Anda di halaman 1dari 1289

BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG


NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2)


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata


Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
5

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022


tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 2/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1
Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
6

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.
7

14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya


disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan dapat menjalankan
Tugas Pembantuan.

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan


pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2


berisi program-program prioritas yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2023;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Penutup.

(3) Rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada


ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam


RKPD Tahun 2023 yang dituangkan dalam Renja Perangkat
Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal


diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan


pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang


Tahun 2022 Nomor 11 Seri D
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah
Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen
perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara
sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam
perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan
secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang
penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya
dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.
RKPD Tahun 2023 ini diharapkan dapat mewujudkan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana
pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang
direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada
Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan Common Goals serta
kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun
sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target
pembangunan yang ditetapkan.
2

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai


implementasi dari dokumen RPJMD, dan juga mengacu pada RKPD
Provinsi, RKP yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan: a) referensi penyusunan
program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat
Daerah Tahun 2023; b) perwujudan program dan pemenuhan
pencapaian sasaran pada Tahun 2023 sesuai periode RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2021-2026; dan c) landasan penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta menjadi pedoman dalam
mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif,
politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara
Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan Pasal 16
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan
penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan
penetapan.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan


perencanaan pembangunan, terdiri dari: (1) Pendekatan politik,
pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-
program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah;
(2) Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana
profesional atau lembaga/unit organisasi; (3) Pendekatan partisipatif,
pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan stakeholders
melalui pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang secara partisipatif
dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum
Perangkat Daerah dan selanjutnya diformulasikan melalui Forum
3

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai


forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan
paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar
atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan
tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi
masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program
kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga menghasilkan
kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara
rencana kerja Perangkat Daerah dan kebutuhan masyarakat; (4)
Pendekatan bottom-up dan top-down, pendekatan bottom-up
merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sedangkan pendekatan
top-down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program.
Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga
pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana
program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming)
dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut,
diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua
stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi. Penyusunan RKPD merupakan suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Malang dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat dan


dijelaskan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2021


4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD


Tahun 2023 meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5

o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar


Pelayanan Minimal;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
s. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto –
Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger –
Semeru, serta selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
u. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
6

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang


Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023;
ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
gg. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023;
hh. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Malang 2005–2025;
ii. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
kk. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
ll. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
mm. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam


sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada
gambar 1.2. Dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan
hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik
tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung
perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan Nasional
dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu
strategis Nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas
pembangunan Nasional.
Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah
Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing
dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah
dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan
sasaran pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang
kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun
dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan
pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk
RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga
dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.
Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD, yang
selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Ruang lingkup
perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD,
RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah.
Hubungan antar dokumen terkait perencanaan pembangunan
Kabupaten Malang harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi
dengan perencanaan pembangunan propinsi dan nasional. Keterkaitan
antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan digambarkan pada
gambar 1.2
8

Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

Sumber : Undang -undang No. 25 Tahun 2004


Undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk:


a. menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023; dan
b. mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.

Adapun tujuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah


untuk:
a. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD)
Tahun 2023;
b. menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2023;
c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif,
dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan; dan
d. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Daerah.
9

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai


berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
4.3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2023
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP
10

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran


umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.
Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan
gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan
dalam gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan
relevan saja yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan
jika menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan
permasalahan pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis
Kabupaten Malang.

Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya


gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan
memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan
demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan
aspek daya saing daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum
kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan
analisis data yang valid.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah


Pada kondisi geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah,
potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.
Sedangkan pada aspek gambaran demografi, antara lain meliputi
jumlah penduduk, perkembangan populasi penduduk serta proyeksi
kependudukan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran
tentang aspek geografi dan demografi.

II-10
11

Gambar 2.1 Kerangka Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi


A. Aspek Geografi Formatted: Tab stops: 0.48 cm, Left + Not at 0 cm

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Formatted: Font: Bookman Old Style
Formatted: Indent: Left: -0.13 cm, Hanging: 0.63 cm
Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.530,65 km2 atau
353.065 ha. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah
terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Adapun
batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten
Mojokerto,
Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah : Kota Malang dan (Lingkar Dalam) Kota
Batu

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas Formatted: Space Before: 6 pt

33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan


14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan
Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang
dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah
RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

II-11
12

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan


Desa/Kelurahan
No. Kecamatan Dusun RW RT
Desa Kelurahan
1. Donomulyo 10 - 31 117 499
2. Kalipare 9 - 38 60 459
3. Pagak 8 - 22 77 328
4. Bantur 10 - 32 96 491
5. Gedangan 8 - 42 85 356
6. Sumbermanjing 15 - 49 115 549
Wetan
7. Dampit 11 1 45 116 712
8. Tirtoyudo 13 - 43 62 303
9. Ampelgading 13 - 39 93 317
10. Poncokusumuo 17 - 49 170 827
11. Wajak 13 - 43 145 487
12. Turen 15 2 39 169 715
13. Bululawang 14 - 51 90 356
14. Gondanglegi 14 - 33 59 383
15. Pagelaran 10 - 24 57 296
16. Kepanjen 14 4 39 77 474
17. Sumberpucung 7 - 17 53 258
18. Kromengan 7 - 20 51 234
19. Ngajum 9 - 35 92 329
20. Wonosari 8 - 33 80 306
21. Wagir 12 - 66 92 393
22. Pakisaji 12 - 40 89 398
23. Tajinan 12 - 40 75 365
24. Tumpang 15 - 46 103 650
25. Pakis 15 - 60 156 871
26. Jabung 15 - 49 82 484
27. Lawang 10 2 60 152 640
28. Singosari 14 3 62 158 906
29. Karangploso 9 - 46 113 519
30. Dau 10 - 36 80 352
31. Pujon 10 - 40 85 355
32. Ngantang 13 - 60 76 348
33. Kasembon 6 - 40 67 193
Jumlah/Total 378 12 1.369 3.192 15.153
Sumber Data : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

II-12
13

Gambar 2.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang

2. Letak dan Kondisi Geografis


1) Posisi Astronomis
Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan
koordinat antara 112o17’,10,90” Bujur Timur dan 112o57’,00,00” Bujur
Timur dan antara 7o44’,55,11” Lintang Selatan dan 8o26’,35,45”
Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang sebesar 353.486 Ha,
terdiri dari 33 kecamatan yang meliputi Kecamatan Donomulyo,
Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan
Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing, Kecamatan
Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan
Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan
Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran,

II-13
14

Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan


Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan
Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang,
Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan
Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon,
Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Adapun batas
administrasi Kabupaten Malang meliputi:
Sebelah Utara-Timur : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar
Sebelah Barat-Utara : Kabupaten Kediri dan Mojokerto

2) Kondisi/Kawasan
a. Kawasan Perkotaan
Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi
kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan
merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah
sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang
merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan
kondisi yang sangat beragam. Adapun desa/kelurahan yang termasuk
dalam kawasan perkotaan sebanyak 146 desa/kelurahan. Rencana
pengembangan kawasan ini adalah 16.111,32 Ha atau 4,41 % dari luas
wilayah kabupaten.
Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang,
rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

1) Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kepanjen sebagai Formatted: Space Before: 6 pt

ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman di perkotaan


Kepanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan
kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang
memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru,
dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap
kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang
memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman
untuk dihuni;

II-14
15

2) Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari


Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya adalah untuk
permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian
kawasan dapat digunakan untuk rumah susun;

3) Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota


kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan
fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi permukiman yang
nyaman dan layak huni;

4) Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan


kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan
jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air
hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK
(mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;

5) Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai


dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti
penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan
jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik.
Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclove;
serta

6) Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan


lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan
dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan
tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.

7) Pengembangan permukiman di sekitar TOL Gate Pandaan –


Malang yang terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan
Karangploso, Kecamatan Pakis;

8) Pengembangan permukiman di sepanjang jalan alternatif


Sukorejo – Kota Batu yang melintasi Kecamatan Lawang,
Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso;

9) Pengembangan permukiman pendukung kawasan industri


Jabung dan kawasan industri Sendangbiru;

10) Pengembangan permukiman di sekitar wilayah Lingkar Kota


Malang;

II-15
16

11) Pengembangan permukiman di sekitar Bandara Abdul Rachman


Saleh yang berfungsi sebagai pendukung bandara dan digunakan
sebagai wisata;
12) Pembatasan permukiman di sekitar Jalan Lingkar Selatan
Kabupaten Malang khususnya hutan.
Formatted: Line spacing: single
Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi:
1) Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman,
nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan
prasarana permukiman;
2) Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan
prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan
masing-masing;
3) Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris,
dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman
rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan
usaha;
4) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan
dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura,
disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi
di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian
tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil
pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir
dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan
hasil ikan;
5) Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang
layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang
memadai;
6) Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain
disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan
pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan
kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara
vertikal;
7) Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari
penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan
diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;

II-16
17

8) Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui


pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
9) Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan
tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan
permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur,
kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan
dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan
bersesuaian dengan rencana tata ruang.
10) Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang
dekat dengan pertanian lahan basah atau pertanian lahan kering
diprioritaskan pada lahan kering, sawah tadah hujan dan sawah
S3.

b. Kawasan Pesisir Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Hanging: 0.51 cm, Space
Before: 12 pt
Kawasan pesisir terletak di sepanjang selatan Kabupaten Malang,
yang memiliki potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun
ekosistemnya. Arahan pengembangannya sebagai berikut:

1) Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir; Formatted: Space Before: 4 pt

2) Kawasan Sendangbiru akan dikembangkan sebagai pelabuhan


skala Nasional - Internasional serta kawasan industri, maka
dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu
pula dengan jalan lain yang menuju wilayah pesisir lainnya;

3) Pulau Sempu memiliki fungsi sebagai kawasan lindung (cagar


alam), yang harus tetap di upayakan untuk lestari dan di jaga
agar ekosistem di dalamnya tidak punah, maka dibutuhkan
perlindungan Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam sesuai
dengan fungsi dan perannya;

4) Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedapankan


kelestarian lingkungan; serta

5) Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai


dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan
masing-masing.

6) Zona pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain meliputi zona


konservasi atau lindung, zona pengembangan, dan zona
pengembangan di darat.

II-17
18

6) Formatted: Indent: Left: 2.54 cm, No bullets or numbering

c. Kawasan Lindung
Kawasan lindung di Kabupaten Malang dapat dibagi menjadi:
kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan
perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian
alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan
kawasan lindung lainnya.
Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan
air ini merupakan kawasan lindung, sehingga pelestarian kawasan
lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan
air.Adapun pengelolaan kawasan ini adalah :
1) Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih
fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang
mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah
dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
2) Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-
Tengger-Semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
3) Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
4) Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah
bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan
berbagai satwa;
5) Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki
gunung, out bond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-
Tengger-Semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
serta
6) Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung,
cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan
kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
d. Kawasan Budidaya
Adapun yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Hutan
Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan
Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan
Pariwisata, Kawasan Peruntukan Militer, Kawasan Peruntukan
Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau

II-18
19

(RTH), Kawasan Sektor Informal, Kawasan Andalan, serta Kawasan


Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Topografi
Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir,
dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun
tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di Wilayah Selatan
Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia,
membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan,
Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading.
Wilayahdengankontur datar terletak sebagian besardi Kecamatan
Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji,
sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit,
Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum,
Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah
Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengankontur
perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang,
Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.
Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi
yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah
lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang
terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi
merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian
selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru
di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600
meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian
500-3.300 meter dpl.
Tabel 2.2 Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang
No. Nama Gunung/Pegunungan Tinggi (m)
1. Kelud 1.731
2. Kawi 2.651
3. Panderman 2.040
4. Anjasmoro 2.277
5. Welirang 2.156
6. Arjuno 3.339
7. Bromo 2.329
8. Batok 2.868
9. Semeru 3.676
10. Pengunungan Kendeng 650
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

II-19
20

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung


dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Gunung Kelud, Gunung Kawi,
Gunung Panderman, Gunung Anjasmoro, Gunung Welirang, Gunung Arjuno,
Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru dan Pegunungan Kendeng.
Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut menjadikan Kabupaten
Malang memiliki potensi kehutanan yang luas dan sumber-sumber mata air
yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian dan
industri. Limpahan air dari sumber mata air mengalir melalui sungai-sungai
besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai
besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain
Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai
Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai
terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.
Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan
perbukitan, menjadikanKabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik
minat masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun
tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan
Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan
perkebunan yang prospektif. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C
hingga 26,6º C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º
C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah
hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan
Desember.
Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang dapat
dikelompokan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan
daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan merupakan pegunungan kapur
yang memiliki potensi tambang cukup besar; (3) Bagian timur merupakan
pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan,
tambang dan pariwisata.
Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) aspek
antara lain:
1. Kemiringan Lereng
Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan
lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah Kabupaten Malang,
sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah
perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >22,46% berada pada
daerah pegunungan.

II-20
21

Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam


prosentase kemiringan dan dilihat berdasarkan sudut kemiringan yang
menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun kriteria kawasan lindung
berdasarkan ketentuan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen
Dalam Negeri adalah :
a. Kelerengan 0 – 8 % atau kelerengan tingkat I (datar), lahan
dengan kemiringan ini dapat digunakan secara intensif dengan
pengelolaan yang kecil.
b. Kelerengan 8 – 15 % atau kelerengan dengan tingkat II (landai),
pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan
permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses
pengelolaan tanah dan kontruksi untuk menghindari terjadinya
bahaya erosi.
c. Kelerengan 15 – 25 % atau kelerengan tingkat III (agak curam),
kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan
kelerengan sebelumnya.
d. Kelerengan 25 – 45 % atau kelerengan tingkat IV (curam), jika
pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan
tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi/tanah longsor.
e. Kelerengan 45 %atau kelerengan tingkat V (sangat curam),
kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga
kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan
lindung/rawan bencana.

Tabel 2.3 Nilai/bobot kelerengan


Kelas Kelerengan Nilai/Bobot
I 0 % - 8 % (datar) 20
II 8 % - 15 % (landai) 40
III 15 % - 25 % (curam) 60
IV 25 % - 45 % (agak curam) 80
V > 45 % (sangat curam) 100
Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

2. Ketinggian Lahan
Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi
beberapa wilayah ketinggian yaitu:
a. Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut: 0% dari seluruh
wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
b. Ketinggian 100 – 500 meter diataspermukaan laut: 75,76% dari
seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;
c. Ketinggian 500 – 1000 meter diataspermukaan laut: 18,18% dari
seluruh wilayah dengan kondisi berbukit;

II-21
22

d. Ketinggian lebih 1000 meter diataspermukaan laut: 3,03% dari


seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.4 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Laut


Tahun 2017-2021
Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021
010. Donomulyo 449 423 423 423 423
020. Kalipare 310 303 303 303 303
030. Pagak 560 521 521 521 521
040. Bantur 273 317 317 317 317
050. Gedangan 546 494 494 494 494
060. Sumbermanjing 563 598 598 598 598
070. Dampit 585 427 427 427 427
080. Tirtoyudo 603 594 594 594 594
090. Ampelgading 542 516 516 516 516
100. Poncokusumo 842 685 685 685 685
110. Wajak 553 513 513 513 513
120. Turen 445 391 391 391 391
130. Bululawang 425 406 406 406 406
140. Gondanglegi 443 360 360 360 360
150. Pagelaran 437 339 339 339 339
160. Kepanjen 335 336 336 336 336
170. Sumberpucung 291 304 304 304 304
180. Kromengan 321 329 329 329 329
190. Ngajum 383 372 372 372 372
200. Wonosari 811 773 773 773 773
210. Wagir 474 544 544 544 544
220. Pakisaji 386 395 395 395 395
230. Tajinan 486 497 497 497 497
240. Tumpang 577 607 607 607 607
250. Pakis 474 490 490 490 490
260. Jabung 624 519 519 519 519
270. Lawang 527 501 501 501 501
280. Singosari 493 494 494 494 494
290. Karangploso 561 630 630 630 630
300. Dau 562 583 583 583 583
310. Pujon 1.299 1.157 1.157 1.157 1.157
320. Ngantang 870 651 651 651 651
330. Kasembon 240 239 239 239 239
Jumlah / Total 524 373 373 373 373
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

4. Geologi
Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten
Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal
seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh luas Kabupaten Malang,

II-22
23

sedangkan sebagian kecil merupakan miosen facies baru gamping dengan


luas 90.884,00 Ha atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.
Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial,
regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini
tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten
Malang.

Tabel 2.5 Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang


Luas
No. Struktur Geologi
Ha %
1. Hasil gunung api kwarter muda 145.152,52 44,25
2. Hasil gunung api kwater tua 41.741,61 12,47
3. Miosen facies gamping 90.884,00 27,15
4. Miosen facies sedimen 12.834,00 3,83
5 Alivium 40.135,87 11,99
6. Waduk 1.039,00 0,31
Jumlah 334.787,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas sebesar
86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Malang.
Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 Ha atau 16,67 %, litosol seluas
69.133,25 Ha atau 20,65 % dan alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari
seluruh luas Kabupaten Malang. Brown forestmemiliki luas 6.142,25 Ha atau
1,83 % dari seluruh luas Kabupaten Malang.

Tabel 2.6 Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya
Luas Sifat Tanah
No Jenis Tanah
Ha %
1. Andosol 43.783,42 13,08 Subur, mudah erosi
Tanah subur, tanah erosi
2. Latosol 86.260,36 25,77 potensi untuk tanaman
perkebunan
Mudah kena erosi, umumnya
3. Mediteran 55.881,30 16,67
daerah hutan
Mudah kena erosi umumnya
4. Litosol 69.133,25 20,65
daerah hutan
Potensi untuk pertanian
5. Alluvial 28.003,25 8,36
umumnya daerah hutan
Daerah subur dan potensi
6. Regosol 45.654,17 13,64
untuk pertanian tinggal
Brown Potensi pertanian rendah
7. 6.142,25 1,83
Forest kurang dapat menyerap air
Jumlah 334.787,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

II-23
24

Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha atau


13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol adalah 43.782,42
Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan
hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya
alam lainnya, Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya
tampung yang tinggi. Tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem
untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh
morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan
material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan
piroklastik gunung api muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan
tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan
air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan
konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan)
yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.
Selain itu, Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion
ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki
dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion
Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau
lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh
berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak
terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam
pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan
organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat
subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.
Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat dilihat
pada Tabel 2.5 diatas dan Gambar 2.3 dibawah ini:

II-24
25

Gambar 2.3 Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

II-25
26

Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-unsur yang Formatted: Line spacing: Multiple 1.45 li

sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan yang ada diatasnya.


Unsur-unsur fisik yang ada diatasnya meliputi:
a. Erosi
Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang meliputi areal
seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas Kabupaten Malang, sedangkan
yang rentan/ada erosi seluas 57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas
Kabupaten Malang seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten
Malang yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan,
Ampelgading dan Bantur.
Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang
Luas
No. Klasifikasi
Ha %
1. Ada erosi 75.925,90 17,30
2. Tidak ada erosi 276.861,10 82,70
Jumlah 334.787,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030
b. Kedalaman Efektif Tanah
Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif tanah > 90 cm
mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31% dari luas Kabupaten
Malang seluruhnya. Wilayah dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan
perakaran tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60-90 cm di
Kabupaten Malang meliputi areal seluas35.528,89 Ha atau 10,61% dari luas
Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman semusim
dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan. Wilayah yang berada
pada kedalaman 30-60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha
atau 5,32% dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian
ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten
Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm adalah
seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada
wilayah ini masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi pada
kedalaman 0-10 cm tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.
Tabel 2.8 Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah
di Kabupaten Malang
Luas
No Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah
Ha %
1. > 90 cm 278.925,56 83,31
2. 60 - 90 cm 35.528,89 10,61
3. 30 - 60 cm 17.804,55 5,32
4. < 30 cm 2.528,00 0,76
Jumlah 334.787,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

II-26
27

c. Tekstur Tanah
Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur sedang
248.142,51 Ha atau 74,12% dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan
luas 82.944,49 Ha atau 24,79% adalah tanah dengan tekstur halus.
Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 3.650,00
Ha atau 1,09% dari luas wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.
Tabel 2.9 Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah
di Kabupaten Malang
Luas
No. Klasifikasi Tekstur Tanah
Ha %
1. Halus 82.994,49 24,79
2. Sedang 248.142,51 74,12
3. Kasar 3.650,00 1,09
Jumlah 334.787,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

5. Hidrologi
Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki
drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-
dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah
menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan
menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini
terdapat genangan air berupa waduk Karangkates dan Selorejo yang menjadi
muara drainase dari berbagai wilayah.
Diihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih, di Kabupaten
Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung tinggi. Hal tersebut
disebabkan karena pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa
Balesari Kecamatan Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan,
yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air berkualitas
baik yang ditunjukkan oleh nilai daya hantar listrik (DHL) sebesar 201
mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sementara di
wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun Gendogo, air bersih
bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara swadaya pula oleh
masyarakat. Kualitas mata air baik dengan nilai DHL sebesar 159 mhos/cm,
air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.
Selain itu, Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di
Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air
Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat. Kualitas
airnya juga baik dengan nilai DHL 352 mhos/cm, air berasa tawar, segar,

II-27
28

dingin, jernih, dan tidak berbau. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif
dan Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa
Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari
Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL
sebesar 198 mhos/cm dan pH 7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak
berbau. Di samping dari air PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah
melalui sumur gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi
kebutuhan air rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik
terdapat sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari
permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 mhos/cm, yang menunjukkan air
tanah berkualitas baik untuk keperluan air rumah tangga.
Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan
Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM dengan
kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350 mhos/cm. Air
tanah dari sumur gali digunakan untuk keperluan MCK, dengan kedalaman
muka freatik 22 meter, dasar sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan
nilai DHL sebesar 401 mhos/cm. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan
tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul
Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui sumur gali
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan kedalaman muka
freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter, sehingga tebal air 4 meter,
kualitas air tanah baik dengan nilai DHL sebesar 650 mhos/cm, dan pH 6.
Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai
untuk keperluan rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak
kering.
Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst,
contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani oleh
PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang. Mata air ini
berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 628 mhos/cm dan
pH 7. Di samping bersumber dari PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal
dari air tanah melalui sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3
hingga 10 meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411
mhos/cm. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak
berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

II-28
29

Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di


Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber Kemitiran
yang berjarak ±3 km, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL
sebesar 591 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.
Sumber air bersih lainnya dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka
freatik 2 meter, dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai
DHL sebesar 1.050 mhos/cm, dan air tanah berasa agak payau (potensi
intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata
air digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasakan dan minum),
sedangkan air sumur gali hanya untuk MCK dan fasilitas wisata.
Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai
contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM
dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul Semeru di Desa
Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar
179 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga
sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada satuan Ekoregion Pegunungan
Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan
Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya masyarakat yang
mengambil dari suatu mata air dengan DHL sebesar 64,6 mhos/cm, air
berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan
kualitas air baik dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

II-29
30

Gambar 2.4 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

II-30
31

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak


sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali
Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk
Karangkates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut
Jawa.
Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air
dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di
Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang
memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di
Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir,
Ampelgading dan Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di
Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 2.4.

6. Klimatologi
Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 C
sampai dengan 31,45 C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca
antara 23 C sampai 25 C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat
stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih
dibawah angka tersebut.
Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang
2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84% dan rata-rata kecepatan
angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam.
Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm
dengan hari hujan 84,85 per tahun, curah hujan turun antara bulan April-
Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan
April-Mei dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi
klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

II-31
32

Gambar 2.5 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

II-32
33

7. Penggunaan Lahan
Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.10 Data Rincian Penggunaan Lahan
Luasan
No. Penggunaan Lahan
(Ha)
Kawasan Budidaya
1 Hutan Produksi 50.907,24
2 Hutan Rakyat -
3 Pertanian 168.315,84
Pertanian Lahan Basah 48.905,26
Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura 119.410,58
4 Perkebunan 14.597,08
Perkebunan Negara
Perkebunan Rakyat
5 Perikanan 75,44
Perikanan Tangkap
Perikanan Budidaya (Tambak) 75,44
6 Kawasan Peruntukan Pertambangan 40,5
7 Industri 1.010,76
Kawasan Industri
Kawasan Peruntukan Industri 1.010,76
8 Pariwisata
9 Permukiman 41.493,30
Permukiman Perkotaaan
Permukiman perdesaan
10 Kawasan Peruntukan Lainnya 310,28
Bandara 310,28
Hankam/Kawasan Militer
11 Wilayah Perairan Darat 2.556,08
12 Lain-lain
Total 279.306,52
Kawasan Lindung
1 Hutan Lindung 41.542,22
2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya (Kawasan Resapan Air)
3 Kawasan Perlindungan Setempat
4 Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya 23.724,41
a. Cagar Alam Pulau Sempu 999,49
b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 19.013,25
c. Taman Hutan Raya R. Soerjo 3.711,67
Total 65.266,63
Luas total penggunaan lahan 344.573,15
Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan
Nasional)

B. Aspek Demografi Formatted: Tab stops: 0.79 cm, Left + Not at 0 cm

1. Jumlah Penduduk
Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 adalah 2.668.296 jiwa.
Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Penduduk Jiwa 2.576.596 2.591.795 2.606.204 2.654.448 2.668.296
Jumlah Laki-Laki Jiwa 1.295.017 1.302.771 1.310.100 1.316.984 1.344.541
Jumlah Perempuan Jiwa 1.281.579 1.289.024 1.296.104 1.302.991 1.323.755
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

II-33
34

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.344.541 jiwa (50,39 persen) dan
perempuan 1.323.755 jiwa (49,61 persen), sedangkan jumlah penduduk di
Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan kelompok umur dan jenis
kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin


Tahun 2021

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

0-4 89.447 85.618 175.065

5-9 99.415 96.135 195.550

10 - 14 98.730 94.578 193.308

15 - 19 98.362 93.442 191.804

20 - 24 103.312 97.209 200.521

25 - 29 105.262 98.469 203.731

30 - 34 106.060 101.348 207.408

35 - 39 105.353 103.115 208.468

40 - 44 103.440 102.206 205.646

45 - 49 94.352 37.257 191.609

50 - 54 88.524 91.489 180.013

55 - 59 79.057 80.933 159.990

60 - 64 65.744 64.595 130.339

65 - 69 48.828 48.403 97.231

70 - 74 30.412 31.987 62.399

75 + 28.243 36.971 65.214

Total 1.344541 1.323.755 2.668.296

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun


rata-rata sebesar 0,60 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten
Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten
Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa
Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota
Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang
sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut
mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.

II-34
35

Tabel 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Pertumbuhan % 0,62 0,59 0,55 0,79 0,39
penduduk
Kepadatan jiwa/km2 730 870 875 891 896,29
penduduk
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki trend yang


naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun persentase
pertumbuhan penduduk tersebut meningkat kembali sampai pada angka
0,39% pada tahun 2021 dengan kepadatan penduduk 896,29 jiwa/km.

C. Potensi Pengembangan Wilayah Formatted: Tab stops: 0.63 cm, Left + Not at 0 cm

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan


bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika
sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang
senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan,
seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan,
sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya
ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu
dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan
masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah
Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata
yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti
Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan
“Poncowismojatu”. Pengembangan diwilayah tersebut diarahkan pada
pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi
pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam
andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi
potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian holtikultura yang melimpah,
bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung
Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain
pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi
budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung;
(c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan
bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka

II-35
36

produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan


Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan
yang sangat besar.
Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan
pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan
(WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):
a) WP I lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi
Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang,
Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir,
Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis),
memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa,
pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri,
pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan
infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang;
2) Pengembangan jalan Malang–Batu; 3) Peningkatan konservasi
lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara
Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
b) WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi
Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum,
KecamatanKromengan,KecamatanPagak,Kecamatan Sumberpucung,
Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi,
Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor
perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri,
pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas
pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian
Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung
Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di
perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitasjalan
akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan
rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.
c) WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang
(meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan
Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata
antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan,

II-36
37

dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra


produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar
dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasanrawan
longsor sepanjang Pujon – Ngantang – Kasembon – Kandangan;
4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi;
5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif
provinsi.
d) WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang
(meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan
Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor
pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan
perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas
pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–
Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di
perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan
sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan
Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata
menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
e) WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan
Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat
pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit,
memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan
dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri,
pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan
infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan
menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan
khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila
terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami,
4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. kawasan ini dikembangkan
peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
f) WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di
perkotaanSendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing
Wetan,Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi
pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan),
perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan,
dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah
perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk

II-37
38

perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala


nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan
tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini
dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan
direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Gambar 2. 6 Peta Rancangan Sistem Perwilayahan


Kabupaten Malang Wilayah Pengembangan (WP.I – WP.VI)

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

1. Potensi Pertanian
Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari pertanian lahan
basah, pertanian lahan kering dan holtikultura. Bila dibagi menurut
penggunaan tanahnya, maka kawasan pertanian terbagi menjadi
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, holtikultura, dan
peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan
dibawah ini.
1) Pertanian Lahan Basah
Pertanian lahan basah di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan
Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan

II-38
39

Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing,


Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading,
Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen,
Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan
Pagelaran, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung,
Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari,
Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan,
Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung,
Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso,
Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan
Kecamatan Kasembon.
Upaya mempertahankan luasan pertanian lahan basah di
Kabupaten Malang juga dapat dilakukan dengan cara :
a. Pengembangan prasarana pengairan irigasi;
b. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan
pertanian yang subur;
c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya
lain;
d. Untuk mempertahankan lumbung pangan dan pengendalian
ketat terhadap pertanian lahan basah, diperlukan penetapan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan penetapan
lahan cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
e. Pengembangan dan penambahan bendungan/irigasi baru
sehingga dapat mencetak sawah baru, diantaranya Bendungan
Lesti III yang akan dibangunan Turen; serta
f. Perubahan lahan pertanian sebagai sawah maupun lahan kering
diikuti oleh pencetakan sawah baru.
Adapun arahan pengelolaan pertanian lahan basah di
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
a. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
b. Pada pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka tidak boleh
dilakukan alih fungsi.
c. Lahan sawah non KP2B dapat dialihfungsikan pada setiap
Daerah Irigasi (D.I) maksimum 50% dengan mengganti luasanya
yang sama di dalam Kabupaten Malang dengan luas minimum
yang sama.

II-39
40

d. Sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan


peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
e. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan
untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan
mengembangkan kawasan cooperative farming dan holtikultura
dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

2) Pertanian Lahan Kering Formatted: Indent: Left: 1.42 cm, Space Before: 6 pt

Pertanian lahan kering di Kabupaten tersebar di seluruh


wilayah khusunya dibagian utara, timur dan selatan. Pertanian
lahan kering di Kabupaten Malang meliputi sawah tadah hujan,
tegalan/ladang serta kebun. Luas pertanian lahan kering di
Kabupaten Malang secara keseluruhan mencapai 34,65 % dari luas
Kabupaten atau 119.410,58 Ha. Pertanian lahan kering pada
dasarnya dapat dialihfungsikan untuk hutan produksi atau
perkebunan rakyat. Demikian pula halnya untuk beberapa bagian
tegalan, terutama yang terletak pada kawasan lindung atau
diperuntukkan tanaman keras, dapat dialihfungsikan menjadi
kawasan hutan atau perkebunan.
Arahan pengelolaan kawasan lahan kering adalah sebagai
berikut:

a. Seperti umumnya lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan, Formatted: Space Before: 4 pt

lahan kering memiliki fungsi campuran umumnya untuk


hortikultura dan palawija. Lahan ini diutamakan untuk
ditingkatkan fungsinya melalui pengembangan komoditas
tanaman keras tegakan tinggi yang memiliki nilai ekonomi
tinggi;

b. Kawasan ini memiliki potensi untuk menunjang ekonomi


perdesaan dan wilayah sehingga alih fungsi diijinkan pada
beberapa area dengan catatan memiliki nilai tambah yang lebih
besar dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;

c. Alih fungsi lahan pengelolaan lahan kering menjadi kawasan


terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang
ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana
masyarakat;

d. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan


dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan

II-40
41

ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung


untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan
tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun
penunjang perkebunan dalam skala kecil;

e. Pertanian lahan kering dapat digunakan sebagai lahan


cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

f. Mengembangkan lahan-lahan tidur guna dioptimalkan sebagai


lahan pertanian.

3) Hortikultura Formatted: Space Before: 6 pt

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten


Malang adalah Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon,
Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Tanaman hotikultura unggulan berupa buah dan sayuran. Produksi
buah unggulan berupa Jeruk siam/keprok di Kecamatan Dau, apel
di Kecamatan Poncokusumo, durian di Kecamatan Dampit dan
Kecamatan Kasembon, Pisang dan salak di Kecamatan Dampit.
Produksi sayuran unggulan di Kabupaten Malang meliputi wortel di
Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, Bawang Merah di
Kecamatan Ngantang, Tomat di Kecamatan Poncokusumo dan
Kecamatan Wajak, Cabai Besar di Kecamatan Poncokusumo,
Kentang di Kecamatan Ngantang, Kubis di Kecamatan
Poncokusumo, Cabe Rawit di Kecamatan Wajak. Setiap kecamatan
akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing.

Pengembangan kawasan dilakukan dengan : Formatted: Space Before: 4 pt

a. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan


dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas
unggulan;
b. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan
perdesaan khusunya pada pusat sentra produksi pertanian,
diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan
prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan
Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
c. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis,
agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan
mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini

II-41
42

harus tetap di pacu dan dikembangkan produksinya secara


intensif dan ekstensif; serta
d. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional
dan ekspor.

Gambar 2.7 Diagram Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan


Produksi Tanaman Komoditi
Unggulan (Pangan,
Hortikultura)

- Komoditi Unggulan
Pasar
Segar
Peternakan (Komoditi Sub Terminal
Unggulan) - Produk Olahan
(Industri kecil/RT) Agribisnis

Bahan Organiak
Kotoran

Perikanan

(Pembenihan & Pembesaran)

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Adapun arahan pengelolaan holtikultura di Kabupaten Malang


adalah sebagai berikut :

a. Kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan Formatted: Space Before: 4 pt

di Kabupaten Malang dilakukan dengan memperhatikan


besaran supply dan permintaan pasar untuk menstabilkan
harga produk;

b. Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis


tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas
terutama ekspor;

c. Kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali


untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai
ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan
tenaga kerja yang lebih luas;

d. Beberapa bagian kawasan hortikultura khususnya sayuran


terletak pada ketinggian di atas 1000 meter dpl, dan banyak
memiliki kelerengan > 40%. Kawasan ini harus dilakukan

II-42
43

peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis


dan vegetatif; serta

e. Kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan


dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan
mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan
ciri khas daerah (seperti duku Singosari, klengkeng Tumpang,
apel Poncokusumo, dan sebagainya).

4) Potensi Perkebunan Formatted: Space Before: 6 pt

Di Kabupaten Malang perkebunan terdapat di Kecamatan


Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo,
dan Kecamatan Wonosari. Adapun jenis tanaman yang terdapat
pada perkebunan di Kecamatan Lawang berupa tanaman daun teh,
perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan
berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, perkebunan Kalibakar di
Kecamatan Tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan perkebunan
Bangelan di Kecamatan Wonosari berupa tanaman kopi. Untuk
pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan
perlindungan kawasan.
Secara keseluruhan luas lahan perkebunan di Kabupaten
Malang mencapai 4,23 % dari luas wilayah Kabupaten atau
14.597,08 Ha. Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini
digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan
pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan
bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan
perkebunan antara lain adalah :

a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan Formatted: Space Before: 4 pt

mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi


diarahkan pada Kecamatan Ampelgading, Kecamatan
Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan
Ngajum dan Kecamatan Wonosari;

b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada


pusat kegiatan ekonomi di Mantung Kecamatan Pujon;

c. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman


perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada
area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan
fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan

II-43
44

lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area


pertanian tanaman pangan;

d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk


tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa,
cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan coklat;

e. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian


pangan lahan kering;

f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta

g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk


keterikatan antar produk.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten


Malang diarahkan sebagai berikut :

a. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan


Lawang dan Kecamatan Singosari tidak boleh dialihfungsikan
untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya
sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;

b. Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan


seperti di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ampelgading,
Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
sebagian merupakan kawasan yang telah dialihfungsikan
menjadi tanaman semusim. Lokasi ini harus dikembalikan
menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;

c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan


melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung
dalam kawasan masing-masing; dan

Penetapan komoditi tanaman tahunan selain


mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan
air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan
keindahan/estetika.

2. Potensi Perikanan
Kawasan peruntukkan perikanan dibagi menjadi dua yaitu
perikanan budidaya yang dikembangkan di air tawar maupun air
payau, dan perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

II-44
45

1) Perikanan Budidaya Formatted: Space Before: 6 pt

Perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya


kolam, mina padi, mina mendong, tambak dan jaring sekat. Potensi
produksi perikanan budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.14 Produksi Perikanan Budidaya


Tahun
Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Perikanan ton 17.276,53 17.798,19 17.886,07 11.174,08 11.594,15
Budidaya
a.Budidaya ton 2.193,32 1.976,12 1.992,46 1.365,00 5.884,62
Payau
b.Budidaya ton 15.083,21 15.822,07 15.893,61 9.809,08 5.709,53
Tawar
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022 Formatted: Space After: 6 pt

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir


cenderung mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun
perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2021, akibat pandemi covid-
19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan
budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami
penurunan.
Luas perikanan darat di Kabupaten Malang sebesar 75,44 Ha
atau 0,02 % dari luas kabupaten. Adapun potensi perikanan budidaya
di Kabupaten Malang yaitu:
a. Kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh
Kabupaten Malang;
b. Waduk, yaitu di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), di
Kecamatan Sumberpucung - Kalipare (Bendungan Karangkates dan
Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen – Pagak (Bendungan
Sengguruh);
c. Tambak hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah, yakni di
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan
Kecamatan Tirtoyudo;
d. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang
mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra
produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan
jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan Minapolitan
di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Wajak berdasarkan
beberapa peraturan-peraturan sebagai berikut:

II-45
46

✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang


penetapan lokasi Kawasan Minapolitan;
✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang
penetapan komditas unggulan di Kawasan Pengembangan
Minapolitan;
✓ SK Gubernur Jawa Timur No. 520/186/202.2/2009 perihal
Penetapan Kabupaten Malang sebagai lokasi Pengembangan
Kawasan Minapolitan dan Agropolitan di Jawa Timur;
✓ SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41/Men/2009
tentang penetapan Lokasi Minapolitan;
✓ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.
KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
✓ SK Bupati Malang No. 180/466/KEP/421.013/2012 tentang
Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kantor dan Demplot
Balai Penyuluh Pertanian, Pasar Hewan dan Pusat
Pengembagan Minapolitan Milik Pemerintah Kabupaten
Malang; dan
✓ SK Bupati Malang No. 180/328/KEP/2013 tentang Tim
Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan,
Minapolitan, dan Produk Unggulan Kabupaten Malang.
e. Untuk memenuhi persyaratan menjadi minapolitan, harus tersedia
infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga
pengkajian, seperti LIPPI, infrastruktur yang mendukung seperti
jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga
perbankan dan koperasi perikanan serta pasar ikan;
f. Jaring Sekat yang terletak di Waduk Selorejo di Kecamatan
Ngantang dan Waduk Karangkates di Kecamatan Pagak,
Sumberpucung dan Kalipare, Waduk Sengguruh di Kecamatan
Kepanjen dan Pagelaran, Waduk Lahor di Kecamatan Kromengan
dan Sumberpucung; dan
g. Karamba merupakan bagian dari perikanan budidaya di sungai
maupun di laut.
2) Perikanan Tangkap
Perikanan laut di Kabupaten Malang berupa perikanan tangkap
yang berada di bagian selatan Kabupaten Malang yang meliputi

II-46
47

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan


Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan
Kecamatan Donomulyo. Untuk perikanan laut yang akan
dikembangkan sebagai berikut :
a. Pengembangan Pelabuhan Nusantara di Kawasan Sendangbiru yang
diarahkan sebagai pengembangan baru perikanan terpadu, yang
nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta
mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang
terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
b. Pengembangan TPI di Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo;
c. Pengolahan hasil ikan di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing
Wetan; dan
d. Pengembangan perikanan hias dan lobster di Kondangmerak
Kecamatan Bantur.
Berikut adalah potensi produksi perikanan tangkap Kabupaten
Malang:
Tabel 2.15 Produksi Perikanan Tangkap
Tahun
Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Perikanan ton 13.833,52 16.526,41 19.426,74 14.171,40 16.503,73
Tangkap
a.Tangkap Laut ton 13.394,62 16.071,03 18.954,75 13.693,35 16.010,73
b.Tangkap PUD ton 438,90 455,38 471,98 478,05 493,00
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Adapun arah pengelolaan perikanan di Kabupaten Malang adalah


untuk peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun
perikanan tangkap dengan cara:
a. Mengembangkan kawasan perikanan pada setiap lokasi yang memiliki
potensi pengembangaan usaha perikanan
b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha
perikanan;
c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan
budidaya dan perikanan tangkap;
d. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah
produksi.
e. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan tangkap sebagai nilai
tambah produksi; dan
f. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap

II-47
48

g. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikana


tangkap

3. Potensi Peternakan
Peternakan yang terdapat di Kabupaten Malang meliputi ternak
kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras,
ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, kelinci dan burung puyuh.
Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam
buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing
kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan setiap penduduk rata-rata
memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. Berikut adalag produksi
daging di Kabupaten Malang tahun 2017-2021:
Tabel 2.16 Produksi Daging Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kerbau Ton 9.95 12.44 2.49 0.68 -
2 Kuda Ton 25.76 16.34 11.15 0.77 -
3 Sapi Potong Ton 3,551.64 3,687.71 3,611.33 3,401.60 3,791,04
4 Sapi Perah Ton 903.60 759.33 689.87 391.17 404,80
5 Babi Ton 27.50 37.70 22.32 10.21 16,42
6 Domba Ton 107.30 119.84 120.11 268.41 272,26
7 Kambing Ton 996.23 1,241.40 1,212.62 1,281.81 1,295,22
8 Kelinci Ton 7.25 6.73 6.73 5.66 5,66
9 Ayam Buras Ton 2,635.98 2,733.76 2,515.84 2,754.86 2,734,77
10 Ayam Pedaging Ton 30,865.33 31,849.14 34,348.96 34,409.55 34,901,94
11 Ayam Ras Ton
1,763.80 2,333.13 2,296.18 2,748.68 2,667,99
Petelur
12 Burung Dara Ton 0.68 0.71 1.82 0.51 0.51
13 Burung Puyuh Ton 5.80 5.62 5.13 5.16 5,16
14 Itik Ton 88.65 79.88 80.07 74.19 74,32
15 Entok Ton 77.25 79.09 79.33 78.80 79,77
TOTAL PRODUKSI DAGING 41,066.70 42,962.81 45,003.91 45,432.04 46,249.83
Sumber : Dinas Peternakan, 2022

Peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya


peningkatan populasi ternak besar (sapi potong, sapi perah), peningkatan
populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi,
peningkatan populasi, unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras,itik
dan entok) serta peningkatan populasi aneka ternak (kelinci dan buruh
puyuh). Adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi
perah) didukung oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) melalui program
nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negri (SIKOMANDAN),
pelaksananaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak, pemeriksaan
kebuntingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak,
bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak.
Selain itu, potensi peternakan di Kabupaten malang adalah dilihat
berdasarkan produksi telur. Produksi telur dilihat berdasarkan

II-48
49

perkembangan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan


produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktifitas
ayam ras petelur, ayam buras, itik dan entok. Selain itu didukung oleh
bantuan ternak unggas, obat-obatan, desinfektan untuk peternak unggas
skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase
kemandirian.
Tabel 2.17 Produksi Telur Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ayam Ton
1,284.50 1,384.56 1,304.83 1,320.03 1.397,18
Buras
2 Ayam Ton
Ras 40,295.00 41,578.81 43,020.06 44,210.05 44.277,17
Petelur
3 Burung Ton
132.33 133.44 141.92 165.51 185,71
Puyuh
4 Itik Ton 2,709.48 2,620.44 2,700.39 2,013.39 3727,19
5 Entok Ton 309.49 352.43 318.78 314.82 462,95
TOTAL PRODUKSI TELUR 43,452.20 44,730.79 44,730.79 43,452.20 50.050,20
Sumber : Dinas Peternakan, 2022

Disisi lain, produksi susu di Kabupaten Malang juga mengalami


peningkatan. Peningkatan produksi susu karena terjadinya peningkatan
populasi dan produktifitas ternak sapi perah dan kambing perah. Selain itu
juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak
sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak serta peralatan pasca panen
berupa alat pemerah susu (milkcan). Berikut adalah produksi susu di
Kabupaten Malang tahun 2017-2021:
Tabel 2.18 Produksi Susu Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Susu Ton 142,966.10 148,891.20 155,083.50 161,544.20 168,407.82
Sumber : Dinas Peternakan, 2022

Berikut merupakan populasi terbesar ternak yang terdapat di


Kabupaten Malang:

Tabel 2.19 Peternakan di Kabupaten Malang


No. Ternak Lokasi (Populasi Terbesar)
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ampelgading,
1 Kerbau
Kecamatan Sumberpucung
Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan
2 Sapi Potong
Poncokusumo, Kecamatan Wajak
3 Sapi Perah Kecamatan Jabung, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang
4 Babi Kecamatan Dampit, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan
5 Domba Kecamatan Wajak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Ngantang
Kecamatan Bantur, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan
6 Kambing
Wonosari
7 Kuda Kecamata Tumpang
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak,
8 Ayam Buras
Kecamatan Pagelaran
Ayam Ras Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan
9
Pedaging Karangploso
10 Ayam Ras Petelur Kecamatan Turen, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Lawang
11 Itik Kecamatan Turen, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pujon

II-49
50

No. Ternak Lokasi (Populasi Terbesar)


Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan
12 Kelinci
Karangploso
13 Burung Puyuh Kecamatan Turen
Sumber: Dinas Peternakan, 2022

Pengembangan Breeding Centre yang dapat berfungsi sebagai lokomotif


penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang
dilokasikan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Ngajum. Pengembangan
kawasan peternakan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan sentra ternak sapi perah di Kecamatan Pujon dan
Kecamatan Ngantang;
2. Pengembangan kawasan ternak unggulan di Kecamatan Dampit dan
Kecamatan Turen;
3. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat
distribusi pakan ternak;
4. Kawasan ternak unggas banyak tersebat di permukiman penduduk harus
dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran
penyakit ternak seperti flu burung; serta
5. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil
ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit,
dan industri lainnya.
Adapun arahan pengelolaan peternakan di Kabupaten Malang
diarahkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan
padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu
dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;
2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi
tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi
pakan ternak;
3. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
4. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
5. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu
komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
serta
6. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit
pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman.

4. Potensi Kehutanan

II-50
51

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat


khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar
maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi
serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten
Malang meliputi Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Malang.
Hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Malang memiliki luas
50131,18 Ha. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan lindung,
melalui:
1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih
fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu
memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu
meresapkan air;
2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka
dan dilindungi dapat lestari;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang
memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan
kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti
hutan terutama di area gunung Anjasmoro, pegunungan Kawi dan
Kelud.

5. Potensi Pertambangan
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Penggolongan bahan-bahan galian berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan
Galian dibagi menjadi 3 (tiga) galiang, sebagai berikut:
1. Golongan Galian A meliputi:
- Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- Bitumen padat, aspal;
- Antrasit, batubara, batubara muda;
- Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif
lainnya;
- Nikel, kobalt; dan
- Timah.
2. Golongan Galian B meliputi:

II-51
52

- Besi, mangan, mobibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;


- Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Arsin, antimon, bismut;
- Ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- Kriolit, fluorpar, barit; dan
- Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Golongan Galian C meliputi:
- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers
earth);
- Marmer, batu tulis;
- Batu kapur, dolomit, kalsit; dan
- Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak
mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B.

Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya mineral sebagai


salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Malang.
Pertambangan yang terdapat di Kabupaten Malang berupa pertambangan
Galian B dan Galian C. Adapun potensi pertambangan yang terdapat di
Kabupaten Malang sebagai berikut:
1. Panas Bumi terletak di Area Gunung Arjuno Welirang (Kecamatan
Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso) dan area
Songgoriti (Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngajum,
Kecamatan Wonosari).
2. Golongan Galian B meliputi:
• Mangan (Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing
Wetan);
• Pasir besi (Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Donomulyo); dan
• Emas (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan
Dampit, Kecamatan Sumbermanjing Wetan).
3. Golongan Galian C meliputi:
• Fosfat (Desa Berbeg dan Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
• Kalsit (Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
• Feldspar (Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan);

II-52
53

• Tanah liat (Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Pagak,


Kecamatan Bantur, Kecamatan Dampit, Kecamatan Turen,
Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
• Kaolin (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit);
• Pasir Kwarsa (Kecamatan Kalipare, Tirtoyudo, Dampit, Ampelgading);
• Bentonit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak,
Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur);
• Phyrophilit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur,
Kecamatan Ampelgading);
• Zeolit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
• Oker (Kecamatan Dampit);
• Toseki (Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan);
• Andesit(Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dampit, Kecamatan
Tajinan, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan
Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo);
• Pasir (Kecamatan Wajak, Ampelgading, Kesamben, Dampit, Turen);
• Gamping (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan,
Kecamatan Donomulyo); dan
• Marmer (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Dampit, Kecamatan
Sumbermanjing Wetan (Desa Sekarbanyu)).
Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi:
1. Wilayah Penambangan terbuka dilakukan terhadap potensi tembang
yang ada dan terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Malang;
2. Aktivitas pertambangan dapat terjadi pada berbagai fungsi kawasan
dan penggunaan diatur sesuai aturan yang berlaku;
3. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan
geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus
direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang
ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau
bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan
kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya
dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

II-53
54

5. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan


mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan
rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
6. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran
kapur dan batubata - genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan
lingkungan;
7. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan B atau A
(migas) dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas
kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan
budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan
permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus
disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi
terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
8. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak
negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan,
sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
9. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal
untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi
seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

6. Potensi Industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang akan
dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah
berkembang, dan home industry. Kawasan Industri yang dikembangkan
akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Kecamatan Jabung dengan
luas sekitar 200 Ha, dan Sendangbiru dengan luas total 4000 Ha yang
menyatu dengan kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan.
Adapun pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten
Malang adalah:
1. Kawasan Industri Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
2. Kawasan Industri Jabung, di Kecamatan Jabung;
3. Lokasi Industri yang sudah berkembang di Kecamatan Singosari,
Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dampit;
4. Industri Gula di Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakisaji;
5. Industri Strategis gudang senjata Pindad di Kecamatan Turen; serta
6. Home industry yang menyebar, dengan beberapa sentra: industri
pengolahan tebu dan kelapa di Kecamatan Pakis; pengolahan kopi dan

II-54
55

cengkeh di Kecamatan Wagir; pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo di


Kecamatan Kepanjen; industri marning di Turen; industri tikar
mendong, tampar mendong dan keju di Kecamatan Wajak; serta
beberapa industri lainnya.

Rencana pengelolaan industri antara lain meliputi:


1. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Malang
adalah di Kecamatan Jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan
tembus Singosari - Jabung - Pakis. Kawasan ini diprediksi akan
memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan
penataan kawasan industri secara khusus;
2. Kawasan industri yang dikembangkan di Sendangbiru akan didukung
oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. Secara
keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus.
Kawasan Industri Sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada
kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan
berikat;
3. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek ekologis;
4. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur
hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi
mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara,
yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi,
biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
6. Penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan pada kegiatan
industri dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap
kemungkinan adanya bencana industri;
7. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri dan
sanitasi industri secara mandiri;
8. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan
perdesaan dan perkotaan;
9. Pengembangan industri atau ijin industri diarahkan pada kawasan
industri;
10. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap
pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

II-55
56

11. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM;


dan
12. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan
dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang
menunjang investasi.

7. Potensi Pariwisata
Dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana
mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparkab)
meliputi:
1. Pembangunan DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten), meliputi:
a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata;
b. Pembangunan DTWK;
c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata;
e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.
2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
a. Pasar Wisatawan;
b. Citra Pariwisata;
c. Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
d. Promosi Pariwisata
3. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
a. Penguatan struktur industri pariwisata;
b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
d. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten, meliputi:
a. Penguatan organisasi kepariwisataan;
b. Pembangunan SDM pariwisata; dan
c. Penelitian bidang pariwisata.
Dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Malang dapat
dipetakan perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang (DPK)
dimaksud terdiri 6 (enam) perwilayahan dan terdiri dari 22 (dua puluh
dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yaitu:

II-56
57

1. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, terdiri atas 7


(tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Ngadas dan sekitarnya;
b. KSPK Wendit dan sekitarnya;
c. KSPK Tumpang dan sekitarnya;
d. KSPK Taji dan sekitarnya;
e. KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
f. KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
g. KSPK Boonpring dan sekitarnya.
2. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
b. KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
c. KSPK Kasembon dan sekitarnya.
3. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan
b. KSPK Sengkaling dan sekitarnya.
4. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Singosari dan sekitarnya;
b. KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
c. KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.
5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4
(empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Balekambang dan sekitarnya;
b. KSPK Ngliyep dan sekitarnya;
c. KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
d. KSPK Karangkates dan sekitarnya.
6. DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya terdiri atas 3 (tiga) Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten :
a. KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
b. KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
c. KSPK Turen dan sekitarnya.
Adapun dalam Pembangunan DPK dan KSPK dilaksanakan secara
bertahap dengan kriteria memiliki:
1. Komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;

II-57
58

2. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;


3. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan
kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun
nasional;
4. Potensi tren produk wisata masa depan;
5. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam
menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
dalam waktu yang relatif cepat;
6. Citra yang sudah dikenal secara luas;
7. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di
Kabupaten Malang; dan
8. Keunggulan daya saing nasional dan internasional, serta
9. Memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

D. Wilayah Rawan Bencana


Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis
wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami.
Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:
a. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
1. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
2. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa
Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
3. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi
Kecamatan Gedangan;
4. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa
Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
5. Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing
Wetan;
6. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
7. Desa Kemiri Kecamatan Jabung
8. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
9. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
1. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi
bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;

II-58
59

2. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit,


Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana
debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
3. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana
Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari
Gunung Kelud; dan
4. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan
Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola
hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan
Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit,
Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan
Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo,
Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan
Bantur.
e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah
Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung,
Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan
Kecamatan Poncokusumo.
Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir,
tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran
lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan
jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.20 Data Rawan Bencana Kabupaten Malang


JENIS BENCANA
DESA /
NO KECAMATAN BANJIR BANJIR TANAH GEMPA GUNUNG PUTTING KEBAKAR KEKERIN
KELURAHAN
TSUNAMI
BANDANG GENANGAN LONGSOR BUMI MELETUS BELIUNG AN LAHAN GAN

1 Ampelgading Sidorenggo - - - V - -
Taman Sari - - - Semua V Semua Semua - -
Wirotaman - - V wilayah - wilayah wilayah - -
Lebakharjo V - V - - V

2 Tirtoyudo TamanSatriyan - - - - - -
Pujiharjo V - V - - V
Semua Semua Semua
Purwodadi V - V - - V
wilayah wilayah wilayah
Tirtoyudo - - - - - -
Sumbertangkil - - - - - -

3 Dampit Srimulyo V - V - - -
Semua Semua Semua
Sukodono - - V - - -
wilayah wilayah wilayah
Pamotan V - - - - -

4 Sbr.Manjingwe Tambaksari V - V - - -
tan Sumberagung - - V - V -
Sitiarjo V - V - - -
Tambakrejo V - V V - V
Sidoasri V V V Semua V Semua Semua - V
Druju - - - wilayah - wilayah wilayah - -
Smbr.Wetan - - - - - -
Klepu - - - - - -
Ringinkembar - - - - - -
KedungBanteng - - - - - -

Semua Semua Semua


5 Turen Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


6 Bululawang Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

II-59
60

JENIS BENCANA
DESA /
NO KECAMATAN
KELURAHAN BANJIR BANJIR TANAH GEMPA GUNUNG PUTTING KEBAKAR KEKERIN
TSUNAMI
BANDANG GENANGAN LONGSOR BUMI MELETUS BELIUNG AN LAHAN GAN

Semua Semua Semua


7 Gondanglegi Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


8 Pagelaran Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


9 Wajak Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


10 Tajinan Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

11 Pagak Pagak - - - - V -
Semua Semua Semua
Gampingan - - - - V -
wilayah wilayah wilayah
Sumberejo - - - - V -

12 Bantur Srigonco - - V Semua - Semua Semua - V


Wonorejo V - - wilayah - wilayah wilayah - -

13 Gedangan Gajahrejo V - V - - -
Sindurejo - - - - - -
Semua Semua Semua
Tumpakrejo V - V - - V
wilayah wilayah wilayah
Sidodadi V - V - - -
Gedangan - - - - - -

14 Donomulyo Tlogosari - - V - V -
Kedungsalam V - V - V V
Tulungrejo V - - - - -
Sumberoto V - V - V V
Purworejo - - - Semua - Semua Semua V V
Donomulyo - - - wilayah - wilayah wilayah V -
Purwodadi - - - - V -
Tempursari - - - - V -
Mentaraman - - - - V -
Banjarejo - - - - V -

15 Kalipare Tumpakrejo - V - Semua - Semua Semua - -


Putukrejo - - - wilayah wilayah wilayah V -

Semua Semua Semua


16 Kepanjen Semua wilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


17 Pakisaji Semua wilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


18 Wagir Semua wilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


19 Ngajum Semua wilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


20 Wonosari Kebobang - - V - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


21 Kromengan Semua wilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


22 Sumberpucung Karangkates - - - - V
wilayah wilayah wilayah

Semuawila Semua Semua


23 Tumpang Semua wilayah - - - - - -
yah wilayah wilayah

Semuawila Semua Semua


24 Pakis Semua wilayah - - - - - -
yah wilayah wilayah

25 Poncokusumo Pandansari - - V V - -
Semua Semua Semua
Gubukklakah - - V V - -
wilayah wilayah wilayah
Ngadas - - V V - -

26 Jabung Slamparrejo V - V - - -
Semua Semua Semua
Kemiri V - V - V -
wilayah wilayah wilayah
Jabung - - - - V -

27 Singosari Ardimulyo V - - Semua - Semua Semua - -


Wonorejo - - - wilayah - wilayah wilayah V

28 Lawang Turirejo - - V Semua V Semua Semua - -


Sidoluhur - - wilayah - wilayah wilayah V -

Semua Semua Semua


29 Karangploso Bocek - - V V - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


30 Dau Karangwidoro V - - - - -
wilayah wilayah wilayah

Semua Semua Semua


31 Pujon Semuawilayah - - - - - -
wilayah wilayah wilayah

32 Ngantang Sumberagung - - V - - -
Banjarrejo - - V - - -
Semua Semua Semua
Sidodadi - - V - - -
wilayah wilayah wilayah
Pagersari - - V - - -
Banturejo - - - V - -

33 Kasembon Pait V - - - - -
Semua Semua Semua
Wonoagung - - V - - -
wilayah wilayah wilayah
Kasembon - - - V - -

TOTAL 21 Desa 2 Desa 31 Desa 33 Kec 11 Desa 33 Kec 33 Kec 19 Desa 10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

II-60
61

Gambar 2.8 Peta Persebaran Rawan Bencana

II-61
62

Gambar 2.9 Peta Persebaran Industri Kabupaten Malang

II-62
63

Gambar 2. 10 Peta Potensi Rawan Bencana Longsor

II-63
64

Gambar 2. 11 Peta Potensi Rawan Gunung Berapi Kabupaten Malang

II-64
65

E. Kondisi Daya Dukung Dan Daya Tampung Formatted: Tab stops: 0.79 cm, Left + Not at 0 cm

1. Ambang Batas Dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan


Bahan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam
mendukung kehidupan manusia, bahan pangan menempati urutan
pertama dalam kebutuhan pokok manusia. Bertambahnya populasi
penduduk berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin meningkat,
sedangkan ketersediaan bahan pangan tidak bertambah seiring dengan
bertambahnya populasi penduduk. Permasalahan kependudukan di
Kabupaten Malang adalah kenaikan jumlah populasi penduduk dengan
besaran 0,55% pertahun dengan tingkat kepadatan penduduk pada

tahun 2021 sebesar 896,29 jiwa/km2 dengan persebaran yang tidak


merata. Pada Kecamatan Donomulyo, tingkat kepadatan penduduknya

padatahun 2021 tercatat sebesar 352,10 jiwa/km2, sedangkan pada

Kecamatan Pakis sebesar 2825,89jiwa/km2.


Jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air
(ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Penyediaan bahan
pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan
perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil
hutan Ketiga sektor tersebut masing-masing mewakili tiga kategori,
yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mewakili
kategori primer; sektor Industri Pengolahan mewakili kategori sekunder;
serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi mewakili
kategori tersier. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang
sangat terkait dengan jasa ekosistem penyediaan bahan pangan di
Kabupaten Malang, cukup pesat perkembangannya karena didukung
oleh potensi sumber daya alam yang memungkinkan untuk tumbuhnya
sektor-sektor tersebut. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Malang
berdasarkan jasa ekosistem, disajikan dalam Tabel berikut :

II-65
66

Tabel 2.21 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa
Ekosistem untuk Penyediaan Bahan Pangan
Potensi
Persebaran
Jasa

Ekosistem Ekoregion Kecamatan

Karangploso, Pakis, Tumpang,


Sangat Dataran Kaki Poncokusumo, Tajinan, Bululawang,
Tinggi Gunungapi Wajak, Turen, Gondanglegi,
Kromengan, Ngajum, Pakisaji, dan
Wagir
Dataran Fluvio- Sumberpucung, Kepanjen,
gunungapi Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji,
Pujon, Ngantang, dan Kasembon
Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis,
Jabung, Tumpang, Poncokusumo,
Tinggi Kaki Gunung api Wonosari, Ngajum, Wagir, Dau, Pujon,
dan Ngantang
Lembah atau Basinantar Kalipare, Donomulyo, Pagak,
Perbukitan Karst Bantur, dan Gedangan

Dataran Fluvio-marin Sumbermanjing Wetan dan


(Wilayah Kepesisiran) Tirtoyudo

Sedangdan Ekoregion lainnya Wilayah kecamatan lainnya


Rendah

Sumber: Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

II-66
67

Gambar 2.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup


Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Malang

Sumber: Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2017

Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh


data tematik sumber daya alam lainnya, tingginya potensi DDDTLH
berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan di
Kabupaten Malang, disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

a. Morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring


(lereng 8-15%) dengan material penyusun didominasi oleh bahan-
bahan aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda,
merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan
berperan sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan air tanah.

II-67
68

Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan


konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air
permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan
pertanian yang subur.
b. Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini
adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion
Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada
Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut
memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120cm),
tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir
berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik,
sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk
pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-
unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang
memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.
c. Ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang
potensial, merupakan faktor penting dalam pengelolaan lahan untuk
pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu kemudahan dalam
sistem irigasi lahan.
d. Penggunaan lahan utama yang ada berupa: lahan sawah, tegalan,
kebun campur, dan perkebunan, menunjukkan klas kesesuaian lahan
untuk mengembangkan tanaman pertanian dan perkebunan, sebagai
aktivitas utama potensi sumberdaya lahan untuk mendukung jasa
ekosistem bagi penyediaan bahan pangan secara lestari dan
berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada satuan Ekoregion


Dataran Fluvio gunung api disekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan
Kepanjen, menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat
dipengaruhi oleh kondisi alami ekoregionnya. Sebagai wilayah dengan
topografi dataran didukung tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air

II-68
69

yang melimpah, maka ekonomi masyarakat potensial berkembang. Sektor


pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduknya. Bentang
budaya juga berkembang dinamis, tidak hanya sektor pertanian, tetapi
berbagai usaha di bidang perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan
juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis sangat
memungkinkan untuk berkembang. Padi dapat ditanam dua sampai tiga kali
dalam setahun, permukiman berpola menyebar dan tidak terbatasi oleh
topografi. Bentang budaya bervariasi, kenampakan perdesaan dan
kenampakan perkotaan saling dukung. Potensi ancaman lingkungan pada
satuan ekoregion ini adalah konversi lahan-lahan pertanian subur menjadi
lahan-lahan terbangun untuk pengembangan wilayah perkotaan dan
infrastruktur, serta ancaman pencemaran lingkungan. Kepadatan penduduk
sedang hingga tinggi. Kenampakan perkotaan berkembang dan lahan
terbangun telah kompleks untuk berbagai kepentingan, seperti:
permukiman, perkantoran, bisnis, dan fasilitas umum lainnya. Berbagai
fasilitas pendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tersedia cukup
lengkap. Kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang dengan didukung
pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga kualitas hidup masyarakat
terus meningkat.
Hasil pengamatan pada satuan Ekoregion Dataran Kaki Gunung api di
Kecamatan Kepanjen, tidak jauh dari titik pengamatan pertama. Kondisi
persawahan dan perkebunan dominan. Topografi wilayah secara umum
masih berupa dataran sehingga potensial untuk kegiatan pertanian dan
peternakan. Bentang budaya juga berkembang cukup dinamis, beberapa
usaha diluar pertanian, seperti: jasa pertukangan, perdagangan, industri,
dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Kepadatan penduduk sedang,
kenampakan perdesaan lebih dominan. Titik pengamatan untuk satuan
Ekoregion Dataran Kaki Gunung api, dilakukan di sekitar Bukit Pecel Pitik
yang berada di Desa Pamotan Krajan, Kecamatan Dampit. Kondisi sosial
ekonomi masyarakat telah berkembang baik pada wilayah dengan topografi

II-69
70

datar dan tanah yang subur. Sebagai wilayah dengan topografi datar
didukung tanah yang subur, maka sektor pertanian menjadi mata
pencaharian andalan bagi penduduk. Irigasi teknis telah tersedia sehingga
tanaman padi dapat ditanam sepanjang tahun, dua hingga tiga kali panen
dalam setahun. Bentang budaya berkembang dinamis, irigasi teknis sangat
mudah, bahkan penuturan warga menyebutkan bahwa air sangat mudah
raono ketigo rendeng, tidak ada kemaraunya. Daerah ini termasuk daerah
yang makmur. Upah pekerja relatif lebih tinggi, untuk pekerjaan non
pertanian sekitar Rp 80.000,- perhari. Sementara itu, upah di sektor
pertanian adalah Rp 30.000,- untuk tiga jam kerja, yakni antara jam 07.00
hingga 10.00. Sektor perdagangan, peternakan, industri dan jasa
kemasyarakatan juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis
juga berkembang. Beberapa wilayah yang agak tinggi ditanami kebun
campur seperti sengon, mahoni, diselingi tanaman jagung dan rerumputan.
Peternakan yang dominan adalah sapi dan kambing. Padi dapat ditanam
sepanjang tahun. Irigasi telah diawasi oleh Kuwowo atau bagian pengairan,
yakni aparat yang bertugas untuk mengelola air. Titik pengamatan pada
satuan Ekoregion Kaki Gunung Kawi adalah di Dusun Ubalan, Desa
Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan berupa persawahan dan perkebunan.
Penggunaan lahan lebih dominan perkebunan daripada persawahan. Jenis
tanaman yang dominan adalah tebu, kopi, dan pisang. Permukiman berada
dikawasan perdesaan yang cenderung mengelompok. Kepadatan penduduk
rendah hingga sedang. Kegiatan ekonomi selain pertanian perkebunan yang
berkembang adalah peternakan dan buruh diperkebunan tebu. Berdasarkan
hasil wawancara, peternakan yang dominan adalah peternakan ayam, sapi
dan kambing. Kawasan peternakan ayam sangat banyak, begitu pula sapi.
Hampir tiap rumah ada kandang sapi. Hal ini didukung oleh ketersediaan
rumput yang banyak, ujung pohon tebu (cokol), dan rumput gajah.
Pekerjaan di sektor buruh pertanian juga berkembang sebagai contoh buruh
untuk tanam tebu dan tebang tebu. Pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada

II-70
71

laki-laki, perempuan pun juga terlibat. Pengelolaan air bersih telah


dilakukan oleh warga secara baik.
Pengamatan pada Ekoregion Kaki Gunung api Kawi lainnya adalah
Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan permukiman
cukup padat dan telah berkembang. Kegiatan ekonomi yang dominan adalah
pertanian dan perkebunan. Jenis pekerjaan di sektor jasa seperti buruh
tukang, ojek, buruh pertanian, buruh potong kayu, buruh perusahaan
pembibitan ayam, dan jasa pemandu wisata cukup berkembang. Banyaknya
ojek dan pemandu wisata cukup beralasan karena Desa Balesari berada
pada kawasan wisata Kraton Gunung Kawi. Upah terhadap pekerja sudah
mulai tinggi seperti buruh pertanian sekitar Rp60.000,0-, buruh potong
kayu Rp 70.000,-, tukang kayu sekitar Rp 80.000,-, dan tukang ojek satu
kali jalan sekitar Rp 20.000,-. Pekerjaan upahan yang telah berkembang dan
bervariasi tersebut turut pula mendukung perkembangan ekonomi
masyarakat di Desa Balesari. Hal penting lain yang mendukung ekonomi
masyarakat adalah keberadaan Perusahaan Pembibitan Ayam (Java Confeed)
dan Perusahaan Susu Sapi (Greenfield). Banyak penduduk yang menjadi
pekerja di dua perusahaan tersebut.
Selanjutnya terdapat daya pendukung mengenai kapasitas yang
dimiliki Kabupaten Malang untuk ketersediaan bahan pangan, sebagai
berikut:
a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang,
menyatakan bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten
Malang, meliputi: sapi potong, sapi perah, kambing atau domba, ayam
buras, ayam potong, dan ayam petelur.

II-71
72

Tabel 2.22 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Malang (ekor)
Tahun 2017 - 2021
JenisTernak 2017 2018 2019 2020 2021

1.SapiPotong/Cows 234481 234761 238282 242371 246 734

2.SapiPerah/DairyCows 83660 85206 86058 86986 87 943

3.Kerbau/Buffaloes 1164 1051 983 875 730

4.Kuda/Horses 882 665 519 468 435

5.Babi/Pig 13581 13914 14248 14427 14 615

6.Kambing/Goats 253209 258317 261546 281629 290 078

7.Domba/Sheep 33776 34294 34421 37597 38 725

8.AyamRasPetelur/Chicken 5912692 5913838 5987653 6001630 4 717 000

9.AyamBuras/Kampung/
2367744 2416742 2454926 2481459 2 506 274
DomesticChicken

10.Ayam Ras Pedaging /


28927203 29128017 24939542 25591427 25 591 600
BroilerChicken

11.Bebek/Duck 492632 503278 511878 516896 513 800

12.Entog/BreastofChicken 442125 451361 456176 460537 465 142

13.Kelinci/Rabbit 42606 43365 44134 44605 45 051

14.BurungPuyuh/QuailBird 165412 165906 166248 167953 169 633

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten


Malang, menyatakan bahwa data lahan pertanian di Kabupaten Malang
hingga tahun 2021 yaitu lahan tanaman padi seluas 70.995 hektar,
lahan tanaman jagung seluas 55.300 hektar, lahan tanaman kedelai
seluas 82 hektar.

II-72
73

Tabel 2. 23 Luas Panen Tanaman Pangan Di Kabupaten Malang (hektar)


Tahun 2017–2021

JenisTanamanPangan 2017 2018 2019 2020 2021

1.TanamanPadi/Paddy 70181 70351 70312 67832 70 995

-Padisawah/WetlandPaddy 67181 68671 62773 63345 67 420

-Padiladang/DryLandPaddy 3000 1680 7539 4487 3 575

2.Jagung/Maize 44933 42201 53547 51350 55 300

3.Ubikayu/Cassavas 10286 6730 6.810 4830 6 659

4.Ubijalar/SweetPotatoes 917 739 718 659 591

5.Kacangtanah/Peanuts 807 603 598 642 759

6.Kacangkedelai/Soybeans 70 11780 3729 661 82

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.24 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang (Ton)


Tahun 2017 –2021

JenisTanamanPangan 2017 2018 2019 2020 2021

1.TanamanPadi/Paddy 505138 498157 498586 481001 503 428

-Padisawah/WetlandPaddy 463233 486261 445 127 450 601 478 078

-Padiladang/DryLandPaddy 41 905 9 089 41 655 29 400 25 350

2.Jagung/Maize 295340 268295 341847 327816 353 037

3.Ubikayu/Cassavas 250453 206552 176226 124985 172 315

4.Ubijalar/SweetPotatoes 7 639 17 882 8 733 8 015 7 188

5.Kacangtanah/Peanuts 2 013 818 812 871 1 029

6.Kacangkedelai/Soybeans 964 19 767 6 377 1 130 140

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

II-73
74

c. Dinas Perikanan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa luas lahan


untuk pengembangan perikanan dan produksi perikanan di
Kabupaten Malang, disajikan dalam berikut. Lahan untuk
pengembangan perikanan di Kabupaten Malang, secara umum
terdapat pada satuan Ekoregion Kaki danDataran Kaki Gunung api
dengan keterdapatan sumber mata air, dan padasatuan Ekoregion
Wilayah Kepesisiran, khususnya pada Dataran Fluvio.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis


Budidaya di Kabupaten Malang (ton), 2021
BudidayaLa JaringAp
Kecamatan Tambak Kolam Keramba Sawah Jumlah
ut ung
010Donomulyo - - 16,041 - - 16,04
020 Kalipare - - 19,743 - 562,450 - 582,19
030Pagak - - 25,913 - 240,200 - 266,11
040Bantur - - 43,189 - - - 43,19
050Gedangan - 705,400 6,638 - - - 712,04
060Sumbermanjing
Wetan - 285,000 25,622 - - - 310,62
070Dampit - - 41,282 - - - 41,28
080Tirtoyudo - 537,200 6,169 - - - 543,37
090Ampelgading - - 23,322 - - - 23,32
100Poncokusumo - - 114,649 - - - 114,65
110Wajak - - 1144,433 - - 1,102 1145,54
120Turen - - 1016,962 - - 3,095 1020,06
130Bululawang - - 136,912 - - - 136,91
140Gondanglegi - - 209,779 - - 5,571 215,35
150Pagelaran - - 148,079 - - - 148,08
160Kepanjen - - 159,185 - - - 159,19
170Sumberpucung - - 49,359 - 2 992,305 2,203 3043,87
180Kromengan - - 42,079 - 561,840 16,667 620,59
190Ngajum - - 905,082 - - 0,550 905,63
200Wonosari - - 217,467 - - 1,101 218,57
210Wagir - - 159,185 - - - 159,19
220Pakisaji - - 105,877 - - - 105,88
230Tajinan - - 60,465 - - - 60,47
240Tumpang - - 98,179 - - 1,125 99,84
250Pakis - - 53,061 - - - 53,06
260Jabung - - 28,381 - - 0,220 28,38
270Lawang - - 53,308 - - - 53,53
280Singosari - - 63,180 - - - 63,18
290Karangploso - - 26,086 - - - 26,09
300Dau - - 480,025 - - - 480,03
310Pujon - - 18,509 - - - 18,51
320Ngantang - - 64,167 - - - 64,17
330Kasembon - - 114,425 - - 0,826 115,25
KabupatenMalang - 1527,600 5677,293 - 4356,795 32,460 11594,15
Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

II-74
75

Tabel 2.26 Luas Lahan Budidaya Perikanan Darat Menurut Kecamatan dan
Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (Ha), 2021
JaringA
Kecamatan Tambak Kolam Keramba Sawah Jumlah
pung
010Donomulyo - 0,13 - - - 0,13
020 Kalipare - 0,17 - 10,87 - 11,04
030Pagak - 0,22 - 4,64 - 4,86
040Bantur - 0,36 - - - 0,36
050Gedangan 21,00 0,06 - - - 21,06
060SumbermanjingWetan 8,50 2,37 - - - 10,87
070Dampit - 0,31 - - - 0,31
080Tirtoyudo 16,00 0,05 - - - 16,05
090Ampelgading - 0,20 - - - 0,20
100Poncokusumo - 1,06 - - - 1,06
110Wajak - 13,23 - - 0,40 13,63
120Turen - 6,61 - - 1,10 7,71
130Bululawang - 1,15 - - - 1,15
140Gondanglegi - 1,76 - - 2,00 3,76
150Pagelaran - 1,24 - - - 1,24
160Kepanjen - 1,34 - - - 1,34
170Sumberpucung - 0,24 - 57,85 1,00 59,09
180Kromengan - 0,32 - 10,86 5,00 16,18
190Ngajum - 10,46 - - 0,20 10,66
200Wonosari - 1,83 - - 0,40 2,23
210Wagir - 1,34 - - - 1,34
220Pakisaji - 0,89 - - - 0,89
230Tajinan - 0,51 - - - 0,51
240Tumpang - 0,83 - - 0,40 2,23
250Pakis - 0,45 - - - 0,45
260Jabung - 0,24 - - - 0,24
270Lawang - 0,31 - - 1,00 1,31
280Singosari - 0,27 - - - 0,27
290Karangploso - 0,22 - - - 0,22
300Dau - 4,04 - - - 4,04
310Pujon - 0,16 - - - 0,16
320Ngantang - 0,54 - - - 0,54
330Kasembon - 1,06 - - 0,30 1,36
KabupatenMalang 45,50 53,9527 - 84,23 11,80 195,48
Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

II-75
76

Tabel 2.27 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di


Kabupaten Malang (ton), 2020–2021
PerikananLaut PerairanUmum Jumlah
Kecamatan
2020 2021 2020 2021 2020 2021
010Donomulyo 90 132 18 20 108 152
020 Kalipare - - 76 83 76 83
030Pagak - - 115 115 115 115
040Bantur 37 67 - - 37 67
050Gedangan 46 50 5 5 51 55
060SumbermanjingWetan 3574 4769 - - 3574 4769
070Dampit - - 18 18 18 18
080Tirtoyudo 251 279 - - 251 279
090Ampelgading 52 133 - - 52 133
100Poncokusumo - - - - - -
110Wajak - - - - - -
120Turen - - - - - -
130Bululawang - - - - - -
140Gondanglegi - - 23 25 23 25
150Pagelaran - - 26 27 26 27
160Kepanjen - - 45 45 45 45
170Sumberpucung - - 135 141 135 141
180Kromengan - - 75 75 75 75
190Ngajum - - - - - -
200Wonosari - - - - - -
210Wagir - - - - - -
220Pakisaji - - - - - -
230Tajinan - - - - - -
240Tumpang - - - - - -
250Pakis - - - - - -
260Jabung - - - - - -
270Lawang - - - - - -
280Singosari - - - - - -
290Karangploso - - - - - -
300Dau - - - - - -
310Pujon - - - - - -
320Ngantang - - 148 148 148 148
330Kasembon - - - - - -
KabupatenMalang 4050 5430 684 702 4734 6132
Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022

II-76
77

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air


bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air
permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan),
dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun
jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan
dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat
mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah. Hasil analisis DDDTLH di
Kabupaten Malang berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan sumber
air bersih atau air baku, disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.28 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa
Ekosistem untuk Penyediaan Sumber Air Bersih
PotensiJasa Persebaran
Ekosistem Ekoregion Kecamatan
Ngantang, Pujon, Lawang, Wagir,Ngajum,
Kaki Gunung api Wonosari, Wajak, dan Ampelgading
Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo,
Dataran Kaki Tajinan, Bululawang, Wajak, Turen,
Sangat Gunungapi Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Pakisaji,
Tinggi danWagir

Dataran Fluvio- Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi,


gunungapi Bululawang, Ngajum, dan Pakisaji

Perbukitan dan Ampelgading bagian selatan,Tirtoyudo


Pegunungan bagian selatan, dan Sumbermanjing
Struktural Wetan bagian tenggara
Denudasional

Ngantang, Pujon, Dau, Wagir,Ngajum,


Lereng Gunung api Wonosari, Jabung, Poncokusumo, dan
Ampelgading

Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis,


Tinggi Kaki Gunung api Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari,
Ngajum,Wagir, dan Dau

Perbukitan Karst Donomulyo, Pagak, Bantur, dan Gedangan

Perbukitan Sumbermanjing Wetan bagian utara dan


Struktural Tirtoyudo bagian utara
Denudasional

Sedang dan Ekoregion lainnya Wilayah kecamatan lainnya


Rendah
Sumber : Hasil Analisis berdasar hasil Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten
Malang, 2017

II-77
78

Gambar 2. 13 Persebaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan


HidupBerdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di
Kabupaten Malang dirinci per Wilayah Kecamatan

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang,
2017

II-78
79

Gambar 2.14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup


Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih
Di Kabupaten Malang

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Untuk lebih mendukung hasil analisis spasial DDDTLH berdasarkan


Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Malang, maka
berikut ini diuraikan hasil pengamatan lapangan terkait dengan potensi
sumberdaya air sebagai sumber air bersih masyarakat pada berbagai
satuan Ekoregion Bentang alam di wilayah kajian.
a. Pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari
KecamatanNgajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan,
yang dikelola secaraswadaya oleh masyarakat. Karakteristik air
berkualitas baik yang ditunjukkanoleh nilai daya hantar listrik (DHL)
sebesar 201 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak
berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun
Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara
swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air baik dengan nilai

II-79
80

DHL sebesar 159 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak
berbau.
b. Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di Sumber
Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air
Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat.
Kualitas airnya juga baik dengan nilai DHL 352 mhos/cm, air berasa
tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau.
c. Disekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan Dataran Kaki Gunung
api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa Pamotan Kecamatan
Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari Mata air
Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL
sebesar 198 mhos/cm dan pH7, air berasa tawar, segar, jernih, dan
tidak berbau. Disamping dari air PDAM, masyarakat juga
memanfaatkan air tanah melalui sumur gali sebagai sumber air bersih
pula untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Salah satu
contoh didekat Bukit Pecel Pitik terdapat sumur gali dengan
kedalaman muka freatik 15 meter dari permukaan tanah, nilai DHL
sebesar 536 mhos/cm, yang menunjukkan air tanah berkualitas baik
untuk keperluan air rumah tangga.
d. Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan
Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM
dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350
mhos/cm. Air tanah dari sumur gali digunakan untuk keperluan
MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar sumur 26
meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 401
mhos/cm.Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau,
sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
e. Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul
Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui
sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan
kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter,
sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan nilai DHL
sebesar 650 mhos/cm, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, segar,
jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah
tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering.

II-80
81

f. Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst,


contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani
oleh PDAM yangsumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang.
Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar
628 mhos/cm dan pH 7. Disamping bersumber dari PDAM, air bersih
di daerah ini juga berasal dari airtanah melalui sumur gali dengan
kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 meter, dan berkualitas
baik dengan nilai DHL sebesar 411 mhos/cm. Air PDAM dan air
tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai
untuk keperluan rumah tangga.
g. Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di
Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber
Kemitiran yang berjarak ±3 km, dengan kualitas baik yang
ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 591 mhos/cm, air berasa tawar,
segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya dari air
tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, dasar
sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL sebesar
1.050 mhos/cm, dan air tanah berasa agak payau (potensi intrusi air
laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata air
digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasakan dan minum),
sedangkan air sumur galihanya untuk MCK dan fasilitas wisata.
h. Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai
contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh
PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul
Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan
oleh nilai DHL sebesar 179 mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih,
dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
i. Pada satuan Ekoregion Pegunungan Struktural Denudasional, sebagai
contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan Tirtoyudo, air bersih
diusahakan secara swadaya masyarakat yang mengambil dari suatu
mata air dengan DHL sebesar 64,6 mhos/cm, air berasa tawar, segar,
dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik
dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Waduk Karangkates terletak di Kecamatan Sumberpucung


Kabupaten Malang, yang terdapat pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio
Gunung api. Daerah tangkapan air Waduk Karangkates meliputi hampir

II-81
82

seluruh Ekoregion Bentang alam asal proses vulkanik di sisi barat, utara,
dan timur Kabupaten Malang, yaitu: Gunung api Kawi, Butak, Kelud,
Anjasmara, Arjuna, Bromo, Tengger dan Semeru; serta sebagian dari
Ekoregion Perbukitan Karst yang ada disisi selatan waduk. Waduk
Karangkates memiliki potensi Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih
maupun pemanfaatan lainnya. Padasaat ini waduk telah dimanfaatkan
sebagai sumber air PDAM bagi Kabupaten Blitar dan sekitarnya, serta
dimanfaatkan untuk usaha perikanan (keramba dan jaring apung) yang
mencapai 200-an usaha. Selain itu air waduk juga digunakan untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dikelola oleh PJB.
Berdasarkan hasil pengukuran lapangan didapatkan informasi nilai
pH air mencapai 8,9 yang mengindikasikan sifat basa yang tinggi. Hal ini
menandakan bahwa dari segi kualitas, air di waduk karangkates kurang
baik untuk dikonsumsi sebagai air minum. Waduk Karangkates ini terbagi
menjadi 3 zona pemanfaatan, yaitu: zona 1 untuk perikanan, zona 2 untuk
konservasi,dan zona 3 untuk pariwisata. Pada zona 1 telah berkembang
pesat usaha-usaha perikanan, dan usaha keramba mulai memasuki zona 2
yang semestinya menjadi zona konservasi; sedangkan zona 3 yang
merupakan zona wisata, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan
fasilitas pendukung kegiatan pariwisata alam (Laporan KKLM PLSPs UGM,
Mei 2017).

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Mengurai dan Menyerap


Limbah Ekosistem memiliki kemampuan atau kapasitas dalam
menetralisir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk
kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah.
Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu
menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi
zat anorganik yangstabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi
lingkungan, seperti:bakteri, jamur, protozoa, atau ganggang. Kondisi
lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan untuk mengurai
dan menyerap limbah, umumnya berada pada topografi dengan elevasi
tinggi berupa jajaran gunung api, perbukitan, dan pegunungan, atau pada
lembah-lembah antar-gunung api yang tersusun atas material lepas
(piroklastik) atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap,
menyaring, dan mengalirkan air tanah dengan baik. Hasil analisis DDDTLH
berdasarkan jasa ekosistem untuk pengaturan penguraian dan penyerapan
limbah di Kabupaten Malang.

II-82
83

Tabel 2.29 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa
Ekosistem untuk Pengaturan Mengurai dan Menyerap Limbah
PotensiJasa Persebaran
Ekosistem Ekoregion Kecamatan
Karangploso, Singosari, Lawang,Jabung, Tumpang,
Sangat Tinggi Lereng Gunung api Poncokusumo,Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Wonosari,
Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
Perbukitan Kasembon dan Pujon
Aliran Lava
Dataran Sumberpucung, Kepanjen,Gondanglegi, Bululawang,
Fluvio- Pakisaji, dan Pujon
gunung api
Perbukitan Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan bagian
Struktural selatan
Denudasional
Perbukitan Karst Bantur dan Gedangan bagian selatan
Perbukitan Aliran Pujon dan Kasembon
Lava
Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, Tumpang,
Kaki dan
Poncokusumo,Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading,Kromengan,
DataranKaki
Tinggi Wonosari, Ngajum,Pakisaji,Wagir, Dau, Pujon,dan
Gunung api
Ngantang
Perbukitan Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
Struktural
Denudasional
Perbukitan Kalipare, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan
Karst
Lembah atau Kalipare, Donomulyo,dan Pagak
Basin antar
Perbukitan Karst
Sedang dan
Ekoregion lainnya Wilayah kecamatan lainnya
Rendah
Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2. 15 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup


Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan dalam Mengurai dan Menyerap
Limbah di Kabupaten Malang

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

II-83
84

4. Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)


Ekosistem mampu memberikan jasa keanekaragaman hayati
(biodiversity), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan, wilayah
kepesisiran bermangrove atau berterumbu karang, menjadi habitat
perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas,
maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap peri kehidupan
dan keanekaragaman hayati. Kondisi ekoregion bentang alam yang masih
alami, seperti: lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural,
dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk ekoregion yang mampu
menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga
memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu
wilayah. Hasil analisis DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk
mendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Malang, disajikan dalam
Gambar 2.16. dan Gambar 2.17, dan ternyata bersesuaian dengan sebaran
kawasan hutan di Kabupaten Malang, sebagaimana disajikan dalam Gambar
berikut:
Gambar 2.16 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati
(Biodiversitas) di Kabupaten Malang dirinci per Kecamatan

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

II-84
85

Gambar 2.17 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup


Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.30 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa
Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Tingkat
Tinggi dan Sangat Tinggi
Potensi
Persebaran
Jasa
Ekosistem Ekoregion Kecamatan
Lereng Gunung api Jabung dan Poncokusumo
Perbukitan Aliran Lava Pujon
Sangat Pegunungan Struktural Ampelgading, Tirtoyudo, dan
Tinggi Denudasional Sumbermanjing Wetan bagian
selatan
Perbukitan Karst Gedangan, Bantur, sebagian
Donomulyo bagian selatan
Karangploso, Singosari, Lawang,
Lereng dan Kaki Jabung, Poncokusumo, Tumpang,
Gunungapi Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading,
Wonosari, Pujon, dan gantang
Dataran Fluvio-gunung Sumberpucung, Kepanjen,
Tinggi api Gondanglegi, Bululawang, dan
Pakisaji
Perbukitan Aliran Lava Pujon dan Kasembon
Perbukitan Struktural Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan
Denudasional
Perbukitan Karst Kalipare, Pagak, Bantur, dan
Gedangan
Sedang
dan Ekoregion lainnya Wilayah kecamatan lainnya
Rendah
Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

II-85
86

Gambar 2.18 Persebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Malang Bersesuaian


dengan Jasa Ekosistem

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tingginya jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati


(biodiversitas) pada Ekoregion Bentang alam Lereng dan Kaki Gunung api,
Dataran Fluvio Gunungapi, Perbukitan Aliran Lava, Perbukitan dan
Pegunungan Struktural Denudasional, dan Perbukitan Karst di Kabupaten
Malang, semata-mata disebabkan oleh masih alaminya sebagian besar
kondisi tutupan lahan pada satuan-satuan ekoregion tersebut. Pada
umumnya penggunaan lahan masih sesuai dengan karakteristik ekoregion
bentang alamnya, seperti: masih terjaganya kondisi hutam alami pada lereng-
lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural denudasional, dan
kondisi hutan-hutan produksi yang masih baik pada Perbukitan Karst serta
fenomena karstifikasi yang masih terjaga. Sementara pada dataran fluvio
gunung api, pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian sawah irigasi juga
masih baik, yang memberikan daya tarik bagi berbagai fauna, seperti:
burung, reptil, katak, dan ikan pada sungai-sungai yang mengalir dengan
kondisi aliran yang baik. Berbagai jenis flora fauna yang menunjukkan

II-86
87

keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada kawasan hutan (Cagar Alam) di


Kabupaten Malang, disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.31 Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Kawasan Hutan Cagar


Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang
No Jenis Suku Nama Lokal
1 Acmena acuminatissima (Blume) Mer & Myrtaceae Duoboto, penjalinan
LM.Perry
2 Actinodaphne glomerata (Blume) Ness Lauraceae
3 Acronychia pedunculata (L.) Mig. Rutaceae Santenan, cimpang
4 Adenanthera pavonina L. Mimosaceae Saga
5 Adina cordifolia/ Haldina cordifolia (Roxb.) Rubiaceae
Ridsdale
6 Aegiceras corniculatum* (L.) Blanco Myrsinaceae
7 Ageratum mexicanum* Sims Asteraceae
8 Aglaia eliptica Blume Meliaceae
9 Aglaia laviii (Weight) Saldanha Meliaceae Sampar kidang
10 Aglaia odorata Lour Meliaceae Pacar cino
11 Aglaia odoratissima Blume Meliaceae
12 Aglaia oppositifolia* Blume Meliaceae
13 Aglaia tomentosa Teijs & Binn Meliaceae
14 Aglaonema simplex (Blume) Blume Araceae Sri rejeki
15 Alangium javanicum (Blume) Wangerin Alangiaceae
16 Albizia procera (Roxb.) Benth Mimosaceae
17 Alectryon serratus Sapindaceae
18 Alophylus cobbe (L.) Raeusch Sapindaceae
19 Alstonia scholaris R.Br. Apocynaceae Pule
20 Amorphophalus variabils Blume Araceae
21 Anisomeles indica (L.) D.K Lamiaceae
22 Anomianthus dulcis (Dunal.) J.sindair Annonaceae
23 Antidesma bunius (L.) spreng Euphorbiaceae Wuni, Buni
24 Antidesma ghaesembilla Gaertn Euphorbiaceae
25 Antidesma javanica* Blume Euphorbiaceae
26 Aphanamixis grandifolla (Blume) Walp Meliaceae Dandang gulo
27 Araisia crispa (Thunb.) A.DC. Myrsinaceae
28 Ardisia fuliginosa Blume Myrsinaceae
29 Ardisia humilis Vabl Myrsinaceae Lempeni
30 Argyreia hookeri* C.B.Clarke Convolvulaceae
31 Argyreia mollis* (Burm.f) choisy Convolvulaceae
32 Artocarpus elasticus Reinw. Ex Blume Moraceae Bendo
33 Asparagus racemosus Willd Liliaceae
34 Avicennia officinalis* L. Avicenniaceae Api api
35 Baccaurea dulcis (Jack) MA. Euphorbiaceae Kepundung
36 Baccaurea javanica (Blume) MA. Euphorbiaceae
37 Barringtonia asiatica (L.)Kurz Lecythidaceae Keben
38 Barringtonia racemosa (L.) Spreng Lecythidaceae
39 Bauhinia lingua DC. Caesalpiniacese Kendayaan
40 Bischofia javanica Blume Euphorbiaceae
41 Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz Euphorbiaceae
42 Borreria articularis/ Spermacoce Rubiaceae Gempur batu
articularis L.f.
43 Bouea macrophylla Griff. Anacardiaceae
44 Bridelia stipularis (L.) Blume Euphorbiaceae
45 Brucea javanica (L.) Merr Simaroubaceae Kwalot
46 Bruguiera gymnorrhiza* (L.) Lmk Rhizophoraceae
47 Bruguiera parviflora* (Roxb.) W.&A.ex Griff Rhizophoraceae
48 Bruguiera sexengula* (Lour.) Poir Rhizophoraceae
49 Buchanania arborescens (Blume) Blume Anacardiaceae Poh-pohan

II-87
88

No Jenis Suku Nama Lokal


50 Caesalpinia globularum Bakh.f.& P.Royen Caesalpiniaceae
51 Calamus unifarius H.Wendi Arecaceae Rotan pancing
52 Callicarpa pedunculata R.Br Verbenaceae Kayu Gadung
53 Calophyllum inophyllum L.| Clusiaceae Nyamplung
54 Cananga odorata (Lam.) Hook. F.& Thoms Annonaceae kenanga
55 Canarium hirsutum Willd. Burseraceae Kenari
56 Canarium oleasum (Lam.)Engl. Burseraceae
57 Canthium glabrum Blume Rubiaceae Kaya balung
58 Canthium hebecladum DC. Rubiaceae
59 Garailia brachiata* (Lour.) Merr Rhizophoraceae Walidengen
60 Carmona retusa / Ehretia microphylla Boraginaceae
Lam.
61 Casearia grewiifolia*/C.flavo-virens Blume Salicaceae Balungan
62 Cassia alata*/Senna alata L. Caesalpiniaceae ketepeng kebo
63 Cayratia trifolla*(L.) Domin Vitaceae Galing
64 Celtis australis* L. Ulmaceae
65 Celtis philippensis Blanco Ulmaceae
66 Centotheca lappacea (L.) Desv Poaceae
67 Cerbera manghas L. Apocynaceae Bintaro
68 Gerbera odolam Gaertn. Apocynaceae Bintaro
69 Ceriops decandra* (Griff.) Ding Hou Rhizophoraceae Tengar, tinggi
70 Ceriops tagal* (Perr.) C,B.Robins. Rhizophoraceae
71 Cinnamommum iners Reinw.ex Blume Lauraceae Keningar, kayu manis
72 Cinnamommum sintoc Blume Lauraceae Sintok
73 Cissus discolor* Blume Vitaceae Ira irahan
74 Cleistanthus myrianthus Kurz Euphorbiaceae Durenan
75 Cleistanthus subcordatus (J.J.Sm,) Jabl. Euphorbiaceae
76 Clerodendrum inerme Verbenaceae
77 Combretum grandifiorum G.Don* Combretaceae
78 Commelina nudiflora Commelinaceae Geworan
79 Corypha utan Lam. Arecaceae Gebang
80 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer Hypericaceae Urang urangan
81 Crinum astaticum L. Amarylidaoeee Bakung
82 Chromolaena odorata Asteraceae Kopasanda, kirinyu
83 Croton caudatus Geiseler Euphorbiaceae
84 Croton tigIlium L. Euphorbiaceae Kemlakian
85 Cryptocarya ferrea* Lauraceae
86 Cycas circinalis L. Cycadae Fiji
87 Cydenanthus exelsus (Blume) Miers Lecythidaceae Besole/Liprak
88 Cynometra ramiffora L. Caesalpiniaceae nam-nam
89 Dacryodes rugosa* (BI)H.g.L. Burseraceae
90 Dehaasia caesia Blume Lauraceae Nyapuh
91 Derris acuminata* Benth. Papilionaceae
92 Derris trifoliata* Lour. Fabaceae
93 Desmodium gangeticum* (L.) DC. Papilionaceae
94 Desmodium umbelatum (L.) DC. Papiionaceae Delean
95 Dinochloa mat mat s. Diansf & widjaja Poaceae Bambu cacing
96 Diospyros cauliflora Blume Ebenaceae Budengan
97 Diospyros ferrea (Willd) Bakh Ebenaceae
98 Diospyros frutescens Blume Ebenaceae
99 Diospyros javanica (Desr.) Kostel Ebenaceae
100 Diospyros macrophylla Blume Ebenaceae

II-88
89

No Jenis Suku Nama Lokal


101 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. Ebenaceae Kreco
102 Diosoyros maritima Blume Ebenaceae
103 Diospyros truncata* Zoll.&. Molritzi. Ebenaceae
104 Diospyros pilosanthera Blanco Ebenaceae
105 Dischidia nummularifolia Br. Asclepiadaceae Benian
106 Dolichandrone spathacea* (L.f.) Bignoniaceae Jaranan
K.Schum.
107 Dolichos fulcatus J.G Klein ex Willd. Papilionaceae
108 Dracaena elliptica (Thunb.) Dalm. Dracaenaceae
109 Dracontomelon dao (Blume) Merril & Anacardiaceae Rawu, rao dare
Rolfe
110 Drypetes longifolia (Blume) Pax & Euphorbiaceae
K.Hoffm.
111 Drypetes ovalis (JJ.Sm ex Koord & Euphorbiaceae
Valeton) Pax & K.H
112 Dysoxylum gauaichaudianum (A.Juss.) Meliaceae Kedoya
Miq.
113 Dysoxyium parasiticum ( Osbeck ) Meliaceae
Kosterm.
114 Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae lulangan
115 Emil javanica* (Burm.f) Merr. Asteraceae cowek gopel
116 Erythrina orientalis/ E. variegata L. Papilionaceae dadap cangkring
117 Euphorbia lactea Haw. Euphorbiaceae racunan
118 Excoecaria agallocha L. Euphorbiaceae Kibuta, menengan
119 Fragraea ceylanica Thunb Loganiaceae
120 Ficus albipila (Mrq.)king Moraceae gondang
121 Ficus caulocarpa (Miq.)miq. Moraceae
122 Ficus benjamina L. Moraceae Beringin
123 Ficus callophyila Blume Moraceae Bulu koang, wunut
124 Ficus drupacea Moraceae Buluh kowang
125 Ficus crasiramen (Miq,) miq Moraceae
126 Ficus hispida L.f. Moraceae luwing
127 Ficus retusa* L. Moraceae Bulu rete, rete rete
128 Ficus septica Burm.f. Moraceae awar awar
129 Ficus sundaica Blume Moraceae
130 Ficus variegata Blume Moraceae Gondang
131 Fimbristylis glandulosa* (Retz.) kunth Cyperaceae Mendong
132 Flacourtia innermis Roxb. Flacourtiaceae Lobi-lobi
133 Flacourtia rukam Zoll.&moritzi Flacourtiaceae rukem
134 Flacourtia zippeli Sloot Flacourtiaceae Rukem lanang
135 Flagellaria indica L. Flagellariaceae wuwu
136 Ganophyllum falcatum* Blume Sapindaceae
137 Garcinia balica Miq. Clusiaceae
138 Garcinia celebica L. Clusiaceae Baros
139 Garcinia dulcis (Roxb.)kurz Clusiaceae Mundu
140 Garcinia parviflora (Miq.) Miq. Clusiaceae Kayu badung
141 Gendarussa vulgaris Ness. Acanthaceae Gendarusa
142 Globa marantina L. Zingiberaceae jaean
143 Glochidion molle*Blume Euphorbiaceae lamer
144 Glochidion obscurum (Roxb, Ex Willd.) Euphorbiaceae Dempul
Blume
145 Gluta renghas L. Anacardiaceae ingas
146 Glycosmis pentaphylla (Retz.)corr. Rutaceae
147 Gmelina asiatica L. Verbenaceae wareng
148 Gnetum gnemon L. Gnetaceae melinjo
149 Gonocaryum diospyrosifolium*/ Icacinaceae Kiantu
G.calleryanum
150 Guettarda speciosa L. Rubiaceae Klepuh sapi
151 Guioa diplopetala (Hassk.)Radlk. Sapindaceae
152 Gymnema littorale Blume Asclepiadaceae pepe
153 Harpullia arborea (Bianco)Radlk. Sapindaceae Palus
154 Harrisonia pervorata (Blanco)merr. Simaroubaceae

II-89
90

No Jenis Suku Nama Lokal


155 Hedyotis corymbosa* (L.)Lmk Rubiaceae lidah ular
156 Hernandia peltata Meissn Hernandiaceae
157 Heritiera javanica (Blume)kosterm. Sterculiaceae Jombok, dungu
158 Heritiera littoralis Dryand.ex w.Art. Sterculiaceae Jombok
159 Hibiscus similis*/H. macrophyllus Malvaceae Waru gunung
Roxb.ex Hornem
160 Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Waru laut
161 Imperata cylindrica L.Raesch Poaceae alang alang
162 Ipomoea pes-caprae*(L)R.Br. Convolvulaceae
163 Ischaemum muticum*/I.rugosum salisb. Poaceae blembem
164 Ixora smeruensis Brem. Rubiaceae Bunga soka
165 Ixora javanica (Blume) DC. Rubiaceae
166 Ixora simalurensis* Brem. Rubiaceae
167 Jasminum multiflorum(Burm.f)Andr. Oleaceae Poncosudo
168 Kleinhofia hospita L. Sterculiaceae Timoho
169 Knema glauca* (Blume) Warb Myristicaceae
170 Knema laurina (Blume)Warb Myristicaceae
171 Lagerstroemia flos-reginae/ L. speciosa Lythraceae ketangi
(L)pers.
172 Lantana camara L. Verbenaceae Waung
173 Leea angulata korth.ex miq. Leeaceae Girang, lengki
174 Leea indica (Burm.f.)merr Leeaceae
175 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. Sapindaceae
176 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Lauraceae
177 Lophopetalum javanicum *(Zdl.)Turcz. Celastraceae
178 Macaranga peltata * (Bl.)M.A. Euphorbiaceae
179 Macaranga tanarius (L.)M.A. Euphorbiaceae tutup
180 Magnolla candolli (Blume) H.kang Magnoliaceae Cempoko gondok
181 Mallotus floribundus (Blume)mull.Arg. Euphorbiaceae
182 Mallotus moluccana * (L.) M.A Euphorbiaceae Walik angin
183 Mallotus moritzianus M.A. Euphorbiaceae
184 Mallotus muricatus * (Weight) M.A. Euphorbiaceae
185 Mallotus peltatus *(Geist) M.A. Euphorbiaceae Tutup
186 Malphigia punicifola L. Malpighiaceae
187 Mammea odorata (Raf.)kosterm. Clusiaceae
188 Mangifera indica L. Anacardiaceae
189 Manglietia glauca/ Magnolia blumei Magnoliaceae Rekisi
190 Maranthes corymbosa Blume** Chrysobalanaceae Triwulan
191 Melanolepsis multigrandulosa (Rein ex Euphorbiaceae
Blume)
192 Memecylon floribundum Blume Melastomataceae
193 Memecylon myrsinoides Blume Melastomataceae
194 Microcos tomentosa sm. Tiliaceae Talok, deluwak
195 Mischocarpus pentapetalus (Roxb) Sapindaceae Walik lar
Radlx.
196 Mitrephora javanica Backer Annonaceae Kalak tiripan
197 Mitrephora polypyrena Miq. Annonaceae Kalak tiripan
198 Morinda citrifolia L. Rubiaceae Pace
199 Mucuna pruriens L.DC Papilionaceae Rawe
200 Muraya koeningii L.spreng. Rutaceae
201 Musa paradisiaca L. Musaceae
202 Myristica teysmannii Miq. Myristicaceae Pala hutan (endemik)
203 Myxophyrum nervosum Blume Oleaceae suson
204 Oplismenus compositus*(L.)Beauv Poaceae Rumput bedesan
205 Orophea enneandra Blume Annonaceae Kalak lombok
206 Oraphea hexandra Blume Annonaceae Kalak
207 Paederia scandens (Lour.) merr. Rubiaceae
208 Pandanus tectorius Soland, Ex Park Pandanaceae
209 Pararuelia napivera (Zoll.) Bremek Acanthaceae Keji beling
210 Paspalum conjugatum Berg Poaceae Rumput tengger
211 Passiflora foetida* L. Passifioraceae krawangan/cemplon
212 Pavetta multifiora (Koord. & Valeton) Rubiaceae Sogo
Bremek.

