)
Kendaraan Bermotor
1.2.09.1.2.09.01.19.060 Penyuluhan Juru Parkir Umum 1. Jml kegiatan (1 keg) 44.636.000 80.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Dikota Semarang
1.2.09.1.2.09.01.19.061 Kegiatan Pengendalian Disiplin 1. Jml kegiatan (12 keg) 1.339.072.000 2.400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Dan
Penyuluhan Ketertiban Lalu
Lintas / Angkutan Di Jalan
1.2.09.1.2.09.01.19.062 Pengwasan Dan Pengendalian 1. Jml kegiatan (3 keg) 334.768.000 600.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Lalu Lintas Diwilayah Kota
Semarang Dalam Rangka
Lebaran Dan Tahun Baru Dan
1.2.09.1.2.09.01.19.063 Lomba Tertib Lalu Lintas Dan 1. Jml kegiatan (1 keg) 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Angkutan
1.2.09.1.2.09.01.19.064 Pengawasan / Patroli Parkir 1. Jml keg (12 bln) 1.339.072.000 2.400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Umum Sewilayah Kota
Semarang Di Luar Jam Dinas
1.2.09.1.2.09.01.19.065 Updating Dan Evaluasi Data 1. Jml dokumen (1 dok) 170.174.000 305.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Parkir
1.2.09.1.2.09.01.19.066 Pengumpulan Retribusi Parkir 1. Jml kegiatan (12 keg) 474.500.000 850.440.000 DINAS PERHUBUNGAN
Di Luar Jam Dinas
1.2.09.1.2.09.01.19.067 Studi Perencanaan 1. Jml studi (1 paket) 1.841.223.000 3.300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Lrt
1.2.09.1.2.09.01.19.068 Pengadaan Alat Pengujian 1. Jml alat uji (1 set) 892.714.000 1.600.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor
1.2.09.1.2.09.01.19.069 Fasilitasi Pengujian Kendaraan 1. Jml stiker uji (1 paket) 836.920.000 1.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Bermotor 2. Jml plat uji (1 paket)

1.2.09.1.2.09.01.19.070 Monitoring Dan Pengendalian 1. Jml keg (1 keg) 2.940.099.000 5.269.500.000 DINAS PERHUBUNGAN
Parkir
1.2.09.1.2.09.01.19.071 Fasilitasi Pengelolaan Parkir 1. Jml keg (1 keg) 18.288.382.000 32.778.021.000 DINAS PERHUBUNGAN

V . 178
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.09.1.2.09.01.23 PROGRAM PELAYANAN BRT Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah penumpang BRT 15610665.000 19.139.434.000 34.303.350.000
TRANS SEMARANG Mendukung Pengembangan Ekonomi orang
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.23.001 Peningkatan Pelayanan Uptd 1. Jml pelayanan BRT (12 bulan) 19.139.434.000 34.303.350.000 DINAS PERHUBUNGAN
Trans Semarang
1.2.09.1.2.09.01.24 PROGRAM PEMBANGUNAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase halte HEBAT 3.880 % 12.475.125.000 22.359.000.000
DAN PEMELIHARAAN SARANA Mendukung Pengembangan Ekonomi
PRASARANA PERHUBUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
1.2.09.1.2.09.01.24.001 Perawatan Dan Pemeliharaan 1. Jml perawatan terminal (12 bln) 111.589.000 200.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Cangkiran
1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi Brt 1. Jml halte (42 unit) 3.157.419.000 5.659.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.24.003 Perawatan Dan Pemeliharaan 1. Jml perawatan (12 bln) 223.179.000 400.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Gunungpati
1.2.09.1.2.09.01.24.004 Studi Perencanaan Fasilitasi 1. Jml dokumen (1 dok) 55.795.000 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perhubungan
1.2.09.1.2.09.01.24.005 Pembangunan Fasilitasi 1. Jml pebangunan (2 paket) 3.905.625.000 7.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
Perhubungan
1.2.09.1.2.09.01.24.006 Pengadaan Bus Rapid Transit 1. Jml bus (7 unit) 5.021.518.000 9.000.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

V . 179
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.10 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.333.694.000 69.808.423.000

1.2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 46.333.694.000 69.808.423.000


1.2.10.1.2.10.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 3.278.808.000 4.940.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.2.10.1.2.10.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Surat Menyurat yang terselenggara (100 9.956.000 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Menyurat %) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Perijinan Kendaraan Dinas yang 33.186.000 50.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Dan Perizinan Kendaraan Dinas terlaksana (100 % ) INFORMATIKA,
/ Operasional STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi 1. Honor PA, KPA, PPK dan Bendahara (100 398.236.000 600.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Keuangan %) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yang tersedia (100 % ) 132.745.000 200.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan yang tersedia (100 % ) 33.186.000 50.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Dan Penggandaan INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Jumlah Peralatan Rumah Tangga (100 % ) 49.779.000 75.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Tangga INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah Snack, Jumlah Makan (100 % ) 497.795.000 750.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Minuman INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar 995.590.000 1.500.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Konsultasi Ke Luar Daerah Negeri yang terlaksana (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.024 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Listrik, Telepon dan Air yang tersedia 398.236.000 600.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah (100 99.559.000 150.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Konsultasi Dalam Daerah %) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Kebutuhan penunjang administrasi 630.540.000 950.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Administrasi Perkantoran perkantoran yang terpenuhi (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.571.940.000 3.875.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.10.1.2.10.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 398.236.000 600.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Operasional yang diadakan (1 unit) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 265.491.000 400.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Gedung Kantor (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN V . 180
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.10.1.2.10.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor (100 331.863.000 500.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Kantor %) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. Jumlah Mebeluer yang diadakan (100 % ) 66.373.000 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Gedung Kantor yang 165.932.000 250.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Gedung Kantor terpenuhi (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. BBM dan Sparepart Kendaraan Dinas 530.981.000 800.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Kendaraan Dinas / Operasional dan Genset (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 331.863.000 500.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor yang tercapai (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan peralatan 49.779.000 75.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah Mebeluer yang diperbaiki (100 % ) 33.186.000 50.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Mebeluer INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Rehabilitasi Gedung Kantor yang 398.236.000 600.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Gedung Kantor terlaksana (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 50.776.000 76.500.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.10.1.2.10.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen Lakip (1 Dokumen) 5.310.000 8.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 5.310.000 8.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Keuangan Akhir Tahun Dokumen) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semesteran (1 5.310.000 8.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Keuangan Semesteran Dokumen) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja SKPD (2 Dokumen) 5.642.000 8.500.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra (1 Dokumen) 19.912.000 30.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA (1 Dokumen) 5.310.000 8.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN

V . 181
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.10.1.2.10.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen RKA Perubahan dan DPA 3.982.000 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Dpa Perubahan Perubahan (1 Dokumen) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.15 PROGRAM PERSANDIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tersedianya alat persandian 1.000 paket 398.236.000 600.000.000
DAERAH Dan Kondusivitas Wilayah

1.2.10.1.2.10.01.15.001 Penyusunan Dan Penataan 1. Jumlah Alat persandian, Jumlah 331.863.000 500.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Sistem Persandian Software pengamanan informasi (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.15.002 Peningkatan Kapasitas Sdm 1. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas 66.373.000 100.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Persandian Persandian (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat ketersediaan data statistik 1.194.707.000 1.800.000.000
DATA / INFORMASI / Dan Kondusivitas Wilayah pembangunan daerah 86.000 %
STATISTIK DAERAH
1.2.10.1.2.10.01.15.006 Pengumpulan Dan Penyusunan 1. Buku Statistik Kota Semarang (1 Buku) 248.897.000 375.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Data Dan Statistik Daerah INFORMATIKA,
2. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota STATISTIK DAN
Semarang (1 Buku) PERSANDIAN
3. Buku Statistik Lingkungan Kota
Semarang (1 Buku)
4. Buku Situasi Sosial Budaya Kota
Semarang (1 Buku)

1.2.10.1.2.10.01.15.007 Pengelolaan Sistem Informasi 1. peta profil kewilayahan Kota Semarang 431.422.000 650.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Statistik Digital berdasarkan data statistik daerah, INFORMATIKA,
Tersusunnya sistem informasi statistik STATISTIK DAN
digital berbasis Spatial yang telah tersusun PERSANDIAN
(100 % )
2. Tersusunnya Analisis Ekonomi Makro
Kota Semarang Tahun 2020 (1 Dokumen)
3. Tersusunnya Statistik Ekonomi Digital
Kota Semarang Tahun 2020 (1 Dokumen)
4. Tersedianya Analisa Nilai Ekonomi
Turism Kota Semarang (1 Dokumen)

1.2.10.1.2.10.01.15.008 Koordinasi Forum Data Statistik 1. pelayanan data statistik terpadu, 514.388.000 775.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Daerah terintegrasi, akurat, mutakhir dan mudah INFORMATIKA,
diakses; terbentuknya forum data daerah STATISTIK DAN
Kota Semarang; terwujudnya satu data Kota PERSANDIAN
Semarang; tersusunnya buku-buku
statistik dasar dan sektoral pembangunan
Kota Semarang; terwujudnya data dan
informasi pembangunan Kota Semarang
berdasarkan hasil survei/identifikasi dan
inventarisasi (100 % )

V . 182
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2. Pengembangan Sistem Informasi
Semarang Satu Data (100 % )
3. Tersusunnya Turism Analitics System
(100 % )
4. Analisis Statistik Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kota Semarang (1 Dokumen)

1.2.10.1.2.10.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. persentase fasilitasi koordinasi PPID dan 4.773.874.000 7.192.533.000
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN Dan Kondusivitas Wilayah penanganan pengaduan masyarakat
MEDIA MASSA 100.000 %
1.2.10.1.2.10.01.15.036 Pelayanan Dan Dokumentasi 1. Forum Koordinasi PPID, Penyelenggaraan 540.008.000 813.600.000 DINAS KOMUNIKASI,
Informasi PPID, Tersusunnya LLID Kota Semarang, INFORMATIKA,
Desiminasi Informasi Publik, Pelaksanaan STATISTIK DAN
Uji Konsekuensi, Pengelolaan PIP, PERSANDIAN
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk
Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket
Informasi (100 % )

1.2.10.1.2.10.01.15.038 Pengembangan Sistem 1. Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan, 1.099.841.000 1.657.070.000 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan P3M, Penyusunan INFORMATIKA,
Publik Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan STATISTIK DAN
Pengelolaan Informasi, Rakor Pengendalian PERSANDIAN
Pengaduan (100 % )

1.2.10.1.2.10.01.15.039 Peningkatan Sdm Dalam Bidang 1. SDM yang Menguasai TIK (100 % ) 318.259.000 479.503.000 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Dan Informasi INFORMATIKA,
2. meningkatnya kualitas sumberdaya STATISTIK DAN
aparatur dinas (100 % ) PERSANDIAN

1.2.10.1.2.10.01.15.040 Penyebarluasan Informasi 1. Informasi Pemerintahan Ke Masyarakat, 2.566.663.000 3.867.050.000 DINAS KOMUNIKASI,
Penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi dan Pengembangan Kemitraan INFORMATIKA,
Daerah Media Massa, Peliputan dan Pembuatan STATISTIK DAN
Materi Berita, Publikasi Kegiatan Perangkat PERSANDIAN
Daerah Ke Media, Penyebarluasan Informasi
(100 % )

1.2.10.1.2.10.01.15.041 Pembinaan Jaringan 1. Sosialisasi tentang Jaringan Komunikasi 249.103.000 375.310.000 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Dan Informatika dan Informatika kepada pelajar dan pemilik INFORMATIKA,
menara telekomunikasi (2 Kali) STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Domain dan sub domain 2.994.495.000 4.511.640.000
PELAYANAN INFORMASI Dan Kondusivitas Wilayah semarangkota.go.id 190.000 sub domain

V . 183
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.10.1.2.10.01.18.002 Pengkajian Dan Pengembangan 1. Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk 2.994.495.000 4.511.640.000 DINAS KOMUNIKASI,
Sistem Informasi mewujudkan E-Government dalam rangka INFORMATIKA,
menuju Smart City di Kota Semarang yang STATISTIK DAN
terwujud (100 % ) PERSANDIAN

1.2.10.1.2.10.01.19 PROGRAM OPTIMALISASI Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Uploadberita dan informasi melalui 440.548.000 663.750.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI Dan Kondusivitas Wilayah website dan sosial media 480.000 kali
INFORMASI
1.2.10.1.2.10.01.19.002 Pengembangan Dan Pengelolaan 1. Jumlah Data dan informasi yang 440.548.000 663.750.000 DINAS KOMUNIKASI,
Data Sistem Informasi diupload di www.semarangkota.go.id dan INFORMATIKA,
sosial media (480 Kali) STATISTIK DAN
PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.20 PROGRAM PEMBANGUNAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. wi-fi di area publik 150.000 lokasi 30.630.310.000 46.149.000.000
JARINGAN KOMUNIKASI DAN Dan Kondusivitas Wilayah
INFORMATIKASI
1.2.10.1.2.10.01.20.006 Pengelolaan Teknologi Informasi 1. Pengelolaan TIK, Studio Radio dan TV 921.982.000 1.389.100.000 DINAS KOMUNIKASI,
Dan Komunikasi Streaming, Server & Router Data Center INFORMATIKA,
(100 % ) STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.20.007 Pemeliharaan Dan 1. Peralatan Jaringan Komputer, Pengadaan 19.911.793.000 30.000.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Pengembangan Jaringan Jaringan FO dan Pemeliharaan Jaringan INFORMATIKA,
Komunikasi Dan Informasi LAN, Langganan Internet di 177 Kelurahan, STATISTIK DAN
Tersedianya Akses Internet IP Transit PERSANDIAN
Domestik, Tersedianya Akses Internet IP
Transit Internasional, Tersedianya Wifi di
tempat Publik/Taman (100 % )

1.2.10.1.2.10.01.20.008 Pengendalian Jaringan 1. Kegiatan Komunitas FK Metra, KIM dan 450.272.000 678.400.000 DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Dan Informasi SDK (100 % ) INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.20.009 Pengembangan Dan Pengelolaan 1. Videotron dan alat-alat studio yang 2.708.999.000 4.081.500.000 DINAS KOMUNIKASI,
Saluran Komunikasi Dan tersedia (100 % ) INFORMATIKA,
Informasi STATISTIK DAN
1.2.10.1.2.10.01.20.100 Pengadaan Infrastruktur 1. Pengadaan Peralatan Komunikasi dan 6.637.264.000 10.000.000.000 DINAS KOMUNIKASI,
Jaringan Dan Tik Pengamanan Jaringan (2 paket) INFORMATIKA,
2. Peningkatan server dan storage (100 % ) STATISTIK DAN
PERSANDIAN

V . 184
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.11 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.268.007.000 12.893.796.000

1.2.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 10.268.007.000 12.893.796.000


1.2.11.1.2.11.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 2.815.173.000 3.535.084.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
1.2.11.1.2.11.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Pembayaran rekening telepon dan listrik 95.562.000 120.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Pembayaran administrasi perizinan 11.149.000 14.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan Dinas / operasional (100 % ) USAHA MIKRO
/ Operasional
1.2.11.1.2.11.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor (100 % ) 396.768.000 498.232.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Penyediaan barang cetak dan 39.818.000 50.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Dan Penggandaan penggandaan (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Penyediaan kebutuhan peralatan rumah 16.374.000 20.561.000 DINAS KOPERASI DAN
Tangga tangga kantor (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Penyediaan Bahan Bacaan Dan 7.964.000 10.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan (100 % ) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan makanan dan minuman 1.298.047.000 1.629.991.000 DINAS KOPERASI DAN
Minuman rapat dan tamu (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Pelaksanaan penugasan dinas keluar 597.264.000 750.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Pelaksanaan penugasan dinas kedalam 282.785.000 355.100.000 DINAS KOPERASI DAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi 69.442.000 87.200.000 DINAS KOPERASI DAN
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran (100 % ) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 601.502.000 755.320.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR yang Berkualitas
1.2.11.1.2.11.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 82.104.000 103.100.000 DINAS KOPERASI DAN
Gedung Kantor (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan peralatan gedung kantor (100 157.519.000 197.800.000 DINAS KOPERASI DAN
Kantor %) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kendaraan dinas / 267.224.000 335.560.000 DINAS KOPERASI DAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan perlengkapan gedung 54.837.000 68.860.000 DINAS KOPERASI DAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 39.818.000 50.000.000 DINAS KOPERASI DAN
Peralatan Gedung Kantor (100 % ) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 214.592.000 269.470.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA yang Berkualitas
DAN KEUANGAN

V . 185
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.11.1.2.11.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pemenuhan penunjang kinerja pejabat 211.806.000 265.970.000 DINAS KOPERASI DAN
Bendahara Dan Pembantu pengelola keuangan, bendahara, dan USAHA MIKRO
pengurus barang (100 % )

1.2.11.1.2.11.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ SKPD (1 dokumen) 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Lakip SKPD (1 dokumen) 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan akhir tahun (1 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran (1 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
Keuangan Semesteran dokumen) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Renja SKPD (1 dokumen) 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Renstra SKPD (1 dokumen) 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. RKA dan DPA, DPPA SKPD (4 dokumen) 398.000 500.000 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase meningkatnya kualitas usaha 1.116.070.000 1.401.478.000
KEWIRAUSAHAAN DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan mikro yang dibina 60.000 %
KEUNGGULAN KOMPETITIF yang Berkualitas
USAHA KECIL MENENGAH
1.2.11.1.2.11.01.16.021 Penguatan Mutu Produk Usaha 1. Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi 516.662.000 648.785.000 DINAS KOPERASI DAN
Mikro pengembangan produknya (200 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.16.022 Pendampingan Usaha Mikro 1. Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam 96.637.000 121.350.000 DINAS KOPERASI DAN
mengembangkan usaha (200 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.16.023 Peningkatan Manajemen Usaha 1. Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan 90.650.000 113.831.000 DINAS KOPERASI DAN
Mikro kemampuan manajerialnya (200 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.16.024 Peningkatan Pembinaan Produk 1. Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan 137.004.000 172.040.000 DINAS KOPERASI DAN
Usaha Mikro Unggulan Daerah Daerah yang mendapat pembinaan (150 USAHA MIKRO
orang)
1.2.11.1.2.11.01.16.025 Peningkatan Kapasitas 1. Masyarakat dan pelaku usaha mikro 275.117.000 345.472.000 DINAS KOPERASI DAN
Kewirausahaan yang mendapatkan pelatihan USAHA MIKRO
kewirausahaan (600 orang)
1.2.11.1.2.11.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase akses pembiayaan 40.000 % 562.966.000 706.931.000
SISTEM PENDUKUNG USAHA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
BAGI KUMKM yang Berkualitas
1.2.11.1.2.11.01.17.014 Fasilitasi Pengembangan Usaha 1. Pelaku Usaha Mikro yg mendapat 146.386.000 183.821.000 DINAS KOPERASI DAN
Mikro fasilitasi pengembangan usahanya (350 USAHA MIKRO
orang)
1.2.11.1.2.11.01.17.029 Fasilitasi Akses Pembiayaan 1. Pelaku Usaha Mikro yg mendapat 416.580.000 523.110.000 DINAS KOPERASI DAN
Bagi Usaha Mikro fasilitasi pembiayaan dari lembaga USAHA MIKRO
keuangan (425 orang)

V . 186
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.11.1.2.11.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase koperasi aktif 88.600 % 1.438.454.000 1.806.303.000
KUALITAS KELEMBAGAAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
KOPERASI yang Berkualitas
1.2.11.1.2.11.01.18.016 Peningkatan Manajemen 1. Pengelola koperasi yang ditingkatkan 183.323.000 230.203.000 DINAS KOPERASI DAN
Pengelolaan Koperasi manajemen perkoperasian (400 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.017 Peningkatan Manajemen 1. Pengawas koperasi yang ditingkatkan 22.951.000 28.820.000 DINAS KOPERASI DAN
Pengawasan Koperasi manajemen pengawasan koperasi (50 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.018 Pengembangan Usaha Koperasi 1. Koperasi yang mendapat fasilitasi 198.801.000 249.640.000 DINAS KOPERASI DAN
pengembangan usaha (100 koperasi) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.019 Peningkatan Pengendalian 1. Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan 37.190.000 46.700.000 DINAS KOPERASI DAN
Koperasi usahanya (300 koperasi) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.021 Penilaian Kesehatan Koperasi 1. KSP/USP yang dinilai kesehatannya (300 46.029.000 57.800.000 DINAS KOPERASI DAN
koperasi) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.18.022 Fasilitasi Hari Koperasi 1. Terselenggaranya peringatan hari 419.326.000 526.558.000 DINAS KOPERASI DAN
koperasi beserta rangkaiannya (1500 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.023 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 1. Koperasi yang mendapat pembinaan 75.072.000 94.270.000 DINAS KOPERASI DAN
kelembagaan koperasi (400 koperasi) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.024 Pemasyarakatan Kelembagaan 1. Kelompok masyarakat yang mendapat 122.101.000 153.325.000 DINAS KOPERASI DAN
Koperasi sosialisasi perkoperasian (540 orang) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.026 Advokasi Dan Pendampingan 1. Koperasi yang mendapat fasilitasi 25.049.000 31.455.000 DINAS KOPERASI DAN
Koperasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan USAHA MIKRO
pembubaran koperasi (100 koperasi)

1.2.11.1.2.11.01.18.027 Fasilitasi Perijinan Koperasi 1. Koperasi yang mendapat fasilitasi 96.852.000 121.620.000 DINAS KOPERASI DAN
perijinan koperasi (120 koperasi) USAHA MIKRO

1.2.11.1.2.11.01.18.028 Fasilitasi Informasi Koperasi 1. Pengembangan data dan informasi 99.235.000 124.612.000 DINAS KOPERASI DAN
koperasi (4 kegiatan) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.18.029 Peningkatan Kepatuhan 1. Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, 75.335.000 94.600.000 DINAS KOPERASI DAN
Koperasi kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan USAHA MIKRO
(100 koperasi)

1.2.11.1.2.11.01.18.030 Pengembangan, Penguatan Dan 1. Koperasi yg mendapat pembinaan dalam 37.190.000 46.700.000 DINAS KOPERASI DAN
Perlindungan Koperasi penguatan dan perlindungan koperasi (150 USAHA MIKRO
koperasi)

V . 187
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.11.1.2.11.01.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase akses pemasaran 23.000 % 3.519.250.000 4.419.210.000
PENGEMBANGAN PEMASARAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
DAN JARINGAN USAHA UMKM yang Berkualitas
1.2.11.1.2.11.01.21.002 Peningkatan Perluasan Jaringan 1. UMKM yang mendapat fasilitasi 62.843.000 78.913.000 DINAS KOPERASI DAN
Usaha Dan Kemitraan Umkm perluasan jaringan dan kemitraan usaha USAHA MIKRO
(100 UMKM)
1.2.11.1.2.11.01.21.005 Fasilitasi Promosi Produk Umkm 1. UMKM yang mendapat fasilitasi promosi 3.388.723.000 4.255.305.000 DINAS KOPERASI DAN
produk (300 UMKM) USAHA MIKRO
1.2.11.1.2.11.01.21.006 Perluasan Akses Pasar 1. UMKM yang mendapat fasilitasi 67.684.000 84.992.000 DINAS KOPERASI DAN
perluasan akses pasar (100 UMKM) USAHA MIKRO

V . 188
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.12 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH 5.989.861.000 9.254.704.000

1.2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.989.861.000 9.254.704.000
1.2.12.1.2.12.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 1.021.708.000 1.578.600.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
1.2.12.1.2.12.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan telepon dan surat kabar (100 38.835.000 60.002.000 DINAS PENANAMAN
Sumber Daya Air Dan Listrik %) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor, meterai dan peralatan 258.889.000 400.000.000 DINAS PENANAMAN
kebersihan (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan, foto copy dan 286.150.000 442.119.000 DINAS PENANAMAN
Dan Penggandaan penggandaan (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jamuan makan minum untuk rapat dan 90.611.000 140.000.000 DINAS PENANAMAN
Minuman tamu (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas luar kota (100 % ) 303.884.000 469.519.000 DINAS PENANAMAN
Konsultasi Ke Luar Daerah MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Dalam Kota (100 % ) 16.181.000 25.000.000 DINAS PENANAMAN
Konsultasi Dalam Daerah MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pembayaran honor TPHL (100 % ) 27.158.000 41.960.000 DINAS PENANAMAN
Administrasi Perkantoran MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 322.622.000 498.472.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR yang Berkualitas
1.2.12.1.2.12.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan pengadaan perlengkapan 45.611.000 70.472.000 DINAS PENANAMAN
Gedung Kantor kator (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan server, UPS, lapotop, 97.084.000 150.000.000 DINAS PENANAMAN
Kantor penghancur kertas dan printer (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Penggantian sparepart/suku cadang, 142.389.000 220.000.000 DINAS PENANAMAN
Kendaraan Dinas / Operasional belanja BBM, pelumas/oli belanja jasa MODAL DAN
STNK (100 % ) PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kursi, meja, almari, AC dll. 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Perlengkapan Gedung Kantor (100 % ) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan komputer, printer, scaner, 24.594.000 38.000.000 DINAS PENANAMAN
Peralatan Gedung Kantor laptop, UPS, AC, mesin ketik dan telepon MODAL DAN
(100 % ) PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kursi, meja dan almari (100 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Mebeluer %) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
V . 189
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.12.1.2.12.01.03 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tingkat disiplin aparatur 100.000 % 222.637.000 343.988.000
DISIPLIN APARATUR Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas
1.2.12.1.2.12.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus 1. Pengadaan seragam pegawai pelayanan 222.637.000 343.988.000 DINAS PENANAMAN
Hari-hari Tertentu perijinan (100 stel) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 241.010.000 372.378.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA yang Berkualitas
DAN KEUANGAN
1.2.12.1.2.12.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honor PA, KPA, PPK (1 dokumen) 154.931.000 239.378.000 DINAS PENANAMAN
Bendahara Dan Pembantu MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Buku Laporan LKPJ OPD (1 dokumen) 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Buku Penyusunan LAKIP OPD (1 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Laporan Capaian Kinerja Keuangan (1 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dokumen) MODAL DAN
Kinerja Skpd PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semesteran (1 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Keuangan Semesteran dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.027 Penyusunan Rencana 1. Rancangan DPPA Perubahan OPD (1 5.178.000 8.000.000 DINAS PENANAMAN
Perubahan Dan Rdppa dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Buku Laporan RENJA OPD (1 dokumen) 6.472.000 10.000.000 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Buku Laporan RENSTRA OPD (1 25.889.000 40.000.000 DINAS PENANAMAN
dokumen) MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA dan DPA OPA (1 dokumen) 9.708.000 15.000.000 DINAS PENANAMAN
Skpd MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

V . 190
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.12.1.2.12.01.15 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Peningkatan nilai investasi 12.000 % 1.849.910.000 2.858.224.000
PROMOSI DAN KERJASAMA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
INVESTASI yang Berkualitas
1.2.12.1.2.12.01.15.005 Koordinasi Perencanaan Dan 1. 1. Forum RKPPMD 2. Rapat Koordinasi 161.806.000 250.000.000 DINAS PENANAMAN
Pengembangan Penanaman Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal MODAL DAN
Modal (2 kegiatan) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.15.006 Peningkatan Koordinasi Dan 1. 1. Realisasi Data Penanaman Modal Kota 258.889.000 400.000.000 DINAS PENANAMAN
Kerjasama Di Bidang Semarang 2. Terlaksananya Match Making MODAL DAN
Penanaman Modal Dengan Investasi 3. Laporan Profil Perusahaan (3 PELAYANAN TERPADU
Instansi Pemerintah Dan Dunia kegiatan) SATU PINTU
Usaha
1.2.12.1.2.12.01.15.008 Peningkatan Kegiatan 1. 1. Penyusunan Laporan Kegiatan 2. 133.004.000 205.500.000 DINAS PENANAMAN
Pemantauan, Pembinaan Dan Penyusunan Laporan Kinerja 3. LKPM (3 MODAL DAN
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan) PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.15.012 Pengawasan Dan Pengendalian 1. 1.Laporan pengawasan pengendalian 97.084.000 150.000.000 DINAS PENANAMAN
Kerjasama Investasi kerjasama investasi 2. Penyusunan Perwal MODAL DAN
Penanaman Modal 3. Forum Group PELAYANAN TERPADU
Discusion (FGD) (3 kegiatan) SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.15.018 Penyelenggaraan Promosi 1. 1. Temu Bisnis (3 kegiatan) 2. Promosi 1.004.960.000 1.552.724.000 DINAS PENANAMAN
Investasi Investasi (7 kegiatan) 3. Fasilitasi Realisasi MODAL DAN
Investasi (1 kegiatan) 4. Pemeran Investasi PELAYANAN TERPADU
(1 kegaiatan) (12 kegiatan) SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.15.029 Pengembangan Potensi Daerah 1. Buku Kajian Potensi peluang investasi 194.167.000 300.000.000 DINAS PENANAMAN
darah di Kota Semarang yang tersusun (2 MODAL DAN
dokumen) PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase ijin terbit sesuai SP 99.000 % 2.331.974.000 3.603.042.000
IKLIM INVESTASI DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
REALISASI INVESTASI yang Berkualitas
1.2.12.1.2.12.01.19.004 Peningkatan Koordinasi 1. Peningkatan Bidang Penyelenggaraan 291.251.000 450.000.000 DINAS PENANAMAN
Pelayanan Perijinan Layanan Perizinan III, Optimalisasi MODAL DAN
Pembangunan Informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan PELAYANAN TERPADU
Perizinan III (2 kegiatan) SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.19.005 Peningkatan Koordinasi 1. 1. Pelayanan Perizinan di Bid. 291.251.000 450.000.000 DINAS PENANAMAN
Pelayanan Perijinan Kesra & Penyelenggaraan Layanan Perizinan I 2. MODAL DAN
Lingkungan Optimalisasi Izin Kesehatan 3. Optimalisasi PELAYANAN TERPADU
Izin Peternakan (2 kegiatan) SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.19.007 Peningkatan Koordinasi 1. 1. Peningkatan Bidang Penyelenggaraan 258.889.000 400.000.000 DINAS PENANAMAN
Pelayanan Perijinan Layanan Perizinan II (1 kegiatan ) MODAL DAN
Perekonomian PELAYANAN TERPADU

V . 191
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.12.1.2.12.01.19.019 Peningkatan Pelayanan 1. Pelatiahan, Pendampingan dan Sertifikasi 142.389.000 220.000.000 DINAS PENANAMAN
Perijinan & Pelayanan ISO 9001:2015 (3 kegiatan) MODAL DAN
Penanaman Modal (sertifikasi PELAYANAN TERPADU
1.2.12.1.2.12.01.19.023 Pengawasan Pelayanan Perijinan 1. 1. Buku Laporan Evaluasi Pengaduan 2. 252.417.000 390.000.000 DINAS PENANAMAN
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perijinan MODAL DAN
dan Pelayanan Penanaman Modal (2 PELAYANAN TERPADU
kegiatan) SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.19.037 Pengelolaan Dan Pengembangan 1. 1. Updating Portal DPM-PTSP 2. 550.167.000 850.042.000 DINAS PENANAMAN
Sistem Informasi Dan Pelayanan Pengembangan Aplikasi Perizinan Online 3. MODAL DAN
Perijinan Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile 4. PELAYANAN TERPADU
Terpeliharanya Harware, sofware dan SATU PINTU
jaringan (4 kegiatan)

1.2.12.1.2.12.01.19.044 Pengelolaan Data Perijinan Dan 1. 1. Laporan Hasil Survey Kepuasan 448.526.000 693.000.000 DINAS PENANAMAN
Informasi Investasi Masyarakat 2. Laporan Kajian Peraturan MODAL DAN
Perundangan terkait perizinan 3. Buku PELAYANAN TERPADU
Laporan data Perizinan Tahunan (3 SATU PINTU
kegiatan)

1.2.12.1.2.12.01.19.047 Profil Investasi Dan Pelayanan 1. 1. Buku Profil DPM-PTSP Kota Semarang 97.084.000 150.000.000 DINAS PENANAMAN
Terpadu Satu Pintu (ptsp) 2. Visualisasi Profil DPM-PTSP Kota MODAL DAN
Semarang (2 kegiatan) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

V . 192
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.13 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.085.040.000 41.106.146.000

1.2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.085.040.000 41.106.146.000


1.2.13.1.2.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan pelayanan administrasi 2.290.228.000 7.790.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Manusia Yang Berdaya Saing perkantoran 100.000 %
1.2.13.1.2.13.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. pembayaran listrik telepon (100 % ) 117.598.000 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. pembayaran jasa kebersihan kantor (100 29.400.000 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kantor %) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. perbaikan peralatan kerja (100 persen) 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Peralatan Kerja DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. penyediaan atk (100 persen) 26.460.000 90.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. belanja barang cetakan (100 persen) 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Dan Penggandaan DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Penyediaan komponen instalasi listrik 8.820.000 30.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Listrik / Penerangan Bangunan (100 persen) DAN OLAHRAGA
Kantor
1.2.13.1.2.13.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. penyedia kebutuhan dan peralatan 16.170.000 55.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Tangga Rumah Tangga (100 persen) DAN OLAHRAGA

1.2.13.1.2.13.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Penyediaan Bahan bacaan (100 % ) 8.820.000 30.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Peraturan Perundang-undangan DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. makan minum Rapat (100 % ) 29.400.000 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Minuman DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat- rapat koordinasi (100 % ) 117.598.000 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan 1. Penyelesaian Pengelolaan Kepegawaian 44.099.000 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Administrasi Kepegawaian (100 % ) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat koordinasi dalam daerah (100 % ) 7.350.000 25.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Konsultasi Dalam Daerah DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.029 Operasional Uptd Gelanggang 1. Operasional UPTD Gelanggang Olahraga 1.469.979.000 5.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda Dan Olahraga (100 % ) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan 1. pembayaran tenaga keamanan (100 % ) 47.039.000 160.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi 1. penyediaan publikasi (100 persen) 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Dan Dokumentasi DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. kegiatan lembur OPD (100 persen) 264.596.000 900.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Administrasi Perkantoran DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.155 Bimbingan Mental Dan 1. peningkatan kapasitas sdm aparatur (100 58.799.000 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pembinaan Aparatur persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 295.673.000 1.005.700.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.13.1.2.13.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. pengadaan kendaraan dinas (3 unit) 44.099.000 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Operasional DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. pengadaan peralatan perlengkapan 29.400.000 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Gedung Kantor kantor (100 persen) DAN OLAHRAGA
V . 193
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.13.1.2.13.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan pengadaan peralatan kantor 58.799.000 200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kantor (100 % ) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemelharaan gedung kantor (100 persen) 22.050.000 75.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Gedung Kantor DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan kendaraan dinas (100 % ) 102.899.000 350.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kendaraan Dinas / Operasional DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan gedung (100 persen) 19.316.000 65.700.000 DINAS KEPEMUDAAN
Perlengkapan Gedung Kantor DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan meubeler kantor (100 % ) 2.940.000 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Mebeluer DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.068 Pembuatan Website 1. pembuatan website opd (100 % ) 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. pengelolaan web (100 persen) 1.470.000 5.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 171.218.000 582.378.000
PENGEMBANGAN SISTEM Manusia Yang Berdaya Saing keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.13.1.2.13.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Koordinasi pelaporan kinerja (1 dokumen) 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pelaporan Kegiatan Skpd DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. penunjang pa kpa bendahara (1 102.899.000 350.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Bendahara Dan Pembantu dokumen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. penyusunan LKPJ (1 dokumen) 5.991.000 20.378.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.007 Penyusunan Anggaran Dan 1. penyusuna Anggaran Perubahan (1 2.646.000 9.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Perubahan Anggaran dokumen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. penyusunan LAKIP (1 dokumen) 2.940.000 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Penyusunan pelaporan kinerja (1 2.352.000 8.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dokumen) DAN OLAHRAGA
Kinerja Skpd
1.2.13.1.2.13.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Penyusunan pelaporan akhir tahun (1 4.410.000 15.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.021 Penyusunan Pelaporan 1. Penyusunan pelaporan akhir tahun (1 4.410.000 15.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Keuangan Bulanan dokumen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Pelaporan semesteran (1 dokumen) 4.410.000 15.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Keuangan Semesteran DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Pelaporan realisasi kerja (1 dokumen) 4.410.000 15.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Prognosis Realisasi Anggaran DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Renja skpd (1 dokumen) 7.350.000 25.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Rka dpa murni (1 dokumen) 5.880.000 20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.06.037 Revisi Rencana Strategis 1. Revisi Renstra (1 dokumen) 8.820.000 30.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

V . 194
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.13.1.2.13.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. prosen organisasi pemuda aktif 100.000 455.693.000 1.550.000.000
DAN KESERASIAN KEBIJAKAN Manusia Yang Berdaya Saing %
PEMUDA
1.2.13.1.2.13.01.15.001 Pendataan Potensi Kepemudaan 1. PENDATAAN PEMUDA KOTA SEMARANG 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
(100 PERSEN) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.15.019 Peringatan Hari Soumpah 1. peringatan hai sumpah pemuda (100 44.099.000 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.15.026 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan 1. FASILITASI KEGIATAN KEPEMUDAAN 396.894.000 1.350.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
(100 persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang 783.087.000 2.663.597.000
PERAN SERTA KEPEMUDAAN Manusia Yang Berdaya Saing aktif 62.000 jumlah
1.2.13.1.2.13.01.16.001 Pembinaan Organisasi 1. Pembinaan organisasi kepemudaan (12 105.838.000 360.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kepemudaan Bulan) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.002 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar 1. Pendididkan dan pelatihan dasar 146.998.000 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kepemimpinan kepemimpinan (100 persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.003 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial 1. Fasilitasi baksos bagi kaum pemuda (100 8.820.000 30.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Kepemudaan persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.012 Kemah Bhakti Pemuda 1. Kemah bakti pemuda (100 Persen) 73.499.000 250.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.014 Pertukaran Pemuda Antar 1. Pemuda pelopor dan kapal (100 persen) 132.298.000 450.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Provinsi, Antar Negara Dan DAN OLAHRAGA
Pemuda Pelopor Pembangunan
1.2.13.1.2.13.01.16.016 Penyuluhan Pencegahan Dan 1. Penyuluhan tentang bahaya distruktif 235.197.000 800.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Perlindungan Bahaya Distruktif dikalangan pemuda (100 persen) DAN OLAHRAGA
Bagi Generasi Muda
1.2.13.1.2.13.01.16.019 Lomba Tata Upacara Bendera 1. Lomba tata upacara bendeara (100 29.400.000 100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Dan Baris Berbaris Bagi persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.16.023 Lomba Kreativitas Dikalangan 1. Kreativitas pemuda (100 Persen) 51.037.000 173.597.000 DINAS KEPEMUDAAN
Generasi Muda DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase wirausaha muda mendapat 85.474.000 290.732.000
UPAYA PENUMBUHAN Manusia Yang Berdaya Saing bantuan 85.000 %
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1.2.13.1.2.13.01.17.001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi 1. Pelatihan kewirausahaan (100 persen) 85.474.000 290.732.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. cakupan cabang olahraga yang mendapat 72.503.000 246.610.000
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN Manusia Yang Berdaya Saing bantuan 100.000 %
OLAH RAGA
1.2.13.1.2.13.01.18.007 Penyusunan Pola Kemitraan 1. Penyusunan pola kemitraan antara pihak 46.043.000 156.610.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemerintah Dan Masyarakat pemerintah dan swasta (100 Persen) DAN OLAHRAGA
Dalam Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Olah
1.2.13.1.2.13.01.18.009 Pengelolaan Dana Hibah 1. Pengelolaan dana hibah bansos (100 26.460.000 90.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah event olahraga tingkat 6.253.292.000 21.270.000.000
PEMASYARAKATAN OLAH Manusia Yang Berdaya Saing kecamatan dan kota 100.000 %
1.2.13.1.2.13.01.19.001 Pelaksanaan Identifikasi Bakat 1. Identifikasi bakat atlet kota semarang 73.499.000 250.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Dan Potensi Pelajar Dalam Olah (100 persen) DAN OLAHRAGA
V . 195
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.13.1.2.13.01.19.002 Pelaksanaan Identifikasi Dan 1. Identivikasi olahraga unggulan daerah 440.994.000 1.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pengembangan Olah Raga (100 Persen) DAN OLAHRAGA
Unggulan Daerah
1.2.13.1.2.13.01.19.005 Peningkatan Kesegaran Jasmani 1. Peningkatan olahraga rekreasi (100 14.700.000 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Dan Rekreasi Persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.006 Penyelenggaraan Kompetisi 1. Kompetisi olahraga (100 persen) 220.497.000 750.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Olah Raga DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.007 Pemassalan Olah Raga Bagi 1. Olahraga massal (100 persen) 470.393.000 1.600.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pelajar, Mahasiswa, Dan DAN OLAHRAGA
Masyarakat
1.2.13.1.2.13.01.19.008 Pemberian Penghargaan Bagi 1. Sosialisasi pemberian penghargaan insan 88.199.000 300.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Insan Olah Raga Yang olahrag (100 persen) DAN OLAHRAGA
Berdedikasi Dan Berprestasi
1.2.13.1.2.13.01.19.010 Pengembangan Olah Raga 1. Olahraga lanjut usia dan penyandang 220.497.000 750.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Lanjut Usia Termasuk cacat (100 persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.011 Pengembangan Olah Raga 1. Olahraga rekreasi (100 Bulan) 352.795.000 1.200.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Rekreasi DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.016 Peningkatan Peran Serta 1. Olahraga prestasi (100 Persen) 44.099.000 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Masyarakat Dan Dunia Usaha DAN OLAHRAGA
Dalam Pendanaan Dan
Pembinaan Olah Raga
1.2.13.1.2.13.01.19.019 Pembinaan Olahraga Usia Dini 1. Rintisan pusat pelatihan olahraga pelajar 1.616.977.000 5.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
(por Usia Dini) daerah (12 Bulan) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.022 Pekan Olahraga Dan Seni 1. Pospeda (100 Persen) 146.998.000 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pondok Pesantren ( Pospeda) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi 1. Olahraga karyawan mahasiswa dan 470.393.000 1.600.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Olahraga Mahasiswa, Karyawan, masyarakat (100 Persen) DAN OLAHRAGA
Dan Masyarakat
1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang 1. Even tlj (100 Persen) 543.892.000 1.850.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 1. Fasilitasi olahraga masyarakat (100 440.994.000 1.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Masyarakat Persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.030 Fasilitas Kegiatan Keolahragaan 1. Fasilitasi club olahraga (100 Persen) 20.580.000 70.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Club Pelajar DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1. Popda pelajar (100 persen) 587.992.000 2.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Sd,SMP,sma DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.19.033 Penyelenggaraan Olahraga 1. Penyelenggaraan olahraga prestasi 382.195.000 1.300.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Prestasi Tingkat Daerah, tingkat nasional international (100 persen) DAN OLAHRAGA
Nasional Dan Internasional
1.2.13.1.2.13.01.19.034 Sinergitas Pembangunan 1. mensinergikan antara program kegiatan 117.598.000 400.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Pemuda Dan Olahraga dispora dengan kebutuhan masyarakat Kota DAN OLAHRAGA
Semarang (100 persen)

V . 196
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.13.1.2.13.01.20 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah gelanggang OR milik Pemda 1.677.872.000 5.707.129.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing 5.000 %
OLAH RAGA
1.2.13.1.2.13.01.20.002 Peningkatan Pembangunan 1. Peningkatan sarpras olahraga (100 134.394.000 457.129.000 DINAS KEPEMUDAAN
Sarana Dan Prasarana Olah persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.20.007 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1. Pemeliharaan rutin obat kolam renang 440.994.000 1.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Sarana Dan Prasarana Olah (100 persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.20.011 Rehabilitasi Sedang/ Berat 1. Rehab sedang berat sarpras olahraga 1.058.385.000 3.600.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Sarana Dan Prasarana Olahraga (100 Persen) DAN OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.20.012 Pengembangan Informasi Data 1. Pengembangan data base (100 Persen) 44.099.000 150.000.000 DINAS KEPEMUDAAN
Base Bidang Sosial, Pemuda DAN OLAHRAGA
Dan Olahraga

V . 197
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.16 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN 16.030.932.000 20.537.600.000

1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 16.030.932.000 20.537.600.000


1.2.16.1.2.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 3.350.108.000 4.291.900.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
1.2.16.1.2.16.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Belanja langganan telpon UPTD, belanja 312.226.000 400.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik langganan listrik UPTD dan belanja DAN PARIWISATA
langganan air UPTD (100 % )

1.2.16.1.2.16.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Obat/bahan pembersih UPTD, retribusi 156.113.000 200.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kantor sampah UPTD dan honor petugas DAN PARIWISATA
kebersihan UPTD (100 % )
1.2.16.1.2.16.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. Pemeliharaan mesin fotokopi dan mesin 1.483.000 1.900.000 DINAS KEBUDAYAAN
Peralatan Kerja ketik (100 % ) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Belanja alat tulis kantor, materai dan 156.113.000 200.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
perangko (100 % ) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Catakan administrasi kantor dan karcis 39.028.000 50.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Dan Penggandaan masuk UPTD (100 % ) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Alat listrik dan elektronik (100 % ) 202.947.000 260.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Listrik / Penerangan Bangunan DAN PARIWISATA
Kantor
1.2.16.1.2.16.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Pengadaan peralatan rumah tangga (100 15.611.000 20.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Tangga %) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Surat kabar dan buku peraturan 7.806.000 10.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan (100 % ) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makan minum rapat (100 % ) 1.170.848.000 1.500.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Minuman DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 624.452.000 800.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah dan luar negeri (100 % ) DAN PARIWISATA

1.2.16.1.2.16.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 117.085.000 150.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (100 % ) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Uang lembur PNS UPTD (100 % ) 546.396.000 700.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Perkantoran DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 558.103.000 715.000.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR yang Berkualitas
1.2.16.1.2.16.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan kantor (100 % ) 15.611.000 20.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Gedung Kantor DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan peralatan kantor (100 % ) 195.141.000 250.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kantor DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan bangunan UPTD (100 % ) 39.028.000 50.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Gedung Kantor DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jasa service, bahan bakar minyak dan 292.712.000 375.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kendaraan Dinas / Operasional pelumas, jasa KIR, jasa STNK dan sparepart DAN PARIWISATA
Dinas dan UPTD (100 % )
V . 198
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.16.1.2.16.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan penggantian suku 15.611.000 20.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Peralatan Gedung Kantor cadang peralatan gedung kantor (100 % ) DAN PARIWISATA

1.2.16.1.2.16.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 275.694.000 353.200.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA yang Berkualitas
DAN KEUANGAN
1.2.16.1.2.16.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honor PA, KPA, PP keuangan, bendahara, 273.198.000 350.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Bendahara Dan Pembantu pengurus barang dan pembantu pengurus DAN PARIWISATA
barang (100 % )

1.2.16.1.2.16.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ (1 dokumen) 234.000 300.000 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. LKjIP (1 dokumen) 234.000 300.000 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Dokumen Lapoaran Capaian Kinerja OPD 156.000 200.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi (3 dokumen) DAN PARIWISATA
Kinerja Skpd
1.2.16.1.2.16.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan akhir tahun (1 dokumen) 156.000 200.000 DINAS KEBUDAYAAN
Keuangan Akhir Tahun DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran (1 156.000 200.000 DINAS KEBUDAYAAN
Keuangan Semesteran dokumen) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan prognosis realisasi anggaran (1 156.000 200.000 DINAS KEBUDAYAAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. RENJA (1 dokumen) 234.000 300.000 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. RENSTRA (5 buku) 390.000 500.000 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. RKA dan DPA perubahan (2 dokumen) 390.000 500.000 DINAS KEBUDAYAAN
Dpa Perubahan DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA dan DPA (2 dokumen) 390.000 500.000 DINAS KEBUDAYAAN
Skpd DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase apresiasi terhadap pelaku seni 936.678.000 1.200.000.000
NILAI WARISAN BUDAYA Manusia Yang Berdaya Saing dan Budaya 80.000 %
1.2.16.1.2.16.01.15.001 Pelestarian Dan Aktualisasi 1. Dugderan (1 event) 936.678.000 1.200.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Adat Budaya Daerah 2. Wayang/Atraksi Seni Budaya (2 event) DAN PARIWISATA
3. Kajian Sejarah Dugderan (1 Kegiatan)

1.2.16.1.2.16.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase situs cagar budaya yang 823.886.000 1.055.500.000
KEKAYAAN CAGAR BUDAYA Manusia Yang Berdaya Saing dilestarikan 100.000 %
1.2.16.1.2.16.01.16.005 Pengelolaan Dan Pengembangan 1. Kirab Budaya Kampung Jawi (1 kgt) 823.886.000 1.055.500.000 DINAS KEBUDAYAAN
Pelestarian Peninggalan Sejarah DAN PARIWISATA
Purbakala, Museum Dan 2. Inventarisasi kajian BCB (1 Kegiatan)
Peninggalan Bawah Air 3. Kajian Kawasan Tugumuda (1 Kegiatan)
4. Kajian Kawasan Perumahan PJKA
(Gergaji Wooning Park) (1 Kegiatan)
V . 199
Pelestarian Peninggalan Sejarah DAN PARIWISATA
Purbakala, Museum Dan
Peninggalan Bawah Air
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
5. Kajian Situs Duduhan Mijen (1 Kegiatan)
6. Pagelaran Sendratari Sejarah Jejak Jalur
Rempah (1 Kegiatan)
7. Sosialisasi Undang-Undang Pemajuan
Kebudayaan (1 Kegiatan)
8. Kajian Syech Jumadil Kubro (1 Kegiatan)

9. Mega Event Budaya Tingkat Nasional (1


Kegiatan)
10. Pekan Budaya Nasional (1 Kegiatan)
11. Kajian Sejarah Jejak Jalur Rempah (1
Kegiatan)

1.2.16.1.2.16.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase event yang mengapresiasi 9.641.541.000 12.352.000.000
KERAGAMAN BUDAYA Manusia Yang Berdaya Saing budaya lokal 90.000 %

1.2.16.1.2.16.01.17.001 Pengembangan Kesenian Dan 1. Pagelaran Wayang Kulit (11 event) 858.622.000 1.100.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kebudayaan Daerah 2. Pagelaran Wayang Orang (10 event) DAN PARIWISATA

3. Pagelaran Ketoprak (2 event)


4. Pagelaran Wayang (Hari Wayang nasional)
(1 event)

1.2.16.1.2.16.01.17.017 Penyelenggaraan Apresiasi Seni 1. Semarang Night Carnival (1 event) 3.751.006.000 4.805.500.000 DINAS KEBUDAYAAN
2. Semarang Jelajah Musik (1 event) DAN PARIWISATA

3. Pazzar Seni (2 event)


4. Dekase (4 Kegiatan)
5. Pandanaran Art Festival (1 event)
6. Pentas Musik Dekase (16 event)
7. Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni (72
Kegiatan)
8. Penganugerahan Lurah Hebat (1
Kegiatan)

1.2.16.1.2.16.01.17.030 Penyelenggaraan Pentas Seni 1. Penyambutan tamu (100 Kegiatan) 831.692.000 1.065.500.000 DINAS KEBUDAYAAN
2. Penganugerahan Insan Seni Kota DAN PARIWISATA
Semarang (1 Kegiatan)

V . 200
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.16.1.2.16.01.17.031 Pengelolaan Kelompok Kesenian 1. Lomba Seni (6 Kegiatan) 2.919.704.000 3.740.500.000 DINAS KEBUDAYAAN
2. Pelatihan Seni (12 Kegiatan) DAN PARIWISATA
3. Workshop Seni (21 Kegiatan)
4. Parade Seni (1 event)
5. Fasilitasi Kelompok Kesenian (104
Kegiatan)

1.2.16.1.2.16.01.17.032 Festival Seni Dan Budaya 1. jumlah event seni budaya (38 event) 1.280.517.000 1.640.500.000 DINAS KEBUDAYAAN
Rakyat DAN PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang 444.922.000 570.000.000
KERJASAMA PENGELOLAAN Manusia Yang Berdaya Saing Disepakati 1.000 kerjasama
KEKAYAAN BUDAYA
1.2.16.1.2.16.01.18.005 Promosi Pentas Seni Di Tmii 1. Pentas dan promosi seni di Anjungan 444.922.000 570.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Jakarta TMII Jakarta (4 event) DAN PARIWISATA

V . 201
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

1.2.17 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN 4.667.918.000 7.000.123.000

1.2.17.01 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4.667.918.000 7.000.123.000


1.2.17.1.2.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 1.124.032.000 1.685.629.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

1.2.17.1.2.17.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Biaya langganan telepon, air, listrik dan 187.380.000 281.000.000 DINAS ARSIP DAN
Sumber Daya Air Dan Listrik internet (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi 1. Kinerja Pengelola Keuangan SKPD ( PA, 173.377.000 260.000.000 DINAS ARSIP DAN
Keuangan PPK, Bendahara dll ) Dinas Arsip dan PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Kota Semarang (9 Orang)
terbayar (100 % )

1.2.17.1.2.17.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. kebersihan kantor di gedung arsip 70.684.000 106.000.000 DINAS ARSIP DAN
Kantor banyumanik dengan adanya jasa cleaning PERPUSTAKAAN
service (1400 Meter persegi) (100 % )

1.2.17.1.2.17.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. peralatan kerja yang terawat dan 40.554.000 60.816.000 DINAS ARSIP DAN
Peralatan Kerja terhindar dari kerusakan seperti komputer, PERPUSTAKAAN
laptop, printer dll (100 % )

1.2.17.1.2.17.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 80.020.000 120.000.000 DINAS ARSIP DAN
1 tahun yang tersedia dan tercukupi (100 PERPUSTAKAAN
%)
1.2.17.1.2.17.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang-barang cetakan yang dibutuhkan 31.941.000 47.900.000 DINAS ARSIP DAN
Dan Penggandaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota PERPUSTAKAAN
Semarang selama 1 tahun tersedia (100 % )

1.2.17.1.2.17.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Peralatan / komponen listrik dan lampu - 7.335.000 11.000.000 DINAS ARSIP DAN
Listrik / Penerangan Bangunan lampu yang dibutuhkan tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN
Kantor
1.2.17.1.2.17.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. peralatan rumah tangga dan alat 7.335.000 11.000.000 DINAS ARSIP DAN
Tangga kebersihan yang dibutuhkan selama 1 PERPUSTAKAAN
tahun tersedia (100 % )
1.2.17.1.2.17.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. majalah dan surat kabar yang 6.668.000 10.000.000 DINAS ARSIP DAN
Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jamuan makan dan minum untuk tamu 80.020.000 120.000.000 DINAS ARSIP DAN
Minuman dan rapat - rapat (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. kegiatan koordinasi dan konsultasi ke 330.358.000 495.413.000 DINAS ARSIP DAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah selama 1 tahun (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. kegiatan rapat dan koordinasi dalam 23.339.000 35.000.000 DINAS ARSIP DAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah / kota selama 1 tahun (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.01.131 Penataan Arsip Kantor 1. Adanya penataan / pengelolaan arsip 5.001.000 7.500.000 DINAS ARSIP DAN
kantor yang dimiliki (100 % ) PERPUSTAKAAN

V . 202
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.17.1.2.17.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jasa pegawai non ASN ( Pesuruh dan 80.020.000 120.000.000 DINAS ARSIP DAN
Administrasi Perkantoran penjaga keamanan) terbayar (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.254.981.000 1.882.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
1.2.17.1.2.17.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1. Gedung Perpustakaan yang representatif 107.360.000 161.000.000 DINAS ARSIP DAN
berstandar internasional (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. kendaraan dinas operasional yang 63.349.000 95.000.000 DINAS ARSIP DAN
Operasional dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Kota Semarang tersedia (1
unit)
1.2.17.1.2.17.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. sarana dan prasarana / perlengkapan 166.708.000 250.000.000 DINAS ARSIP DAN
Gedung Kantor yang dibutuhkan kantor tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan pengadaan peralatan kantor 16.671.000 25.000.000 DINAS ARSIP DAN
Kantor (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. barang - barang inventaris berupa 16.671.000 25.000.000 DINAS ARSIP DAN
meubelair yang dibutuhkan tersedia (100 PERPUSTAKAAN
%)
1.2.17.1.2.17.01.02.011 Pengadaan Perlengkapan Mobil 1. sarana prasarana untuk perpustakaan 33.342.000 50.000.000 DINAS ARSIP DAN
Perpusling keliling dbutuhkan tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. gedung perpustakaan/gedung arsip 73.352.000 110.000.000 DINAS ARSIP DAN
Gedung Kantor terawat dari kerusakan (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas terjaga dari kerusakan 456.781.000 685.000.000 DINAS ARSIP DAN
Kendaraan Dinas / Operasional (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. arsip dan bahan perpustakaan 74.019.000 111.000.000 DINAS ARSIP DAN
Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara dari kerusakan (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan peralatan 73.352.000 110.000.000 DINAS ARSIP DAN
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. meubelair terpelihara dari kerusakan 46.678.000 70.000.000 DINAS ARSIP DAN
Mebeluer (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.037 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Adanya pemeliharaan mesin dan alat - 106.693.000 160.000.000 DINAS ARSIP DAN
Mesin Dan Peralatan Kantor alat kantor (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.065 Pendataan Aset 1. stock opname barang / aset OPD 20.005.000 30.000.000 DINAS ARSIP DAN
terlaksana (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 20.872.000 31.300.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.2.17.1.2.17.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP 3.334.000 5.000.000 DINAS ARSIP DAN
OPD (2 dokumen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Adanya penyusunan laporan capaian 2.334.000 3.500.000 DINAS ARSIP DAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD bulanan dan triwulanan (2 PERPUSTAKAAN
Kinerja Skpd dokumen)
V . 203
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.17.1.2.17.01.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( 1. dokumen rencana kerja OPD (1 dokumen) 3.001.000 4.500.000 DINAS ARSIP DAN
Rencana Kerja ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. CALK dan LPPD OPD tersusun (1 2.667.000 4.000.000 DINAS ARSIP DAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan semesteran OPD (2 2.534.000 3.800.000 DINAS ARSIP DAN
Keuangan Semesteran dokumen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Renstra OPD (1 dokumen) 3.334.000 5.000.000 DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA dan DPA OPD tersusun (2 dokumen) 3.668.000 5.500.000 DINAS ARSIP DAN
Skpd PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah dokumen/arsip yang 95.256.000 142.848.000
ADMINISTRASI KEARSIPAN Dan Kondusivitas Wilayah diselamatkan 19000.000 dokumen

1.2.17.1.2.17.01.15.001 Pembangunan Data Base 1. alih media arsip tekstual ke arsip digital 33.342.000 50.000.000 DINAS ARSIP DAN
Informasi Kearsipan terlaksana (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15.003 Pengklasifikasian Data 1. arsip yang disusutkan di depo 61.914.000 92.848.000 DINAS ARSIP DAN
penyimpanan yang sudah ditangani (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah Gedung Perpustakaan 2.000 822.601.000 1.233.591.000
BUDAYA BACA Manusia Yang Berdaya Saing gedung
1.2.17.1.2.17.01.15.001 Pemasyarakatan Minat Baca 1. Pameran buku ( perpustakaan ) 2 kali 196.716.000 295.000.000 DINAS ARSIP DAN
Dan Kebiasaan Membaca Untuk dalam 1 tahun (100 % ) PERPUSTAKAAN
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
1.2.17.1.2.17.01.15.004 Pelayanan Perpustakaan 1. kegiatan layanan perpustakaan keliling 420.404.000 630.448.000 DINAS ARSIP DAN
Keliling (350 Lokasi) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.15.006 Penyediaan Sarana Informasi 1. label pengaman buku yang dibutuhkan 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Layanan Perpustakaan tersedia (7700 Buah / Pcs) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.15.007 Pelayanan Otomasi 1. layanan perpustakaan digital bagi 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan pengunjung perpustakaan / pemustaka PERPUSTAKAAN
(100 % )
1.2.17.1.2.17.01.15.008 Penyediaan Sarana 1. tinta printer khusus untuk mencetak 16.184.000 24.270.000 DINAS ARSIP DAN
Keanggotaan Perpustakaan kartu anggota perpustakaan (4 Buah) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.15.009 Publikasi Dan Sosialisasi 1. media informasi kegiatan perpustakaan, 62.002.000 92.980.000 DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan arsip dan rumpin dalam 1 tahun tersedia PERPUSTAKAAN
(100 Edisi)
1.2.17.1.2.17.01.15.012 Rehab Rumah Pintar 1. rehab rumah pintar di kelurahan di kota 100.621.000 150.893.000 DINAS ARSIP DAN
semarang (5 Lokasi) PERPUSTAKAAN

V . 204
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.17.1.2.17.01.16 PROGRAM PENYELAMATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Rasio ketersediaan sarana / prasarana 447.919.000 671.709.000
DAN PELESTARIAN DOKUMEN Dan Kondusivitas Wilayah penyimpanan arsip yang berfungsi dan
/ ARSIP DAERAH terpelihara 100.000 %

1.2.17.1.2.17.01.16.001 Pengadaan Sarana Pengolahan 1. pengolahan arsip in aktif yang ada di 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Dan Penyimpanan Arsip depo penyimpanan arsip terlaksananya (100 PERPUSTAKAAN
%)
1.2.17.1.2.17.01.16.002 Pendataan Dan Penataan 1. Adanya Penarikan / pendataan, penataan 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Dokumen / Arsip Daerah dan pengolahan arsip - arsip in aktif unit PERPUSTAKAAN
kerja di lingkungan Pemkot Semarang (100
%)

1.2.17.1.2.17.01.16.003 Penduplikatan Dokumen / Arsip 1. dokumen arsip yang dialih mediakan (100 36.676.000 55.000.000 DINAS ARSIP DAN
Daerah Dalam Bentuk Dokumen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.16.005 Penambahan Khasanah Arsip 1. Adanya pembuatan film / arsip sejarah 324.359.000 486.416.000 DINAS ARSIP DAN
yang ada di Kota Semarang (2 Paket) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.16.006 Pembuatan Buku Pola 1. Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan 60.210.000 90.293.000 DINAS ARSIP DAN
Klasifikasi Dan Buku Jadwal Buku Jadwal Retensi Arsip 150 Buku (100 PERPUSTAKAAN
Retensi Arsip %)

1.2.17.1.2.17.01.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah Pustakawan 1.000 orang 445.816.000 668.556.000
PENINGKATAN KAPASITAS Manusia Yang Berdaya Saing
PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.16.001 Penyediaan Sarana Layanan 1. bahan pustaka yang dibutuhkan 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Penggandaan Bahan Pustaka pemustaka tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.16.002 Pendataan Informasi Kegiatan 1. data informasi kegiatan perpustakaan 18.391.000 27.579.000 DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan tersedia (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.16.004 Evaluasi Rumah 1. evaluasi rumah pintar / perpustakaan 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Pintar/perpustakaan Kelurahan kelurahan se - Kota Semarang (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.16.005 Lomba Perpustakaan Sekolah 1. Lomba perpustakaan sekolah SD/MI - 13.337.000 20.000.000 DINAS ARSIP DAN
Sd-sma SMP/MTs se Kota Semarang (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.16.007 Penyediaan Bahan Pustaka 1. koleksi bahan perpustakaan yang 166.708.000 250.000.000 DINAS ARSIP DAN
Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan masyarakat tersedia (6000 PERPUSTAKAAN
Buku)
1.2.17.1.2.17.01.16.008 Supervisi, Pembinaan Dan 1. bimbingan teknis / pembinaan tentang 138.699.000 207.997.000 DINAS ARSIP DAN
Stimulasi Pada Perpustakaan pengelolaan perpustakaan dan rumah PERPUSTAKAAN
Umum, Perpustakaan Khusus pintar (6 Kegiatan)

V . 205
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
1.2.17.1.2.17.01.16.010 Pembinaan Pada Rumah Pinntar 1. Adanya pembinaan kepada pengelola 66.683.000 100.000.000 DINAS ARSIP DAN
Di Kota Semarang rumah pintar di kelurahan percontohan (6 PERPUSTAKAAN
Lokasi)
1.2.17.1.2.17.01.16.011 Pembuatan Media Cetak / 1. literatur sekunder perpustakaan tersedia 15.324.000 22.980.000 DINAS ARSIP DAN
Majalah (literatur Sekunder) (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17 PROGRAM PEMELIHARAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Aksesbilitas/ketersediaan layanan 66.782.000 100.147.000
RUTIN / BERKALA SARANA Dan Kondusivitas Wilayah informasi kearsipan 95.000 %
DAN PRASARANA KEARSIPAN
1.2.17.1.2.17.01.17.001 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1. sarana dan prasarana kearsipan yang 21.401.000 32.094.000 DINAS ARSIP DAN
Sarana Pengolahan Dan terpelihara (100 % ) PERPUSTAKAAN
Penyimpanan Arsip
1.2.17.1.2.17.01.17.002 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1. Merawat dan membersihkan arsip yang 35.378.000 53.053.000 DINAS ARSIP DAN
Arsip Daerah ada serta adanya fumigasi arsip (100 % ) PERPUSTAKAAN