II-90
91

No Jenis Suku Nama Lokal


213 Payena acuminata (Blume) Pierre Sapindaceae
214 Peliosanthes teta Andrews Asparagaceae
215 Paltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne Caesalpiniaceae Saga
216 Pentace polyantha* Hassk. Tiliaceae
217 Phaleria octandra (L.)Barll Thymelaeaceae Gaharu
218 Phrinium capitatum* Willd Maranthaceae
219 Phyllanthus niruri* L. Phylanthaceae meniran hijau
220 Phyllanthus reticulatus Poir. Phyllanthaceae genjret
221 Phylanthus urinaria*L. Phyllanthaceae meniran hijau
222 Placonella obovata R.Br Pierre Sapotaceae
223 Plectocomia elongata Mart. Ex Bl. Arecaceae
224 Piper betle L. Piperaceae surah nginang
225 Piper retrofractum* Vahl Piperaceae cabe jowo
226 Pistia stratiotes* L. Araceae kiambang
227 Pittosporum moluccanum (Lmk)Miq. Pittosporaceae
228 Poikilospermum suaveolens (Blume) Urticaceae
Merr.
229 Polyalthia laterifora (Blume) king Annonaceae Janglot, wanitan
230 Polyalthia littoralis (Blume) Boerl. Annonaceae
231 Polyalthia rumphi (Bl.) ex Hensch merr Annonaceae
232 Polygonum barbatum L. Polygonaceae
233 Pometia pinnata J.R.&g Forst. Sapindaceae Matoa jowo
234 Pongamia pinnata (L.)Pierre Fabaceae Bangkongan
235 Pouteria campechiana (Kunth) Baehni Sapotaceae
236 Pouteria obovata (R.Br.) Baehni Sapotaceae
237 Procis havelandii longifolia Blume Urticaceae
238 Prunus gricea Kalkman. Rosaceae
239 Prunus javanicus (T.&B.) Miq. Rosaceae
240 Pterocymbium javanicum R.Br. Sterculiaceae siwil Kutil
241 Pterospermum diversifolium Blume Sterculiaceae walangan
242 Pterospermum javanicum jungh. Sterculiaceae Bayur
243 Radermachera gigantea (BI.) Miq. Bignoniaceae bedali
244 Ranvolfia javanica Koord. & Valeton Apocynaceae
245 Ranvolfia sumatrana Jack Apocynaceae
246 Rhizophora apiculata Blume Rhizophoraceae Pohon bakau
247 Rhizophora mucronata Lmk Rhizophoraceae
248 Rhus taitinensis Guillem Anacardiaceae
249 Salacca zalacca (Gaertn)Voss Arecaceae salak sepet
250 Salacia chinensis L. Hippocrateaceae
251 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr Meliaceae Kecapi/sentul
252 Saraca indica L. Caesalpiniaceae
253 Scaevola taccada (Gaertn, Roxb. Goodeniaceae Tiomata
254 Schefflera elliptica (Blume)Harms Araliaceae kayu tangan
255 Schoutenia ovata Korth Tiliaceae walikukun
256 Sindora javanica (K.&V.) Back Caesalpiniaceae kranji
257 Smilax glabra zeylanica L. Smilacaceae
258 Solanum torvum Swartz Solanaceae Pokak
259 Sophora tomentosa L Papilionaceae Kemaitan
260 Spondias pinata (L.f.) kurz Anacardiaceae kluncing
261 Sterculia coccinea Jack Sterculiaceae seluangblum
262 Sterculia diversifolla Sterculiaceae
263 Sterculia foetida L. Sterculiaceae
264 Sterculia macrophylla Vent. Sterculiaceae
265 Streblus asper Lour. Moraceae Serut
266 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner Moraceae Serut
267 Streblus spinosus (Blume) corner Moraceae
268 Sumbaviopsis albicam Blume J.J.sm. Euphorbiaceae
269 Suregada glomerulata (Blume)Bail Euphorbiaceae
270 Syzygium javanicum Miq. Myrtaceae Jambu
271 Syzygium littorale (Blume)Amshoff Myrtaceae Jambu Alas
272 Syzygium polyanthum (Wight) Walp. Myrtaceae Salam
273 Syzygium racemosum (Blume)DC. Myrtaceae Salam klothok
274 Syzygium syzygioides (Miq.) Amshof Myrtaceae

II-91
92

No Jenis Suku Nama Lokal


275 Tacca palmata Blume Taccaceae
276 Terminatia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combretaceae Joho, jelawe
277 Terminalia catappa L. Combretaceae Ketapang
278 Terminalia microcarpa Decne Combretaceae clumprit
279 Terminalia subspathulata King Combretaceae
280 Tetracera scandens (L.) Merr. Dilleniaceae
281 Toona sureni (BI.) Merr. Meliaceae
282 Trema orientalis (L.)BI. Ulmaceae Angrum
283 Uncaria gambir (Hunter) Roxb. Rubiaceae gambir hutan
284 Urena Lobata L. Malvaceae Pulutan
285 Uvaria purpurea Blume Annonaceae
286 Vernonia cinerea (L.)Less. Asteraceae nyawon
287 Vitex glabrata R.Br. Verbenaceae Laban
288 Vitex trifolia L. Verbenaceae
289 Wedelia biflora (L.)DC. Asteraceae Serunen
290 Xanthophyllum vitellinum (BI.)Dietr. Polygalaceae
291 Xeromphis spinosa Rubiaceae
292 Xylocarpus granatum koen. Meliaceae Kenti
293 Xylocarpus rumphii moluccensis Meliaceae
(Lamk)Roem.
294 Ziziphus oenoplia (L)Mill. Rhamnaceae Bekol
Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Sedangkan Jenis Satwa yang Dilindungi di Cagar Alam Pulau Sempu


adalah sebagai berikut:
No Nama Lokal Nama Ilmiah
Aves
1 Angsa batu coklat Sula leucogaster
2 Cangak merah Ardea purpurea
3 Kuntul karang Egretta sacra
4 Sikep madu Asia Pernis ptilorhynchus
5 Elang laut perut putih Haliaetus leucogaster
6 Elang alap Jambul Accipiter trivirgatus
7 Elang ular Bido Spilornis cheela
8 Elang Jawa Nisaetus bartelsi
9 Dara laut tengkuk-hitam Sterna sumatrana
10 Serindit Jawa Loriculus pusililus
11 Raja udang meninting Alcedo meninting
12 Raja udang Biru Alcedo coerulescens
13 Udang api Ceyx erithaca
14 Cekakak Jawa Halcyon cyanoventris
15 Cekakak Sungai Halcyon chloris
16 Cekakak Australia Halcyon sancta
17 Julang emas Rhyticeros undulatus
18 Kangkareng perut putih Anthracoceros albirostris
19 Takur Tulung tumpuk Megalaima Javensis
20 Takur tenggeret Megalaima australis
21 Takur ungkut ungkut Megalaima
haemacephala
22
Paok pancawarna Hydrornis guajanus
Kipasan belang
23 Rhipidura javanica
Burung madu kelapa
24 Anthreptes malacensis
25
Burung madu sriganti Ginnyris Jugularis
26
Elang Jawa Nisaetus bartelsi
Mamalia
1 Lutung jawa Trachypithecus auratus
2 Kijang Muntiacus muntjak
3 Macan kumbang Panthera pardus
4 Kucing hutan Felis bengalensis

II-92
93

No Nama Lokal Nama Ilmiah


5 Jelarang Ratufa bicolor
6 Lutung jawa Muntiacus muntjak
7 Trenggiling Manis javanica
8 Landak Hystrix brachyura
9 Kancil Tragulus javanicus
10 Walang kopo Cynocephalus variegatus
11 Kukang Nictycebous javanicus
Reptil
1 Sanca bodo Python molurus
2 Penyu sisik Eremochelis imbricata
3 Penyu hijau Chelonia mydas
Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

5. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan TPB


Kabupaten Malang telah melaksanakan Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) meliputi 16 tujuan. Adapun tujuan yang tidak bisa
dilaksanakan adalah tujuan 14 (ekosistem kelautan). Tujuan 14 tersebut
tidak bisa dilaksanakan karena urusan kelautan dan maritim dipegang
perannya oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di
Kabupaten Malang dalam setiap Tujuan TPB dapat dilihat pada tabel dan
gambar dibawah ini.

Tabel 2.32 Jumlah Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


PB yang Sudah Dilaksanakan dalam Setiap Tujuan TPB
TUJUAN NAMA TUJUAN PEMBANGUNAN INDIKATOR YANG INDIKATOR YANG Formatted: Font: 9 pt
TPB BERKELANJUTAN (TPB) SUDAH DIJALANKAN SUDAH DIJALANKAN &
Formatted Table
& SUDAH MENCAPAI BELUM MENCAPAI
TARGET NASIONAL TARGET NASIONAL
1 Tanpa Kemiskinan 11 7
2 Tanpa Kelaparan 6 1
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 15 5
4 Pendidikan Berkualitas 5 4
5 Kesetaraan Gender 4 7
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 4 8
7 Energi Bersih dan Terjangkau 0 0
8 Pekerjaan layak dan 3 10
Pertumbuhan Ekonomi
9 Industri, Inovasi dan 7 3
Infrastruktur
10 Berkurangnya Kesenjangan 3 3
11 Kota dan Pemukiman yang 4 2
berkelanjutan
12 Konsumsi dan Produksi yang 0 4
Bertanggung Jawab
13 Penanganan Perubahan Iklim 1 0
14 Ekosistem Lautan 0 0
15 Ekosistem daratan 1 1
16 erdamaian Keadilan Kelembagaan 10 5
17 Kemitraan Untuk Mencapai 5 5
Tujuan
TOTAL 81 65 Formatted: Centered
Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

II-93
94

Dari data dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Malang
telah melaksanakan 81 indikator dari 220 Indikator (36,81%) atas pencapaian
dari indikator nasional. TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 15 Ekosistem
Daratan, dan TBP 14 Ekosistem Lautan tidak memiliki indikator yang sudah
dijalankan dan sudah mencapai target nasional dikarenakan ada indikator
yang belum dilaksanakan, adapun beberapa indikator dari target
pembangunan berkelanjutan tersebut bukan kewenangan Pemerintahan
Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk tujuan TPB 14 (Ekosistem Kelautan)
merupakan indikator pasti Nasional yang bukan merupakan kewenangan
daerah melainkan kewenangan pusat. Tujuan TPB 7 (Energi Bersih &
Terjangkau) merupakan indikator dimana indikator tersebut bukan
merupakan kewenangan daerah. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang
sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada setiap pilar dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.19 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan


dan Sudah Mencapai

Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan


sudah mencapai target, terdapat 81 indikator. Secara umum indikator yang
sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target berasal dari pilar sosial.
Indikator TPB yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional
yaitu TPB Penanganan Perubahan Iklim dan Ekosistem daratan masing-
masing mencapai 1 indikator. Selanjutnya, masing-masing dari TPB

II-94
95

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Berkurangnya Kesenjangan


yang mencapai 3 indikator yang memenuhi target. Kemudian TPB Tanpa
Kelaparan, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan Kota dan
Pemukiman yang Berkelanjutan yang masing-masing mencapai 4 indikator.
Disisi lain dengan masing-masing capaian 5 Indikator dimiliki oleh TPB
Pendidikan Berkualitas dan kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sedangkan
TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang mendapatkan capaian target
sebanyak 7 indikator. Selanjutnya, masing-masing pencapaian 11 Indikator
didapatkan oleh indikator TPB Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang
Tangguh, dan Tanpa Kemiskinan. Kemudian yang terakhir raihan pencapaian
TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dengan 15
indikator yang tercapai ialah TPB Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. Sebuah
prestasi bagi Kabupaten Malang untuk terus mempertahankan capaian ini.

Gambar 2.20 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum
Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan


belum mencapai target, terdapat 65 indikator. Secara umum indikator yang
sudah dilaksanakan dan belum mencapai target berasal dari pilar sosial.
Pada pilar ekonomi, indikator yang sudah dijalankan dan belum mencapai
target sebanyak 21 indikator. Pada pilar lingkungan indikator yang belum
mencapai target sebanyak 15 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola
terdapat 5 indikator.

II-95
96

Gambar 2.21 Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum
Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target nasional


merupakan indikator belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang,
sehingga belum mencapai target nasional. Berdasarkan pada hasil analisis
capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 20 indikator.
Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target terdiri dari 7
indikator dari pilar sosial, 7 indikator dari pilar lingkungan dan 6 indikator
dari pilar ekonomi.

Gambar 2.22 Jumlah Indikator TPB yang Tidak Tersedia Data Pada Setiap Pilar

II-96
97

Indikator yang tidak tersedia data merupakan indikator yang datanya


belum tersedia pada beberapa OPD/ instansi di Kabupaten Malang, sehingga
tidak dapat diketahui capaian maupun gap (selisih) dengan target yang telah
ditentukan dalam RPJMN 2019. Berdasarkan pada hasil analisis capaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak tersedia data terdiri
dari 55 indikator. Indikator yang tidak tersedia data secara umum terdapat
pada pilar sosial yaitu dengan indikator sebanyak 24. Indikator yang tidak
tersedia data pada pilar ekonomi sebanyak 17 indikator, pada pilar
lingkungan sebanyak 9 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola
sebanyak 5 indikator.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut
harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain,
aspek pemerataan jugamenjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan
pembangunan.
1) Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah
tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang
tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga
konstan tahun dasar 2010.
Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malangsenantiasa
mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tumbuh pada
posisi 5,43 persen dan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing
tumbuh 5,55 dan 5,49 persen, pada tahun 2020 mengalami
perlambatan menjadi (2,68) dan tahun 2021 meningkat menjadi3,12
persen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,43 5,55 5,49 -2,68 3,12

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih


didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan

II-97
98

Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga


minyak dunia dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
AS dan pandemi Covid-19, menyebabkan kenaikan harga-harga barang
dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada
gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya,
perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini
meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang
Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.
Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka,
menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap
perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud,
tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai
transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat
rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada
gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga
berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti
keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar
negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di
Kabupaten Malang.
Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten
Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian
kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama
dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang
progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi
menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang
berjalan optimal.
a. Inflasi
Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat
perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam
menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan
harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga
implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga
barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks
implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari
peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu
tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di

II-98
99

tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan


transportasi telah dihilangkan.Inflasi Kabupaten Malang pada
tahun 2021mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat mencapai
1,75 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya
yaitu tahun 2020 sebesar 1,42 persen.
Pada periode 3 (tiga) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten
Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang
tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang
berpotensi mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya
perekonomian nasional maupun global masih menjadi faktor yang
determinan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten
Malang.
Tabel 2.34 Inflasi Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Inflasi Persen 3,75 2,98 1,93 1,42 1,75

Sumber : BPS Kota Malang, 2022

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu


ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus
bergerakmenjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Malang. Untuk melihat tingkat pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil
perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang
dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu
tradables dan non-tradables. Pada tahun 2020 dari kelompok
tradable, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha
yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan
perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami
pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan
domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada
melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha non-tradables,
antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan
pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa
keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa
pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori non-tradable

II-99
100

yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan


dan kegiatan sosial.

Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto


Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha (persen)
URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021
Tradable
Pertanian, Kehutanan dan 1,70 (1,95) 0,87 (0,76) (0,83)
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 5,12 3,16 1,01 (6,84) (-1,50)
Industri Pengolahan 5,66 7,35 7,56 0,30 1,58
Non-Tradable
Pengadaan Listik dan Gas 5,92 5,26 5,41 (1,24) 4,10
Pengadaan Air, Pengelolaan 6,89 5,99 2,89 3,54 6,47
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kontruksi 7,03 7,35 6,16 (6,07) 5,19
Perdagangan Besar dan Eceran; 7,00 6,60 4,83 (8,16) 7,35
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 8,00 8,50 4,48 (9,37) 5,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan 8,24 8,82 8,69 (8,72) 3,31
Minum
Informasi dan Komunikasi 7,24 7,73 7,47 7,5 6,39
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,90 4,90 3,78 (0,36) 1,20
Real Estate 5,38 7,83 7,94 3,24 3,98
Jasa Perusahaan 5,48 7,79 7,68 (7,51) 2,17
Administrasi Pemerintahan, 1,89 4,27 3,07 (1,74) (-0,61)
Pertahanan dan jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 4,37 5,85 6,07 3,01 1,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 5,82 7,58 7,11 9,01 4,98
Sosial
Jasa lainnya 4,93 6,10 5,67 (13,75) 3,76
Pertumbuhan Ekonomi 5,43 5,55 5,59 (2,68) 3,12
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Berdasarkan tabel 2.35, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Formatted: Space Before: 12 pt

Malang tahun 2017-2021 berdasarkan lapangan usaha rata-rata


mengalami pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan
Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan positif.
Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian
PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa
pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh
terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang.
Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh
konsumsi rumahtangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi
rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur

II-100
101

penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang


menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif
terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi
usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi.
Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung
berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.
Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar
kependudukan disebut “bonus demografi” (demographic dividend)
yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan
sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu
berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan
menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu
pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun
demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi
dengan pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan
berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.
b. PDRB Perkapita
Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang
mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB
Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp81.784,43 Milyar,
terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp102.027,83 Milyar.
Sedangkan PDRBADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2016
sebesar Rp58.247,34 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020
mencapai Rp66.545,47 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun
2016 sebesar Rp31,94 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2020
mencapai Rp38,90 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB
ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.36 dan
2.37 berikut:
Tabel 2.36 Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten
Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
PDRB Milyar Rp 88.979,17 96.827,58 103.744,11 102.027,83 107.036,38
ADHB
PDRB Milyar Rp 61.408,93 64.819,04 68.379,67 66.545,47 68.619,10
ADHK
2010
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

II-101
102

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB


ADHK Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:
Gambar 2.23 Grafik Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010
Kabupaten Malang Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 5 (lima) tahun silam,


menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten
Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan
PDRB ADHB Kabupaten Malang pada akhir tahun 2022 tumbuh
pada kisaran Rp115.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2022 juga
diperkirakan meningkat sebesar Rp75.000 Milyar.

Tabel 2.37 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2017 2021
PDRB PERKAPITA
Juta Rp 34,61 37,35 39,78 34,61 40,11
ADHB
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

2) Pertumbuhan Penduduk Miskin Formatted: Space Before: 12 pt

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang


dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:
tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan
jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan
demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak
dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

II-102
103

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab


melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya
rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistic
meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan
kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu
sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk
mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan
pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui
pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan
pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program
disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman
program.
Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang
merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam
kerangka pembanggunan dan perundingan negara-negara di dunia.
Konsep SDG’S ini melanjutkan konsep dari MDG’S yang sudah berakhir
di tahun 2015. Pada dasarnya MDG’S dan SDG’s punya persaamaan
dan kesamaan tujuan. SDG’S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG’S
yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs
memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian,
dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030
berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi
perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara
yang menandatangani deklarasi sustainable tersebut. Untuk mencapai
tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara
lain;(1)Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik
dan Kesejahteraan (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender
(6) Air Bersih dan Sanitasi (7) Energi Bersih dan Terjangkau
(8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (9) Industri,
Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi Kesenjangan
(11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan Produksi
Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah
Laut (15) Kehidupan di Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan
Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

II-103
104

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional Formatted: Default, Line spacing: Multiple 1.45 li, Adjust
space between Latin and Asian text, Adjust space between
tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama Asian text and numbers

yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang Formatted: Font color: Auto

sudah dimulai RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada


saat itu sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program
prioritas pembangunan, dampaknya dapat mengurangi angka
kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Tabel 2.38 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021 Formatted: Right: -0.33 cm, Space Before: 6 pt, Add space
between paragraphs of the same style
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Kemiskinan Persen 11,04 10,37 9,47 10,15 10,50
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Formatted: Line spacing: Multiple 1.45 li

kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level 10,50 persen


(276,58 ribu jiwa) di Tahun 2021. Kemudian, angka pengangguran
terbuka mencapai 5,40 persen di Tahun 2021. Angka kemiskinan di
Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun. Dengan kata
lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin
berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan
kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optimal.

3) Indeks Gini
Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan
penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan
penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat
pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks
Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi
terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan
pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar
tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.39 Indeks Gini Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


Indeks Gini Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Kabupaten Malang 0,35 0.37 0,382 0,371 0,367
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022
Keterangan : Formatted: Font: 9 pt
G < 0,3 = Ketimpangan rendah
0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan
G > 0,5 = Ketimpangan tinggi Formatted: Line spacing: single

II-104
105

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di


Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk
dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2017-2021 nilai
gini rasio di Kabupaten Malang menunjukkan tren ke arah
peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 0,35 dan tahun 2021 bertahan
pada nilai ketimpangan dalam kategori sedang yaitu 0,367.

4) Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu
indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Baik metodologi
maupun konsep defiini yang dipakai dalam penghitungan IPG sama
dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM
perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100. Tujuan penghitungan
IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan
perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup
yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka
harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Demikian pula,
pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran
yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang
sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-
laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM
perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang


Tahun 2017 – 2021
Tahun
Indikator
Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Indeks 88,33 88,38 88,66 88,68 88,34
S Pembangunan
u
Gender (IPG)
Sumber : BPS Prov. Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Malang selama ini


menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2017
angkanya mencapai 88,33, kemudian terus meningkat tiap tahunnya
menjadi 88,38 pada tahun 2018, lalu meningkat di tahun 2019 sebesar
88,66 dan naik di tahun 2020 yaitu 88,68 sedangkan tahun 2021 turun
menjadi88,34, itu sangat berarti karena ada kemajuan dalam
peningkatan pembangunan manusia perempuan di Kabupaten Malang.

II-105
106

Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Kabupaten


Malang, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah
Kabupaten Malang melalui program pembangunannya, berupaya untuk
meningkatnya UHH perempuan, angka harapan lama sekolah
perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran
per kapita per tahun perempuan.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan,
pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Malang dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Pembangunan Indeks 68,47 69,40 70,35 70,36 70,60
Manusia
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu


indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di
Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan
dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada
tahun 2017 sebesar 68,47 dan tahun 2018 menjadi 69,40, tahun 2019
sebesar 70,35, pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,36 dan pada
tahun 2021 menjadi 70,60. Peningkatan IPM ini disebabkan mulai
membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya
beli masyarakat.
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang aktif
mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau mempersiapkan
pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum
memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau
bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur
sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh
pekerjaan (penganggur terpaksa).
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu
daerah dari sisi ketenagakerjaan adalah dari tinggi rendahnya Tingkat

II-106
107

Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan tabel dibawah ini, tingkat


pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Malang tertinggi pada tahun
2020 sebesar 5,49%, dan terendah pada tahun 2018 sebesar 3,24%.

Tahun 2017 – 2021


URAIAN Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,60 3,24 3,82 5,49 5,40


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2022

Angka TPT pada tabel diatas untuk tahun 2017 sampai dengan
tahun 2019 masih menggunakan proyeksi Survey Penduduk (SP) 2010
sebagai penimbang, sedangkan untuk tahun 2020 dan tahun 2021
menggunakan proyeksi Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
2015 sebagai penimbang sehingga terjadi perbedaan data angka TPT
dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa angka
TPT mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
Kenaikan angka TPT secara siginifikan terjadi pada tahun 2020. Hal
tersebut dikarenakan akibat dampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang menyebabkan ribuan pekerja dirumahkan dan
ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada
tahun Tahun 2021, angka TPT mencapai angka 5,40% dan mengalami
penurunan sebesar 0,09 persen dari tahun sebelumnya. Ini merupakan
wujud keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam
upaya memulihkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi
COVID-19.
7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Kondisi
lingkungan hidup menggambarkan perilaku masyarakat yang memiliki
dampak pada lingkungan hidup sekitar. Capaian indikator kinerja
lingkungan hidup Kabupaten Malang ditinjau berdasarkan indikator
penegakkan hukum lingkungan, hasil pengukuran indeks kualitas air,
kualitas udara, pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan,
pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase
penanganan sampah serta Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat
melalui bank sampah.

II-107
108

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah instrumen yang


digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa
Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot
30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot sebesar 40%.
Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:
1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50
Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang
dapat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup


Kabupaten Malang
TAHUN
NO URAIAN SATUAN KETERANGAN
2017 2018 2019 2020 2021
1 Penegakan % 100 100 100 100 100 Penegakan hukum
hukum lingkungan atas
lingkungan pengaduan lingkungan
yang masuk pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang Tahun
2020 dari 23 pengaduan
telah ditindaklanjuti 23
pengaduan
(ditindaklanjuti 100%)
2 Hasil Poin 50 50 80 76 50.22 Perhitungan Indeks
Pengukuran Kualitas Air (IKA) pada
Indeks Tahun 2020
Kualitas Air menggunakan Metode III
yakni pengklasifikasian
status mutu air dengan
memperhatikan baku
mutu peruntukan air
kelas I berdasarkan
Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001.
Perhitungan Indeks
Kualitas Air menggunakan
Metode III berdasarkan
sebagaimana perhitungan
pada capaian IKA
Nasional.
3 Hasil Poin 100 76.53 79.96 78.08 77.75
Pengukuran
Indeks
Kualitas
Udara

II-108
109

TAHUN
NO URAIAN SATUAN KETERANGAN
2017 2018 2019 2020 2021
4 Hasil Poin 76.91 81.6 81.64 81.79 47.52
Pengukuran
Indeks
Kualitas
Tutupan
Lahan
5 Indeks Poin 68.61 70.6 80.65 78.94 79.52
Kualitas
Lingkungan
Hidup
(IKLH)
6 Persentase % 97.39 97.99 97.94 97.16 97.16
Penanganan
Sampah
7 Pengelolaan % 7.93 7.68 8.42 8.33 8.33 Persentase pengelolaan
sampah sampah mandiri
mandiri berdasarkan volume
oleh sampah yang dikelola oleh
masyarakat bank sampah yang aktif di
melalui Kabupaten Malang pada
bank Tahun 2020
sampah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2022 Formatted: Font: 9 pt

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek


penegakkan hukum, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan
capaian yang baik. Penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah
100% dilakukan. Pada aspek pengukuran indeks kualitas air, dari
tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada
tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Pada hasil pengukuran
Indeks Kualitas Udara, mengalami penurunan pada tahun 2018,
kemudian meningkat pada tahun 2019 kemudian mengalami
penurunan kembali pada tahun 2020. Pada aspek pengukuran Indeks
Kualitas Tutupan Lahan, pada tahun 2017 hingga tahun 2020
mengalami peningkatan namun di tahun 2021 menunjukkan
penurunan. Perkembangan IKLH Kabupaten Malang selama 5 (lima)
tahun terakhir berada pada Kategori Cukup kemudian meningkat
menjadi Kategori Baik, dengan capaian 68,61 (2017); 70,6 (2018); 80,65
(2019); 78,94 (2020) dan 79,52 (2021).
Selain itu, persentase penanganan sampah di Kabupaten Malang
pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan.
Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak cukup
signifikan yaitu sebesar 1%. Angka persentase penanganan sampah
pada tahun 2020 sebesar 97%, dimana hal tersebut menunjukkan
bahwa penanganan sampah di Kabupaten Malang cukup baik.
Disamping itu, pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui
bank sampah mengalami fluktiatif selama 5 tahun. Pada tahun 2020

II-109
110

pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah


sebesar 8.3%.
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
Malang jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa
Timur, pada tahun 2016 lebih rendah. Capaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Nasional sebesar 65,73, capaian Provinsi Jawa
Timur sebesar 66,46 dan capaian Kabupaten Malang sebesar 64,03.
Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun selanjutnya, Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang lebih tinggi dari
capaian nasional dan capaian Provinsi Jawa Timur. Perbandingan
capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Jawa
Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional,


Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang
Indikator Capaian Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Kualitas Lingkungan 66,46 - - - -
Hidup (IKLH) Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan 66,29 66,36 - - -
Hidup (IKLH) Provinsi Jawa
Timur
Indeks Kualitas Lingkungan 68.61 70.6 80.65 78.94 79.52
Hidup (IKLH) Kabupaten Malang
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJM provinsi Jawa Formatted: Font: 9 pt
Timur Tahun 2019-2024
Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 1.59 cm
Formatted: Font: 9 pt
Pada tabel diatas untuk nilai IKLH tahun 2020 itu masih
Formatted: Font: 13 pt
menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai 78,94
sedangkan dengan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai surat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember
2020 Nomor S-PPKL/SET/REN.0/12/2020 Perihal Metode Perhitungan
IKLH 2020-2024 untuk tahun 2021dengan nilai sebesar 79,52.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial


Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara
kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga
kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja
atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang
relevan.
1. Pendidikan
Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam
aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2017 sampai dengan
2021.

II-110
111

a. Rata-Rata Lama Sekolah


Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempengaruhi nilai IPM.
Hingga tahun 2021, RLS mencapai 7,36 tahun.

Tabel 2.45 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Rata-Rata Lama Tahun 7,17 7,18 7,27 7,42 7,43
Sekolah
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

b. Harapan Lama Sekolah


Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM.
Hingga tahun 2020, HLS mencapai 14,60 tahun, seperti yang
terdapat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 46 Angka Harapan Lama SekolahKabupaten Malang
Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan Lama Tahun 12,56 12,87 13,17 13,18 13,24
Sekolah
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

2. Kesehatan
Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam
aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.
a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat ukur untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di
suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan
kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan
lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program
pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus
meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang
terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya.
Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring
dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan
meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara
sinergis.

II-111
112

Tabel 2.47 Perkembangan Angka Harapan Hidup di


Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72,12 72,26 72,45 72,55 72,61
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2022

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten


Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di
Jawa Timur bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur
yaitu sebesar 71,38 pada tahun 2021.
b. Persentase Gizi Buruk
Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses
terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita
gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk
(berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita.
Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi
berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita
secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan
antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang
badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila
berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak
disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar
maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Kabupaten
Malang pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi
kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan
Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan
Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat
kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak
janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu stunting.
Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi
buruk.

Tabel 2.48 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Malang


Tahun 2017 - 2021
Tahun
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Balita Gizi Buruk 0,58 0,6 0,1 0,08 -

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2022

II-112
113

Jumlah balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Malang terus


mengalami penurunan. Dari laporan rutin gizi balita yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada tahun 2017 di Kabupaten
Malang terdapat 0,58% balita berstatus gizi buruk dan terus
menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,08%, sedangkan tahun 2021
masih dalam proses penghitungan.

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga


Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian
yang dimiliki, budaya sebuah bangasa dapat berupa sesuatu yang khas dan
dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas pada ragam
keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering disebut dengan
budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Pengembangan
budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan dan pembinaan
budaya daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan
nilai-nilai luhur Pancasila.
Kebijakan pengarustamaan kebudayaan dan olahraga menjadi strategi
dalam rangka mewujudkan kwalitas sumber daya manusia guna
mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan
olahraga.Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang
bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga antara
lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.
1) Kebudayaan Formatted: Font: Bold

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai


luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan
penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan
tradisi, peningkatan kwalitas berbudaya masyarakat serta ketahan
budaya. Hasil pembinanaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya
seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun
ruang berekpresi bagi masyarakat pecinta budaya. Berdasarkan data
yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malang terdapat 19 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada
tabel berikut:
Tabel 2.49 Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang
No Nama Tempat
1 Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2 Pendopo Museum Singhasari

II-113
114

No Nama Tempat
3 Padepokan Asmoro Bangun
4 Padepokan Mangun Darmo
5 Padepokan Mudra Ganesha
6 Padepokan Cokro Buwono
7 Sanggar Kartika (Open Stage Diknas)
8 Stadion Kanjuruhan (Open Stage)
9 Pelataran Candi Singosari
10 Pelataran Candi Sumberawan
11 Pelataran Candi Jago
12 Pelataran Candi Kidal
13 Perkebunan The Wonosari (Open Stage)
14 Karangkates (Open Stage)
15 Selorejo (Open Stage)
16 Rest Area Karangploso (Open Stage)
17 Rest Area GubugKlakah (Open Stage)
18 Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage)
19 Amphiteater Gunung Kawi (Open Stage)
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Tabel 2.50 Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang


Tahun 2016 - 2020
Tahun
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Grup Kesenian 650 141 177 177 1.383

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

2) Olahraga Formatted: Font: Bold

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas


hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana
danprasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu
perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan
jumlah sarana gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.51 di
bawah ini:

Tabel 2.51 Data Sarana Fasilitas Olah Ragadi Kabupaten Malang Tahun 2021
FASILITAS OLAHRAGA

BL. KLM
NO KECAMATAN STADION SB BV BB TENIS FUTSAL GOR AULA JML
TANGKIS RENANG
1 PUJON 0 14 12 2 0 5 2 0 16 2 53
2 NGANTANG 0 5 15 3 2 2 1 0 9 2 39
3 KASEMBON 0 5 13 3 2 2 2 0 9 2 38
4 SINGOSARI 2 16 30 17 8 20 7 0 18 7 125

II-114
115

FASILITAS OLAHRAGA

BL. KLM
NO KECAMATAN STADION SB BV BB TENIS FUTSAL GOR AULA JML
TANGKIS RENANG
5 LAWANG 1 6 5 2 1 2 2 0 13 2 34
6 KARANG PLOSO 0 8 9 4 2 5 3 0 12 10 53
7 DAU 1 6 7 3 2 4 4 0 10 2 39
8 TUMPANG 1 16 22 4 1 9 3 0 10 2 68
9 PAKIS 0 10 5 4 0 4 2 0 10 1 36
10 JABUNG 0 10 4 2 0 1 2 0 10 0 29
11 PONCOKUSUMO 0 12 5 2 0 1 1 0 8 0 29
12 BULULAWANG 1 11 16 2 2 10 1 2 16 1 62
13 WAJAK 1 7 2 1 0 1 1 0 9 0 22
14 TAJINAN 0 11 10 3 0 6 1 0 10 0 41
15 GONDANGLEGI 1 14 4 3 0 4 2 0 12 3 43
16 PAGELARAN 0 9 8 2 0 7 1 0 8 0 35
17 TUREN 2 16 17 7 2 12 4 1 16 5 82
18 DAMPIT 1 17 30 4 0 2 2 3 17 4 80
19 TIRTOYUDO 1 8 5 1 0 4 2 0 10 0 31
20 AMPELGADING 1 5 17 2 0 1 2 0 7 0 35
SBRMANJING
21 0 6 2 1 0 1 1 0 9 0 20
WETAN
22 KEPANJEN 2 9 5 4 2 5 4 0 14 3 48
23 PAKISAJI 2 9 8 1 2 9 2 0 14 2 49
24 WAGIR 0 14 11 1 0 9 2 1 14 2 54
25 NGAJUM 0 9 10 1 0 1 1 0 12 0 34
26 WONOSARI 0 12 15 2 0 8 3 0 8 1 49
SUMBER
27 1 8 6 2 0 3 1 0 7 1 29
PUCUNG
28 KROMENGAN 0 7 8 2 0 5 1 0 10 1 34
29 PAGAK 0 5 3 1 0 1 1 0 6 0 17
30 KALIPARE 2 12 20 1 0 5 1 0 5 2 48
31 DONOMULYO 1 16 17 9 0 12 1 0 7 2 65
32 GEDANGAN 0 13 3 1 0 2 1 0 7 0 27
33 BANTUR 0 10 12 2 3 6 2 0 18 2 55
Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.1) Pendidikan Formatted: Font: Bold
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas,
kreatif, berakhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai
supporting system, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan
maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai
saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas.
Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan
sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan
pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan
berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar.

a. Indeks Pendidikan Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt
Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari
kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah
satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang
tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di

II-115
116

wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan


penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah
pula.

Tabel 2.52 Indeks Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


Tahun
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks pendidikan 0,59 0,60 0,61 0,65 0,61

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam Formatted: Indent: First line: 1.42 cm, Right: -0.02 cm,
Space Before: 12 pt
perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya
terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada
tahun 2019 indeks pendidikan mencapai 0,61 kemudian capaiannya
meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,65.Peningkatan ini,
menggambarkan semakinmembaiknya kualitas pendidikan di
Kabupaten Malang sehingga berdampak produktifitas ekonomi
daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar
kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

b. Angka Putus Sekolah Formatted: Font: Bold

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah


yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus
sekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada
umur tertentu yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal lagi
dan lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah (APs). APs
Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan


Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
APs SD / MI Persen 0,01 0,09 0,04 0,02 0,03
APs SMP / MTs Persen 0,07 0,16 0,01 0,01 0,03
Sumber: Dinas Pendidikan, 2022
Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI
mampu dipertahankan sebesar 100% dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2017 sebesar 100%dan
bertahan sebesar 100% hingga tahun 2021, sedangkan untuk
tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi
kewenangan Provinsi.

II-116
117

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa


dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari
jumlah penduduk di usia yang sama.
Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat
dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini
mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah
penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu).
Indikator APM secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.54 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk


Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
e.d.

NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021


1. SD/MI
* APM Persen 99,40 99,40 99,42 99,60 99,65
2. SMP Sederajad
* APM Persen 80,80 80,99 80,99 87,32 87,58
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat baik APM Tahun 2017 Formatted: Space Before: 12 pt

sampai dengan 2021cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni


(APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2017 sebesar 99,40 persen
meningkat sebesar 99,65 persen di tahun 2021, dan untuk tingkat
SMP Sederajad pada tahun 2017 sebesar 80,80 persen meningkat
menjadi sebesar 87,58 persen di tahun 2021. sedangkan untuk
tingkat SMA Sederajad sejak tahun 2017sudah menjadi kewenangan
Provinsi.
d. Jumlah Sekolah Formatted: Font: Bold

Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah,


jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD dan SMP.

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah


Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD dan SMP
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
JUMLAH MURID
1 TK/RA Orang 69.357 14.903 52.190 48.905 47.337
SD Orang 196.544 183.024 182.672 181.218 177.038
SMP Orang 73.619 81.450 81.278 85.930 87.412
JUMLAH SEKOLAH
2 TK/RA Unit 1.303 964 973 987 992
SD Unit 1.169 1.164 1.165 1.134 1.145
SMP Unit 278 329 328 337 352
JUMLAH GURU
3 TK/RA Orang 2.872 4.017 3.318 4.073 4.022
SD Orang 11.522 9.434 9.160 10.511 9.760
SDLB Orang - - - - -
SMP Orang 5.984 4.361 4.318 4.773 4.791

II-117
118

JUMLAH KELAS
4 TK/RA Kelas - - - 3.012 3.012
SD Kelas - - - 7.869 7.869
SMP Kelas - - - 3.074 3.074
Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah


murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
dapat dilihat pada tabel berikut:

II-118
119

Tabel 2.56 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per


Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021
NO JENJANG 2017 2018 2019 2020 2021
PENDIDIKAN
I SD/MI
1 Jumlah Guru 9.434 9.160 10.097 9.807 9.760
2 Jumlah Murid 183.024 182.672 183.294 179.101 177.038
3 Rasio (1:.. 19 20 18 18 18
II SMP / MTs
1 Jumlah Guru 4.361 4.318 4.532 2.630 4.791
2 Jumlah Murid 81.450 81.278 83.705 84.224 87.412
3 Rasio (1:.. 19 19 18 32 18
Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah Formatted: Space Before: 12 pt

terutama dari banyaknya sekolah terlihat bahwa rasionya masih


rendah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah murid
dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak
sebanding dengan jumlah murid.

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Murid Tahun 2016-2020


NO JENJANG 2017 2018 2019 2020 2021
PENDIDIKA
N
SD/MI
1 Jumlah sekolah 1.164 1.165 1.136 1.140 1.145
2 Jumlah Murid 183.024 182.672 183.294 179.101 177.038
3 Rasio (1:… 157 157 161 157 155
SMP / MTs
1 Jumlah sekolah 329 328 335 344 352
2 JumlahMurid 81.450 81.278 83.705 84.224 87.412
3 Rasio (1:.. 247 248 250 245 248
Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

2.2) Kesehatan Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan
dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.
Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk
meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling
mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan
prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam

II-119
120

kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan


diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan
pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia
secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,
termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
a. Indeks Kesehatan Formatted: Font: Bold

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari


besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur
harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin
panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan
di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak
cukup, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai
berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati
fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.58 Indeks Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


b.
Tahun
Indikator
c. 2017 2018 2019 2020 2021

76,5 77,48 77,5 77,63 -


Indeks
S Kesehatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2022

Perkembangan Indeks Kesehatan di Kabupaten Malang tahun Formatted: Space Before: 12 pt

2017-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 77,63 pada


tahun 2020, sedangkan tahun 2021 masih dalam proses
penghitungan. Peningkatan indeks komponen kesehatan terjadi
dikarenakan adanya program pengiriman para penyuluh dan tenaga
medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan
para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat
memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak
juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah
perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok.
Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang
baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas
kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi
menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal,

II-120
121

Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama


bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju.

d. Angka Kematian Bayi Formatted: Font: Bold

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000


kelahiran hidup tahun 2019 sebesar 1,8 meningkat hingga menjadi
2,18 pada tahun 2020, sedangkan tahun 2021 masih dalam proses
penghitungan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman
masyarakat mulai menurun, khususnya tentang pemenuhan gizi
pada ibu hamil di dusun–dusun terpencil, penyakit degeneratif dan
penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit
dijangkau pelayanan.

Tabel 2.59 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kematian Bayi Per 1000 1,61 2,08 1,8 2,18 -
(AKB)
KH
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2022

e. Angka Kematian Ibu Formatted: Font: Bold

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada


Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,91.
Namundapat menurun hingga menjadi 63,37 pada tahun 2020,
sedangkan tahun 2021 masih dalam proses penghitungan. Dalam
hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang
telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan
pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran
masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa
sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk
penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.60 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 45,32 42,16 69,91 63,37 -
KH
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2022

II-121
122

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi


kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang
terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari
janin hingga anak berusia dua tahun.
Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000
HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan
meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi
jugamengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh
pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa
dewasanya.
Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 100
Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dengan angka
27,28%. Di awal tahun 2019, Kabupaten Malang menjadi salah satu
daerah yang tergabung dalam Aksi Integrasi Program Percepatan
Pencegahan Stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas).
Prevalensi Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61 Prevalensi Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


Tahun Prevalensi Sumber Data
2017 28,3% Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018 20% Bulan Timbang Februari
2018 18,5% Bulan Timbang Agustus
2019 16,1% Bulan Timbang Februari
2019 12,08% Bulan Timbang Agustus
2020 11,4% Bulan Timbang Agustus
2021 - Dalam proses penghitungan
Sumber : Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku dalam Percepatan
Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang, 2022

Prevalensi anak yang mengalami stunting di Kabupaten


Malang sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020 mencapai 11,4%
atau sekitar 17.354 balita dari total 152.234 balita yang ada di
Kabupaten Malang seperti tabel di bawah ini:

II-122
123

Tabel 2. 62 Prevalensi Anak yang Mengalami Stunting di Kabupaten Malang s.d.


Agustus Tahun 2019
JUMLAH STUNTING (SANGAT PENDEK + PREVALENSI
PREVALENSI
NO PUSKESMAS YANG STUNTING
L % P % L+P STUNTING
DIUKUR KECAMATAN PERINGKAT
1 DONOMULYO 4231 158 54% 135 46,1% 293 6,9% 6,9% 32
2 KALIPARE 3334 252 63% 147 36,8% 399 12,0% 12,0% 21
3 PAGAK 1308 60 72% 23 27,7% 83 6,3% 33
11,5%
4 SUMBERMANJING KULON 857 89 54% 77 46,4% 166 19,4% 8
5 BANTUR 1874 114 62% 69 37,7% 183 9,8% 26
14,0%
6 WONOKERTO 2672 232 51% 222 48,9% 454 17,0% 13
7 GEDANGAN 2656 46 58% 34 42,5% 80 3,0% 3,0% 36
8 SITIARJO 2763 141 60% 94 40,0% 235 8,5% 29
12,0%
9 SUMBERMANJING WETAN 3960 350 61% 224 39,0% 574 14,5% 16
10 DAMPIT 2019 297 57% 223 42,9% 520 25,8% 3
10,7%
11 PAMOTAN 3012 14 78% 4 22,2% 18 0,6% 39
12 TIRTOYUDO 2435 314 56% 249 44,2% 563 23,1% 23,1% 4
13 AMPELGADING 2761 291 56% 226 43,7% 517 18,7% 18,7% 11
14 PONCOKUSUMO 6372 178 59% 125 41,3% 303 4,8% 4,8% 35
15 WAJAK 4802 342 61% 216 38,7% 558 11,6% 11,6% 22
16 TUREN 7556 804 57% 617 43,4% 1421 18,8% 18,8% 10
17 BULULAWANG 3607 290 58% 207 41,6% 497 13,8% 13,8% 18
18 GONDANGLEGI 3041 431 51% 406 48,5% 837 27,5% 2
18,9%
19 KETAWANG 2581 140 62% 85 37,8% 225 8,7% 28
20 PAGELARAN 5070 382 49% 396 50,9% 778 15,3% 15,3% 15
21 KEPANJEN 6503 276 61% 178 39,2% 454 7,0% 7,0% 31
22 SUMBERPUCUNG 3380 366 56% 288 44,0% 654 19,3% 19,3% 9
23 KROMENGAN 2649 157 58% 115 42,3% 272 10,3% 10,3% 24
24 NGAJUM 2860 250 62% 156 38,4% 406 14,2% 14,2% 17
25 WONOSARI 1229 124 48% 133 51,8% 257 20,9% 20,9% 6
26 WAGIR 6113 174 53% 156 47,3% 330 5,4% 5,4% 34
27 PAKISAJI 6604 349 56% 271 43,7% 620 9,4% 9,4% 27
28 TAJINAN 3902 402 58% 287 41,7% 689 17,7% 17,7% 12
29 TUMPANG 4263 496 57% 375 43,1% 871 20,4% 20,4% 7
30 PAKIS 8329 151 71% 61 28,8% 212 2,5% 2,5% 37
31 JABUNG 3965 240 50% 243 50,3% 483 12,2% 12,2% 20
32 LAWANG 5901 255 58% 185 42,0% 440 7,5% 7,5% 30
33 SINGOSARI 6270 86 64% 49 36,3% 135 2,2% 38
5,5%
34 ARDIMULYO 4836 280 59% 193 40,8% 473 9,8% 25
35 KARANGPLOSO 4599 319 64% 182 36,3% 501 10,9% 10,9% 23
36 DAU 4366 327 58% 238 42,1% 565 12,9% 12,9% 19
37 PUJON 3778 643 56% 513 44,4% 1156 30,6% 30,6% 1
38 NGANTANG 3814 437 51% 412 48,5% 849 22,3% 22,3% 5
39 KASEMBON 1962 180 57% 137 43,2% 317 16,2% 16,2% 14
TOTAL 152234 10437 56,8% 7951 43% 18388 12,1%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

h.g. Presentase Keberhasilan Pengobatan TB Formatted: Font: Bold

Kasus TB dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami


peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah kematian.

Tabel 2.63 Keterkaitan Angka Kesembuhan (Cure Rate) dan Angka


Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) Kasus TB
Pencapaian
No Uraian Target
2016 2017 2018 2019 2020
1Angka kesembuhan > 5% 74,69 79,32 75,94 - -
2Angka keberhasilan > 5% 84,49 86,52 85,69 - -
pengobatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

II-123
124

i.h. Persentase Keberhasilan Pengobatan DBD Formatted: Font: Bold

Jumlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari


tahun ke tahun cenderung kurang stabil yaitutahun 2016 kasus
DBD sebesar 1.268 kasus (51,50 per 100.000 penduduk),
penderitameninggalsebanyak13 orang(CFR:1,03%). Pada tahun 2017
kasus DBD terjadi penurunan sebesar 458 kasus (17,78 per 100.000
penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita
perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 2 orang (CFR :
0,44%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Sedangkan kasus
DBD pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 751 kasus
(28,98 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki
dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 3
orang (CFR : 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan) dan
pada tahun 2019 kasus DBD mengalami peningkatan lagi sebesar
1.570 kasus (60,2 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita
laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal
sebanyak 7 orang (CFR: 0,40%) yang tersebar di puskesmas
(kecamatan). Kasus DBD pada tahun 2020 mengalami penurunan
yaitu sebesar 1.461 kasus (55,8 per 100.000 penduduk) yang terdiri
dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang
meninggal sebanyak 11 orang (CFR: 0,8%) yang tersebar di
puskesmas (kecamatan).

Tabel 2.64 Kasus DBD di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020


Jumlah Jumlah
Tahun IR CFR (%)
Kasus Kematian
2016 1.268 13 51,50 1,03
2017 458 2 17,78 0,44
2018 751 3 28,98 0,40
2019 1.570 7 60,2 0,40
2020 1.461 11 55,8 0,8
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan


kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari
tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen
Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di
wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana
kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

II-124
125

Tabel 2.65 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Ket
1 RSU Daerah Unit 2 2 2 2 2 RSUD
Pemerintah Kanjuruhan
dan RSUD
Lawang
2 Rumah Sakit TNI Unit 2 2 2 2 2 RSAU
Pakis dan
RS Ban
Brawijaya
3 Rumah Sakit Unit 1 1 1 1 1 RSJ
Departemen Lain Lawang
4 Rumah Sakit Khusus Swasta
RS Bersalin Unit 1 11 2 0
RS Bedah Unit 1 0 0 0 Hasta
Husada
Kepanjen
RS Geriatri Unit 0 1 1 0

5 Rumah Sakit Umum Unit 16 17 17 17


Swasta
6 Klinik Rawat Inap Unit 12 13 13 13
7 Klinik Rawat Jalan Unit 72 72 87 87
8 PUSKESMAS Unit 39 39 39 39 39
9 PUSKESMAS Unit 95 98 88 104
Pembantu
10 PUSKESMAS Keliling Unit 72 54 54 72
11 Puskesmas Ideal Unit 18 18 18 14
12 POSYANDU Unit 2.872 2.842 2.842 2.851 2.867
13 PONKESDES Unit 390 390 390 390
14 Desa Siaga Aktif Desa 390 390 390 390

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2022

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan


optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas
Pembantu, 54 Puskesmas Keliling, 18 Pusekesmas Ideal, serta
melakukan penguatan terhadap 2.842 Posyandu dan peningkatan
status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta
mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.
Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal
sebagai ikonpembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan
dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan
berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya,
Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus,
Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas
Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki
spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveilance
Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan
Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan
Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and
Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

II-125
126

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan


puladengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen
dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan,
rawat inap, gawat darurat, dan tindakan medik.
Disamping itu akan dikembangan Puskesmas menjadi Rumah
Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah
(Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat
Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan
(akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.
Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk
peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara
lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu
mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit
apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.Pemerintah
Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis
dan paramedis yang ada.

Tabel 2.66 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis


di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Dokter Orang 59 175 272 366 -
Spesialis
2 Jumlah Dokter Orang 274 165 288 323 -
Umum
3 Jumlah Dokter Gigi Orang 86 70 118 93 -
4 Jumlah Orang 4.830 2.283 3.108 3.741 -
Bidan/Perawat
5 Jumlah Sanitarian Orang 33 34 51 44 -
6 Jumlah Paramedis 381 120 120 -
Lain
Apoteker/Ass. Orang 220 190 252 346 -
Apoteker
Gizi (D-IV/D- Orang 66 72 167 108 -
III/SPAG)
Analis Kesehatan Orang 115 85 92 - -
(D-III/SMAK)
Kesehatan Orang 24 15 157 24 -
Masyarakat
(S1/DIII)
Perawat Gigi Orang 37 37 37 - -
7 Jumlah Tenaga Orang 1.030 733 2.046 1.837 -
Non
Medis/Paramedis
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

II-126
127

3.3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi,
pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari
suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar
daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:
a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan
Kabupaten Malang;
b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum
bekembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.67 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di


Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Panjang jalan kondisi baik Km 1.108,92 1.139,43 1.147,55 1.256,62 1.211,49
dan sedang
Panjang jalan seluruhnya Km 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76
Proporsi panjang jaringan % 66,45 68,28 68,77 75,30 75,59
jalan dalam kondisi baik
dan sedang
Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.68 Panjang Trotoar dan Drainase yang Dibangun di Kabupaten


Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Panjang trotoar yang m 6.000 8.000 8.030 13.283 -
dibangun
Panjang drainase yang m 2.000 2.000 500 259 -
dibangun
Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2022

Di wilayah Kabupaten Malang, Persentase Penanganan Sampah Formatted: Space Before: 12 pt, Add space between
paragraphs of the same style
tahun 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih
kecil. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di
Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu
Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara
mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun
Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah
dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug
terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk
pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

II-127
128

Tabel 2.69 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Persen 97,39 97,99 97,94 97,16 -
Penanganan Sampah
Pengelolaan sampah Persen 7,93 7,68 8,42 8,33 -
mandiri oleh
masyarakat melalui
bank sampah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2022

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan


Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
dan potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten malang dari tahun
2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan stabil pada
tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 masih dalam proses
penghitungan data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.70 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Luas ruang Ha 4.403,33 4.417,13 4.426,55 4.426,55 -
terbuka hijau
Luas wilayah Ha 94.422,78 94.422,78 94.422,78 94.422,78 -
Persentase % 4,66 4,68 4,69 4,69 -
terbuka hijau
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang (diolah), 2022

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan Formatted: Space Before: 6 pt, Add space between
paragraphs of the same style
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air
irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga
kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga
kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana
pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi
tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Tabel 2.71 Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik


No Jaringan irigasi Luas irigasi
2017 2018 2019 2020 2021
1 Luas total baku 46.244 46.465 46.465 46.465 46.465
sawah (ha)
2 Luas Layanan 55.753,37 58.205,08 53.436 53.436 53.933,51
Irigasi (Ha)
3 Persentase irigasi 71,86 72,14 74,13 76,25 76,25
kabupaten dalam
kondisi baik
Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2022

II-128
129

Sesuai kewenangannya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya


Air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada
adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh
jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.72 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang


No Jaringan Panjang Jaringan
irigasi 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jaringan primer 350.218,80 350.218,80 350.218,80 350.218,80 350.218,80
(m)
2 Jaringan 537.532,50 537.532,50 537.532,50 537.532,50 537.532,50
sekunder (m)
3 Jaringan tersier 801.351,00 801.351,00 801.351,00 801.351,00 801.351,00
(m)
4 Luas baku 46.244,00 46.465,00 46.465,00 46.465,00 46.465,00
sawah (ha)
5 Rasio (1+2+3) / 36,53 36,35 36,35 36,35 36,35
(4)
Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2022 Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Hanging: 0.51 cm, Space
After: 18 pt

5.4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, Numbered + Level: 1 +
Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang
layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan. Program pengembangan perumahan bertujuan
untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta
pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan
sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:
a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi
masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
b. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah
sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi
penduduk miskin diperkotaan;
c. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan
mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan
renovasi rumah tidak layak huni;
d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh,
desa tradisional, dan desa nelayan;
e. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang
berbasis pemberdayaan masyarakat;
f. Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana akibat bencana alam.

II-129
130

Tabel 2.73 Rumah Layak Huni di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah rumah Buah 707.792 716.405 726.928 727.622 -
layak huni
Cakupan % 97,96 98,06 98,10 98,20 -
ketersediaan
rumah layak huni
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang, 2022

Pada tabel 2.56 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan Formatted: Space Before: 18 pt, After: 12 pt, Add space
between paragraphs of the same style
perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni
Kabupaten Malang di tahun 2020 sudah mencapai 727.622 unit
dengan persentase rumah layak huni untuk masyarakat sudah 98,20%,
sedangkan tahun 2021 masih dalam proses penghitungan.

Tabel 2.74 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah rumah SR 387.892 388.863 411.068 411.504 414.794
tangga bersanitasi
Jumlah Rumah RT 515.319 518.359 521.527 524.640 527.432
Tangga
Persentase rumah % 75,27 75,02 78,82 78,44 78,64
tangga bersanitasi
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang, 2022

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada Formatted: Space Before: 12 pt

Tahun 2021 adalah 414.794 mengalami peningkatan sekitar


dibandingkan tahun 2020 (sebesar 411.504). Adapun yang memerlukan
penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah sebagai
dari Kecamatan Pakis, sebagian dari Kecamatan Lawang, sebagaian
dari Kecamatan Turen, sebagian dari Kecamatan Tumpang, sebagian
kecil dari Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan
Ngantang, sebagian dari Kecamatan Wonosari, Sebagian dari
Kecamatan Ngajum, sebagian dari Kecamatan Gondanglegi, sebagian
dari Kecamatan Tajinan dan Jabung. (peta terlampir) narasumber Deta
Rencana Induk Sistem pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang
disamping itu masih perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus
kampanye PHBS supaya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi
untuk mengola sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya sehingga

II-130
131

mendukung naiknya derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Malang.


(Peta tahapan Pengentasan BABS terlampir).

6.5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Masyarakat 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Formatted: Font: 12 pt, Bold
Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya.
Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang
saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui
forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.75 Data Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
URAIAN Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialisasi peningkatan rasa Kali - 2 2 - -
solidaritas di kalangan
masyarakat
Sosialisasi peningkatan Kali 1 3 4 2 -
kerukunan antar umat beragama
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.76 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah


URAIAN Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Penyuluhan politik kepada Kali 2 8 5 4 -
masyarakat
Pembinaan administrasi bantuan Kali 2 4 5 5 -
parpol
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2022

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan


Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah
kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah
kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se-
Kabupaten Malang dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani.

Tabel 2.77 Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di


Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
NO URAIAN Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
1 Penegakan PERDA Kegiatan 77 85 54 96 -
(Tipiring dan
Pembongkaran)
2 Penertiban Pelanggaran Kegiatan 4.484 6.591 8.697 2.918 -
PERDA
3 Jumlah Personil Orang 12.890 12.090 12.090 12.090 -
Satlinmas se-Kabupaten
Malang
4 Jumlah Kejadian Kejadian 35 84 84 75 -
Kebakaran Ditangani
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022

II-131
132

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa penegakkan


PERDA dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan.
Namun, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 96 kegiatan. Disamping
itu, penertiban pelanggaran PERDA mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Pada tahun 2020 penertiban pelanggaran PERDA sebanyak
2,918 kegiatan. Selain itu, jumlah personil satlinmas se-Kabupaten
Malang dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebanyak 12,090 orang
dan jumlah kejadian kebakaran ditangani pada tahun 2018 dan 2019
sebanyak 84 kegiatan, pada tahun 2017 sebanyak 35 kegiatan dan
pada tahun 2020 sebanyak 75 kegiatan. Sedangkan tahun 2021 masih
dalam proses rekapitulasi.
7.6) Sosial Formatted: Font: Bold
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta
Formatted: Font: 12 pt, Bold
dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi
masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan.
Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti
mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan
semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 2.78 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah PMKS yang diberi Orang 161.933 161.903 161.903 194.636 246.337
bantuan
Jumlah PMKS yang Orang 186.472 185.517 184.926 222.187 281.093
seharusnya menerima
bantuan
Pesentase PMKS yang % 86,84 87,13 87,55 87,60 87,63
memperoleh bantuan
sosial
Sumber : Dinas Sosial, 2022

Tabel 2.79 PMKS yang Tertangani di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah PMKS yang Orang 161.933 161.903 161.903 194.636 246.337
tertangani
Jumlah PMKS yang ada Orang 731.418 731.418 786.246 794.483 857.089
Penanganan Penyandang % 22,13 22,13 20,59 24.48 28.74
Masalah Kesejahteraan
Sosial
Sumber : Dinas Sosial, 2022
Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti
asuhan, panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel
mengenai perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.80 Perkembangan Panti Sosial di Kabupaten Malang


Tahun 2016-2020

II-132
133

NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021


1 Jumlah Panti Asuhan Unit 49 49 58 58 60
2 Jumlah Penghuni Orang 2.827 2.827 3169 3169 3174
3 Jumlah Panti Werda Unit 4 4 4 4 4
4 Jumlah Penghuni Orang 157 157 157 157 157
5 Jumlah Panti Unit 3 3 2 2 3
Rehabilitasi Sosial
6 Jumlah Penghuni Orang 267 267 59 59 80
Sumber : Dinas Sosial, 2022

Jumlah unit panti sosial tahun 2021 terbanyak adalah panti


asuhan dengan 60 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 3.174
orang.

2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1) Ketenagakerjaan Formatted: Font: Bold
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sejumlah 1.989.403
orang, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2.088.919
orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah
1.318.611 pada Tahun 2017 menjadi 1.430.716 orang pada tahun
2021. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung pada Tahun
2017 sebanyak 2.802 orang, dan pada Tahun 2021 menjadi 1.340
orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.843 orang pada
tahun 2021 yang sebelumnya sebanyak 20.173 orang pada tahun 2016.
Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang
dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut ini:

Tabel 2.81 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Penduduk Usia
orang 1.989.403 2.008.063 1.979.294 2.072.804 2.088.919
Kerja
Angkatan Kerja orang 1.318.611 1.399.610 1.417.563 1.484.452 1.430.716
Angkatan Kerja
orang 2.802 4.057 3.165 717 1.340
Tertampung
Pencari Kerja orang 20.173 4.825 3.516 837 1.843
Jumlah
orang 3.110 3.291 2.471 789 1.421
Pengiriman CPMI
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pengiriman Pekerja Migran Indonesia


ke luar negeri mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, pengiriman Pekerja Migran
Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan yang sangat dratis, hal
ini dikarenakan adanya pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

II-133
134

dimana banyak negara-negara yang menutup kedatangan Pekerja


Migran ke negeranya guna memotong rantai penyebaran COVID-19,
serta adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan
Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Deputi Penempatan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 19 Maret 2020 Nomor
:SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan.
Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan
kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, partumbuhan angkatan
kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan
lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan
dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang
yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif.
Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai
indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah
perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif
dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan
TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap
jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten
Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran


Terbuka di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021
Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Persen 66,28 69,70 71,62 71,62 68,49
Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,60 3,24 3,82 5,49 5,40
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di


Kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 71,62 persen dan
terendah pada tahun 2017 sebesar 66,28 persen. Sedangkan untuk
tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2020
sebesar 5,49 persen.

Tabel 2.83 Tabel Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021

II-134
135

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Rasio Penduduk yang Persen 95,40 96,76 96,18 94,51 94,60


Bekerja
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2022 (diolah)
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara
penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2017-
2021 rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren yang cenderung
meningkat hingga tahun 2018 namun mengalami penurunan pada
tahun 2019 dan tahun 2020 yang cukup signifikan.

Gambar 2.24 Grafik Rasio Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja


Kabupaten Malang Tahun 2017-2021

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2022

2.2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang
ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki
yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau
kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah
indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan
keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga
profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta
penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.84 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021
URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Pemberdayaan Gender 74,37 75,49 69,68 69,54 69,54
(IDG)

II-135
136

Sumber : BPS RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Malang


pada tahun 2017 sebesar 74,37, kemudian meningkat pada tahun 2018
menjadi 75,49 dan pada tahun 2019 sebesar 69,68 sedangkan tahun
2020 menurun menjadi 69,54. Kondisi tersebut menggambarkan
meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Malang dalam
kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,
partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan
sumber daya ekonomi.
Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu
perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2017-
2021 sudah cukup optimal.

Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah


Malang Tahun 2016 - 2020
URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
Pekerja perempuan Orang 10.170 11.502 26.214 7.508 6.938
dilembaga pemerintah
Jumlah Kursi DPRD Orang 9 9 8 9 7
yang diduduki
Perempuan
Partisipasi Angkatan % 93,54 93,54 93,54 96,71 46,62
Kerja Perempuan
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di


lembaga pemerintahan di Kabupaten Malang masih belum begitu tinggi.
Disisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di juga
masih terus terjadi di Kabupaten Malang. Tercatat dalam satu tahun
terakhur telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
sebanyak 33 kasus. Berikut adalah rincian kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Malang.

Tabel 2.86 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020
Usia Jenis Kekerasan
Eksploi
19 - 24

25 - 44

Seksua

Lainny
ntaran
Penela
Psikis

No Bulan Perempuan Ket


Fisik

Formatted Table
45+

tasi

a
l

1 Januari 5 4 1 4 1
2 Februari 0
3 Maret 1 1 1 1 1
4 April 4 1 3 3 2 1
5 Mei 3 1 1 1 3 1
6 Juni 3 2 1 2 2
7 Juli 4 1 3 2 1 3
8 Agustus 2 2 1 1 1
9 September 2 1 1 2

II-136
137

10 Oktober -
11 November -
12 Desember -
JUMLAH 24 4 17 3 12 8 6 0 3 4
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021
Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi di
Kabupaten Malang. Pada tahuh 2019 tercatat sebanyak 71 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan spektrum yang
berbeda-beda. Berdasarkan pencatatan pada tahun 2020, kasus
terhadap kekerasan perempuan dan anak mengalami penurunan
dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus. Kasus paling dominan terjadi
di Kabupaten Malang yaitu kekerasan fisik dengan jumlah kasus
sebanyak 12.

3.3) Ketahanan Pangan Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm
+ Indent at: 1.27 cm
memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu
wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif
secara berkelanjutan.
Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang
dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ketersediaan
beras ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras
dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor, diantaranya kepemilikan lahan
dan penggunaan; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan,
dan manajemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga
dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan.

Tabel 2.87 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dalam Ton


Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Ketersediaan Pangan Utama 309,810 312,540 312,810 308,321 -
(beras) dalam Ton/Tahun
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2022

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan


nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang
merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam
mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.88 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

II-137
138

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,1 88,2 88,3 88,4 -
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2022

Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein


(AKP) di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalmi peningkatan
yang cukup seperti data pada tabel berikut.

Tabel 2.89 Angka Ketersedian Energi dan Protein


Uraian Tahun
SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kkal/ kapita/hari 1.896,30 1.900,60 1.912,71 1.952,19 -
Kecukupan
Energi (AKE)
Angka gram/kapita/hari 57,2 61,5 62 62,2 -
Kecukupan
Protein (AKP)
Ketersediaan Kkal/ kapita/hari 5.345 5.540,64 3.611,84 2.497,56 -
energi
Ketersediaan gram/kapita/hari 120,02 123,63 103,53 76,19 -
protein
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2022

4.4) Lingkungan Hidup Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam
upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik
di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat
memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang Formatted: (none), Do not check spelling or grammar

Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Penegakan hukum % 100 100 100 100 -
lingkungan
Hasil Pengukuran Poin 50 50 80 48 50,22
Indeks Kualitas Air
Hasil Pengukuran Poin 100 76,53 79,96 78,08 77,75
Indeks Kualitas Udara
Hasil Pengukuran Poin 76,91 81,6 81,64 81,79 47,52
Indeks Kualitas
Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Poin 68,61 70,6 80,65 70,54 79,52
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase % 97,39 97,99 97,94 97,16 -
Penanganan Sampah
Pengelolaan sampah % 7,93 7,68 8,42 8,33 -
mandiri oleh
masyarakat melalui
bank sampah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

II-138
139

Berdasarkan tabel diatas, kondisi awal IKLH (Tahun 2020)


berbeda dengan data pada LPPD yaitu 78,92, karena pada LPPD
perhitungan IKLH mulai tahun 2019 dan 2020, komponen Indeks
Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air Kelas I sesuai arahan KLHK
sehingga diperoleh angka IKLH 2019 (80,65) dan 2020 (78,94).
Sedangkan Pada tahun 2020 juga dilaksanakan perhitungan IKLH
dengan komponen Indeks Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air II
(sesuai perhitungan IKLH Nasional 2019-2024) sehingga diperoleh
angka IKLH 2020 sebesar 70,54.

5.5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt, Numbered +
Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam
pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai
dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini
adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.91 Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Penduduk Orang 2.782.74 2.874.20 2.935.13 2.972.88 -
0 4 8 6
2 Jumlah Kartu Tanda Keping 1.886.38 1.990.72 2.056.62 2.316.51 -
Penduduk (KTP) 4 9 6 4
3 Jumlah Kartu Lembar 810.913 857.801 893.535 920.680 -
Keluarga (KK)
4 Akta Kelahiran Lembar 52.862 63.919 65.112 48.097 -
5 Akta Perkawinan Lembar 435 452 508 404 -
6 Akta Kematian Lembar 6.933 12.963 15.270 15.139 -
7 Surat Keterangan Lembar 108 106 122 573 -
8 Kutipan II Lembar 1.111 825 804 1.204 -
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Gambar 2. 25 Struktur Kependudukan Di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

II-139
140

6.6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi
masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan
langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih
daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan
yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai
Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang
berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan
katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan
kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi
dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai
Arah Kebijakan Daerah).
a. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang
Program urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa), terdiri dari 4 (empat) program, yaitu program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa, program pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat, program pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan program pengembangan potensi desa. Berikut
adalah persentase desa mandiri, maju dan berkembang di
Kabupaten Malang:

Tabel 2.92 Pesentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang


TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
Desa Mandiri 20 26 40 56 56
% Desa Mandiri 5.29 6.88 10.58 14.81 14.81
Desa Maju 125 170 188 239 239

II-140
141

Desa Berkembang 233 182 150 83 83


Desa Tertinggal
Desa Sangat Tertinggal
Jumlah 378 378 378 378 378
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebaran


desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 14.81%. Peningkatan desa
mandiri di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan pada
setiap tahunnya. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang
menunjukkan bahwa semakin menunjukkan peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.Peningkatan desa
mandiri di Kabupaten Malang diikuti dengan peningkatan desa
maju. Berdasarkan pencatatan, jumlah desa maju di Kabupaten
Malang selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan.
Disamping itu, jumlah desa berkembang setiap tahunnya mengalami
penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja
pengembangan desa di Kabupaten Malang sudah cukup baik.
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Malang yaitu persentase desa mandiri.
Target Desa Mandiri Tahun 2020 sejumah 32 Desa (8,47%).
Realisasi Desa Mandiri Tahun 2020 sejumlah 56 Desa Mandiri
(14,81%). Pencapaian Desa Mandiri melampaui dari target yang
ditetapkan, hal ini disebabkan karena :
a) Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaI) yang
memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa Tahap I dan
Tahap II menjadi 60% dan 40% bagi Desa Mandiri. Sedangkan
pola tahapan pencairan Dana Desa Reguler Bagi Desa Maju dan
Berkembang menggunakan pola 40%-40%-20% pada Tahapan
Pencairan I, II dan III. Dengan adanya pola tahapan pencairan
Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa termotivasi untuk
meningkatkan status desanya.
b) Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke
Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
c) Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat,
pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

II-141
142

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten


Malang yang diberikan ke desa;
d) Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat
Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat yang diarahkan ke desa;
e) Adanya koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait,
Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks
Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna
meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa.
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, juga mendukung capaian Indikator Kinerja
Daerah (IKD) yaitu jumlah desa maju Kabupaten Malang. Target
jumlah desa maju Tahun 2020 sejumlah 131 desa, realisasinya 239
desa, (capaianya 182,44%). Pencapaian Desa Maju melampaui dari
target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal
sebagaimana tersebut diatas.
b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD.
Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

Tabel 2.93 Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang


2017 2018 2019 2020 2021
26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

c. Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK


Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK
memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut
kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu
kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah
jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.

Tabel 2.94 Jumlah Binaan PKK Kabupaten Malang


2017 2018 2019 2020 2021
424 klp 424 klp 424 klp 424 klp 424 klp

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

d. Jumlah LSM
Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan
pendataan/ pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah

II-142
143

kerjasama dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program


kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

e. PKK Aktif
PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

Tabel 2.95 PKK aktif


2017 2018 2019 2020 2021
424 424 424 424 424

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

f. Posyandu Aktif
Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.867 posyandu di
KabupatenMalang.

Tabel 2.96 Posyandu Aktif


2017 2018 2019 2020 2021
2.816 2.816 2.816 2.837 2.867

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

g. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Formatted: Indent: Left: 1.57 cm, Hanging: 0.51 cm, Add
space between paragraphs of the same style
Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase
peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan
membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu
dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.
Tabel 2.97 Swadaya Masyarakat
2017 2018 2019 2020 2021
93.612.342.000 100.976.232.650 102.449.000.000 105.812.264.600 -
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan


kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa
lokasi pelaksanaan program.

h. Badan Usaha Milik Desa UMDES Formatted: Indent: Left: 1.42 cm, Hanging: 0.63 cm, Space
After: 6 pt

Satu Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pada Tahun Anggaran 2020 adalah melaksanakan Pembinaan dan
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Kegiatan
Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Program
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Jumlah BUMdes di
Kabupaten Malang sebanyak 312 yang tersebar di wilayah pedesaan
Kabupaten Malang. Berikut adalah sebaran BUMDES di Kabupaten
Malang :

II-143
144

Tabel 2.98 Jumlah BUMDES


No Kecamatan Jumlah Bumdes
1 Ampelgading 8
2 Bantur 10
3 Bululawang 12
4 Dampit 11
5 Dau 10
6 Donomulyo 9
7 Gedangan 8
8 Gondanglegi 13
9 Jabung 9
10 Kalipare 8
11 Karangploso 9
12 Kasembon 6
13 Kepanjen 8
14 Kromengan 7
15 Lawang 9
16 Ngajum 6
17 Ngantang 13
18 Pagak 8
19 Pagelaran 5
20 Pakis 12
21 Pakisaji 11
22 Poncokusumo 10
23 Pujon 10
24 Sumbermanjing Wetan 6
25 Singosari 14
26 Sumberpucung 7
27 Tajinan 12
28 Tirtoyudo 13
29 Tumpang 15
30 Turen 10
31 Wagir 6
32 Wajak 9
33 Wonosari 8
Jumlah 312
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan


Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (Pembinaan
dan Pengembangan BUMDesa) sebesar Rp. 523.407.451,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 501.566.900,- (95,83%). Adapun
Sub-sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya Pembinaan dan
Pengembangan Badan Usah Milik Desa Tahun 2020, antara lain :
a) Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDesa dengan peserta 160
orang Pengurus BUMDesa;
b) Bimtek Pengelolaan Pasar Desa dengan peserta 180 orang
Pengurus Pasar Desa;
c) Pembentukan Forum Komunikasi BUMDesa sejumlah 150
orang Pengurus BUMDes;
d) Pemantapan Forum Komunikasi BUMDesa dengan peserta 325
orang Pengurus BUMDesa;

II-144
145

e) Bimtek Pembentukan BUMDesa dengan jumlah peserta 200


orang Pengurus BUMDes;
f) Studi Replikasi BUMDesa tentang Pemanfaatan Embung Desa
dengan peserta 60 orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur
BUMDes dan anggota Forum Komunikasi BUMDesa
dilaksanakan di Desa Nglanggeran Kec. Pathuk Kab. Gunung
Kidul pada tanggal 22-24 Desember 2020.

Hasil dari pembinaan dan pengembangan BUMDesa, sampai


dengan Tahun 2020 di Kabupaten Malang terbentuk 312 BUMDesa
dengan dengan klasifikasi berdasarkan aplikasi Data Desa Centre
(DDC) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Jawa Timur, sebagai berikut :
• Maju : 54 BUMDesa Formatted: Add space between paragraphs of the same
style, Line spacing: 1.5 lines
• Berkembang : 127 BUMDesa
• Pemula : 86 BUMDesa
• Non Klasifikasi : 45 BUMDesa

Prestasi yang dicapai atas pembinaan dan pengembangan Formatted: Indent: Left: 2.06 cm, Space Before: 6 pt, Add
space between paragraphs of the same style
BUMDesa Tahun 2020 adalah :
a) Piagam Penghargaan Juara 1 Profitable Achievement Category Formatted: Add space between paragraphs of the same style

BUMDES Award PKKPBI-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur,


diraih oleh BUMDesa Amanah, Desa Karangsuko Kecamatan
Pagelaran;
b) Piagam Penghargaan Juara 2 Good Corporate Governance
Category BUMDES Award PKKPBI-ITS Surabaya Provinsi Jawa
Timur, diraih oleh BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto
Kecamatan Turen;
c) Piagam Penghargaan Juara 3 Good Corporate Governance
Category BUMDES Award PKKPBI-ITS Surabaya Provinsi Jawa
Timur, diraih oleh BUMDesa Tawang Sari, Desa Ketawang
Kecamatan Gondanglegi;
d) Piagam Penghargaan Juara 4 Profitable Achievement Category
BUMDES Award PKKPBI-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur,
diraih oleh BUMDesa Rukun Makmur, Desa Gunungrejo
Kecamatan Singosari;
e) Piagam Penghargaan Juara 4 Product Innovation Category
BUMDES Award PKKPBI-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur,

II-145
146

diraih oleh BUMDesa Sekar Maju, Desa Pandanmulyo


Kecamatan Tajinan.

7.7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt, Numbered +
Salah satu program pemerintah adalah menekan laju Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kependudukan
dan Keluarga Berencana (KKB).

Tabel 2.99 Pasangan Usia Subur di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah PUS Risti PUS 1.918 2.111 3.513 4.525 -
yang terlayani KB
Jumlah PUS Risti PUS 2.361 3.452 4.023 8.813 -
Jumlah PPKBD orang 151 153 211 241 -
Mandiri
Jumlah PPKBD orang 390 390 390 390 -
Jumlah PUS anggota anggota 40.564 39.012 41.688 40.550 - Formatted Table
Kelompok BKB yang
ber KB

Jumlah PUS anggota anggota 48.405 46.039 48.354 48.163 -


Kelompok BKB
Jumlah Kelompok kelompok 18 39 40 46 -
UPPKS Mandiri
Jumlah Kelompok kelompok 99 109 145 165 -
UPPKS
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat Formatted: Space Before: 12 pt

kecenderungan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 meskipun


tidak signifikan menjadi sebesar 76,55% jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2021 masih dalam proses
penghitungan. Hal ini disebabkan berkurangnya peserta KB Drop Out,
peningkatan kesertaan ber KB MKJP, peningkatan kesertaan ber KB
Pria, dan berkurangnya perkawinan usia muda (Usia < 20 tahun).

Tabel 2.100 Rasio akseptor KB di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah akseptor KB Orang 393.379 384.628 385.575 394.708 -
Jumlah pasangan usia subur Keluarga 519.379 508.649 506.088 515.626 -
Rasio akseptor KB % 75,84 75,62 76,19 76,55 -
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

II-146
147

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini Formatted: Space Before: 12 pt

akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk.


Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan
inovasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), melalui
Program CONTRA WAR (Contraceptive for Women at Risk) merupakan
program KB yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS
(Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan
tahapan keluarga sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi
Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi
besarnya tingkat DO dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan
meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia
perkawinan.
Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam
pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan
wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra
Sejahtera dan Sejahtera I.

di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah keluarga pra
Org 576,706 576,749 577,285 577,285 -
dan I
Jumlah keluarga Klga 723.378 723,381 726,546 726,546 -
Rasio keluarga pra
% 79,72 79,73 79,46 79,46 -
dan I
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.102 Cakupan KB Aktif/CPR (%) Kabupaten Malang


Tahun 2017 - 2021
Tahun
URAIAN Satuan Formatted Table
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan
% 75,84 75,62 76,19 76,55 -
KB
Aktif/CPR
Sumber
(%) : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.103 Jumlah Drop Out KB Kabupaten Malang


Tahun 2017 - 2021
Tahun
URAIAN Satuan Formatted Table
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Drop
Out KB Angka 74.460 58.629 56.513 48.368 -
S
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

II-147
148

Tabel 2.104 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need)


Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021
Tahun
URAIAN Satuan Formatted Table
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kebutuhan
KB yang tidak
terpenuhi (Un-met Angka 56.735 56.168 53.525 53.022 -
need)
S
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.105 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates


(ASFR) Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021
Tahun
URAIAN Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Angka Fertilitas
Menurut % 61,71 61,43 61,14 56,71 -
Umur/Age Specific
S Fertility Rates
S (ASFR)

umSumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2022 Formatted: Line spacing: single

9.8) Perhubungan Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines,
Pemenuhan kebutuhan pelayanan trasportasi merupakan salah Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start
at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at:
satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh 1.27 cm

pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu


selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan trasportasi ini, maka
tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.
Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang
perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan,
pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan, peningkatan
kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan
pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.106 Perkembangan Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021

II-148
149

NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted: Line spacing: single
1 Mobil Penumpang Buah 205 491 89 85 -
Formatted Table
2 BusUmum
Umum Buah 2.234 2.538 2.489 2.297 -
3 Bus Bukan Umum Buah 487 576 596 616 - Formatted: Line spacing: single
4 Mobil Barang Umum Buah 7.283 8.472 6.660 6.624 - Formatted: Line spacing: single
5 Mobil Barang Bukan Buah 18.730 22.238 22.256 22.516 - Formatted: Line spacing: single
6 Umum
Kereta Gandengan Buah 23 19 10 11 -
7 Umum
Kereta Gandengan Buah 4 3 2 6 - Formatted: Line spacing: single
Bukan Umum Formatted: Line spacing: single
8 Kereta Tempel Umum Buah 67 76 73 88 -
Formatted: Line spacing: single
9 Kereta Tempel Bukan Buah 1 0 2 0 -
10 Umum Khusus
Kendaraan Buah 0 0 0 0 - Formatted: Line spacing: single
Bukan Umum Formatted: Line spacing: single
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022 Formatted: Line spacing: single
Formatted: Line spacing: single
Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Ket. Formatted Table
1 Jumlah Mobil Bus (AKDP PO (Prsh.
Bus Sedang & Besar) Unit 1.721 2.020 2.806 1.591 - Otobu
2 Jumlah Mobil AKDP (Bus s)
Bukan
Unit 3.157 2.130 1.702 458 -
3 Kecil)
Jumlah Angkutan PO
Unit 404 394 331 240 -
Pedesaan
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten


Malang Tahun 2017-2021
SATU
NO URAIAN AN 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted Table
.
1 Rambu-Rambu Buah 7.540 7.731 7.731 7.911 -
2 Warning Light Buah 113 121 121 132 -
3 Traffic Light Buah 11 11 11 -
5 Marka Jalan M² 45.457 46.830,22 47.002,18 47.588,73 -
7 Patok Pengaman Jalan Buah 2.754 3.045 3.045 3.045 -
8 Paku Jalan (Road Stud) Buah 1.505 2.417 2.716 2.716 -
9 Cermin Tikungan Buah 10 20 20 25 -
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.109 Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara


Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Penumpang N
- Datang Orang 577.692 661.430 401.04 133.95 -
- Berangkat Orang 595.303 671.465 412.22
7 148.53
0 -
2 Bagasi 6 1
- Datang Kg 4.090.17 4.575.94 2.118.8 146.00 -
- Berangkat Kg 3.282.40 3.791.23 2.607.1
4 55.024
3 -
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022 9

10.9) Komunikasi dan Informasi Formatted: Font: Bold


Formatted: Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 +
Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
pada awalnya menggunakan alamat URL http://www.kabmalang.go.id.
Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain
go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal
tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
berubah menjadi http://www.malangkab.go.id.

II-149
150

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan


Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor
180/263/KEP/421.013/2009 tentang Nama Domain Situs Web Resmi
Pemerintah Kabupaten Malang dan Nama Sub Domain Situs Web
Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.110 Web site milik pemerintah daerah

KOMPONEN Ada/Tidak 2017 2018 2019 2020 2021


Website Milik Pemerintah
Ada 478 478 478 521 -
Daerah
S
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi


dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan
website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana
penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat,
terbukti sampai dengan akhir tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan,
dan Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website
www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.
Sementara itu, perkembangan bandwidth yang merupakan
pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika
di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.111 Perkembangan Bandwidth Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Bandwidth Mb 310 430 480 1100 -


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

11.10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, Numbered + Level: 1 +
Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59
eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran cm, Left

strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam


penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.112 Persentase Koperasi Aktifdi Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

II-150
151

Jumlah koperasi aktif BH 1.273 1.283 1.305 1.323 1.329


Jumlah seluruh koperasi BH 1.273 1.293 1.316 1.334 1.329
Persentase koperasi aktif % 100 99,23 99,16 99,18 100
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2022

Tabel 2.113 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah usaha mikro Unit 419.618 421.973 424.184 426.329 -
dan kecil
Jumlah seluruh UKM Unit 420.995 423.350 425.561 427.706 -
Persentase UKM % 99,67 99,67 99,68 99,68 -
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2022

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2017 Formatted: Font: 12 pt


Formatted: Space Before: 18 pt
sampai 2020 secara umum menunjukan peningkatan, baik di sisi
kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukan jumlah
koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya.
Hal ini menunjukan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap
total koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan,
sedangkan pada usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang
tidak begitu siginifikan.

13.11) Penanaman Modal Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm
+ Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59 cm, Left
Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2016
hingga 2020 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang
adalah sebagai berikut:

Formatted: Font: Calibri


Formatted: Normal
Tabel 2.114 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah unit 24 24 26 29 -
PMA
Jumlah unit 7.521 7.968 9.052 9.476 9.476
PMDN
Nilai Juta Rp. 2.092.086 2.154.840 2.485.096 8.557.897 8.557.897
Investasi
PMA
Nilai Juta Rp. 25.926.268 26.215.530 27.570.900 6.723.307 6.723.307
Investasi
PMDN
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

14.12) Kepemudaan dan Olah Raga Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59 cm, Left

II-151
152

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat


mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu
kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten
Malang. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik
swasta) per satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam
tabel-tabel berikut ini:
a. Jumlah Organisasi Pemuda
Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.115 Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
48 50 51 61 61
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

b. Jumlah Organisasi Olahraga


Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.116 Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten


2017 2018 2019 2020 2021
43 45 45 55 54
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan


Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari
tahun 2017 sampai tahun 2021adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117 Jumlah kegiatan Kepemudaan


2017 2018 2019 2020 2021
19 21 22 3 5
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

g.d. Jumlah Kegiatan Olahraga


Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.118 Jumlah Kegiatan Olahraga
2017 2018 2019 2020 2021
4 5 5 3 4

II-152
153

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

h.e. Gelanggang atau Balai Remaja


Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2017-
2021 Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119 Gelanggang atau Balai Remaja


2017 2018 2019 2020 2021
284 327 337 340 343
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

i.f. Lapangan Olahraga


Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2017-2021
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.120 Lapangan Olahraga


2017 2018 2019 2020 2021
1.055 1.304 1.380 1.406 1.406
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Tabel 2.121 Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan


Internasional Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021
Tahun
Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Atlet
yang
berprestasi
tingkat Orang 7 6 6 4 27
nasional dan
internasional

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Tabel 2.122 Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Malang


Tahun 2017 – 2021
Tahun
Indikator Satuan Formatted Table
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase
Pemuda % - 0,91% 0,91% 2% 25,31%
Wirausaha
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022 Formatted: Indent: Left: 1.43 cm

17.13) Statistik Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 18 pt, After: 6 pt, Numbered +
Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2017- Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm,
Tab stops: 1.59 cm, Left
2021 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan
meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja,
kesejahteraan, pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber

II-153
154

data dan informasi terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan,


baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan
informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga
ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Malang selama periode 2017-2021
yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil
pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk


pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar
Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan
peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk
meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang


dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang
mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan
kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah
sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang
dominan berkembang di wilayah Kabupaten Malang.
Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam
pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya
daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan Festival
Kegiatan 20 54 50 6 5
Seni dan Budaya
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Tahun 2020 dan Formatted: Space Before: 12 pt

2021 mengalami penurunan kuantitas penyelenggaraan maupun


keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan adanya
situasi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan sosial
kemasyarakatan sehingga kegiatan terkait festival seni dan budaya
menjadi berkurang dalam pelaksanaannya.

II-154
155

Tabel 2.124 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya


di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Sarana penyelenggaraan
Unit 18 19 20 21 21
seni dan budaya
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

Data sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: Multiple 1.45
li
Malang terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran
candi dan padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang
untuk Tahun 2021 tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak
bertambahnya sarana penyelenggaraan seni budaya yang ada di
Kabupaten Malang.

Tabel 2.125 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang Unit 283 283 284 291 295
dilestarikan
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Formatted: Space Before: 12 pt

Kabupaten Malang pada Tahun 2021 terdapat penambahan benda,situs


dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 295 buah.

Tabel 2.126 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/


Internasional di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted Table
Jumlah Apresiasi Budaya
Buah 1 1 1 - 2
Lokal di Tingkat Nasional/
Internasional
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

Tahun 2021 terhadap apresiasi budaya lokal di tingkat


nasional/internasional, Kabupaten Malang memperoleh 2 apresiasi
dalam keikutsertaan pada ajang Festival Musik Jatim dan Festival
Jember Carnival.

Tabel 2.127 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan


di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Peningkatan Cagar
% - 0% 0,35% 2,46% 2,46%
Budayaa yang Dilestarikan
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

II-155
156

Terhadap persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan


untuk Tahun 2021 tidak mengalami peningkatan.

13.16) Perpustakaan Formatted: Font: Bold


Formatted: Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 +
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59
Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus cm, Left

dilayani masih relatif minim. Hingga saat ini, peran perpustakaan


dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat
agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana
prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih
relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu
penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin
mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin
minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.128 Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2017–2021


SATUA TAHUN
URAIAN Formatted Table
N 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kunjungan Orang 41.478 44.067 17.713 1.645 3.755
ke perpustakaan orang orang orang orang orang
selama 1 tahun
Jumlah Koleksi Judul 29.270 31.313 31.467 31.729 31.313
Judul Buku judul judul judul judul judul
Jumlah unit 226 228 230 227 227
perpustakan desa /
kelurahan
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2022

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Formatted: Indent: Left: 1.42 cm, Space Before: 18 pt,
After: 0 pt
Malang sebagai berikut:

Tabel 2.129 Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan Daerah


Kabupaten Malang Tahun 2017–2021
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
31,90 % 15,88 % 0,34 % 0,81 % 43,8 %
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2022

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah


Kabupaten Malang mengalami mengalami penurunan yang cukup
signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut
disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Malang kurangnya pembinaan perpustakaan, promosi serta

II-156
157

penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada serta


rendahnya upaya penyadaran minat baca masyarakat.

Tabel 2.130 Jumlah Tenaga Teknis Fungsional Pustakawan


Tahun 2017 – 2021
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 13 orang
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga


teknis fungsional pustakawan pada tahun 2017 hingga tahun 2019
sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 orang.

14.17) Kearsipan Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59 cm, Left
ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta
menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan
pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2021
sudah ada 37 Perangkat Daerah.

Tabel 2.131 Jumlah PD yang telah Menerapkan Arsip secara Bakudi


Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
70 74 32 32 37
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2022

Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang Formatted: Indent: Left: 1.6 cm, Space Before: 12 pt

tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.132 Persentase Arsip yang Terselamatkan


di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021
TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
10000 7883 8050 6000 8000
Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2022

17.18) Pertanahan Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 1.59 cm, Left

II-157
158

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang


penting untuk ditangani. Penyelesaian proses tukar menukar
kawasan hutan, tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
dan meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten
Malang Urusan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2015-2017


NO URAIAN SATUAN 2015 2016 2017

Terselesaikannya proses tukar


1 Lokasi - 2 1
menukar kawasan hutan

Tersedianya tanah untuk kepentingan


2 Bidang - 10 9
pembangunan

Meningkatnya pengelolaan aset tanah


3 Bidang - 76 30
Pemerintah Kabupaten Malang

Sumber : Dinas Pertanahan, 2022

Sedangkan untuk tahun 2018 hingga 2021 capaian kinerja Formatted: Indent: Left: 1.6 cm, Space Before: 12 pt

pembangunan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah


sebagai berikut.

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2021


NO URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 Formatted Table
1 Persentase terselesaikannya
pengadaan tanah untuk kebutuhan % 35,91 48,67 61 -
pembangunan pemerintah

2 Tanah Aset yang diinventarisir Lokasi 8 17 5 -

3 Lokasi Kebutuhan Pengadaan Tanah


yang Diinventarisir Lokasi 4 6 9 -

4 Lokasi Tukar Menukar Tanah dan


Kawasan Hutan yang di Proses Lokasi 2 3 6 -

5 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan


Pembangunan Lokasi 4 4 10 -

6 Bidang Tanah Aset yang


Bidang 45 68 145 -
Disertipikatkan
7 Tanah Obyek Landreform yang Penanga
Teridentifikasi 8 7 5 -
nan
8 Penanganan Permasalahan Tanah
Penanga
Pemerintah dan Badan Hukum di 4 4 4 -
nan
Kabupaten Malang
9 Penanganan Permasalahan Tanah
Penanga
Pemerintah Daerah dan Desa di 6 5 8 -
nan
Kabupaten Malang
Sumber : Dinas Pertanahan, 2022

3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

II-158
159

1.1) Pariwisata
Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah
lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat
dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang
beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di
Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis
yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata
buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan,
selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi
Kidal dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata
religius yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten
Malang saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan
dikembangkan. Obyek wisata unggulan yang ada meliputi Sengkaling,
Candi Badut, Puncak Dieng, Candi Singosari, Stupa Sumber Awan,
kebun teh, Coban Glotak, Sumber air di Gunung Ronggo dan Wendit.
Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan
wisata di Kabupaten Malang, khususnya wisatawan nusantara. Dalam
setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang
semakin bertambah, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.135 Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021

NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah Wisatawan
- Nusantara Orang 6.395.875 7.072.124 7.979.645 1.099.945 1.521.144
- Mancanegara Orang 108.485 100.234 70.184 3.412 115
2 Lama Tinggal
- Nusantara Hari 1 2 2 2 -
- Mancanegara Hari 3 3 3 3 -
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Space Before: 18 pt

mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sampai dengan 2019


dikarenakan adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan
dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa
penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan
maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan
brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di

II-159
160

tingkat propinsi, nasional dan internasional. Sedangkan dari Tahun


2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan drastis dikarenakan
pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan.

2.2) Pertanian Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Space Before: 12 pt, After: 6 pt,
Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start
at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at:
1.27 cm
dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan
meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan
perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,
dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi,
kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis,
cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten
Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.
Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten
Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi
Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Tabel 2.136 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2017 – 2021


NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Padi Ton 505.138 498.157 498.586 481.001 503.428
2 Palawija Ton 568.511 574.232 533.994 943.883
3 Gabah
Kering
ton 493.793 498.051 498.588 481.001 503.428
Giling
(GKG)
4 Daging Ton 41.066,00 42.962,00 45.003,91 45.432,04 46.249,83
5 Susu Ton 142.966,00 148.891,00 155.083,50 161.544,20 168.407,82
6 Telur Ton 44.730,00 46.069,00 47.485,98 48.023,80 50.050,20
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan, 2022

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan


pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi.
Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek
yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta
peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini
didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan
APBD II. Selain itu pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama
dengan TNI berupaya meningkatkan produksi padi melalui UPSUS

II-160
161

(Upaya Khusus) untuk komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai)


dengan meningkatkan luas areal tambah tanam.

Tabel 2.137 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021

URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Produktivitas padi kw/ha 70,36 70,81 70,91 70,91 70,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Tabel 2.138 Peningkatan Persentase Produksi Padi di Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021

URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase produktivitas % -2,246 0,884 0,14 - -


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang


menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm
(peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai
tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan.
Peningkatan nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio)
petani yang artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil
dibanding keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio)
inilah yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala
yang dihadapi petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan
sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak
berpihak pada petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan
program kegiatan yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor
pertanian yaitu agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kontribusi PDRB sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.139 Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHB di


Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Kontribusi sektor
pertanian, kehutanan
% 16,86 15,62 15,05 15,20 14,8
dan perikanan
terhadap PDRB
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Tabel 2.140 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap


PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

II-161
162

Kontribusi sektor
pertanian (tanaman % 3,19 2,77 2,59 2,77 -
pangan) terhadap PDRB
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Tabel 2.141 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan)


terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Kontribusi sektor
pertanian (tanaman
% 1,76 1,71 1,63 1,71 -
perkebunan) terhadap
PDRB
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Disamping itu, kebutuhan dan ketersediaan pangan di


Kabupaten Malang dilihat selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka
yang fluktuatif. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kebutuhan
pangan. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan di
Kabupaten Malang:

Tabel 2.142 Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Kabupaten Malang


NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Penduduk
2.527.127 2.560.675 2.576.596 2.591.795 2.606.204 2.619.975 -
(Jiwa)
2 Kebutuhan Pangan
231.683 233.165 234.615 232.873 234.873 235.405 -
Riil (Ton)
3 Ketersediaan
Pangan (Ton) 302.684 316.924 309.810 312.542 312.811 308.321 -

4 Surplus/Minus
71.001 83.759 75.196 78.643 78.643 72.916 -
(Ton)
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 12 pt

pangan Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar 308.321,


sedangkan pada tahun 2021 masih dalam proses penghitungan. Sejak
tahun 2016 kebutuhan pangan selalu meningkat, kemudian mengalami
penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020
mengalami peningkatan kembali, namun pada tahun 2020 kembali
mengalami penurunan. Perbandingan antara kebutuhan pangan
dengan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dari tahun 2014
hingga tahun 2020 mengalami surplus. Hal tersebut menandakan
bahwa ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan yang ada di
Kabupaten Malang. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan
pangan pada masing-masing komoditi di Kabupaten Malang tahun
2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.143 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019

II-162
163

KEBUTUHAN PANGAN KETERSEDIAAN


Konsumsi Kebutuhan 2019 SURPLUS/MINUS
No. KOMODITI
Kg/kap./Th (Ton) (Ton, Beras)
1 Padi 89.85 234.167 312.811 78.643
2 Jagung 1.67 13.923 344.520 330.597
3 Kedele 0.05 30.154 5.646 (24.508)
4 Ubi kayu 5.06 24.337 246.445 222.108
5 Ubi jalar 1.55 7.117 27.807 20.690
6 Kacang tanah 0.80 1.738 834 (904)
7 Kacang hijau 0.10 753 8 (745)
8 Bawang Merah 2.80 5.058 73.851 68.792
9 Cabe Merah 2.36 1.805 48.263 46.792
10 Cabe Rawit 1.99 6.551 138.726 132.175
11 Gula 6.81 1.931 202.995 201.065
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2020

Tabel 2.144 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang


Tahun 2020
KEBUTUHAN PANGAN KETERSEDIAAN
No. Konsumsi Kebutuhan 2020 SURPLUS/MINUS
KOMODITI
Kg/kap./Th (Ton) (Ton, Beras)
1 Padi 89.85 235,405 308.321 72.916
2 Jagung 1.67 1,663 311.421 309.758
3 Kedele 0.05 131 1.073 942
4 Ubi kayu 5.06 13,257 125.042 111.785
5 Ubi jalar 1.55 4,061 8.021 3.960
6 Kacang tanah 0.80 2,021 872 (1.193)
7 Kacang hijau 0.10 262 67 (195)
8 Bawang Merah 2.80 8,200 27.463 19.263
9 Cabe Merah 2.36 10,725 77.449 16.299
10 Cabe Rawit 1.99 9,656 28.763 67.792
11 Gula 6.81 17,842 246.699 228.857
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Secara umum tren peningkatan produksi tanaman pangan,


hortikultura dan perkebunan meningkat dari Tahun 2018-2020.
Namun ada beberapa penurunan produksi komoditas tanaman pangan
yaitu padi, jagung dan kedelai yang terjadi pada Tahun 2020. Hal ini
disebabkan mundurnya jadwal masa tanam yang dipengaruhi oleh
musim hujan yang mundur. Selain itu adanya rasionaliasi anggaran
baik pada sumberdana APBN ataupun APBD II yang menyebabkan
menurunnya bantuan sarana produksi terutama untuk benih dan
pupuk kepada kelompok tani. Pertumbuhan produksi komoditas
hortikultura secara umum meningkat dari tahun 2016-2020 ada
beberapa komoditas yang menurun antara lain adalah tanaman hias
dan tanaman biofarmaka.
a) Padi Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Hanging: 0.65 cm

Pada Tahun Tahun 2021 produksi Gabah Kering Giling (GKG) Formatted: Indent: Left: 1.9 cm

sebesar 503.428 Ton meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020


yaitu sebesar 481.001 Ton. Peningkatan produksi padi disebabkan

II-163
164

turunnya luas tanam padi terutama pada lahan kering (Padi Gogo).
Rasionalisasi anggaran terkait Covid 19 menyebabkan beberapa
bantuan yang berasal dari pusat maupun daerah tidak dapat
terealisasi. Selain dampak Covid 19 juga faktor iklim yang tidak
menentu mengakibatkan jadwal tanam padi mundur dari yang
seharusnya. Tren perkembangan produksi padi dari Tahun 2014-
2020 mencapai klimaks pada Tahun 2016 dimana program UPSUS
PAJALE dimulai yaitu mencapai angka produksi sebesar 505.138
Ton.

Gambar 2.26 Tren Produksi Gabah Kering Giling (Ton)

b) Jagung
Hal sama terjadi pada padi bahwa produksi jagung pada Tahun
2020 yang mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Luas
jagung jagung pada akhir Desember 2020 pada lahan sawah
seluas 14.372 ha dan pada luas lahan bukan sawah seluas
42.895 ha. Hal ini menunjukkan perbandingan luas tanam
jagung di lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan
perbandingan sekitar 1:3. Hal ini menunjukkan bahwa
kontribusi lahan bukan sawah terhadap total luas tambah
tanam cukup besar. Produksi tertinggi yang dicapai oleh jagung
sebesar 341.847 ton terjadi pada tahun 2019. Beberapa program
kegiatan yang mendukung produksi jagung yaitu pengembangan
tumpang sari jagung dan kedelai, pengembangan jagung dan
padi. Senta pengembangan jagung dengan produksi jagung

II-164
165

terbesar ada di Keccamatan Donomulyo dengan luas tanam pada


akhir Desember 2020 sebesar 10.562 ha.

II-165
166

c) Kedelai
Berdasarkan tren perkembangan produksi kedelai mulai Tahun
2017-2021 klimaks produksi sebesar 19.767 Ton pada Tahun
2018. Pencapaian produksi kedelai ini didukung oleh adanya
program kegiatan yang bersumber dari APBN yaitu
pengembangan areal baru kedelai dan tumpang sari jagung dan
kedelai. Kendala budidaya tanaman kedelai ini adalah sulitnya
pemeliharaan budidaya kedelai yang cukup intensif dengan biaya
yang besar. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang
beragam dan kerentanan tanaman kedelai menyebabkan
tingginya biaya produksi. Hal ini lah menjadi alasan keengganan
petani dalam membudidayakan kedelai lokal di Kabupaten
Malang. Belum lagi gempuran kedelai impor yang memiliki
kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih rendah yang
menyebabkan pemasaran kedelai lokal semakin terhimpit.
Kebutuhan kedelai yang meningkat seharusnya membuka
peluang besar bagi petani untuk meningkatkan ketersediaan
kedelai.

Formatted: Keep with next

Formatted: Keep with next

1) Bawang Merah
Produksi Bawang Merah dari Tahun 2020-2021menurun dari Formatted: No widow/orphan control

50.761 Ton menjadi 23.213 Ton. Peningkatan produksi


Bawang Merah dikarenakan adanya pengembangan komoditas

II-166
167

Bawang Merah di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan


Ngantang, Pujon, Poncokusumo dan Tumpang. Beberapa
kendala budidaya Bawang Merah antara lain adalah kondisi
cuaca yang ekstrim. Pada Tahun 2020 terjadi bencana tanah
longsor yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian di
Kecamatan Ngantang dan Pujon. Kerusakan ini
mengakibatkan kerugian material yang dialami petani
terutama komoditas hortikultura. Berdasarkan hasil
perkiraan hitungan kerugian lahan pertanian seluas 60.61 ha
atau setara dengan Rp.15.127.791.000.

2) Cabai Rawit

II-167
168

Produksi cabai rawit Tahun 2021 sebesar 158.608 Ton


sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 77.932 Ton. Hal ini
menunjukkan adanya penurunan produksi cabe rawit dari
Tahun 2020 ke Tahun 2021. Beberapa wilayah yang menjadi
sentra produksi cabe rawit antara lain adalah Kecamtan
Ngantang, Pujon dan Wajak. Kedua komoditas hortikultura ini
merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi
nasional.

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt, Line spacing:


Multiple 1.45 li, Keep with next

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai Formatted: Indent: First line: 0 cm, Line spacing: Multiple
1.45 li, Keep with next
perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB.Sektor
perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan
PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan
merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten
Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi
mengingat sektor perdangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal,
diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat
inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Perdagangan di
Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB
Tahun 2017-2021
Formatted: Keep with next
Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Perdagangan Besar Formatted: Keep with next
dan Eceran; Reparasi
Milyar 16 782,67 18 643,10 19 932,80 18 487,65 18 487,65
Mobil dan Sepeda
Motor
PDRB Kabupaten Milyar 88 979,17 96 851,52 103 760,08 102.027,83 107.036,38 Formatted: Keep with next

PersentaseKontribusi % 18,86 19,25 19,21 18,12 18,12 Formatted: Keep with next

II-168
169

4.3) Perdagangan Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Space Before: 12 pt, After: 6 pt, Line
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai spacing: Multiple 1.45 li, Numbered + Level: 1 + Numbering
Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at:
0.63 cm + Indent at: 1.27 cm, Keep with next
perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB.Sektor
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Line spacing: Multiple
perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan 1.45 li, Keep with next

PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan


merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten
Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi
mengingat sektor perdangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal,
diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat
inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Perdagangan di
Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB
Tahun 2017-2021
Formatted: Keep with next
Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Perdagangan Besar Formatted: Keep with next
dan Eceran; Reparasi
Milyar 16 782,67 18 643,10 19 932,80 18 487,65 18 487,65
Mobil dan Sepeda
Motor
PDRB Kabupaten Milyar 88 979,17 96 851,52 103 760,08 102.027,83 107.036,38 Formatted: Keep with next

PersentaseKontribusi % 18,86 19,25 19,21 18,12 18,12 Formatted: Keep with next

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022 Formatted: Keep with next

Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam Formatted: Line spacing: Multiple 1.45 li, Keep with next

perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri


melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan
sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.
Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan
adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk
mengembangan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu
mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga
dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor
yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kabupaten Malang yang sering diikuti oleh para
eksportir dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga
memberikan pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang
dilakukan. Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-
produk yang berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya
sektor perdagangan.