1.2.17.1.2.17.01.17.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. informasi / data yang up to date / 10.003.000 15.000.000 DINAS ARSIP DAN
Pelaporan Kondisi Situasi Data terbaru (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17 PROGRAM PENYELAMATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah Koleksi bahan perpustakaan 133.106.000 199.610.000
DAN PELESTARIAN KOLEKSI Dan Kondusivitas Wilayah yang dipelihara 4300.000 judul
PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17.002 Pemeliharaan Dan Pengolahan 1. buku terjaga dan terpelihara dari 71.221.000 106.805.000 DINAS ARSIP DAN
Bahan Pustaka kerusakan (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17.004 Pelestarian Bahan Pustaka 1. bahan perpustakaan yang ada terpelihara 29.787.000 44.670.000 DINAS ARSIP DAN
(100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.17.005 Penyelenggaraan Semarang 1. pertukaran buku antar pemustaka di 32.098.000 48.135.000 DINAS ARSIP DAN
Book Exchange masyarakat yang dilaksanakan 2 kali dalam PERPUSTAKAAN
1 tahun (2 Kali)

1.2.17.1.2.17.01.18 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah arsip dengan sistem administrasi 256.553.000 384.733.000
KUALITAS PELAYANAN Dan Kondusivitas Wilayah yang baik 10000.000 dokumen
INFORMASI
1.2.17.1.2.17.01.18.001 Penyusunan Dan Penerbitan 1. informasi sejarah kearsipan tersedia (100 20.005.000 30.000.000 DINAS ARSIP DAN
Naskah Sumber Arsip Persen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.18.002 Penyediaan Sarana Layanan 1. ruang / tempat pelayanan arsip tersedia 33.342.000 50.000.000 DINAS ARSIP DAN
Informasi Arsip (100 % ) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.18.003 Sosialisasi / Penyuluhan 1. Adanya kegiatan sosialisasi tentang arsip 66.683.000 100.000.000 DINAS ARSIP DAN
Kearsipan Di Lingkungan / pameran arsip 2 kali dalam 1 tahun (2 PERPUSTAKAAN
Instansi Pemerintah / Swasta Kali)
1.2.17.1.2.17.01.18.004 Pengadaan Otomosi Kearsipan 1. sistem kearsipan yang lebih baik ( 89.356.000 134.000.000 DINAS ARSIP DAN
Digitalisasi Arsip ) (100 Persen) PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.18.006 Supervisi, Pembinaan Dan 1. Adanya pembinaan arsip keliling guna 47.167.000 70.733.000 DINAS ARSIP DAN
Stimulasi Kearsipan mewujudkan tertib administrasi kearsipan PERPUSTAKAAN
yang lebih bagi OPD (30 unit OPD)

V . 206
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

2.1.01 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.227.073.000 17.366.554.000

2.1.01.01 DINAS PERIKANAN 6.227.073.000 17.366.554.000


2.1.01.2.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan administrasi 656.421.000 1.830.678.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah perkantoran 100.000 %

2.1.01.2.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. langganan listrik, telepon, PDAM dan 89.642.000 250.000.000 DINAS PERIKANAN
Sumber Daya Air Dan Listrik surat kabar (3 gedung)
2.1.01.2.1.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. pembelian alat kebersihan kantor (100 % ) 8.964.000 25.000.000 DINAS PERIKANAN
Kantor
2.1.01.2.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. pembelian alat tulis kantor (100 % ) 28.685.000 80.000.000 DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. fotokopi kantor dan cetak (100 % ) 16.136.000 45.000.000 DINAS PERIKANAN
Dan Penggandaan
2.1.01.2.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. penyediaan jamuan makan minum 154.184.000 430.000.000 DINAS PERIKANAN
Minuman kantor (100 % )
2.1.01.2.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. kegiatan perjalanan dinas (100 % ) 215.383.000 600.678.000 DINAS PERIKANAN
Konsultasi Ke Luar Daerah
2.1.01.2.1.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. uang transpor sosialisasi dan pelatihan 143.427.000 400.000.000 DINAS PERIKANAN
Konsultasi Dalam Daerah pelaku usaha perikanan (100 % )

2.1.01.2.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 200.796.000 560.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
2.1.01.2.1.01.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. pembelian kendaraan dinas/operasional 7.171.000 20.000.000 DINAS PERIKANAN
Operasional (1 unit)
2.1.01.2.1.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. pengadaan peralatan gedung kantor (100 21.514.000 60.000.000 DINAS PERIKANAN
Kantor %)
2.1.01.2.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. suku cadang dan jasa servis kendaraan 125.498.000 350.000.000 DINAS PERIKANAN
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional (100 % )

2.1.01.2.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. servis komputer dan mesin ketik (100 % ) 17.928.000 50.000.000 DINAS PERIKANAN
Peralatan Gedung Kantor
2.1.01.2.1.01.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. maintainance web dinas (100 % ) 28.685.000 80.000.000 DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan sumberdaya aparatur yang 37.428.000 104.381.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah lebih profesional 100.000 %
APARATUR
2.1.01.2.1.01.01.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang- 1. sosialisasi peraturan perundang- 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
undangan undangan (1 Kegiatan)
2.1.01.2.1.01.01.05.003 Bimbingan Teknis Implementasi 1. bimbingan teknis implementasi peraturan 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan (1 Kegiatan)

2.1.01.2.1.01.01.05.022 Pembinaan Sumber Daya 1. pembinaan SDM Dinas Kelautan dan 30.256.000 84.381.000 DINAS PERIKANAN
Aparatur Perikanan (1 Kegiatan)

V . 207
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.01.2.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 127.295.000 355.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
2.1.01.2.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 89.642.000 250.000.000 DINAS PERIKANAN
Bendahara Dan Pembantu (100 % )
2.1.01.2.1.01.01.06.009 Penyusunan Iku, Ikk Dan 1. penyusunan buku IKU, IKK dan 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja (1 Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. penyusunan buku LAKIP (1 Dokumen) 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. penyusunan buku laporan capaian 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (1 Dokumen)
Kinerja Skpd
2.1.01.2.1.01.01.06.019 Penyusunan Pelaporan Akhir 1. penyusunan buku laporan akhir tahun (1 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Tahun Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. penyusunan buku laporan keuangan 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun dinas (1 Dokumen)

2.1.01.2.1.01.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan semesteran (1 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Keuangan Semesteran Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan prognosis realisasi anggaran (1 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. buku RENJA (1 Dokumen) 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. buku RENSTRA SKPD (1 Dokumen) 1.793.000 5.000.000 DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. dokumen RKA dan DPA murni (2 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Murni Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. dokumen RKA dan DPA perubahan (2 3.586.000 10.000.000 DINAS PERIKANAN
Dpa Perubahan Dokumen)
2.1.01.2.1.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah produksi perikanan budidaya 4.577.642.000 12.766.495.000
BUDIDAYA PERIKANAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 3625.170 ton
yang Berkualitas
2.1.01.2.1.01.01.17.001 Pengembangan Bibit Ikan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 179.283.000 500.000.000 DINAS PERIKANAN
Unggul benih ikan (1 Kegiatan)
2.1.01.2.1.01.01.17.002 Pendampingan Pada Kelompok 1. sosialisasi kepada kelompok tani 179.283.000 500.000.000 DINAS PERIKANAN
Tani Pembudidaya Ikan pembudidaya ikan (3 kegiatan)
2.1.01.2.1.01.01.17.004 Pengembangan Perikanan 1. Peningkatan produksi ikan konsumsi (1 268.925.000 750.000.000 DINAS PERIKANAN
Rakyat Kegiatan)
2.1.01.2.1.01.01.17.006 Pengembangan Unit 1. pembinaan UPR (8 kegiatan) 107.570.000 300.000.000 DINAS PERIKANAN
Pembenihan Rakyat (upr)
2.1.01.2.1.01.01.17.007 Pengembangan Sarana Dan 1. pembangunan kolam perikanan rakyat (1 2.868.536.000 8.000.000.000 DINAS PERIKANAN
Prasarana Pembudidayaan Ikan paket)
2.1.01.2.1.01.01.17.008 Pengembangan Pengolahan Dan 1. pelatihan pengolahan ikan (20 pelatihan) 215.140.000 600.000.000 DINAS PERIKANAN
Pemasaran Produksi Perikanan
2.1.01.2.1.01.01.17.009 Pembinaan,penyuluhan Dan 1. pameran produk perikanan (1 kegiatan) 215.140.000 600.000.000 DINAS PERIKANAN
Promosi Produk Perikanan
2.1.01.2.1.01.01.17.010 Pengembangan Pasar Ikan 1. promosi PIH (1 kegiatan) 436.195.000 1.216.495.000 DINAS PERIKANAN
Higienis Mina Rejomulyo V . 208
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.01.2.1.01.01.17.011 Pengawasan, Pengendalian Dan 1. pelatihan POKMASWAS (10 pelatihan) 107.570.000 300.000.000 DINAS PERIKANAN
Pemulihan Sumber Daya
Perikanan Dan Lingkungan
2.1.01.2.1.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah produksi perikanan tangkap 627.491.000 1.750.000.000
PERIKANAN TANGKAP Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 2862.810 ton
yang Berkualitas
2.1.01.2.1.01.01.18.001 Pendampingan Pada Kelompok 1. Peningkatan kesejahteraan nelayan (1 268.925.000 750.000.000 DINAS PERIKANAN
Nelayan Perikanan Tangkap Kegiatan)
2.1.01.2.1.01.01.18.007 Pengembangan Sarana Dan 1. sosialisasi nelayan (50 orang) 179.283.000 500.000.000 DINAS PERIKANAN
Prasarana Perikanan Tangkap
2.1.01.2.1.01.01.18.008 Optimalisasi Pengelolaan Tpi 1. monev TPI (6 kegiatan) 179.283.000 500.000.000 DINAS PERIKANAN

V . 209
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

2.1.02 URUSAN PILIHAN PARIWISATA 37.755.589.000 48.369.559.000

1.2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 37.755.589.000 48.369.559.000


2.1.02.1.2.16.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Kualitas Promosi Wisata 1.350 2.517.322.000 3.225.000.000
PEMASARAN PARIWISATA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan %
yang Berkualitas
2.1.02.1.2.16.01.15.011 Promosi Pariwisata 1. Bahan promosi kepariwisataan, jumlah 2.517.322.000 3.225.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
pameran dan generasi muda yang DAN PARIWISATA
berwawasan kepariwisataan (25 kategori)

2.1.02.1.2.16.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kunjungan wisata Meeting, 34.785.689.000 44.564.750.000
DESTINASI PARIWISATA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Incentive, Convention and Exhibition (MICE)
yang Berkualitas 8633.000 orang
2.1.02.1.2.16.01.16.001 Pengembangan Objek Pariwisata 1. Peningkatan sarana prasarana UPTD (8 33.370.251.000 42.751.400.000 DINAS KEBUDAYAAN
Unggulan obyek) DAN PARIWISATA
2. Pengadaan Mobil Amfibi (1 paket)
3. Pengelolaan Mobil Amfibi (8 bulan)

2.1.02.1.2.16.01.16.006 Pengembangan Daerah Tujuan 1. Mahakarya Goa Kreo (1 event) 328.189.000 420.450.000 DINAS KEBUDAYAAN
Wisata 2. Sesaji Rewanda (1 event) DAN PARIWISATA
3. Atraksi Wisata (1 event)

2.1.02.1.2.16.01.16.009 Optimalisasi Peningkatan Obyek 1. Peningkatan daya tarik wisata UPTD (4 1.056.807.000 1.353.900.000 DINAS KEBUDAYAAN
Dan Daya Tarik Wisata unit) DAN PARIWISATA
2.1.02.1.2.16.01.16.018 Pengembangan Kerjasama 1. Jumlah event MICE kepariwisataan (25 30.442.000 39.000.000 DINAS KEBUDAYAAN
Destinasi Mice event) DAN PARIWISATA
2.1.02.1.2.16.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Usaha Pariwisata Yang 452.578.000 579.809.000
INDUSTRI PARIWISATA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas 100.000 %
yang Berkualitas
2.1.02.1.2.16.01.18.002 Peningkatan Kualitas Industri 1. Jumlah pelaku usaha industri pariwisata 34.251.000 43.880.000 DINAS KEBUDAYAAN
Kepariwisataan yang berkualitas (400 orang) DAN PARIWISATA

2.1.02.1.2.16.01.18.003 Fasilitasi Pemberdayaan 1. Jumlah Pokdarwis yang profesional (53 418.327.000 535.929.000 DINAS KEBUDAYAAN
Masyarakat Kepariwisataan kelompok) DAN PARIWISATA
2. Festival Desa Wisata Jawa Tengah (1
event)
3. Sertifikasi Kompetensi Pelaku Wisata (1
Kegiatan)

V . 210
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

2.1.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 17.138.475.000 32.473.366.000

2.1.03.01 DINAS PERTANIAN 17.138.475.000 32.473.366.000


2.1.03.2.1.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan pelayanan administrasi 1.397.272.000 2.647.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Ketersediaan air, listrik, sarana 121.387.000 230.000.000 DINAS PERTANIAN
Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi dan informasi (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor (100 % ) 79.166.000 150.000.000 DINAS PERTANIAN

2.1.03.2.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang-barang cetakan dan penggandaan 21.111.000 40.000.000 DINAS PERTANIAN
Dan Penggandaan (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Alat-alat listrik dan penerangan kantor 7.917.000 15.000.000 DINAS PERTANIAN
Listrik / Penerangan Bangunan (100 % )
Kantor
2.1.03.2.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan 19.791.000 37.500.000 DINAS PERTANIAN
Tangga pembersih (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Konsumsi rapat-rapat dinas dan jamuan 290.274.000 550.000.000 DINAS PERTANIAN
Minuman tamu (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas luar daerah (100 % ) 211.108.000 400.000.000 DINAS PERTANIAN
Konsultasi Ke Luar Daerah
2.1.03.2.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas dalam daerah (100 % ) 248.052.000 470.000.000 DINAS PERTANIAN
Konsultasi Dalam Daerah
2.1.03.2.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. SDM penunjang pelaksanaan tupoksi 398.466.000 755.000.000 DINAS PERTANIAN
Administrasi Perkantoran (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan pelayanan sarana dan 1.844.029.000 3.494.000.000
SARANA DAN PRASARANA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. kendaraan operasional (1 unit) 232.219.000 440.000.000 DINAS PERTANIAN
Operasional
2.1.03.2.1.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. meja (1 buah) 39.583.000 75.000.000 DINAS PERTANIAN
Gedung Kantor 2. AC (6 unit)
3. lemari (2 buah)
4. portable booth (1 buah)
5. Pompa air (3 buah)

2.1.03.2.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. komputer (2 unit) 85.499.000 162.000.000 DINAS PERTANIAN
Kantor 2. laptop (9 unit)
3. printer (10 buah)

2.1.03.2.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. gedung kantor dinas terpelihara (100 % ) 105.554.000 200.000.000 DINAS PERTANIAN
Gedung Kantor
2.1.03.2.1.03.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan operasional kepala dinas 19.527.000 37.000.000 DINAS PERTANIAN
Mobil Jabatan terpelihara (100 % )

V . 211
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.03.2.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan operasional aparatur dinas 197.914.000 375.000.000 DINAS PERTANIAN
Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung kantor dinas 42.222.000 80.000.000 DINAS PERTANIAN
Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara (100 % )
2.1.03.2.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. alat-alat kantor terpelihara (100 % ) 21.111.000 40.000.000 DINAS PERTANIAN
Peralatan Gedung Kantor
2.1.03.2.1.03.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. jumlah klinik hewan yg terehabilitasi (100 1.055.540.000 2.000.000.000 DINAS PERTANIAN
Gedung Kantor %)
2.1.03.2.1.03.01.02.139 Pengelolaan Web Site 1. website dinas pertanian yang tekelola 44.860.000 85.000.000 DINAS PERTANIAN
(100 % )
2.1.03.2.1.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. tertib pelaporan capaian kinerja dan 107.640.000 203.950.000
PENGEMBANGAN SISTEM Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA yang Berkualitas
DAN KEUANGAN
2.1.03.2.1.03.01.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan monev pelaksanaan program 5.119.000 9.700.000 DINAS PERTANIAN
Pelaporan Kegiatan Skpd dan kegiatan (12 dokumen)

2.1.03.2.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pengelolaan keuangan SKPD (100 % ) 89.721.000 170.000.000 DINAS PERTANIAN
Bendahara Dan Pembantu
2.1.03.2.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ (1 dokumen) 851.000 1.613.000 DINAS PERTANIAN

2.1.03.2.1.03.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. LAKIP (LKjIP) (1 dokumen) 851.000 1.612.000 DINAS PERTANIAN

2.1.03.2.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. laporan capaian kinerja dan pelaporan 2.916.000 5.525.000 DINAS PERTANIAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi SKPD (3 dokumen)
Kinerja Skpd
2.1.03.2.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan akhir tahun (1 581.000 1.100.000 DINAS PERTANIAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen)
2.1.03.2.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran dinas (2 792.000 1.500.000 DINAS PERTANIAN
Keuangan Semesteran dokumen)
2.1.03.2.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan prognosis realisasi anggaran (1 581.000 1.100.000 DINAS PERTANIAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen)
2.1.03.2.1.03.01.06.026 Penyusunan Program Kerja 1. Dokumen rencana kerja tahunan (renja, 3.589.000 6.800.000 DINAS PERTANIAN
Skpd renja-P, RKA/DPA, DPPA) (5 dokumen)

2.1.03.2.1.03.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 2.639.000 5.000.000 DINAS PERTANIAN

2.1.03.2.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kelompok tani yang telah 482.910.000 915.000.000
PEMASARAN HASIL PRODUKSI Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan melakukan diversifikasi usaha pertanian
PERTANIAN / PERKEBUNAN yang Berkualitas 58.000 kelompok t
2.1.03.2.1.03.01.16.007 Promosi Atas Hasil Produksi 1. Pameran (10 kali) 316.662.000 600.000.000 DINAS PERTANIAN
Pertanian / Perkebunan 2. Semarang horti expo (1 kali)
Unggulan Daerah 3. Pasar Tani (1 kali)

V . 212
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.03.2.1.03.01.16.016 Pengembangan Pasca Panen 1. BIntek P2HP (2 kali) 166.248.000 315.000.000 DINAS PERTANIAN
Produksi Pertanian 2. Sertifikasi organik (1 paket)
3. Pembinaan sertifikasi organik (2
kelompok)
4. Dokumen Sistem Mutu (2 dokumen)
5. Pengamatan susut hasil padi (1 laporan)
6. Data Informasi Pasar Tanaman Pangan
(12 laporan)
7. Gelar P2HP (1 kali)

2.1.03.2.1.03.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah produksi tanaman pangan 2.869.471.000 5.436.971.000
PRODUKSI PERTANIAN / Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 45276.000 ton
PERKEBUNAN yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.17.014 Validasi Data Produksi 1. Pemetaan potensi komoditas (1 dokumen) 189.047.000 358.200.000 DINAS PERTANIAN
Pertanian
2. Survey pendapatan petani (1 dokumen)
3. data produksi pertanian tervalidasi (4
kali)
4. Bintek (4 kali)

2.1.03.2.1.03.01.17.026 Pengendalian Organisme 1. SLPHT (4 kali) 282.621.000 535.500.000 DINAS PERTANIAN


Pengganggu Tanaman (opt) 2. Sarpras pengendalian OPT (1 paket)
3. Bintek OPT (2 kali)
4. Demplot OPT (3 unit)
5. Gerdal Agensia Hayati (10 kali)

2.1.03.2.1.03.01.17.028 Peningkatan Intensifikasi 1. SL (2 kali) 474.861.000 899.750.000 DINAS PERTANIAN


Pertanian 2. Demplot budidaya (14 unit)
3. Bintek budidaya (6 kali)
4. Pengembangan tanaman perkebunan
(200 btg)
5. Bintek pembenihan/pembibitan (2 kali)

2.1.03.2.1.03.01.17.029 Optimalisasi Kebun Dinas 1. Pemeliharaan kebun dinas pertanian (14 1.922.942.000 3.643.521.000 DINAS PERTANIAN
Untuk Pengembangan Pertanian unit)
2. Pengembangan tanaman hortikultura
(10000 btg)
3. Pengembangan prasarana kebun dinas (2
unit)
4. Pengembangan pembibitan (10000 paket)

V . 213
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.03.2.1.03.01.18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kasus penyakit hewan menular 156.484.000 296.500.000
PENANGGULANGAN PENYAKIT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 26.000 kasus
TERNAK yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.18.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan 1. Pelayanan keswan (5000 ekor) 156.484.000 296.500.000 DINAS PERTANIAN
Pencegahan Penyakit Menular 2. Penanggulangan gangguan reproduksi
Ternak (150 ekor)
3. Bintek (2 kali)
4. Peralatan veteriner (1 paket)
5. Obat-obatan ternak (1 paket)
6. Sarana pengolahan limbah medis (1 unit)

2.1.03.2.1.03.01.19 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah produksi hasil peternakan 2.527.351.000 4.788.735.000
PRODUKSI HASIL Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 34874.010 ton
PETERNAKAN yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1. Sarpras IB (1 paket) 1.695.665.000 3.212.885.000 DINAS PERTANIAN
2. Perlengkapan peternakan (1 paket)
3. Bintek pakan ternak (2 kali)
4. Observasi lapang T3BP (40 orang)
5. Ternak sapi (150 ekor)
6. Uji sample (32 sample)

2.1.03.2.1.03.01.19.011 Peningkatan Sarana & 1. Kandang ternak (22 unit) 628.363.000 1.190.600.000 DINAS PERTANIAN
Prasarana Produksi Peternakan 2. Alsin peternakan (2 paket)
3. Instalasi biogas (1 unit)
4. Sumber air (1 unit)

2.1.03.2.1.03.01.19.014 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan 1. peredaran BAH dan produk BAH 203.323.000 385.250.000 DINAS PERTANIAN
(bah) terpantau (12 bulan)
2.1.03.2.1.03.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kelompok tani yang berkualitas 511.937.000 970.000.000
SDM PERTANIAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan tinggi 24.000 klmpk
yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.20.001 Kegiatan Pembinaan Dan 1. Pembinaan kelembagaan petani (50 kali) 221.663.000 420.000.000 DINAS PERTANIAN
Pendampingan Petani 2. data kelompok yang ter-update (1
dokumen)
3. Lomba poktan/gapoktan (5 kali)

2.1.03.2.1.03.01.20.002 Peningkatan Sdm Petani 1. Pelatihan petani (11 kali) 131.943.000 250.000.000 DINAS PERTANIAN

V . 214
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.03.2.1.03.01.20.003 Peningkatan Sdm Penyuluh 1. Demplot kaji terap (5 kali) 105.554.000 200.000.000 DINAS PERTANIAN
2. Latihan dan kunjungan (5 kali)
3. Temu teknis penyuluh swadaya (6 kali)
4. Programa penyuluhan (5 dokumen)
5. Pembinaan Saka Taruna Bumi (6 kali)
6. Kunjungan lapang (2 kali)

2.1.03.2.1.03.01.20.005 Pengembangan Sarana 1. media penyuluhan cetak (6 paket) 52.777.000 100.000.000 DINAS PERTANIAN
Penyuluhan 2. Media penyuluhan visual (2 paket)

2.1.03.2.1.03.01.22 PORGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kelompok tani ternak yang 128.575.000 243.620.000
USAHA PETERNAKAN DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan difasilitasi 2.000 kelompok
KESEJAHTERAAN PETANI yang Berkualitas
PETERNAK
2.1.03.2.1.03.01.22.001 Penyusunan Database 1. Data statistik peternakan (12 laporan) 44.396.000 84.120.000 DINAS PERTANIAN
Peternakan & Informasi Harga
Komoditas Peternakan 2. Data informasi harga produk peternakan
(12 laporan)

2.1.03.2.1.03.01.22.003 Fasilitasi Pemasaran Produk 1. Pameran produk peternakan (3 kali) 84.179.000 159.500.000 DINAS PERTANIAN
Peternakan 2. Gerakan minum susu (2 kali)
3. pelatihan P2HP (3 kali)

2.1.03.2.1.03.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kawasan pertanian perkotaan 7.112.806.000 13.477.090.000
PERTANIAN PERKOTAAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan (Kel) 85.000 kelurahan
yang Berkualitas
2.1.03.2.1.03.01.23.001 Optimalisasi Pekarangan 1. Fasilitasi bibit dan saprodi lainnya untuk 527.770.000 1.000.000.000 DINAS PERTANIAN
pengembangan pertanian perkotaan (16
paket)
2. Bintek (6 kali)
3. Pembinaan dan pendampingan terhadap
pelaku pertanian perkotaan (93 kelp)

4. Fasilitasi lomba pemanfaatan pekarangan


(5 paket)
5. Bibit tanaman hortikultura (11000
polybag)

V . 215
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.03.2.1.03.01.23.002 Penyediaan Sarana Dan 1. Alat mesin pertanian (4 buah) 6.585.036.000 12.477.090.000 DINAS PERTANIAN
Prasarana Produksi Pertanian 2. Optimalisasi infrastruktur pertanian (9
Perkotaan unit)
3. Pengembangan pusat agro terpadu (2
unit)
4. Kajian Pengembangan Pertanian (1
dokumen)

V . 216
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

2.1.06 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN 35.439.492.000 347.287.097.000

2.1.06.01 DINAS PERDAGANGAN 35.439.492.000 347.287.097.000


2.1.06.2.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 1.352.730.000 13.256.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

2.1.06.2.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan listrik, air, telepon, koran (100 765.350.000 7.500.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Sumber Daya Air Dan Listrik %)
2.1.06.2.1.06.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jasa layanan kebersihan kantor (2 lokasi) 45.921.000 450.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kantor
2.1.06.2.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor (100 % ) 71.433.000 700.000.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. karcis retribusi, buku-buku laporan, 76.535.000 750.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Dan Penggandaan blangko-blangko (100 % )
2.1.06.2.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Alat listrik/Komponen listrik (100 % ) 612.000 6.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 2. Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor (100 % )

2.1.06.2.1.06.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. Peralatan dan perlengkapan rumah 4.082.000 40.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Perlengkapan Kantor tangga (100 % )
2.1.06.2.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makan minum rapat dan tamu (100 % ) 183.684.000 1.800.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Minuman
2.1.06.2.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (100 % ) 91.842.000 900.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Konsultasi Ke Luar Daerah
2.1.06.2.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (100 % ) 35.716.000 350.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Konsultasi Dalam Daerah
2.1.06.2.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas 77.555.000 760.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Perkantoran Lain (100 % )
2.1.06.2.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 274.729.000 2.692.187.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
2.1.06.2.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan kantor (5 jenis) 23.694.000 232.187.000 DINAS PERDAGANGAN
Gedung Kantor
2.1.06.2.1.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan 81.637.000 800.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kantor Gedung Kantor (100 % )
2.1.06.2.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Perbaikan gedung kantor (100 % ) 40.819.000 400.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Gedung Kantor
2.1.06.2.1.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Bahan bakar, suku cadang, perawatan 71.433.000 700.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan Dinas operasional (100 % )

2.1.06.2.1.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 20.409.000 200.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Perlengkapan Gedung Kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (12
Bulan)
2.1.06.2.1.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan perawatan peralatan 32.655.000 320.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % )

V . 217
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.06.2.1.06.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. KIR dan STNK (65 unit) 4.082.000 40.000.000 DINAS PERDAGANGAN
& Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
2.1.06.2.1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 47.289.000 463.410.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
2.1.06.2.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara, 40.819.000 400.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Bendahara Dan Pembantu Pengelola Barang (100 % )

2.1.06.2.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ (1 dokumen) 604.000 5.920.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Dokumen LPPD (1 dokumen) 604.000 5.920.000 DINAS PERDAGANGAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Skpd
2.1.06.2.1.06.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Dokumen LKJIP (1 dokumen) 604.000 5.920.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 571.000 5.600.000 DINAS PERDAGANGAN
Keuangan Akhir Tahun dokumen)
2.1.06.2.1.06.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semester 1 (1 305.000 2.990.000 DINAS PERDAGANGAN
Keuangan Semesteran dokumen)
2.1.06.2.1.06.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan Prognosis Anggaran (1 dokumen) 305.000 2.990.000 DINAS PERDAGANGAN
Prognosis Realisasi Anggaran
2.1.06.2.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja (1 dokumen) 604.000 5.920.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra (1 dokumen) 2.143.000 21.000.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen R-DPPA dan DPPA (2 dokumen) 365.000 3.575.000 DINAS PERDAGANGAN
Dpa Perubahan
2.1.06.2.1.06.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA (2 dokumen) 365.000 3.575.000 DINAS PERDAGANGAN
Skpd
2.1.06.2.1.06.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. 'Persentase alat UTTP (Ukur Takar 75.719.000 742.000.000
KONSUMEN DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai
PENGAMANAN PERDAGANGAN yang Berkualitas standar 100.000 %

2.1.06.2.1.06.01.15.010 Pengembangan Kemetrologian 1. Operasional kegiatan Pelayanan Tera dan 23.165.000 227.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Di Daerah Tera Ulang (12 bulan)
2.1.06.2.1.06.01.15.011 Pengembangan Sarana 1. Sosialisasi kemetrologian (10 kegiatan) 52.554.000 515.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Pelayanan Tera Dan Tera Ulang
Serta Pengawan Kemetrologian 2. Pelayanan sidang tera ulang (12 bulan)
3. Pengawasan dan monitoring alat UTTP
(12 bulan)

V . 218
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.06.2.1.06.01.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Pengembangan informasi peluang pasar 25.308.000 248.000.000
PENGEMBANGAN EKSPOR Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan perdagangan luar negeri 2.000 lokasi
yang Berkualitas
2.1.06.2.1.06.01.16.010 Pengembangan Kluster Produk 1. Pameran Potensi Ekspor (3 kegiatan) 25.308.000 248.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Ekspor 2. Pelatihan Pelaku Usaha Potensi Ekspor
(30 orang)
3. Data eksportir (1 dokumen)

2.1.06.2.1.06.01.17 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah sarana dan prasarana 33.350.842.000 326.819.500.000
EFISIENSI PERDAGANGAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan perdagangan yang representatif 2.000 pasar
DALAM NEGERI yang Berkualitas
2.1.06.2.1.06.01.17.003 Pengembangan Pasar Dan 1. Pameran produk kreatif, produk fashion, 141.845.000 1.390.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Distribusi Barang / Produk produk kerajinan, pameran luar daerah (4
lokasi)
2.1.06.2.1.06.01.17.004 Pengembangan Kelembagaan 1. Monitoring perusahan berskala expor (12 30.002.000 294.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kerjasama Kemitraan bulan)
2. Pameran Inacraft (1 lokasi)
3. Pameran Furniture tingkat internasional
(1 lokasi)

2.1.06.2.1.06.01.17.006 Peningkatan Sistem Dan 1. Bazar Ramadhan (1 kegiatan) 18.726.000 183.500.000 DINAS PERDAGANGAN
Jaringan Informasi Perdagangan 2. Pengendalian barang beredar (stabilisasi
harga, kualitas, distribusi barang) (12
bulan)

2.1.06.2.1.06.01.17.010 Perbaikan Pasar-pasar 1. Perbaikan bangunan pasar (11 pasar) 666.569.000 6.532.000.000 DINAS PERDAGANGAN
2. Sewa Lahan MAJT (1 tahun)

2.1.06.2.1.06.01.17.011 Pembangunan Pasar Tradisional 1. Pembangunan Pasar Kanjengan Blok C (1 30.821.055.000 302.029.000.000 DINAS PERDAGANGAN
lokasi)
2. Pembangunan Pasar Barito Baru di
kawasan rusun sawah besar (1 lokasi)
3. Pembangunan Pasar Barito Karya
Mandiri di Kelurahan Sawah Besar (1 lokasi)

2.1.06.2.1.06.01.17.015 Operasional Keamanan Dan 1. Patroli rutin dan penertiban pasar 510.233.000 5.000.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Ketertiban Pasar - Pasar tumpah (50 pasar)
2. Jasa keamanan Pasar Bulu dan Pasar
Johar BCB (12 bulan)

2.1.06.2.1.06.01.17.016 Updating Data Pasar Dan 1. Database pedagang pasar (1 dokumen) 18.266.000 179.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Pedagang Pasar Kota Semarang
2.1.06.2.1.06.01.17.017 Penataan Pasar - Pasar 1. Penataan pasar pasca pembangunan dan 45.105.000 442.000.000 DINAS PERDAGANGAN
perbaikan pasar (5 pasar)
V . 219
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.06.2.1.06.01.17.029 Optimalisasi Peningkatan Pad 1. Jumlah tunggakan berkurang (1 tahun) 16.327.000 160.000.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.032 Perbaikan Listrik Pasar - Pasar 1. Perbaikan instalasi listrik (7 pasar) 234.707.000 2.300.000.000 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.034 Kegiatan Pembinaan Pedagang 1. Pembekalan materi bagi pedagang 12.042.000 118.000.000 DINAS PERDAGANGAN
tentang pengaturan pasar (24 kegiatan)

2.1.06.2.1.06.01.17.041 Monitoring Pemeliharaan Dan 1. Jasa layanan kebersihan pasar (12 pasar) 649.119.000 6.361.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kebersihan Pasar
2. Sosialisasi "wegah nyampah" di pasar
tradisional (5 kegiatan)

2.1.06.2.1.06.01.17.065 Penyusunan Perencanaan Dan 1. Kajian Bangunan Konservasi Pasar 11.939.000 117.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Kajian Pasar - Pasar Jatingaleh (1 dokumen)
2. Kajian Bangunan Konservasi Pasar
Randusari (1 dokumen)

2.1.06.2.1.06.01.17.072 Kegiatan Penghitungan Potensi 1. Data potensi pendapatan pasar (1 13.776.000 135.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Pasar-pasar dokumen)
2.1.06.2.1.06.01.17.080 Desiminasi Kebijakan 1. Raperda Pupuk Bersubsidi, Raperda LPG 18.981.000 186.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Standarisasi Bidang Bersubsidi (2 dokumen)
Perdagangan
2.1.06.2.1.06.01.17.087 Penguatan Jaringan Usaha Dan 1. Sosialisasi waralaba, monitoring barang 9.184.000 90.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Jasa Perdagangan Besar beredar, pembinaan pelaku usaha, updating
data pergudangan, monitoring pergudangan
(12 bulan)
2.1.06.2.1.06.01.17.091 Lomba K3 Pasar Tradisional 1. Lomba K3 Pasar dan PKL (1 kegiatan) 5.102.000 50.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Dan Pkl
2.1.06.2.1.06.01.17.094 Registrasi Pedagang Pasca 1. Data pedagang pasca penataan (1 1.020.000 10.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Penataan Pasar dokumen)
2.1.06.2.1.06.01.17.097 Pemeliharaan Pasar-pasar Kota 1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana 126.844.000 1.243.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Semarang Prasarana Pasar (6 UPTD)

V . 220
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.06.2.1.06.01.18 PROGRAM PEMBINAAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah binaan kelompok pedagang / 312.875.000 3.066.000.000
PEDAGANG KAKI LIMA DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan usaha informal 1.000 sentra
ASONGAN yang Berkualitas
2.1.06.2.1.06.01.18.003 Kegiatan Penataan Tempat 1. Pembuatan Shelter PKL (1 sentra ) 86.229.000 845.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Berusaha Bagi Pedagang Kaki
Lima Dan Asongan
2.1.06.2.1.06.01.18.008 Kegiatan Monitoring Pkl 1. Pemantauan dan pengendalian 187.766.000 1.840.000.000 DINAS PERDAGANGAN
keamanan dan ketertiban PKL (24 kegiatan)

2. Optimalisasi penataan kawasan PKL


Kuliner (1 lokasi)

2.1.06.2.1.06.01.18.010 Penataan Pkl Dugderan 1. Ketersediaan sarana pedagang kaki lima 32.043.000 314.000.000 DINAS PERDAGANGAN
menjelang bulan puasa (1 lokasi)

2.1.06.2.1.06.01.18.014 Pembinaan Organisasi Pkl Dan 1. Pembekalan materi bagi pengurus 6.837.000 67.000.000 DINAS PERDAGANGAN
Asongan organisasi PKL (1400 orang)

V . 221
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

2.1.07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 6.318.385.000 10.176.978.300

2.1.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN 6.318.385.000 10.176.978.300


2.1.07.2.1.07.01.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 2.220.781.000 3.577.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Manusia Yang Berdaya Saing Perkantoran 100.000 %
2.1.07.2.1.07.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. penyediaan jasa komunikasi, sumber 186.255.000 300.000.000 DINAS
Sumber Daya Air Dan Listrik daya air dan listrik yang terpenuhi (6 PERINDUSTRIAN
rekening) (100 % )
2.1.07.2.1.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yg memadai (100 % ) 372.510.000 600.000.000 DINAS
PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang Cetakan (100 % ) 62.085.000 100.000.000 DINAS
Dan Penggandaan 2. Belanja Fotocopy dan Penjilidan (100 % ) PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Adanya komponen listrik/penerangan 62.085.000 100.000.000 DINAS
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan (100 % ) PERINDUSTRIAN
Kantor
2.1.07.2.1.07.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. peralatan dan perlengkapan kantor (100 77.606.000 125.000.000 DINAS
Perlengkapan Kantor %) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Buku undang-undang, peraturan dan 1.242.000 2.000.000 DINAS
Peraturan Perundang-undangan lain-lain (100 % ) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makanan dan minuman (100 % ) 465.638.000 750.000.000 DINAS
Minuman PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Belanja perjalanan dinas luar daerah 620.850.000 1.000.000.000 DINAS
Konsultasi Ke Luar Daerah (100 % ) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas dalam daerah (100 % ) 310.425.000 500.000.000 DINAS
Konsultasi Dalam Daerah PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pembayaran honor lembur dll bagi 62.085.000 100.000.000 DINAS
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran (100 % ) PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 707.771.000 1.140.000.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
2.1.07.2.1.07.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Kendaraan dinas operasional yang 77.606.000 125.000.000 DINAS
Operasional memadai (5 unit) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan 133.483.000 215.000.000 DINAS
Gedung Kantor Gedung Kantor (100 % ) PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Perlengkapan gedung kantor yang 62.085.000 100.000.000 DINAS
Kantor memadahi (100 % ) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Gedung Kantor (100 % ) 93.128.000 150.000.000 DINAS
Gedung Kantor PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Penyelenggaraan perawatan kendaraan 217.298.000 350.000.000 DINAS
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional secara teratur (100 % ) PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ 31.043.000 50.000.000 DINAS


Perlengkapan Gedung Kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (100 PERINDUSTRIAN
%)
V . 222
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.07.2.1.07.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung 93.128.000 150.000.000 DINAS
Peralatan Gedung Kantor Kantor (100 % ) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 197.433.000 318.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Manusia Yang Berdaya Saing keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
2.1.07.2.1.07.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Kinerja PA, PPK, Bendahara dan 186.255.000 300.000.000 DINAS
Bendahara Dan Pembantu Pembantu (100 % ) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Laporan LKPJ SKPD (1 dokumen) 1.242.000 2.000.000 DINAS
PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. LAKIP SKPD (1 dokumen) 1.242.000 2.000.000 DINAS
PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 1.242.000 2.000.000 DINAS
Keuangan Akhir Tahun dokumen) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semesteran (1 1.242.000 2.000.000 DINAS
Keuangan Semesteran dokumen) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 1.242.000 2.000.000 DINAS
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Laporan RENJA SKPD (1 dokumen) 1.242.000 2.000.000 DINAS
PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Laporan RENSTRA SKPD (1 dokumen) 1.242.000 2.000.000 DINAS
PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Laporan RKA & DPA Perubahana (2 1.242.000 2.000.000 DINAS
Dpa Perubahan dokumen) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Laporan RKA dan DPA SKPD (1 dokumen) 1.242.000 2.000.000 DINAS
Skpd PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Pertumbuhan industri menengah 669.633.000 1.078.573.500
INDUSTRI KECIL DAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 805.000 IM
MENENGAH yang Berkualitas
2.1.07.2.1.07.01.15.001 Fasilitasi Bagi Industri Kecil 1. Jumlah IKM yg mengikuti pelatihan dan 465.638.000 750.000.000 DINAS
Dan Menengah Terhadap workshop (360 IKM) PERINDUSTRIAN
Pemanfaatan Sumber Daya 2. Pelatihan Kemasan / Pelatihan Olahan
Makanan / Pelatihan Olahan Minuman /
Pelatihan Olahan Kayu (330 IKM)
3. Pelatihan PIRT (30 IKM)

2.1.07.2.1.07.01.15.009 Pembinaan Industri Kecil Dan 1. Peserta temu pelaku industri (300 IKM) 66.064.000 106.408.500 DINAS
Menengah Dalam Memperkuat PERINDUSTRIAN
Jaringan Industri
2.1.07.2.1.07.01.15.010 Peningkatan Layanan Dan 1. Jumlah peserta partisipasi pameran (6 137.931.000 222.165.000 DINAS
Promosi Ikm IKM) PERINDUSTRIAN
2. Pelatihan Kerajinan Kulit dan Imitasi (60
ikm)
3. Pelatihan Kerajinan Craft (60 ikm)

V . 223
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.07.2.1.07.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah industri kecil dan menengah 84.806.000 136.597.000
KEMAMPUAN TEKNOLOGI Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan 3635.000 IKM
INDUSTRI yang Berkualitas
2.1.07.2.1.07.01.16.002 Pengembangan Dan Pelayanan 1. Partisipasi pameran bulan mutu dan 84.806.000 136.597.000 DINAS
Teknologi Industri seminar nasional (15 ikm) PERINDUSTRIAN
2. deseminasi dan pendampingan sertifikasi
SNI (75 IKM)
3. Workshop plastik bidegradable ramah
lingkungan (50 IKM)

2.1.07.2.1.07.01.17 PROGRAM PENATAAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Pertumbuhan industri kecil 2859.000 IK 1.172.512.000 1.888.557.800
STRUKTUR INDUSTRI Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas
2.1.07.2.1.07.01.17.001 Kebijakan Keterkaitan Industri 1. Jumlah peserta sosialisasi (10 orang) 60.843.000 98.000.000 DINAS
Hulu-hilir 2. Pelatihan Produk Pewangi Pakaian (90 PERINDUSTRIAN
orang)
3. Pelatihan Sablon (90 orang)
4. Sosialisasi Kebijakan Keterkaitan Industri
Hulu Hilir (120 orang)

2.1.07.2.1.07.01.17.003 Pembinaan Keterkaitan 1. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 372.510.000 600.000.000 DINAS
Produksi Industri Hulu Hingga (200 ikm) PERINDUSTRIAN
Ke Hilir 2. pelaksanaan lomba untuk IKM (1 kali)
3. Workshop Brand DNA (100 orang)
4. Work Trend Forcasting (100 orang)
5. Lomba IKM Award (250 orang)
6. Mengikuti Pameran Indonesia Product
Expo di Jakarta (2 ikm)
7. Mengikuti Pameran National Fashion
Festival (2 ikm)
8. Mengikuti Pameran Moeslim Fashion
Festival (MUFFEST) (2 ikm)

2.1.07.2.1.07.01.17.006 Pengumpulan Dan Pendataan 1. Pembinaan dan pengawasan cukai rokok 46.564.000 75.000.000 DINAS
Rokok Ilegal (dbhcht) ilegal (20 kali) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.17.007 Sosialisasi Peraturan Tentang 1. Sosialisasi peraturan tentang cukai (10 71.744.000 115.557.800 DINAS
Cukai (dbhcht) kecamatan) PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.17.008 Pemetaan Hasil Industri 1. Kumpulan data pedagang /toko eceran 31.043.000 50.000.000 DINAS
Tembakau (dbhcht) rokok Kota Semarang (1 dokumen) PERINDUSTRIAN

V . 224
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2.1.07.2.1.07.01.17.009 Pembinaan Kemampuan Dan 1. Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan 589.808.000 950.000.000 DINAS
Ketrampilan Kerja Masyarakat (690 IKM) PERINDUSTRIAN
Di Lingkungan (dbhcht) 2. Pelatihan kemasan dan
pemasaran/pelatihan membatik/pelatihan
menjahit/pelatihan desain
fashion/pelatihan lukis kain/pelatihan
sulam pita (690 orang)
3. Mengikuti Pameran Adhi Wastra (2 ikm)
4. Mengikuti Pameran Indonesian Fashion
Week (2 ikm)

2.1.07.2.1.07.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Optimalisasi sentra industri 20.000 372.511.000 600.000.000
SENTRA-SENTRA INDUSTRI Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan sentra
POTENSIAL yang Berkualitas
2.1.07.2.1.07.01.18.002 Penyediaan Sarana Informasi 1. Profil IKM digital (1 BUAH) 217.298.000 350.000.000 DINAS
Yang Dapat Diakses Masyarakat 2. Cetak Profil IKM (200 buku) PERINDUSTRIAN
3. FGD SENTRA INDUSTRI (60 ORANG)
4. APLIKASI MARKET DIGITAL IKM (1
PAKET)
5. MONITORING DAN EVALUASI (10
KEGIATAN)

2.1.07.2.1.07.01.18.007 Fasilitasi Bagi Industri Keicl 1. Pembinaan sentra industri kecil dan 155.213.000 250.000.000 DINAS
Dan Menengah Dalam menengah (60 ORANG) PERINDUSTRIAN
Pengembangan Sentra Industri 2. Pelatihan Kerajinan Logam (30 ORANG)
3. Pelatihan Limbah Logam/Elektronika (60
ORANG)

2.1.07.2.1.07.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Produktivitas dan jangkauan pemasaran 892.938.000 1.438.250.000
INDUSTRI KREATIF Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Industri kreatif 658.000 IKM
yang Berkualitas
2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas 1. Fasilitasi bagi Industri Kreatif di Kota 892.938.000 1.438.250.000 DINAS
Masyarakat Dan Promosi Semarang (20 ikm) PERINDUSTRIAN
Industri Kreatif 2. jumlah peserta Pelatihan perbengkelan
motor (60 orang)
3. Fasilitasi Pameran Industri Kreatif (4
KEGIATAN)
4. FGD PELAKU INDUSTRI KREATIF (50
IKM)

V . 225
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.01 FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN 17.410.853.000 22.368.000.000

3.1.01.01 BAPPEDA KOTA SEMARANG 17.410.853.000 22.368.000.000


3.1.01.3.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan administrasi 3.422.547.000 4.397.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah perkantoran 100.000 %

3.1.01.3.1.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan telepon (100 % ) 11.676.000 15.000.000 BAPPEDA KOTA
Sumber Daya Air Dan Listrik 2. Langganan Surat Kabar (100 % ) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Pembayaran pajak kendaraan operasional 13.232.000 17.000.000 BAPPEDA KOTA
Dan Perizinan Kendaraan Dinas dinas (30 Unit) SEMARANG
/ Operasional
3.1.01.3.1.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda 154.120.000 198.000.000 BAPPEDA KOTA
pos (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Pemenuhan cetakan dan penggandaan 24.130.000 31.000.000 BAPPEDA KOTA
Dan Penggandaan (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / 7.784.000 10.000.000 BAPPEDA KOTA
Listrik / Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor (100 % ) SEMARANG
Kantor
3.1.01.3.1.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Pemenuhan peralatan rumah tangga (100 11.676.000 15.000.000 BAPPEDA KOTA
Tangga %) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Pemenuhan Bahan Bacaan dan 778.000 1.000.000 BAPPEDA KOTA
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan (10 Buku) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan 1.167.573.000 1.500.000.000 BAPPEDA KOTA
Minuman pegawai (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan 1.634.603.000 2.100.000.000 BAPPEDA KOTA
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah (100 % ) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan 163.460.000 210.000.000 BAPPEDA KOTA
Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah (100 % ) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai 194.596.000 250.000.000 BAPPEDA KOTA
Administrasi Perkantoran kebutuhan (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.01.158 Pengelolaan Sistem Informasi 1. Pengelolaan website dan database 38.919.000 50.000.000 BAPPEDA KOTA
Bappeda (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 1.759.143.000 2.260.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.01.3.1.01.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor 124.541.000 160.000.000 BAPPEDA KOTA
Gedung Kantor (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor 217.947.000 280.000.000 BAPPEDA KOTA
Kantor (100 % ) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan biaya service, penggantian 210.163.000 270.000.000 BAPPEDA KOTA
Kendaraan Dinas / Operasional suku cadang dan BBM kendaraan dinas / SEMARANG
operasional (100 % )

V . 226
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.01.3.1.01.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan penggantian suku 15.568.000 20.000.000 BAPPEDA KOTA
Perlengkapan Gedung Kantor cadang perlengkapan gedung kantor (100 SEMARANG
%)
3.1.01.3.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan dan penggantian suku 23.351.000 30.000.000 BAPPEDA KOTA
Peralatan Gedung Kantor cadang peralatan gedung kantor (100 % ) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Rehabilitasi Gedung Kantor (1 Paket) 1.167.573.000 1.500.000.000 BAPPEDA KOTA
Gedung Kantor SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 42.811.000 55.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya aparatur 80.000 %
APARATUR
3.1.01.3.1.01.01.05.009 Bimbingan Teknis Perencanaan 1. Pengiriman Peserta Bintek sesuai 42.811.000 55.000.000 BAPPEDA KOTA
Dan Pelatihan Formal kebutuhan (100 % ) SEMARANG
2. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD /
sosialisasi (100 % )

3.1.01.3.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 284.888.000 366.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.01.3.1.01.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 272.434.000 350.000.000 BAPPEDA KOTA
Bendahara Dan Pembantu Bulanan Bappeda (100 % ) SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ Bappeda (1 Dokumen) 1.557.000 2.000.000 BAPPEDA KOTA
SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. LAKIP Bappeda (1 Dokumen) 778.000 1.000.000 BAPPEDA KOTA
SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda 389.000 500.000 BAPPEDA KOTA
Keuangan Akhir Tahun (1 Dokumen) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan semesteran Bappeda 389.000 500.000 BAPPEDA KOTA
Keuangan Semesteran (1 Dokumen) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 389.000 500.000 BAPPEDA KOTA
Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda (1 Dokumen) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 1.557.000 2.000.000 BAPPEDA KOTA
Bappeda (2 Dokumen) SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra Bappeda (1 Dokumen) 3.892.000 5.000.000 BAPPEDA KOTA
SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA 3.503.000 4.500.000 BAPPEDA KOTA
Skpd Bappeda (4 Dokumen) SEMARANG

V . 227
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.01.3.1.01.01.19 PROGRAM PERENCANAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kesesuaian muatan antar 1.517.845.000 1.950.000.000
PEMBANGUNAN DAERAH Dan Kondusivitas Wilayah dokumen perencanaan dengan dokumen
pelaksanaan antar waktu 100.000 %

3.1.01.3.1.01.01.19.037 Koordinasi Penyusunan 1. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (2 1.401.088.000 1.800.000.000 BAPPEDA KOTA
Dokumen Perencanaan , Dokumen) SEMARANG
Pengendalian Dan Evaluasi 2. Laporan hasil pengendalian rencana
Hasil Rencana Pembangunan pembangunan daerah (2 Dokumen)
Daerah 3. Laporan evaluasi hasil RKPD Kota
Semarang (4 Dokumen)
4. Dokumen Perda RPJMD Kota Semarang
(1 Dokumen)
5. Musrenbang Tingkat Kota Semarang (1
Kegiatan)
6. Forum OPD Kota Semarang (1 Kegiatan)

3.1.01.3.1.01.01.19.040 Sinkronisasi Perencanaan 1. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro 116.757.000 150.000.000 BAPPEDA KOTA
Pembangunan Daerah dan Indikator Pendukung Kota Semarang (1 SEMARANG
Dokumen)
2. Data Profil Daerah Kota Semarang
Semester I dan II (2 Dokumen)
3. Data Spasial Kota Semarang (1
Dokumen)

3.1.01.3.1.01.01.20 PROGRAM PERENCANAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kesesuaian muatan antar 3.230.286.000 4.150.000.000
PEMBANGUNAN EKONOMI Dan Kondusivitas Wilayah dokumen perencanaan antar waktu
(rumpun perekonomian) 100.000 %

3.1.01.3.1.01.01.20.003 Penyusunan Perencanaan 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 389.191.000 500.000.000 BAPPEDA KOTA
Pengembangan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Lokal (1 Dokumen) SEMARANG
Masyarakat
2. Fasilitasi Road Show Kedungsepur (6
Kab/Kota)

3.1.01.3.1.01.01.20.004 Koordinasi Perencanaan 1. Laporan hasil koordinasi perencanaan 2.841.095.000 3.650.000.000 BAPPEDA KOTA
Pembangunan Bidang Ekonomi dunia usaha (1 Dokumen) SEMARANG
2. Laporan hasil koordinasi perencanaan
ekonomi produksi (1 Dokumen)
3. Laporan hasil koordinasi perencanaan
ekonomi makro (1 Dokumen)
4. Tabel Input Output Kota Semarang (1
Dokumen)
5. Review RAD Pangan dan Gizi Kota
Semarang (1 Dokumen)
6. Dokumen Rencana Pengembangan
SISLOGDA Kota Semarang (1 Dokumen)
V . 228
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
7. Dokumen Rencana Pengembangan
Agribisnis Terpadu Kota Semarang (1
Dokumen)
8. DED, Amdal dan Andalalin Semarang
Creative Hub Kota Semarang (1 Dokumen)
9. Pengembangan Aplikasi Sistem Pelaku
Ekonomi Kreatif Kota Semarang (1 Paket)
10. Fasilitasi Ekonomi Kreatif Kota
Semarang (1 Paket)
11. PDRB per Kecamatan Kota Semarang (1
Dokumen)

3.1.01.3.1.01.01.26 PROGRAM PERENCANAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kesesuaian muatan antar 3.230.286.000 4.150.000.000
PEMBANGUNAN Dan Kondusivitas Wilayah dokumen perencanaan antar waktu
INFRASTRUKTUR DAN (rumpun infrastruktur dan pengembangan
PENGEMBANGAN WILAYAH wilayah) 100.000 %

3.1.01.3.1.01.01.26.001 Koordinasi Perencanaan 1. Laporan hasil koordinasi perencanaan 3.230.286.000 4.150.000.000 BAPPEDA KOTA
Infrastruktur Dan sarpras perumahan dan permukiman (1 SEMARANG
Pengembangan Wilayah Dokumen)
2. Laporan hasil koordinasi tata ruang
pertanahan dan LH (1 Dokumen)
3. Laporan hasil koordinasi transportasi dan
sumber daya air (1 Dokumen)
4. Dokumen Lingkungan Kawasan dan
Jaringan Sewerage System (1 Dokumen)
5. Masterplan Sumber Daya Air (1
Dokumen)
6. Masterplan Persampahan (1 Dokumen)
7. LARAP Kawasan dan Jaringan Sewerage
(1 Dokumen)

3.1.01.3.1.01.01.27 PROGRAM PENELITIAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase hasil kajian penelitian yang 2.366.282.000 3.040.000.000
PENGEMBANGAN Dan Kondusivitas Wilayah dimanfaatkan dalam perencanaan
pembangunan derah 100.000 %

3.1.01.3.1.01.01.27.005 Penelitian Dan Pengembangan 1. Penelitian dan Pengembangan bidang 778.382.000 1.000.000.000 BAPPEDA KOTA
Ekonomi ekonomi (4 Dokumen) SEMARANG
2. Laporan Monev Penguatan SIDA (1
Dokumen)
3. Dokumen pendukung / pengembangan
SIDa (1 Dokumen)
4. Kegiatan Jaringan Penelitian
Pengembangan (1 Kegiatan)

V . 229
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.01.3.1.01.01.27.006 Penelitian Dan Pengembangan 1. Penelitian dan Pengembangan bidang 661.625.000 850.000.000 BAPPEDA KOTA
Pemerintahan Dan Sosial Pemerintahan dan Sosial Budaya (4 SEMARANG
Budaya Dokumen)
2. Laporan Penyelenggaraan lomba krenova
dan pameran produk inovasi (2 Dokumen)

3. Laporan penyelenggaran sosialisasi


Lomba Krenova (1 Dokumen)
4. Laporan penyelenggaraan Workshop HKI
(Hak Kekayaan Intelektual) (1 Dokumen)

3.1.01.3.1.01.01.27.007 Penelitian Dan Pengembangan 1. Penelitian dan Pengembangan bidang 926.275.000 1.190.000.000 BAPPEDA KOTA
Fisik Prasarana Dan Fisik Prasarana dan Lingkungan (4 SEMARANG
Lingkungan Dokumen)
2. Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan (prosiding) (1 Dokumen)
3. Jurnal penelitian dan pengembangan
(Jurnal Riptek) (2 Edisi)
4. Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana
dan Lingkungan (5 dokumen)
5. Laporan Hasil Sosialisasi dan Evaluasi
SPBE (1 Dokumen)

3.1.01.3.1.01.01.28 PROGRAM PERENCANAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kesesuaian muatan antar 1.556.765.000 2.000.000.000
PEMBANGUNAN Dan Kondusivitas Wilayah dokumen perencanaan antar waktu
PEMERINTAHAN DAN SOSIAL (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya)
BUDAYA 100.000 %
3.1.01.3.1.01.01.28.003 Fasilitasi Kegiatan Tim 1. LP2KD (1 Dokumen) 583.787.000 750.000.000 BAPPEDA KOTA
Koordinasi Penanggulangan 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi SEMARANG
Kemiskinan Daerah (tkpkd) kampung tematik (1 Dokumen)
3. Laporan Kinerja dan Kegiatan TKPKD (1
Dokumen)
4. Profil Gerbang Hebat (1 Dokumen)

V . 230
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.01.3.1.01.01.28.008 Koordinasi Perencanaan 1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan 972.978.000 1.250.000.000 BAPPEDA KOTA
Pemerintahan, Sosial Dan Pembangunan Bidang Sosial (1 Dokumen) SEMARANG
Budaya 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Budaya (1 Dokumen)

3. Dokumen Renum TMMD (1 Dokumen)


4. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan (1
Dokumen)
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB /
SDG's (1 Dokumen)
6. Penyusunan Protokol Menghadapi
Bencana Non Alam dan Bencana Sosial di
Kota Semarang (1 Dokumen)
7. Evaluasi Pemasangan CCTV RT dalam
Rangka Mendukung Kondusivitas Wilayah
Kota Semarang (1 Dokumen)
8. Evaluasi Pelaksanaan ARG di Kota
Semarang (1 Dokumen)
9. Kajian Optimalisasi Potensi Budaya
Berbasis Kearifan Lokal (1 Dokumen)

V . 231
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.02 FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN 127.411.098.000 151.513.720.000

3.1.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 101.563.748.000 132.763.330.000


3.1.02.3.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas pelayanan 82.303.318.000 107.586.248.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah administrasi perkantoran 100.000 %

3.1.02.3.1.02.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. jasa surat menyurat terpenuhi (100 % ) 4.590.000 6.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Menyurat KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 76.499.849.000 100.000.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Sumber Daya Air Dan Listrik tersedia (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Jasa kebersihan kantor tersedia (100 % ) 38.339.000 50.116.000 BADAN PENGELOLAAN
Kantor KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor tersedia (100 % ) 605.491.000 791.493.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan dan penggandaan 104.040.000 136.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Dan Penggandaan tersedia (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen instalasi listrik / penerangan 52.685.000 68.870.000 BADAN PENGELOLAAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang telah tersedia (100 KEUANGAN DAN ASET
Kantor %) DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Bahan bacaan dan peraturan perundang- 3.825.000 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Perundang-undangan undangan yang telah tersedia (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jamuan makan minum dan snack rapat 1.128.103.000 1.474.647.000 BADAN PENGELOLAAN
Minuman tamu yang tersedia (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2.677.495.000 3.500.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang terpenuhi (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 108.553.000 141.900.000 BADAN PENGELOLAAN
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah yang terpenuhi (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.131 Penataan Arsip Kantor 1. Pengelolaan arsip kantor yang baik (100 38.250.000 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN
%) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. pembayaran honorarium bagi non ASN 1.042.098.000 1.362.222.000 BADAN PENGELOLAAN
Administrasi Perkantoran dan lembur pegawai (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas sarana dan 2.520.813.000 3.295.185.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.02.3.1.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan gedung kantor (100 % ) 153.000.000 200.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Gedung Kantor KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan gedung kantor (100 % ) 816.533.000 1.067.365.000 BADAN PENGELOLAAN
Kantor KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. Kebutuhan mebeler kantor (100 % ) 97.849.000 127.907.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kendaraan 800.887.000 1.046.913.000 BADAN PENGELOLAAN
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung 333.539.000 436.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
V . 232
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 137.700.000 180.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin mebeler (100 % ) 65.025.000 85.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Mebeluer KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.02.092 Pengadaan Alat-alat Angkut 1. Alat-alat angkut darat bermotor yang 116.280.000 152.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Darat Bermotor Sepeda Motor tersedia (6 bh) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas 215.132.000 281.220.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah sumber daya aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.02.3.1.02.01.05.010 Mengirim Peserta Diklat Teknis 1. Peserta diklat teknis dan fungsional yang 46.282.000 60.500.000 BADAN PENGELOLAAN
Dan Fungsional telah terkirim (15 orang) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.05.014 Peningkatan Kualitas 1. Kegiatan peningkatan kualitas SDM 168.850.000 220.720.000 BADAN PENGELOLAAN
Sumberdaya Manusia BPKAD yang telah terselenggara (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 713.334.000 932.463.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.02.3.1.02.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan 535.526.000 700.036.000 BADAN PENGELOLAAN
Bendahara Dan Pembantu bulanan BPKAD (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ OPD yang telah tersusun (1 11.434.000 14.946.000 BADAN PENGELOLAAN
dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen LAKIP yang telah terwujud (1 11.495.000 15.026.000 BADAN PENGELOLAAN
dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen laporan keuangan akhir tahun 6.460.000 8.444.000 BADAN PENGELOLAAN
Keuangan Akhir Tahun (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Buku laporan keuangan semesteran yang 5.577.000 7.290.000 BADAN PENGELOLAAN
Keuangan Semesteran telah terpenuhi (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen penyusunan laporan prognosis 6.013.000 7.860.000 BADAN PENGELOLAAN
Prognosis Realisasi Anggaran dan realisasi anggaran (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Renja BPKAD yang telah tersusun (1 10.412.000 13.611.000 BADAN PENGELOLAAN
dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra BPKAD (1 dokumen) 57.916.000 75.707.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Dokumen rka murni dan dpa murni 40.611.000 53.086.000 BADAN PENGELOLAAN
Murni BPKAD yang telah tersusun (2 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen RKA Perubahan dan DPA 27.890.000 36.457.000 BADAN PENGELOLAAN
Dpa Perubahan Perubahan BPKAD (2 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