II-169
170

Tabel 2.146 Realisasi Ekspor dan Import Perdagangan


Tahun 2017 - 2021

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai
US$ 388.442.850,00 402.625.370,63 481.039.000,3 371.221.992,7 -
Ekspor

Nilai Impor US$ 94.392.903,97 97.649.065,79 49.018.951,04 72.909.265,30 -

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2022

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Malang selalu Formatted: Space Before: 12 pt

menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun


2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan retribusi pelayanan
pasar dikarenakan adanya pembebasan retribusi pelayanan pasar
dikarenakan wabah Covid-19 dengan dasar Surat Keputusan Bupati
tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, dan Surat Keputusan
Bupati tentang Perpanjangan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar,
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.147 Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2017 - 2021

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Retribusi
Juta 6.048,06 6.858,41 4.530.284,61 2.341.765.600 7.641.994.900
Pelayanan
Rp
Pasar
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2022

5.4) Perindustrian Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor
industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian
masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya
sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor
perdagangan serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya
nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat
dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di
sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri
sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor
Industri di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan
pada tabel berikut:

II-170
171

Tabel 2.148 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB


Tahun 2017 – 2021

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Industri Pengolahan Milyar 27 183,53 30 430,88 33 323,18 33 884,87 35.272.85

PDRB Kabupaten Milyar 88 979,17 96 851,52 103 760,08 102.027,83 107.036,38

Persentase
% 5,66 7,35 7,56 33,21 32,95
Kontribusi
Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Pada tahun 2016, pertumbuhan industri sebesar 2,78%, jumlah


industri bertambah menjadi 22.910 unit usaha pada tahun 2016.
Pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 1,57% sehingga
jumlah industri bertambah menjadi 23.270 unit usaha, sedangkan
pada tahun 2018 jumlah industri bertambah menjadi 23.477 unit
usaha dengan pertumbuhan industri sebesar 0,89%. Jumlah industri
pada tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami pertumbuhan
sebesar 23.982 dan 26.486 unit usaha. Sehingga pertumbuhan industri
pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.149 Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang


Tahun 2017 – 2021

NO URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021


1 Formal/Berijin
Industri Unit 414 420 421 422 -
Menengah
Industri Kecil Unit 1.491 1.527 1.527 1.575 -
Jumlah Industri Unit 1.905 1.941 1.941 2.028 -
formal
2 Industri Unit 21.365 21.572 21.572 22.430 -
Informal /
Rumah Tangga
Jumlah Industri Unit 23.270 23.477 23.982 26.486 -
3 Pertumbuhan % 1,57 0,89 2,02 2,45 -
Industri
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang


mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan
bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik
industri non formal maupun industri formal.

II-171
172

Tabel 2.150 Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2017-2021

No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021


1
Jumlah Tenaga
Kerja yang
orang 109.068 109.521 109.641 109.816 -
Terserap di Sektor
Industri Formal
2 Jumlah Tenaga
Kerja Sektor
orang 57.910 58.987 60.292 60.201 -
Industri Informal/
Rumah Tangga
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2022

6.5) Ketransmigrasian Formatted: Font: Bold


Formatted: Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 +
Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan
dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa. Dalam kurun lima tahun terakhir jumlah
pemberangkatan transmigran berfluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah
animo masyarakat yang bervariasi dan juga terkait pelaksanaan
program dari pemerintah pusat. Penempatan dan pemberangkatan
transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat sementara Pemerintah
Daerah hanya memiliki kewenangan untuk menjaring animo masyarkat
di daerah asal.
Pada tahun 2021, Penempatan Transmigran kembali
dilaksanakan setelah sebelumnya sempat ditunda keberangkatannya
dikarenakan adanya pademi COVID-19. Sesuai dengan Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Nomor 188/365/KPTS/108.1/2021 tanggal 30 September 2021,
bahwa Kabupaten Malang mendapatkan kuota di tahun 2021 sebanyak
2 Kepala Keluarga dengan daerah penempatan di Unit Permukiman
Transmigrasi Sigulai Kabupaten Simelue Provinsi Aceh.

Tabel 2.151 Jumlah Penempatan TransmigrasiTahun 2017-2021


Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Penempatan
KK 3 2 5 0 2
Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2022

8.6) Kelautan dan Perikanan Formatted: Font: Bold


Formatted: Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 +
Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap
di laut dan perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan

II-172
173

sungai. Produksi perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar


(kolam, minapadi, minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung
(KJA) dan payau (tambak).
a. Produksi Perikanan
Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain
dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi
yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat
tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan
di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi
perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan
peningkatan produksi antara lain bantuan sarana prasarana
budidaya, kolam percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan
mesin pakan. Selain hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis
di bidang perikanan tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan
pembudidaya.
Data produksi perikanan tahun 2017-2021 secara rinci disajikan pada
tabel berikut ini:

Tabel 2.152 Produksi Perikanan Tahun 2017-2021


Tahun
No Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Perikanan Budidaya ton 17.276,53 17.798,19 17.886,07 11.174,08 11.594,15
a.Budidaya Payau ton 2.193,32 1.976,12 1.992,46 1.365,00 1.527,600
b.Budidaya Tawar ton 15.083,21 15.822,07 15.893,61 9.809,08 10.066,55
2 Perikanan Tangkap ton 13.833,52 16.526,41 19.426,74 14.171,40 16.503.,73
a.Tangkap Laut ton 13.394,62 16.071,03 18.954,75 13.693,35 16.010,73
b.Tangkap PUD ton 438,90 455,38 471,98 478,05 493,00
3 Konsumsi Ikan kg/kap/thn 26,5 28,30 29,16 29,84 -
Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung Formatted: Space Before: 6 pt

mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun


perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2020 dan 2021, akibat
pandemi covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan
penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi
perikanan mengalami penurunan.

b. Konsumsi Ikan Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

Konsumsi ikan di Kabupaten Malang juga cenderung


mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir dari 26,5

II-173
174

kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 29,84 kg/kapita/tahun


pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 masih dalam proses
penghitungan. Ketersediaan ikan untuk memenuhi konsumsi
masyarakat tersebut berasal dari produksi budidaya dan tangkap di
Kabupaten Malang. Selain berasal dari produksi dalam Kabupaten
Malang sendiri, juga berasal dari luar Kabupaten Malang. Hal ini
salah satunya disebabkan karena jenis-jenis ikan khususnya ikan
laut yang dihasilkan di Kabupaten Malang sebagian besar
merupakan jenis ikan pelagis besar. Pada tahun 2020, kurang lebih
60% produksi perikanan tangkap laut merupakan jenis dari ikan
pelagis besar yang banyak dibutuhkan untuk industri pengolahan
ikan sehingga produksi ikan dari Kabupaten Malang sebagian juga
dipasarkan atau dikirim ke luar Kabupaten Malang.Meningkatnya
konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran pembangunan
kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil perhitungan
konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata ikan yang
dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per tahun. Nilai
konsumsi ikan mulai tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.153 Konsumsi Ikan Tahun 2017-2021

Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)


URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
Konsumsi Ikan 26,5 28,30 29,16 29,84 -
Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan, Formatted: Indent: First line: 1.27 cm, Space Before: 12
pt, Line spacing: Multiple 1.6 li
antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk
kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi
tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi
mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan
ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
(GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di
Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang
pada tahun 2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan

II-174
175

peningkatan konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai


sektor terkait, baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta
yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.
Kedepan, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha
perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan,
langkah-langkah yang ditempuh adalah meningkatkan produksi
perikanan, baik produksi perikanan budidaya, produksi perikanan
tangkap maupun produksi ikan olahan. Langkah-langkah untuk
meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain:
a) Pengembangan kawasan budidaya
b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan
budidaya
c) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
d) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi perikanan
tangkap antara lain:
a) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan
tangkap
b) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha
perikanan tangkap
c) Pengelolaan pemasaran dan pelelangan ikan
Sedangkan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi
ikan olahan antara lain:
a) Pembinaan mutu dan keamanan pangan dari ikan olahan
b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha pengolahan
dan pemasaran ikan
c) Peningkatan akses pasar dan penyaluran

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan


Nelayan di wilayah Kabupaten malang tersebar di 6 (enam)
kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo,
Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo.
Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui
jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap
tahunnya. Mulai tahun 2017 sampai 2021, jumlah kelompok yang
menerima bantuan mengalami penurunan sebesar 12,5% dari 16
kelompok pada tahun 2016 menjadi 14 pada tahun 2017 hingga

II-175
176

tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan


menjadi 19 kelompok nelayan, sedangkan pada tahun 2021 masih
dalam penghitungan. Penambahan ini dipengaruhi oleh
meningkatnya jumlah nelayan dan kegiatan pembinaan
kelembagaan kepada para nelayan. Selain itu juga dipengaruhi
ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi
kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan kelompok
nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan pada
tabel berikut ini:

Tabel 2.154 Jumlah Kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan


Tahun 2017-2021
Jumlah (Kelompok)
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

Kelompok Nelayan 14 14 14 19 -
Sumber : Dinas Perikanan, 2022

2)1) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Formatted: Space Before: 18 pt

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi


perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha
perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan
laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum.
Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2017-2021 secara
rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155 Tabel Produksi Perikanan Tahun 2017-2021


NO. URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

A. Perikanan Tangkap
1. Laut Ton 13.394,62 16.071,03 18.954,75 13.693,35 16.010,73
2. Perairan
Ton 438,90 455,38 471,98 478,05 493,00
Umum
Sumber : Dinas Perikanan, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan tangkap


mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami
peningkatan namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi
13.693,35 ton untuk tangkapan laut dan terjadi peningkatan untuk

II-176
177

tangkapan perairan umum yaitu 478,05. Produksi tangkap sangat


tergantung pada musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun,
sehingga berpengaruh terhadapproduksi perikanan tangkap dalam satu
tahun. Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi
kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal
penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan
sarana penanganan ikan di atas kapal.

4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah


Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi
fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan
Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1) Urusan Perencanaan Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, Numbered + Level: 1 +
Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan
salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2016-2020
pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.156 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan


Capaian Kinerja
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

Persentase kesesuaian RKPD terhadap


95% 98% 100% 100% 100%
RPJMD

Persentase kesesuaian Rencana Kerja


100% 100% 100% 100% 100%
(Renja) PD terhadap Renstra
Persentase kesesuaian Rencana Kerja
(Renja) PD terhadap RKPD 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Malang, 2022

2.2) Urusan Keuangan Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
Belum optimalnya upaya peningkatan system pengelolaan dan 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm
+ Indent at: 1.27 cm
pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana
yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset,
Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi
Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan
dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja
(ASB) masih belum optimal.

II-177
178

Tabel 2.157 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

CAPAIAN KINERJA
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat kemandirian keuangan daerah


(Persentase Realisasi PAD terhadap 19,87% 15,30% 15,19% 15,31% 17,28%
Realisasi Pendapatan Daerah)

Sumber : BKAD Kab Malang, 2022

3.3) Urusan Kepegawaian Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm
+ Indent at: 1.27 cm
masyarakat, belum optimalnya penerapan sop pelayanan, belum
meratanya persebaran pegawai di setiap perangkat daerah dari segi
jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem
informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum
optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan
fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental
dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.158 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Malang


Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Profesionalitas ASN - - 66,00 71,05 67,18

Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2022

4.4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan Formatted: Font: Bold


Formatted: Left, Space Before: 6 pt, Numbered + Level: 1
Kinerja urusan pendidikan dan pelatihan ditinjau berdasarkan + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left
+ Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah
realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Malang.

Tabel 2.159 Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan


Tahun 2017-2021

REALISASI (orang)
DIKLAT
2017 2018 2019 2020 2021
Diklat Penjenjangan Struktural 237 54 376 - -
Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2 2 2 - -
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 7 11 36 - -
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 80 40 40 - -
Diklat Prajabatan Golongan I - - - - -
Diklat Prajabatan Golongan II - - - 48 -

II-178
179

REALISASI (orang)
DIKLAT
2017 2018 2019 2020 2021
Diklat Prajabatan Golongan III - 1 - 79 -
Diklat Prajabatan K2 148 - 11 - -
Pelatihan Dasar Golongan II - - 121 11 144
Pelatihan Dasar Golongan III - - 166 387 366
Diklat Teknis 83 173 70 90 257
Diklat Fungsional 40 217 120 40 100
Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2022

5.5) Urusan Penelitian dan Pengembangan Formatted: Font: Bold


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
fungsi Penelitian dan Pengembanganya itu untuk mencapai kualitas
perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu
caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/network dengan
stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk
mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih
terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan
belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan
pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2017-2021
pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan
kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.160 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan


Pengembangan Tahun 2017-2021

CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan


12 12 15 9 -
oleh Balitbang

Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan oleh


0 0 0 3 -
Balitbang

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.161 Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam


Perumusan Kebijakan Pemerintahan Tahun 2017-2021
CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021

II-179
180

Persentase Hasil Kelitbangan yang


Dimanfaatkan dalam Perumusan
Kebijakan Pemerintah 34% 34% 57% 56% 100%

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2022

II-180
181

Tabel 2.162 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang


Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan
Tahun 2016-2020
CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Hasil Penelitian dan
Pengembangan yang Dimanfaatkan
sebagai Referensi dalam Penyusunan 34% 34% 34% 57% 100%
Kebijakan

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.163 Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan


Tahun 2016-2020
CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Inovasi Daerah yang


20 20 20 98 137
Dikembangkan

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

6.6) Penanggulangan Bencana Formatted: Font: Bold


Formatted: Space Before: 12 pt, Numbered + Level: 1 +
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia. Kejadian,
dampak, dan risiko bencana tidak bisa dihindari karena jumlah
penduduk yang terus meningkat, urbanisasi, kemiskinan, pengaruh
perubahan iklim global, dan pembangunan infrastruktur yang
menimbulkan risiko bencana baru. Oleh sebab itu, setelah mengetahui
risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan
melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.
Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya
penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif
berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang
menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan
risiko bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.164 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang


TAHUN
INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Resiko Bencana 219,20 199,81 142,10 136,47 122,82

Jumlah desa tangguh bencana 137 209 284 284 284

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

II-181
182

Formatted: Font: Bold, English (United States)


Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Indent at: 1.27 cm
memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Malang mendapatkan
5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas
pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini
tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya
pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.165 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan


Tahun 2017-2021
CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021

Opini BPK atas pemeriksaan Laporan


WTP WTP WTP WTP WTP
Keuangan Daerah

Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2022 Formatted: Space After: 6 pt

Indeks Integritas Pemerintah Daerah didapatkan melalui


pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pada tahun 2016 sd. 2018
SPI dilaksanakan oleh KPK dengan sampel beberapa Pemerintah
Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang tidak menjadi sampel
sehingga tidak didapatkan nilai Indeks Integritas Pemerintah daerah
untuk Pemkab Malang. SPI dilaksanakan secara mandiri oleh Pemkab
Malang bekerjasama dengan BPS Kabupaten Malang pada Tahun 2019
dengan nilai sebagaimana tersebut pada tabel di atas, namun pada
Tahun 2020 BPS mengajukan pembatalan kerjasama dikarenakan
pandemi Covid-19 sehingga SPI pada tahun 2020 tidak dilaksanakan.

II-182
183

Tabel 2.166 Indeks Integritas Pemerintah Daerah


Tahun 2016 - 2020
CAPAIAN KINERJA
URAIAN
2016 2017 2018 2019* 2020
Indeks Integritas Pemerintah Daerah - - - 76,18 -
Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2021 Formatted: Space After: 6 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt, Numbered +


Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 8 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

II-183
184

10.8) Kesekretariatan Daerah Formatted: Font: Bold

a. Indeks Reformasi Birokrasi


Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terurtama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
dan SDM, Maka pemerintah telah melakukan penataan terhadap
Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tulang
punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.167 Indeks Reformasi dan Nilai SAKIP


TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021

Indeks Reformasi
67,45 65,79 69,36 70,62 73,39
Birokrasi

BB BB BB
Nilai SAKIP BB BB
70,52 70,71 72,48

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2022

Perkembangan indeks reformasi dan nilai SAKIP Pemerintah Formatted: Indent: Left: 1.9 cm, Line spacing: 1.5 lines

Kabupaten Malang tahun 2017-2021 pada tabel 2.131 diatas


menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program
pemerintah Kabupaten Malang sudah semakin baik karena terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

b. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.63 cm, Space
Before: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Formatted: Indent: Left: 1.9 cm, Line spacing: 1.5 lines

merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai dimensi kinerja


pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator yang
telah ditentukan. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat
ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level
pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pelayan masyarakat.

Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: single

II-184
185

Tabel 2.168 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Malang

Tahun 2017-2021 Formatted: Space Before: 12 pt, Add space between


paragraphs of the same style, Line spacing: single
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Peringkat Hasil Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
Evaluasi LPPD Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
5 225
(3,52) (2,81)

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Malang, 2022

Perkembangan nilai LPPD Provinsi Kabupaten Malang pada Formatted: Indent: Left: 1.9 cm, Space Before: 12 pt, Line
spacing: 1.5 lines
tahun 2017-2021 adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan
bahwa pemerintah Kabupaten Malang telah mampu menjalankan
kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat
menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan.
Formatted: Line spacing: 1.5 lines

d.c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi Formatted: Line spacing: 1.5 lines

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil


pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka
IKM dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah Kabupaten Malang.

Tabel 2.169 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Kepuasan 79,11 83,29 83,99 Dalam Dalam
Masyarakat (IKM) proses proses

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2022

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Malang pada tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan, yaitu


sebesar 79,11 (Thn. 2017), namun terus mengalami peningkatan
sebesar 83,29 (Thn. 2018) dan 83,99 (Thn. 2019). Kondisi ini
mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di
Kabupaten Malang lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari

II-185
186

kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila


pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan
bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan
suatu lembaga layanan publik.

2.1.4 Aspek Daya Saing Formatted: Space Before: 6 pt

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm +
Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan Indent at: 1.27 cm

beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang


bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan
kerjasama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah
sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran
potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan
Kabupaten Malang.

Tabel 2.170 Daerah yang Potensi Andalannya sama dengan


Kabupaten Malang
No TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN PERTAMBANGAN Formatted Table

1 Kab. Malang Kab. Jember Kab. Malang Kab. Gresik Kab. Tuban
Kab.
2 Kab. Probolinggo Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Gresik
Lamongan
Kab. Kab.
3 Kab. Jember Kab. Malang
Bangkalan Sidoarjo
Kab.
4 Kab. Banyuwangi
Bondowoso
5 Kab. Bojonegoro

6 Kab. Blitar

7 Kab. Lamongan
Sumber: Bappeda Provinsi Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Formatted: Space Before: 12 pt

Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan,


peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya
besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing
dengan Kabupaten/Kota lain di Kabupaten Malang.
Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor
industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun
2020 per komoditas:

II-186
187

Tabel 2.171 Realisasi Ekspor Non Migas menurut Komoditas


Tahun 2020

No Komoditas Volume (Kg) Nilai (USD)


1 Kulit 51.706,45 1.180.392,83
2 Kerajinan Kayu 3.863,47 1.151.294,77
3 Kerajinan Rotan 0,00 0,00
4 Kerajinan Aluminium 0,00 0,00
5 Mebeller 3.386.322,55 10.244.351,05
6 Tekstil 8.225.356,32 4.771.263,95
7 Kopi 9.596.014,00 17.524.612,50
8 Kakao 0,00 0,00
9 Sepatu 750,80 14.002,72
10 Kertas Linier 500,00 125.650,00
11 Audio & TV Cabinet 0,00 0,00
12 Kampas Rem 123.786,91 439.866,65
13 Bantalan Kursi Busa 0,00 0,00
14 Plaster Obat 50.981,28 263.343,93
15 Sayur 199.411,00 317.891,66
16 Kayu 18.558.450,50 1.352.072,65
17 Makanan Olahan 69.677,60 674.691,23
18 Kertas Rokok 1.233.488,00 5.721.442,11
19 Cairan Obat 6.606.733,48 33.033.667,40
20 Botol Kemasan 500,00 40.104,54
21 Rokok 8.250.365,00 97.167.441,22
22 Udang 4.727.530,00 36.145.565,00
23 Kendang/Perkusi 0,00 0,00
24 Cairan Infus 3.527.810,33 4.017.230,20
25 Cengkeh 15.050.821,75 130.524.090,94
26 Obat Gell 0,00 0,00
27 Selai Buah 2.718.355,00 2.504.486,70
28 Home Decoration 362.559,07 3.636.465,16
29 Jelly Alga 425.000,00 2.905.000,00
30 Garden Furniture 175,45 55.647,67
31 Kayu Moulding 155,45 54.647,67
32 Kosmetik 15.144,96 75.161,82
33 Alkohol 12.883.223,50 11.552.221,85
34 Susu 6.119.080,00 5.729.386,51
Total 102.187.762,87 371.221.992,73
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, komoditas ekspor non migas terbesar Formatted: Line spacing: 1.5 lines

dari Kabupaten Malang adalah Alkohol. Disusul oleh komoditas kayu,


kopi dan rokok. Salah satu komoditas terbesar adalah Kopi, produsen
kopi di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan
daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Amplegading dan Sumbermanjing
Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal

II-187
188

Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (The Common Code for The
Coffee Community) Association yang berkedudukan di Jerman melalui
PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian,
Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan
layak untuk diekspor.
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas,
perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari
waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas
investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan
kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten
Malang yang tergolong tinggi.

II-188
189

Tabel 2.172 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA


Tahun 2017-2021
No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
1 Buah
Investasi

- PMDN Buah 7.521 7.968 9.052 9.476 -

- PMA Buah 24 24 26 26 -

Nilai
2 Milyar
Investasi

- PMDN Milyar 25.926,26 26.215,53 27.570,90 6.723,30 26.855,74

- PMA Milyar 2.092,08 2.154,84 2.485,09 8.557,89 3.315,71


Sumber : Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

3.2. Fokus Iklim Berinvestasi Formatted: Indent: Left: 0.61 cm, Space Before: 12 pt,
After: 6 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
… + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm +
Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap Indent at: 0.63 cm
Formatted: English (United Kingdom)
tahunnnya. Pada tahun 2017 nilai investasi PMA sebesar 2.092,08
Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Line spacing: 1.5 lines
milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 25.926,26 milyar, selanjutnya
meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2021 nilai investasi PMA
sebesar 8.557,89 milyar sedangkan untuk PMDN mengalami
penurunan sebesar 6.723,30 milyar.

Tabel 2.173 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)


di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Nilai Investasi PMDN Milyar 25.926,26 26.648,80 27.570,90 6.723,30 -

Jumlah Nilai Investasi PMA Milyar 2.092,08 2.092,08 2.485,09 8.557,89 -

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Tabel 2.174 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) Formatted: English (United Kingdom)

di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021


URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai realisasi investasi PMA % 45,98 0 18,8 30,7 -

Nilai realisasi investasi PMDN % 366,58 1,36 3,46 5,42 -

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

II-189
190

Angka Kriminalitas Formatted: Font: Cambria

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022


1) Rasio Lulusan S1/S2/S3
Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah Formatted: List Paragraph;Tabel;kepala;Body Text
Char1;Char Char2;List Paragraph2;List Paragraph1;No tk3;sub
menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi de titre 4;ANNEX;Dot pt;F5 List Paragraph;List Paragraph Char
Char Char;Indicator Text;Numbered Para 1;Bullet 1;List
tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas Paragraph12;Bullet Points;MAIN CONTENT, Indent: Left: 1.25
cm
SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2017- Formatted: Font: 12 pt

2021 cukup mengalami peningkatan. Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3


Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan yaitu terdapat 91.528
penduduk di Kabupaten Malang yang lulus S1/S2/S3.

Periode 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Diploma IV/Strata 1 73.381 78.156 81.735 - -

2 Strata 2 5.787 6.081 6.35 - -

3 Strata 3 587 631 654 - -

Jumlah lulusan S1/S2/S3 69.057 79.755 84.868 91.528 -


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2) Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya Formatted: Indent: Left: 1.25 cm, Line spacing: Multiple
1.6 li
beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan
Kabupaten Malang tahun 2019 relatif meningkat bila dibandingkan
dengan tahun 2018. Jika tahun 2018 rasio ketergantungan hanya
sebesar 41,36%, maka tahun 2019 meningkat menjadi 42,21%. Sampai
dengan tahun 2020, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami
peningkatan, menjadi 43,32%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang
berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Malang mempunyai
tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap
tidak produktif lagi.

Tabel 2.176176176177 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang Formatted: Space Before: 6 pt

Periode 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted Table


1 Jumlah 544.299 562.092 695.258 596.434 563.923
Penduduk Usia
< 15 tahun
2 Jumlah 259.839 278.89 298.173 324.765 224.844
Penduduk usia
> 64 tahun

II-190
191

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted Table

3 Jumlah 804.138 840.982 871.304 898.554 788.767


Penduduk Usia
Tidak Produktif
(1) & (2)
4Jumlah 1.978.602 2.033.222 2.063.834 2.074.332 1.879.529
Penduduk Usia
15-64 tahun
5 Rasio 40.64 41.36 42.21 43,32 41,96
ketergantungan
(3)/(4) (%)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

125.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Formatted: Space Before: 12 pt, After: 6 pt

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan Formatted: Indent: Left: 0.76 cm, Right: 0.25 cm, Line
spacing: Multiple 1.6 li
perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh
perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan
fungsionalnya, serta interaksi antar kegiatan tersebut. Pertumbuhan dan Formatted: Font:

perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu


saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat
keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut,
sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan
kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai
keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada
seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan
harmonis antara manusia dan lingkungannya.

1) Perhubungan Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten


Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan
pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah
menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya
di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan
pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:
• Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan
Kabupaten Malang;
• Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum
berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

II-191
192

ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan


nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan,
baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di
Kabupaten Malang mencapai 10.837,84 km terbagi atas jalan negara
140,37 km (1 persen), jalan provinsi 69,71 km (1 persen), jalan
kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 8.959 km (79
persen) sehingga total 10.837,84 km. Berdasarkan hasil pendataan
per Desember 2020 terdapat perubahan (revisi) sebutan dari nama
sebelumnya adalah Jalan Desa menjadi Jalan antar Desa dan Jalan
Lingkungan Desa (Non K-1). sesuai hasil survey, total jalan Non K-1
sepanjang 8.959 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana
jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.177177177178 Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2017-2021

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

Jalan Negara Km 115,63 140,37 140,37 140,37 140,37

Jalan Provinsi Km 110,12 69,71 69,71 69,71 69,71


Jalan
Km 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76 1.668,76
Kabupaten
Jalan Desa Km 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90 8.959 *)
Sumber: Dinas P.U. Bina Marga, 2022

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung Formatted: Indent: First line: 1.5 cm, Right: 0.25 cm,
Space Before: 18 pt
daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara
Abdulracman Saleh yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan
kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai
dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani
beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Kabupaten
Malang; b) pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen melanjutkan tol
Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota
Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan
dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Kabupaten Malang;
c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang dimana

II-192
193

wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan


menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar
melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama
ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan
akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan,
dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata
pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Berikutnya sarana
transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari
sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah
sebagai berikut:
Formatted: Font: 6 pt
Tabel 2.178178178179 Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021

URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Mobil Penumpang Umum Buah 205 491 89 85 55

Bus Umum Buah 2.234 2.538 2.489 2,297 2,263

Bus Bukan Umum Buah 487 576 596 616 986

Mobil Barang Umum Buah 7.283 8.472 6.660 6,624 9,208

Mobil Barang Bukan Umum Buah 18.730 22.238 22.256 22,516 34,542

Kereta Gandengan Umum Buah 23 19 10 11 31

Kereta Gandengan Bukan Umum Buah 4 3 2 6 15

Kereta Tempel Umum Buah 67 76 73 88 191

Kereta Tempel Bukan Umum Buah 1 0 2 0 6

Kendaraan Khusus Bukan


Buah 0 0 0 0 0
Umum
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa trend perkembangan Formatted: Space Before: 12 pt

sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir


menunjukkan penurunan seiring bertambahnya kendaraan pribadi.

Tabel 2.179179179180 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan


di Kabupaten Malang Tahun 2017-2021
SATUA
URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 Formatted Table
N

Panjang jalan Km 1.668, 72 1.668, 72 1.668,72 1.668, 72 1.668, 72

Jumlah Kendaraan Unit 969.031 1.156.480 - - -

II-193
194

Rasio panjang jalan


perjumlah % 0,22 0,22 - - -
kendaraan
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

8)2) Penataan Ruang


Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.065 Ha atau Formatted: Line spacing: 1.5 lines

3.530,65 Km², sedangkanstruktur penggunaan tanah terdiri dari:


a. Permukiman / Kawasan Terbangun : 191.218Ha
b. Sawah
- Irigasi : 42.658 Ha
- Non Irigasi : 3.230 Ha
c. Tegal/ Kebun : 108.814Ha
d. Ladang : 11.099 Ha
e. Perkebunan : 26.639 Ha
f. Hutan
- Negara : 20.570 Ha
- Rakyat : 11.297 Ha
g. Lain-lain : 12.799 Ha
g. Formatted: Indent: Left: 2 cm, Line spacing: 1.5 lines, No
bullets or numbering
Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari: Formatted: Indent: First line: 0 cm, Line spacing: Multiple
1.6 li

a. Kawasan Lindung Formatted: Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.6 li

1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanan wilayah


Daerah Aliran Sungai (DAS);
2) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove
dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
3) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlidungan
kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
4) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk
penanggulangan bencana alam; dan
5) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang
mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

II-194
195

b. Kawasan Budidaya
1) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

Kabupaten Malang yang mencapai 30,5%.

a) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi


teknis);
b) Pengembangan lumbung desa modern;
c) Pengembangan holtikultura unggulan;
d) Pengembangan sentra peternakan; dan
e) Pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
4)3) Kawasan industri, melalui pengembangan industri Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

menengah dan home industry.


5)4) Kawasan pariwisata, melalui:
a) Pengembangan zona wisata; dan
b) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang,
yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual
Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di
Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata
Cobanrondo.
6)5) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang
layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

9)3) Komunikasi dan Informatika Formatted: Space Before: 6 pt, Line spacing: Multiple 1.6 li

Perkembangan ketersediaan bandwidth yang merupakan Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika


di Kabupaten Malang sebagai berikut:
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Space After: 0 pt, Line
spacing: Multiple 1.6 li
Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan
tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif,
inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis smart city telah
menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi
keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di
seluruh Indonesia. Pembangunan smart city tidak sekedar
mengedapankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun

II-195
196

masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai


faktor pendukung atau enabler.
Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk
menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan
teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung
untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor).
Pembangunan berbasis smart city menyediakan ruang inovasi yang luas
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi olehpemerintah
daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai
pemangku kepentingan (stakeholder) lain.
Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penerima
program dari Gerakan Menuju 100 Smart City yang merupakan
program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor
Staf Kepresidenan. Kabupaten Malang sendiri telah
mengimplementasikan mengakomodir program ini melalui Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena program smart city
ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan
mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep smart city
dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.
Penerapan smart city di Kabupaten Malang dibagi dalam 6 indikator,
yaitu:

1) Smart Governance Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.75 cm, Space
Before: 4 pt, Add space between paragraphs of the same
style, Line spacing: Multiple 1.6 li
Smart governance di dalam dimensi smart city merupakan gambaran
Formatted: Font: 12 pt, Not Highlight
dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar,
yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola
konvensional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business
process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu
melakukan perbaikan;

2) Smart Economy Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 4 pt, Add
space between paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1.6 li

II-196
197

Smart economy dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan


sumber daya dan potensi-potensi ekonomi dalam rangka
meningkatkan perekonomian masyarakat;

3) Smart Environment Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 4 pt, Add
space between paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1.6 li
Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk melaksanakan
Formatted: Indent: Left: 2.02 cm, Add space between
pengelolaan lingkungan hidup untuk memperkuat daya dukung dan paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1.6 li

daya tampung lingkungan hidup agar terlaksananya pembangunan


daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas
lingkungan;

4) Smart Living Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 4 pt, Add
space between paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1.6 li
Smart living merupakan proses pengelolaan kualitas hidup dengan
Formatted: Indent: Left: 2.02 cm, Add space between
melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1.6 li

kesehatan, infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan Indeks


Pembangunan Manusia;

5) Smart Society Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 4 pt, Add
space between paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1.6 li
Smart society dilaksanakan dengan mewujudkan platform interaksi
Formatted: Indent: Left: 2.02 cm, Add space between
sosial yang ramah dengan literasi digital yang terintegrasi; paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1.6 li

6) Smart Branding Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Space Before: 4 pt, Add
space between paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1.6 li
Smart branding dimaksudkan sebagai inovasi Kabupaten Malang
Formatted: Indent: Left: 2.02 cm, Add space between
dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1.6 li

daya saing daerah. dengan didukung berbagai potensi ada di


Kabupaten Malang mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan ,
industri, perdagangan, wilayah geografis, adat istiadat, serta suku
bangsa dengan beragam etnisnya, maka smart branding dapat
memberikan memberikan identitas dari kabupaten malang yang
berguna untuk memasarkan segala potensi yang ada.
Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li

Gambar 2.29 Pilar Smart City

II-197
198

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka implementasi Formatted: Not Highlight

program smart city di Kabupaten Malang adalah:


1) Inovasi dalam rangka mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur
dalam birokrasi pemerintahan kabupaten yang tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat kota;
2) Pengitegrasian penerapan smart city antara instansi pemerintah
yang satu dengan instansi pemerintah lainnya, antara pemerintah
dengan swasta, dan lain sebagainya;
3) Tantangan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima
perubahan ke arah digitalisasi;
4) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk mewujudkan
smart city.
Disamping itu, didalam meningkatkan pelayanan dan
pemberdayaan pada masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat
ekonomi, Pemerintah Kabupaten Malang akan menggerakkan
perekonomian masyarakat melalui program Desa Digital. Desa digital
merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan
teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa,
pemasaran usaha mikro dan percepatan akses serta pelayanan
informasi pada masyarakat.

II-198
199

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling


berhubungan dan berfungsi cerdas dengan konsep kota cerdas/pintar Formatted: Not Highlight

yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan


mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan
informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan
kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya. Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di
dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya Smart City Formatted: Not Highlight

merupakan kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan Formatted: Not Highlight

infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan


ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan
manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan
berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa landasan untuk
membangun Smart City, adalah ;
1) Peran Pemerintah, artinya Pemerintah berperan penting dalam
mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan
perencanaan, menetapan regulasi (peraturan) yang diperlukan,
merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur
yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah
harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah
kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi
masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif
kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.
2) Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam
mewujudkan terciptanya Smart City melalui dukungan masyarakat
atas programprogram, kebijakan, peraturan (regulasi) dan
komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdaps.
Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta
langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas,
menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah
dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota
yang cerdas, menyampaikan idea atau saran inovatif untuk Formatted: Not Highlight

memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap
masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap
lingkungnya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan

II-199
200

keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan


perilaku yang baik dengan sesamanya.
3) Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat
bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan
dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk
membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang
sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City
berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan,
merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat meminta
bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan
pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut. Formatted: Not Highlight

Teknologi; Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan Formatted: Font: 12 pt, Not Highlight
Formatted: Normal, Indent: Left: 1.25 cm, Hanging: 0.75
pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector cm, Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.6 li, Bulleted
+ Level: 4 + Aligned at: 4.44 cm + Indent at: 5.08 cm, Tab
pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan stops: 2 cm, Left

pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan


pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat
diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan
dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas,
meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing. Formatted: Font: 12 pt

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dDan Kegiatan RKPD Tahun 2021 Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Dan dan Realisasi RPJMD
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Space Before: 18 pt, After: 6 pt, Line spacing:
Multiple 1.6 li
Formatted: Indonesian
Formatted: Font: 12 pt
Permasalahan pembangunan Kabupaten Malang diantaranya: Formatted: Indonesian
Formatted: Font: 12 pt
1. Potensi dan kekayaan alam belum sepenuhnya terkelola dengan
Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li
optimal mengingat struktur ekonomi sebagian besar bertumpu Formatted: Line spacing: Multiple 1.6 li
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.6 li
pada sektor industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan
Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.95 cm, Line
dan pariwisata. spacing: Multiple 1.6 li

2. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi


kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya
untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga

II-200
201

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan


sosial dan inklusif.
2.3. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.95 cm, Line
spacing: Multiple 1.6 li
ruas jalan kabupaten akibat bencana alam, anomali cuaca dan
pembebanan berlebih (overload). Formatted: Font: Italic

4. Belum optimalnya kelembagaan, sumber daya manusia dan tata


laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana,
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,
pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas.
3.5. Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.95 cm, Line
spacing: Multiple 1.6 li
seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
6. Dampak dari pandemi covid-19 yang sepenuhnya belum
berakhirperlu terus diwaspadai, serta belum optimalnya
penanganan kesehatan masyarakat dikarenakan perilaku hidup
sehat masyarakat masih kurang, terhadap kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana kesehatan serta kompetensi dan kapasitas
tenaga medis dan non medis sesuai standar perlu ditingkatkan. Formatted: Font color: Auto

7. Tingkat pemahaman masyarakat mulai menurun, khususnya


tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun–dusun terpencil,
penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah
yang masih sulit dijangkau pelayanan. Perlunya peningkatan peran
serta masyarakat melalui kelembagaan desa dalam bidang
kesehatan dan pangan.
4.
6.9. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun perlu
dilakukan pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas
dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik
minimal dan penegakan hukum secara konsisten serta wilayah
Kabupaten Malang yang rentan dengan bencana alam.Rendahnya
kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan lingkungan yang sehat.
7.10. Belum optimalnya pelayanan dasar permukiman yang layak Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, Hanging: 0.95 cm, Line
spacing: Multiple 1.6 li
antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi.
8.11. Kualitas dan kompetensi seluruh tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja masih belum optimal dan

II-201
202

ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan


ketersediaan tenaga kerja.
9.12. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:
tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang danjasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan
serta dampak dari pandemi covid-19.
10.13. Pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt,
English (United States)
Malang masih belum maksimal terutama wisata pantai, wisata
alam pegunungan termasuk air terjun, wisata budaya sejarah
maupun kerajinan rakyat.
11.14. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
masih perlu ditingkatkan serta belum optimalnya masyarakat yang
tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.
12.15. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun perlu
dilakukan pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas
dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik
minimal dan penegakan hukum secara konsisten serta wilayah
Kabupaten Malang yang rentan dengan bencana alam.
13. Formatted: Indent: Left: 2.22 cm, Line spacing: Multiple
1.6 li, No bullets or numbering

14. Formatted: No bullets or numbering

II-202
376

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam


membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi
ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan
gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan
keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023.
Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan
keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di Tahun 2023.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan


dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta
menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui
perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan
kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur.
Prioritas dan program pembangunan di tahun 2023 merupakan
kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah
dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang


Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah
pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar
kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan
mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan
mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan
penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan
dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya
dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
377

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2021

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020


pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta
Kabupaten Malang mengalami kontraksi yang cukup signifikan dimana
pertumbuhan ekonomi Kabapaten Malang terkontraksi menjadi -2,68%
lebih besar dari provinsi tetapi pertumbuhanannya masih dibawah
nasional. Hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 yang
merupakan pandemi global hingga daerah tidak hanya berdampak pada
sendi-sendi perekonomian namun berdampak pula pada sendi-sendi
lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Seiring dengan
pemberlakukan kebijakan pemulihan ekonomi serta penanggulangan
dampak sosial sebagai dampak covid-19 perlahan-lahan perekonomian
menunjukkan geliat yang baik sehingga pada tahun 2021 perekonomian
baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang
menunjukkan kenaikkan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Malang yang semula -2,68% pada tahun 2020 pada tahun 2021
mengalami kenaikan menjadi 3,12%. Sedangkan pada tahun 2022
ditargetkan mengalami kenaikan berkisar 4,0% - 4,3%.

Kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang


menunjukkan arah positif dan berdampak pada pembangunan ekonomi,
ektivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini masih perlu
378

ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor


unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang
serta mamacu terhadap sektor-sektor lainnya yang belum berkembang
dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 mengalami


kenaikan 4,91% dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 102.027,83 milyar
menjadi Rp. 107.036,40 milyar terutama pada sektor sekunder dan
tersier. Berikut kontribusi PDRB ADHB tahun 2016-2021 dari masing-
masing sektor.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

TAHUN
NO LAPANGAN USAHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primer 15.908,40 16.698,88 16.945,82 17.484,48 17.474,56 17.642,61
Pertanian, Kehutanan, dan
1 14.308,26 14.998,29 15.129,25 15.602,19 15.679,46 15.836,05
Perikanan
Pertambangan dan
2 1.600,14 1.700,59 1.816,57 1.882,28 1.795,10 1.806,56
Penggalian
Sekunder 35.435,64 38.954,50 43.219,60 46.744,34 46.551,73 48.796,29
3 Industri Pengolahan 24.804,67 27.183,53 30.430,88 33.323,18 33.884,87 35.272,85

4 Pengadaan Listrik dan Gas 61,33 73,1 80,54 85,33 83,01 86,47

Pengadaan Air, Pengelolaan


5 Sampah, limbah dan Daur 79,66 87,67 94,86 98,83 103,12 110,65
Ulang
6 Konstruksi 10.489,98 11.610,20 12.613,31 13.236,98 12.480,73 13.326,32
Tersier 30.440,39 33.325,80 36.686,10 39.521,96 38.001,52 40.597,50
Perdagangan Besar dan
7 Eceran; Reparasi Mobil dan 15.265,00 16.782,67 18.636,29 19.926,28 18.487,65 20.149,29
Sepeda Motor
Transportasi dan
8 965,23 1.085,64 1.193,15 1.281,39 1.129,07 1.195,66
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
9 2.670,24 2.982,77 3.281,82 3.624,58 3.347,63 3.609,08
Makan Minum

10 Informasi dan Komunikasi 3.241,04 3.535,59 3.794,39 4.148,30 4.502,13 4.803,65

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.413,68 1.518,86 1.624,25 1.717,62 1.708,21 1.756,08

12 Real Estat 1.089,87 1.184,04 1.327,07 1.465,17 1.543,12 1.620,21


13 Jasa Perusahaan 298,34 329,23 366,33 406,92 383,41 396,06

Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan 1.541,67 1.641,74 1.803,78 1.953,31 1.997,87 1.982,81
Sosial Wajib

15 Jasa Pendidikan 1.959,07 2.087,38 2.252,31 2.425,71 2.543,06 2.584,05


Jasa Kesehatan dan
16 449,92 486,53 525,1 582,13 642,96 683,70
Kegiatan Sosial

17 Jasa lainnya 1.546,33 1.691,35 1.857,60 1.983,82 1.716,37 1.816,91

PDRB ADHB 81.784,43 88.979,17 96.827,58 103.744,11 102.027,83 107.036,40

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan


masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa dalam
sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.1 secara umum
menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2022,
dimana pada tahun 2021 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan
379

ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,59 persen,


kemudian kelompok tersier berkisar antara 37,93 persen dan kelompok
primer berkisar antara 16,48 persen.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

Dilihat dari grafik diatas laju pertumbuhan PDRB ADHB di sektor


primer, sekunder dan tersier mengalami kenaikan hanya pada tahun
2020 mengalami kontraksi hingga -1,66% namun pada tahun 2021
seiring dengan kebijakan yang komprehensif PDRB kembali mengalami
kenaikan hingga mencapai 4,91%. Kondisi ini diharapkan akan terus
membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda
perekonomian Kabupaten Malang, Sektor primer semula pada tahun
2020 sebesar Rp.17.474,56 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan
menjadi Rp.17.642,61 milyar atau naik 0,96%. Sektor sekunder semula
pada tahun 2020 sebesar Rp. 46.551,73 milyar pada tahun 2021
mengalami kenaikan menjadi Rp. 48.796,29 milyar atau naik 4,82%
sedangkan sektor tersier semula Rp. 38.001,52 milyar mengalami
kenaikan menjadi Rp. 40.597,50 milyar atau naik 6,83%. Sedangkan bila
dilihat dari perkembangannya sektor sekunder cenderung lebih tinggi
disamping sektor tersier dan primer, berikut gambar perkembangan
kontribusi dan distribusi sektor pada PDRB ADHB tahun 2017 sampai
dengan 2021.
380

Tabel 3.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021(Persen)

TAHUN
NO LAPANGAN USAHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primer 19,45 18,77 17,50 16,85 17,13 16,48
Pertanian, Kehutanan, dan
A 17,50 16,86 15,62 15,04 15,37 14,80
Perikanan
Pertambangan dan
B 1,96 1,91 1,88 1,81 1,76 1,69
Penggalian
Sekunder 43,33 43,78 44,64 45,06 45,63 45,59
C Industri Pengolahan 30,33 30,55 31,43 32,12 33,21 32,95
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air,
E Pengelolaan Sampah, 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 12,83 13,05 13,03 12,76 12,23 12,45
Tersier 37,22 37,45 37,86 38,09 37,25 37,93
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil 18,66 18,86 19,25 19,21 18,12 18,82
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H 1,18 1,22 1,23 1,24 1,11 1,12
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
I 3,26 3,35 3,39 3,49 3,28 3,37
dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,97 3,92 4,00 4,41 4,49
Jasa Keuangan dan
K 1,73 1,71 1,68 1,66 1,67 1,64
Asuransi
L Real Estat 1,33 1,33 1,37 1,41 1,51 1,51
M,N Jasa Perusahaan 0,36 0,37 0,38 0,39 0,38 0,37
Administrasi
O Pemerintahan, Pertahanan 1,89 1,85 1,86 1,88 1,96 1,85
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,40 2,35 2,33 2,34 2,49 2,41
Jasa Kesehatan dan
Q 0,55 0,55 0,54 0,56 0,63 0,64
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 1,89 1,90 1,92 1,91 1,68 1,70
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan


masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa dalam
sumbangannya terhadap PDRB ADHK menggambarkan struktur ekonomi
Kabupaten Malang tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 peranan
terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam
kelompok sekunder yaitu 44,13 persen, kemudian kelompok tersier
berkisar antara 40,02 persen dan kelompok primer berkisar antara 15,85
persen.
381

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

Demikian halnya dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana


pada tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp. 66.545,40 milyar pada tahun
2021 mengalami kenaikan menjadi 3,12% dari tahun sebelumnya sebesar
Rp. 68.619,10 milyar, kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian
Kabupaten Malang tahun 2021 telah mengalami perbaikan sebagai
dampak dari pandemi covid-19.

Tabel 3.3
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

LAPANGAN TAHUN
NO
USAHA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primer 10.971,22 11.196,98 11.040,51 11.138,18 10.977,64 10.878,75
Pertanian,
1 Kehutanan, 9.826,91 9.994,06 9.799,58 9.884,74 9.728,58
9.809,91
dan Perikanan
Pertambangan
2 dan 1.144,31 1.202,92 1.240,93 1.253,44 1.167,73 1.150,17
Penggalian
Sekunder 24.569,06 26.055,79 27.968,96 29.966,99 29.521,67 30.279,00
Industri
3 17.556,29 18.550,57 19.914,53 21.419,16 21.482,75 21.822,86
Pengolahan
Pengadaan
4 Listrik dan 55,21 58,48 61,55 64,88 66,7
64,07
Gas
Pengadaan
Air,
Pengelolaan
5 58,58 62,62 66,37 68,29 70,70 75,28
Sampah,
limbah dan
Daur Ulang
6 Konstruksi 6.898,98 7.384,12 7.926,51 8.414,66 7.904,14 8.314,16
Tersier 22.707,06 24.156,17 25.813,80 27.281,70 26.046,15 27.461,35
382

LAPANGAN TAHUN
NO
USAHA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Perdagangan
Besar dan
Eceran;
7 11.196,12 11.979,77 12.781,85 13.402,19 12.301,71 13.205,36
Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi
8 dan 653,28 705,55 765,53 799,79 724,82 768,16
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi
9 1.913,59 2.071,22 2.253,82 2.449,58 2.236,05 2.310,17
dan Makan
Minum
Informasi dan
10 2.877,39 3.085,63 3.324,15 3.572,46 3.843,48 4.089,18
Komunikasi
Jasa
11 Keuangan dan 956,21 983,9 1.032,12 1.071,18 1.067,33 1.080,14
Asuransi
12 Real Estat 849,48 895,15 965,24 1.041,88 1.075,66 1.118,46
Jasa
13 219,78 231,81 249,87 269,06 248,84 254,25
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
14 Pertahanan 1.066,30 1.086,50 1.132,89 1.167,67 1.147,30 1.140,25
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
15 1.429,17 1.491,65 1.578,89 1.674,73 1.725,17 1.751,03
Pendidikan
Jasa
Kesehatan
16 340,87 360,72 388,06 415,67 453,13 475,71
dan Kegiatan
Sosial
17 Jasa lainnya 1.204,87 1.264,27 1.341,38 1.417,49 1.222,61 1.268,64

PDRB ADHK 58.247,34 61.408,93 64.819,04 68.379,67 66.545,47 68.619,10


Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (Persen)

TAHUN
NO LAPANGAN USAHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primer 18,84 18,23 17,03 16,29 16,50 15,85
Pertanian, Kehutanan, dan
A 16,87 16,27 15,12 14,45 14,74 14,18
Perikanan
Pertambangan dan
B 1,96 1,96 1,91 1,83 1,75 1,68
Penggalian
Sekunder 42,18 42,43 43,15 43,82 44,36 44,13
C Industri Pengolahan 30,14 30,21 30,72 31,32 32,28 31,80
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
Ulang
F Konstruksi 11,84 12,02 12,23 12,30 11,88 12,12
Tersier 38,98 39,34 39,82 39,89 39,14 40,02
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 19,22 19,51 19,72 19,60 18,49 19,24
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 1,12 1,15 1,18 1,17 1,09 1,12
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I 3,29 3,37 3,48 3,58 3,36 3,37
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,94 5,02 5,13 5,22 5,78 5,96
383

TAHUN
NO LAPANGAN USAHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jasa Keuangan dan
K 1,64 1,60 1,59 1,57 1,60 1,57
Asuransi
L Real Estat 1,46 1,46 1,49 1,52 1,62 1,63
M,N Jasa Perusahaan 0,38 0,38 0,39 0,39 0,37 0,37
Administrasi
O Pemerintahan, Pertahanan 1,83 1,77 1,75 1,71 1,72 1,66
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,45 2,43 2,44 2,45 2,59 2,55
Jasa Kesehatan dan
Q 0,59 0,59 0,60 0,61 0,68 0,69
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 2,07 2,06 2,07 2,07 1,84 1,85
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Dari sisi inflasi, pada tahun 2021 inflasi sedikit mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai dampak dari geliat dari upaya
pemulihan ekonomi masyarakat terhadap gelombang kedua pandemi covid-
19 yang menyerang pada pertengahan tahun 2021, dimana pada tahun
2021 inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,75% sedikit mengalami kenaikan
dari tahun sebelumnya yaitu 1,42% dan lebih rendah dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Berikut gambaran inflasi Kabupaten
Malang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 3.4
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2021

Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Indeks Gini, yang


merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula
tingkat ketimpangannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka
semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data
384

yang dirilis dari biro pusat statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten


Malang hampir merata dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Pada akhir tahun 2021, indeks gini mencapai 0,37, sementara di Provinsi
Jawa Timur 0,37 sementara Nasional menyentuh angka di angka 0,38.

Gambar 3.5
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022


dan 2023
Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tidak lepas
dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun
faktor eksternal yang berdasal dari perkembangan makro ekonomi pada
tingkat provinsi maupun nasional dan global. Keberhasilan dalam
mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia telah
menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi di banyak negara. Ekonomi
global diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 5,6%-5,9% (yoy) di 2021
dan kisaran 4,3%-4,9% pada tahun 2022. Namun demikian, pandemi
Covid-19 masih akan menjadi tantangan utama perekonomian global
dalam jangka pendek. Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah
dalam upaya pengendalian covid-19 yang semakin baik akan sangat
berpengaruh pada geliat ekonomi masyarakat dan kondisi ini
diharapkan pada tahun 2022 dan 2023 akan semakin baik. Selain itu,
berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke
depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan
perubahan iklim.

Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina


diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan global pada tahun 2022
385

hingga tahun 2023. Situasi ini datang ketika ancaman varian Omicron
yang mulai memudar dimana banyak negara-negara di dunia bergerak
melewati fase akut pandemi. Peningkatan harga komoditas akibat
konflik akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di
mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya
kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan
industri pertambangan. Di sisi lain distribusi bahan baku pangan ke
seluruh dunia akan terhambat. Ditambah lagi adanya kemungkinan
sanksi pelarangan terhadap komoditas Rusia juga akan membuat
harga komoditas semakin mahal. Meskipun saat ini volume
perdagangan Indonesia dengan kedua negara tidak begitu besar,
namun komoditas perdagangan utama merupakan komoditas yang
penting bagi Indonesia. Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan
oleh Indonesia adalah adanya kenaikan harga energi, khususnya
minyak dan gas bumi secara global, di mana Rusia merupakan
pengekspor 10% dari total minyak dunia. Kenaikan harga ini akan
menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi,
khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG.

Prospek perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2022 dan


2023 diperkirakan masih dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2023 diprediksi pada kisaran 5,3-5,9 persen. Sementara kondisi
lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap
perekonomian Kabupaten Malang diantaranya kebijakan pemerintah
dalam penangan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi
secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara
spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala
aspek. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di
tahun 2023. Pemerintah Pusat memberikan stimulus baik dari sisi
fiskal maupun moneter dan keuangan sebagai upaya pemulihan
ekonomi. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus untuk memperkuat
sistem kesehatan serta kelompok masyarakat dan industri yang
terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan
kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa
saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas
keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta
UMKM.
Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang
diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang
diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 yaitu:

a. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara


global yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi,
386

khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG akan mempengaruhi


kenaikan komoditas lainnya.

b. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha


yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19 yang saat
ini mulai berangsur-angsur membaik Sehingga dunia usaha akan
dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal
investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali;

c. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat


sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 perlu segera ditangani
melalui optimalisasi jaring pengaman sosial;

d. Tahun 2023 merupakan tahun politik dimana pada tahun 2024


akan dilaksanakan pemilihan umum dan diharapkan terwujud
suasana yang kondusif.

e. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan


Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan
anggaran akan sangat tidak fleksibel;

f. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung


permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu
dioptimalkan;

g. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung,


bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan
pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;

h. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta


munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu
aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;

i. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan


dievaluasi secara berkala, khususnya selama pandemi COVID-19
berlangsung;

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada


di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 maka prospek
perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional maka


pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2023 dipredikasi
tumbuh berkisar 4,3-4,6% dengan penanganan melalui berbagai
upaya refocusing untuk mendukung perkuatan perekonomian
masyarakat.

b. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan


positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat
387

kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah persentase angka


kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,0-9,20%, melalui
program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan
kemiskinan;

c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan


dapat ditekan berkisar 4.39-4,82% pada tahun 2023 yaitu melalui
upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan,
pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna,
produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis
peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang
mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu,
meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreunership) bagi
pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di
Kabupaten Malang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa


1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah terdiri dari: pendapatan daerah bersumber dari:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat
(Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya
Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif
Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak,
dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja
daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan
Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan
dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya,
dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk
penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri.
388

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan,


belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan
target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2023.
Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah
maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023
sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui


kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan
daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara
signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor
pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan
terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi
penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan
untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.
Upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus
dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak
menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat.
Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus
menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan
untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya
mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah
yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal
Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah


Kabupaten Malang diarahkan pada:

A. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan


memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,
karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan
memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
B. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan
pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi
Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya
manusia yang professional;
C. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional,
pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman
389

peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan


pemungutan pendapatan asli daerah;
D. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan
perekonomian daerah;
E. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak
maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiscal secara
vertikal yang proporsional;
F. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan
sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
G. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah;
H. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai
Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
I. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang


realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
390

Tabel. 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang
Tahun 2019 s.d 2024
Target pada Tahun Proyeksi pada Tahun Proyeksi pada Tahun
No Uraian Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2020 Realisasi Tahun 2021
2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

I PENDAPATAN 4.105.659.149.084,41 3.705.473.950.844,35 4.089.399.566.627,50 4.196.361.185.781,57 4.271.936.014.705,00 4.397.540.320.444,21


A PENDAPATAN ASLI DAERAH 623.808.877.784,41 509.999.102.162,35 669.361.940.836,91 978.028.679.581,57 990.840.855.285,00 996.341.819.924,00
1 Hasil Pajak Daerah 298.231.998.749,54 213.528.000.000,00 321.636.997.342,00 414.491.130.963,00 419.920.964.779,00 425.421.929.418,00
2 Hasil Retribusi Daerah 44.700.563.225,00 22.260.366.927,00 32.025.994.927,00 117.983.736.161,09 119.529.323.105,00 119.529.323.105,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah


3 18.604.532.908,10 20.445.436.424,07 20.593.539.140,25 46.243.607.975,25 46.849.399.240,00 46.849.399.240,00
yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah


4 262.271.782.901,77 253.765.298.811,28 295.105.409.427,66 399.310.204.482,23 404.541.168.161,00 404.541.168.161,00
yang Sah

B PENDAPATAN TRANSFER 2.956.019.949.798,00 2.928.360.948.682,00 3.155.933.221.902,00 2.908.694.326.200,00 3.002.372.479.420,00 3.122.475.820.520,21


1 Transfer Pemerintah Pusat 2.766.535.267.360,00 2.714.212.025.814,00 2.783.093.459.127,00 2.635.180.713.000,00 2.729.008.866.220,00 2.849.112.207.320,21
1.1 Dana Perimbangan 2.323.780.777.360,00 2.249.739.180.814,00 2.293.906.074.127,00 2.224.092.023.000,00 2.317.920.176.220,00 2.415.744.679.183,80
1.1.1 Dana Transfer Umum 1.728.154.706.000,00 1.775.733.518.814,00 1.780.308.199.515,00 1.737.644.793.000,00 1.807.150.584.720,00 1.879.436.608.108,80
1.1.2 Dana Alokasi Khusus 595.626.071.360,00 474.005.662.000,00 513.597.874.612,00 486.447.230.000,00 510.769.591.500,00 536.308.071.075,00
1.2 Dana Insentif Daerah 76.926.900.000,00 85.076.215.000,00 100.580.588.000,00 1.351.964.000,00 1.351.964.000,00 1.351.964.000,00

1.3 Dana Otonomi Khusus - - - - - -

1.4 Dana Keistimewaan - - - - - -


1.5 Dana Desa 365.827.590.000,00 379.396.630.000,00 388.606.797.000,00 409.736.726.000,00 409.736.726.000,00 432.015.564.136,41
2 Transfer Antar Daerah 189.484.682.438,00 214.148.922.868,00 372.839.762.775,00 273.513.613.200,00 273.363.613.200,00 273.363.613.200,00

2.1 Pendapatan Bagi Hasil 168.797.966.938,00 184.493.271.618,00 344.305.047.275,00 273.363.613.200,00 273.363.613.200,00 273.363.613.200,00

2.1 Bantuan Keuangan 20.686.715.500,00 29.655.651.250,00 28.534.715.500,00 150.000.000,00


391

Target pada Tahun Proyeksi pada Tahun Proyeksi pada Tahun


No Uraian Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2020 Realisasi Tahun 2021
2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
C 525.830.321.502,00 267.113.900.000,00 264.104.403.888,59 309.638.180.000,00 278.722.680.000,00 278.722.680.000,00
YANG SAH
1 Hibah 208.926.363.567,00 267.113.900.000,00 46.617.596.860,00 30.915.500.000,00 - -
2 Dana Darurat - - - - -
Lain-lain pendapatan sesuai dengan
3 ketentuan peraturan perundang- 316.903.957.935,00 - 217.486.807.028,59 278.722.680.000,00 278.722.680.000,00 278.722.680.000,00
undangan
Sumber : BKAD Kabupaten Malang
392

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2023


berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar 23,19%, Pendapatan Transfer sebesar 70,28%,
serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,52%.
Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun
sebelumnya serta target tahun berjalan pada tahun 2022.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja


yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga
penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan
efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati
seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang
disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun
kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

Belanja Daerah tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan


belanja daerah yang laksanakan dengan pola yang proporsional,
efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2023
adalah:
a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib
pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan
dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan;
b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang
melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi
dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan penyakit
serta terus berupaya menekan pandemi covid-19 menjadi endemi.
393

c. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha


sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai
alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri;
d. Mendorong aktifitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri
kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta potensi
unggulan daerah.
e. Persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 agar
terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan.
f. Mendorong tingkat komponen dalam negeri dengan menggunakan
potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam
negeri.
g. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan
peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara
efektif dan efisien;
i. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan
prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan
prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan
sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan
Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2023;
j. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
k. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun
2023 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan
memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja PNS;
l. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
394

rasional dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan


kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau
bencana lainnya.
m. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan
belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan
mempertimbangkan juga ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
n. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman
daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
o. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
p. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan
proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja


daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk
kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari
program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana
pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah
disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan
pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas
pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan
kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan
transparan.
Disamping itu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah
direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip money follow
programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang
menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan
pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman
kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023. Berikut
realisasi, target dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.
395

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2019 s.d 2024

Target pada Tahun Proyeksi pada Tahun Proyeksi pada Tahun


No Uraian Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2020 Realisasi Tahun 2021
2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

II BELANJA 4.089.403.665.362,18 4.145.907.996.483,42 3.873.441.016.561,900 4.525.326.888.624,00 4.640.806.693.400,00 4.768.876.168.924,51

A BELANJA OPERASI 2.678.755.535.310,91 2.787.013.247.349,33 2.782.827.044.864,40 3.278.192.481.666,00 3.301.238.873.720,80


3.389.338.895.916,22
1 Belanja Pegawai 1.577.805.389.172,60 1.582.587.160.486,45 1.460.143.984.823,94 1.820.121.860.689,00 1.820.121.860.689,00 1.830.400.825.955,64
2 Belanja Barang dan Jasa 939.011.054.636,31 952.365.848.062,88 1.119.670.019.824,16 1.270.599.378.477,00 1.278.272.600.981,80 1.374.564.672.783,11

3 Belanja Bunga
- - -

4 Belanja Subsidi
- - -

5 Belanja Hibah 120.645.203.502,00 204.378.838.800,00 133.354.983.216,30 140.899.132.500,00 162.598.700.200,00 130.945.903.939,74


6 Belanja Bantuan Sosial 41.293.888.000,00 47.681.400.000,00 69.658.057.000,00 46.572.110.000,00 40.245.711.850,00 53.427.493.237,73
B BELANJA MODAL 808.653.391.279,27 579.491.108.553,17 439.410.242.136,50 576.009.004.763,00 676.442.417.484,40 716.411.870.813,49
C BELANJA TAK TERDUGA 1.362.692.000,00 187.211.846.592,92 41.412.951.108,00 13.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
D BELANJA TRANSFER 600.632.046.772,00 592.191.793.988,00 609.790.778.453,00 658.125.402.195,00 658.125.402.194,80 658.125.402.194,80

1 Belanja Bagi Hasil 25.351.347.172,00 17.538.296.388,00 27.068.233.218,00 45.786.600.195,00 45.786.600.194,80 45.786.600.194,80

2 Belanja Bantuan Keuangan 575.280.699.600,00 574.653.497.600,00 582.722.545.235,00 612.338.802.000,00 612.338.802.000,00 612.338.802.000,00

Sumber : BKAD Kabupaten Malang


396

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan


untuk menutup selislih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari
sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan
modal dan pemberian pinjaman dan bergulir.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang


merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi
anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang
daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan
dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan
piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran


yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada
pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk serta pembayaran pokok
hutang kepada PDAM.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun


2019 sampai dengan tahun 2024 ditunjukan pada tabel berikut ini:
397

Tabel. 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 s.d 2024

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target pada Tahun Proyeksi/Target Proyeksi/Target
No Uraian
2019 2020 2021 2022 pada Tahun 2023 pada Tahun 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

III PEMBIAYAAN
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN 430.635.681.393,25 458.434.045.639,07 356.019.991.987,70 347.651.702.842,12 369.870.678.695,00 372.335.848.480,31
1 SILPA 430.635.681.393,25 408.434.045.639,07 356.019.991.987,70 343.351.702.842,12 369.870.678. 695,00 372.335.848.480,31
2 Pencairan Dana Cadangan - 50.000.000.000,00 - - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
3 - - - - - -
dipisahkan
4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
4.300.000.000,00 - -
Penerimaan Kembali Pemberian
5 - - - - - -
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
6 dengan ketentuan peraturan perundang- - - - - - -
undangan
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN 38.457.119.476,41 18.000.000.000,00 30.057.239.519,00 18.536.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
1 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.036.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Jatuh Tempo
2 Penyertaan Modal Daerah 19.000.000.000,00 17.000.000.000,00 29.057.239.519,00 13.500.000.000,00 - -
3 Pembentukan Dana Cadangan 18.457.119.476,41 - - - - -
4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - -
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
5 dengan ketentuan peraturan perundang- - - - - - -
undangan
PEMBIAYAAN NETTO 392.178.561.916,84 440.434.045.639,07 325.962.752.468,70 329.115.702.842,12 368.870.678.695,00 371.335.848.480,31
Sumber : BKAD Kabupaten Malang
398

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2021-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta
program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun
bersangkutan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan


4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan
nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi
tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai
Nawacita Kedua, yaitu :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Dalam mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden,
sebagai berikut: Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan
utama Presiden, sebagai berikut:
399

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM


pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-
undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut,
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu
dilakukan, sebagai berikut:
A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan.
Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,
berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,
inklusif dan berdaya saing melalui:
1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya
air, sumber daya energi, serta kehutanan;
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.
400

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan &


Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan
memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat
dilakukan melalui:
1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan
dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan merata IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar
secara merata.
C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang
sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,
melalui:
1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
401

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.


Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan
penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk
mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada
kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. Moderasi beragama; dan
4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan
nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan
infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah
melalui:
1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk
mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
pembangunan;
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
serta
5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim.
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung
sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,
kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan
lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan
perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
402

3. Pembangunan Rendah Karbon.


G. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas
pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh
semua masyarakat melalui:
1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata
kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti
korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan
WNI di Iuar negeri.
Prioritas Nasional (PN) RKP 2023 adalah agenda pembangunan
dalam RPJMN 2020-2024 (sebagaimana Perpres No. 18/2020).
Adapun tema pembangunan Rancangan RKP Tahun 2023 adalah
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan Prioritas Nasional, antara
lain:
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadilan
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
403

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan


Bencana dan Perubahan Iklim
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
Sementara itu, sasaran pembangunan Rancangan RKP yang harus
dicapai tahun 2023, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 6,10;
2. Tingkat kemiskinan (%) sebesar 8,70;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29–73,35;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) sebesar 2,80;
5. Ratio Gini (Nilai) sebesar 0,375–0,378;

4.1.2. Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024


Visi Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa
Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola
Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan
Semangat Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,
maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:
1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,
Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip
Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong
Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi
Jawa Timur, maka arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut:
1. Pemenuhan Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan
dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk
404

pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan


didukung infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dukung ketersediaan
infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang
inklusif;
3. Peningkatan dan pemetaraan kualitas sumberdaya manusia untuk
mendukung daya saing daerah menyambut era industri
perdagangan dan Jasa berbasis agro guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
4. Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing
daerah menyambut era industri perdagangan dan Jasa berbasis
agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memantapkan pembangunan Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera,
Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong
Royong;
6. Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat Yang
Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama
dan Semangat Gotong Royong.
Sementara itu, perumusan isu strategis di Jawa Timur adalah
sebagaimana berikut:
1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah;
2. Kesejahteraan sosial yang berkeadilan;
3. Pembangunan sumber daya manuisa secara utuh berbasis nilai
keagamaan dan kebudayaan;
4. Penguatan kedaulatan pangan berbasis masyarakat;
5. Perluasan akses ketenagakerjaan;
6. Penguatan konektivitas antar daerah;
7. Tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif;
8. Internalisasi demokrasi kewargaan dalam ruang publik yang anti-
deskriminatif);
9. Infrastruktur dasar yang merata dan prinsip berkualitas dan
pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
405

Adapun alternatif tema pembangunan Provinsi Jawa Timur


Tahun 2023 adalah:
1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk meningkatkan
Kesejahtaeraan Masyarakat di Era Industri Perdagangan dan Jasa
Berbasis Agro;
2. Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif serta
Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka
Mendukung Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat.
Sedangkan Prioritas Pembanguan Provinsi Jawa Timur Tahun
2023, antara lain:
1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah
Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan
Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya
saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya
Energi;
6. Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan
kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 3,45-5,15
2. Indeks Theil sebesar 0,31462-0,30162
3. Persentase Penduduk Miskin sebesar 10,55-9,35
4. Indeks Gini sebesar 0,3645-0,3638
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 90,98-91,92
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,08-73,57
406

7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,41-3,82


8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,25-79,75
9. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 66,44-71,96
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,10-69,30
11. Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 118,26-116,52

4.1.3 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026


Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023 disusun sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang merupakan
pembangunan tahap ke-2 tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan
jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat,
Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong
Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”
Sedangkan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Malang periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya
Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis
Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan
Kemandirian Desa;
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata,
Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan
Berkelanjutan.
Keterkaitan isu strategis pembangunan yang terdapat dalam
RPJMN 2020-2024, RPJMD Jawa Timur 2020-2024 dan RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:
407

Tabel 4.1
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT RPJMN TAHUN RPJMD PROV JATIM RPJMD KABUPATEN MALANG ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN
GOALS (SDGS) DI 2020-2024 TAHUN 2019-2024 TAHUN 2021-2024 TAHUN 2021-2026
TAHUN 2016-2030
1. Kemiskinan 7 Agenda Misi pembangunan daerah, Misi Kabupaten Malang, yaitu : Isu Strategis :.
2. Pangan dan Gizi Pembangunan RPJMN yaitu : 1. Mewujudkan kesejahteraan
1. Penanganan kesehatan masyarakat dan
3. Kesehatan Tahun 2020-2024 dan 1. Mewujudkan rakyat, membangun sumber percepatan pemulihan ekonomi;
Isu Strategis : Keseimbangan daya manusia unggul;
4. Pendidikan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing
1. Memperkuat Pembangunan
5. Gender 2. Mewujudkan iklim kehidupan Sumber Daya Manusia;
Ketahanan Ekonomi, Baik antar
6. Air bersih dan demokratis, tertib, dan agamis 3. Percepatan pencegahan stunting melalui
Ekonomi untuk Kelompok, antar Sektor
sanitasi berlandaskan falsafah Pancasila; peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan
Pertumbuhan yang dan Keterhubungan
7. Energi 3. Mewujudkan inovasi pelayanan mendorong ketahanan pangan;
Berkualitas dan Wilayah; 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan
8. Pertumbuhan publik dan pembangunan
Berkeadilan 2. Terciptanya Pelayanan Publik;
ekonomi dan kemandirian desa;
2. Mengembangkan Kesejahteraan Yang 5. Meningkatkan Kemandirian Desa dan
kesempatan kerja 4. Mewujudkan keluarga bahagia,
Wilayah Untuk Berkeadilan Sosial, Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan;
9. Infrastruktur mandiri dan sejahtera;
Mengurangi Pemenuhan Kebutuhan 6. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi
10. Kesenjangan 5. Memperluas pemanfaatan
Kesenjangan dan Dasar Terutama yang berkualitas dan percepatan pembangunan
11. Kota dan potensi lingkungan hidup,
Menjamin infrastruktur;
Permukiman Kesehatan dan pariwisata, seni budaya, industri
Pemerataan 7. Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen;
12. Produksi dan Pendidikan, Penyediaan kreatif dan investasi
3. Meningkatkan 8. Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman
konsumsi Lapangan Pekerjaan pembangunan berkelanjutan.
Sumber Daya Saleh;
berkelanjutan dengan Memperhatikan
Manusia 9. Penguatan keterkaitan national major project
13. Perubahan iklim Kelompok Rentan; KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya;
Berkualitas Dan 3. Tata Kelola
14. Sumberdaya 10. Keberlanjutan Pembangunan dengan
Berdaya Saing Pemerintahan Yang
kelautan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam
4. Membangun Bersih, Inovatif,
15. Ekosistem daratan dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
Kebudayaan dan Terbuka, Partisipatoris 11. Mengembangkan industri berbasis pertanian,
16. Masyarakat
Karakter bangsa Memperkuat Demokrasi pertambangan, kelautan dan pariwisata yang
inklusif dan damai,
5. Memperkuat Kewargaan untuk didukung infrastuktur yang memadai dan daya
akses keadilan,
408

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT RPJMN TAHUN RPJMD PROV JATIM RPJMD KABUPATEN MALANG ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN
GOALS (SDGS) DI 2020-2024 TAHUN 2019-2024 TAHUN 2021-2024 TAHUN 2021-2026
TAHUN 2016-2030
dan membangun Infrastruktur Menghadirkan Ruang dukung lingkungan;
kelembagaan Untuk Mendukung Sosial yang Menghargai 12. Transformasi struktur ekonomi dengan bertumpu
17. Kemitraan global Pembangunan Prinsip Kebhinekaan; pada sektor Industri berbasis pertanian,
Ekonomi dan 4. Melaksanakan pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai
kewenangan tingkat kabupaten;
Pelayanan Dasar Pembangunan
13. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam
6. Membangun Berdasarkan Semangat
konteks koridor pertumbuhan dan koridor
Lingkungan Gotong Royong,
logistik maritim;
Hidup, Berwawasan 14. Peningkatan pelestarian seni budaya dalam
Meningkatkan Lingkungan untuk kehidupan bermasyarakat;
Ketahanan Menjamin Keselarasan 15. Mengembangkan perekonomian berbasis
Bencana, dan Ruang Ekologi, Ruang pertanian, pertambangan, kelautan, industri,
Perubahan Iklim Sosial, Ruang Ekonomi perdagangan dan pariwisata yang didukung
7. Memperkuat dan Ruang Budaya infrastruktur yang memadai.
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
409

Tabel 4.2
Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah
dengan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN MISI RPJMD KABUPATEN
TAHUN 2021-2026 TAHUN 2021-2026
1. Penanganan kesehatan masyarakat dan Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat,
percepatan pemulihan ekonomi membangun sumber daya manusia unggul
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat,
Saing Sumber Daya Manusia membangun sumber daya manusia unggul
Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan
Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan
Falsafah Pancasila
Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri
Dan Sejahtera
3. Percepatan pencegahan stunting melalui Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat,
peningkatan akses terhadap makanan bergizi membangun sumber daya manusia unggul
dan mendorong ketahanan pangan Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri
Dan Sejahtera
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa
5. Meningkatkan Kemandirian Desa dan
Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan
6. Meningkatkan percepatan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan percepatan
pembangunan infrastruktur
7. Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen
8. Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman
Saleh
9. Penguatan keterkaitan national major project Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi
KEK Singhasari dengan hinterland di Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya,
sekitarnya Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan
10. Keberlanjutan Pembangunan dengan Berkelanjutan
Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya
Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
11. Mengembangkan industri berbasis
pertanian, pertambangan, kelautan dan
pariwisata yang didukung infrastuktur
yang memadai dan daya dukung
lingkungan
12. Transformasi struktur ekonomi dengan
bertumpu pada sektor Industri berbasis
pertanian, pertambangan, kelautan dan
pariwisata sesuai kewenangan tingkat
kabupaten.
13. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah
dalam konteks koridor pertumbuhan dan
koridor logistik maritim
14. Peningkatan pelestarian seni budaya dalam
kehidupan bermasyarakat
15. Mengembangkan perekonomian berbasis
pertanian, pertambangan, kelautan,
industri, perdagangan dan pariwisata yang
didukung infrastruktur yang memadai

4.1.4. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah


dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Malang Tahun 2023
410

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2023

Misi RPJMD Kabupaten Malang Prioritas Pembangunan


Isu Strategis Sasaran Tahun 2023
Tahun 2021-2026 Tahun 2023
Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan 1. Meningkatkan Kualitas Hidup PD 3: Peningkatan aksesibilitas 1. Meningkatnya kualitas layanan
rakyat, membangun sumber daya dan Daya Saing Sumber Daya dan kualitas pendidikan dan pendidikan.
manusia unggul Manusia kesehatan dalam rangka 2. Meningkatnya kualitas layanan
Misi 2 : Mewujudkan Iklim
2. Percepatan pencegahan stunting mewujudkan sumberdaya pendidikan
Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan
Agamis Berlandaskan Falsafah melalui peningkatan akses manusia yang produktif dan 3. Meningkatnya derajat kesehatan
Pancasila terhadap makanan bergizi dan berdaya saing masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Keluarga mendorong ketahanan pangan 4. Meningkatnya pemenuhan kecukupan
Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera pangan masyarakat
5. Meningkatkan kesempatan kerja dan
kompetensi angguh kerja, serta
menciptakan hubungan industrial
yang harmonis
6. Meningkatkan kesejahteraan PMKS
7. Meningkatnya Penarustamaan
Gender, Pemberdayaan dan
Perlindungan perempuan dan Anak
8. Meningkatnya Pengendalian Jumlah
Penduduk
411

Misi RPJMD Kabupaten Malang Prioritas Pembangunan


Isu Strategis Sasaran Tahun 2023
Tahun 2021-2026 Tahun 2023
Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan 1. Penanganan kesehatan masyarakat PD 1 : Percepatan 1. Meningkatnya pemenuhan
rakyat, membangun sumber daya dan percepatan pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi melalui kebutuhan infrastruktur jalan dan
manusia unggul 2. Meningkatkan percepatan sektor andalan dan mendorong sumber daya air;
pertumbuhan ekonomi yang
Misi 3 : Mewujudkan Inovasi sektor industri, perdagangan 2. Meningkatnya kunjungan
berkualitas dan percepatan
Pelayanan Publik Dan dan pemberdayaan masyarakat wisatawan;
pembangunan infrastruktur
Pembangunan Kemandirian Desa 3. Pembangunan jalan tol Malang-
serta ekonomi kreatif 3. Meningkatnya nilai tambah hasil
Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Kepanjen produksi Pertanian( Tanaman
PD 2 : Peningkatan
Pelayanan Publik Dan 4. Pengembangan Bandar Udara Pangan, Hortikultura Perkebunan,
pembangunan infrastruktur
Pembangunan Kemandirian Desa Abdulrachman Saleh Perikanan, dan peternakan);
yang merata untuk
Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan 5. Penguatan keterkaitan national major 4. Meningkatnya jumlah Wirausaha
mendukung perekonomian dan
Potensi Lingkungan Hidup, project KEK Singhasari dengan baru Mikro dan Kecil;
hinterland di sekitarnya pariwisata serta peningkatan
Pariwisata, Seni Budaya, Industri 5. Meningkatnya Nilai tambah peran
6. Mengembangkan industri berbasis daya saing daerah
Kreatif Dan Investasi Pembangunan Industi dan Perdagangan dalam
pertanian, pertambangan, kelautan
Berkelanjutan stabilitas perekonomian;
dan pariwisata yang didukung
infrastuktur yang memadai dan daya
6. Meningkatnya kualitas iklim usaha
dukung lingkungan dan investasi daerah.
7. Transformasi struktur ekonomi 7. Meningkatnya pembangunan dan
dengan bertumpu pada sektor pemberdayaan masyarakat desa
Industri berbasis pertanian, 8. Meningkatnya pemenuhan
pertambangan, kelautan dan Kebutuhan infrastruktur Jalan
pariwisata sesuai kewenangan tingkat dan Sumber daya Air
kabupaten
9. Meningkatnya sarana dan prasarana
8. Peningkatan Kerja sama Antar
transportasi
wilayah dalam konteks koridor
pertumbuhan dan koridor logistik
10. Meningkatnya akses masyarakat
maritim terhadap perumahan layak,
9. Mengembangkan perekonomian pelayanan air minum dan sanitasi
berbasis pertanian, pertambangan,
kelautan, industri, perdagangan dan
pariwisata yang didukung
infrastruktur yang memadai
412

Misi RPJMD Kabupaten Malang Prioritas Pembangunan


Isu Strategis Sasaran Tahun 2023
Tahun 2021-2026 Tahun 2023
Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Keberlanjutan Pembangunan PD 6 : Peningkatan kualitas 1. Meningkatkan kualitas lingkungan
Potensi Lingkungan Hidup, dengan Memperhatikan Kelestarian dan fungsi lingkungan hidup hidup
Pariwisata, Seni Budaya, Industri Sumber Daya Alam dan Daya serta ketahanan terhadap 2. Meningkatnya ketangguhan terhadap
Kreatif Dan Investasi Pembangunan Dukung Lingkungan Hidup bencana dan perubahan iklim bencana
Berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan Inovasi 1. Meningkatkan Tata Kelola PD 4: Peningkatan pelayanan 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Pelayanan Publik Dan Pemerintahan dan Pelayanan publik melalui reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang
Pembangunan Kemandirian Desa Publik birokrasi dan tata kelola berkualitas;
2. Meningkatkan Kemandirian Desa pemerintahan yang baik dan 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas
dan Pembangunan infrastruktur inovatif ASN Pemerintah Daerah;
Antar Kawasan 3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal
Daerah
4. Meningkatnya kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Pemerintah
Daerah;
5. Meningkatnya Pemanfaatan
Teknologi Informasi Komunikasi

Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Peningkatan pelestarian seni PD 5: Peningkatan 1. Meningkatnya kualitas Peran
Potensi Lingkungan Hidup, budaya dalam kehidupan ketentraman, ketertiban dan Pemuda dalam Pembangunan
Pariwisata, Seni Budaya, Industri bermasyarakat kerukunan masyarakat dengan 2. Meningkatnya Toleransi dan
Kreatif Dan Investasi Pembangunan mengangkat kebudayaan dan Komunikasi antara Umat Bergama;
Berkelanjutan kearifan lokal serta penegakan 3. Meningkatnya stabilitas sosial dan
hukum Perlindungan Masyarakat.
413

4.2. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023


Berdasarkan tabel diatas, maka Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun 2023 menetapkan prioritas pembangunan yang
disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan
pembangunan tahun 2023, maka tema atau fokus pembangunan
Kabupaten Malang Tahun 2023 “Pembangunan Pariwisata Kreatif
(pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan
Budaya Lokal”. Sedangkan 6 prioritas pembangunan Kabupaten
Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan
mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan
masyarakat serta ekonomi kreatif;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk
mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya
saing daerah;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif
dan berdaya saing;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat
dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta
penegakan hukum;
6. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta
ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Kabupaten Malang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Malang Tahun 2023, yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,3 – 4,6 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39 - 71,69
3. Persentase Tingkat Kemiskinan sebesar 9,0 – 9,20 %
4. Indeks Gini sebesar 0,325 – 0,340
5. Pendapatan Perkapita Riil sebesar Rp. 28.156.528
414

6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar


4,39 - 4,82 %
7. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan
sebesar 33,33 %
8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72.12
9. Persentase Desa mandiri sebesar 17,99 %
10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 88,76 - 88,77
11. Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap
PAD sebesar 6 %
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 58,13

Sedangkan jika disandingkan dengan target-target capaian


dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur di tahun 2022 ini, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan
Provinsi Jawa-Timur dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Target Tahun 2023


No Uraian Rancangan
RPJMD Prov. RKPD Kabupaten
RKP Tahun
2019-2024 Malang 2023
2023
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,30 – 5,90 3,45-5,15 4,3 – 4,6
2 Tingkat Kemiskinan (%) 7,0 – 8,0 10,55-9,35 9,0 – 9,20
Indeks Pembangunan
4 73,29–73,35 73,08-73,57 71,39 - 71,69
Manusia (IPM) (Nilai)
Tingkat Pengangguran
5 5,30 – 6,00 5,41-3,82 4,39 - 4,82
Terbuka (TPT) (%)
0,3645-
6 Ratio Gini (Nilai) 0,375–0,378 0,325 – 0,340
0,3638

Tabel 4.5
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2023
Prioritas Pembangunan
No Permasalahan Isu Strategis
Daerah Tahun 2023
1. Tingkat pengangguran terbuka di 1. Penanganan kesehatan PD 1 Percepatan pertumbuhan
Kabupaten Malang masih cukup masyarakat dan ekonomi melalui sektor
tinggi, hal tersebut disebabkan oleh percepatan pemulihan andalan dan mendorong
beberapa faktor yang diantaranya ekonomi sektor industri,
yaitu kualitas dan kompetensi 2. Meningkatkan percepatan perdagangan dan
tenaga kerja di Kabupaten Malang pertumbuhan ekonomi pemberdayaan
belum memadai sesuai dengan yang berkualitas dan masyarakat serta
kebutuhan pasar tenaga kerja, percepatan pembangunan ekonomi kreatif
peningkatan terhadap kualitas dan infrastruktur
kompetensi tenaga kerja masih 3. Mengembangkan industri
belum optimal. Selain itu, berbasis pertanian,
pertumbuhan terhadap pertambangan, kelautan
ketersediaan tenaga kerja
415

Prioritas Pembangunan
No Permasalahan Isu Strategis
Daerah Tahun 2023
masih belum seimbang dengan dan pariwisata yang
penyediaan lapangan pekerjaan. didukung infrastuktur
Jaminan terhadap kesejahtaraan yang memadai dan daya
dan perlindungan tenaga kerja di dukung lingkungan
Kabupaten Malang juga masih 4. Transformasi struktur
cukup rendah. ekonomi dengan bertumpu
pada sektor Industri
berbasis pertanian,
pertambangan, kelautan
dan pariwisata sesuai
kewenangan tingkat
kabupaten
5. Mengembangkan
perekonomian berbasis
pertanian, pertambangan,
kelautan, industri,
perdagangan dan
pariwisata yang didukung
infrastruktur yang
memadai
2. Masih adanya ketimpangan 1. Pembangunan jalan tol PD 2 Peningkatan
atau kesenjangan ketersediaan Malang-Kepanjen pembangunan
infrastruktur di wilayah 2. Pengembangan Bandar infrastruktur yang
Udara Abdulrachman merata untuk
perdesaan dan wilayah
Saleh mendukung
perkotaan yang ada di
3. Penguatan keterkaitan perekonomian dan
Kabupaten Malang, adapun national major project KEK
permasalahan terkait pariwisata serta
Singhasari dengan
penyediaan infrastruktur di hinterland di sekitarnya peningkatan daya
Kabupaten Malang meliputi: 4. Peningkatan Kerja sama saing daerah
1. Belum terpenuhinya Antar wilayah dalam
pelayanan dasar konteks koridor
permukiman yang layak pertumbuhan dan koridor
logistik maritim
antara lain air bersih,
pengelolaan air limbah dan
sanitasi;
2. Masih kurangnya kuantitas
dan kualitas akses layanan
air minum baik skala
perkotaan maupun
perdesaan;
3. Kondisi jaringan irigasi yang
belum semua teridentifikasi;
4. Kurang Optimalnya
pemberdayaan
HIPPA/GHIPPA dalam
menunjang sistem irigasi
partisipatif;
5. Kurang orptimalnya
kemitraan untuk bidang
Sumber Daya Air dengan
masyarakat;
6. Kurang optimalnya
pengelolaan sungai dan
pantai
3. Permasalahan terkait kualitas 1. Meningkatkan Kualitas PD 3 Peningkatan
sumber daya manusia dan Hidup dan Daya Saing aksesibilitas dan
kesejahteraan sosial di Sumber Daya Manusia kualitas pendidikan
Kabupaten Malang adalah 2. Percepatan pencegahan dan kesehatan dalam
belum meratanya terhadap stunting melalui rangka mewujudkan
kualitas akses layanan peningkatan akses sumberdaya manusia
pendidikan. Belum meratanya terhadap makanan bergizi yang produktif dan
ketersediaan sarana dan dan mendorong ketahanan berdaya saing
416

Prioritas Pembangunan
No Permasalahan Isu Strategis
Daerah Tahun 2023
prasrana pendukung serta pangan
masih rendahnya tingkat
kompetensi pendidik.
Selain itu, cakupan pelayanan
program kesejahteraan sosial
yang masih terbatas, hal
tersebut dusebabkan oleh
belum optimalnya pelayanan
kesejahteraan sosial bagi PMKS
yang tercermin dalam aspek
pelayanan kelembagaan yang
disediakan, serta masih
lemahnya koordinasi dan
komunikasi pada berbagai
sektor dan level. Selain itu,
tingkat dan cakupan pelayanan
perlindungan dan
pemberdayaan PMKS masih
belum dilakukan secara optimal
4. Permasalahan terkait 1. Meningkatkan Tata Kelola PD 4 Peningkatan pelayanan
ketentraram sosial di Pemerintahan dan publik melalui
Kabupaten Malang meliputi: Pelayanan Publik reformasi birokrasi dan
1. Kesadaran dan kepatuhan 2. Meningkatkan tata kelola
masyarakat terhadap Perda Kemandirian Desa dan pemerintahan yang
perlu ditingkatkan; Pembangunan baik dan inovatif
2. Masih rendahnya penegakan infrastruktur Antar
hukum; Kawasan
3. Masih banyaknya gangguan
Trantibum;
4. Belum terwujudnya
masyarakat yang tertib,
memiliki kepedulian sosial
dan bermartabat;
5. Upaya untuk menurunkan
angka kriminalitas;

5. Pelayanan publik di Kabupaten 1. Meningkatkan Tata Kelola PD 5 Peningkatan


Malang belum dilaksanakan Pemerintahan dan ketentraman,
secara optimal. Hal tersebut Pelayanan Publik ketertiban dan
disebabkan oleh kurangnya 2. Meningkatkan kerukunan masyarakat
SDM untuk pelayanan, masih Kemandirian Desa dan dengan mengangkat
belum optimalnya tertib Pembangunan kebudayaan dan
administrasi kependudukan infrastruktur Antar kearifan lokal serta
dan masih belum optimalnya Kawasan penegakan hukum
sistem Kependudukan terpadu.

6. Masih rendahnya kesadaran Keberlanjutan Pembangunan PD 6 Peningkatan kualitas


pelaku usaha/kegiatan atas dengan Memperhatikan dan fungsi lingkungan
peraturan perundang-undangan Kelestarian Sumber Daya hidup serta ketahanan
di bidang lingkungan hidup, Alam dan Daya Dukung terhadap bencana dan
Lingkungan Hidup
kurangnya sosialisasi kepada perubahan iklim
pelaku usaha atas kewajiban
dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Selain itu, belum
terdapat Sumber Daya Manusia
yang berkompeten dalam hal
penegakan hukum lingkungan.
417

Prioritas 1 : Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan


dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan
masyarakat serta ekonomi kreatif.
Sasaran :
a. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman
Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan);
b. Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil;
c. Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam
stabilitas perekonomian;
d. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
e. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Prioritas 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata


untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan
daya saing daerah.
Sasaran :
a. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan
Sumber daya Air
b. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
c. Meningkatnya kunjungan wisatawan
d. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan
air minum dan sanitasi

Prioritas 3 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan


kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang
produktif dan berdaya saing.
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat
d. Meningkatkan kesejahteraan PMKS
e. Meningkatnya Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan dan
Perlindungan perempuan dan Anak
f. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk
418

Prioritas 4 : Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi


dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.
Sasaran :
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Berkualitas
b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah
c. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
d. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah
Daerah
e. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi

Prioritas 5 : Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan


masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta
penegakan hukum.
Sasaran :
a. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergamana;
b. Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
kepemudaan;
d. Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam
kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.