V . 233
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.01.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Rata-rata persentase capaian target 9.721.390.000 12.707.725.000
PENGEMBANGAN Dan Kondusivitas Wilayah serapan anggaran tiap-tiap OPD 100.000 %
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.001 Penyusunan Analisa Standar 1. Perwal untuk ASB (1 dokumen) 72.091.000 94.237.000 BADAN PENGELOLAAN
Belanja KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.002 Penyusunan Kebijakan 1. Seminar kebijakan akuntansi Pemerintah 219.960.000 287.530.000 BADAN PENGELOLAAN
Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Semarang (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.003 Penyusunan Rancangan 1. buku perda APBD (1 dokumen) 240.326.000 314.152.000 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah Tentang Apbd KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.004 Penyusunan Rancangan 1. Buku Perwal Penjabaran APBD (1 296.881.000 388.080.000 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Kdh Tentang dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.005 Penyusunan Rancangan 1. Buku Perda Tentang Perubahan APBD (1 248.896.000 325.355.000 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah Tentang dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.006 Penyusunan Rancangan 1. Buku Perwal Penjabaran Perubahan 227.471.000 297.348.000 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Kdh Tentang APBD (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
Penjabaran Perubahan Apbd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.007 Penyusunan Dan Pembahasan 1. KUA PPAS yang telah tersusun (1 313.683.000 410.044.000 BADAN PENGELOLAAN
Kua Ppas dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.012 Penyusunan Laporan Keuangan 1. Dokumen Laporan keuangan dana tugas 237.839.000 310.901.000 BADAN PENGELOLAAN
Dana Tugas Pembantuan & pembantuan dan dekonsentrasi (1 KEUANGAN DAN ASET
Dekonsentrasi dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.014 Pendampingan Pelaksanaan 1. Pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan 17.365.000 22.700.000 BADAN PENGELOLAAN
Pemeriksaan Lkd lancar (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.015 Monitoring Dan Evaluasi 1. Proses pencairan bantuan Pemerintah 319.769.000 418.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Belanja Bantuan Kota yang lancar (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.016 Publikasi Laporan Keuangan 1. Publikasi laporan keuangan Pemerintah 134.826.000 176.244.000 BADAN PENGELOLAAN
Daerah Kota kepada masyarakat melalui media KEUANGAN DAN ASET
massa yang telah terselenggara (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.15.017 Penyusunan Produk Hukum 1. Produk-produk hukum (100 % ) 426.058.000 556.940.000 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.019 Pemantapan Lpj Apbd Kepada 1. Pengelolaan keuangan OPD mampu 60.519.000 79.110.000 BADAN PENGELOLAAN
Bendahara menyusun laporan keuangan (62 OPD) KEUANGAN DAN ASET
Penerima,pengeluaran,ppk,pem DAERAH
buku Dalam Rangka Penyusun
3.1.02.3.1.02.01.15.020 Penyusunan Himpunan Sk 1. Dokumen SK Penatausahaan Pengelolaan 166.490.000 217.635.000 BADAN PENGELOLAAN
Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (2 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Skpd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.021 Pengendalian Pelaksanaan 1. Surat Perintah Pencairan Dana (100 % ) 258.451.000 337.845.000 BADAN PENGELOLAAN
Anggaran KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.022 Publikasi Perda Apbd Dan Perda 1. Informasi APBD dapat diketahui secara 273.059.000 356.940.000 BADAN PENGELOLAAN
Perubahan Apbd luas oleh masyarakat umum (2 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.023 Monitoring & Evaluasi Laporan 1. Laporan keuangan OPD yang telah di 1.029.435.000 1.345.669.000 BADAN PENGELOLAAN
Keuangan evaluasi (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
V . 234
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.01.15.024 Penyusunan Peraturan Kdh 1. Buku Perwal Pergeseran Anggaran (1 90.040.000 117.700.000 BADAN PENGELOLAAN
Tentang Pergeseran Anggaran dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.025 Penyusunan Calk 1. CALK Pemerintah Kota Semarang yang 65.025.000 85.000.000 BADAN PENGELOLAAN
telah tersusun (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.029 Penyusunan Buku Selayang 1. Buku selayang pandang yang telah 38.250.000 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Pandang tersusun (1 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.031 Orientasi Dan Pengembangan 1. kebijakan TAPD dan hasil study 2.917.642.000 3.813.919.000 BADAN PENGELOLAAN
Forum Tapd komparasi dan konsultasi ttg TAPD (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.033 Asistensi Dan Fasilitasi 1. SDM yang mumpuni (100 % ) 24.740.000 32.340.000 BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Apbd KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.034 Penatausahaan Dan 1. Optimalisasi Penggunaan uang kas 96.543.000 126.200.000 BADAN PENGELOLAAN
Optimalisasi Uang Kas Daerah daerah (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.035 Monitoring Dan Evaluasi 1. Realisasi APBD Pemkot Semarang yang 5.095.000 6.660.000 BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Laporan telah tersusun (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
Bendahara Skpd Dilingkungan DAERAH
Pemkot Semarang
3.1.02.3.1.02.01.15.040 Asistensi Dan Koordinasi 1. Pembinaan bagi seluruh OPD ttg 14.351.000 18.760.000 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Sistem Penggajian peraturan penggajian (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
Pns DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.041 Monitoring Dan Pemantauan 1. Rekonsiliasi Gaji Taspen dan BPJS 3.576.000 4.675.000 BADAN PENGELOLAAN
Data Realisasi Gaji Pegawai seluruh OPD (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.044 Pemeliharaan Dan 1. Pengembangan aplikasi e reporting (100 521.711.000 681.976.000 BADAN PENGELOLAAN
Pengembangan Aplikasi E- %) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.045 Penyusunan Rancangan Perda 1. Rancangan Perda dan Perwal tentang 161.077.000 210.558.000 BADAN PENGELOLAAN
Dan Perwal Tentang Pertanggung jawaban APBD (2 dokumen) KEUANGAN DAN ASET
Pertanggungjawaban Apbd DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.053 Perencanaan Dan Penganggaran 1. Sosialisasi Perda Penyusunan APBD (2 53.306.000 69.681.000 BADAN PENGELOLAAN
Apbd sosialisasi) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.057 Koordinasi Pinjaman Daerah 1. Koordinasi pinjaman daerah sesuai 13.700.000 17.908.000 BADAN PENGELOLAAN
aturan perundang-undangan (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.15.058 Penyusunan Laporan Keuangan 1. Laporan keuangan yg akuntabel (1 1.107.297.000 1.447.450.000 BADAN PENGELOLAAN
Pemerintah Kota Semarang dokumen) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.15.059 Rekonsiliasi Akun-akun 1. Berita acara rekonsiliasi kas (100 % ) 65.918.000 86.168.000 BADAN PENGELOLAAN
Laporan Keuangan Pemerintah KEUANGAN DAN ASET
Kota Semarang DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.16 PROGRAM OPTIMALISASI Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan 42.567.000 55.644.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI Dan Kondusivitas Wilayah kabupaten/kota 100.000 %
INFORMASI
3.1.02.3.1.02.01.16.001 Updating Data Pegawai Untuk 1. Meningkatnya tertib administrasi dalam 37.064.000 48.450.000 BADAN PENGELOLAAN
Gaji Dan Tunjangan pembayaran gaji dan tunjangan (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.16.002 Penyusunan Kode Pendapatan, 1. Buku pedoman kode pendapatan, kode 5.503.000 7.194.000 BADAN PENGELOLAAN
Belanja Dan Pembiayaan Apbd belanja,dan pembiayaan APBD (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

V . 235
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.01.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase Kualitas pengelolaan 65.025.000 85.000.000
FASILITASI PENGELOLAAN Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
KEUANGAN DAERAH/KOTA
3.1.02.3.1.02.01.17.001 Asistensi Laporan Keuangan 1. Kegiatan asistensi dan fasilitasi (100 % ) 65.025.000 85.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Pada Skpd KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase pengelolaan aset daerah yang 5.982.169.000 7.819.845.000
ASET DAERAH Dan Kondusivitas Wilayah optimal dan akuntabel 100.000 %

3.1.02.3.1.02.01.18.001 Penelusuran Aset Daerah 1. Penelusuran aset pemkot Semarang (100 88.646.000 115.878.000 BADAN PENGELOLAAN
%) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18.002 Persertifikatan Aset Daerah 1. Meningkatnya bukti kepemilikan dan 408.665.000 534.204.000 BADAN PENGELOLAAN
status hukum aset Pemkot Semarang (100 KEUANGAN DAN ASET
%) DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.003 Pengadministrasian Aset Daerah 1. Data aset Pemkot semarang yang valid 17.824.000 23.300.000 BADAN PENGELOLAAN
(100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18.004 Pengamanan Aset Daerah 1. Pengamanan aset secara fisik dan 649.542.000 849.076.000 BADAN PENGELOLAAN
pengamanan bukti kepemilikan aset yang KEUANGAN DAN ASET
telah terwujud (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.18.005 Penghapusan Aset Daerah 1. Aset yang tidak berguna dan bermanfaat 528.316.000 690.610.000 BADAN PENGELOLAAN
tidak dicatat kembali oleh OPD yang KEUANGAN DAN ASET
bersangkutan (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.18.006 Ravaluasi/apraisal Aset Daerah 1. Meminimalisasi barang milik daerah yang 219.074.000 286.372.000 BADAN PENGELOLAAN
belum ada nilai dan mendapatkan nilai KEUANGAN DAN ASET
yang wajar atas BMD yang akan DAERAH
dimanfaatkan (100 % )

3.1.02.3.1.02.01.18.007 Penyediaan Jaminan Barang 1. Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot 2.846.127.000 3.720.435.000 BADAN PENGELOLAAN
Milik Daerah Semarang apabila terjadi resiko akibat KEUANGAN DAN ASET
bencana alam dll (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.18.008 Penyusunan Rkbmd/rkpbmd 1. RKBMD dan DKBMD Kota Semarang 8.377.000 10.950.000 BADAN PENGELOLAAN
Dan Dkbmd/dkpbmd telah tersusun (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18.009 Pengendalian Manajemen 1. Asistensi tata cara penyusunan laporan 361.249.000 472.222.000 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Milik BMD dan rekonsiliasi bagi pengguna barang KEUANGAN DAN ASET
Daerah dan pembuku pada OPD se Kota Semarang DAERAH
(100 % )

3.1.02.3.1.02.01.18.010 Peningkatan Tertib Administrasi 1. Data simbada yang dapat berjalan baik 240.205.000 313.994.000 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Daerah dan benar (100 % ) KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18.011 Fasilitasi Dan Koordinasi 1. Penyelesaian kerugian daerah (100 % ) 172.740.000 225.804.000 BADAN PENGELOLAAN
Penyelesaian Tptgr KEUANGAN DAN ASET
3.1.02.3.1.02.01.18.012 Optimalisasi Pemanfaatan 1. Fasilitasi kegiatan pemanfaatan barang 441.404.000 577.000.000 BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah milik daerah (100 % ) KEUANGAN DAN ASET

V . 236
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.02.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 25.847.350.000 18.750.390.000


3.1.02.3.1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas pelayanan 9.520.892.000 6.906.720.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah administrasi perkantoran 100.000 %

3.1.02.3.1.02.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. surat - surat dinas terkirim (9000 Paket) 107.385.000 77.900.000 BADAN PENDAPATAN
Menyurat DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. jasa komunikasi, SDA dan listrik tersedia 689.248.000 500.000.000 BADAN PENDAPATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. jasa kebersihan kantor tersedia (100 % ) 110.280.000 80.000.000 BADAN PENDAPATAN
Kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. kebutuhan ATK dinas terpenuhi (100 % ) 1.240.647.000 900.000.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang cetakan dan penggandaaan 551.399.000 400.000.000 BADAN PENDAPATAN
Dan Penggandaan tersedia (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen instalasi listrik tersedia (100 68.925.000 50.000.000 BADAN PENDAPATAN
Listrik / Penerangan Bangunan %) DAERAH
Kantor
3.1.02.3.1.02.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. bahan bacaan dan peraturan perundang- 20.677.000 15.000.000 BADAN PENDAPATAN
Peraturan Perundang-undangan undangan tersedia (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. makan minum jamuan rapat dan tamu 1.792.046.000 1.300.000.000 BADAN PENDAPATAN
Minuman (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar 964.948.000 700.000.000 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. rapat-rapat koordinasi konsultasi ke 689.248.000 500.000.000 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.124 Penyediaan Jasa Dan 1. group band / korps musik Pemkot untuk 847.776.000 615.000.000 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Grup Band / Korps kegiatan ceremonial (100 % ) DAERAH
Musik Pemerintah Kota
3.1.02.3.1.02.02.01.131 Penataan Arsip Kantor 1. penataan arsip kantor yang rapi dan 68.925.000 50.000.000 BADAN PENDAPATAN
aman (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Dokumen pembayaran honorarium bagi 2.369.388.000 1.718.820.000 BADAN PENDAPATAN
Administrasi Perkantoran TPHL (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas sarana dan 2.898.176.000 2.102.417.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.02.3.1.02.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. perlengkapan gedung kantor tersedia 234.758.000 170.300.000 BADAN PENDAPATAN
Gedung Kantor (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. peralatan gedung kantor tersedia (100 % ) 550.985.000 399.700.000 BADAN PENDAPATAN
Kantor DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas/operasional terpelihara 1.464.539.000 1.062.417.000 BADAN PENDAPATAN
Kendaraan Dinas / Operasional (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan perlengkapan gedung 482.474.000 350.000.000 BADAN PENDAPATAN
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan peralatan gedung kantor 165.420.000 120.000.000 BADAN PENDAPATAN
Peralatan Gedung Kantor (100 % ) DAERAH

V . 237
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.02.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas 178.737.000 129.661.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah sumber daya aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.02.3.1.02.02.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang- 1. biaya untuk sosialisasi, bintek dan 172.312.000 125.000.000 BADAN PENDAPATAN
undangan workshop tersedia (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.05.041 Peningkatan Sdm Bendahara & 1. Meningkatnya pemahaman petugas 6.425.000 4.661.000 BADAN PENDAPATAN
Bendahara Pembantu teknis penyusun laporan DAERAH
pertanggungjawaban Pemkot yang sesuai
dengan aturan (100 % )
3.1.02.3.1.02.02.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 548.444.000 397.859.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.02.3.1.02.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara 472.080.000 342.460.000 BADAN PENDAPATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Pembantu Bendahara terwujud (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Laporan keterangan pertanggungjawaban 3.307.000 2.399.000 BADAN PENDAPATAN
OPD (1 Dokumen) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen Lakip/LKjIP OPD (1 Dokumen) 4.135.000 3.000.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan akhir tahun (1 8.960.000 6.500.000 BADAN PENDAPATAN
Keuangan Akhir Tahun Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Bahan laporan capaian kinerja dan 8.960.000 6.500.000 BADAN PENDAPATAN
Keuangan Semesteran laporan keuangan semesteran tersedia (2 DAERAH
Dokumen)
3.1.02.3.1.02.02.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan pronogsis dan realisasi anggaran 6.892.000 5.000.000 BADAN PENDAPATAN
Prognosis Realisasi Anggaran (1 Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. pedoman untuk melaksanakan kegiatan 4.135.000 3.000.000 BADAN PENDAPATAN
di Bapenda (1 Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. dokumen Renstra Bapenda (1 Dokumen) 20.677.000 15.000.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. dokumen RKA dan DPA Murni (2 9.649.000 7.000.000 BADAN PENDAPATAN
Murni Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. dokumen RKA dan DPA Perubahan (2 9.649.000 7.000.000 BADAN PENDAPATAN
Dpa Perubahan Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat kemandirian keuangan daerah 12.701.101.000 9.213.733.000
PENGEMBANGAN Dan Kondusivitas Wilayah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan
PENGELOLAAN KEUANGAN Daerah) 47.430 %
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.009 Pemeriksaan Pajak Daerah 1. Prosentase kepatuhan pembayaran pajak 28.783.000 20.880.000 BADAN PENDAPATAN
daerah (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.010 Pemberian Hadiah Kepada Wp & 1. Kegiatan pemberian hadiah (1 Kegiatan) 1.790.530.000 1.298.900.000 BADAN PENDAPATAN
Petugas Pbb Berprestasi DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.011 Pemberian Hadiah Kepada Wp 1. Jumlah pemberian hadiah kepada WP 319.329.000 231.650.000 BADAN PENDAPATAN
Daerah Yang Berprestasi daerah yang berprestasi (26 WP) DAERAH

V . 238
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.02.15.013 Pendukung Yustisi Pajak 1. Kegiatan Yustisi (12 Kegiatan) 808.295.000 586.360.000 BADAN PENDAPATAN
Daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.018 Verifikasi Lapangan 1. Prosentase verifikasi perpanjangan pajak 18.775.000 13.620.000 BADAN PENDAPATAN
Perpanjangan Skpd Reklame reklame serta berita acara tidak DAERAH
diperpanjang pajak reklame (100 % )

3.1.02.3.1.02.02.15.026 Pekan Panutan Pbb 1. Kegiatan Pekan panutan PBB (1 Kegiatan) 88.596.000 64.270.000 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.027 Va;idasi Data Penerimaan Bphtb 1. Jumlah wajib pajak dalam pelayanan 91.378.000 66.288.000 BADAN PENDAPATAN
pembayaran BPHTB (8000 WP) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.028 Monitoring Dan Evaluasi 1. Sinkronisasi dan validasi hasil 241.237.000 175.000.000 BADAN PENDAPATAN
Pembayaran Pbb penerimaan dan pembayaran PBB (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.032 Penilaian Ketetapan Pajak 1. Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, 16.514.000 11.980.000 BADAN PENDAPATAN
Daerah SKPDKB dan SKPDN (3 Dokumen) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi Dalam Rangka 1. Koordinasi dan monitoring dengan SKPD 22.325.000 16.195.000 BADAN PENDAPATAN
Monitoring Dan Evaluasi penerimaan bantuan Provinsi (1 Dokumen) DAERAH
Bantuan Provinsi
3.1.02.3.1.02.02.15.037 Pengawas, Pemungutan Dan 1. Prosentase terpungutnya setoran pajak 485.077.000 351.888.000 BADAN PENDAPATAN
Penungguan Pajak Daerah (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.038 Updating Dan Validasi Data 1. Prosentase tersedianya validasi Data 431.453.000 312.988.000 BADAN PENDAPATAN
Pajak Daerah Pajak Daerah (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban 1. SPPT PBB tepat waktu yang 971.344.000 704.640.000 BADAN PENDAPATAN
Dan Penyampaian Sppt Pbb tersampaikan (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.042 Penyelesaian Restitusi/ 1. restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan 154.008.000 111.722.000 BADAN PENDAPATAN
Kelebihan Dan Kompensasi Pbb (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak Dan Njop 1. Prosentase pendataan dan pemutakhiran 648.817.000 470.670.000 BADAN PENDAPATAN
Pbb 500.000 Objek Pajak (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.047 Konfirmasi Pencairan 1. Prosentase piutang pajak daerah yang 28.783.000 20.880.000 BADAN PENDAPATAN
Tunggakan Paja Daerah Non tertagih (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan 1. Prosentase tertib administrasi 3.426.761.000 2.485.868.000 BADAN PENDAPATAN
Pbb pelaksanaan PBB (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.049 Koordinasi Dana Bagi Hasil 1. Jumlah laporan laporan penerimaan 15.674.000 11.370.000 BADAN PENDAPATAN
Pusat Dan Dana Bagi Hasil dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil DAERAH
Provinsi provinsi (1 Dokumen)

3.1.02.3.1.02.02.15.051 Asistensi Dan Koordinasi Lain- 1. Dokumen laporan penerimaan lain-lain 19.972.000 14.488.000 BADAN PENDAPATAN
lain Pendapatan pendapatan (1 Dokumen) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.052 Monitoring Dan Koordinasi Dak 1. Prosentase tersajinya Data DAK, DAU, 57.388.000 41.631.000 BADAN PENDAPATAN
Dan Dau Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan DAERAH
tepat sasaran (100 % )

3.1.02.3.1.02.02.15.054 Operasi Bhakti Dan Operasi 1. Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 289.553.000 210.050.000 BADAN PENDAPATAN
Sisir Pbb 700 SSPD (100 % ) DAERAH

V . 239
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.02.3.1.02.02.15.055 Konfirmasi Tunggakan Pbb 1. Konfirmasi Tunggakan PBB 16 638.382.000 463.100.000 BADAN PENDAPATAN
Kecamatan, 177 Kelurahan (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.056 Pengelolaan Dana Transfer 1. Prosentase koordinasi penggunaan dana 10.461.000 7.589.000 BADAN PENDAPATAN
transfer (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.061 Evaluasi Pendapatan Dan 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 110.914.000 80.460.000 BADAN PENDAPATAN
Penyerapan Pendapatan (PAD) (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.062 Penatausahaan Pendapatan 1. target penerimaan PAD tercapai (100 % ) 4.086.000 2.964.000 BADAN PENDAPATAN
Daerah DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.063 Monitoring Dan Evaluasi 1. data pendapatan pajak daerah yang valid 4.087.000 2.965.000 BADAN PENDAPATAN
Pembukuan Dan Pelaporan tercapai (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.064 Pengelolaan Informasi 1. Prosentase tersedianya Website, teksbook 247.895.000 179.830.000 BADAN PENDAPATAN
Pendapatan dan informasi pendapatan secara elektronik DAERAH
(100 % )

3.1.02.3.1.02.02.15.065 Pemeliharaan Dan 1. Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi 167.363.000 121.410.000 BADAN PENDAPATAN
Pengembangan It Pendapatan Daerah yang memadai (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.066 Monitoring Sistem Informasi 1. 2 paket modul Sistem Informasi 333.668.000 242.052.000 BADAN PENDAPATAN
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah ter update (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.067 Sosialisasi Dan Penyuluhan 1. Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam 453.939.000 329.300.000 BADAN PENDAPATAN
Pajak Daerah membayar pajak daerah (100 % ) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.068 Sosialisasi Penarikan Retribusi 1. Prosentase SDM mampu dan menguasai 8.595.000 6.235.000 BADAN PENDAPATAN
administrasi penatausahaan retribusi (100 DAERAH
%)
3.1.02.3.1.02.02.15.069 Optimalisasi Penerimaan 1. Target penerimaan retribusi daerah 24.358.000 17.670.000 BADAN PENDAPATAN
Retribusi tercapai (100 % ) DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.15.070 Penyusunan Laporan Realisasi 1. Laporan realisasi penerimaan retribusi 16.845.000 12.220.000 BADAN PENDAPATAN
Penerimaan Retribusi yang sudah diverifikasi (1 Dokumen) DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.071 Penyusunan Dan Evaluasi 1. peraturan tentang pendapatan daerah 292.241.000 212.000.000 BADAN PENDAPATAN
Peraturan Tentang Pendapatan tersusun (100 % ) DAERAH
Daerah
3.1.02.3.1.02.02.15.072 Peningkatan Peleyanan Wajib 1. fasilitas dan pelayanan kepada wajib 433.675.000 314.600.000 BADAN PENDAPATAN
Pajak pajak (100 % ) DAERAH

V . 240
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.03 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 21.797.444.000 29.567.156.280

3.1.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 21.797.444.000 29.567.156.280


3.1.03.3.1.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 1.632.082.000 2.213.839.001
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.03.3.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jasa komunikasi sumber daya air dan 156.993.000 212.952.719 BADAN
Sumber Daya Air Dan Listrik listrik (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan 1. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.724.000 7.763.673 BADAN
Perlengkapan Kantor (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 1. Jasa perbaikan peralatan kerja yang 18.892.000 25.626.700 BADAN
Peralatan Kerja tersedia (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang tersedia (100 % ) 60.363.000 81.879.334 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan dan penggandaan (100 48.744.000 66.118.968 BADAN
Dan Penggandaan %) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen instalasi listrik/penerangan 7.197.000 9.762.161 BADAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor (100 % ) KEPEGAWAIAN,
Kantor PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. Peralatan dan perlengkapan kantor yang 11.207.000 15.201.118 BADAN
Perlengkapan Kantor tersedia (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Penyediaan peralatan rumah tangga yang 36.511.000 49.525.763 BADAN
Tangga tersedia (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2.223.000 3.015.551 BADAN
Peraturan Perundang-undangan Undangan yang tersedia (100 % ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Makanan dan Minuman yang tersedia 48.585.000 65.903.493 BADAN
Minuman (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 1.128.279.000 1.530.455.117 BADAN
Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah yang terselenggara (100 % ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 78.403.000 106.350.000 BADAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang terseenggara (100 % ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Belanja Jasa Penunjang Administrasi 28.961.000 39.284.404 BADAN
Administrasi Perkantoran Perkantoran (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 3.506.451.000 4.756.327.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.03.3.1.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 478.136.000 648.567.545 BADAN
Gedung Kantor (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan Gedung Kantor (100 % ) 290.455.000 393.987.828 BADAN
Kantor KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. Pengadaan Mebeluer (100 % ) 68.781.000 93.297.680 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 1.184.853.000 1.607.195.184 BADAN
Gedung Kantor Kantor (100 % ) KEPEGAWAIAN,
V . 241
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 567.033.000 769.152.185 BADAN
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas / Operasional (100 % ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer 13.626.000 18.482.745 BADAN
Mebeluer (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02.037 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Mesin dan Peralatan Kantor yang tersedia 305.240.000 414.042.409 BADAN
Mesin Dan Peralatan Kantor (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.02.073 Peningkatan Gedung Kantor 1. Peningkatan Gedung Kantor yang 598.327.000 811.601.424 BADAN
Tersedia (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 40.299.000 54.664.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.03.3.1.03.01.05.039 Peningkatan Kelembagaan Skpd 1. Peningkatan Kelembagaan SKPD (100 % ) 40.299.000 54.664.000 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 669.188.000 907.719.880
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.03.3.1.03.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Kinerja PA, PPK Bendahara dan 411.340.000 557.962.068 BADAN
Bendahara Dan Pembantu Pembantu yang Tersusun (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. LKPJ SKPD yang tersusun (1 dokumen) 29.060.000 39.418.601 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 29.060.000 39.418.601 BADAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (1 KEPEGAWAIAN,
Kinerja Skpd dokumen) PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. LKj IP yang tersusun (1 dokumen) 29.060.000 39.418.601 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 28.775.000 39.031.195 BADAN
Keuangan Akhir Tahun tersusun (1 dokumen) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan Keuangan Semesteran yang 29.132.000 39.515.453 BADAN
Keuangan Semesteran tersusun (2 dokumen) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.565.000 21.113.649 BADAN
Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun (1 dokumen) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. RENJA SKPD yang tersusun (2 dokumen) 29.060.000 39.418.601 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. RENSTRA SKPD (100 % ) 5.161.000 7.000.000 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. RKA Perubahan dan DPA Perubahan 31.416.000 42.614.704 BADAN
Dpa Perubahan yang tersusun (2 dokumen) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA SKPD dan DPA SKPD yang tersusun 31.559.000 42.808.407 BADAN
Skpd (2 dokumen) KEPEGAWAIAN,

V . 242
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Indeks kepuasan aparatur terhadap 4.716.477.000 6.397.666.705
PENGEMBANGAN APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah layanan kepegawaian 79.000 %

3.1.03.3.1.03.01.15.004 Penyelenggaraan Ujian 1. Jumlah PNS yang lulus UKPPI (100 % ) 69.797.000 94.676.000 BADAN
Keniakan Pangkat Penyesuaian KEPEGAWAIAN,
Ijasah Bagi Pns 2. Jumlah PNS yang lulus ujian dinas (50 PENDIDIKAN DAN
orang) PELATIHAN

3.1.03.3.1.03.01.15.005 Pengembangan Jabatan 1. Pelaksanaan pelantikan jabatan 50.461.000 68.448.189 BADAN


Fungsional Pns fungsional (3 kegiatan) KEPEGAWAIAN,
2. Pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional PENDIDIKAN DAN
(2 kegiatan) PELATIHAN
3. Penyelesaian administrasi jabatan
fungsional (3 kegiatan)
4. Penyelenggaraan pembekalan teknis
jabatan fungsional (1 kegiatan)

3.1.03.3.1.03.01.15.006 Penyelesaian Administrasi 1. Jumlah aparatur yang diberikan cuti, 15.563.000 21.110.189 BADAN
Kesejahteraan Pegawai Daerah TAPERUM, JKK dan JKM (165 surat) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.007 Penyelenggaraan Bintal 1. Jumlah pelaksanaan bintal aparatur (300 199.959.000 271.233.945 BADAN
Aparatur peserta) KEPEGAWAIAN,
2. Jumlah pelaksanaan pelepasan calon PENDIDIKAN DAN
jamaah haji (1 kegiatan) PELATIHAN
3. Jumlah penyelenggaraan konseling
psikolog (96 kegiatan)

3.1.03.3.1.03.01.15.009 Proses Penanganan Kasus- 1. Jumlah pelaksanaan sidang kasus 35.370.000 47.977.703 BADAN
kasus Pelanggaran Disipln Pns kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran KEPEGAWAIAN,
disiplin (2 kali) PENDIDIKAN DAN
2. Presentase PNS yang melakukan PELATIHAN
pelanggaran disiplin (2 % )
3. Jumlah surat penghadapan bagi PNS
yang dipanggil aparat keadilan (45 orang)
4. Prosentase PNS yang meminta izin
perceraian (1 % )
5. Jumlah PNS yang diberhentikan karena
kasus pidana (2 orang)

V . 243
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana 1. Pemberian Ijin Belajar, Ijin Gelar, Surat 280.131.000 379.983.404 BADAN
Pembinaan Karir Pns Keterangan Memiliki Ijasah, Surat KEPEGAWAIAN,
Keterangan Belajar dan SK Tugas Belajar (5 PENDIDIKAN DAN
kegiatan) PELATIHAN
2. Fasilitasi tugas belajar PNS di lingkungan
Pemkot Semarang (4 orang)
3. Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata
Dua (S2) (5 orang)

3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan 1. Pemindahan jabatan tinggi pratama (1 1.419.989.000 1.926.144.830 BADAN
Struktural Pns kegiatan) KEPEGAWAIAN,
2. Pengambilan sumpah dan pelantikan PNS PENDIDIKAN DAN
yang menduduki jabatan struktural (3 PELATIHAN
kegiatan)
3. Sidang penilai kinerja Pemerintah Kota
Semarang (12 kegiatan)
4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi
pratama secara terbuka (1 kegiatan)
5. Pemutakhiran data jabatan struktural (12
kegiatan)

3.1.03.3.1.03.01.15.014 Pembekalan Bagi Pns Pemkot 1. Jumlah peserta yang akan mengikuti 130.162.000 176.557.945 BADAN
Seamarang Yang Akan Purna pembekalan purna tugas (50 orang) KEPEGAWAIAN,
Tugas PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.015 Pembekalan Peningkatan 1. Jumlah pegawai yang mengikuti 145.253.000 197.028.432 BADAN
Disiplin Pns pembekalan peningkatan disiplin PNS (150 KEPEGAWAIAN,
orang) PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.016 Peningkatan Manajemen 1. Jumlah peserta capacity building 226.840.000 307.696.999 BADAN
Kepegawaian pengelola kepegawaian di Kota Semarang KEPEGAWAIAN,
(135 orang) PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.017 Pengembangan Disiplin Pns 1. Jumlah pelaksanaan upacara hari Senin 317.859.000 431.159.620 BADAN
dan apel pagi terpusat (94 kegiatan) KEPEGAWAIAN,
2. Jumlah pelaksanaan sidak disiplin PNS PENDIDIKAN DAN
(12 kegiatan) PELATIHAN
3. Jumlah pelaksanaan ucapa bendera
setiap tgl. 17 (5 kegiatan)

3.1.03.3.1.03.01.15.018 Penyusunan Lhkpn (laporan 1. Pengaktifan akun wajib LHKPN dan 55.177.000 74.845.216 BADAN
Harta Kekayaan Penyelenggara Dokumen korespondensi lainnya wajib KEPEGAWAIAN,
Negara) Di Lingkungan LHKPN (12 bulan) PENDIDIKAN DAN
Pemerintah Kota Semarang 2. Pendistribusian formulir aktivasi E-Filling PELATIHAN
LHKPN (1 kegiatan)
3. Pemutakhiran data kepegawaian wajib
LHKPN (1 kegiatan)
4. Bintek pengisian LHKASN (1 kegiatan)

V . 244
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.15.020 Penyusunan Sistem Tunjangan 1. Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 199.959.000 271.233.945 BADAN
Kinerja Pegawai Daerah Daerah yang tersusun (1 kajian) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.021 Penyelesaian Administrasi Pns 1. Penyelesaian SK yang tepat waktu bagi 153.742.000 208.543.080 BADAN
Yang Akan Purna Tugas PNS yang akan purna tugas (829 orang) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.15.023 Pengelolaan Dan Pengembangan 1. Data kehadiran PNS yang tersedia (10000 130.162.000 176.557.945 BADAN
Database Pns PNS) KEPEGAWAIAN,
2. Aplikasi e-formasi (1 aplikasi) PENDIDIKAN DAN
3. Data dan aplikasi kepegawaian (2 PELATIHAN
kegiatan)
4. Data kinerja PNS yang tersedia (10000
PNS)
5. Portal kepegawaian yang tersedia (1
aplikasi)
6. Data utama PNS yang tersedia (10000
PNS)

3.1.03.3.1.03.01.15.025 Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Pelaksanaan Rakor Kepegawaian dalam 219.766.000 298.101.458 BADAN
Aparatur rangka evaluasi kinerja pelayanan aparatur KEPEGAWAIAN,
di bidang kepegawaian (4 kali) PENDIDIKAN DAN
2. Jumlah peserta rakor kepegawaian (625 PELATIHAN
orang)
3. Buku Statistik Kepegawaian (175 buku)
4. Kalender untuk rakor (150 buah)
5. Buku Profil (25 buku)

3.1.03.3.1.03.01.15.026 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 1. Pengelolaan arsip kepegawaian (10000 74.984.000 101.712.729 BADAN
arsip) KEPEGAWAIAN,
2. Layanan arsip kepegawaian (12 Laporan) PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

3.1.03.3.1.03.01.15.027 Penyusunan 1. Penyusunan buku kebutuhan pemetaan 30.182.000 40.940.973 BADAN


Kebutuhan/pemetaan Jabatan jabatan (2 buku) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.15.028 Asistensi E-formasi 1. Jumlah peserta asistensi e-formasi (150 49.990.000 67.808.486 BADAN
orang) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.15.029 Penataan Sistem Administrasi 1. Penataan sistem administrasi kenaikan 91.962.000 124.742.027 BADAN
Kenaikan Pangkat Pns pangkat PNS (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.15.030 Pengelolaan Administrasi 1. KPE (10 kartu) 117.900.000 159.925.675 BADAN
Kepegawaian 2. Layanan pengurusan karpeg, karis dan KEPEGAWAIAN,
karsu (10 buah) PENDIDIKAN DAN
3. Kenaikan gaji berkala PNS (1400 buah) PELATIHAN
4. Tanda pengenal PNS (10000 kartu)
5. Dokmen SK Konversi NIP (12 dokumen)

V . 245
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.15.031 Penyelesaian Administrasi 1. Penyelenggaraan tes mutasi PNS 100.922.000 136.896.378 BADAN
Penempatan Pns dilingkungan Pemkot Semarang (4 kegiatan) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
2. Jumlah peserta tes mutasi masuk PNS PELATIHAN
(30 orang)
3. Jumlah petikan SK penempatan mutasi
keluar dan masuk (50 surat)
4. Jumlah petikan SK penempatan mutasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang (80 surat)

3.1.03.3.1.03.01.15.032 Peningkatan Kesehatan 1. Peningkatan kesehatan jasmani pegawai 140.065.000 189.991.702 BADAN
Jasmani Pegawai (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.15.033 Pengadaan Cpnsd 1. Jumlah pelamar yang mengikuti 330.120.000 447.791.890 BADAN
pengadaan CPNSD (9000 orang) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.15.034 Pemberian Penghargaan Bagi 1. Terlaksanya pemberian penghargaan bagi 130.162.000 176.557.945 BADAN
Pns PNS (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase peserta Diklat kepemimpinan 4.536.338.000 6.153.318.652
KOMPETENSI APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah yang lulus 100.000 %

3.1.03.3.1.03.01.16.001 Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii 1. Jumlah peserta PIM Tk. II (4 orang) 238.827.000 323.957.244 BADAN
KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.16.003 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. 1. Jumlah peserta Diklat PIM Tk. III (30 1.320.898.000 1.791.732.757 BADAN
Iii orang) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.16.004 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. 1. Jumlah peserta Diklat PIM IV (90 orang) 2.961.869.000 4.017.628.651 BADAN
Iv KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.16.005 Penyelenggaraan Diklat 1. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 14.744.000 20.000.000 BADAN
Prajabatan Gol Iii Golongan III (100 % ) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase peserta Diklat teknis dan 3.976.581.000 5.394.037.000
KOMPETENSI APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah fungsional yang mendapatkan sertifikat
kompetensi 100.000 %
3.1.03.3.1.03.01.17.001 Pengiriman Peserta Diklat 1. Peserta Diklat Teknis dan Fungsional 734.077.000 995.739.230 BADAN
Teknis Dan Fungsional (100 orang) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.17.002 Penyelenggaraan Diklat 1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen 632.674.000 858.191.287 BADAN
Manajemen Pemerintahan Pemerintah (330 orang) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.17.003 Penyelenggaraan Diklat 1. Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat 437.424.000 593.344.070 BADAN
Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan (270 orang) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.17.004 Penyelenggaraan Diklat 1. Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat 577.797.000 783.753.576 BADAN
Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan (270 orang) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.17.005 Penyelenggaraan Diklat 1. Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat 1.132.928.000 1.536.761.141 BADAN
Pengembangan Potensi Diri Pengembangan Potensi Diri (1180 orang ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.17.006 Penyelenggaraan Diklat 1. Pelaksanaan penyelenggaraan Diklat 297.051.000 402.934.564 BADAN
Fungsional Fungsional (60 orang) KEPEGAWAIAN,

V . 246
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.03.3.1.03.01.17.007 Sinkronisasi Pengembangan 1. Jumlah kegiatan sinkronisasi 71.578.000 97.092.666 BADAN
Sdm pengembangan SDM (1 kegiatan) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.17.008 Monitoring Peningkatan 1. Data kegiatan pengembangan kompetensi 93.052.000 126.220.466 BADAN
Kapasitas Sdm Pada Skpd SDM yang dilaksanakan oleh OPD Pemkot KEPEGAWAIAN,
Semarang (100 % ) PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Status akreditasi (sertifikasi) lembaga 2.720.028.000 3.689.584.042
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah Diklat Pemkot Semarang ( 1=sertifikasi
PELATIHAN mutu (ISO); 2 = sertifikasi mutu (ISO) dan
akreditasi) 2.000 status

3.1.03.3.1.03.01.18.001 Analisis Kebutuhan Diklat 1. Jumlah laporan analisis kebutuhan 82.206.000 111.508.917 BADAN
diklat (1 kegiatan) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.18.002 Evaluasi Pasca Diklat 1. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat (3 120.079.000 162.881.125 BADAN
kegiatan ) KEPEGAWAIAN,
2. Jumlah peserta evaluasi pasca diklat (45 PENDIDIKAN DAN
orang) PELATIHAN

3.1.03.3.1.03.01.18.003 Pengembangan Kurikulum 1. Jumlah kajian kurikulum diklat (1 137.373.000 186.340.000 BADAN
Diklat kegiatan) KEPEGAWAIAN,
3.1.03.3.1.03.01.18.004 Kajian Dan Pengembangan 1. Jumlah kajian penilaian untuk 127.488.000 172.930.974 BADAN
Pendidikan Dan Pelatihan pengembangan lembaga diklat (1 kajian ) KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
3.1.03.3.1.03.01.18.005 Operasionalisasi Uptb Pengelola 1. Operasionalisasi UPTB Pengelola Balai 2.252.882.000 3.055.923.026 BADAN
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Diklat (12 bulan ) KEPEGAWAIAN,

V . 247
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.04 FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN 15.000.000.000 15.000.000.000

3.1.04.01 INSPEKTORAT 15.000.000.000 15.000.000.000


3.1.04.3.1.04.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan administrasi 3.427.500.000 3.427.500.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah perkantoran 100.000 %

3.1.04.3.1.04.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. abonemen telpon, surat kabar dan 17.500.000 17.500.000 INSPEKTORAT
Sumber Daya Air Dan Listrik internet terbayar (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. kebutuhan pemeliharaan dan perijinan 25.000.000 25.000.000 INSPEKTORAT
Dan Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas/operasional terpenuhi (28
/ Operasional unit)

3.1.04.3.1.04.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. kebutuhan ATK Inspektorat terpenuhi 150.000.000 150.000.000 INSPEKTORAT
(100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang cetakan dan penggandaan 150.000.000 150.000.000 INSPEKTORAT
Dan Penggandaan Inspektorat (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 1. peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000 25.000.000 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor terpenuhi (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. buku perpustakaan di Inspektorat guna 10.000.000 10.000.000 INSPEKTORAT
Peraturan Perundang-undangan mendukung pengawasan fungsional (20
buku)
3.1.04.3.1.04.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik 1. kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil 300.000.000 300.000.000 INSPEKTORAT
Kantor dan sepeda motor terpenuhi (100 % )

3.1.04.3.1.04.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jamuan makan dan minum untuk tamu 500.000.000 500.000.000 INSPEKTORAT
Minuman (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. kebutuhan perjalanan dinas ke luar 2.000.000.000 2.000.000.000 INSPEKTORAT
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah terpenuhi (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. kebutuhan perjalanan dinas dalam 125.000.000 125.000.000 INSPEKTORAT
Konsultasi Dalam Daerah daerah terpenuhi (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Lembur APIP penunjang administrasi 125.000.000 125.000.000 INSPEKTORAT
Administrasi Perkantoran perkantoran (100 % )
3.1.04.3.1.04.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 2.428.500.000 2.428.500.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.04.3.1.04.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan kantor (100 % ) 2.243.500.000 2.243.500.000 INSPEKTORAT
Kantor
3.1.04.3.1.04.01.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan 1 unit mobil jabatan (1 30.000.000 30.000.000 INSPEKTORAT
Mobil Jabatan unit)
3.1.04.3.1.04.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan kendaran 75.000.000 75.000.000 INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional (27 unit)
3.1.04.3.1.04.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan perlengkapan gedung 30.000.000 30.000.000 INSPEKTORAT
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (40 unit)
3.1.04.3.1.04.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan peralatan 50.000.000 50.000.000 INSPEKTORAT
Peralatan Gedung Kantor kantor (100 % )

V . 248
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.04.3.1.04.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 239.000.000 239.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.04.3.1.04.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. pengelolaan kegiatan rutin (100 % ) 200.000.000 200.000.000 INSPEKTORAT
Bendahara Dan Pembantu
3.1.04.3.1.04.01.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen LKjIP SKPD (1 dokumen) 5.000.000 5.000.000 INSPEKTORAT

3.1.04.3.1.04.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan akhir tahun (1 5.000.000 5.000.000 INSPEKTORAT
Keuangan Akhir Tahun dokumen)
3.1.04.3.1.04.01.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. dokumen laporan prognosis (1 dokumen) 5.000.000 5.000.000 INSPEKTORAT
Prognosis Realisasi Anggaran
3.1.04.3.1.04.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. dokumen Renja SKPD (1 dokumen) 5.000.000 5.000.000 INSPEKTORAT

3.1.04.3.1.04.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. dokumen Renstra SKPD (1 dokumen) 9.000.000 9.000.000 INSPEKTORAT

3.1.04.3.1.04.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. RKA dan DPA SKPD murni dan 10.000.000 10.000.000 INSPEKTORAT
Skpd perubahan (4 dokumen)
3.1.04.3.1.04.01.15 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat maturitas SPIP 3.000 Leveling 7.905.000.000 7.905.000.000
SISTEM PENGAWASAN Dan Kondusivitas Wilayah
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
3.1.04.3.1.04.01.15.001 Pelaksanaan Pengawasan 1. Jumlah obrik yang dilakukan 1.750.000.000 1.750.000.000 INSPEKTORAT
Internal Secara Berkala pengawasan secara berkala (114 obrik)

3.1.04.3.1.04.01.15.003 Pengendalian Manajemen 1. Jumlah RKA SKPD Murni dan Perubahan 170.000.000 170.000.000 INSPEKTORAT
Pelaksanaan Kebijakan Kdh yang dilakukan Reviu (51 OPD)

3.1.04.3.1.04.01.15.004 Tindak Lanjut Hasil Temuan 1. Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP 1.500.000.000 1.500.000.000 INSPEKTORAT
Pengawasan (114 obrik)
3.1.04.3.1.04.01.15.005 Koordinasi Pengawasan Yang 1. Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 950.000.000 950.000.000 INSPEKTORAT
Lebih Komprehensif Reformasi Birokrasi (1 dokumen)
2. kegiatan sosialisasi UPG (4 kegiatan)
3. Laporan Pembinaan Zona Intergritas
menuju WBK (1 dokumen)
4. Laporan penerimaan gratifikasi kepada
KPK RI (2 dokumen)
5. Laporan monitoring dan evaluasi
LHKASN (1 dokumen)
6. Survey Penilaian Integritas (1 kegiatan)
7. TOT SPAK (Saya Perempuan Anti
Korupsi) (1 kegiatan)

V . 249
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.04.3.1.04.01.15.006 Evaluasi Berkala Temuan Hasil 1. LARWASDA terlaksana (1 kegiatan) 100.000.000 100.000.000 INSPEKTORAT
Pengawasan 2. Simwas terlakasana (12 kegiatan)
3. Rakorwas terlakasana (4 kegiatan)

3.1.04.3.1.04.01.15.007 Evaluasi Lakip Skpd 1. Laporan evaluasi LKjIP / LAKIP (20 OPD) 35.000.000 35.000.000 INSPEKTORAT

3.1.04.3.1.04.01.15.008 Review Laporan Keuangan 1. Laporan Reviu Laporan Keuangan 30.000.000 30.000.000 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah (1 Laporan)

3.1.04.3.1.04.01.15.010 Evaluasi Spip 1. Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi 90.000.000 90.000.000 INSPEKTORAT
dan Pemetaan SPIP (8 Obrik)

3.1.04.3.1.04.01.15.011 Review Laporan Kinerja Instansi 1. Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi 30.000.000 30.000.000 INSPEKTORAT
Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang (1
Laporan)
3.1.04.3.1.04.01.15.012 Pengawasan Dan 1. Laporan kegiatan pengawasan dan 2.000.000.000 2.000.000.000 INSPEKTORAT
Pemberantasan Pungutan Liar pemberantasan pungutan liar di kota
Dalam Penyelenggaraan Semarang (12 dokumen)
3.1.04.3.1.04.01.15.212 Penanganan 1. Jumlah kasus / khusus / pengaduan 1.250.000.000 1.250.000.000 INSPEKTORAT
Kasus/khusus/pengaduan Di yang di tindak lanjuti (109 kegiatan)
Lingkungan Pemerintah Daerah
3.1.04.3.1.04.01.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat leveling kapabilitas Aparat 1.000.000.000 1.000.000.000
PROFESIONALISME TENAGA Dan Kondusivitas Wilayah Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3.000
PEMERIKSA DAN APARATUR Leveling
PENGAWASAN
3.1.04.3.1.04.01.16.001 Pelatihan Teknis Pengawasan 1. Tingkat leveling kapabilitas APIP (3 Level) 1.000.000.000 1.000.000.000 INSPEKTORAT
Dan Penilaian Akuntabilitas

V . 250
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05 FUNGSI PENUNJANG UNSUR PENDUKUNG 233.907.070.253 287.831.645.000

3.1.05.03A BAGIAN HUKUM 1.576.168.000 5.156.784.500


3.1.05.3.1.05.03A.17 PROGRAM PENATAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Produk peraturan daerah yang selaras 1.576.168.000 5.156.784.500
PERATURAN PERUNDANG- Dan Kondusivitas Wilayah dengan peraturan perundangan yang lebih
UNDANGAN tinggi 58.000 perda dan

3.1.05.3.1.05.03A.17.001 Koordinasi Kerjasama 1. Jumlah Warga Miskin yang mendapat 504.321.000 1.650.000.000 BAGIAN HUKUM
Permasalahan Peraturan bantuan hukum (150 orang)
Perundang-undangan 2. Jumlah Pakar Hukum dalam
penyelesaian permasalahan hukum (3
orang)

3.1.05.3.1.05.03A.17.004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan 1. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum (50 132.788.000 434.445.000 BAGIAN HUKUM
Perudang-undangan Kelurahan)
3.1.05.3.1.05.03A.17.005 Publikasi Peraturan Perundang- 1. Jumlah Cetak CD Paparan Perda dan 150.379.000 492.000.000 BAGIAN HUKUM
undangan Perwal (1500 keping)
2. Jumlah Cetak Buku Himpunan (1000
buku)

3.1.05.3.1.05.03A.17.006 Kajian Peraturan Perundang- 1. Jumlah Raperda yang masuk dalam 149.768.000 490.000.000 BAGIAN HUKUM
undangan Daerah Terhadap pembahasan (15 Raperda)
Peraturan Perundang-undangan
Yang Baru, Lebih Tinggi Dan
Keserasian Antar Peraturan
Perundang-undangan Daerah
3.1.05.3.1.05.03A.17.007 Penanganan Permasalahan 1. Jumlah perkara hukum yang 189.503.000 620.000.000 BAGIAN HUKUM
Hukum mendapatkan penanganan (20 Perkara)

3.1.05.3.1.05.03A.17.009 Pengelolaan Jaringan 1. Jumlah Pembinaan JDIH (50 kegiatan) 133.841.000 437.889.500 BAGIAN HUKUM
Dokumentasi Dan Informasi
Hukum 2. Jumlah Koordinasi dan Evaluasi JDIH di
Kota Semarang (2 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03A.17.011 Pembinaan Ham Dan Keluarga 1. Jumlah Pembinaan KADARKUM di 146.712.000 480.000.000 BAGIAN HUKUM
Sadar Hukum Kelurahan (32 kegiatan)
2. Jumlah kegiatan Lomba KADARKUM Tk
Kota (1 kegiatan)
3. Jumlah Sosialisasi RANHAM di
Kelurahan (16 kegiatan)

V . 251
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03A.17.012 Legislasi Dan Penyusunan 1. Rapat koordinasi penyusunan peraturan 168.856.000 552.450.000 BAGIAN HUKUM
Rencana Kerja Rancangan perundang-undangan (120 orang)
Peraturan Perundang-undangan 2. Jumlah Cetak buku LD lepas atas Perda
dan buku BD lepas atas Perwal (3200 buku)

3. Jumlah Buku Himpunan Keputusan


Walikota Semarang (150 buku)

V . 252
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03B BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.450.409.000 7.980.000.000


3.1.05.3.1.05.03B.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Sinkronisasi kebijakan Kepala Daeah 145.404.000 800.000.000
PELAYANAN KEDINASAN Dan Kondusivitas Wilayah dengan SKPD / Lurah dan Masyarakat
KEPALA DAERAH / WAKIL 100.000 %
KEPALA DAERAH
3.1.05.3.1.05.03B.16.002 Peningkatan Stabilitas Wilayah 1. Stabilitas Daerah Kota Semarang tercapai 145.404.000 800.000.000 BAGIAN TATA
(100 % ) PEMERINTAHAN
3.1.05.3.1.05.03B.27 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan 605.247.000 3.330.000.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Kelurahan 100.000 %
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.05.3.1.05.03B.27.001 Penanganan Kasus Pada 1. Jumlah Kasus yang Terfasilitasi di 5.453.000 30.000.000 BAGIAN TATA
Wilayah Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan (10 Kasus per PEMERINTAHAN
Bawahnya Tahun)
3.1.05.3.1.05.03B.27.002 Monitoring & Evaluasi Kinerja 1. Tertib Administrasi dan Peningkatan 54.527.000 300.000.000 BAGIAN TATA
Penyelenggaraan Pemerintahan Kinerja Kecamatan (16 Kecamatan) PEMERINTAHAN
Kecamatan
3.1.05.3.1.05.03B.27.003 Kerja Bhakti Massal Kota 1. Peningkatan Kebersihan, Kesehatan 45.439.000 250.000.000 BAGIAN TATA
Semarang Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di Kota PEMERINTAHAN
Semarang (16 Kecamatan)

3.1.05.3.1.05.03B.27.007 Fasilitasi Pengumuman Relas 1. Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi dalam 3.635.000 20.000.000 BAGIAN TATA
Penyampaian Hasil Relas di Kecamatan (12 PEMERINTAHAN
Kegiatan per Tahun)

3.1.05.3.1.05.03B.27.008 Fasilitasi Pembakuan Nama 1. Jumlah Kecamatan yang dilakukan 10.905.000 60.000.000 BAGIAN TATA
Rupabumi Inventarisasi dan Verifikasi Rupabumi PEMERINTAHAN
unsur Buatan (16 Kecamatan)

3.1.05.3.1.05.03B.27.011 Fasilitasi Percepatan 1. Jumlah Kecamatan yang dilakukan 54.527.000 300.000.000 BAGIAN TATA
Penyelesaian Tapa Batas Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas PEMERINTAHAN
Wilayah Administrasi Antar antar Kelurahan (5 Kecamatan)
Kelurahan
3.1.05.3.1.05.03B.27.012 Monev Dan Pemeliharaan Pilar 1. Jumlah Segmen Hasil Monitoring dan 36.351.000 200.000.000 BAGIAN TATA
Batas Daerah Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kota PEMERINTAHAN
Semarang (1 segmen per Tahun)

3.1.05.3.1.05.03B.27.014 Fasilitasi Penyelenggaraan 1. Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan 3.635.000 20.000.000 BAGIAN TATA
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Terpadu samapai tingkat PEMERINTAHAN
Kecamatan (paten) Kelurahan (16 Kecamatan)

3.1.05.3.1.05.03B.27.015 Rakor Camat & Lurah Se Kota 1. Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi 18.176.000 100.000.000 BAGIAN TATA
Semarang Camat dan Lurah se Kota Semarang (8 PEMERINTAHAN
Kegiatan per Tahun)

V . 253
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03B.27.018 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh- 1. Jumlah Kelurahan yang dilakukan 127.229.000 700.000.000 BAGIAN TATA
tokoh Masyarakat, Pimpinan / Kegiatan Dialog Audiensi dan Jalan Sehat PEMERINTAHAN
Anggota Organisasi Sosial Dan Walikota Semarang dengan Masyarakat (60
Kemasyarakata Kelurahan)
3.1.05.3.1.05.03B.27.019 Pembinaan Dan Monitoring 1. Jumlah Kelurahan yang dilakukan 90.878.000 500.000.000 BAGIAN TATA
Kinerja Aparatur Dan Pembinaan dan Monitoring Administrasi PEMERINTAHAN
Administrasi Kecamatan Kelurahan (177 Kelurahan)

3.1.05.3.1.05.03B.27.021 Peningkatan Sarana Prasarana 1. Jumlah Kecamatan yang 154.492.000 850.000.000 BAGIAN TATA
Dan Pengembangan Wilayah dilakukanPembenahan Sarana Prasarana, PEMERINTAHAN
Kecamatan Dan Kelurahan serta Fasilitasi Pengembangan Wilayah
sampai tingkat Kelurahan (16 Kecamatan
per Tahun)

3.1.05.3.1.05.03B.28 PROGRAM PENUNJANG Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase fasilitas pemberdayaan 345.335.000 1.900.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan masyarakat di kecamatan dan Kelurahan
DAN KELURAHAN yang Berkualitas 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03B.28.002 Peringatan/pencanangan Bulan 1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan 81.790.000 450.000.000 BAGIAN TATA
Bhakti Gotong Royong Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong PEMERINTAHAN
Masyarakat Masyarakat (100 % )

3.1.05.3.1.05.03B.28.004 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba 154.492.000 850.000.000 BAGIAN TATA
Organisasi Masyarakat Kelurahan (100 % ) PEMERINTAHAN
Kelurahan 2. Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba
Kampung Hebat (100 % )

3.1.05.3.1.05.03B.28.005 Pembinaan Dan Peningkatan 1. Persentase Fasiltasi Kegiatan Pembinaan 109.053.000 600.000.000 BAGIAN TATA
Peran Lembaga bagi RT/ RW (100 % ) PEMERINTAHAN
Kemasyarakatan Kelurahan 2. Persentase Fasilitasi Kegiatan LPMK (100
%)

3.1.05.3.1.05.03B.29 PROGRAM PENUNJANG Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Tehnologi Tepat Guna (TTG) 54.527.000 300.000.000
PENGEMBANGAN LEMBAGA Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang dimanfaatkan 100.000 %
EKONOMI PEDESAAN yang Berkualitas
3.1.05.3.1.05.03B.29.001 Penerapan Dan Pengembangan 1. Jumlah Kegiatan Bantuan Teknologi 54.527.000 300.000.000 BAGIAN TATA
Teknologi Tepat Guna (ttg) Tepat Guna (TTG) (1 Kegiatan) PEMERINTAHAN

V . 254
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03B.30 PROGRAM PENUNJANG Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase fasilitasi peningkatan 299.896.000 1.650.000.000
PENINGKATAN PARTISIPASI Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam
MASYARAKAT DALAM yang Berkualitas pembangunan 100.000 %
MEMBANGUN DESA
3.1.05.3.1.05.03B.30.001 Pembinaan Kelompok 1. Persentase Fasilitasi Kegiatan Posyandu 136.316.000 750.000.000 BAGIAN TATA
Masyarakat Pembangunan Desa (100 % ) PEMERINTAHAN
2. Persentase Fasilitasi Kegiatan BP-SPAM
(100 % )
3. Persentase Fasilitasi Kegiatan Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) (100 % )
4. Persentase Fasilitasi Kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) (100 % )

3.1.05.3.1.05.03B.30.002 Pengembangan Sistem 1. Jumlah Kelurahan yang dilakukan 45.439.000 250.000.000 BAGIAN TATA
Informasi Profil Kelurahan Pengelolaan Data Potensi dan PEMERINTAHAN
Perkembangan Kelurahan (177 Kelurahan)

3.1.05.3.1.05.03B.30.004 Penunjangan Tni Manunggal 1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraaan TNI 118.141.000 650.000.000 BAGIAN TATA
Membangun Desa Manunggal Masuk Desa (TMMD) 3 Kegiatan PEMERINTAHAN
per Tahun (3 Kegiatan)

V . 255
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03C BAGIAN PEREKONOMIAN 839.802.000 2.150.000.000


3.1.05.3.1.05.03C.20 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Peningkatan Kinerja BUMD 100.000 % 839.802.000 2.150.000.000
PENGEMBANGAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan
PEREKONOMIAN DAERAH yang Berkualitas
3.1.05.3.1.05.03C.20.001 Fasilitasi Penunjang Kegiatan 1. fasilitasi kegiatan perekonomian daerah 58.591.000 150.000.000 BAGIAN
Perekonomian Daerah (100 % ) PEREKONOMIAN
2. Pengembangan aplikasi laporan BUMD (1
kegiatan)
3. Pendidkan dan Pelatihan profesi (2 orang)

3.1.05.3.1.05.03C.20.003 Penyusunan Perwal Tentang 1. Peraturan Daerah dan Peraturan 78.121.000 200.000.000 BAGIAN
Bumd Kota Semarang Pelaksana Peraturan Daerah BUMD Kota PEREKONOMIAN
Semarang (100 % )
3.1.05.3.1.05.03C.20.004 Koordinasi Monitoring Dan 1. data perkembangan Lembaga Keuangan 29.295.000 75.000.000 BAGIAN
Evaluasi Perkembangan mikro yang berbadan hukum dan belum PEREKONOMIAN
Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum tersedia (100 % )

3.1.05.3.1.05.03C.20.005 Peningkatan Kualitas Sdm 1. Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 156.242.000 400.000.000 BAGIAN
Bumd BUMD Kota Semarang Pembahasan PEREKONOMIAN
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD Kota
Semarang (100 % )

3.1.05.3.1.05.03C.20.006 Koordinasi Bidang Ekonomi 1. koordinasi bidang ekonomi, keuangan, 48.826.000 125.000.000 BAGIAN
Keuangan Industri Perdagangan industri dan perdagangan serta PEREKONOMIAN
teridentifikasinya faktor - faktor penyebab
inflasi terlaksana (100 % )
2. Pemantauan harga, sarana dan
prasarana menjelang idul fitri, hari natal
dan tahun baru (3 kegiatan)
3.1.05.3.1.05.03C.20.008 Koordinasi Penguatan 1. Rakor, Sosialisasi Pusat /Daerah, 117.182.000 300.000.000 BAGIAN
Kelembagaan Perekonomian Evaluasi dan Forum Komunikasi PEREKONOMIAN
Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dalam
Pengembangan Ekonomi Daerah Ekonomi Global (100 % )
2. Pengelolaan data CSR (1 kegiatan)
3. Penyusunan kajian peningkatan
kelembagaan ekonomi kreatif bidang kuliner
(1 Dokumen)

V . 256
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03C.20.009 Koordinasi Peningkatan 1. koordinasi dalam pengelolaan LPG 3 Kg 58.591.000 150.000.000 BAGIAN
Hubungan Kerja Dengan dan pupuk bersubsidi sesuai dengan PEREKONOMIAN
Lembaga Perlindungan mekanisme dan tataniaga (100 % )
Konsumen 2. Sosiaslisasi tentang penggunaan elpiji 3
kg dan pupuk bersubsidi (2 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03C.20.010 Pengembangan Kerajinan 1. Rakor, Rakernas, Kunker/Uji Kesetaraan 234.363.000 600.000.000 BAGIAN
Daerah Produk Kerajinan Daerah (100 % ) PEREKONOMIAN

2. Fasilitasi kegiatan pameran (1 tahun)

3.1.05.3.1.05.03C.20.011 Dana Bagi Hasil Cukai 1. Kegiatan yang dibiayai oleh DBHCHT 39.061.000 100.000.000 BAGIAN
Tembakau (dbhct) Penguatan menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi PEREKONOMIAN
Kerjasaman/kemitraan Usaha masyarakat Kota Semarang (100 % )
Industri Tembakau
3.1.05.3.1.05.03C.20.013 Koordinasi Percepatan Program 1. program KUR bagi pelaku usaha mikro di 19.530.000 50.000.000 BAGIAN
Kredit Usaha Rakyat (kur) Kota Semarang tersalurkan (100 % ) PEREKONOMIAN
2. Sosialisasi kepada masyarakat umum
terkait pengajuan kredit untuk usaha (2
kegiatan)

V . 257
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03D BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 550.080.000 1.975.405.000


3.1.05.3.1.05.03D.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 34.070.000 122.350.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.03D.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 16.353.000 58.725.000 BAGIAN
Setda Kota Semarang (1 dokumen) ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 17.717.000 63.625.000 BAGIAN
Setda Kota Semarang (1 dokumen) ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Pengendalian pelaksanaan pembangunan 516.010.000 1.853.055.000
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Mendukung Pengembangan Ekonomi dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,
DAERAH Dan Pelayanan Dasar Dengan pengelolaan sarpras umum dan pengadaan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
barang dan jasa 100.000 %
Dan Risiko Bencana

3.1.05.3.1.05.03D.26.001 Penyusunan Analisa Harga 1. Penyusunan Standarisasi Harga Satuan 107.604.000 386.420.000 BAGIAN
Satuan, Bahan Dan Upah Bahan Bangunan, Upah dan Analisa ADMINISTRASI
Pekerjaan (1 dokumen) PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26.002 Pedoman Pelaksanaan Apbd 1. Penyusunan Pedoman Penatausahaan 25.140.000 90.280.000 BAGIAN
dan Pelaksanaan APBD (1 dokumen) ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26.003 Pengendalian Kegiatan Skpd 1. Kegiatan SKPD Kota Semarang yang 134.498.000 483.000.000 BAGIAN
terkendali (62 SKPD) ADMINISTRASI
3.1.05.3.1.05.03D.26.005 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Kegiatan SKPD di Kota Semarang yang 49.379.000 177.325.000 BAGIAN
Pelaporan Kegiatan Skpd terpantau (62 SKPD) ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
3.1.05.3.1.05.03D.26.006 Pengendalian Tepra 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 199.389.000 716.030.000 BAGIAN
Kota Semarang (12 dokumen) ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

V . 258
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03E BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33.617.160.000 51.915.000.000


3.1.05.3.1.05.03E.25 PROGRAM PEMBINAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan koordinasi dan fasilitasi 33.617.160.000 51.915.000.000
BIDANG KESEJAHTERAAN Manusia Yang Berdaya Saing kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial
RAKYAT kemasyarakatan 3.000 jenis kegi

3.1.05.3.1.05.03E.25.001 Pembinaan Dan Pemantauan 1. Pembinaan sekretariat tim pembina UKS 116.558.000 180.000.000 BAGIAN
Uks Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana KESEJAHTERAAN
UKS sekolah (10 kegiatan) RAKYAT

3.1.05.3.1.05.03E.25.002 Peningkatan Pelayanan 1. Transportasi bagi jama'ah haji Kota 2.654.924.000 4.100.000.000 BAGIAN
Penyelenggaraan Ibadah Haji Semarang (100 bus) KESEJAHTERAAN
2. Sosialisasi keberangkatan jamaah hai RAKYAT
Kota Semarang (1 kegiatan)
3. IPHI Kota Semarang yang terbina (1
kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03E.25.003 Sosial Kemasyarakatan 1. kegiatan donor darah dan sunatan 323.771.000 500.000.000 BAGIAN
massal (4 kegiatan) KESEJAHTERAAN
3.1.05.3.1.05.03E.25.005 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1. Kegiatan keagamaan di Kota Semarang 3.561.483.000 5.500.000.000 BAGIAN
(50 kegiatan) KESEJAHTERAAN
3.1.05.3.1.05.03E.25.006 Fasilitasi Sarpras Tempat 1. Sosialisasi aturan hukumbagi penerima 1.942.627.000 3.000.000.000 BAGIAN
Ibadah bantuan hibah dan bansos bagi pengurus KESEJAHTERAAN
tempat ibadah (2 kegiatan) RAKYAT

3.1.05.3.1.05.03E.25.007 Fasilitasi Dan Koordinasi 1. Sosialisasi bahaya narkotika dan aids 259.017.000 400.000.000 BAGIAN
Penanggulangan Bahaya bagi pelajar (10 kegiatan) KESEJAHTERAAN
Narkotika Dan Aids RAKYAT
3.1.05.3.1.05.03E.25.009 Fasilitasi Penyelenggaraan 1. Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kota 2.266.398.000 3.500.000.000 BAGIAN
Kegiatan Mtq Dan Pesparawi Semarang (3 kegiatan) KESEJAHTERAAN
2. Pelaksanaan kegiatan Pesparawi Kota RAKYAT
Semarang (2 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03E.25.010 Fasilitasi Kegiatan Perawat 1. Kegiatan perawat jenazah di Kota 3.713.655.000 5.735.000.000 BAGIAN
Jenazah Semarang (270 orang) KESEJAHTERAAN
3.1.05.3.1.05.03E.25.011 Pembinaan Tenaga Pendidik 1. Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non 18.778.727.000 29.000.000.000 BAGIAN
Keagamaan Non Formal Dan formal (2500 orang) KESEJAHTERAAN
Lembaga Pendidikan RAKYAT

V . 259
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03F BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 11.399.986.000 7.443.415.000


3.1.05.3.1.05.03F.16 PROGRAM PENINGKATAN 1. Terlayaninya kegiatan keprotokoleran 1.083.958.000 707.751.000
PELAYANAN KEDINASAN dan tugas dinas pimpinan 100.000 %
KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
3.1.05.3.1.05.03F.16.003 Kegiatan Keprotokolan 1. Jumlah Kegiatan Keprotokoleran Kepala 1.083.958.000 707.751.000 BAGIAN HUMAS DAN
Daerah/Wakil Kepala Daerah (100 % ) PROTOKOL

3.1.05.3.1.05.03F.22 PROGRAM PENUNJANG 1. Penyediaan informasi, pemberitaan, dan 10.316.028.000 6.735.664.000


KERJASAMA INFORMASI analisa media 720.000 jumlah
DENGAN MASS MEDIA
3.1.05.3.1.05.03F.22.001 Penyediaan Informasi, 1. Jumlah Press Release dan Pemuatan 4.994.990.000 3.261.388.600 BAGIAN HUMAS DAN
Pemberitaan Dan Analisa Media Berita di Media Cetak dan TV Nasional (100 PROTOKOL
%)
3.1.05.3.1.05.03F.22.002 Peliputan, Dokumentasi Dan 1. Jumlah Peliputan dan Dokumentasi 2.517.874.000 1.644.000.000 BAGIAN HUMAS DAN
Informasi Multi Media Kegiatan Kepala Daerah (100 % ) PROTOKOL

3.1.05.3.1.05.03F.22.003 Penyebarluasan Informasi 1. Penyusunan naskah sambutan dan berita 2.803.164.000 1.830.275.400 BAGIAN HUMAS DAN
Publik Dan Promosi di media online (100 % ) PROTOKOL

V . 260
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03G BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.469.920.000 2.825.000.000


3.1.05.3.1.05.03G.26 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Pengendalian pelaksanaan pembangunan 2.469.920.000 2.825.000.000
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Dan Kondusivitas Wilayah dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,
DAERAH pengelolaan sarpras umum dan pengadaan
barang dan jasa 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03G.26.012 Peningkatan Sistem E- 1. Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan 196.719.000 225.000.000 BAGIAN LAYANAN
procurement secara Elektronik (100 persen) PENGADAAN BARANG
DAN JASA
3.1.05.3.1.05.03G.26.013 Peningkatan Pengendalian 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan e- 743.162.000 850.000.000 BAGIAN LAYANAN
Pengadaan Barang Jasa Katalog (100 % ) PENGADAAN BARANG
2. Sistem Monitoring Sisa Kemampuan DAN JASA
Paket Penyedia Jasa lainnya dan Penyedia
Jasa Konstruksi (100 % )
3. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru
terkait dengan Pengadaan Barang Jasa (100
%)
4. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang (100 % )

3.1.05.3.1.05.03G.26.014 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan 1. Pelaksanaan pelelangan pengadaan 655.731.000 750.000.000 BAGIAN LAYANAN
Barang, Pengadaan Jasa barang, pengadaan jasa lainnya dan PENGADAAN BARANG
Lainnya Dan Pengadaan Jasa pengadaan jasa konsultansi OPD di DAN JASA
Konsultansi lingkungan pemerintah Kota Semarang (150
paket)

3.1.05.3.1.05.03G.26.015 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan 1. Pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa 874.308.000 1.000.000.000 BAGIAN LAYANAN
Jasa Konstruksi konstruksi OPD di lingkungan pemerintah PENGADAAN BARANG
Kota Semarang (180 paket) DAN JASA

V . 261
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03H BAGIAN ORGANISASI 543.294.000 2.497.856.500


3.1.05.3.1.05.03H.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada 543.294.000 2.497.856.500
PENINGKATAN ORGANISASI Manusia Yang Berdaya Saing lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
PERANGKAT DAERAH Pintu)/One Way Service 82.000 angka

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Tingkat penerapan budaya kerja


Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kota Semarang 100.000 %
3. Perangkat Daerah yang menerapkan
Standar Pelayanan (SP), dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) 25.000 SKPD

3.1.05.3.1.05.03H.19.015 Pengembangan Organisasi 1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi 75.863.000 348.790.000 BAGIAN ORGANISASI
Kelembagaan (1 Dokumen)

3.1.05.3.1.05.03H.19.016 Pengelolaan Ketatalaksanaan 1. Jumlah OPD Yang Telah Menyusun 192.337.000 884.290.000 BAGIAN ORGANISASI
Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur (15 OPD)

3.1.05.3.1.05.03H.19.017 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi 71.526.000 328.850.000 BAGIAN ORGANISASI
Reformasi Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang (1
Dokumen)
3.1.05.3.1.05.03H.19.018 Pendayagunaan Aparatur 1. Dokumen Evaluasi Jabatan (1 Dokumen) 71.004.000 326.450.000 BAGIAN ORGANISASI

2. Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa


Beban Kerja (1 Dokumen)

3.1.05.3.1.05.03H.19.019 Pengelolaan Pelayanan Publik 1. Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada 132.564.000 609.476.500 BAGIAN ORGANISASI
OPD Pelayanan Publik (25 OPD)
2. OPD Yang Melakukan Survey Kepuasan
Masyarakat (51 OPD)

V . 262
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03I BAGIAN TATA USAHA 52.159.869.000 58.182.000.000


3.1.05.3.1.05.03I.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan administrasi 47.348.381.000 52.815.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah perkantoran 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03I.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Penyediaan jasa komunikasi, air bersih 6.813.362.000 7.600.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Sumber Daya Air Dan Listrik dan listrik (100 % )
3.1.05.3.1.05.03I.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.241.237.000 2.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Perlengkapan Kantor kantor (100 % )
3.1.05.3.1.05.03I.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 1. Kebutuhan Rumah Tangga Dinas (100 % ) 3.406.681.000 3.800.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Tangga
3.1.05.3.1.05.03I.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Bacaan koran dan majalah (2196 327.221.000 365.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Peraturan Perundang-undangan eksemplar)
3.1.05.3.1.05.03I.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jamuan makanan dan minuman bagi 14.792.167.000 16.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Minuman tamu Pemerintah Kota Semarang dan rapat
kegiatan Setda Kota Semarang (100 % )

3.1.05.3.1.05.03I.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas bagi aparatur Setda 11.206.187.000 12.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Konsultasi Ke Luar Daerah Kota Semarang dan Stakeholder untuk
melakukan koordinasi dan konsultasi
keluar daerah (100 % )

3.1.05.3.1.05.03I.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda 3.585.980.000 4.000.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Konsultasi Dalam Daerah Kota Semarang dan Stakeholder untuk
melakukan koordinasi dan konsultasi dalam
daerah (100 % )

3.1.05.3.1.05.03I.01.126 Pengembangan Nilai Tradisi 1. kegiatan peringatan HUT Kota Semarang 806.845.000 900.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Semarangan (100 % )
3.1.05.3.1.05.03I.01.127 Kegiatan Cinta Tanah Air 1. Kegiatan peringatan HUT RI (100 % ) 806.845.000 900.000.000 BAGIAN TATA USAHA

3.1.05.3.1.05.03I.01.139 Pelayanan Surat Menyurat 1. pelayanan administrasi surat-menyurat 224.124.000 250.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Setda Kota Semarang (100 % )
2. Kartu kendali (50000 lembar)
3. Pendistribusian surat (23500 surat)

3.1.05.3.1.05.03I.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. uang lembur bagi pegawai Setda Kota 3.137.732.000 3.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Perkantoran Semarang yang bekerja diluar jam jam
kantor tersedia (100 % )
2. honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas
Setda Kota Semarang Tersedia (100 % )

V . 263
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03I.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 768.296.000 857.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.03I.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. PA,KPA,PPK dan Bendahara Setda Kota 762.021.000 850.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Bendahara Dan Pembantu Semarang kinerjanya lebih baik (100 % )

3.1.05.3.1.05.03I.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Laporan keuangan akhir tahun dan CALK 2.241.000 2.500.000 BAGIAN TATA USAHA
Keuangan Akhir Tahun Setda Kota Semarang (2 dokumen)

3.1.05.3.1.05.03I.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan 4.034.000 4.500.000 BAGIAN TATA USAHA
Skpd Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (16 buku)
3.1.05.3.1.05.03I.16 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Terlayaninya kegiatan dan tugas dinas 4.034.227.000 4.500.000.000
PELAYANAN KEDINASAN Dan Kondusivitas Wilayah pimpinan 100.000 %
KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
3.1.05.3.1.05.03I.16.001 Kunjungan Kerja / Inspeksi 1. Perjalanan dinas Walikota dan Wakil 4.034.227.000 4.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Kepala Daerah / Wakil Kepala Walikota Semarang (100 kegiatan)
Daerah
3.1.05.3.1.05.03I.19 PROGRAM PEMBINAAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tersedianya pranata dalam 8.965.000 10.000.000
PENINGKATAN ORGANISASI Dan Kondusivitas Wilayah penataan/peningkatan
PERANGKAT DAERAH organisasi/kelembagaan perangkat daerah
dan pedoman pelaksanaan reformasi
birokrasi Pemerintah Kota Semarang
100.000 %
3.1.05.3.1.05.03I.19.004 Pengelolaan Dan Peningkatan 1. dokumen kepegawaian PNS di lingkungan 8.965.000 10.000.000 BAGIAN TATA USAHA
Tertib Administrasi Setda (1 dokumen)
Kepegawaian Setda Dan Set

V . 264
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03J BAGIAN PERLENGKAPAN 19.118.062.253 13.281.364.000


3.1.05.3.1.05.03J.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 4.816.452.253 3.346.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03J.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat Tulis KAntor (100 % ) 2.015.254.253 1.400.000.000 BAGIAN
PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang Cetakan dan Penggandaan (100 642.001.000 446.000.000 BAGIAN
Dan Penggandaan %) PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 849.284.000 590.000.000 BAGIAN
Listrik / Penerangan Bangunan Bangunan Kantor (100 % ) PERLENGKAPAN
Kantor
3.1.05.3.1.05.03J.01.143 Penyediaan Peralatan 1. Peralatan Kebersihan dan Bahan 935.652.000 650.000.000 BAGIAN
Kebersihan Dan Bahan Pembersih (100 % ) PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.01.337 Penyediaan Peralatan Dan 1. Alat-Alat Dapur/Rumah Tangga (100 % ) 374.261.000 260.000.000 BAGIAN
Perlengkapan Kantor PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan pelayanan sarana dan 7.204.523.000 5.005.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah prasarana aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.05.3.1.05.03J.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Kendaraan dinas / operasional (100 % ) 582.983.000 405.000.000 BAGIAN
Operasional PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan Gedung Kantor (100 % ) 3.598.663.000 2.500.000.000 BAGIAN
Gedung Kantor PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan Gedung Kantor (100 % ) 3.022.877.000 2.100.000.000 BAGIAN
Kantor PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.03 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tingkat disiplin Aparatur 100.000 % 5.038.128.000 3.500.000.000
DISIPLIN APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah

3.1.05.3.1.05.03J.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas 1. Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 5.038.128.000 3.500.000.000 BAGIAN
Beserta Perlengkapannya (100 % ) PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah dokumen pengelolaan Barang 475.547.000 330.364.000
PENGEMBANGAN BARANG Dan Kondusivitas Wilayah Milik Daerah (BMD ) 32.000 Dok
MILIK DAERAH
3.1.05.3.1.05.03J.21.001 Penyusunan Laporan 1. Buku Laporan Pengadaan BMD (1 15.114.000 10.500.000 BAGIAN
Pengadaan Bmd Dokumen) PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21.002 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Buku Inventaris BMD (2 Dokumen) 86.656.000 60.200.000 BAGIAN
Pelaporan Pengelolaan Bmd PERLENGKAPAN
3.1.05.3.1.05.03J.21.003 Penyusunan Rencana 1. Buku Rencana Kebutuhan Sarana dan 359.685.000 249.874.000 BAGIAN
Kebutuhan Sarana Dan Prasarana (1 Dokumen) PERLENGKAPAN
Prasarana Bmd
3.1.05.3.1.05.03J.21.005 Penyusunan Kebutuhan Dan 1. Buku Laporan Survey dan Checking 14.092.000 9.790.000 BAGIAN
Distribusi Perlengkapan Kantor Kebutuhan Barang Milik Daerah (2 PERLENGKAPAN
Dokumen)
3.1.05.3.1.05.03J.26 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Ketersediaan pranata standarisasi harga 1.583.412.000 1.100.000.000
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Dan Kondusivitas Wilayah dalam pelaksanaan APBD 100.000 %
DAERAH
3.1.05.3.1.05.03J.26.009 Penyusunan Standar Satuan 1. Buku Standar Satuan Harga (SSH) (100 1.583.412.000 1.100.000.000 BAGIAN
Harga (ssh) %) PERLENGKAPAN
V . 265
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03K BAGIAN RUMAH TANGGA 18.483.189.000 26.045.680.000


3.1.05.3.1.05.03K.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 922.538.000 1.300.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03K.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. STNK dan KIR kendaraan operasional 177.411.000 250.000.000 BAGIAN RUMAH
Dan Perizinan Kendaraan Dinas dinas (100 % ) TANGGA
/ Operasional
3.1.05.3.1.05.03K.01.022 Penyediaan Jasa Operasional 1. tenaga operasional/pengemudi (100 % ) 603.198.000 850.000.000 BAGIAN RUMAH
TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.01.147 Penyediaan Jasa Mobilitas Dan 1. kendaraan sewa tersedia (100 % ) 141.929.000 200.000.000 BAGIAN RUMAH
Jaringan TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 17.560.651.000 24.745.680.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.05.3.1.05.03K.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perbaikan, perawatan rumah dinas dan 2.419.890.000 3.410.000.000 BAGIAN RUMAH
Rumah Dinas wisma pemkot (100 % ) TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perbaikan,perawatan gedung kantor (100 10.112.443.000 14.250.000.000 BAGIAN RUMAH
Gedung Kantor %) TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. service, perbaikan dan penggantian suku 159.670.000 225.000.000 BAGIAN RUMAH
Mobil Jabatan cadang kendaraan dinas Walikota dan Wakil TANGGA
walikota (100 % )

3.1.05.3.1.05.03K.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. service, perbaikan dan penggantian suku 2.128.935.000 3.000.000.000 BAGIAN RUMAH
Kendaraan Dinas / Operasional cadang kendaraan operasional dinas (100 TANGGA
%)

3.1.05.3.1.05.03K.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan dan perbaikan perlengkapan 1.718.995.000 2.422.330.000 BAGIAN RUMAH
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor (100 % ) TANGGA

3.1.05.3.1.05.03K.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perawatan dan perbaikan peralatan 843.307.000 1.188.350.000 BAGIAN RUMAH
Peralatan Gedung Kantor gedung kantor (100 % ) TANGGA
3.1.05.3.1.05.03K.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perbaikan, perawatan mebeluer (100 % ) 177.411.000 250.000.000 BAGIAN RUMAH
Mebeluer TANGGA

V . 266
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.03L BAGIAN OTONOMI DAERAH 6.449.555.000 5.283.544.000


3.1.05.3.1.05.03L.18 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah 4.533.971.000 3.714.277.000
AKUNTABILITAS KINERJA Dan Kondusivitas Wilayah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu
PENYELENGGARAAN (LKPJ ATA/AMA, LKJiP,LPPD,ILPPD
PEMEIRNTAHAN DAERAH 100.000 %

3.1.05.3.1.05.03L.18.001 Penyusunan Penetapan Kinerja 1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota 244.137.000 200.000.000 BAGIAN OTONOMI
Kota Semarang Semarang (1 Dokumen) DAERAH
2. Perjanjian Kinerja OPD (antara walikota
dengan Ka. OPD) (51 OPD)

3.1.05.3.1.05.03L.18.002 Penyusunan Lakip Setda Kota 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (1 244.137.000 200.000.000 BAGIAN OTONOMI
Semarang Dan Kota Semarang laporan) DAERAH
3.1.05.3.1.05.03L.18.003 Pengembangan Kapasitas 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 305.172.000 250.000.000 BAGIAN OTONOMI
Penyelenggaraan Pemerintahan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah DAERAH
Dan Lingkungan Pemerintah Daerah (1 kegiatan)
Kota Semarang
3.1.05.3.1.05.03L.18.004 Penguatan Dan Pengembangan 1. Pengembangan E-SAKIP (1 kegiatan) 427.241.000 350.000.000 BAGIAN OTONOMI
Sistem Akuntabilitas Kinerja DAERAH
Instansi Pemerintah (sakip) 2. Penyusunan E-SAKIP (1 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03L.18.005 Penyusunan Lppd Kota 1. LPPD Pemkot Semarang (1 laporan) 366.206.000 300.000.000 BAGIAN OTONOMI
Semarang 2. Verifikasi EKPPD (1 kali) DAERAH

3. Buku Profil Kinerja (1 laporan)

3.1.05.3.1.05.03L.18.006 Penyusunan Lkpj Walikota 1. LKPJ Walikota Semarang (1 laporan) 610.344.000 500.000.000 BAGIAN OTONOMI
Akhir Tahun Anggaran 2. Penyampaian LKPJ Walikota Semarang DAERAH
kepada DPRD (1 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03L.18.007 Ilppd Pemerintah Kota 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 390.620.000 320.000.000 BAGIAN OTONOMI
Semarang Kota Semarang yang diinformasikan ke DAERAH
Masyarakat melalui Media Massa (1 terbit)

V . 267
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.03L.18.010 Fasilitasi, Sinkronisasi Dan 1. Dokumen Hasil Penyelenggaraan 976.550.000 800.000.000 BAGIAN OTONOMI
Koordinasi Hubungan Antar Pelaksanaan Pilkada (PILGUB 2018) (100 % ) DAERAH
Lembaga Dan Pemilu Dan
Pilkada 2. Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD
(100 % )
3. Peringatan Hari Otonomi Daerah dan
Hari jadi Provinsi Jawa tengah di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
(100 % )
4. Dokumen Pelayanan Administrasi Kepala
Daerah (100 % )

3.1.05.3.1.05.03L.18.011 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 481.289.000 394.277.000 BAGIAN OTONOMI
Pendelegasian Kewenangan Pendelegasian Kewenangan oleh Organisasi DAERAH
Pemerintahan Kota Semarang Perangkat Daerah (1 dokumen)

3.1.05.3.1.05.03L.18.012 Peningkatan Pelaksanaan 1. Laporan SPM dan Laporan Monitaoring 366.206.000 300.000.000 BAGIAN OTONOMI
Otonomi Daerah Dan Fasilitasi SPM (100 % ) DAERAH
Urusan Pemeirntahan
3.1.05.3.1.05.03L.18.013 Penguatan Pelaksanaan Urusan 1. Monitoring Penguatan Pelaksanaan 122.069.000 100.000.000 BAGIAN OTONOMI
Pemerintahan Oleh Perangkat Urusan Pemerintahan oleh Perangkat DAERAH
Daerah Di Kota Semarang Daerah di Kota Semarang (1 kegiatan)
2. Seminar Penguatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan (1 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03L.24 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Fasilitasi kerjasama antar daerah dan 1.915.584.000 1.569.267.000
PENGEMBANGAN KERJASAMA Dan Kondusivitas Wilayah antar kota antar negara 100.000 %
DAERAH
3.1.05.3.1.05.03L.24.001 Fasilitasi / Pembentukan 1. Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Antar 1.366.275.000 1.119.267.000 BAGIAN OTONOMI
Kerjasama Antar Daerah Dalam Daerah dan Antar Lembaga (100 % ) DAERAH
Penyediaan Pelayanan Publik 2. Partisipasi dalam Kegiatan APEKSI dan
KEDUNGSEPUR (8 kegiatan)

3.1.05.3.1.05.03L.24.002 Peningkatan Kerjasama 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (2 549.309.000 450.000.000 BAGIAN OTONOMI
Regional, Nasional Dan laporan) DAERAH
Internasional 2. Jumlah MoU/LoI Kerjasama (10
Dokumen)

V . 268
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.05.04 SEKRETARIAT DPRD 85.249.576.000 103.095.596.000


3.1.05.3.1.05.04.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 61.001.956.000 73.772.017.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.05.3.1.05.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat 1. Jumlah Surat yang terkirim (100 % ) 8.108.000 9.805.000 SEKRETARIAT DPRD
Menyurat 2. Jumlah materai yang terpakai (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Rekening listrik, telepon, air, dan TV 187.199.000 226.387.000 SEKRETARIAT DPRD
Sumber Daya Air Dan Listrik kabel yang telah dibayar (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan 1. Jumlah alat pengharum ruangan yang 175.565.000 212.318.000 SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Kantor terpakai (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi 1. Honor BP, BPP, Pengurus Barang yang 288.922.000 349.404.000 SEKRETARIAT DPRD
Keuangan telah terbayar (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Honorarium bagi tenaga kebersihan yang 565.314.000 683.656.000 SEKRETARIAT DPRD
Kantor telah dibayar (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang digunakan 374.844.000 453.313.000 SEKRETARIAT DPRD
(100 % )
3.1.05.3.1.05.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah barang cetakan dan 169.304.000 204.746.000 SEKRETARIAT DPRD
Dan Penggandaan penggandaan yang dihasilkan (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah alat-alat listrik yang digunakan 45.723.000 55.294.000 SEKRETARIAT DPRD
Listrik / Penerangan Bangunan (100 % )
Kantor
3.1.05.3.1.05.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 1. Koran/ majalah dan bahan bacaan 84.046.000 101.640.000 SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Perundang-undangan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota
Semarang terbayar (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah jamuan makan dan minum yang 2.444.245.000 2.955.920.000 SEKRETARIAT DPRD
Minuman tersedia (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD 52.779.670.000 63.828.490.000 SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi Ke Luar Daerah dan Sekretariat DPRD (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.019 Penyediaan Jasa Jaminan 1. jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 98.443.000 119.051.000 SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD (100 % )
Pimpinan Dan Anggota Dprd
3.1.05.3.1.05.04.01.022 Penyediaan Jasa Operasional 1. Tenaga operasional yang terbayar 807.606.000 976.669.000 SEKRETARIAT DPRD
(Pengemudi dan Pantry) (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.01.026 Penyediaan Jasa Pengamanan 1. Tenaga Ketertiban dan Pengamanan 908.798.000 1.099.045.000 SEKRETARIAT DPRD
Obyek/tempat Vital Kantor DPRD Kota Semarang terbayar (100
%)
3.1.05.3.1.05.04.01.131 Penataan Arsip Kantor 1. arsip kantor yang tertata (100 % ) 202.721.000 245.158.000 SEKRETARIAT DPRD

V . 269
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.04.01.132 Pengelolaan Perpustakaan 1. Jumlah buku bacaan Perundang- 121.946.000 147.474.000 SEKRETARIAT DPRD
Kantor undangan yang tersedia (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas 381.059.000 460.829.000 SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Perkantoran Terbayar (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.01.159 Penyediaan Peralatan Dan 1. Jumlah Peralatan dan Kebutuhan 1.358.443.000 1.642.818.000 SEKRETARIAT DPRD
Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD
Dan Sekretariat Dprd (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 7.963.808.000 9.630.941.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.05.3.1.05.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Pengadaan Kendaraan 992.278.000 1.200.000.000 SEKRETARIAT DPRD
Operasional DInas/Operasional Roda 4 (5 unit)
3.1.05.3.1.05.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 3.661.217.000 4.427.651.000 SEKRETARIAT DPRD
Gedung Kantor yang terpenuhi (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 437.683.000 529.307.000 SEKRETARIAT DPRD
Kantor terpenuhi (100 % )
3.1.05.3.1.05.04.02.020 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota 392.127.000 474.214.000 SEKRETARIAT DPRD
Rumah Jabatan Semarang yang terpelihara (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat 713.634.000 863.025.000 SEKRETARIAT DPRD
Gedung Kantor DPRD yang terpelihara (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Kendaraan Dinas/ Operasional 1.364.382.000 1.650.000.000 SEKRETARIAT DPRD
Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD terpelihara (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat 182.511.000 220.718.000 SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Gedung Kantor DPRD yang terawat (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Peralatan Gedung Kantor Sekretariat 219.976.000 266.026.000 SEKRETARIAT DPRD
Peralatan Gedung Kantor DPRD yang terpelihara (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.03 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi 593.733.000 718.024.000
DISIPLIN APARATUR Dan Kondusivitas Wilayah oleh Sekretariat DPRD 44.000 kegiatan

3.1.05.3.1.05.04.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas 1. Jumlah pakaian dinas bagi Pimpinan dan 593.733.000 718.024.000 SEKRETARIAT DPRD
Beserta Perlengkapannya Anggota DPRD yang tesedia (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.05 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber 378.747.000 458.033.000
KAPASITAS SUMBER DAYA Dan Kondusivitas Wilayah daya aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.05.3.1.05.04.05.004 Bimbingan Teknis / Pembinaan 1. Bimtek/ Workshop bagi Sekretariat 378.747.000 458.033.000 SEKRETARIAT DPRD
Sumber Daya Manusia DPRD (100 % )

V . 270
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.05.3.1.05.04.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 124.321.000 150.346.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.05.3.1.05.04.06.011 Penyusunan Lakip (laporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 7.540.000 9.119.000 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja Instansi Pemerintah) Instansi Pemerintah (LAKIP) (1 dokumen)

3.1.05.3.1.05.04.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah Dokumen Laporan Capaian 25.077.000 30.327.000 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (1 dokumen)
Kinerja Skpd
3.1.05.3.1.05.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen Renja (2 dokumen) 19.072.000 23.064.000 SEKRETARIAT DPRD

3.1.05.3.1.05.04.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Dokumen Renstra (100 % ) 41.345.000 50.000.000 SEKRETARIAT DPRD

3.1.05.3.1.05.04.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jumlah Dokumen RKA, DPA murni serta 31.287.000 37.836.000 SEKRETARIAT DPRD
Murni Serta Perubahan Perubahan (4 dokumen)

3.1.05.3.1.05.04.15 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah raperda yang diusulkan 20.000 15.187.011.000 18.366.235.000
KAPASITAS LEMBAGA Dan Kondusivitas Wilayah raperda
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.1.05.3.1.05.04.15.001 Pembahasan Rancangan 1. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan 631.777.000 764.032.000 SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Daerah Keputusan DPRD (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.15.002 Hearing / Dialog Dan Koordinasi 1. Rapat Dengar Pendapat dan Kunsultasi 297.751.000 360.082.000 SEKRETARIAT DPRD
Dengan Pejabat Pemerintah Publik (100 % )
Daerah Dan Tokoh Masyarakat
/ Tokoh Agama
3.1.05.3.1.05.04.15.003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan 1. Jumlah Kajian (Naskah Akademik) (100 34.201.000 41.360.000 SEKRETARIAT DPRD
Dewan %)
3.1.05.3.1.05.04.15.004 Rapat-rapat Paripurna 1. Rapat Paripurna (100 % ) 266.413.000 322.184.000 SEKRETARIAT DPRD

3.1.05.3.1.05.04.15.005 Kegiatan Reses 1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (100 % ) 4.974.433.000 6.015.773.000 SEKRETARIAT DPRD

3.1.05.3.1.05.04.15.007 Peningkatan Kapasitas 1. Dokumen KAjian dan Riset Potensi 4.362.577.000 5.275.832.000 SEKRETARIAT DPRD
Pimpinan Dan Anggota Dprd Daerah, Penyediaan Tenaga Ahli dan
Pendalaman Tugas (100 % )

3.1.05.3.1.05.04.15.008 Sosialisasi Peraturan Perundang- 1. Dialog Interaktif (100 % ) 4.551.457.000 5.504.252.000 SEKRETARIAT DPRD
undangan
3.1.05.3.1.05.04.15.009 Pengembangan Forum 1. Jumlah Konsultasi Pimpinan dan 34.201.000 41.360.000 SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi Kelegislatifan Anggota DPRD (100 % )
Dengan Instansi Pemerintah
3.1.05.3.1.05.04.15.010 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan 1. Jumlah Kunjungan Kerja (Kajian) Luar 34.201.000 41.360.000 SEKRETARIAT DPRD
Anggota Dprd Luar Daerah Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (100
%)

V . 271
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06 FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN 530.304.052.070 557.532.693.944

3.1.06.01 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 26.706.288.000 27.972.670.000


3.1.06.3.1.06.01.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 10.253.618.000 11.520.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon air listrik 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan pada 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Penggandaan yang disediakan pada 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN
2. Barang cetakan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN
Kantor
3.1.06.3.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jamuan Rapat (100 % ) 500.000.000 1.500.000.000 KECAMATAN
Minuman SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000 85.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 135.000.000 135.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Penunjang capaian kinerja (100 % ) 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.226 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 965.000.000 965.000.000 KECAMATAN
Randusari Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.227 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN
Bulustalan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.228 Operasional Kelurahan Barusari 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 850.000.000 850.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.229 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.025.000.000 1.025.000.000 KECAMATAN
Mugassari Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.230 Operasional Kelurahan Pleburan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 910.000.000 910.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.231 Operasional Kelurahan Wonodri 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.153.618.000 1.420.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

V . 272
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.01.01.232 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 955.000.000 955.000.000 KECAMATAN
Peterongan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.233 Operasional Kelurahan Lamper 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 780.000.000 780.000.000 KECAMATAN
Lor Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.234 Operasional Kelurahan Lamper 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 810.000.000 810.000.000 KECAMATAN
Kidul Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.01.235 Operasional Kelurahan Lamper 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 995.000.000 995.000.000 KECAMATAN
Tengah Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.366.500.000 1.366.500.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Penyediaan perlengkapan kantor yang 210.000.000 210.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor mendukung kerja pegawai (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. peralatan kantor yang mendukung kerja 95.000.000 95.000.000 KECAMATAN
Kantor pegawai (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rumah dinas Camat yang 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas terpelihara untuk menunjang kinerja (100 SEMARANG SELATAN
%)
3.1.06.3.1.06.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kegiatan pemeliharaan gedung kantor 415.500.000 415.500.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kendaraan dinas 250.500.000 250.500.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan perlengkapan gedung 7.000.000 7.000.000 KECAMATAN


Perlengkapan Gedung Kantor kantor pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 65.000.000 65.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan (100 % ) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor 288.500.000 288.500.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional (100 % ) SEMARANG SELATAN
Operasional
3.1.06.3.1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 534.420.000 534.420.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.01.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 523.920.000 523.920.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu yang Terpenuhi SEMARANG SELATAN
(100 % )
3.1.06.3.1.06.01.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah (1 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
dokumen) SEMARANG SELATAN
V . 273
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.01.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. LPPD,EKK Kecamatanan dan Evkin 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kelurahan (3 dokumen) SEMARANG SELATAN
Kinerja Skpd
3.1.06.3.1.06.01.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Penyusunan LAKjIP Perangkat Daerah (1 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
dokumen) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Penyusunan Renja dan Renja Perubahan 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
Perangkat Daerah (2 dokumen) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Renstra Perangkat Daerah (1 dokumen) 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 1.500.000 1.500.000 KECAMATAN
Skpd Perangkat Daerah (4 dokumen) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 510.800.000 510.800.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
HIDUP Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.01.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, SEMARANG SELATAN
Tebangan Pohon di Jalan protokol dan
lingkungansekitarnya (300 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.01.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi 475.800.000 475.800.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, SEMARANG SELATAN
Sarana Persampahan Tebangan Pohon di Jl.protokoldan
sekitarnya (300 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.01.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah Siskamling di 250.800.000 250.800.000
MASYARAKAT UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
KEAMANAN Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.01.18.001 Peningkatan Kewaspadaan 1. Presentase penurunan jumlah 250.800.000 250.800.000 KECAMATAN
Masyarakat Terhadap Gangguan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG SELATAN
Trantibmas Dan Terjadinya trantibum di Kelurahan se Kecamatan (25
Bencana %)

V . 274
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.01.20 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 120.000.000 120.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Dan Pelayanan Dasar Dengan 1127.000 kegiatan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.01.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah Kegiatan lembaga 95.000.000 95.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan SEMARANG SELATAN
Perdesaan PKK) (220 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.01.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan penanggulangan 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan (2 kelurahan) SEMARANG SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 12.706.800.000 12.706.800.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.000 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana

3.1.06.3.1.06.01.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Daftar Skala Prioritas Pembangunan 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan (82 SEMARANG SELATAN
dokumen)

3.1.06.3.1.06.01.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan Hasil Monev, dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang (2 SEMARANG SELATAN
dokumen)
3.1.06.3.1.06.01.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik 1.865.101.940 1.865.101.940 KECAMATAN
Pembangunan Hasil Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan SEMARANG SELATAN
Musrenbang dan Kelurahan (10 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.01.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik 456.698.060 456.698.060 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan SEMARANG SELATAN
Musrenbang dan Kelurahan (80 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.01.21.077 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.025.000.000 1.025.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Randusari
3.1.06.3.1.06.01.21.078 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.056.000.000 1.056.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Bulu Musrenbang (1 Kelurahan)
Stalan
3.1.06.3.1.06.01.21.079 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.031.000.000 1.031.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Barusari
3.1.06.3.1.06.01.21.080 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.015.000.000 1.015.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Mugassari

V . 275
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.01.21.081 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.058.000.000 1.058.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Pleburan
3.1.06.3.1.06.01.21.082 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.014.000.000 1.014.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Wonodri
3.1.06.3.1.06.01.21.083 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.021.000.000 1.021.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Peterongan
3.1.06.3.1.06.01.21.084 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.011.000.000 1.011.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Lamper Lor
3.1.06.3.1.06.01.21.085 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.060.000.000 1.060.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Lamper Kidul
3.1.06.3.1.06.01.21.086 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.009.000.000 1.009.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil SEMARANG SELATAN
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 Kelurahan)
Lamper Tengah
3.1.06.3.1.06.01.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 910.000.000 910.000.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.01.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 65.000.000 65.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan SEMARANG SELATAN
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.01.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur 180.000.000 180.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan Untuk SEMARANG SELATAN
Aparatur Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja (5
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.01.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor 620.000.000 620.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (7000 pelayanan) SEMARANG SELATAN
Kecamatan (paten)
3.1.06.3.1.06.01.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan Informasi Masyarakat (2 jenis) SEMARANG SELATAN

V . 276
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase Kelurahan yang 10.000.000 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Dan Pelayanan Dasar Dengan Masyarakat (STBM) 177.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.01.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Kelurahan yang melaksanakan program 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) SEMARANG SELATAN
dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) (10 Kelurahan)

3.1.06.3.1.06.01.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 17.500.000 17.500.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
18.000 jml aset

3.1.06.3.1.06.01.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah asset yang dikelola di kecamatan 17.500.000 17.500.000 KECAMATAN
Kecamatan dan kelurahan (15 bidang) SEMARANG SELATAN

3.1.06.3.1.06.01.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 25.850.000 25.850.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.000 %

3.1.06.3.1.06.01.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 25.850.000 25.850.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan PBB di Kecamatan dan Kelurahan (90 % ) SEMARANG SELATAN
Dan Kelurahan

V . 277
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.02 KECAMATAN SEMARANG UTARA 31.634.307.000 39.253.705.544


3.1.06.3.1.06.02.01 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 12.318.033.706 17.022.832.250
ADMINISTRASI PERKANTORAN Manusia Yang Berdaya Saing Perkantoran 100.000 %
3.1.06.3.1.06.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. langganan telephon, listrik, PDAM, dan 125.000.000 125.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik Koran (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan 95.000.000 95.000.000 KECAMATAN
kecamatan (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan jilid (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. instalasi listrik dan penerangan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan bangunan (100 % ) SEMARANG UTARA
Kantor
3.1.06.3.1.06.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jamuan makan minum rapat (100 % ) 520.000.000 1.200.000.000 KECAMATAN
Minuman SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah pada tahun yang berkenaan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Rapat Koordinasi dalam daerah (100 % ) 100.000.000 2.500.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Honorium lembur kegiatan (100 % ) 113.632.250 813.632.250 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.01.175 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 662.400.000 862.400.000 KECAMATAN
Plombokan kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.176 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 787.600.000 887.600.000 KECAMATAN
Purwosari kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.177 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.271.400.000 1.471.400.000 KECAMATAN
Kuningan kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.178 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.657.201.456 1.979.600.000 KECAMATAN
Panggung Lor kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.179 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 631.400.000 631.400.000 KECAMATAN
Panggung Kidul kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.180 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.976.200.000 2.076.200.000 KECAMATAN
Tanjungmas kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.181 Operasional Kelurahan Bulu Lor 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.362.200.000 1.362.200.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.01.182 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.700.000.000 1.702.400.000 KECAMATAN
Bandarharjo kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

V . 278
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.02.01.183 Operasional Kelurahan 1. operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.106.000.000 1.106.000.000 KECAMATAN
Dadapsari kantor kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.123.400.000 2.273.400.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.02.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. roda 4, roda 2, dan kendaraan dinas 250.000.000 350.000.000 KECAMATAN
Operasional lainnya (1 unit) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. kursi rapat kecamatan dan kelurahan, 100.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor brankas, mesin tik elektrik, taplak meja SEMARANG UTARA
kecamatan dan kelurahan, serta
perlengkapan gedung kantor lainnya (100
%)
3.1.06.3.1.06.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. laptop, PC, printer, fax, ups, dan 50.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Kantor peralatan gedung kantor lainnya (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. alat dan bahan pembersih (100 % ) 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Gedung kantor bersih dan indah (100 % ) 188.400.000 688.400.000 KECAMATAN
Gedung Kantor SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. BBM dan service kendaraan dinas (100 250.000.000 250.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional %) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan kantor 60.000.000 60.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor kecamatan (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan perkantoran yang layak 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pakai (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. gedung kantor layak pakai (100 % ) 100.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. biaya administrasi kendaraan dinas (100 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas %) SEMARANG UTARA
Operasional
3.1.06.3.1.06.02.06 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 355.000.000 555.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Manusia Yang Berdaya Saing keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.02.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, 250.000.000 450.000.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada SEMARANG UTARA
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.02.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ (1 dokumen) 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.010 Penyusunan Lakip 1. dokumen LAKIP (1 dokumen) 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. laporan evaluasi kinerja kecamatan (1 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dokumen) SEMARANG UTARA
Kinerja Skpd
3.1.06.3.1.06.02.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. dokumen laporan keuangan akhir tahun 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun (1 dokumen) SEMARANG UTARA
V . 279
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.02.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. laporan keuangan semesteran (1 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran dokumen) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. laporan prognosis realisasi anggaran (1 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran dokumen) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja (1 dokumen) 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Reviuw renstra (1 dokumen) 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Dokumen RKA dan DPA Perubahan (2 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dpa Perubahan dokumen) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. dokumen RKA dan DPA SKPD (2 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Skpd dokumen) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.16 PROGRAM PENGENDALIAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 800.000.000 1.100.000.000
PENCEMARAN DAN Manusia Yang Berdaya Saing yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.02.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
/ Adipura yang tertangani (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 720.000.000 1.020.000.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah,bongkaran bangunan,tebang SEMARANG UTARA
Sarana Persampahan pohan dll yang dilakukan pemerintah
kecamatan dan kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.02.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Presentase Jumlah Siskampling di 333.600.000 333.600.000
MASYARAKAT UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KEAMANAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.02.18.001 Peningkatan Kewaspadaan 1. Pengerahan linmas,pelatihan2,pengadaan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Terhadap Gangguan perlengkapan linmas (100 % ) SEMARANG UTARA
Trantibmas Dan Terjadinya
Bencana 2. Monitoring wilayah, rapat koordinasi,
konsultasi, posko, pengadaan peralatan
siskamling (100 % )

3.1.06.3.1.06.02.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Presentase penurunan jumlah 293.600.000 293.600.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG UTARA
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (6 % )

3.1.06.3.1.06.02.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Pengamanan wilayah (100 % ) 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN


Perlindungan Masyarakat SEMARANG UTARA

V . 280
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.02.20 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 300.000.000 800.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Pengangguran masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1015.000 kegiatan

Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan


Mendukung Pengembangan Ekonomi (Gerbang Hebat) 9.000 kelurahan
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

3.1.06.3.1.06.02.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Rapat koordinasi, kegiatan/ operasional 100.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat PKK Kecamatan/Kelurahan, SEMARANG UTARA
Perdesaan kegiatan/operasional LPMK
Kecamatan/Kelurahan, Operasional RT/RW
(100 % )

3.1.06.3.1.06.02.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan 200.000.000 500.000.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) (1 keluarahan) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 15.119.715.294 15.119.715.294
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.02.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar (100 400.000.000 400.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa %) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Persentase jumlah RW yang 120.000.000 120.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa mengusulkan ke musrenbang (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Persentase jumlah fasilitasi hasil 2.086.490.000 2.086.490.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil musrenbang (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.21.005 Penyelenggaraan Dan 1. Belanja Konsultasi Perencanaan dan 535.000.000 535.000.000 KECAMATAN
Pengelolaan Pembangunan Pengawasan Pembangunan Hasil SEMARANG UTARA
Sarana Dan Prasarana Umum Musrenbang (100 % )

3.1.06.3.1.06.02.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Fasilitasi non fisik hasil musrenbang (100 1.549.210.000 1.549.210.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil %) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.21.039 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.008.000.000 1.008.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Plombokan (4
Plombokan Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.040 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.013.000.000 1.013.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Purwsari (3
Purwosari Kegiatan)

V . 281
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.02.21.041 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.231.000.000 1.231.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Kuningan (4
Kuningan Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.042 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 949.000.000 949.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Panggung Lor (4
Panggung Lor Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.043 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.049.000.000 1.049.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Panggung Kidul (4
Panggung Kidul Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.044 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.580.015.294 1.580.015.294 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Tanjung Mas (3
Tanjungmas Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.045 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.171.000.000 1.171.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Bulu Masyrakat di Kelurahan Bulu Lor (3
Lor Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.046 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.398.000.000 1.398.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Bandarharjo (4
Bandarharjo Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.21.047 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumah Paket Kegiatan Pembangunan 1.030.000.000 1.030.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan SEMARANG UTARA
Masyarakat Di Kelurahan Masyrakat di Kelurahan Dadapsari (4
Dadapsari Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.02.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah pelayanan administratif kepada 764.400.000 1.529.000.000
PENGENDALIAN Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat di Kantor Kecamatan dan
PENYELENGGARAAN Kantor Kelurahan 24283.000 pelayanan
PEMERINTAHAN UMUM Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana
Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
%

3.1.06.3.1.06.02.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan SEMARANG UTARA
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kali) V . 282
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.02.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 120.000.000 120.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani kecamatan dan kelurahan untuk SEMARANG UTARA
Aparatur peningkatan etos kerja (100 % )

3.1.06.3.1.06.02.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Kelurahan berbasis PATEN (9 kel) 529.400.000 1.294.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu SEMARANG UTARA
Kecamatan (paten)
3.1.06.3.1.06.02.22.004 Pembangunan Pusat 1. Pengadaan komputer, pengadaan meja, 70.000.000 70.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) pengadaan LCD, pengadaan proyektor (100 SEMARANG UTARA
%)
3.1.06.3.1.06.02.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Prosentase jumlah kegiatan pergerakan 450.000.000 450.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat untuk mewujudkan lingkungan
sehat 100.000 %

3.1.06.3.1.06.02.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase kegiatan kelurahan / 450.000.000 450.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat kecamatan sehat yang difasilitasi ( (100 % ) SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.25 PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 50.000.000 50.000.000
ASSET PEMERINTAH Manusia Yang Berdaya Saing Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
16.000 jumlah ase

3.1.06.3.1.06.02.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah asset yang dikelola di kecamatan 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Kecamatan dan kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA
3.1.06.3.1.06.02.26 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 20.158.000 20.158.000
INTENSIFIKASI PAD Manusia Yang Berdaya Saing PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.02.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 20.158.000 20.158.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan PBB di Kecamatan dan Kelurahan (100 % ) SEMARANG UTARA
Dan Kelurahan

V . 283
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.03 KECAMATAN SEMARANG BARAT 46.419.987.000 62.305.925.000


3.1.06.3.1.06.03.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 20.644.062.000 33.490.000.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Jumlah rekening telpon, air, listrik, dan 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik koran kantor (100 % ) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 120.000.000 120.000.000 KECAMATAN
pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah barang cetakan yang disediakan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Jumlah komponen listrik yang disediakan 40.000.000 40.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG BARAT
Kantor
3.1.06.3.1.06.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Jumlah kegiatan rapat (100 % ) 504.062.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Minuman SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Jumlah koordinasi dan konsultasi yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dilakukan pada tahun (100 % ) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun SEMARANG BARAT
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Jumlah jasa tenaga non ASN untuk 300.000.000 4.000.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran menunjang (100 % ) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.274 Operasional Kelurahan Krapyak 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.100.000.000 1.500.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.275 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 950.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Tambakharjo Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.276 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.250.000.000 1.500.000.000 KECAMATAN
Kalibanteng Kulon Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.277 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.200.000.000 1.200.000.000 KECAMATAN
Kalibanteng Kidul Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.278 Operasional Kelurahan Bongsari 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.100.000.000 1.800.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.279 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 950.000.000 1.800.000.000 KECAMATAN
Ngemplak Simongan Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.280 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.250.000.000 2.200.000.000 KECAMATAN
Manyaran Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

V . 284
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.01.281 Operasional Kelurahan Bojong 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.250.000.000 1.800.000.000 KECAMATAN
Salaman Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.282 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.100.000.000 1.200.000.000 KECAMATAN
Salamanmloyo Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.283 Operasional Kelurahan Cabean 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.284 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.200.000.000 1.300.000.000 KECAMATAN
Karangayu Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.285 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.600.000.000 2.300.000.000 KECAMATAN
Krobokan Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.286 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.300.000.000 1.500.000.000 KECAMATAN
Tawangsari Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.287 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.300.000.000 1.500.000.000 KECAMATAN
Tawangmas Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.288 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.200.000.000 3.000.000.000 KECAMATAN
Kembangarum Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.01.289 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.200.000.000 3.000.000.000 KECAMATAN
Gisikdrono Kantor Kelurahan (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.530.000.000 2.530.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.03.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah kendaraan dinas operasional 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Operasional yang mendukung kinerja pegawai SEMARANG BARAT
pengadaan tahun berkenaan (3 unit)

3.1.06.3.1.06.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung 800.000.000 800.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor yang mendukung kerja pegawai SEMARANG BARAT
pengadaan tahun berkenaan 4 jenis (100 % )

3.1.06.3.1.06.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah fasilitas peralatan kantor yang 800.000.000 800.000.000 KECAMATAN
Kantor mendukung kerja pegawai pengadaa (100 SEMARANG BARAT
%)
3.1.06.3.1.06.03.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara (16 160.000.000 160.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas unit) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah komponen gedung yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG BARAT
berkenaan (16 unit)

V . 285
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah kendaraan dinas operasional 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG BARAT
berkenaan (39 unit)

3.1.06.3.1.06.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah perlengkapan gedung kantor 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan (100 SEMARANG BARAT
%)
3.1.06.3.1.06.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Peralatan gedung kantor yang dipelihara 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jasa pemeliharaan mebeler (100 % ) 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Mebeluer SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan sedang / berat gedung 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor (4 unit) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (39 unit) SEMARANG BARAT
Operasional
3.1.06.3.1.06.03.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 557.000.000 857.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.03.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase target kinerja PA, KPA, PPK, 500.000.000 800.000.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara, dan Bendahara Pembantu (100 SEMARANG BARAT
persen)
3.1.06.3.1.06.03.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah SEMARANG BARAT
Kinerja Skpd setiap tahun (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.03.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran Semesteran Perangkat Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (1 SEMARANG BARAT
dokumen)
3.1.06.3.1.06.03.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen Renja Perangkat 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) SEMARANG BARAT
3.1.06.3.1.06.03.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA dan DPA 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Skpd Perangkat Daerah (4 dokumen) SEMARANG BARAT

V . 286
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 670.000.000 2.160.000.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.03.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 60.000.000 60.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 persen) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 610.000.000 2.100.000.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, SEMARANG BARAT
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
(3300 jumlah)

3.1.06.3.1.06.03.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 10.000.000 10.000.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.03.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG BARAT
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (60
persen)
3.1.06.3.1.06.03.20 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 800.000.000 2.050.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1804.000 kegiatan

3.1.06.3.1.06.03.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK SEMARANG BARAT
Perdesaan ) (80 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.03.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 750.000.000 2.000.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (9 kegiatan) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kehadiran RT dalam 20.188.925.000 20.188.925.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN
3.1.06.3.1.06.03.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan SEMARANG BARAT
pemberdayaan (15 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, SEMARANG BARAT
Kelurahan dan Kecamatan (170 lokasi)

3.1.06.3.1.06.03.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil Monev, dan pelaporan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang (1 SEMARANG BARAT
dokumen)

V . 287
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 2.166.925.000 2.166.925.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di SEMARANG BARAT
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (15 lokasi)

3.1.06.3.1.06.03.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 900.000.000 900.000.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan SEMARANG BARAT
Musrenbang dan Kelurahan (100 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.125 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.064.000.000 1.064.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Krapyak (8
Krapyak Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.126 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.022.000.000 1.022.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Tambakharjo (7
Tambakharjo Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.127 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.002.000.000 1.002.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Kalibanteng Kulon
Kalibanteng Kulon (10 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.128 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.037.000.000 1.037.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Kalibanteng Kidul
Kalibanteng Kidul (8 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.129 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.075.000.000 1.075.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Bongsari (6
Bongsari Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.130 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.028.000.000 1.028.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Ngemplak
Ngemplak Simongan Simongan (6 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.131 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.079.000.000 1.079.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Manyaran (10
Manyaran Kegiatan)

V . 288
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.21.132 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.007.000.000 1.007.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Bojongsalaman (5
Bojongsalaman Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.133 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.038.000.000 1.038.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Salamanmloyo (9
Salamanmloyo Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.134 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.014.000.000 1.014.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Cabean (8
Cabean Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.135 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.017.000.000 1.017.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Karangayu (9
Karangayu Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.136 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.138.000.000 1.138.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Krobokan (10
Krobokan Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.137 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.049.000.000 1.049.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Tawangsari (7
Tawangsari Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.138 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.011.000.000 1.011.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Tawangmas (8
Tawangmas Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.139 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.039.000.000 1.039.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Kembangarum (10
Kembangarum Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.03.21.140 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.242.000.000 1.242.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SEMARANG BARAT
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan Gisikdrono (8
Gisikdrono Kegiatan)

V . 289
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.03.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 180.000.000 180.000.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.03.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan SEMARANG BARAT
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (1 kali)
3.1.06.3.1.06.03.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk SEMARANG BARAT
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (1
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.03.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (13200 jumlah SEMARANG BARAT
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.03.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (2 angka) SEMARANG BARAT

3.1.06.3.1.06.03.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kelurahan yang 800.000.000 800.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Dan Kondusivitas Wilayah Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.03.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 800.000.000 800.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 SEMARANG BARAT
persen)
3.1.06.3.1.06.03.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 20.000.000 20.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
28.000 jumlah ase

3.1.06.3.1.06.03.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Persentase Jumlah aset yang tercatat 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Kecamatan dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan SEMARANG BARAT
(100 persen)
3.1.06.3.1.06.03.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah WP yang membayar 20.000.000 20.000.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.03.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase jumlah penerimaan PBB 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se kecamatan tahun berkenaan SEMARANG BARAT
Dan Kelurahan (85 persen)

V . 290
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.04 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 30.618.515.000 29.117.310.000


3.1.06.3.1.06.04.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 12.496.850.000 12.095.645.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon, air, listrik 482.000.000 182.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor (100 % ) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan (100 % ) 70.475.000 70.475.000 KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan yang disediakan (100 % ) 19.200.000 19.200.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan SEMARANG TIMUR
2. Penggandaan yang disediakan (100 % )

3.1.06.3.1.06.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen listrik yang disediakan (100 % ) 6.600.000 6.600.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan SEMARANG TIMUR
Kantor
3.1.06.3.1.06.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan Jamuan Rapat (100 % ) 801.205.000 700.000.000 KECAMATAN
Minuman SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah (100 % ) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 90.000.000 90.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jasa tenaga Non ASN untuk menunjang 375.000.000 375.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran administrasi Perkantoran (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.184 Operasional Kelurahan Kemijen 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.429.440.000 1.429.440.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.185 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 861.920.000 861.920.000 KECAMATAN
Rejomulyo Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.186 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.164.940.000 1.164.940.000 KECAMATAN
Mlatibaru Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.187 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan pemeliharaan 614.330.000 614.330.000 KECAMATAN
Kebonagung Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.188 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 823.510.000 823.510.000 KECAMATAN
Mlatiharjo Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.189 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayaanan dan 1.194.200.000 1.194.200.000 KECAMATAN


Bugangan pemeliharaan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.190 Operasional Kelurahan Sarirejo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 972.990.000 972.990.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

V . 291
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.04.01.191 Operasional Kelurahan Rejosari 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 2.120.380.000 2.120.380.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.192 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 623.160.000 623.160.000 KECAMATAN
Karangturi Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.01.193 Operasional Kelurahan Karang 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 772.500.000 772.500.000 KECAMATAN
Tempel Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.083.100.000 1.683.100.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah kendaraan dinas operasional (4 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
Operasional unit) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan kantor yang mendukug 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kerja pegawai (100 % ) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan Kantor yang mendukung kerja 230.500.000 230.500.000 KECAMATAN
Kantor pegawai (100 % ) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara (10 142.600.000 42.600.000 KECAMATAN
Rumah Dinas unit) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah komponen gedung yang 550.000.000 450.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan (11 gedung) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah kendaraan dinas oprasional yang 220.000.000 220.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional mendukung kerja pegawai (26 unit) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah perlengkapan gedung kantor 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (3 buah) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor dipelihara (10 unit) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan sedang/berat gedung 600.000.000 400.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor (2 buah) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.048 Rehabilitasi Sedang/ Berat 1. Jumlah instalasi listrik kantor yang 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Instalasi diperbaiki / dinaikkan (2 unit) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (26 buah) SEMARANG TIMUR
Operasional
3.1.06.3.1.06.04.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 358.105.000 358.105.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.04.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. target kinerja PA,KPA,PPK,Bendahara 338.000.000 338.000.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu Terpenuhi (100 SEMARANG TIMUR
%)

3.1.06.3.1.06.04.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ (1 dokumen) 1.645.000 1.645.000 KECAMATAN
SEMARANG TIMUR

V . 292
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.04.06.011 Penyusunan Lakip (laporan 1. Dokumen LKJIP Perangkat Daerah (1 1.645.000 1.645.000 KECAMATAN
Kinerja Instansi Pemerintah) dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan 1.645.000 1.645.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah SEMARANG TIMUR
Kinerja Skpd (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.04.06.019 Penyusunan Pelaporan Akhir 1. Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1.820.000 1.820.000 KECAMATAN
Tahun (1 dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 1.485.000 1.485.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran (1 dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Laporan Prognosis Realisasi 1.820.000 1.820.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran (1 dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja Perangkat Daerah (2 1.820.000 1.820.000 KECAMATAN
dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra Perangkat Daerah (1 4.000.000 4.000.000 KECAMATAN
dokumen) SEMARANG TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA Perangkat 4.225.000 4.225.000 KECAMATAN
Skpd Daerah (Murni dan Perubahan) (4 dokumen) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 856.320.000 556.320.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.04.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 62.000.000 62.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 794.320.000 494.320.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, SEMARANG TIMUR
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan (730
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.04.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Presentase Jumlah Siskampling di 262.840.000 262.840.000
MASYARAKAT UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KEAMANAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.04.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 252.800.000 252.800.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan SEMARANG TIMUR
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (50
%)
3.1.06.3.1.06.04.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan 10.040.000 10.040.000 KECAMATAN
Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan SEMARANG TIMUR
lingkungan (100 % )

V . 293
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.04.20 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 481.500.000 81.500.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1127.000 kegiatan

3.1.06.3.1.06.04.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 31.500.000 31.500.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK SEMARANG TIMUR
Perdesaan ) (480 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.04.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 450.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (30 kegiatan) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.21 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Persentase jumlah RT yang mengusulkan 13.719.300.000 13.719.300.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Dan Pengangguran pembangunan dalam musrenbang 95.000
DALAM MEMBANGUN %
KELURAHAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 2. Persentase kehadiran RT dalam
Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

3.1.06.3.1.06.04.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan SEMARANG TIMUR
pemberdayaan (10 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.04.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 43.000.000 43.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, SEMARANG TIMUR
Kelurahan dan Kecamatan (150 lokasi)

3.1.06.3.1.06.04.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil Monev, dan pelaporan 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang (1 SEMARANG TIMUR
dokumen)
3.1.06.3.1.06.04.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.875.210.000 1.875.210.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di SEMARANG TIMUR
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (10 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 780.090.000 780.090.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan SEMARANG TIMUR
Musrenbang dan Kelurahan (50 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.04.21.048 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.342.000.000 1.342.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan di Kelurahan pelaksanaan hasil
Kemijen Musrenbang (6 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.049 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.017.000.000 1.017.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Rejomulyo Musrenbang (5 paket)
V . 294
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.04.21.050 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.001.000.000 1.001.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Mlatibaru Musrenbang (7 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.051 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.051.000.000 1.051.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Kebonagung Musrenbang (3 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.052 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan pelaksanaan hasil Musrenbang
Mlatiharjo (6 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.053 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.006.000.000 1.006.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan hasil pelaksanaan
Bugangan Musrenbang (5 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.054 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.008.000.000 1.008.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan hasil Musrenbang (7
Sarirejo paket)
3.1.06.3.1.06.04.21.055 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.425.000.000 1.425.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Rejosari Musrenbang (6 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.056 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.032.000.000 1.032.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Karangturi Musrenbang (6 paket)

3.1.06.3.1.06.04.21.057 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.054.000.000 1.054.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan jalan dan jembatan serta saluran SEMARANG TIMUR
Masyarakat Di Kelurahan lingkungan kelurahan pelaksanaan hasil
Karangtempel Musrenbang (6 paket)

3.1.06.3.1.06.04.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 338.500.000 338.500.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.04.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 8.500.000 8.500.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan SEMARANG TIMUR
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (6 kegiatan)

V . 295
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.04.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk SEMARANG TIMUR
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (4
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.04.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (20000 jumlah SEMARANG TIMUR
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.04.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (1 unit) SEMARANG TIMUR

3.1.06.3.1.06.04.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Kelurahan yang 10.000.000 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
yang Berkualitas Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.04.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase kegiatan kelurahan / 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat kecamatan sehat yang difasilitasi (100 % ) SEMARANG TIMUR
2. Persentase Jumlah RW di kelurahan yang
memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % )

3.1.06.3.1.06.04.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 8.000.000 8.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
18.000 jumlah ase

3.1.06.3.1.06.04.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Persentase umlah aset yang tercatat dan 8.000.000 8.000.000 KECAMATAN
Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (100 SEMARANG TIMUR
%)
3.1.06.3.1.06.04.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 4.000.000 4.000.000
INTENSIFIKASI PAD Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %
yang Berkualitas
3.1.06.3.1.06.04.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase jumlah penerimaan PBB 4.000.000 4.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se kecamatan tahun berkenaan SEMARANG TIMUR
Dan Kelurahan (85 % )

V . 296
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.05 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 34.342.597.000 34.480.617.900


3.1.06.3.1.06.05.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 11.093.945.100 11.231.966.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.05.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon, air, listrik 115.500.000 115.500.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor (100 % ) SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disedikaan pada 24.598.000 24.598.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. penggandaan yang disediakan pada 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG TENGAH
2. alat tulis kantor yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.05.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) SEMARANG TENGAH
Kantor
3.1.06.3.1.06.05.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Kegiatan rapat / pertemuan (100 % ) 387.479.100 525.500.000 KECAMATAN
Minuman SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 SEMARANG TENGAH
%)
3.1.06.3.1.06.05.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 95.000.000 95.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.05.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. kegiatan untuk menunjang administrasi 139.243.000 139.243.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran perkantoran (100 % ) SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.160 Operasional Kelurahan Miroto 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 805.655.000 805.655.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.161 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 706.955.000 706.955.000 KECAMATAN
Brumbungan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.162 Operasional Kelurahan Jagalan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 823.505.000 823.505.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.163 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 642.455.000 642.455.000 KECAMATAN
Kranggan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.164 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 870.105.000 870.105.000 KECAMATAN
Gabahan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.165 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 693.755.000 693.755.000 KECAMATAN
Kembangsari Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.166 Operasional Kelurahan Sekayu 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 487.155.000 487.155.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

V . 297
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.01.167 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 534.555.000 534.555.000 KECAMATAN
Pandansari Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.168 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 556.105.000 556.105.000 KECAMATAN
Bangunharjo Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.169 Operasional Kelurahan Kauman 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 478.955.000 478.955.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.170 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 726.105.000 726.105.000 KECAMATAN
Purwodinatan Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.171 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 611.905.000 611.905.000 KECAMATAN
Karangkidul Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.172 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 685.355.000 685.355.000 KECAMATAN
Pekunden Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.173 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 706.355.000 706.355.000 KECAMATAN
Pindrikan Kidul Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.01.174 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 840.705.000 840.705.000 KECAMATAN
Pindrikan Lor Kantor Kelurahan (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.885.014.900 1.885.014.900
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.05.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah pengadaan kendaraan 165.536.600 165.536.600 KECAMATAN
Operasional dinas/operasional yang mendukung kerja SEMARANG TENGAH
pegawai pada tahun berkenaan (6 unit)

3.1.06.3.1.06.05.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. pengadaan perlengkapan kantor yang 152.638.300 152.638.300 KECAMATAN
Gedung Kantor mendukung kerja pegawai pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.05.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan peralatan kantor yang 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Kantor mendukung kerja pegawai pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.05.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. komponen gedung yang dilakukan 3.600.000 3.600.000 KECAMATAN
Rumah Dinas pemeliharaan/kegiatan pemeliharaan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.05.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. komponen gedung yang dilakukan 710.640.000 710.640.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pemeliharaan/kegiatan pemeliharaan pada SEMARANG TENGAH
tahun berkenaan (100 % )

V . 298
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah kendaraan dinas operasional 194.600.000 194.600.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan (54 unit)

3.1.06.3.1.06.05.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung kantor yang 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun SEMARANG TENGAH
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.05.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dilakukan 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan pada tahun berkenaan (100 SEMARANG TENGAH
%)
3.1.06.3.1.06.05.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan ringan/sedang gedung 350.000.000 350.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor (3 gedung) SEMARANG TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 23.000.000 23.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (58 unit) SEMARANG TENGAH
Operasional
3.1.06.3.1.06.05.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 566.835.000 566.835.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.05.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 535.330.000 535.330.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ Perangkat 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
Daerah yang tersusun (1 dokumen) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 3.505.000 3.505.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat SEMARANG TENGAH
Kinerja Skpd daerah tahun berkenaan. (12 dokumen)

3.1.06.3.1.06.05.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah dokumen LKJiP Perangkat 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN
Daerah yang tersusun (1 dokumen) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan keuangan 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun perangkat daerah yang SEMARANG TENGAH
tersusun. (5 dokumen)
3.1.06.3.1.06.05.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan prognosis 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran perangkat daerah (1 SEMARANG TENGAH
dokumen)
3.1.06.3.1.06.05.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen Renja Perangkat 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
Daerah yang tersusun (1 dokumen) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen renstra perangkat 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN
daerah yang tersusun (1 dokumen) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA dan DPA 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Skpd perangkat daerah (4 dokumen) SEMARANG TENGAH

V . 299
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 376.600.000 376.600.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
HIDUP
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.05.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau adipura di 17.500.000 17.500.000 KECAMATAN
/ Adipura kelurahan yang tertangani (100 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 359.100.000 359.100.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkar bangunan, tebang SEMARANG TENGAH
Sarana Persampahan pohon dll yang dilakukan pemerintah
kecamatan dan kelurahan (312 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.05.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. cakupan pemantauan gangguan 246.375.000 246.375.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah ketentraman, ketertiban dan kenyamanan
MENJAGA KETERTIBAN DAN lingkungan 60.000 %
3.1.06.3.1.06.05.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 234.375.000 234.375.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan ganggungan SEMARANG TENGAH
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di kelurahan dan kecamatan (2
%)
3.1.06.3.1.06.05.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah RT di Kelurahan se- Kecamatan 12.000.000 12.000.000 KECAMATAN
Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan SEMARANG TENGAH
lingkungan (380 RT)

3.1.06.3.1.06.05.20 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan 164.000.000 164.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1578.000 jum kegiat

Percepatan Penurunan Kemiskinan 2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan


Dan Pengangguran (Gerbang Hebat) 14.000 kelurahan

3.1.06.3.1.06.05.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 99.000.000 99.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan SEMARANG TENGAH
Perdesaan (LPMK dan PKK) (167 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.05.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 65.000.000 65.000.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (9 kegiatan) SEMARANG TENGAH

V . 300
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.21 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase kehadiran RT dalam 17.925.030.000 17.925.030.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing Musrenbang 80.000 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 2. persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
Mendukung Pengembangan Ekonomi kecamatan yang ditangani melalui
Dan Pelayanan Dasar Dengan musrenbang 95.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

3.1.06.3.1.06.05.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 160.750.000 160.750.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa kelurahan sebagai media pembinaan dan SEMARANG TENGAH
pemberdayaan (20 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.05.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 82.250.000 82.250.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, SEMARANG TENGAH
Kelurahan dan Kecamatan (105 lokasi)

3.1.06.3.1.06.05.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Jumlah kegiatan monev dan kegiatan 40.120.000 40.120.000 KECAMATAN
Pelaporan lomba berbasis pemberdayaan (4 kegiatan) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.211.220.000 1.211.220.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di SEMARANG TENGAH
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (3 paket)