Prioritas 6 : Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta


ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Sasaran :
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
419

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023
NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023
PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023
SASARAN INDIKATOR SATUAN PRIORITAS PROVINSI (PP)
TAHUN 2023
1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan orang 2,601,000 PD 1 Percepatan pertumbuhan PN 1 : Memperkuat Ketahanan
kunjungan wisatawan Wisatawan Nusantara dan ekonomi melalui sektor Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Mancanegara andalan dan mendorong yang Berkualitas dan
sektor industri, Berkeadilan
perdagangan dan
pemberdayaan masyarakat PN 5 : Memperkuat Infrastruktur
serta ekonomi kreatif untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Meningkatnya nilai Persentase Kontribusi PDRB % 2,68 PP 1 : Pemulihan Ekonomi
tambah hasil produksi Sub Sektor Tanaman Pangan Kerakyatan melalui Peningkatan
Pertanian( Tanaman % 4,04 Nilai Tambah Sektor Sekunder
Persentase Kontribusi PDRB
Pangan, Hortikultura Sub Sektor Hortikultura
dan Pariwisata
Perkebunan,
Persentase Kontribusi PDRB % 1,48
Perikanan, dan PP 5 : Peningkatan kemandirian
peternakan) Sub Sektor Perkebunan pangan dan pengelolaan
Persentase Kontribusi PDRB % 5,13 sumberdaya energi
Sektor Peternakan
Persentase Kontribusi PDRB % 1,73
Sektor Perikanan

Meningkatnya jumlah Persentase Pertumbuhan % 0.52


Wirausaha baru Mikro Usaha Mikro
dan Kecil
Persentase Koperasi Aktif % 90
420

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
Meningkatnya Nilai Persentase Pertumbuhan % 19.45
tambah peran Industti PDRB Kategori Perdagangan
dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
dalam stabilitas Mobil dan Sepeda Motor
perekonomian Persentase Pertumbuhan % 33.97
PDRB Kategori Industri
Pengolahan

Meningkatnya kualitas Realisasi Investasi Juta Rp 60,325,275


iklim usaha dan
investasi daerah

Jumlah Investor berskala Investor 11,000


nasional (PMDN/PMA)
Meningkatnya Skor Pola Skor Pola Pangan Harapan Skor 88.7
Pangan Harapan (PPH) (PPH) Konsumsi

2 Meningkatnya Persentase Desa Maju Desa 66,40 PD 2 Peningkatan pembangunan PN 2 : Mengembangkan Wilayah
pembangunan dan infrastruktur yang merata untuk Mengurangi Kesenjangan
pemberdayaan untuk mendukung dan Menjamin Pemerataan
masyarakat desa perekonomian dan
pariwisata serta
peningkatan daya saing
Meningkatnya Persentase Prasarana Jalan % 73.00 daerah;
pemenuhan Kondisi Manta
Kebutuhan
infrastruktur Jalan
dan Sumber daya Air Luas areal layanan Irigasi % 19,148.33
(ha)
421

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
PP 2 : Penguatan konektivitas
antar wilayah dalam upaya
pemerataan hasil pembangunan
serta peningkatan layanan
infrastruktur

Meningkatnya sarana Persentase Penurunan % 5.23


dan prasarana Korban Kecelakaan Lalu
transportasi Lintas

Meningkatnya akses Persentase Akses % 59.78


masyarakat terhadap Masyarakat terhadap
perumahan layak, Prasarana Sarana
pelayanan air minum Lingkungan Dasar
dan sanitasi Perumahan dan
Permukiman, beserta
Penataan Ruang dan
Bangunan
3 Meningkatnya kualitas Indeks Pendidikan Indeks 0.68 PD 3 Peningkatan aksesibilitas PN 3 : Meningkatkan Sumber
pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan Daya Manusia (SDM) Berkualitas
dan kesehatan dalam dan Berdaya Saing
rangka mewujudkan
sumberdaya manusia yang
produktif dan berdaya
saing

PP 3 : Peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan,
produktivitas dan daya saing
ketenagakerjaan serta
pengentasan kemiskinan
422

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
Meningkatnya derajat Angka Usia Harapan Tahun 72.84
kesehatan masyarakat Hidup
Meningkatnya Tingkat Partisipasi % 78.59
pemenuhan Angkatan Kerja
kecukupan pangan
masyarakat
Meningkatkan
kesempatan kerja dan
kompetensi angkatan
kerja, serta
menciptakan
hubungan industrial
yang harmonis

Meningkatkan Persentase PMKS yang % 88.3


kesejahteraan PMKS memperoleh Bantuan
Sosial

Persentase PMKS skala % 26.4


yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Indeks 70.88
Penarustamaan Gender (IDG)
Gender, Pemberdayaan
dan Perlindungan
perempuan dan Anak
423

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
Meningkatnya Persentase Angka % 0,58
Pengendalian Jumlah Pertumbuhan Penduduk
Penduduk

4 Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai 82,50 PD 4 Peningkatan pelayanan PN 7 : Memperkuat Stabilitas


Akuntabilitas Kinerja publik melalui reformasi Politik, Hukum, dan Keamanan
Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola dan Transformasi Pelayanan
Pemerintahan yang pemerintahan yang baik Publik
Berkualitas dan inovatif

Opini BPK Opini WTP PP 7 : Peningkatan ketentraman,


ketertiban umum dan
Nilai LPPD Angka Tinggi peningkatan kualitas pelayanan
publik bagi masyarakat di Jawa
Indeks Integritas Indeks 85.5
Tim
Pemerintah Kab. Malang
Meningkatnya kualitas Indeks Profesionalitas Indeks 67
dan kapasitas ASN ASN
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Persentase PAD terhadap % 19,25


Kemandirian Fiskal Total Pendapatan
Daerah

Meningkatnya Indeks Kepuasan % 85.5


kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Indeks Sistem Indeks 3.4
Pemanfaatan Teknologi Pemerintahan Berbasis
Informasi Komunikasi Elektronik (SPBE)
424

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
5 Meningkatnya Persentase Penurunan % 33,33 PD 5 Peningkatan ketentraman, PN 4 : Revolusi Mental dan
Toleransi dan Kasus Konflik Sosial dan ketertiban dan kerukunan Pembangunan Kebudayaan
Komunikasi antara Keagamaan masyarakat dengan
Umat Bergamana mengangkat kebudayaan
dan kearifan lokal serta
penegakan hukum
PP 4 : Peningkatan kepedulian
sosial dan pelestarian nilai-nilai
budaya lokal
Meningkatnya Persentase Penurunan % 30,32
stabilitas sosial dan Kasus Pelanggaran Perda
Perlindungan
Masyarakat Penanganan Gangguang % 10,74
Ketertiban Umum dan
Ketertiban Masyarakat

Meningkatkan Persentase organisasi % 65.5


partisipasi aktif pemuda yang aktif
pemuda dalam
pembangunan
kepemudaan
Meningkatnya Persentase Situs Cagar % 92
pelestarian seni dan Budaya yang Dilestarikan
kebudayaan lokal
dalam kehidupan Persentase Seni Budaya % 69
bermasyarakat di yang Dilestarikan
Kabupaten Malang
425

NO SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2023


PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN
TARGET PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 PRIORITAS PROVINSI (PP)
SASARAN INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2023
6 Meningkatkan kualitas Indeks Kualitas Air Indeks 42.8 PD 6 Peningkatan kualitas dan PN 6 : Membangun Lingkungan
lingkungan hidup fungsi lingkungan hidup Hidup, Meningkatkan Ketahanan
serta ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
bencana dan perubahan
iklim

Indeks Kualitas Udara Indeks 77.95


Indeks Kualitas Tutupan Indeks 47.79 PP 6 : Peningkatan ketahanan
Lahan bencana dan kualitas lingkungan
hidup

Meningkatnya Indeks Resiko Bencana Indeks 89.53


ketangguhan terhadap
bencana
426

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi


Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas,
menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-
masing pioritas pembangunan terdapat 7 prioritas pembangunan
yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas
pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
Malang.
Tabel 4.7.
Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan


Nasional (PN) Provinsi Jawa Timur (PP) Kabupaten Malang (PD)
PN Memperkuat PP Pemulihan Ekonomi PD Percepatan pertumbuhan
1 Ketahanan Ekonomi 1 Kerakyatan melalui 1 ekonomi melalui sektor
Untuk Pertumbuhan Peningkatan Nilai andalan dan mendorong
yang Berkualitas dan Tambah Sektor Sekunder sektor industri, perdagangan
Berkeadilan dan pemberdayaan
PN Memperkuat PP Peningkatan kemandirian masyarakat serta ekonomi
5 Infrastruktur untuk 5 pangan dan pengelolaan kreatif
Mendukung sumberdaya energi
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
PN Mengembangkan PD Penguatan konektivitas PD Peningkatan pembangunan
2 Wilayah untuk 2 antar wilayah dalam 2 infrastruktur yang merata
Mengurangi upaya pemerataan hasil untuk mendukung
Kesenjangan dan pembangunan serta perekonomian dan pariwisata
Menjamin peningkatan layanan serta peningkatan daya saing
Pemerataan infrastruktur daerah
PN Meningkatkan PD Peningkatan kualitas PD Peningkatan aksesibilitas dan
3 Sumber Daya 3 pendidikan, kesehatan, 3 kualitas pendidikan dan
Manusia (SDM) produktivitas dan daya kesehatan dalam rangka
Berkualitas dan saing ketenagakerjaan mewujudkan sumberdaya
Berdaya Saing serta pengentasan manusia yang produktif dan
kemiskinan berdaya saing
PN Memperkuat PD Peningkatan ketentraman, PD Peningkatan pelayanan publik
7 Stabilitas Politik, 7 ketertiban umum dan 4 melalui reformasi birokrasi
Hukum, dan peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintahan
Keamanan dan pelayanan publik bagi yang baik dan inovatif
Transformasi masyarakat di Jawa
Pelayanan Publik Timur

PN Revolusi Mental dan PD Peningkatan kepedulian PD Peningkatan ketentraman,


4 Pembangunan 4 sosial dan pelestarian 5 ketertiban dan kerukunan
Kebudayaan nilai-nilai budaya lokal masyarakat dengan
mengangkat kebudayaan dan
kearifan lokal serta penegakan
hukum
PN Membangun PD Peningkatan ketahanan PD Peningkatan kualitas dan
6 Lingkungan Hidup, 6 bencana dan kualitas 6 fungsi lingkungan hidup serta
Meningkatkan lingkungan hidup ketahanan terhadap bencana
Ketahanan Bencana dan perubahan iklim
dan Perubahan Iklim
427

Tabel 4.8
Matrik Prioritas Dan Program Pembangunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
1 Meningkat Jumlah orang 2,601,000 PD 1 : Percepatan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
nya Kunjungan pertumbuhan PROGRAM Presentase destinasi 7.5 % 2.465.973.363 DINAS
kunjungan Wisatawan ekonomi melalui PENINGKATAN wisata yang berkembang PARIWISATA DAN
wisatawan Nusantara sektor andalan dan DAYA TARIK KEBUDAYAAN
dan
mendorong sektor DESTINASI
Mancanegara
industri, PARIWISATA
perdagangan dan PROGRAM Persentase pemenuhan 2.5 % 731.099.377 DINAS
pemberdayaan PEMASARAN dukungan dalam PARIWISATA DAN
PARWISATA menunjang Pemasaran KEBUDAYAAN
masyarakat serta
Pariwisata
ekonomi kreatif
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 1.076.836.600 DINAS
PENGEMBANGAN dukungan PARIWISATA DAN
SUMBER DAYA pengembangan sumber KEBUDAYAAN
PARIWISATA DAN daya pariwisata dan
EKONOMI ekonomi kreatif
KREATIF
Meningkat Persentase % 2,68 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
nya nilai Kontribusi
tambah PDRB Sub PROGRAM Persentase Penyediaan 100% 12.358.811.200 DINAS TANAMAN
hasil Sektor PENYEDIAAN DAN Sarana Pendukung PANGAN,
produksi Tanaman PENGEMBANGAN Usaha Tani HORTIKULTURA
Pertanian Pangan SARANA Pertanian/Perkebunan DAN
(Tanaman Persentase % 4,04 PERTANIAN (%) PERKEBUNAN
Pangan, Kontribusi
Hortikultura PDRB Sub PROGRAM Persentase Penyediaan 100% 15.049.711.921 DINAS TANAMAN
Perkebu Sektor PENYEDIAAN DAN Prasarana Pendukung PANGAN,
nan, Perika Hortikultura PENGEMBANGAN Usaha Tani HORTIKULTURA
nan, dan Persentase % 1,48 PRASARANA Pertanian/Perkebunan DAN
peternakan) Kontribusi PERTANIAN (%) PERKEBUNAN
PDRB Sub
428

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
Sektor PROGRAM Persentase Pengendalian 100% 191.174.000 DINAS TANAMAN
Perkebunan PENGENDALIAN dan Penanggulangan PANGAN,
DAN Bencana Pertanian (%) HORTIKULTURA
PENANGGULA DAN
NGAN BENCANA PERKEBUNAN
PERTANIAN
PROGRAM Persentase Kelembagaan 100% 1.011.639.800 DINAS TANAMAN
PENYULUHAN Petani yang Meningkat PANGAN,
PERTANIAN Kapasitasnya (Unit); HORTIKULTURA
Jumlah BP3K yang DAN
Meningkat Kapasitasnya PERKEBUNAN

Persentase % 5,13 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Kontribusi
PROGRAM Persentase Penyediaan 100% 98.659.000 DINAS
PDRB Sektor
PENYEDIAAN DAN dan Pengembangan PETERNAKAN
Peternakan
PENGEMBANGAN Sarana Peternakan DAN KESEHATAN
SARANA HEWAN
PERTANIAN
PROGRAM Persentase Penyediaan 100% 2.355.471.000 DINAS
PENYEDIAAN DAN dan Pengembangan PETERNAKAN
PENGEMBANGAN Prasarana Peternakan DAN KESEHATAN
PRASARANA HEWAN
PERTANIAN
PROGRAM Persentase Pengendalian 100% 982.852.000 DINAS
PENGENDALIAN Kesehatan Hewan dan PETERNAKAN
KESEHATAN Kesehatan Masyarakat DAN KESEHATAN
HEWAN DAN Veteriner HEWAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM Persentase Izin Usaha 100% 79.180.000 DINAS
PERIZINAN USAHA Peternakan PETERNAKAN
PERTANIAN DAN KESEHATAN
HEWAN
429

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Pelaksanaan 100% 60.478.000 DINAS
PENYULUHAN Penyuluhan Peternakan PETERNAKAN
PERTANIAN DAN KESEHATAN
HEWAN
Persentase % 1,73 DINAS PERIKANAN
Kontribusi
PROGRAM Persentase peningkatan 3% 415.000.000 DINAS
PDRB Sektor
PENGELOLAAN jumlah produksi PERIKANAN
Perikanan
PERIKANAN perikanan tangkap
TANGKAP
PROGRAM Persentase peningkatan 3% 884.000.000 DINAS
PENGELOLAAN jumlah produksi PERIKANAN
PERIKANAN perikanan budidaya
BUDIDAYA
PROGRAM Cakupan wilayah yang 55 % 110.000.000 DINAS
PENGAWASAN dipantau dari kegiatan PERIKANAN
SUMBER DAYA yang melanggar
KELAUTAN DAN kelestarian sumber daya
PERIKANAN kelautan dan perikanan
PROGRAM Persentase peningkatan 5% 310.000.000 DINAS
PENGOLAHAN jumlah produksi ikan PERIKANAN
DAN PEMASARAN olahan
HASIL PERIKANAN
Meningkat Persentase % 0.52 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH
nya jumlah Pertumbuhan PROGRAM Persentase pemenuhan 100 % 100.000.000 DINAS KOPERASI
Wirausaha UMKM PELAYANAN IZIN pelayanan izin usaha DAN USAHA
baru Mikro Persentase % 90 USAHA SIMPAN simpan pinjam MIKRO
dan Kecil Koperasi Aktif PINJAM

PROGRAM Persentase pemenuhan 8% 520.000.000 DINAS KOPERASI


PENGAWASAN pengawasan dan DAN USAHA
DAN pemeriksaan Koperasi MIKRO
PEMERIKSAAN
KOPERASI
430

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pemenuhan 15 % 332.500.000 DINAS KOPERASI
PENILAIAN penilaian kesehatan DAN USAHA
KESEHATAN KSP/USP koperasi MIKRO
KSP/USP
KOPERASI
PROGRAM Persentase Koperasi 100 % 1.285.561.000 DINAS KOPERASI
PENDIDIKAN DAN yang diberikan DAN USAHA
LATIHAN pendidikan dan MIKRO
PERKOPERASIAN pelatihan Perkoperasian
PROGRAM Persentase Koperasi 100 % 1.415.967.300 DINAS KOPERASI
PEMBERDAYAAN yang diberikan DAN USAHA
DAN pemberdayaan dan MIKRO
PERLINDUNGAN perlindungan koperasi
KOPERASI
` PROGRAM Persentase usaha Mikro 60 % 1.229.662.500 DINAS KOPERASI
PEMBERDAYAAN yang diberikan fasilitasi DAN USAHA
USAHA pemberdayaan usaha MIKRO
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
PROGRAM Persentase usaha Mikro 10 % 341.885.300 DINAS KOPERASI
PENGEMBANGAN yang diberikan fasilitasi DAN USAHA
UMKM pengembangan usaha MIKRO
Meningkat Persentase % 19.45
nya Nilai Pertumbuhan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
tambah PDRB
peran Kategori PROGRAM Prosentase Pelaku 100% 336.700.000 DINAS
Industi dan Perdagangan PERIZINAN DAN Usaha yang mendapat PERINDUSTRIAN
Perdagang Besar dan PENDAFTARAN fasilitas pelayanan DAN
an dalam Eceran, PERUSAHAAN penerbitan perizinan PERDAGANGAN
stabilitas Reparasi dan pendaftaran
perekonomi Mobil dan perusahaan
an Sepeda Motor
431

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
Persentase % 33.97 PROGRAM Prosentase Peningkatan 100% 1.541.500.000 DINAS
Pertumbuhan PENINGKATAN Sarana Distribusi PERINDUSTRIAN
PDRB SARANA Perdagangan DAN
Kategori DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Industri PERDAGANGAN
Pengolahan
PROGRAM Prosentase Stabilitas 100% 142.500.000 DINAS
STABILISASI Harga Barang PERINDUSTRIAN
HARGA BARANG Kebutuhan Pokok dan DAN
KEBUTUHAN Barang Penting PERDAGANGAN
POKOK DAN
BARANG PENTING
PROGRAM Persentase Pembinaan 100% 280.000.000 DINAS
PENGEMBANGAN pelaku usaha ekspor PERINDUSTRIAN
EKSPOR DAN
PERDAGANGAN
PROGRAM Persentase alat^a alat 100% 380.000.000 DINAS
STANDARDISASI ukur, takar, timbang PERINDUSTRIAN
DAN dan perlengkapannya DAN
PERLINDUNGAN (UTTP) bertanda tera PERDAGANGAN
KONSUMEN sah yang berlaku

PROGRAM Persentase Pelaksanaan 100% 336.100.000 DINAS


PENGGUNAAN Promosi penggunaan PERINDUSTRIAN
DAN PEMASARAN produk dalam negeri di DAN
PRODUK DALAM tingkat kabupaten/kota PERDAGANGAN
NEGERI
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 4.668.700.000 DINAS
PERENCANAAN dukungan perencanaan PERINDUSTRIAN
DAN dan pembangunan DAN
PEMBANGUNAN industri dalam satu PERDAGANGAN
INDUSTRI tahun

PROGRAM Persentase Pengendalian 100% 196.300.000 DINAS


PENGENDALIAN Izin Usaha Industri PERINDUSTRIAN
IZIN USAHA dalam satu tahun DAN
INDUSTRI PERDAGANGAN
432

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 228.000.000 DINAS
PENGELOLAAN dukungan Pengelolaan PERINDUSTRIAN
SISTEM Sistem Informasi DAN
INFORMASI Industri Nasional dalam PERDAGANGAN
INDUSTRI satu tahun (%)
NASIONAL
Meningkat Realisasi Juta Rp 60,325,275
nya kualitas Investasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
iklim usaha Jumlah PROGRAM Peningkatan nilai 1200 96.082.000 DINAS
dan Investor PENGEMBANGAN investasi unit PENANAMAN
investasi berskala IKLIM usaha MODAL DAN
daerah Investor 11,000
nasional PENANAMAN PELAYANAN
(PMDN/PMA) MODAL TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM Penambahan jumlah 1200 43.232.000 DINAS
PROMOSI investor unit PENANAMAN
PENANAMAN usaha MODAL DAN
MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM Indeks Kepuasan 88 163.792.400 DINAS
PELAYANAN Masyarakat atas PENANAMAN
PENANAMAN Pelayanan Terpadu Satu MODAL DAN
MODAL Pintu PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM Peningkatan kepatuhan 10% 427.982.000 DINAS
PENGENDALIAN perusahaan terhadap PENANAMAN
PELAKSANAAN ketentuan penanaman MODAL DAN
PENANAMAN modal PELAYANAN
MODAL TERPADU SATU
PINTU
433

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase data 10% 15.000.000 DINAS
PENGELOLAAN Perusahaan yang PENANAMAN
DATA DAN SISTEM terverifikasi secara MODAL DAN
INFORMASI online PELAYANAN
PENANAMAN TERPADU SATU
MODAL PINTU
Meningkat Skor Pola Angka 88.7 DINAS KETAHANAN PANGAN
nya Skor Pangan
Pola Pangan Harapan (PPH) PROGRAM Persentase Infrastruktur 12,31 % 152.170.000 DINAS
Harapan PENGELOLAAN dalam Mendukung KETAHANAN
(PPH) SUMBER DAYA Kemandirian Pangan PANGAN
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN

PROGRAM Persentase cadangan 1,1% 741.550.000 DINAS


PENINGKATAN pangan KETAHANAN
DIVERSIFIKASI PANGAN
DAN KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM Persentase penanganan 20% 199.450.000 DINAS
PENANGANAN desa rentan pangan KETAHANAN
KERAWANAN PANGAN
PANGAN
PROGRAM Persentase keamanan 70% 366.000.000 DINAS
PENGAWASAN dan mutu pangan KETAHANAN
KEAMANAN PANGAN
PANGAN

2 Meningkat Persentase % 66,40 PD 2 : Peningkatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


434

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
nya Desa Maju pembangunan PROGRAM Persentase fasilitasi 100% 40.000.000 DINAS
pembangun infrastruktur yang PENATAAN DESA penataan desa PEMBERDAYAAN
an dan merata untuk MASYARAKAT
pemberdaya mendukung DAN DESA
an
perekonomian dan PROGRAM Persentase Fasilitasi 100% 20.000.000 DINAS
masyarakat
desa pariwisata serta PENINGKATAN Kerjasama Desa PEMBERDAYAAN
peningkatan daya KERJASAMA DESA MASYARAKAT
saing daerah DAN DESA
PROGRAM Persentase fasilitasi dan 100% 489.229.455 DINAS
ADMINISTRASI pembinanaan PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN Administrasi Pemerintah MASYARAKAT
DESA Desa DAN DESA

PROGRAM Persentase 100% 2.265.000.000 DINAS


PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Lembaga PEMBERDAYAAN
LEMBAGA Kemasyarakatan Desa MASYARAKAT
KEMASYARAKATA dan Lembaga Adat Desa DAN DESA
N, LEMBAGA
ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Meningkat Persentase % 73.00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
nya Prasarana
PROGRAM Persentase Pengelolaan 100% 70.126.186.744 DINAS
pemenuhan Jalan Kondisi
PENGELOLAAN dan Pengembangan PEKERJAAN
Kebutuhan Mantap
DAN Sistem Drainase dalam UMUM BINA
infrastruk Luas areal % 19,148.33
PENGEMBANGAN satu tahun MARGA
tur Jalan layanan
SISTEM
dan Sumber Irigasi (ha)
DRAINASE
daya Air
PROGRAM Jumlah dokumen 100% 445.819.432.346 DINAS
PENYELENGGARA penyelenggaraan jalan PEKERJAAN
AN JALAN kabupaten yang disusun UMUM BINA
MARGA
435

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Jumlah dokumen 100% 38.061.453.588 DINAS
PENYELENGGARA penyediaan PEKERJAAN
AN LALU LINTAS perlengkapan jalan di UMUM BINA
DAN ANGKUTAN jalan Kabupaten yang MARGA
JALAN (LLAJ) disusun
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROGRAM Persentase 25% 44.414.589.000 DINAS
PENGELOLAAN meningkatkan PEKERJAAN
SUMBER DAYA pengelolaan Sumber UMUM SUMBER
AIR Daya Air DAYA AIR
DINAS PERTANAHAN
PROGRAM Presentase Pengelolaan 60 % 55.042.000 DINAS
PENGELOLAAN Izin Lokasi yang PERTANAHAN
IZIN LOKASI dilakukan di Kabupaten
Malang
PROGRAM Persentase penyelesaian 65 % 220.703.000 DINAS
PENYELESAIAN sengketa tanah garapan PERTANAHAN
SENGKETA TANAH
GARAPAN
PROGRAM Presentase pemenuhan 55 % 1.161.108.533 DINAS
PENYELESAIAN ganti rugi dan santunan PERTANAHAN
GANTI KERUGIAN tanah untuk
DAN SANTUNAN Pembangun dalam
TANAH UNTUK santunan
PEMBANGUNAN
PROGRAM Persentase Jumlah 65 % 404.718.000 DINAS
REDISTRIBUSI objek tanah yang PERTANAHAN
TANAH, SERTA Redistribusi yang
GANTI KERUGIAN terealisasi
PROGRAM TANAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
436

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 65 % 389.820.000 DINAS
PENGELOLAAN tertanganinya tanah PERTANAHAN
TANAH KOSONG kosong didalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten
PROGRAM Persentase Pengelolaan 60 % 280.767.000 DINAS
PENGELOLAAN Izin membuka Tanah PERTANAHAN
IZIN MEMBUKA
TANAH
PROGRAM Persentase 60 % 2.225.619.000 DINAS
PENATAGUNAAN Penatagunaan tanah PERTANAHAN
TANAH yang tertera dengan baik
Meningkat Persentase % 5.23
DINAS PERHUBUNGAN
nya sarana Penurunan
dan Korban PROGRAM Persentase Peningkatan 100% 5.424.240.970 DINAS
prasarana Kecelakaan PENYELENGGARA Pelayanan Angkutan di PERHUBUNGAN
transportasi AN LALU LINTAS Wilayah Kabupaten
Lalu Lintas
DAN ANGKUTAN Malang
JALAN (LLAJ)
Meningkat Persentase % 59.78 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
nya akses Akses
masyarakat Masyarakat PROGRAM Persentase penduduk 83 % 9.467.526.000 DINAS
terhadap terhadap PENGELOLAAN yang mendapatkan PERUMAHAN,
perumahan Prasarana DAN akses air minum KAWASAN
layak, Sarana PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
pelayanan Lingkungan SISTEM DAN CIPTA
air minum Dasar PENYEDIAAN AIR KARYA
dan sanitasi Perumahan MINUM
dan PROGRAM Persentase penduduk 83,97 % 14.272.811.000 DINAS
Permukiman, PENGELOLAAN yang terlayani sarana PERUMAHAN,
beserta DAN pengelolaan Air Limbah KAWASAN
Penataan PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Ruang dan SISTEM AIR DAN CIPTA
Bangunan LIMBAH KARYA
437

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase penyediaan 73,5 % 5.434.305.000 DINAS
PENGELOLAAN sistem jaringan drainase PERUMAHAN,
DAN skala kawasan dan KAWASAN
PENGEMBANGAN skala kota PERMUKIMAN
SISTEM DAN CIPTA
DRAINASE KARYA
PROGRAM Persentase penyediaan 83,5 % 30.015.678.689 DINAS
PENGEMBANGAN Jalan Lingkungan PERUMAHAN,
PERMUKIMAN Permukiman skala KAWASAN
kawasan dan skala kota PERMUKIMAN
DAN CIPTA
KARYA
PROGRAM Persentase bangunan 83,85 % 31.441.781.137 DINAS
PENATAAN berkondisi baik dan PERUMAHAN,
BANGUNAN representatif (aset KAWASAN
GEDUNG Pemkab Malang) PERMUKIMAN
DAN CIPTA
KARYA
PROGRAM Persentase luasan 1,01 % 2.094.242.316 DINAS
PENYELENGGARA permohonan PERUMAHAN,
AN PENATAAN rekomendasi KAWASAN
RUANG pemanfaatan ruang PERMUKIMAN
yang sesuai berdasarkan DAN CIPTA
luas rencana kawasan KARYA
budidaya
PROGRAM Persentase perumahan 100 % 2.789.893.600 DINAS
PENGEMBANGAN yang sudah dilengkapi PERUMAHAN,
PERUMAHAN PSU (Prasarana, Sarana KAWASAN
dan Utilitas Umum) PERMUKIMAN
DAN CIPTA
KARYA
438

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Presentase Dokumen 70,79 % 1.999.999.800 DINAS
KAWASAN Legalisasi rencana PERUMAHAN,
PERMUKIMAN pembangunan dan KAWASAN
pengembangan kawasan PERMUKIMAN
permukiman dan DAN CIPTA
permukiman kumuh KARYA
yang tepat waktu
PROGRAM Persentase aset PSU 100 % 686.106.400 DINAS
PENINGKATAN Pemkab Malang PERUMAHAN,
PRASARANA, KAWASAN
SARANA DAN PERMUKIMAN
UTILITAS UMUM DAN CIPTA
(PSU) KARYA

3 Meningkat Indeks Indeks 0.68 PD 3 : Peningkatan DINAS PENDIDIKAN


nya Pendidikan aksesibilitas dan
kualitas kualitas pendidikan PROGRAM Persentase Cakupan 100% 411.971.312.712 DINAS
pelayanan dan kesehatan PENGELOLAAN Capaian Indikator SPM PENDIDIKAN
pendidikan PENDIDIKAN PAUD Dikdas di
dalam rangka
Kabupaten Malang (%)
mewujudkan
sumberdaya PROGRAM Persentase 100% 430.000.000 DINAS
manusia yang PENGEMBANGAN meningkatnya kualitas PENDIDIKAN
produktif dan KURIKULUM dan mutu lembaga SD
berdaya saing;

PROGRAM Persentase 100% 16.685.053.761 DINAS


PENDIDIK DAN meningkatnya PENDIDIKAN
TENAGA kompetensi serta
KEPENDIDIKAN kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan
PAUD, SD dan SMP

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


439

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Peningkatan 62% 375.644.800 DINAS
PEMBINAAN Perpustakaan Sesuai PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN dengan Standar DAN KEARSIPAN
Nasional Perpustakaan;
Rasio Ketercukupan 10
Koleksi Perpustakaan
dengan Penduduk;
Rasio Ketercukupan 0,6
Tenaga Perpustakaan
dengan Penduduk
PROGRAM Persentase Koleksi 5% 55.072.000 DINAS
PELESTARIAN Nasional dan Naskah PERPUSTAKAAN
KOLEKSI Kuno yang Dilestarikan DAN KEARSIPAN
NASIONAL DAN
NASKAH KUNO
PROGRAM Persentase Tingkat 20% 255.865.700 DINAS
PENGELOLAAN ketersediaan arsip PERPUSTAKAAN
ARSIP sebagai bahan DAN KEARSIPAN
akuntabilitas kinerja,
alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang
Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang
Kearsipan
PROGRAM Persentase Tingkat 20% 362.700.000 DINAS
PERLINDUNGAN keberadaan dan PERPUSTAKAAN
DAN keutuhan arsip sebagai DAN KEARSIPAN
PENYELAMATAN bahan
ARSIP pertanggungjawaban

Meningkat Angka Usia Tahun 72.84 DINAS KESEHATAN


440

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
nya derajat Harapan PROGRAM Persentase Rata- rata 100% 131.849.385.098 DINAS
kesehatan Hidup PEMENUHAN Capaian Pelayanan KESEHATAN
masyarakat UPAYA Kesehatan sesuai
KESEHATAN Standar Pelayanan
PERORANGAN Minimal
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM Prosentase Pemenuhan 100% 7.638.294.000 DINAS


PENINGKATAN Kapasitas Sumber Daya KESEHATAN
KAPASITAS Manusia Kesehatan
SUMBER DAYA sesuai standar
MANUSIA
KESEHATAN

PROGRAM Prosentase Sediaan 90 % 1.730.000.000 DINAS


SEDIAAN Farmasi , Alat KESEHATAN
FARMASI, ALAT Kesehatan dan Makanan
KESEHATAN DAN Minuman sesuai
MAKANAN standar
MINUMAN

PROGRAM Prosentase Desa Siaga 18 % 17.267.542.000 DINAS


PEMBERDAYAAN Purnama dan Mandiri KESEHATAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN

RSUD KANJURUHAN
441

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pemenuhan 85 % 28.689.830.050 RSUD
PEMENUHAN sarana prasarana KANJURUHAN
UPAYA peralatan sesuai standar
KESEHATAN kelas rumah sakit
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
RSUD LAWANG
PROGRAM Presentase Sarana 80 % 19.897.900.000 RSUD LAWANG
PEMENUHAN Prasarana dan Peralatan
UPAYA Rumah Sakit
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Meningkat Tingkat % 78.59 DINAS TENAGA KERJA


kan Partisipasi PROGRAM Persentase perencanaan 100% 20.000.000 DINAS TENAGA
kesempatan Angkatan PERENCANAAN tenaga kerja dalam satu KERJA
kerja dan Kerja TENAGA KERJA tahun (%)
kompetensi
angkatan PROGRAM Persentase pelatihan 100% 1.797.509.000 DINAS TENAGA
kerja, serta PELATIHAN KERJA kerja dan produktivitas KERJA
mencipta DAN tenaga kerja dalam satu
kan PRODUKTIVITAS tahun (%)
hubungan TENAGA KERJA
industrial PROGRAM Persentase penempatan 100% 888.000.000 DINAS TENAGA
yang PENEMPATAN tenaga kerja dalam satu KERJA
harmonis TENAGA KERJA tahun (%)
PROGRAM Persentase hubungan 100% 283.000.000 DINAS TENAGA
HUBUNGAN industrial dalam satu KERJA
INDUSTRIAL tahun (%)
442

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 479.000.000 DINAS TENAGA
PEMBANGUNAN Pembangunan Kawasan KERJA
KAWASAN Transmigrasi dalam satu
TRANSMIGRASI tahun (%)
Meningkat Persentase % 88.3 DINAS SOSIAL
kan PMKS yang PROGRAM Persentase Masyarakat 100% 1.685.848.900 DINAS SOSIAL
kesejahtera memperoleh PEMBERDAYAAN yang meningkat dalam
an PMKS Bantuan SOSIAL Kepedulian Sosial
Sosial
Persentase % 26.4 PROGRAM Persentase PMKS yang 100% 1.795.150.000 DINAS SOSIAL
PMKS skala REHABILITASI mendapatkan Pelayanan
yang SOSIAL Rehabilitasi Sosial
memperoleh
bantuan
sosial untuk
PROGRAM Persentase PMKS yang 100% 13.909.015.000 DINAS SOSIAL
pemenuhan
PERLINDUNGAN mendapatkan Pelayanan
kebutuhan
dasar DAN JAMINAN Perlindungan dan
SOSIAL Jaminan Sosial
PROGRAM Persentase Korban 100% 430.500.000 DINAS SOSIAL
PENANGANAN Bencana Alam dan
BENCANA Korban Bencana Sosial
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

PROGRAM Persentase terciptanya 100% 340.000.000 DINAS SOSIAL


PENGELOLAAN fungsi TMP sebagai
TAMAN MAKAM sarana pelestarian nilai-
PAHLAWAN nilai kepahlawanan,
kepeloporan dan
keperintisan

Meningkat Indeks Indeks 70.88


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
nya Pemberdaya
PERLINDUNGAN ANAK
443

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
Penarustam an Gender PROGRAM Persentase program PUG 100% 221.994.500 DINAS
aan Gender, (IDG) PENGARUSUTAMA dan pemberdayaan PEMBERDAYAAN
Pemberdaya AN GENDER DAN perempuan yang sudah PEREMPUAN DAN
an dan PEMBERDAYAAN dievaluasi melalui PERLINDUNGAN
Perlindu PEREMPUAN analisis gender setiap ANAK
ngan tahunnya
perempuan
dan Anak

PROGRAM Persentase layanan 50% 323.120.000 DINAS


PERLINDUNGAN perempuan korban PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN kekerasan PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

PROGRAM Prosentase layanan 100% 61.575.500 DINAS


PENINGKATAN peningkatan kualitas PEMBERDAYAAN
KUALITAS keluarga PEREMPUAN DAN
KELUARGA PERLINDUNGAN
ANAK

PROGRAM persentase anak yang 92% 200.000.000 DINAS


PEMENUHAN HAK terpenuhi hak dasarnya PEMBERDAYAAN
ANAK (PHA) (akte kelahiran, sekolah) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

PROGRAM Persentase layanan anak 65% 229.110.000 DINAS


PERLINDUNGAN korban kekerasan PEMBERDAYAAN
KHUSUS ANAK PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

Meningkat Persentase % 0,58 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


444

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
nya Angka PROGRAM Angka Kelahiran 56.5 - 5.883.048.000 DINAS
Pengenda Pertumbuhan PENGENDALIAN menurut Umur/ Age PENGENDALIAN
lian Jumlah Penduduk PENDUDUK Specific Fertility Rate PENDUDUK DAN
Penduduk (ASFR) 15-49 tahun KELUARGA
BERENCANA

PROGRAM Persentase 76.78 % 10.720.317.000 DINAS


PEMBINAAN Contraceptive Prevalence PENGENDALIAN
KELUARGA Rate (CPR) PENDUDUK DAN
BERENCANA (KB) KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM Persentase peningkatan 40 % 3.186.747.000 DINAS
PEMBERDAYAAN strata Kelompok PENGENDALIAN
DAN Ketahanan Keluarga PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA
KELUARGA BERENCANA
SEJAHTERA (KS)

4 Meningkat Nilai SAKIP Nilai 82,50 PD 4 : Peningkatan


nya pelayanan publik SEKRETARIAT DAERAH
Akuntabili melalui reformasi
tas Kinerja Opini BPK Opini WTP PROGRAM Prosentase bahan 100% 3.439.404.216 SEKRETARIAT
birokrasi dan tata PEMERINTAHAN perumusan, DAERAH
Penyelengga
Nilai LPPD Angka Tinggi kelola DAN pemantauan dan
raan
Pemerinta pemerintahan yang KESEJAHTERAAN evaluasi kebijakan
han yang
Indeks Indeks 85.5 baik dan inovatif RAKYAT pemerintahan dan
Integritas kesejahteraan rakyat
Berkualitas
Pemerintah
Kab. Malang
PROGRAM Persentase Bahan 100% 3.644.208.886 SEKRETARIAT
PEREKONOMIAN Perumusan, DAERAH
DAN Pemantauan dan
PEMBANGUNAN Evaluasi Kebijakan
Bidang Perekonomian
Dalam Satu Tahun
445

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM Persentase dokumen 100% 922.413.581 BADAN
PERENCANAAN, perencanaan PERENCANAAN
PENGENDALIAN pembangunan daerah PEMBANGUNAN
DAN EVALUASI yang ditetapkan sesuai DAERAH
PEMBANGUNAN aturan perundang-
DAERAH undangan ; Persentase
pengendalian evaluasi
pembangunan daerah

PROGRAM Persentase dokumen 100% 2.117.174.985 BADAN


KOORDINASI DAN perencanaan PERENCANAAN
SINKRONISASI pembangunan daerah PEMBANGUNAN
PERENCANAAN yang ditetapkan sesuai DAERAH
PEMBANGUNAN aturan perundang-
DAERAH undangan ; Persentase
pengendalian evaluasi
pembangunan daerah

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


PROGRAM Persentase Pengelolaan 92.5 % 680.840.527.497 BADAN
PENGELOLAAN Keuangan Daerah yang KEUANGAN DAN
KEUANGAN sesuai aturan ASET DAERAH
DAERAH

PROGRAM Persentase Barang Milik 92.5 % 3.121.330.700 BADAN


PENGELOLAAN Daerah yang dikelola KEUANGAN DAN
BARANG MILIK dengan baik ASET DAERAH
DAERAH
INSPEKTORAT
446

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Presentase penyelesaian 86% 4.163.368.450 INSPEKTORAT
PENYELENGGARA dokumen pemeriksaan
AN PENGAWASAN secara tepat waktu (%)

PROGRAM Presentase penyelesaian 100% 1.403.083.000 INSPEKTORAT


PERUMUSAN dokumen evaluasi
KEBIJAKAN, secara tepat waktu (%)
PENDAMPINGAN,
DAN ASISTENSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM Persentase hasil 81% 1.729.593.000 BADAN
PENELITIAN DAN kegiatan kelitbangan PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN yang sesuai dengan PENGEMBANGAN
DAERAH strategi pembangunan DAERAH
Pemkab Malang

Meningkat Indeks Indeks 67 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
nya kualitas Profesionalitas
PROGRAM Persentase pelaksanaan 100% 3.425.000.000 BADAN
dan ASN
KEPEGAWAIAN dan pengembangan KEPEGAWAIAN
kapasitas
DAERAH sumber daya manusia DAN
ASN
PENGEMBANGAN
Pemerintah
SUMBER DAYA
Daerah
MANUSIA

PROGRAM Persentase ASN yang 100% 195.000.000 BADAN


PENGEMBANGAN mengikuti Pendidikan KEPEGAWAIAN
SUMBER DAYA dan Pelatihan DAN
MANUSIA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Meningkat Persentase % 19,25 BADAN PENDAPATAN DAERAH
nya PAD terhadap
PROGRAM Capaian penerimaan 100% 11.968.456.399 BADAN
Kemandiri Total
PENGELOLAAN pendapatan sektor pajak PENDAPATAN
an Fiskal Pendapatan
PENDAPATAN daerah DAERAH
Daerah
DAERAH
Meningkat Indeks % 85.5
447

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
nya Kepuasan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
kepuasan Masyarakat
PROGRAM Meningkatnya 86,5% 1.424.155.832 DINAS
Masyarakat (IKM)
PENDAFTARAN Persentase kepemilikan KEPENDUDUKAN
terhadap
PENDUDUK dokumen pendaftaran DAN
Layanan
penduduk PENCATATAN
Pemerintah
SIPIL
Daerah
PROGRAM Meningkatnya 100% 230.000.000 DINAS
PENCATATAN Persentase kepemilikan KEPENDUDUKAN
SIPIL dokumen pencatatan DAN
sipil PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM Persentase Laporan 100% 390.000.000 DINAS
PENGELOLAAN Kependudukan KEPENDUDUKAN
INFORMASI diterbitkan sesuai DAN
ADMINISTRASI dengan waktu yang PENCATATAN
KEPENDUDUKAN telah ditentukan SIPIL

PROGRAM Persentase ketersediaan 100% 0 DINAS


PENGELOLAAN profil kependudukan KEPENDUDUKAN
PROFIL dan kebutuhan data DAN
KEPENDUDUKAN kependudukan lainnya PENCATATAN
bagi pemangku SIPIL
kepentingan

SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 35.879.596.443 SEKRETARIAT
DUKUNGAN Pelaksanaan Tugas dan DPRD
PELAKSANAAN Fungsi DPRD dalam
DAN FUNGSI satu tahun (%)
DPRD
KECAMATAN PUJON
448

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 268.523.741 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan PUJON
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 55.595.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman PUJON
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM

PROGRAM Persentase 100% 9.000.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan PUJON
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 20.510.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan PUJON
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN NGANTANG
PROGRAM Persentase 100% 272.746.400 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan NGANTANG
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 23.850.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman NGANTANG
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
449

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 45.950.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan NGANTANG
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 69.700.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan NGANTANG
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN KASEMBON
PROGRAM Persentase 100% 245.242.500 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan KASEMBON
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 30.053.600 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi ketentraman KASEMBON
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 5.160.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan KASEMBON
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 40.703.900 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan KASEMBON
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun
450

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
KECAMATAN LAWANG
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 266.739.034 KECAMATAN
PENYELENGGARA dukungan manajemen LAWANG
AN perkantoran dan
PEMERINTAHAN penunjang untuk
DAN PELAYANAN penyelenggaraan
PUBLIK pemerintahan dan
pelayanan publik

PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 658.459.841 KECAMATAN


PEMBERDAYAAN dukungan manajemen LAWANG
MASYARAKAT perkantoran untuk
DESA DAN menunjang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat Desa dan
Kelurahan
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 24.000.000 KECAMATAN
KOORDINASI dukungan manajemen LAWANG
KETENTRAMAN perkantoran untuk
DAN KETERTIBAN menunjang koordinasi
UMUM ketentraman dan
ketertiban umum

PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 30.000.000 KECAMATAN


PENYELENGARA dukungan manajemen LAWANG
AN URUSAN perkantoran untuk
PEMERINTAHAN menunjang
UMUM penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum (%)

PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 32.500.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN pembinaan dan LAWANG
PENGAWASAN pengawasan pemerintah
PEMERINTAHAN desa
DESA
451

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
KECAMATAN SINGOSARI
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 247.103.583 KECAMATAN
PENYELENGGARA dukungan SINGOSARI
AN penyelenggaraan
PEMERINTAHAN pemerintahan dan
DAN PELAYANAN pelayanan publik dalam
PUBLIK satu tahun (%)
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 909.000.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN dukungan SINGOSARI
MASYARAKAT pemberdayaan
DESA DAN masyarakat desa dan
KELURAHAN kelurahan dalam satu
tahun (%)
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 25.500.000 KECAMATAN
KOORDINASI dukungan koordinasi SINGOSARI
KETENTRAMAN ketentraman dan
DAN KETERTIBAN ketertiban umum dalam
UMUM satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 25.500.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA dukungan SINGOSARI
AN URUSAN penyelenggaraan urusan
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM dalam satu tahun (%)
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 25.500.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dukungan pembinaan SINGOSARI
PENGAWASAN dan pengawasan
PEMERINTAHAN pemerintahan desa
DESA dalam satu tahun (%)
KECAMATAN KARANGPLOSO
PROGRAM Persentase 100% 265.350.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA Penyelenggaraan KARANGPLOSO
AN Pemerintahan Dan
PEMERINTAHAN Pelayanan Publik Dalam
DAN PELAYANAN Satu Tahun (%)
PUBLIK
452

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Kegiatan 100% 26.455.000 KECAMATAN
KOORDINASI Koordinasi Ketentraman KARANGPLOSO
KETENTRAMAN Dan Ketertiban Umum
DAN KETERTIBAN Dalam Satu Tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 17.455.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA Penyelenggaraan Urusan KARANGPLOSO
AN URUSAN Pemerintahan Umum
PEMERINTAHAN Yang Dilaksanakan
UMUM Dalam Satu Tahun (%)

PROGRAM Persentase Pembinaan 100% 14.486.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN Dan Pengawasan KARANGPLOSO
PENGAWASAN Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN Yang Dilaksanakan
DESA Dalam Satu Tahun (%)

KECAMATAN DAU
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 331.002.800 KECAMATAN DAU
PENYELENGGARA Dukungan Manajemen
AN Perkantoran Dan
PEMERINTAHAN Penunjang Untuk
DAN PELAYANAN Penyelenggaraan
PUBLIK Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 5.600.000 KECAMATAN DAU


KOORDINASI Dukungan Manajemen
KETENTRAMAN Perkantoran Untuk
DAN KETERTIBAN Menunjang Koordinasi
UMUM Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
453

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 7.000.000 KECAMATAN DAU
PENYELENGGARA Dukungan Manajemen
AN URUSAN Perkantoran Untuk
PEMERINTAHAN Menunjang
UMUM Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
(%)
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 7.000.000 KECAMATAN DAU
PEMBINAAN DAN Pembinaan Dan
PENGAWASAN Pengawasan Pemerintah
PEMERINTAHAN Desa
DESA
KECAMATAN PAKIS
PROGRAM Persentase 100% 280.340.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan PAKIS
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK

PROGRAM Persentase Kegiatan 100% 66.378.000 KECAMATAN


PEMBERDAYAAN Pembedayaan PAKIS
MASYARAKAT Masyarakat Desa dan
DESA DAN Kelurahan dalam satu
KELURAHAN tahun (%)

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 18.000.000 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi dan PAKIS
KETENTRAMAN ketertiban umum yang
DAN KETERTIBAN dilaksanakan dalam
UMUM satu tahun (%)

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 17.000.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan PAKIS
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN
UMUM
454

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 15.000.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan PAKIS
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN JABUNG
PROGRAM Presentase Pemenuhan 100% 243.583.222 KECAMATAN
PENYELENGGARA dukungan Manajemen JABUNG
AN Perkantoran dan
PEMERINTAHAN Penunjang untuk
DAN PELAYANAN penyelenggaraan
PUBLIK Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

PROGRAM Prosentase Pemenuhan 100% 21.000.000 KECAMATAN


KOORDINASI dukungen Manajemen JABUNG
KETENTRAMAN Perkantoran untuk
DAN KETERTIBAN Menunjang Koordinasi
UMUM Ketentraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM Prosentase Pemenuhan 100% 15.000.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA dukungen Manajemen JABUNG
AN URUSAN Perkantoran untuk
PEMERINTAHAN Menunjang
UMUM Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Umum (%)
455

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Prosentase Pemenuhan 100% 30.000.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan JABUNG
PENGAWASAN Pengawasan Pemerintah
PEMERINTAHAN Desa
DESA
KECAMATAN TUMPANG
PROGRAM Persentase 100% 329.092.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan TUMPANG
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 83.480.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman TUMPANG
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 24.900.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan TUMPANG
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 30.750.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan TUMPANG
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)
KECAMATAN PONCOKUSUMO
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 397.166.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA Dukungan Manajemen PONCOKUSUMO
AN Perkantoran Dan
PEMERINTAHAN Penunjang Untuk
DAN PELAYANAN Penyelenggaraan
PUBLIK Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
456

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 31.904.000 KECAMATAN
KOORDINASI Dukungan Manajemen PONCOKUSUMO
KETENTRAMAN Perkantoran Untuk
DAN KETERTIBAN Menunjang Koordinasi
UMUM Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 20.701.800 KECAMATAN
PENYELENGGARA Dukungan Manajemen PONCOKUSUMO
AN URUSAN Perkantoran Untuk
PEMERINTAHAN Menunjang
UMUM Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
(%)
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 30.075.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN Pembinaan Dan PONCOKUSUMO
PENGAWASAN Pengawasan Pemerintah
PEMERINTAHAN Desa
DESA

KECAMATAN BULULAWANG
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 243.037.946 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Dukungan Manajemen BULULAWANG
MASYARAKAT Perkantoran Untuk
DESA DAN Menunjang
KELURAHAN Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
PROGRAM Jumlah Program 100% 48.771.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA Penyelenggaraan Urusan BULULAWANG
AN URUSAN Pemerintahan Umum
PEMERINTAHAN
UMUM
KECAMATAN GONDANGLEGI
457

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 7.162.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman GONDANGLEGI
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase pembinaan 95% 8.192.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan GONDANGLEGI
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)
KECAMATAN PAGELARAN
PROGRAM Persentase 100% 314.786.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan PAGELARAN
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase 100% 11.850.000
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
MASYARAKAT Masyarakat Desa dan
DESA DAN Kelurahan
KELURAHAN

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 5.250.000 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi ketentraman PAGELARAN
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM PERSENTASE 100% 19.000.000
PENYELENGGARA PROGRAM
AN URUSAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN URUSAN
UMUM PEMERINTAHAN UMUM
458

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pembinaan 100 19.250.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan PAGELARAN
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN TAJINAN
PROGRAM Persentase 100% 259.870.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan TAJINAN
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 6.000.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman TAJINAN
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 8.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan TAJINAN
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 8.000.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan TAJINAN
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN BANTUR
459

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 259.843.505 KECAMATAN
PENYELENGGARA Dukungan Manajemen BANTUR
AN Perkantoran Dan
PEMERINTAHAN Penunjang Untuk
DAN PELAYANAN Penyelenggaraan
PUBLIK Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 21.133.000 KECAMATAN
KOORDINASI Dukungan Manajemen BANTUR
KETENTRAMAN Perkantoran Untuk
DAN KETERTIBAN Menunjang Koordinasi
UMUM Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 23.750.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA Dukungan Manajemen BANTUR
AN URUSAN Perkantoran Untuk
PEMERINTAHAN Menunjang
UMUM Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 21.758.600 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN Pembinaan Dan BANTUR
PENGAWASAN Pengawasan Pemerintah
PEMERINTAH Desa
DESA
KECAMATAN GEDANGAN
PROGRAM Persentase 100% 277.392.897 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan GEDANGAN
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
460

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 18.464.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman GEDANGAN
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 18.400.000 KECAMATAN
PENYELENGGRA penyelenggaraan urusan GEDANGAN
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 17.439.999 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan GEDANGAN
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)
KECAMATAN WAJAK
PROGRAM Persentase Kinerja 100% 318.451.641 KECAMATAN
PENYELENGGARA Penyelenggaraan Tugas WAJAK
AN Umum Pemerintahan
PEMERINTAHAN dan Pelayanan Publik
DAN PELAYANAN Kecamatan yang
PUBLIK terfasilitasi (%)
PROGRAM Persentase Kinerja 100% 34.155.000 KECAMATAN
KOORDINASI Penyelenggaraan Tugas WAJAK
KETENTRAMAN Umum Pemerintahan
DAN KETERTIBAN Kecamatan yang
UMUM terfasilitasi (%)

PROGRAM Persentase Kinerja 100% 12.930.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA Penyelenggaraan Tugas WAJAK
AN URUSAN Umum Pemerintahan
PEMERINTAHAN Kecamatan yang
UMUM Terfasilitasi (%)
461

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Kinerja 100% 14.875.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN Penyelenggaraan Tugas WAJAK
PENGAWASAN umum Pemerintahan
PEMERINTAHAN Kecamatan yang
DESA terfasilitasi (%)
KECAMATAN TUREN
PROGRAM Persentase 100% 215.003.190 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan TUREN
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 595.960.980 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN dan pengawasan TUREN
MASYARAKAT pemerintahan desa yang
DESA DAN dilaksanakan dalam
KELURAHAN satu tahun (%)
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 17.800.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman TUREN
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 5.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan TUREN
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

KECAMATAN DAMPIT
PROGRAM Persentase 100% 266.117.387 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan DAMPIT
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
462

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 473.936.241 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN pemberdayaan DAMPIT
MASYARAKAT masyarakat desa dan
DESA DAN kelurahan
KELURAHAN
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 4.193.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman DAMPIT
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 6.302.400 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan DAMPIT
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 4.986.625 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan DAMPIT
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN AMPELGADING
PROGRAM Persentase 100% 341.664.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan AMPELGADING
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 45.198.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman AMPELGADING
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
463

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 27.144.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan AMPELGADING
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 32.886.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan AMPELGADING
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN TIRTOYUDO
PROGRAM Persentase 100% 353.093.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan TIRTOYUDO
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 20.400.000 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi ketentraman TIRTOYUDO
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 8.400.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan TIRTOYUDO
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)
464

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 8.400.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan TIRTOYUDO
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN


PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 283.311.546 KECAMATAN
PENYELENGGARA dukungan manajemen SUMBERMANJIN
AN perkantoran dan G WETAN
PEMERINTAHAN penunjang kinerja
DAN PELAYANAN perangkat daerah dalam
PUBLIK satu tahun (%)

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 25.000.000 KECAMATAN


PENYELENGGARA koordinasi ketentraman SUMBERMANJIN
AN URUSAN dan ketertiban umum G WETAN
PEMERINTAHAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 10.000.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan SUMBERMANJIN
PENGAWASAN pemerintahan desa yang G WETAN
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN KEPANJEN
PROGRAM Persentase 100% 328.330.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan KEPANJEN
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
465

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase Pelaksanaan 100% 723.999.800 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan KEPANJEN
MASYARAKAT Kelurahan yang
DESA DAN diselenggarakan dalam 1
KELURAHAN tahun

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 12.000.000 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi ketentraman KEPANJEN
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 12.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan KEPANJEN
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 15.000.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan KEPANJEN
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN PAKISAJI
PROGRAM Persentase 100% 318.731.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan PAKISAJI
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK

PROGRAM Persentase kegiatan 100% 29.020.000 KECAMATAN


KOORDINASI koordinasi ketentraman PAKISAJI
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
466

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
UMUM

PROGRAM Persentase 100% 4.800.000 KECAMATAN


PENYELENGGRAA penyelenggaraan urusan PAKISAJI
N URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 6.300.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan PAKISAJI
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN NGAJUM
PROGRAM Persentase kesesuaian 100% 282.150.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan NGAJUM
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase program 100% 151,500,000
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
MASYARAKAT masyarakat desa dan
DESA DAN kelurahan
KELURAHAN
PROGRAM Persentase kesesuaian 100% 27.122.000 KECAMATAN
KOORDINASI Koordinasi Upaya NGAJUM
KETENTRAMAN Penyelenggaraan
DAN KETERTIBAN Ketentraman dan
UMUM Ketertiban Umum dalam
satu tahun (%)
467

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kesesuaian 100% 12.446.989 KECAMATAN
PENYELENGGARA Penyelenggaraan Urusan NGAJUM
AN URUSAN Pemerintahan Umum
PEMERINTAHAN sesuai Penugasan
UMUM Kepala Daerah dalam
satu tahun (%)
PROGRAM Prosentase Program 100% 4,500,000
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan
PENGAWASAN Pengawasan Desa
PEMERINTAHAN
DESA

KECAMATAN WAGIR
PROGRAM Persentase 100% 340.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan WAGIR
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 30.000.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman WAGIR
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 30.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan WAGIR
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 30.000.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan WAGIR
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN SUMBERPUCUNG
468

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 317.924.300 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan SUMBERPUCUNG
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 41.400.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman SUMBERPUCUNG
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 58.637.400 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan SUMBERPUCUNG
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 56.443.367 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan SUMBERPUCUNG
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN KROMENGAN
PROGRAM Persentase kinerja 100% 251.695.800 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan tugas KROMENGAN
AN umum pemerintahan
PEMERINTAHAN dan pelayanan publik
DAN PELAYANAN kecamatan yang
PUBLIK terfasilitasi (%)

PROGRAM Persentase kinerja 100% 8.164.000 KECAMATAN


KOORDINASI penyelenggaraan tugas KROMENGAN
KETENTRAMAN umum pemerintahan
DAN KETERTIBAN kecamatan yang
UMUM terfasilitasi (%)
469

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kinerja 100% 8.164.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan tugas KROMENGAN
AN URUSAN umum pemerintahan
PEMERINTAHAN kecamatan yang
UMUM terfasilitasi (%)

PROGRAM Persentase kinerja 100% 8.164.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN penyelenggaraan tugas KROMENGAN
PENGAWASAN umum pemerintahan
PEMERINTAHAN kecamatan yang
DESA terfasilitasi (%)

KECAMATAN WONOSARI
PROGRAM Persentase 100% 261.361.920 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan WONOSARI
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 61.000.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN pemberdayaan WONOSARI
MASYARAKAT masyarakat desa dan
DESA DAN kelurahan dalam satu
KELURAHAN tahun(%)
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 39.000.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman WONOSARI
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 44.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan WONOSARI
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)
470

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase pembinaan 100% 46.500.000 KECAMATAN
PEMBINAAN DAN dan pengawasan WONOSARI
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN PAGAK
PROGRAM Persentase 100% 231.852.632 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan PAGAK
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 7.000.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman PAGAK
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 9.000.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan PAGAK
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 7.000.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan PAGAK
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)
KECAMATAN KALIPARE
PROGRAM Persentase 100% 252.232.800 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan KALIPARE
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
471

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 50.780.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman KALIPARE
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
PROGRAM Persentase 100% 5.802.200 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan KALIPARE
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 32.380.400 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan KALIPARE
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

KECAMATAN DONOMULYO
PROGRAM Persentase 100% 207.646.123 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan DONOMULYO
AN pemerintahan dan
PEMERINTAHAN pelayanan publik dalam
DAN PELAYANAN satu tahun (%)
PUBLIK
PROGRAM Persentase pemenuhan 100% 25.700.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN dukungan manajemen DONOMULYO
MASYARAKAT perkantoran untuk
DESA DAN menunjang
KELURAHAN pemberdayaan
masyarakat Desa dan
Kelurahan
PROGRAM Persentase kegiatan 100% 37.920.000 KECAMATAN
KOORDINASI koordinasi ketentraman DONOMULYO
KETENTRAMAN dan ketertiban umum
DAN KETERTIBAN dalam satu tahun (%)
UMUM
472

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Persentase 100% 22.460.000 KECAMATAN
PENYELENGGARA penyelenggaraan urusan DONOMULYO
AN URUSAN pemerintahan umum
PEMERINTAHAN yang dilaksanakan
UMUM dalam satu tahun (%)

PROGRAM Persentase pembinaan 100% 31.380.000 KECAMATAN


PEMBINAAN DAN dan pengawasan DONOMULYO
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN dilaksanakan dalam
DESA satu tahun (%)

Meningkat Indeks Sistem Indeks 3.4


nya Pemerintahan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemanfaata Berbasis
PROGRAM Persentase Pemenuhan 100% 631.351.894 DINAS
n Teknologi Elektronik
INFORMASI DAN Layanan Informasi dan KOMUNIKASI
Informasi (SPBE)
KOMUNIKASI Komunikasi Publik DAN
Komunikasi
PUBLIK INFORMATIKA
PROGRAM Persentase cakupan 100% 3.952.000.000 DINAS
APLIKASI tersedianya fasilitas KOMUNIKASI
INFORMATIKA informasi berbasis TIK DAN
INFORMATIKA
PROGRAM Persentase 100% 250.000.000 DINAS
PENYELENGGARA Penyelenggaraan KOMUNIKASI
AN STATISTIK Statistik Sektoral DAN
SEKTORAL INFORMATIKA
PROGRAM Persentase 100% 265.000.000 DINAS
PENYELENGGARA penyelenggaraan KOMUNIKASI
AN PERSANDIAN persandian untuk DAN
UNTUK pengamanan informasi INFORMATIKA
PENGAMAAN pemerintah daerah
INFORMASI
5 Meningkat Persentase % 33,33 PD 5 : Peningkatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
nya Penanganan ketentraman, PROGRAM Persentase Peningkatan 100% 250.000.000 BADAN
Toleransi Kasus Konflik ketertiban dan PENGUATAN Ideologi Pancasila dan KESATUAN
dan Sosial kerukunan IDEOLOGI Karakter Bangsa BANGSA DAN
Komunikasi PANCASILA DAN POLITIK
473

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
antara masyarakat dengan KARAKTER
Umat mengangkat KEBANGSAAN
Bergamana kebudayaan dan
kearifan lokal serta PROGRAM Persentase Peningkatan 100% 59.698.162.500 BADAN
penegakan hukum PENINGKATAN Peran Partai Politik dan KESATUAN
PERAN PARTAI Lembaga Pendidikan BANGSA DAN
POLITIK DAN Politik dalam POLITIK
LEMBAGA Pengembangan Etika
PENDIDIKAN serta Budaya Politik
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
PROGRAM Persentse Peningkatan 100% 10.265.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN Pengawasan terhadap KESATUAN
DAN PENGAWASAN Ormas BANGSA DAN
ORGANISASI POLITIK
KEMASYARAKATAN
PROGRAM Persentase Tingkat 100% 375.000.000 BADAN
PEMBINAAN DAN Pembinaan Ketahanan KESATUAN
PENGEMBANGAN Ekonomi, Sosial dan BANGSA DAN
KETAHANAN Budaya POLITIK
EKONOMI,
SOSIAL, DAN
BUDAYA
PROGRAM Persentase Peningkatan 100% 380.200.000 BADAN
PENINGKATAN Kewaspadaan Nasional KESATUAN
KEWASPADAAN dan Peningkatan BANGSA DAN
NASIONAL DAN Kualitas dan Fasilitasi POLITIK
PENINGKATAN Penanganan Konflik
KUALITAS DAN Sosial
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Meningkat Persentase % 30,32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
474

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
nya Penurunan PROGRAM Persentase Program 20% 12.121.444.400 SATUAN POLISI
stabilitas Kasus PENINGKATAN Peningkatan PAMONG PRAJA
sosail dan Pelanggaran KETENTERAMAN Ketenteraman dan
Perlindu Perda DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum
ngan UMUM
Masyarakat
Penanganan % 10,74 PROGRAM Presentase Program 20% 876.963.800 SATUAN POLISI
Gangguang PENCEGAHAN, Pencegahan, PAMONG PRAJA
Ketertiban PENANGGULA Penanggulangan,
Umum dan NGAN, Penyelamatan
Ketertiban PENYELAMATAN Kebakaran dan
Masyarakat KEBAKARAN DAN Penyelamatan Non
PENYELAMATAN Kebakaran
NON KEBAKARAN
Meningkat Persentase % 65,5 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
kan organisasi
PROGRAM Persentase Penyediaan 62 % 7.078.768.142 DINAS PEMUDA
partisipasi pemuda yang
PENGEMBANGAN dan Peningkatan Sarana DAN OLAHRAGA
aktif aktif
KAPASITAS DAYA dan Prasarana
pemuda
SAING Kepemudaaan dan
dalam
KEPEMUDAAN Olahraga
pembangun
PROGRAM Persentase 35 % 3.595.283.492 DINAS PEMUDA
an
PENGEMBANGAN Pengembangan DAN OLAHRAGA
kepemuda
KAPASITAS DAYA Kapasitas Daya Saing
an
SAING Keolahragaan
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM Persentase 61 % 360.745.000 DINAS PEMUDA
PENGEMBANGAN Pengembangan DAN OLAHRAGA
KAPASITAS Kapasitas Kepramukaan
KEPRAMUKAAN
Meningkat Persentase % 92 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
nya Situs Cagar PROGRAM Prosentase pembinaan 34 % 300.000.000 DINAS
pelestarian Budaya yang PENGEMBANGAN lembaga adat PARIWISATA DAN
seni dan Dilestarikan KEBUDAYAAN dibandingkan dengan KEBUDAYAAN
kebudayaan jumlah lembaga adat
475

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
lokal dalam Persentase % 69 PROGRAM Persentase kelompok 34 % 370.010.000 DINAS
kehidupan Seni Budaya PENGEMBANGAN kesenian yang dibina di PARIWISATA DAN
bermasyara yang KESENIAN Kab. Malang KEBUDAYAAN
kat di Dilestarikan TRADISIONAL
Kabupaten
Malang PROGRAM Persentase jumlah 67 % 750.520.084 DINAS
PENGELOLAAN koleksi yang PARIWISATA DAN
PERMUSEUMAN dipamerkan dibanding KEBUDAYAAN
dengan jumlah koleksi
keseluruhan
6 Meningkat Indeks Indeks 42.8 PD 6 : Peningkatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP
kan kualitas Kualitas Air kualitas dan fungsi
lingkungan Indeks Indeks 77.95 lingkungan hidup PROGRAM Jumlah Dokumen 7 Dokum 275.000.000 DINAS
hidup Kualitas serta ketahanan PERENCANAAN Perencanaan en LINGKUNGAN
Udara LINGKUNGAN Lingkungan Hidup dan HIDUP
terhadap bencana
Indeks Indeks 47.79 HIDUP Pendukungnya yang
dan perubahan Disusun Sesuai dengan
Kualitas
Tutupan iklim Peraturan Perundangan
Lahan
PROGRAM Jumlah Laporan 30 Doku 3.011.000.000 DINAS
PENGENDALIAN Dokumen pendukung men LINGKUNGAN
PENCEMARAN Kegiatan dalam Rangka HIDUP
DAN/ATAU Pengendalian
KERUSAKAN Pencemaran dan/atau
LINGKUNGAN Kerusakan Lingkungan
HIDUP Hidup dalam Satu
Tahun

PROGRAM Jumlah Dokumen 2 Dokum 300.000.000 DINAS


PENGELOLAAN Pendukung Pelaksanaan en LINGKUNGAN
KEANEKARAGAM Kegiatan Pengelolaan HIDUP
AN HAYATI Keanekaragamn Hayati
(KEHATI)
476

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
PROGRAM Jumlah Laporan 75 Doku 230.000.000 DINAS
PENGENDALIAN Dokumen Pendukung men LINGKUNGAN
BAHAN Kegiatan Pengendalian HIDUP
BERBAHAYA DAN Bahan Berbahaya dan
BERACUN (B3) Beracun (B3) dan
DAN LIMBAH Limbah Bahan
BAHAN Berbahaya dan Beracun
BERBAHAYA DAN (Limbah B3)
BERACUN
(LIMBAH B3)

PROGRAM Jumlah Dokumen 283 Dok 897.268.940 DINAS


PEMBINAAN DAN Pendukung Kegiatan umen LINGKUNGAN
PENGAWASAN Pembinaan dan HIDUP
TERHADAP IZIN Pengawasan Thdp Izin
LINGKUNGAN DAN Lingkungan dan Izin
IZIN Perlindungan dan
PERLINDUNGAN Pengelolaan Lingkungan
DAN Hidup
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM Jumlah Dokummen 4 Dokum 541.180.380 DINAS
PENINGKATAN Pendukung Kegiatan en LINGKUNGAN
PENDIDIKAN, Penyelenggaraan HIDUP
PELATIHAN DAN Pendidikan, Pelatihan
PENYULUHAN dan Penyuluhan
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup
HIDUP UNTUK untuk Lembaga
MASYARAKAT Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Jumlah 10 Doku 169.639.890 DINAS
PENGHARGAAN Masyarakat/Lembaga men LINGKUNGAN
LINGKUNGAN Masyarakat/Dunia HIDUP
HIDUP UNTUK Usaha/Dunia
MASYARAKAT Pendidikan/Filantrophi
yang Dinilai Kinerjanya
477

SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG


CAPAIAN TARGET
TAHUN 2023 PROGRAM
PRIORITAS RKPD PAGU PERANGKAT
NO TARGET PRIORITAS TARGET
TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA INDIKATIF DAERAH
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
PROGRAM
2023 2023
dalam rangka PPLH

PROGRAM Jumlah Dokumen 40 Doku 294.484.012 DINAS


PENANGANAN pendukung Kegiatan men LINGKUNGAN
PENGADUAN Penanganan Pengaduan HIDUP
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup yang
HIDUP Ditindaklanjuti
PROGRAM Jumlah Laporan 13 Doku 9.195.641.354 DINAS
PENGELOLAAN Dokumen Pendukung men LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN Kegiatan Pengelolaan HIDUP
Persampahan \dibawah
Kewenangan Pemerintah
Kab/Kota
Meningkat Indeks Resiko Indeks 89.53
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
nya Bencana
ketanggu PROGRAM Jumlah Peran Serta 100 % 3.871.836.550 BADAN
han PENANGGULANGA Masyarakat Pemerintah PENANGGULANG
terhadap N BENCANA Swasta dan Masyarakat AN BENCANA
bencana Dalam Penanggulangan DAERAH
Bencana
478

Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan


ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan
masyarakat. sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah:
1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong
pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha
sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi
produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan
perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.
Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Malang
dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat Kegiatan (Sistem
Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, serta Kawasan Strategis.
Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pembangunan. Penetapan Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten
Malang tercantum pada tabel berikut:
Tabel 4.9
Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang

Sektor
WP Wilayah Pengembangan Fokus Pengembangan
Unggulan
Wilayah Wilayah Pengembangan pusat Pada Wilayah
Pengembangan Lingkar Kota Malang pelayanan di Pengembangan Lingkar Kota
Lingkar Kota meliputi beberapa (Kota Malang, dengan fungsi
Malang kecamatan di sekeliling Malang) pengembangan sebagai
Kota Malang yang pusat pelayanan di (Kota
berorientasi ke Kota Malang) yaitu fasilitas pusat
Malang, meliputi: perdagangan skala regional,
Kecamatan Dau, pusat jasa skala Daerah,
Kecamatan Karangploso, pusat kesehatan skala
Kecamatan Lawang, Daerah, dan pusat olahraga
Kecamatan Singosari, dan kesenian regional -
Kecamatan Pakisaji, nasional;
Kecamatan Wagir,
Kecamatan Tajinan,
Kecamatan Bululawang
dan Kecamatan Pakis.
Wilayah Wilayah Pengembangan pusat Pada Wilayah
Pengembangan Kepanjen meliputi pelayanan Pengembangan Kepanjen,
Kepanjen Kecamatan Kepanjen, dan ibukota dengan fungsi
Kecamatan Wonosari, Daerah pengembangan sebagai
Kecamatan Ngajum, pusat pelayanan dan
Kecamatan Kromengan, ibukota Daerah yaitu
479

Sektor
WP Wilayah Pengembangan Fokus Pengembangan
Unggulan
Kecamatan Pagak, fasilitas pusat perdagangan
Kecamatan skala Daerah, pusat jasa
Sumberpucung, skala Daerah, pusat
Kecamatan Kalipare, kesehatan skala Daerah,
Kecamatan Donomulyo, pusat peribadatan Daerah,
Kecamatan Gondanglegi, pusat perkantoran Daerah,
dan Kecamatan dan pusat olahraga dan
Pagelaran, dengan pusat kesenian regional - nasional;
di Perkotaan Kepanjen.
Wilayah Wilayah Pengembangan Industri Pada Wilayah
Pengembangan Ngantang meliputi pengolahan Pengembangan Ngantang,
Ngantang Kecamatan Ngantang, dan dengan fungsi
Kecamatan Pujon dan pemasaran, pengembangan sebagai
Kecamatan Kasembon, agribisnis, pusat pelayanan yaitu
dengan pusat pelayanan agropolitan fasilitas pusat pariwisata
di Perkotaan Ngantang. Malang bagian Barat, pusat
industri pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian,
sub terminal agribisnis, dan
pusat sistem agropolitan dan
pengembangan kawasan
perdesaan;
Wilayah Wilayah Pengembangan Industri, ada Wilayah Pengembangan
Pengembangan Tumpang meliputi Pertanian, Tumpang, dengan fungsi
Tumpang Kecamatan Tumpang, Agropolitan, pengembangan sebagai
Kecamatan Minapolitan pusat pelayanan yaitu
Poncokusumo, fasilitas pusat
Kecamatan Wajak dan industri/pemasaran hasil
Kecamatan Jabung, pertanian, pusat agropolitan,
dengan pusat pelayanan dan minapolitan;
di Perkotaan Tumpang.
Wilayah Wilayah Pengembangan Inustri dan Pada Wilayah
Pengembangan Turen dan Dampit terdiri peternakan Pengembangan Turen dan
Turen dan dari Kecamatan Turen, Dampit, dengan fungsi
Dampit Kecamatan Dampit, pengembangan sebagai
Kecamatan Tirtoyudo pusat pelayanan sosial yaitu
dan Kecamatan fasilitas pusat industri
Ampelgading, dengan strategis (PT PINDAD), home
pusat pelayanan sosial industry, dan pusat
di Turen dan pusat peternakan unggulan; serta
pelayanan ekonomi di
Dampit.
Wilayah Wilayah Pengembangan Industri, Pada Wilayah
Pengembangan Sumbermanjing Wetan perikanan, Pengembangan
Sumbermanjing meliputi Kecamatan pertanian. Sumbermanjing Wetan,
Wetan Sumbermanjing Wetan, dengan fungsi
Gedangan dan Bantur, pengembangan sebagai
dengan pusat pelayanan pusat pelayanan dan
di Perkotaan perkotaan pelabuhan yaitu
Sendangbiru. fasilitas pusat perdagangan
skala nasional, pusat
industri besar dan strategis
nasional (kawasan industri),
pusat industri perikanan,
pusat jasa skala nasional,
pusat kesehatan regional,
pusat pengelola kota
pelabuhan, pusat pelayanan
umum regional, pusat
industri/pemasaran hasil
pertanian.
480

Untuk mendukung efektifitas pengembangan wilayah di WP dan antar


WP, dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang
mendukung fungsi masing-masing kawasan yang tercantum pada tabel
berikut :
Tabel 4. 10
Rencana Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah
Rencana Wilayah Arah Pengembangan
Pengembangan
IFRASTRUKTUR JALAN
Rencana Wilayah • ruas Jalan Tol Pandaan - Malang – Kepanjen
pengembangan Pengembangan • ruas jalan raya Surabaya - Pandaan - Lawang -
jalan tol Lingkar Kota Singosari - Malang
Malang
Rencana Wilayah Kabupaten Blitar – Kecamatan Donomulyo (Desa
pengembangan Pengembangan Sumberoto-Desa Purwodadi-Desa MentaramanDesa
Jalan Lintas Sumbermanjing Kedungsalam-Desa Banjarejo-Desa Tulungrejo) –
Selatan (JLS) Wetan, Wilayah Kecamatan Bantur (Desa Bandungrejo-Desa
Pengembangan Sumberbening-Desa Srigonco) – Kecamatan Gedangan
Turen dan (Desa Tumpakrejo-Desa Sidodadi-Desa Sindurejo-Desa
Dampit, Gajahrejo) – Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa
Wilayah Sitiarjo-Desa Tambakrejo-Desa Tambakasri) –
Pengembangan Kecamatan Dampit (Desa Sukodono-Desa Srimulyo)–
Tumpang Kecamatan Tirtoyudo (Desa Sumbertangkil) –
Kecamatan Ampelgading (Desa Lebakharjo) -
Kabupaten Lumajang.
Rencana Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
pengembangan Pengembangan - Kabupaten Malang - Kabupaten Lumajang -
jalan kolektor Lingkar Kota Kabupaten Jember yang melalui Kota Malang -
primer Malang, Kepanjen - Gondanglegi - Turen - Dampit -
Wilayah Tirtoyudo - Ampelgading - Pasirian - Lumajang -
Pengembangan Jember.
Turen dan • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
Dampit, dan Kota Blitar yakni melalui: Kota Malang -
Wilayah Pakisaji - Kepanjen - Sumberpucung - Kesamben -
Pengembangan Wlingi - Kota Blitar.
Kepanjen, • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
Wilayah - Kabupaten Malang - Kota Batu - Kabupaten
Pengembangan Malang - Kabupaten Kediri, yang melalui jalan Kota
Ngantang Malang - Dau - Kota Batu - Pujon - Ngantang -
Kasembon - Kandangan - Kediri / Jombang.
Rencana Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
pengembangan Pengembangan dan Perkotaan Sendangbiru, melalui jalur Kota
jalan kolektor Turen dan Malang - Pakisaji (Kendalpayak) Bululawang -
primer 2 Dampit Turen - Sumbermanjing Wetan - Sendangbiru.
Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan antara:
Pengembangan Singosari - Pakis – Tumpang - Poncokusumo -
Sumbermanjing Wajak - Turen. Jalan ini disebut juga jalan Lingkar
Wetan Timur
Rencana Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
pengembangan Pengembangan dan Perkotaan Sendangbiru melalui Bululawang -
jalan kolektor Turen dan Gondanglegi - Bantur -Balekambang - Jalan Lintas
sekunde Dampit, Selatan (JLS) - Sendangbiru.
Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
Pengembangan dengan Kota Batu, melalui Karangploso -
Sumbermanjing Giripurno.
Wetan, Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
481

Rencana Wilayah Arah Pengembangan


Pengembangan
Pengembangan dan Perkotaan Sendangbiru melalui Dampit -
Ngantang, Klepu - Tegalrejo - Sidomulyo - Sendangbiru.
Wilayah
Pengembangan
Tumpang
Rencana Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan antara:
pengembangan Pengembangan Kepanjen - Ngajum - Wagir - Dau - Pujon -
jalan lokal Lingkar Kota Ngantang - Kasembon. Jalan ini dikenal dengan
primer Malang, Jalan Lingkar Barat dengan fungsi utama untuk
Wilayah mengurangi kepadatan lalu lintas antara Malang -
Pengembangan Kepanjen.
Kepanjen, • Jaringan jalan yang menuju wisata Gunung Bromo
Wilayah dengan melewati desadesa di Kecamatan
Pengembangan Poncokusumo yaitu melewati Poncokusumo -
Ngantang, Ngadas - Jemplang;
Wilayah • Jaringan jalan antara Karangploso - Kota Batu
Pengembangan yaitu dari Pendem menuju Songgoriti;
Tumpang, • Jaringan jalan yang melewati Desa Sidorahayu di
Wilayah Kecamatan Wagir - Desa Petungsewu di Kecamatan
Pengembangan Dau - Kota Malang;
Turen dan • Jaringan jalan yang menghubungkan antara
Dampit, Kepanjen - Pagak - Donomulyo - Bantur -
Wilayah Gedangan - Kalipare;
Pengembangan • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota
Sumbermanjing Malang - Tajinan - Tumpang;
Wetan • Jaringan jalan yang menghubungkan antara
Bululawang (Desa Krebet) – Wajak
• Jaringan jalan yang menghubungkan Ngajum -
Gunung Kawi
• Jaringan jalan yang menghubungkan antara
Sumberpucung - Kalipare - Donomulyo - Pagak
(Pantai Ngliyep) - Kepanjen;
• Jaringan jalan yang menghubungkan Desa
Dengkol di Kecamatan Singosari - Jabung - Kota
Malang;
• Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
- Desa Kedungrejo di Kecamatan Pakis - Tumpang;
• .Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang
dengan Desa Kidal di Tumpang;
• Jaringan jalan yang menghubungkan Kepanjen -
Bululawang melalui Krebet;
• Jaringan jalan dari Tirtoyudo ke arah Pantai
Sipelot (hal ini direncanakan untuk mengantisipasi
peningkatan arus lalu lintas sehubungan dengan
rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di
Pantai Sipelot); serta
• Jalan-jalan utama yang menghubungkan antara
JLS dengan daya tarik wisata di pantai selatan
Kabupaten Malang.
Rencana Wilayah • Jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten
pengembangan Pengembangan Malang dengan Kabupaten Pasuruan, yaitu
jalan lokal Lingkar Kota melewati Jabung-Nongkojajar (Pasuruan);
primer Malang, Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di
Wilayah bagian barat, yakni dari NgantangWlingi
Pengembangan (Kabupaten Blitar) dan Kromengan-Nglegok
Kepanjen, (Kabupaten Blitar); serta
Wilayah • Jaringan jalan yang menghubungkan antara
Pengembangan Singosari-Jabung-Pakis.
Turen dan
Dampit
482

Rencana Wilayah Arah Pengembangan


Pengembangan
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
Rencana Wilayah • memperbaiki dan meningkatkan pelayanan
pengembangan Pengembangan terminal di Gondanglegi, Karangploso, Dampit,
terminal Kepanjen, Singosari, dan Tumpang;
penumpang Wilayah • rencana pemindahan dan peningkatan APK (Areal
Pengembangan Parkir Kendaraan) di Kecamatan Turen menjadi
Turen dan terminal tipe C di Desa Talok;
Dampit • rencana pemindahan dan peningkatan terminal
tipe C Talangagung menjadi terminal tipe B di Desa
Ngadilangkung di Kecamatan Kepanjen; serta
• peningkatan infrastruktur pendukung dan
pelayanan terminal yang memadai.
Rencana Wilayah Kecamatan Lawang; Kecamatan Singosari; Kecamatan
pengembangan Pengembangan Dau; Kota Malang; Kota Batu; Kecamatan Pakisaji;
angkutan massal Lingkar Kota Kecamatan Bululawang; Kecamatan Turen; serta
cepat Malang, Kecamatan Kepanjen.
Wilayah
Pengembangan
Kepanjen,
Wilayah
Pengembangan
Ngantang,
Wilayah
Pengembangan
Tumpang,
Wilayah
Pengembangan
Turen dan
Dampit,
Wilayah
Pengembangan
Sumbermanjing
Wetan
Rencana Wilayah • Rencana pengembangan jalur perkeretaapian
Pengembangan Pengembangan meliputi arahan pengembangan jalur kereta api
Transportasi Lingkar Kota ganda, dan penataan jalur perkeretaapian di
Perkeretaapian Malang wilayah bagian Utara dan Barat.
• Rencana pengembangan jalur perkeretaapian
ganda (double track) ditujukan pada jalur
Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang -
Pakisaji – Kepanjen.
• Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian
untuk keperluan penyelenggaraan kereta api
komuter melewati Kecamatan Lawang - Singosari -
Kota Malang - Pakisaji – Kepanjen.
• Rencana pengembangan prasarana jalur
perkeretaapian di Jalur Utara dan Barat berupa
penataan jalur yang terdiri dari tindakan
pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan
jalur melayang, serta pemindahan lintasan
perkeretaapian regional, bila diperlukan.
Rencana Pengembangan • Pengembangan pelabuhan umum di Pantai
Pengembangan Sumbermanjing Tamban dan perkotaan yang besar, sehingga dapat
Transportasi Wetan dikembangkan sebagai permukiman, industri,
Laut perdagangan dan jasa, pergudangan dan
pelabuhan;
• Pengembangan kawasan pelabuhan umum dan
internasional di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
• Pengembangan pusat perikanan skala nasional;
serta
483

Rencana Wilayah Arah Pengembangan


Pengembangan
• Arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung
tranportasi wisata untuk mengelilingi Pulau
Sempu, juga menghubungkan ke berbagai pusat
perikanan nusantara yaitu ke Muncar,
Banyuwangi, khususnya untuk kegiatan
perhubungan antar pulau dan negara
Rencana Wilayah • Rencana pengembangan jalur penerbangan
Pengembangan Pengembangan ditingkatkan ke segenap pelosok bandara yang ada
Transportasi Lingkar Kota di Indonesia dengan membuka rute Malang -
Udara Malang Jakarta, rute Malang - Denpasar, dan rute Malang
- Balikpapan.
• Rencana penanganan dan pengelolaan kawasan
bandar udara
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
Rencana sistem Wilayah •
Kebutuhan air irigasi pada wilayah Daerah dibagi
jaringan sumber Pengembangan menurut unit pelayanan lokal (UPTD) yaitu UPTD
daya air Lingkar Kota
Pujon, Malang, Singosari, Tumpang, Bululawang,
Malang, Gondanglegi, Turen, Kepanjen, dan Ngajum.
Wilayah •
Pengembangan waduk, dam dan embung serta
Pengembangan pompanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber
Kepanjen, air permukaan pada Dam Selorejo di Kecamatan
Wilayah Ngantang; Dam Sutami di Kecamatan
Pengembangan Sumberpucung; Dam Lahor di Kecamatan
Turen dan
Sumberpucung; Dam Trap Sewu di Kecamatan
Dampit Tirtoyudo; Bendungan Sengguruh di Kecamatan
Kepanjen; Bendungan Karangkates di Kecamatan
Sumberpucung; serta Waduk Kali Genteng di
Kecamatan Dampit.
INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KELISTRIKAN
Pengembangan Wilayah • Pengembangan pembangkit listrik, PLTU Trap
sarana untuk Pengembangan Sewu, PLTU Karangkates, dan PLTU Sengguruh
pengembangan Kepanjen, • Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
listrik Wilayah Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Kepanjen dan
Pengembangan Kecamatan Pakis
Turen dan
Dampit,
INFRASTRUKTUR PRASARANA LINGKUNGAN
Upaya Wilayah • Tempat Pemrosesan Akhir yang dikelola bersama
penanganan Pengembangan untuk kepentingan antar wilayah, baik dalam
persampahan di Lingkar Kota skala regional dan skala wilayah pengembangan
wilayah Malang, Kabupaten Malang;
perkotaan Wilayah • Tempat Pemrosesan Akhir Regional untuk
Daerah Pengembangan menampung dan mengelola sampah yaitu di
Sumbermanjing Kecamatan Wagir (berbatasan langsung dengan
Wetan Tempat Pembuangan Akhir Supiturang milik Kota
Malang); serta
• Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non
B3 di kawasan industri Jabung dan
Sumbermanjing Wetan.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan


sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang
484

wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan serta


kebijakan dan strategi sistem perkotaan.
A. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing
kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap
kawasan perdesaan, dengan strategi: pengembangan kawasan
perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah Malang Selatan,
peningkatan pertanian berbasis hortikultura pada wilayah Malang
Barat dan Timur; serta, pengembangan pusat pengolahan dan hasil
pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan
perdesaan.
Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan
kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat,
dengan strategi : Peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran
produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem, .
Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; serta,
Pengembangan kelembagaan penunjang agropolitan.
Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa
secara berhirarki, dengan strategi: Pembentukan pusat pelayanan
permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada
permukiman perdesaan yang berbentuk cluster, Pengembangan pusat
kawasan perdesaan secara mandiri, Pengembangan kawasan
perdesaan potensial secara ekonomi melalui Pusat Pelayanan
Lingkungan, Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan
dan perkotaan secara berjenjang.
B. Pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai
pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi:
Pengembangan perkotaan utama di daerah sebagai pusat pelayanan di
Perkotaan Ngantang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan
Dampit, dan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal,
Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Lingkar Kota Malang
sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Kawasan
Perkotaan Malang, Mendorong pengembangan Perkotaan Sendangbiru
sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan dan industri; serta,
Menjalin kerjasama antara TNI, Departemen Perhubungan, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota
485

Malang, dan Pemerintah Kota Batu untuk menunjang dan


mempercepat perkembangan Kawasan Perkotaan Malang.
Pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di
Malang Raya, dengan strategi: Pemantapan pengembangan Kawasan
Perkotaan Malang dan Perkotaan Sendangbiru, Pengembangan dan
pemantapan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal,
Pengembangan perkotaan pusat Wilayah Pengembangan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal promosi, Pengembangan perkotaan Ibukota Kecamatan
yang bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan bukan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal promosi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan yang
memiliki skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa; serta
Menjalin kerjasama dengan Kota Malang untuk pemantapan
pengembangan Kawasan Perkotaan Malang.
Rencana pusat kegiatan perkotaan Kabupaten Malang dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.11 Struktur Ruang Kabupaten Malang
No Struktur Ruang Lokasi
1. Pusat Kegiatan Kota Malang
Nasional (PKN)
2. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Kepanjen
(PKL)
3. Pusat Kegiatan Lokal
Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan
promosi (PKLp) Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan
Perkotaan Sendangbiru;
4. Pusat Pelayanan Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak termasuk perkotaan
Kawasan (PPK) yang disebutkan di atas.
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah


yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten
Malang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola
ruang kawasan budidaya.

Tabel 4.12 Pola Ruang Kabupaten Malang


No Pola Ruang Fungsi
1. Kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga lingkungan dan
Lindung kegiatan perkotaan dapat didukung oleh kondisi alam sebagai
sumber eksploitasi atau pemanfaatan yang sinergis meliputi :
1. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya
2. kawasan perlindungan setempat
3. kawasan suaka alam dan pelestarian alam
4. kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi,
6. kawasan lindung lainnya
486

No Pola Ruang Fungsi


2. Kawasan Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi :
Budidaya 1. Pengembangan hutan produksi
2. Pengembangan kawasan hutan rakyat
3. Pengembangan kawasan pertanian
4. Pengembangan kawasan pertambangan
5. Pengembangan kawasan peruntukan industri
6. Pengembangan kawasan pariwisata
7. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan
perkotaan
8. Pengembangan kawasan pendidikan. Pengembangan
kawasan pendidikan pada kawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat orientasi kegiatan pendidikan; dan
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai
dengan fungsi utama.
9. Pengembangan ruang terbuka hijau
10. Pengembangan kawasan sektor informal
11. Pengembangan kawasan andalan
Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya


diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berikut
adalah penetapan kawasan strategis Kabupaten Malang berdasarkan
RTRW Kabupaten Malang tahun 2010-2030:
Tabel 4.13 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malang
Lokasi
Kawasan Pemanfaatan
No Upaya Penanganan Pemanfaatan
Strategis Ruang
Ruang
1. Kawasan • Membatasi perkembangan di Kawasan Kecamatan
strategis sekitarnya untuk kegiatan strategis Singosari dan
hankam yang menarik pergerakan Militer Jabung
dalam skala besar; Kawasan Kecamatan
• Membatasi pengembangan strategis Pakis
sesuai dengan aturan sekitar
keselamatan penerbangan; Bandara
• Khusus untuk kompleks Abdulrahman
militer, pengembangan Saleh
kawasan sekitar perlu ada Kawasan Kecamatan
pembatasan, salah satunya strategis Turen
dengan pelarangan gudang
penggunaan lahan yang amunisi
memiliki intensitas kegiatan Kawasan Kecamatan
tinggi dan menimbulkan strategis Bantur,
multiplier effect. Intensitas latihan militer Pagak,
kegiatan pada kawasan Lawang dan
terbangun harus dikendalikan pangkalan
dan dibatasi secara ketat, angkatan laut
yang meliputi ruang utama Sendangbiru
(kawasan militer), ruang bebas
hambatan dan ruang radius
pengaman (ruang transisi).
2. Kawasan • Pengembangan ekonomi tinggi Kawasan Sendangbiru
strategis di Kawasan Sendangbiru pengembangan
ekonomi memicu tingginya aktivitas Sendangbiru
baik di dalam maupun di Kawasan Poncokusumo
sekitar kawasan Agropolitan dan Pujon
pengembangan, sehingga Kawasan Perkotaan
487

Lokasi
Kawasan Pemanfaatan
No Upaya Penanganan Pemanfaatan
Strategis Ruang
Ruang
perlu adanya pembatasan Perkotaan Malang
pengembangan kawasan demi Malang
kelestarian ekosistem alam; Kawasan Kecamatan
• Penyediaan fasilitas perkotaan Minapolitan Wajak
pendukung Kawasan
Perkotaan Malang; serta
• Penyediaan fasilitas perkotaan
pendukung Kawasan
Minapolitan.

3. Kawasan • Zonasi kawasan Kawasan Singosari


strategis pengembangan di sekitar Candi
sosio-kultural candi; serta Singosari,
• Pengamanan terhadap Candi Jago,
kawasan atau melindungi dan Candi
tempat serta ruang di sekitar Kidal
bangunan bernilai sejarah,
situs purbakala dan kawasan
dengan bentukan geologi
tertentu dengan membuat
ketentuan-ketentuan yang
perlu perhatian

4. Kawasan Upaya penanganan/pengelolaan Kawasan


strategis kawasan strategis penyelamatan Taman
penyelamatan lingkungan hidup, yaitu Nasional
lingkungan pengamanan terhadap kawasan Bromo-
hidup atau melindungi tempat serta Tengger-
ruang di sekitarnya. Semeru
Kawasan
Tahura R.
Soeryo
Daerah Aliran
Sungai
Brantas

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030


489

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara


eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun
rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan
dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara
lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Program prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023
merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam)
urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non
pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang
urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. Rencana Program urusan wajib,
urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun 2023 disajikan pada
tabel 5.1 berikut:
490

Tabel 5.1.
Rencana Program urusan wajib, Urusan pilihan, dan Fungsi penunjang
Tahun 2023

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
1 01 002 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1 01 003 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1 01 004 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 02 004 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1 02 005 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RSUD KANJURUHAN
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RSUD LAWANG
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1 03 002 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1 03 006 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 010 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
2 15 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1 03 003 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1 03 005 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 03 006 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 007 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1 03 008 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1 03 012 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 002 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 003 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 005 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
2 11 004 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 003 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 002 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 004
NON KEBAKARAN
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL
1 06 002 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1 06 004 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1 06 005 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1 06 006 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1 06 007 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
491

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
2 07 002 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2 07 003 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2 07 004 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2 07 005 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3 32 003 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 002 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 08 003 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2 08 004 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2 08 006 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2 08 007 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN
2 09 002
PANGAN
2 09 003 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2 09 004 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2 09 005 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
DINAS PERTANAHAN
2 10 002 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2 10 004 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2 10 005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
2 10 006
DAN TANAH ABSENTEE
2 10 008 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2 10 009 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
2 10 010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 002 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 003 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 004 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
2 11 005
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
2 11 006
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
2 11 008
MASYARAKAT
2 11 009 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 010 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 011 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 002 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2 12 003 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2 12 004 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2 12 005 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 002 PROGRAM PENATAAN DESA
2 13 003 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
2 13 004 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
2 13 005
HUKUM ADAT
492

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 002 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 003 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2 14 004 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
2 15 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 002 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2 16 003 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2 20 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2 21 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 17 002 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2 17 003 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2 17 004 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2 17 005 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2 17 006 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2 17 007 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2 17 008 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 002 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2 18 003 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2 18 004 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2 18 005 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2 18 006 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 19 002 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2 19 003 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2 19 004 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 22 002 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2 22 003 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2 22 006 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 002 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2 23 003 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2 24 002 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2 24 003 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
3 25 003 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3 25 004 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3 25 005 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 006 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3 26 002 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3 26 003 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3 26 005 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
493

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3 27 003 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3 27 005 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3 27 003 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3 27 004 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3 27 006 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 002 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3 30 003 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3 30 004 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3 30 005 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3 30 006 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3 30 007 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3 31 002 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3 31 003 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3 31 004 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 002 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 003 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4 01 002 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 02 SEKRETARIAT DPRD
4 02 002 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 002 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 003 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 02 KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 002 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 02 003 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 004 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5 03 KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 002 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5 04 002 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 002 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH
6 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6 01 003 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
494

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


7 UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN PUJON
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN NGANTANG
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KASEMBON
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN LAWANG
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN SINGOSARI
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KARANGPLOSO
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN DAU
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAKIS
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN JABUNG
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TUMPANG
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PONCOKUSUMO
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
495

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


KECAMATAN BULULAWANG
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN GONDANGLEGI
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGELARAN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TAJINAN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN BANTUR
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN GEDANGAN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN WAJAK
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TUREN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN DAMPIT
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN AMPELGADING
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TIRTOYUDO
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
496

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


KECAMATAN KEPANJEN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAKISAJI
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN NGAJUM
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN WAGIR
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN SUMBERPUCUNG
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KROMENGAN
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN WONOSARI
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGAK
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN KALIPARE
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN DONOMULYO
7 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 004 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 005 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
497

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM


8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 002 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
8 01 003
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8 01 004 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8 01 005 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
8 01 006
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah,


direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat
Daerah hanya ada satu program yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan total belanja
sebesar Rp.4.640.806.693.400,00 terdiri dari belanja operasi
sebesar Rp.3.276.464.237.952,00, belanja modal sebesar
Rp.720.308.799.953,00, belanja tak terduga sebesar
Rp.5.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar
Rp.639.033.655.500,00.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah
Tahun 2023

PAGU INDIKATIF PD
NO PERANGKAT DAERAH
(Rp)
1 2 3

1 DINAS PENDIDIKAN 1.484.581.275.600,00

2 DINAS KESEHATAN 435.535.325.850,00

3 RSUD KANJURUHAN 224.047.558.750,00

4 RSUD LAWANG 88.999.731.600,00

5 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR 67.483.803.200,00

6 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 602.074.235.300,00

7 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 117.738.701.000,00

8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.300.857.700,00

9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28.383.323.600,00

10 DINAS SOSIAL 25.883.038.000,00

11 DINAS TENAGA KERJA 10.114.140.900,00

12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.567.721.400,00


498

PAGU INDIKATIF PD
NO PERANGKAT DAERAH
(Rp)
1 2 3

13 DINAS KETAHANAN PANGAN 7.307.660.400,00

14 DINAS PERTANAHAN 10.874.795.800,00

15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 37.088.474.500,00

16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.944.761.200,00

17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.274.845.400,00

18 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30.778.822.400,00

19 DINAS PERHUBUNGAN 28.438.923.900,00

20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.418.549.700,00

21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12.046.103.500,00

22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.243.103.400,00

23 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 20.283.060.800,00

24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.186.823.700,00

25 DINAS PERIKANAN 9.008.035.500,00

26 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 12.371.824.200,00

27 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 64.943.053.500,00

28 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 14.817.648.700,00

29 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 35.714.259.100,00

30 SEKRETARIAT DAERAH 62.583.348.800,00

31 SEKRETARIAT DPRD 77.902.915.800,00

32 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.389.451.000,00

33 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 764.147.304.500,00

34 BADAN PENDAPATAN DAERAH 44.003.490.300,00


BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
35 14.508.769.900,00
MANUSIA
36 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.766.732.300,00

37 INSPEKTORAT DAERAH 17.614.977.600,00

38 KECAMATAN PUJON 3.111.727.800,00

39 KECAMATAN NGANTANG 2.745.131.900,00

40 KECAMATAN KASEMBON 2.997.767.700,00

41 KECAMATAN LAWANG 5.518.241.800,00

42 KECAMATAN SINGOSARI 8.437.545.800,00

43 KECAMATAN KARANGPLOSO 2.615.736.600,00

44 KECAMATAN DAU 3.341.704.900,00

45 KECAMATAN PAKIS 3.519.584.300,00


499

PAGU INDIKATIF PD
NO PERANGKAT DAERAH
(Rp)
1 2 3

46 KECAMATAN JABUNG 4.131.582.000,00

47 KECAMATAN TUMPANG 3.338.334.300,00

48 KECAMATAN PONCOKUSUMO 3.243.741.700,00

49 KECAMATAN BULULAWANG 3.195.278.800,00

50 KECAMATAN GONDANGLEGI 3.677.956.200,00

51 KECAMATAN PAGELARAN 3.103.293.000,00

52 KECAMATAN TAJINAN 2.997.136.600,00

53 KECAMATAN BANTUR 3.066.884.100,00

54 KECAMATAN GEDANGAN 2.855.953.900,00

55 KECAMATAN WAJAK 2.816.295.500,00

56 KECAMATAN TUREN 6.045.737.800,00

57 KECAMATAN DAMPIT 4.292.889.600,00

58 KECAMATAN AMPELGADING 3.247.870.000,00

59 KECAMATAN TIRTOYUDO 2.950.452.000,00

60 KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN 3.208.360.100,00

61 KECAMATAN KEPANJEN 8.771.927.300,00

62 KECAMATAN PAKISAJI 3.211.702.600,00

63 KECAMATAN NGAJUM 3.362.952.700,00

64 KECAMATAN WAGIR 3.391.735.100,00

65 KECAMATAN SUMBERPUCUNG 3.011.953.300,00

66 KECAMATAN KROMENGAN 2.661.477.400,00

67 KECAMATAN WONOSARI 3.515.814.000,00

68 KECAMATAN PAGAK 3.285.536.700,00

69 KECAMATAN KALIPARE 3.056.060.300,00

70 KECAMATAN DONOMULYO 2.960.663.700,00

71 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 75.750.215.100,00

JUMLAH 4.640.806.693.400

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran


dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program.
Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun
2023 sebagai berikut:
500
Tabel 5.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu


URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.484.581.275.600
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.055.494.909.127 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang
1 01 001 2.01 7 Dokumen 482.176.800 7 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat
Waktu
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
1 01 001 2.01 001 2 Dokumen 68.271.800 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 64.822.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
1 01 001 2.01 003 1 Dokumen 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 01 001 2.01 005 1 Dokumen 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
1 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 254.083.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
1 01 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah Disusun 19 Dokumen 1.048.263.369.455 19 Dokumen
Daerah
Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 6890 Orang/bula 6890 Orang
1 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.045.119.239.207 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN n /bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
1 01 001 2.02 002 15 Dokumen 2.844.130.248 Kecamatan, Semua 15 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
501
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 01 001 2.02 005 6 Laporan 300.000.000 Kecamatan, Semua 6 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah pemenuhan Administrasi Barang


1 01 001 2.03 10 Dokumen 60.000.000 10 Dokumen
pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
1 01 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
1 01 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 2 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 3 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
1 01 001 2.03 006 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
1 01 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah Yang
1 01 001 2.05 6 Dokumen 166.535.500 6 Dokumen
Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan
Teradministasi Dengan Benar

Kab. Malang, Semua


Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
1 01 001 2.05 001 1 Unit 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 01 001 2.05 002 1 Paket 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
1 01 001 2.05 003 5 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
1 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 5 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
1 01 001 2.05 005 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Pegawai Pensiun yang
1 01 001 2.05 006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 20 Orang
Dipulangkan
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Kab. Malang, Semua
Pemulangan Pegawai yang Meninggal
1 01 001 2.05 007 Pegawai yang Meninggal dalam 5 Laporan 1.000.000 Kecamatan, Semua 5 Laporan
dalam Melaksanakan Tugas
Melaksanakan Tugas Kelurahan
502
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.05 008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 100 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 100 Orang
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 25 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 25 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 140 Orang 39.535.500 Kecamatan, Semua 140 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
1 01 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 140 Orang 100.000.000 Kecamatan, Semua 140 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah Pelayanan Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 4.170.661.062 6 Dokumen
Disusun Sesuai Aturan Dan
Teradministasi Dengan Benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 58.360.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
1 01 001 2.06 002 1 Paket 612.684.347 Kecamatan, Semua 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
1 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
1 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 989.596.200 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 01 001 2.06 005 1 Paket 341.216.054 Kecamatan, Semua 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 5 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
1 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 10 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1 01 001 2.06 009 34 Laporan 1.896.000.000 Kecamatan, Semua 34 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
1 01 001 2.06 010 5 Dokumen 6.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2 Dokumen 236.804.461 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Dalam Menunjang Operasional
1 01 001 2.07 1 Dokumen 337.173.410 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor Disusun Sesuai Aturan Dan
Teradministasi Dengan Benar
503
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
1 01 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
1 01 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
1 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 67.173.410 Kecamatan, Semua 3 Unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau
1 01 001 2.07 009 1 Unit 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Unit 100.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 3 Unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Perkantoran Yang Disusun
1 01 001 2.08 1 Dokumen 1.012.400.000 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah Sesuai Aturan Dan Teradministasi
Dengan Benar

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 34 Laporan 992.400.000 Kecamatan, Semua 34 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 01 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 3 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
1 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 4 Dokumen 1.002.592.900 4 Dokumen
Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan
Daerah
Teradministasi Dengan Benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 100.863.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 51 Unit 200.000.000 Kecamatan, Semua 51 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
1 01 001 2.09 006 10 Unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
504
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 01 001 2.09 009 34 Unit 340.003.900 Kecamatan, Semua 34 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
1 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 34 Unit 211.726.000 Kecamatan, Semua 34 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
1 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 34 Unit 100.000.000 Kecamatan, Semua 34 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase Indikator SPM PAUD DIKDAS
PROGRAM PENGELOLAAN
1 01 002 di Kabupaten Malang yang mencapai 100 % 411.971.312.712 100 %
PENDIDIKAN
100%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 002 2.01 Capaian Indikator SPM Jenjang SD 4 Indikator 243.682.927.106 4 Indikator
Dasar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Sekolah Baru yang Telah
1 01 002 2.01 001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 Unit 500.000.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
1 01 002 2.01 002 Penambahan Ruang Kelas Baru 5 Ruang 500.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Bertambah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 002 2.01 003 29 Ruang 1.000.000.000 Kecamatan, Semua 29 Ruang
Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1 01 002 2.01 004 11 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 11 Ruang
Sekolah yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
1 01 002 2.01 005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 29 Ruang 500.000.000 Kecamatan, Semua 29 Ruang
Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas
1 01 002 2.01 006 9 Unit 1.000.000.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi
1 01 002 2.01 008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 184 Ruang 500.000.000 Kecamatan, Semua 184 Ruang
Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 002 2.01 009 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1 01 002 2.01 010 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
1 01 002 2.01 011 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas
1 01 002 2.01 012 10 Unit 250.000.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.01 014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 3 Paket 500.000.000 Kecamatan, Semua 3 Paket
Kelurahan
505
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang
1 01 002 2.01 016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang
1 01 002 2.01 017 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Tersedia
Kelurahan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kab. Malang, Semua
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 1 Peserta
1 01 002 2.01 021 Atas yang Menerima Biaya Personil 1 Peserta Didik 1.000.000 Kecamatan, Semua
Sekolah Dasar Didik
Peserta Didik Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 01 002 2.01 022 26 Paket 1.920.000.000 Kecamatan, Semua 26 Paket
Siswa yang Tersedia
Kelurahan
Jumlah Satuan Pendidikan yang Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Proses Belajar dan 1145 Satuan 1145 Satuan
1 01 002 2.01 023 Menyelenggarakan Proses Belajar dan 520.000.000 Kecamatan, Semua
Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Pendidikan
Ujian Kelurahan
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Kab. Malang, Semua
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 1 Satuan 1 Satuan
1 01 002 2.01 024 Siap Dievaluasi dan Melaksanakan 1.000.000 Kecamatan, Semua
Satuan Pendidikan Dasar Pendidikan Pendidikan
Rekomendasi Kelurahan
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kab. Malang, Semua
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 1145 Peserta 1145 Pesert
1 01 002 2.01 025 Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 890.459.000 Kecamatan, Semua
Siswa Didik a Didik
Akademik Kelurahan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.01 026 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kependidikan yang Tersedia pada Satuan 1 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Sekolah Dasar Pendidikan Sekolah Dasar Kelurahan

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Pengembangan Karir Pendidik dan Kependidikan yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.01 027 Tenaga Kependidikan pada Satuan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 1 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian Promosi, Peningkatan Kelurahan
Kompetensi dan Kualifikasi

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Kab. Malang, Semua 1145 Satu
Pembinaan Kelembagaan dan 1145 Satuan
1 01 002 2.01 028 Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan 650.459.000 Kecamatan, Semua an
Manajemen Sekolah Pendidikan Pendidikan
dan manajemen sekolah Kelurahan

Kab. Malang, Semua 1145 Satu


Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 1145 Satuan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 234.572.009.106 Kecamatan, Semua an
1 01 002 2.01 029 Dana BOS Pendidikan
Kelurahan Pendidikan

Jumlah Tenaga Pengelola yang Kab. Malang, Semua


Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1 01 002 2.01 030 Meningkat Kapasitasnya dalam 1145 Orang 96.000.000 Kecamatan, Semua 1145 Orang
Dana BOS Sekolah Dasar
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pembangunan Laboratorium Sekolah Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah
1 01 002 2.01 031 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Dasar Dasar yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar
1 01 002 2.01 032 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Mebel Sekolah yang
1 01 002 2.01 033 Pemeliharaan Mebel Sekolah 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Dilaksanakan Pemeliharaan
Kelurahan
506
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 002 2.02 Capaian Indikator SPM Jenjang SMP 4 Indikator 91.781.597.606 4 Indikator
Menengah Pertama
Kab. Malang, Semua
Jumlah Sekolah Baru yang Telah
1 01 002 2.02 001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1 Unit 200.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
1 01 002 2.02 002 Penambahan Ruang Kelas Baru 10 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 10 Ruang
Bertambah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 002 2.02 003 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1 01 002 2.02 004 5 Ruang 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Sekolah yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
1 01 002 2.02 005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5 Ruang 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah
1 01 002 2.02 006 Pembangunan Laboratorium 5 Ruang 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas
1 01 002 2.02 012 30 Unit 5.046.984.000 Kecamatan, Semua 30 Unit
Utilitas Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah Gedung Sekolah yang
1 01 002 2.02 013 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah
1 01 002 2.02 014 20 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 20 Ruang
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah
1 01 002 2.02 015 5 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1 01 002 2.02 016 5 Ruang 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang
1 01 002 2.02 017 5 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laboratorium yang Telah
1 01 002 2.02 018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 5 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1 01 002 2.02 024 Sekolah yang Telah Direhabilitasi 7 Unit 2.134.600.000 Kecamatan, Semua 7 Unit
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sedang/Berat Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.02 025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah perlengkapan sekolah yang
1 01 002 2.02 027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 5 Paket 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
tersedia
Kelurahan
507
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perlengkapan Siswa yang
1 01 002 2.02 028 Pengadaan Perlengkapan Siswa 5 Paket 110.000.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
Tersedia
Kelurahan
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Kab. Malang, Semua
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 97 Peserta
1 01 002 2.02 032 Pertama yang Menerima Biaya Personil 97 Peserta Didik 110.000.000 Kecamatan, Semua
Sekolah Menengah Pertama Didik
Peserta Didik Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 01 002 2.02 035 9 Paket 590.000.000 Kecamatan, Semua 9 Paket
Siswa yang Tersedia
Kelurahan

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kab. Malang, Semua
354 Satuan 354 Satuan
1 01 002 2.02 037 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan 110.000.000 Kecamatan, Semua
Pendidikan Pendidikan
Pertama Melaksanakan Rekomendasi Kelurahan

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kab. Malang, Semua


Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 354 Peserta 354 Peserta
1 01 002 2.02 038 Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 662.309.900 Kecamatan, Semua
Siswa Didik Didik
Akademik Kelurahan

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.02 039 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kependidikan yang Tersedia pada Satuan 1 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kelurahan

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Pengembangan Karir Pendidik dan Kependidikan yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.02 040 Tenaga Kependidikan pada Satuan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, 1 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian Promosi, Peningkatan Kelurahan
Kompetensi dan Kualifikasi

Kab. Malang, Semua


Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang 354 Satuan 354 Satuan
1 01 002 2.02 041 776.425.000 Kecamatan, Semua
Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pendidikan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 354 Satuan 354 Satuan
1 01 002 2.02 042 79.740.326.306 Kecamatan, Semua
Menengah Pertama Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan
Kelurahan

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kab. Malang, Semua


Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1 01 002 2.02 043 Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana 354 Orang 208.952.400 Kecamatan, Semua 354 Orang
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
BOS Sekolah Menengah Pertama Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Ruang TU yang Telah
1 01 002 2.02 044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 5 Ruang 200.000.000 Kecamatan, Semua 5 Ruang
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang
1 01 002 2.02 045 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Mebel Sekolah yang
1 01 002 2.02 046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 30 Unit 200.000.000 Kecamatan, Semua 30 Unit
Dilaksanakan Pemeliharaan
Kelurahan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
1 01 002 2.03 Capaian Indikator SPM Jenjang PAUD 4 Indikator 60.998.186.000 4 Indikator
Dini (PAUD)
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Gedung/Ruang Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang
1 01 002 2.03 001 4 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Kelas/Ruang Guru PAUD Guru PAUD yang Telah Dibangun
Kelurahan
508
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas
1 01 002 2.03 002 20 Unit 976.936.000 Kecamatan, Semua 20 Unit
Utilitas PAUD PAUD yang Telah Dibangun
Kelurahan
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.03 003 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi 4 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
PAUD Sedang/Berat Kelurahan
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
1 01 002 2.03 004 PAUD yang Telah Direhabilitasi 4 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Sedang/Berat Kelurahan
Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
1 01 002 2.03 005 Guru PAUD yang Dilaksanakan 4 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pemeliharaan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.03 007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 4 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah perlengkapan PAUD yang
1 01 002 2.03 009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 4 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik
1 01 002 2.03 010 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 4 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
PAUD yang Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD
1 01 002 2.03 012 20 Paket 75.000.000 Kecamatan, Semua 20 Paket
Siswa PAUD yang Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga
1 01 002 2.03 015 200 orang 190.000.000 Kecamatan, Semua 200 orang
Kependidikan bagi Satuan PAUD Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
Kelurahan
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Kab. Malang, Semua
Pembinaan Kelembagaan dan 1705 Satuan 1705 Satuan
1 01 002 2.03 017 Pembinaan Kelembagaan dan 14.946.420.000 Kecamatan, Semua
Manajemen PAUD Pendidikan Pendidikan
Manajemen Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1705 Satuan 1705 Satuan
1 01 002 2.03 018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 44.629.830.000 Kecamatan, Semua
Pendidikan Pendidikan
Kelurahan
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kab. Malang, Semua
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1 01 002 2.03 019 Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana 1705 Orang 100.000.000 Kecamatan, Semua 1705 Orang
Dana BOP PAUD
BOP PAUD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.03 020 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 4 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Kelurahan
Pengelolaan Pendidikan Capaian Indikator SPM Jenjang
1 01 002 2.04 4 Indikator 15.508.602.000 4 Indikator
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pembangunan Gedung/Ruang Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kab. Malang, Semua


1 01 002 2.04 001 Kelas/Ruang Guru Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Nonformal/Kesetaraan Dibangun Kelurahan

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kab. Malang, Semua


Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 002 2.04 002 Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang 1 Unit 210.754.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Telah Dibangun Kelurahan
509
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kab. Malang, Semua


1 01 002 2.04 003 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Unit 40.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kelurahan

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Kab. Malang, Semua
1 01 002 2.04 004 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Nonformal/Kesetaraan Direhabilitasi Sedang/Berat Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Mebel Pendidikan Jumlah Mebel Pendidikan
1 01 002 2.04 007 1 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Jumlah Perlengkapan Pendidikan
1 01 002 2.04 009 1 Paket 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Nonformal / Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 01 002 2.04 011 1 Paket 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Siswa Nonformal / Kesetaraan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia
Kelurahan

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Kab. Malang, Semua
55 Satuan 55 Satuan
1 01 002 2.04 013 Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi 200.000.000 Kecamatan, Semua
Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan dan Melaksanakan Rekomendasi Kelurahan

Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Kab. Malang, Semua


55 Satuan 55 Satuan
1 01 002 2.04 016 Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan 7.731.148.000 Kecamatan, Semua
Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Kelembagaan dan Manajemen Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 55 Satuan 55 Satuan
1 01 002 2.04 017 7.081.700.000 Kecamatan, Semua
Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pendidikan Pendidikan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah
1 01 002 2.04 019 Pembangunan Laboratorium 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laboratorium yang Telah
1 01 002 2.04 020 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1 Ruang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Ruang
Direhabilitasi Sedang/Berat
Kelurahan
Jumlah Mebel Pendidikan Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Mebel Pendidikan
1 01 002 2.04 021 Nonformal/Kesetaraan yang 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Nonformal/Kesetaraan
Dilaksanakan Pemeliharaan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang 55 Satuan 55 Satuan
1 01 002 2.04 022 75.000.000 Kecamatan, Semua
Didik Nonformal/Kesetaraan Menyelenggarakan Ujian Pendidikan Pendidikan
Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase meningkatnya kualitas dan
100 % 430.000.000 100 %
KURIKULUM mutu lembaga
1 01 003
Persentase meningkatnya kualitas dan
100 % 100 %
mutu lembaga SD

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah Lembaga Yang Menerapkan 1162 Satuan 1162 Satuan
1 01 003 2.01 400.000.000
Pendidikan Dasar Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal
1 01 003 2.01 001 1 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
Kelurahan
510
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Jumlah Silabus Muatan Lokal
1 01 003 2.01 002 1 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan
1 01 003 2.01 003 2 Buku 100.000.000 Kecamatan, Semua 2 Buku
Lokal Pendidikan Dasar Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia
Kelurahan
Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Kab. Malang, Semua
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
1 01 003 2.01 004 Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat 100 Orang 100.000.000 Kecamatan, Semua 100 Orang
Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Kompetensinya Kelurahan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Jumlah Lembaga yang Menerapkan 5 Satuan 5 Satuan
1 01 003 2.02 Pendidikan Anak Usia Dini dan 30.000.000
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Nonformal

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Kab. Malang, Semua
1 01 003 2.02 001 Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal yang Tersusun Kelurahan

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Jumlah Silabus Muatan Lokal Kab. Malang, Semua
1 01 003 2.02 002 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dan 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal yang Tersusun Kelurahan

Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Kab. Malang, Semua
1 01 003 2.02 003 Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 1 Buku 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Buku
Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal yang Tersedia Kelurahan

Persentase meningkatnya kompetensi


PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1 01 004 serta kualifikasi pendidik dan tenaga 100 % 16.685.053.761 100 %
KEPENDIDIKAN
kependidikan PAUD, SD dan SMP

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas


Jumlah Pemerataan Kuantitas Dan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kualitas Pendidik Dan Tenaga
1 01 004 2.01 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 2 Dokumen 16.685.053.761 2 Dokumen
Kependidikan Yang Disusun Sesuai
dan Pendidikan
Dengan Kebutuhan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan


Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kab. Malang, Semua
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
1 01 004 2.01 001 Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan 3 Dokumen 16.651.153.761 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Kab. Malang, Semua
Tenaga Kependidikan bagi Satuan
1 01 004 2.01 002 Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 3 Laporan 33.900.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kelurahan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 271.010.836.850
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 112.525.615.752 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
511
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 02 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 7 Dokumen 780.000.000 7 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 001 2.01 001 3 dokumen 125.000.000 3 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.01 003 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.01 005 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 laporan 55.000.000 4 laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 laporan 500.000.000 11 laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 12 Dokumen 105.681.647.752 12 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 1188 orang/bula Kab. Malang, Kepanjen, 1188 orang/
1 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 97.917.171.428
Tunjangan ASN n Semua Kelurahan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 002 1 dokumen 7.414.560.324 1 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 003 2 dokumen 122.633.000 2 dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Kelurahan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 004 0 dokumen - 0 dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 005 1 dokumen 55.304.000 1 dokumen
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 dokumen 12.190.000 1 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan Semua Kelurahan
Pemeriksaan
512
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 3 laporan 152.888.000 3 laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.02 008 3 dokumen 6.901.000 3 dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kelurahan

Jumlah dokumen Barang milik daerah


Administrasi Barang Milik Daerah
1 02 001 2.03 pada perangkat daerah disusun sesuai 7 Dokumen 37.593.000 7 Dokumen
pada Perangkat Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.03 001 0 dokumen - 0 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 laporan 5.000.000 1 laporan
Daerah SKPD Semua Kelurahan
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,


Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 0 laporan - 0 laporan
Semua Kelurahan
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 laporan 32.593.000 1 laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.03 006 0 laporan - 0 laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Jumlah dokumen pendukung dalam
Administrasi Pendapatan Daerah
1 02 001 2.04 menggali sumber potensial penerimaan 9 Dokumen 4.000.000 9 Dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah
pajak daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.04 001 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen
Daerah Retribusi Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.04 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen
Daerah Semua Kelurahan
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
1 02 001 2.05 11 Dokumen 265.000.000 11 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 002 0 paket - 0 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 003 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 145 Orang 100.000.000 145 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan
513
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 65 Orang 50.000.000 65 Orang
Undangan Semua Kelurahan
Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 100 Orang 100.000.000 100 Orang
Peraturan Perundang-Undangan Semua Kelurahan
Peraturan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
1 02 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11 Dokumen 1.440.000.000 11 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 381 paket 25.000.000 381 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.06 002 8516 paket 195.000.000 8516 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Paket Laporan Bahan Logistik Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3912 paket 25.000.000 3912 paket
Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen, 121674 Pake
1 02 001 2.06 005 121674 Paket 95.000.000
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan t
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen, 1440 Doku
1 02 001 2.06 006 Peraturan Perundang-undangan yang 1440 Dokumen 10.000.000
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan men
Disediakan
Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kepanjen, 1800 Lapora
1 02 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1800 Laporan 55.000.000
Tamu Semua Kelurahan n
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2912 Lapora
1 02 001 2.06 009 2912 Laporan 1.000.000.000 Kecamatan, Semua
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD n
Kelurahan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.06 010 50 Dokumen 25.000.000 50 Dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD Semua Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
1 02 001 2.07 11 Dokumen 2.620.000.000 11 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 unit - 0 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan
yang DIsediakan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 2 unit 1.500.000.000 2 unit
Operasional atau Lapangan Semua Kelurahan
Disediakan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 unit 370.000.000 50 unit
Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30 unit 500.000.000 30 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan
514
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 42 unit 250.000.000 42 unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
1 02 001 2.08 4 Dokumen 557.375.000 4 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
1 02 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 299 Laporan 37.375.000 Kecamatan, Semua 299 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 475.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 500 Laporan 45.000.000 500 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
1 02 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 12 Dokumen 1.140.000.000 12 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 15 Unit 90.000.000 15 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 25 unit 110.000.000 25 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.09 009 2 unit 800.000.000 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 476 Unit 85.000.000 476 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 98 Unit 55.000.000 98 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 131.849.385.098 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Fasilitas Pelayanan


Presentase Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 Persen 36.532.164.000 100 Persen
Kesehatan sesuai Standart
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Semua


Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat
1 02 002 2.01 002 Pembangunan Puskesmas 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
(Puskesmas) yang Dibangun
Kelurahan
515
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan


Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Setiap Standar Jenis Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.01 005 Pengembangan Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Kelurahan
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah
Penduduk Minimal 1:1000

Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Kab. Malang, Semua


1 02 002 2.01 006 Pengembangan Puskesmas Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
SDM agar Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya


Kab. Malang, Semua
Pengembangan Fasilitas Kesehatan yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
1 02 002 2.01 007 1 Unit 2.087.623.750 Kecamatan, Semua 1 Unit
Lainnya Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai
Kelurahan
Standar

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat


Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Kesehatan yang Telah Dilakukan
1 02 002 2.01 008 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Sakit Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Kelurahan
Oleh Rumah Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan yang Telah Dilakukan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.01 009 3 Unit 5.304.180.000 3 Unit
Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Semua Kelurahan
Puskesmas
Kab. Malang, Ngajum,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Wagir, Semua
Kelurahan

Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat


Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan yang Telah Dilakukan
1 02 002 2.01 010 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Kelurahan
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 012 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 013 10 Unit 4.000.000.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
Kelurahan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.01 014 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 39 Unit 10.214.794.250 Kecamatan, Semua 39 Unit
Kesehatan yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan


Kab. Malang, Semua
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
1 02 002 2.01 015 33 Unit 2.918.900.000 Kecamatan, Semua 33 Unit
Kalibrasi Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Kelurahan
Regional/Regional Maintainance Center
516
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Obat dan Vaksin yang
1 02 002 2.01 016 Pengadaan Obat, Vaksin 1 Paket 4.412.112.859 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Bahan Habis Pakai yang
1 02 002 2.01 017 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 Paket 7.397.886.141 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 018 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 019 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
Kelurahan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.01 020 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpelihara Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat,


Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai Kab. Malang, Semua
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
1 02 002 2.01 021 (BMHP), Makanan dan Minuman yang 1 Paket 196.667.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Makanan dan Minuman ke Puskesmas
Didistribusikan ke Puskesmas serta Kelurahan
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


Persentase Layanan Kesehatan yang
1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat 100 Persen 92.467.221.098 100 Persen
memenuhi Standar
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 38314 Oran
1 02 002 2.02 001 38314 Orang 101.290.000 Kecamatan, Semua
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar g
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 36968 Oran
1 02 002 2.02 002 36968 Orang 309.313.900 Kecamatan, Semua
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar g
Kelurahan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 35915 Oran
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 35915 Orang 150.305.000 Kecamatan, Semua
Baru Lahir g
Sesuai Standar Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Balita yang Mendapatkan 141877 Ora
1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 141877 Orang 100.105.000 Kecamatan, Semua
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ng
Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 295121 Ora
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 295121 Orang 192.149.600 Kecamatan, Semua
Usia Pendidikan Dasar ng
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 504625
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 504625 Orang 1.000.000.000 Kecamatan, Semua
Usia Produktif Orang
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 255689
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 255689 Orang 124.231.600 Kecamatan, Semua
Usia Lanjut Orang
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 131716 Ora
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 131716 Orang 350.000.000 Kecamatan, Semua
Penderita Hipertensi ng
Sesuai Standar Kelurahan
517
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 26006 Oran
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26006 Orang 600.000.000 Kecamatan, Semua
Penderita Diabetes Melitus g
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 4945 Orang 100.000.000 Kecamatan, Semua 4945 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang Terduga Menderita Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 1700 Orang 350.000.000 Kecamatan, Semua 1700 Orang
Terduga Tuberkulosis
Pelayanan Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 26509 Oran
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 26509 Orang 700.000.000 Kecamatan, Semua
dengan Risiko Terinfeksi HIV g
Standar Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kab. Malang, Semua
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 6 Dokumen 1.455.946.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Biasa (KLB) Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Semua
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan
1 02 002 2.02 014 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat 2 Dokumen 66.461.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Kelurahan
Bencana
Sesuai Standar

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 2.000.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 150.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 850.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 150.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Semua
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
1 02 002 2.02 019 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 1 Dokumen 500.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya Kelurahan
Tradisional Lainnya
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8 Dokumen 532.371.000 Kecamatan, Semua 8 Dokumen
Surveilans Kesehatan
Kelurahan

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 021 (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan 1 Orang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Kesehatan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
1 02 002 2.02 022 1 Orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Kelurahan
518
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 023 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1 Dokumen 154.155.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Khusus
Kelurahan

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.02 024 Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Upaya Pengurangan Risiko Krisis 1 Dokumen 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kab. Malang, Semua


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 1.700.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dan Tidak Menular
Menular Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 026 1 Dokumen 61.606.376.998 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kelurahan

Jumlah Orang yang Menerima Layanan


Kab. Malang, Semua
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
1 02 002 2.02 027 1 Orang 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Fasyankes dan Sekolah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kelurahan
(Fasyankes) dan Sekolah

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kab. Malang, Semua
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 25.896.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Kelurahan
Didistribusikan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
1 02 002 2.02 029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 125.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Sehat
Kelurahan

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan


(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui
1 02 002 2.02 030 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Telemedicine untuk
Kelurahan
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Ngantang,


1 02 002 2.02 032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 6.000.000.000 1 Dokumen
Pelayanan Rumah Sakit Semua Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Operasional
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 6.204.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas
Kelurahan

Operasional Pelayanan Fasilitas Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 002 2.02 034 3 Dokumen 3.120.000.000 3 Dokumen
Kesehatan Lainnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Semua Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
1 02 002 2.02 035 39 Unit 650.000.000 Kecamatan, Semua 39 Unit
Kesehatan di Kabupaten/Kota Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak Kab. Malang, Semua
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 27.200.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Kelurahan
Obat Massal)
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 02 002 2.02 037 3 Dokumen 11.000.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Kelurahan
519
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Public Safety Center (PSC 119)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.02 038 Penanganan Gawat Darurat Terpadu Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem 2 Unit 2.647.920.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
(SPGDT) Penanganan Gawat Darurat Terpadu Kelurahan
(SPGDT)
Jumlah Keluarga yang Sudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah 870.466 Keluarg Kab. Malang, Kepanjen, 870.466 Kel
1 02 002 2.02 039 203.500.000
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan a Semua Kelurahan uarga
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 2015 Orang 25.000.000 2015 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 188 Orang 25.000.000 188 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 042 25 Orang 25.000.000 25 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Semua Kelurahan

Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 002 2.02 043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 5 Tatanan 25.000.000 5 Tatanan
yang tidak ditemukan aktifitas merokok Semua Kelurahan

Presentase Fasilitas kesehatan (RS


Penyelenggaraan Sistem Informasi Daerah dan Puskesmas) yang
1 02 002 2.03 100 Persen 600.000.000 100 Persen
Kesehatan Secara Terintegrasi Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.03 001 1 Dokumen 200.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.03 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Sistem Informasi Kesehatan
Kelurahan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kab. Malang, Semua
1 02 002 2.03 003 Informasi Kesehatan dan Jaringan Kesehatan dan Jaringan Internet yang 3 Unit 200.000.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Internet Disediakan Kelurahan
Presentase Penerbitan Izin Rumah Sakit
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100 Persen 2.250.000.000 100 Persen
Kesehatan Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan


Kab. Malang, Semua
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
1 02 002 2.04 001 41 Unit 800.000.000 Kecamatan, Semua 41 Unit
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Dikendalikan, Diawasi dan
Kelurahan
Pelayanan Kesehatan Lainnya Ditindaklanjuti Perizinannya

Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas


Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Kab. Malang, Semua
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1 02 002 2.04 002 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 41 Unit 500.000.000 Kecamatan, Semua 41 Unit
Kabupaten/Kota yang Melakukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan
Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang


Kab. Malang, Semua
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Dilakukan Pengukuran Indikator
1 02 002 2.04 003 39 Unit 850.000.000 Kecamatan, Semua 39 Unit
Kesehatan Nasional Mutu (INM) Pelayanan
Kelurahan
kesehatan
520
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Kab. Malang, Semua
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan
1 02 002 2.04 004 Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan 1 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kesehatan Rujukan Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen 7.638.294.000 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar
Pemberian Izin Praktik Tenaga Presentase Pemberian Izin Praktik
1 02 003 2.01 Kesehatan di Wilayah Tenaga Kesehatan di Wilayah 100 Persen 76.005.000 100 Persen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kab. Malang, Semua
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
1 02 003 2.01 001 1 Dokumen 25.413.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan


Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kab. Malang, Semua
Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
1 02 003 2.01 002 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan 1 Dokumen 50.592.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Praktik Tenaga Kesehatan Kelurahan
Kesehatan

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 6.562.289.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Perencanaan dan Distribusi serta Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kab. Malang, Semua
1 02 003 2.02 001 Pemerataan Sumber Daya Manusia dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 1 Dokumen 141.996.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Daya Manusia Kesehatan Kelurahan

Jumlah Sumber Daya Manusia


Kab. Malang, Semua
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di
1 02 003 2.02 002 380 Orang 6.374.221.000 Kecamatan, Semua 380 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kelurahan
(Fasyankes)
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Kab. Malang, Semua
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
1 02 003 2.02 003 Pengawasan Sumber Daya Manusia 1 Dokumen 46.072.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan Kelurahan

Persentase Peserta yang didaftarkan dan


Pengembangan Mutu dan Peningkatan berhasil mendapatkan sertifikasi
Kompetensi Teknis Sumber Daya Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1 02 003 2.03 100 Persen 1.000.000.000 100 Persen
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kompetensi Teknis Sumber Daya
Kabupaten/Kota Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan


Jumlah Sumber Daya Manusia
Kab. Malang, Semua
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Kesehatan Tingkat Daerah
1 02 003 2.03 001 75 Orang 1.000.000.000 Kecamatan, Semua 75 Orang
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Mutu dan Kompetensinya
Persentase Sediaan Farmasi, Alat
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 004 Kesehatan dan Makanan Minuman 90 % 1.730.000.000 90 %
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
sesuai standar

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko
1 02 004 2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 60 Persen 1.040.000.000 60 Persen
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
521
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Kab. Malang, Semua
1 02 004 2.01 001 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 1 Dokumen 750.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Kelurahan
Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat


Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Obat Tradisional (UMOT) yang
Perizinan dan Tindak Lanjut Kab. Malang, Semua
Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
1 02 004 2.01 002 Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, 25 Sarana 200.000.000 Kecamatan, Semua 25 Sarana
Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Kelurahan
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kab. Malang, Semua
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
1 02 004 2.01 003 25 Sarana 90.000.000 Kecamatan, Semua 25 Sarana
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi
Kelurahan
Tradisional (UMOT) Komitmen Izin

Presentase Cakupan Pemberian


Pemberian Sertifikat Produksi untuk
Sertifikat Produksi untuk Sarana
Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu
1 02 004 2.02 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan 80 Persen 60.000.000 80 Persen
dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Perusahaan Rumah Tangga
Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalian dan


Pengendalian dan Pengawasan serta
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Kab. Malang, Semua
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
1 02 004 2.02 001 Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 1 Dokumen 16.457.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Kelurahan
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Perusahaan Rumah Tangga
Tangga

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Pengendalian dan Pengawasan serta
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Kab. Malang, Semua
Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan
1 02 004 2.02 002 Pengawasan Perbekalan Kesehatan 1 Dokumen 43.543.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Kelurahan
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Perusahaan Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Presentase Penerbitan Sertifikat


Industri Rumah Tangga dan Nomor P- Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
IRT sebagai Izin Produksi, untuk dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
1 02 004 2.03 40 Persen 300.000.000 40 Persen
Produk Makanan Minuman Tertentu untuk Produk Makanan Minuman
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
522
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Produksi Pangan Industri Rumah Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Kab. Malang, Semua
1 02 004 2.03 001 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Industri Rumah Tangga dan Nomor P- 1 Dokumen 300.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Produksi, untuk Produk Makanan IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Kelurahan
Minuman Tertentu yang Dapat Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Presentase Cakupan Penerbitan


Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1 02 004 2.04 (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain 100 Persen 100.000.000 100 Persen
Makan/Restoran dan Depot Air Minum Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
(DAM) Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Pengendalian dan Pengawasan serta
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Kab. Malang, Semua
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1 02 004 2.04 001 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 1 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Kelurahan
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Depot Air Minum (DAM)
Minum (DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Presentase Penerbitan Stiker Pembinaan


1 02 004 2.05 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan pada Makanan Jajanan dan Sentra 90 Persen 15.000.000 90 Persen
Jajanan Makanan Jajanan

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Pengendalian dan Pengawasan serta
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Kab. Malang, Semua
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker
1 02 004 2.05 001 Penerbitan Stiker Pembinaan pada 1 Dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Kelurahan
Sentra Makanan Jajanan
Jajanan

Presentase Cakupan Pemeriksaan dan


Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
Pemeriksaan Post Market pada
1 02 004 2.06 Market pada Produksi dan Produk 65 Persen 215.000.000 65 Persen
Produksi dan Produk Makanan
Makanan Minuman Industri Rumah
Minuman Industri Rumah Tangga
Tangga

Jumlah Produk dan Sarana Produksi


Pemeriksaan Post Market pada Produk
Makanan- Minuman Industri Rumah Kab. Malang, Semua
Makanan-Minuman Industri Rumah
1 02 004 2.06 001 Tangga Beredar yang Dilakukan 15 Unit 200.000.000 Kecamatan, Semua 15 Unit
Tangga yang Beredar dan Pengawasan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Kelurahan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Tindak Lanjut Pengawasan

Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Kab. Malang, Semua
1 02 004 2.06 002 Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Tangga yang Dikelola dalam rangka 1 Dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Rumah Tangga Tindak Lanjut Pengawasan Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 18 % 17.267.542.000 18 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
523
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 14 Kecamat
1 02 005 2.01 14 Kecamatan 539.542.000
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS an
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Kab. Malang, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen 539.542.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Masyarakat Masyarakat Kelurahan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 6 tema 16.323.000.000 6 tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
1 02 005 2.02 001 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 1 Dokumen 16.073.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Bersih dan Sehat Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Kepanjen, 150000 Kelu
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 150000 Keluarga 250.000.000
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan arga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 15 Puskesm
1 02 005 2.03 15 Puskesmas 405.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart as
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kab. Malang, Semua
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 405.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.352.971.260
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.322.871.260 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Tersedianya BLUD yang Menyediakan


1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 80 persen 2.322.871.260 80 persen
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.322.871.260 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.021.325.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.021.325.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 001 813 Orang 107.690.200 813 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
524
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 002 761 Orang 13.325.000 761 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 762 Orang 10.200.000 762 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Ampelgading,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2879 Orang 33.540.000 2879 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5620 Orang 51.820.000 5620 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ampelgading, 21347 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 21347 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8824 Orang 1.975.000 8824 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4534 Orang - 4534 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 885 Orang - 885 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 167 Orang - 167 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 11 Orang 9.000.000 11 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 567 Orang - 567 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 103.610.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 60.750.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 17.375.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 35.675.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 222.828.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
525
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ampelgading,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7.325.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 8.400.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 209.361.800 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 3.600.000 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Ampelgading,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 124.850.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % - 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 % 8.775.000 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
526
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 8.775.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Ampelgading,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 8.775.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.760.435.660
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.727.375.660 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 1.727.375.660 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Singosari,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 1.727.375.660 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.033.060.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.033.060.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 001 1147 Orang 85.501.000 1147 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 002 1152 Orang 1.426.000 1152 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
527
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1280 Orang 5.984.000 1280 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4578 Orang 60.750.000 4578 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7799 Orang 35.277.600 7799 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9345 Orang - 9345 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6134 Orang 17.050.000 6134 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3921 Orang - 3921 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 495 Orang - 495 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 145 Orang - 145 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 28 Orang 9.150.000 28 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 720 Orang 600 720 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 233.988.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 29.000.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 45.294.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 35.496.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 66.232.600 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
528
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 30.222.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 346.388.800 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 29.700.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Singosari,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat
529
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya 1 Puskesma
1 02 005 2.03 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah s
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Ardimulyo
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.564.138.120
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.806.638.120 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Tersedianya BLUD yang Menyediakan


1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 80 Persen 2.806.638.120 80 Persen
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Bantur,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.806.638.120 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 718.875.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 718.875.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 001 507 Orang 76.570.000 507 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 002 489 Orang 6.000.000 489 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 456 Orang 6.000.000 456 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1993 Orang 3.400.000 1993 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
530
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3382 Orang 47.859.000 3382 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7260 Orang - 7260 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4713 Orang 25.375.000 4713 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 719 Orang - 719 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 552 Orang - 552 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 170 Orang - 170 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 24 Orang 7.000.000 24 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 267 Orang - 267 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 114.950.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 16.600.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 16.750.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 17.550.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 85.021.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 27.900.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 6.000.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 72.900.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
531
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 189.000.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % - 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Bantur,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 % 38.625.000 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media
532
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 38.625.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 38.625.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.794.436.530
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.836.776.530 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Tersedianya BLUD yang Menyediakan


1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 80 Persen 3.836.776.530 80 Persen
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.836.776.530 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 921.764.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 921.764.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 001 1110 Orang 97.570.000 1110 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 002 1060 Orang 18.800.000 1060 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1025 Orang 11.150.000 1025 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Bululawang,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4046 Orang 8.400.000 4046 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bululawang, 14570 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14570 Orang 65.720.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bululawang, 17394 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 17394 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
533
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9156 Orang 10.950.000 9156 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8524 Orang - 8524 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1155 Orang - 1155 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 231 Orang 7.692.000 231 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 31 Orang 21.000.000 31 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 408 Orang 1.731.000 408 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 118.612.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 56.515.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 43.380.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 52.479.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bululawang,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 2.100.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 15.961.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 222.784.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Bululawang,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 84.320.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal


Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 12.600.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)
534
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Bululawang,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % - 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Bululawang,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 % 35.896.000 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Bululawang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Bululawang,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
535
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 35.896.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Bululawang,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 35.896.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.279.702.890
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.466.442.890 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.466.442.890 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Dampit,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.466.442.890 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 813.260.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 813.260.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 001 1040 Orang 34.706.000 1040 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 002 998 Orang 75.436.900 998 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 952 Orang - 952 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4024 Orang 154.397.100 4024 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1135 Orang 44.090.000 1135 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit, 20417 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20417 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5347 Orang 4.151.500 5347 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4419 Orang - 4419 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
536
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 688 Orang - 688 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 75 Orang 6.750.000 75 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 16 Orang - 16 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 656 Orang - 656 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 125.225.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 75.085.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 10.010.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 14.873.800 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 32.557.600 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 2.150.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 203.727.100 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 30.100.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 713 Orang - 713 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
537
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Dampit,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 042 Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Dampit,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.150.458.970
538
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.188.858.970 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Tersedianya BLUD yang Menyediakan


1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 80 Persen 2.188.858.970 80 Persen
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.188.858.970 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 957.800.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 957.800.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 001 1041 Orang 35.250.000 1041 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 002 882 Orang 32.025.000 882 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 885 Orang 15.250.000 885 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Dau, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4150 Orang 26.000.000 4150 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2700 Orang 38.200.000 2700 Orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2926 Orang - 2926 Orang
Usia Produktif Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4253 Orang 11.988.000 4253 Orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1112 Orang - 1112 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 605 Orang - 605 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 133 Orang - 133 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 35 Orang - 35 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
539
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 525 Orang - 525 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 130.264.000 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 015 0 dokumen 140.134.600 0 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 016 0 dokumen 5.225.000 0 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen - 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dau, Semua
0 dokumen 71.186.000 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dau, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 022 0 Orang 7.750.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 391.767.400 1 dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 52.760.000 0 dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Dau, Semua
0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dau, Semua
mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
sesuai standar
1 02 002 2.02 040
Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang
Sesuai Standar
540
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 3.800.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 3.800.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Dau, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 3.800.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.528.708.250
541
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.700.348.250 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 5.700.348.250 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 5.700.348.250 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 804.735.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 804.735.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 001 978 Orang 82.300.600 978 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 002 915 Orang 55.000.000 915 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 936 Orang 8.268.000 936 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Donomulyo,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3344 Orang 73.605.200 3344 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7013 Orang 35.400.000 7013 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4260 Orang - 4260 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9886 Orang 67.090.000 9886 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 889 Orang - Kecamatan, Semua 889 Orang
Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 581 Orang - Kecamatan, Semua 581 Orang
Penderita Diabetes Melitus
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 113 Orang - Kecamatan, Semua 113 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 23 Orang 34.539.000 23 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
542
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 677 Orang - Kecamatan, Semua 677 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Standar Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 dokumen 121.254.000 1 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 015 1 dokumen 12.600.000 1 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 016 1 dokumen 12.780.000 1 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 017 1 dokumen 12.956.000 1 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Donomulyo,
0 dokumen 140.068.800 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Donomulyo,


Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 77.880.000 0 dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 020
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 4.035.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 32.858.400 1 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Donomulyo,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 34.100.000 1 dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen - Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Sudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Donomulyo,
0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Donomulyo,
mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
1 02 002 2.02 040
543
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 002 2.02 040
Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 23.625.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 23.625.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
544
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Donomulyo,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 dokumen 23.625.000 1 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.058.836.470
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.196.336.470 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.196.336.470

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan


1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 3.196.336.470 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 736.793.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 736.793.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 001 821 Orang 87.732.800 821 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 002 765 Orang 3.520.000 765 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 749 Orang 20.000.000 749 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Gedangan,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3064 Orang 10.400.000 3064 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3995 Orang 29.175.000 3995 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3174 Orang - Kecamatan, Semua 3174 Orang
Usia Produktif
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5825 Orang 22.800.000 5825 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1277 Orang - 1277 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 281 Orang - 281 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar
545
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 117 Orang 2.800.000 117 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 26 Orang - 26 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 480 Orang 225.000 480 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 114.058.200 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 015 0 dokumen 112.850.000 0 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 016 0 dokumen 6.550.000 0 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 017 0 dokumen 45.483.000 0 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gedangan,
0 dokumen 25.497.000 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gedangan,
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 34.980.000 0 dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 020
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 5.000.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 dokumen 143.547.000 0 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Gedangan,
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 0 paket 75.000 0 paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan
1 02 002 2.02 028
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
0 Paket 0 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Gedangan,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 71.875.000 0 dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
546
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Gedangan,
0 dokumen 225.000 0 dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 037
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Gedangan,
0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 578 Orang 578 Orang
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gedangan,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Gedangan,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 042 Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 87.600.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 87.600.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Gedangan,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 87.600.000 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 Masyarakat Wilayah Kecamatan 100 Persen 38.107.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota
547
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Kab. Malang, Gedangan,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Gedangan,
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1 02 005 2.02 002
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 38.107.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Gedangan,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 dokumen 38.107.000 0 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.955.524.010
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.148.024.010 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.148.024.010 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 3.148.024.010 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 780.425.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 780.425.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 001 711 Orang 63.675.000 711 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 002 782 Orang 29.020.000 782 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
548
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 767 Orang 4.800.000 767 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3636 Orang - 3636 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7588 Orang 44.755.000 7588 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2704 Orang - 2704 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7812 Orang - 7812 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1194 Orang - 1194 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 465 Orang - 465 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 134 Orang - 134 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 18 Orang 15.000.000 18 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 854 Orang - 854 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 162.450.000 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 015 0 dokumen 143.325.000 0 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 016 0 dokumen 1.800.000 0 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 017 0 dokumen 18.975.000 0 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
0 dokumen 62.850.000 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
549
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 12.600.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 dokumen 178.895.000 0 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 42.280.000 0 dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen - 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 039 0 keluarga - 0 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 042 Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


1 02 003 Masyarakat Wilayah Kecamatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 27.075.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
550
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 27.075.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 dokumen 27.075.000 0 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.077.102.140
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.007.142.140 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.007.142.140 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Jabung,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 3.007.142.140 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.055.560.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.055.560.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
551
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 001 1165 Orang 88.020.000 1165 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 002 1117 Orang 23.700.000 1117 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1052 Orang 9.400.000 1052 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Jabung,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4394 Orang 89.100.000 4394 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Jabung, 10515 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10515 Orang 69.000.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2033 Orang - 2033 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Jabung, 10026 Oran
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10026 Orang 51.855.000
Usia Lanjut Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1299 Orang - 1299 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 645 Orang - 645 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 202 Orang 2.400.000 202 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 19 Orang 6.300.000 19 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 763 Orang 6.000.000 763 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 264.400.000 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 015 0 dokumen 27.135.000 0 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 016 0 dokumen 26.970.000 0 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 017 0 dokumen 65.075.000 0 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan
552
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Jabung,
0 dokumen 259.405.000 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Jabung,


Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 25.800.000 0 dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 020
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 dokumen 29.100.000 0 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 0 paket 10.400.000 0 paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
0 Paket 0 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Jabung,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen - 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 laporan 1.500.000 0 laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Jabung,
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen - 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Jabung,
0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Jabung,
mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
1 02 002 2.02 040
Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Kab. Malang, Semua


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
dengan HIV (ODHIV)
sesuai standar Kelurahan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Jabung,
0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 042
553
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 002 2.02 042 umlah Orang Dengan Malaria yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 14.400.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 14.400.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Jabung,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 14.400.000 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Jabung,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Jabung,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Jabung,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.751.789.270
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.820.789.270 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
554
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.820.789.270 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 3.820.789.270 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 872.425.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 872.425.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 001 933 Orang 64.560.000 933 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 002 910 Orang 5.400.000 910 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 874 Orang 18.000.000 874 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Kalipare,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3656 Orang 5.400.000 3656 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6684 Orang 36.725.000 6684 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kalipare, 12022 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12022 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5986 Orang 29.900.000 5986 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4103 Orang - 4103 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 721 Orang - 721 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 111 Orang 1.350.000 111 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 16 Orang 13.375.000 16 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 531 Orang - 531 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar
555
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 210.330.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 182.525.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 31.630.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 64.680.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kalipare,
0 Dokumen 52.650.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 018
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kalipare,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 99.400.000 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 0 Dokumen
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 55.300.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 1.200.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Kalipare,
1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kalipare,
mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
1 02 002 2.02 040
Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang
Sesuai Standar
556
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kalipare,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Kalipare,
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
1 02 002 2.02 042 Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Kalipare,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 58.575.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Daerah Kabupaten

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat 1 Kecamata
1 02 005 2.01 Masyarakat Wilayah Kecamatan 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Kalipare,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Kalipare,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 58.575.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
557
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Kalipare,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 58.575.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.954.943.520
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.993.343.520 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 2.993.343.520 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.993.343.520 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 961.600.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 961.600.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 001 1206 orang 35.305.000 1206 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 002 1177 orang 6.372.000 1177 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1166 orang 19.395.000 1166 orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Karang Ploso,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4627 orang 6.075.000 4627 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8129 orang 57.684.000 8129 orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Karang Ploso, 17240 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 17240 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9500 orang 31.061.800 9500 orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2556 Orang - 2556 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 911 orang 5.100.000 911 orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar
558
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 80 Orang - 80 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 53 Orang 23.400.000 53 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 949 orang 2.400.000 949 orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 243.537.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 40.857.700 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 2.772.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 93.045.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 96.334.300 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


0 Dokumen 0 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 13.302.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 022 0 orang 20.306.400 0 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Karang Ploso,
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 195.659.800 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
1 02 002 2.02 025
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 0 Dokumen
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Karang Ploso,
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 0 paket 15.000.000 0 paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan
1 02 002 2.02 028
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
0 Paket 0 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
559
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 43.868.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 10.125.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Karang Ploso,
0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
1 02 002 2.02 039
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
0 Keluarga 0 Keluarga
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Karang Ploso,
mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
1 02 002 2.02 040
Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis
yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 orang 0 orang
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 orang - 0 orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 orang - 0 orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah orang yang mendapatkan
0 Orang 0 Orang
pelayanan kesehatan malaria
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 % - 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
560
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 005 2.01 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Karang Ploso,
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 keluarga - 0 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1 02 005 2.02 002
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Karang Ploso,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.127.040.900
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.315.540.900 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 % 2.315.540.900 80 %
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.315.540.900 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 650.225.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 650.225.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
561
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan


Pelayanan Kesehatan Sesuai
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 001 Standariharapkan (Kejadian Ikutan 448 orang 47.600.000 448 orang
Hamil Semua Kelurahan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 002 432 orang 17.600.000 432 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 366 orang 17.600.000 366 orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Kasembon,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1690 orang 108.375.000 1690 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1300 orang 28.650.000 1300 orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3490 Orang - 3490 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4957 orang 79.200.000 4957 orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1071 Orang - 1071 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 202 Orang - 202 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 80 orang 3.600.000 80 orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 12 Orang - 12 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 234 Orang - 234 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 81.150.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 80.587.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 26.025.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan
562
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 25.163.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 14.850.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kasembon,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 022 0 orang 3.200.000 0 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 65.125.000 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 37.600.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen 13.900.000 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 335 orang - 335 orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 orang - 1 orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Kasembon,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 orang - 1 orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 117.600.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 117.600.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Kasembon,
1 02 003 2.02 002 0 orang 117.600.000 0 orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 43.675.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
563
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Kasembon,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Kasembon,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 keluarga - 1 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 43.675.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Kasembon,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 43.675.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.459.726.950
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 4.227.886.950 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 4.227.886.950 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 4.227.886.950 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.231.840.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.231.840.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 001 1547 orang 161.182.000 1547 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 002 1552 orang 8.069.300 1552 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
564
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1529 Orang - 1529 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6258 Orang - 6258 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kepanjen, 15624 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15624 Orang 51.175.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kepanjen, 10803 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10803 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7408 orang 2.885.000 7408 orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3349 Orang - 3349 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 427 Orang - 427 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 112 Orang 13.350.000 112 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 18 Orang 22.800.000 18 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 190 Orang - 190 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 128.313.600 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 207.783.200 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 29.038.400 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 66.624.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 213.115.500 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
565
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 216.704.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 110.800.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Perencanaan Kebutuhan dan


Jumlah Sumber Daya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan yang Memenuhi Standar di 1 Orang - 1 Orang
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 003 2.02 002 1 Orang - 1 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media
566
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 keluarga - 1 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.860.684.560
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.029.384.560 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 2.029.384.560 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.029.384.560 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 717.228.200 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 717.228.200 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 001 520 Orang 66.844.800 520 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 002 526 Orang 3.360.000 526 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 471 Orang - 471 Orang
Baru Lahir Ketawang
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2122 orang 14.500.000 2122 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3542 orang 32.809.600 3542 orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2529 Orang - 2529 Orang
Usia Produktif Ketawang
Sesuai Standar
567
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 436 orang 17.622.400 436 orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1116 Orang - 1116 Orang
Penderita Hipertensi Ketawang
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 160 Orang - 160 Orang
Penderita Diabetes Melitus Ketawang
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 78 Orang - 78 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Ketawang
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 17 orang 2.250.000 17 orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 339 Orang - 339 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Ketawang
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 183.630.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 52.461.400 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 15.491.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 017 1 Orang 35.845.000 1 Orang
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 57.673.600 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7.560.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 1.200.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 167.783.200 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Gondanglegi,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 57.947.200 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal


Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 250.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)
568
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Ketawang

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 orang - 1 orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 orang - 1 orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ketawang
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 114.071.800 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Ketawang
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 keluarga - 1 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
569
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 114.071.800
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Gondanglegi,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 114.071.800 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.573.954.230
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.729.554.230 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 1.729.554.230 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 1.729.554.230 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 712.013.200 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Orang 712.013.200 1 Orang
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 001 611 Orang 16.998.600 611 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 002 565 Orang 3.150.000 565 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 561 Orang 2.100.000 561 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Kromengan,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2290 Orang 35.700.000 2290 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4322 Orang 28.886.800 4322 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6666 Orang - 6666 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5501 Orang 48.000.000 5501 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2607 Orang - 2607 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
570
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 240 Orang - 240 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 101 Orang - 101 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 33 Orang 2.500.000 33 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 304 Orang 12.811.800 304 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 126.636.800 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 15.282.800 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 13.175.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 64.180.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 86.636.600 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Kromengan,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 4.725.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 13.471.800 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 148.805.800 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular (Seksi PTM)

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Kromengan,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 88.952.200 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
571
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Kromengan,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 117.600.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Presentase Puskesmas yang difasilitasi
1 02 003 2.02 1 Persen 117.600.000 1 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Ambulance 119
Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Kromengan,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 117.600.000 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 14.786.800 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Kromengan,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Kromengan,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 14.786.800
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kab. Malang, Semua
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 14.786.800 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
572
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.755.892.320
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.621.692.320 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 2.621.692.320 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Lawang,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 2.621.692.320 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.118.000.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.118.000.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 001 1682 Orang 99.111.000 1682 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 002 1608 Orang 85.800.000 1608 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1364 Orang 14.400.000 1364 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Lawang,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6008 Orang 33.600.000 6008 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Lawang, 14079 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14079 Orang 49.200.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6994 Orang - 6994 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9962 Orang 7.200.000 9962 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3750 Orang - 3750 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1335 Orang - 1335 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 193 Orang 1.000.000 193 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
573
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Terduga Menderita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 20 Orang 2.500.000 20 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1538 Orang - 1538 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 196.200.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 130.195.500 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 25.410.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 39.161.900 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 150.210.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Lawang,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12.741.600 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 223.870.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular (Seksi PTM)
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 36.600.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 10.800.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
574
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Lawang,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 16.200.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Lawang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Lawang,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 16.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Lawang,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 16.200.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.785.602.660
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.945.602.660 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 2.945.602.660 1 Persen
BLUD
575
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 2.945.602.660 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 811.200.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 811.200.000 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 001 772 orang 72.825.000 772 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 002 751 orang 33.100.000 751 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 724 orang 13.800.000 724 orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngajum,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2538 orang 2.850.000 2538 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5508 orang 87.575.000 5508 orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9185 Orang - 9185 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7288 orang 26.400.000 7288 orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1426 Orang - 1426 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 418 Orang - 418 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 165 Orang - 165 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 20 orang 25.650.000 20 orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 561 orang 34.200.000 561 orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar
576
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 dokumen 107.700.000 1 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 015 1 dokumen 68.125.000 1 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 016 1 dokumen 33.350.000 1 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 017 1 dokumen 20.850.000 1 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 018 1 dokumen 34.096.400 1 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 dokumen 2.700.000 1 dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 022 1 orang 2.700.000 1 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 149.843.600 1 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 84.635.000 1 dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 laporan 10.800.000 1 laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Ngajum,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 28.800.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar
577
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 1 Persen 28.800.000 1 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Ngajum,
1 02 003 2.02 002 1 Orang 28.800.000 1 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Ngajum,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Ngajum,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Ngajum,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.356.586.720
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.422.186.720 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 3.422.186.720 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.422.186.720 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan
578
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 883.025.700 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 883.025.700 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 001 844 Orang 50.425.950 844 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 002 823 Orang 17.953.000 823 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 758 Orang 7.800.000 758 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Ngantang,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3254 Orang 67.271.500 3254 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3908 Orang 34.436.300 3908 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngantang, 10161 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10161 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4937 Orang 13.062.000 4937 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1856 Orang 33.497.000 1856 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 317 Orang 500.000 317 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 120 Orang 17.400.000 120 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 10 Orang 12.765.000 10 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 653 Orang 49.790.000 653 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 101.025.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar
579
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 31.274.800 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 21.918.200 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 52.666.700 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 119.200.800 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Ngantang,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 3.263.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 4.372.500 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 172.861.950 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 0 Paket 600.000 0 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Ngantang,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 68.882.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen 2.060.000 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Ngantang,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119
580
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Ngantang,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 51.374.300 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Ngantang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Ngantang,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 51.374.300
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Ngantang,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 51.374.300 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.492.166.140
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.707.966.140 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 1.707.966.140 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 1.707.966.140 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan
581
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 772.525.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 772.525.000 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 001 458 Orang 166.955.100 458 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 002 438 Orang 16.180.800 438 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 419 Orang 16.800.000 419 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1732 Orang 74.738.500 1732 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3287 Orang 26.558.200 3287 Orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7510 Orang - 7510 Orang
Usia Produktif Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3685 Orang 5.727.200 3685 Orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2694 Orang - 2694 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 666 Orang - 666 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 58 Orang 1.200.000 58 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 10 Orang 2.100.000 10 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 388 Orang - 388 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 120.780.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar
582
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 64.993.400 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 19.530.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 54.648.600 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 24.686.800 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 11.900.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 022 0 Orang 3.900.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 98.926.400 0 Dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 59.300.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 3.600.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten
583
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Sumber Daya Manusia
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 11.675.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 Keluarga - 1 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 11.675.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 11.675.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.744.635.270
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.832.535.270 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.832.535.270 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.832.535.270 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 794.075.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 794.075.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
584
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 001 987 Orang 55.000.000 987 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 002 990 Orang 47.150.000 990 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1109 Orang 10.500.000 1109 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagelaran,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3585 Orang 8.000.000 3585 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagelaran, 10185 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10185 Orang 24.500.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagelaran, 13402 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 13402 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5969 Orang 45.000.000 5969 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2943 Orang - 2943 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 731 Orang - 731 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 142 Orang - 142 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 3 Orang - 3 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 849 Orang - 849 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 97.115.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 38.850.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 11.750.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 42.750.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan
585
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 34.825.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagelaran,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 300.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 11.150.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 148.885.000 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 216.300.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 2.000.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 729 Orang - 729 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen 88.800.000 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 88.800.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 88.800.000 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 29.225.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
586
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 29.225.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pagelaran,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 29.225.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.549.578.700
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.294.618.700 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 6.294.618.700 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 6.294.618.700 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.163.632.800 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.163.632.800 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 001 2077 Orang 76.395.000 2077 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 002 2054 Orang 9.000.000 2054 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
587
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2039 Orang 18.000.000 2039 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakis, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7317 Orang 30.700.000 7317 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakis, Semua 17441 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 17441 Orang 51.350.000
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakis, Semua 10788 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10788 Orang -
Usia Produktif Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakis, Semua 12757 Oran
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12757 Orang 13.608.300
Usia Lanjut Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5245 Orang 9.000.000 5245 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 996 Orang 18.000.000 996 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 117 Orang 8.100.000 117 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 17 Orang 46.900.000 17 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 2154 Orang 15.000.000 2154 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 273.800.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 40.075.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 9.250.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 72.431.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 97.795.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakis, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 143.000.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan
588
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 022 0 Orang 8.100.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 82.550.000 0 Dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 0 Paket 35.100.000 0 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pakis, Semua


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 97.778.500 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 7.700.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 91.327.200 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri
589
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 0 Tema - 0 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 91.327.200
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pakis, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 91.327.200 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.831.263.730
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 4.782.663.730 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 4.782.663.730 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 4.782.663.730 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 927.464.800 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 927.464.800 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 001 1342 Orang 105.341.000 1342 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 002 1348 Orang 15.985.500 1348 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
590
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1210 Orang 15.464.500 1210 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pakisaji,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4576 Orang 26.625.000 4576 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakisaji, 10255 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10255 Orang 71.512.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakisaji, 11543 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11543 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pakisaji, 10625 Oran
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10625 Orang 21.347.000
Usia Lanjut Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4821 Orang - 4821 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1833 Orang - 1833 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 183 Orang 9.000.000 183 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 36 Orang 20.400.000 36 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1288 Orang 8.100.000 1288 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 123.474.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 74.264.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 29.254.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 52.660.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 72.968.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pakisaji,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 44.928.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
591
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 1.800.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 122.017.800 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 109.324.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 1.500.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen 1.500.000 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 71.943.200 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 71.943.200 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 71.943.200 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 49.192.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat
592
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 49.192.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pakisaji,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 49.192.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.277.390.490
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.442.390.490 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.442.390.490 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Dampit,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.442.390.490 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 747.400.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 747.400.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 001 885 Orang 32.800.000 885 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 002 834 Orang 1.600.000 834 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 812 Orang 24.000.000 812 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Dampit,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2753 Orang 9.550.000 2753 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
593
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5761 Orang 20.220.000 5761 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit, 33528 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 33528 Orang -
Usia Produktif Pamotan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9124 Orang 5.050.000 9124 Orang
Usia Lanjut Pamotan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7028 Orang - 7028 Orang
Penderita Hipertensi Pamotan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 867 Orang - 867 Orang
Penderita Diabetes Melitus Pamotan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 103 Orang - 103 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Pamotan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 18 Orang 3.000.000 18 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 330 Orang 3.600.000 330 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 80.280.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 33.750.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 2.550.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 48.620.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 304.005.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Dampit,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Pamotan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 5.400.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 115.575.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
594
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 3.600.000 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Dampit,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 53.800.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pamotan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Dampit,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen 87.600.000 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 87.600.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Dampit,
1 02 003 2.02 002 0 Orang 87.600.000 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Pamotan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media
595
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Dampit,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Pamotan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.415.261.010
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.307.801.010 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 5.307.801.010 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 5.307.801.010 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

Persentase pemenuhan dukungan


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN 100 Persen 949.313.000 100 Persen
kinerja perangkat daerah dalam satu
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
tahun (%)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan
1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 949.313.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 001 1493 Orang 60.570.000 1493 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 002 1428 Orang 20.400.000 1428 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1360 Orang 20.400.000 1360 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Poncokusumo,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5545 Orang 14.620.000 5545 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Poncokusumo, 13498 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 13498 Orang 80.775.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Poncokusumo, 10744 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10744 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
596
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7332 Orang 45.203.000 7332 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2315 Orang - 2315 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 694 Orang - 694 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 114 Orang 2.925.000 114 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 43 Orang 9.000.000 43 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 804 Orang - 804 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 169.270.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 91.325.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 70.450.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 118.015.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 14.860.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Poncokusumo,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 4.950.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 1.800.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 122.750.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Poncokusumo,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 102.000.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan
597
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Keluarga yang Sudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 003 2.02 002 1 Orang - 1 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 158.147.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 158.147.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
598
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Poncokusumo,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 158.147.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.287.967.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.399.367.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.399.367.000 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.399.367.000 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 783.885.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 783.885.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 001 1041 Orang 90.720.000 1041 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 002 987 Orang 7.150.000 987 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 994 Orang 6.500.000 994 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pujon, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3170 Orang - 3170 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9407 Orang 31.490.000 9407 Orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pujon, Semua 18427 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 18427 Orang -
Usia Produktif Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5057 Orang - 5057 Orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4700 Orang - 4700 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 876 Orang - 876 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar
599
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 61 Orang 7.500.000 61 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 19 Orang 13.127.100 19 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 716 Orang - 716 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 123.468.900 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 23.000.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 10.650.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 36.445.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 101.940.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pujon, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 55.031.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 212.178.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 24.000.000 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pujon, Semua


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 40.685.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
Sesuai Standar
600
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 104.715.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen - 1 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 104.715.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pujon, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 104.715.000 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.030.618.890
601
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.243.889.890 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 1.243.889.890 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 1.243.889.890 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 776.623.200 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 776.623.200 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 001 277 Orang 58.841.000 277 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 002 250 Orang 22.800.000 250 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 262 Orang 4.750.000 262 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1045 Orang 20.925.000 1045 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2912 Orang 20.408.000 2912 Orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4464 Orang - 4464 Orang
Usia Produktif Sumbermanjing Kulon
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2226 Orang 11.718.000 2226 Orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 693 Orang - 693 Orang
Penderita Hipertensi Sumbermanjing Kulon
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 194 Orang - 194 Orang
Penderita Diabetes Melitus Sumbermanjing Kulon
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 53 Orang - 53 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Sumbermanjing Kulon
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 27 Orang 7.200.000 27 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
602
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 99 Orang - 99 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Sumbermanjing Kulon
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 124.154.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 127.339.800 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 23.189.100 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 95.917.200 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 98.142.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Pagak, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.480.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 022 1 Orang 375.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 86.927.100 1 Dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 72.307.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 150.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Pagak,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Sumbermanjing Kulon

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Kelurahan
603
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Pagak,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sumbermanjing Kulon
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 10.105.800 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Pagak,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Sumbermanjing Kulon
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 10.105.800
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Pagak, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 10.105.800 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.198.623.450
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.373.623.450 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.373.623.450 80 Persen
BLUD
604
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang,
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.373.623.450 Sumbermanjing Wetan, 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 760.750.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 760.750.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 001 818 Orang 84.035.000 Sumbermanjing Wetan, 818 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 002 795 Orang 1.684.200 Sumbermanjing Wetan, 795 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kelurahan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 740 Orang 21.875.000 Sumbermanjing Wetan, 740 Orang
Baru Lahir
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Balita yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2889 Orang 5.250.000 Sumbermanjing Wetan, 2889 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 856 Orang 39.900.000 Sumbermanjing Wetan, 856 Orang
Usia Pendidikan Dasar
Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 24159 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 24159 Orang - Sumbermanjing Wetan,
Usia Produktif g
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8830 Orang 48.740.000 Sumbermanjing Wetan, 8830 Orang
Usia Lanjut
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3113 Orang 29.080.000 Sumbermanjing Wetan, 3113 Orang
Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 710 Orang 3.000.000 Sumbermanjing Wetan, 710 Orang
Penderita Diabetes Melitus
Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 97 Orang - Sumbermanjing Wetan, 97 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Orang Terduga Menderita Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 24 Orang 10.800.000 Sumbermanjing Wetan, 24 Orang
Terduga Tuberkulosis
Pelayanan Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 418 Orang 9.000.000 Sumbermanjing Wetan, 418 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Standar Semua Kelurahan
605
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 135.000.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 92.225.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 14.370.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 92.075.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 71.775.800 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 17.175.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
1 02 002 2.02 022 1 Orang 3.955.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 2.700.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
dan Tidak Menular
Menular Semua Kelurahan

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kab. Malang,
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 200.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
Didistribusikan

Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Operasional
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 73.160.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas
Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak Kab. Malang,
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 4.750.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
Obat Massal)
Kab. Malang,
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen - Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Semua Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Sudah
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - Sumbermanjing Wetan, 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan
Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang Kab. Malang,
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
dengan Tuberkulosis
sesuai standar Semua Kelurahan
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Kab. Malang,
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
dengan HIV (ODHIV)
sesuai standar Semua Kelurahan
606
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Dengan Malaria yang Kab. Malang,
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
Malaria
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 60.000.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 60.000.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Kab. Malang,
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di
1 02 003 2.02 002 1 Orang 60.000.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 % 4.250.000 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Kab. Malang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
Masyarakat Masyarakat Semua Kelurahan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang,
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - Sumbermanjing Wetan, 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 4.250.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kab. Malang,
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 4.250.000 Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Semua Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.601.561.030
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.549.061.030 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
607
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.549.061.030 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Singosari,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.549.061.030 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.020.656.200 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.020.656.200 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 001 1395 Orang 124.750.000 1395 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 002 1407 Orang 25.225.000 1407 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1325 Orang 6.300.000 1325 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Singosari,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4690 Orang 17.582.600 4690 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari, 16108 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 16108 Orang 3.800.000
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4783 Orang - 4783 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4953 Orang 6.633.500 4953 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1494 Orang - 1494 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 575 Orang - 575 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 68 Orang 14.175.000 68 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 23 Orang 23.265.000 23 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1262 Orang 26.670.000 1262 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar
608
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 151.575.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 210.751.200 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 35.996.400 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 62.565.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen


Pengelolaan Pelayanan Promosi Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 018 Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi 1 Dokumen 29.909.000 1 Dokumen
Kesehatan Semua Kelurahan
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 6.282.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 153.604.500 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 119.772.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 1.800.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Singosari,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - 0 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119
609
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Singosari,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 31.843.800 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 31.843.800
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Singosari,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 31.843.800 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.415.314.910
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.638.614.910 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 1.638.614.910 80 Persen
BLUD
Kab. Malang,
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 1.638.614.910 Sumbermanjing Wetan, 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Semua Kelurahan
610
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 668.700.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 668.700.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 001 527 Orang 41.211.400 Sumbermanjing Wetan, 527 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 002 480 Orang - Sumbermanjing Wetan, 480 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Sitiarjo
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 482 Orang 7.200.000 Sumbermanjing Wetan, 482 Orang
Baru Lahir
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Balita yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1772 Orang 78.900.000 Sumbermanjing Wetan, 1772 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5434 Orang 43.801.600 Sumbermanjing Wetan, 5434 Orang
Usia Pendidikan Dasar
Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3512 Orang - Sumbermanjing Wetan, 3512 Orang
Usia Produktif
Sesuai Standar Sitiarjo
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5676 Orang 6.800.000 Sumbermanjing Wetan, 5676 Orang
Usia Lanjut
Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1930 Orang - Sumbermanjing Wetan, 1930 Orang
Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Sitiarjo
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 407 Orang - Sumbermanjing Wetan, 407 Orang
Penderita Diabetes Melitus
Sesuai Standar Sitiarjo

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 117 Orang 900.000 Sumbermanjing Wetan, 117 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Orang Terduga Menderita Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 15 Orang 12.300.000 Sumbermanjing Wetan, 15 Orang
Terduga Tuberkulosis
Pelayanan Sesuai Standar Semua Kelurahan
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 317 Orang 900.000 Sumbermanjing Wetan, 317 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Standar Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 194.400.000 Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Sesuai Standar
611
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 7.672.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 5.490.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 15.294.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 12.500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan
Sitiarjo
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
1 02 002 2.02 022 0 Orang 900.000 Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 133.421.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
dan Tidak Menular
Menular Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Operasional
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 51.010.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas
Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak Kab. Malang,
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 56.000.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
Obat Massal)
Kab. Malang,
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Sitiarjo
Jumlah Keluarga yang Sudah
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - Sumbermanjing Wetan, 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan
Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Kab. Malang,


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
dengan Tuberkulosis
Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Kab. Malang,


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
dengan HIV (ODHIV)
sesuai standar Semua Kelurahan
Jumlah Orang Dengan Malaria yang Kab. Malang,
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - Sumbermanjing Wetan, 0 Orang
Malaria
Sesuai Standar Semua Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Presentase Puskesmas yang difasilitasi


1 02 003 100 Persen 88.800.000 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Ambulance 119
612
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 88.800.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Kab. Malang,
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di
1 02 003 2.02 002 1 Orang 88.800.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 19.200.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan
1 02 005 2.01 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Kab. Malang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - Sumbermanjing Wetan, 0 Dokumen
Masyarakat Masyarakat Sitiarjo

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang,
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - Sumbermanjing Wetan, 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 19.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kab. Malang,
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 19.200.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Semua Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.186.162.890
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.331.562.890 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.331.562.890 80 Persen
BLUD
Kab. Malang,
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.331.562.890 Sumberpucung, Semua 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Kelurahan
613
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 719.081.400 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 719.081.400 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 001 838 Orang 51.725.700 Sumberpucung, Semua 838 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 002 822 Orang 8.400.000 Sumberpucung, Semua 822 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Kelurahan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 793 Orang 28.040.000 Sumberpucung, Semua 793 Orang
Baru Lahir
Sesuai Standar Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Balita yang Mendapatkan
1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2177 Orang 10.850.000 Sumberpucung, Semua 2177 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7698 Orang 37.209.120 Sumberpucung, Semua 7698 Orang
Usia Pendidikan Dasar
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 10805 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10805 Orang - Sumberpucung, Semua
Usia Produktif g
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3883 Orang 8.065.000 Sumberpucung, Semua 3883 Orang
Usia Lanjut
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penderita Hipertensi yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5288 Orang 2.862.000 Sumberpucung, Semua 5288 Orang
Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 236 Orang - Sumberpucung, Semua 236 Orang
Penderita Diabetes Melitus
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 263 Orang 1.800.000 Sumberpucung, Semua 263 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Orang Terduga Menderita Kab. Malang,


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 35 Orang 12.600.000 Sumberpucung, Semua 35 Orang
Terduga Tuberkulosis
Pelayanan Sesuai Standar Kelurahan
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 337 Orang 7.350.000 Sumberpucung, Semua 337 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Standar Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 126.990.000 Sumberpucung, Semua 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Biasa (KLB) Kelurahan
Sesuai Standar
614
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 24.010.280 Sumberpucung, Semua 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 72.606.000 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 51.686.500 Sumberpucung, Semua 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 62.634.200 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 28.854.300 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan
Kelurahan
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
1 02 002 2.02 022 1 Orang 19.230.000 Sumberpucung, Semua 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kab. Malang,
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 39.719.900 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
dan Tidak Menular
Menular Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Dokumen Operasional
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 49.704.300 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak Kab. Malang,
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 20.019.000 Sumberpucung, Semua 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Kelurahan
Obat Massal)
Kab. Malang,
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen 54.725.100 Sumberpucung, Semua 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Sudah
Kab. Malang,
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - Sumberpucung, Semua 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan
Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Kab. Malang,


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - Sumberpucung, Semua 0 Orang
dengan Tuberkulosis
Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Kab. Malang,


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - Sumberpucung, Semua 0 Orang
dengan HIV (ODHIV)
sesuai standar Kelurahan
Jumlah Orang Dengan Malaria yang Kab. Malang,
Pengelolaan pelayanan kesehatan
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang - Sumberpucung, Semua 0 Orang
Malaria
Sesuai Standar Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar
615
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Kab. Malang,
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di
1 02 003 2.02 002 0 Orang - Sumberpucung, Semua 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kelurahan
(Fasyankes)

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 % 135.518.600 100 %
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Daerah Kabupaten

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Kab. Malang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - Sumberpucung, Semua 0 Dokumen
Masyarakat Masyarakat Kelurahan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang,
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 keluarga - Sumberpucung, Semua 0 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 135.518.600
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Kab. Malang,
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 135.518.600 Sumberpucung, Semua 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.694.500.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.722.000.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 2.722.000.000 80 Persen
BLUD
616
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 2.722.000.000 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 943.433.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 943.433.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 001 827 Orang 44.840.000 827 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 002 802 Orang 14.400.000 802 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 790 Orang 14.400.000 790 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Tajinan,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2927 Orang - 2927 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6631 Orang 32.300.000 6631 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6616 Orang - 6616 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4786 Orang 4.308.000 4786 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2336 Orang - 2336 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 660 Orang - 660 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 113 Orang - 113 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 10 Orang 1.875.000 10 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 575 Orang 3.660.000 575 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar
617
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 199.100.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 85.043.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 10.882.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 116.911.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 128.146.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 2.853.900 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 2.100.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 198.215.100 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 028 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 1 Paket 3.600.000 1 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Semua Kelurahan
Rujukan/Nasional
Didistribusikan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Tajinan,


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 70.599.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 Laporan 2.100.000 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 037 1 Dokumen 8.100.000 1 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 orang - 1 orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 orang - 1 orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
618
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Tajinan,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Tajinan,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen 29.067.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 005 2.01 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Tajinan,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 tema - 1 tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Tajinan,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 keluarga - 1 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 29.067.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Tajinan,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 29.067.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.709.273.070
619
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.625.073.070 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.625.073.070 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 3.625.073.070 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.065.000.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.065.000.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 001 779 Orang 155.351.600 779 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 002 826 Orang 64.547.000 826 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 808 Orang - 808 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Tirtoyudo,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 3655 Orang 46.800.000 3655 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6270 Orang 9.980.000 6270 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tirtoyudo, 33181 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 33181 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5623 Orang 14.950.000 5623 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7938 Orang - 7938 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 939 Orang - 939 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 81 Orang - 81 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 18 Orang 15.600.000 18 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
620
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 312 Orang - 312 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 162.930.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 138.289.200 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 7.215.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 83.927.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 98.364.800 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tirtoyudo,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 2.650.400 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 022 0 Orang 8.450.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 196.995.000 0 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 47.250.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 0 Laporan 11.700.000 0 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Semua Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 039 1 keluarga - 1 keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah Orang Dengan Malaria yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 002 2.02 042 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 1 Orang
Malaria Semua Kelurahan
Sesuai Standar
621
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Perencanaan Kebutuhan dan


Prosentase Pemenuhan Kapasitas
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
sesuai standar
Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 SDM Kesehatan 100 Persen 19.200.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 1 keluarga - 1 keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 19.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Tirtoyudo,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen 19.200.000 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.710.092.510
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.650.092.510 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 5.650.092.510 80 Persen
BLUD
622
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 5.650.092.510 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.060.000.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.060.000.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 001 1211 Orang 85.450.000 1211 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 002 1122 Orang - 1122 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1106 Orang - 1106 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Tumpang,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4545 Orang 36.000.000 4545 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8720 Orang 53.900.000 8720 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tumpang, 20567 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20567 Orang -
Usia Produktif Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Tumpang, 12279 Oran
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12279 Orang 60.275.000
Usia Lanjut Semua Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8294 Orang 175.500.000 8294 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1073 Orang - 1073 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 180 Orang - 180 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 11 Orang 8.600.000 11 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 723 Orang 10.500.000 723 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar
623
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 Dokumen 192.200.000 1 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 015 1 Dokumen 89.300.000 1 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 016 1 Dokumen 32.400.000 1 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 017 1 Dokumen 42.750.000 1 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 018 1 Dokumen 83.500.000 1 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12.000.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 022 1 Orang 5.150.000 1 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 85.725.000 1 Dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 86.750.000 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Tumpang,
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Semua Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten
624
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Sumber Daya Manusia
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Tumpang,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Tumpang,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Tumpang,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Tumpang,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.042.619.150
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.927.619.150 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 5.927.619.150 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 5.927.619.150 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 1.115.000.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 Persen 1.115.000.000 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal
625
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 001 1762 Orang 103.620.000 1762 Orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 002 1698 Orang 36.009.000 1698 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1663 Orang 13.930.000 1663 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Turen, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6827 Orang 32.540.000 6827 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Turen, Semua 17254 Oran
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 17254 Orang 101.581.300
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan g
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Turen, Semua 61663 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 61663 Orang -
Usia Produktif Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5087 Orang 34.257.500 5087 Orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5633 Orang - 5633 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 839 Orang - 839 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 163 Orang 225.000 163 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 7 Orang 8.900.000 7 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1183 Orang 20.790.000 1183 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 Dokumen 236.025.000 0 Dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 49.590.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 13.165.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 15.000.000 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan
626
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 018 0 Dokumen 18.750.000 0 Dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Turen, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 69.000.000 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 022 0 Orang 4.695.000 0 Orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 0 Dokumen 260.322.200 0 Dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 96.600.000 0 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat
627
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas -
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Turen, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.975.584.910
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.015.584.910 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 3.015.584.910 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 3.015.584.910 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 960.000.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 960.000.000 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 001 1297 orang 61.410.000 1297 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 002 1105 orang 30.072.000 1105 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1175 Orang 7.200.000 1175 Orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Wagir, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4904 Orang 7.800.000 4904 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
628
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7582 Orang 21.660.000 7582 Orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wagir, Semua 15268 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15268 Orang -
Usia Produktif Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wagir, Semua 10070 Oran
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10070 Orang 13.592.000
Usia Lanjut Kelurahan g
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5515 Orang - 5515 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 666 Orang - 666 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 144 Orang - 144 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 3 Orang 63.000.000 3 Orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1045 Orang - 1045 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 98.050.000 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 015 0 Dokumen 32.200.000 0 Dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 016 0 Dokumen 3.600.000 0 Dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 017 0 Dokumen 70.393.200 0 Dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 018 0 dokumen 271.925.600 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wagir, Semua


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 6.975.000 1 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 022 0 orang 7.200.000 0 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 217.037.000 1 dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
629
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 37.085.200 1 Dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 1 laporan 10.800.000 1 laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Kelurahan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Kelurahan

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Daerah Kabupaten

Perencanaan Kebutuhan dan Persentase Perencanaan dan Distribusi


Pendayagunaan Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Wilayah Kabupaten/Kota Milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen - 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media
630
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang
1 02 005 2.03 1 Dokumen - 1 Dokumen
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Wagir, Semua
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.032.383.590
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 4.055.283.590 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 80 Persen 4.055.283.590 80 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 4.055.283.590 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 945.411.800 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 945.411.800 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 001 1264 orang 96.877.000 1264 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 002 1202 Orang 7.800.000 1202 Orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1114 orang 9.060.000 1114 orang
Baru Lahir Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Wajak, Semua


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4528 orang 12.675.000 4528 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11166 orang 66.825.000 11166 orang
Usia Pendidikan Dasar Kelurahan
Sesuai Standar"

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wajak, Semua 26952 Oran
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26952 Orang -
Usia Produktif Kelurahan g
Sesuai Standar
631
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2379 orang 5.412.000 2379 orang
Usia Lanjut Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5940 Orang - 5940 Orang
Penderita Hipertensi Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1271 Orang - 1271 Orang
Penderita Diabetes Melitus Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 14 Orang - 14 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 891 orang 12.750.000 891 orang
Terduga Tuberkulosis Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 216 Orang - 216 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 dokumen 129.600.000 0 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 015 0 dokumen 33.385.400 0 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 016 0 dokumen 21.825.300 0 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 017 0 dokumen 71.150.000 0 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 018 0 dokumen 42.890.000 0 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 022 1 orang 12.167.000 1 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 341.805.100 1 dokumen
dan Tidak Menular Kelurahan
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 81.190.000 1 dokumen
Pelayanan Puskesmas Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kelurahan
632
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Keluarga Yang Sudah
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 003 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Mandiri

Perencanaan Kebutuhan dan


Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Masyarakat
Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelurahan
(Fasyankes)
633
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 31.688.200 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 31.688.200
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Wajak, Semua
1 02 005 2.03 001 dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 1 dokumen 31.688.200 1 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kelurahan
Daya Manusia Kesehatan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.551.213.510
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.763.713.510 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 1.763.713.510 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Bantur,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 1.763.713.510 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Wonokerto

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 731.588.500 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 731.588.500 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 001 553 orang 27.190.000 553 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Wonokerto
634
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 002 517 orang 15.143.000 517 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Wonokerto

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 476 orang 12.143.000 476 orang
Baru Lahir Wonokerto
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Bantur,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2199 orang 12.440.000 2199 orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Wonokerto

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4510 orang 29.000.000 4510 orang
Usia Pendidikan Dasar Wonokerto
Sesuai Standar"

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7447 Orang - 7447 Orang
Usia Produktif Wonokerto
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2644 orang 9.625.000 2644 orang
Usia Lanjut Wonokerto
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 968 Orang - 968 Orang
Penderita Hipertensi Wonokerto
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 315 Orang - 315 Orang
Penderita Diabetes Melitus Wonokerto
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 146 orang 7.368.000 146 orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Wonokerto
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 20 Orang - 20 Orang
Terduga Tuberkulosis Wonokerto
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 418 Orang - 418 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Wonokerto
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 dokumen 88.485.000 1 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Wonokerto
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 015 1 dokumen 82.634.000 1 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Wonokerto

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 016 1 dokumen 32.363.600 1 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Wonokerto

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 017 1 dokumen 66.635.500 1 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Wonokerto

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 018 1 dokumen 59.059.400 1 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Wonokerto
635
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Surveilans Kesehatan Wonokerto
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 186.152.000 1 dokumen
dan Tidak Menular Wonokerto
Menular
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 103.100.000 1 dokumen
Pelayanan Puskesmas Wonokerto

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal


Investigasi Awal Kejadian Tidak Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 036 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 1 laporan 250.000 1 laporan
Wonokerto
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Obat Massal) Dukungan pembaca layar
diaktifkan.

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Wonokerto

Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 039 0 Keluarga - 0 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Wonokerto
Puskesmas

Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 040 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 394 Orang - 394 Orang
dengan Tuberkulosis Wonokerto
Sesuai Standar

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang


Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan HIV (ODHIV) Wonokerto
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Bantur,
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Wonokerto

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen - 100 Persen
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Daerah Kabupaten

Perencanaan Kebutuhan dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan


Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
1 02 003 2.02 100 Persen - 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Standar pada Milik Pemerintah Daerah
Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Bantur,
1 02 003 2.02 002 0 Orang - 0 Orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wonokerto
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 55.911.500 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota
636
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Wonokerto
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Wonokerto
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan


Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 55.911.500
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Bantur,
1 02 005 2.03 001 Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 dokumen 55.911.500 1 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Wonokerto
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.629.743.320
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 1.829.743.320 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD terhadap pelayanan kesehatan pada 1 Persen 1.829.743.320 1 Persen
BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 1.829.743.320 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 100 % 684.587.000 100 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Minimal

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan


1 02 002 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan 1 Persen 684.587.000 1 Persen
Daerah Kabupaten/Kota Minimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 001 587 orang 15.680.000 587 orang
Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 002 598 orang 1.200.000 598 orang
Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 003 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 550 Orang 5.460.000 550 Orang
Baru Lahir Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Kab. Malang, Wonosari,


1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2490 Orang 31.459.000 2490 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan
637
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 005 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4033 Orang 23.208.500 4033 Orang
Usia Pendidikan Dasar Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 006 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9316 Orang - 9316 Orang
Usia Produktif Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 007 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4753 Orang 58.474.000 4753 Orang
Usia Lanjut Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 008 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3106 Orang - 3106 Orang
Penderita Hipertensi Semua Kelurahan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 009 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 375 Orang - 375 Orang
Penderita Diabetes Melitus Semua Kelurahan
Sesuai Standar

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 010 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 59 Orang - 59 Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat Semua Kelurahan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 011 Tuberkulosis yang Mendapatkan 25 Orang 25.500.000 25 Orang
Terduga Tuberkulosis Semua Kelurahan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 012 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 272 Orang - 272 Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Semua Kelurahan
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 1 dokumen 114.135.000 1 dokumen
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kelurahan
Biasa (KLB)
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 015 1 dokumen 31.550.000 1 dokumen
Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 016 1 dokumen 33.298.000 1 dokumen
dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 017 1 dokumen 20.730.000 1 dokumen
Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 018 1 dokumen 9.048.200 1 dokumen
Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Wonosari,


1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 dokumen 28.198.000 1 dokumen
Surveilans Kesehatan Semua Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 022 1 orang 8.965.000 1 orang
dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 025 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 dokumen 210.267.300 1 dokumen
dan Tidak Menular Semua Kelurahan
Menular
638
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1 dokumen 67.414.000 1 dokumen
Pelayanan Puskesmas Semua Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 037 0 Dokumen - 0 Dokumen
Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semua Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Sudah


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 039 1 Keluarga - 1 Keluarga
Melalui Pendekatan Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan
Puskesmas
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 040 mendapatkan pelayanan kesehatan 0 Orang - 0 Orang
dengan Tuberkulosis Semua Kelurahan
sesuai standar
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 041 mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Orang - 1 Orang
dengan HIV (ODHIV) Semua Kelurahan
sesuai standar
Pengelolaan pelayanan kesehatan Jumlah orang yang mendapatkan Kab. Malang, Wonosari,
1 02 002 2.02 042 0 Orang - 0 Orang
Malaria pelayanan kesehatan malaria Semua Kelurahan
Prosentase Pemenuhan Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Sumber Daya Manuasia Kesehatan 100 % 75.000.000 100 %
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
sesuai standar

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan


Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
1 02 003 2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM pada 100 Persen 75.000.000 100 Persen
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang Memenuhi Standar di Kab. Malang, Wonosari,
1 02 003 2.02 002 1 orang 75.000.000 1 orang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan
(Fasyankes)

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Desa Siaga Purnama dan


1 02 005 100 Persen 40.413.000 100 Persen
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah Kecamatan yang menerapkan 1 Kecamata
1 02 005 2.01 1 Kecamatan -
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan GERMAS n
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,


Kab. Malang, Wonosari, 100 Dokume
1 02 005 2.01 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 100 Dokumen -
Semua Kelurahan n
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Jumlah tema KIE program kesehatan


1 02 005 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah prioritas yang dipromosikan melalui 1 Tema - 1 Tema
Kabupaten/Kota berbagai saluran media

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Wonosari,
1 02 005 2.02 002 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 0 Keluarga - 0 Keluarga
dan Lingkungan dengan Menerapkan Semua Kelurahan
dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
639
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesma
1 02 005 2.03 1 Puskesmas 40.413.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah mengembangkan UKBM sesuai standart s
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kab. Malang, Wonosari,
1 02 005 2.03 001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 dokumen 40.413.000 1 dokumen
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
Masyarakat
(UKBM)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 224.047.558.750
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 195.357.728.700 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase pelaksanaan hak ASN yang
1 02 001 2.02 100 % 30.357.728.700 100 %
Daerah terpenuhi
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 500 Orang/ Kab. Malang, Kepanjen, 500 Orang/
1 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.357.728.700
Tunjangan ASN Bulan Panggungrejo Bulan
Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 165.000.000.000 100 %
sesuai dengan standar

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang menyediakan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 001 2.10 001 1 unit kerja 165.000.000.000 1 unit kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Panggungrejo

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase pemenuhan sarana


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN prasarana peralatan sesuai standar 85 % 28.689.830.050 85 %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kelas rumah sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase pengadaan /pemeliharaan


1 02 002 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP peralatan sarana prasarana fasilitas 100 % 28.689.830.050 100 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota kesehatan

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan
1 02 002 2.01 012 1 Unit 14.000.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kesehatan Kesehatan yang Disediakan (DAU)
Kelurahan

Jumlah sarana di fasilitas pelayanan


1 Unit 1 Unit
kesehatan yang disediakan (DBH CHT)

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.01 013 2 Unit 800.000.000 2 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang disediakan Panggungrejo

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang


Kab. Malang, Kepanjen,
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 75 Unit 11.389.830.050 75 Unit
Panggungrejo
Kesehatan yang Disediakan (DAK)
1 02 002 2.01 014
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 50 Unit 50 Unit
yang Disediakan (DBH CHT)
640
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.01 018 3 Unit 500.000.000 3 Unit
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Panggungrejo

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.01 019 1 Unit 500.000.000 1 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Panggungrejo

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat JUmlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang
Kab. Malang, Kepanjen,
1 02 002 2.01 020 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 2 Unit 1.500.000.000 2 Unit
Panggungrejo
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpeliharan sesuai Standar

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 88.999.731.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Persentase Pelayanan Kesehatan di
1 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 69.101.831.600 100 %
RSUD Lawang
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase pelaksanaan hak ASN yang
1 02 001 2.02 100 % 11.601.831.600 100 %
Daerah terpenuhi
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Lawang, 182 Orang/
1 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 182 Orang/bulan 11.601.831.600
Tunjangan ASN Lawang bulan
Pesentase Pelayanan Kesehatan Sesuai
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 57.500.000.000 100 %
Dengan Standar

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Kab. Malang, Lawang,
1 02 001 2.10 001 1 Unit Kerja 57.500.000.000 1 Unit Kerja
BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Lawang

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


Persentase Sarana Prasarana dan
1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN 80 % 19.897.900.000 80 %
Peralatan Rumah Sakit
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase Pengadaan/Pemeliharaan


1 02 002 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP Peralatan Sarana Prasarana Fasilitas 100 % 12.397.900.000 100 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Kesehatan yang Telah Dilakukan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.01 008 2 Unit 3.734.900.000 2 Unit
Sakit Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Lawang
Oleh Rumah Sakit

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.01 012 20 Unit 2.000.000.000 20 Unit
Kesehatan Kesehatan yang disediakan Lawang

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang


Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.01 014 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15 Unit 2.000.000.000 15 Unit
Lawang
Kesehatan yang Disediakan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang


Kab. Malang, Lawang,
1 02 002 2.01 020 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 42 Unit 4.663.000.000 42 Unit
Lawang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpelihara Sesuai Standar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan 12 bulan 7.500.000.000 12 bulan
Daerah Kabupaten/Kota COVID-19 di RSUD Lawang
1 02 002 2.02
641
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target
1 02 002
1 2.02 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Pengadaan Sarana Prasarana


100 % 100 %
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Dokumen Operasional Kab. Malang, Lawang,


1 02 002 2.02 032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 85 Dokumen 7.500.000.000 85 Dokumen
Pelayanan Rumah Sakit Lawang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 67.483.803.200
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang 100 Persent
1 03 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 Persentase 23.069.214.200
kinerja perangkat daerah dalam satu ase
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 03 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 24 Dokumen 73.000.000 24 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
1 03 001 2.01 001 6 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 03 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Dokumen 6.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
1 03 001 2.01 003 4 Dokumen 6.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 6 Dokumen 7.000.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 03 001 2.01 005 4 Dokumen 7.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 25.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
1 03 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 12.000.000 Kecamatan, Semua 9 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
1 03 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 66 Dokumen 19.732.563.516 66 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
1 03 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 176 OB 17.583.591.688 Kecamatan, Semua 176 OB
Tunjangan ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
1 03 001 2.02 002 42 Dokumen 2.145.386.828 Kecamatan, Semua 42 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
642
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 24 Laporan 3.585.000 Kecamatan, Semua 24 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja Barang milik


Administrasi Barang Milik Daerah
1 03 001 2.03 Daerah pada perangkat daerah disusun 4 Dokumen 11.250.000 4 Dokumen
pada Perangkat Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
1 03 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
1 03 001 2.03 006 4 Laporan 11.250.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
1 03 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Pendapatan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah
1 03 001 2.04 Kewenangan Perangkat Daerah 50 Dokumen 15.000.000 50 Dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah
perangkat daerah disusun sesuai aturan
dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib
0 Dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
1 03 001 2.04 004 Kelurahan
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib
50 Dokumen 50 Dokumen
Retribusi Daerah
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
1 03 001 2.05 5 Dokumen 417.096.800 5 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 03 001 2.05 002 225 Paket 124.200.000 Kecamatan, Semua 225 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
3 Dokumen 106.595.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
1 03 001 2.05 005
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
0 Dokumen 0 Dokumen
dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kab. Malang, Semua


Jumlah Pegawai Pensiun yang
1 03 001 2.05 006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 11 Orang 6.000.000 Kecamatan, Semua 11 Orang
Dipulangkan
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Kab. Malang, Semua
Pemulangan Pegawai yang Meninggal
1 03 001 2.05 007 Pegawai yang Meninggal dalam 2 Laporan 5.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
dalam Melaksanakan Tugas
Melaksanakan Tugas Kelurahan
643
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 200 Orang 175.301.800 Kecamatan, Semua 200 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
1 03 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 765.565.884 12 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 10.576.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
1 03 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 135.630.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 03 001 2.06 005 12 Paket 69.421.084 Kecamatan, Semua 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 03 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 3.708.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
1 03 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 12 Paket 68.836.800 Kecamatan, Semua 12 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
1 03 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 314 Laporan 45.546.000 Kecamatan, Semua 314 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1 03 001 2.06 009 12 Laporan 431.848.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
1 03 001 2.07 3 Dokumen 1.163.276.000 3 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Dinas
1 03 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.07 003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 216.477.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 03 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17 Unit 873.622.000 Kecamatan, Semua 17 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 3 Unit 73.177.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan
644
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penyediaan jasa penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
1 03 001 2.08 36 Dokumen 404.332.000 36 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
1 03 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.700.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 280.032.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 03 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 105.600.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
1 03 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Dokumen 487.130.000 6 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 03 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 111 Unit 49.650.000 Kecamatan, Semua 111 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 03 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 40 Unit 129.730.000 Kecamatan, Semua 40 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 2.344.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 03 001 2.09 009 3 Unit 263.406.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 97 Unit 32.640.000 Kecamatan, Semua 97 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
1 03 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 20 Unit 9.360.000 Kecamatan, Semua 20 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Persentase meningkatkan pengelolaan 25 Persentas
1 03 002 25 Persentase 44.414.589.000
DAYA AIR (SDA) Sumber Daya Air e
Pengelolaan SDA dan Bangunan Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Bangunan Pengaman Pantai pada
1 03 002 2.01 75 Dokumen 7.284.815.300 75 Dokumen
(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen


Kab. Malang, Semua
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
1 03 002 2.01 001 6 Dokumen 360.065.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bendungan, Danau dan Bangunan
Kelurahan
Bangunan Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya yang Disusun
645
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Kab. Malang, Semua
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air 2 Dokumen 357.787.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Tanah dan Air Baku yang Disusun Kelurahan
1 03 002 2.01 002
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air 0 Dokumen 0 Dokumen
Tanah dan Air Baku yang Disusun

Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan


Dokumen Lingkungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kab. Malang, Semua
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Konstruksi pengendalian 2 Dokumen 182.884.600 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Drainase Utama Perkotaan dan banjir,lahar,drainase utama perkantoran Kelurahan
Pengaman Pantai dan pengaman pantai
1 03 002 2.01 003
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Pengendali Banjir, Lahar, Drainase 0 Dokumen 0 Dokumen
Kawasan, dan Pengaman Pantai yang
Disusun
Penyusunan Pola dan Rencana Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan Kab. Malang, Semua
1 03 002 2.01 004 Pengelolaan SDA WS Kewenangan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 150.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kabupaten/Kota yang Disusun Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Jumlah embung dan penampung air
1 03 002 2.01 021 4 Unit 968.378.300 Kecamatan, Semua 4 Unit
Air Lainnya lainnya yang direhabilitasi
Kelurahan
Jumlah Embung dan Penampung Air
0 Unit 0 Unit
Lainnya yang Direhabilitasi
Kab. Malang, Semua
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing
1 03 002 2.01 025 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.155 KM 2.000.000.000 Kecamatan, Semua 1.155 KM
yang Direhabilitasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Infrastruktur untuk Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi
1 03 002 2.01 047 2 unit 535.282.400 Kecamatan, Semua 2 unit
Melindungi Mata Air Mata Air yang Dibangun
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang
1 03 002 2.01 060 3 Dokumen 196.535.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dilaksanakan pada WS Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta yang Mengikuti


Pembinaan dan Pemberdayaan Kab. Malang, Semua
Pembinaan dan Pemberdayaan
1 03 002 2.01 061 Kelembagaan Pengelolaan SDA 180 Orang 926.040.400 Kecamatan, Semua 180 Orang
Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan


Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Kab. Malang, Semua
Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
1 03 002 2.01 062 (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 60 Dokumen 1.152.463.400 Kecamatan, Semua 60 Dokumen
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota yang Disusun

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan


Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
0 Dokumen 0 Dokumen
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Disusun
646
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta yang Mengikuti
Kab. Malang, Semua
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1 03 002 2.01 063 90 Orang 455.379.200 Kecamatan, Semua 90 Orang
Pengelolaan SDA Kewenangan Pengelolaan SDA Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengembangan dan


Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
1 03 002 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Sekunder pada Daerah Irigasi yang 5 Dokumen 37.129.773.700 5 Dokumen
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Kab. Malang, Semua
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 5 Dokumen 777.996.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Konstruksi Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa yang Tersusun Kelurahan
1 03 002 2.02 001
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 0 Dokumen 0 Dokumen
Irigasi dan Rawa yang Tersusun

Kab. Malang, Semua


Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 002 2.02 008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 8.8 KM 10.010.000.000 Kecamatan, Semua 8.8 KM
yang Ditingkatkan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 002 2.02 014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 12.65 Km 11.611.777.700 Kecamatan, Semua 12.65 Km
yang Direhabilitasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Bendung Irigasi yang
1 03 002 2.02 015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 8 Bendung 2.400.000.000 Kecamatan, Semua 8 Bendung
Direhabilitasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
1 03 002 2.02 021 8.02 Km 8.970.000.000 Kecamatan, Semua 8.02 Km
Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Jumlah Bendung Irigasi yang
1 03 002 2.02 022 7 Bendung 1.470.000.000 Kecamatan, Semua 7 Bendung
Irigasi Dioperasikan dan Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang
1 03 002 2.02 027 Operasional Unit Pengelola Irigasi 7 Unit 770.000.000 Kecamatan, Semua 7 Unit
Beroperasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola
44 DI 1.120.000.000 Kecamatan, Semua 44 DI
Irigasi Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air
Kelurahan
1 03 002 2.02 028
Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola
0 DI 0 DI
Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 564.012.781.712
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
1 03 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 48.067.162.622 100 %
Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 03 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 3 Dokumen 58.494.000 3 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu
647
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
1 03 001 2.01 001 2 Dokumen 26.500.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 31.994.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
1 03 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah Disusun 4 Dokumen 38.030.521.861 4 Dokumen
Daerah
sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
1 03 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2352 OB 30.119.640.479 Kecamatan, Semua 2352 OB
Tunjangan ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
1 03 001 2.02 002 1 Dokumen 7.865.161.439 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 03 001 2.02 005 12 Laporan 2.540.213 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 43.179.730 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
1 03 001 2.05 4 Dokumen 1.359.553.721 4 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 03 001 2.05 002 3 Paket 523.091.088 Kecamatan, Semua 3 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 001 2.05 009 fungsi yang mengikuti Pendidikan dan 22 Orang 129.867.756 Kecamatan, Semua 22 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1 03 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 926 Orang 57.141.813 Kecamatan, Semua 926 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
1 03 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 100 Orang 649.453.064 Kecamatan, Semua 100 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
1 03 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 dokumen 2.760.558.892 7 dokumen
yang disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
648
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 59.380.733 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
1 03 001 2.06 002 1 Paket 449.379.059 Kecamatan, Semua 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
1 03 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 32.848.750 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 03 001 2.06 005 1 Paket 188.581.618 Kecamatan, Semua 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan 3360 Doku
1 03 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 3360 Dokumen 46.453.696 Kecamatan, Semua
Peraturan Perundang-undangan men
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
1 03 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 2 Paket 519.240.509 Kecamatan, Semua 2 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1 03 001 2.06 009 24 Laporan 1.464.674.527 Kecamatan, Semua 24 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah dalam Menunjang Operasional
1 03 001 2.07 5 Dokumen 2.523.258.738 5 Dokumen
Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kantor Disusun sesuai Aturan dan
Teradministrasi dengan Benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Dinas
1 03 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 330.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.07 003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 259.735.512 Kecamatan, Semua 2 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 133 Unit 509.682.892 Kecamatan, Semua 133 Unit
Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
1 03 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 1.203.840.334 5 Unit
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 03 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1217 Unit 220.000.000 Kecamatan, Semua 1217 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
1 03 001 2.08 3 Dokumen 1.380.902.032 3 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
1 03 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 166.685.265 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 351.655.910 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
649
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 03 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 862.560.857 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
1 03 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Dokumen 1.953.873.378 5 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 03 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 178 Unit 385.109.844 Kecamatan, Semua 178 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan
1 03 001 2.09 003 28 Unit 862.506.313 Kecamatan, Semua 28 Unit
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dibayarkan Perizinannya
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
1 03 001 2.09 006 78 Unit 64.024.804 Kecamatan, Semua 78 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 03 001 2.09 009 1 Unit 536.696.684 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
1 03 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 46 Unit 105.535.733 Kecamatan, Semua 46 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Persentase Pengelolaan dan


PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 006 Pengembangan Sistem Drainase dalam 100 % 70.533.329.742 100 %
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
satu tahun

Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan


Sistem Drainase yang Terhubung Sistem Drainase yang Terhubung
1 03 006 2.01 2 Dokumen 70.533.329.742 2 Dokumen
Langsung dengan Sungai dalam Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun

Kab. Malang, Semua


Pembangunan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase Perkotaan
1 03 006 2.01 005 1250 M 61.566.107.153 Kecamatan, Semua 1250 M
Perkotaan yang Dibangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Saluran Drainase Perkotaan
1 03 006 2.01 007 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 10000 M 8.967.222.589 Kecamatan, Semua 10000 M
yang Dilakukan Rehabilitasi
Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan Jalan yang


1 03 010 100 % 445.412.289.348 100 %
JALAN Dilaksanakan dalam Satu Tahun

Penyelenggaraan Jalan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


1 03 010 2.01 12 Dokumen 445.412.289.348 12 Dokumen
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten yang Disusun

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Advis dan Layanan Teknis, Kajian
1 03 010 2.01 001 26 Dokumen 4.006.697.674 Kecamatan, Semua 26 Dokumen
serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan
Kelurahan
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Teknis, Pengelolaan Pengendalian

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger
1 03 010 2.01 003 Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen 1.324.504.179 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Jalan
Kelurahan
650
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Data dan Informasi Terkait
1 03 010 2.01 004 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen 2.198.870.328 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kondisi Jalan/Jembatan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 010 2.01 005 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1 Km 8.051.800.880 Kecamatan, Semua 1 Km
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jalan yang Dilakukan
1 03 010 2.01 008 Rekonstruksi Jalan 39 Km 166.899.525.746 Kecamatan, Semua 39 Km
Rekonstruksi Jalan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 010 2.01 009 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 64 Km 144.331.072.547 Kecamatan, Semua 64 Km
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jalan yang Dilakukan
1 03 010 2.01 011 Pemeliharaan Rutin Jalan 326 Km 71.174.925.090 Kecamatan, Semua 326 Km
Pemeliharaan Secara Rutin
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
1 03 010 2.01 012 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 8M 3.850.000.000 Kecamatan, Semua 8M
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jembatan yang Dilakukan
1 03 010 2.01 016 Penggantian Jembatan 96 M 33.738.490.874 Kecamatan, Semua 96 M
Penggantian
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jembatan yang Dilakukan
1 03 010 2.01 018 Rehabilitasi Jembatan 64 M 6.012.877.109 Kecamatan, Semua 64 M
Rehabilitasi
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Panjang Jembatan yang Dilakukan
1 03 010 2.01 019 Pemeliharaan Rutin Jembatan 80 M 2.831.117.084 Kecamatan, Semua 80 M
Pemeliharaan Secara Rutin
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kab. Malang, Semua
Pemantauan dan Evaluasi
1 03 010 2.01 022 dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Dokumen 992.407.837 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan Kelurahan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 38.061.453.588

Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas


PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2 15 002 dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang 100 % 38.061.453.588 100 %
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
dilaksanakan dalam satu tahun

Jumlah Dokumen Penyediaan


Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2 15 002 2.02 Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 4 Dokumen 38.061.453.588 4 Dokumen
Jalan Kabupaten/Kota
yang disusun
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Jumlah Prasarana Jalan di Jalan
2 15 002 2.02 001 20 Unit 17.859.083.369 Kecamatan, Semua 20 Unit
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 002 2.02 002 80 Unit 15.980.727.902 Kecamatan, Semua 80 Unit
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Prasarana Jalan yang
2 15 002 2.02 003 1500 Unit 1.723.063.571 Kecamatan, Semua 1500 Unit
Prasarana Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang
2 15 002 2.02 004 500 Unit 2.498.578.746 Kecamatan, Semua 500 Unit
Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara
Kelurahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
651
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 109.415.349.600

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Dokumen Perencanaan,


1 03 001 PEMERINTAHAN DAERAH Laporan Keuangan dan Kinerja 100 % 16.689.005.458 100 %
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Persentase pemenuhan dukungan


Perencanaan, Penganggaran, dan manajemen perkantoran dan penunjang
1 03 001 2.01 20 Dokumen 381.503.078 20 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah dalam satu
tahun

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
1 03 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 20 Laporan 381.503.078 20 Laporan
Kedungpedaringan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Persentase pemenuhan dukungan


Administrasi Keuangan Perangkat manajemen perkantoran dan penunjang
1 03 001 2.02 3 Dokumen 13.081.341.869 3 Dokumen
Daerah kinerja perangkat daerah dalam satu
tahun (%)

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 672 Orang/


1 03 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 672 Orang/bulan 8.782.994.129
Tunjangan ASN bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
1 03 001 2.02 002 12 Dokumen 4.261.357.740 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kedungpedaringan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 03 001 2.02 005 1 Laporan 36.990.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
1 03 001 2.05 2 Dokumen 415.447.000 2 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan disusun sesuai
aturan dan teradministasi dengan benar

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta


1 03 001 2.05 002 1 Paket 277.695.000 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

Jumlah pegawai yang mengikuti


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 001 2.05 009 pendidikan dan pelatihan sesuai tugas 20 Orang 137.752.000 20 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
dan fungsi

Jumlah pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
1 03 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72 Dokumen 1.650.301.211 72 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 13.253.130 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
652
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


1 03 001 2.06 002 6 Paket 957.047.100 6 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor


1 03 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 111.320.000 12 Paket
yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan


1 03 001 2.06 005 30 Buah 130.317.000 30 Buah
Penggandaan penggandaan yang disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 03 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 27.462.501 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


1 03 001 2.06 009 80 Laporan 410.901.480 80 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
1 03 001 2.07 2 Dokumen 275.880.000 2 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas/Operasional


1 03 001 2.07 002 2 Unit 275.880.000 2 Unit
Operasional atau Lapangan Baru yang diadakan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
1 03 001 2.08 12 Bulan 306.672.000 12 Bulan
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar

Jumlah rekening jasa komunikasi,


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 001 2.08 002 sumber daya air dan listrik yang 12 Dokumen 306.672.000 12 Dokumen
Daya Air dan Listrik
dibayarkan dalam 1 tahun

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
dalam menunjang operasional kantor 3 Dokumen
1 03 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 Dokumenumen 577.860.300
disusun sesuai aturan dan umen
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah jasa pemeliharaan, biaya


Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan pemeliharaan dan pajak kendaraan
1 03 001 2.09 001 28 Unit 284.194.500 28 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas
Jabatan jabatan dalam 1 tahun

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


1 03 001 2.09 009 1 Unit 269.290.800 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
653
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


1 03 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 53 Unit 24.375.000 53 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


Persentase penduduk yang mendapatkan
1 03 003 PENGEMBANGAN SISTEM 83 % 9.467.526.000 83 %
akses air minum
PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan


Persentase penduduk yang mendapatkan
1 03 003 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 83 % 9.467.526.000 83 %
akses air minum
di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sambungan rumah yang


Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
1 03 003 2.01 004 terlayani melalui Kegiatan Padat 400 SR 9.400.526.000 400 SR
di Kawasan Perdesaan
Karya/SPAM Berbasis Masyarakat

Jumlah kelembagaan Pelaksana


Pengembangan SDM dan Kelembagaan 2 Penyelenggara 2 Penyelengg
1 03 003 2.01 014 Penyelenggaraan SPAM yang meningkat 67.000.000
Pengelolaan SPAM SPAM ara SPAM
kinerjanya

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang terlayani


1 03 005 83,97 % 14.272.811.000 83,97 %
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH sarana pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan


Jumlah penduduk yang terlayani sarana
1 03 005 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 4825 Jiwa 14.272.811.000 4825 Jiwa
pengelolaan air limbah domestik
Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Jumlah Rumah Tangga yang memiliki 1000 Rumah 1000 Rumah
1 03 005 2.01 006 7.700.000.000
Pengolahan Setempat Tangki Septik Tangga Tangga

Jumlah Peserta yang Mengikuti


Pembinaan Teknik Pengelolaan Air
1 03 005 2.01 007 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air 80 Orang 30.250.000 80 Orang
Limbah Domestik
Limbah Domestik

Jumlah kelompok Masyarakat yang


Sosialisasi dan Pemberdayaan Mendapatkan Sosialisasi dan
1 03 005 2.01 008 Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Rangka 1 Kelompok 50.000.000 1 Kelompok
Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik

Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air


Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1 03 005 2.01 010 Limbah Domestik yang Diperasikan dan 150 Unit 426.593.000 150 Unit
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dipelihara

Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah Rumah Tangga yang


1000 Rumah 1000 Rumah
1 03 005 2.01 012 Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Tersambung dengan Sistem Pengelolaan 6.065.968.000
Tangga Tangga
Permukiman Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Pembangunan/Penyediaan Sarana dan


1 03 005 2.01 015 Kapasitas IPLT Terbangun 0 M³/Hari - 0 M³/Hari
Prasarana IPLT
654
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penyediaan sistem jaringan


1 03 006 73,5 % 5.434.305.000 73,5 %
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE drainase skala kawasan dan skala kota

Pengelolaan dan Pengembangan


Panjang drainase lingkungan
Sistem Drainase yang Terhubung 8722.89 met
1 03 006 2.01 permukiman yang 8722.89 meter 5.434.305.000
Langsung dengan Sungai dalam er
dibangun/ditingkatkan /direhabilitasi
Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase Lingkungan


1 03 006 2.01 012 8722.89 M 5.434.305.000 8722.89 M
Lingkungan yang Dibangun

Persentase penyediaan Jalan Lingkungan


PROGRAM PENGEMBANGAN
1 03 007 Permukiman skala kawasan dan skala 83,5 % 30.015.678.689 83,5 %
PERMUKIMAN
kota

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Panjang jalan lingkungan permukiman


24921.6 met
1 03 007 2.01 Permukiman di Kawasan Strategis yang 24921.6 meter 30.015.678.689
er
Daerah Kabupaten/Kota dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan


Infrastruktur Kawasan Permukiman di Sarana Permukiman yang Dibangun di 100 Sistem 100 Sistem
1 03 007 2.01 001 30.015.678.689
Kawasan Strategis Daerah Kawasan Strategis Daerah Jaringan Jaringan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase bangunan berkondisi baik


1 03 008 83,85 % 31.441.781.137 83,85 %
GEDUNG dan representatif (aset Pemkab Malang)

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di


Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab
1 03 008 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 40 Unit 31.441.781.137 40 Unit
yang dibangun dan atau ditingkatkan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin


Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan
Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), 100 Dokume
1 03 008 2.01 001 100 Dokumen 24.120.000
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim n
Bangunan Gedung, serta Implementasi Profesi Ahli (TPA),
SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Dokumen Perencanaan,


Pengawasan, dan Pemanfaatan Pembangunan, Pengawasan dan 100 Dokume
1 03 008 2.01 002 100 Dokumen 3.617.661.137
Bangunan Gedung Daerah Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Jumlah Regulasi Terkait Bangunan


1 03 008 2.01 003 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen
Gedung Kabupaten/Kota Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun

Jumlah Bangunan Gedung untuk


Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Kepentingan Strategis Daerah
1 03 008 2.01 012 Bangunan Gedung untuk Kepentingan 50 Unit 27.700.000.000 50 Unit
Kabupaten/Kota yang Dilakukan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
655
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase luasan permohonan
PROGRAM PENYELENGGARAAN rekomendasi pemanfaatan ruang yang
1 03 012 1,01 % 2.094.242.316 1,01 %
PENATAAN RUANG sesuai berdasarkan luas rencana
kawasan budidaya

Penetapan Rencana Tata Ruang


Jumlah RRTR yang disusun (baru/
1 03 012 2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 2 RRTR 1.496.466.316 2 RRTR
revisi)
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah Dokumen Persetujuan


1 03 012 2.01 002 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Substansi, Evaluasi dan Penetapan 2 Dokumen 1.365.515.920 2 Dokumen
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kebijakan


Penetapan Kebijakan dalam rangka
1 03 012 2.01 003 Perda/Perkada selain RTRW 1 Dokumen 106.950.396 1 Dokumen
Pelaksanaan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan


1 03 012 2.01 004 Perundang-undangan Bidang Penataan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Dokumen 24.000.000 1 Dokumen
Ruang Bidang Penataan ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk


1 03 012 2.02 Perencanaan Tata Ruang Daerah penyusunan RTR yang disusun (baru/ 2 Dokumen 97.776.000 2 Dokumen
Kabupaten/Kota revisi)

Jumlag Dokumen Koordinasi dan


Peningkatan Peran Masyarakat dalam
1 03 012 2.02 003 Sinkronisasi Penyusunan RTRW 2 Dokumen 97.776.000 2 Dokumen
Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah perijinan pemanfaatan ruang


660 Pemoho
1 03 012 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah yang diterbitkan (KRK dan informasi tata 660 Pemohon 500.000.000
n
Kabupaten/Kota ruang)

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan


660 Dokume
1 03 012 2.03 001 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 660 Dokumen 200.000.000
n
Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah

Jumlah Data dan Informasi yang


120 Dokume
1 03 012 2.03 002 Sistem Informasi Penataan Ruang Dihasilkan dari Sistem Informasi 120 Dokumen 300.000.000
n
Penataan Ruang

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.475.999.800


Persentase perumahan yang sudah
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 04 002 dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 100 % 2.789.893.600 100 %
PERUMAHAN
Utilitas Umum)

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Jumlah penyediaan dan rehabiitasi


1 04 002 2.03 Korban Bencana atau Relokasi rumah yg layak huni bagi korban 30 Unit 1.500.000.000 30 Unit
Program Kabupaten/Kota bencana

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah Rumah Korban Bencana 30 Unit


1 04 002 2.03 001 30 Unit Rumah 1.500.000.000
Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Rumah

Penerbitan Izin Pembangunan dan Jumlah pengesahan rekomendasi teknis 30 Rekomen


1 04 002 2.06 30 Rekomendasi 1.289.893.600
Pengembangan Perumahan SITE PLAN dasi
656
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pengembang/Pelaku Pembangunan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Rumah untuk Penerbitan Izin
1 04 002 2.06 001 20 Dokumen 400.000.000 20 Dokumen
Pengembangan Perumahan Terintegrasi Pembangunan dan Pengembangan
Secara Elektronik Kawasan Permukiman Terintegrasi
Secara Elektronik

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan
1 04 002 2.06 003 Pengendalian Pembangunan dan 38 Laporan 889.893.600 38 Laporan
dan Pengembangan Kawasan
Pengembangan Perumahan
Permukiman dan Permukiman Kumuh

Persentase rumah tidak layak huni yang


ditingkatkan menjadi layak huni di
1 04 003 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 70,79 % 1.999.999.800 70,79 %
kawasan permukiman kumuh dengan
luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

Jumlah Dokumen Legalisasi rencana


Penerbitan Izin Pembangunan dan pembangunan dan pengembangan
1 04 003 2.01 0 Dokumen - 0 Dokumen
Pengembangan Kawasan Permukiman kawasan permukiman dan permukiman
kumuh yang dibuat

Jumlah Dokumen Rencana


Penyusunan dan/atau Review serta
Pembangunan dan Pengembangan
Legalisasi Rencana Pembangunan dan
1 04 003 2.01 002 Kawasan Permukiman dan Permukiman 0 Dokumen - 0 Dokumen
Pengembangan Kawasan Permukiman
Kumuh yang Tersusun dan/atau
dan Permukiman Kumuh
Tereview serta Terlegalisasi

Peningkatan Kualitas Kawasan


Jumlah rumah tidak layak huni yang
1 04 003 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 1150 Unit 1.999.999.800 1150 Unit
ditingkatkan menjadi rumah layak huni
Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang 1150 Unit 1150 Unit
1 04 003 2.03 002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.999.999.800
Diperbaiki Rumah Rumah

PROGRAM PENINGKATAN
1 04 005 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Persentase aset PSU Pemkab Malang 100 % 686.106.400 100 %
UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1 04 005 2.01 Jumlah PSU yang diterima 25 Dokumen 686.106.400 25 Dokumen
Perumahan

Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah Dokumen Perencanaan


1 04 005 2.01 001 1 Dokumen 136.106.400 1 Dokumen
Perumahan Penyediaan PSU Perumahan

Jumlah Lokasi Perumahan yang


Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Disediakan Prasarana, Sarana, dan
1 04 005 2.01 002 Utilitas Umum di Perumahan untuk 3 Lokasi 387.000.000 3 Lokasi
Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi
Menunjang Fungsi Hunian
Hunian
657
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan
1 04 005 2.01 003 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 25 Laporan 163.000.000 25 Laporan
dan Pengembangan Kawasan
dan Utilitas Umum Perumahan
Permukiman dan Permukiman Kumuh

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.847.351.600

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)


2 11 004 0,0135 % 2.847.351.600 0,0135 %
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) publik yang terkelola

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Luas Ruang Terbuka Hijau Publik


2 11 004 2.01 19 Ha 2.847.351.600 19 Ha
Kabupaten/Kota (taman) yang terkelola

Jumlah peningkatan RTH publik melalui


Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pembangunan taman yang didukung 4 Lokasi 2.847.351.600 4 Lokasi
2 11 004 2.01 004 perencanaan dan pengawasan desain

Luas RTH yang Dikelola Lingkup


19 Ha 19 Ha
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 9.300.857.700

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Jumlah Dokumen Penganggaran


PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang 100 % 5.429.021.150 100 %
KABUPATEN/KOTA disusun dengan Benar dan Tepat Waktu

1 05 001 Persentase Dokumen Penganggaran


Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang 100 % 100 %
Disusun dengan Benar dan Tepat Waktu

Persentase Penganggaran
100 % 100 %
Penanggulangan Bencana

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang 100 % 100.000.000 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu

1 05 001 2.01 Persentase Dokumen Penganggaran


Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang 100 % 100 %
Disusun dengan Benar dan Tepat Waktu

Persentase Penganggaran
100 % 100 %
Penanggulangan Bencana

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


1 05 001 2.01 001 8 Dokumen 25.000.000 8 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Capaian


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 05 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 75.000.000 1 Laporan
Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
658
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Pemenuhan Kinerja Keuangan


Administrasi Keuangan Perangkat
Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai 100 % 4.245.907.601 100 %
Daerah
Aturan dan Tepat Waktu
1 05 001 2.02
Persentase Pemenuhan Kinerja
Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 %
Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 19 Orang/B


1 05 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/Bulan 2.902.932.429
Tunjangan ASN ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


1 05 001 2.02 002 12 Dokumen 1.214.975.172 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan


1 05 001 2.02 003 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan


0 Dokumen 0 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan


1 05 001 2.02 004 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
1 05 001 2.02 005 1 Laporan 25.000.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
1 05 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak lanjut 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Laporan Bulanan,


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulan /Semesteran SKPD dan
1 05 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan


1 05 001 2.02 008 1 Dokumen 3.000.000 1 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah yang
1 05 001 2.05 100 % 195.000.000 100 %
Daerah Disusun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar

Persentase Pemenuhan Kinerja


Pelayanan Kepegawaian Perangkat
100 % 100 %
Daerah yang Disusun dan
Teradministrasi Dengan Benar

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta


1 05 001 2.05 002 104 Paket 145.000.000 104 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
659
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 0 Orang 50.000.000 0 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan
1 05 001 2.05 009
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang 5 Orang
Pelatihan
Jumlah Pelayanan Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 424.013.000 100 %
Disusun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar
1 05 001 2.06
Persentase Pelayanan Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
100 % 100 %
Disusun Sesuai Dengan Aturan Dan
Teradministrasi Dengan Benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
1 05 001 2.06 001 Listrik /Penerangan Bangunan yang 10 Paket 6.636.000 10 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


1 05 001 2.06 002 21 Paket 30.000.000 21 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetak dan


1 05 001 2.06 005 15 Paket 40.000.000 15 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 05 001 2.06 006 Peraturan Perundang-undangan yang 3 Dokumen 8.316.000 3 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
disediakan

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan


1 05 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 39.061.000 10 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


1 05 001 2.06 009 24 Laporan 300.000.000 24 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Perkantoran yang Disusun
100 % 90.450.000 100 %
Pemerintahan Daerah Sesuai Aturan dan Teradministrasi
Dengan Benar
1 05 001 2.08
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang
Operasional Perkantoran yang Disusun
100 % 100 %
Sesuai Aturan Dan Teradministrasi
Dengan Benar

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


1 05 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.250.000 12 Laporan
Pengiriman Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 001 2.08 002 Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 3 Laporan 82.200.000 3 Laporan
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
660
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 373.650.549 100 %
Daerah Disusun Sesuai Aturan dan
Daerah
Teradministrasi Dengan Benar
1 05 001 2.09
Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
100 % 100 %
Daerah di Susun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 05 001 2.09 002 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 29 Unit 270.000.000 29 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Lapangan

1 05 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 6.699.000 3 Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


1 05 001 2.09 009 14 Unit 5.370.200 14 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


1 05 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 6 Unit 91.581.349 6 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Peran Serta Masyarakat


PROGRAM PENANGGULANGAN
Pemerintah Swasta dan Masyarakat 100 % 3.871.836.550 100 %
BENCANA
Dalam Penanggulangan Bencana
1 05 003
Persentase Peran Serta Masyarakat
Pemerintah Swasta dan Masyarakat 100 % 100 %
Dalam Penanggulangan Bencana

Jumlah Peran Serta Masyarakat


Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Pemerintah Swasta dan Masyarakat 100 % 236.494.220 100 %
Kabupaten/Kota
Dalam Penanggulangan Bencana
1 05 003 2.01
Persentase Peran Serta Masyarakat
Pemerintah Swasta dan Masyarakat 100 % 100 %
Dalam Penanggulangan Bencana

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah Dokumen Kajian Resiko


1 05 003 2.01 001 1 Dokumen 123.000.000 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Bencana yang Dilegalisasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1 05 003 2.01 002 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 2880 Orang 113.494.220 2880 Orang
Secara Tatap Muka kepada Penduduk
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
661
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan Pencegahan dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat


100 % 836.945.830 100 %
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dalam Pengurangan Resiko Bencana
1 05 003 2.02
Persentase Pemberdayaan Masyarakat
100 % 100 %
Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Jumlah Dokumen Rencana


Penyusunan Rencana Penanggulangan
1 05 003 2.02 001 Penanggulangan Bencana yang 1 Dokumen 136.621.130 1 Dokumen
Bencana Kabupaten/Kota
Dilegalisasi

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian


Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Operasi dan Penyediaan Sarana
1 05 003 2.02 003 Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 1 Tim 45.474.000 1 Tim
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri


Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
1 05 003 2.02 004 bagi Individu Warga Negara, Keluarga, 100 Unit 112.911.400 100 Unit
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
maupun Petugas

Jumlah Dokumen Analisis Risiko


Pengelolaan Risiko Bencana Bencana pada Kegiatan Pembangunan
1 05 003 2.02 005 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kabupaten/Kota yang Mempunyai Risiko Tinggi
Menimbulkan Bencana

Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan


Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
1 05 003 2.02 006 Kapasitasnya dalam Pencegahan dan 5 Kawasan 314.939.300 5 Kawasan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan Bencana