3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik 736.380.000 736.380.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di kecamatan SEMARANG TENGAH
Musrenbang dan kelurahan (100 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.05.21.024 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.018.210.000 1.018.210.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan di kelurahan (9 SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kegiatan)
3.1.06.3.1.06.05.21.025 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.069.100.000 1.069.100.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (8 kegiatan)
Brumbungan
3.1.06.3.1.06.05.21.026 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.022.000.000 1.022.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (10 kegiatan)
Jagalan
3.1.06.3.1.06.05.21.027 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.031.000.000 1.031.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (6 kegiatan)
Kranggan
3.1.06.3.1.06.05.21.028 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.019.000.000 1.019.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan (5 kegiatan)

V . 301
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.21.029 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah pembangunan sarpras dan 1.057.000.000 1.057.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (6 SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kegiatan)
Kembangsari
3.1.06.3.1.06.05.21.030 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.072.000.000 1.072.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (6 kegiatan)
Sekayu
3.1.06.3.1.06.05.21.031 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan sarpras 1.098.000.000 1.098.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan (21 kegiatan)
Pandansari
3.1.06.3.1.06.05.21.032 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.054.000.000 1.054.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (8 kegiatan)
Bangunharjo
3.1.06.3.1.06.05.21.033 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.027.000.000 1.027.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (6 kegiatan)
Kauman
3.1.06.3.1.06.05.21.034 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (5 kegiatan)
Purwodinatan
3.1.06.3.1.06.05.21.035 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.057.000.000 1.057.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (7 kegiatan)
Karangkidul
3.1.06.3.1.06.05.21.036 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.079.000.000 1.079.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (5 kegiatan)
Pekunden
3.1.06.3.1.06.05.21.037 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.059.000.000 1.059.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (7 kegiatan)
Pindrikan Kidul
3.1.06.3.1.06.05.21.038 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangungan sarpras 1.032.000.000 1.032.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat di SEMARANG TENGAH
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan (6 kegiatan)
Pindrikan Lor
3.1.06.3.1.06.05.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN 1.100.070.000 1.100.070.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah (Pelayanan Administrasi Terpadu
PENYELENGGARAAN Kecamatan) 15.000 kelurahan
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.05.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 30.820.000 30.820.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi pemerintahan kec dan kel (4 SEMARANG TENGAH
Pemerintahan Kecamatan kegiatan)

V . 302
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.05.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani kecamatan dan kelurahan utk peningkatan SEMARANG TENGAH
Aparatur kapasitas dan etos kerja (4 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.05.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif kepada 1.034.250.000 1.034.250.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu masyarakat di kantor kecamatan dan SEMARANG TENGAH
Kecamatan (paten) kantor kelurahan (14750 layanan)

3.1.06.3.1.06.05.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (2 jenis) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Prosentase kegiatan kelurahan/ 452.342.000 452.342.000
LINGKUNGAN SEHAT Manusia Yang Berdaya Saing kecamatan sehat yang difasilitasi 100.000
%
3.1.06.3.1.06.05.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 452.342.000 452.342.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (50 % ) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 498.788.000 498.788.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 25.000
paket kegi
3.1.06.3.1.06.05.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di 498.788.000 498.788.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan (68 Unit) SEMARANG TENGAH

3.1.06.3.1.06.05.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 33.597.000 33.597.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 91.000 %

3.1.06.3.1.06.05.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase jumlah WP yang membayar 33.597.000 33.597.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan PBB di Kecamatan (91 % ) SEMARANG TENGAH
Dan Kelurahan

V . 303
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.06 KECAMATAN GUNUNGPATI 37.427.536.000 37.427.536.000


3.1.06.3.1.06.06.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 12.847.329.000 12.847.329.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telpon, air, listrik 147.885.000 147.885.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor (100 % ) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yang disediakan pada 139.000.000 139.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan dan penggandaan yang 50.120.000 50.120.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Penyediaan alat listrik (100 % ) 28.000.000 28.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan GUNUNGPATI
Kantor
3.1.06.3.1.06.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan jamuan rapat (100 % ) 550.000.000 550.000.000 KECAMATAN
Minuman GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah daerah yang dilakukan pada tahun GUNUNGPATI
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun GUNUNGPATI
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Jumlah kegiatan lembur PNS (100 % ) 192.324.000 192.324.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.321 Operasional Kelurahan Sukorejo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.300.000.000 1.300.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI
2. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.06.01.322 Operasional Kelurahan Sadeng 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.323 Operasional Kelurahan Kandri 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.324 Operasional Kelurahan Sekaran 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 750.000.000 750.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.325 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 675.000.000 675.000.000 KECAMATAN
Pongangan Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.326 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 605.000.000 605.000.000 KECAMATAN
Kalisegoro Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.327 Operasional Kelurahan Jatirejo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 475.000.000 475.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

V . 304
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.01.328 Operasional Kelurahan Ngijo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 575.000.000 575.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.329 Operasional Kelurahan Patemon 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 675.000.000 675.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.330 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 625.000.000 625.000.000 KECAMATAN
Nongkosawit Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.331 Operasional Kelurahan Cepoko 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 500.000.000 500.000.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.332 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 950.000.000 950.000.000 KECAMATAN
Gunungpati Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.333 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN
Mangunsari Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.334 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN
Pakintelan Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.335 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 560.000.000 560.000.000 KECAMATAN
Plalangan Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.01.336 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 700.000.000 700.000.000 KECAMATAN
Sumurrejo Kantor Kelurahan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.535.990.000 1.535.990.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.06.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Operasional yang mendukung kerja pegawai (1 unit) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor yang mendukung kerja pegawai (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Jumlah pengadaan peralatan kantor yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Kantor mendukung kerja pegawai pengadaan tahun GUNUNGPATI
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah rumahdinas yang dipelihara (100 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas %) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah komponen gedung yang 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun GUNUNGPATI
berkenaan (100 % )

V . 305
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah kendaraan dinas operasional 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun GUNUNGPATI
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN


Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah peralatan gedung kantor yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor dipelihara pada tahun berkenaan (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan sedang / berat gedung 170.000.000 170.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kantor (100 % ) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 25.990.000 25.990.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) GUNUNGPATI
Operasional
3.1.06.3.1.06.06.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 254.543.000 254.543.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara 215.103.000 215.103.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Bendahara Pembantu (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ Perangkat 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah laporan capaian kinerja dan 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi ikhtisarrealisasi kinerja perangkat GUNUNGPATI
Kinerja Skpd daerahtahun berkenaan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.06.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah dokumen LKjIP yang perangkat 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan akhir tahun 7.140.000 7.140.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun perangkat daerah (1 dokumen) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan semesteran (1 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan prognosis 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran perangkat daerah (1 GUNUNGPATI
dokumen)
3.1.06.3.1.06.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen Renja perangkat 4.000.000 4.000.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen Renstra perangkat 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA/DPA perangkat 5.800.000 5.800.000 KECAMATAN
daerah (2 dokumen) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.06.036 Review Dan Revisi Renstra Pd 1. Jumlah dokumen review Renstra SKPD (1 2.000.000 2.000.000 KECAMATAN
dokumen) GUNUNGPATI

V . 306
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 982.000.000 982.000.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Prosentase pemantauan titik adipura 32.000.000 32.000.000 KECAMATAN
/ Adipura yang tertangani (100 % ) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 950.000.000 950.000.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, GUNUNGPATI
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (64
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 320.064.000 320.064.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 320.064.000 320.064.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan GUNUNGPATI
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (100
%)
3.1.06.3.1.06.06.20 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan 145.000.000 145.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Pengangguran (Gerbang Hebat) 16.000 kelurahan
KELURAHAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan
Dan Kondusivitas Wilayah masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
1804.000 kegiatan

3.1.06.3.1.06.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (80000 GUNUNGPATI
Perdesaan kegiatan)
3.1.06.3.1.06.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (5 kegiatan) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.21 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase kehadiran RT dalam 20.154.600.000 20.154.600.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 2. persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
Dan Kondusivitas Wilayah kecamatan yang ditangani melalui
musrenbang 55.000 %

3.1.06.3.1.06.06.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan GUNUNGPATI
pemberdayaan (41 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Daftar Skala Prioritas Pembangunan 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan GUNUNGPATI
(116 dokumen)

V . 307
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil Monev, dan pelaporan 35.600.000 35.600.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang (17 GUNUNGPATI
dokumen)
3.1.06.3.1.06.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan hasil 2.433.000.000 2.433.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil musrenbang (20 kegiatan) GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 811.000.000 811.000.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan GUNUNGPATI
Musrenbang dan Kelurahan (80 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.06.21.010 Pemberdayaan Masyarakat 1. Jumlah kegiatan sosial dan budaya 122.000.000 122.000.000 KECAMATAN
Dalam Peningkatan Ekonomi, tahun berkenaan hasil musrenbang (18 GUNUNGPATI
Sosial Dan Budaya kegiatan)
3.1.06.3.1.06.06.21.172 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.248.000.000 1.248.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan)
Sukorejo
3.1.06.3.1.06.06.21.173 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.016.000.000 1.016.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Sadeng
3.1.06.3.1.06.06.21.174 Pembangunan Sasarana Dan 1. kegiatan Pembangunan Fisik dan Non 1.028.000.000 1.028.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik Pelaksanaan Hasil Musrenbang (1 GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan kelurahan )
3.1.06.3.1.06.06.21.175 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.004.000.000 1.004.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Sekaran
3.1.06.3.1.06.06.21.176 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Pongangan
3.1.06.3.1.06.06.21.177 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Kalisegoro
3.1.06.3.1.06.06.21.178 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan Hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Jatirejo
3.1.06.3.1.06.06.21.179 Pembangunan Sasarana Dan 1. kegiatan pembangunan di kelurahan 1.049.000.000 1.049.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Ngijo Musrenbang (1 kelurahan )

3.1.06.3.1.06.06.21.180 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan pembangunan di Kelurahan 1.045.000.000 1.045.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Patemon

V . 308
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.21.181 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan pembangunan di Kelurahan 1.042.000.000 1.042.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Nongkosawit
3.1.06.3.1.06.06.21.182 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik pelaksanaan Hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Cepoko
3.1.06.3.1.06.06.21.183 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.005.000.000 1.005.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Gunungpati
3.1.06.3.1.06.06.21.184 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di Kelurahan 1.018.000.000 1.018.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik dan Non fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Mangunsari
3.1.06.3.1.06.06.21.185 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan Pembangunan di kelurahan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non fisik Pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Pakintelan
3.1.06.3.1.06.06.21.186 Pembangunan Sasarana Dan 1. kegiatan pembangunan di kelurahan fisik 1.034.000.000 1.034.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Non fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan Musrenbang (1 kelurahan )
Plalangan
3.1.06.3.1.06.06.21.187 Pembangunan Sasarana Dan 1. Kegiatan pembangunan di kelurahan 1.014.000.000 1.014.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Fisik dan Non Fisik pelaksanaan hasil GUNUNGPATI
Masyarakat Di Kelurahan musrenbang (1 kelurahan )
Sumurrejo
3.1.06.3.1.06.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 469.675.000 469.675.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan GUNUNGPATI
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (48 kali)
3.1.06.3.1.06.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk GUNUNGPATI
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja
kegiatan (2 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 299.675.000 299.675.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (15 pelayanan) GUNUNGPATI
Kecamatan (paten)
3.1.06.3.1.06.06.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (2 kegiatan) GUNUNGPATI

V . 309
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kelurahan yang 482.498.000 482.498.000
LINGKUNGAN SEHAT Dan Kondusivitas Wilayah Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. prosentase jumlah RW di Kelurahan yang 482.498.000 482.498.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % ) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah aset yang tercatat yang dikelola 200.000.000 200.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah kecamatan dan kelurahan 350.000 angk

3.1.06.3.1.06.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan (350 aset) GUNUNGPATI

3.1.06.3.1.06.06.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 35.837.000 35.837.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Prosentase capaian penerimaan PBB (90 35.837.000 35.837.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan %) GUNUNGPATI
Dan Kelurahan

V . 310
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.07 KECAMATAN TUGU 17.250.639.000 17.250.639.000


3.1.06.3.1.06.07.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 5.887.755.000 5.887.755.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.07.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. langganan rekening telpon, air, listrik dan 263.917.000 263.917.000 KECAMATAN TUGU
Sumber Daya Air Dan Listrik koran kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan pada 125.152.000 125.152.000 KECAMATAN TUGU
tahun berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang cetakan yang disediakan pada 82.944.000 82.944.000 KECAMATAN TUGU
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 31.104.000 31.104.000 KECAMATAN TUGU
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % )
Kantor
3.1.06.3.1.06.07.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan jamuan rapat (100 % ) 175.998.000 175.998.000 KECAMATAN TUGU
Minuman
3.1.06.3.1.06.07.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi yang dilakukan 51.840.000 51.840.000 KECAMATAN TUGU
Konsultasi Ke Luar Daerah pada tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke dalam 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN TUGU
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jasa tenaga non ASN untuk menunjang 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN TUGU
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.314 Operasional Kelurahan Jrakah 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 495.800.000 495.800.000 KECAMATAN TUGU
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.315 Operasional Kelurahan Tugurejo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 756.200.000 756.200.000 KECAMATAN TUGU
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.316 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 579.800.000 579.800.000 KECAMATAN TUGU
Karanganyar Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.317 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 416.000.000 416.000.000 KECAMATAN TUGU
Randugarut Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.318 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 857.000.000 857.000.000 KECAMATAN TUGU
Mangkang Wetan Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.319 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 575.600.000 575.600.000 KECAMATAN TUGU
Mangkang Kulon Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.01.320 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 676.400.000 676.400.000 KECAMATAN TUGU
Mangunharjo Kantor Kelurahan (100 % )

V . 311
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.07.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 465.174.000 465.174.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.07.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan 47.674.000 47.674.000 KECAMATAN TUGU
Gedung Kantor Gedung Kantor (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. fasilitas peralatan kantor yang 70.000.000 70.000.000 KECAMATAN TUGU
Kantor mendukung kerja pegawai pengadaan tahun
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. rumah dinas yang dipelihara (100 % ) 8.500.000 8.500.000 KECAMATAN TUGU
Rumah Dinas
3.1.06.3.1.06.07.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. komponen gedung yang dilakukan 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN TUGU
Gedung Kantor pemeliharaan pada tahun berkenaan (100
%)
3.1.06.3.1.06.07.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas operasional yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN TUGU
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN TUGU
Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 40.000.000 40.000.000 KECAMATAN TUGU
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. perbaikan sedang/ berat gedung kantor 120.000.000 120.000.000 KECAMATAN TUGU
Gedung Kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.07.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jasa pemeliharaan dan perijinan 14.000.000 14.000.000 KECAMATAN TUGU
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % )
Operasional
3.1.06.3.1.06.07.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 109.175.000 109.175.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.07.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase target kinerja PA,PPK, 81.531.957 81.531.957 KECAMATAN TUGU
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu (100 persen)

3.1.06.3.1.06.07.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 4.500.000 4.500.000 KECAMATAN TUGU
Daerah (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah laporan capaian kinerja dan 4.372.516 4.372.516 KECAMATAN TUGU
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat
Kinerja Skpd daerahtahun berkenaan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.07.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah dokumen LKJIP Perangkat 2.950.000 2.950.000 KECAMATAN TUGU
Daerah (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen Laporan Keuangan 2.623.509 2.623.509 KECAMATAN TUGU
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen)

V . 312
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.07.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 2.950.000 2.950.000 KECAMATAN TUGU
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (1
dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen renja Perangkat 2.623.509 2.623.509 KECAMATAN TUGU
Daerah (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Dokumen Renstra Perangkat 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN TUGU
Daerah (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2.623.509 2.623.509 KECAMATAN TUGU
Skpd Perangkat Daerah (2 dokumen)
3.1.06.3.1.06.07.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 41.143.000 41.143.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
HIDUP
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.07.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN TUGU
/ Adipura di Kelurahan yang tertangani (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 21.143.000 21.143.000 KECAMATAN TUGU
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan,
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
(3300 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.07.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 120.028.000 120.028.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.07.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 120.028.000 120.028.000 KECAMATAN TUGU
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di kelurahan sekecamatan (60 % )

3.1.06.3.1.06.07.20 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 508.141.000 508.141.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN yang Berkualitas 902.000 Jumlah keg

Percepatan Penurunan Kemiskinan 2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan


Dan Pengangguran (Gerbang Hebat) 8.000 kelurahan

3.1.06.3.1.06.07.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 458.141.000 458.141.000 KECAMATAN TUGU
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan kelurahan (LPMK dn PKK)
Perdesaan (80 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.07.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan penanggulangan 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN TUGU
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di kelurahan (9 kegiatan)

V . 313
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.07.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 9.471.700.000 9.471.700.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.07.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN TUGU
Masyarakat Pembangunan Desa kelurahan sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan (15 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.07.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah Lokasi yang masuk daftar skala 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN TUGU
Pembangunan Desa prioritas pembangunan tingkat
RW,Kelurahan dan Kecamatan (170 Lokasi)

3.1.06.3.1.06.07.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.553.090.000 1.553.090.000 KECAMATAN TUGU
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (15 paket)

3.1.06.3.1.06.07.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik 665.610.000 665.610.000 KECAMATAN TUGU
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan
Musrenbang dan Kelurahan (100 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.07.21.165 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.015.000.000 1.015.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Jerakah (7 paket)
Jerakah
3.1.06.3.1.06.07.21.166 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.009.000.000 1.009.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Tugurejo (6 paket)
Tugurejo
3.1.06.3.1.06.07.21.167 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.028.000.000 1.028.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Karanganyar (5 paket)
Karanganyar
3.1.06.3.1.06.07.21.168 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.028.000.000 1.028.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Randugarut (4 paket)
Randugarut
3.1.06.3.1.06.07.21.169 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.003.000.000 1.003.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Mangkang Wetan (5 paket)
Mangkang Wetan
3.1.06.3.1.06.07.21.170 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.058.000.000 1.058.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Mangkang Kulon (6 paket)
Mangkang Kulon

V . 314
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.07.21.171 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.007.000.000 1.007.000.000 KECAMATAN TUGU
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Mangunharjo (7 paket)
Mangunharjo
3.1.06.3.1.06.07.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 187.983.000 187.983.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.07.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan,Monitoring dan 82.000.000 82.000.000 KECAMATAN TUGU
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kali)
3.1.06.3.1.06.07.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah Kegiatan pembinaan aparatur 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN TUGU
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (4
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.07.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah Pelayanan administratif di kantor 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN TUGU
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (7000 jumlah
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.07.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 75.983.000 75.983.000 KECAMATAN TUGU
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (2 angka)

3.1.06.3.1.06.07.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase Kelurahan yang 211.093.000 211.093.000
LINGKUNGAN SEHAT Manusia Yang Berdaya Saing Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.07.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di kelurahan yang 211.093.000 211.093.000 KECAMATAN TUGU
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % )

3.1.06.3.1.06.07.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 232.768.000 232.768.000
ASSET PEMERINTAH Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 14.000
yang Berkualitas jml aset
3.1.06.3.1.06.07.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Persentase jumlah aset yang tercatat dan 232.768.000 232.768.000 KECAMATAN TUGU
Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (100
%)
3.1.06.3.1.06.07.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 15.679.000 15.679.000
INTENSIFIKASI PAD Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %
yang Berkualitas
3.1.06.3.1.06.07.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase Jumlah penerimaan PBB 15.679.000 15.679.000 KECAMATAN TUGU
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan
Dan Kelurahan (85 % )

V . 315
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.08 KECAMATAN MIJEN 34.416.628.000 34.437.803.000


3.1.06.3.1.06.08.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 11.571.025.000 11.592.200.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.08.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telpon, air, listrik 180.000.000 180.000.000 KECAMATAN MIJEN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan pada 153.825.000 175.000.000 KECAMATAN MIJEN
tahun berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. barang cetakan yang disediakan pada 41.000.000 41.000.000 KECAMATAN MIJEN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % )
2. penggandaan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen listrik yang disediakan pada 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN MIJEN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % )
Kantor
3.1.06.3.1.06.08.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Pengadaan Jamuan Rapat (100 % ) 750.000.000 750.000.000 KECAMATAN MIJEN
Minuman
3.1.06.3.1.06.08.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN MIJEN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100
%)
3.1.06.3.1.06.08.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke dalam 155.000.000 155.000.000 KECAMATAN MIJEN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. kegiatan penunjang capaian kinerja (100 97.800.000 97.800.000 KECAMATAN MIJEN
Administrasi Perkantoran %)
3.1.06.3.1.06.08.01.290 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 820.400.000 820.400.000 KECAMATAN MIJEN
Cangkiran Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.291 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 518.000.000 518.000.000 KECAMATAN MIJEN
Bubakan Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.292 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 408.800.000 408.800.000 KECAMATAN MIJEN
Karangmalang Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.293 Operasional Kelurahan Polaman 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 342.200.000 342.200.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.294 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 518.000.000 518.000.000 KECAMATAN MIJEN
Purwosari Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.295 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 425.600.000 425.600.000 KECAMATAN MIJEN
Tambangan Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.296 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.064.000.000 1.064.000.000 KECAMATAN MIJEN
Wonolopo Kantor Kelurahan (100 % )

V . 316
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.01.297 Operasional Kelurahan Mijen 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 854.000.000 854.000.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.298 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 471.800.000 471.800.000 KECAMATAN MIJEN
Jatibarang Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.299 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 795.200.000 795.200.000 KECAMATAN MIJEN
Kedungpane Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.300 Operasional Kelurahan Ngadirgo 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 870.800.000 870.800.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.301 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 589.400.000 589.400.000 KECAMATAN MIJEN
Wonoplumbon Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.302 Operasional Kelurahan Jatisari 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.782.200.000 1.782.200.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.01.303 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 623.000.000 623.000.000 KECAMATAN MIJEN
Pesantren Kantor Kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.157.750.000 2.157.750.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.08.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan kantor yang 340.000.000 340.000.000 KECAMATAN MIJEN
Gedung Kantor mendukung kerja pegawai (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan peralatan kantor yang 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN MIJEN
Kantor mendukung kerja pegawai (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.02.010 Pengadaan Mebeluer 1. Jumlah meubelair kantor yang dipelihara 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN MIJEN
pada tahun berkenaan (2 jenis)

3.1.06.3.1.06.08.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kegiatan pemeliharaan gedung kantor 740.000.000 740.000.000 KECAMATAN MIJEN
Gedung Kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas operasional yang 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN MIJEN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung kantor yang 10.100.000 10.100.000 KECAMATAN MIJEN
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara pada tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 27.500.000 27.500.000 KECAMATAN MIJEN
Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 500.000.000 500.000.000 KECAMATAN MIJEN
Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan (100 % )

V . 317
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 15.150.000 15.150.000 KECAMATAN MIJEN
& Perijinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional (100 % )
Operasional
3.1.06.3.1.06.08.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 698.000.000 698.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.08.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan 665.000.000 665.000.000 KECAMATAN MIJEN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pembantu (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. jumlahLKPJ Perangkat Daerah (1 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun
Kinerja Skpd Berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.08.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah LKJiP Perangkat Daerah (1 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.08.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Perangkat Daerah (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.08.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Renja Perangkat Daerah (1 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN MIJEN
(1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Jumlah RKA dan DPA Perubahan 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
Dpa Perubahan Perangkat Daerah (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.08.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN MIJEN
Skpd (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 500.000.000 500.000.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.08.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Presentase Jumlah Titik Pantau Adipura 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN MIJEN
/ Adipura di Kelurahan yang tertangani (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi 495.000.000 495.000.000 KECAMATAN MIJEN
Pemeliharaan Prasarana Dan Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan,
Sarana Persampahan Tebangan Pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecepatan dan Kelurahan (3216
kegiatan)

V . 318
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Presentase Jumlah Siskampling di 260.476.000 260.476.000
MASYARAKAT UNTUK Manusia Yang Berdaya Saing lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.08.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Presentase penurunan jumlah 250.476.000 250.476.000 KECAMATAN MIJEN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (25
%)
3.1.06.3.1.06.08.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN MIJEN
Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan
lingkungan (100 % )

3.1.06.3.1.06.08.20 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 720.000.000 720.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1578.000 kegiatan

3.1.06.3.1.06.08.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah Kegiatan lembaga 110.000.000 110.000.000 KECAMATAN MIJEN
Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan
Perdesaan PKK) (806 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.08.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Penanggulangan 610.000.000 610.000.000 KECAMATAN MIJEN
Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan di Kelurahan (6 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 17.421.000.000 17.421.000.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.08.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN MIJEN
Masyarakat Pembangunan Desa di Kelurahan sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan (14 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Tersusunnya Daftar Skala Prioritas 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN MIJEN
Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan
Kecamatan (100 dokumen)

3.1.06.3.1.06.08.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan Hasil Monev, dan Pelaporan 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN MIJEN
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang (2
dokumen)
3.1.06.3.1.06.08.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik 2.312.800.000 2.312.800.000 KECAMATAN MIJEN
Pembangunan Hasil Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan
Musrenbang dan Kelurahan (15 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik 578.200.000 578.200.000 KECAMATAN MIJEN
Kemasyarakatan Hasil Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan
Musrenbang dan Kelurahan (25 kegiatan)

V . 319
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.21.141 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.024.000.000 1.024.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Cangkiran (12 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (16
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.142 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.047.000.000 1.047.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Bubakan (10 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (8
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.143 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.031.000.000 1.031.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Karangmalang (9 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (9
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.144 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.048.000.000 1.048.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Polaman (9 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (11
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.145 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Purwosari (10 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (12
kegiatan)

V . 320
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.21.146 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.023.000.000 1.023.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Tambangan (13 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (15
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.147 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.079.000.000 1.079.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Wonolopo (15 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (11
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.148 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.002.000.000 1.002.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Mijen Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
(11 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (7
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.149 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.065.000.000 1.065.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Jatibarang (13 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (9
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.150 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Kedungpane (15 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (12
kegiatan)

V . 321
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.21.151 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.017.000.000 1.017.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Ngadirgo (10 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (5
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.152 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.001.000.000 1.001.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Wonoplumbon (12 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (10
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.153 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.039.000.000 1.039.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Jatisari (12 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (10
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.21.154 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.044.000.000 1.044.000.000 KECAMATAN MIJEN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan, jalan dan jembatan di
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang
Pesantren (12 kegiatan)
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik
Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan (11
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 837.020.000 837.020.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.08.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 13.500.000 13.500.000 KECAMATAN MIJEN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.08.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur 11.100.000 11.100.000 KECAMATAN MIJEN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan Untuk
Aparatur Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja (2
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.08.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor 770.000.000 770.000.000 KECAMATAN MIJEN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (5780 jumlah
Kecamatan (paten) pelayanan)
V . 322
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.08.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi 42.420.000 42.420.000 KECAMATAN MIJEN
Pembelajaran (blc) dan Informasi Masyarakat (5 jenis)

3.1.06.3.1.06.08.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Persentase Kelurahan yang 20.000.000 20.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Manusia Yang Berdaya Saing Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.08.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Presentase Jumlah RW di Kelurahan 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN MIJEN
Dan Kelurahan Sehat yang memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS
(100 % )
3.1.06.3.1.06.08.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 200.000.000 200.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 24.000
jumlah ase
3.1.06.3.1.06.08.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah Aset Yang Tercatat dan Dikelola 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN MIJEN
Kecamatan di Kecamatan dan Kelurahan (219 bidang
tanah)
3.1.06.3.1.06.08.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 31.357.000 31.357.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.08.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Presentase Jumlah Penerimaan PBB 31.357.000 31.357.000 KECAMATAN MIJEN
Oleh Pemerintahan Kecamatan Kelurahan se Kecamatan Tahun Berkenaan
Dan Kelurahan (100 % )

V . 323
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.09 KECAMATAN GENUK 37.457.198.000 37.000.602.000


3.1.06.3.1.06.09.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase layanan administrasi 15.077.236.000 14.620.640.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah perkantoran yang baik 100.000 %

3.1.06.3.1.06.09.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon, air, listrik 352.500.000 352.500.000 KECAMATAN GENUK
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan pada 175.240.000 75.240.000 KECAMATAN GENUK
tahun berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Penyediaan barang cetakan dan 18.900.000 18.900.000 KECAMATAN GENUK
Dan Penggandaan penggandaan kantor kecamatan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Penyediaan peralatan listrik dan 14.500.000 14.500.000 KECAMATAN GENUK
Listrik / Penerangan Bangunan komponennya di kantor kecamatan (100 % )
Kantor
3.1.06.3.1.06.09.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. kegiatan rapat (100 % ) 575.000.000 575.000.000 KECAMATAN GENUK
Minuman
3.1.06.3.1.06.09.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 230.000.000 100.000.000 KECAMATAN GENUK
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi dengan 185.000.000 185.000.000 KECAMATAN GENUK
Konsultasi Dalam Daerah perangkat daerah/lembaga/ instansi
lainnya terkait kinerja program (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Jumlah jasa tenaga non ASN untuk 406.596.000 180.000.000 KECAMATAN GENUK
Administrasi Perkantoran menunjang administrasi perkantoran (1
orang)
2. Jumlah kegiatan penunjang capaian
kinerja (100 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.09.01.201 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.255.700.000 1.255.700.000 KECAMATAN GENUK
Sembungharjo kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.202 Operasional Kelurahan Kudu 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.045.400.000 1.045.400.000 KECAMATAN GENUK
kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.203 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.881.500.000 1.881.500.000 KECAMATAN GENUK
Karangroto kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.204 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.402.100.000 1.402.100.000 KECAMATAN GENUK
Genuksari kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.205 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.087.700.000 1.087.700.000 KECAMATAN GENUK
Banjardowo kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.206 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.091.900.000 1.091.900.000 KECAMATAN GENUK
Gebangsari kantor kelurahan (100 % )

V . 324
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.09.01.207 Operasional Kelurahan Trimulyo 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 506.000.000 506.000.000 KECAMATAN GENUK
kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.208 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 745.400.000 745.400.000 KECAMATAN GENUK
Penggaron Lor kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.209 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 560.600.000 560.600.000 KECAMATAN GENUK
Muktiharjo Lor kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.210 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.583.300.000 1.583.300.000 KECAMATAN GENUK
Bangetayu Kulon kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.211 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.343.900.000 1.343.900.000 KECAMATAN GENUK
Bangetayu Wetan kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.212 Operasional Kelurahan Terboyo 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 295.400.000 295.400.000 KECAMATAN GENUK
Kulon kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.01.213 Operasional Kelurahan Terboyo 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 320.600.000 320.600.000 KECAMATAN GENUK
Wetan kantor kelurahan (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.844.160.000 1.844.160.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.09.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. perlengkapan kantor yang mendukung 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN GENUK
Gedung Kantor kerja pegawai tersedia (100 % )

3.1.06.3.1.06.09.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. peralatan kantor yang mendukung kerja 130.000.000 130.000.000 KECAMATAN GENUK
Kantor pegawai (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kegiatan pemeliharaan rumah dinas (100 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN GENUK
Rumah Dinas %)
3.1.06.3.1.06.09.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah komponen gedung kantor yang 595.000.000 595.000.000 KECAMATAN GENUK
Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan 310.000.000 310.000.000 KECAMATAN GENUK
Kendaraan Dinas / Operasional pemeliharaan (18 unit)
3.1.06.3.1.06.09.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. perlengkapan gedung kantor yang 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN GENUK
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 61.560.000 61.560.000 KECAMATAN GENUK
Peralatan Gedung Kantor (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan sedang/berat gedung 387.400.000 387.400.000 KECAMATAN GENUK
Gedung Kantor kantor (6 jumlah)
3.1.06.3.1.06.09.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan 10.200.000 10.200.000 KECAMATAN GENUK
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (19 jumlah)
Operasional

V . 325
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.09.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 683.618.000 683.618.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.09.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend 632.618.000 632.618.000 KECAMATAN GENUK
Bendahara Dan Pembantu Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu
(100 % )
3.1.06.3.1.06.09.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Penyusunan Dokumen LKPJ Kecamatan 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN GENUK
(1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.09.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN GENUK
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja Perangkat Daerah (100 % )
Kinerja Skpd
3.1.06.3.1.06.09.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah LKJIP Kecamatan (1 dokumen) 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN GENUK

3.1.06.3.1.06.09.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN GENUK
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.09.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN GENUK
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Kecamatan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.09.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Renja Kecamatan yang disusun 3.500.000 3.500.000 KECAMATAN GENUK
(2 dokumen)
3.1.06.3.1.06.09.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Penyusunan dokumen Draf Renstra, 9.000.000 9.000.000 KECAMATAN GENUK
Renstra dan Reiew Renstra (2 dokumen)

3.1.06.3.1.06.09.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA (4 dokumen) 11.500.000 11.500.000 KECAMATAN GENUK

3.1.06.3.1.06.09.06.036 Review Dan Revisi Renstra Pd 1. Dokumen Review dan Revisi Renstra 8.000.000 8.000.000 KECAMATAN GENUK
Kecamatan (1 dokumen)
3.1.06.3.1.06.09.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 690.000.000 690.000.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.09.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Prosentase jumlah titik pantau penilaian 112.000.000 112.000.000 KECAMATAN GENUK
/ Adipura adipura di kelurahan yang tertangani (100
%)
3.1.06.3.1.06.09.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 578.000.000 578.000.000 KECAMATAN GENUK
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan,
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
(4340 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.09.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 270.052.000 270.052.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.09.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Prosentase penurunan jumlah 254.752.000 254.752.000 KECAMATAN GENUK
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran dan gangguan trantibum di
Wilayah Rawan Trantibum kecamatan dan kelurahan (55 % )

V . 326
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.09.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Prosentase RT di Kelurahan yang 15.300.000 15.300.000 KECAMATAN GENUK
Perlindungan Masyarakat melaksanakan sistem keamanan
lingkungan (100 % )
3.1.06.3.1.06.09.20 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 62.000.000 62.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Manusia Yang Berdaya Saing masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1466.000 kegiatan

Percepatan Penurunan Kemiskinan 2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan


Dan Pengangguran (Gerbang Hebat) 13.000 kelurahan

3.1.06.3.1.06.09.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 22.000.000 22.000.000 KECAMATAN GENUK
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan kelurahan (344 kegiatan)
Perdesaan
3.1.06.3.1.06.09.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Fasilitasi Kampung Tematik (1 kelurahan) 40.000.000 40.000.000 KECAMATAN GENUK
Penanggulangan Kemiskinan
2. Fasilitasi Gerbang Hebat (2 kelurahan)

3.1.06.3.1.06.09.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase kehadiran RT dalam 18.073.141.000 18.073.141.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN yang Berkualitas
KELURAHAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 2. persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
Mendukung Pengembangan Ekonomi kecamatan yang ditangani melalui
Dan Pelayanan Dasar Dengan musrenbang 55.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.09.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 91.156.000 91.156.000 KECAMATAN GENUK
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaanndan
pemberdayaan (4 kelompok)

3.1.06.3.1.06.09.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Daftar Skala Prioritas Pembangunan 70.625.000 70.625.000 KECAMATAN GENUK
Pembangunan Desa Tingkat RW. Kelurahan dan Kecamatan
tersusun (14 dokumen)

3.1.06.3.1.06.09.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil monev dan pelaporan 12.500.000 12.500.000 KECAMATAN GENUK
Pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang (12
dokumen)
3.1.06.3.1.06.09.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah kegiatan pembangunan fisik 2.480.000.000 2.480.000.000 KECAMATAN GENUK
Pembangunan Hasil prioritas tahun berkenaan di kecamatan (13
Musrenbang jumlah lokasi)
3.1.06.3.1.06.09.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan non fisik masyarakat 983.790.000 983.790.000 KECAMATAN GENUK
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan (50 kegiatan)
Musrenbang
3.1.06.3.1.06.09.21.011 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.207.820.000 1.207.820.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (13 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Sembungharjo

V . 327
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.09.21.012 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.040.980.000 1.040.980.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (14 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan Kudu
3.1.06.3.1.06.09.21.013 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.334.390.000 1.334.390.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (20 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Karangroto
3.1.06.3.1.06.09.21.014 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.379.830.000 1.379.830.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (13 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Genuksari
3.1.06.3.1.06.09.21.015 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.038.900.000 1.038.900.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (13 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Banjardowo
3.1.06.3.1.06.09.21.016 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.009.120.000 1.009.120.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (10 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Gebangsari
3.1.06.3.1.06.09.21.017 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.001.000.000 1.001.000.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (8 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
3.1.06.3.1.06.09.21.018 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.010.270.000 1.010.270.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (12 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Penggaron Lor
3.1.06.3.1.06.09.21.019 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.023.000.000 1.023.000.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (10 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Muktiharjo Lor
3.1.06.3.1.06.09.21.020 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.254.000.000 1.254.000.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (13 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Bangetayu Kulon
3.1.06.3.1.06.09.21.021 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.104.090.000 1.104.090.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (13 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Bangetayu Wetan
3.1.06.3.1.06.09.21.022 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.031.670.000 1.031.670.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (9 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Terboyo Kulon
3.1.06.3.1.06.09.21.023 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarpras 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN GENUK
Prasarana Serta Pemberdayaan lingkungan kelurahan (6 lokasi)
Masyarakat Di Kelurahan
Terboyo Wetan

V . 328
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.09.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase peningkatan sarana 742.870.000 742.870.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah prasarana pelayanan masyarakat
PENYELENGGARAAN berstandar PATEN 100.000 %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.09.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 6.370.000 6.370.000 KECAMATAN GENUK
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (12 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.09.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Pembinaan Mental Rohani Aparatur (6 84.500.000 84.500.000 KECAMATAN GENUK
Dan Pembinaan Mental Rohani kegiatan)
3.1.06.3.1.06.09.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah Pelayanan administrasi di Kantor 652.000.000 652.000.000 KECAMATAN GENUK
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (14 jumlah
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.09.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Persentase Kelurahan yang 1.200.000 1.200.000
LINGKUNGAN SEHAT Dan Pengangguran Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 100.000 %

3.1.06.3.1.06.09.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Prosentase jumlah kelurahan yang 1.200.000 1.200.000 KECAMATAN GENUK
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (94 % )

3.1.06.3.1.06.09.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 8.421.000 8.421.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 19.000
asset
3.1.06.3.1.06.09.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Prosentase jumlah asset yang tercatat 8.421.000 8.421.000 KECAMATAN GENUK
Kecamatan dan dikelola kecamatan dan kelurahan (100
%)
3.1.06.3.1.06.09.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 4.500.000 4.500.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.09.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Prosentase peningkatan jumlah 4.500.000 4.500.000 KECAMATAN GENUK
Oleh Pemerintahan Kecamatan pembayaran pajak bumi dan bangunan di
Dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan (90 % )

V . 329
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.10 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 22.052.686.000 23.514.000.000


3.1.06.3.1.06.10.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 7.691.406.000 8.082.720.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.10.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon, listrik, air, 228.000.000 228.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jasa pemeliharaan dan perijinan 12.550.000 12.550.000 KECAMATAN
Dan Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) GAJAHMUNGKUR
/ Operasional
3.1.06.3.1.06.10.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yang disediakan pada 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan yang disediakan pada 14.970.000 14.970.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) GAJAHMUNGKUR
2. Penggandaan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.10.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan Jamuan Rapat (100 % ) 208.686.000 600.000.000 KECAMATAN
Minuman GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 GAJAHMUNGKUR
%)
3.1.06.3.1.06.10.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 250.000.000 250.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun GAJAHMUNGKUR
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.10.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan Penunjang Capaian Kinerja 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.01.243 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 711.200.000 711.200.000 KECAMATAN
Karangrejo Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.244 Operasional Kelurahan Bendan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 648.200.000 648.200.000 KECAMATAN
Nduwur Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.245 Operasional Kelurahan Bendan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 644.000.000 644.000.000 KECAMATAN
Ngisor Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.246 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.017.800.000 1.017.800.000 KECAMATAN
Sampangan Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.247 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.450.400.000 1.450.400.000 KECAMATAN
Gajahmungkur Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.248 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 786.800.000 786.800.000 KECAMATAN
Lempongsari Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.01.249 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 757.400.000 757.400.000 KECAMATAN
Petompon Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

V . 330
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.01.250 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 631.400.000 631.400.000 KECAMATAN
Bendungan Kantor Kelurahan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.407.000.000 2.057.000.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.10.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Perlengkapan kantor yang mendukung 515.000.000 515.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor kerja pegawai (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan kantor yang mendukung kerja 125.000.000 525.000.000 KECAMATAN
Kantor pegawai (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rumah dinas Camat (100 18.000.000 18.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas %) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan gedung kantor (100 % ) 244.000.000 444.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan kendaraan dinas 250.000.000 250.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional yang dilakukan pada tahun GAJAHMUNGKUR
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.10.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan perlengkapan kantor (100 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor %) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 70.000.000 70.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
Mebeluer pada tahun berkenaan (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 125.000.000 175.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 405.080.000 505.080.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.10.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, 393.080.000 493.080.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada GAJAHMUNGKUR
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.10.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah LKPJ Perangkat Daerah (1 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
dokumen) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah LKjIP Perangkat Daerah (1 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
dokumen) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah dokumen capaian kinerja 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi perangkat daerah (1 dokumen) GAJAHMUNGKUR
Kinerja Skpd
3.1.06.3.1.06.10.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen CALK (1 dokumen) 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen Prognosis (1 dokumen) 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen renja (1 dokumen) 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
V . 331
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen Renstra (1 dokumen) 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA / DPA (2 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
Skpd dokumen) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah titik pantau Adipura 415.000.000 415.000.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.10.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 340.000.000 340.000.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, GAJAHMUNGKUR
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
(3900 % )

3.1.06.3.1.06.10.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. cakupan pemantauan gangguan 122.600.000 242.600.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah ketentraman, ketertiban dan kenyamanan
MENJAGA KETERTIBAN DAN lingkungan 60.000 %
3.1.06.3.1.06.10.18.002 Pengendalian Keamanan 1. Persentase jumlah siskamling yang ada 120.000.000 240.000.000 KECAMATAN
Lingkungan dilingkungan RT (90 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.18.003 Pengerahan Linmas Inti 1. Persentase RT yang memiliki petugas 2.600.000 2.600.000 KECAMATAN
Linmas (100 % ) GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.20 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan 315.000.000 515.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Dan Pelayanan Dasar Dengan 902.000 Jumlah keg
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.10.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 65.000.000 65.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK GAJAHMUNGKUR
Perdesaan ) (800 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.10.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 250.000.000 450.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (8 kegiatan) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 10.899.600.000 10.899.600.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 100.000 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.10.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan GAJAHMUNGKUR
pemberdayaan (11 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, GAJAHMUNGKUR
Kelurahan dan Kecamatan (160 lokasi)

V . 332
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil Monev, dan pelaporan 125.000.000 125.000.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan (5 GAJAHMUNGKUR
dokumen)
3.1.06.3.1.06.10.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah kegiatan pembangunan fisik 1.576.120.000 1.576.120.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan GAJAHMUNGKUR
Musrenbang dan Kelurahan (12 jumlah kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 675.480.000 675.480.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan GAJAHMUNGKUR
Musrenbang dan Kelurahan (80 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.094 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.027.000.000 1.027.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Karangrejo GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (3 Kegiatan)
Karangrejo
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Karangrejo
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (2 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Karangrejo (6 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.095 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.054.000.000 1.054.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Bendan Duwur GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (3 Kegiatan)
Bendan Nduwur
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Bendan Duwur
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (3 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Bendan Duwur (5 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.096 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.056.000.000 1.056.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Bendan Ngisor GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (2 Kegiatan)
Bendan Ngisor
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Bendan Ngisor
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (1 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Bendan Ngisor (8 Kegiatan)

V . 333
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.21.097 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Sampangan GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (4 Kegiatan)
Sampangan
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Sampangan
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (1 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Sampangan (5 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.098 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.092.000.000 1.092.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Gajahmungkur GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (3 Kegiatan)
Gajahmungkur
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Gajahmungkur
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (2 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Gajahmungkur (8 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.099 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran 1.079.000.000 1.079.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Lingkungan di Kelurahan Lempongsari GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (5 Kegiatan)
Lempongsari
2. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik
prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Lempongsari (7 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.21.100 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.051.000.000 1.051.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Petompon GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (1 Kegiatan)
Petompon
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Petompon
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (3 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Petompon (9 Kegiatan)

V . 334
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.21.101 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.044.000.000 1.044.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Jembatan di Kelurahan Bendungan GAJAHMUNGKUR
Masyarakat Di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang (2 Kegiatan)
Bendungan
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran
Lingkungan di Kelurahan Bendungan
Pelaksanaan Hasil Musrenbang (2 Kegiatan)

3. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik


prioritas tahun berkenaan di Kelurahan
Bendungan (6 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah pelayanan administratif kepada 782.000.000 782.000.000
PENGENDALIAN Mendukung Pengembangan Ekonomi masyarakat di Kantor Kecamatan dan
PENYELENGGARAAN Dan Pelayanan Dasar Dengan Kantor Kelurahan 21585.000 pelayanan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
PEMERINTAHAN UMUM
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.10.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan GAJAHMUNGKUR
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (28 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Pembinaan administrasi 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN


Dan Pembinaan Mental Rohani kelurahan,Pembinaan Jumlah kegiatan GAJAHMUNGKUR
Aparatur pembinaan aparatur Kecamatan dan
Kelurahan untuk peningkatan kapasitas
dan etos kerja (5 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.10.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 552.000.000 552.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (3050 Jumlah GAJAHMUNGKUR
Kecamatan (paten) pelayanan )
3.1.06.3.1.06.10.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (4 jumlah) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase Kelurahan yang 5.000.000 5.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Dan Pelayanan Dasar Dengan Masyarakat (STBM) 177.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.10.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat program LHBS dan PHBS (8 % ) GAJAHMUNGKUR

3.1.06.3.1.06.10.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah aset daerah yang dikelola oleh 5.000.000 5.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah pemerintah kecamatan dan kelurahan
14.000 jumlah
3.1.06.3.1.06.10.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan (44 jumlah aset) GAJAHMUNGKUR

V . 335
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.10.26 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 5.000.000 5.000.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Pengangguran PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.10.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase Jumlah penerimaan PBB 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan GAJAHMUNGKUR
Dan Kelurahan (100 % )

V . 336
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.11 KECAMATAN TEMBALANG 45.595.298.000 46.353.190.000


3.1.06.3.1.06.11.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 20.768.308.000 21.526.200.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.11.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon,air, listrik 174.000.000 174.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. alat tulis kantor yang disediakan pada 36.000.000 36.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan yang disediakan pada 33.000.000 33.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) TEMBALANG
2. Penggandaan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) TEMBALANG
Kantor
3.1.06.3.1.06.11.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan jamuan rapat (100 % ) 622.108.000 1.280.000.000 KECAMATAN
Minuman TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 TEMBALANG
%)
3.1.06.3.1.06.11.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 150.000.000 250.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun TEMBALANG
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.11.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan penunjang capaian kinerja 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran (100 % ) TEMBALANG
2. Pemenuhan jasa administrasi
perkantoran (100 % )
3. Pemenuhan penunjang capaian kinerja
(100 % )
4. Pemenuhan jasa administrasi
perkantoran (100 % )

3.1.06.3.1.06.11.01.251 Operasional Kelurahan Meteseh 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 3.168.800.000 3.168.800.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.252 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 957.200.000 957.200.000 KECAMATAN
Rowosari Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.253 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.290.200.000 1.290.200.000 KECAMATAN
Mangunharjo Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.254 Operasional Kelurahan Bulusan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 858.200.000 858.200.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

V . 337
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.11.01.255 Operasional Kelurahan Kramas 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 653.600.000 653.600.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.256 Operasional Kelurahan Jangli 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 852.200.000 852.200.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.257 Operasional Kelurahan Tandang 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 2.015.600.000 2.015.600.000 KECAMATAN
Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.258 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 768.200.000 768.200.000 KECAMATAN
Tembalang Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.259 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.273.400.000 1.273.400.000 KECAMATAN
Kedungmundu Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.260 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.859.600.000 1.859.600.000 KECAMATAN
Sendangguwo Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.261 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 4.260.800.000 4.260.800.000 KECAMATAN
Sendangmulyo Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.01.262 Operasional Kelurahan 1. Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan 1.630.400.000 1.630.400.000 KECAMATAN
Sambiroto Kantor Kelurahan (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.335.120.000 2.335.120.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.11.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah pengadaan kendaraan dinas 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN
Operasional operasional yang mendukung kerja pegawai TEMBALANG
(1 unit)
3.1.06.3.1.06.11.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan kantor pada 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor tahun berkenaan (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. pengadaan peralatan kantor pada tahun 350.000.000 350.000.000 KECAMATAN
Kantor berkenaan (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rumah dinas pada tahun 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas berkenaan (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan gedung kantor pada tahun 672.400.000 672.400.000 KECAMATAN
Gedung Kantor berkenaan (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemeliharaan kendaraan dinas 218.920.000 218.920.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional operasional pada tahun yang berkenaan TEMBALANG
(100 % )
3.1.06.3.1.06.11.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah perlengkapan gedung kantor 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan (100 TEMBALANG
%)
3.1.06.3.1.06.11.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 55.000.000 55.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) TEMBALANG

V . 338
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.11.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. perbaikan ringan/sedang gedung kantor 600.000.000 600.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jasa pemeliharaan dan perijinan 8.800.000 8.800.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) TEMBALANG
Operasional
3.1.06.3.1.06.11.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 785.390.000 785.390.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.11.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan 757.960.000 757.960.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara Pembantu (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ Perangkat Daerah (1 1.645.000 1.645.000 KECAMATAN
dokumen) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan 3.290.000 3.290.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah TEMBALANG
Kinerja Skpd tahun berkenaan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.11.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Dokumen LKjIP Perangkat Daerah (1 1.645.000 1.645.000 KECAMATAN
dokumen) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Laporan Keuangan Akhir 3.290.000 3.290.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen Laporan Prognosis Realisasi 1.560.000 1.560.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Perangkat Daerah (1 dokumen) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja Perangkat Daerah (1 1.800.000 1.800.000 KECAMATAN
dokumen) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra Perangkat Daerah (1 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
dokumen) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA Perangkat 4.200.000 4.200.000 KECAMATAN
Skpd Daerah (4 dokumen) TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 515.080.000 515.080.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
HIDUP Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.11.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 42.000.000 42.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 473.080.000 473.080.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkar bangunan, tebang TEMBALANG
Sarana Persampahan pohon dll yang dilakukan pemerintah
kecamatan dan kelurahan. (5400 kegiatan)

V . 339
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.11.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Presentase Jumlah Siskampling di 248.800.000 248.800.000
MASYARAKAT UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KEAMANAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.11.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 238.800.000 238.800.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan TEMBALANG
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (6 % )

2. Persentase jumlah sistem keamanan


lingkungan (siskampling) RT (75 % )

3.1.06.3.1.06.11.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN


Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan TEMBALANG
lingkungan (650 jumlah RT)

3.1.06.3.1.06.11.20 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 575.000.000 575.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Dan Pelayanan Dasar Dengan 1353.000 Jumlah keg
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.11.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 90.000.000 90.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK TEMBALANG
Perdesaan ) (378 kegiatan)
3.1.06.3.1.06.11.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 485.000.000 485.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (12 kegiatan) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 19.308.800.000 19.308.800.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.11.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 85.000.000 85.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan TEMBALANG
pemberdayaan (17 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.11.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 45.000.000 45.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, TEMBALANG
Kelurahan dan Kecamatan (230 dokumen)

3.1.06.3.1.06.11.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan hasil Monev, dan pelaporan 78.000.000 78.000.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaksanaan kegiatan lomba berbasis TEMBALANG
pemberdayaan (24 dokumen)

3.1.06.3.1.06.11.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 3.012.640.000 3.012.640.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di TEMBALANG
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (25 paket)
V . 340
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.11.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 728.160.000 728.160.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan TEMBALANG
Musrenbang dan Kelurahan (105 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.11.21.102 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.625.000.000 1.625.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (10 paket)
Meteseh

3.1.06.3.1.06.11.21.103 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.270.000.000 1.270.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (6 paket)
Rowosari
3.1.06.3.1.06.11.21.104 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.040.000.000 1.040.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (9 paket)
Mangunharjo
3.1.06.3.1.06.11.21.105 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.010.000.000 1.010.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (8 paket)
Bulusan
3.1.06.3.1.06.11.21.106 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.025.000.000 1.025.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (5 paket)
Kramas
3.1.06.3.1.06.11.21.107 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.027.000.000 1.027.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (5 paket)
Tembalang
3.1.06.3.1.06.11.21.108 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.002.000.000 1.002.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan Jangli masyarakat di Kelurahan (8 paket)

3.1.06.3.1.06.11.21.109 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.764.000.000 1.764.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (5 paket)
Tandang
3.1.06.3.1.06.11.21.110 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.012.000.000 1.012.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (7 paket)
Kedungmundu
3.1.06.3.1.06.11.21.111 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.459.000.000 1.459.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (6 paket)
Sendangguwo

V . 341
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.11.21.112 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 2.051.000.000 2.051.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (4 paket)
Sendangmulyo
3.1.06.3.1.06.11.21.113 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.075.000.000 1.075.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan TEMBALANG
Masyarakat Di Kelurahan masyarakat di Kelurahan (6 paket)
Sambiroto
3.1.06.3.1.06.11.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 1.038.800.000 1.038.800.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.11.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan TEMBALANG
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.11.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 124.800.000 124.800.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk TEMBALANG
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (5
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.11.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 882.000.000 882.000.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (24000 jumlah TEMBALANG
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.11.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 2.000.000 2.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (4 jenis) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase Kelurahan yang 10.000.000 10.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Dan Pelayanan Dasar Dengan Masyarakat (STBM) 177.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.11.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % ) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah aset daerah yang dikelola oleh 8.000.000 8.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
3.000 bidang

3.1.06.3.1.06.11.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di 8.000.000 8.000.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan (3 bidang tanah) TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 2.000.000 2.000.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.11.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase jumlah penerimaan PBB 2.000.000 2.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se-Kecamatan tahun berkenaan TEMBALANG
Dan Kelurahan (100 % )

V . 342
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.12 KECAMATAN CANDISARI 24.196.067.000 27.110.361.800


3.1.06.3.1.06.12.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 8.971.922.700 10.506.217.500
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.12.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon, air, listrik, 195.000.000 195.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yang disediakan pada 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan yang disediakan pada 16.800.000 16.800.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) CANDISARI
2. Penggandaan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.12.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) CANDISARI
Kantor
3.1.06.3.1.06.12.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja 170.000.000 170.000.000 KECAMATAN
Minuman (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 CANDISARI
%)
3.1.06.3.1.06.12.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 120.000.000 120.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun CANDISARI
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.12.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Kegiatan penunjang capaian kinerja (100 284.412.000 284.412.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran %) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.236 Operasional Kelurahan Candi 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.280.288.000 1.680.288.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.237 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.097.402.700 1.231.697.500 KECAMATAN
Jatingaleh kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.238 Operasional Kelurahan Kaliwiru 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 624.030.000 624.030.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.239 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.187.817.500 2.187.817.500 KECAMATAN
Jomblang kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.240 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.043.377.500 1.043.377.500 KECAMATAN
Karanganyar Gunung kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.241 Operasional Kelurahan Tegalsari 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.795.997.500 1.795.997.500 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.01.242 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.001.797.500 1.001.797.500 KECAMATAN
Wonotingal kantor kelurahan (100 % ) CANDISARI

V . 343
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.12.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 885.706.800 1.365.706.800
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.12.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah pengadaan kendaraan dinas 58.000.000 58.000.000 KECAMATAN
Operasional operasional roda (2 unit) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan gd kantor (100 140.000.000 240.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor %) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pengadaan peralatan kantor (100 % ) 192.033.000 192.033.000 KECAMATAN
Kantor CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Rumdin yang dilakukan pemeliharaan 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Gedung kantor yang dilakukan 130.440.000 330.440.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pemeliharaan (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Kendaraan dinas operasional yang 123.233.800 203.233.800 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 22.000.000 22.000.000 KECAMATAN


Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Peralatan gedung kantor yang dilakukan 90.000.000 90.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Perbaikan ringan / sedang gedung kantor 100.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jasa pemeliharaan dan perijinan 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) CANDISARI
Operasional
3.1.06.3.1.06.12.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 595.809.500 595.809.500
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.12.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Pengelola Keuangan dan Barang 584.006.500 584.006.500 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Perangkat Daerah (100 % ) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah LKPJ Perangkat Daerah (1 1.100.000 1.100.000 KECAMATAN
dokumen) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3.025.000 3.025.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kecamatan dan LPPD Perangkat Daerah (2 CANDISARI
Kinerja Skpd dokumen)
3.1.06.3.1.06.12.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah LKjIP Perangkat Daerah (1 825.000 825.000 KECAMATAN
dokumen) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.375.000 1.375.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 dokumen) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 825.000 825.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran (1 dokumen) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 825.000 825.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Perangkat Daerah (1 dokumen) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Renja Perangkat Daerah (1 1.100.000 1.100.000 KECAMATAN
dokumen) CANDISARI
V . 344
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.12.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Renstra Perangkat Daerah (1 825.000 825.000 KECAMATAN
dokumen) CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 1. Jumlah RKA dan DPA Murni/Perubahan 1.903.000 1.903.000 KECAMATAN
Perangkat Daerah (4 dokumen) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 516.185.800 716.185.800
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
HIDUP
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.12.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 21.862.500 21.862.500 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 494.323.300 694.323.300 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, CANDISARI
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (344
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Presentase Jumlah Siskampling di 220.875.700 320.875.700
MASYARAKAT UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KEAMANAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.12.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 185.875.700 285.875.700 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan CANDISARI
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan (60
%)
3.1.06.3.1.06.12.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan CANDISARI
lingkungan (95 % )

3.1.06.3.1.06.12.20 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 1.042.121.000 1.642.121.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN Dan Pelayanan Dasar Dengan 789.000 Jumlah keg
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.12.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 691.766.000 691.766.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK,PKK, CANDISARI
Perdesaan Karang Taruna, RW dan RT ) (340 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. jumlah kegiatan penanggulangan 350.355.000 950.355.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (3 kegiatan) CANDISARI

V . 345
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.12.21 PROGRAM PENINGKATAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase kehadiran RT dalam 10.568.380.500 10.568.380.500
PARTISIPASI MASYARAKAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN Dan Pelayanan Dasar Dengan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
KELURAHAN
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.12.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 6.694.000 6.694.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan CANDISARI
pemberdayaan (8 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah Daftar Skala Prioritas Usulan 40.250.000 40.250.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Hasil Musrenbang Kecamatan (7 dokumen) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Jumlah kegiatan rakor pengawasan 13.236.500 13.236.500 KECAMATAN
Pelaporan pemerintahan & pembangunan (1 kegiatan) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah kegiatan pembangunan fisik 1.854.150.000 1.854.150.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan CANDISARI
Musrenbang dan Kelurahan (9 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 618.050.000 618.050.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan CANDISARI
Musrenbang dan Kelurahan (50 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.21.087 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan 1.095.000.000 1.095.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Talud /saluran di Kelurahan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan Candi Pelaksanaan Hasil Musrenbang (6 kegiatan)

2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil


Musrenbang di Kelurahan (10 kegiatan )
3.1.06.3.1.06.12.21.088 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan 1.017.000.000 1.017.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan talud/ saluran di Kelurahan pelaksanaan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan hasil Musrenbang (7 kegiatan )
Jatingaleh
2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (10 kegatan)

3.1.06.3.1.06.12.21.089 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan Jalan 1.014.000.000 1.014.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Saluran di Kelurahan pelaksanaan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan hasil Musrenbang (5 kegiatan )
Kaliwiru 2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (9 kegiatan )

V . 346
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.12.21.090 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan Jalan 1.600.000.000 1.600.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan Talud/saluran di Kelurahan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang (6 kegiatan )
Jomblang
2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (5 kegiatan )

3.1.06.3.1.06.12.21.091 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan Jalan di 1.118.000.000 1.118.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan (5 kegiatan )
Karanganyar Gunung 2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (14 kegiatan )

3.1.06.3.1.06.12.21.092 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan Jalan 1.146.000.000 1.146.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan talud/ saluran di Kelurahan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang (2 kegiatan )
Tegalsari
2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (13 kegiatan )

3.1.06.3.1.06.12.21.093 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah kegiatan pembangunan Jalan 1.046.000.000 1.046.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan dan talud/ saluran di Kelurahan CANDISARI
Masyarakat Di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang (10 kegiatan
Wonotingal )
2. Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan (11 kegiatan )

3.1.06.3.1.06.12.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 945.528.000 945.528.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.12.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan CANDISARI
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.12.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 112.983.000 112.983.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk CANDISARI
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (4
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.12.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 787.545.000 787.545.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (30900 CANDISARI
Kecamatan (paten) pelayanan)
3.1.06.3.1.06.12.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (4 unit) CANDISARI

V . 347
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.12.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Kelurahan yang melaksanakan program 211.093.000 211.093.000
LINGKUNGAN SEHAT Mendukung Pengembangan Ekonomi Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS)
Dan Pelayanan Dasar Dengan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
(PHBS) 7.000 kel
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.12.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 211.093.000 211.093.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % ) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 232.768.000 232.768.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
13.000 aset

3.1.06.3.1.06.12.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di 232.768.000 232.768.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan (67 aset) CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 5.676.000 5.676.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.12.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase Jumlah penerimaan PBB 5.676.000 5.676.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan CANDISARI
Dan Kelurahan (91 % )

V . 348
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.13 KECAMATAN BANYUMANIK 37.024.212.000 36.137.107.000


3.1.06.3.1.06.13.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 16.279.285.000 15.612.180.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.13.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan Rekening listrik, telepon , 202.000.000 102.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik koran dan air (100 % ) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor kecamatan 124.000.000 124.000.000 KECAMATAN
pada tahun berkenaan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan dan penggandaan yang 37.000.000 37.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan pada 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) BANYUMANIK
Kantor
3.1.06.3.1.06.13.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan jamuan rapat (100 persen) 340.430.000 240.430.000 KECAMATAN
Minuman BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
%)
3.1.06.3.1.06.13.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam 186.750.000 86.750.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun BANYUMANIK
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.13.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Pemenuhan jasa penunjang administrasi 229.400.000 229.400.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran perkantoran (100 % ) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.01.263 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 2.291.600.000 2.291.600.000 KECAMATAN
Pudakpayung kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.264 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.166.000.000 1.166.000.000 KECAMATAN
Gedawang kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.265 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 795.905.000 678.800.000 KECAMATAN
Jabungan kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.266 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.229.000.000 1.229.000.000 KECAMATAN
Pedalangan kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.267 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.035.800.000 1.035.800.000 KECAMATAN
Banyumanik kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.268 Operasional Kelurahan Srondol 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.187.000.000 1.187.000.000 KECAMATAN
Kulon kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.269 Operasional Kelurahan Srondol 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 2.161.400.000 2.161.400.000 KECAMATAN
Wetan kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

V . 349
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.13.01.270 Operasional Kelurahan Ngesrep 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.439.000.000 1.439.000.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.271 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 914.000.000 914.000.000 KECAMATAN
Tinjomoyo kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.272 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.716.200.000 1.716.200.000 KECAMATAN
Padangsari kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.01.273 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 867.800.000 867.800.000 KECAMATAN
Sumurboto kantor kelurahan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.924.570.000 1.924.570.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.13.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Pengadaan sepeda motor dinas (5 unit) 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Operasional BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150.000.000 150.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Peralatan gedung kantor (100 % ) 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Kantor BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemeliharaan rutin rumah dinas (100 % ) 18.660.000 18.660.000 KECAMATAN
Rumah Dinas BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. gedung yang dilakukan pemeliharaan 478.920.000 478.920.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) BANYUMANIK
2. tenaga kebersihan (100 % )

3.1.06.3.1.06.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas operasional yang 430.890.000 430.890.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada tahun BANYUMANIK
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.13.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. pemenuhan pemeliharaan rutin berkala 14.500.000 14.500.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor pelengkapan gedung kantor (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 19.000.000 19.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. perbaikan ringan / sedang gedung kantor 550.000.000 550.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jasa pemeliharaan perijinan kendaraan 12.600.000 12.600.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas dinas operasional (100 % ) BANYUMANIK
Operasional

V . 350
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.13.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 653.754.000 653.754.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.13.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara 639.120.000 639.120.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu dan Pembantu (100 % ) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Dokumen LKPJ kecamatan (1 dokumen) 900.000 900.000 KECAMATAN
BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.010 Penyusunan Lakip 1. Dokumen LKJIP kecamatan (1 dokumen) 900.000 900.000 KECAMATAN
BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan 900.000 900.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah BANYUMANIK
Kinerja Skpd tahun berkenaan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.13.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. dokumen laporan keuangan akhir tahun 900.000 900.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun kecamatan (1 dokumen) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Dokumen laporan prognosis realisasi 900.000 900.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran kecamatan (1 dokumen) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Dokumen Renja kecamatan (1 dokumen) 900.000 900.000 KECAMATAN
BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Dokumen Renstra kecamatan (1 4.320.000 4.320.000 KECAMATAN
dokumen) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Dokumen RKA dan DPA kecamatan (1 4.914.000 4.914.000 KECAMATAN
Skpd dokumen) BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 622.972.000 612.972.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
3.1.06.3.1.06.13.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 18.060.000 8.060.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. service dan belanja bbm dan oli 604.912.000 604.912.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan kendaraan roda3 dan mesin potong rumput BANYUMANIK
Sarana Persampahan (14 unit)
3.1.06.3.1.06.13.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 371.900.000 161.900.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
3.1.06.3.1.06.13.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Patroli wilayah dan pemantauan 358.400.000 158.400.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan trantibum kecamatan (12 kali) BANYUMANIK
Wilayah Rawan Trantibum 2. Persentase penurunan jumlah
pelanggaran peraturan dan gangguan
trantibum di Kelurahan se Kecamatan (2 % )

V . 351
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.13.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Bimbingan anggota LINMAS kecamatan 13.500.000 3.500.000 KECAMATAN
Perlindungan Masyarakat kelurahan (100 Petugas) BANYUMANIK
2. persentase RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksanakan sistem
keamanan lingkungan (69 % )

3.1.06.3.1.06.13.20 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan 678.000.000 678.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Pengangguran (Gerbang Hebat) 11.000 kelurahan
KELURAHAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan
Dan Kondusivitas Wilayah masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
1240.000 Jumlah keg

3.1.06.3.1.06.13.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 28.000.000 28.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK,PKK, BANYUMANIK
Perdesaan Karang Taruna, RW dan RT ) (72 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.13.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah penanggulangan kemiskinan 650.000.000 650.000.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan Gerbang Hebat kelurahan (2 kelurahan) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kehadiran RT dalam 15.926.121.000 15.926.121.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN
3.1.06.3.1.06.13.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 110.200.000 110.200.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan BANYUMANIK
pemberdayaan yang difasilitasi (47 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.13.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. dokumen Daftar Skala Prioritas 9.116.000 9.116.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan BANYUMANIK
Kecamatan (1 Dokumen)

3.1.06.3.1.06.13.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Dokumen Laporan hasil Monev, dan 6.575.000 6.575.000 KECAMATAN
Pelaporan pelaporan pelaksanaan kegiatan (1 BANYUMANIK
dokumen)
3.1.06.3.1.06.13.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah kegiatan pembangunan fisik 2.537.960.000 2.537.960.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan BANYUMANIK
Musrenbang dan Kelurahan (99 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.13.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 967.270.000 967.270.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan BANYUMANIK
Musrenbang dan Kelurahan (98 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.13.21.114 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.417.000.000 1.417.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Pudakpayung
V . 352
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.13.21.115 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.000.000.000 1.000.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Gedawang
3.1.06.3.1.06.13.21.116 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.016.000.000 1.016.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
3.1.06.3.1.06.13.21.117 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.080.000.000 1.080.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Pedalangan
3.1.06.3.1.06.13.21.118 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.044.000.000 1.044.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Banyumanik
3.1.06.3.1.06.13.21.119 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.079.000.000 1.079.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Srondol Kulon
3.1.06.3.1.06.13.21.120 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.370.000.000 1.370.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Srondol Wetan
3.1.06.3.1.06.13.21.121 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.176.000.000 1.176.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
3.1.06.3.1.06.13.21.122 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.055.000.000 1.055.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Tinjomoyo
3.1.06.3.1.06.13.21.123 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.011.000.000 1.011.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Padangsari
3.1.06.3.1.06.13.21.124 Pembangunan Sasarana Dan 1. pembangunan sarana dan prasarana 1.047.000.000 1.047.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan kelurahan pada tahun berkenaan (100 BANYUMANIK
Masyarakat Di Kelurahan persen)
Sumurboto
3.1.06.3.1.06.13.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 554.610.000 554.610.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.13.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 30.000.000 30.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan BANYUMANIK
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kali)

V . 353
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.13.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk BANYUMANIK
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (2
kegiatan)
3.1.06.3.1.06.13.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 514.610.000 514.610.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (14 pelayanan) BANYUMANIK
Kecamatan (paten)
2. Jumlah Tenaga IT (11 orang)

3.1.06.3.1.06.13.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kelurahan yang 2.000.000 2.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Dan Kondusivitas Wilayah Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %

3.1.06.3.1.06.13.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 2.000.000 2.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % ) BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 10.000.000 10.000.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 22.000
jumlah ase
3.1.06.3.1.06.13.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Pelelangan eks tanah bengkok 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Kecamatan pengendalian aset kecamatan Kelurahan (1 BANYUMANIK
kelurahan)
3.1.06.3.1.06.13.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 1.000.000 1.000.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.13.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase Jumlah penerimaan PBB 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan BANYUMANIK
Dan Kelurahan (95 % )

V . 354
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.14 KECAMATAN NGALIYAN 36.976.435.070 36.976.435.000


3.1.06.3.1.06.14.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 17.478.850.630 17.478.850.560
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.14.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan rekening telepon air listrik 212.000.000 212.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik dan koran (100 % ) NGALIYAN
3.1.06.3.1.06.14.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Alat tulis kantor yang disediakan pada 129.000.000 129.000.000 KECAMATAN
tahun berkenaan (100 % ) NGALIYAN
3.1.06.3.1.06.14.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. penggandaan yang disediakan pada 13.000.000 13.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan tahun berkenaan (100 % ) NGALIYAN
2. barang cetakan yang disediakan pada
tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.14.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. komponen listrik yang disediakan pada 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan tahun berkenaan (100 % ) NGALIYAN
Kantor
3.1.06.3.1.06.14.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. penyediaan jamuan rapat (100 % ) 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Minuman NGALIYAN
3.1.06.3.1.06.14.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 NGALIYAN
%)
3.1.06.3.1.06.14.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. koordinasi dan konsultasi ke dalam 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun NGALIYAN
berkenaan (100 % )
3.1.06.3.1.06.14.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jasa tenaga non ASN untuk menunjang 60.000.000 60.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.304 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.300.000.000 1.300.000.000 KECAMATAN
Gondoriyo kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.305 Operasional Kelurahan Podorejo 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.200.000.000 1.200.000.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.306 Operasional Kelurahan Bringin 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 2.500.000.000 2.500.000.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.307 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.700.000.000 1.700.000.000 KECAMATAN
Purwoyoso kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.308 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 2.000.000.000 2.000.000.000 KECAMATAN
Kalipancur kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.309 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 950.000.000 950.000.000 KECAMATAN
Bambankerep kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

V . 355
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.01.310 Operasional Kelurahan Ngaliyan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 1.600.000.000 1.600.000.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.311 Operasional Kelurahan Wates 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 908.850.630 908.850.560 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.312 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 2.100.000.000 2.100.000.000 KECAMATAN
Tambakaji kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.01.313 Operasional Kelurahan 1. Operasional pelayanan dan pemeliharaan 2.200.000.000 2.200.000.000 KECAMATAN
Wonosari kantor kelurahan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 1.922.885.000 1.922.885.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.14.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1. Jumlah kendaraan dinas operasional 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Operasional yang mendukung kinerja pegawai NGALIYAN
pengadaan (3 unit)
3.1.06.3.1.06.14.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. fasilitas perlengkapan kantor yang 500.000.000 500.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor mendukung kerja pegawai (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Pemenuhan peralatan gedung kantor 300.000.000 300.000.000 KECAMATAN
Kantor (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. rumah dinas yang dipelihara pada tahun 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas berkenaan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. komponen gedung yang dilakukan 600.000.000 600.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pemeliharaan pada tahun berkenaan (100 NGALIYAN
%)

3.1.06.3.1.06.14.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas operasional yang 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada tahun NGALIYAN
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.14.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN


Perlengkapan Gedung Kantor kantor (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. perbaikan sedang / berat gedung kantor 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) NGALIYAN

V . 356
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.02.048 Rehabilitasi Sedang/ Berat 1. instalasi kantor yang 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Instalasi diperbaiki/dinaikkan dayanya (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jasa pemeliharaan dan perijinan 12.885.000 12.885.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) NGALIYAN
Operasional

3.1.06.3.1.06.14.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 162.965.000 162.965.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.14.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase target kinerja pA, KPA, PPK, 142.535.000 142.535.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu (100 NGALIYAN
%)

3.1.06.3.1.06.14.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumenLKPJ Perangkat Daerah 1.540.000 1.540.000 KECAMATAN
(1 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.010 Penyusunan Lakip 1. Jumlah dokumen LKjIP Perangkat 2.000.000 2.000.000 KECAMATAN
Daerah (1 dokumen) NGALIYAN
3.1.06.3.1.06.14.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah laporan capaian kinerja dan 1.970.000 1.970.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat NGALIYAN
Kinerja Skpd daerahtahun berkenaan (1 dokumen)

3.1.06.3.1.06.14.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah dokumen LKjIP yang perangkat 1.640.000 1.640.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan akhir tahun 1.650.000 1.650.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun perangkat daerah (1 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan prognosis 1.250.000 1.250.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran perangkat daerah (1 NGALIYAN
dokumen)

3.1.06.3.1.06.14.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah dokumen Renja perangkat 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah dokumen Renstra perangkat 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
daerah (1 dokumen) NGALIYAN

V . 357
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Jumlah dokumen RKA/DPA perubahan 1.440.000 1.440.000 KECAMATAN
Dpa Perubahan perangkat daerah (2 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah dokumen RKA/DPA perangkat 1.440.000 1.440.000 KECAMATAN
Skpd daerah (2 dokumen) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 58.776.000 58.776.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
3.1.06.3.1.06.14.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 36.245.000 36.245.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 22.531.000 22.531.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, NGALIYAN
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
(3900 angka)

3.1.06.3.1.06.14.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 200.040.000 200.040.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
3.1.06.3.1.06.14.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase penurunan jumlah 200.040.000 200.040.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan NGALIYAN
Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan dan Kecamatan (60
%)

3.1.06.3.1.06.14.20 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 1.011.630.000 1.011.630.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan
KELURAHAN 1127.000 Jumlah keg

3.1.06.3.1.06.14.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 481.000.000 481.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan NGALIYAN
Perdesaan PKK) (80 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.14.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan penanggulangan 530.630.000 530.630.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan (6 kegiatan) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase kehadiran RT dalam 15.196.257.440 15.196.257.440
PARTISIPASI MASYARAKAT Dan Kondusivitas Wilayah Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN

V . 358
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 276.950.000 276.950.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan NGALIYAN
pemberdayaan (20 20)

3.1.06.3.1.06.14.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 61.180.000 61.180.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan tingkat RW, NGALIYAN
Kelurahan dan Kecamatan (170 lokasi)

3.1.06.3.1.06.14.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 2.211.110.000 2.211.110.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (15 paket)

3.1.06.3.1.06.14.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 695.017.440 695.017.440 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan NGALIYAN
Musrenbang dan Kelurahan (100 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.14.21.155 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.005.000.000 1.005.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Gondoriyo (4 paket)
Gondoriyo
3.1.06.3.1.06.14.21.156 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.061.000.000 1.061.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Podorejo (5 paket)
Podorejo

3.1.06.3.1.06.14.21.157 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.224.000.000 1.224.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Bringin (4 paket)
Bringin

3.1.06.3.1.06.14.21.158 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.279.000.000 1.279.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Purwoyoso (5 paket)
Purwoyoso

3.1.06.3.1.06.14.21.159 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.286.000.000 1.286.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Kalipancur (3 paket)
Kalipancur

V . 359
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.21.160 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.017.000.000 1.017.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Bambankerep (4 paket)
Bambankerep

3.1.06.3.1.06.14.21.161 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.096.000.000 1.096.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Ngaliyan (4 paket)
Ngaliyan

3.1.06.3.1.06.14.21.162 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.020.000.000 1.020.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Wates Kelurahan Wates (3 paket)

3.1.06.3.1.06.14.21.163 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.403.000.000 1.403.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Tambakaji (3 paket)
Tambakaji

3.1.06.3.1.06.14.21.164 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.561.000.000 1.561.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan fisik prioritas tahun berkenaan di NGALIYAN
Masyarakat Di Kelurahan Kelurahan Wonosari (5 paket)
Wonosari

3.1.06.3.1.06.14.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 288.547.000 288.547.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.14.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoringdan 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi pemerintahan Kecamatan dan NGALIYAN
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (4 kali)

3.1.06.3.1.06.14.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk NGALIYAN
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (4
kegiatan)

3.1.06.3.1.06.14.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di Kantor 148.547.000 148.547.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (7000 jumlah NGALIYAN
Kecamatan (paten) pelayanan)

V . 360
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.14.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 25.000.000 25.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (2 angka) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase Kelurahan yang 301.561.000 301.561.000
LINGKUNGAN SEHAT Dan Kondusivitas Wilayah Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %
3.1.06.3.1.06.14.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase jumlah RW di Kelurahan yang 301.561.000 301.561.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat memenuhi kriteria LHBS dan PHBS (100 % ) NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.25 PROGRAM PENGELOLAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. jumlah aset daerah yang dikelola oleh 332.525.000 332.525.000
ASSET PEMERINTAH Dan Kondusivitas Wilayah Pemerintah Kecamatan / Kelurahan 18.000
jumlah ase
3.1.06.3.1.06.14.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Persentase umlah aset yang tercatat dan 332.525.000 332.525.000 KECAMATAN
Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (100 NGALIYAN
%)

3.1.06.3.1.06.14.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 22.398.000 22.398.000
INTENSIFIKASI PAD Dan Kondusivitas Wilayah PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.14.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Persentase jumlah penerimaan PBB 22.398.000 22.398.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan NGALIYAN
Dan Kelurahan (85 % )

V . 361
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.15 KECAMATAN GAYAMSARI 22.253.390.000 22.253.390.000


3.1.06.3.1.06.15.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 9.491.166.000 9.491.166.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Perkantoran 100.000 %
yang Berkualitas
3.1.06.3.1.06.15.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. Langganan listrik, telpon, air dan 110.000.000 110.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik langganan surat kabar (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor (100 % ) 79.714.000 79.714.000 KECAMATAN
GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. Barang cetakan dan penggandaan yang 21.000.000 21.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan disediakan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. Komponen listrik yang disediakan (100 20.000.000 20.000.000 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan %) GAYAMSARI
Kantor

3.1.06.3.1.06.15.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. Penyediaan jamuan rapat (100 % ) 521.946.000 521.946.000 KECAMATAN
Minuman GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (100 GAYAMSARI
%)

3.1.06.3.1.06.15.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 275.000.000 275.000.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah yang dilakukan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. Piket pelayanan publik dan Penyusunan 110.006.000 110.006.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran laporan kinerja OPD (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.194 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.036.850.000 1.036.850.000 KECAMATAN
Tambakrejo kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.195 Operasional Kelurahan Kaligawe 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.331.400.000 1.331.400.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.196 Operasional Kelurahan Sawah 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.011.650.000 1.011.650.000 KECAMATAN
Besar kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

V . 362
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.01.197 Operasional Kelurahan Siwalan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 749.400.000 749.400.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.198 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.011.650.000 1.011.650.000 KECAMATAN
Sambirejo kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.199 Operasional Kelurahan Pandean 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.731.500.000 1.731.500.000 KECAMATAN
Lamper kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.01.200 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.306.050.000 1.306.050.000 KECAMATAN
Gayamsari kantor kelurahan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 885.714.000 885.714.000
SARANA DAN PRASARANA Manusia Yang Berdaya Saing Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.15.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. fasilitas perlengkapan kantor yang 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor mendukung kinerja pegawai (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. peralatan kantor yang mendukung 145.474.000 145.474.000 KECAMATAN
Kantor kinerja pegawai (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. rumah dinas yang dipelihara (100 % ) 12.000.000 12.000.000 KECAMATAN
Rumah Dinas GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. komponen gedung yang dilakukan 321.040.000 321.040.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pemeliharaan pada tahun berkenaan (100 GAYAMSARI
%)

3.1.06.3.1.06.15.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. kendaraan dinas operasional yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada tahun GAYAMSARI
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.15.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. peralatan gedung kantor yang dipelihara 49.000.000 49.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor pada tahun berkenaan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. mebelair yang dipelihara pada tahun 1.200.000 1.200.000 KECAMATAN
Mebeluer berkenaan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. perbaikan sedang / berat gedung kantor 200.000.000 200.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor (100 % ) GAYAMSARI

V . 363
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. jasa pemeliharaan dan perijinan 7.000.000 7.000.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas operasional (100 % ) GAYAMSARI
Operasional

3.1.06.3.1.06.15.06 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 342.000.000 342.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Manusia Yang Berdaya Saing keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.15.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase target kinerja PA, KPA, PPK, 321.100.000 321.100.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu (100 GAYAMSARI
%)

3.1.06.3.1.06.15.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah dokumen LKPJ Perangkat 1.650.000 1.650.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 500.000 500.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat GAYAMSARI
Kinerja Skpd Daerah pada tahun berkenaan (1 Dokumen)

3.1.06.3.1.06.15.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah dokumen LKJiP tahun 2.360.000 2.360.000 KECAMATAN
berkenaan (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan keuangan 2.360.000 2.360.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.022 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan keuangan 500.000 500.000 KECAMATAN
Keuangan Semesteran semesteran tahun berkenaan (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan prognosis 700.000 700.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.027 Penyusunan Rencana 1. Jumlah dokumen RKA dan DPA 6.350.000 6.350.000 KECAMATAN
Perubahan Dan Rdppa Perubahan tahun berkenaan (2 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen Renja Perangkat 2.140.000 2.140.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Dokumen Renstra Perangkat 2.140.000 2.140.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) GAYAMSARI

V . 364
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2.200.000 2.200.000 KECAMATAN
Skpd Perangkat Daerah (2 Dokumen) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.16 PROGRAM PENGENDALIAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 435.580.000 435.580.000
PENCEMARAN DAN Mendukung Pengembangan Ekonomi yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN Dan Pelayanan Dasar Dengan
HIDUP Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.15.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura di 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Kelurahan yang tertangani (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah kegiatan kebersihan meliputi 425.580.000 425.580.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan bilas sampah, bongkaran bangunan, GAYAMSARI
Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
pemerintah kecamatan dan kelurahan
(1200 kegiatan)

3.1.06.3.1.06.15.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Kualitas Sumber Daya 1. Presentase Jumlah Siskampling di 225.430.000 225.430.000
MASYARAKAT UNTUK Manusia Yang Berdaya Saing lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
3.1.06.3.1.06.15.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Pendampingan operasi yustisi dan 224.430.000 224.430.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan kegiatan pengamanan kantor (100 % ) GAYAMSARI
Wilayah Rawan Trantibum

3.1.06.3.1.06.15.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. Peningkatan SDM Linmas (100 % ) 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Perlindungan Masyarakat GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.20 PROGRAM PENINGKATAN Percepatan Penurunan Kemiskinan 1. Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan 230.000.000 230.000.000
KEBERDAYAAN MASYARAKAT Dan Pengangguran masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 789.000 Jumlah keg

3.1.06.3.1.06.15.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah kegiatan lembaga 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK GAYAMSARI
Perdesaan ) (56 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.15.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Sosialisasi Gerbang Hebat (100 % ) 215.000.000 215.000.000 KECAMATAN
Penanggulangan Kemiskinan GAYAMSARI

V . 365
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.21 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase jumlah RT yang mengusulkan 10.053.560.000 10.053.560.000
PARTISIPASI MASYARAKAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan pembangunan dalam musrenbang 95.000
DALAM MEMBANGUN yang Berkualitas %
KELURAHAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2. Persentase kehadiran RT dalam
Manusia Yang Berdaya Saing Musrenbang 99.500 %
Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 3. persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
Mendukung Pengembangan Ekonomi kecamatan yang ditangani melalui
Dan Pelayanan Dasar Dengan musrenbang 55.000 %
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana

3.1.06.3.1.06.15.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Kelurahan sebagai media pembinaan dan GAYAMSARI
pemberdayaan (14 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.15.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa Prioritas Pembangunan Tingkat RW, GAYAMSARI
Kelurahan dan Kecamatan (90 Lokasi)

3.1.06.3.1.06.15.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Pembinaan Administrasi, Evaluasi Kinerja 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Kecamatan dan Evaluasi Pemberdayaan GAYAMSARI
Kelurahan (6 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.15.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.691.340.000 1.691.340.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil fisik prioritas tahun berkenaan di GAYAMSARI
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (14 Paket)

3.1.06.3.1.06.15.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah kegiatan pembangunan non fisik 927.220.000 927.220.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di Kecamatan GAYAMSARI
Musrenbang dan Kelurahan (40 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.15.21.058 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.213.000.000 1.213.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Tambakrejo pelaksanaan Hasil Musrenbang
Tambakrejo (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.15.21.059 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.066.000.000 1.066.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Kaligawe pelaksanaan Hasil Musrenbang (3
Kaligawe Paket)

V . 366
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.21.060 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.012.000.000 1.012.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan Sawah GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Besar pelaksanaan Hasil Musrenbang (5
Sawah Besar Paket)

3.1.06.3.1.06.15.21.061 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.041.000.000 1.041.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan Siwalan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan pelaksanaan Hasil Musrenbang (6 Paket)
Siwalan

3.1.06.3.1.06.15.21.062 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.003.000.000 1.003.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Sambirejo pelaksanaan Hasil Musrenbang
Sambirejo (8 Paket)

3.1.06.3.1.06.15.21.063 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.092.000.000 1.092.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Pandean Lamper pelaksanaan Hasil
Pandean Lamper Musrenbang (6 Paket)

3.1.06.3.1.06.15.21.064 Pembangunan Sasarana Dan 1. Jumlah paket kegiatan pembangunan 1.001.000.000 1.001.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan sarana dan prasarana di Kelurahan GAYAMSARI
Masyarakat Di Kelurahan Gayamsari pelaksanaan Hasil Musrenbang
Gayamsari (6 Paket)

3.1.06.3.1.06.15.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 582.940.000 582.940.000
PENGENDALIAN Dan Kondusivitas Wilayah Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.15.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. Jumlah pembinaan, monitoring dan 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi pemerintahan Kecamatan dan GAYAMSARI
Pemerintahan Kecamatan Kelurahan (6 Kali)

3.1.06.3.1.06.15.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah kegiatan pembinaan aparatur 50.000.000 50.000.000 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani Kecamatan dan Kelurahan untuk GAYAMSARI
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (4
Kegiatan)
3.1.06.3.1.06.15.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. Jumlah pelayanan administratif di kantor 521.940.000 521.940.000 KECAMATAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan (11000 Jumlah GAYAMSARI
Kecamatan (paten) Pelayanan)

V . 367
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.15.22.004 Pembangunan Pusat 1. Jumlah sarana prasarana komunikasi 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (3 Angka) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.23 PROGRAM PENGEMBANGAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Persentase Kelurahan yang 5.000.000 5.000.000
LINGKUNGAN SEHAT Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
yang Berkualitas Masyarakat (STBM) 177.000 %
3.1.06.3.1.06.15.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Fasilitasi FKK (100 % ) 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.25 PROGRAM PENGELOLAAN Perkuatan Infrastruktur Kota Yang 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 1.000.000 1.000.000
ASSET PEMERINTAH Mendukung Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Dan Pelayanan Dasar Dengan 14.000 bidang tan
Memperhatikan Aspek Keberlanjutan
Dan Risiko Bencana
3.1.06.3.1.06.15.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. Inventarisasi dan monitoring aset 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Kecamatan Kecamatan (100 % ) GAYAMSARI

3.1.06.3.1.06.15.26 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Kapasitas dan Daya Sain 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 1.000.000 1.000.000
INTENSIFIKASI PAD Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %
yang Berkualitas
3.1.06.3.1.06.15.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. Optimalisasi pemungutan PBB (100 % ) 1.000.000 1.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan GAYAMSARI
Dan Kelurahan

V . 368
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.16 KECAMATAN PEDURUNGAN 45.932.269.000 45.941.401.700


3.1.06.3.1.06.16.01 PROGRAM PELAYANAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Administrasi 20.616.052.650 20.625.185.350
ADMINISTRASI PERKANTORAN Dan Kondusivitas Wilayah Perkantoran 100.000 %

3.1.06.3.1.06.16.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1. jumlah re kening telpon, air, listrik dan 224.867.300 234.000.000 KECAMATAN
Sumber Daya Air Dan Listrik koran kantor (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. jumlah alat tulis kantor yang disediakan 103.400.000 103.400.000 KECAMATAN
pada tahun berkenaan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.011 Penyediaan Barang Cetakan 1. jumlah penggandaan yang diseddiakan 165.000.000 165.000.000 KECAMATAN
Dan Penggandaan pada tahun berkenaan (100 LEMBAR) PEDURUNGAN
2. jumlah barang cetakan yang disediakan
pada tahun berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.16.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi 1. jumlah komponen listrik yang 79.066.350 79.066.350 KECAMATAN
Listrik / Penerangan Bangunan dissediakan pada tahun yang berkenaan PEDURUNGAN
Kantor (100 % )

3.1.06.3.1.06.16.01.017 Penyediaan Makanan Dan 1. jumlah kegiatan rapat (100 % ) 791.044.000 791.044.000 KECAMATAN
Minuman PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. jumlah koordinasi dan konsultasi yang 155.500.000 155.500.000 KECAMATAN
Konsultasi Ke Luar Daerah dilakukan pada tahun berkenaan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan 1. jumlah koordinasi dan konsultasi ke 170.525.000 170.525.000 KECAMATAN
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun PEDURUNGAN
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.16.01.154 Belanja Jasa Penunjang 1. jumlah kegiatan jasa lembur untuk 165.000.000 165.000.000 KECAMATAN
Administrasi Perkantoran menunjang kegiatan administrasi PEDURUNGAN
perkantoran (100 % )

3.1.06.3.1.06.16.01.214 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 724.000.000 724.000.000 KECAMATAN
Penggaron Kidul kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.215 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.549.750.000 1.549.750.000 KECAMATAN
Tlogomulyo kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

V . 369
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.16.01.216 Operasional Kelurahan Tlogosari 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.203.000.000 1.203.000.000 KECAMATAN
Wetan kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.217 Operasional Kelurahan Tlogosari 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 2.696.200.000 2.696.200.000 KECAMATAN
Kulon kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.218 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 2.420.850.000 2.420.850.000 KECAMATAN
Muktiharjo Kidul kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.219 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.633.400.000 1.633.400.000 KECAMATAN
Plamongansari kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.220 Operasional Kelurahan Gemah 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.731.600.000 1.731.600.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.221 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.294.800.000 1.294.800.000 KECAMATAN
Pedurungan Kidul kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.222 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.111.150.000 1.111.150.000 KECAMATAN
Pedurungan Lor kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.223 Operasional Kelurahan 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.771.300.000 1.771.300.000 KECAMATAN
Pedurungan Tengah kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.224 Operasional Kelurahan Palebon 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.410.150.000 1.410.150.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.01.225 Operasional Kelurahan Kalicari 1. oprasional pelayanan dan pemeliharaan 1.215.450.000 1.215.450.000 KECAMATAN
kantor kelurahan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Cakupan Pelayanan Sarana dan 2.455.996.000 2.455.996.000
SARANA DAN PRASARANA Dan Kondusivitas Wilayah Prasarana Aparatur 100.000 %
APARATUR
3.1.06.3.1.06.16.02.007 Pengadaan Perlengkapan 1. jumlah fasilitas perlengkapan kantor 197.500.000 197.500.000 KECAMATAN
Gedung Kantor yang mendukung kerja pegawai (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung 1. jumlah fasilitas peralatan kantor yang 565.000.000 565.000.000 KECAMATAN
Kantor mendukung kerja pegawai pengadaan tahun PEDURUNGAN
berkenaan (100 % )

3.1.06.3.1.06.16.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah rumah dinas yang dipelihara (1 27.500.000 27.500.000 KECAMATAN
Rumah Dinas unit) PEDURUNGAN
V . 370
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

3.1.06.3.1.06.16.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah komponen gedung yang dilakukan 702.936.000 702.936.000 KECAMATAN
Gedung Kantor pemeliharaan pada tahun berkenaan (100 PEDURUNGAN
%)

3.1.06.3.1.06.16.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. jumlah kendaraan dinas operasional yang 255.960.000 255.960.000 KECAMATAN
Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan pemeliharaan pada thun PEDURUNGAN
berkenaan (31 unit)

3.1.06.3.1.06.16.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah Perlengkapan gedung kantor 173.200.000 173.200.000 KECAMATAN
Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan PEDURUNGAN
(100 % )

3.1.06.3.1.06.16.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Peralatan Gedung Kantor Dipelihara Pada Tahun Berkenaan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala 1. Jumlah Meubelair Yang dipelihara Pada 75.000.000 75.000.000 KECAMATAN
Mebeluer Tahun Berkenaan (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat 1. Jumlah perbaikan Sedang / Berat 175.000.000 175.000.000 KECAMATAN
Gedung Kantor Gedung Kantor (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02.048 Rehabilitasi Sedang/ Berat 1. Jumlah Instalasi kantor Yang Diperbaiki 125.000.000 125.000.000 KECAMATAN
Instalasi / Dinaikkan Dayanya (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1. Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan 58.900.000 58.900.000 KECAMATAN
& Perijinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional (100 % ) PEDURUNGAN
Operasional

3.1.06.3.1.06.16.06 PROGRAM PENINGKATAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan 1.257.530.000 1.257.530.000
PENGEMBANGAN SISTEM Dan Kondusivitas Wilayah keuangan 100.000 %
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
3.1.06.3.1.06.16.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, 1.014.520.000 1.014.520.000 KECAMATAN
Bendahara Dan Pembantu Bendahara Dan Bendahara Pembantu (100 PEDURUNGAN
%)

3.1.06.3.1.06.16.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd 1. Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) PEDURUNGAN

V . 371
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.16.06.014 Penyusunan Laporan Capaian 1. Jumlah Laporan capaian Kinerja Dan 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah PEDURUNGAN
Kinerja Skpd Tahun Berkenaan (1 Dokumen)

3.1.06.3.1.06.16.06.018 Penyusunan Lkjip 1. Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat 28.290.000 28.290.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.06.020 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (1 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.06.023 Penyusunan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Laporan Prognosis 26.560.000 26.560.000 KECAMATAN
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (1 PEDURUNGAN
Dokumen)

3.1.06.3.1.06.16.06.028 Penyusunan Renja Skpd 1. Jumlah Dokumen Renja Perangkat 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 1. Jumlah Dokumen Renstra Perangkat 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Daerah (1 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & 1. Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perubahan 26.645.000 26.645.000 KECAMATAN
Dpa Perubahan Perangkat Daerah (2 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa 1. Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perangkat 28.290.000 28.290.000 KECAMATAN
Skpd daerah (2 Dokumen) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.16 PROGRAM PENGENDALIAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Persentase jumlah titik pantau Adipura 549.376.000 549.376.000
PENCEMARAN DAN Dan Kondusivitas Wilayah yang tertangani 100.000 %
PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
3.1.06.3.1.06.16.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat 1. Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura 77.000.000 77.000.000 KECAMATAN
/ Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani (100 % ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.16.003 Peningkatan Operasi Dan 1. Jumlah Kegiatan Kebersihan meliputi 472.376.000 472.376.000 KECAMATAN
Pemeliharaan Prasarana Dan Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, PEDURUNGAN
Sarana Persampahan Tebangan Pohon, dll Yang Dilakukan
Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan (156
kegiatan )

V . 372
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.16.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1. Presentase Jumlah Siskampling di 420.176.000 420.176.000
MASYARAKAT UNTUK Dan Kondusivitas Wilayah lingkungan RT 90.000 %
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
3.1.06.3.1.06.16.18.006 Pendampingan Penegakan Perda 1. Persentase Penurunan Jumlah 366.176.000 366.176.000 KECAMATAN
Di Kecamatan Dan Pemantauan Pelanggaran Peraturan Dan gangguan PEDURUNGAN
Wilayah Rawan Trantibum Trantibum Di kelurahan Dan kecamatan (60
%)

3.1.06.3.1.06.16.18.007 Peningkatan Kapasitas 1. jumlah RT di kelurahan se kecamatan 54.000.000 54.000.000 KECAMATAN


Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan sistem keamanan PEDURUNGAN
lingkungan (70 persen)

3.1.06.3.1.06.16.20 PROGRAM PENINGKATAN 1. Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan 1.221.150.000 1.221.150.000


KEBERDAYAAN MASYARAKAT masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan
KELURAHAN 1353.000 Jumlah keg

3.1.06.3.1.06.16.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Jumlah Kegiatan Lembaga 127.650.000 127.650.000 KECAMATAN
Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK Dan PEDURUNGAN
Perdesaan PKK) (80 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.16.20.003 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan Penanggulangan 1.093.500.000 1.093.500.000 KECAMATAN


Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Di Kelurahan (2 Kegiatan) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.21 PROGRAM PENINGKATAN 1. Persentase kehadiran RT dalam 18.153.700.000 18.153.700.000


PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang 99.500 %
DALAM MEMBANGUN
KELURAHAN
3.1.06.3.1.06.16.21.001 Pembinaan Kelompok 1. Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat 80.000.000 80.000.000 KECAMATAN
Masyarakat Pembangunan Desa Di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan PEDURUNGAN
Dan Pemberdayaan (4 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.16.21.002 Pelaksanaan Musyawarah 1. Tersusunnya daftar skala prioritas 100.000.000 100.000.000 KECAMATAN
Pembangunan Desa pembangunan tingkat RW ,Kelurahan dan PEDURUNGAN
Kecamatan (13 Dokumen)

3.1.06.3.1.06.16.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan 1. Laporan Hasil Monev (12 dokumen) 125.000.000 125.000.000 KECAMATAN
Pelaporan PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan 1. Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan 2.576.025.000 2.576.025.000 KECAMATAN
Pembangunan Hasil Fisik Prioritas Tahun Berkenaan Di PEDURUNGAN
Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (15 Paket)

V . 373
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi Kegiatan 1. Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik 858.675.000 858.675.000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Hasil prioritas tahun berkenaan di kecamatan PEDURUNGAN
Musrenbang dan kelurahan (206 Kegiatan)

3.1.06.3.1.06.16.21.065 Pembangunan Sasarana Dan 1. perbaikan jalan lingkungan (2 paket) 1.038.000.000 1.038.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Penggaron Kidul
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (2 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.066 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (3 paket) 1.077.000.000 1.077.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Tlogomulyo
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (1 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.067 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (1 Paket) 1.048.000.000 1.048.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Tlogosari Wetan
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.068 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (1 Paket) 1.770.000.000 1.770.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Tlogosari Kulon
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.069 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (3 Paket) 1.833.000.000 1.833.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Muktiharjo Kidul
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (2 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.070 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (1 Paket) 1.136.000.000 1.136.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Plamongansari

V . 374
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (2 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.071 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (2 Paket) 1.233.000.000 1.233.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Gemah
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.072 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (2 Paket) 1.041.000.000 1.041.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Pedurungan Kidul
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.073 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (2 Paket) 1.036.000.000 1.036.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Pedurungan Lor
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (5 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.074 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (3 Paket) 1.098.000.000 1.098.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Pedurungan Tengah

2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.075 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (1 Paket) 1.055.000.000 1.055.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Palebon
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (3 Paket)

3.1.06.3.1.06.16.21.076 Pembangunan Sasarana Dan 1. Perbaikan Jalan Lingkungan (2 Paket) 1.049.000.000 1.049.000.000 KECAMATAN
Prasarana Serta Pemberdayaan PEDURUNGAN
Masyarakat Di Kelurahan
Kalicari
2. Perbaikan Saluran Lingkungan (2 Paket)

V . 375
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

V . 376
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022
3.1.06.3.1.06.16.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN 1. Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana 1.113.288.350 1.113.288.350
PENGENDALIAN Layanan yang Berstandar PATEN 100.000
PENYELENGGARAAN %
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.06.3.1.06.16.22.001 Monitoring Evaluasi Dan 1. jumlah pembinaan , monitoring dan 86.065.000 86.065.000 KECAMATAN
Pelaporan Penyelenggaraan Tata evaluasi pemerintahan kecamatan dan PEDURUNGAN
Pemerintahan Kecamatan kelurahan (12 kali)

3.1.06.3.1.06.16.22.002 Pengembangan Budaya Kerja 1. jumlah kegiatan pembinaan aparatur 174.040.550 174.040.550 KECAMATAN
Dan Pembinaan Mental Rohani kecamatan dan kelurahan untuk PEDURUNGAN
Aparatur peningkatan kapasitas dan etos kerja (2
kegiatan )

3.1.06.3.1.06.16.22.003 Implementasi Penyelenggaraan 1. jumlah pelayananan administratif di 827.532.800 827.532.800 KECAMATAN


Pelayanan Administrasi Terpadu kantor kecamatan dan kelurahan (40000 PEDURUNGAN
Kecamatan (paten) jumlah pelayanan)

3.1.06.3.1.06.16.22.004 Pembangunan Pusat 1. jumlah sarana prasarana komunikasi 25.650.000 25.650.000 KECAMATAN
Pembelajaran (blc) dan informasi masyarakat (1 kegiatan ) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.23 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Persentase Kelurahan yang 55.000.000 55.000.000


LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 177.000 %
3.1.06.3.1.06.16.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan 1. Persentase Jumlah RW Di Kelurahan 55.000.000 55.000.000 KECAMATAN
Dan Kelurahan Sehat Yang Memenuhi Kriteria LHBS Dan PHBS PEDURUNGAN
(100 % )

3.1.06.3.1.06.16.25 PROGRAM PENGELOLAAN 1. Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh 35.000.000 35.000.000
ASSET PEMERINTAH Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
22.000 jumlah ase
3.1.06.3.1.06.16.25.004 Monitoring Pengendalian Aset 1. jumlah aset daerah yang dikelola di 35.000.000 35.000.000 KECAMATAN
Kecamatan kecamatan dan kelurahan (22 bidang) PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.26 PROGRAM PENINGKATAN 1. Prosentase jumlah WP yang membayar 55.000.000 55.000.000


INTENSIFIKASI PAD PBB di Kecamatan dan Kelurahan 95.690 %

3.1.06.3.1.06.16.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb 1. presentase jumlah penerimaan PBB 55.000.000 55.000.000 KECAMATAN
Oleh Pemerintahan Kecamatan kelurahan se kecamatan tahun berkenaan PEDURUNGAN
Dan Kelurahan (90 % )

JUMLAH 2.999.173.976.323 5.948.674.868.980

Printed By Simperda Semarang Kota on Tue, 24 March 2020


V . 377
Indikator Kinerja Outcome Pagu Prakiraan
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas Daerah OPD
Program/Output Kegiatan Indikatif Tahun 2022

V . 378
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB 6
Rp. Juta Nilai Indeks

31,41 %
Kontribusi Kategori” Terkait dengan
21.924,- 83,23%
Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB Jumlah Nilai Investasi Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks

6,3 - 6,5 % 27,54% Kontribusi Kategori Industri


3,40 %
Persentasi Kawasan Banjir
97,56
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pengolahan Terhadap PDRB Indeks Pembangunan Gender
dan Rob

Indikator Kinerja Utama Kota Semarang

Nilai Indeks

4,5 - 5,5% >72 48,8%


Penurunan Gangguan Keamanan
Angka Kemiskinan Indeks Reformasi Birokrasi dan Ketertiban

4,7 - 5,7 % 75 % 91,77 %


Persentase Wilayah Kota yg
Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Masyarakat Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota
Semarang.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2021


Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021,
maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2021 sebagai
berikut:
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2021

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target


1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,0 – 6,0
2 Kontribusi kategori-kategori yang terkait 31,41
%
dengan perdagangan dan jasa terhadap
PDRB
3 Kontribusi kategori Industri Pengolahan % 27,54
terhadap PDRB
4 Jumlah nilai investasi Rp (dlm 21.924.000
juta)
5 Persentase kawasan banjir dan rob % 3,40
6 Indeks Pembangunan Manusia nilai indeks 82 – 83,5
7 Indeks Pembangunan Gender nilai indeks 97,56
8 Angka Kemiskinan % 4,5 – 5,5
9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,7 – 5,7
10 Indeks Reformasi Birokrasi nilai indeks >72

11 Tingkat Partisipasi Masyarakat % 83,17

12 Penurunan Gangguan Keamanan dan % 48,8


Ketertiban
13 Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, % 91,77
Produktif, Dan Berkelanjutan

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator
program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana dapat dilihat
pada tabel 6.2.

VI.1
Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang
Tahun 2021

No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
1 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,35
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,0 – 6,0

3 Laju inflasi % 2,5-2,7 ± 1


4 Indeks Gini poin 0,3301
5 Kontribusi kategori-kategori yang terkait % 31,41
dengan perdagangan dan jasa terhadap
PDRB
6 Kontribusi kategori Industri Pengolahan % 27,54
terhadap PDRB
Fokus Kesejahteraan Sosial
7 Indeks Pembangunan Manusia nilai indeks 82 – 83,5
a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan Ribu Rp. 15.468,62
/thn
b. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 77,26
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 10,96

d. Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 15,07


8 Angka Kemiskinan % 4,5 – 5,5
9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,7 – 5,7
10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 70,30
11 Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 87
Indeks
12 Opini BPK Opini/ WTP
predikat
13 Penduduk yang berusia % 99,98
>15 tahun melek huruf (tidak
buta aksara)
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
14 Tingkat kearifan budaya lokal % 69,22

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

I LAYANAN URUSAN WAJIB

1. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR


1.01 Pendidikan

1 Angka Partisipasi Kasar

a. PAUD (3-6 tahun) % 81,50

b. SD/MI % 100

c. SLTP/MTs % 100

2 Angka Partisipasi Murni

a. SD/MI % 90,00

VI.2
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
b. SLTP/MTs % 80,00

3 Pendidikan dasar:

a. Rasio guru/ murid (SD) rasio 544,61


(1:18)
b. Rasio guru / murid per kelas rata-rata rasio 1,702
(SD) (1:20:32)
c. Rasio guru/ murid (SMP) rasio 700,71
(1:17)
d. Rasio guru / murid per kelas rata-rata rasio 2,366
(SMP) (1:17:30)
4 Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi % 95


bangunan baik
b. Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik % 99

5 Angka Putus Sekolah

a. Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,01

b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,04

6 Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI % 100

b. Angka Kelulusan SMP/MTs % 99,90

7 Angka Melanjutkan :

a Angka Melanjutkan dari SD/MI ke % 100


SMP/MTs
b Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke % ≥100
SMA/MA
8 Guru berkualifikasi S1/D-IV

a Jenjang PAUD % 98

b Jenjang SD/MI % 100

c Jenjang SMP/MTs % 100

I.02. Kesehatan

1 Jumlah Kematian Bayi Kasus 181

2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / % 92,2


1000 kelahiran hidup
3 Angka Kematian Balita / AKABA /1.000 7,56
kelahiran
hidup
4 Angka Kematian Ibu Maternal Kasus 23

5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per rasio 0,29


satuan penduduk x 1000
6 Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar/ 100.000 rasio 32
penduduk
7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk rasio 0,02
x 1.000

VI.3
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
8 Rasio jumlah tempat tidur Rumah Sakit/ rasio 2,25
1.000 penduduk
9 Rasio dokter per satuan penduduk rasio 2,16

10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk rasio 2,56


x 1000
11 Komplikasi kebidanan yang ditangani % 100

12 Pertolongan persalinan oleh % 99,3


tenaga kesehatan
13 Kelurahan UCI % 100

14 Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100

15 Prevalensi Balita Gizi Buruk % 0,34

16 Penemuan dan penanganan % 100


penderita DBD
17 IR DBD /100.000 21
pddk
18 Cakupan puskesmas % 256,3

19 Cakupan pembantu puskesmas % 23,7

20 Cakupan masyarakat miskin yang % 100


terdaftar dalam JKN – KIS (%)
21 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil 100
%
(K4)
22 Cakupan Pelayanan kesehatan ibu 100
%
bersalin , nifas
23 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru 100
%
lahir
24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 94,9
%
Sehat
25 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 100
%
pendidikan dasar (kelas 1-7)
26 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 100
%
produktif (usia 15-59 tahun)
27 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100

28 Cakupan Pelayanan kesehatan orang 100


%
dengan TB
29 Cakupan Pelayanan kesehatan orang 100
%
dengan resiko terinfeksi HIV
30 Cakupan Pelayanan kesehatan orang 100
dengan gangguan jiwa berat (psikotik) %

31 Pelayanan kesehatan pada penderita 100


%
hipertensi
32 Pelayanan kesehatan penderita DM % 100

33 Pemenuhan sarana dan prasarana RS % 75


Type B Pendidikan

34 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS Indeks 75,00

35 Nilai Kinerja BLUD Sehat Indeks A+

VI.4
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
I.03. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam % 93,07


kondisi baik
2 Persentase Rumah tangga bersanitasi % 100,00

3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per rasio 2,55


satuan penduduk
5 Sempadan sungai yang dipakai % 23
bangunan liar
6 Persentase kawasan banjir dan rob % 3,40

7 Drainase dalam kondisi baik / % 82,50


pembuangan aliran air tidak tersumbat
8 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik % 80

9 Persentase Rumah tangga yang terlayani % 100


air minum
10 Persentase Luas ruang terbuka % 46,26
hijau (RTH)
11 Persentase Bangunan ber– IMB / Jumlah % 55,45
bangunan
12 Persentase Pelaksanaan program % 96
pengembangan kawasan
13 Persentase Kesesuaian tata ruang % 85

I.04. Perumahan Rakyat & Kaw. Permukiman

1 Persentase Lingkungan permukiman sehat % 100

2 Luas lingkungan permukiman kumuh % 0

3 Persentase rumah layak huni % 100

4 Rasio TPU per 1000 satuan penduduk Rasio 34,7

I.05. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan


Perlindungan Masyarakat
1 Persentase kemampuan analisa intelijen % 80
strategis terhadap gangguan
IPOLEKSOSBUD-HANKAM
2 Angka kejadian konflik sosial yang kejadian 1
berlatar belakang suku, agama, ras, dan
antar golongan
3 Rasio Pos Siskamling per Rasio 32,00
jumlah kelurahan
4 Cakupan Penegakan peraturan daerah dan % 100
peraturan kepala daerah di
kabupaten/kota
5 Rasio petugas perlindungan masyarakat rasio 1
(Linmas) di Kabupaten/Kota
6 Persentase Pelayanan bencana kebakaran % 25,22

7 Tingkat waktu tanggap (response % 88


time rate) / ketepatan waktu
tindakan pemadam kebakaran
8 Indeks Resiko Bencana Nilai indeks 128,80

9 Persentase kawasan rawan bencana yang % 100


didukung oleh EWS

VI.5
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
I.06. Sosial

1 Angka Kemiskinan (indikator dari Perda % 16,45


Kemiskinan)
2 Persentase Penanganan PMKS % 98

3 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jumlah 103


jompo dan panti rehabilitasi
4 PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial jumlah 16.200

5 Cakupan Potensi dan Sumber % 91,60


Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

2.01 Tenaga Kerja

1 Persentase Penempatan tenaga kerja % 90


AKAD , AKL , AKAN
2 Persentase Peluang Kerja Mandiri % 80

3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan % 80


Industrial / PHK
4 Persentase tenaga kerja terampil % 60

2.02 Pemberdayaan Perempuan &


Perlindungan Anak
1 Rasio KDRT % 0,039

2 Penyelesaian pengaduan Perlindungan % 100


perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
3 Pemberdayaan terhadap korban KDRT % 100

4 Organisasi perempuan yang berpartisipasi Organisasi 4


dalam Pembangunan
5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 92,59

2.03. Pangan

1 Pola Pangan Harapan Skor 88,1

2 Cakupan daerah rentan pangan kelurahan 9

3 Ketersediaan pangan penduduk Kkl/ kapita/ 3.055


hari
2.04. Pertanahan

1 Tertib Administrasi Pertanahan % 75


(peningkatan Data Base Pertanahan)
2 Penyelesaian kasus tanah Negara % 100

(fasilitasi penyelesaian kasus tanah (23 kasus)


negara)
2.05. Lingkungan Hidup

1 Persentase Penanganan sampah % 90

2 Indeks Kualitas Air Indeks 49,98

3 Indeks Kualitas Udara Indeks 68,2

VI.6
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) indeks 55

5 Persentase wilayah yang memiliki 100


%
kapasitas adaptasi perubahan iklim
2.06 Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kepemilikan E-KTP % 100

2 Rasio bayi berakte kelahiran % 96

3 Rasio pasangan non muslim % 100


berakte nikah
4 Kepemilikan akta kelahiran % 90

5 Rasio penduduk berakte kematian % 90

6 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 100

2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 PKK aktif % 100

2.08. Pengendalian Penduduk dan


Keluarga Berencana
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR) Rasio 2,00

2 Rasio akseptor KB per 100 PUS % 78

3 Cakupan PUS unmet need % 7

4 Cakupan PUS yang isterinya <20th % 0,5

2.09. Perhubungan

1 Arus penumpang angkutan umum jumlah 33.051.055

2 Persentase simpang yang dilengkapi ATCS % 100

3 Persentase trayek angkutan umum yang % 69


optimal
4 Jumlah titik atau ruas rawan macet titik/ruas 2
rawan macet
5 Kepemilikan KIR angkutan umum jumlah 5.279

6 Parkir on the street titik 1.061

2.10. Komunikasi dan Informatika

1 Jumlah jaringan komunikasi lokasi 331

2 Persentase integrasi sistem perencanaan, % 100


penganggaran, pengendalian, pelaporan
dan pengelolaan keuangan dan aset
daerah (smart city)
3 Web site milik pemerintah daerah Ada/ tidak ada

4 Surat kabar nasional/lokal yang beredar jumlah 10


atau dapat diakses masyarakat
Jumlah penyiaran jumlah 35

Radio / TV lokal jumlah 16

5 Wi-fi di area publik Wifi / lokasi 150

VI.7
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 Persentase koperasi aktif % 88,6

2 Persentase meningkatnya kualitas Usaha % 60


Mikro yang dibina
2.12. Penanaman Modal

1 Jumlah investor berskala nasional investor 408


(PMDN/PMA)
2 Jumlah daya serap tenaga kerja jumlah 74.664

3 Jumlah nilai investasi Rp (dlm 21.924.000


juta)
(PMA) Rp (dlm 453.441
juta)
(PMDN) Rp (dlm 21.470.559
juta)
4 Kenaikan / penurunan Nilai Rp (dlm 1.352.185
realisasi PMDN juta)
2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1 Jumlah Organisasi pemuda yang aktif Organisasi 62

2 Jumlah Organisasi olahraga yang aktif Organisasi 45

3 Jumlah Gelanggang olahraga milik Pemda Jumlah 5

4 Jumlah Lapangan olahraga Jumlah 310

2.14. Statistik

1 Buku ”Semarang dalam angka” Dokumen 1

2 Buku ”PDRB Kota” Dokumen 1

3 Sistem Data dan statistik yang terintegrasi Sistem 1

2.15. Persandian

1 Tersedianya SDM dan Sarpras Persandian % 100

2.16. Kebudayaan

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Keg 297

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah 183

3 Situs Cagar Budaya yang dilestarikan Situs 6

4 Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan kawasan 12

5 Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan bangunan 315

6 Jumlah seni budaya dan tradisi yang Unit 16


dilestarikan
2.17. Perpustakaan

1 Jumlah gedung Perpustakaan Kota dan Unit 195


Rumah Pintar / Perpustakaan Kelurahan
2 Pengunjung perpustakaan per tahun % 24

3 Koleksi buku yang tersedia di Buku 139.250


perpustakaan daerah

VI.8
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target

2.18. Kearsipan

1 Pengelolaan arsip secara baku % 100

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan keg 23

II LAYANAN URUSAN PILIHAN

3.01. Pariwisata

1 Jumlah Kunjungan wisatawan org 6.847.543

(Prosentase Kenaikan) % 9,0

2 Jumlah Kunjungan wisata MICE org 8.633

3 Lama menginap Meeting, Incentive, hari 1,60


Convention and Exhibition (MICE)
3.02. Pertanian

1 Jumlah Produksi pertanian ton 56.657

2 Cakupan Bina Kelompok Tani Kelompok 24

3 Jumlah kawasan pertanian perkotaan Kelurahan 85


(Kelurahan)
4 Sentra produk unggulan pertanian Kawasan 4
(kawasan)
3.03 Perdagangan

1 Sarana dan prasarana perdagangan yang Sarpras 21


representatif
2 Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang % 100
dan Perlengkapannya) yang sesuai standar
3.04. Perindustrian

1 Jumlah Industri Kecil dan Menengah IKM 3.635

2 Penguatan sentra industri % 100

3.05. Kelautan dan Perikanan

1 Produksi perikanan tangkap (ton) ton 2.862,81

2 Produksi perikanan budidaya (ton) ton 3.625,17

III PENUNJANG URUSAN

4.01. Perencanaan, Penelitian dan


Pengembangan
1 Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD Dokumen 2
yang ditetapkan dengan PERDA secara
tepat waktu.
2 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah Dokumen 2
ditetapkan dengan PERKADA secara tepat
waktu.
3 Kesesuaian Program di RPJMD dengan % 100
Program di RKPD tahunan

VI.9
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
4 Kesesuaian Program di RKPD tahunan % 100
dengan Program di APBD tahunan
5 Persentase hasil kajian penelitian yang % 100
dimanfaatkan dalam perencanaan
pembangunan daerah
4.02. Keuangan
1 Prosentase pengelolaan aset daerah yang % 100
optimal dan akuntabel
2 Tingkat kemandirian keuangan daerah % 47,43
(Rasio PAD dibandingkan Pendapatan
Daerah)
4.03 Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan
1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil % > 84
Negara (ASN)
2 Status akreditasi (sertifikasi) lembaga status sertifikasi
Diklat Pemkot Semarang mutu (ISO)
dan
akreditasi
4.04 Pengawasan

1 Tingkat leveling kapabilitas Aparat Levelling 3


Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2 Persentase penyelesaian tindak lanjut % 85
temuan hasil pemeriksaan BPK,
Inspektorat Propinsi Jawa Tengah,
Inspektorat Kota Semarang

4.05 Unsur Pendukung Lainnya

1 Indeks Reformasi Birokrasi nilai indeks >72

2 Persentase Tingkat partisipasi masyarakat % 75

3 Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Nilai / > 80 / A


Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Predikat
Pemerintahan Daerah
4 Nilai dan status kinerja Pemerintah Nilai >3 / ST
Daerah (Nilai EKPPD)
5 Cakupan Penyelenggaraan Tugas % 100
Pemerintahan Umum
4.06 Kewilayahan

1 Persentase kehadiran RT dalam % 95,00


Musrenbang
2 Persentase jumlah RT yang mengusulkan % 99,50
pembangunan dalam musrenbang
3 Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan % 55,00
kecamatan yang ditangani melalui
Musrenbang

C. ASPEK DAYA SAING

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1 PDRB per kapita berlaku Ribu Rp 129.805,87

1.4 Nilai Ekspor US$ 1.522.987.0


00

VI.10
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.1 Aksesbilitas Daerah

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % =((722,45*6


0%)/122224
1)
*100
3,55%

2.2 Penataan Wilayah

Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, % 91,77


Produktif, Dan Berkelanjutan
Luas lahan produktif ha 34,739

Jumlah wilayah produk unggulan daerah 7


Jumlah
(Sentra/Kecamatan )
3. Fasilitasi Iklim Berinvestasi

3.1 Ketentraman dan Ketertiban

Angka Kriminalitas kejadian 1.793

Penurunan Gangguan Keamanan dan % 48,8


Ketertiban
3.2 Kemudahan Perijinan

Prosedur ijin terbit sesuai SP % 99,00

4. Sumber Daya Manusia

4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja yang bersertifikat % 90


kompetensi
4.2 Rasio Ketergantungan Penduduk % 39,64

VI.11
PENUTUP

BAB 7
BAB VII
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota


Semarang tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota
Semarang Tahun 2016-2021 dengan tema “Perwujudan SEMARANG HEBAT”. Arah
kebijakan pembangunan pada tahun 2021 terfokus pada upaya pencapaian seluruh
target pada RPJMD serta meningkatkan kualitas capaiannya dengan titik berat pada
upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Prioritas pembangunan tahun 2021
mengikuti prinsip money follow programs dengan orientasi pada pendekatan
Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2021 dilakukan
dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2020

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

VII.1
LAMPIRAN PEMETAAN NOMENKLATUR
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SESUAI DENGAN
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI
NOMOR 90 TAHUN 2019

URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN


PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
DINAS PENDIDIKAN
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Persentase tersedianya kebutuhan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
komunikasi, air dan listrik Dinas Pendidikan PEMERINTAH DAERAH

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum


X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Persentase tersedianya ATK kantor Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Pendidikan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Persentase tersedianya kebutuhan barang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
cetak dan penggandaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Persentase tersedianya kebutuhan dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
perlengkapan komponen listrik dan PEMERINTAH DAERAH
penerangan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Persentase tersedianya kebutuhan peralatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
rumah tangga PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Persentase tersedianya makan minum tamu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
Persentase tersedianya SPPD perjalanan dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
untuk koordinasi, konsultasi serta undangan PEMERINTAH DAERAH

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum


X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
0.00.01.123 OPERASIONAL UPTD SKB
Persentase terlaksananya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk pada
SPNF SKB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Rincian Belanja sub
DASAR kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
Persentase terpenuhinya jasa penunjang Sesuai, Masuk pada
administrasi perkantoran Rincian Belanja sub
kegiatan
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Jumlah pengadaan kendaraan operasional
dinas

1
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Persentase terlaksananya pemeliharaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
rutin/berkala gedung kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Persentase terlaksananya pemeliharaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase terlaksananya pemeliharaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
rutin/berkala peralatan gedung kantor dinas PEMERINTAH DAERAH
pendidikan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1.01.00.02.14 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana
8 Prasarana Kantor Dinas
Persentase pengadaan sarana prasarana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kantor dinas dan kantor Koordinator Satuan PEMERINTAH DAERAH
Pendidikan Kecamatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur
X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas


Sumber Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Persentase meningkatnya kinerja PA, PPK, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bendahara dan pembantu PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Jumlah dokumen Laporan bulanan Monev, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
LKPJ, LKjIP, dan LPPD/EKPPD yang tersusun PEMERINTAH DAERAH

X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja


Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
0.00.06.015 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dan Pelaksanaan Asistensi
Jumlah laporan keuangan yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
0.00.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN
RDPPA
Jumlah dokumen perencanaan dan DPPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
yang tersusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD

2
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah dokumen renja yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Jumlah dokumen renstra yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pendidikan Kota Semarang yang tersusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
01.01 PENDIDIKAN
01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.15.084 Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
penyelenggaraan gebyar PAUD BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.15.085 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan
Lomba KB/TK Berprestasi
Jumlah gugus PAUD yang mengikuti lomba 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
tingkat Kota Semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.09 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
4 PENDIDIK DAN PENGELOLA PAUD DAN POS
PAUD
Jumlah Pendidik dan pengelola yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
berkompeten BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.00.15.10 PENYELENGGARAAN APRESIASI GUGUS
1 PAUD DAN APRESIASI BUNDA PAUD
Jumlah gugus PAUD dan bunda Paud yang
terapresiasi
1.01.00.15.10 Fasilitasi PAUD / TK
3
Jumlah lembaga PAUD yang berijin dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
terakreditasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.00.15.10 PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN
5 SARANA PRASARANA PAUD/TK

3
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah TK Negeri yang terbangun 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah Pembangunan/ 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Sekolah yang terlaksana DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa PAUD
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan PAUD
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga


Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

1.01.00.15.10 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri


6 Kintelan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.10 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
7 Pembina
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.10 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
8 Sendangmulyo
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
1 Sumurrejo
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

4
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
2 Banyumanik
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Kintelan
3
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Pembina
4
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Sendangmulyo
5
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Sumurrejo
7
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Banyumanik
8
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.11 Pendamping BOP TK Negeri Ngaliyan
9
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

5
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.12 Pengembangan Kurikulum PAUD/TK
2
Jumlah peserta yang mengikuti workshop 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
pengembangan kurikulum PAUD/TK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.00.15.12 Penelusuran Minat Bakat Siswa PAUD
3
Jumlah lomba yang dilaksanakan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.00.15.12 Pengelolaan BOP PAUD dan Beasiswa
4
Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan Beasiswa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.00.15.13 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK. Negeri
6 Polaman
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.13 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK. Negeri
7 Bangetayu Wetan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.13 Pendamping BOP Tk Negeri Polaman
8
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.00.15.13 Pendamping BOP Tk Negeri Bangetayu Wetan
9
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

6
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.00.15.14 DAK PAUD/TK
0
Jumlah sekolah terpenuhi sarana dan
prasarananya
1.01.00.15.14 Monitoring Akreditasi dan Ijin Pendirian PAUD
1 dan PNF
Jumlah lembaga yang termonitoring, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
terakreditasi, dan mendapat ijin pendirian BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
sekolah DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.00.15.14 Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat PAUD


2 dan PNF
Jumlah gugus PAUD yang mengikuti lomba 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.00.15.14 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan


3 Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan
PAUD dan PNF
Jumlah pendidik yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.00.15.14 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
4 Ngaliyan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.14 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
5 di Kecamatan Pedurungan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.14 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
7 di Kecamatan Gayamsari
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.14 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
8 di Kecamatan Semarang Tengah
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.15 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
2 SKB
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.15 Pendampingan BOP Tk Negeri di Kecamatan
3 Pedurungan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.15 Pendampingan BOP Tk Negeri di Kecamatan
5 Gayamsari

7
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.15 Pendampingan BOP Tk Negeri di Kecamatan
6 Ngaliyan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.15 Pendampingan BOP Tk Negeri di Kecamatan
7 Semarang Tengah
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.00.15.16 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
9 di Kecamatan Ngaliyan
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.15.170 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
di Kecamatan Mijen
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
1.01.15.171 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
di Kecamatan Gunungpati
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
.172 Pendamping BOP TK Negeri di Kecamatan
Mijen
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
.173 Pendamping BOP TK Negeri di Kecamatan
Gunungpati
Persentase terpenuhinya kegiatan operasional
dan belajar mengajar
01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
1.01.16.004 Pendampingan BOS SDN Bubakan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.005 Pendampingan BOS SDN Cangkiran 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.009 Fasilitasi TPK Kurikulum dan Pembinaan
Potensi Siswa SD dan SMP
Jumlah satuan pendidikan yang menjadi TPK
kurikulum dan mendapatkan pembinaan
potensi siswa SD dan SMP
1.01.16.010 Pendampingan BOS SDN Cangkiran 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.011 Pendampingan BOS SDN Jatibarang 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.014 Pendampingan BOS SDN Jatibarang 02

8
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.016 Pendampingan BOS SDN Jatibarang 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.017 Pendampingan BOS SDN Jatisari
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.018 Pendampingan BOS SDN Karangmalang
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.020 Pendampingan BOS SDN Kedungpane 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.021 Pendampingan BOS SDN Kedungpane 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.023 Pendampingan BOS SDN Ngadirgo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.024 Pendampingan BOS SDN Ngadirgo 02

9
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.025 Pendampingan BOS SDN Ngadirgo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.027 Pendampingan BOS SDN Pesantren
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.028 Pendampingan BOS SDN Polaman
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.029 Pendampingan BOS SDN Purwosari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.030 Pendampingan BOS SDN Purwosari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.031 Pendampingan BOS SDN Tambangan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.032 Pendampingan BOS SDN Tambangan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

10
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.033 Pendampingan BOS SDN Wonolopo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.034 Pendampingan BOS SDN Wonolopo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.035 Pendampingan BOS SDN Wonolopo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.036 Pendampingan BOS SDN Wonoplembon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.037 Pendampingan BOS SDN Wonoplembon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.038 Pendampingan BOS SDN Cepoko
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.039 Pendampingan BOS SDN Gunungpati 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

11
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.040 Pendampingan BOS SDN Gunungpati 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.041 Pendampingan BOS SDN Gunungpati 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.042 Pendampingan BOS SDN Jatirejo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.043 Pendampingan BOS SDN Kalisegoro
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.044 Pendampingan BOS SDN Kandri 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.045 Pendampingan BOS SDN Kandri 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.046 Pendampingan BOS SDN Mangunsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.047 Pendampingan BOS SDN Ngijo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

12
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.048 Pendampingan BOS SDN Ngijo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.050 Pendampingan BOS SDN Nongkosawit 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.051 Pendampingan BOS SDN Nongkosawit 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.053 Pendampingan BOS SDN Pakintelan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.054 Pendampingan BOS SDN Pakintelan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.055 Pendampingan BOS SDN Pakintelan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.056 Pendampingan BOS SDN Patemon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

13
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.057 Pendampingan BOS SDN Patemon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.058 Pendampingan BOS SDN Plalangan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.059 Pendampingan BOS SDN Plalangan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.060 Pendampingan BOS SDN Plalangan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.061 Pendampingan BOS SDN Plalangan 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.062 Pendampingan BOS SDN Pongangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.063 Pendampingan BOS SDN Sadeng 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.064 Pendampingan BOS SDN Sadeng 02

14
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.065 Pendampingan BOS SDN Sadeng 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.066 Pendampingan BOS SDN Sekaran 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.067 Pendampingan BOS SDN Sekaran 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.086 Pendampingan BOS SDN Sukorejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.087 Pendampingan BOS SDN Sukorejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.088 Pendampingan BOS SDN Sukorejo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.089 Pendampingan BOS SDN Sumurrejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