Penanganan Pascabencana Jumlah Pemulihan Psicososial Anak


1 Kegiatan 177.000.000 1 Kegiatan
Kabupaten/Kota Sekolah
1 05 003 2.02 007
Jumlah Pemulihan Sosial Ekonomi
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pasca Bencana

Jumlah Aparatur dan Warga Negara


1 05 003 2.02 010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1000 Orang 50.000.000 1000 Orang
yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan

Jumlah Pelayanan Penyelamatan ,


Pelayanan Penyelamatan dan Bantuan Logistik dan Penanganan
100 % 2.470.000.000 100 %
Evakuasi Korban Bencana Darurat atu Pemulihan Awal Akibat
Bencana
1 05 003 2.03
Persentase Pelayanan Penyelamatan,
Bantuan Logistik dan Penanganan
100 % 100 %
Darurat atau Pemulihan Awal Akibat
Bencana
Jumlah Laporan Koordinasi Respon
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
1 05 003 2.03 001 Cepat Kejadian Luar Biasa 1 Laporan 30.000.000 1 Laporan
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Penyakit/Wabah Prioritas

SK Penetapan Status Darurat Bencana


Respon Cepat Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling
1 05 003 2.03 002 1 Dokumen 1.000.000.000 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan Kaji Cepat
662
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Korban yang Berhasil


Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1 05 003 2.03 003 Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi 2000 Orang 250.000.000 2000 Orang
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Per Jenis Kejadian Bencana

Jumlah Korban Bencana yang


Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Mendapatkan Distribusi Logistik
Evakuasi Korban Bencana 0 Orang 620.000.000 0 Orang
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kabupaten/Kota
Bencana
1 05 003 2.03 004
Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Distribusi Logistik
300 Orang 300 Orang
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi
Aktivasi Sistem Komando Penanganan
1 05 003 2.03 005 Sistem Komando Penanganan Darurat 1 Laporan 540.000.000 1 Laporan
Darurat Bencana
Bencana

SK Penetapan Status Darurat Bencana


dan SKPDB yang Ditetapkan Paling
Respon Cepat Bencana Non Alam
1 05 003 2.03 006 Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen
Epidemi/Wabah Penyakit
Dokumen Laporan Investigasi KLB dan
Epidemiologi Terpadu

Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan


Penataan Sistem Dasar
1 05 003 2.04 Bencana Kepada Aparatur Pemerintah 100 % 328.396.500 100 %
Penanggulangan Bencana
Daerah dan Pemerintah Daerah

Persentase Sistem Dasar


Penanggulangan Bencana Kepada
100 % 100 %
Aparatur Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung


Penyusunan Regulasi Penanggulangan
1 05 003 2.04 001 Penyelenggaraan Penanggulangan 2 Dokumen 328.396.500 2 Dokumen
Bencana Kabupaten/Kota
Bencana di Daerah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 28.383.323.600

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PESENTASE PROGRAM PENUNJANG


1 05 001 PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20 % 15.384.915.400 20 %
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Perencanaan, Penganggaran,


1 05 001 2.01 20 % 23.885.000 20 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


0 Dokumen 7.973.000 0 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 05 001 2.01 001
Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 2 Dokumen
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 05 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.760.000 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
663
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
1 05 001 2.01 003 1 Dokumen 2.760.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
1 05 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.510.000 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 05 001 2.01 005 1 Dokumen 2.510.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
1 05 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 5.372.000 1 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan


1 05 001 2.02 20 % 13.786.703.768 20 %
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 1 Orang/bul
1 05 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bulan 8.174.194.968
Tunjangan ASN an

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


1 05 001 2.02 002 1 Dokumen 5.607.988.800 1 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 05 001 2.02 005 1 Laporan 2.772.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
1 05 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 1.748.000 2 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Administrasi Kepegawaian


1 05 001 2.05 20 % 481.603.450 20 %
Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 05 001 2.05 002 2 Paket 364.500.000 2 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 05 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 2 Orang 117.103.450 2 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan
Persentase Administrasi Umum
1 05 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 % 209.228.137 20 %
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
1 05 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 4.519.200 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


1 05 001 2.06 002 12 Paket 19.636.000 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


1 05 001 2.06 005 12 Paket 12.680.937 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
664
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 05 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 5.772.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
1 05 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.520.000 12 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


1 05 001 2.06 009 12 Laporan 158.100.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
1 05 001 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 20 % 579.545.045 20 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
1 05 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 4 Unit 509.139.045 4 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan

1 05 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 31.191.000 4 Unit

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 05 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 39.215.000 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang


1 05 001 2.08 20 % 15.770.000 20 %
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 8.520.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 05 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 7.250.000 12 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik
1 05 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20 % 288.180.000 20 %
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 05 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 4 Unit 282.250.000 4 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


1 05 001 2.09 009 1 Unit 5.930.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENINGKATAN PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN


1 05 002 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 20 % 12.121.444.400 20 %
UMUM UMUM

Penanganan Gangguan Ketenteraman Persentase Penanganan Gangguan


1 05 002 2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20 % 8.788.784.400 20 %
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
665
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman


Pencegahan Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum yang Dicegah
dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 05 002 2.01 001 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 52 Kasus 8.219.238.300 52 Kasus
Pembinaan dan Penyuluhan,
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengamanan, dan Pengawalan
Pengawalan

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman


Penindakan Atas Gangguan
dan Ketertiban Umum berdasarkan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Perda dan Perkada Melalui Penertiban
1 05 002 2.01 002 berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 35 Kasus 58.680.000 35 Kasus
dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
dan Kerusuhan Massa
Penindakan

Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil


Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
1 05 002 2.01 004 dalam rangka Ketentraman dan 30 Dokumen 318.532.300 30 Dokumen
dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan


Polisi Pamongpraja dan Satuan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 002 2.01 005 Perlindungan Masyarakat Termasuk dan Satuan Perlindungan Masyarakat 14 Orang 192.333.800 14 Orang
dalam Pelaksanaan Tugas yang yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Penegakan Peraturan Daerah Pesentase Penegakan Peraturan Daerah


1 05 002 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan Kabupaten/Kota dan Peraturan 20 % 3.332.660.000 20 %
Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
1 05 002 2.02 001 4 Laporan 1.500.000.000 4 Laporan
dan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku Usaha/

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
1 05 002 2.02 002 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 72 Laporan 1.049.980.000 72 Laporan
Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
1 05 002 2.02 003 104 Laporan 782.680.000 104 Laporan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan Gubernur yang
Dapat Ditangani Sesuai SOP

PROGRAM PENCEGAHAN, PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN,


PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1 05 004 20 % 876.963.800 20 %
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
NON KEBAKARAN KEBAKARAN
666
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pencegahan, Pengendalian, Persentase Pencegahan, Pengendalian,


Pemadaman, Penyelamatan, dan Pemadaman, Penyelamatan, dan
1 05 004 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 20 % 846.963.800 20 %
Beracun Kebakaran dalam Daerah Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM


Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran
1 05 004 2.01 001 7 Dokumen 121.949.800 7 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pemadaman dan Pengendalian
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket
1 05 004 2.01 002 Kebakaran dalam Daerah 75 Laporan 434.990.000 75 Laporan
dan Pemadaman Kebakaran dalam
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk


Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan
1 05 004 2.01 006 Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang 5 Unit 290.024.000 5 Unit
dan Alat Pelindung Diri Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait

Persentase Investigasi Kejadian


1 05 004 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 20 % 30.000.000 20 %
Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi
Kejadian Kebakaran yang Dilakukan
1 05 004 2.03 001 Penelitian dan Pengujian Penyebab 60 Dokumen 30.000.000 60 Dokumen
Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian
Kejadian Kebakaran
dan Pengujian
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 25.883.038.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
1 06 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 Persen 7.722.524.100 100 Persen
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Perencanaan, Penganggaran, dan


1 06 001 2.01 7.610.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 06 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 dokumen 7.610.000 Kecamatan, Semua 3 dokumen
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat


1 06 001 2.02 6.247.870.622
Daerah

Jumlah ASN yang menerima gaji dalam Kab. Malang, Semua


34 Orang/B
1 06 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN satu tahunJumlah Orang yang 34 Orang/Bulan 5.290.419.622 Kecamatan, Semua
ulan
Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
1 06 001 2.02 002 26 dokumen 940.000.000 Kecamatan, Semua 26 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
667
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 06 001 2.02 005 1 Laporan 7.461.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
1 06 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 9.990.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat


1 06 001 2.05 52.093.200
Daerah
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
1 06 001 2.05 002 60 Paket 41.293.200 Kecamatan, Semua 60 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Jumlah pegawai yang mengikuti Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 06 001 2.05 009 pendidikan dan pelatihan sesuai tugas 10 orang 10.800.000 Kecamatan, Semua 10 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
dan fungsi Kelurahan

1 06 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.225.278

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua


Penyediaan Komponen Instalasi
1 06 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Paket 11.340.000 Kecamatan, Semua 10 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
1 06 001 2.06 002 15 Paket 115.000.000 Kecamatan, Semua 15 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
1 06 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 Paket 2.220.000 Kecamatan, Semua 15 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
1 06 001 2.06 005 15 Paket 68.735.278 Kecamatan, Semua 15 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan yang
disediakanJumlah Dokumen Bahan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 06 001 2.06 006 Bacaan dan Peraturan Perundang- 15 Dokumen 8.652.000 Kecamatan, Semua 15 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Undangan yang DisediakanJumlah Kelurahan
Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
1 06 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 64.278.000 Kecamatan, Semua 20 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1 06 001 2.06 009 36 Laporan 340.000.000 Kecamatan, Semua 36 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah


1 06 001 2.07 124.644.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
668
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 06 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 unit 124.644.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


1 06 001 2.08 137.100.000
Pemerintahan Daerah
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
1 06 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.500.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 06 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 49.200.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 06 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 80.400.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 06 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 542.981.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
1 06 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 15 unit 160.840.000 Kecamatan, Semua 15 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1 06 001 2.09 009 3 unit 345.891.000 Kecamatan, Semua 3 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
1 06 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 15 unit 36.250.000 Kecamatan, Semua 15 unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Persentase partisipasi PSKS dalam


1 06 002 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 100 Persen 1.685.848.900 100 Persen
menangani PMKS
Pengembangan Potensi Sumber
1 06 002 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 1.685.848.900
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kab. Malang, Semua
1 06 002 2.03 001 Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 50 orang 84.000.000 Kecamatan, Semua 50 orang
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial


Peningkatan Kemampuan Potensi Kecamatan Kewenangan Kab. Malang, Semua
1 06 002 2.03 002 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkat 33 orang 432.745.800 Kecamatan, Semua 33 orang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kapasitasnya Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kab. Malang, Semua
Sumber Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya 40 Lembaga 1.138.310.100 Kecamatan, Semua 40 Lembaga
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
1 06 002 2.03 004 Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota
Pemberian Bantuan Sosial Uang yang
750 Orang 750 Orang
direncanakan
669
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kab. Malang, Semua
40 Ssertifika
1 06 002 2.03 005 Manusia dan Penguatan Lembaga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 40 Ssertifikat 30.793.000 Kecamatan, Semua
t
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota

Persentase PMKS yang mendapatkan


1 06 004 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 100 Persen 1.795.150.000 100 Persen
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang


Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 004 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 1.766.076.000
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Kab. Malang, Semua
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
1 06 004 2.01 001 Penyediaan Permakanan 50 Orang 328.000.000 Kecamatan, Semua 50 Orang
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kelurahan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat


Kab. Malang, Semua
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
1 06 004 2.01 003 Penyediaan Alat Bantu 100 Orang 641.820.000 Kecamatan, Semua 100 Orang
kebutuhan Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
1 06 004 2.01 004 Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10 orang 5.000.000 Kecamatan, Semua 10 orang
Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Kab. Malang, Semua
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 004 2.01 005 Spiritual dan Sosial Kewenangan 150 Orang 562.056.000 Kecamatan, Semua 150 Orang
Spiritual, dan Sosial
Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial


Pemberian Bimbingan Sosial kepada
kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
Keluarga Penyandang Disabilitas Kab. Malang, Semua
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
1 06 004 2.01 006 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 200 orang 145.687.000 Kecamatan, Semua 200 orang
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Kelurahan
dan Masyarakat Kewenangan
dan Masyarakat
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua


1 06 004 2.01 010 Pemberian Layanan Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 10 Orang 6.771.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Kabupaten/Kota Kelurahan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
Pemberian Pelayanan Penelusuran
1 06 004 2.01 011 Pelayanan Penelusuran Keluarga 10 orang 5.000.000 Kecamatan, Semua 10 orang
Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
1 06 004 2.01 012 Pemberian Layanan Rujukan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 10 Orang 71.742.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Kabupaten/Kota Kelurahan

Rehabilitasi Sosial Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 06 004 2.02 29.074.000
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
670
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Peserta dalam Pemberian


Pemberian Bimbingan Sosial kepada Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Kab. Malang, Semua
Keluarga Penyandang Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan
1 06 004 2.02 008 25 orang 29.074.000 Kecamatan, Semua 25 orang
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
Kelurahan
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PSKS yang terfasilitasi


1 06 005 100 Persen 13.909.015.000 100 Persen
JAMINAN SOSIAL dengan Program Pemberdayaan Sosial

Pengelolaan Data Fakir Miskin


1 06 005 2.02 13.909.015.000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1 06 005 2.02 002 Pengentasan Fakir Miskin 80 keluarga 1.450.311.000 Kecamatan, Semua 80 keluarga
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat


Kab. Malang, Semua
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan (KPM) yang Mendapatkan Bantuan 10000 kelua
1 06 005 2.02 003 10000 keluarga 12.318.294.000 Kecamatan, Semua
Keluarga Sosial Kesejahteraan Keluarga rga
Kelurahan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Bantuan Pengembangan
1 06 005 2.02 004 Pengembangan Ekonomi Masyarakat 200 Orang 140.410.000 Kecamatan, Semua 200 Orang
Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan

Persentase Korban Bencana Alam dan


1 06 006 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Korban Bencana Sosial yang terpenuhi 100 Persen 430.500.000 100 Persen
kebutuhan dasarnya

Perlindungan Sosial Korban Bencana


1 06 006 2.01 200.000.000
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan


Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
1 06 006 2.01 001 Penyediaan Makanan 300 Orang 200.000.000 300 Orang
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemberdayaan
1 06 006 2.02 Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 230.500.000
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung yang melaksanakan


Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
1 06 006 2.02 001 7 Kampung 66.000.000 Kecamatan, Semua 7 Kampung
Kampung Siaga Bencana Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung yang Melaksanakan


Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
0 Kampung 0 Kampung
Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
671
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Melaksanakan


Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
1 06 006 2.02 002 90 Orang 164.500.000 Kecamatan, Semua 90 Orang
Taruna Siaga Bencana Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Fasilitasi Sarana dan


1 06 007 100 Persen 340.000.000 100 Persen
MAKAM PAHLAWAN Prasarana TMP %

Pemeliharaan Taman Makam


1 06 007 2.01 340.000.000
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaannya pada Taman Makam 13 Makam 240.000.000 Kecamatan, Semua 13 Makam
Nasional Kabupaten/Kota
Pahlawan Kabupaten/Kota Kelurahan
1 06 007 2.01 002
Jumlah Makam yang Terpenuhi
Pemeliharannya pada Taman Makam 0 Makam 0 Makam
Pahlawan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Kab. Malang, Semua
Pengamanan Taman Makam Pahlawan
1 06 007 2.01 003 Taman Makam Pahlawan Nasional 1 Laporan 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kelurahan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.635.140.900
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 07 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.646.631.900 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 07 001 2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja yang 3 Dokumen 86.400.000 3 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 07 001 2.01 001 2 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 07 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 07 001 2.01 003 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 07 001 2.01 005 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 34 Laporan 50.000.000 Kecamatan, Semua 34 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD
672
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 07 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 26.400.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah dokumen pemenuhan kinerja


Administrasi Keuangan Perangkat
2 07 001 2.02 pelayanan keuangan perangkat daerah 2 Dokumen 5.766.874.690 2 Dokumen
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 392 Orang/Bula 392 Orang/
2 07 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.587.627.790 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN n Bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 07 001 2.02 002 12 Dokumen 1.168.246.900 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2 07 001 2.02 003 12 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 07 001 2.02 004 5 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 07 001 2.02 005 1 Laporan 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 07 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
2 07 001 2.02 008 1 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan
Jumlah dokumen Barang Milik Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai
2 07 001 2.03 1 Dokumen 3.000.000 1 Dokumen
pada Perangkat Daerah aturan dan teradministrasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 07 001 2.03 001 2 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 07 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 1.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
2 07 001 2.03 006 4 Laporan 1.000.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
673
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen pemenuhan kinerja


Administrasi Kepegawaian Perangkat pelayanan Kepegawaian perangkat
2 07 001 2.05 2 Dokumen 98.242.000 2 Dokumen
Daerah daerah yang disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
2 07 001 2.05 001 1 Unit 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 07 001 2.05 002 65 Paket 17.940.000 Kecamatan, Semua 65 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
2 07 001 2.05 003 12 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 07 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 12 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
2 07 001 2.05 005 12 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Pegawai Pensiun yang
2 07 001 2.05 006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 1 Orang 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Dipulangkan
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Kab. Malang, Semua
Pemulangan Pegawai yang Meninggal
2 07 001 2.05 007 Pegawai yang Meninggal dalam 1 Laporan 1.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
dalam Melaksanakan Tugas
Melaksanakan Tugas Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 07 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 7 Orang 8.400.000 Kecamatan, Semua 7 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 07 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 65 Orang 4.402.000 Kecamatan, Semua 65 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
2 07 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 65 Orang 55.000.000 Kecamatan, Semua 65 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah pemenuhan pelayanan
operasional umum perangkat daerah
2 07 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Laporan 352.865.210 4 Laporan
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 07 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 1.766.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 07 001 2.06 002 12 Paket 49.095.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
2 07 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Paket 11.572.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
2 07 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 6.600.000 Kecamatan, Semua 12 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
674
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 07 001 2.06 005 12 Paket 45.211.210 Kecamatan, Semua 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 07 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 65.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
2 07 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 Paket 1.650.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 07 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 18.671.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 07 001 2.06 009 12 Laporan 151.300.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan
Jumlah pemenuhan pengadaan barang
milik daerah dalam menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 07 001 2.07 operasional kantor disusun sesuai 11 Unit 172.350.000 11 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
aturan dan teradministrasi dengan
benar
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 07 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 28.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 28.350.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
2 07 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Unit 41.000.000 Kecamatan, Semua 4 Unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 07 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 75.000.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah laporan penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang operasional perkantoran yang
2 07 001 2.08 4 Laporan 90.900.000 4 Laporan
Pemerintahan Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 07 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.300.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 07 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 70.950.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 07 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 16.650.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan
675
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 07 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 19 Unit 76.000.000 19 Unit
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 07 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 11 Unit 44.000.000 Kecamatan, Semua 11 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
2 07 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.000.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 07 001 2.09 006 2 Unit 1.000.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 07 001 2.09 009 1 Unit 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA Persentase perencanaan tenaga kerja
2 07 002 100 % 20.000.000 100 %
KERJA dalam satu tahun
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah dokumen perencanaan tenaga
2 07 002 2.01 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen
(RTK) kerja yang disusun
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja
2 07 002 2.01 001 1 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Makro Makro
Kelurahan
Persentase pelatihan kerja dan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2 07 003 produktivitas tenaga kerja dalam satu 100 % 1.797.509.000 100 %
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
tahun

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan


2 07 003 2.01 200 Orang 1.737.509.000 200 Orang
Unit Kompetensi pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Kab. Malang, Semua
2 07 003 2.01 001 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Pelatihan Berbasis Kompetensi pada 200 Orang 1.687.509.000 Kecamatan, Semua 200 Orang
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Tahun n Kelurahan

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam


Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja
rangka Optimalisasi Kapasitas Kab. Malang, Semua
Sama dengan Sektor Swasta untuk
2 07 003 2.01 002 Instruktur dan Peningkatan Sarana 55 Lembaga 50.000.000 Kecamatan, Semua 55 Lembaga
Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Pelatihan Vokasi dan Kelurahan
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Produktivitas pada Tahun n

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta


2 07 003 2.02 7 Lembaga 10.000.000 7 Lembaga
Swasta yang Dibina
Kab. Malang, Semua
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2 07 003 2.02 001 7 Lembaga 10.000.000 Kecamatan, Semua 7 Lembaga
Swasta yang Dibina
Kelurahan

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga


2 07 003 2.03 8 Perizinan 10.000.000 8 Perizinan
Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Kab. Malang, Semua


Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga
2 07 003 2.03 001 Lembaga Pelatihan Kerja Secara 8 Perizinan 10.000.000 Kecamatan, Semua 8 Perizinan
Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
Terintegrasi Kelurahan
676
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah dokumen pengukuran
Pengukuran Produktivitas Tingkat
2 07 003 2.05 produktivitas tingkat daerah 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kab. Malang, Semua


Pengukuran Kompetensi dan
2 07 003 2.05 001 Produktivitas dan Daya Saing Tenaga 2 Dokumen 40.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Produktivitas Tenaga Kerja
Kerja di Tingkat Daerah Kelurahan

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase penempatan tenaga kerja


2 07 004 100 % 888.000.000 100 %
KERJA dalam satu tahun
Pelayanan antar Kerja di Daerah Jumlah pelayanan antar kerja di Daerah
2 07 004 2.01 252 Orang 458.000.000 252 Orang
Kabupaten/Kota Kabupaten
Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek
2 07 004 2.01 001 110 Orang 55.000.000 Kecamatan, Semua 110 Orang
antar Kerja dan lain-lain untuk Peningkatan
Kelurahan
Kompetensi
Kab. Malang, Semua
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
2 07 004 2.01 002 Pelayanan antar Kerja 24 Orang 24.000.000 Kecamatan, Semua 24 Orang
Melalui Layanan AKAD dan AKL
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan
2 07 004 2.01 003 33 Orang 16.500.000 Kecamatan, Semua 33 Orang
bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Unit Layanan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang
2 07 004 2.01 004 5 Orang 2.500.000 Kecamatan, Semua 5 Orang
Disabilitas Ketenagakerjaan Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD
Kelurahan
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Kab. Malang, Semua
2 07 004 2.01 005 Perluasan Kesempatan Kerja Melalui program Perluasan Kesempatan 80 Orang 360.000.000 Kecamatan, Semua 80 Orang
Kerja Kelurahan
Jumlah lembaga yang difasiltasi
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan
penerbitan izin, pengawasan, dan
2 07 004 2.02 Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 23 Lembaga 30.000.000 23 Lembaga
pengendalian Lembaga Penempatan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Tenaga Kerja Swasta
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Jumlah Perizinan LPTKS yang
2 07 004 2.02 001 3 Lembaga 15.000.000 Kecamatan, Semua 3 Lembaga
LPTKS Secara Terintegrasi Terintegrasi
Kelurahan

Jumlah LPTKS yang Dilakukan Kab. Malang, Semua


2 07 004 2.02 002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Pengawasan dan Pengendalian Sesuai 20 Lembaga 15.000.000 Kecamatan, Semua 20 Lembaga
dengan Aturan yang Berlaku Kelurahan

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan


2 07 004 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 50 Orang 260.000.000 50 Orang
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

Jumlah Data dan Informasi yang Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi
2 07 004 2.03 001 Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Informasi Pasar Kerja Online
Kerja Online Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan
2 07 004 2.03 003 Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 250.000.000 Kecamatan, Semua 50 Orang
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
Kelurahan
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Jumlah PMI (Pra dan Purna
2 07 004 2.04 Penempatan) di Daerah Penempatan) di Daerah Kabupaten yang 535 Orang 125.000.000 535 Orang
Kabupaten/Kota mendapatkan pelindungan
677
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Pelindungan dan
Kab. Malang, Semua
Kompetensi Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan
2 07 004 2.04 001 15 Orang 60.000.000 Kecamatan, Semua 15 Orang
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Ditingkatkan Kompetensinya
Kelurahan
Indonesia (PMI)
Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Kab. Malang, Semua
Penyediaan Layanan Terpadu pada
2 07 004 2.04 002 Prosedur dalam LTSA dan PMI 500 Orang 5.000.000 Kecamatan, Semua 500 Orang
Calon Pekerja Migran
Bermasalah yang Ditangani Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
2 07 004 2.04 003 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 Orang 60.000.000 Kecamatan, Semua 20 Orang
Purna Penempatan
Kelurahan

Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Jumlah dokumen Penerbitan


2 07 004 2.05 Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja 3 Dokumen 15.000.000 3 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Malang, Semua


Jumlah dokumen Perpanjangan
2 07 004 2.05 001 Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja 3 Dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Notifikasi IMTA
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan

Persentase hubungan industrial dalam


2 07 005 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 100 % 283.000.000 100 %
satu tahun

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan


Pengesahan Peraturan Perusahaan
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 24 Perusaha
2 07 005 2.01 Bersama untuk Perusahaan yang 24 Perusahaan 34.000.000
untuk Perusahaan yang Hanya an
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan


Kab. Malang, Semua
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Pengesahan Peraturan Perusahaan yang 20 Perusaha
2 07 005 2.01 001 20 Perusahaan 20.000.000 Kecamatan, Semua
Perusahaan Terkait dengan Hubungan Industrial dan an
Kelurahan
Terdaftar di WLKP Online

Kab. Malang, Semua


Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Jumlah Perusahaan yang Menyusun 4 Perusahaa
2 07 005 2.01 002 4 Perusahaan 4.000.000 Kecamatan, Semua
Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama n
Kelurahan
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI
Penyelenggaraan Pendataan dan
(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Kab. Malang, Semua
Informasi Sarana Hubungan Industrial
2 07 005 2.01 003 Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar 2 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
sebagai Peserta Jamsostek serta Kelurahan
Pengupahan
Pengupahan

Jumlah Pencegahan Perselisihan


Pencegahan dan Penyelesaian
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
Perselisihan Hubungan Industrial,
Penutupan Perusahaan serta
2 07 005 2.02 Mogok Kerja dan Penutupan 12 Dokumen 249.000.000 12 Dokumen
terfasilitasinya pekerja dalam program
Perusahaan di Daerah
jaminan sosial tenaga kerja 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
678
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pencegahan Perselisihan Hubungan


Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Kab. Malang, Semua
2 07 005 2.02 001 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 50.000.000 Kecamatan, Semua 10 Perkara
pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan Hubungan


Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Kab. Malang, Semua
Jumlah Perkara Perselisihan yang
2 07 005 2.02 002 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 10 Perkara 10.000.000 Kecamatan, Semua 10 Perkara
Terselesaikan
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Verifikasi dan


Rekapitulasi Keanggotaan pada Kab. Malang, Semua
Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat 2 Asosiasi dan 2 Asosiasi
2 07 005 2.02 003 Organisasi Pengusaha, Federasi dan 5.000.000 Kecamatan, Semua
Pekerja yang Diverifikasi SP dan SP
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Kelurahan
Buruh serta Non Afiliasi

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja
2 07 005 2.02 004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 134.000.000 Kecamatan, Semua 1 Lembaga
Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Kelurahan
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Terlaksananya Program Jaminan Sosial Kab. Malang, Semua
2 07 005 2.02 005 Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan 200 Orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 200 Orang
Kesejahteraan Pekerja Pekerja Kelurahan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 479.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN Persentase pembangunan transmigrasi
3 32 003 100 % 479.000.000 100 %
TRANSMIGRASI dalam satu tahun
Penataan Persebaran Penduduk yang Jumlah Transmigran yang Ditempatkan
4 Kepala 4 Kepala
3 32 003 2.01 Berasal dari 1 (Satu) Daerah yang berasal dari 1 (Satu) Daerah 479.000.000
Keluarga Keluarga
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan Transmigrasi yang Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan
3 32 003 2.01 001 2 Laporan 22.132.400 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Berasal dari 1 (Satu) Daerah Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)
Kelurahan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Pemindahan dan Penempatan Kab. Malang, Semua


Jumlah Transmigran yang Dipindahkan 4 Kepala 4 Kepala
3 32 003 2.01 004 Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) 220.000.000 Kecamatan, Semua
dan Ditempatkan Keluarga Keluarga
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Calon Transmigran yang 160 Kepala 160 Kepala
3 32 003 2.01 005 Penyuluhan Transmigrasi 50.000.000 Kecamatan, Semua
Mendapatkan Penyuluhan Keluarga Keluarga
Kelurahan
Jumlah Calon Transmigran dan/atau Kab. Malang, Semua
3 32 003 2.01 006 Pelatihan Transmigrasi Transmigran yang Mendapatkan 20 Orang 55.000.000 Kecamatan, Semua 20 Orang
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Calon Lokasi Penempatan Kab. Malang, Semua
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan
3 32 003 2.01 009 Transmigran yang Dilaksanakan 2 Lokasi 87.867.600 Kecamatan, Semua 2 Lokasi
Transmigran
Penjajakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang
3 32 003 2.01 020 1 Lokasi 44.000.000 Kecamatan, Semua 1 Lokasi
Transmigrasi Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Kelurahan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
679
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.567.721.400
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 08 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.531.921.400 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan


2 08 001 2.01 9.274.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


2 08 001 2.01 001 3 dokumen 2.414.000 3 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 08 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 08 001 2.01 003 1 dokumen 1.360.000 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan


2 08 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 08 001 2.01 005 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
2 08 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 laporan 1.500.000 5 laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


2 08 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 1.000.000 1 laporan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat


2 08 001 2.02 4.904.085.469
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26 orang/bu


2 08 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang/bulan 4.224.351.469
Tunjangan ASN lan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1044 dokum


2 08 001 2.02 002 1044 dokumen 678.234.000
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN en

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 08 001 2.02 005 1 laporan 1.000.000 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
680
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
2 08 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 laporan 500.000 4 laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


2 08 001 2.03 1.000.000
pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang


2 08 001 2.03 001 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat


2 08 001 2.05 53.812.000
Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan


2 08 001 2.05 001 5 unit 1.000.000 5 unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta


2 08 001 2.05 002 43 paket 21.440.000 43 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 08 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,


2 08 001 2.05 005 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 08 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 43 orang 15.372.000 43 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan

Jumlah Orang yang Mengikuti


Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 08 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 43 orang 10.000.000 43 orang
Undangan
Undangan

2 08 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 373.949.364

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
2 08 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 paket 14.990.000 10 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


2 08 001 2.06 002 50 paket 77.429.500 50 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
681
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga


2 08 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 paket 10.000.000 5 paket
yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


2 08 001 2.06 005 6 paket 92.128.864 6 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 08 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 dokumen 2.163.000 2 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1230 lapora


2 08 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1230 laporan 40.450.000
Tamu n

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2016 lapora
2016 laporan 126.788.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD n
2 08 001 2.06 009

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


0 Laporan 0 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan


2 08 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah


2 08 001 2.07 42.158.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas


Pengadaan Kendaraan Dinas
2 08 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 2 unit 20.000.000 2 unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin


2 08 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9 unit 10.000.000 9 unit
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 08 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 unit 12.158.500 4 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


2 08 001 2.08 22.200.000
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat


2 08 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 laporan 7.000.000 250 laporan
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 08 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 laporan 15.200.000 12 laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
682
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 08 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 125.442.067
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 08 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 10 unit 58.860.000 10 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 08 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 10 unit 10.000.000 10 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

2 08 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 unit 5.000.000 2 unit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya


2 08 001 2.09 006 5 unit 5.000.000 5 unit
Lainnya yang Dipelihara

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang


2 08 001 2.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5 unit 5.000.000 5 unit
Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


0 Unit 41.582.067 0 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2 08 001 2.09 009
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 3 unit 3 unit
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase program PUG dan


PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
pemberdayaan perempuan yang sudah
2 08 002 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 100 % 221.994.500 100 %
dievaluasi melalui analisis gender setiap
PEREMPUAN
tahunnya
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
2 08 002 2.01 97.139.500
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pelaksanaan
2 08 002 2.01 002 Pelaksanaan PUG Kewenangan 4 dokumen 27.139.500 4 dokumen
Pengarustamaan Gender (PUG)
Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mengikuti Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 40 perangkat 40 perangka
2 08 002 2.01 003 Pengarustamaan Gender (PUG) 30.000.000
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG daerah t daerah
Termasuk Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
683
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mengikuti Sosialisasi Kebijakan
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Pelaksanaan Pengarustamaan Gender 4 perangkat 4 perangkat
2 08 002 2.01 004 40.000.000
Termasuk PPRG (PUG) Termasuk Perencaan daerah daerah
Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang


Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2 08 002 2.02 124.855.000
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi


Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Peningkatan Partisipasi Perempuan di 200 dokume
2 08 002 2.02 001 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 200 dokumen 83.000.000
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan n
Sosial dan Ekonomi
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Masyarakat yang


Mendapat Advokasi dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Kebijakan Peningkatan Partisipasi
2 08 002 2.02 002 Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 0 organisasi 41.855.000 0 organisasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase layanan perempuan korban


2 08 003 50 % 323.120.000 50 %
PEREMPUAN kekerasan
Pencegahan Kekerasan Terhadap
2 08 003 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 105.624.000
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
2 08 003 2.01 001 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Program dan Kegiatan Pencegahan 15 dokumen 65.624.000 15 dokumen
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang


Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Mendapat Advokasi dan Pendampingan 3 perangkat 3 perangkat
2 08 003 2.01 002 Layanan Perlindungan Perempuan 40.000.000
Layanan Perlindungan Perempuan daerah daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan


Lanjutan bagi Perempuan Korban
2 08 003 2.02 Kekerasan yang Memerlukan 125.260.000
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan


2 08 003 2.02 001 Masyarakat bagi Perempuan Korban Tingkat Kabupaten/Kota yang 40 orang 50.000.000 40 orang
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Pengaduan
684
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak Lanjut
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi
2 08 003 2.02 002 Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Sinkronisasi bagi Perempuan 40 layanan 75.260.000 40 layanan
Korban Kekerasan Kewenangan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 003 2.03 92.236.000
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan


Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pendampingan Penyediaan Sarana
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan
2 08 003 2.03 001 Prasarana Layanan bagi Perempuan 3 laporan 40.000.000 3 laporan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Penyedia Layanan Penanganan bagi
Lembaga Penyedia Layanan Penanganan
2 08 003 2.03 002 Perempuan Korban Kekerasan 30 orang 32.236.000 30 orang
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten/Kota
Mendapat Peningkatan Kapasitas

Penguatan Jejaring antar Lembaga jumlah dokumen hasil penguatan


Penyedia Layanan Perlindungan jejaring antar lembaga penyedia layanan
2 08 003 2.03 004 15 dokumen 20.000.000 15 dokumen
Perempuan Kewenangan perlindungan perempuan kewenangan
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Prosentase layanan peningkatan kualitas
2 08 004 100 % 61.575.500 100 %
KELUARGA keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2 08 004 2.01 61.575.500
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang


Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
mendapat Advokasi dan Pendampingan
untuk Mewujudkan KG dan 1 perangkat 1 perangkat
2 08 004 2.01 001 Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan 41.575.500
Perlindungan Anak Kewenangan daerah daerah
Gender (KG) dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengembangan


Pengembangan Kegiatan Masyarakat
Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
2 08 004 2.01 003 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 500 laporan 20.000.000 500 laporan
Kualitas Keluarga Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK persentase anak yang terpenuhi hak


2 08 006 92 % 200.000.000 92 %
(PHA) dasarnya (akte kelahiran, sekolah)

Pelembagaan PHA pada Lembaga


Pemerintah, Nonpemerintah, dan
2 08 006 2.01 Jumlah Pelembagaan PHA yang dibentuk 52 lembaga 103.199.000 52 lembaga
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
685
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non


Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan
2 08 006 2.01 001 Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 2 organisasi 59.862.000 2 organisasi
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
Dunia Usaha Kewenangan
pada Organisasi Pemerintah, Non
Kabupaten/Kota
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


2 08 006 2.01 002 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan 8 dokumen 43.337.000 8 dokumen
Kewenangan Kabupaten/Kota Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan


Lembaga Penyedia Layanan
2 08 006 2.02 96.801.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Peningkatan Jumlah Anak yang Mendapatkan


2 08 006 2.02 001 Kualitas Hidup Anak Kewenangan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 40 orang 33.781.000 40 orang
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan
2 08 006 2.02 002 5 dokumen 27.764.000 5 dokumen
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Penguatan


Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Jejaring Antar Lembaga Penyedia
2 08 006 2.02 004 5 dokumen 35.256.000 5 dokumen
Hidup Anak Tingkat Daerah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Persentase layanan anak korban


2 08 007 65 % 229.110.000 65 %
ANAK kekerasan
Pencegahan Kekerasan Terhadap
2 08 007 2.01 Anak yang Melibatkan para Pihak 65.486.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, 2 perangkat 2 perangkat
2 08 007 2.01 001 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 20.000.000
Program dan Kegiatan Pencegahan daerah daerah
Terhadap Anak Kewenangan
Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
2 08 007 2.01 002 Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 15 dokumen 45.486.000 15 dokumen
Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang


Memerlukan Perlindungan Khusus
2 08 007 2.02 123.624.000
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
686
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Anak yang Memerlukan
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan
2 08 007 2.02 001 50 orang 16.840.000 50 orang
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Layanan Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut


Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi
Pelaksanaan Pendampingan Anak yang
2 08 007 2.02 002 dan Sinkronisasi bagi Anak yang 25 layanan 106.784.000 25 layanan
Memerlukan Perlindungan Khusus
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan


Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
2 08 007 2.03 yang Memerlukan Perlindungan 40.000.000
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Sumber Daya Lembaga Penyedia
2 08 007 2.03 002 Lembaga Penyedia Layanan Anak yang 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen
Layanan Anak yang Memerlukan
Memerlukan Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Kewenangan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Jejaring antar Lembaga Penyedia Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar
2 08 007 2.03 003 Layanan Anak yang Memerlukan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang 15 dokumen 30.000.000 15 dokumen
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Memerlukan Perlindungan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 7.307.660.400
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 09 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.848.490.400 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Persentase layanan perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 09 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 100 % 98.200.000 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


2 09 001 2.01 001 2 Dokumen 37.136.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 09 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 4.161.000 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 09 001 2.01 003 1 Dokumen 4.161.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
2 09 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.401.000 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD
687
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 09 001 2.01 005 1 Dokumen 2.401.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
2 09 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 4.921.000 1 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


2 09 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 43.019.000 8 Laporan
Perangkat Daerah
Persentase layanan keuangan perangkat
Administrasi Keuangan Perangkat
2 09 001 2.02 daerah yang disusun sesuai aturan dan 100 % 5.417.854.136 100 %
Daerah
tepat waktu.
Jumlah orang yang menerima gaji dan 448 Orang/
2 09 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 448 Orang/bulan 4.877.471.536
tunjangan ASN. bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


2 09 001 2.02 002 12 Dokumen 495.162.600 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 09 001 2.02 005 1 Laporan 3.500.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
2 09 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 41.720.000 18 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Persentase Layanan Kepegawaian


Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai
2 09 001 2.05 100 % 28.340.000 100 %
Daerah Aturan dan Teradministrasi dengan
Benar
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 09 001 2.05 002 40 Paket 18.000.000 40 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan


2 09 001 2.05 003 1 Dokumen 1.980.000 1 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,


2 09 001 2.05 005 1 Dokumen 3.960.000 1 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Orang yang Mengikuti


Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 09 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 40 Orang 2.200.000 40 Orang
Undangan
Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
2 09 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 40 Orang 2.200.000 40 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
688
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Layanan administrasi umum


2 09 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah perangkat daerah disusun sesuai aturan 100 % 144.196.264 100 %
dan teradministasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
2 09 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 875.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


2 09 001 2.06 002 24 Paket 19.650.000 24 Paket
Kantor Perlengkapan kantor yang disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


2 09 001 2.06 005 5 Paket 5.299.264 5 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 360 Dokume
2 09 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 360 Dokumen 1.236.000
Peraturan Perundang-undangan n
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 09 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.836.000 12 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


2 09 001 2.06 009 530 Laporan 110.300.000 530 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase layanan pengadaan barang


Pengadaan Barang Milik Daerah milik daerah dalam menunjang
2 09 001 2.07 100 % 14.850.000 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah operasional kantor disusun sesuai
aturan dan teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 09 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 14.850.000 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Persentase layanan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 09 001 2.08 100 % 36.500.000 100 %
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 09 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 34.200.000 36 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 09 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 Laporan 2.300.000 4 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan

Persentase layanan pemeliharaan barang


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
milik daerah penunjang urusan
2 09 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 108.550.000 100 %
pemerintahan daerah disusun sesuai
Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 09 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 7 Unit 51.550.000 7 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


2 09 001 2.09 009 1 Unit 57.000.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
689
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER


Persentase Infrastruktur dalam
2 09 002 DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 12,31 % 152.170.000 12,31 %
Mendukung Kemandirian Pangan
dan KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh


r dan Seluruh Pendukung Kemandirian
Pendukung Kemandirian Pangan
2 09 002 2.01 Pangan sesuai Kewenangan Daerah 100 % 152.170.000 100 %
sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Kab. Malang, Pakisaji,
2 09 002 2.01 001 Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 1 Unit 152.170.000 1 Unit
Pangan Jatisari
PROGRAM PENINGKATAN
2 09 003 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Persentase cadangan pangan 1,1 % 741.550.000 1,1 %
PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Persentase Penyediaan dan Penyaluran


Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2 09 003 2.01 dengan Kebutuhan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Daerah 100 % 202.850.000 100 %
Kabupaten/Kota dalam rangka Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Jumlah Informasi Harga Pangan dan
2 09 003 2.01 001 14 Laporan 107.500.000 Kecamatan, Semua 14 Laporan
Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan
Kelurahan

Pengembangan Kelembagaan dan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Kab. Malang, Wajak,
3 Unit 95.350.000 3 Unit
Jaringan Distribusi Pangan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Bambang
2 09 003 2.01 005 Kab. Malang, Tumpang,
Duwet
Kab. Malang, Jabung,
Ngadirejo
Persentase Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Keseimbangan
2 09 003 2.02 Keseimbangan Cadangan Pangan 100 % 183.900.000 100 %
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah
2 09 003 2.02 003 10.76 Ton 183.900.000 Kab. Malang, Pagak, Sempol 10.76 Ton
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kab. Malang,
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Poncokusumo,


Sumberejo
Kab. Malang, Kalipare,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Bululawang,
Sudimoro
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Pencapaian
Pelaksanaan Pencapaian Target
Target Konsumsi Pangan Perkapita /
2 09 003 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 100 % 354.800.000 100 %
Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Gizi
690
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan dan Penetapan Target Jumlah Laporan Target Konsumsi Kab. Malang, Bantur,
2 09 003 2.04 001 1 Dokumen 29.000.000 1 Dokumen
Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pangan Per Kapita Per Tahun Semua Kelurahan

Kab. Malang, Dampit,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Poncokusumo,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Turen, Semua


Kelurahan
Kab. Malang, Kalipare,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Kepanjen,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tajinan,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Jabung,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngajum,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Dau, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Singosari,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Pujon, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Kromengan,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Pagelaran,


Semua Kelurahan

Jumlah Pemberdayaan Kelompok


Pemberdayaan Masyarakat dalam Kab. Malang, Semua
Masyarakat dalam Penganekaragaman
2 09 003 2.04 002 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1 Laporan 259.450.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Berbasis Sumber Daya Lokal Kelurahan
Daya Lokal

Kab. Malang, Pagak,


Sumbermanjing Kulon
Kab. Malang, Bantur,
Rejosari
Kab. Malang, Bantur,
Karangsari
Kab. Malang, Gondanglegi,
Sukorejo
Kab. Malang, Tajinan,
Tambaksari
Kab. Malang, Tumpang,
Pulungdowo
Kab. Malang, Jabung,
Argosari
691
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Ngajum,
Ngajum
Kab. Malang, Singosari,
Baturetno
Kab. Malang, Singosari,
Tunjungtirto
Kab. Malang, Lawang,
Sidoluhur
Kab. Malang, Lawang,
Turirejo
Kab. Malang, Lawang,
Wonorejo
Kab. Malang, Pujon,
Tawangsari
Kab. Malang, Ngantang,
Pandansari

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
2 09 003 2.04 003 Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per 1 Laporan 66.350.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kapita per Tahun Kapita Per Tahun Kelurahan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN Persentase penanganan desa rentan


2 09 004 20 % 199.450.000 20 %
PANGAN pangan

Penyusunan Peta Kerentanan dan Persentase Penyusunan Peta Kerentanan


2 09 004 2.01 100 % 94.400.000 100 %
Ketahanan Pangan Kecamatan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan Kab. Malang, Semua


Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis
dan Kerentanan Pangan yang 2 Dokumen 94.400.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2 09 004 2.01 001 Dimutahirkan Kelurahan
Kab. Malang, Poncokusumo,
Belung

Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Penanganan Kerawanan


2 09 004 2.02 100 % 105.050.000 100 %
Kewenangan Kabupaten/Kota Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan


Kab. Malang, Semua
dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Penyaluran Cadangan Pangan pada
1 Dokumen 105.050.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kerawanan Pangan yang Mencakup Kerawanan Pangan yang Mencakup
2 09 004 2.02 002 Kelurahan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Donomulyo,


Banjarejo
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
2 09 005 Persentase keamanan dan mutu pangan 70 % 366.000.000 70 %
PANGAN
Persentase Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2 09 005 2.01 Keamanan Pangan Segar Daerah 100 % 366.000.000 100 %
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota
Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan
Penguatan Kelembagaan Keamanan Kab. Malang, Donomulyo,
Segar Daerah Kabupaten/Kota yang 1 Dokumen 76.000.000 1 Dokumen
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Dibina
Kab. Malang, Pagak, Semua
Kelurahan

2 09 005 2.01 001


692
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Ampelgading,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Wajak,


Kidangbang
2 09 005 2.01 001
Kab. Malang, Turen, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Jabung,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Pakis, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Wagir, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan
Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Kab. Malang, Donomulyo,
2 09 005 2.01 002 Segar Asal Tumbuhan Daerah 4 Sertifikat 101.500.000 4 Sertifikat
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kab. Malang, Pagak, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Dampit,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Ampelgading,


Semua Kelurahan
Kab. Malang, Turen, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Jabung,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Pakis, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Singosari,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan
Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Kab. Malang, Semua
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
Segar Asal Tumbuhan Daerah 4 Dokumen 188.500.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2 09 005 2.01 003 Kabupaten/Kota Kelurahan
Kab. Malang, Ampelgading,
Wirotaman
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.874.795.800
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 10 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.137.018.267 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 10 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 17 Laporan 63.050.000 17 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu
693
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah laporan capaian kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan hasil koordinasi penyusunan 17 Laporan 63.050.000 17 Laporan
Kepanjen
Kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pemenuhan kinerja


Administrasi Keuangan Perangkat
2 10 001 2.02 pelayanan keuangan perangkat daerah 62 Dokumen 4.411.978.467 62 Dokumen
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Kepanjen, 24 Orang/B
2 10 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/Bulan 3.324.270.067
Tunjangan ASN Kepanjen ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.02 002 48 Dokumen 1.068.108.400 48 Dokumen
Tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN Kepanjen

Jumlah laporan bulanan/triwulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan semesteran SKPD dan laporan
Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ koordinasi penyusunan laporan 2 Laporan 19.600.000 2 Laporan
Kepanjen
Semesteran SKPD keuangan bulanan/triwulanan/
semesteran SKPD

Jumlah dokumen pemenuhan kinerja


Administrasi Kepegawaian Perangkat pelayanan kepegawaian perangkat
2 10 001 2.05 2 Dokumen 101.309.000 2 Dokumen
Daerah daerah yang disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.05 002 48 Paket 27.890.000 48 Paket
Atribut Kelengkapannya atribut kelengkapan Kepanjen
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.05 009 fungsi yang mengikuti pendidikan dan 48 Orang 73.419.000 48 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kepanjen
pelatihan

Jumlah paket pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
2 10 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 750 Paket 699.832.800 750 Paket
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah paket komponen instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 001 listrik/penerangan bangunan yang 12 Paket 3.239.800 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepanjen
disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah paket peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 002 12 Paket 25.237.000 12 Paket
Kantor perlengkapan yang disediakan Kepanjen
Jumlah paket peralatan rumah tangga Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Paket 14.033.000 12 Paket
yang disediakan Kepanjen
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 005 12 Paket 54.166.000 12 Paket
Penggandaan penggandaan yang disediakan Kepanjen

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 006 12 Dokumen 1.236.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan Kepanjen

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.06 009 690 Laporan 601.921.000 690 Laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD Kepanjen
694
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah unit pemenuhan barang milik


Pengadaan Barang Milik Daerah daerah dalam menunjang operasional
2 10 001 2.07 10 Unit 253.717.000 10 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kantor disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas


Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 3 Unit 118.560.000 3 Unit
Operasional atau Lapangan Kepanjen
Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit 135.157.000 8 Unit
Lainnya yang Disediakan Kepanjen
Jumlah laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang operasional perkantoran yang
2 10 001 2.08 72 Laporan 235.546.000 72 Laporan
Pemerintahan Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 10.620.000 48 Laporan
Menyurat Kepanjen
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 87.564.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Kepanjen
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 137.362.000 12 Laporan
Kantor Kepanjen
Disediakan

Jumlah dokumen pemeliharaan barang


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
milik daerah penunjang urusan
2 10 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 97 Dokumen 371.585.000 97 Dokumen
pemerintahan daerah disusun sesuai
Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 18 Unit 138.587.000 18 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Kepanjen
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.09 006 78 Unit 87.198.000 78 Unit
Lainnya yang dipelihara Kepanjen

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 001 2.09 009 1 Unit 145.800.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kepanjen

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang


2 10 002 60 % 55.042.000 60 %
LOKASI dilakukan di Kabupaten Malang

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Jumlah Pemberian Izin Lokasi di


2 10 002 2.01 10 Dokumen 55.042.000 10 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Malang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian
Jumlah Pemberian izin lokasi yang Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 002 2.01 001 Izin Lokasi Penanaman Modal dan 10 Dokumen 55.042.000 10 Dokumen
ditetapkan Kepanjen
Kemudahan Berusaha

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase penyelesaian sengketa tanah


2 10 004 65 % 220.703.000 65 %
TANAH GARAPAN garapan
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2 10 004 2.01 Perkara dalam 1 (Satu) Daerah 11 Dokumen 220.703.000 11 Dokumen
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
695
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara
Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 004 2.01 001 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 11 Dokumen 110.327.000 11 Dokumen
Kepanjen
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Kasus Sengketa dan Kab. Malang, Kepanjen, 11 Berita
2 10 004 2.01 002 Garapan dalam 1 (satu) Daerah 11 Berita Acara 110.376.000
Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Kepanjen Acara
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Presentase pemenuhan ganti rugi dan


2 10 005 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH santunan tanah untuk Pembangun 55 % 1.161.108.533 55 %
UNTUK PEMBANGUNAN dalam santunan

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian


dan Santunan Tanah untuk Jumlah ganti rugi dan santunan tanah
2 10 005 2.01 27 Dokumen 1.161.108.533 27 Dokumen
Pembangunan oleh Pemerintah untuk pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota


Kab. Malang, Bantur,
Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Tentang Penetapan Penerima Santunan 27 Dokumen 1.046.458.533 27 Dokumen
Srigonco
Kabupaten/Kota Tanah

Kab. Malang, Bululawang,


2 10 005 2.01 001 Bululawang

Kab. Malang, Kromengan,


Peniwen
Kab. Malang, Pagelaran,
Brongkal

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan


Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 005 2.01 002 dan Santunan Tanah untuk Kerugian dan Santunan Tanah untuk 5 Dokumen 114.650.000 5 Dokumen
Kepanjen
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,


DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM Persentase Jumlah objek tanah yang
2 10 006 65 % 404.718.000 65 %
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN Redistribusi yang terealisasi
TANAH ABSENTEE

Penetapan Subjek dan Objek


Redistribusi Tanah serta Ganti
Jumlah objek tanah redistribusi yang
2 10 006 2.01 Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 2 Dokumen 343.358.000 2 Dokumen
terfasilitasi dan terinventarisasi
dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data Inventarisasi Subyek


Inventarisasi Subjek dan Objek Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.01 001 Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 2 Dokumen 124.524.000 2 Dokumen
Redistribusi Tanah Kepanjen
(Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Data Inventarisasi dan


Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.01 002 Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah 2 Dokumen 31.210.000 2 Dokumen
Redistribusi Tanah Kepanjen
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
696
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Terlaksananya Sidang Panitia


Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.01 003 Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 Pertimbangan Landreform dalam rangka 2 Dokumen 85.528.000 2 Dokumen
Kepanjen
(Satu) Kabupaten/Kota Kegiatan Redistribusi Tanah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan
Sinkronisasi Penataan Akses dalam Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.01 004 Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi 2 Dokumen 102.096.000 2 Dokumen
Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam Kepanjen
Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
1 (Satu) Kabupaten/Kota

Penetapan Ganti Kerugian Tanah


Kelebihan Maksimum dan Tanah Jumlah Penetapan Ganti Kerugian
2 10 006 2.02 Absentee Lintas Daerah Tanah Maksimum & Tanah Absenten 2 Dokumen 61.360.000 2 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Lintas Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Data Inventarisasi Tanah
Inventarisasi Tanah Kelebihan
Kelebihan Maksimum dan Tanah Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.02 001 Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 2 Dokumen 33.880.000 2 Dokumen
Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kepanjen
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan


Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 006 2.02 002 2 Dokumen 27.480.000 2 Dokumen
Absentee dalam 1 (satu) Daerah Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 Kepanjen
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH Persentase tertanganinya tanah kosong


2 10 008 65 % 389.820.000 65 %
KOSONG didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

Jumlah tertanganinya tanah kosong


2 10 008 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 11 Laporan 30.160.000 11 Laporan
didalam 1 ( satu) daerah Kabupaten

Koordinasi dan Sinkronisasi


Jumlah Laporan Koordinasi dalam Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 008 2.01 001 Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 11 Laporan 30.160.000 11 Laporan
rangka Penyelesaian Tanah Kosong Kepanjen
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Jumlah tanah kosong yang


2 10 008 2.02 10 Dokumen 359.660.000 10 Dokumen
Kosong diinventarisasi dan dimanfaatkan
Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1
Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 008 2.02 001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong (Satu) Kabupaten/Kota yang 5 Laporan 153.721.000 5 Laporan
Kepanjen
Diinventarisasi
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 008 2.02 002 Pemanfaatan Tanah Kosong 5 Dokumen 205.939.000 5 Dokumen
Kosong Kepanjen
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Pengelolaan Izin membuka
2 10 009 60 % 280.767.000 60 %
MEMBUKA TANAH Tanah

2 10 009 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Izin membuka tanah yang terbit 7 Dokumen 280.767.000 7 Dokumen

Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi


Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 009 2.01 001 dan Sinkronisasi dalam rangka 1 Dokumen 81.023.000 1 Dokumen
Izin Membuka Tanah Kepanjen
Pemberian Izin Membuka Tanah

Pengendalian Pemanfaatan Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 009 2.01 002 6 Dokumen 199.744.000 6 Dokumen
Negara Pemanfataan Tanah Negara Kepanjen
697
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Penatagunaan tanah yang
2 10 010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 60 % 2.225.619.000 60 %
tertera dengan baik
Penggunaan Tanah yang
Jumlah penggunaan tanah yang tertata 26 Kecamat
2 10 010 2.01 Hamparannya dalam satu Daerah 26 Kecamatan 2.225.619.000
sesuai RTRW an
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 010 2.01 001 Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 2 Laporan 448.623.000 2 Laporan
Perencanaan Penggunaan Tanah Kepanjen
Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Koordinasi dan


Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 010 2.01 002 Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan 5 Dokumen 109.600.000 5 Dokumen
Kewenangan Kabupaten/Kota Kepanjen
Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan
Pertanahan Lainnya

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan


Kab. Malang, Kepanjen,
2 10 010 2.01 003 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 19 Dokumen 1.667.396.000 19 Dokumen
Kepanjen
Kabupaten/Kota Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 37.088.474.500
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
2 11 001 PEMERINTAHAN DAERAH 92 Persen 22.174.259.924 92 Persen
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun
Jumlah dokumen Perencanaan,
Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 11 001 2.01 disusun tepat waktu (Renstra, Renja, 14 Dokumen 80.750.000 14 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perubahan renja, RKA dan DPA,
evaluasi)
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 11 001 2.01 001 2 Dokumen 14.400.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 11 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.750.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 11 001 2.01 003 1 Dokumen 5.750.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.875.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 11 001 2.01 005 1 Dokumen 2.875.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD
698
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 34.500.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 11 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.600.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen Pemenuhan
Administrasi Keuangan Perangkat
2 11 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 15 Dokumen 20.951.346.174 15 Dokumen
Daerah
Daerah Yang Disusun Tepat Waktu
Kab. Malang, Semua
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 146 Orang/Bula 146 Orang/
2 11 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.415.728.906 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN n Bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokuemn Hasil Penyediaan
2 11 001 2.02 002 12 Dokumen 5.527.346.468 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 11 001 2.02 005 1 Lapotran 5.292.300 Kecamatan, Semua 1 Lapotran
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 2.978.500 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang


2 11 001 2.03 2 Dokumen 11.500.000 2 Dokumen
pada Perangkat Daerah Milik Daerah SKPD
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 11 001 2.03 001 1 Dokumen 5.750.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 11 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 5.750.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah dokumen pendukung dalam
Administrasi Pendapatan Daerah
2 11 001 2.04 menggali sumber potensial penerimaan 1 Dokumen 5.704.000 1 Dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah
pajak daerah
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi
2 11 001 2.04 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.704.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Daerah
Kelurahan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah dokumen Administrasi
2 11 001 2.05 3 Dokumen 88.404.000 3 Dokumen
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 11 001 2.05 002 1 Paket 55.404.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 11 001 2.05 009 Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan 3 Orang 33.000.000 Kecamatan, Semua 3 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
699
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Pelayanan


2 11 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31 Dokumen 649.325.750 31 Dokumen
Administrasi Umum
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 11 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Paket 4.341.250 Kecamatan, Semua 5 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
2 11 001 2.06 002 12 Unit 280.000.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Kantor Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik yang
2 11 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1.820.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 11 001 2.06 005 5 Paket 16.270.500 Kecamatan, Semua 5 Paket
Penggandaan Penggandaan Yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah DOkumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 11 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan Yang 1 Dokumen 1.080.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material Yang
2 11 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 Paket 3.060.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 11 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 53.064.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 11 001 2.06 009 12 Laporan 239.690.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan
Jumlah unit Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 11 001 2.07 Daerah penunjang urusan pemerintah 3 Unit 110.000.000 3 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 11 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan Yang 0 Unit - 0 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan
Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Disediakan 2 Unit 20.000.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 90.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


2 11 001 2.08 31 Laporan 138.600.000 31 Laporan
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 11 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 11 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0 Laporan - 0 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik Yang Disediakan
700
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
2 11 001 2.08 003 7 Paket 63.000.000 Kecamatan, Semua 7 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 11 001 2.08 004 P{elayanan Umum Kantor Yang 12 Laporan 57.600.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang


2 11 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan urusan pemerintah daerah yang 42 Unit 138.630.000 42 Unit
Daerah dipelihara dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 11 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 25 Unit 92.680.000 Kecamatan, Semua 25 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 6 Unit 6.300.000 Kecamatan, Semua 6 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 11 001 2.09 006 10 Unit 9.650.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Lainnya Yang Dipelihara
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
2 11 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya Yang 1 Unit 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Persentase Dokumen Perencanaan


PROGRAM PERENCANAAN Lingkungan Hidup dan Pendukungnya
2 11 002 100 Persen 275.000.000 100 Persen
LINGKUNGAN HIDUP Yang Disusun Sesuai Dengan Peraturan
Perundangan

Jumlah Dokumen Pendukung Rencana


Rencana Perlindungandan
Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 002 2.01 Pengelolaan Lingkungan
Hidup 4 Dokumen 175.000.000 4 Dokumen
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
(RPPLH) Kabupaten/Kota
yang disusun
Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Kab. Malang, Semua
Penyusunan dan Penetapan RPPLH
2 11 002 2.01 001 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang 4 Dokumen 175.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Kabupaten/Kota
Disusun Kelurahan
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Jumlah Dokumen Pendukung
2 11 002 2.02 Hidup Strategis (KLHS) 3 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen
Penyelenggaraan KLHS yang disusun
Kabupaten/Kota
Kab. Malang, Semua
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata
2 11 002 2.02 001 2 Dokumen 75.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Rencana Tata Ruang Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD
2 11 002 2.02 002 1 Dokumen 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
Kelurahan

Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan


PROGRAM PENGENDALIAN
Dalam Rangka Pengendalian
2 11 003 PENCEMARAN DAN/ATAU 100 Persen 3.011.000.000 100 Persen
Pencemaran dan/atau Kerusakan
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan Hidup Dalam Satu Tahun
701
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pencegahan Pencemaran dan/atau Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan


2 11 003 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan pencemaran dan/atau 8 Dokumen 2.211.000.000 8 Dokumen
Kabupaten/Kota Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi, dan


Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Kab. Malang, Semua
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
2 11 003 2.01 001 Lingkungan Hidup Dilaksanakan 7 Dokumen 1.611.000.000 Kecamatan, Semua 7 Dokumen
Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan
Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Kelurahan
Laut
Laut

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah
2 11 003 2.01 002 1 Dokumen 600.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang
Kelurahan
Perubahan Iklim Dilaksanakan

Penanggulangan Pencemaran Jumlah laporan kegiatan


2 11 003 2.02 dan/atau Kerusakan Lingkungan Penanguulangan Pencemaran dan/atau 25 Laporan 300.000.000 25 Laporan
Hidup Kabupaten/Kota Kerusakan Lingkungan

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi


Pemberian Informasi Peringatan Peringatan Pencemaran dan/atau Kab. Malang, Semua
2 11 003 2.02 001 Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup pada 25 Laporan 300.000.000 Kecamatan, Semua 25 Laporan
Lingkungan Hidup pada Masyarakat Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Kelurahan
Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Pemulihan Pencemaran dan/atau
Sinkronisasi Pemulihan dan/atau
2 11 003 2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup 5 Dokumen 500.000.000 5 Dokumen
Pencemaran Kerusakan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2 11 003 2.03 004 Sinkronisasi dan Pelaksanaan 5 Dokumen 500.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Pelaksanaan Rehabilitasi
Rehabilitasi Kelurahan

Persentase kegiatan yagn dilaksanakan


PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 004 dalam rangka pengelolaan 100 Persen 300.000.000 100 Persen
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
keanekaragaman hayati

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Pendukung Kegiatan


2 11 004 2.01 2 Dokumen 300.000.000 2 Dokumen
Kabupaten/Kota Keanekaragaman Hayati yang Dikelola

Kab. Malang, Semua


Penyusunan dan Penetapan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Induk
2 11 004 2.01 001 1 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kehati yang Disusun
Kelurahan

Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan


Pengelolaan Taman Keanekaragaman Kab. Malang, Kepanjen,
2 11 004 2.01 002 Hutan yang Dikelola Lingkup 0.8 Ha 200.000.000 0.8 Ha
Hayati di Luar Kawasan Hutan Semua Kelurahan
Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN


Persentase pengendalian bahan
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
2 11 005 berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah 100 Persen 230.000.000 100 Persen
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
BERACUN (LIMBAH B3)

Jumlah rekomendasi teknis penympanan


2 11 005 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 sementara Limbah B3 yang disusun 65 Dokumen 210.000.000 65 Dokumen
sesuai aturan
702
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin


Penyimpanan sementara Limbah B3 Penyimpanan sementara Limbah B3 Kab. Malang, Semua
2 11 005 2.01 001 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan yang Dilaksanakan Melalui Sistem 30 Dokumen 150.000.000 Kecamatan, Semua 30 Dokumen
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Pelayanan Perizinan Berusaha Kelurahan
Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi


Kab. Malang, Semua
Pemenuhan Persyaratan Administrasi Lapangan Pemenuhan Komitmen
2 11 005 2.01 002 35 Laporan 60.000.000 Kecamatan, Semua 35 Laporan
dan Teknis Penyimpanan sementara Persetujuan/Izin Penyimpanan
Kelurahan
Limbah B3 sementara dan Pengumpulan Limbah B3

Jumlah rekomendasi teknis


Pengumpulan Limbah B3 dalam 1
2 11 005 2.02 pengumpulan Limbah B3 skala 3 Dokumen 20.000.000 3 Dokumen
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten yang disusun sesuai aturan

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Pengumpulan Limbah B3 yang Kab. Malang, Semua
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan
2 11 005 2.02 001 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan 2 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Kelurahan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah dan Pemerintah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Provindi dalam rangka Pengangkutan,
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Kab. Malang, Semua
Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau
2 11 005 2.02 002 dalam rangka Pengangkutan, 1 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Penumbunan yang Bukan menjadi
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Kelurahan
Kewenangan Pemda Kabupaten/kota
Penimbunan
serta Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penyimpanan sementara Limbah B3
yang sesuai kewenangannya

PROGRAM PEMBINAAN DAN


PENGAWASAN TERHADAP IZIN Persentase kegiatan/usaha yang taat
2 11 006 LINGKUNGAN DAN IZIN terhadap Izin Perlindungan dan 81 Persen 897.268.940 81 Persen
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Pengelolaan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jumlah Laporan Dokumen Pendukung


Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Kegiatan Pembinnaan dan Pengawasan
282 Dokume
2 11 006 2.01 Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang 282 Dokumen 897.268.940
n
oleh Pemerintah Daerah Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Kabupaten/Kota Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Jumlah Rekomendasi dan/atau


Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kab. Malang, Semua
Persetujuan Teknis, Persetujuan 190 Dokume
2 11 006 2.01 001 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 190 Dokumen 540.477.500 Kecamatan, Semua
Lingkungan, dan Surat Kelayakan n
Izin PPLH Kelurahan
Operasi yang Diberikan

Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan Kab. Malang, Semua


Pengembangan Kapasitas Pejabat
2 11 006 2.01 002 peningkatan kapasitas PPLHD dan 2 Orang 60.000.000 Kecamatan, Semua 2 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup
diangkat menjadi fungsional PPLHD Kelurahan
703
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau


Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Kab. Malang, Semua
yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
2 11 006 2.01 003 Persetujuan Lingkungan, Surat 90 Laporan 296.791.440 Kecamatan, Semua 90 Laporan
yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan Penyelenggaraan


PROGRAM PENINGKATAN
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
2 11 008 Lingkungan Hidup untuk Lembaga 100 Persen 541.180.380 100 Persen
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
UNTUK MASYARAKAT
Kabupaten / Kota Dalam Satu Tahun

Penyelenggaraan Pendidikan, Jumlah Dokumen Pendukung Kegiatan


Pelatihan, dan Penyuluhan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan
2 11 008 2.01 Lingkungan Hidup untuk Lembaga dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 4 Dokumen 541.180.380 4 Dokumen
Kemasyarakatan Tingkat Daerah untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah Kab/Kota

Jumlah Pendampingan Pembinaan Kab. Malang, Semua


Pendampingan Gerakan Peduli 4 Pendampi
2 11 008 2.01 002 Gerakan Peduli dan Berbudaya 4 Pendampingan 541.180.380 Kecamatan, Semua
Lingkungan Hidup ngan
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Kelurahan

PROGRAM PENGHARGAAN Jumlah kecamatan yang mendapat


10 Kecamat
2 11 009 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK penghargaan dalam perlindungan dan 10 Kecamatan 169.639.890
an
MASYARAKAT pengelolaan lingkungan hidup
Pemberian Penghargaan Lingkungan Jumlah Kecamatan Yang Mendapat
10 Kecamat
2 11 009 2.01 Hidup Tingkat Daerah Penghargaan Dalam Perlindungan dan 10 Kecamatan 169.639.890
an
Kabupaten/Kota Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga


Jumlah Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Kab. Malang, Semua
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 33 Kecamat
2 11 009 2.01 001 Pendidikan/Filantropi dalam 33 Kecamatan 169.639.890 Kecamatan, Semua
Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai an
Perlindungan dan Pengelolaan Kelurahan
Kinerjanya dalam rangka PPLH
Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase Penanganan Pengaduan


2 11 010 100 Persen 294.484.012 100 Persen
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat


di Bidang Perlindungan dan Jumlah Dokumen Penyelesaian
2 11 010 2.01 40 Dokumen 294.484.012 40 Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pengaduan yang Ditindaklanjuti
Kabupaten/Kota

Jumlah Pengaduan Masyarakat Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2 11 010 2.01 001 Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang 21 Laporan 151.847.492 Kecamatan, Semua 21 Laporan
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Ditindaklanjuti/Ditangani Kelurahan
704
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan
Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Sanksi Administrasi, Penyelesaian Kab. Malang, Semua
Administrasi, Penyelesaian Sengketa,
2 11 010 2.01 002 Sengketa, dan/atau Penyidikan 19 Dokumen 142.636.520 Kecamatan, Semua 19 Dokumen
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Kelurahan
di Luar Pengadilan atau Melalui
atau Melalui Pengadilan
Pengadilan

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan 85.60 Perse


2 11 011 85.60 Persen 9.195.641.354
PERSAMPAHAN Persampahan n
2 11 011 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Sampah 57.4 Persen 9.045.641.354 57.4 Persen
Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi
Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah
2 11 011 2.01 001 Daerah Pengelolaan Sampah 0 Dokumen - 0 Dokumen
Kabupaten/Kota yang Disusun dan
Kabupaten/Kota
Ditetapkan

Jumlah Laporan Hasil Pengurangan


Pengurangan Sampah dengan
Sampah dengan Melakukan
2 11 011 2.01 002 Melakukan Pembatasan, Pendauran 0 Dokumen - 0 Dokumen
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Pemanfaatan Kembali

Penanganan Sampah dengan Melakukan


Jumlah Sampah yang Dipilah,
Pemilahan, Pengumpulan, Kab. Malang, Semua
Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,
2 11 011 2.01 003 Pengangkutan, Pengolahan, dan 160000 Ton 7.700.640.000 Kecamatan, Semua 160000 Ton
Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
Pemrosesan Akhir Sampah di Kelurahan
Kabupaten/Kota
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Masyarakat, Kelompok


Masyarakat atau Para Pihak Lainnya Kab. Malang, Semua
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 388 Kelom
2 11 011 2.01 004 yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan 388 Kelompok 542.250.000 Kecamatan, Semua
dalam Pengelolaan Persampahan pok
Pengelolaan Sampah Berbasis Kelurahan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan
Sarana Bersama Pemerintah Pusat,
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Provinsi maupun Pihak Lain di Luar
2 11 011 2.01 005 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan 0 Dokumen - 0 Dokumen
Persampahan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai dengan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu
pada Jakstrada

Jumlah Dokumen Kerja Sama


Penyusunan Kebijakan Kerja Sama
2 11 011 2.01 006 Penanganan Sampah di TPA/TPST 0 Dokumen - 0 Dokumen
Pengelolaan Persampahan
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Kab. Malang, Semua
2 11 011 2.01 007 Pengelolaan Persampahan di Pemilahan, Pengumpulan, 73 Unit 802.751.354 Kecamatan, Semua 73 Unit
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengangkutan, Pengolahan, dan Kelurahan
Pemrosesan Akhir
705
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah laporan terkait pembinaan dan


2 11 011 2.03 Pengelolaan Sampah yang pengawasan pengelolaan sampah yang 1 Laporan 150.000.000 1 Laporan
Diselenggarakan oleh Pihak Swasta diselenggarakan oleh pihak swasta

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan


2 11 011 2.03 001 Izin Usaha dan Standar Teknis Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan 0 Laporan - 0 Laporan
Pengelolaan Sampah Standar Teknis Pengelolaan Sampah

Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian
2 11 011 2.03 002 Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan 0 Unit - 0 Unit
Kinerja Pengelolaan Sampah
Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Monitoring dan EvaluasiPemenuhan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Malang, Semua
2 11 011 2.03 003 Target dan Standar Pelayanan Pemenuhan Target dan Standar 1 Laporan 150.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Pengelolaan Sampah Pelayanan Pengelolaan Sampah Kelurahan
Kabupaten/Kota
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.944.761.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Tersedianya Penunjang Urusan
2 12 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 11.900.605.368 100 %
Pemerintahan
KABUPATEN/KOTA

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 12 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 21 dokumen 106.576.000 21 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Semua Kab/Kota, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 12 001 2.01 001 4 dokumen 12.000.000 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 12 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 dokumen 12.076.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
2 12 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 dokumen 12.500.000 Kecamatan, Semua 5 dokumen
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Semua Kab/Kota, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 12 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 dokumen 70.000.000 Kecamatan, Semua 32 dokumen
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 12 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 36 dokumen 11.104.453.668 36 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Semua Kab/Kota, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 50 orang/bu
2 12 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50 orang/bulan 6.189.481.000 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN lan
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 12 001 2.02 002 12 dokumen 4.888.211.568 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
706
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 12 001 2.02 005 18 laporan 9.140.700 Kecamatan, Semua 18 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
2 12 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 8 laporan 17.620.400 Kecamatan, Semua 8 laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 12 001 2.05 16 Dokumen 18.600.000 16 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Semua Kab/Kota, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 12 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 18.600.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah pelayanan pemenuhan


2 12 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 dokumen 398.882.700 9 dokumen
administrasi umum
Jumlah Paket Komponen Instalasi Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 12 001 2.06 001 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4 paket 9.431.500 Kecamatan, Semua 4 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 12 001 2.06 002 4 paket 41.125.800 Kecamatan, Semua 4 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
2 12 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 paket 16.318.000 Kecamatan, Semua 4 paket
yang Disediakan
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 12 001 2.06 005 4 paket 27.225.000 Kecamatan, Semua 4 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan 528 dokume
2 12 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 528 dokumen 7.416.000 Kecamatan, Semua
Peraturan Perundang-undangan n
Disediakan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
2 12 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 4 paket 17.115.000 Kecamatan, Semua 4 paket
Disediakan
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 12 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 laporan 47.600.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Tamu
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 12 001 2.06 009 4 laporan 226.967.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 100 Dokume
2 12 001 2.06 010 100 Dokumen 5.684.400 Kecamatan, Semua
SKPD Dinamis pada SKPD n
Kelurahan
707
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penyediaan jasa penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 12 001 2.08 2 dokumen 192.100.000 2 dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 12 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 laporan 5.500.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 12 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 laporan 186.600.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 12 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 6 dokumen 79.993.000 6 dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 12 001 2.09 002 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 10 unit 32.870.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Lapangan
Semua Kab/Kota, Semua
2 12 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 unit 4.550.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 12 001 2.09 006 10 unit 12.636.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 12 001 2.09 009 2 unit 18.280.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Semua Kab/Kota, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
2 12 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau 2 unit 11.657.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi

Meningkatnya Persentase kepemilikan


2 12 002 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 86,5 % 1.424.155.832 86,5 %
dokumen pendaftaran penduduk

Jumlah Penerbitan Dokumen


446560 dok
2 12 002 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk sesuai dengan 446560 dokumen 1.424.155.832
umen
rencana

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Semua Kab/Kota, Semua


Pendataan Penduduk Non Permanen dan 125 dokume
2 12 002 2.01 001 Penduduk Non Permanen dan Rentan 125 dokumen 23.000.000 Kecamatan, Semua
Rentan Administrasi Kependudukan n
Administrasi Kependudukan Kelurahan

Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Semua Kab/Kota, Semua
400000 dok
2 12 002 2.01 002 Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penatausahaan dan Penerbitan 400000 dokumen 1.299.155.832 Kecamatan, Semua
umen
Penduduk Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Kelurahan

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Semua Kab/Kota, Semua


Penyelesaian Masalah Pendaftaran
2 12 002 2.01 003 Pelayanan Penyelesaian Masalah 10000 orang - Kecamatan, Semua 10000 orang
Penduduk
Pendaftaran Penduduk Kelurahan
708
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Semua Kab/Kota, Semua
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
2 12 002 2.01 004 12 laporan 76.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kelurahan
Jumlah Dokumen Pencatatan,
Pencatatan, Penatausahaan dan Semua Kab/Kota, Semua
Penatausahaan dan Penerbitan 30500 doku
2 12 002 2.01 005 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 30500 dokumen 26.000.000 Kecamatan, Semua
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa men
Peristiwa Kependudukan Kelurahan
Kependudukan

2 12 002 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase ketersediaan blangko KIA 100 % - 100 %

Pengadaan Dokumen Kependudukan Jumlah Dokumen Kependudukan selain


Semua Kab/Kota, Semua
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku 190000 dok
2 12 002 2.02 002 190000 dokumen - Kecamatan, Semua
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai umen
Kelurahan
Sesuai dengan Kebutuhan dengan Kebutuhan yang Tersedia

Meningkatnya Persentase kepemilikan


2 12 003 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 100 % 230.000.000 100 %
dokumen pencatatan sipil

Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 71775 doku


2 12 003 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 71775 dokumen 153.474.000
sesuai dengan rencana men

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,


Pencatatan, Penatausahaan dan Semua Kab/Kota, Semua
Penatausahaan dan Penerbitan 66775 Doku
2 12 003 2.01 001 Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 66775 Dokumen 24.307.000 Kecamatan, Semua
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa men
Peristiwa Penting Kelurahan
Penting
Semua Kab/Kota, Semua
Peningkatan dalam Pelayanan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang
2 12 003 2.01 002 2 layanan 43.131.000 Kecamatan, Semua 2 layanan
Pencatatan Sipil Ditingkatkan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Tata Cara


Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Semua Kab/Kota, Semua
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian
2 12 003 2.01 004 Pengendalian dan Pelaporan 8 Dokumen 23.316.000 Kecamatan, Semua 8 Dokumen
dan Pelaporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Kelurahan
Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang
Pencatatan Sipil
Disusun

Pengadaan Dokumen Kependudukan Jumlah Dokumen Kependudukan selain


Semua Kab/Kota, Semua
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku 198860 dok
2 12 003 2.01 005 198860 dokumen 62.720.000 Kecamatan, Semua
Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan umen
Kelurahan
dengan Kebutuhan Kebutuhan yang Tersedia

Jumlah permohonan akta kematian dari


2000 dokum
2 12 003 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil buku pokok pemakaman tercetak akta 2000 dokumen 51.960.000
en
kematian

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara


Semua Kab/Kota, Semua
Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Aktif Pendaftaran Peristiwa
2 12 003 2.02 004 12 laporan 51.960.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa
Kelurahan
Sipil Penting Terkait Pencatatan Sipil

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah laporan penggunaan seluruh


2 12 003 2.03 12 laporan 24.566.000 12 laporan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil buku dan formulir pencatatan sipil
709
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan


Semua Kab/Kota, Semua
Blangko Dokumen Kependudukan, Pelaporan Penggunaan Blangko
2 12 003 2.03 001 4 dokumen 24.566.000 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan, Formulir, dan
Kelurahan
Pencatatan Sipil Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Laporan Kependudukan


PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 004 diterbitkan sesuai dengan waktu yang 100 % 390.000.000 100 %
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
telah ditentukan

Pengumpulan Data Kependudukan dan Jumlah Laporan Pengumpulan Data


2 12 004 2.01 Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dan Pemanfaatan dan 12 laporan 110.794.800 12 laporan
Kependudukan Penyajian Database Kependudukan

Semua Kab/Kota, Semua


Pengolahan dan Penyajian Data Jumlah Dokumen Data Kependudukan
2 12 004 2.01 001 4 dokumen 110.794.800 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2 12 004 2.03 Pengelolaan Informasi Administrasi 12 laporan 247.326.200 12 laporan
Informasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar


dan Lembaga Non-Pemerintah di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Semua Kab/Kota, Semua
2 12 004 2.03 001 Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam 5 laporan 20.000.000 Kecamatan, Semua 5 laporan
Pengelolaan Informasi Administrasi Penertiban Pengelolaan Informasi Kelurahan
Kependudukan Administrasi Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Semua Kab/Kota, Semua


Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi
2 12 004 2.03 003 Pengelolaan Informasi Administrasi 12 laporan 57.326.200 Kecamatan, Semua 12 laporan
Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
2 12 004 2.03 004 5 dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 5 dokumen
Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan
Kelurahan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Semua Kab/Kota, Semua
2 12 004 2.03 007 kepada Pemangku Kepentingan dan Informasi, dan Edukasi kepada 17 Dokumen 155.000.000 Kecamatan, Semua 17 Dokumen
Masyarakat Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan


Jumlah pegawai yang menerima
2 12 004 2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi 183 orang 31.879.000 183 orang
pembinaan dan pengawasan
Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kab. Malang, Semua
2 12 004 2.04 001 Pengelolaan Informasi Administrasi Pengawasan Pengelolaan Informasi 12 laporan 31.879.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Kependudukan Administrasi Kependudukan Kelurahan

Persentase ketersediaan profil


PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL kependudukan dan kebutuhan data
2 12 005 100 % - 100 %
KEPENDUDUKAN kependudukan lainnya bagi pemangku
kepentingan

Jumlah pemangku kepentingan yang


2 12 005 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 30 instansi - 30 instansi
menerima Profil Kependudukan
710
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Profil Data
Penyusunan Profil Data Perkembangan Semua Kab/Kota, Semua
Perkembangan dan Proyeksi
2 12 005 2.01 002 dan Proyeksi Kependudukan serta 2 Dokumen - Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Kebutuhan yang Lain Kelurahan
Lain
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.274.845.400
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 13 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 11.460.615.945 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 13 001 2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja yang 15 Dokumen 50.000.000 15 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 13 001 2.01 001 6 Dokumen 9.000.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 13 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 13 001 2.01 003 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


2 13 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 13 001 2.01 005 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 13 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 13.000.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 13 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 8.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 13 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 55 Dokumen 10.994.079.145 55 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 35 Orang/B
2 13 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/Bulan 4.985.476.145 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN ulan
Kelurahan
711
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 13 001 2.02 002 12 Dokumen 6.000.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2 13 001 2.02 003 12 Dokumen 2.412.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 13 001 2.02 005 1 Laporan 2.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 13 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Dokumen 1.500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 13 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 2.191.000 Kecamatan, Semua 18 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah dokumen Barang Milik Daerah


Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai
2 13 001 2.03 6 Dokumen 5.000.000 6 Dokumen
pada Perangkat Daerah aturan dan teradministrasi dengan
benar

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 13 001 2.03 001 1 Dokumen 1.500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 13 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 12 Laporan 3.500.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 13 001 2.05 98 Dokumen 31.082.000 98 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 13 001 2.05 002 1 Paket 17.152.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
2 13 001 2.05 003 65 Dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 65 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 13 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 33 Dokumen 1.050.000 Kecamatan, Semua 33 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
712
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 13 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 25 Orang 2.880.000 Kecamatan, Semua 25 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
2 13 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 147.444.800 6 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua


Penyediaan Komponen Instalasi
2 13 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 3.007.400 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 13 001 2.06 002 3 Paket 25.000.000 Kecamatan, Semua 3 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 13 001 2.06 005 5 Paket 20.000.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua


Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 13 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 Dokumen 6.422.400 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 13 001 2.06 009 80 Laporan 90.000.000 Kecamatan, Semua 80 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 2550 Doku
2 13 001 2.06 010 2550 Dokumen 3.015.000 Kecamatan, Semua
SKPD Dinamis pada SKPD men
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
2 13 001 2.07 3 Dokumen 47.000.000 3 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Dinas
2 13 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 27.670.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


2 13 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 12.000.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 13 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 7.330.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan
713
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penyediaan jasa penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 13 001 2.08 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 13 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Menyurat
Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 13 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 20 Laporan 90.000.000 Kecamatan, Semua 20 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 13 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 Dokumen 86.010.000 3 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 13 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 29 Unit 70.000.000 Kecamatan, Semua 29 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 13 001 2.09 009 1 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
2 13 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 25 Unit 6.010.000 Kecamatan, Semua 25 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

2 13 002 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase fasilitasi penataan desa 100 % 40.000.000 100 %

Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan


2 13 002 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 172 Desa 40.000.000 172 Desa
Penataan Kewenangan Desa

Kab. Malang, Semua


Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan
2 13 002 2.01 002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 86 Desa 20.000.000 Kecamatan, Semua 86 Desa
Wilayahnya
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan
2 13 002 2.01 003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 86 Desa 20.000.000 Kecamatan, Semua 86 Desa
Kewenangannya
Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN KERJA


2 13 003 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 100 % 20.000.000 100 %
SAMA DESA
2 Kecamata
2 13 003 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 2 Kecamatan 20.000.000
n

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
2 13 003 2.01 003 1 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kelurahan

PROGRAM ADMINISTRASI Persentase fasilitasi dan pembinanaan


2 13 004 100 % 489.229.455 100 %
PEMERINTAHAN DESA Administrasi Pemerintah Desa
714
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan
2 13 004 2.01 Penyelenggaraan Administrasi Penyelenggaraan Administrasi 378 Desa 489.229.455 378 Desa
Pemerintahan Desa Pemerintah Desa

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
2 13 004 2.01 001 1 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
2 13 004 2.01 002 3 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Desa Produk Hukum Desa
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
2 13 004 2.01 003 1 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan
2 13 004 2.01 004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 65.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Desa
Kelurahan

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Kab. Malang, Semua


Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2 13 004 2.01 005 Mengikuti Pembinaan Peningkatan 411 Orang 25.000.000 Kecamatan, Semua 411 Orang
Aparatur Pemerintah Desa
Kapasitas Kelurahan

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Kab. Malang, Semua
2 13 004 2.01 008 Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 2 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Desa Kerja Sama antar Desa Kelurahan

Penyelenggaraan Pemilihan, Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua


2 13 004 2.01 009 Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan, Pengangkatan dan 1 Laporan 179.229.455 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kepala Desa Pemberhentian Kepala Desa Kelurahan

Kab. Malang, Semua


2 13 004 2.01 011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 2 Dokumen 65.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset
2 13 004 2.01 013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Desa
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
2 13 004 2.01 018 Perkembangan Desa serta Lomba Desa 1 Dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
serta Lomba Desa dan Kelurahan
dan Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase Pemberdayaan Lembaga


2 13 005 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 100 % 2.265.000.000 100 %
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Adat Desa
715
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Jumlah Pembinaan Lembaga
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
2 13 005 2.01 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga 125 Desa 2.265.000.000 125 Desa
Masyarakat Hukum Adat yang Kemasyarakatan dalam pemberdayaan
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat masyarakat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Kab. Malang, Semua
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 119 Lembag
2 13 005 2.01 003 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 119 Lembaga 60.000.000 Kecamatan, Semua
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), a
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kelurahan
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi


Kab. Malang, Semua
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Pengembangan Usaha Ekonomi
2 13 005 2.01 005 3 Dokumen 60.000.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Kelurahan
Asli Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
2 13 005 2.01 006 Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 1 Laporan 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Teknologi Tepat Guna Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan
2 13 005 2.01 007 2 Laporan 1.100.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kab. Malang, Semua
2 13 005 2.01 008 Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban 1 Dokumen 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Desa dan Perlindungan Masyarakat Desa Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim


Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Kab. Malang, Semua
Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
2 13 005 2.01 009 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 1 Dokumen 1.000.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
Kesejahteraan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30.778.822.400
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 14 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 10.988.710.400 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah Dokumen Perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2 14 001 2.01 9 dokumen 65.900.000 9 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun sesuai
ketentuan dan tepat waktu
716
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 14 001 2.01 001 3 dokumen 22.500.000 Kecamatan, Semua 3 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 14 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 8.800.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 14 001 2.01 003 1 dokumen 4.800.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


2 14 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 3.500.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 14 001 2.01 005 1 dokumen 4.500.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 14 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 laporan 10.500.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 14 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 11.300.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 14 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 29 dokumen 8.455.881.000 29 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 27 orang/bu
2 14 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27 orang/bulan 5.253.441.000 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN lan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 14 001 2.02 002 12 dokumen 3.170.000.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2 14 001 2.02 003 12 dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 14 001 2.02 004 1 dokumen 6.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
717
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 14 001 2.02 005 1 laporan 4.840.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 14 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 14 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 laporan 6.600.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Kelurahan
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
2 14 001 2.02 008 1 dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan

Jumlah dokumen barang milik daerah


Administrasi Barang Milik Daerah
2 14 001 2.03 pada perangkat daerah disusun sesuai 3 dokumen 22.000.000 3 dokumen
pada Perangkat Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 14 001 2.03 001 1 dokumen 3.500.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2 14 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 laporan 3.500.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
2 14 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 laporan 3.000.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 14 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 laporan 4.000.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
2 14 001 2.03 006 1 laporan 4.000.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
2 14 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen 4.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 14 001 2.05 3 dokumen 332.260.000 3 dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
718
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
2 14 001 2.05 001 1 unit 5.500.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 14 001 2.05 002 1 paket 32.200.000 Kecamatan, Semua 1 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
2 14 001 2.05 003 1 dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 14 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dokumen 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
2 14 001 2.05 005 1 dokumen 3.500.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 14 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 8 orang 10.560.000 Kecamatan, Semua 8 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 14 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 93 orang 150.000.000 Kecamatan, Semua 93 orang
Undangan
Undangan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Bimbingan Teknis Implementasi
2 14 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 98 orang 115.500.000 Kecamatan, Semua 98 orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan

Jumlah pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
2 14 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 dokumen 547.575.900 1 dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua


Penyediaan Komponen Instalasi
2 14 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 6.484.500 Kecamatan, Semua 1 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 14 001 2.06 002 2 paket 354.583.400 Kecamatan, Semua 2 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 14 001 2.06 005 1 paket 27.706.000 Kecamatan, Semua 1 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua


Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 14 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 dokumen 3.802.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
719
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 14 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 65.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Tamu
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 14 001 2.06 009 12 laporan 90.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
2 14 001 2.07 1 dokumen 1.091.900.000 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Dinas
2 14 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 unit 275.000.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


2 14 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 unit 213.400.000 Kecamatan, Semua 6 unit
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
2 14 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 unit 163.500.000 Kecamatan, Semua 3 unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau
2 14 001 2.07 009 1 unit 440.000.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 14 001 2.08 1 dokumen 183.921.500 1 dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 14 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 13.200.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Menyurat
Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 14 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 laporan 170.721.500 Kecamatan, Semua 1 laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 14 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1 dokumen 289.272.000 1 dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 14 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 unit 22.000.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
720
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 14 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 152 unit 92.807.000 Kecamatan, Semua 152 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan

Kab. Malang, Semua


2 14 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 unit 15.000.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 14 001 2.09 006 11 unit 20.000.000 Kecamatan, Semua 11 unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 14 001 2.09 009 32 unit 89.465.000 Kecamatan, Semua 32 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
2 14 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 5 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 5 unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Angka Kelahiran menurut Umur/ Age


PROGRAM PENGENDALIAN
2 14 002 Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 56.5 - 5.883.048.000 56.5 -
PENDUDUK
tahun

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan


Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Jumlah regulasi daerah/dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2 14 002 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.656.026.000
perencanaan yang memanfaatkan GDPK kebijakan kebijakan
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian


Penyerasian Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Pembangunan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kab. Malang, Semua
Kabupaten/Kota Program Bangga
2 14 002 2.01 001 Kependudukan, Keluarga Berencana dan 2 dokumen 75.682.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Kencana (Pembangunan Keluarga,
Pembangunan Keluarga (Program Kelurahan
Kependudukan, dan Keluarga
KKBPK)
Berencana)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan


Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Kab. Malang, Semua
Pemanfaatan Grand Design
2 14 002 2.01 002 Design Pembangunan Kependudukan 1 dokumen 160.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Pembangunan Kependudukan (GDPK)
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kelurahan
Tingkat Kabupaten/Kota

Dukungan Pelaksanaan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Kab. Malang, Semua


2 14 002 2.01 003 Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Pembangunan Berwawasan 1 dokumen 170.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Berwawasan Kependudukan Kependudukan Kelurahan

Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Jumlah Survei/Pendataan Indeks Kab. Malang, Semua


390 dokume
2 14 002 2.01 004 Pengetahuan Masyarakat tentang Pengetahuan Masyarakat tentang 390 dokumen 170.209.000 Kecamatan, Semua
n
Kependudukan Kependudukan Kelurahan

Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.01 005 Pendidikan Kependudukan Jalur Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan 7 dokumen 102.451.000 Kecamatan, Semua 7 dokumen
Pendidikan Formal Jalur Pendidikan Formal Kelurahan
721
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kerja Sama Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.01 006 Pendidikan Kependudukan Jalur Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan 1 dokumen 92.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Pendidikan Nonformal Jalur Pendidikan Non Formal Kelurahan

Penyediaan dan Pengembangan Materi Jumlah Dokumen Penyediaan dan


Kab. Malang, Semua
Pendidikan Kependudukan Jalur Pengembangan Materi Pendidikan
2 14 002 2.01 007 4 dokumen 86.751.000 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Kelurahan
Kabupaten/Kota Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyediaan dan


Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pengembangan Materi Pendidikan Kab. Malang, Semua
Pendidikan Kependudukan Jalur
2 14 002 2.01 008 Kependudukan Jalur Pendidikan Non 3 dokumen 83.994.000 Kecamatan, Semua 3 dokumen
Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal
Formal Sesuai Isu Lokal Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Satuan Pendidikan yang
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kab. Malang, Semua
40 satuan 40 satuan
2 14 002 2.01 009 Jalur Formal di Satuan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan 113.910.000 Kecamatan, Semua
pendidikan pendidikan
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Pendidikan Jenjang SD/MI dan Kelurahan
Nonformal dan Informal SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan
Informal

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kab. Malang, Semua


Implementasi Pendidikan Kependudukan
2 14 002 2.01 010 Pendidikan Kependudukan Jalur 4 laporan 76.209.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Pendidikan Formal dan Non Formal Kelurahan

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.01 011 Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Kependudukan Jalur Informal di 2 dokumen 83.994.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Masyarakat Binaan Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Kelurahan

Jumlah Organisasi yang Mengikuti


Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian
Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian
Dampak Kependudukan Beserta Model Kab. Malang, Semua
Dampak Kependudukan Beserta Model
2 14 002 2.01 012 Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini 6 organisasi 100.209.000 Kecamatan, Semua 6 organisasi
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini
Dampak Kependudukan kepada Kelurahan
Dampak Kependudukan kepada
Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan

Jumlah Organisasi yang Mengikuti


Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian
Dampak Kependudukan Beserta Model Kab. Malang, Semua
Dampak Kependudukan Beserta Model
2 14 002 2.01 013 Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini 6 organisasi 100.209.000 Kecamatan, Semua 6 organisasi
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini
Dampak Kependudukan kepada Kelurahan
Dampak Kependudukan kepada
Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Sarasehan Hasil Jumlah Laporan Sarasehan Hasil
2 14 002 2.01 014 33 laporan 120.209.000 Kecamatan, Semua 33 laporan
Pemutakhiran Data Keluarga Pemutakhiran Data Keluarga
Kelurahan

Jumlah Laporan Rapat Pengendalian


Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan
2 14 002 2.01 015 1 laporan 119.572.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Program KKBPK Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Kelurahan
Berencana)
722
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Data Pengendalian Lapangan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
dan Pelayanan KB yang diolah untuk
2 14 002 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 100 % 4.227.022.000 100 %
pemetaan perkiraan pengendalian
Kabupaten/Kota
penduduk

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Parameter
2 14 002 2.02 001 Perumusan Parameter Kependudukan 1 laporan 90.209.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Kependudukan yang Dirumuskan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan dan Pengolahan Data Jumlah Dokumen Penyediaan dan
2 14 002 2.02 002 1 dokumen 190.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kependudukan Pengolahan Data Kependudukan
Kelurahan

Penyusunan Profil Kependudukan, Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.02 003 Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan 1 dokumen 90.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Keluarga Keluarga Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pemetaan
2 14 002 2.02 004 Pemetaan Kependudukan 33 dokumen 90.209.000 Kecamatan, Semua 33 dokumen
Kependudukan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Kajian Dampak
2 14 002 2.02 005 Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 dokumen 90.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kependudukan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Pengembangan Model Kab. Malang, Semua


Pengembangan Model Solusi Strategis
2 14 002 2.02 006 Solusi Strategis Pengendalian Dampak 33 dokumen 100.209.000 Kecamatan, Semua 33 dokumen
Pengendalian Dampak Kependudukan
Kependudukan Kelurahan

Jumlah Rumah Data Kependudukan di


Kampung KB untuk Memperkuat
Membentuk Rumah Data Kependudukan Kab. Malang, Semua
Integrasi Program Bangga Kencana
2 14 002 2.02 008 di Kampung KB untuk Memperkuat 10 unit 190.209.000 Kecamatan, Semua 10 unit
(Pembangunan Keluarga,
Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Kelurahan
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Pembinaan dan Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.02 009 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 33 laporan 90.209.000 Kecamatan, Semua 33 laporan
Keluarga Informasi Keluarga Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data
2 14 002 2.02 010 33 dokumen 95.209.000 Kecamatan, Semua 33 dokumen
Data Keluarga Keluarga yang Dimanfaatkan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Data dan Informasi Keluarga 390 dokume
2 14 002 2.02 011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 390 dokumen 2.924.514.000 Kecamatan, Semua
yang Tersedianya n
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pencatatan dan Pengumpulan Data Jumlah Laporan Pencatatan dan
2 14 002 2.02 012 33 laporan 90.209.000 Kecamatan, Semua 33 laporan
Keluarga Pengumpulan Data Keluarga
Kelurahan
723
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengolahan dan Pelaporan Data Jumlah Dokumen Pengolahan dan Kab. Malang, Semua
2 14 002 2.02 013 Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan 33 dokumen 90.209.000 Kecamatan, Semua 33 dokumen
KB dan Pelayanan KB Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
2 14 002 2.02 014 33 laporan 95.209.000 Kecamatan, Semua 33 laporan
dan Pelaporan Program KKBPK Pembinaan dan Pengawasan
Kelurahan

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Persentase Contraceptive Prevalence Rate


2 14 003 76.78 % 10.720.317.000 76.78 %
BERENCANA (KB) (CPR)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,


Informasi dan Edukasi (KIE)
2 14 003 2.01 Persentase Unmet Need 10 % 1.101.045.000 10 %
Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan


Advokasi Program Bangga Kencana
Kab. Malang, Semua
Advokasi Program KKBPK kepada (Pembangunan Keluarga,
2 14 003 2.01 001 3 organisasi 88.209.000 Kecamatan, Semua 3 organisasi
Stakeholders dan Mitra Kerja Kependudukan, dan Keluarga
Kelurahan
Berencana) kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja

Jumlah Dokumen Komunikasi,


Informasi dan Edukasi (KIE) Program
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kab. Malang, Semua
Bangga Kencana (Pembangunan
2 14 003 2.01 002 (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 1 dokumen 118.209.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Budaya Lokal Kelurahan
Berencana) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal

Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan


Pendistribusian KIE Program Bangga Kab. Malang, Semua
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE
2 14 003 2.01 003 Kencana (Pembangunan Keluarga, 86 unit 181.791.000 Kecamatan, Semua 86 unit
Program KKBPK
Kependudukan, dan Keluarga Kelurahan
Berencana)

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE


Promosi dan KIE Program KKBPK Program Bangga Kencana (Pembangunan Kab. Malang, Semua
2 14 003 2.01 004 Melalui Media Massa Cetak dan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 2 dokumen 182.209.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Elektronik serta Media Luar Ruang Berencana) Melalui Media Massa Cetak Kelurahan
dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional


Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan
Program KKBPK Melalui Rapat Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Kab. Malang, Semua
2 14 003 2.01 006 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 33 laporan 210.209.000 Kecamatan, Semua 33 laporan
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kelurahan
Mini Lokakarya (Minilok) Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
724
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Operasional dan Sarana di Balai
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Penyuluhan Bangga Kencana
2 14 003 2.01 007 31 laporan 200.209.000 Kecamatan, Semua 31 laporan
Balai Penyuluhan KKBPK (Pembangunan Keluarga,
Kelurahan
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Pengendalian
2 14 003 2.01 008 Pengendalian Program KKBPK 1 laporan 120.209.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Program KKBPK
Kelurahan

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh


2 14 003 2.02 Persentase IMP Klasifikasi Mandiri 40 % 896.636.000 40 %
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti


Pembinaan IMP dan Program Bangga
Kab. Malang, Semua
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Kencana (Pembangunan Keluarga,
2 14 003 2.02 001 2 organisasi 145.209.000 Kecamatan, Semua 2 organisasi
Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Kependudukan, dan Keluarga
Kelurahan
Berencana) di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Sarana Pendukung Jumlah Sarana Pendukung Operasional
2 14 003 2.02 002 5 unit 150.209.000 Kecamatan, Semua 5 unit
Operasional PKB/PLKB PKB/PLKB yang Tersedia
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penguatan


Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Penggerakan, Pelayanan dan Pelayanan dan Pengembangan Program
Kab. Malang, Semua
Pengembangan Program KKBPK untuk Bangga Kencana (Pembangunan
2 14 003 2.02 003 86 laporan 130.209.000 Kecamatan, Semua 86 laporan
Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Kelurahan
Lapangan Keluarga Berencana Berencana) untuk Petugas Keluarga
(PKB/PLKB) Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

Jumlah Kader yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
2 14 003 2.02 004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 3998 orang 471.009.000 Kecamatan, Semua 3998 orang
Pedesaan (IMP)
Pedesaan (IMP) Kelurahan

Pengendalian dan Pendistribusian


Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Persentase angka prevalensi
2 14 003 2.03 32.93 % 5.703.600.000 32.93 %
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di konstrasepsi jangka panjang
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengendalian


Pengendalian Pendistribusian Alat dan
Pendistribusian Alat dan Obat Kab. Malang, Semua
Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
2 14 003 2.03 001 Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 10 laporan 375.780.000 Kecamatan, Semua 10 laporan
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Kelurahan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
725
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Akseptor yang Mengikuti
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Kab. Malang, Semua
Petugas Logistik Alat dan Obat
2 14 003 2.03 002 Petugas Logistik Alat dan Obat 112 orang 85.209.000 Kecamatan, Semua 112 orang
Kontrasepsi serta Sarana Penunjang
Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kelurahan
Pelayanan KB
Pelayanan KB

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Kab. Malang, Semua
2 14 003 2.03 003 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 16000 orang 2.294.037.000 Kecamatan, Semua 16000 orang
(MKJP) Panjang (MKJP) Kelurahan

Penyediaan Dukungan Ayoman Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Kab. Malang, Semua
2 14 003 2.03 004 Komplikasi Berat dan Kegagalan Komplikasi Berat dan Kegagalan 6 laporan 77.709.000 Kecamatan, Semua 6 laporan
Penggunaan MKJP Penggunaan MKJP Kelurahan

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana


Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat Kab. Malang, Semua
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2 14 003 2.03 005 dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan 10 dokumen 97.748.000 Kecamatan, Semua 10 dokumen
(Alokon) dan Sarana Penunjang
Sarana Penunjang Pelayanan KB Kelurahan
Pelayanan KB

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Jumlah Unit Sarana Penunjang
2 14 003 2.03 006 11 unit 700.209.000 Kecamatan, Semua 11 unit
KB Pelayanan KB
Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta
2 14 003 2.03 007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta 990 orang 907.617.000 Kecamatan, Semua 990 orang
KB
KB Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan


Pembinaan Pelayanan Keluarga
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kab. Malang, Semua
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
2 14 003 2.03 008 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 12 laporan 264.876.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Kelurahan
dan Jejaringnya
Jejaringnya
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Promosi dan Konseling Kesehatan
Promosi dan Konseling Kesehatan Kab. Malang, Semua
Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi
2 14 003 2.03 009 Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi 6240 orang 130.209.000 Kecamatan, Semua 6240 orang
di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok
di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kelurahan
Kegiatan
Kegiatan

Jumlah Tenaga Pelayanan yang


Peningkatan Kompetensi Tenaga Kab. Malang, Semua
Mengikuti Peningkatan Kompetensi
2 14 003 2.03 010 Pelayanan Keluarga Berencana dan 100 orang 470.209.000 Kecamatan, Semua 100 orang
Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi Kelurahan
dan Kesehatan Reproduksi

Kab. Malang, Semua


Dukungan Operasional Pelayanan KB Jumlah Laporan Dukungan Operasional
2 14 003 2.03 011 10 laporan 94.579.000 Kecamatan, Semua 10 laporan
Bergerak Pelayanan KB Bergerak
Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi Kab. Malang, Semua


Promosi dan Konseling KB Pasca
2 14 003 2.03 012 dan Konseling KB Pasca Persalinan dan 500 orang 85.209.000 Kecamatan, Semua 500 orang
Persalinan dan Pasca Keguguran
Pasca Keguguran Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Akseptor yang Mendapat
2 14 003 2.03 013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 20 orang 120.209.000 Kecamatan, Semua 20 orang
Peningkatan Kesetaraan KB Pria
Kelurahan
726
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran


Serta Organisasi Kemasyarakatan
2 14 003 2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kampung KB Berkelanjutan 30 % 3.019.036.000 30 %
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan


Penguatan Peran Serta Organisasi
Penguatan Peran Serta Organisasi Kab. Malang, Semua
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja 10 organisas
2 14 003 2.04 001 Kemasyarakatan dan Mitra Kerja 10 organisasi 1.758.409.000 Kecamatan, Semua
Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan i
Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan Kelurahan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Kab. Malang, Semua


Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di
2 14 003 2.04 002 Pembangunan Lintas Sektor di Kampung 63 dokumen 420.209.000 Kecamatan, Semua 63 dokumen
Kampung KB
KB Kelurahan

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti


Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
2 14 003 2.04 003 Bangga Kencana (Pembangunan 63 kampung 420.209.000 Kecamatan, Semua 63 kampung
KKBPK di Kampung KB
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Kelurahan
Berencana) di Kampung KB

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
2 14 003 2.04 004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 63 laporan 420.209.000 Kecamatan, Semua 63 laporan
Terpadu Kampung KB
Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN


Persentase peningkatan strata Kelompok
2 14 004 PENINGKATAN KELUARGA 40 % 3.186.747.000 40 %
Ketahanan Keluarga
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga


Persentase Kelompok Ketahanan dan
2 14 004 2.01 Melalui Pembinaan Ketahanan dan 40 % 2.785.207.000 40 %
Kesejahteraan Keluarga yang dibina
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kelompok Ketahanan dan


Pembentukan Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Kab. Malang, Semua
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling
2 14 004 2.01 001 Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia 33 kelompok 222.829.000 Kecamatan, Semua 33 kelompok
Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Kelurahan
(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Dibentuk

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan


Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Malang, Semua
2 14 004 2.01 002 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 12 unit 920.610.000 Kecamatan, Semua 12 unit
Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
727
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Kab. Malang, Semua
2 14 004 2.01 003 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 3 laporan 94.913.000 Kecamatan, Semua 3 laporan
Pemberdayaan Ekonomi BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Kelurahan
Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader yang Mengikuti


Orientasi/Pelatihan Teknis
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kab. Malang, Semua
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
2 14 004 2.01 004 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 99 orang 94.913.000 Kecamatan, Semua 99 orang
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Kelurahan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi


Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Kab. Malang, Semua
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 004 2.01 005 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 495 orang 155.105.000 Kecamatan, Semua 495 orang
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi


Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kab. Malang, Semua
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
2 14 004 2.01 006 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 33 kelompok 182.693.000 Kecamatan, Semua 33 kelompok
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Kelurahan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan


Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Kab. Malang, Semua
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 004 2.01 007 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 12 laporan 155.105.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan


Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Kab. Malang, Semua
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 004 2.01 008 Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, 12 laporan 350.729.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Kelurahan
Berencana, Kelanjutusiaan serta
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian


Penyerasian Kebijakan dalam Kab. Malang, Semua
Kebijakan dalam Pelaksanaan Program
2 14 004 2.01 009 Pelaksanaan Program yang Mendukung 2 dokumen 87.465.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
yang Mendukung Tercapainya Bangga
Tercapainya IPK Kelurahan
(Indeks Pembangunan Keluarga)

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Kab. Malang, Semua


Penyediaan dan Pengembangan Materi
2 14 004 2.01 010 Pengembangan Materi Bangga (Indeks 1 dokumen 83.665.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
IPK
Pembangunan Keluarga) Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua


2 14 004 2.01 011 Advokasi dan Promosi IPK Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks 73 orang 100.157.000 Kecamatan, Semua 73 orang
Pembangunan Keluarga) Kelurahan
728
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


2 14 004 2.01 012 Sosialisasi IPK Sosialisasi Bangga (Indeks 330 orang 158.753.000 Kecamatan, Semua 330 orang
Pembangunan Keluarga) Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi
2 14 004 2.01 013 Evaluasi Pencapaian Bangga (Indeks 2 laporan 108.061.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
Pencapaian IPK
Pembangunan Keluarga) Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan dan Peningkatan
Penumbuhan dan Peningkatan Kab. Malang, Semua
Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan
2 14 004 2.01 014 Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan 25 keluarga 70.209.000 Kecamatan, Semua 25 keluarga
Perencanaan Kehidupan Menuju
Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurahan
Keluarga Berkualitas
Keluarga Berkualitas

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran


Serta Organisasi Kemasyarakatan
Persentase mitra dan organisasi yang
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2 14 004 2.02 berperan aktif dalam pembinaan 40 % 401.540.000 40 %
dalam Pembangunan Keluarga Melalui
pembangunan keluarga
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Organisasi yang Mengikuti


Penguatan Kebijakan Daerah dalam
Penguatan Kebijakan Daerah dalam
rangka Pemberdayaan dan Peningkatan
rangka Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Kab. Malang, Semua
dan Mitra Kerja Lainnya dalam
2 14 004 2.02 001 dan Mitra Kerja Lainnya dalam 2 organisasi 90.353.000 Kecamatan, Semua 2 organisasi
Pembinaan Ketahanan dan
Pembinaan Ketahanan dan Kelurahan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra


Organisasi Kemasyarakatan dalam Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
Penggerakan Operasional Pembinaan dalam Penggerakan Operasional Kab. Malang, Semua
2 14 004 2.02 002 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Pembinaan Program Ketahanan dan 4 laporan 110.873.000 Kecamatan, Semua 4 laporan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kelurahan
dan Pemberdayaan Ekonomi PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti


Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan dalam Kab. Malang, Semua
dalam Pengelolaan Program Ketahanan
2 14 004 2.02 003 Pengelolaan Program Ketahanan dan 2 organisasi 100.157.000 Kecamatan, Semua 2 organisasi
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kelurahan
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
729
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Promosi dan Sosialisasi Program Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Kab. Malang, Semua
2 14 004 2.02 004 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sosialisasi Program Ketahanan dan 2 laporan 100.157.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
bagi Mitra Kerja Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Kelurahan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28.438.923.900
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 15 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 23.014.682.930 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Perencanaan, Penganggaran, dan


2 15 001 2.01 134.670.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
dan Laporan Hasil Koordinasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6 dokumen 134.670.500 6 dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kinerja SKPD
SKPD
2 15 001 2.01 006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 0 Laporan 0 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat


2 15 001 2.02 19.993.386.530
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 2399 orang/bula 2399 orang/
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.724.129.430
Tunjangan ASN n bulan
2 15 001 2.02 001
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/
0 Orang/bulan
Tunjangan ASN bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


2 15 001 2.02 002 12 dokumen 5.192.759.600 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1 laporan 12.950.900 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
2 15 001 2.02 005
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
0 Laporan 0 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 dokumen 18.640.500 1 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan
2 15 001 2.02 006
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 0 Dokumen 0 Dokumen
Pemeriksaan
730
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
2 15 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 0 Laporan 44.906.100 0 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan 1 laporan 1 laporan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat


2 15 001 2.05 360.000.000
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
2 15 001 2.05 001 623 Unit 85.000.000 623 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
283 paket 75.000.000 283 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
2 15 001 2.05 002
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
0 Paket 0 Paket
Atribut Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 0 Orang 200.000.000 0 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan
2 15 001 2.05 009
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 137 orang 137 orang
Pelatihan

2 15 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 905.500.000

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
2 15 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 9.738.400 1 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Paket 0 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 paket 67.000.000 5 paket
yang Disediakan
2 15 001 2.06 003
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
0 Paket 0 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 paket 90.000.000 2 paket
yang Disediakan
2 15 001 2.06 004
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
0 Paket 0 Paket
yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 15 001 2.06 005 10 paket 245.300.000 10 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 15 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 dokumen 5.796.000 2 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material yang
2 15 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 4 paket 84.812.600 4 paket
Disediakan
731
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1392 lapora
2 15 001 2.06 009 1392 laporan 402.853.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD n

Pengadaan Barang Milik Daerah


2 15 001 2.07 150.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas


Pengadaan Kendaraan Dinas
2 15 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 10 unit 25.000.000 10 unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan

2 15 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 unit 25.000.000 30 unit

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin


2 15 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 unit 100.000.000 25 unit
Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 15 001 2.08 818.205.900
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 26.249.000 2 laporan
Menyurat
2 15 001 2.08 001
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
0 Laporan 0 Laporan
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 15 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3 laporan 22.200.000 3 laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pelayanan Umum Kantor yang 9 laporan 769.756.900 9 laporan
Kantor
Disediakan
2 15 001 2.08 004
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 0 Laporan 0 Laporan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 15 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 652.920.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 15 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 120 Unit 314.000.000 120 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
90 unit 25.920.000 90 unit
Lainnya yang Dipelihara
2 15 001 2.09 006
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
0 Unit 0 Unit
yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


2 15 001 2.09 009 2 unit 313.000.000 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase peningkatan Lalu Lintas


PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2 15 002 Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah 100 % 5.424.240.970 100 %
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kabupaten Malang
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2 15 002 2.02 1.281.062.220
Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan


1818 unit 581.062.220 1818 unit
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia
2 15 002 2.02 002
732
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
2 15 002 2.02 002
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan
0 Unit 0 Unit
Kabupaten/Kota yang Tersedia

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang


600 unit 700.000.000 600 unit
Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara
2 15 002 2.02 004
Jumlah Perlengkapan Jalan yang
0 Unit 0 Unit
Terehabilitasi dan Terpelihara
Pengelolaan Terminal Penumpang
2 15 002 2.03 600.000.000
Tipe C
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
2 15 002 2.03 004 Pendukung) yang Direhabilitasi dan 8 unit 600.000.000 8 unit
(Fasilitas Utama dan Pendukung)
Dipelihara
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan
Pendukung) yang Direhabilitasi dan 0 Unit 0 Unit
Dipelihara
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 002 2.04 270.000.000
Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah Dokumen Pemenuhan


Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Persyaratan Perolehan Izin
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Pembangunan Fasilitas Parkir 750 dokume
Fasilitas Parkir Kewenangan 750 dokumen 270.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam n
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Terintegrasi Secara Elektronik
2 15 002 2.04 001
Jumlah Dokumen Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Kewenangan 0 Dokumen 0 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Pengujian Berkala Kendaraan


2 15 002 2.05 1.969.478.750
Bermotor
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 15 002 2.05 001 Berkala Kendaraan Bermotor yang 2 unit 89.000.000 2 unit
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Tersedia

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia


Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 10 orang 1.000.000 10 orang
Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya
2 15 002 2.05 002
Jumlah Sumber Daya Manusia
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Orang 0 Orang
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala
2 15 002 2.05 003 29785 unit 75.623.000 29785 unit
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang Terdaftar

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji 76341 doku
76341 dokumen 937.818.000
Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor men
2 15 002 2.05 004
733
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
2 15 002 2.05 004
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji
0 Dokumen 0 Dokumen
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operasional Jumlah Laporan Sosialisasi Standar


Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Operasional Prosedur Pengujian Berkala 17 laporan 126.055.000 17 laporan
Bermotor Kendaraan Bermotor
2 15 002 2.05 005
Jumlah LaporanSosialisasi Standar
Operasional Prosedur Pengujian Berkala 0 Laporan 0 Laporan
Kendaraan Bermotor
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 15 002 2.05 007 Berkala Kendaraan Bermotor yang 33 unit 686.273.750 33 unit
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terpelihara
Jumlah Laporan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian
Penyelenggaraan Pengujian Berkala 3 laporan 53.709.000 3 laporan
Berkala Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
2 15 002 2.05 008
Jumlah Laporan Koordinasi
Penyelenggaraan Pengujian Berkala 0 Laporan 0 Laporan
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan
2 15 002 2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 1.000.000.000
Jalan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan Pengawasan dan


Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 0 laporan 1.000.000.000 0 laporan
Jalan Kabupaten/Kota Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2 15 002 2.06 004
Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 0 Laporan 0 Laporan
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk


Jasa Angkutan Orang dan/atau
2 15 002 2.09 53.198.000
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan Pengendalian dan


Ketersediaan Angkutan Umum untuk Pengawasan Ketersediaan Angkutan
2 15 002 2.09 002 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Umum untuk Jasa Angkutan Orang 2 laporan 53.198.000 2 laporan
Antar Kota dalam 1 (Satu) dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan


2 15 002 2.12 Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) 140.856.000
Daerah Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji
Kebijakan Rencana Umum Jaringan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana
2 15 002 2.12 002 0 dokumen 140.856.000 0 dokumen
Trayek Pedesaan Kewenangan Umum Jaringan Trayek Pedesaan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
734
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penerbitan Izin Penyelenggaraan


Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
2 15 002 2.14 85.798.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Laporan Pemenuhan


Perolehan Izin Penyelenggaraan Persyaratan Perolehan Izin
Angkutan Orang dalam Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
2 15 002 2.14 001 1 laporan 85.798.000 1 laporan
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penerbitan Izin Penyelenggaraan


Angkutan Taksi yang Wilayah
2 15 002 2.15 23.848.000
Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan Jumlah Laporan Koordinasi dan
Angkutan Taksi yang Wilayah Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
2 15 002 2.15 001 Operasinya Kewenangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 0 laporan 23.848.000 0 laporan
Kabupaten/Kota dalam Sistem dalam Trayek Kewenangan
Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota
Terintegrasi Secara Elektronik
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.903.549.700

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan dukungan


2 16 001 PEMERINTAHAN DAERAH manajemen perkantoran dan pendukung 100 % 7.320.197.806 100 %
KABUPATEN/KOTA kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 16 001 2.01 penganggaran dan evsaluasi kinerja yang 22 dokumen 31.225.000 22 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Semua Kab/Kota, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 16 001 2.01 001 4 dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah dokumen RKA SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 16 001 2.01 002 laporan hasil koordinasi penyusunan 1 dokumen 4.200.000 1 dokumen
RKA-SKPD
dokumen RKA SKPD
Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan laporan hasil koordinasi
2 16 001 2.01 003 1 dokumen 4.200.000 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD penyusunan dokumen perubahan RKA
SKPD
Jumlah dokumen DPA SKPD dan
2 16 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan 1 dokumen 3.100.000 1 dokumen
dokumen DPA SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan hasil koordinasi
2 16 001 2.01 005 1 dokumen 3.100.000 1 dokumen
DPA- SKPD penyusunan dokuemen perubahan DPA
SKPD
735
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah laporan capaian kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
2 16 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan hasil koordinasi penyusunan 10 laporan 6.000.000 Kecamatan, Semua 10 laporan
Kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kelurahan
realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan evaluasi kinerja


2 16 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 5.625.000 4 laporan
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan layanan internal


perangkat daerahJumlah pemenuhan
Administrasi Keuangan Perangkat
2 16 001 2.02 kinerja pelayanan keuangan perangkat 100 % 6.201.371.156 100 %
Daerah
daerah disusun sesuai aturan dan tepat
waktu

Semua Kab/Kota, Semua


Jumlah orang yang menerima gaji dan 32 Orang/b
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 4.773.584.056 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN ulan
2 16 001 2.02 001 Kelurahan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bul
0 Orang/bulan
Tunjangan ASN an
Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil penyediaan
2 16 001 2.02 002 83 dokumen 1.418.287.100 Kecamatan, Semua 83 dokumen
Tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen penatausahaan dan 444 dokume
2 16 001 2.02 003 444 dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengujian/ verifikasi keuangan SKPD n
Kelurahan
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan laporan hasil koordinasi
2 16 001 2.02 005 6 laporan 3.500.000 6 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD

Jumlah dokumen bahan tanggapan


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 16 001 2.02 006 pemeriksaan tanggapan pemeriksaan 5 dokumen 3.000.000 5 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
dantindak lanjut pemeriksaan

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang milik Daerah


2 16 001 2.03 81 dokumen 10.000.000 81 dokumen
pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah
Semua Kab/Kota, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah rencana kebutuhan barang milik
2 16 001 2.03 001 2 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah laporan hasil penilaian barang Semua Kab/Kota, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2 16 001 2.03 003 milik Daerah dan hasil koordinasi 15 laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 15 laporan
Daerah SKPD
penilian barang milik Daerah SKPD Kelurahan

Jumlah laporan rekonsiliasi dan Semua Kab/Kota, Semua


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 16 001 2.03 005 penyusunan lapoan barang milik Daerah 19 laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 19 laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
pada SKPD Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang
2 16 001 2.03 006 25 laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 25 laporan
pada SKPD milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil pemanfaatan
2 16 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 20 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 20 dokumen
barang milik Daerah SKPD
Kelurahan
736
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Pendapatan Daerah Jumlah pengelolaan data retribusi 580 dokume
2 16 001 2.04 580 dokumen 10.000.000
Kewenangan Perangkat Daerah Daerah n
Semua Kab/Kota, Semua
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah dokumen rencana pengelolaan 580 dokume
2 16 001 2.04 001 580 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua
Daerah retribusi Daerah n
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah data obyek, subyek dan wajib
2 16 001 2.04 004 1 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Retribusi Daerah retribusi Daerah
Kelurahan
Jumlah laporan hasil pengelolaan Semua Kab/Kota, Semua
2 16 001 2.04 005 Pengolahan Data Retribusi Daerah pemeliharaan dan pelaporan data 12 laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
retribusi Daerah Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen ketetapan retribusi 580 dokume
2 16 001 2.04 006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 580 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua
Daerah n
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah laporan pengelolaan retribusi
2 16 001 2.04 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Daerah
Kelurahan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah administrasi kepegawaian


2 16 001 2.05 5 dokumen 159.878.250 5 dokumen
Daerah Perangkat Daerah

Semua Kab/Kota, Semua


Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah unit peningkatan sarapa dan
2 16 001 2.05 001 4 unit 2.000.000 Kecamatan, Semua 4 unit
Disiplin Pegawai prasarana disiplin pegawai
Kelurahan

Semua Kab/Kota, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas berserta
2 16 001 2.05 002 0 paket 5.878.250 Kecamatan, Semua 0 paket
Atribut Kelengkapannya atribut perlengkapan
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen pendataan dan 125 dokume
2 16 001 2.05 003 125 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua
Kepegawaian pengelolaan administrasi kepegawaian n
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Semua Kab/Kota, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 16 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 83 orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 83 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
2 16 001 2.05 010 100 orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 100 orang
Undangan peraturan perundang-undangan
Kelurahan
Jumlah orang yang mengikuti bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi
2 16 001 2.05 011 teknis implementasi peraturan 79 orang 50.000.000 79 orang
Peraturan Perundang-Undangan
perundang-undangan
Jumlah dokumen pelayanan administrsi
2 16 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 dokumen 385.127.000 7 dokumen
umum yang cepat
Jumlah paket komponen instalasi Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 16 001 2.06 001 listrik/penerangan bangunan kantor 7 paket 20.000.000 Kecamatan, Semua 7 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang disediakan Kelurahan
Jumlah paket bahan logistik kantor yang
2 16 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 paket 24.000.000 20 paket
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan
2 16 001 2.06 005 4 paket 62.000.000 4 paket
Penggandaan penggandaan yang disediakan
Jumlah dokumen bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 16 001 2.06 006 peraturan perundang-undangan yang 36 dokumen 4.496.000 36 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
disediakan
737
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah paket bahan/material yang
2 16 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 20 paket 63.743.000 Kecamatan, Semua 20 paket
disediakan
Kelurahan
Jumlah laporan fasilitas kunjungan
2 16 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 50.000.000 12 laporan
tamu
Semua Kab/Kota, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat
2 16 001 2.06 009 120 laporan 156.888.000 Kecamatan, Semua 120 laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
Kelurahan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah dokumen penatausahaanarsip 3000 dokum


2 16 001 2.06 010 3000 dokumen 4.000.000
SKPD dinamis pada SKPD en

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik Daerah dalam


2 16 001 2.07 4 dokumen 140.100.000 4 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah penunjang operasional

Jumlah unit kendaraan perorangan Semua Kab/Kota, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
2 16 001 2.07 001 dinas atau kendaraan dinas jabatan 1 unit 100.000 Kecamatan, Semua 1 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang disediakan Kelurahan
Jumlah unit kendaraan dinas Semua Kab/Kota, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 16 001 2.07 002 operasional atau lapangan yang 1 unit 30.000.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Operasional atau Lapangan
disediakan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 10 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 10 unit
2 16 001 2.07 005 Kelurahan

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit

Semua Kab/Kota, Semua


Jumlah unit peralatan dan mesin
2 16 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 10 unit
lainnya yang disediakan
Kelurahan
Jumlah unit aset tetap lainnya yang
2 16 001 2.07 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2 unit 10.000.000 2 unit
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah dokumen penyediaan jasa
2 16 001 2.08 3 dokumen 172.496.400 3 dokumen
Pemerintahan Daerah penunjang operasional perkantoran
Jumlah laporan penyediaan jasa surat 3000 lapora
2 16 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3000 laporan 5.000.000
menyurat n
Jumlah laporan penyediaan jasa Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 16 001 2.08 002 komunikasi sumberdaya air dan listrik 0 laporan 133.496.400 Kecamatan, Semua 0 laporan
Daya Air dan Listrik
yang disediakan Kelurahan
Jumlah laporan penyediaan jasa Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 16 001 2.08 004 pelayanan umum kantor yang 12 laporan 34.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Kantor
disediakan Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen pemeliharaan barang
2 16 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 dokumen 210.000.000 3 dokumen
milik Daerah urusan penunjang
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas operasional Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 16 001 2.09 002 atau lapangan yang dipelihara dan 16 unit 80.000.000 Kecamatan, Semua 16 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan pajak dan perizinannya Kelurahan
Lapangan
Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya
2 16 001 2.09 006 100 unit 80.000.000 Kecamatan, Semua 100 unit
Lainnya yang dipelihara
Kelurahan
738
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Semua Kab/Kota, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan
2 16 001 2.09 009 2 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
Kelurahan

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase Pemenuhan Layanan


2 16 002 100 % 631.351.894 100 %
DAN KOMUNIKASI PUBLIK Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan


2 16 002 2.01 Komunikasi Publik Pemerintah Persentase informasi yang terpublish 100 % 631.351.894 100 %
Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring Informasi dan Penetapan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Semua Kab/Kota, Semua
2 16 002 2.01 003 Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Informasi dan Penetapan Agenda 7 dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 7 dokumen
Daerah Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Kelurahan

Jumlah dokumen hasil pengelolaan Semua Kab/Kota, Semua


Pengelolaan Konten dan Perencanaan
2 16 002 2.01 004 konten dan perencanaan media 12 dokumen 76.351.894 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Media Komunikasi Publik
komunikasi publik Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
2 16 002 2.01 005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 dokumen 105.000.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
pengelolaan media komunikasi publik
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan
2 16 002 2.01 006 Pelayanan Informasi Publik 60 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 60 Dokumen
Informasi Publik
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah sumberdaya komunikasi publik
2 16 002 2.01 010 100 orang 100.000.000 Kecamatan, Semua 100 orang
Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya
Kelurahan

Jumlah dokumen kemitraan dengan


Semua Kab/Kota, Semua
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, masyarakat, media dan komunitas
12 dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Media dan Kemitraan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi
Kelurahan
program atau kebijakan
2 16 002 2.01 012
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan
Masyarakat, Media dan Komunitas
0 Dokumen 0 Dokumen
dalam Mendiseminasikan Informasi
Program atau Kebijakan

Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana


Semua Kab/Kota, Semua
Prasarana Pendukung Informasi dan Pendukung Informasi dan Komunikasi
2 16 002 2.01 013 2 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Publik Pemerintah Daerah
Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Persentase cakupan tersedianya fasilitas


2 16 003 100 % 3.952.000.000 100 %
INFORMATIKA informasi berbasis TIK

Pengelolaan Nama Domain yang Telah


Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Jumlah jaringan internet Pemkab
2 16 003 2.01 82 Unit 3.200.000.000 82 Unit
dan Sub Domain di Lingkup Malang
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Semua Kab/Kota, Semua


Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Jumlah Sistem Jaringan Intra
2 16 003 2.01 003 82 unit 3.200.000.000 Kecamatan, Semua 82 unit
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kelurahan
739
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan E-government di Lingkup Persentase tersedianya dokumen


2 16 003 2.02 100 % 752.000.000 100 %
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pengelolaan e-government

Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan Semua Kab/Kota, Semua
2 16 003 2.02 001 government dalam Penyelenggaraan pengawasan e-government dalam 2 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi


Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Semua Kab/Kota, Semua
Pengelolaan Rencana Induk dan
2 16 003 2.02 002 dan Anggaran Pemerintahan Berbasis 1 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kelurahan
Elektronik
Semua Kab/Kota, Semua
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Jumlah pusat data Pemerintah Daerah
2 16 003 2.02 003 11 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 11 unit
Daerah yang di kelola
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Semua Kab/Kota, Semua


Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
2 16 003 2.02 004 Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 1 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Intra Pemerintah Daerah
Daerah Kelurahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


2 16 003 2.02 005 4 dokumen 50.000.000 4 dokumen
Keamanan Informasi Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Jumlah Perangkat Daerah yang Semua Kab/Kota, Semua


Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan 5 Perangkat 5 Perangkat
2 16 003 2.02 006 Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi 60.000.000 Kecamatan, Semua
Informasi Elektronik Daerah Daerah
Data dan Informasi Elektronik Kelurahan

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Semua Kab/Kota, Semua


Pengembangan Aplikasi dan Proses
2 16 003 2.02 007 Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 6 unit 92.000.000 Kecamatan, Semua 6 unit
Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dikembangkan Kelurahan

Jumlah layanan publik yang terhubung Semua Kab/Kota, Semua


Penyelenggaraan Sistem Penghubung
2 16 003 2.02 008 dengan sistem penghubung layanan 580 layanan 100.000.000 Kecamatan, Semua 580 layanan
Layanan Pemerintah
Pemerintah Daerah Kelurahan

Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Semua Kab/Kota, Semua
2 16 003 2.02 009 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Diimplementasikan Sesuai dengan 2 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Kota Cerdas Masterplan Smart City Kelurahan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Semua Kab/Kota, Semua
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber
2 16 003 2.02 010 Daya Teknologi Informasi dan 7 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 7 dokumen
Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah Kelurahan
Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Pengelolaan Semua Kab/Kota, Semua


Pengelolaan Government Chief
2 16 003 2.02 011 Government Chief Information Officer 1 dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Information Officer (GCIO)
(GCIO) Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi
1 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Pengembangan Ekosistem SPBE dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Kelurahan
2 16 003 2.02 012
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi
0 Dokumen 0 Dokumen
dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 250.000.000


740
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan statistik
2 20 002 100 % 250.000.000 100 %
STATISTIK SEKTORAL sektoral

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Jumlah penyelenggaraan statistik 10 Perangkat 10 Perangka


2 20 002 2.01 250.000.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sektoral diperangkat daerah Daerah t Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi Semua Kab/Kota, Semua
Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
2 20 002 2.01 001 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 4 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Analisis dan Diseminasi Data Statistik
Diseminasi Data Statistik Sektoral Kelurahan
Sektoral

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Jumlah SDM yang Meningkat Semua Kab/Kota, Semua
Daerah dalam Peningkatan Mutu Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu 98 orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 98 orang
Statistik Daerah yang Terintegrasi Statistik Daerah yang Terintegrasi Kelurahan
2 20 002 2.01 002
Jumlah SDM yang Meningkat
Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu 0 Orang 0 Orang
Statistik Daerah yang Terintegrasi

Semua Kab/Kota, Semua


Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang
Membangun Metadata Statistik Sektoral 1 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Dihimpun
2 20 002 2.01 003 Kelurahan
Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang
0 Dokumen 0 Dokumen
Dihimpun
Jumlah Perangkat Daerah yang Semua Kab/Kota, Semua
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral 98 orang 50.000.000 Kecamatan, Semua 98 orang
Statistik Sektoral
dari BPS Kelurahan
2 20 002 2.01 004
Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral 0 Orang 0 Orang
dari BPS
Semua Kab/Kota, Semua
2 20 002 2.01 005 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 1 unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Kelurahan
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 265.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan persandian
2 21 002 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN untuk pengamanan informasi 100 % 265.000.000 100 %
INFORMASI Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Persandian untuk Jumlah Laporan penyelenggaraan


2 21 002 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah persandian untuk pengamanan 2 Laporan 210.000.000 2 Laporan
Daerah Kabupaten/Kota informasi Pemerintah Daerah

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan


Semua Kab/Kota, Semua
Keamanan Informasi dan Jaring Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
2 dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
2 21 002 2.01 001
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
0 Dokumen 0 Dokumen
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan
741
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan


Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
2 21 002 2.01 002 3 laporan 55.000.000 3 laporan
Informasi Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan


Pelaksanaan Keamanan Informasi
Informasi Pemerintahan Daerah
2 21 002 2.01 003 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 laporan 50.000.000 2 laporan
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Non Elektronik

Penyediaan Layanan Keamanan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah


2 Perangkat 2 Perangkat
2 21 002 2.01 004 Informasi Pemerintah Daerah Menggunakan Layanan Keamanan 55.000.000
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Informasi

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Jumlah Perangkat Daerah yang


2 Perangkat 2 Perangkat
2 21 002 2.02 Sandi Antar Perangkat Daerah menerapkan pola hubungan Komunikasi 55.000.000
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Persandian

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Jumlah Perangkat Daerah yang


2 Perangkat 2 Perangkat
2 21 002 2.02 001 Sandi Pemerintah Daerah Terhubung dalam Jaring Komunikasi 55.000.000
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Sandi
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.696.103.500
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 17 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.470.527.400 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 17 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 2 Dokumen 34.100.000 2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 17 001 2.01 001 2 Dokumen 16.400.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 17 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 17 001 2.01 003 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 17 001 2.01 005 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD
742
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 17 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 17.700.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 17 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 3 Dokumen 5.415.449.381 3 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 336 Orang/
2 17 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 336 Orang/bulan 4.726.796.229 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 17 001 2.02 002 12 Dokumen 676.151.152 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 17 001 2.02 004 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 17 001 2.02 005 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Semua
Jumlah dokumen laporan keuangan
2 17 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
bulanan, triwulanan
Semesteran SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
2 17 001 2.02 008 1 Dokumen 12.502.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan

Jumlah dokumen Barang milik daerah


Administrasi Barang Milik Daerah
2 17 001 2.03 pada perangkat daerah disusun sesuai 0 Dokumen - 0 Dokumen
pada Perangkat Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 17 001 2.03 001 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
2 17 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2 17 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 17 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
743
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
2 17 001 2.03 006 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 17 001 2.05 2 Dokumen 89.450.000 2 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
2 17 001 2.05 001 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 17 001 2.05 002 51 Paket 68.000.000 Kecamatan, Semua 51 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
2 17 001 2.05 003 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 17 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
2 17 001 2.05 005 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 17 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 21.450.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 17 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
2 17 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
2 17 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 458.435.019 7 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 17 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Paket 13.429.000 Kecamatan, Semua 10 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 17 001 2.06 002 28 Paket 97.298.700 Kecamatan, Semua 28 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
2 17 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Paket 11.600.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
2 17 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Paket 41.536.319 Kecamatan, Semua 4 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 17 001 2.06 005 6 Paket 68.729.000 Kecamatan, Semua 6 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
744
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 17 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 17 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 5.842.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 17 001 2.06 009 2 Laporan 220.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
2 17 001 2.06 010 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
2 17 001 2.07 2 Dokumen 230.327.000 2 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
2 17 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 17 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 34.500.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
2 17 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang
2 17 001 2.07 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang
2 17 001 2.07 008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau
2 17 001 2.07 009 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 17 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 Unit 195.827.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan
745
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penyediaan jasa penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 17 001 2.08 4 Dokumen 114.964.000 4 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 17 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 8.964.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 17 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3 Laporan 87.000.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 17 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Laporan 7.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 17 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 12.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 17 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 Dokumen 127.802.000 3 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 17 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 9 Unit 61.200.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 17 001 2.09 006 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 17 001 2.09 009 2 Unit 32.147.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
2 17 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 34.455.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
2 17 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase pemenuhan pengawasan dan


2 17 003 8% 520.000.000 8%
PEMERIKSAAN KOPERASI pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan dan Pengawasan


Koperasi, Koperasi Simpan
Jumlah koperasi yang telah dilakukan 500 Unit
2 17 003 2.01 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 500 Unit Usaha 520.000.000
pemeriksaan dan pengawasan Usaha
yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
746
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan


Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kab. Malang, Semua
Kemandirian, Ketangguhan, serta 150 Unit
2 17 003 2.01 001 Kemandirian, Ketangguhan, serta 150 Unit Usaha 260.000.000 Kecamatan, Semua
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Usaha
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi yang Memenuhi Kab. Malang, Semua
350 Unit
2 17 003 2.01 002 Terhadap Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan 350 Unit Usaha 260.000.000 Kecamatan, Semua
Usaha
Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Kelurahan

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase pemenuhan penilaian


2 17 004 15 % 332.500.000 15 %
KSP/USP KOPERASI kesehatan KSP/USP koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan


Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Jumlah Koperasi yang sudah diperiksa 160 Unit
2 17 004 2.01 160 Unit Usaha 332.500.000
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 kesehatannya Usaha
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Kab. Malang, Semua


Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah 80 Unit
2 17 004 2.01 001 KSP/USP Koperasi Kewenangan 80 Unit Usaha 272.500.000 Kecamatan, Semua
Dilakukan Penilaian Kesehatan Usaha
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Jumlah Koperasi yang Mendapatkan 80 Unit
2 17 004 2.01 002 80 Unit Usaha 60.000.000 Kecamatan, Semua
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penghargaan Kesehatan Usaha
Kelurahan

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase Koperasi yang diberikan


2 17 005 100 % 1.285.561.000 100 %
PERKOPERASIAN pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian


Bagi Koperasi yang Wilayah Jumlah SDM yang diberikan pendidikan
2 17 005 2.01 1000 Orang 1.285.561.000 1000 Orang
Keanggotaan dalam Daerah dan pelatihan perkoperasian
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Kab. Malang, Semua
Pengetahuan Perkoperasian serta Jumlah SDM yang Memahami
1000 Orang 1.285.561.000 Kecamatan, Semua 1000 Orang
2 17 005 2.01 001 Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengetahuan Perkoperasian
Kelurahan
Koperasi

Jumlah SDM yang difasilitasi Pendidikan


Pendidikan dan Latihan UKM bagi
2 17 005 2.02 dan Latihan UKM bagi UKM dalam 0 Orang - 0 Orang
UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Kab. Malang, Semua


Jumlah SDM yang Memahami
2 17 005 2.02 001 Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
Pengetahuan UKM
Kompetensi SDM UKM Kelurahan

Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Jumlah SDM yang difasilitasi Pendidikan
2 17 005 2.03 Mikro dalam 1 (Satu) Daerah dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 0 Orang - 0 Orang
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan


Kab. Malang, Semua
Pengetahuan Usaha Mikro serta Jumlah SDM yang Memahami
2 17 005 2.03 001 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Pengetahuan Usaha Mikro
Kelurahan
Mikro
747
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase koperasi / anggota koperasi


PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 006 yang diberikan pemberdayaan dan 100 % 1.415.967.300 100 %
PERLINDUNGAN KOPERASI
perlindungan koperasi

Jumlah Anggota Koperasi yang


Pemberdayaan dan Perlindungan difasilitasi pemberdayaan dan
2 17 006 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam perlindungan koperasi yang 850 Orang 1.415.967.300 850 Orang
Daerah Kabupaten/Kota keanggotaannya dalam daerah
kabupaten / kota

Pemberdayaan Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang Produktif,


Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar,
Kab. Malang, Semua
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Akses Pembiayaan, Penguatan
2 17 006 2.01 001 750 Orang 1.215.967.300 Kecamatan, Semua 750 Orang
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Kelurahan
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang, Semua
Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 100 Keluarg
2 17 006 2.01 002 Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 100 Keluarga 200.000.000 Kecamatan, Semua
Melalui Kehidupan Berkoperasi dan a
Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Kelurahan
Pengembangan Ekonomi Lainnya
Pengembangan Ekonomi Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA


Persentase usaha Mikro yang diberikan
2 17 007 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 60 % 1.329.662.500 60 %
fasilitasi pemberdayaan usaha
USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang


Jumlah Usaha Mikro yang diberikan
Dilakukan Melalui Pendataan,
fasilitasi pendataan, kemitraan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 1200 Unit
2 17 007 2.01 kemudahan perizinan, penguatan 1200 Unit Usaha 1.329.662.500
Penguatan Kelembagaan dan Usaha
kelembagaan dan koordinasi dengan
Koordinasi dengan Para Pemangku
para pemangku kepentingan
Kepentingan

Kab. Malang, Semua


Pendataan Potensi dan Pengembangan Jumlah Data Potensi dan Pengembangan 200 Unit
2 17 007 2.01 001 200 Unit Usaha 226.348.000 Kecamatan, Semua
Usaha Mikro Usaha Mikro Usaha
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Telah 200 Unit
2 17 007 2.01 002 200 Unit Usaha 225.480.000 Kecamatan, Semua
Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Usaha
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Jumlah Usaha Mikro yang Telah 200 Unit
2 17 007 2.01 003 200 Unit Usaha 226.761.800 Kecamatan, Semua
Mikro Mendapatkan Perizinan Usaha
Kelurahan

Jumlah Unit Usaha yang Telah Kab. Malang, Semua


Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 200 Unit
2 17 007 2.01 004 Menerima Pembinaan dan 200 Unit Usaha 225.329.400 Kecamatan, Semua
Pengembangan Usaha Mikro Usaha
Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Kelurahan

Jumlah SDM yang Telah Melakukan


Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
2 17 007 2.01 005 Para Pemangku Kepentingan dalam 200 Orang 225.743.300 Kecamatan, Semua 200 Orang
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro Kelurahan
Pemberdayaan Usaha Mikro
748
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Pemahaman dan
Jumlah SDM yang Memahami Kab. Malang, Semua
Pengetahuan Usaha Mikro serta
2 17 007 2.01 006 Pengetahuan Usaha Mikro dan 200 Orang 200.000.000 Kecamatan, Semua 200 Orang
Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha
Kewirausahaan Kelurahan
Mikro dan Kewirausahaan

Persentase usaha Mikro yang diberikan


2 17 008 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 10 % 341.885.300 10 %
fasilitasi pengembangan usaha

Pengembangan Usaha Mikro dengan


Jumlah Usaha Mikro yang diberikan 300 Unit
2 17 008 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 300 Unit Usaha 341.885.300
fasilitasi peningkatan skala usaha Usaha
Menjadi Usaha Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Jumlah Unit Usaha Mikro yang
Kab. Malang, Semua
Kecil dalam Pengembangan Produksi Terfasilitasi dalam Pengembangan 300 Unit
2 17 008 2.01 001 300 Unit Usaha 341.885.300 Kecamatan, Semua
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Usaha
Kelurahan
Desain dan Teknologi SDM, serta Desain dan Teknologi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 350.000.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 17 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 350.000.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah KUMKM yang diberikan
2 17 001 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD pelayanan bantuan pinjaman dana 85 UMKM 350.000.000 85 UMKM
bergulir
Kab. Malang, Semua
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan
1 Unit Kerja 350.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit Kerja
2 17 001 2.10 001 BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Kelurahan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.243.103.400
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 18 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 7.497.015.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 18 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 10 Dokumen 6.750.000 10 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kepanjen,


2 18 001 2.01 001 3 Dokumen 1.500.000 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kedungpedaringan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 18 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 18 001 2.01 003 1 Dokumen 500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
749
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan


Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Kedungpedaringan
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 18 001 2.01 005 1 Dokumen 500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 18 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 1.750.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Kepanjen,


2 18 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000 4 Laporan
Perangkat Daerah Kedungpedaringan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 18 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 1 Dokumen 6.843.816.400 1 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji Kab. Malang, Kepanjen, 32 Orang/B


2 18 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/Bulan 5.673.497.200
danTunjangan ASN Kedungpedaringan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.02 002 12 Dokumen 1.168.819.200 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kedungpedaringan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.02 005 1 Laporan 500.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kedungpedaringan
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 18 Dokumen 500.000 18 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan Kedungpedaringan
Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 24 Laporan 500.000 24 Laporan
Kedungpedaringan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang


2 18 001 2.03 48 Laporan 500.000 48 Laporan
pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.03 006 48 Laporan 500.000 48 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Kedungpedaringan
750
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 18 001 2.05 1 Dokumen 46.250.000 1 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.05 001 64 Unit 5.000.000 64 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Kedungpedaringan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.05 002 64 Paket 15.000.000 64 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kedungpedaringan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.05 003 2 Dokumen 500.000 2 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Kedungpedaringan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 18 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 Dokumen 750.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 18 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 6 Orang 10.000.000 Kecamatan, Semua 6 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 18 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 84 Orang 7.500.000 Kecamatan, Semua 84 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Bimbingan Teknis Implementasi
2 18 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 15 Orang 7.500.000 Kecamatan, Semua 15 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan

Jumlah pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
2 18 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 253.008.600 12 Dokumen
disusun ssuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Paket 3.000.000 10 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedungpedaringan
yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.06 002 12 Paket 59.000.000 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan Kedungpedaringan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.06 005 4 Paket 37.000.000 4 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 Dokumen 3.708.000 2 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Kedungpedaringan
Disediakan
751
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kepanjen,


2 18 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000 12 Laporan
Tamu Kedungpedaringan

Semua Kab/Kota, Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 18 001 2.06 009 500 Laporan 140.300.600 Kecamatan, Semua 500 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah dokumen Pengadaan Barang


Pengadaan Barang Milik Daerah
2 18 001 2.07 Milik Daerah Penunjang Urusan 1 Dokumen 65.000.000 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah

Kab. Malang, Kepanjen,


2 18 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 10.000.000 2 Unit
Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 18 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15 Unit 40.000.000 Kecamatan, Semua 15 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
2 18 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 5 Unit 15.000.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 18 001 2.08 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 144.424.000 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah
yang disusun

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 18 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 18 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 119.424.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Kepanjen,
2 18 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan
Kantor Kedungpedaringan
Disediakan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 18 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 12 Dokumen 137.266.000 12 Dokumen
daerah yang disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 18 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 3 Unit 56.050.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 18 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 12 Unit 32.100.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
752
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 18 001 2.09 006 142 Unit 20.116.000 Kecamatan, Semua 142 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua


Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 18 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit 29.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya Kelurahan

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM


2 18 002 Peningkatan Nilai Investasi 10 % 96.082.000 10 %
PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian
Jumlah Kebijakan Daerah mengenai
Fasilitas/Insentif Dibidang
2 18 002 2.01 Pemberian fasilitas/insentif dan 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen
Penanaman Modal yang Menjadi
kemudahan penanaman modal
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Kab. Malang, Semua
2 18 002 2.01 001 Pemberian Fasilitas/Insentif dan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan 1 Dokumen 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal Kelurahan

Pembuatan Peta Potensi Investasi 1200 unit


2 18 002 2.02 Penambahan jumlah unit usaha 1200 unit usaha 46.082.000
Kabupaten/Kota usaha

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah Peta Potensi Investasi dan
2 18 002 2.02 002 1 Dokumen 46.082.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Usaha Kabupaten/Kota Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Kelurahan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 400 perusah


2 18 003 Penambahan Jumlah Investor 400 perusahaan 43.232.000
MODAL aan

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan


2 18 003 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen 43.232.000 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kab. Malang, Semua
2 18 003 2.01 002 Penanaman Modal Daerah Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen 43.232.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Indeks Kepuasan Masyarakat atas


2 18 004 88 163.792.400 88
MODAL Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Persentase layanan perizinan/non
2 18 004 2.01 dibidang Penanaman Modal yang 55 % 163.792.400 55 %
perizinan yang tepat waktu sesuai SOP
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang


Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
Mendapatkan Pelayanan Terpadu Kab. Malang, Semua
dan Nonperizinan Berbasis Sistem 6000 Pelaku 6000 Pelaku
2 18 004 2.01 001 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 128.792.400 Kecamatan, Semua
Pelayanan Perizinan Berusaha Usaha Usaha
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Kelurahan
Terintegrasi Secara Elektronik
Terintegrasi Secara Elektronik
753
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Usaha yang Mendapat Pemantauan Kab. Malang, Semua
150 Kegiatan 150 Kegiata
2 18 004 2.01 002 Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Pemenuhan Komitmen Perizinan 20.000.000 Kecamatan, Semua
usaha n usaha
Modal Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Kelurahan
Modal

Jumlah Orang yang Memperoleh


Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2 18 004 2.01 003 Pengaduan Masyarakat Terhadap 2510 Orang 15.000.000 Kecamatan, Semua 2510 Orang
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Kelurahan
dan Non Perizinan
Perizinan

Peningkatan kepatuhan perusahaan


PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 005 terhadap ketentuan peraturan 20 % 427.982.000 20 %
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
penanaman modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman


Persentasee pengendalian pelaksanaan
2 18 005 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan 100 % 427.982.000 100 %
penanaman modal
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku


Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 50 Kegiatan 50 Kegiatan
2 18 005 2.01 001 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 15.000.000 Kecamatan, Semua
Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan usaha usaha
Modal Kelurahan
Penanaman Modal

Jumlah Pelaku Usaha yang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 580 Pelaku 580 Pelaku
2 18 005 2.01 002 Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan 387.982.000 Kecamatan, Semua
Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha Usaha
Penanaman Modal Kelurahan

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 72 Kegiatan 72 Kegiatan
2 18 005 2.01 003 Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 25.000.000 Kecamatan, Semua
Pelaksanaan Penanaman Modal usaha usaha
Sinkronisasi Pengawasan Kelurahan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN


Persentase data Perusahaan yang
2 18 006 SISTEM INFORMASI PENANAMAN 10 % 15.000.000 10 %
terverifikasi secara online
MODAL

Jumlah Data dan Informasi Perizinan


Pengelolaan Data dan Informasi
dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Perizinan dan Non Perizinan yang
2 18 006 2.01 Pelayanan Perizinan Berusaha 4 Dokumen 15.000.000 4 Dokumen
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Terintegrasi Secara Elektronik yang
Kabupaten/Kota
Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan


Data dan Informasi Perizinan dan Non dan Non Perizinan Berbasis Sistem Kab. Malang, Semua
2 18 006 2.01 001 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha 4 Dokumen 15.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara Elektronik yang Kelurahan
Elektronik Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20.283.060.800
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
2 19 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 9.248.264.166 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
754
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
2 19 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 12 dokumen 182.785.000 12 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 19 001 2.01 001 1 Dokumen 27.448.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 19 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
2 19 001 2.01 003 1 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 3.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 19 001 2.01 005 1 Dokumen 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 134.037.000 Kecamatan, Semua 5 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
2 19 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 7.300.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
2 19 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 10 dokumen 7.971.326.969 10 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
2 19 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48 OB 6.251.286.769 Kecamatan, Semua 48 OB
Tunjangan ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 19 001 2.02 002 4 dokumen 1.696.753.200 Kecamatan, Semua 4 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2 19 001 2.02 003 1 dokumen 2.409.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 19 001 2.02 004 1 dokumen 2.007.500 Kecamatan, Semua 1 dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 19 001 2.02 005 3 laporan 6.022.500 Kecamatan, Semua 3 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
755
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 19 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 dokumen 8.030.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 3 laporan 2.409.000 Kecamatan, Semua 3 laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Kelurahan
Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
2 19 001 2.02 008 1 dokumen 2.409.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan

Jumlah dokumen Barang Milik Daerah


Administrasi Barang Milik Daerah
2 19 001 2.03 pada perangkat daerah disusun sesuai 5 dokumen 21.571.500 5 dokumen
pada Perangkat Daerah
aturan dan teradministasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
2 19 001 2.03 001 1 dokumen 2.007.500 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
2 19 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen 1.095.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2 19 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 laporan 2.409.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 laporan 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 19 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 laporan 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
2 19 001 2.03 006 1 laporan 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
2 19 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Jumlah dokumen pendukung dalam
Administrasi Pendapatan Daerah
2 19 001 2.04 menggali sumber potensial penerimaan 5 dokumen 86.108.500 5 dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah
pajak daerah
Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan
2 19 001 2.04 001 1 dokumen 7.227.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Daerah Retribusi Daerah
Kelurahan

Analisa dan Pengembangan Retribusi Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.04 002 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pengembangan Retribusi Daerah dan 2 dokumen 10.220.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Kab. Malang, Semua


Penyuluhan dan Penyebarluasan
2 19 001 2.04 003 Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 1 laporan 34.675.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Kebijakan Retribusi Daerah
Daerah Kelurahan
756
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib
1 dokumen 21.900.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
2 19 001 2.04 004 Kelurahan

Jumlah data potensi retribusi daerah 1 dokumen 1 dokumen

Kab. Malang, Semua


Jumlah data objek dan subjek retribusi 4 objek
Pengolahan Data Retribusi Daerah 4 objek retribusi 6.022.500 Kecamatan, Semua
daerah retribusi
2 19 001 2.04 005 Kelurahan
Jumlah Wajib Retribusi daerah yang 55 objek 55 objek
terdata retribusi retribusi
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi
2 19 001 2.04 006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 1 dokumen 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Daerah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi
2 19 001 2.04 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 dokumen 2.049.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Daerah
Kelurahan
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
2 19 001 2.05 3 dokumen 99.632.000 3 dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
2 19 001 2.05 001 5 unit 6.022.500 Kecamatan, Semua 5 unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
2 19 001 2.05 002 1 paket 40.000.000 Kecamatan, Semua 1 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
2 19 001 2.05 003 1 dokumen 7.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 19 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dokumen 4.015.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
2 19 001 2.05 005 1 dokumen 6.022.500 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Pegawai Pensiun yang
2 19 001 2.05 006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 1 Orang 10.000.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Dipulangkan
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 19 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 6 orang 13.305.000 Kecamatan, Semua 6 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 19 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 2 orang 2.409.000 Kecamatan, Semua 2 orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
2 19 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 5 orang 10.858.000 Kecamatan, Semua 5 orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
2 19 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 dokumen 650.100.029 2 dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar
757
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
2 19 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 paket 4.015.000 Kecamatan, Semua 2 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
2 19 001 2.06 002 25 paket 16.060.000 Kecamatan, Semua 25 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
2 19 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 paket 1.606.000 Kecamatan, Semua 1 paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
2 19 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 paket 20.075.000 Kecamatan, Semua 2 paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 19 001 2.06 005 2 paket 32.120.000 Kecamatan, Semua 2 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 19 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 dokumen 6.745.200 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
2 19 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 paket 3.650.000 Kecamatan, Semua 1 paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
2 19 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan 48.180.000 Kecamatan, Semua 1 laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 19 001 2.06 009 2 laporan 511.943.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
2 19 001 2.06 010 1 dokumen 5.705.829 Kecamatan, Semua 1 dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
2 19 001 2.07 1 dokumen 82.770.621 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
2 19 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 unit - Kecamatan, Semua 0 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 19 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 unit 22.973.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak
2 19 001 2.07 004 1 unit 3.500.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Bermotor Bermotor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 unit 13.836.584 Kecamatan, Semua 10 unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
2 19 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 unit 2.409.000 Kecamatan, Semua 2 unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan
758
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang
2 19 001 2.07 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1 unit 10.950.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 19 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 unit 29.102.037 Kecamatan, Semua 8 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
2 19 001 2.08 1 dokumen 56.003.510 1 dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministasi dengan
benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 19 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 18.250.000 Kecamatan, Semua 2 laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 19 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3 laporan 28.200.000 Kecamatan, Semua 3 laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 19 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 8 laporan 9.553.510 Kecamatan, Semua 8 laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
2 19 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1 dokumen 97.966.037 1 dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 19 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 unit 29.700.000 Kecamatan, Semua 8 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 19 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 1 unit 29.700.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan
2 19 001 2.09 003 1 unit 1.460.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dibayarkan Perizinannya
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
2 19 001 2.09 006 10 unit 12.045.000 Kecamatan, Semua 10 unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Aset Tetap Lainnya yang
2 19 001 2.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 unit 1.460.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 19 001 2.09 009 29 unit 20.075.000 Kecamatan, Semua 29 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan
759
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
2 19 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 8 unit 29.102.037 Kecamatan, Semua 8 unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
2 19 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 unit 3.827.000 Kecamatan, Semua 1 unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase Pengembangan Kapasitas
2 19 002 KAPASITAS DAYA SAING 62 % 7.078.768.142 62 %
Daya Saing Kepemudaan
KEPEMUDAAN

Jumlah Pemuda yang mengikuti


Penyadaran, Pemberdayaan, dan
kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan,
Pengembangan Pemuda dan
dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 002 2.01 Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor 585 orang 6.405.718.142 585 orang
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Pemuda Pelopor


Koordinasi, Sinkronisasi dan Kab. Malang, Semua
Kabupaten/Kota dari Seluruh
2 19 002 2.01 001 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 10 Orang 7.700.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas
Daya Saing Pemuda Pelopor Kelurahan
Daya Saingnya
Jumlah Wirausaha Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan Kab. Malang, Semua
Kabupaten/Kota dari Seluruh
2 19 002 2.01 002 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 170 Orang 178.500.000 Kecamatan, Semua 170 Orang
Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas
Daya Saing Wira Usaha Pemula Kelurahan
Daya Saingnya
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
2 19 002 2.01 003 dari seluruh Kecamatan yang 61 Orang 166.320.000 Kecamatan, Semua 61 Orang
Daya Saing Pemuda Kader
Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Kelurahan
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya


Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi,
Pengembangan Diri, Penggunaan Akses Pengembangan Diri, Penggunaan
Kab. Malang, Semua
Prasarana dan Sarana Tanpa Prasarana dan Sarana Tanpa
2 19 002 2.01 004 1 Orang 7.700.000 Kecamatan, Semua 1 Orang
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam
Kelurahan
Proses Perencanaan, Pelaksanaan Proses Perencanaan, Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Strategis Kepemudaan Program Strategis Kepemudaan

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi


Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua
2 19 002 2.01 005 Kepemudaan Melalui Implementasi Pelayanan Kepemudaan Melalui 1 Dokumen 3.850.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Kelurahan
Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
760
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pengawasan
2 19 002 2.01 006 Kepemudaan Kabupaten/Kota yang 23 Unit 5.786.778.142 Kecamatan, Semua 23 Unit
Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Terkelola dan Termanfaatkan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Kab. Malang, Semua
Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau
2 19 002 2.01 007 Organisasi Pemuda yang Berjasa 8 Orang 12.320.000 Kecamatan, Semua 8 Orang
Berprestasi Penerima Penghargaan
dan/atau Berprestasi Kelurahan
Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan
Peningkatan Kepemimpinan, Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kab. Malang, Semua
2 19 002 2.01 008 Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kepeloporan dan Kesukarelawanan 6 Orang 3.850.000 Kecamatan, Semua 6 Orang
Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kelurahan
Kecamatan

Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
2 19 002 2.01 009 yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar 77 Orang 238.700.000 Kecamatan, Semua 77 Orang
Pasukan Pengibar Bendera
Bendera dan Diberikan Pelatihan Kelurahan

Pemberdayaan dan Pengembangan Jumlah Pemuda yang mengikuti


2 19 002 2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat Organisasi Kepemudaan (OKP) dan 85 orang 673.050.000 85 orang
Daerah Kabupaten/Kota komunitas lainnya

Koordinasi, Sinkronisasi dan


Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi
2 19 002 2.02 001 10 Orang 11.550.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kelurahan
Kemitraan dengan Dunia Usaha

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan
2 19 002 2.02 002 Organisasi Kepemudaan 1 Dokumen 661.500.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota Kelurahan
Persentase pelaksanaan koordinasi
PROGRAM PENGEMBANGAN
singkronisasi dan pelaksanaan
KAPASITAS DAYA SAING 35 % 3.595.283.492 35 %
penyediaan sarana dan prasarana
KEOLAHRAGAAN
2 19 003 olahraga kabupaten / kota

Persentase Pengembangan Kapasitas


35 % 35 %
Daya Saing Keolahragaan

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan


Olahraga Pendidikan pada Jenjang dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
2 19 003 2.01 750 atlet 481.029.000 750 atlet
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan


Pelaksanaan Pembentukan dan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan
Kab. Malang, Semua
Pengembangan Pusat Pembinaan dan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang
2 19 003 2.01 001 1 Unit 134.529.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Pelatihan Olahraga serta Sekolah Diselenggarakan oleh Masyarakat dan
Kelurahan
Olahraga yang Diselenggarakan oleh Dunia Usaha yang Dikembangkan
Masyarakat dan Dunia Usaha
761
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.01 002 Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan 1 Dokumen 308.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Kelurahan
Pendidikan Dasar

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.01 003 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan 1 Unit 38.500.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Termanfaatkan Kelurahan

Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan


Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 003 2.02 Olahraga Tingkat Daerah 235 atlet 1.563.522.992 235 atlet
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.02 001 Multi Event dan Single Event Tingkat Kejuaraan Multi Event dan Single Event 2 Dokumen 250.019.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Kelurahan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan
2 19 003 2.02 002 Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat 2 Dokumen 211.519.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kelurahan
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Kab. Malang, Semua
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2 19 003 2.02 003 dalam Kegiatan Penyelenggaraan 160 Orang 1.101.984.992 Kecamatan, Semua 160 Orang
Penyelenggaraan Kejuaraan
Kejuaraan Kelurahan
Pembinaan dan Pengembangan
Jumlah atlet yang dibina dan
2 19 003 2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 181 atlet 857.665.000 181 atlet
dikembangkan
Provinsi
Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.03 001 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 25 Orang 96.250.000 Kecamatan, Semua 25 Orang
Kelurahan

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang


Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu
Berkualitas berdasarkan Ilmu
2 19 003 2.03 002 Pengetahuan dan Teknologi 1 Pelatda 34.650.000 1 Pelatda
Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan (Sport Science)
Keolahragaaan (Sport Science)

Jumlah Atlet Berprestasi Kab. Malang, Semua


Pembinaan dan Pengembangan Atlet
2 19 003 2.03 003 Kabupaten/Kota yang Dilakukan 80 Orang 654.000.000 Kecamatan, Semua 80 Orang
Berprestasi Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Kelurahan
Jumlah Olahragawan Berprestasi Kab. Malang, Semua
Pemberian Penghargaan Olahraga
2 19 003 2.03 004 Kabupaten/Kota yang Menerima 10 Orang 21.945.000 Kecamatan, Semua 10 Orang
Kabupaten/Kota
Penghargaan Kelurahan
Jumlah Data dan Informasi Sektoral Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
2 19 003 2.03 005 Olahraga yang Tersedia dan 1 Dokumen 50.820.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Data dan Informasi Sektoral Olahraga
Termanfaatkan Kelurahan

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pembinaan dan Pengembangan


2 19 003 2.04 50 cabor 405.366.500 50 cabor
Organisasi Olahraga Organisasi Olahraga

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
2 19 003 2.04 001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 12 Dokumen 42.350.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Standardisasi Organisasi Keolahragaan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 50 Organisa
2 19 003 2.04 002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 50 Organisasi 196.119.000 Kecamatan, Semua
Organisasi Keolahragaan si
Kelurahan
762
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.04 003 Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan 1 Dokumen 46.200.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Lembaga Terkait Kabupaten/Kota Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang 50 Organisa
2 19 003 2.04 004 50 Organisasi 120.697.500 Kecamatan, Semua
Keolahragaan Berprestasi Menerima Penghargaan si
Kelurahan
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pembinaan dan Pengembangan
2 19 003 2.05 6 atlet 287.700.000 6 atlet
Olahraga Rekreasi Olahraga Rekreasi
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan, Pengembangan dan
2 19 003 2.05 001 Pemasalan Festival dan Olahraga 1 Dokumen 57.750.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pemasalan Festival dan Olahraga
Rekreasi Kelurahan
Rekreasi
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Kab. Malang, Semua
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga
2 19 003 2.05 002 rangka Pemberdayaan Perkumpulan 1 Laporan 87.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Rekreasi
Olahraga Rekreasi Kelurahan

Penyediaan, Pengembangan dan Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Kab. Malang, Semua
2 19 003 2.05 003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Olahraga 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Olahraga Rekreasi Rekreasi yang Memadai Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kab. Malang, Semua


Pengembangan Olahraga Wisata,
2 19 003 2.05 004 Olahraga Wisata, Tantangan dan 2 Dokumen 58.900.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Tantangan dan Petualangan
Petualangan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemanfaatan Olahraga Tradisional Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
2 19 003 2.05 005 2 Dokumen 83.550.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
dalam Masyarakat Olahraga Tradisional di Masyarakat
Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan Kapasitas
2 19 004 61 % 360.745.000 61 %
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pramuka yang mengkuti
2 19 004 2.01 658 orang 360.745.000 658 orang
Organisasi Kepramukaan Pelatihan Organisasi Kepramukaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Kab. Malang, Semua
2 19 004 2.01 001 Data dan Informasi Kepramukaan Kepramukaan Berbasis Elektronik yang 1 Dokumen 15.400.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Berbasis Elektronik Tersedia dan Termanfaatkan Kelurahan
Jumlah Organisasi Kepramukaan Kab. Malang, Semua
Peningkatan Kapasitas Organisasi
2 19 004 2.01 002 Tingkat Daerah yang Meningkat 1 Organisasi 12.705.000 Kecamatan, Semua 1 Organisasi
Kepramukaan Tingkat Daerah
Kapasitasnya Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengembangan Kapasitas SDM Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi
1 Organisasi 119.350.000 Kecamatan, Semua 1 Organisasi
Kepramukaan Tingkat Daerah dalam Kegiatan Kepramukaan
Kelurahan
2 19 004 2.01 003
Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat
48 Orang 48 Orang
Daerah yang Meningkat Kapasitasnya

Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan
2 19 004 2.01 005 1 Laporan 192.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Prasarana dan Sarana Kab. Malang, Semua
Penyediaan Prasarana dan Sarana
2 19 004 2.01 006 Kepramukaan Kabupaten/Kota yang 1 Unit 19.250.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kepramukaan Tingkat Daerah
Tersedia dan Termanfaatkan Kelurahan
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Jumlah Prasarana dan Sarana Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pengawasan
2 19 004 2.01 007 Kepramukaan Tingkat Daerah yang 1 Unit 1.540.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Prasarana dan Sarana Kepramukaan
Terkelola dan Termanfaatkan Kelurahan
Tingkat Daerah
763
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 430.716.800
Persentase Peningkatan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN
Sesuai dengan Standar Nasional 5% 375.644.800 5%
PERPUSTAKAAN
Perpustakaan
2 23 002 Rasio Ketercukupan Koleksi
10 Rasio 10 Rasio
Perpustakaan dengan Penduduk
Rasio Ketercukupan Tenaga
0,6 Rasio 0,6 Rasio
Perpustakaan dengan Penduduk
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2 23 002 2.01 375.644.800
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang


Dikembangkan di Tingkat Daerah Semua Kab/Kota, Semua
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 20 Perpusta
2 23 002 2.01 002 Kabupaten/Kota Sesuai Standar 20 Perpustakaan 63.832.000 Kecamatan, Semua
Daerah Kabupaten/Kota kaan
Nasional Perpustakaan di Wilayah Kelurahan
Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Jumlah Perpustakaan pada Satuan


Semua Kab/Kota, Semua
Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan 60 Perpusta
2 23 002 2.01 004 60 Perpustakaan 110.000.000 Kecamatan, Semua
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Pembinaan dalam Mewujudkan Standar kaan
Kelurahan
Nasional Perpustakaan Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Khusus yang


Semua Kab/Kota, Semua
Pembinaan Perpustakaan Khusus Dibina Sesuai Kewenangan 25 Perpusta
2 23 002 2.01 005 25 Perpustakaan 52.938.000 Kecamatan, Semua
Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan kaan
Kelurahan
Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah Tenaga Perpustakaan yang


Peningkatan Kapasitas Tenaga Ditingkatkan Kapasitasnya dan Semua Kab/Kota, Semua
23 Perpusta
2 23 002 2.01 006 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Mendapat Sertifikasi Tenaga 23 Perpustakaan 36.230.000 Kecamatan, Semua
kaan
Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak 862 Eksempl


2 23 002 2.01 008 Pengembangan Bahan Pustaka 862 Eksemplar 60.000.000
yang Dicetak dan Diadakan ar

Jumlah Bahan Perpustakaan yang


Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Dilakukan Pengelolaan dan 862 Eksempl
2 23 002 2.01 009 862 Eksemplar 52.644.800
Pustaka Pengembangan untuk Mewujudkan ar
Keberagaman Koleksi Perpustakaan

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Persentase Koleksi Nasional dan Naskah


2 23 003 5% 55.072.000 5%
NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kuno yang Dilestarikan
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
2 23 003 2.01 55.072.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta
dalam Penyimpanan, Perawatan, dalam Penyimpanan, Perawatan,
2 23 003 2.01 001 4 Orang 35.072.000 4 Orang
Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah
Kuno Kuno
764
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan, Pengolahan dan


Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
2 23 003 2.01 002 Masyarakat yang Dikembangkan untuk 1 Eksemplar 20.000.000 1 Eksemplar
Dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
Dilestarikan dan Didayagunakan

2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 7.756.106.900


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 7.137.541.200
KABUPATEN/KOTA
2 24 001 Persentase pemenuhan dukungan
manajemen perkantoran dan penunjang
100 % 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
tahun

Perencanaan, Penganggaran, dan


2 24 001 2.01 6.657.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta


Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penyimpanan, Perawatan,
2 24 001 2.01 001 2 Dokumen 3.252.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah
Kuno

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
2 24 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 3.405.000 3 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat


2 24 001 2.02 6.739.262.738
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 41 Orang/b


2 24 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 5.535.464.338
Tunjangan ASN ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


2 24 001 2.02 002 1 Dokumen 1.203.798.400 1 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat


2 24 001 2.05 5.400.000
Daerah
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 24 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 6 Orang 5.400.000 6 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan

2 24 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.405.420

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
2 24 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2.000.000 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga


2 24 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 3.000.000 1 Paket
yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor


2 24 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1.480.000 1 Paket
yang Disediakan
765
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


2 24 001 2.06 005 1 Paket 30.481.000 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan 210 Dokume
2 24 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 210 Dokumen 5.184.000
Peraturan Perundang-undangan n
Disediakan

Jumlah Paket Bahan/Material yang


2 24 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 Paket 50.664.550 1 Paket
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan


2 24 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.800.000 1 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


2 24 001 2.06 009 1 Laporan 91.795.870 1 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 24 001 2.08 82.800.000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 24 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 80.400.000 1 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 24 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 2.400.000 1 Laporan
Kantor
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 24 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 108.016.042
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 24 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 20.511.912 1 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 24 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 10 Unit 30.875.000 10 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya


2 24 001 2.09 006 10 Unit 5.660.000 10 Unit
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


2 24 001 2.09 009 2 Unit 50.969.130 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Tingkat ketersediaan arsip


sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan pertanggungjawaban
2 24 002 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 20 % 255.865.700 20 %
nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah


2 24 002 2.01 96.002.000
Kabupaten/Kota

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan 222000 Berk
2 24 002 2.01 001 222000 Berkas 25.831.000
Dinamis dan Digunakan as
766
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip


2 24 002 2.01 003 20 Laporan 70.171.000 20 Laporan
Kabupaten/Kota Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Arsip Statis Daerah


2 24 002 2.02 45.241.500
Kabupaten/Kota
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2 24 002 2.02 002 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan 8000 Arsip 45.241.500 8000 Arsip
Akses Arsip Statis
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan
2 24 002 2.03 Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 114.622.200
Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses dan Jumlah Layanan Penyediaan Informasi,


300 Penggu
2 24 002 2.03 001 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat 300 Pengguna 62.624.200
na
Kabupaten/Kota Melalui JIKN Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan


2 24 002 2.03 002 dan Lembaga Kearsipan Daerah Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga 20 Laporan 51.998.000 20 Laporan
Kabupaten/Kota Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Tingkat keberadaan dan


PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2 24 003 keutuhan arsip sebagai bahan 20 % 362.700.000 20 %
PENYELAMATAN ARSIP
pertanggungjawaban

Pemusnahan Arsip Dilingkungan


Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 24 003 2.01 112.000.000
yang Memiliki Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian,


Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Penetapan dan Pelaksanaan
2 24 003 2.01 001 Pemusnahan Arsip yang Memiliki 150 Arsip 56.000.000 150 Arsip
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di


2 24 003 2.01 002 3 Berkas 56.000.000 3 Berkas
Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah


Kabupaten/Kota yang Digabung
2 24 003 2.03 dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran 169.000.000
Daerah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

Jumlah Arsip yang Dilakukan


Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan atau
2 24 003 2.03 001 Penilaian serta Penyerahan atau 25 Arsip 169.000.000 25 Arsip
Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan
Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pencarian Arsip Statis


2 24 003 2.05 Kabupaten/Kota yang Dinyatakan 81.700.000
Hilang
Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA)
Penetapan dan Pengumuman Daftar
2 24 003 2.05 003 yang Dilakukan Penetapan dan 1 Arsip 81.700.000 1 Arsip
Pencarian Arsip (DPA)
Pengumuman
767
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.008.035.500
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
3 25 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 7.289.035.500 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
3 25 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 76 Dokumen 22.000.000 76 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kepanjen,


3 25 001 2.01 001 10 dokumen 3.000.000 10 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Panarukan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 dokumen 2.500.000 2 dokumen
RKA-SKPD Panarukan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.01 003 2 dokumen 2.500.000 2 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Panarukan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
3 25 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 dokumen 2.500.000 2 dokumen
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
3 25 001 2.01 005 2 dokumen 2.500.000 2 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 54 laporan 4.000.000 54 laporan
Panarukan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Kepanjen,


3 25 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 5.000.000 4 laporan
Perangkat Daerah Panarukan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
3 25 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 12 Dokumen 6.361.401.000 12 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Kepanjen, 34 orang/bu
3 25 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang/bulan 5.221.000.000
Tunjangan ASN Panarukan lan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.02 002 12 Dokumen 1.129.901.000 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Panarukan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.02 003 12 dokumen 4.000.000 12 dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Panarukan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.02 005 3 laporan 2.000.000 3 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Panarukan
Tahun SKPD
768
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 2 dokumen 2.500.000 2 dokumen
Tanggapan Pemeriksaan Panarukan
Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 15 laporan 2.000.000 15 laporan
Panarukan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah dokumen barang milik daerah


Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah disusun sesuai
3 25 001 2.03 5 Dokumen 19.000.000 5 Dokumen
pada Perangkat Daerah aturan dan teradministrasi dengan
benar

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.03 001 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Panarukan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 2 laporan 2.000.000 2 laporan
Daerah SKPD Panarukan
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,


Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 laporan 6.000.000 1 laporan
Panarukan
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 laporan 2.000.000 2 laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Panarukan
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.03 006 2 laporan 5.000.000 2 laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Panarukan

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Kab. Malang, Kepanjen,


3 25 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 dokumen 2.000.000 2 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Panarukan

Jumlah dokumen pendapatan disusun


Administrasi Pendapatan Daerah
3 25 001 2.04 sesuai aturan dan teradministrasi 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah
dengan benar
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.04 001 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen
Daerah Retribusi Daerah Panarukan
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
3 25 001 2.05 7 Dokumen 70.000.000 7 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.05 002 75 paket 50.000.000 75 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Panarukan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.05 003 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Panarukan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen
Informasi Kepegawaian Panarukan
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.05 005 34 dokumen 5.000.000 34 dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Panarukan
769
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 6 orang 5.000.000 6 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Panarukan
Pelatihan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
3 25 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 457.648.500 12 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 paket 22.000.000 12 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Panarukan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 002 12 paket 29.200.000 12 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Panarukan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Malang, Kepanjen,


3 25 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 paket 10.000.000 1 paket
yang Disediakan Panarukan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 paket 126.448.500 12 paket
yang Disediakan Panarukan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 005 12 paket 30.000.000 12 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Panarukan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen
Peraturan Perundang-undangan Panarukan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 50.000.000 12 laporan
Tamu Panarukan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 009 12 laporan 180.000.000 12 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Panarukan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.06 010 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD Panarukan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 25 001 2.08 operasional perkantoran yang disusun 12 Dokumen 80.000.000 12 Dokumen
Pemerintahan Daerah
sesuai aturan dan teradministrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Kepanjen,


3 25 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000 12 Laporan
Menyurat Panarukan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 40.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Panarukan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan
Perlengkapan Kantor Panarukan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 5.000.000 12 Laporan
Kantor Panarukan
Disediakan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintah
3 25 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Dokumen 273.986.000 1 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar
770
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 41.802.000 1 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Panarukan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 26 Unit 60.184.000 26 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Panarukan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.09 006 25 Unit 12.000.000 25 Unit
Lainnya yang Dipelihara Panarukan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.09 009 3 Unit 90.000.000 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Panarukan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Kepanjen,
3 25 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 4 Unit 70.000.000 4 Unit
Panarukan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Persentase peningkatan jumlah produksi


3 25 003 3% 415.000.000 3%
TANGKAP perikanan tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
Jumlah produksi perikanan tangkap 0.52 Ribu
3 25 003 2.01 dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 0.52 Ribu Ton 120.000.000
PUD Ton
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah Data dan Informasi Sumber


Penyediaan Data dan Informasi Sumber Kab. Malang, Donomulyo,
3 25 003 2.01 001 Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu 12 Dokumen 20.000.000 12 Dokumen
Daya Ikan Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota yang Tersedia

Kab. Malang, Pagak, Semua


Kelurahan
Kab. Malang, Dampit,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Gondanglegi,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Kalipare,


Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Sumberpucung, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Kepanjen,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngantang,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Kromengan,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Pagelaran,


Semua Kelurahan
771
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan
3 25 003 2.01 002 2 Unit 50.000.000 2 Unit
Tangkap Tangkap yang Tersedia

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha Perikanan


3 25 003 2.01 003 1 Unit 50.000.000 1 Unit
Perikanan Tangkap Tangkap yang Terjamin dan Tersedia

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 14.98 Ribu


3 25 003 2.02 Jumlah produksi perikanan tangkap laut 14.98 Ribu Ton 120.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Ton

Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kab. Malang, Donomulyo,


Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 120 Orang 50.000.000 120 Orang
Kapasitasnya Semua Kelurahan

Kab. Malang, Bantur,


Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan
3 25 003 2.02 001
Kab. Malang, Ampelgading,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Ngantang,


Semua Kelurahan
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang
Kab. Malang, Bantur,
dan Pengembangan Kelembagaan Difasilitasi Pembentukan dan 3 Kelompok 50.000.000 3 Kelompok
Semua Kelurahan
Nelayan Kecil Pengembangan Kelembagaannya
Kab. Malang,
3 25 003 2.02 002
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan

Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi


3 Unit
3 25 003 2.02 003 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Penyaluran Bantuan Pendanaan, 3 Unit Usaha 20.000.000
Usaha
Kemitraan Usaha Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jumlah laporan pengelolaan dan


3 25 003 2.03 12 Dokumen 160.000.000 12 Dokumen
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) penyelenggaraan pelelangan ikan
Jumlah Layanan dalam rangka Kab. Malang,
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
3 25 003 2.03 002 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 2 Layanan 160.000.000 Sumbermanjing Wetan, 2 Layanan
Pelelangan Ikan (TPI)
(TPI) Tambakrejo
Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal
3 25 003 2.04 Waduk, Rawa, dan Genangan Air perikanan sampai dengan 10 GT ang 10 Dokumen 15.000.000 10 Dokumen
Lainnya yang Dapat Diusahakan diterbitkan dalam satu kabupaten
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar 10 Rekomen
3 25 003 2.04 002 Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 Rekomendasi 15.000.000
Kapal Perikanan dasi
dengan 10 GT
772
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Persentase peningkatan jumlah produksi
3 25 004 3% 884.000.000 3%
BUDIDAYA perikanan budidaya

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Jumlah pembudidaya ikan yang


3 25 004 2.02 440 Orang 220.000.000 440 Orang
Kecil memperoleh kegiatan pemberdayaan

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan


Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Kab. Malang, Dampit,
Kecil yang Mengikuti Pengembangan 10 Kelompok 100.000.000 10 Kelompok
Ikan Kecil Semua Kelurahan
Kapasitas
Kab. Malang, Tumpang,
3 25 004 2.02 001 Semua Kelurahan
Kab. Malang, Singosari,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngantang,
Semua Kelurahan

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan


Kab. Malang, Bantur,
dan Pengembangan Kelembagaan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan 10 Kelompok 50.000.000 10 Kelompok
Semua Kelurahan
Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kelembagaan

Kab. Malang,
Sumberpucung, Semua
Kelurahan

3 25 004 2.02 002 Kab. Malang, Pakis, Semua


Kelurahan

Kab. Malang, Wonosari,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Pagelaran,


Semua Kelurahan

Jumlah Kelompok Usaha yang


Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
Terfasilitasi Bantuan Pendanaan,
3 25 004 2.02 003 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 10 Kelompok 20.000.000 10 Kelompok
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan
Kemitraan Usaha
Usahanya
Kab. Malang, Turen, Semua
10 Kelompok
Pemberian Pendampingan, Jumlah Kelompok Usaha yang Kelurahan
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Memperoleh Pendampingan, Kemudahan
Kab. Malang, Tumpang,
3 25 004 2.02 004 Teknologi dan Informasi, serta Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 10 Kelompok 50.000.000
Semua Kelurahan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi, serta Penyelenggaraan
Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malang, Pujon, Semua
Kelurahan

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Jumlah rekomendasi tanda daftar bagi
3 25 004 2.03 Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan 5 Dokumen 15.000.000 5 Dokumen
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam satu kabupaten

Jumlah Rekomendasi Perizinan


Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi
Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan 5 Rekomend
3 25 004 2.03 002 Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) 5 Rekomendasi 15.000.000
Kecil yang Menjadi Kewenangan asi
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
12.21 Ribu
3 25 004 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah produksi perikanan budidaya 12.21 Ribu Ton 649.000.000
Ton
773
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi
3 25 004 2.04 001 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 12 Dokumen 20.000.000 12 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Kab. Malang, Gondanglegi,
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 1 Unit 329.000.000 1 Unit
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sukorejo
3 25 004 2.04 002 Kabupaten/Kota
Kab. Malang,
Sumberpucung, Jatiguwi
Penjaminan Ketersediaan Sarana Kab. Malang,
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 1 Unit 100.000.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Unit
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Kab. Malang, Turen, Semua
Kelurahan

Kab. Malang, Gondanglegi,


3 25 004 2.04 003 Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tumpang,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Dau, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Lawang,
Semua Kelurahan

Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan


Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab. Malang, Turen, Semua
Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen
Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan

Kab. Malang, Gondanglegi,


3 25 004 2.04 004 Semua Kelurahan

Kab. Malang, Bululawang,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Lawang,


Semua Kelurahan

Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh


Pembinaan dan Pemantauan Kab. Malang, Gondanglegi,
3 25 004 2.04 005 Pembinaan dan Pemantauan 90 Orang 100.000.000 90 Orang
Pembudidayaan Ikan di Darat Semua Kelurahan
Pembudidayaan Ikan di Darat

Cakupan wilayah yang dipantau dari


PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
3 25 005 kegiatan yang melanggar kelestarian 55 % 110.000.000 55 %
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
sumber daya kelautan dan perikanan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan


di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Jumlah dokumen pengawasan
3 25 005 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 24 Dokumen 110.000.000 24 Dokumen
sumberdaya perikanan
Dapat Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
774
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan


di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Sumber Daya Perikanan Tangkap di
Kab. Malang, Donomulyo,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 12 Dokumen 80.000.000 12 Dokumen
Semua Kelurahan
Dapat Diusahakan dalam dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Kabupaten/Kota Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Bantur,


Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Ampelgading,


3 25 005 2.01 001 Semua Kelurahan
Kab. Malang, Turen, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Kalipare,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngantang,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Kromengan,


Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan


Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,
Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Kab. Malang, Donomulyo,
3 25 005 2.01 002 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan 12 Dokumen 30.000.000 12 Dokumen
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Semua Kelurahan
Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Bantur,


Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Ampelgading,


Semua Kelurahan

Kab. Malang, Turen, Semua


Kelurahan
Kab. Malang, Kalipare,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngantang,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Gedangan,
Semua Kelurahan
775
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Kromengan,


Semua Kelurahan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN Persentase peningkatan jumlah produksi


3 25 006 5% 310.000.000 5%
PEMASARAN HASIL PERIKANAN ikan olahan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jumlah rekomendasi tanda daftar usaha
3 25 006 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan bagi pemasaran dan pengolahan hasil 10 Dokumen 20.000.000 10 Dokumen
Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan ang diterbitkan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Jumlah Data dan Informasi Usaha
Kab. Malang,
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pemasaran dan Pengolahan Hasil
12 Dokumen 20.000.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Dokumen
Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan
Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota Risiko
Kab. Malang, Dampit,
Semua Kelurahan

Kab. Malang, Poncokusumo,


Semua Kelurahan
3 25 006 2.01 001
Kab. Malang, Kepanjen,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tumpang,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Pagelaran,
Semua Kelurahan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil


11.21 Ribu
3 25 006 2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Jumlah produksi ikan olahan 11.21 Ribu Ton 90.000.000
Ton
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan


Pemasaran Hasil Perikanan yang
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Mendapatkan Pembinaan Terhadap
Persyaratan atau Standar pada Usaha Kab. Malang, Donomulyo, 2 Unit
3 25 006 2.02 001 Penerapan Persyaratan Perizinan 2 Unit Usaha 90.000.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Semua Kelurahan Usaha
Berusaha pada Usaha Pengolahan dan
dan Kecil
Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko

Kab. Malang,
Sumbermanjing Wetan,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Dampit,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Wajak, Semua
Kelurahan
Kab. Malang, Turen, Semua
Kelurahan
Kab. Malang,
Sumberpucung, Semua
Kelurahan
776
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Kepanjen,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Pujon, Semua
Kelurahan

Penyediaan dan Penyaluran Bahan


Jumlah laporan penyaluran bahan baku
3 25 006 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 12 Dokumen 200.000.000 12 Dokumen
industri pengolahan ikan
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Kab. Malang,
41135.82 To
Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 41135.82 Ton 150.000.000 Sumbermanjing Wetan,
n
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan

Kab. Malang, Turen, Semua


Kelurahan
Kab. Malang, Tajinan,
3 25 006 2.03 001
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Ngajum,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Singosari,
Semua Kelurahan
Kab. Malang, Lawang,
Semua Kelurahan

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala
4 Pelaku
3 25 006 2.03 002 Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah 4 Pelaku Usaha 50.000.000
Usaha
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.420.530.084
Prosentase pembinaan lembaga adat
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 22 002 dibandingkan dengan jumlah lembaga 34 % 300.000.000 34 %
KEBUDAYAAN
adat
Pembinaan Lembaga Adat yang Jumlah Pembinaan lembaga adat yang
2 22 002 2.03 Penganutnya dalam Daerah penganutnya dalam daerah 3 Objek 300.000.000 3 Objek
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Jumlah objek pemajuan lembaga adat


Kab. Malang, Dau,
Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga yang telah dilakukan pelindungan, 3 Objek 300.000.000 3 Objek
Mulyoagung
Adat pengembangan dan pemanfaatan
2 22 002 2.03 001
Kab. Malang, Karang Ploso,
Ngijo
Kab. Malang, Lawang,
Lawang
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase kelompok kesenian yang
2 22 003 34 % 370.010.000 34 %
KESENIAN TRADISIONAL dibina di Kab. Malang
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
Jumlah sumber daya manusia kesenian
2 22 003 2.01 Pelakunya dalam Daerah 230 Orang 370.010.000 230 Orang
yang terbina
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber daya manusia kesenian


Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
tradisional yang mendapat pendidikan Kab. Malang, Poncokusumo,
Sumber Daya Manusia Kesenian 230 Orang 370.010.000 230 Orang
dan pelatihan (ditingkatkan Wringinanom
Tradisional
kompetensinya)
2 22 003 2.01 001
777
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target
2 22 003
1 2.01 001 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Turen, Turen
Kab. Malang, Kepanjen,
Kepanjen
Persentase jumlah koleksi yang
PROGRAM PENGELOLAAN
2 22 006 dipamerkan dibandingkan dengan 67 % 750.520.084 67 %
PERMUSEUMAN
jumlah koleksi keseluruhan
Jumlah Pengelolaan dan Pengayaan
2 22 006 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 62 Unit 750.520.084 62 Unit
Koleksi Museum

Jumlah koleksi museum yang dilakukan


Pelindungan, Pengembangan, dan Kab. Malang, Singosari,
2 22 006 2.01 001 pelindungan, pengembangan dan 62 Unit 750.520.084 62 Unit
Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Klampok
pemanfaatan koleksi secara terpadu

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.951.294.116
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
3 26 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.677.384.776 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
3 26 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 Dokumen 25.087.000 14 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Singosari,


3 26 001 2.01 001 8 Dokumen 2.687.000 8 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pagentan
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.01 002 laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 2.240.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Pagentan
dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan laporan hasil koordinasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.01 003 2 Dokumen 4.480.000 2 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD penyusunan dokumen perubahan RKA- Pagentan
SKPD
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 2.240.000 1 Dokumen
Pagentan
dokumen DPA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan laporan hasil koordinasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.01 005 2 Dokumen 4.480.000 2 Dokumen
DPA- SKPD penyusunan dokumen perubahan DPA- Pagentan
SKPD

Jumlah laporan capaian kinererja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan hasil koordinasi penyusunan 5 Laporan 6.400.000 5 Laporan
Pagentan
Kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan evaluasi kinerja Kab. Malang, Singosari,


3 26 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.560.000 4 Laporan
perangkat daerah Pagentan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat 32 Orang/B
3 26 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 32 Orang/Bulan 5.702.790.852
Daerah ulan
sesuai aturan dan tepat waktu
778
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah orang yang menerima gaji dan Kab. Malang, Singosari, 32 orang/bu
3 26 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32 orang/bulan 4.398.704.924
tunjangan ASN Pagentan lan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan JUmlah dokumen hasil penyediaan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.02 002 4 Dokumen 1.299.470.028 4 Dokumen
Tugas ASN adminitrasi pelaksanaan tugas ASN Pagentan

Jumlah laporan keuangan akhir tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan laporan hasil koordinasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.02 005 1 Laporan 4.615.900 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD penyusunan laporan keuangan akhir Pagentan
tahun SKPD
Jumlah pemenuhan administrasi barang
Administrasi Barang Milik Daerah
3 26 001 2.03 milik daerah yang disusun sesuai aturan 7 Laporan 14.459.500 7 Laporan
pada Perangkat Daerah
dan tepat waktu
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.03 006 7 Laporan 14.459.500 7 Laporan
pada SKPD milik daerah pada SKPD Pagentan

Jumlah pemenuhan kinerja adminsitrasi


Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 26 001 2.05 kepegawaian perangkat daerah yang 148 Orang 257.129.899 148 Orang
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas beserta Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.05 002 64 Paket 82.299.000 64 Paket
Atribut Kelengkapannya atribut kelengkapan Pagentan
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.05 009 fungsi yang mengikuti pendidikan dan 20 Orang 20.000.000 20 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pagentan
pelatihan

Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.05 010 64 Orang 45.668.499 64 Orang
Undangan peraturan perundang - undangan Pagentan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan


Bimbingan Teknis Implementasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.05 011 teknis implementasi peraturan 64 Orang 109.162.400 64 Orang
Peraturan Perundang-Undangan Pagentan
perundang - undangan

Jumlah pemenuhan kinerja administrasi


3 26 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah umum perangkat daerah yang disusun 7 Paket 309.726.900 7 Paket
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah paket komponen instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 001 listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket 9.793.800 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagentan
yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah paket peralatan dan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 002 4 Paket 22.171.100 4 Paket
Kantor perlengakapan kantor yang disediakan Pagentan

Jumlah paket peralatan rumah tangga Kab. Malang, Singosari,


3 26 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 15.000.000 1 Paket
yang disediakan Pagentan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 005 1 Paket 57.627.000 1 Paket
Penggandaan penggandaan yang disediakan Pagentan
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan
tamu Pagentan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 009 1 Laporan 189.463.000 1 Laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsulatsi SKPD Pagentan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah dokumen penatausahaan arsip Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.06 010 1 Dokumen 5.672.000 1 Dokumen
SKPD dinamis pada SKPD Pagentan
779
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
3 26 001 2.07 20 Unit 86.094.768 20 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Singosari,


3 26 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 7 Unit 6.553.000 7 Unit
Pagentan
Jumlah unit peralatan dan mesin Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 79.541.768 13 Unit
lainnya yang disediakan Pagentan

Jumlah penyediaan Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Perkantoran yang disusun
3 26 001 2.08 37 Laporan 36.138.600 37 Laporan
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar

Jumlah laporan penyediaan jasa surat Kab. Malang, Singosari,


3 26 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.310.000 1 Laporan
menyurat Pagentan
Jumlah Laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.08 002 komunikasi, sumber daya air dan listrik 36 Laporan 33.828.600 36 Laporan
Daya Air dan Listrik Pagentan
yang disediakan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
3 26 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 27 Unit 245.957.257 27 Unit
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah kendaraan perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.09 001 atau kendaraan Dinas jabatan yang di 19 Unit 57.536.000 19 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pagentan
pelihara dan dibayarkan pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.09 006 6 Unit 28.454.000 6 Unit
Lainnya yang dipelihara Pagentan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.09 009 1 Unit 128.962.463 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Pagentan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana gedung


Kab. Malang, Singosari,
3 26 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau kantor atau bangunan lainnya yang 1 unit 31.004.794 1 unit
Pagentan
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi

PROGRAM PENINGKATAN DAYA Persentase Destinasi Wisata yang


3 26 002 7.5 % 2.465.973.363 7.5 %
TARIK DESTINASI PARIWISATA Berkembang
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah daya tarik wisata yang
3 26 002 2.03 73 Lokasi 2.435.973.363 73 Lokasi
Kabupaten/Kota berkembang

Jumlah destinasi pariwisata


kabupaten/kota yang dikembangkan
Pengembangan Destinasi Pariwisata
sesuai dengan tahapan pengembangan 41 Lokasi 489.122.500 Kab. Malang, Turen, Turen 41 Lokasi
Kabupaten/Kota
(rintisan, berkembang, pemantapan,
3 26 002 2.03 003 revitalisasi)

Kab. Malang, Kepanjen,


Kepanjen
Kab. Malang, Tumpang,
Tumpang
780
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah laporan hasil pemberdayaan


Kab. Malang, Kepanjen,
Pengelolaan Destinasi Pariwisata masyarakat dalam pengelolaan destinasi 3 Laporan 97.000.000 3 Laporan
Kepanjen
Kabupaten/Kota pariwisata kabupaten/kota
3 26 002 2.03 006
Kab. Malang, Pakis,
Pakiskembar
Kab. Malang, Karang Ploso,
Ngijo
Jumnlah lokasi yang menerapkan
Penerapan Destinasi Pariwisata
Desrinasi Parwisata Berkelanjutan Kab. Malang, Bantur,
Berkelanjutan dalam Pengelolaan 32 Lokasi 1.849.850.863 32 Lokasi
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Bantur
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab. Malang,
3 26 002 2.03 007 Sumbermanjing Wetan,
Sumbermanjing Wetan

Kab. Malang, Turen, Turen


Kab. Malang, Singosari,
Pagentan
Jumlah administrasi penetapan tanda
Penetapan Tanda Daftar Usaha
3 26 002 2.04 daftar usaha parwisata daerah sesuai 4 Laporan 30.000.000 4 Laporan
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
aturan yang berlaku
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jumlah laporan hasil pembinaan dan Kab. Malang, Singosari,
3 26 002 2.04 004 4 Laporan 30.000.000 4 Laporan
Pariwisata pengawasan usaha pariwisata Pagentan

Persentase pemenuhan dukungan dalam


3 26 003 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.5 % 731.099.377 2.5 %
menunjang Pemasaran Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar


Jumlah dukungan dalam menunjang
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 003 2.01 media promosi, kegiatan pemasaran dan 2 Dokumen 731.099.377 2 Dokumen
Kawasan Strategis Pariwisata
pengembangan pemasaran pariwisata
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil penguatan


Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Kab. Malang, Semua
promosi melalui media cetak, elektronik
Elektronik, dan Media Lainnya Baik 1 Dokumen 190.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dan media lainnya baik dalam dan luar
3 26 003 2.01 001 Dalam dan Luar Negeri Kelurahan
negeri
Kab. Malang, Singosari,
Pagentan
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Jumlah laporan kegiatan pemasaran Kab. Malang, Pujon, Pujon
3 26 003 2.01 002 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Laporan 375.000.000 1 Laporan
pariwisata baik dalam dan luar negeri Kidul
Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil monitoring dan Kab. Malang, Semua
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
3 26 003 2.01 005 evaluasi pengembangan pemasaran 1 Dokumen 166.099.377 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pemasaran Pariwisata
pariwisata Kelurahan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase pemenuhan dukungan
3 26 005 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI pengembangan sumber daya pariwisata 100 % 1.076.836.600 100 %
KREATIF dan ekonomi kreatif
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Kapasitas Sumber Daya Manusia
3 26 005 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 290 Orang 1.076.836.600 290 Orang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Dasar
781
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan Kompetensi SDM Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi
Kab. Malang, Lawang,
3 26 005 2.01 001 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat kreatif tingkat dasar yang dikembangkan 80 Orang 349.934.500 80 Orang
Lawang
Dasar kompetensinya

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti


Kab. Malang, Dau,
dalam Pengembangan Kemitraan peningkatan peran serta masyarakat 70 Orang 224.967.300 70 Orang
Mulyoagung
3 26 005 2.01 002 Pariwisata dalam pengembangan kemitraan

Kab. Malang, Karang Ploso,


Ngijo

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Jumlah laporan hasil fasilitasi proses Kab. Malang, Semua
3 26 005 2.01 005 Distribusi Konsumsi dan Konservasi kreasi, produksi, distribusi konsumsi, 1 Laporan 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Ekonomi Kreatif dan konservasi ekonomi kreatif Kelurahan

Jumlah SDM ekonomi kreatif yang


Fasilitasi Pengembangan Kompetensi mengikuti fasilitasi pengembangan Kab. Malang, Dau,
140 Orang 451.934.800 140 Orang
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif kompetensi sumber daya manusia Mulyoagung
ekonomi kreatif
3 26 005 2.01 006
Kab. Malang, Karang Ploso,
Ngijo
Kab. Malang, Lawang,
Lawang
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 63.583.053.500

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Dokumen Perencanaan,


3 27 001 PEMERINTAHAN DAERAH Laporan Keuangan dan Kinerja 100 % 34.971.716.579 100 %
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
3 27 001 2.01 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang 18 Dokumen 36.129.600 18 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 36.129.600 Kecamatan, Semua 18 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
3 27 001 2.02 Keuangan Perangat Daerah Disusun 5 Dokumen 34.272.785.102 5 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
3 27 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3416 OB 32.275.230.574 Kecamatan, Semua 3416 OB
Tunjangan ASN
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
3 27 001 2.02 002 12 Dokumen 1.976.554.528 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksaanaan Tugas ASN
Kelurahan
782
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
3 27 001 2.02 003 10 Dokumen 9.000.000 Kecamatan, Semua 10 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
3 27 001 2.02 005 18 Laporan 3.000.000 Kecamatan, Semua 18 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan 64 Laporan 9.000.000 Kecamatan, Semua 64 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah


Administrasi Barang Milik Daerah
3 27 001 2.03 pada Perangkat Daerah disusun sesuai 3 Dokumen 700 3 Dokumen
pada Perangkat Daerah
auran dan teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
3 27 001 2.03 001 1 Dokumen 300.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3 27 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 400.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah yang
3 27 001 2.05 5 Dokumen 160.500.000 5 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
3 27 001 2.05 002 2 Paket 144.500.000 Kecamatan, Semua 2 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
3 27 001 2.05 004 Pelaksanaan Sistem Informasi 5 Dokumen 4.000.000 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
3 27 001 2.05 005 0 Dokumen - Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3 27 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang 12.000.000 Kecamatan, Semua 5 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Sosialisasi Peraturan Perundang-
3 27 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 0 Orang - Kecamatan, Semua 0 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
783
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pelayanan Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 27 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 192.115.000 6 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua


Penyediaan Komponen Instalasi
3 27 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Paket 6.000.000 Kecamatan, Semua 5 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
3 27 001 2.06 002 8 Paket 20.000.000 Kecamatan, Semua 8 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
3 27 001 2.06 005 4 Paket 20.000.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua


Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 27 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 Dokumen 25.270.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
3 27 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 40.656.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Tamu
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
3 27 001 2.06 009 582 Laporan 80.189.000 Kecamatan, Semua 582 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah dalam Menunjang Operasional
3 27 001 2.07 1 Dokumen 15.926.000 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


3 27 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya
3 27 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 15.926.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
yang Disediakan
Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Perakntoran yang disusun
3 27 001 2.08 3 Dokumen 160.300.000 3 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar
784
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
3 27 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 4.998.000 Kecamatan, Semua 50 Laporan
Menyurat
Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 27 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 130.200.000 Kecamatan, Semua 36 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 27 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 25.102.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
3 27 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 4 Dokumen 133.260.877 4 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3 27 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 14.611.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
3 27 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 8 Unit 24.699.000 Kecamatan, Semua 8 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
Dibayarkan Pajak dan Perizinanya Kelurahan
Lapangan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya
3 27 001 2.09 006 20 Unit 6.615.000 Kecamatan, Semua 20 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
3 27 001 2.09 009 1 Unit 87.335.877 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Persentase Penyediaan Sarana


PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 002 Pendukung Usaha Tani 100 % 12.358.811.200 100 %
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pertanian/Perkebunan (%)

Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah Kecamatan yang difasilitasi 25 Kecamat


3 27 002 2.01 25 Kecamatan 4.272.690.200
Pertanian bantuan Sarana Pertanian an

Pengawasan Penggunaan Sarana


Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Kab. Malang, Semua
Pendukung Pertanian Sesuai dengan
Pendukung Pertanian Sesuai dengan 110 Laporan 4.272.690.200 Kecamatan, Semua 110 Laporan
3 27 002 2.01 001 Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Kelurahan
Lokasi

Pengelolaan Sumber Daya Genetik


Cakupan Pengelolaan Sumber Daya
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3 27 002 2.02 Genetik (SDG) Tanaman Pangan, 100 % 8.086.121.000 100 %
Organisme Kewenangan
Hortikultura dan Perkebunan (%)
Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Semua


Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang
3 27 002 2.02 001 7 VUB 240.068.500 Kecamatan, Semua 7 VUB
SDG Hewan/Tanaman Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian
Kelurahan
785
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Semua Kab/Kota, Semua


Peningkatan Kualitas SDG Jumlah Pelaksanaan Peningkatan
3 27 002 2.02 002 13 Dokumen 104.695.300 Kecamatan, Semua 13 Dokumen
Hewan/Tanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Pemanfataan SDG
3 27 002 2.02 003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 20 Dokumen 7.741.357.200 Kecamatan, Semua 20 Dokumen
Hewan/Tanaman
Kelurahan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Penyediaan Prasarana


3 27 003 PENGEMBANGAN PRASARANA Pendukung Usaha Tani 100 % 15.049.711.921 100 %
PERTANIAN Pertanian/Perkebunan (%)
Jumlah Kecamatan yang difasilitasi
12 Kecamat
Pengembangan Prasarana Pertanian Prasarana Usaha Tani Pertanian dan 12 Kecamatan 116.000.000
an
Perkebunan
3 27 003 2.01
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
4 Laporan 4 Laporan
Prasarana Pendukung Pertanian Lainya

Semua Kab/Kota, Semua


Penyusunan Peta Lahan Pertanian Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan
3 27 003 2.01 002 1 Dokumen 116.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pangan Berkelanjutan/LP2B berkelanjutan/LP2B
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
3 27 003 2.01 003 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pendukung Pertanian Lainnya Prasarana Pendukung Pertanian Lainya
Kelurahan

Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani


Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibangun, DiRehabilitasi, dan 27 Unit 14.933.711.921 27 Unit
3 27 003 2.02 Dipelihara
Jumlah Pembangunan Prasarana
7 Jenis 7 Jenis
Pertanian

Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Kab. Malang, Semua
3 27 003 2.02 001 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha yang Dibangun, Direhabilitasi, dan 27 Unit 3.240.000.000 Kecamatan, Semua 27 Unit
Tani Dipelihara Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Embung Pertanian yang
3 27 003 2.02 002 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Pemeliharaan Embung Pertanian Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Jalan Usaha Tani yang
3 27 003 2.02 003 26 Unit 5.250.000.000 Kecamatan, Semua 26 Unit
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah DAM Parit yang Dibangun,
3 27 003 2.02 004 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Pemeliharaan DAM Parit Direhabilitasi dan Dipelihara
Kelurahan
786
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan 41 Unit 6.443.711.921 Kecamatan, Semua 41 Unit
3 27 003 2.02 009
Lainnya Dipelihara Kelurahan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN


Persentase Pengendalian dan
3 27 005 PENANGGULANGAN BENCANA 100 % 191.174.000 100 %
Penanggulangan Bencana Pertanian (%)
PERTANIAN

Pengendalian dan Penanggulangan Cakupan Pengendalian dan


100 % 191.174.000 100 %
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Pertanian
3 27 005 2.01 Jumlah Luas Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
400 Ha 400 Ha
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
yang dikendalikan
Jumlah Luas Serangan Organisme
Pengendalian Organisme Pengganggu Kab. Malang, Semua
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 107 Ha 191.174.000 Kecamatan, Semua 107 Ha
3 27 005 2.01 001 Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Hortikultura, dan Perkebunan Kelurahan
yang Dikendalikan

Persentase Kelembagaan Petani yang


3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkat Kapasitasnya (Unit); Jumlah 100 % 1.011.639.800 100 %
BP3K yang Meningkat Kapasitasnya

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan


Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pertanian di Kecamatan dan Desa yang 33 Unit 1.011.639.800 33 Unit
3 27 007 2.01 di tingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan Petani yang
79 Poktan 79 Poktan
Meningkat Kapasitasnya

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Kab. Malang, Semua


Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Pertanian Di Kecamatan dan Desa yang 33 Unit 827.420.000 Kecamatan, Semua 33 Unit
3 27 007 2.01 001
Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Kelurahan

Jumlah Kelembagaan Petani di Semua Kab/Kota, Semua


Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
3 27 007 2.01 002 Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan 15 Unit 184.219.800 Kecamatan, Semua 15 Unit
Petani di Kecamatan dan Desa
Kapasitasnya Kelurahan

Semua Kab/Kota, Semua


Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
3 27 007 2.01 003 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
Kelurahan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.360.000.000
Persentase Penyediaan Sarana
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 002 Pendukung Usaha Tani 100 % 1.360.000.000 100 %
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pertanian/Perkebunan (%)

Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah Kecamatan yang difasilitasi 25 Kecamat


3 27 002 2.01 25 Kecamatan 1.360.000.000
Pertanian bantuan Sarana Pertanian an
787
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Semua Kab/Kota, Semua


Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah Pendampingan Penggunaan
3 27 002 2.01 002 4 Laporan 1.360.000.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Pendukung Pertanian Sarana Pendukung Pertanian
Kelurahan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 14.817.648.700
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
3 27 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 11.241.008.700 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
3 27 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 2 dokumen 8.250.000 2 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
3 27 001 2.01 001 6 dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 6 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 7 laporan 6.250.000 Kecamatan, Semua 7 laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
3 27 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 3 dokumen 10.648.583.700 3 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 700 Orang/Bula 700 Orang/
3 27 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.038.023.700 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN n Bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
3 27 001 2.02 002 12 Dokumen 2.610.560.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
3 27 001 2.02 005 0 Laporan - Kecamatan, Semua 0 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
3 27 001 2.05 3 dokumen 22.638.000 3 dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
3 27 001 2.05 002 0 Paket - Kecamatan, Semua 0 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3 27 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 2 Orang 7.200.000 Kecamatan, Semua 2 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
3 27 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 58 Orang 15.438.000 Kecamatan, Semua 58 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
788
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
3 27 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 dokumen 234.919.000 8 dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
3 27 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1.982.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
3 27 001 2.06 002 1 paket 29.944.000 Kecamatan, Semua 1 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
3 27 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 Paket - Kecamatan, Semua 0 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
3 27 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 4.870.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
3 27 001 2.06 005 9 Paket 20.532.000 Kecamatan, Semua 9 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 27 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 6.180.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
3 27 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 14.960.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
3 27 001 2.06 009 12 laporan 156.451.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
3 27 001 2.07 3 dokumen 66.863.000 3 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Dinas
3 27 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 27.113.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
3 27 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 39.750.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
3 27 001 2.08 3 dokumen 176.850.000 3 dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
3 27 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.850.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
789
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 27 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 148.800.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 27 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 25.200.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
3 27 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 dokumen 82.905.000 3 dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3 27 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 40 Unit 60.000.000 Kecamatan, Semua 40 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
3 27 001 2.09 009 1 Unit 12.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
3 27 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 9 Unit 10.905.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Penyediaan dan


3 27 002 100 % 98.659.000 100 %
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengembangan Sarana Peternakan

Peningkatan Mutu dan Peredaran


Jumlah Peningkatan Mutu dan
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3 27 002 2.03 Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 2 Dokumen 51.328.000 2 Dokumen
Pakan Ternak serta Pakan dalam
Pakan Ternak
Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Kab. Malang, Semua
3 27 002 2.03 001 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman 80 Laporan 24.152.000 Kecamatan, Semua 80 Laporan
Kecil Skala Kecil Kelurahan

Pengawasan Peredaran Bahan Jumlah Pengawasan Bahan Kab. Malang, Semua


3 27 002 2.03 002 Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan 51 Laporan 27.176.000 Kecamatan, Semua 51 Laporan
Pakan Ternak Pakan Ternak yang Beredar Kelurahan
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Jumlah pengawasan obat hewan di
3 27 002 2.04 1 dokumen 13.660.000 1 dokumen
Pengecer tingkat pengecer
Kab. Malang, Semua
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
3 27 002 2.04 001 12 Laporan 13.660.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Keamanan Peredaran Obat Hewan Keamanan Obat Hewan yang Beredar
Kelurahan
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran Jumlah Pengendalian dan Pengawasan
3 27 002 2.05 Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 1 Dokumen 33.671.000 1 Dokumen
Pakan Ternak dalam Daerah Ternak
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengawasan Produksi Kab. Malang, Semua
Pengawasan Produksi Benih/Bibit
3 27 002 2.05 006 Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan 25 Laporan 33.671.000 Kecamatan, Semua 25 Laporan
Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Pakan/Pakan Kelurahan
790
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak yang Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak
3 27 002 2.06 2 dokumen - 2 dokumen
Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah dan Pakan Ternak
Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Kab. Malang, Semua
3 27 002 2.06 001 Sumbernya dari Daerah Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 0 Ekor - Kecamatan, Semua 0 Ekor
Kabupaten/Kota Lain Lain Kelurahan
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Kab. Malang, Semua
3 27 002 2.06 002 Sumbernya dari Daerah Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 0 Ton - Kecamatan, Semua 0 Ton
Kabupaten/Kota Lain Lain Kelurahan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Persentase Penyediaan dan
3 27 003 PENGEMBANGAN PRASARANA 100 % 2.355.471.000 100 %
Pengembangan Prasarana Peternakan
PERTANIAN
Jumlah pengembangan prasarana
3 27 003 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1 paket 68.275.000 1 paket
peternakan
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Peta Lahan Pertanian Pangan
3 27 003 2.01 002 4 Dokumen 68.275.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Pangan Berkelanjutan/LP2B Berkelanjutan/LP2B
Kelurahan
Jumlah penyediaan prasarana
3 27 003 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 100 unit 1.000.000.000 100 unit
peternakan
Kab. Malang, Semua
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Rumah Potong Hewan yang
3 27 003 2.02 007 0 Unit - Kecamatan, Semua 0 Unit
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Kelurahan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan 100 Unit 1.000.000.000 Kecamatan, Semua 100 Unit
3 27 003 2.02 009
Lainnya Dipelihara Kelurahan

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit


Jumlah pengelolaan sumber bibit dan
3 27 003 2.03 Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 1 Dokumen 1.287.196.000 1 Dokumen
hasil ternak di UPT PPHP
dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Kab. Malang, Semua
3 27 003 2.03 001 Sumber Bibit Ternak dan dan Rumpun/Galur Ternak yang 12 Laporan 1.287.196.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Rumpun/Galur Ternak Dilestarikan dan Dimanfaatkan Kelurahan

PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase Pengendalian Kesehatan
KESEHATAN HEWAN DAN
3 27 004 Hewan dan Kesehatan Masyarakat 100 % 982.852.000 100 %
KESEHATAN MASYARAKAT
Veteriner
VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Jumlah penjaminan kesehatan hewan


Penutupan dan Pembukaan Daerah penutupan dan pembukaan daerah
3 27 004 2.01 3 dokumen 373.076.000 3 dokumen
Wabah Penyakit Hewan Menular wabah penyakit hewan menular dalam
Dalam daerah Kabupaten/Kota daerah kabupaten/kota