15
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.091 Pendampingan BOS SDN Sumurrejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.092 Pendampingan BOS SDN Banyumanik 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.093 Pendampingan BOS SDN Banyumanik 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.094 Pendampingan BOS SDN Banyumanik 0 3
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah

1.01.16.095 Pendampingan BOS SDN Banyumanik 04


Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.097 Pendampingan BOS SDN Gedawang 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.099 Pendampingan BOS SDN Gedawang 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

16
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.100 Pendampingan BOS SDN Jabungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.101 Pendampingan BOS SDN Ngesrep 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.102 Pendampingan BOS SDN Ngesrep 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.106 Pendampingan BOS SDN Ngesrep 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.107 Pendampingan BOS SDN Padangsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.108 Pendampingan BOS SDN Padangsari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.109 Pendampingan BOS SDN Pedalangan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

17
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.110 Pendampingan BOS SDN Pedalangan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.111 Pendampingan BOS SDN Pedalangan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.112 Pendampingan BOS SDN Pudakpayung 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.113 Pendampingan BOS SDN Pudakpayung 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.114 Pendampingan BOS SDN Pudakpayung 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.115 Pendampingan BOS SDN Srondol Kulon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.116 Pendampingan BOS SDN Srondol Kulon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.118 Pendampingan BOS SDN Srondol Kulon 03

18
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.119 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.121 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.122 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.123 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.124 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.125 Pendampingan BOS SDN Srondol Wetan 06
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.126 Pendampingan BOS SDN Sumurboto
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

19
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.127 Pendampingan BOS SDN Tinjomoyo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.128 Pendampingan BOS SDN Tinjomoyo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.129 Pendampingan BOS SDN Tinjomoyo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.131 Pendampingan BOS SDN Bendan Ngisor
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.132 Pendampingan BOS SDN Bendungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.150 Pendampingan BOS SDN Gajahmungkur 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.151 Pendampingan BOS SDN Gajahmungkur 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

20
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.153 Pendampingan BOS SDN Gajahmungkur 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.155 Pendampingan BOS SDN Gajahmungkur 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.156 Pendampingan BOS SDN Karangrejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.158 Pendampingan BOS SDN Karangrejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.163 Pendampingan BOS SDN Lempongsari
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.164 Pendampingan BOS SDN Petompon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.165 Pendampingan BOS SDN Petompon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.169 Pendampingan BOS SDN Petompon 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

21
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.170 Pendampingan BOS SDN Sampangan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.171 Pendampingan BOS SDN Sampangan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.173 Pendampingan BOS SDN Barusari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.175 Pendampingan BOS SDN Barusari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.176 Pendampingan BOS SDN Bulustalan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.178 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.179 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

22
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah

1.01.16.192 Pendampingan BOS SDN Lamper Lor


Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.195 Pendampingan BOS SDN Lamper Tengah 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.199 Pendampingan BOS SDN Lamper Tengah 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.203 Pendampingan BOS SDN Peterongan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.204 Pendampingan BOS SDN Pleburan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.205 Pendampingan BOS SDN Pleburan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.206 Pendampingan BOS SDN Pleburan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

23
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.224 Pendampingan BOS SDN Pleburan 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.227 Pendampingan BOS SDN Wonodri
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah

1.01.16.228 Pendampingan BOS SDN Candi 01


Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.229 Pendampingan BOS SDN Candi 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.230 Pendampingan BOS SDN Candi 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.231 Pendampingan BOS SDN Jatingaleh 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.232 Pendampingan BOS SDN Jatingaleh 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

24
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.235 Pendampingan BOS SDN Jomblang 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.236 Pendampingan BOS SDN Jomblang 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.237 Pendampingan BOS SDN Jomblang 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.238 Pendampingan BOS SDN Jomblang 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.243 Pendampingan BOS SDN Jomblang 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.244 Pendampingan BOS SDN Kaliwiru
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.245 Pendampingan BOS SDN Karanganyar
Gunung 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.247 Pendampingan BOS SDN Karanganyar
Gunung 02

25
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.248 Pendampingan BOS SDN Tegalsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.249 Pendampingan BOS SDN Tegalsari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.250 Pendampingan BOS SDN Tegalsari 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.253 Pendampingan BOS SDN Wonotingal
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.256 Pendampingan BOS SDN Bulusan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.257 Pendampingan BOS SDN Kedungmundu
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.260 Pendampingan BOS SDN Kramas
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

26
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.263 Pendampingan BOS SDN Mangunharjo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.264 Pendampingan BOS SDN Meteseh
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.267 Pendampingan BOS SDN Rowosari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.268 Pendampingan BOS SDN Rowosari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.284 Pendampingan BOS SDN Sambiroto 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.288 Pendampingan BOS SDN Sambiroto 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.289 Pendampingan BOS SDN Sambiroto 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

27
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.291 Pendampingan BOS SDN Sendang Mulyo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.296 Pendampingan BOS SDN Sendang Mulyo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.304 Pendampingan BOS SDN Sendangguwo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.311 Pendampingan BOS SDN Sendangguwo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.313 Pendampingan BOS SDN Sendangmulyo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.316 Pendampingan BOS SDN Sendangmulyo 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.318 Pendampingan BOS SDN Tandang 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.319 Pendampingan BOS SDN Tandang 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

28
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.346 Pendampingan BOS SDN Tandang 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.348 Pendampingan BOS SDN Tandang 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.349 Pendampingan BOS SDN Tembalang
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.353 Pendampingan BOS SDN Gemah
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.354 Pendampingan BOS SDN Kalicari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.356 Pendampingan BOS SDN Kalicari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.366 Pendampingan BOS SDN Kalicari 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

29
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.368 Pendampingan BOS SDN Muktiharjo Kidul 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.369 Pendampingan BOS SDN Muktiharjo Kidul 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.371 Pendampingan BOS SDN Muktiharjo Kidul 03

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.372 Pendampingan BOS SDN Muktiharjo Kidul 04

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.373 Pendampingan BOS SDN Palebon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.374 Pendampingan BOS SDN Palebon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.375 Pendampingan BOS SDN Palebon 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

30
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.376 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Kidul 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.377 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Kidul 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.379 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Kidul 03

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.380 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Kidul 04

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.381 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Kidul 05

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.382 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Lor 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.383 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Lor 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

31
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.384 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Tengah
01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.385 Pendampingan BOS SDN Pedurungan Tengah
02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.386 Pendampingan BOS SDN Penggaron Kidul
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.387 Pendampingan BOS SDN Plamongansari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.388 Pendampingan BOS SDN Plamongansari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.389 Pendampingan BOS SDN Tlogomulyo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.390 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

32
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.391 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.392 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.393 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.394 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.395 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Kulon 06
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.396 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Wetan 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.397 Pendampingan BOS SDN Tlogosari Wetan 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.398 Pendampingan BOS SDN Bangetayu Kulon

33
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.399 Pendampingan BOS SDN Bangetayu Wetan 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.400 Pendampingan BOS SDN Bangetayu Wetan 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.401 Pendampingan BOS SDN Gebangsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.403 Pendampingan BOS SDN Gebangsari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.404 Pendampingan BOS SDN Gebangsari 0 3
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.405 Pendampingan BOS SDN Genuksari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.406 Pendampingan BOS SDN Genuksari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

34
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.407 Pendampingan BOS SDN Karangroto 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.408 Pendampingan BOS SDN Karangroto 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.409 Pendampingan BOS SDN Karangroto 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.410 Pendampingan BOS SDN Karangroto 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.411 Pendampingan BOS SDN Muktiharjo Lor
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.412 Pendampingan BOS SDN Sembungharjo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.413 Pendampingan BOS SDN Sembungharjo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

35
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.414 Pendampingan BOS SDN Trimulyo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.415 Pendampingan BOS SDN Trimulyo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.416 Pendampingan BOS SDN Gayamsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.417 Pendampingan BOS SDN Gayamsari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.418 Pendampingan BOS SDN Kaligawe
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.419 Pendampingan BOS SDN Pandean Lamper 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.420 Pendampingan BOS SDN Pandean Lamper 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

36
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.421 Pendampingan BOS SDN Pandean Lamper 03

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.422 Pendampingan BOS SDN Pandean Lamper 04

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.423 Pendampingan BOS SDN Pandean Lamper 05

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.424 Pendampingan BOS SDN Sambirejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.425 Pendampingan BOS SDN Sambirejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.426 Pendampingan BOS SDN Sawah Besar 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.427 Pendampingan BOS SDN Sawah Besar 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.428 Pendampingan BOS SDN Siwalan

37
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.429 Pendampingan BOS SDN Tambakrejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.430 Pendampingan BOS SDN Tambakrejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.431 Pendampingan BOS SDN Tambakrejo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.432 Pendampingan BOS SDN Bugangan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.433 Pendampingan BOS SDN Bugangan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.434 Pendampingan BOS SDN Bugangan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.435 Pendampingan BOS SDN Karang Tempel
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

38
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.436 Pendampingan BOS SDN Kemijen 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.437 Pendampingan BOS SDN Kemijen 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.438 Pendampingan BOS SDN Kemijen 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.439 Pendampingan BOS SDN Kemijen 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.440 Pendampingan BOS SDN Mlatiharjo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.441 Pendampingan BOS SDN Mlatiharjo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.442 Pendampingan BOS SDN Rejosari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

39
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.443 Pendampingan BOS SDN Rejosari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.444 Pendampingan BOS SDN Rejosari 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.445 Pendampingan BOS SDN Sarirejo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.446 Pendampingan BOS SDN Bangunharjo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.447 Pendampingan BOS SDN Brumbungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.448 Pendampingan BOS SDN Gabahan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.449 Pendampingan BOS SDN Karangkidul
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.450 Pendampingan BOS SDN Kembangsari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

40
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.451 Pendampingan BOS SDN Kembangsari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.452 Pendampingan BOS SDN Miroto
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.453 Pendampingan BOS SDN Pekunden
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.454 Pendampingan BOS SDN Pendrikan Kidul
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.455 Pendampingan BOS SDN Pendrikan Lor 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.456 Pendampingan BOS SDN Pendrikan Lor 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.457 Pendampingan BOS SDN Pendrikan Lor 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

41
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.458 Pendampingan BOS SDN Sekayu
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.459 Pendampingan BOS SDN Bandarharjo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.460 Pendampingan BOS SDN Bandarharjo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.461 Pendampingan BOS SDN Bulu Lor
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.462 Pendampingan BOS SDN Dadapsari
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.463 Pendampingan BOS SDN Kuningan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.464 Pendampingan BOS SDN Kuningan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.465 Pendampingan BOS SDN Kuningan 03

42
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.466 Pendampingan BOS SDN Kuningan 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.468 Pendampingan BOS SDN Panggung Kidul
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.469 Pendampingan BOS SDN Panggung Lor
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.470 Pendampingan BOS SDN Purwosari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.471 Pendampingan BOS SDN Purwosari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.472 Pendampingan BOS SDN Tanjung Mas
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.473 Pendampingan BOS SDN Bojong Salaman 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

43
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.474 Pendampingan BOS SDN Bojong Salaman 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.475 Pendampingan BOS SDN Gisikdrono 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.476 Pendampingan BOS SDN Gisikdrono 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.477 Pendampingan BOS SDN Gisikdrono 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.478 Pendampingan BOS SDN Kalibanteng Kidul 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.479 Pendampingan BOS SDN Kalibanteng Kidul 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.480 Pendampingan BOS SDN Kalibanteng Kidul 03

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

44
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.481 Pendampingan BOS SDN Kalibanteng Kulon
01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.482 Pendampingan BOS SDN Kalibanteng Kulon
02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.483 Pendampingan BOS SDN Karangayu 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.484 Pendampingan BOS SDN Karangayu 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.485 Pendampingan BOS SDN Karangayu 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.486 Pendampingan BOS SDN Kembang Arum 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.487 Pendampingan BOS SDN Kembangarum 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

45
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.488 Pendampingan BOS SDN Kembangarum 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.587 Pendampingan BOS SDN Krapyak
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.590 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan
SMP
Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi
pembinaan potensi siswa SD dan SMP
1.01.16.591 Pendampingan BOS SDN Krobokan
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.591 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI
persentase sekolah yang terpenuhi kebutuhan
operasional dan kegiatan belajar mengajarnya

1.01.16.592 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs


Persentase sekolah yang terpenuhi kebutuhan
operasional dan kegiatan belajar mengajarnya

1.01.16.592 Pendampingan BOS SDN Manyaran 01


Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.593 Pendampingan BOS SDN Manyaran 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.594 Pendampingan BOS SDN Manyaran 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

46
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.595 Pendampingan BOS SDN Ngemplak Simongan
01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.596 Pendampingan BOS SDN Ngemplak Simongan
02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.597 Pendampingan BOS SDN Salaman Mloyo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.598 Pendampingan BOS SDN Tambakharjo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.599 Pendampingan BOS SDN Tawang Mas 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.600 Pendampingan BOS SDN Tawang Mas 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.601 Pendampingan BOS SDN Karanganyar 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.602 Pendampingan BOS SDN Karanganyar 02

47
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.603 Pendampingan BOS SDN Mangkang Kulon 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.604 Pendampingan BOS SDN Mangkang Kulon 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.605 Pendampingan BOS SDN Mangkang Kulon 0 3

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.606 Pendampingan BOS SDN Mangkang Wetan 01

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.607 Pendampingan BOS SDN Mangkang Wetan 02

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.608 Pendampingan BOS SDN Mangkang Wetan 03

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

48
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.16.609 Pendampingan BOS SDN Mangunharjo Tugu

Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan


operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.610 Pendampingan BOS SDN Randugarut
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.611 Pendampingan BOS SDN Tugurejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.612 Pendampingan BOS SDN Tugurejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.613 Pendampingan BOS SDN Tugurejo 0 3
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.614 Pendampingan BOS SDN Bringin 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.616 Pendampingan BOS SDN Bringin 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.617 Pendampingan BOS SDN Kalipancur 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

49
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.618 Pendampingan BOS SDN Kalipancur 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.619 Pendampingan BOS SDN Ngaliyan 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.620 Pendampingan BOS SDN Ngaliyan 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.621 Pendampingan BOS SDN Ngaliyan 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.622 Pendampingan BOS SDN Ngaliyan 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.623 Pendampingan BOS SDN Ngaliyan 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.624 Pendampingan BOS SDN Podorejo 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

50
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.625 Pendampingan BOS SDN Podorejo 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.626 Pendampingan BOS SMP NEGERI 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.627 Pendampingan BOS SMP NEGERI 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.628 Pendampingan BOS SMP NEGERI 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.629 Pendampingan BOS SMP NEGERI 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.630 Pendampingan BOS SMP NEGERI 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.631 Pendampingan BOS SMP NEGERI 06
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

51
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.632 Pendampingan BOS SMP NEGERI 07
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.633 Pendampingan BOS SMP NEGERI 08
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.634 Pendampingan BOS SMP NEGERI 09
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.635 Pendampingan BOS SMP NEGERI 10
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.636 Pendampingan BOS SMP NEGERI 11
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.637 Pendampingan BOS SMP NEGERI 12
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.638 Pendampingan BOS SMP NEGERI 13
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

52
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.639 Pendampingan BOS SMP NEGERI 14
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.640 Pendampingan BOS SMP NEGERI 15
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.641 Pendampingan BOS SMP NEGERI 16
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.642 Pendampingan BOS SMP NEGERI 17
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.643 Pendampingan BOS SMP NEGERI 18
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.644 Pendampingan BOS SMP NEGERI 19
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.645 Pendampingan BOS SMP NEGERI 20
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

53
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.646 Pendampingan BOS SMP NEGERI 21
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.647 Pendampingan BOS SMP NEGERI 22
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.648 Pendampingan BOS SMP NEGERI 23
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.649 Pendampingan BOS SMP NEGERI 24
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.650 Pendampingan BOS SMP NEGERI 25
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.651 Pendampingan BOS SMP NEGERI 26
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.652 Pendampingan BOS SMP NEGERI 27

54
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.653 Pendampingan BOS SMP NEGERI 28
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.654 Pendampingan BOS SMP NEGERI 29
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.655 Pendampingan BOS SMP NEGERI 30
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.656 Pendampingan BOS SMP NEGERI 31
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.657 Pendampingan BOS SMP NEGERI 32
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.658 Pendampingan BOS SMP NEGERI 33
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama

55
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.659 Pendampingan BOS SMP NEGERI 34
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.660 Pendampingan BOS SMP NEGERI 35
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.661 Pendampingan BOS SMP NEGERI 36
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.662 Pendampingan BOS SMP NEGERI 37
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.663 Pendampingan BOS SMP NEGERI 38
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.664 Pendampingan BOS SMP NEGERI 39
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.665 Pendampingan BOS SMP NEGERI 40
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

56
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.666 Pendampingan bOS SMP 41
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
.667 PENDAMPINGAN BOS SMP 42
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.66 PENDAMPINGAN BOS SMP 43
8
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.68 PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SD
5
Jumlah lomba yang terlaksana 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.00.16.68 PENELUSURAN MINAT BAKAT SISWA SMP
6
Jumlah lomba yang terlaksana 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.00.16.68 Pembelajaran Wisata Edukasi
9
Jumlah peserta berprestasi yang mengikuti
pembelajaran Wisata Edukasi
1.01.16.690 Pendampingan BOS SDN Podorejo 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.713 Pendampingan BOS SDN Purwoyoso 01

57
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.714 Pendampingan BOS SDN Purwoyoso 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.715 Pendampingan BOS SDN Purwoyoso 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.716 Pendampingan BOS SDN Purwoyoso 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.717 Pendampingan BOS SDN Purwoyoso 06
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.718 Pendampingan BOS SDN Tambakaji 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.719 Pendampingan BOS SDN Tambakaji 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.720 Pendampingan BOS SDN Tambakaji 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

58
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.721 Pendampingan BOS SDN Tambakaji 04
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.722 Pendampingan BOS SDN Tambakaji 05
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.723 Pendampingan BOS SDN Wates 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.724 Pendampingan BOS SDN Wates 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.72 SILPA DAK SD
9
Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
prasarananya BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah
1.01.00.16.73 SILPA DAK SMP
0
Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan
prasarananya
1.01.00.16.73 FASILITASI PENGELOLAAN PENGADAAN
1 BARANG DAN JASA SARANA DAN
PRASARANA SD
Persentase pengelolaan pengadaan barang dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
jasa sarana dan prasarana yang terfasilitasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan Pendidikan Dasar
1.01.00.16.73 FASILITASI PENGELOLAAN PENGADAAN
2 BARANG DAN JASA SARANA DAN
PRASARANA SMP

59
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase pengelolaan pengadaan barang dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
jasa sarana dan prasarana yang terfasilitasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.00.16.73 PENGEMBANGAN KURIKULUM SD
3
Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang terlaksana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.73 PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP
4
Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang terlaksana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.739 Pendampingan BOS SDN Wonosari 01
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.740 Pendampingan BOS SDN Wonosari 02
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.742 Pendampingan BOS SDN Wonosari 03
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.743 Pendampingan BOS SDN Gondoriyo
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.772 BOS SD

60
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.16.773 BOS SMP
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.77 PENDAMPINGAN BOS SMP NEGERI 44
5
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.77 PENDAMPINGAN BOS SMP NEGERI 45
6
Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
operasional dan kegiatan belajar mengajar BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.00.16.82 DAK SD
4
Jumlah sekolah terpenuhi sarana dan
prasarananya
1.01.00.16.82 DAK SMP
5
Jumlah sekolah terpenuhi sarana dan
prasarananya
1.01.16.887 PENDAMPING BOS SMP NEGERI 46
Persentase terpenuhinya kebutuhan
operasional dan kegiatan belajar mengajar
1.01.16.888 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Sarana Prasarana SD Negeri
Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Sarana Prasarana SD Negeri yang terlaksana DASAR Kegiatan

01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana Prasarana dan
Utilitas Sekolah
.889 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Sarana Prasarana SMP Negeri

61
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Sarana Prasarana SMP Negeri yang terlaksana DASAR Kegiatan

01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir
01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.18.015 Penyelenggaraan jambore PNF dan hari aksara

Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
rangka menyambut hari aksara internasional BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.18.016 Penyelenggaraan Kursus ketrampilan
Jumlah warga masyarakat yang mengikuti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
program ketrampilan bagi masyarakat umum BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.18.024 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket
A, B, C
Jumlah warga belajar yang mengikuti Tes 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Semester Gasal, Genap dan Ujian Pendidikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Kesetaraan ; Jumlah Tutor Paket A, B dan C DASAR Kegiatan
berprestasi ; Jumlah Tutor yang mengikuti
workshop
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
NonFormal /Kesetaraan
1.01.18.028 Pengembangan Desa Vokasi
Jumlah desa vokasi di Kota Semarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.18.031 Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja


Lembaga PNFI dan pembinaan Kursus
Kelembagaan

62
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah Lembaga PNFI dan LKP yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
terfasilitasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.18.032 Pengarusutamaan Gender


Jumlah warga belajar yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengarusutamaan Gender BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.18.038 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)
Jumlah warga masyarakat yang mengikuti
kewirausahaan desa untuk meningkatkan life
skill
1.01.18.042 fasilitasi keaksaraan lanjutan
Jumlah warga belajar yang mengikuti kegiatan
keaksaraan lanjutan
1.01.18.044 Pengembangan Pusat kegiatan belajar
Masyarakat (PKBM)
Jumlah PKBM yang terpenuhi kegiatan
operasional dan belajar mengajarnya
1.01.00.18.05 Penguatan Kelembagaan / LKP untuk
6 Akreditasi
Jumlah lembaga yang terakreditasi
1.01.00.18.06 PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK
2 SEKOLAH DAN KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
Jumlah guru yang mengikuti kegiatan
sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak
sekolah dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.01.00.18.06 FASILITASI PENDIDIKAN KELUARGA DAN
4 MASYARAKAT
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pendidikan keluarga BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal / Kesetaraan
1.01.00.18.06 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD 2014)
5
Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti
kewirausahaan desa untuk meningkatkan life
skill
1.01.00.18.06 Penguatan Manajemen Desa Vokasi (2014)
6
Jumlah desa vokasi di Kota Semarang
1.01.00.18.06 Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan
7 (LKP 2014)
Jumlah lembaga PNFI dan LKP yang
mendapatkan bantuan
1.01.00.18.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
8 Sarana Prasarana SKB
Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
prasarana SPNF SKB yang terlaksana DASAR Kegiatan

01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan


Nonformal/Kesetaraan

63
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebeluer Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
1.01.00.18.06 DAK SKB
9
Jumlah
pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana
prasarana SPNF SKB yang terlaksana

1.01.00.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.00.20.06 SELEKSI DAN VERIFIKASI CALON GURU DAN
2 TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
Jumlah guru dan tenaga kependidikan non 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
ASN yang lolos seleksi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.06 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK
3 PAUD/TK
Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.00.20.06 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK SD
4
Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.06 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK SMP
5
Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.06 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
6 FUNGSIONAL PAUD DAN PNF
Jumlah guru yang mengajukan PAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

64
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.00.20.06 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
7 FUNGSIONAL SD
Jumlah guru yang mengajukan PAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.06 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
8 FUNGSIONAL SMP
Jumlah guru yang mengajukan PAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.06 SELEKSI CALON KEPALA PAUD/TK
9
Jumlah Calon Kepala Sekolah yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
menjadi Kepala Sekolah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.00.20.07 SELEKSI CALON KEPALA SD
0
Jumlah Calon Kepala Sekolah yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
menjadi Kepala Sekolah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.07 SELEKSI CALON KEPALA SMP
1
Jumlah Calon Kepala Sekolah yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
menjadi Kepala Sekolah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.07 PEMILIHAN GURU DAN TENAGA
2 KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
BERPRESTASI
Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
berprestasi DASAR Kegiatan

65
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.00.20.07 PEMILIHAN GURU DAN TENAGA
3 KEPENDIDIKAN SD BERPRESTASI
Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
berprestasi DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.07 PEMILIHAN GURU DAN TENAGA
4 KEPENDIDIKAN SMP BERPRESTASI
Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
berprestasi DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.07 PENILAIAN KINERJA GURU DAN
5 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PKG DAN PKB) PAUD DAN
PNF
Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
PKG dan PKB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
NonFormal /Kesetaraan
1.01.00.20.07 PENILAIAN KINERJA GURU DAN
6 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PKG DAN PKB) SD
Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
PKG dan PKB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.07 PENILAIAN KINERJA GURU DAN
7 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PKG DAN PKB) SMP
Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
PKG dan PKB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

66
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.20.07 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
8 KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
Jumlah kegiatan pembinaan pendidik dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
tenaga kependidikan yang terlaksana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.00.20.07 PEMBINAAN GURU DAN TENAGA
9 KEPENDIDIKAN SD
Jumlah GTK yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 DASAR Kegiatan
yang terlaksana
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.00.20.08 PEMBINAAN GURU DAN TENAGA
0 KEPENDIDIKAN SMP
Jumlah kegiatan pembinaan pendidik dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
tenaga kependidikan serta sosialisasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
implementasi kurikulum 2013 yang terlaksana DASAR Kegiatan

01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.00.20.08 SELEKSI CALON PENGAWAS DAN PENILIK
1 PAUD DAN PNF
Jumlah Calon Pengawas dan Penilik yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
terpilih BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.00.20.08 SELEKSI CALON PENGAWAS SD
2
Jumlah Calon Pengawas yang terpilih 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.00.20.08 SELEKSI CALON PENGAWAS SMP
3
Jumlah Calon Pengawas yang mengikuti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
seleksi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama

67
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
01.01.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.01.22.018 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dengan
Teknologi Informasi (PPD TI)
Jumlah peserta didik yang terlayani dalam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
penerimaan peserta didik baru dengan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
teknologi informasi DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.22.020 penyusunan dokumen perencanaan
pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan pendidikan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
yang tersusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
1.01.22.021 Sertifikasi ISO untuk pelayanan pendidikan
Persentase implementasi manajemen ISO di X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Dinas Pendidikan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
1.01.22.031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN
Jumlah SD, SMP, serta Kejar Paket A, B, C 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang melaksanakan Ujian Nasional BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.22.043 Manajemen Pendataan Pendidikan
Jumlah data bidang pendidikan yang terkini X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
1.01.22.053 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

Jumlah dokumen penyusunan dan pencairan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bantuan Keuangan bidang pendidikan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
1.01.22.060 Pengelolaan profil Pendidikan
Jumlah dokumen yang mendukung profil X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
pendidikan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
.063 PENGHARGAAN SISWA/PTK/SATUAN
PENDIDIKAN BERPRESTASI
SD/SMP/SMA/SMK/PNFI TINGKAT KOTA,
PROV, NASIONAL, REGIONAL DAN
INTERNATIONAL
Jumlah insan pendidikan/lembaga berprestasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang menerima penghargaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

68
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.00.22.06 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka
8
Jumlah peserta didik yang mengikuti kursus
mahir tingkat dasar pramuka
1.01.00.22.07 Semarang Mengajar (Semarang Knowledge
9 Sharing)
Jumlah pembelajaran tematik pendidikan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
untuk semua BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.00.22.08 PENGELOLAAN INFORMASI DAN


0 DOKUMENTASI
Jumlah informasi dan dokumentasi Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pendidikan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
1.01.00.22.08 Monitoring, Akreditasi dan Ijin Pendirian SD
4 dan SMP
Jumlah satuan pendidikan yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
termonitoring, terakreditasi, dan mendapat ijin BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
pendirian sekolah DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal / Kesetaraan

1.01.00.22.08 Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat SD


6
Jumlah sekolah yang mengikuti lomba gugus 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan lomba sekolah sehat yang dilaksanakan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

69
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.00.22.08 Lomba Sekolah Sehat SMP
7
Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
sehat BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
1.01.00.22.08 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
9 Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan SD

Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
melalui jalur pendidikan DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.00.22.09 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
0 Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan
SMP
Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
melalui jalur pendidikan DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
1.01.22.091 Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS SD dan
Beasiswa
Persentase terlaksananya operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
beasiswa DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar


1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Dasar
1.01.22.092 Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS SMP
dan Beasiswa
Persentase terlaksananya operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
beasiswa DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.22.09 Fasilitasi Beasiswa SMA/SMK/Perguruan
3 Tinggi
Persentase terlaksananya penyaluran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
beasiswa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

70
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah


Menengah Pertama
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama
1.01.00.22.09 Lomba Bahasa Asing
4
Jumlah lomba bahasa asing yang
dilaksanakan
DINAS KESEHATAN
0.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
langganan telepon, air dan listrik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Dokumen administrasi keuangan OPD Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Pemenuhan peralatan kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Pemenuhan Alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Pemenuhan jasa cetak dan penggandaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Pemenuhan Alat Listrik dan Elektronik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemenuhan Surat Kabar/ Majalah, Pengadaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
buku peraturanmperundang-undangan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Pemenuhan Konsumsi Makanan dan Minuman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Rapat, TTamu dan Pegawai PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Perjalanan Dinas Luar Daerah, Penggantian Uang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Transport Dalam Kota Non PNS PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
Jasa administrasi pengelolaan kepegawaian Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Kesehatan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH

71
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Honorer/ Tidak X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Tetap, Uang Lembur PNS sesuai kebutuhan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan dan pengantian gedung kantor, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
rumah dinas dan pagar bangunan, PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Pemenuhan biaya service, pengantian suku cadang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
dan BBM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Belanja Jasa Service dan Reparasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Belanja Jasa Service dan Reparasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0.00.05.001 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.04.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan
0.00.05.005 KEGIATAN RAPAT, KOORDINASI, BINTEK DAN
PENYULUHAN PEGAWAI
Pelaksanaan Rapat, Koordinasi, Bintek dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Penyuluhan Pegawai PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0.00.05.040 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

72
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Penilaian Nakes Teladan Puskesmas, Penilaian 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kapusk Terbaik, Pemilihan KaSubBag TU Terbaik, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Monitoring dan Evaluasi Perijinan Nakes. (100.00 Kegiatan
Persen)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.05 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.05.01 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
0.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Dokumen LKPJ Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Dokumen Lakip Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kesehatan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Kesehatan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD


Dokumen Perubahan RKA, DInas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan

73
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

1.02 KESEHATAN
1.02.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1.02.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Pemenuhan obat untuk 37 puskesmas, Sarana dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
prasarana Instalasi Farmasi. Obat dan Reagen BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
untuk Pelayanan Pencegahan dan Kegiatan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin
1.02.15.004 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI
KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT
Pelayanan Kefarmasian di Rumah sSkit, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Puskesmas dan Komunitas BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sosialisasi obat - obatan terlarang kelurahan Merupakan Indikator


wonosari rt 1 rw 8 RT 01 RW 08 Kelurahan Kegiatan OPD tapi tidak
WONOSARI ada sub kegiatan yang
sesuai
Pertemuan Peningkatan Kapasitas tenaga Merupakan Indikator
kefarmasian di Apotek Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pertemuan Pembinaan Toko Obat Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pertemuan Peningkatan Kapasitas tenaga Merupakan Indikator
kefarmasian di Klinik Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pertemuan Gema Cermat Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Rapat Koordinasi dengan Organisasi Profesi Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peninjauan / Pembinaan ke Sarkes Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.15.018 PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN
Alat kesehatan di Puskesmas, IF dan Labkes 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

74
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN


PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Puskesmas Sekunder BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
1.02.16.054 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN LABORATORIUM
KESEHATAN
pelayanan Laboratorium Kesehatan terpenuhi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.16.055 KEGIATAN INSTALASI FARMASI
Pengelolaan penggunaan obat sesuai ketentuan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kefarmasian BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.00.16.093 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Poncol
pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.094 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Miroto
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.095 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bandarharjo
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.096 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bulu Lor
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.097 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Halmahera
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.098 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bugangan
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

75
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.00.16.099 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Karangdoro
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.100 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Pandanaran
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.101 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Lamper Tengah
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.102 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Karangayu
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.103 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Lebdosari
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.104 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Manyaran
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.105 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Krobokan
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.106 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Ngemplak Simongan
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.107 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Gayamsari
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.108 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Candi Lama
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.109 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Kagok
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.110 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Pegandan
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.111 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Genuk
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.112 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Bangetayu

76
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.113 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Tlogosari Wetan
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.114 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Tlogasari Kulon
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.115 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Kedungmundu
Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif Merupakan Indikator
di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.116 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Rowosari
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.117 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Ngesrep
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.118 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Padangsari
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.119 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Srondol
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.120 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Pudakpayung
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.121 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Gunungpati
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.122 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Mijen
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.123 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Karangmalang
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.124 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Tambakaji
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.125 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Purwoyoso
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

77
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.00.16.126 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Ngaliyan
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.127 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Mangkang
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.128 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Karanganyar
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.129 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Sekaran
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.131 Pembiayaan dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan
pelayanan jaminan persalinan dikota semarang Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Pembinaan Laboratorium Kesehatan Swasta di Merupakan Indikator
Kota Semarang, Pembinaan Klinik Utama di Kota Kegiatan OPD tapi tidak
Semarang, Pembinaan Laboratorium Puskesmas ada sub kegiatan yang
dan Labkesda, Pembinaan Sistem Rujukan sesuai
Puskesmas Kota Semarang, Pemantauan Sistem
Jejaring Rujukan di Rumah Sakit Kota Semarang,
Pertemuan Tenaga Kesehatan
(Fisioterapi,Perekam Medis,Analis Kesehatan),
Kegiatan Ambulan Hebat, Pengadaan Sarana
Prasarana Kegiatan Kesehatan, Pembinaan ke
Rumah Sakit di Kota Semarang, Pengelolaan
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.00.16.208 Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
puskesmas kota semarang yang berakreditasi Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.209 Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan
pelayanan jaminan persalinan dikota semarang Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.210 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
program pelayanan kesehatan dasar preventif dan Merupakan Indikator
promotif di puskesmas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.211 Pendistribusian Obat dan Logistik
kegiatan sistem elogistik dan distribusi obat ke Merupakan Indikator
puskesmas telah terlaksana Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.00.16.212 Pengembangan Kemitraan
Perencanaan Pelaksanaan Pembinaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pengembangan Jejaring Kemitraan, Monev BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
pengembangan jejaring kemitraan, Pengelolaaan Kegiatan
kegiatan pengembangan jejaring kemitraan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.02.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

78
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.19.001 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN
INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
Terlaksananya Pembuatan Media Promosi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.19.002 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP
SEHAT
Pertemuan Perencanaan Pemetaan PHBS RT oleh Merupakan Indikator
TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, Pemetaan Kegiatan OPD tapi tidak
PHBS Tatanan Rumah Tangga, Pengelolaan ada sub kegiatan yang
Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat sesuai

1.02.19.005 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA


PENYULUH KESEHATAN
Orientasi Peningkatan Peran Tenaga Penyuluh Merupakan Indikator
Kesehatan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.19.011 Upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
Sosialisasi Germas & Pencegahan Penyakit, LCC Merupakan Indikator
Kader Posyandu, Pengelolaan Kegiatan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.19.012 Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan
dan Kemitraan
Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim Pokjanal DBD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Tk Kota, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Orientasi dan Monitoring Evaluasi Kemandirian Merupakan Indikator
Kelurahan Siaga Aktif Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Monitoring Evaluasi Implementasi Germas oleh Merupakan Indikator
Forum Komunikasi Germas Tingkat Kota Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Desiminasi Kader Kesehatan dalam Upaya Merupakan Indikator
Penanggulangan Stunting dan Penanggulangan Kegiatan OPD tapi tidak
Gizi Buruk ada sub kegiatan yang
sesuai
Pemberdayaan Masyarakat untuk percepatan Merupakan Indikator
penurunan Stunting melalui Posyandu Terintegrasi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Penguatan dan Bimbingan Teknis Merupakan Indikator
Posyandu terintegrasi dan UKBM lainnya Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pemberdayaan Kader Kesehatan Remaja (SBH) Merupakan Indikator
dalam mendukung program kesehatan di era Kegiatan OPD tapi tidak
millenial melalui implementasi PHBS Sekolah ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Remaja Merupakan Indikator
melalui Implementasi Krida SBH dalam rangka Kegiatan OPD tapi tidak
pencegahan & penanggulangan Stunting dan ada sub kegiatan yang
Wasting sesuai
Pameran dan Gebyar Saka Bakti Husada tingkat Merupakan Indikator
Kota Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

79
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.20.001 PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT
KURANG GIZI
Bimbingan teknis program gizi Puskesmas, Merupakan Indikator
Pertemuan Koordinasi & Renval Puskesmas Gizi Kegiatan OPD tapi tidak
Center ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.20.002 PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN
VITAMIN
Pengadaan PMT, Penanganan balita gizi buruk 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
secara komprehensif, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Rakor Penanganan Balita Gizi Buruk secara Merupakan Indikator
Komprehensif Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Balita Gizi Merupakan Indikator
Buruk di Rumah Gizi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Monev Kegiatan Penanganan Balita Gizi Buruk Merupakan Indikator
secara Komprehensif Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pendampingan Gizi Buruk oleh Kader Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.20.003 PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN
(KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT
KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A,
DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

Pelacakan gizi buruk, TOT PMBA, Pertemuan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Koordinasi dan Monev Kegiatan Program Gizi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Pelacakan dan investigasi Kasus Stunting dan Merupakan Indikator
Wasting Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi di Rumah Merupakan Indikator
Gizi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Evaluasi Pemberian Suplemen sirup Zinc pada bayi Merupakan Indikator
resiko pendek (Stunting) Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Merupakan Indikator
penanggulangan Stunting dan Wasting Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Konvergensi Penanggulangan Stunting LP/LS Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Perjalanan Dinas Luar Daerah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.20.004 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI

80
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Kampanye Gizi Masyarakat (HGN) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
OASIS (Ojeg ASI Eksklusif) dalam rangka Merupakan Indikator
Implementasi Mitra Bakti Husada Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Bintek Tim GP2SP ke Klinik Perusahaan dalam Merupakan Indikator
rangka Mitra Bakti Husada Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengembangan Aplikasi "Gizi" dalam upaya Merupakan Indikator
penanggulangan masalah gizi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Upaya Promotif dan Preventif dengan Kegiatan Merupakan Indikator
wisata edukasi gizi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Upaya Promotif dan Preventif dengan kegiatan Merupakan Indikator
Lawangsewu Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Upaya Promotif dan Preventif dengan Kegiatan Merupakan Indikator
Menara Paris Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
1.02.21.002 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN
SEHAT
Pengadaan Sanitarian Kit , Pemetaan Kawasan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kota Sehat, Verivikasi STBM, Kajian Kota Sehat, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Penguatan Kawasan Kota Sehat Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
1.02.21.010 PENYEHATAN LINGKUNGAN
Pembangunan Sarana IPAL untuk Puskesmas, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Peningkatan Inspeksi Kwalitas Lingkungan , BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Peningkatan Kwalitas Petugas Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
1.02.23.002 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN
Dokumen capaian indikator SPM Bidang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kesehatan, Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Kegiatan
Puskesmas, Tersedianya dokumen capaian
indikator SDG's Bidang Kesehatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
1.02.23.006 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

81
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Monitoring dan evaluasi capaian program dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kegiatan di Dinas Kesehatan, monitoring dan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
pelaporan program kegiatan di Dinas Kesehatan , Kegiatan
Terlaksananya pengendalian dan monitoring
capaian RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Bidang Kesehatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
1.02.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
1.02.24.011 INTEGRASI JAMKESMASKOT KE JKN, KIS
Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
mampu , Jasa Premi BPJS Kesehatan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02.24.012 PENDAMPINGAN JAMKESMASKOT


Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
mampu yg belum dijamin oleh JKN KIS atau BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
jaminan kesehatan lainya Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02.25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN


PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
1.02.25.006 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS
Pengadaan sarana prasarana puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.25.020 REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS
PEMBANTU
Rehab puskesmas pembantu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.02.25.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS

82
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Rehab puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.02.25.026 REHABILITASI SEDANG / BERAT RUMAH DINAS
PUSKESMAS
Rehab rumah dinas puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
DinasTenaga Kesehatan
1.02.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
1.02.29.004 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN
ANAK BALITA
Sosialisasi dan Koordinas MTBS Laporan hasil 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kajian kasus kematian Pelacakan kasus Kematian BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Neonatus ke RS/ BPM,oleh Tim Audit AMP, Kegiatan
Evaluasi Balita Sehat Pengadaan alat tumbuh
kembang anak Bintek nakes dalm masalah
kesehatan Pemeriksaan Skrining Hipotheroid,
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Anak

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Penguatan dan Implementasi SN PKPR pada Merupakan Indikator
Puskesmas PKPR Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Orientasi Pembentukan Konselor sebaya tingkat Merupakan Indikator
Kota Semarang Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan kapasitas kader remaja di Posyandu Merupakan Indikator
Remaja Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Penguatan Model Sekolah Sehat Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Lomba Penguatan Konselor Sebaya Millenial Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Merupakan Indikator
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Promotion dan Preventif Penanggulangan Merupakan Indikator
Stunting bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengkajian Kematian Neonatal oleh Tim AMP Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

83
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Umpan Balik Audit Neonatal Perinatal Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Workshop Drill Kegawatan Neonatus Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Lomba Balita Sehat tingkat Kota Semarang Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Evaluasi tingkat kepatuhan Konsumsi Fe Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Belanja Cetak dan Penggandaan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Belanja Alat Tulis Kantor Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
HONORIUM PNS Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
HONORIUM PNS Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan Kapasitas Bagi Tenaga Kesehatan Merupakan Indikator
dalam menunjang tumbah kembang bayi dan balita Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Sosialisasi SHK pada RS dan Pusk Rawat Inap dan Merupakan Indikator
PMB Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Penguatan Pemanfaatan Buku KIA Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Baby Merupakan Indikator
Death Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Orientasi SDIDTK Bagi Guru TK se-Kota Semarang Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengkajian Ulang PERDA No. 2 TH 2015 Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Perjadin ( Kaji Banding ) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.29.008 PELATIHAN PETUGAS PELAYANAN REMAJA DI
PUSKESMAS
Pertemuan Petugas Remaja Puskesmas, Orientasi Merupakan Indikator
SN PKPR bagi Petugas Remaja Puskesmas, Kegiatan OPD tapi tidak
Refreshing Konselor Sebaya Siswa SMP, ada sub kegiatan yang
Refreshing Guru UKS, Pertemuan Koordinator UKS sesuai

1.02.30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN


KESEHATAN LANSIA
1.02.30.001 PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Cetak Buku Kesehatan Lansia, Belanja Alat Merupakan Indikator
Kedokteran ( Lansia KIT ), Honor Pejabat Kegiatan OPD tapi tidak
Pengadaan Barang, Honor Pejabat Penerima Hasil ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.30.003 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERAWATAN
KESEHATAN

84
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Implementasi Germas dalam rangka Peringatan Merupakan Indikator
HALUN Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan Peran POKSILA sebagai Pusat Merupakan Indikator
Kegiatan Germas Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Lomba Senam Lansia Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman Gizi Merupakan Indikator
Seimbang bagi Kader Posyandu Lansia Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KESEHATAN MAKANAN
1.02.31.002 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL
PRODUKSI RUMAH TANGGA
Penyuluhan Keamanan Pangan, Pengawasan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Peredaran Pangan Hasil IRTP, Pembinaan / BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
monitoring sarana produksi industri rumah tangga Kegiatan
pangan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penyuluhan PIRT Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Penyuluhan Keamanan PAngan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Penyuluhan Laik Sehat Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peninjauan ke Lokasi Produksi IRTP Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Penggandaan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
1.02.32.012 PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB
Petugas Surveilans KIA, PPTK, BPP, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Terlaksananya Monev Petugas Surveilans KIA BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

HONOR GASURKES Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

85
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pembekalan Gasurkes Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Honor Non ASN ( tenaga IT ) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Monev Pendampingan Gasurkes KIA Tk.Kota Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Monev Lapangan (Transport Non PNS ) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Honorarium Pengelola Kegiatan ( PPTK,BPP) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Fotocopy kegiatan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.32.013 PEMBINAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN
KB
Peningkatan Kapasitas Bidan, Pengkajian Kss 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kematian Maternal, Pert.Umpan Balik AMP, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Pertemuan Internal Kasus Maternal di RS, Kegiatan
Sosialisasi dan Orientasi Kespro Catin, Refreshing
PWS KIA dan Pemanfaatan Kohort, Pert.Monev
Gasurkes/Petg.Surveilans KIA, Pertemuan
Organisasi Profesi Upaya Percepatan Penurunan
AKI, Koordinasi LP/LS Percepatan Penurunan AKI,
Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal,
Driil Emergency Penanganan Kegawatdaruratan
Maternal & Neonatal di RS, Pembinaan RS Ponek
ke Puskesmas Poned, Peningkatan Kapasitas
Petugas Surveilans KIA, Pendampingan RS
PONEK, Evaluasi Data KIA dan KB

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
Pengkajian Kasus Kematian Maternal Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengkajian Kasus Kematian Maternal Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Umpan Balik Audit Maternal Perinatal Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pertemuan Internal faskes Lokus Kasus Maternal Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengembangan Maternal Newborn Health di Merupakan Indikator
Perusahaan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pelaksanaan Kelas Ibu di Perusahaan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pembinaan Pelayanan Usia Reproduksi dan KB Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

86
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Peningkatan Responsif dan Efektifitas Sistem Merupakan Indikator
Rujukan di masyarakat dan Faskes Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Orientasi petugas Kesehatan dan masyarakat pada Merupakan Indikator
pendampingan Ibu hamil , nifas dan bayi aru lahir Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Orientasi penanganan kegawatdaruratan maternal Merupakan Indikator
neonatal Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pendampingan Tim RS untuk On The Job Training Merupakan Indikator
tdi Puskesmas/ FKTP dalam penanganan Kegiatan OPD tapi tidak
kegawatdaruratan Maternal Neonatal ada sub kegiatan yang
sesuai
Orientasi Ante Natal Care (ANC) terpadu dan Post Merupakan Indikator
Natal Care (PNC) Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Kegiatan Lain sesuai prioritas spesifik daerah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
PERJADIN Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
SAPRAS PROMOSI PELAYANAN KESEHATAN Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Peningkatan Sarana KIA Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Honorarium Penegelola Kegiatan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
ATK Kegiatan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.02.33 PROGRAM INFORMASI KESEHATAN
1.02.33.005 manajemen informasi kesehatan
Jumlah rumah sakit yang terkoneksi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
1.02.34 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU
1.02.34.003 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PONCOL
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.004 PELAYANAN BLU PUSKESMAS MIROTO
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

87
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.005 PELAYANAN BLU PUSKESMAS BANDARHARJO
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.006 PELAYANAN BLU PUSKESMAS BULU LOR
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.007 PELAYANAN BLU PUSKESMAS HALMAHERA
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.008 PELAYANAN BLU PUSKESMAS BUGANGAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.009 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGDORO
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.010 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PANDANARAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

88
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.34.011 PELAYANAN BLU PUSKESMAS LAMPER
TENGAH
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.012 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGAYU
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.013 PELAYANAN BLU PUSKESMAS LEBDOSARI
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.014 PELAYANAN BLU PUSKESMAS MANYARAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.015 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KROBOKAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.016 PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGEMPLAK
SIMONGAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.017 PELAYANAN BLU PUSKESMAS GAYAMSARI

89
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.018 PELAYANAN BLU PUSKESMAS CANDI LAMA
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.019 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KAGOK
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.020 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PEGANDAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.021 PELAYANAN BLU PUSKESMAS GENUK
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.022 PELAYANAN BLU PUSKESMAS BANGETAYU
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.023 PELAYANAN BLU PUSKESMAS TLOGOSARI
WETAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

90
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.024 PELAYANAN BLU PUSKESMAS TLOGOSARI
KULON
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.025 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KEDUNGMUNDU

Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.026 PELAYANAN BLU PUSKESMAS ROWOSARI
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.027 PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGESREP
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.028 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PADANGSARI
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.029 PELAYANAN BLU PUSKESMAS SRONDOL
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

91
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.030 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.031 PELAYANAN BLU PUSKESMAS GUNUNGPATI
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.032 PELAYANAN BLU PUSKESMAS MIJEN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.033 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KARANGMALANG
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.034 PELAYANAN BLU PUSKESMAS TAMBAKAJI
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.035 PELAYANAN BLU PUSKESMAS PURWOYOSO
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

92
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.036 PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGALIYAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.037 PELAYANAN BLU PUSKESMAS MANGKANG
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.038 PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGANYAR

Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.34.039 PELAYANAN BLU PUSKESMAS SEKARAN
Pelayanan BLU puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR /
TIDAK MENULAR
.001 PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Validasi Data TB Rumah Sakit, Pertemuan Petugas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
TB Puskesmas, Pertemuan TB dengan linsek, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Pertemuan petugas analis, Peringatan TB Day, Kegiatan
Pertemuan evaluasi kader, Pertemuan Petugas
ISPA dan Diare, Pelatihan kader dalam deteksi dini
Kusta, Ceramah Klinis Pneumonia, Sosialisasi TB
DM ke RS, Sosialisasi TB DM ke Puskesmas,
Sosialisasi TB ke DPM, Pertemuan Monev DPM
dan Kader, Monev Program P2ML, Penguatan
Jejaring TB HIV ke RS, Sosialisasi TB HIV ke
workplace, Rakor Perda TB, OJT Kusta, Chase
Survey Ponpes, Terlaksananya RVS, Ceramah
Klinis Hepatitis, Pertemuan evaluasi deteksi dini
hepatitis, Seminar Hari Hepatitis, Seminar Hari
Pneumonia, Seminar Hari Kusta, Pembelian PMT
bagi penderita Kusta, Pembelian PMT bagi
penderita TB, Cetak RR laporan TB

93
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis
.002 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT
ENDEMIK / EPIDEMIK
Tenaga Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
GaSurkes, Evaluasi & Sosialisasi Pengembangan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan SRSJ, Evaluasi P2TVZ, Pengelolaan Kegiatan
Seksi P2TVZ, Peningkatan Kapasitas Petugas,
Sarana Prasarana Kegiatan P2TVZ, Program
Sicentik (Siswa Mencari Jentik),
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk, Upaya
P2TVZ
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
.003 PENINGKATAN IMUNISASI
Kelurahan UCI, Surveilans PD3I, Pemantauan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pemeriksaaan Calon Jamaah Haji semuanya telah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
dilaksanakan Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)
.004 P2 PTM
jejaring Surveilans PTM RS dan Puskesmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
.005 OPERASIONAL KOMISI PENAGGULANGAN AIDS
KOTA SEMARANG

94
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) monitoring 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
LSM Peduli AIDS di Kota Semarang, Meningkatnya BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
kualitas dan kuantitas kegiatan Pencegahan HIV di Kegiatan
Warga Peduli AIDS Kota Semarang Media KIE dan
alat kesehatan di tempat beresiko tertular HIV,
pendampingan kepada komunitas di tempat
beresiko , Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota
Semarang, kegiatan Sosialisasi HIV kepada remaja
di Kota Semarang dalam pencegahan HIV dan
AIDS , Perawatan dan operasional dengan baik
kompuert/ laptop di Sekretariat KPA, pengetahuan
Pencegahan HIV pada Guru Sekolah di Kota
Semarang, Meningkatnya pengetahuan
Pencegahan HIV di kalangan populasi beresiko
tertular HIV, Rujukan orang untuk tes HIV,
Memberikan pengetahuan kesehatan kepada
ODHA (orang dengan HIV dan AIDS serta
mengkoordinasikan kegiatan kelompok dukungan
sebaya, Monitoring terhadap kegiatan Tes HIV
Mobile, Koordinasi antar Pendidik Sebaya/ Kader
Peduli HIV di Pelabuhan Kota Semarang,
Meningkatkan pengetahuan Pencegahan HIV di
kawasan Pelabuhan Kota Semarang, Memberikan
penghargaan kepada lembaga yang menjalankan
pencegahan HIV dengan baik.,

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KESEHATAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
.006 PENANGGULANGAN KLB
KLB PD3I, dan KLB P2TVZ tertanggulangi Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.007 PELAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT HIV
AIDS DAN IMS
Zero Survey Sifilis dan HIV, Pertemuan rutin 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
korcam, Monev Gasurkes Tingkat Kota, Koordinasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Program PPIA, Pertemuan Petugas Puskesmas Kegiatan
terkait Penyakit IMS, Pertemuan KDS,Pertemuan
ceramah klinis HIV, Cetak Form dan lembar balik
TB-HIV, Pertemuan pengelola program HIV ,
Pertemuan petugas RR dan farmasi, Rakor linsek
monev tk kecamatan ,Rakor linsek, Sosialisasi HIV
bagi masyarakat , Sosialisasi program TB HIV ,
koordinasi PPIA Gasurkes, Rakor Umpan balik
screening,Pertemuan petugas RS terkait IMS,
Koordinasi program PPIA yankes

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Risiko Terinfeksi HIV
RS WONGSONEGORO
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Honor TPHL terbayar Sesuai, Masuk pada
Rincian Belanja sub
kegiatan
0.00.01.031 HONOR PA DAN KPA
Kelancaran Administrasi Kegiatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
01.02 KESEHATAN

95
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.02.26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU
/ RUMAH SAKIT MATA
1.02.26.001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
Gedung Rawat Jalan Sesuai, Masuk pada
Rincian Belanja sub
kegiatan
1.02.26.018 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH
SAKIT
Alat-alat Kesehatan yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.26.033 Dana bantuan pemerintah pusat untuk pengadaan
peralatan rujukan (DAK)
Peralatan kesehatan rujukan yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.26.038 Pengadaan Linen Rumah Sakit


Linen kebutuhan pasien yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.00.26.052 PENGADAAN ELEKTRONIK RUMAH SAKIT


Kebutuhan Elektronik Rumah Sakit yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
01.02.34 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU
1.02.34.001 peningkatan pelayanan RS BLU
Prosentase tersedianya kebutuhan operasional 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rumah Sakit BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
01.02.32 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN
MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT

96
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.02.32.001 Survey Kepuasan Pelanggan
Index Nilai Kepuasan Pelanggan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
1.02.32.002 Akreditasi Rumah Sakit
Capaian Akreditasi RS 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
1.02.32.003 Carakter Building (Pelatihan Kepribadian)
Sertifikasi Pelatihan Kepribadian X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.00.32.004 Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
Sertifikasi Pelatihan Tenaga Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
DINAS PEKERJAAN UMUM
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Surat Masuk dan Surat Keluar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Pembayaran rekening listrik, air, telepon, koran & X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
internet PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jasa Kebersihan & keamanan (rumah pompa, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
polder, gedung dinas, workshop, gudang) PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Penyediaan Alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Cetak & Penggadaan dokumen X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
alat listrik & elektronik (lampu pijar-battre kering dll) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
// servis & reparasi panel kelistrikan // operasional PEMERINTAH DAERAH
genzet
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

97
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Makan & Minum Rapat Koordinasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
koordinasi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat Sesuai, Masuk pada
Koordinasi - Survey Harga - Survey Lokasi Aduan Rincian Belanja sub
Masyarakat kegiatan
0.00.01.143 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Peralatan dan bahan pembersih yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Honor : TPHL - PA /KPA - Tim FHO - Pendamping X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Kegiatan - Tenaga Pengelolaan Administrasi - PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Tenaga Pengelola Laboratorium Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pemenuhan perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan Gedung/Gudang/Rumah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Pompa/Workshop PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Operasional Kendaraan Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor - X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
elektronik, AC, Mesin Tik, PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.065 PENDATAAN ASET
Pendataan Aset - fisik & administratif Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.02.083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &
PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
Pajak kendaraan roda dua, roda empat dan alat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
berat PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional

98
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN SKPD
dokumen monev kegiatan & keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
dokumen laporan pertanggungjawaban, capaian X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
indikator kinerja PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pemerintah (LAKIP) PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Laporan Keuangan (CALK) PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
musrenbang-rencana kerja PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Dokumen Renstra SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA
Dokumen Rencana Kerja Anggaran & Dokumen X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pelaksanaan Anggaran PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


01.03.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.03.24.010 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI

99
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan
1.03.00.24.018 PEMELIHARAAN DRAINASE PERKOTAAN,
SALURAN DAN SUNGAI
Pemeliharaan drainase,saluran & sungai 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase


1.03.00.24.084 PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN
DRAINASE DAN SUNGAI
Pengada nmaterial untuk pemeliharaan drainase 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan sungai BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase


1.03.00.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1.03.00.28.197 PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR
Kapasitas dan jumlah pompa pengendali banjir 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
untuk penanganan banjir & rob yang terpenuhi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.38 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir


1.03.00.28.198 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PUSAT
PENGENDALI BANJIR
Sarana dan prasarana sistem polder yang optimal 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dalam penanganan banjir & rob BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam


Retensi
.204 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH
BARAT
Operasional dan sistem drainase wilayah barat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang optimal BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

100
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa


Banjir
.205 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH
TENGAH I
Pemeliharaan dan operasional sarana dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
prasarana sistem polder kali banger BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam


Retensi
.206 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH
TENGAH II
Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam


Retensi
.207 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH
TIMUR
Sistem dan sub sistem drainase wilayah timur yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
optimal BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa


Banjir
01.03.29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1.03.29.026 PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Persentase luas lahan yang terbebaskan dalam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
rangka pembangunan infrastruktur BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk
Penyelenggaraan Jalan
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
.001 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR
Perbaikan saluran drainase di wilayah timur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

101
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.03 Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi
Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
.002 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH
Perbaikan saluran drainase di wilayah tengah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan


Lingkungan
.005 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG SISTEM WILAYAH BARAT
Perbaikan saluran drainase di wilayah barat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.03 Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi
Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA SDA
.002 PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE

Alat berat yang tersedia untuk penunjang


pemeliharaan drainase
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
.002 Pengembangan Middle Ring Roads
Peningkatan jalan pada jalur middle ring road 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
.005 Pengembangan WIlayah BWK III (Barat - Utara)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK III (barat- 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
utara) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
.007 Pengembangan WIlayah BWK V (Gayamsari -
Pedurungan)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK V (gayamsari- 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pedurungan) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

102
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
.009 Pengembangan WIlayah BWK VII (Banyumanik)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK VII 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(banyumanik) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
.010 Pengembangan WIlayah BWK VIII (Gunungpati)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK VIII 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(gunungpati) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
operasional pemeliharaan jalan & pedestrian 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
.016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan &
Jembatan
pengadaan material pemeliharaan jalan, jembatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
& pedestrian BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
Ruang manfaat jalan yang terpelihara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
.001 SURVEY DAN PENGUKURAN
Persentase Hasil Data Ukur Survey dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pengukursn yang Dicapai BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
.002 PERANCANGAN TEKNIK
Dokumen Perencanaan Peningkatan Infrastruktur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
.003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan
Dokumen Perencanaan yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

103
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
.004 Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
.012 Perencanaan Program SDA dan Drainase
Penyusunan Perencanaan Program SDA dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Drainase BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
.013 Perancangan Teknik SDA dan Drainase
Acuan pelaksanaan pekerjaan infratsruktur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengairan yang tersedia BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
.015 DED Sumber Daya Air dan Drainase
Tersedianya DED pekerjaan SDA dan Drainase 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
.019 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR

Standarisasi infrastrukur kota semarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
.020 LEGER INFRASTRUKTUR
Data infrastruktur yang teridentifikasi rinci 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

104
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
.021 DATABASE INFRASTRUKTUR
Up Datting data infrastruktur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
.026 LABORATORIUM DAN PENGUJIAN
Alat-alat laboratorium dan pengujian yang Indikator Kegiatan OPD
terpelihara tapi Kewenangan OPD
Lain
PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR
WILAYAH
.010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan
Peningkatan pelayanan kebutuhan kinerja Dinas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase


1.03.00.28.011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah barat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(kecamatan tugu, mijen, semarang barat dan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
ngaliyan) Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase


1.03.00.28.012 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
Pemeliharaan infrastruktur wilayah utara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(kecamatan semarang utara, semarang tengah, BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
semarang selatan dan gajahmungkur) Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase


1.03.00.28.013 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
Pemeliharaan infrastruktur wilayah timur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(kecamatan semarang timur, genuk, pedurungan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
dan gayamsari) Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
1.03.00.28.014 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
Pemeliharaan infrastruktur wilayah selatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(kecamatan gunungpati, banyumanik, candisari dan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
tembalang) Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
DINAS PENATAAN RUANG

105
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Dokumen Surat Menyurat Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Administrasi Perkantoran rekening telepon, air, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
listrik dan koran antor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Administrasi Perkantoran alat tulis kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Administrasi Perkantoran barang cetak X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
penggandaan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Administrasi Perkantoran komponen listrik yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Administrasi Perkantoran peralatan perlengkapan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kantor yang disediakan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Administrasi Perkantoran peralatan rumah tangga X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang disediakan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Administrasi Perkantoran bahan bacaan peraturan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
perundang-undangan yang disediakan pada tahun PEMERINTAH DAERAH
berkenaan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Administrasi Perkantoran kegiatan rapat pada X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
keluar daerah yang dilakukan pada tahun PEMERINTAH DAERAH
berkenaan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi Merupakan Indikator
kedalam daerah yang dilakukan pada tahun Kegiatan OPD tapi tidak
berkenaan ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Penunjang Administrasi Perkantoran pada tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
1.05.00.01.156 Peningkatan sistem informasi kepegawaian
administrasi perkantoran sistem informasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kepegawaian pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH

106
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
pemenuhan kebutuhan kendaraanoperasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pemenuhan Perlengkapan gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan Operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Dinas PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Perlengkapan Gedung Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung / X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &
PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
pajak kendaaraan operasional dinas yang dibayar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dan pembantu PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Dokumen LKPJ X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
dokumen LKJIP / LAKIP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
TAHUN PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan

107
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
SEMESTERAN PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
DOKUMEN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
DOKUMEN RENJA SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.031 Penyusunan RKA dan DPA Murni
Dokumen RKA dan DPA Murni X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan


Dokumen RKA Perubahan & DPA Perubahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.09 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


01.09.16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1.09.16.001 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Fasilitasi penguasaan pemilikan penggunaan dan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pemanfaatan tanah TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG
2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.02 Pemanfataan Tanah Kosong


Fasilitasi proposal pendaftaran tanah sistematis 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
spasial bidang tanah terdaftar DASAR Kegiatan
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG
2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong


1.09.00.16.003 MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI
DATA PERTANAHAN DI KELURAHAN
Data Administrasi Pertanahan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG
2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong


1.09.00.15.004 Survey Primer Data Pertanahan
Dokumen Survey Primer Pertnahan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

108
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG
2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong


Reforma Agraria Sesuai, Masuk pada
Rincian Belanja sub
kegiatan
1.09.00.15.005 Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan
pengadaan lahan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Tanjung Mas Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Barusari Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Krapyak Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Kranggan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Kranggan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.09.00.15.006 Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Tata
Ruang dan Bangunan
Jumlah Kasus sengketa pertanahan tata ruang dan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
bangunan yang difasilitasi TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.
Sosialisasi Pertanahan di masyarakat 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
02.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
.001 Kajian Perencanaan Tata Ruang
dokumen perencanaan tata ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

109
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
.002 Kajian Penataan dan Pemanfaatan Bangunan
Dokumen Penataan dan Pemanfaatan bangunan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.003 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang


Dokumen Peta Planning Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
Pembuatan Layanan Informasi Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
.005 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

dokumen teknis RTBL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

110
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan
dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.009 Optimalisasi pelayanan keterangan rencana kota


peningkatan pelayanan keterangan rencana kota 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
.014 PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
Dokumen Nama Rupa bumi sesuai Peta RTRW 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
Pembakuan Nama Rupabumi unsur Buatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.00.29.015 Penyusunan DED
Dokumen DED Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
Penyusunan DED 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
Review DED 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk pada
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rincian Belanja sub
kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.00.29.016 Review DED
Dokumen Review DED Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

111
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
Penyusunan Masterplan/Business Plan Kawasan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.00.29.017 Sosialisasi Perda RTRW Kota Semarang
Sosialisasi Perda RTRW 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundang- undangan Bidang Penataan
Ruang
Sosialisasi Perda Tata Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundang- undangan Bidang Penataan
Ruang
1.03.00.29.019 Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DISTARU
sistem aplikasi pelayanan DISTARU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.00.29.021 Pengembangan Jejaring Titik Kontrol Horisontal
- Visualisasi System Data Spasial Bidang Tanah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan jejaring titik kontrol horizintal BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.00.29.023 Pengembangan Teknologi Remote Sensing
Sensus Pemetaan Bidang Berbasis dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pengembangan Teknologi Remote Sensing BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

112
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
Analisis Penginderaan Jauh 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.00.29.044 Sosialisasi KRK
Sosialisasi KRK di Masyarakat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundang- undangan Bidang Penataan
Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME
.024 Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial
Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
.031 Penyusunan PERWAL tentang PERDA Reklame
Perwal Reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kabupaten/Kota
Dokumen pengelolaan reklame secara digital 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
1.03.00.32.037 Pengawasan Reklame
Pengawasan Reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

113
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
1.03.00.32.038 Pengendalian dan Penertiban Reklame
Pengendalian Dan Penertiban Pju Dan Reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
1.03.00.32.039 Sosialisasi dan Bimbingan Penyuluhan Reklame
Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk pada
bagi penyelenggara reklame dan sosialisasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rincian Belanja sub
Masterplan Reklame kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk pada
bagi penyelenggara reklame dan sosialisasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rincian Belanja sub
Masterplan Reklame kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
1.03.00.32.042 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan Gedung dan Tata Ruang
pengawasan dan pengendalian bangunan gedung 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan tata ruang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
1.03.00.32.043 Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan Gedung
pengendalian bangunan gedung secara terpadu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dengan instansi terkait BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan

114
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
TATA RUANG
.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan
SLF, Tim pelestari cagar budaya
berita acara rekomndasi bangunan gedung tinggi ( 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
5 lantai keatas ), sertifikat laik fungsi, dan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
rekomendasi bangunan cagar budaya Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG
01.05 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.05.17.050 Studi inventarisasi bangunan
Pendataan bangunan gedung 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Data bangunan gedung berbasis system Android 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan


Gedung Kabupaten/Kota
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
.056 Optimalisasi penataan, pemanfaatan dan
pengawasan bangunan
optimalisasi penataan, pemanfaatan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengawasan bangunan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan
.057 Kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya
kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kota semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

115
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan


Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

.061 Workshop penerapan SLF di Kota Semarang


pemahaman akan SLF di Kota Semarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG
1.03.00.34.063 Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata
Ruang dan Bangunan Gedung
pengawasan pegnendalian dan penertiban tata 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
ruang dan bangunan gedung BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan


Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DASAR PERKOTAAN
.001 Operasional Iptb (ijin Bekerja Pelaku Teknis
Bangunan Gedung)
operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
gedung Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi
.002 Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan
Tenaga Teknis
bintek dan ujian sertifikasi tenaga ahli dan tenaga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
teknis BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil
Konstruksi
.005 Pembangunan Gedung Pemerintahan Kelurahan
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

116
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.006 Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan

Pembangunan Gedung kantor Kecamatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.007 Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan


Kota Semarang
Pembangunan Gedung dan Aset Pemerinatahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.008 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan / Kecamatan

Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kecamatan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.009 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota


Semarang
pemeliharaan gedung kantor pemerintahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

117
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Pemeliharaan Gedung Kecamatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kelurahan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Pemeliharaan Fasilitas Publik 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Pemelliharaan Sport Center 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
.010 Pembangunan Fasilitas Publik
Pembangunan Fasilitas Publik 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.011 Pembangunan Sport Center


Pembangunan Sport Center 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

118
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan
dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.03.00.35.014 Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak


Lorok
Pembangunan Kawasan Tambaklorok 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk pada
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rincian Belanja sub
kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.03.00.35.019 Sosialisasi IPTB


pelaku teknis bangunan gedung yang sesuia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kriteria BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi
1.03.00.35.020 Pendukung Pembangunan Kawasan Perkotaan
jumlah Kawasan atau bangunan yang dibangun 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kawasan dan bangunan pendukung pembangunan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kawasan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN


PRASARANA DASAR PERKOTAAN
.001 Kajian Underground Kawasan Simpang Lima
Dokumen Kajian Kawasan Underground Kawasan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Simpang Lima BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

119
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang


Review DED & Amdal, Amdalalin Simpang Lima ke 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dua dan Simpang Susun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang


Review DED & Amdal, Amdalalin Simpang Lima ke
dua dan Simpang Susun
.003 Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan
Dokumen Kajian Gedung Kelurahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.004 Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan


Dokumen Kajian Gedung Kecamatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

.005 Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan Kota


Semarang
Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.03.00.36.008 Kajian Kawasan Perkotaan

120
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Kajian Kawasan Perkotaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
Kajian Kawasan Situs Kota Lama 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan


dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,
Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1.03.00.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan Ruang


Kegiatan Optimalisasi perencanaan penataan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
ruang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang


DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Jumlah Jasa Surat Menyurat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Listrik PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kendaraan Dinas Operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jumlah alat Kebersihan Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah Alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

121
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Bangunan Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Undangan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Jumlah Makanan dan Minuman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.05.00.01.156 Peningkatan sistem informasi kepegawaian
Terwujudnya Peningkatan Sistem informasi Merupakan Indikator
Kepegawaian Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Perlengkapan gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.019 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

122
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Kantor PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Jumlah belanja perawatan dan bahan bakar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kendaraan operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
gedung kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
Mebeluer terpelihara rutin/berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0.00.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas/operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
1.05.00.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.05.00.05.043 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Kegiatan sosialisasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Honorarium penunjang kinerja PA, PPK, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bendahara, dan Pembantu PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
dokumen LKPJ X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
dokumen LAKIP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

123
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
akhir tahun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
laporan semesteran realisasi anggaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
laporan prognosis realisasi anggaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.024 PENYUSUNAN PELAPORAN TARGET
PENDAPATAN
laporan target pendapatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
dokumen Renja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.031 Penyusunan RKA dan DPA Murni
dokumen RKA dan DPA Murni X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan


dokumen RKA dan DPA Perubahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN


PERMUKIMAN
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

.001 Updating Data Perumahan Dan Permukiman


Database RTLH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.16.017 Penanganan dan penataan Permukiman Kumuh
dan Permukiman Nelayan
Perbaikan jalan paving, jalan aspal dan saluran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

124
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.16.365 Peningkatan dan penanganan sarana prasarana
lingkungan permukiman
Sarana prasarana lingkungan permukiman yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
nyaman dan bersih BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.16.371 Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan
permukiman
Kegiatan pengelolaan sarpras lingkungan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
permukiman BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
Lingkungan Permukiman
Pemeliharaan jalan lingkungan di Kota Semarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
Rehabilitasi RTLH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.16.381 Inventarisasi dan penyerahan prasarana dan
sarana utilitas perkotaan
Terinventarisnya PSU perumahan yang diserahkan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
di Kota Semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN
.006 Kajian TPU dan Pengadaan Lahan Pemakaman

125
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Tersusunnya dokumen pengembangan lokasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
pemakaman BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.20.031 Registrasi Makam
buku her registrasi dan peneng/ plat nomor makam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.20.059 MONITORING, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN
Terlaksananya kegiatan monitoring, pengendalian, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.20.070 PEMELIHARAAN TPU PEMKOT SEMARANG
TPU Wilayah I, II, III, dan IV terpelihara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.20.083 Pengadaan lahan TPU
Terlaksananya pengadaan lahan TPU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.20.092 Optimalisasi pelayanan pemakaman
Terlaksananya kegiatan pelayanan pemakaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.20.094 Pembangunan sarpras TPU Se Kota Semarang
Pembangunan sarpras TPU dan makam warga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kota Semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

126
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan
1.04.00.20.098 Sistem Informasi Managemen ( SIM ) Pemakaman

Terbangunnya sistem informasi pemakaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
1.04.00.24 PROGRAM SARANA PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
1.04.00.24.002 Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial
Pembangunan dan peningkatan Sarpras Rusun, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rusunawa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah


Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU
bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1.04.00.24.003 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah
Pondok Boro / Sosial
Terpeliharanya bangunan dan sarpras Rusun, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rusunawa, dan Rumah Pondok Boro/ Sosial BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun


Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.04.00.24.004 Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa

Peningkatan Pendapatan Daerah melalui sewa 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
rusun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun


Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus
.005 Kajian Perencanaan Rumah Susun
Tersusunnya Raperda Rumah Susun 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun


Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus

127
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.04.00.24.006 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa
Pelaksanaan pembinaan penghuni rusun / 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rusunawa BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun


Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.04.00.24.007 Peringatan Hari Perumahan Nasional
Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota Merupakan Indikator
dunia Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
01.03 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
01.03.31 PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
1.03.31.003 PENDATAAN SURVEY LAPANGAN
PEMASANGAN PJU
Data survey 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
1.03.31.093 PEMASANGAN LAMPU HIGH MAST
Terlaksananya pemasangan lampu High Mast 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
1.03.00.31.135 TAMBAH DAYA/KWH METER BARU
Tambah Daya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
Pasang Baru 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
1.03.00.31.139 Pemasangan Lampu PJU
Pembangunan baru lampu penerangan jalan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.03.00.31.140 Optimalisasi Lampu PJU
Optimalisasi lampu PJU Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.03.00.31.142 Operasional dan Pemeliharaan PJU
Pemeliharaan lampu PJU Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.03.00.31.144 Pengadaan Peralatan Operasional PJU

128
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Operasional Merupakan Indikator
PJU Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.03.00.31.145 PENGADAAN LAMPU PJU
Terlaksananya pengadaan lampu dan komponen Merupakan Indikator
PJU Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU
.006 PEMELIHARAAN RTH
Pemeliharaan ruang terbuka hijau publik Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.020 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
TAMAN KOTA
Pemeliharaan sarana prasarana taman Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.022 Rehabilitasi pemeliharaan taman-taman
Rehabilitasi dan pemeliharaan taman kota Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.023 PEMBANGUNAN TAMAN-TAMAN BARU
Pembangunan baru ruang terbuka hijau publik Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.024 Pemeliharaan dan Pengembangan Dekorasi Kota
Pemeliharaan dan pengembangan dekorasi Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.026 PENINGKATAN DEKORASI KOTA
Peningkatan dekorasi taman kota Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.03.32.030 PEMELIHARAAN PENGHIJAUAN TURUS JALAN
Pemeliharaan penghijauan turus jalan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
JANGKAUAN AIR LIMBAH
.001 Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi And
Rural Infrastruktur (usri) Suport To Pnpm
Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
bersih, dan nyaman BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
.002 Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban
Shelter Project (nusp)
Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
bersih, dan nyaman BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada
Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
.003 Infrastruktur Sanitasi
Perawatan IPAL Komunal dan SR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

129
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
.005 Pembangunan Dan Perbaikan Mck
Pembangunan MCK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal Skala
Kawasan
Penyusunan website dan buku 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
AIR MINUM
.001 PEMBANGUNAN SUMUR-SUMUR AIR TANAH
Perawatan sumur-sumur 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah


untuk Air Baku

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
rekening jasa listrik, telekomunikasi, dan internet X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jumlah gedung/ruang/lokasi yang dijaga X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kebersihannya PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

130
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Undangan yang disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Jumlah peserta rapat dan tamu yang dijamu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Persentase perjalanan dinas luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Persentase perjalanan dinas dalam daerah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Persentase penyelesaian administrasi perkantoran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
kendaraan dinas operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Persentase perlengkapan kantor yang diadakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.23 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG


KANTOR
Persentase gedung kantor yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Persentase kendaraan dinas yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum

131
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Persentase peralatan gedung kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dipelihara PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
Persentase meubelair yang dipelihara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0.00.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional
Persentase pemeliharaan dan perijinan kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.139 Pengelolaan Web Site
Operasional website SKPD per bulan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
00.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0.00.03.002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA


PERLENGKAPANNYA
Persentase anggota yang diberi pakaian dinas dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kelengkapannya PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Perlengkapannya
00.00.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0.00.05.012 PEMBINAAN FISIK PEGAWAI
Persentase peserta yang lulus pembinaan fisik 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
0.00.05.014 PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA
Persentase peserta yang lulus X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
pendidikan/pelatihan/bimtek PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-
undangan
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Pesentase pengelolaan administrasi kegiatan dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
keuangan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan

132
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Jumlah dokumen LKPJ yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )
Jumlah dokumen Renja yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang disusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang disusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
anggaran yang disusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
perubahan yang disusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.19 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN


PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.00.29 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.19.00.29.001 PENGAWASAN PELANGGARAN PERDA DAN


TRANTIBUM
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
ketentraman masyarakat (pada kelompok BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
kecamatan) dan pelaksanaan patroli pariwisata Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota

133
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota
1.19.00.29.004 PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT
TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS
Persentase gangguan ketertiban kenyamanan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
bencana yang ditangani BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.02 Penindakan dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada
1.19.00.29.005 GELAR PASUKAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
diikuti BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.19.00.29.007 PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI TIBUM,
TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS
Jumlah data Tibum,Gakda, dan Linmas yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
direkap BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah buku Satpol dalam angka X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
1.19.00.29.008 PENYUSUNAN SOP TRIBUM, TRANMAS,
PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS
Jumlah buku SOP dan buku profil yang disusun per X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
tahun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
1.19.00.29.009 PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN
TRANTIBUM
Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
terhadap pelayanan trantibum BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

134
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.19.00.29.010 PENGAMANAN OBYEK VITAL DAN KEGIATAN
PENTING PEMERINTAH
Persentase unjuk rasa yang diamankan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
penting pemerintah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.19.00.30 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1.19.00.30.001 PENERTIBAN DAN PENINDAKAN
Cakupan penegakan pelanggaran peraturan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
daerah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.02 Penindakan dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada
1.19.00.30.003 KOORDINASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PENEGAKAN PERDA
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.19.00.30.004 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT


TERHADAP PERATURAN DAERAH

135
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah sosialisasi peraturan daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota
1.19.00.30.007 PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN
PERSIDANGAN PELANGGARAN PERDA
Jumlah sidang ditempat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Peraturan
Bupati/Walikota
Jumlah penyelesaian pelanggaran perda 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Peraturan
Bupati/Walikota
1.19.00.30.008 PEMBINAAN PPNS DAERAH
Jumlah pembinaan PPNS yang dilaksanakan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil


(PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1.19.00.30.009 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN GANGGUAN
KETENTRAMAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dan terselesaikan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Peraturan
Bupati/Walikota
1.19.00.30.010 PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI
Jumlah objek rawan gangguan trantibum 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pelanggaran perda yang teridentifikasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

136
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.19.00.31 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN
PEMBERDAYAAN SATLINMAS
1.19.00.31.011 PENGERAHAN DAN PENINGKATAN
KEWASPADAAN LINMAS TERHADAP
GANGGUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Persentase kejadian bencana dan gangguan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
keamanan dan kenyamanan yang dilaporkan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
dibandingkan yang ditindaklanjuti per tahun Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah anggota Satlinmas yang dilibatkan dalam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kegiatan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.19.00.31.012 FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
SDM LINMAS
Persentase anggota Satlinmas yang diberi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pendidikan dan pelatihan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Persentase kegiatan provinsi/pusat yang diikuti 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

137
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN LINGKUNGAN
.001 DATA BASE DAN APLIKASI LINMAS
Jumlah koordinasi Linmas wilayah yang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
dilaksanakan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
.002 MONITORING DAN DAN EVALUASI
ADMINISTRASI SISTEM KEAMANAN
LINGKUNGAN
Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
keamanan lingkungan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah monev poskamling 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan


Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kabar PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
jasa kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
Perbaikan peralatan kerja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Adanya alat Tulis Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH

138
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Barang cetakan fotokopi dan penggandaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Adanya buku bacaan dan peraturan perundang - X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
undangan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
makan minum rapat rutin dan jamuan tamu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Perjalanan dinas pejabat struktural ke dalam Indikator Kegiatan OPD
daerah tapi Kewenangan OPD
Lain
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

kegiatan ASN diluar pemadaman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kebakaran,kelebihan jam piket pasukan, PEMERINTAH DAERAH
pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur
nasional
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan bangunan gedung kantor, bak X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tandon PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie PEMERINTAH DAERAH
untuk mobil PMK dan kendaraan dinas /
operasional
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR

139
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pemeliharaan peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
Pemeliharaan meubelir kantor Dinas Kebakaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0.00.02.052 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PERLENGKAPAN PMK
Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
00.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0.00.03.002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA


PERLENGKAPANNYA
Pakaian latihan kesemaptaan, pakaian dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
lapangan, pakaian dinas harian, PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Perlengkapannya
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Dokumen LKPJ SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Dokumen LAKIP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Laporan keuangan akhir tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Laporan keuangan semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN

140
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pelaporan prognosis realisasi anggaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN
RDPPA
Dokumen RKA dan perubahan dan DPA perubahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD


Dokumen Renja SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Dokumen Renstra SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD
RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN


PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
.003 KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN
GEDUNG
Pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi pada X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bangunan Gedung PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
.004 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kebakaran pada bangunan gedung BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan


Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota
.005 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN
KEBAKARAN
Pengiriman personil aparatur pemadam kebakaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
untuk mengikuti diklat teknis sesuai standar PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
kualifikasi Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
.007 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN

141
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Pelatihan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
untuk warga masyarakat PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
.008 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Peralatan dan APD PMK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
.012 PENINGKATAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
bahaya kebakaran BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
.015 LOMBA KETRAMPILAN PEMADAMAN
KEBAKARAN & PENANGGULANGAN BENCANA
Pengiriman lomba bagi aparatur pemadam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
kebakaran tingkat nasional BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
.016 OPERASI PELAYANAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN
Petugas pemadam kebakaran non PNS 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
.025 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SATUAN RELAWAN KEBAKARAN (SATLAKAR)
Pengembangan dan pemberdayaan Satlakar 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

142
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
.026 Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau
HUT Damkarnas dan gladi lapang kesiapan Merupakan Indikator
menghadapi musim kemarau Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
.027 PENDATAAN DAN PELAPORAN KEJADIAN
KEBAKARAN
Data kejadian kebakaran, pendata dan pembuat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
laporan kejadian kebakaran BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN


KEBAKARAN
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran
1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
jumlah pembayaran terhadap jasa komunikasi, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
sumber daya air, dan listrik PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

jumlah kegiatan pengurusan perijinan kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas/ operasional roda 4 PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kegiatan pengurusan perizinan kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dinas/ operasional roda 2 PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Jumlah ketersediaan terhadap barang cetakan dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
penggandaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
komponen instalasi listrik dan penerangan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
jumlah ketersediaan terhadap peralatan rumah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tangga dan alat-alat kebersihan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

143
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
bahan bacaan dan peraturan perundangan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
bagi pegawai, keperluan rapat, maupun tamu PEMERINTAH DAERAH

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum


X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang dibayarkan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Merupakan Indikator
yang dibayarkan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

upah TPHL dan uang lembur yang dibayarkan Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
2,31481E-05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
jumlah kendaraan dinas yang diadakan
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.010 PENGADAAN MEBELUER
jumlah mebeluer yang diadakan
0.00.02.019 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
peralatan dan perlengkapan kantor yang dilengkapi

0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN


DINAS / OPERASIONAL
kendaraan dinas yang terpenuhi kebutuhan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pemeliharaannya PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
perlengkapan gedung/ kantor yang terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kebutuhan pemeliharaannya PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Gedung Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
jumlah meubeler yang diperbaiki
0.00.02.071 PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI
alat komunikasi yang dilaksanakan pengadaannya

5,78704E-05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER


DAYA APARATUR

144
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.05.022 Pembinaan Sumber Daya Aparatur
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
sumber daya aparatur PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
6,94444E-05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
tunjangan kinerja PA, PPK, Bendahara, dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bendahara Pembantu yang dibayarkan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
jumlah dokumen LKPJ yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
jumlah dokumen LAKIP yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
jumlah dokumen renja OPD yang disusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
jumlah dokumen restra yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.032 Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan

jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun, baik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
anggaran murni maupun perubahan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0,054861111 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN


PERLINDUNGAN MASYARAKAT
0,05505787 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1.19.17.001 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN
DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

145
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
jumlah peserta yang mengikuti Dialog Interaktif 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Kerukunan Umat Beragama Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

jumlah ijin prinsip yang diterbitkan berkaitan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
dengan penyelesaian sengketa yang berkenaan Belanja pada Sub
dengan pembanguna tempat ibadah Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

jumlah peserta yang dilatih sebagai Tenaga 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Pelaksana Pembauran Kebangsaan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.19.17.021 PENDAYAGUNAAN POTENSI ORMAS / LSM


jumlah ormas yang diberdayakan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334074074 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.19.17.027 PENINGKATAN KETAHANAN BANGSA BAGI


MASYARAKAT
jumlah topik bahasan dalam upaya menanamkan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai isu Belanja pada Sub
globalisasi Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya

146
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.19.17.039 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis


Kearifan Lokal
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan Belanja pada Sub
lokal Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah data/laporan tentang P4GN dan PN. 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan d Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Jumlah peserta kegiatan P4GN dan PN. 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334074074 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.19.00.17.045 PENYELENGGARAAN PEMBAURAN


KEBANGSAAN
jumlah peserta kegiatan pengembangan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
pembauran kebangsaan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.19.00.17.048 FASILITASI PAGUYUBAN PETAMAS


jumalh peserta dalam kegiatan Fasilitasi 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Paguyuban PETAMAS Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334085648 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

147
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.19.00.17.051 REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI


PANCASILA
jumlah peserta kegiatan revitalisasi dan aktualisasi 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
nilai-nilai Pancasila Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.19.00.17.052 PENGATURAN, PENGAWASAN, DAN


PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdata 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
dan terpantau keberadaan serta aktivitasnya Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334074074 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
jumlah paket kegiatan kerjasama ormas dengan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Belanja pada Sub
pemerintahan umum Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334074074 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

jumlah organisasi penerima hibah 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334074074 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1.19.00.17.053 PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA


jumlah peserta kegiatan pendidikan pendahuluan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
bela negara Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

148
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

jumlah peserta kegiatan TMMD untuk urusan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Wawasan Kebangsaan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh
Pimpinan
jumlah peserta kegiatan upacara hari bela negara 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

jumlah peserta kegiatan pemantapan ideologi dan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
wawasan kebangsaan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

0,055104167 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

1.19.21.020 PENGELOLAN BANTUAN PARPOL


Prosentase partai politik yang menerima bantuan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
keuangan yang bersumber dari APBD Kota Belanja pada Sub
Semarang Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
1.19.21.047 Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi
Partai Politik

149
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
pelatihan mengenai peraturan perundang- Belanja pada Sub
undangan tentang bantuan keuangan partai politik Kegiatan

0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
1.19.21.055 Pemilihan OSIS (Pemilos) Kota Semarang
jumlah paket pelatihan dan praktek 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
penyelenggaraan pemilihan umum Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
1.19.00.21.058 Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi
masyarakat, aparatur negara, partai politik dan
generasi muda
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pendidikan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Belanja pada Sub
Aparatur Negara, Toga/ Toma dan Generasi Muda Kegiatan

0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Ketua RW 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

150
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Konten Digital Informative dan edukatif 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Sampling Penelitian Indeks Demokrasi 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Pancasila Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
Jumlah Analisis dinamika politik oleh tenaga ahli 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
politik Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334050926 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan


pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.19.00.21.060 Fasilitasi PEMILU/PEMILUKADA


jumlah lokasi pantauan terhadap tahapan-tahapan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
pemilu/ pemulikada Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

151
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

jumlah lokasi yang atribut kampanye-nya 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
ditertibkan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah peserta kirab pelantikan Walikota dan Sesuai, Masuk Rincian


Wakil Walikota Semarang Belanja pada Sub
Kegiatan
1.19.00.21.061 Monitoring dan Evaluasi Parpol /Ormas/LSM
jumlah pemantauan terhadap atribut partai politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
dan organisasi kemasyarakatan Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

jumlah partai politik yang dipantau keberadaan, 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
kepengurusan, maupun aktivitasnya Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,3340625 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

152
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakila dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN


KETENTRAMAN LINGKUNGAN
.003 PENINGKATAN PEMANTAUAN SITUASI DAN
KONDISI DAERAH TERHADAP POTENSI
KERAWANAN SOSIAL POLITIK
jumlah laporan hasil pemantauan situasi dan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
kondisi sosial politik di Kota Semarang Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
wilayah yang dipantau situasi dan kondisi sosial 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
politiknya Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
.004 PEMANTAPAN KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT
jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
mengenai bahan pengumpulan dan bahan Belanja pada Sub
keterangan tentang potensi kerawanan sosial di Kegiatan
masyarakat
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
.005 PENINGKATAN KEWASPADAAN KEGIATAN
TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN UMUM

153
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
jumlah tempat hiburan dan keramaian umumyang 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
dipantau Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
.006 Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap
Kerawanan Sosial
jumlah peserta yang mengikuti latihan penanganan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
konflik sosial Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

jumlah pengamanan tertutup yang dijalankan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
jumlah peserta sosialisasi penguatan pengamanan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
masyarakat terhadap potensi kerawanan sosial Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Rapat koordinasi Tim Penanganan Konflik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
Sosial Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

154
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
.007 FASILITASI KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN
DAERAH
jumlah analisa inteligen strategis tentang kondisi
sosial dan politik
.008 PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN NORMA
DAN ATURAN BAGI WNA DAN ORMAS ASING

jumlah lokasi pantauan dan pendataan terhadap 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Sesuai, Masuk Rincian
WNA dan Ormas Asing di Kota Semarang Belanja pada Sub
Kegiatan
0,334027778 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,334097222 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Surat menyurat OPD yang telah terkirim X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Listrik, air dan internet telah terbayarkan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Perpanjangan SIM dan KIR kendaraan dinas


operasional
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Pembayaran jasa kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
Perbaikan peralatan kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Pengadaan alat tulis kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

155
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor

0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA


Penyediaan peralatan rumah tangga X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penyediaan buku bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan yang up to date
0.00.01.016 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
Penyediaan bahan bakar minyak X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Makan Minum Rapat yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Rapat-rapat koordinasi keluar daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
0.00.01.032 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN
Jasa keamanan kantor
0.00.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi
Publikasi melalui media massa 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Tenaga Kontrak dan Operasional pendukung X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kinerja OPD PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Kendaraan Operasional Bencana terpenuhi
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Service dan penggantian sparepart X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH

156
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kantor terpenuhi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.139 Pengelolaan Web Site
pengembangan aplikasi, website, dan server 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Penyusunan LKPJ
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan LAKIP OPD
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar
Realisasi OPD
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Penyusunan pelaporan akhir tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Pelaporan keuangan semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Dokumen hasil laporan prognosis
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Penyusunan Renja OPD
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Penyusunan RENSTRA OPD
0.00.06.031 Penyusunan RKA dan DPA Murni
Penyusunan RKA dan DPA murni
0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
Penyusunan RKA dan DPA perubahan
01.19 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
01.19.26 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.19.26.001 PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA
Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim
kaji cepat
1.19.26.002 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENANGANAN BENCANA
Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
.003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
Pemeliharaan Sarpras kebencanaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

157
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
.004 Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan
Korban Bencana
bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
bencana yang tersedia BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi


Korban Bencana
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
.005 PENIGKATAN KAPASITAS SDM DALAM
TANGGAP DARURAT
Pelatihan skill atau kemampuan dalam 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
penanganan darurat bencana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota
.006 PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Kebencanaan yang tersedia BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi


Korban Bencana
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BENCANA
.001 Gladi Lapang Penanganan Bencana
Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang

.003 Pemetaan Rawan Bencana


Pembuatan Peta Resiko Bencana 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
01.19 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.24.004 PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS
KOMUNITAS (PRB BK)
Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ( 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
KATANA ) dan pembentukan sekolah madrasah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
aman bencana (SMAB)

158
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.19.24.005 FORUM PRB
Optimalisasi Forum PRB
1.19.00.26.006 KELURAHAN SIAGA BENCANA
Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Semarang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.19.00.26.007 PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI POTENSI BENCANA
Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
dan Media informasi Bencana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.19.00.26.008 PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB
Pelatihan Kesigapan Bencana di Kelurahan Siaga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Bencana yang terbentuk BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
1.19.00.26.009 PERINGATAN DINI BENCANA / EWS
Penyediaan Early warning system dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Pemeliharaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
.010 PELATIHAN SDM RESCUE
Pelatihan SAR
.011 SINERGITAS PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
BENCANA
sinergitas antara stakeholder terkait kebencanaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan


Bencana

159
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.05.03.2.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
01.19.27 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BENCANA
1.19.27.001 PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT
BENCANA
sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di
Kota Semarang
1.19.27.002 REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK
sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di
kota Semarang
1.19.27.003 FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN
SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA
Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Bencana yang terfasilitasi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

1.19.27.004 PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA


BENCANA
Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
kebutuhan pasca bencana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan


Bencana
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.19.27.005 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
BENCANA
Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
bencana BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan


Bencana
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.19.27.006 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA

identifikasi data kerusakan dan kerugian


infrastruktur terdampak bencana yang terinvetarisir

1.19.27.007 PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN


SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA
Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
bahan bangunan dalam penanganan pasca BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
bencana yang terencana, terkoordinir dan
menyeluruh
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

1.19.27.008 PENANGANAN PENGUNGSI


Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan
pasca bencana melalui penanganan pengungsi

1.19.27.009 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENANGANAN


REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

160
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
Rekonstruksi Pasca Bencana melalui BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemberdayaan Masyarakat yang telah
diselenggarakan
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

1.19.27.010 PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA


Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
sosial BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

DINAS SOSIAL
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Jumlah Rekening yang Terbayar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah Materai Yang Disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Jumlah Cetakan Blangko, Buku, Stopmap, Amplop, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
dan Kartu Ucapan Yang Diucapkan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Fotocopy X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Penjilidan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jumlah Komponen Listrik Yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Jumlah peralatan Rumah Tangga Yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
undangan yang disediakan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum

161
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Jumlah Air Mineral Yang Disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
disediakan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
disediakan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Daerah PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Merupakan Indikator
Daerah Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran (Pada X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Tahun Berkenaan) PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Jasa Service Kendaraan, Belanja BBM/gas dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pelumas (oli) dan Belanja STNK PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

162
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jasa Sewa Tanaman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Gedung Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Pencairan Pembayaran (Pada Tahun Berkenaan) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ SKPD (Pada X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Tahun Berkenaan) PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Dokumen LAKIP Yang Tersusun Pada Tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Berkenaan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Realisasi Kinerja SKPD Pada Tahun Berkenaan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Pada Tahun Berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.021 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
BULANAN
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pada Tahun Berkenaan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Pada Tahun Berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Anggaran Pada Tahun Berkenaan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

163
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Penyusunan Renja SKPD Pada Tahun Berkenaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Jumlah Dukumen Renstra Pada Tahun berkenaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.031 Penyusunan RKA dan DPA Murni
Penyusunan RKA dan DPA Murni Pada Tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Berkenaan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan


Dilaksanakannya Penyusunan RKA Perubahan dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
DPA Perubahan (Pada Tahun Berkenaan) PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.13 SOSIAL
01.13.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.13.15.008 Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Peningkatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pendamping Program Keluarga Harapan Pada BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Tahun Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja


Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.22.00.15.015 MAPING DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Inputing Data PMKS 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.22.00.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA TERPADU
(BDT)
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
1.22.00.15.018 PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI FAKIR
MISKIN DAERAH RENTAN
Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi Fakir Miskin Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Rentan Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan

164
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
1.22.00.15.019 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN
SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN FAKIR MISKIN
Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Santunan Kematian Fakir Miskin Pada Tahun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.22.00.15.020 FASILITASI PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Bantuan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Pangan Non Tunai (BPNT) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.22.00.15.021 PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
Pembinaan dan Fasilitasi Bagi Penyandang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
01.13.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS
YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT
DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
Dilaksanakannya Penanganan Masalah-Masalah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
dan Kejadian Luar Biasa Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA


NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi
di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke Desa/Kelurahan Asal
1.13.00.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial
Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial Pada 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA


1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
1.13.00.16.018 PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

165
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Peningkatan Kualitas Pembinaan Rehabilitasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kesejahteraan Sosial Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
1.13.00.16.019 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PMKS
Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
01.13.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
1.13.18.003 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bagi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pada Tahun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
1.13.18.007 FASILITASI PEMBINAAN PENYANDANG CACAT
DAN EKS TRAUMA
Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Trauma BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
01.13.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI
JOMPO
1.13.19.011 Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
Panti Sosial
Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Panti Sosial Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


SOSIAL
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1.13.19.012 FASILITASI BAGI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

Fasilitasi Bagi Panti Asuhan / Panti Jompo Pada 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


SOSIAL
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan
Pemeliharaan Anak Terlantar
01.13.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

166
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.13.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS AMONG JIWO
Operasional Panti Khusus Among Jiwo Pada Tahun 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
1.13.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA
PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Merupakan Indikator
Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Kegiatan OPD tapi tidak
Pada Tahun Berkenaan ada sub kegiatan yang
sesuai
1.13.21.016 Pemberdayaan dan Pengembangan Karang Taruna

Dilaksanakannya emberdayaan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian


Pengembangan Karang Taruna Pada Tahun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber


Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.13.21.017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial Pada Tahun 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber


Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.13.21.018 Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja sosial
masyarakat
Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Masyarakat Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja


Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.13.21.019 Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Kota
Semarang
Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Semarang Pada Tahun Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya


Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.13.00.21.053 PENGUATAN KOMPETENSI SOSIAL
MASYARAKAT
Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat Kota 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Semarang Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

167
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.13.00.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN
PERKOTAAN
Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Usaha 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Bersama (KUBE) Fakir Miskin Perkotaan Pada BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Tahun Berkenaan Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya


Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.13.00.21.055 PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI LANJUT USIA
POTENSIAL LUAR PANTI
Pembinaan dan Fasilitasi Bagi Lanjut Usia Potensia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
Luar Panti Pada Tahun Berkenaan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
DINAS TENAGA KERJA
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Jasa telepon, air, listrik dan koran kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
terpenuhi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jasa kebersihan gedung kantor yang terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah ATK yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
gedung kantor yang tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
konsumsi rapat dan jamuan tamu kedinasan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

168
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
perjalanan dinas luar daerah PNS yang terlaksana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
perjalanan dinas dalam kota PNS, bantuan uang Merupakan Indikator
transport peserta bimtek dan pelatihan ketrampilan Kegiatan OPD tapi tidak
yeng terlaksana ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

tugas teknis kedinasan diluar jam kerja yang Merupakan Indikator


terlaksana Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
terpenuhi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.010 PENGADAAN MEBELUER
Jumlah mebeler yang terpenuhi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
perawatan/perbaikan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
perawatan/perbaikan kendaraan dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Perawatan/perbaikan peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
perawatan/perbaikan peralatan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
perawatan/perbaikan mebeler X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pembantu PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD

169
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.008 Penyusunan buku saku
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Jumlah dokumen LKj-IP Perangkat Daerah/Lakip Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Jumlah dokumen pelaporan OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Jumlah dokumen Renja OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Jumlah dokumen Renstra OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.032 Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan

Jumlah dokumen RKA-DPA dan DPPA OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.14 TENAGA KERJA


01.14.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.14.15.006 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI PENCARI KERJA
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pencaker TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi
1.14.00.15.041 PENINGKATAN SARPRAS BALAI LATIHAN
KERJA KOTA SEMARANG
Pelaksanaan peningkatan peralatan pelatihan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
ketrampilan pencaker TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana
Lembaga Pelatihan Kerja
1.14.00.15.042 Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan
Tenaga Kerja

170
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah peserta fasilitasi pelatihan tenaga kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah peserta bimtek pengelola LPK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah LPK yang diakreditasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah peserta TOT instruktur LPK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1.14.00.15.043 Peningkatan pengembangan pelatihan Tenaga


Kerja
Jumlah identifikasi kebutuhan pelatihan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
tersusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi
1.14.00.15.044 Peningkatan profesionalisme dan kompetensi
Tenaga Kerja
Jumlah peserta uji kompetensi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi
01.14.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
1.14.16.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA
TENAGA KERJA
Jumlah pelaksanaan bursa kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

171
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja
Jumlah penempatan pencaker (AKL, AKAD & 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
AKAN) TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja
Jumlah Pencaker yang mendaftar 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja
1.14.16.004 PENYIAPAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI
Jumlah peserta Pelatihan TKSP/ tenaga kerja siap Merupakan Indikator
pakai Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.16.005 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
Jumlah peserta pelatihan WUB/ wira usaha baru Merupakan Indikator
(murni) Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.16.009 Penempatan Transmigrasi
Jumlah penempatan calon transmigran Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.16.026 Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dan
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht)
Jumlah peserta pelatihan wira usaha baru dan Merupakan Indikator
tenaga kerja mandiri bagi pekerja RTMM Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.00.16.063 PEMBERDAYAAN PURNA TKI/TKW
Jumlah peserta pelatihan kemandirian usaha bagi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TKI/W purna penampatan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Purna Penempatan
1.14.00.16.065 PADAT KARYA
Jumlah pengerahan tenaga kerja dlm waktu Merupakan Indikator
tertentu Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.00.16.066 INFORMASI PASAR KERJA
Jumlah Ketersediaan informasi lowongan kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar
Kerja Online
Jumlah peserta forum komunikasi pengguna kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar
Kerja Online
1.14.00.16.067 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Jumlah peserta pelatihan produktivitas kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

172
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.14.00.16.068 PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN PRODUKTIVITAS KERJA
FKPPD yang terlaksana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Jumlah UMKM di Kota Smg yang dipantau 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja difabel 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
mandiri TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
fasilitasi peningkatan produktivitas UMKM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.14.00.16.069 LAYANAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
pelayanan ketenagakerjaan one line sistem (link Merupakan Indikator
and match, smart city) Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.00.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA JAMINAN
SOSIAL
1.14.00.18.001 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Jumlah konsolidasi Hubungan Industrial 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah penanganan mogok kerja/ unjuk rasa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pekerja perusahaan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

173
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah mediasi penyelesaian Perselisihan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Hubungan Industrial (PHI) TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah deteksi kerawanan hubungan industrial 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pada perusahaan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pencegahan perselisihan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta bintek tata cara penyelesaian PHI 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.14.00.18.003 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Jumlah peserta bimtek struktur skala upah Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

174
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah peserta Sosialisasi UMK Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Jumlah perusahaan yang dimonitoring pelaksanaan Merupakan Indikator
UMK dan struktur skala upahnya Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
penyusunan usulan UMK Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.14.00.18.004 PENINGKATAN KAPASITAS SERIKAT PEKERJA /
BURUH
Jumlah peserta bimtek bagi SP/SB tentang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
implementasi peraturan ketenagakerjaan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,
Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi

1.14.00.18.005 FASILITASI DAN PEMBINAAN TRIPARTITE


Jumlah rekomendasi & masukan ketenagakerjaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kegiatan hari buruh ( May day ) bagi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
SP/SB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah peserta sosialisasi peraturan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
ketenagakerjaan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah peserta bintek PP/PKB 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi
Perusahaan
perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Asing yang terpantau TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

175
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Langganan telpon, listrik, air, internet X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
lembur pegawai
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
ATK yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
barang cetakan dan penggandaan yang tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Komponen insalasi listrik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Peralatan dan perlengkapan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penyediaan surat kabar dan buku
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Penyediaan makan minum rapat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Kegiatan rapat dan konsultasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
rapat koordinasi, konsultasi dan bantuan transport Merupakan Indikator
kegiatan yang terlaksana Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

176
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Upah TPHL Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
penyediaan prasarana pegawai X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Perbaikan pemeliharaan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Penyediaan BBM dan sukucadang kendaraan dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Perlengkapan Gedung Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Gedung Kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)

Perpanjangan STNK Mobil dan Motor dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00.00.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0.00.05.014 PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA
kegiatan peningkatan sumber daya manusia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
Honor PA, PPTK, Bendahara X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Penyusunan dokumen LKPJ X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.018 PENYUSUNAN LKJIP

177
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Dokumen LKJIP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Pembuatan laporan akhir tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Laporan keuangan semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Laporan Prognosis X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Dokumken RENJA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Penyusunan RENSTRA
0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
Penyusunan DPA Perubahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD


Dokumen RKA/DPA SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


PERLINDUNGAN ANAK
01.11.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
1.11.15.002 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN
PERAN DAN POSISI PEREMPUAN DI BIDANG
POLITIK DAN JABATAN PUBLIK
jumlah kegiatan dalam rangka perolehan APE 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,


Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

178
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
jumlah sekolah yang dilatih untuk makanan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
sehat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
.006 KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
.007 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
jJumlah kegiatan yang menunjang pengembangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
kota layak anak TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
.008 PENINGKATAN KUALITAS ANAK
jumlajh kegiatan sosialisasi tentang dampak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pernikahan dini dan HAN TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
.009 PEMBERDAYAAN POTENSI USAHA EKONOMI
PEREMPUAN (PPUEP)
Jumlah kelompok perempuan yg diberdayakan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
dalam mendukung kampung tematik TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
.010 PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA
PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
KUALITAS MASA DEPAN
Jumlah sosialiasi tentang peningkatan kualitas 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
perempuan di sekolah TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
01.11.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.11.16.001 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI
PEREMPUAN

179
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah Kegiatandalam pelaksanaan PUG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender


(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK
Fasilitasi forum anak kota, kecamatan dan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Kelurahan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN
(PKK)
Fasilitasi PKK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga


Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.012 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN
(GOW)
Fasilitasi kegiatan GOW 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga


Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.013 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN
(DHARMA WANITA)
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga


Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

180
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.014 PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEREMPUAN
(GOP TKI)
Fasilitasi kegiatan GOP TKI 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga


Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.016 PENYEBARLUASAN INFORMASI GENDER DAN
ANAK
Jumlah kegiatan KIE Gender dan anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/kota
2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan
Anak dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.16.017 PENGELOLAAN DATA INFORMASI GENDER
data gender tersedia 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.16.018 PENGELOLAAN DATA INFORMASI ANAK
data anak tersedia 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.16.019 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Jml kegiatan Bintek PP (Ketrampilan Usaha, 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Manajemen dan Pameran hasil usaha TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

181
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.11.16.021 ANGGARAN RESPONSIF ANAK
Jumlah kegiatan pemahaman ttg Aanggaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Responsif Anak TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
01.11.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.11.17.001 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI DAERAH
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
mendukung kebijakan perlindungan perempuan di TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
drh. DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.17.002 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM
PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN
KDRT
Jumlah kegiatan pelatihan TOTpelayanan dan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pendampingan korban ak TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Penanganan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.17.010 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN
jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
dan anak dr tindak kekerasan diKota Smg TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan


Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1.11.17.011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI


PERLINDUNGAN ANAK
jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
dan anak dr tindak kekerasan diKota Smg TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

182
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
01.11.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
1.11.18.001 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI
PEREMPUAN
jml organisasi perempuan yg dibina 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,


Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
1.11.18.002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER
diklat KKG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.01 Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.11.18.006 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
jml kgt monitoring, evaliuasi dan rakor perencanaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.11.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis
Gender
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaam 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lembaga berbasisgender TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan


Komprehensif bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
.013 Pelatihan ketrampilan kewirausahaan (penduduk
miskin)
Jumlah kegiatan dalam rangka pelatihan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
ketrampilan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA

183
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
DINAS KETAHANAN PANGAN
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Jasa listrik, telepon, air, langganan koran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Pajak kendaraan dinas/operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah macam/ jenis ATK yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Jumlah macam barang cetak yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jumlah alat kelistrikan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Jumlah bahan pembersih yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
jumlah bahan bacaan / peraturan perundang- X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
undangan yang disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
makanan dan minuman rapat intern OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
Belanja perjalanan dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
perjalanan dinas dalam kota dan pengganti Merupakan Indikator
transport peserta kegiatan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Honor pegawai tidak tetap Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

184
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Jumlah pengadaan peralatan degung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Pemeliharaan berkala gedung dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
jasa sparepart, servis dan BBM kendaraan dinas / X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
pemeliharaan perlengkapan gedung kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
pemeliharaan mebeuler X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pembantu PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
LKPJ X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.017 Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )
Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan P-RENJA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
OPD PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.018 PENYUSUNAN LKJIP
LKJIP X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
laporan keuangan akhir tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Laporan keuangan semesteran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN

185
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
laporan prognosis realisasi anggaran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
dokumen renstra SKPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
Dokumen R-DPPA dan Dokumen DPPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD


Dokumen RKA dan Dokumen DPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.21 PANGAN
1.21.00.15 PROGRAM KETAHANAN PANGAN
1.21.00.15.001 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman
pangan
rumah pangan lestari (RPL) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
Forum olahan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
Sekolah Dasar B2SA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
1.21.00.15.003 PEMANTAUAN RAWAN PANGAN
Peta FSVA dan Peta SKPG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan

186
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Jumlah IKP (Indeks Ketahanan Pangan) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Jumlah Rakor FSVA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Jumlah Rakor IKP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
1.21.00.15.006 PEMBENTUKAN CADANGAN PANGAN
PEMRINTAH KOTA
Persentase penyaluran bantuan kepada lokasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
bencana TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Beras ATM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Beras Cadangan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
1.21.00.15.007 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan
pangan
Jumlah koordinasi instansi terkait 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

187
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur Logistik Penyusunan
Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan

Jumlah profil dan selayang pandang dinas Merupakan Indikator


ketahanan pangan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.21.00.15.011 Apresiasi ketahanan pangan
jumlah event promosi pangan lokal 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
1.21.00.15.013 PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
jumlah kegiatan pengembangan pangan lokal 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
1.21.00.15.015 PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN
informasi harga pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan
Jumlah pasar murah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan
1.21.00.15.016 PENGUATAN DISTRIBUSI PANGAN
Jumlah pemberdayaan KDPM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan

188
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Jumlah data base distribusi pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah TTI ( Toko Tani Indonesia ) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

1.21.00.15.017 PENGUATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL


TUMBUHAN (PSAT) DAN OLAHAN PANGAN

Jumlah Uji dan Sampel Keamanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.21.00.15.018 SOSIALISASI DAN INFORMASI KEAMANAN


PANGAN
Jumlah sosialisasi keamanan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah survey keamanan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
1.21.16.020 PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN
PANGAN
Pembentukan kader keamanan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN

189
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
1.21.16.021 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
Jumlah pengawasan keamanan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.21.16.022 PENGEMBANGAN DATA KETERSEDIAAN


PANGAN
buku neraca bahan makanan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan
01.21.17 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1.21.17.001 Aksi desa mandiri
pelatihan pengembangan ketersediaan pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.03 Kemandirian Pangan Lainnya
1.21.00.17.002 PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK
PANGAN
jumlah fasilitasi pemasaran produk pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Jumlah kegiatan pelatihan pemasaran produk 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pangan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

190
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.21.00.16.004 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PANGAN
Jumlah pelatihan pemanfaatan sumber daya 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pangan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Rakor pengembangan sumber daya 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pangan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Observasi lapangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
Data base pangan terpadu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Jumlah rekening telpon,air, listrik, internet dan surat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kabar PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

biaya jasa KIR dan STNK kendaraan operasional X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
persampahan roda 2 dan roda 4 yang terpenuhi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jumlah tenaga kebersihan kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

191
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tercukupi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah penggandaan yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Jumlah komponen listrik/ penerangan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
terpenuhi PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
0.00.01.016 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
peralatan kebersihan,bahan pembersih, X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
perlengkapan rumah tangga untuk UPTD dan Dinas PEMERINTAH DAERAH
Lingkungan Hidup yang tersedia
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
penyediaan makanan & minuman rapat serta X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
jamuan tamu PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
perjalanan dinas luar daerah, luar negeri dan dalam X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kota yang terlaksana PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
perjalanan dinas dalam kota yang terlaksana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
0.00.01.050 JASA OPERASIONAL KELURAHAN
jasa pengangkutan sampah di 97 Kelurahan dan 15 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Kecamatan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

192
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
0.00.01.125 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD
pungutan retribusi kebersihan melalui rekening X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD yang PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
tercapai Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0.00.01.127 KEGIATAN CINTA TANAH AIR
Banyaknya lomba & pameran yang diikuti oleh X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Dinas Lingkungan Hidup PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.143 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Jumlah peralatan kebersihan kantor yang dibeli X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

belanja jasa keamanan, belanja jasa tukang dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
belanja jasa administrasi perkantoran non ASN PEMERINTAH DAERAH
yang telah terbayar
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.003 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
Jumlah paket kegiatan pergurukan halaman kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
UPTD PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
Jumlah paket kegiatan pengerasan lahan parkir X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
UPTD PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
Jumlah paket kegiatan pembangunan pagar keliling X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
kantor UPTD PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Jumlah kendaraan operasional yang terbeli X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Jumlah peralatan kantor yang dibeli X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Jumlah paket kegiatan pemeliharaan gedung Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Lingkungan Hidup, pembangunan pos driver dan PEMERINTAH DAERAH
pengerasan lahan parkir UPTD
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
operasional, fasilitasi BBM dan perpanjangan STNK PEMERINTAH DAERAH

193
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Jumlah terlaksananya pemeliharaan AC X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah AC yang dilakukan pengisian freon X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Frekuensi pemeliharaan pompa air X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah terlaksananya pemeliharaan tandon air X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Jumlah terlaksananya pemeliharaan lampu solar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
cell, mesin kantor dan pembelian bahan bakar PEMERINTAH DAERAH
mesin potong rumput
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah terlaksananya pemeliharaan komputer dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
printer PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
Jumlah terlaksananya pemeliharaan meubelair X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
kantor PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0.00.02.034 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
EMPLASEMEN KANTOR
Jumlah paket kegiatan perbaikan pagar keliling X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
kantor PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket kegiatan pengerasan lahan parkir X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
UPTD PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket kegiatan pembangunan pagar keliling X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
UPTD PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket kegiatan perbaikan rumah pilah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah


2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
0.00.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
pemeliharaan/ penggantian sparepart kendaraan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
bermotor/ operasional PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.139 Pengelolaan Web Site
Jumlah paket kegiatan pengelolaan web site Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Lingkungan Hidup PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan

194
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
penunjang kegiatan PA, KPA,Bendahara & X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Pengurus barang yang terpenuhi PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Jumlah dokumen LKPJ Dinas Lingkungan Hidup X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Jumlah Dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang tersusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tersusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
Jumlah laporan keuangan semesteran yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang tersedia PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Hidup yang tersusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Jumlah dokumen rencana strategis Dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Lingkungan Hidup PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA
Jumlah dokumen RKA & DPA Tahun 2019 yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
tersusun PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan


Jumlah dokumen RKA Perubahan dan DPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Perubahan Tahun 2018 yang tersusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.08 LINGKUNGAN HIDUP

195
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.08.00.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.00.16.001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT /
ADIPURA
Jumlah wilayah yang mengikuti kegiatan lomba 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
toilet bersih TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah pengadaan tong komposter yang terbeli 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
untuk kegiatan Adipura TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah


2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kegiatan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lingkungan bersih dan sehat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah wilayah yang mengikuti pembinaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lingkungan bersih dan sehat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah dokumen data non fisik Adipura kota 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Semarang setiap tahun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah wilayah titik pantau wilayah Adipura 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

196
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah peserta ekspose hasil penilaian adipura 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.16.002 KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU
Presentase sumber emisi kendaraan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
memenuhi baku mutu atau uji kualitas emisi TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
kendaraan bermotor DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Persentase terlaksananya evaluasi kualitas udara 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
diperkotaan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.16.003 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
Jumlah monitoring kualitas air sungai 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

197
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah analisis kualitas air limbah di puskesmas 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah terlaksananya analisa kualitas air limbah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
domestik TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah pengadaan alat laboratorium 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah titik pemantauan udara ambien 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut

198
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah titik pemantauan emisi cerobong industri 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah lokasi untuk uji emisi kendaraan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan untuk 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
peningkatkan SDM Laboratorium TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup
Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk
KRP yang Berpotensi Menimbulkan
Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.16.004 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah kegiatan atau industri yang diawasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah terselenggaranya Bintek dan sosialisasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
kebijakan Lingkungan Hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

199
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah dokumen inventarisasi kegiatan usaha di X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Kota Semarang PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup
Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk
KRP yang Berpotensi Menimbulkan
Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.16.006 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
Jumlah kajian dokumen inventarisasi usaha 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
/industri penghasil limbah B3 di Kota Semarang TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.11.05.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
1.08.16.012 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Jumlah dokumen Kajian Identifikasi Tutupan Lahan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
dan Vegetasi yang disusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Kajian Standard Pelayanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Publik Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen SOP Dinas Lingkungan Hidup X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Kota Semarang yang disusun PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
DD DT TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup
Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

200
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana
Tata Ruang
1.08.16.015 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Jumlah dokumen kajian pengembangan sistem 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
insentif dan disinsentif TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
penyusunan PDRB Hijau 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.16.016 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Jumlah dokumen monev yang tersusun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
1.08.16.017 KOORDINASI PENILAIAN DOKUMEN
LINGKUNGAN
Jumlah dokumen Kajian tentang kebijakan sektoral 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
yang berkaitan dengan persyaratan penyusunan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) DASAR Kegiatan

02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


LINGKUNGAN HIDUP
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
Jumlah data dan informasi kegiatan dan/atau 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
(Amdal) yang tersedia DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Jumlah format dokumen kajian lingkungan hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
yang tersusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

201
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
1.08.16.021 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah kelurahan ramah lingkungan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
terbangun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
1.08.16.022 PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN
Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pilbaket 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
(air limbah, air sungai, air sumur, udara ) TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan
Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Jumlah peserta workshop penegakan hukum 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lingkungan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah peserta sosialisasi pengaduan & 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
penegakan hukum lingkungan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

202
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan
Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Jumlah kasus lingkungan yang ditangani 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai Sub Kegiatan
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
PPLH Kabupaten/Kota
1.08.00.16.026 Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan
Lingkungan
Jumlah alat laboratorium yang terbeli X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah bank sampah yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah


2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
Jumlah rumah kompos yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah


2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
1.08.00.16.027 INVENTARISASI DAN PEMETAAN SEBARAN
INDUSTRI, KEGIATAN USAHA DI KAWASAN
PESISIR DAN MATA AIR
Data jumlah industri dan kegiatan usaha di 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
kawasan pesisir di Kota Semarang yang tersedia TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.00.16.028 PENINGKATAN KETAATAN PELAKU USAHA
DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pengelolaan limbah B3 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

203
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Persentase layanan perizinan tempat penyimpanan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
sementara (TPS) limbah B3 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
01.08.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
1.08.17.007 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH
TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR
Jumlah tersusunnya Database Taman 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Kenaekaragaman Hayati TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
air yang terbeli TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Rehabilitasi
Jumlah frekuensi pemeliharaan Taman Kehati 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Hutan Tinjomoyo TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Keanekaragam Hayati
1.08.17.008 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMANFAATAN SDA
Jumlah pemantauan dan analisis kualitas air bawah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
tanah TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut

204
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah sosialisasi pemanfaatan SDA bagi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Semarang DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah Bintek pemanfaatan SDA bagi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Semarang DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.17.009 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA

Jumlah dokumen kajian pemetaan status 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa di TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Kec. Pedurungan DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah dokumen kajian pemetaan sebaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
mangrove dan kerusakan pantai TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.17.018 PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA
DUKUNG BADAN AIR
Jumlah kajian daya tampung dan mutu kelas Badan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
air Sungai TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
tampung beban pencemaran dan mutu kelas air TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
sungai DASAR Kegiatan

205
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.00.17.024 PEMBANGUNAN TAMAN KE HATI
Jumlah kebun pembibitan taman kehati yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
dibangun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Keanekaragam Hayati
Jumlah dokumen ijin lingkungan Taman 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang tersusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Jumlah dokumen DED kebun pembibitan Taman 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Ke Hati TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
01.08.18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
1.08.18.002 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH


Kabupaten/Kota
01.08.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.19.001 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI
MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN
Jumlah anggota Saka Kalpataru 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

206
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
Jumlah terlaksananya penyelenggaraan Perti Saka 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Kalpataru TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
Jumlah terlaksananya penyelenggaraan Hari 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Lingkungan Hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
Jumlah peserta lomba karya ilmiah bidang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Lingkungan Hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
1.08.19.002 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
LINGKUNGAN
Jumlah tersedianya sistem aplikasi informasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
lingkungan hidup yang komprehensif TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
1.08.19.004 PENGUATAN JEJARING INFORMASI
LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Jumlah tersusunnya edisi penerbitan Buletin 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Lingkungan Hidup GREEN TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Jumlah terselenggaranya kegiatan pelatihan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
penulisan media khusus lingkungan hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan

207
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
bidang Lingkungan Hidup melalui media elektronik TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
bidang Lingkungan Hidup melalui media cetak TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Jumlah tersedianya pembuatan elektrik rolling 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
banner TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Jumlah paket kegiatan pembuatan leaflet 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran


dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
1.08.19.006 PENYUSUNAN DATA STATUS LINGKUNGAN
HIDUP (SLH)
Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

208
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
1.08.19.007 KOORDINASI PENILAIAN ADIWIYATA DAN
KALPATARU
Jumlah sekolah yang menerapkan program 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Adiwiyata TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah warga pegiat lingkungan yang diusulkan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
menerima kalpataru TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
01.08.20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN
POLUSI
1.08.20.005 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI
DAN PENCEMARAN
Jumlah terlaksananya Penyelenggaraan car free 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
day di Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
Simpang Lima DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah pelaksanaan uji kualitas udara ambien 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Jl. Pemuda TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut

209
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Jl. Pahlawan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
Jumlah frekuensi event pemeriahan car free day di 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
media cetak TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.20.007 PENGENDALIAN POLUSI UDARA, LIMBAH
PADAT DAN LIMBAH CAIR
Presentase Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
yang diterbitkan sesuai Peraturan Perundang- TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
undangan DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
Jumlah ijin pembuangan limbah cair dari kegiatan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
usaha/industri yang diterbitkan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

210
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin
PPLH
1.08.20.010 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
pengembangan teknologi bidang lingkungan hidup TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.08.20.011 PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH USAHA
SKALA KECIL
Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut
1.08.00.27 PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
1.08.00.27.001 MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
bambu ajir TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah dokumen RAD program kampung iklim 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Kota Semarang yang disusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.08.00.28.005 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Jumlah Bangunan RWH plus sumur resapan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
terbangun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

211
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah lubang biopori yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
jumlah sumur resapan yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Rain 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
Harvesting TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah alat bor biopori yang terbeli 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen DED Rain Water Harvesting 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen DED Sumur Resapan yang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
disusun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

212
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.08.00.28.006 PROGRAM KAMPUNG IKLIM
Jumlah kampung iklim yang terbangun 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
.001 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
persampahan yang dibeli BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.002 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
Pemeliharaan kontainer sampah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.003 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perda X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
dan Perwal tentang pengelolaan persampahan di PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kota Semarang melalui media cetak dan elektronik Kegiatan

X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah papan informasi larangan yang tersedia 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.004 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
Jumlah terlaksananya penyapuan dan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
pengangkutan sampah jalan dan pengangkutan BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
sampah pasar serta kebersihan TPS di 30 lokasi Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

213
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
.005 PENGADAAN KONTAINER SAMPAH
Jumlah kontainer sampah yang terbeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
Jumlah tersedianya GPS untuk truk pengangkut 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
sampah BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.006 PENGADAAN BECAK SAMPAH
Jumlah becak sampah yang terbeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.007 PENGADAAN TONG SAMPAH
Jumlah tempat pilah sampah yang terbeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
Jumlah tong sampah set 1 (tunggal), set 2, dan set 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
3 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.008 PENGADAAN GEROBAG SAMPAH
Jumlah gerobag sampah yang terbeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

214
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.009 PENINGKATAN IPLT
peningkatan kapasitas sarana IPLT
.010 Pemeliharaan TPA jatibarang
Jumlah kegiatan pemeliharaan TPA Jatibarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Jumlah pemeliharaan penghijauan dan prasaranan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
di TPA serta jembatan timbang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Frekuensi pengujian kualitas air limbah IPAL TPA X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
.012 PEMELIHARAAN TPS (TEMPAT PENAMPUNGAN
SAMPAH)
Pemeliharaan TPS di Wilayah Kota Semarang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.013 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TPA
JATIBARANG
Jumlah sarana air bersih, garasi dan pagar kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
yang terbangun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.02 Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
.014 PEMBANGUNAN TPST
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
(TPST) yang terbangun BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

215
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.018 Biaya Penyambungan Baru dan Tambah Daya
KWH Meter Listrik
Jumlah titik penyambungan baru dan tambah daya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
listrik di TPST BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.019 MESIN PENCACAH SAMPAH
Jumlah mesin pencacah sampah yang dibeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai Sub Kegiatan
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
.020 PEMELIHARAAN IPLT
Jumlah petugas IPLT yang diperiksa kesehatannya
setiap 2 bulan sekali
Jumlah frekuensi pengujian limbah padat IPLT
Jumlah titik sampel uji limbah cair IPLT
pemeliharaan saran dan prasarana penunjang
kinerja IPLT
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
pengelolaan limbah domestik
.024 PEMBANGUNAN TPS (Tempat Penampungan
Sampah)
Jumlah tersedianya sarana penunjang/ jalan akses 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
menuju TPS BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
.026 PENGADAAN KENDARAAN RODA TIGA
Jumlah kendaraan roda tiga yang terbeli 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
1.03.17.028 PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH
kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Sesuai, Masuk Rincian
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja pada Sub
Kegiatan
01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
02.02 KEHUTANAN
2.02.00.16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

216
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.02.00.16.011 PEMBANGUNAN HUTAN KOTA
instalasi taman hutan kota Indikator Kegiatan OPD
tapi Kewenangan OPD
Lain
Jumlah tanaman yang ditanam Indikator Kegiatan OPD
tapi Kewenangan OPD
Lain
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
listrik PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.006 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
perizinannya. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
Gedung kantor. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.009 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
jenis peralatan kerja yang diperbaiki. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
alat tulis kantor yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Persentase barang cetakan dan penggandaan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
yang disediakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
penyediaan jasa sewa tanaman hias. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.014 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
bahan dan alat kebersihan yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
makan dan minuman RDK serta jamuan tamu yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
daerah yang akan dilaksanakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum

217
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
perjalanan dinas dinas konsultasi / koordinasi Merupakan Indikator
dalam daerah Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.032 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN
Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor dinas X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
dan TPDK Kecamatan. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
dilaksankan diluar jam dan hari kerja. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang akan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
diadakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
perlengkapan Gedung kantor yang akan diadakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
peralatan gedung kantor yang akan diadakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.02.010 PENGADAAN MEBELUER
jenis mebeluer yang akan diadakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
gedung kantor yang dipelihara. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
kendaraan dinas / operasional yang dipelihara. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
peralatan gedung kantor yang dipelihara. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
mebeluer yang dipelihara. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum

218
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
X.XX.01.2.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
0.00.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA
DAN PEMBANTU
waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
Bendahara. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD
Jumlah LKPJ yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP
Jumlah LAKIP yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.06.013 Penyusunan Laporan C.A.L.K
Jumlah laporan C.A.L.K yang disediakan. Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.06.014 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
realisasi kinerja SKPD yang disediakan. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
Jumlah prognosis realisasi anggaran yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan. PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD
Jumlah RENJA yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
Renstra OPD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
0.00.06.033 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
Jumlah RKA perubahan dan DPA perubahan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
disediakan. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD

219
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah RKA dan DPA yang disediakan. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

01.10 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN


PENCATATAN SIPIL
01.10.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1.10.15.001 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK
SECARA TERPADU
Jumlah penataan sistem koneksi jaringan SIAK. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.04 Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan
Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan keluaran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
versi terbaru yang ditetapkan. TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.04 Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan
1.10.15.002 PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK
Persentase tenaga pengelola SIAK yang sesuai Merupakan Indikator
kompetensi Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi tenaga teknis X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
pengelola SIAK. PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.10.15.006 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
Jumlah jenis profil kependudukan. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan
Kabupaten/Kota
Jumlah FGD/workshop profil dan analisa Merupakan Indikator
kependudukan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
Jumlah jenis analisa kependudukan Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.10.15.008 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM
BIDANG KEPENDUDUKAN
Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

220
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
dan suket penduduk nonpermanen/rentan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan
Rentan Administrasi Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el. 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah bayi ber Akta Kelahiran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
datang penduduk. TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah kepemilikan akta kelahiran 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
18 tahun TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan
Peristiwa Kependudukan
Jumlah penerbitan akta kematian 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

221
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan
Peristiwa Kependudukan
Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.10.15.011 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jumlah FGD/Workshop aparatur pelayanan yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
berintegritas PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pembinaan kinerja aparatur pelayanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai, Masuk Rincian
yang bersih dan melayani PEMERINTAH DAERAH Belanja pada Sub
Kegiatan
X.XX.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
X.XX.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-
undangan
1.10.15.012 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
Sosialisasi peraturan dan kebijakan kependudukan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan
2.12.04.2.03.08 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan
Administrasi Kependudukan
1.10.15.019 PENGEMBANGAN SERIFIKASI SMM ISO
9001:2008
Jumlah sertifikasi ISO kelembagaan sesuai standar 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
mutu dan keluaran versi terbaru TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.04.05 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan


Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan pelayanan administrasi 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
kependudukan sesuai standar SMM ISO TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.04.05 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan


Administrasi Kependudukan
1.10.15.021 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen
Kependudukan
Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG Sesuai, Masuk Rincian
catatan sipil TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Belanja pada Sub
DASAR Kegiatan
02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan
Sipil
1.10.00.15.031 FASILITASI PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen Merupakan Indikator
kependudukan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
1.10.00.15.034 PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Jumlah kajian pengembangan dan inovasi Merupakan Indikator
pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai

222
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
Jumlah inovasi pelayanan adminduk yang akan Merupakan Indikator
dilaksanakan. Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
00.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
jumlah langganan telepon, air, listrik dan koran X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
0.00.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
jumlah pegawai non asn yang terbiayai Merupakan Indikator
Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
jumlah alat kebersihan kantor tersedia X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
0.00.01.012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
jumlah rapat dan jamuan tamu pada tahun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE LUAR DAERAH
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
daerah yang dilakuakan pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAERAH
jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Merupakan Indikator
yang dilakukan pada tahun berkenaan Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan Merupakan Indikator


Kegiatan OPD tapi tidak
ada sub kegiatan yang
sesuai
00.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL

223
URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021
SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KETERANGAN
KODE URAIAN KODE URAIAN
jumlah kendaraan dinas yang disediakan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
jumlah perlengkapan gedung kantor yang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
disediakan PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
PEMERINTAH DAERAH
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum
X.XX.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sesuai Sub Kegiatan
pada tahun berkenaan PEMERINTAH DAERAH

Anda mungkin juga menyukai