Jumlah Wilayah Pengendalian dan Kab. Malang, Semua


Pengendalian dan Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan 12 Laporan 115.767.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
3 27 004 2.01 001 Penyakit Hewan dan Zoonosis
Zoonosis Kelurahan
791
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Wilayah yang Mengalami


Kab. Malang, Semua
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Penurunan Kasus Penyakit Hewan
3 27 004 2.01 002 12 Laporan 51.431.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kelurahan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Malang, Semua


Penanggulangan Daerah Terdampak Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang
3 27 004 2.01 003 12 Laporan 205.878.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Wabah Penyakit Hewan Menular Terkendali
Kelurahan

Pengawasan Pemasukan dan Jumlah pembinaan dan pengawasan


3 27 004 2.02 Pengeluaran Hewan dan Produk pemasukan/pengeluaran ternak dan 1 Dokumen 85.256.000 1 Dokumen
Hewan Daerah Kabupaten/Kota produk hewan

Jumlah Pengawasan atas Penerapan


Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Kab. Malang, Semua
Persyaratan Teknis untuk Pemasukan
3 27 004 2.02 002 Teknis untuk Pemasukan dan/atau 12 Laporan 85.256.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
dan/atau Pengeluaran Hewan dan
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Kelurahan
Produk Hewan

Pengelolaan Pelayanan Jasa


Laboratorium dan Jasa Medik Jumlah pelayanan jasa laboratorium
3 27 004 2.03 2 Dokumen 48.720.000 2 Dokumen
Veteriner dalam Daerah dan jasa medik veteriner
Kabupaten/Kota
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Pelayanan Jasa
3 27 004 2.03 001 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 5 Laporan 20.127.000 Kecamatan, Semua 5 Laporan
Laboratorium
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3 27 004 2.03 002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 28.593.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Veteriner
Kelurahan
Penerapan dan Pengawasan Jumlah penerapan dan pengawasan
3 27 004 2.04 Persyaratan Teknis Kesehatan persyaratan teknis kesehatan 4 dokumen 431.441.000 4 dokumen
Masyarakat Veteriner masyarakat veteriner
Kab. Malang, Semua
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Jumlah Pendampingan Unit Usaha
3 27 004 2.04 001 12 Laporan 249.744.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Produk Hewan Hewan dan Produk Hewan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengawasan Peredaran Hewan dan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan
3 27 004 2.04 002 12 Laporan 81.207.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Produk Hewan dan Produk Hewan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Persyaratan Teknis yang
3 27 004 2.04 003 12 Laporan 45.646.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Teknis Ditetapkan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengujian Laboratorium Kesehatan Jumlah Pengujian Laboratorium
3 27 004 2.04 004 40 Dokumen 54.844.000 Kecamatan, Semua 40 Dokumen
Masyarakat Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kelurahan
Penerapan dan Pengawasan
Jumlah penerapan dan pengawasan
3 27 004 2.05 Persyaratan Teknis Kesejahteraan 1 dokumen 44.359.000 1 dokumen
persyaratan teknis kesejahteraan hewan
Hewan
Kab. Malang, Semua
Pendampingan Penerapan Unit Jumlah Pendampingan Penerapan Unit
3 27 004 2.05 001 12 Laporan 44.359.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan
Kelurahan
PROGRAM PERIZINAN USAHA
3 27 006 Persentase Izin Usaha Peternakan 100 % 79.180.000 100 %
PERTANIAN
792
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Jumlah izin usaha pertanian yang
3 27 006 2.01 Kegiatan Usahanya dalam Daerah kegiatan usahanya dalam daerah 1 dokumen 79.180.000 1 dokumen
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Kab. Malang, Semua
3 27 006 2.01 002 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemberian Pertimbangan Teknis Izin 12 Dokumen 79.180.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pertanian Usaha Pertanian Kelurahan
Persentase Pelaksanaan Penyuluhan
3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 100 % 60.478.000 100 %
Peternakan
3 27 007 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah penyuluhan peternakan 2 dokumen 60.478.000 2 dokumen

Jumlah Kelembagaan Petani di Kab. Malang, Semua


Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
3 27 007 2.01 002 Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan 7 Unit 35.409.000 Kecamatan, Semua 7 Unit
Petani di Kecamatan dan Desa
Kapasitasnya Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
3 27 007 2.01 003 9 Unit 25.069.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
Kelurahan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.016.800.000
PROGRAM PERIZINAN DAN
3 30 002 336.700.000
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
3 30 002 2.01 Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 78.800.000
Usaha Toko Swalayan
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Komitmen Perolehan Perizinan Pasar
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
3 30 002 2.01 001 Perbelanjaan, dan Toko Swalayan 20 Dokumen 78.800.000 20 Dokumen
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Elektronik
3 30 002 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 15.800.000

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar


3 30 002 2.02 001 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 20 Dokumen 15.800.000 20 Dokumen
Gudang

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran


3 30 002 2.03 Waralaba (STPW) untuk Penerima 55.100.000
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda


Pendaftaran dan/atau Lanjutan Pendaftaran dan/atau Lanjutan
3 30 002 2.03 001 20 Dokumen 27.600.000 20 Dokumen
Waralaba (STPW) Dalam Negeri Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi Secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Dokumen yang Diverifikasi


Perolehan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan
3 30 002 2.03 002 30 Dokumen 27.500.000 30 Dokumen
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Surat Tanda Pendaftaran dan/atau
Dalam Negeri Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran


Waralaba (STPW) untuk Penerima
3 30 002 2.04 63.000.000
Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar
Negeri
793
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Data dan Informasi Sistem


Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan
Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat
Surat Tanda Pendaftaran dan/atau
3 30 002 2.04 001 Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 20 Dokumen 31.500.000 20 Dokumen
Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi
Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara
Secara Elektronik Luar Negeri
Elektronik Luar Negeri

Jumlah Dokumen yang Diverifikasi


Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat
sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat
3 30 002 2.04 002 Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 20 Dokumen 31.500.000 20 Dokumen
Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Luar Negeri
Waralaba (STPW) Luar Negeri

Penerbitan Surat Izin Usaha


Perdagangan Minuman Beralkohol
3 30 002 2.05 31.000.000
Golongan B dan C untuk Pengecer dan
Penjual Langsung Minum di Tempat

Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan


untuk Pengecer dan Penjual Langsung
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha
Minuman Beralkohol Golongan B dan C
3 30 002 2.05 001 Perdagangan Minuman Beralkohol 20 Dokumen 31.000.000 20 Dokumen
yang Diterbitkan Melalui Sistem
Golongan B dan C
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan


Bahan Berbahaya dan Pengawasan
3 30 002 2.06 Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 93.000.000
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan


3 30 002 2.06 001 20 Laporan 31.000.000 20 Laporan
Berbahaya Penyimpanan Bahan Berbahaya

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan
3 30 002 2.06 002 Pemeriksaan Distribusi Bahan 20 Dokumen 31.000.000 20 Dokumen
Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2
Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
dan PA-B2

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan


Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan
Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap
3 30 002 2.06 003 Bahan Berbahaya Terhadap Distributor 20 Laporan 31.000.000 20 Laporan
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-
B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya
B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


3 30 003 1.541.500.000
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana


3 30 003 2.01 1.402.000.000
Distribusi Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi


3 30 003 2.01 001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 9 Unit 1.229.000.000 9 Unit
Perdagangan
794
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana


3 30 003 2.01 002 4 Unit 173.000.000 4 Unit
Perdagangan Distribusi Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana


3 30 003 2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di 139.500.000
Wilayah Kerjanya

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan


Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
3 30 003 2.02 001 Pengendalian kepada Pengelola Sarana 2 Dokumen 39.500.000 2 Dokumen
Sarana Distribusi Perdagangan
Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan


Pemberdayaan Pengelola Sarana
3 30 003 2.02 002 Pengendalian kepada Pengelola Sarana 6 Dokumen 100.000.000 6 Dokumen
Distribusi Perdagangan
Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA


3 30 004 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 142.500.000
BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan Barang


3 30 004 2.01 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 30.000.000
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan


Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Sinkronisasi Ketersediaan Barang
3 30 004 2.01 001 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan
dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Pasar Rakyat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah Laporan Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas
Peningkatan Aksesibilitas Barang
3 30 004 2.01 002 Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Rakyat

Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau


Pengendalian Ketersediaan Barang
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
3 30 004 2.01 003 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 50 Laporan 10.000.000 50 Laporan
dan Barang Penting di Tingkat Agen dan
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pasar Rakyat

Pengendalian Harga, dan Stok Barang


3 30 004 2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 95.000.000
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan


Pemantauan Harga dan Stok Barang
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3 30 004 2.02 001 Barang Penting pada Pelaku Usaha 4 Laporan 40.000.000 4 Laporan
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan


Pemantauan Harga dan Stok Barang
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3 30 004 2.02 002 Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 96 Laporan 40.000.000 96 Laporan
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
Terintegrasi dalam Sistem Informasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan
Perdagangan
795
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
3 30 004 2.02 003 Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 4 Laporan 15.000.000 4 Laporan
Berdampak dalam 1 (Satu)
(Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3 30 004 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 17.500.000
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas


3 30 004 2.03 001 4 Dokumen 5.000.000 4 Dokumen
Dokumen Perizinan Dokumen Perizinan

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan


3 30 004 2.03 002 24 Laporan 5.000.000 24 Laporan
Pestisida Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan Pengawasan


Pengawasan Penyaluran dan
Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan
3 30 004 2.03 003 Penggunaan Pupuk dan Pestisida 30 Laporan 7.500.000 30 Laporan
Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi
Bersubsidi
Minimal 90%

3 30 005 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 280.000.000

Penyelenggaraan Promosi Dagang


Melalui Pameran Dagang dan Misi
3 30 005 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 280.000.000
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor 2 Pelaku
3 30 005 2.01 001 Produk Ekspor Unggulan 2 Pelaku Usaha 15.000.000
Unggulan yang Dibina Usaha
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 5 Pelaku


3 30 005 2.01 002 Pameran Dagang Nasional 5 Pelaku Usaha 100.000.000
dalam Pameran Dagang Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 2 Pelaku


3 30 005 2.01 003 Pameran Dagang Lokal 2 Pelaku Usaha 50.000.000
dalam Pameran Dagang Lokal Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi


Misi Dagang bagi Produk Ekspor 3 Pelaku
3 30 005 2.01 004 dalam Misi Dagang Produk Ekspor 3 Pelaku Usaha 100.000.000
Unggulan Usaha
Unggulan
Jumlah Produk Unggulan Ekspor
3 30 005 2.01 005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi 1 Produk 5.000.000 1 Produk
Promosi

Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang 2 Pelaku


3 30 005 2.01 006 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2 Pelaku Usaha 10.000.000
Dibina Usaha

PROGRAM STANDARDISASI DAN


3 30 006 380.000.000
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa


3 30 006 2.01 380.000.000
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat


Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3 30 006 2.01 001 Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 185 Unit 350.000.000 185 Unit
Tera, Tera Ulang
Ulang
796
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang


Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 0 Orang 25.000.000 0 Orang
Metrologi Legal yang Dibina
3 30 006 2.01 002
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang
194 Orang 194 Orang
Metrologi Legal yang Dibina

Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi


3 30 006 2.01 003 Penyidikan Metrologi Legal 34 Unit 5.000.000 34 Unit
Legal

PROGRAM PENGGUNAAN DAN


3 30 007 336.100.000
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan


3 30 007 2.01 Peningkatan Penggunaan Produk 336.100.000
Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Jumlah UMKM yang Melaksanakan
3 30 007 2.01 001 Produk Dalam Negeri di Tingkat Promosi Penggunaan Produk Dalam 100 UMKM 100.000.000 100 UMKM
Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang Melakukan


Pemasaran dan Peningkatan
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui
3 30 007 2.01 002 Penggunaan Produk Dalam Negeri di 20 UMKM 118.000.000 20 UMKM
Kemitraan dengan Retail, Marketplace,
Tingkat Kabupaten/Kota
Perhotelan dan Jasa Akomodasi

Peningkatan Sistem dan Jaringan Jumlah Data dan Informasi Sistem dan
3 30 007 2.01 003 1 dokumen 78.700.000 1 dokumen
Informasi Perdagangan Jaringan Informasi Perdagangan

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Peningkatan Penggunaan dan
3 30 007 2.01 004 Peningkatan Penggunaan dan 20 Orang 39.400.000 20 Orang
Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam
Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam
Negeri
Negeri
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 32.697.459.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 31 001 PEMERINTAHAN DAERAH 27.604.459.100
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan


3 31 001 2.01 45.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


0 Dokumen 5.000.000 0 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3 31 001 2.01 001
Jumlah Dokumen Perencanaan
4 Dokumen 4 Dokumen
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3 31 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
0 Dokumen 5.000.000 0 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
3 31 001 2.01 003 SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen RKA-SKPD
797
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
3 31 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
3 31 001 2.01 005 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
3 31 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 30 Laporan 15.000.000 30 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


3 31 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 laporan 5.000.000 6 laporan
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
3 31 001 2.02 26.056.838.100
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 2520 Orang/bula 2520 Orang
3 31 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.808.796.564
Tunjangan ASN n /bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 5743 Doku


3 31 001 2.02 002 5743 Dokumen 6.245.041.536
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN men

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan


3 31 001 2.02 004 2 Dokumen 1.000.000 2 Dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
3 31 001 2.02 005 2 Laporan 1.000.000 2 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan


3 31 001 2.02 008 2 Dokumen 1.000.000 2 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah


3 31 001 2.03 4.000.000
pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang


3 31 001 2.03 001 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
3 31 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,


3 31 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3 31 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 31 001 2.05 92.400.000
Daerah
798
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan


3 31 001 2.05 001 4 Unit 11.800.000 4 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta


3 31 001 2.05 002 50 Paket 11.800.000 50 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,


3 31 001 2.05 005 4 Dokumen 4.000.000 4 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 0 Orang 7.500.000 0 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan
3 31 001 2.05 009
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang 5 Orang
Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
3 31 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 130 Orang 57.300.000 130 Orang
Undangan
Undangan

3 31 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.221.000


Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
3 31 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Paket 10.000.000 9 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


3 31 001 2.06 002 3 Paket 100.000.000 3 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga


3 31 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Paket 15.700.000 4 Paket
yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor


3 31 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Paket 30.000.000 9 Paket
yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


3 31 001 2.06 005 25 Paket 70.221.000 25 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan/Material yang


3 31 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 2 Paket 7.800.000 2 Paket
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan


3 31 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 7.500.000 8 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2514 Lapora
3 31 001 2.06 009 2514 Laporan 280.000.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD n

Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip


3 31 001 2.06 010 4 Dokumen 5.000.000 4 Dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah


3 31 001 2.07 379.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
799
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
3 31 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 200.000.000 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
3 31 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 5 Unit 50.000.000 5 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak
3 31 001 2.07 004 10 Unit 50.000.000 10 Unit
Bermotor Bermotor yang Disediakan

3 31 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 20.000.000 5 Unit

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin


3 31 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 39.000.000 5 Unit
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


3 31 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 2 Unit 20.000.000 2 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


3 31 001 2.08 198.000.000
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat


3 31 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 20.000.000 24 Laporan
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 31 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 115.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 31 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 24 Laporan 63.000.000 24 Laporan
Kantor
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 31 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 303.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
3 31 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 Unit 39.400.000 8 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
3 31 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 128 Unit 120.000.000 128 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Angkutan Darat Tak
3 31 001 2.09 004 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Bermotor yang Dipelihara dan 60 Unit 23.600.000 60 Unit
Angkutan Darat Tak Bermotor Dibayarkan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya


3 31 001 2.09 006 50 Unit 20.000.000 50 Unit
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


3 31 001 2.09 009 1 Unit 50.000.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
800
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


3 31 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 5 Unit 50.000.000 5 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PERENCANAAN DAN


3 31 002 4.668.700.000
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3 31 002 2.01 Pembangunan Industri 4.668.700.000
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen Rencana


3 31 002 2.01 001 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen
Industri Kabupaten/Kota Pembangunan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan
3 31 002 2.01 002 0 Dokumen 500.000.000 0 Dokumen
Pengembangan, Penyebaran dan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran
Perwilayahan Industri dan Perwilayahan Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan
1 Dokumen 1 Dokumen
Percepatan, Pengembangan, Penyebaran
dan Perwilayahan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


3 31 002 2.01 003 Pelaksanaan Pembangunan Sumber Sinkronisasi, dan pelaksanaan 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen
Daya Industri Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
3 31 002 2.01 004 Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Prasarana Industri
Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
3 31 002 2.01 005 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 24 Dokumen 3.880.000.000 24 Dokumen
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Peran Serta Masyarakat
Masyarakat

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan


3 31 002 2.01 006 1 Dokumen 78.700.000 1 Dokumen
Pembangunan Industri Rencana Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
3 31 003 196.300.000
USAHA INDUSTRI

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),


Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
3 31 003 2.01 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 196.300.000
dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
801
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sektor Industri dan/atau dalam rangka
3 31 003 2.01 001 Sistem Informasi Industri Nasional 20 Dokumen 39.300.000 20 Dokumen
Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha
(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem
dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi
Pelayanan Perizinan Berusaha
dan Tinggi, Melalui SIINas yang
Terintegrasi Secara Elektronik
Terintegrasi dengan Sistem OSS

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan
Perizinan di Bidang Industri dalam Usaha Industri, Perizinan Perluasan
3 31 003 2.01 002 3 Dokumen 157.000.000 3 Dokumen
Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Usaha Industri, Perizinan Kawasan
Kewenangan Kabupaten/ Kota Industri dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM


3 31 004 228.000.000
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Penyediaan Informasi Industri untuk


Informasi Industri untuk IUI, IPUI,
3 31 004 2.01 228.000.000
IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi


Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis
Analisis Data Industri, Data Kawasan
Data Industri, Data Kawasan Industri
3 31 004 2.01 001 Industri serta Data Lain Lingkup 2 Dokumen 78.000.000 2 Dokumen
serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Diseminasi, Publikasi Data Informasi Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan


3 31 004 2.01 002 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Publikasi Data Informasi dan Analisis 2 Dokumen 75.000.000 2 Dokumen
Melalui SIINas Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan


Perusahaan Industri dan Perusahaan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan
3 31 004 2.01 003 Kawasan Industri Lingkup Industri dan Perusahaan Kawasan 2 Dokumen 75.000.000 2 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam
Data ke SIINas Penyampaian Data ke SIINas

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 01 SEKRETARIAT DAERAH 848.463.413

Persentase Laporan Pelaksanaan


PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 002 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 848.463.413 100 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT
yang terfasilitasi dengan baik

Jumlah Pelaksanaan Administrasi Tata


4 01 002 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Pemerintahan yang terlaporkan dalam 1 21 Dokumen 848.463.413 21 Dokumen
Tahun
802
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Penataan
4 01 002 2.01 001 Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 149.700.413 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Administrasi Pemerintahan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
4 01 002 2.01 002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 8 Dokumen 344.000.000 Kecamatan, Semua 8 Dokumen
Administrasi Kewilayahan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4 01 002 2.01 003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 9 Dokumen 354.763.000 Kecamatan, Semua 9 Dokumen
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 898.306.766

Persentase Bahan Perumusan,


PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 002 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan 100 % 898.306.766 100 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bidang Hukum Dalam Satu Tahun

Jumlah Produk Hukum yang disusun,


Kasus yang terfasilitasi Bantuan Hukum 793 Dokume
4 01 002 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 793 Dokumen 898.306.766
dan Pengelolaan Informasi Hukum yang n
didokumentasikan

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang 740 Dokume
4 01 002 2.03 001 740 Dokumen 249.636.000 Kecamatan, Semua
Daerah Disusun n
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Kasus yang Mendapatkan
4 01 002 2.03 002 Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 296.178.500 Kecamatan, Semua 10 Kasus
Fasilitasi Bantuan Hukum
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan
4 01 002 2.03 003 43 Dokumen 352.492.266 Kecamatan, Semua 43 Dokumen
Pengelolaan Informasi Hukum Informasi Hukum yang Didokumentasi
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 853.111.165

Persentase Bahan Perumusan,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
4 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 853.111.165 100 %
Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan
KABUPATEN/KOTA
dalam Satu Tahun

Jumlah Penataan Organisasi dan


4 01 001 2.13 Penataan Organisasi 5 Dokumen 853.111.165 5 Dokumen
Ketatalaksanaan yang dilaksanakan

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah Dokumen Pengelolaan
4 01 001 2.13 001 2 Dokumen 240.164.208 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
4 01 001 2.13 002 4 Laporan 186.050.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja
4 01 001 2.13 003 69 Dokumen 137.124.000 Kecamatan, Semua 69 Dokumen
Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Kelurahan

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.13 004 Kualitas Pelayanan Publik dan Tata dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 5 Dokumen 160.005.800 Kecamatan, Semua 5 Dokumen
Laksana Publik dan Tata Laksana Kelurahan
803
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 001 2.13 005 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 69 Dokumen 129.767.157 Kecamatan, Semua 69 Dokumen
Kinerja Pemerintah Daerah
Daerah Kelurahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 01 SEKRETARIAT DAERAH 819.705.504
Persentase Bahan Perumusan,
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
4 01 003 100 % 819.705.504 100 %
PEMBANGUNAN Bidang Perekonomian Dalam Satu
Tahun

Jumlah Bahan Penyusunan Evaluasi


4 01 003 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 6 Dokumen 819.705.504 6 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kab. Malang, Semua
4 01 003 2.01 001 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 2 Dokumen 274.236.404 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
dan BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
4 01 003 2.01 002 2 Laporan 273.951.849 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Perekonomian Distribusi Perekonomian
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
4 01 003 2.01 003 2 Dokumen 271.517.251 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Mikro Kecil dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 763.574.879

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase Kerjasama Dalam Negeri dan


4 01 002 80 % 763.574.879 80 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT Luar Negeri yang Terfasilitasi

Jumlah Permohonan Kerjasama yang


4 01 002 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 47 Dokumen 763.574.879 47 Dokumen
Terfasilitasi Menjadi Naskah Kerjasama

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja
4 01 002 2.04 001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 46 Dokumen 265.000.000 Kecamatan, Semua 46 Dokumen
Sama Dalam Negeri
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja
4 01 002 2.04 002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 205.554.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Sama Luar Negeri
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
4 01 002 2.04 003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 293.020.879 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Pelaksanaan Kerja Sama
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 950.316.094
Persentase Layanan dan Fasilitasi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 003 Pengadaan Barang/Jasa yang 100 % 950.316.094 100 %
PEMBANGUNAN
Dilaksanakan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan


4 01 003 2.03 3 Dokumen 950.316.094 3 Dokumen
Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
4 01 003 2.03 001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 551.183.319 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
Kelurahan
804
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Jumlah Dokumen Hasil Layanan
4 01 003 2.03 002 1 Dokumen 294.586.207 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Elektronik Pengadaan Secara Elektronik
Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4 01 003 2.03 003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 94 Orang 104.546.568 Kecamatan, Semua 94 Orang
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa Kelurahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 01 SEKRETARIAT DAERAH 16.641.408.482
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
4 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 16.641.408.482 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah Yang
4 01 001 2.05 4 Dokumen 221.064.878 4 Dokumen
Daerah Disusun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
4 01 001 2.05 002 1 Paket 136.395.500 Kecamatan, Semua 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Pegawai Pensiun yang
4 01 001 2.05 006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 3 Orang - Kecamatan, Semua 3 Orang
Dipulangkan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.05 008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 3 Orang - Kecamatan, Semua 3 Orang
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 50 Orang 33.090.250 Kecamatan, Semua 50 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
4 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 50 Orang 37.689.128 Kecamatan, Semua 50 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
4 01 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 50 Orang 13.890.000 Kecamatan, Semua 50 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah Pelayanan Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 2.567.374.653 12 Dokumen
Disusun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
4 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 180.286.900 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
4 01 001 2.06 002 1 Paket 179.890.869 Kecamatan, Semua 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
4 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 32.544.300 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
4 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 52.558.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
805
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
4 01 001 2.06 005 1 Paket 198.699.151 Kecamatan, Semua 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 60.142.800 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan/Material yang
4 01 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 Paket 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
4 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 647.029.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
4 01 001 2.06 009 12 Laporan 1.214.223.633 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Dalam Menunjang Operasional
4 01 001 2.07 10 Dokumen 1.810.706.614 10 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor Disusun Sesuai Aturan dan
Teradministrasi Dengan Benar

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
4 01 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit - Kecamatan, Semua 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
4 01 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 1 Unit - Kecamatan, Semua 1 Unit
Operasional atau Lapangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak
4 01 001 2.07 004 1 Unit 75.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Bermotor Bermotor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 75.000.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
4 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 300.000.000 Kecamatan, Semua 5 Unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang
4 01 001 2.07 008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 1 Unit 50.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Unit 654.706.614 Kecamatan, Semua 12 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 12 Unit 656.000.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan
806
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Perkantoran Yang Disusun
4 01 001 2.08 12 Dokumen 144.734.810 12 Dokumen
Pemerintahan Daerah Sesuai Aturan dan Teradministrasi
Dengan Benar

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
4 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 91.650.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 18.100.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4 01 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 2.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 32.984.810 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
4 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 12 Dokumen 2.515.820.408 12 Dokumen
Daerah Disusun Sesuai Aturan dan
Daerah
Teradministrasi Dengan Benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
4 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 21 Unit 355.666.000 Kecamatan, Semua 21 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
4 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 20 Unit 941.000.000 Kecamatan, Semua 20 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 26.500.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
4 01 001 2.09 006 12 Unit 25.000.000 Kecamatan, Semua 12 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Aset Tak Berwujud yang
4 01 001 2.09 008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 1 Unit 5.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
4 01 001 2.09 009 6 Unit 573.674.783 Kecamatan, Semua 6 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 12 Unit 345.425.125 Kecamatan, Semua 12 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
4 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 12 Unit 243.554.500 Kecamatan, Semua 12 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi
807
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Keuangan dan Jumlah Pelayanan Administrasi
4 01 001 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Keuangan dan Operasional Kepala 12 Bulan 3.446.220.321 12 Bulan
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 2 Orang/Bul
4 01 001 2.11 001 Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 2 Orang/Bulan 213.920.160 Kecamatan, Semua
Daerah dan Wakil Kepala Daerah an
Kepala Daerah Kelurahan

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.11 002 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 4 Paket 39.971.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
4 01 001 2.11 003 Check Up Kepala Daerah dan Wakil 2 Orang 8.406.069 Kecamatan, Semua 2 Orang
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah Kelurahan

Jumlah Orang yang Menerima Dana Kab. Malang, Semua


Penyediaan Dana Penunjang Operasional 2 Orang/Bul
4 01 001 2.11 004 Penunjang Operasional Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 3.183.923.092 Kecamatan, Semua
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an
dan Wakil Kepala Daerah Kelurahan

Fasilitasi Kerumahtanggaan Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan


4 01 001 2.12 12 Kegiatan 5.935.486.798 12 Kegiatan
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4 01 001 2.12 001 12 Paket 430.593.200 Kecamatan, Semua 12 Paket
Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4 01 001 2.12 002 12 Paket 651.431.400 Kecamatan, Semua 12 Paket
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4 01 001 2.12 003 12 Paket 4.853.462.198 Kecamatan, Semua 12 Paket
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah yang Disediakan
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.860.033.292
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan Pelayanan
4 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH Bidang Protokol dan Komunikasi 100 % 1.860.033.292 100 %
KABUPATEN/KOTA Pimpinan dalam Satu Tahun

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan


4 01 001 2.14 12 Laporan 1.860.033.292 12 Laporan
Pimpinan dan Komunikasi Pimpinan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
4 01 001 2.14 001 Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 462.473.400 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Keprotokolan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
4 01 001 2.14 002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 781.646.492 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Komunikasi Pimpinan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Pendokumentasian
4 01 001 2.14 003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 615.913.400 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tugas Pimpinan
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 36.145.182.759
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
4 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 36.145.182.759 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun
808
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
4 01 001 2.01 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang 4 Dokumen 208.578.923 4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
4 01 001 2.01 001 2 Dokumen 56.713.523 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 18.290.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
4 01 001 2.01 003 1 Dokumen 19.490.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


4 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 13.390.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
4 01 001 2.01 005 1 Dokumen 14.543.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 69.016.400 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
4 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 17.136.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
4 01 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah disusun 12 Dokumen 35.681.765.157 12 Dokumen
Daerah
Sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
4 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 174 OB 26.161.018.455 Kecamatan, Semua 174 OB
Tunjangan ASN
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
4 01 001 2.02 002 12 Dokumen 8.813.845.176 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
4 01 001 2.02 003 12 Dokumen 455.113.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan
809
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4 01 001 2.02 004 12 Dokumen 169.277.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4 01 001 2.02 005 1 Laporan 5.553.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
4 01 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 2 Dokumen 5.687.200 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 3.007.326 Kecamatan, Semua 18 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
4 01 001 2.02 008 2 Dokumen 68.264.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Disusun Sesuai
4 01 001 2.03 2 Dokumen 254.838.679 2 Dokumen
pada Perangkat Daerah Aturan dan Teradministrasi Dengan
Benar
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
4 01 001 2.03 001 1 Dokumen 3.680.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
4 01 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 60.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
4 01 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 Laporan 86.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
4 01 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 4 Laporan 25.312.000 Kecamatan, Semua 4 Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
4 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 5.520.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
4 01 001 2.03 006 1 Laporan 37.163.679 Kecamatan, Semua 1 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
4 01 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 37.163.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.061.166.483
810
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Bahan Perumusan,


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
4 01 003 100 % 1.061.166.483 100 %
PEMBANGUNAN Bidang Administrasi Pembangunan Yang
Tersusun Tepat Waktu

Pelaksanaan Administrasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan


4 01 003 2.02 8 Dokumen 1.061.166.483 8 Dokumen
Pembangunan Administrasi Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kab. Malang, Semua
Fasilitasi Penyusunan Program
4 01 003 2.02 001 Penyusunan Program Pembangunan 4 Dokumen 750.000.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Pembangunan
Daerah Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
4 01 003 2.02 002 3 Laporan 111.166.483 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4 01 003 2.02 003 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 2 Laporan 200.000.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 813.020.805
Persentase Bahan Perumusan,
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan
4 01 003 100 % 813.020.805 100 %
PEMBANGUNAN Bidang Sumber Daya Alam Dalam Satu
Tahun

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Jumlah tersusunnya bahan evaluasi


4 01 003 2.04 3 Dokumen 813.020.805 3 Dokumen
Alam kebijakan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kab. Malang, Semua
Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,
4 01 003 2.04 001 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 1 Dokumen 291.849.036 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Kelautan, dan Perikanan Kelurahan
Perindustrian, KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Kab. Malang, Semua
4 01 003 2.04 002 Kebijakan Pertambangan dan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya 1 Dokumen 219.630.454 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Lingkungan Hidup Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Kelurahan
Perhubungan, Statistik, Persandian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
4 01 003 2.04 003 Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum 1 Dokumen 301.541.315 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kebijakan Energi dan Air
dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Kelurahan
dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 01 SEKRETARIAT DAERAH 929.059.158

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan


PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 002 Kebijakan dan Evaluasi Bidang 100 % 929.059.158 100 %
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kesejahteraan Rakyat dalam Satu Tahun
811
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan


Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4 01 002 2.02 kebijakan dan evaluasi bidang 7 Dokumen 929.059.158 7 Dokumen
Rakyat
kesejahteraan rakyat

Kab. Malang, Semua


Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4 01 002 2.02 001 3 Dokumen 402.313.463 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,


Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Kab. Malang, Semua
4 01 002 2.02 002 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan 1 Dokumen 223.278.348 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Sosial Perlindungan Anak, Administrasi Kelurahan
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,


Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Kab. Malang, Semua
4 01 002 2.02 003 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 1 Dokumen 203.467.347 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Masyarakat Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Kelurahan
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum
Linmas

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang, Semua
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 120 Keluarg
4 01 002 2.02 004 Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, 120 Keluarga 50.000.000 Kecamatan, Semua
Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, a
Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan
Warga, dan Kelompok Masyarakat

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Peningkatan Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kab. Malang, Semua
120 Keluarg
4 01 002 2.02 005 Keterampilan untuk Mewujudkan Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 120 Keluarga 50.000.000 Kecamatan, Semua
a
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kelurahan
dan Berdaya Saing Kepemilikan Rumah

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 02 SEKRETARIAT DPRD 77.902.915.800
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
4 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 42.023.319.357 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
4 02 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 1 Dokumen 157.272.000 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disususn sesuai aturan dan tepat waktu

Semua Kab/Kota, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan
4 02 001 2.01 001 10 Dokumen 116.730.000 Kecamatan, Semua 10 Dokumen
Perangkat Daerah perangkat daerah
Kelurahan
812
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 02 001 2.01 002 laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 3.784.500 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan laporan hasil koordinasi
4 02 001 2.01 003 1 Dokumen 5.395.500 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD penyusunan dokumen perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
4 02 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan 1 Dokumen 3.240.500 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan laporan hasil koordinasi
4 02 001 2.01 005 1 Dokumen 5.722.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD penyusunan dokumen perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
4 02 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan hasil koordinasi penyusunan 16 Laporan 22.399.500 Kecamatan, Semua 16 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
4 02 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 1 Dokumen 7.474.241.530 1 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah orang yang menerima gaji dan Kab. Malang, Kepanjen, 34 Orang/
4 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 5.814.759.118
tunjangan ASN Panarukan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.02 002 12 Dokumen 1.614.743.712 12 Dokumen
Tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN Panarukan

Semua Kab/Kota, Semua


Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen penatausahaan dan
4 02 001 2.02 003 12 Dokumen 17.977.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah dokumen koordinasi dan
4 02 001 2.02 004 12 Dokumen 20.645.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
SKPD pelaksanaan akuntansi SKPD
Kelurahan
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4 02 001 2.02 005 1 Laporan 3.379.700 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir
Kelurahan
tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan triwulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Kab/Kota, Semua
4 02 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 2.737.000 Kecamatan, Semua 18 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Jumlah dokumen barang milik daerah


Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah disusun sesuai
4 02 001 2.03 1 Dokumen 50.052.800 1 Dokumen
pada Perangkat Daerah aturan dan teradmonistrasi dengan
benar
813
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah rencana kebutuhan Barang
4 02 001 2.03 001 2 Dokumen 814.400 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah dokumen pengamanan Barang
4 02 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 9.412.800 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Jumlah laporan rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
4 02 001 2.03 005 penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 9.772.800 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan Barang
4 02 001 2.03 006 2 Laporan 30.052.800 Kecamatan, Semua 2 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
4 02 001 2.05 1 Dokumen 625.259.200 1 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Semua Kab/Kota, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah paket pakaian dinas beserta
4 02 001 2.05 002 2 Paket 85.972.000 Kecamatan, Semua 2 Paket
Atribut Kelengkapannya atribut kelengkapan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen pendataan dan
4 02 001 2.05 003 87 Dokumen 9.772.800 Kecamatan, Semua 87 Dokumen
Kepegawaian pengolahan administrasi kepegawaian
Kelurahan
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
4 02 001 2.05 004 pelaksanaaan Sistem Informasi 87 Dokumen 9.772.800 Kecamatan, Semua 87 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah dokumen monitoring, evaluasi,
4 02 001 2.05 005 87 Dokumen 9.772.800 Kecamatan, Semua 87 Dokumen
Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja pegawai
Kelurahan
Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Semua Kab/Kota, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4 02 001 2.05 009 fungsi yang mengikuti pendidikan dan 2 Orang 28.520.000 Kecamatan, Semua 2 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
pelatihan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
4 02 001 2.05 010 87 Orang 17.628.800 Kecamatan, Semua 87 Orang
Undangan peraturan perundang-undangan
Kelurahan
Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Semua Kab/Kota, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
4 02 001 2.05 011 teknis implementasi peraturan 49 Orang 463.820.000 Kecamatan, Semua 49 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
perundang-undangan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
4 02 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.140.551.026 1 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Jumlah paket komponen instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 001 listrik/penerangan bangunan kantor 12 Paket 199.798.000 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepanjen
yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah paket peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 002 2 Paket 249.172.800 2 Paket
Kantor perlengkapan kantor yang disediakan Kepanjen

Jumlah paket peralatan rumah tangga Kab. Malang, Kepanjen,


4 02 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Paket 238.378.000 2 Paket
yang disediakan Kepanjen
Jumlah paket bahan logistik kantor yang Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 283.712.000 12 Paket
disediakan Kepanjen
814
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 005 12 Paket 221.528.000 12 Paket
Penggandaan penggandaan yang disediakan Kepanjen
Jumlah dokumen bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 006 peraturan perundang-undangan yang 12 Dokumen 196.000.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Kepanjen
disediakan
Jumlah paket bahan/material yang Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 2 Paket 160.284.000 2 Paket
disediakan Kepanjen
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 331.618.226 12 Laporan
tamu Kepanjen
Semua Kab/Kota, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat
4 02 001 2.06 009 12 Laporan 260.060.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
4 02 001 2.07 1 Dokumen 109.694.000 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Jumlah unit peralatan dan mesin
4 02 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 109.694.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
lainnya yang disediakan
Kelurahan
Jumlah penyediaan jasa penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
4 02 001 2.08 1 Dokumen 731.964.000 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah laporan penyediaan jasa surat
4 02 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 60.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
menyurat
Kelurahan
Jumlah laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
4 02 001 2.08 002 komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Laporan 22.380.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Panarukan
yang disediakan
Jumlah laporan penyediaan jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4 02 001 2.08 003 peralatan dan perlengkapan kantor yang 12 Laporan 264.768.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Perlengkapan Kantor
disediakan Kelurahan
Jumlah laporan penyediaan jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 02 001 2.08 004 pelayanan umum kantor yang 12 Laporan 384.816.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Kantor
disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintah
4 02 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Dokumen 1.216.353.000 1 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah kendaraan perorangan dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
4 02 001 2.09 001 atau kendaraan dinas jabatan yang 9 Unit 245.708.000 Kecamatan, Semua 9 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dipelihara dan dibayarkan pajaknya Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
4 02 001 2.09 002 atau lapangan yang dipelihara dan 30 Unit 178.624.000 Kecamatan, Semua 30 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan pajak dan perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
4 02 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 492 Unit 38.940.000 Kecamatan, Semua 492 Unit
Kelurahan
815
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya
4 02 001 2.09 006 347 Unit 254.833.000 Kecamatan, Semua 347 Unit
Lainnya yang dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan
4 02 001 2.09 009 1 Unit 199.500.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana gedung Kab. Malang, Semua
4 02 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau kantor atau bangunan lainnya yang 1 Unit 199.500.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
pendukung gedung kantor atau
4 02 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit 99.248.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
bangunan lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
dipelihara/direhabilitasi
JUmlah layanan Keuangan dan
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
4 02 001 2.15 Kesejahteraan DPRD sesuai aturan dan 1 Dokumen 27.923.530.401 1 Dokumen
DPRD
tepat waktu
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Jumlah Anggota DPRD yang menerima 50 Orang/B
4 02 001 2.15 001 50 Orang/Bulan 27.361.120.401 Kecamatan, Semua
DPRD hak keuangan DPRD ulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah paket pakaian dinas dan atribut
4 02 001 2.15 002 2 Paket 460.200.000 Kecamatan, Semua 2 Paket
DPRD DPRD yang disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah orang yang mengikuti Medical
4 02 001 2.15 003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 50 Orang 102.210.000 Kecamatan, Semua 50 Orang
Check Up DPRD
Kelurahan
Jumlah layanan administrasi DPRD
4 02 001 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1 Dokumen 1.594.401.400 1 Dokumen
yang sesuai aturan
Kab. Malang, Semua
Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi
4 02 001 2.16 002 Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 95.550.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
DPRD
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat
4 02 001 2.16 003 12 Laporan 1.498.851.400 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi DPRD koordinasi dan konsultasi DPRD
Kelurahan

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan


PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
4 02 002 Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu 100 % 35.879.596.443 100 %
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
tahun (%)
Pembentukan Peraturan Daerah dan Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah
4 02 002 2.01 1 Dokumen 2.390.191.800 1 Dokumen
Peraturan DPRD dan Peraturan DPRD

Jumlah dokumen hasil penyusunan dan Semua Kab/Kota, Semua


Penyusunan dan Pembahasan Program
4 02 002 2.01 001 pembahasan program pembentukan 2 Dokumen 390.197.800 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Pembentukan Peraturan Daerah
peraturan daerah Kelurahan

Semua Kab/Kota, Semua


Pembahasan Rancangan Peraturan Jumlah dokumen hasil pembahasan
4 02 002 2.01 002 8 Dokumen 1.694.466.400 Kecamatan, Semua 8 Dokumen
Daerah rancangan peraturan daerah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Jumlah dokumen kajian perundang-
4 02 002 2.01 003 3 Dokumen 180.433.800 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Undangan undangan
Kelurahan
816
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Penyusunan Jumlah dokumen hasil penyusunan Kab. Malang, Semua


4 02 002 2.01 004 Penjelasan/Keterangan Naskah penjelasan atau keterangan dan/atau 2 Dokumen 100.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Akademik naskah akademik yang difasilitasi Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang
4 02 002 2.01 005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 1 Dokumen 25.093.800 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
disusun
Kelurahan
Jumlah Pembahasan Kebijakan
4 02 002 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Anggaran yang sesuai aturan dan tepat 1 Dokumen 862.231.800 1 Dokumen
waktu
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil pembahasan
4 02 002 2.02 001 Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 338.789.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
KUA dan PPAS
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pembahasan Perubahan KUA dan Jumlah dokumen hasil pembahasan
4 02 002 2.02 002 1 Dokumen 15.116.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan PPAS perubahan KUA dan perubahan PPAS
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil Pembahasan
4 02 002 2.02 003 Pembahasan APBD 1 Dokumen 370.048.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
APBD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan
4 02 002 2.02 004 Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 15.116.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
APBD Perubahan
Kelurahan
Jumlah dokumen hasil pembahasan Kab. Malang, Semua
4 02 002 2.02 005 Pembahasan Laporan Semester Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per 1 Dokumen 6.778.800 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Semester Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil pembahasan
4 02 002 2.02 006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 116.384.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
pertanggungjawaban APBD
Kelurahan

Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan


4 02 002 2.03 1 Dokumen 20.352.522.000 1 Dokumen
Pemerintahan Pemerintahan yang sesuai aturan

Jumlah laporan hasil pengawasan Semua Kab/Kota, Semua


Pengawasan Urusan Pemerintahan
4 02 002 2.03 001 urusan pemerintahan bidang 12 Laporan 5.224.255.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Bidang Pemerintahan dan Hukum
pemerintahan dan hukum Kelurahan
Jumlah laporan hasil pengawasan Semua Kab/Kota, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4 02 002 2.03 002 urusan pemerintahan bidang 12 Laporan 5.224.255.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Bidang Infrastruktur
infrastruktur Kelurahan
Jumlah laporan pengawasan urusan Semua Kab/Kota, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4 02 002 2.03 003 pemerintahan bidang kesejahteraan 12 Laporan 4.874.095.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
rakyat Kelurahan
Jumlah laporan hasil pengawasan Semua Kab/Kota, Semua
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4 02 002 2.03 004 urusan pemerintahan bidang 12 Laporan 4.874.095.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Bidang Perekonomian
perekonomian Kelurahan
Jumlah dokumen hasil pengawasan
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Kab. Malang, Semua
tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan
4 02 002 2.03 006 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh 1 Dokumen 3.389.400 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Keuangan oleh Badan Pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan Kelurahan
Keuangan

Jumlah rekomendasi hasil pembahasan Kab. Malang, Semua


Pembahasan Laporan Keterangan
4 02 002 2.03 008 laporan keterangan pertanggungjawaban 1 Dokumen 152.432.600 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepala Daerah Kelurahan
817
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD
4 02 002 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1 Dokumen 4.251.244.243 1 Dokumen
yang sesuai aturan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil pendalaman
4 02 002 2.04 002 Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 2.291.382.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
tugas DPRD
Kelurahan
Jumlah dokumen penyebarluasan Semua Kab/Kota, Semua
4 02 002 2.04 003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan produk hukum daerah, publikasi dan 12 Dokumen 838.394.243 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
dokumentasi dewan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Jumlah orang dalam kelompok pakar
4 02 002 2.04 004 6 Orang 432.000.000 Kecamatan, Semua 6 Orang
Ahli dan tim ahli
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
4 02 002 2.04 005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 6 Orang 210.000.000 Kecamatan, Semua 6 Orang
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
4 02 002 2.04 007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah dokumen rencana kerja DPRD 3 Dokumen 479.468.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Kelurahan

Penyerapan dan Penghimpunan Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan


4 02 002 2.05 1 Dokumen 3.071.051.000 1 Dokumen
Aspirasi Masyarakat Aspirasi Masyarakat yang sesuai aturan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja
4 02 002 2.05 001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12 Laporan 438.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
DPRD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran
4 02 002 2.05 002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 1 Dokumen 212.186.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPRD yang disusun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumah dokumen hasil pelaksanaan
4 02 002 2.05 003 Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 2.420.865.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
reses
Kelurahan

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan


4 02 002 2.06 1 Dokumen 252.764.200 1 Dokumen
Etik DPRD Kode etik yang disusun

Kab. Malang, Semua


Jumlah kode etik dan tata beracara
4 02 002 2.06 001 Penyusunan Kode Etik DPRD 1 Dokumen 44.772.800 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPRD
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah laporan hasil pengawasan kode
4 02 002 2.06 002 Pengawasan Kode Etik DPRD 3 Laporan 207.991.400 Kecamatan, Semua 3 Laporan
etik DPRD
Kelurahan

Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang


4 02 002 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 1 Dokumen 4.699.591.400 1 Dokumen
sesuai aturan
Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan
4 02 002 2.08 001 12 Dokumen 72.000.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas DPRD konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah dokumen hasil fasilitasi
4 02 002 2.08 003 12 Dokumen 846.004.200 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Musyawarah pelaksanaan tugas badan musyawarah
Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas
4 02 002 2.08 004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 3.781.587.200 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
pimpinan DPRD
Kelurahan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
818
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
5 01 PERENCANAAN 13.389.451.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
5 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 10.349.862.434 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
5 01 001 2.01 2 Dokumen 31.605.821 2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai
aturan dan tepat waktu
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
5 01 001 2.01 001 2 Dokumen 6.408.768 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.623.604 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
5 01 001 2.01 003 1 Dokumen 5.352.747 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 3.313.322 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
5 01 001 2.01 005 1 Dokumen 3.427.512 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.840.121 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
5 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 4.639.747 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
5 01 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah yang 1 Dokumen 8.803.793.123 1 Dokumen
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 53 Orang/b
5 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 7.248.554.078 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN ulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
5 01 001 2.02 002 12 Dokumen 1.532.547.200 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
5 01 001 2.02 003 45 Dokumen 3.770.080 Kecamatan, Semua 45 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan
5 01 001 2.02 004 12 Dokumen 3.770.080 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kelurahan
819
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5 01 001 2.02 005 1 Laporan 3.968.313 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab. Malang, Semua
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
5 01 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Dokumen 3.770.080 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 4.006.681 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan
5 01 001 2.02 008 1 Dokumen 3.406.611 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kelurahan
Jumlah dokumen barang milik daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang disusun
5 01 001 2.03 1 Dokumen 30.499.558 1 Dokumen
pada Perangkat Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
5 01 001 2.03 001 1 Dokumen 4.569.407 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
5 01 001 2.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.569.407 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Milik Daerah SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
5 01 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 Laporan 4.341.028 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Daerah SKPD
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 1 Laporan 6.510.628 Kecamatan, Semua 1 Laporan
SKPD Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kab. Malang, Semua
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
5 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 4.341.028 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
5 01 001 2.03 006 1 Laporan 6.168.060 Kecamatan, Semua 1 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
5 01 001 2.05 1 Dokumen 65.540.000 1 Dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Kab. Malang, Semua
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
5 01 001 2.05 001 1 Unit 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
5 01 001 2.05 002 90 Paket 31.500.000 Kecamatan, Semua 90 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
820
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan
5 01 001 2.05 003 2 Dokumen 5.740.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
5 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 Dokumen 2.870.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
5 01 001 2.05 005 1 Dokumen 700.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 0 Orang 11.250.000 Kecamatan, Semua 0 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 3 Orang 3 Orang
Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 90 Orang 5.740.000 Kecamatan, Semua 90 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
5 01 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 90 Orang 5.740.000 Kecamatan, Semua 90 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
administrasi umum perangkat daerah
5 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 395.952.439 1 Dokumen
disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
5 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2.705.302 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
5 01 001 2.06 002 3 Paket 39.800.000 Kecamatan, Semua 3 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
5 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1.120.401 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
5 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1.282.859 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
5 01 001 2.06 005 1 Paket 31.754.034 Kecamatan, Semua 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 2.509.530 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
5 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 15.200.000 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
5 01 001 2.06 009 12 Laporan 298.443.106 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
5 01 001 2.06 010 2 Dokumen 1.137.207 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD
Kelurahan
821
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
5 01 001 2.07 1 Dokumen 820.415.598 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
5 01 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit 176.600.627 Kecamatan, Semua 5 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 24.938.985 Kecamatan, Semua 5 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
5 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 24.646.660 Kecamatan, Semua 5 Unit
Lainnya yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Unit 224.039.783 Kecamatan, Semua 3 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 2 Unit 370.189.543 Kecamatan, Semua 2 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
5 01 001 2.08 1 Dokumen 17.837.185 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
5 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.800.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 1.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Peralatan dan
5 01 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Laporan 9.115.781 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Perlengkapan Kantor
Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 01 001 2.08 004 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Laporan 2.421.404 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintahan
5 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Dokumen 184.218.710 1 Dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 28 Unit 55.720.818 Kecamatan, Semua 28 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
822
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.786.837 Kecamatan, Semua 5 Unit
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
5 01 001 2.09 006 20 Unit 24.573.579 Kecamatan, Semua 20 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
5 01 001 2.09 009 0 Unit 35.950.506 Kecamatan, Semua 0 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


1 Unit 1 Unit
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
5 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 0 Unit 28.092.442 Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kantor atau Bangunan Lainnya yang 10 Unit 10 Unit
Dipelihara/ Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
5 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0 Unit 38.094.528 Kecamatan, Semua 0 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
10 Unit 10 Unit
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi

PROGRAM PERENCANAAN, Persentase dokumen perencanaan


5 01 002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI pembangunan daerah yang ditetapkan 100 % 922.413.581 100 %
PEMBANGUNAN DAERAH sesuai aturan perundang-undangan

Jumlah dokumen perencanaan


Penyusunan Perencanaan dan
5 01 002 2.01 Pembangunan Daerah yang ditetapkan 2 Dokumen 554.319.917 2 Dokumen
Pendanaan
sesuai peraturan perundang-undangan

Jumlah Dokumen Rancangan Awal Kab. Malang, Semua


Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,
5 01 002 2.01 001 RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika 1 Dokumen 13.955.326 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Kelurahan

Koordinasi Penelaahan Dokumen Kab. Malang, Semua


Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan
5 01 002 2.01 002 Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 13.955.692 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pembangunan Daerah Daerah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Kelurahan

Koordinasi Pelaksanaan Forum Kab. Malang, Semua


Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 1 Berita
5 01 002 2.01 004 Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 1 Berita Acara 80.793.268 Kecamatan, Semua
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Acara
Daerah Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 1 Berita
5 01 002 2.01 005 1 Berita Acara 148.971.246 Kecamatan, Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Acara
Kelurahan
823
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh
5 01 002 2.01 006 3076 Usulan 27.375.515 Kecamatan, Semua 3076 Usulan
Musrenbang Kecamatan Kecamatan
Kelurahan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Semua
5 01 002 2.01 007 Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 269.268.870 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kelurahan

Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Analisis Data dan


5 01 002 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 1 Dokumen 61.128.832 1 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data


untuk Penyusunan Kebijakan Kab. Malang, Semua
Analisis Data dan Informasi
5 01 002 2.02 001 Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Dokumen 18.548.941 Kecamatan, Semua 0 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Daerah)

Jumlah Masukan Analisis Data untuk


Penyusunan Kebijakan Perencanaan
1 Masukan 1 Masukan
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah)

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Dibina dalam
5 01 002 2.02 002 Informasi Perencanaan Pembangunan 71 Orang 23.119.261 Kecamatan, Semua 71 Orang
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perangkat Daerah Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Jumlah Buku Profil Pembangunan
5 01 002 2.02 003 1 Buku 19.460.630 Kecamatan, Semua 1 Buku
Kabupaten/Kota Daerah yang Diterbitkan
Kelurahan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi


5 01 002 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan Bidang Perencanaan 2 Laporan 252.153.875 2 Laporan
Daerah Pembangunan Daerah

Koordinasi Pengendalian Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kab. Malang, Semua
5 01 002 2.03 001 dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pelaksanaan 1 Laporan 114.385.806 Kecamatan, Semua 1 Laporan
di Kabupaten/Kota Pembangunan Kelurahan

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
5 01 002 2.03 003 Laporan Berkala Pelaksanaan 6 Laporan 137.768.069 Kecamatan, Semua 6 Laporan
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Kelurahan

Implementasi Sistem Informasi Jumlah Dokumen Sistem Informasi


5 01 002 2.04 Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah di Bidang 3 Dokumen 54.810.957 3 Dokumen
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

Pengelolaan Data dalam Sistem Jumlah Data dalam Sistem Informasi Kab. Malang, Semua
5 01 002 2.04 001 Informasi Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Daerah di Bidang 1 Dokumen 18.270.319 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Bidang Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang Dikelola Kelurahan

Penerapan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Kab. Malang, Semua
5 01 002 2.04 002 Pemerintahan Daerah di Bidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 18.270.319 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kelurahan
824
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembinaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan


Kab. Malang, Semua
Pemerintahan Daerah di Bidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5 01 002 2.04 003 1 Dokumen 18.270.319 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Pembangunan Daerah Pemerintah di Bidang Pembangunan Daerah
Kelurahan
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase kesesuaian Renja PD


5 01 003 SINKRONISASI PERENCANAAN terhadap RKPD Bidang Pemerintahan 100 % 2.117.174.985 100 %
PEMBANGUNAN DAERAH dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang


5 01 003 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan 2 Dokumen 703.564.448 2 Dokumen
Manusia Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang
5 01 003 2.01 001 2 Dokumen 56.389.356 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
Kelurahan
dan RKPD) RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir 0 Dokumen 0 Dokumen
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Jumlah Laporan Hasil Asistensi


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.01 002 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 49.140.292 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Pemerintahan Kelurahan
Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah yang


Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan 5 Perangkat 5 Perangkat
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Perangkat Daerah

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Monitoring dan


Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi Penyusunan Dokumen
5 01 003 2.01 003 5 Laporan 53.903.299 Kecamatan, Semua 5 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat
Kelurahan
Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 0 Perangkat 0 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang Pemerintahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.01 004 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 2 Laporan 69.191.390 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Daerah Bidang Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Kelurahan

Jumlah Dokumen Perencanaan


Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 003 2.01 005 Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 4 Dokumen 114.630.013 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan
RPJMD dan RKPD)
RKPD)
825
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Hasil Asistensi


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.01 006 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 102.602.142 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kelurahan
Pembangunan Manusia

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Asistensi dalam 9 Perangkat 9 Perangkat
Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah Daerah
Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.01 007 Dokumen Perencanaan Pembangunan 0 Laporan 112.893.955 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Kelurahan
Pembangunan Manusia
Manusia

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 9 Perangkat 9 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.01 008 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 4 Laporan 144.814.001 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada Bidang Pembangunan Manusia Kelurahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang


5 01 003 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 2 Dokumen 703.294.510 2 Dokumen
Alam) Alam)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 003 2.02 001 Perekonomian yang Dikoordinir 4 Dokumen 140.031.503 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan
dan RKPD)
RKPD)

Jumlah Laporan Hasil Asistensi


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.02 002 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 30.000.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Perekonomian Kelurahan
Perekonomian

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Asistensi dalam 7 Perangkat 7 Perangkat
Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah Daerah
Perekonomian

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
5 01 003 2.02 003 0 Laporan 223.200.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kelurahan
Perekonomian Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 7 Perangkat 7 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang Perekonomian
826
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.02 004 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 4 Laporan 140.031.503 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Daerah Bidang Perekonomian pada Bidang Perekonomian Kelurahan

Jumlah Dokumen Perencanaan


Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Pembangunan Daerah Bidang SDA yang
5 01 003 2.02 005 Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 70.015.752 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kelurahan
RPJMD dan RKPD)
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.02 006 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 15.000.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang SDA Kelurahan
SDA

Jumlah Perangkat Daerah yang


4 Perangkat 4 Perangkat
Mendapatkan Asistensi dalam
Daerah Daerah
Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
5 01 003 2.02 007 0 Laporan 15.000.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kelurahan
SDA Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 4 Perangkat 4 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.02 008 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 2 Laporan 70.015.752 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Daerah Bidang SDA pada Bidang SDA Kelurahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang


5 01 003 2.03 2 Dokumen 710.316.027 2 Dokumen
Infrastruktur dan Kewilayahan Infrastruktur dan Kewilayahan

Jumlah Dokumen Perencanaan


Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 003 2.03 001 Infrastruktur yang Dikoordinir 2 Dokumen 59.439.445 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan
dan RKPD)
RKPD)

Jumlah Laporan Hasil Asistensi


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.03 002 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 45.771.439 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Infrastruktur Kelurahan
Infrastruktur

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Asistensi dalam 3 Perangkat 3 Perangkat
Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah Daerah
Infrastruktur

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
5 01 003 2.03 003 0 Laporan 72.455.047 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kelurahan
Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
827
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 3 Perangkat 3 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang Infrastruktur

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.03 004 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 2 Laporan 61.801.663 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Daerah Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur Kelurahan

Jumlah Dokumen Perencanaan


Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang Kab. Malang, Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 003 2.03 005 Kewilayahan yang Dikoordinir 4 Dokumen 23.562.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan Kelurahan
dan RKPD)
RKPD)

Jumlah Laporan Hasil Asistensi


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 003 2.03 006 Perencanaan Pembangunan Perangkat 0 Laporan 23.562.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Kewilayahan Kelurahan
Kewilayahan

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Asistensi dalam 5 Perangkat 5 Perangkat
Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah Daerah
Kewilayahan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
5 01 003 2.03 007 0 Laporan 47.124.000 Kecamatan, Semua 0 Laporan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kelurahan
Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 5 Perangkat 5 Perangkat
dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah Daerah
Bidang Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Kab. Malang, Semua
5 01 003 2.03 008 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 4 Laporan 376.600.433 Kecamatan, Semua 4 Laporan
Daerah Bidang Kewilayahan pada Bidang Kewilayahan Kelurahan

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5 02 KEUANGAN 764.147.304.500
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
5 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 92,5 % 80.185.446.303 92,5 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
5 02 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 69 Dokumen 261.197.651 69 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu.

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
5 02 001 2.01 001 26 Dokumen 34.666.400 Kecamatan, Semua 26 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan
828
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 02 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 41.597.651 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 02 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 36.041.200 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 02 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 26 Laporan 98.570.800 Kecamatan, Semua 26 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
5 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Laporan 50.321.600 Kecamatan, Semua 13 Laporan
Perangkat
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
5 02 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 711 Laporan 27.364.671.948 711 Laporan
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 644 Orang/Bula 644 Orang/
5 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.824.995.564 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN n Bulan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
5 02 001 2.02 002 12 Dokumen 15.409.312.184 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5 02 001 2.02 005 1 Laporan 96.820.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 02 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 54 Laporan 33.544.200 Kecamatan, Semua 54 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah administrasi Barang Milik


Administrasi Barang Milik Daerah
5 02 001 2.03 Daerah pada perangkat daerah yang 5 Dokumen 129.964.200 5 Dokumen
pada Perangkat Daerah
disusun
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
5 02 001 2.03 001 1 Dokumen 25.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
5 02 001 2.03 006 4 Laporan 104.964.200 Kecamatan, Semua 4 Laporan
pada SKPD Milik
Kelurahan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Administrasi Kepegawaian 586 Dokume
5 02 001 2.05 586 Dokumen 1.420.315.400
Daerah Perangkat Daerah yang dikerjakan n
Kab. Malang, Semua
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
5 02 001 2.05 002 4 Paket 458.776.500 Kecamatan, Semua 4 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan
829
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan


5 02 001 2.05 003 15 Dokumen 117.955.900 15 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kab. Malang, Semua


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
5 02 001 2.05 005 12 Dokumen 52.733.000 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 02 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 174 Orang 592.725.000 Kecamatan, Semua 174 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua
Bimbingan Teknis Implementasi
5 02 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 174 Orang 198.125.000 Kecamatan, Semua 174 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan
Jumlah administrasi umum perangkat 2570 Doku
5 02 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2570 Dokumen 1.859.497.300
daerah yang disediakan men
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua
Penyediaan Komponen Instalasi
5 02 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 239.484.000 Kecamatan, Semua 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
5 02 001 2.06 002 12 Paket 308.502.900 Kecamatan, Semua 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
5 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 226.700.800 Kecamatan, Semua 12 Paket
yang Disediakan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
5 02 001 2.06 005 12 Paket 323.986.600 Kecamatan, Semua 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 02 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 6 Dokumen 30.900.000 Kecamatan, Semua 6 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
5 02 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13.875.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
5 02 001 2.06 009 12 Laporan 508.333.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 2500 Doku
5 02 001 2.06 010 2500 Dokumen 207.715.000 Kecamatan, Semua
SKPD Dinamis pada SKPD men
Kelurahan
Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 02 001 2.07 penunjang urusan pemerintah daerah 52 Unit 3.095.114.106 52 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
yang disusun
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Kab. Malang, Semua
Pengadaan Kendaraan Dinas
5 02 001 2.07 002 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit 2.305.452.106 Kecamatan, Semua 4 Unit
Operasional atau Lapangan
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 02 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50 Unit 789.662.000 Kecamatan, Semua 50 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 02 001 2.08 urusan pemerintahan yang disusun 48 Laporan 44.493.420.698 48 Laporan
Pemerintahan Daerah
sesuai ketentuan
830
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
5 02 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 117.450.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 02 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 44.169.146.698 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 02 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 24 Laporan 206.824.000 Kecamatan, Semua 24 Laporan
Kantor
Disediakan Kelurahan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah pemeliharaan Barang Milik


5 02 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintahan 172 Unit 1.561.265.000 172 Unit
Daerah yang disusun sesuai ketentuan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
5 02 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 21 Unit 403.819.200 Kecamatan, Semua 21 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Lapangan
Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
5 02 001 2.09 009 1 Unit 684.601.800 Kecamatan, Semua 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kab. Malang, Semua
Pendukung Gedung Kantor atau
5 02 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 150 Unit 472.844.000 Kecamatan, Semua 150 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Persentase Pengelolaan Keuangan
5 02 002 92.5 % 680.840.527.497 92.5 %
DAERAH Daerah yang sesuai aturan

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan


Koordinasi dan Penyusunan Rencana 371 Dokume
5 02 002 2.01 Rencana Anggaran Daerah yang disusun 371 Dokumen 3.936.601.987
Anggaran Daerah n
sesaui aturan

Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang
5 02 002 2.01 001 2 Dokumen 350.240.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
PPAS Disusun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan
5 02 002 2.01 002 2 Dokumen 301.753.400 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
KUA dan Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang Disusun
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 002 2.01 003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 71 Dokumen 348.585.200 Kecamatan, Semua 71 Dokumen
RKA-SKPD
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang
5 02 002 2.01 004 71 Dokumen 370.004.000 Kecamatan, Semua 71 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Diverifikasi
Kelurahan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 002 2.01 005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 71 Dokumen 250.000.000 71 Dokumen
DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang
5 02 002 2.01 006 71 Dokumen 250.000.000 Kecamatan, Semua 71 Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Diverifikasi
Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Malang, Semua
5 02 002 2.01 007 Daerah tentang APBD dan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah tentang 2 Dokumen 323.730.002 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD Kelurahan
831
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang


Kab. Malang, Semua
Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
5 02 002 2.01 008 2 Dokumen 342.546.001 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Peraturan Kepala Daerah tentang Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Kelurahan
Penjabaran Perubahan APBD APBD

Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Jumlah Dokumen Regulasi serta
5 02 002 2.01 009 2 Dokumen 306.922.684 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
serta Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran
Kelurahan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
5 02 002 2.01 010 2 Dokumen 258.327.500 2 Dokumen
Pendapatan Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi


5 02 002 2.01 011 2 Dokumen 169.373.000 2 Dokumen
Belanja Daerah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi


5 02 002 2.01 012 2 Dokumen 293.457.200 2 Dokumen
Pembiayaan Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Pembinaan Perencanaan Penganggaran
5 02 002 2.01 013 Pembinaan Penganggaran Daerah 71 orang 371.663.000 Kecamatan, Semua 71 orang
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota Kelurahan

Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan 734 Dokume


5 02 002 2.02 734 Dokumen 1.970.520.800
Perbendaharaan Daerah Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan n

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
5 02 002 2.02 001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 372.671.500 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Pengelolaan Kas Daerah
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
5 02 002 2.02 002 Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 12 Laporan 70.790.400 12 Laporan
Anggaran Tahun Sebelumnya
Sebelumnya

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 400 Dokume


5 02 002 2.02 003 400 Dokumen 193.078.800
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD n

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan
5 02 002 2.02 004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 10 Dokumen 92.217.200 Kecamatan, Semua 10 Dokumen
Pembiayaan Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Kab. Malang, Semua
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
5 02 002 2.02 005 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 74 Dokumen 260.827.300 Kecamatan, Semua 74 Dokumen
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Kelurahan
dan Dana Transfer Lainnya
Dana Transfer Lainnya
832
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan


dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
5 02 002 2.02 007 12 Laporan 306.161.000 12 Laporan
Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dalam rangka Penyusunan Laporan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Ketiga (PFK) Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi


Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
5 02 002 2.02 009 71 Dokumen 190.622.100 71 Dokumen
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi serta Pemungutan dan Pemotongan atas
Terkait SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi


Administrasi Keuangan yang Berkaitan Keuangan yang Berkaitan dengan
5 02 002 2.02 010 dengan Penerimaan dan Pengeluaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 1 Dokumen 126.483.700 1 Dokumen
Kas serta Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Penatausahaan Keuangan
5 02 002 2.02 011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan 142 orang 357.668.800 142 orang
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan


133 Dokume
5 02 002 2.03 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 133 Dokumen 3.465.834.007
n
Daerah Daerah yang disusun

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan


Kab. Malang, Semua
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas,
5 02 002 2.03 002 12 Dokumen 366.619.500 Kecamatan, Semua 12 Dokumen
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Pendapatan, Belanja, Pembiayaa,
Kelurahan
dan Beban Pendapatan-LO dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kab. Malang, Semua


5 02 002 2.03 003 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 14 Laporan 557.036.000 Kecamatan, Semua 14 Laporan
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dan Semesteran Kelurahan

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD Kab. Malang, Semua
5 02 002 2.03 004 BLUD dan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah 1 Laporan 517.578.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Pemerintah Daerah Daerah yang Terkonsolidasi Kelurahan
833
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan


Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang
tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Malang, Semua
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
5 02 002 2.03 005 Kabupaten/Kota dan Rancangan 4 Dokumen 588.891.807 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah tentang Kelurahan
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,


Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 100 Dokume
5 02 002 2.03 007 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 100 Dokumen 283.116.000
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian n
dan Tuntutan Kerugian Daerah
Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis


5 02 002 2.03 009 Teknis Operasional Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi 1 Dokumen 394.789.000 1 Dokumen
Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi


5 02 002 2.03 010 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 1 Dokumen 382.251.700 1 Dokumen
Pemerintah Daerah Daerah
Kab. Malang, Semua
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang
5 02 002 2.03 012 12 Lembaga 375.552.000 Kecamatan, Semua 12 Lembaga
Kabupaten/Kota Dibina
Kelurahan

Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan


Penunjang Urusan Kewenangan
5 02 002 2.04 Pengelolaan Keuangan Daerah yang 48 Laporan 671.406.942.703 48 Laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah
disusun
Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi
5 02 002 2.04 002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 12 Laporan 281.540.500 12 Laporan
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Analisis
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
5 02 002 2.04 008 Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 12 Laporan 612.338.802.008 12 Laporan
Bantuan Keuangan
Keuangan
Kab. Malang, Semua
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
5 02 002 2.04 009 12 Laporan 13.000.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Mendesak Darurat dan Mendesak
Kelurahan
Pengelolaan Dana bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
5 02 002 2.04 010 12 Laporan 45.786.600.195 12 Laporan
Kabupaten/Kota bagi Hasil Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen pengelolaan data dan
Pengelolaan Data dan Implementasi
implementasi sistem informasi
5 02 002 2.05 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 71 Dokumen 60.628.000 71 Dokumen
pemerintah daerah lingkup keuangan
Lingkup Keuangan Daerah
daerah
Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang
5 02 002 2.05 001 dan Analisis Data Bidang Keuangan 71 Dokumen 60.628.000 71 Dokumen
Keuangan Daerah
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Persentase Pengelolaan Barang Milik


5 02 003 92,5 % 3.121.330.700 92,5 %
MILIK DAERAH Daerah yang dikelola dengan baik

Jumlah Pengelolaan Barang Milik 226 Dokume


5 02 003 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 226 Dokumen 3.121.330.700
Daerah yang disusun n
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
5 02 003 2.01 003 3 Dokumen 377.732.000 3 Dokumen
Barang Milik Daerah Milik Daerah
834
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang
5 02 003 2.01 004 1 Dokumen 390.409.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Barang Milik Daerah Milik Daerah
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)


5 02 003 2.01 006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 15 Laporan 411.145.000 15 Laporan
Barang Milik Daerah

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
5 02 003 2.01 007 Pengamanan Barang Milik Daerah 10 Laporan 377.329.000 Kecamatan, Semua 10 Laporan
Barang Milik Daerah
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Kab. Malang, Semua


5 02 003 2.01 008 Penilaian Barang Milik Daerah Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 16 Laporan 396.809.600 Kecamatan, Semua 16 Laporan
Penilaian Barang Milik Daerah Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi


Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Kab. Malang, Semua
Penggunaan, Pemanfaatan, 108 Dokume
5 02 003 2.01 010 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 108 Dokumen 404.405.000 Kecamatan, Semua
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan n
Penghapusan Barang Milik Daerah Kelurahan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
5 02 003 2.01 012 2 Laporan 375.131.800 Kecamatan, Semua 2 Laporan
Daerah yang Disusun
Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
5 02 003 2.01 013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 71 orang 388.369.300 Kecamatan, Semua 71 orang
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kelurahan

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5 02 KEUANGAN 44.003.490.300
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
5 02 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 32.035.033.901 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
5 02 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 15 dokumen 17.035.000 15 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kepanjen,


5 02 001 2.01 001 5 dokumen 2.745.000 5 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Panarukan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 1.242.000 1 dokumen
RKA-SKPD Panarukan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.01 003 1 dokumen 1.960.000 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Panarukan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 1.813.000 1 dokumen
Panarukan
Dokumen DPA-SKPD
835
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
5 02 001 2.01 005 1 dokumen 1.883.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD
Kab. Malang, Kepanjen,
Panarukan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 laporan 3.305.000 2 laporan
Panarukan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Kepanjen,


5 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 4.087.000 4 laporan
Perangkat Daerah Panarukan

Jumlah dokumen administrasi keuangan


Administrasi Keuangan Perangkat
5 02 001 2.02 perangkat daerah disusun sesuai aturan 12 dokumen 28.898.646.870 12 dokumen
Daerah
dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Kepanjen, 70 orang/bu
5 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70 orang/bulan 18.306.710.590
Tunjangan ASN Panarukan lan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.02 002 12 dokumen 10.572.856.280 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Panarukan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.02 004 12 dokumen 9.540.000 12 dokumen
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Panarukan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 14 laporan 9.540.000 14 laporan
Panarukan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah dokumen hasil pengelolaan


Administrasi Barang Milik Daerah
5 02 001 2.03 Barang milik daerah pada perangkat 4 dokumen 9.540.000 4 dokumen
pada Perangkat Daerah
daerah disusun sesuai aturan.

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,


Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.03 004 Pengendalian Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Barang 4 laporan 9.540.000 4 laporan
Panarukan
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Jumlah dokumen hasil pengelolaan
5 02 001 2.04 4 dokumen 60.000.000 4 dokumen
Kewenangan Perangkat Daerah retribusi daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 001 1 dokumen 7.500.000 1 dokumen
Daerah Retribusi Daerah Panarukan

Analisa dan Pengembangan Retribusi Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta


Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 002 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pengembangan Retribusi Daerah dan 1 dokumen 4.500.000 1 dokumen
Panarukan
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan


Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 003 Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 1 laporan 7.500.000 1 laporan
Kebijakan Retribusi Daerah Panarukan
Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 004 1 dokumen 12.500.000 1 dokumen
Retribusi Daerah Retribusi Daerah Panarukan
836
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 1 laporan 12.250.000 1 laporan
Panarukan
Retribusi Daerah
Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 10 dokumen 7.250.000 10 dokumen
Daerah Panarukan
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.04 007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 dokumen 8.500.000 1 dokumen
Daerah Panarukan

Jumlah dokumen administrasi


Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 02 001 2.05 kepegawaian perangkat daerah disusun 4 dokumen 177.634.900 4 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.05 002 406 paket 142.100.000 406 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Panarukan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.05 003 1 dokumen 4.999.900 1 dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Panarukan

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.05 005 3 dokumen 5.000.000 3 dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Panarukan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 53 orang 25.535.000 53 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Panarukan
Pelatihan
Jumlah dokumen administrasi umum
5 02 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah perangkat daerah disusun sesuai aturan 4 dokumen 878.439.400 4 dokumen
dan tepat waktu
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 paket 102.554.000 2 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Panarukan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 002 3 paket 173.524.400 3 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Panarukan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Kepanjen,


5 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 paket 5.069.000 2 paket
yang Disediakan Panarukan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 005 4 paket 219.467.000 4 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Panarukan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 3 dokumen 140.268.000 3 dokumen
Peraturan Perundang-undangan Panarukan
Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material yang Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 1 paket 20.000.000 1 paket
Disediakan Panarukan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 6.800.000 12 laporan
Tamu Panarukan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 009 12 laporan 105.764.000 12 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Panarukan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 010 12 dokumen 4.993.000 12 dokumen
SKPD Dinamis pada SKPD Panarukan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.06 011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen
Panarukan
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
837
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil pengadaan


5 02 001 2.07 3 dokumen 463.375.756 3 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah barang milik daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas


Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.07 002 Operasional atau Lapangan yang 5 unit 114.865.000 5 unit
Operasional atau Lapangan Panarukan
Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 unit 61.842.856 4 unit
Lainnya yang Disediakan Panarukan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20 unit 286.667.900 20 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Panarukan
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah dokumen hasil pemenuhan jasa


5 02 001 2.08 12 dokumen 443.960.000 12 dokumen
Pemerintahan Daerah penunjang operasional perangkat daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 45.478.000 12 laporan
Menyurat Panarukan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 laporan 398.482.000 12 laporan
Daya Air dan Listrik Panarukan
Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen hasil pemeliharaan
5 02 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 dokumen 1.086.401.975 3 dokumen
barang milik daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 239 unit 435.195.000 239 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Panarukan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.09 006 300 unit 130.589.000 300 unit
Lainnya yang Dipelihara Panarukan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kepanjen,
5 02 001 2.09 009 9 unit 520.617.975 9 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Panarukan

PROGRAM PENGELOLAAN Capaian penerimaan pendapatan sektor


5 02 004 100 % 11.968.456.399 100 %
PENDAPATAN DAERAH pajak daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Jumlah dokumen pengelolaan
5 02 004 2.01 44 dokumen 11.968.456.399 44 dokumen
Daerah pendapatan daerah
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan
5 02 004 2.01 001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 dokumen 157.500.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Pajak Daerah
Kelurahan

Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Kab. Malang, Semua
5 02 004 2.01 002 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah serta Pengembangan Pajak 2 dokumen 1.061.229.700 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Kelurahan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Semua


Penyuluhan dan Penyebarluasan
5 02 004 2.01 003 Penyuluhan dan Penyebarluasan 6 laporan 2.106.968.900 Kecamatan, Semua 6 laporan
Kebijakan Pajak Daerah
Kebijakan Pajak Daerah Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana
5 02 004 2.01 004 2140 unit 1.386.234.500 Kecamatan, Semua 2140 unit
Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
Kelurahan
838
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Kab. Malang, Semua


Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
5 02 004 2.01 005 Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek 12 laporan 1.102.564.700 Kecamatan, Semua 12 laporan
Daerah
Pajak dan Wajib Pajak Daerah Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Kab. Malang, Semua


Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5 02 004 2.01 006 Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 49 laporan 323.133.000 Kecamatan, Semua 49 laporan
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Pajak Daerah Kelurahan

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan


Kab. Malang, Semua
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan 10647 objek 10647 objek
5 02 004 2.01 007 1.004.020.600 Kecamatan, Semua
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan NJOP nya pajak pajak
Kelurahan
Bangunan (BPHTB)

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 1417000 dokume 1417000 do
5 02 004 2.01 008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 869.079.800 Kecamatan, Semua
Daerah n kumen
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak 64200 layan
5 02 004 2.01 009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 64200 layanan 863.422.000 Kecamatan, Semua
Daerah an
Kelurahan
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Kab. Malang, Semua
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 56000 doku
5 02 004 2.01 010 yang Telah Dilakukan Penelitian dan 56000 dokumen 817.896.200 Kecamatan, Semua
Pajak Daerah men
Verifikasi Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
5 02 004 2.01 011 Penagihan Pajak Daerah 12 dokumen 870.560.500 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Penagihan Pajak Daerah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian
5 02 004 2.01 012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 dokumen 338.400.000 Kecamatan, Semua 12 dokumen
Keberatan Pajak Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kab. Malang, Semua
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 02 004 2.01 013 serta Pengendalian dan Pengawasan 24 dokumen 742.446.500 Kecamatan, Semua 24 dokumen
Pengawasan Pajak Daerah
Pajak Daerah Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kab. Malang, Semua
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
5 02 004 2.01 014 Pengawasan Pengelolaan Retribusi 12 laporan 324.999.999 Kecamatan, Semua 12 laporan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Daerah Kelurahan

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5 03 KEPEGAWAIAN 3.425.000.000

Persentase pelaksanaan dan


5 03 002 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 100 % 3.425.000.000 100 %
pengembangan sumber daya manusia

Jumlah dokumen pelaksanaan


Pengadaan, Pemberhentian dan
5 03 002 2.01 pengadaan, pemberhentian dan 4 dokumen 975.000.000 4 dokumen
Informasi Kepegawaian ASN
informasi kepegawaian ASN

Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi
5 03 002 2.01 003 1 dokumen 513.575.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
dan PPPK dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Kab. Malang, Semua


Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5 03 002 2.01 006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 1 dokumen 146.425.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
Pemberhentian
Pemberhentian Kelurahan
839
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Jumlah Lembaga Profesi ASN yang
5 03 002 2.01 008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 3 Lembaga 90.000.000 Kecamatan, Semua 3 Lembaga
Difasilitasi
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Kab. Malang, Semua


Evaluasi Data, Informasi dan Sistem
5 03 002 2.01 012 Informasi dan Sistem Informasi 12 laporan 225.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian Kelurahan

Jumlah dokumen pemrosesan mutasi,


5 03 002 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 3 dokumen 520.000.000 3 dokumen
kepangkatan dan promosi ASN

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan


Kab. Malang, Semua
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,
5 03 002 2.02 001 Pengelolaan Mutasi ASN 1 Dokumen 130.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Jabatan Administrasi, Jabatan
Kelurahan
Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah

Kab. Malang, Semua


Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat
5 03 002 2.02 002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 dokumen 150.000.000 Kecamatan, Semua 1 dokumen
ASN
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
5 03 002 2.02 003 Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 240.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Promosi ASN
Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan


5 03 002 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3 dokumen 1.370.000.000 3 dokumen
pengembangan kompetensi ASN

Kab. Malang, Semua


Jumlah Dokumen Pengelolaan
5 03 002 2.03 002 Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 300.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Assessment Center
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah ASN yang Mendapatkan
5 03 002 2.03 004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 130 Orang 1.050.000.000 Kecamatan, Semua 130 Orang
Pendidikan Lanjutan
Kelurahan

Jumlah ASN yang Mendapatkan Kab. Malang, Semua


5 03 002 2.03 010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan 4 Orang 20.000.000 Kecamatan, Semua 4 Orang
Fungsional ASN Kelurahan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian


5 03 002 2.04 4 dokumen 560.000.000 4 dokumen
Aparatur dan evaluasi kinerja aparatur

Kab. Malang, Semua


Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
5 03 002 2.04 002 2 Dokumen 300.000.000 Kecamatan, Semua 2 Dokumen
Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Pemberian Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan
5 03 002 2.04 004 180 Orang 110.000.000 Kecamatan, Semua 180 Orang
bagi Pegawai Penghargaan
Kelurahan
840
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
5 03 002 2.04 008 12 laporan 150.000.000 Kecamatan, Semua 12 laporan
Disiplin ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Kelurahan

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 11.083.769.900


Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
5 04 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 10.888.769.900 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun

Jumlah dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
5 04 001 2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja yang 9 dokumen 25.000.000 9 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
5 04 001 2.01 001 3 Dokumen 4.000.000 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 04 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
5 04 001 2.01 003 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang, Semua


5 04 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Kelurahan

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
5 04 001 2.01 005 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang, Semua
5 04 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 6.000.000 Kecamatan, Semua 3 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
5 04 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Laporan 7.000.000 Kecamatan, Semua 11 Laporan
Perangkat Daerah
Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
5 04 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 3 dokumen 10.245.861.909 3 dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Kab. Malang, Semua


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 73 Orang/b
5 04 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang/bulan 9.464.611.909 Kecamatan, Semua
Tunjangan ASN ulan
Kelurahan
841
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
5 04 001 2.02 002 1 Dokumen 780.000.000 Kecamatan, Semua 1 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Kab. Malang, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5 04 001 2.02 005 1 Laporan 1.250.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
5 04 001 2.05 4 dokumen 15.800.000 4 dokumen
Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Kab. Malang, Semua


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
5 04 001 2.05 002 1 Paket 6.800.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 04 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 2 Orang 1.500.000 Kecamatan, Semua 2 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 04 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 4 Orang 1.500.000 Kecamatan, Semua 4 Orang
Undangan
Undangan Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Malang, Semua


Bimbingan Teknis Implementasi
5 04 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 91 Orang 6.000.000 Kecamatan, Semua 91 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan

Jumlah pelayanan pemenuhan


administrasi umum perangkat daerah
5 04 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 dokumen 280.932.991 8 dokumen
yang disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Semua


Penyediaan Komponen Instalasi
5 04 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
5 04 001 2.06 002 1 Paket 30.276.343 Kecamatan, Semua 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
5 04 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 11.000.000 Kecamatan, Semua 1 Paket
yang Disediakan
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
5 04 001 2.06 005 1 Paket 30.026.648 Kecamatan, Semua 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Semua


Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 04 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 2 dokumen 3.630.000 Kecamatan, Semua 2 dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
842
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
5 04 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 30.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
5 04 001 2.06 009 12 Laporan 175.000.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah pemenuhan barang milik daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor
5 04 001 2.07 4 dokumen 254.100.000 4 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disusun sesuai aturan dan
teradministrasi dengan benar

Jumlah unit kendaraan perorangan Kab. Malang, Semua


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
5 04 001 2.07 001 dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 230.000.000 Kecamatan, Semua 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
disediakan Kelurahan

Kab. Malang, Semua


5 04 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 10.900.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Semua


Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 04 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 Unit 9.300.000 Kecamatan, Semua 10 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana Kab. Malang, Semua
5 04 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor atau 3 Unit 3.900.000 Kecamatan, Semua 3 Unit
Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang diadakan Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan operasional perkantoran yang disusun
5 04 001 2.08 2 dokumen 21.500.000 2 dokumen
Pemerintahan Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar

Kab. Malang, Semua


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
5 04 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Menyurat
Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Semua


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 04 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 1.500.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Kelurahan

Jumlah pemeliharaan barang milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
daerah penunjang urusan pemerintah
5 04 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5 dokumen 45.575.000 5 dokumen
daerah disusun sesuai aturan dan
Daerah
teradministrasi dengan benar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5 04 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 31 Unit 20.000.000 Kecamatan, Semua 31 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Jabatan
843
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Malang, Semua


5 04 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 5.250.000 Kecamatan, Semua 2 Unit
Kelurahan

Kab. Malang, Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
5 04 001 2.09 009 14 Unit 10.000.000 Kecamatan, Semua 14 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
5 04 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 18 Unit 7.000.000 Kecamatan, Semua 18 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Semua
5 04 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang 20 Unit 3.325.000 Kecamatan, Semua 20 Unit
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase ASN yang mengikuti


5 04 002 100 % 195.000.000 100 %
DAYA MANUSIA Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah dokumen pelaksanaan
5 04 002 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis pengembangan kompetensi teknis dan 1 dokumen 195.000.000 1 dokumen
fungsional

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Kab. Malang, Semua
Pilihan bagi Jabatan Administrasi Jumlah ASN yang Mengikuti
5 04 002 2.01 003 40 Orang 195.000.000 Kecamatan, Semua 40 Orang
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Pengembangan Kompetensi
Kelurahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7.766.732.300
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
5 05 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 6.037.139.300 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
5 05 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 8 Dokumen 131.728.700 8 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


5 05 001 2.01 001 2 Dokumen 114.887.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 05 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
5 05 001 2.01 003 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
5 05 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD
844
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5 05 001 2.01 005 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
DPA- SKPD
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
5 05 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 7 Laporan 10.341.700 7 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


5 05 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.500.000 3 Laporan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen administrasi keuangan


Administrasi Keuangan Perangkat
5 05 001 2.02 yang disusun sesuai aturan dan tepat 5 Dokumen 4.801.266.493 5 Dokumen
Daerah
waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26 Orang/B


5 05 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/Bulan 4.076.990.693
Tunjangan ASN ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


5 05 001 2.02 002 2 Dokumen 713.379.000 2 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5 05 001 2.02 005 3 Laporan 8.814.600 3 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
5 05 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2.082.200 2 Laporan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah dokumen administrasi


Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 05 001 2.05 kepegawaian yang disusun sesuai 4 Dokumen 51.104.500 4 Dokumen
Daerah
aturan dan tepat waktu

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan


5 05 001 2.05 001 1 Unit 1.104.500 1 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta


5 05 001 2.05 002 0 Paket - 0 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapanya

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 05 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 47 Orang 50.000.000 47 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
5 05 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi 0 Orang - 0 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah dokumen administrasi umum
5 05 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat 8 Dokumen 395.010.107 8 Dokumen
waktu
845
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
5 05 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 5.000.407 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


5 05 001 2.06 002 1 Paket 61.161.400 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


5 05 001 2.06 005 2 Paket 81.472.100 2 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Semua Kab/Kota, Semua


Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 05 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 3 Dokumen 3.032.700 Kecamatan, Semua 3 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
5 05 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 61.640.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Tamu
Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


5 05 001 2.06 009 12 Laporan 182.703.500 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang


5 05 001 2.07 2 Unit 551.907.000 2 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan sesuai aturan yang berlaku

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
5 05 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 513.375.000 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 05 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 38.532.000 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Jumlah dokumen penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 05 001 2.08 penunjang urusan yang disusun sesuai 1 Dokumen 12.375.000 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah
aturan dan tepat waktu

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat


5 05 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.375.000 12 Laporan
Menyurat

Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Jumalah Barang Milik Daerah yang
5 05 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 7 Unit 93.747.500 7 Unit
dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan perorangan dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5 05 001 2.09 001 atau kendaraan dinas jabatan yang 5 Unit 38.400.000 5 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


5 05 001 2.09 009 1 Unit 31.047.500 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau
5 05 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit 24.300.000 1 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase hasil kegiatan kelitbangan


PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 002 yang sesuai dengan strategi 82 % 1.729.593.000 82 %
PENGEMBANGAN DAERAH
pembangunan Pemkab Malang
846
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah dokumen kelitbangan yang


5 05 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan sesuai dengan strategi pembangunan 4 Dokumen 550.000.000 4 Dokumen
Pengkajian Peraturan Pemerintah Kabupaten Malang

Jumlah laporan hasil pelaksanaan


Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi
5 05 002 2.01 002 Penelitian dan Pengembangan Bidang 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan
penelitian dan pengembangan bidang
Pemerintahan Umum
pemerintahan umum

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 002 2.01 005 penelitian dan pengembangan bidang 1 Laporan 55.000.000 1 Laporan
Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi
keuangan dan Aset Daerah, Reformasi
Birokrasi
Birokrasi

jumlah laporan hasil pelaksanaan


Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi
5 05 002 2.01 009 Penelitian dan Pengembangan Bidang 1 Laporan 165.000.000 1 Laporan
penelitian dan pengembangan bidang
Aparatur Desa
Aparatur Desa

Perumusan Rekomendasi atas Rencana jumlah rekomendasi atas rencana


Penetapan Peraturan Baru dan/atau penetapan peraturan baru dan / atau 1 Rekomend
5 05 002 2.01 013 1 Rekomendasi 220.000.000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan asi
Peraturan peraturan yang diterbitkan

Jumlah dokumen kelitbangan yang


Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 002 2.02 sesuai dengan strategi pembangunan 3 Dokumen 329.593.000 3 Dokumen
Sosial dan Kependudukan
Pemerintah Kabupaten Malang

Jumlah dokumen hasil penelitian dan


Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 002 2.02 001 pengembangan bidang Aspek-Aspek 1 Dokumen 120.352.200 1 Dokumen
Aspek- Aspek Sosial
Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan
5 05 002 2.02 004 Pengembangan Kepemudaan dan 1 Dokumen 104.726.800 1 Dokumen
Kepemudaan dan Olahraga
Olahraga

Penelitian dan Pengembangan Tenaga jumlah dokumen hasil penelitian dan


5 05 002 2.02 009 1 Dokumen 104.514.000 1 Dokumen
Kerja pengembangan tenaga kerja

Jumlah dokumen kelitbangan yang


Penelitian dan Pengembangan Bidang
5 05 002 2.03 sesuai dengan strategi pembangunan 4 Dokumen 350.000.000 4 Dokumen
Ekonomi dan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Malang

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan


Penelitian dan Pengembangan Koperasi,
5 05 002 2.03 001 Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil 1 Dokumen 87.000.000 1 Dokumen
Usaha Kecil dan Menengah
dan Menengah
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
5 05 002 2.03 004 Pengembangan Pertanian, Perkebunan 1 Dokumen 89.000.000 1 Dokumen
Perkebunan dan Pangan
dan Pangan

Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan


5 05 002 2.03 007 1 Dokumen 87.000.000 1 Dokumen
Lingkungan Hidup Pengembangan Lingkungan HIdup
847
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan


5 05 002 2.03 010 1 Dokumen 87.000.000 1 Dokumen
Perhubungan Pengembangan Perhubungan

Jumlah dokumen kelitbangan yang


5 05 002 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai dengan strategi pembangunan 5 Dokumen 500.000.000 5 Dokumen
Pemerintah Kabupaten Malang

Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,


5 05 002 2.04 001 Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Pengembangan dan Perekayasaan di 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen
Inovasi Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji
Uji Coba dan Penerapan Rancang
Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan Invensi di
5 05 002 2.04 002 Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
bIdang Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi
Teknologi

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan


Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
5 05 002 2.04 003 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Laporan 170.000.000 1 Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang Bersifat Inovatif
Yang Bersifat Inovatif

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaran


Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
5 05 002 2.04 004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil 1 Laporan 130.000.000 1 Laporan
Kelitbangan
Kelitbangan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi


5 05 002 2.04 005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 80.000.000 1 Laporan
Hak Kekayaan Intelektual

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN


6 01 INSPEKTORAT DAERAH 17.614.977.600
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
6 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 12.048.526.150 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
6 01 001 2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 13 Dokumen 18.000.000 13 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 001 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Banjararum
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Banjararum
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 003 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Banjararum
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen
Banjararum
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 005 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Banjararum
SKPD
848
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 4.000.000 2 Laporan
Banjararum
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Singosari,


6 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000 4 Laporan
Perangkat Daerah Banjararum

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
6 01 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 37 Dokumen 10.155.323.460 37 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 924 Orang/Bula Kab. Malang, Singosari, 924 Orang/
6 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.144.536.260
Tunjangan ASN n Banjararum Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.02 002 12 Dokumen 1.004.787.200 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Banjararum

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.02 005 1 Laporan 3.500.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Banjararum
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 2.500.000 12 Laporan
Banjararum
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pelayanan kepegawaian


Administrasi Kepegawaian Perangkat
6 01 001 2.05 perangkat daerah yang terfasilitasi 176 Orang 258.829.000 176 Orang
Daerah
dalam menunjang kinerja PD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.05 002 99 Paket 49.599.000 99 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Banjararum
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kab. Malang, Semua
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 77 Orang 209.230.000 Kecamatan, Semua 77 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
6 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah 72 Dokumen 1.005.226.130 72 Dokumen
dalam 1 tahun

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.06 002 12 Paket 280.498.500 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Banjararum

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Singosari,


6 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 17.110.000 12 Paket
yang Disediakan Banjararum
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.06 005 12 Paket 17.745.030 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Banjararum
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 36 Dokumen 5.961.600 36 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Banjararum
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 29.480.000 12 Laporan
Tamu Banjararum
849
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
6 01 001 2.06 009 12 Laporan 654.431.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelurahan

Jumlah barang milik daerah penunjang


Pengadaan Barang Milik Daerah
6 01 001 2.07 urusan pemerintahan daerah yang 44 Unit 244.902.000 44 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
diadakan dalam 1 tahun

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan


Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
6 01 001 2.07 001 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit 72.000.000 2 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

6 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 42 Unit 172.902.000 42 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit - 0 Unit
Banjararum
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah penyedia jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6 01 001 2.08 operasional perkantoran yang 48 Laporan 213.458.460 48 Laporan
Pemerintahan Daerah
terbayarkan dalam 1 tahun
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
6 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 38.004.000 Kecamatan, Semua 12 Laporan
Menyurat
Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 95.886.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Banjararum
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 31.560.000 12 Laporan
Perlengkapan Kantor Banjararum
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 48.008.460 12 Laporan
Kantor Banjararum
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang


6 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan urusan pemerintahan daerah yang 41 Unit 152.787.100 41 Unit
Daerah diadakan dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 30 Unit 71.537.100 30 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Banjararum
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.09 009 1 Unit 71.250.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Banjararum

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Singosari,
6 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang 10 Unit 10.000.000 10 Unit
Banjararum
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Presentase penyelesaian dokumen


6 01 002 86 % 4.163.368.450 86 %
PENGAWASAN pemeriksaan secara tepat waktu (%)

Jumlah dokumen pengawasan internal


6 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 96 Dokumen 2.763.878.450 96 Dokumen
yang disusun
850
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
6 01 002 2.01 001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 45.061.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Pengawasan Keuangan Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
6 01 002 2.01 002 10 Laporan 230.708.000 Kecamatan, Semua 10 Laporan
Daerah Keuangan Pemerintah Daerah
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan
6 01 002 2.01 003 Reviu Laporan Kinerja 6 Laporan 119.388.000 Kecamatan, Semua 6 Laporan
Kinerja
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan
6 01 002 2.01 004 Reviu Laporan Keuangan 15 Laporan 1.401.519.450 Kecamatan, Semua 15 Laporan
Keuangan
Kelurahan
Kab. Malang, Semua
6 01 002 2.01 005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 60 Laporan 771.816.000 Kecamatan, Semua 60 Laporan
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Kab. Malang, Semua
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
6 01 002 2.01 007 Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 4 Dokumen 195.386.000 Kecamatan, Semua 4 Dokumen
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kelurahan
Hasil Pemeriksaan APIP
Jumlah dokumen laporan pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan 114 Dokume
6 01 002 2.02 dengan tujuan tertentu yang 114 Dokumen 1.399.490.000
Tujuan Tertentu n
diselesaikan
Kab. Malang, Semua
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
6 01 002 2.02 002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 114 Laporan 1.399.490.000 Kecamatan, Semua 114 Laporan
Dengan Tujuan Tertentu
Kelurahan

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Presentase penyelesaian dokumen


6 01 003 100 % 1.403.083.000 100 %
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI evaluasi secara tepat waktu (%)

Perumusan Kebijakan Teknis di Jumlah dokumen hasil perumusan


2 Rekomend
6 01 003 2.01 Bidang Pengawasan dan Fasilitasi kebijakan teknis di bidang pengawasan 2 Rekomendasi 23.908.000
asi
Pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Kab. Malang, Semua


Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis 1 Rekomend
6 01 003 2.01 001 1 Rekomendasi 11.954.000 Kecamatan, Semua
Pengawasan di Bidang Pengawasan yang Disusun asi
Kelurahan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Kab. Malang, Semua
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 1 Rekomend
6 01 003 2.01 002 di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang 1 Rekomendasi 11.954.000 Kecamatan, Semua
Fasilitasi Pengawasan asi
Disusun Kelurahan
Jumlah dokumen laporan hasil
6 01 003 2.02 Pendampingan dan Asistensi pendampingan dan asistensi yang 71 Laporan 1.379.175.000 71 Laporan
disusun

Jumlah Perangkat Daerah yang Kab. Malang, Semua


Pendampingan dan Asistensi Urusan 36 Perangkat 36 Perangka
6 01 003 2.02 001 Dilakukan Pendampingan dan Asistensi 346.734.000 Kecamatan, Semua
Pemerintahan Daerah Daerah t Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah yang


Kab. Malang, Semua
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Dilakukan Pendampingan, Asistensi, 10 Perangkat 10 Perangka
6 01 003 2.02 002 38.824.000 Kecamatan, Semua
Penilaian Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Daerah t Daerah
Kelurahan
Birokrasi
851
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring Kab. Malang, Semua
6 01 003 2.02 003 serta Verifikasi Pencegahan dan dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 5 Kegiatan 769.789.000 Kecamatan, Semua 5 Kegiatan
Pemberantasan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah yang Kab. Malang, Semua


Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 20 Perangkat 20 Perangka
6 01 003 2.02 004 Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan 223.828.000 Kecamatan, Semua
Penegakan Integritas Daerah t Daerah
Verifikasi Penegakan Integritas Kelurahan

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.111.727.800
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.758.099.059 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 11 Dokumen 24.366.000 11 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 609.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Dokumen 19.980.000 4 Dokumen
Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 3.777.000 4 Laporan
Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja


Administrasi Keuangan Perangkat Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
7 01 001 2.02 24 Dokumen 2.417.340.323 24 Dokumen
Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat
waktu
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Kab. Malang, Pujon, Semua 192 0rang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 192 0rang/Bulan 2.236.239.923
Tunjangan ASN Kelurahan Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 181.100.400 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan

Jumlah laporan Barang Milik Daerah


Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai
7 01 001 2.03 2 Laporan 750 2 Laporan
pada Perangkat Daerah aturan dan teradministrasi dengan
benar
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 750.000 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Pelayanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Daerah yang
7 01 001 2.05 3 Dokumen 9.320.000 3 Dokumen
Daerah terfasilitasi dalam menunjang kinerja
Perangkat Daerah
852
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.05 002 21 paket 7.820.000 21 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaan Sistem Informasi 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen
Informasi Kepegawaian Kelurahan
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pelayanan Pemenuhan


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 40 Dokumen 157.960.736 40 Dokumen
dalam satu tahun

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 paket 982.000 3 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan
yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 002 12 paket 47.107.800 12 paket
Kantor Perlengkapan Kantor Yang disediakan Kelurahan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 20.660.000 12 Paket
yang Disediakan Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 005 12 paket 12.182.936 12 paket
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-undangan yang 12 Dokumen 2.628.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Kelurahan
disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 40.200.000 12 Laporan
Tamu Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 34.200.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Kordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan

Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 10 Unit 66.966.000 10 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 5 Unit 30.000.000 5 Unit
Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit 36.966.000 5 Unit
Lainnya yang disediakan Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 Penunjang Operasional Perkantoran 24 Laporan 25.500.000 24 Laporan
Pemerintahan Daerah
yang terbayarkan dalam satu tahun

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Pujon, Semua


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Menyurat Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 19.500.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Kelurahan
Listrik yang disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 17 Unit 55.896.000 17 Unit
Daerah daerah yang diadakan dalam satu tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.09 001 Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 Unit 35.904.000 8 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kelurahan
dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
853
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.09 006 8 Unit 1.116.000 8 Unit
Lainnya yang dipelihara Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 001 2.09 009 1 Unit 18.876.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 % 268.523.741 100 %
PUBLIK Dalam Satu Tahun (%)

Jumlah Laporan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 12 Laporan 257.843.741 12 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di tingkat Kecamatan dalam satu tahun

Jumlah laporan koordinasi penyelen


pemerintahan di tingkat kecamatan 12 Laporan 12 Laporan
dalam satu tahunggaraan kegiatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 002 2.01 001 12 Laporan 257.843.741 12 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang dilimpahkan kepada 12 Laporan 10.680.000 12 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat
camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 10.680.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase Kegiatan Koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100 % 55.595.000 100 %
UMUM Dalam Satu Tahun (%)
Jumlah laporan koordinasi upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan
7 01 004 2.01 12 Laporan 55.595.000 12 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ketertiban umum yang dilaksanakan
dalam satu tahun

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 55.595.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Penyelenggaraan Urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Pemerintahan Umum Yang 100 % 9.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)

Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan


Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 1 Kegiatan 9.000.000 1 Kegiatan
umum sesuai penugasan kepala daerah
Penugasan Kepala Daerah
yang dilaksanakan dalam satu tahun
854
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 005 2.01 002 480 Orang 9.000.000 480 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase Pembinaan dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 % 20.510.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,


Fasilitasi, Rekomendasi dan
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 12 Dokumen 20.510.000 12 Dokumen
dan Pengawasan Pemerintah Desa yang
Pengawasan Pemerintahan Desa
difasilitasi
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Pujon, Semua
7 01 006 2.01 002 Rangka Administrasi Tata Pemerintahan 12 Dokumen 20.510.000 12 Dokumen
Pemerintahan Desa Kelurahan
Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.745.131.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 2.332.885.500
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
100 % 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
Tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 11 Dokumen 8.000.000 11 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 1.000.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan


7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7 01 001 2.01 005 dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1.250.000 1 Dokumen
DPA- SKPD
Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
855
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 750.000 4 Laporan
Perangkat Daerah
jumlah dokumen pemenuhan kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat pelayanan keuangan Perangkat Daerah
7 01 001 2.02 27 Dokumen 1.972.256.954 27 Dokumen
Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat
waktu
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 121 Orang/ 121 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.867.741.754
Tunjangan ASN Bulan Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 100.015.200 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan


7 01 001 2.02 003 2 Dokumen 3.000.000 2 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah laporan Barang Milik Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun
7 01 001 2.03 13 Dokumen 1.300.000 13 Dokumen
pada Perangkat Daerah sesuai aturan dan teradministrasi
dengan benar

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang


7 01 001 2.03 001 2 Dokumen 350.000 2 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah "Jumlah Laporan Penatausahaan Barang


7 01 001 2.03 006 1 Laporan 600.000 1 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD"

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan


7 01 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 350.000 10 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat daerah yang
7 01 001 2.05 2 Dokumen 58.637.500 2 Dokumen
Daerah terfasiiltasi dalam menunjang kinerja
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
7 01 001 2.05 002 65 Paket 28.205.000 65 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 14 Orang 30.432.500 14 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67 Dokumen 126.981.646 67 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1.186.500 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan


7 01 001 2.06 002 12 Paket 33.303.000 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga


7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 Paket 3.000.000 6 Paket
yang Disediakan"
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 39.840.000 12 Paket
yang Disediakan
856
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Barang Cetakan dan "Jumlah Paket Barang Cetakan dan


7 01 001 2.06 005 12 Paket 4.816.146 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan"

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 1.336.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


7 01 001 2.06 009 12 Laporan 37.500.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 14 Unit 80.529.400 14 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah

7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 39.788.000 4 Paket

"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin


7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 6.346.000 1 Unit
Lainnya yang Disediakan"

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 4.547.400 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana "Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 8 Unit 29.848.000 8 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan"

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 36 Laporan 55.200.000 36 Laporan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 18.000.000 12 Laporan
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 25.200.000 12 Laporan
Kantor
Disediakan"
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 22 Unit 29.980.000 22 Unit
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 3 Unit 13.846.000 3 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 001 2.09 006 4 Unit 504.000 4 Unit
Lainnya yang Dipelihara"

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


7 01 001 2.09 009 3 Unit 12.000.000 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
857
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
"Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 11 Unit 3.630.000 11 Unit
Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi"
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 % 272.746.400 100 %
PUBLIK Dalam Satu Tahun (%)
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 12 Laporan 243.928.000 12 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
7 01 002 2.01 001 12 Laporan 243.928.000 12 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


7 01 002 2.04 12 Laporan 28.818.400 12 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 28.818.400 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase Kegiatan Koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100 % 23.850.000 100 %
UMUM Dalam Satu Tahun (%)

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan


7 01 004 2.01 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia,
7 01 004 2.01 001 2 Laporan 5.000.000 2 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

"Jumlah Laporan Pelaksanaan


Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
7 01 004 2.01 002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 2 Laporan 5.000.000 2 Laporan
Agama dan Tokoh Masyarakat
Agama dan Tokoh Masyarakat"

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan


7 01 004 2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 7 Laporan 13.850.000 7 Laporan
Kepala Daerah Daerah

"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
dengan Perangkat Daerah yang Tugas
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7 01 004 2.02 001 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 7 Laporan 13.850.000 7 Laporan
Peraturan Perundang- Undangan
Undangan dan/atau Kepolisian Negara
dan/atau Kepolisian Negara Republik
Republik Indonesia
Indonesia"

Persentase Penyelenggaraan Urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Pemerintahan Umum Yang 100 % 45.950.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)
858
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 13 Dokumen 45.950.000 13 Dokumen
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah
"Jumlah Orang yang Mengikuti
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
7 01 005 2.01 002 (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 50 Orang 5.150.000 50 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
Nasional"

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi "Jumlah Dokumen Tugas Forum


7 01 005 2.01 008 12 Dokumen 40.800.000 12 Dokumen
Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan"

Persentase Pembinaan Dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100 % 69.700.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Dalam Satu Tahun (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan 82 Dokumen 69.700.000 82 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 006 2.01 001 dalam rangka Penyusunan Peraturan 13 Dokumen 6.000.000 13 Dokumen
dan Peraturan Kepala Desa
Desa dan Peraturan Kepala Desa"

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 13 Dokumen 6.000.000 13 Dokumen
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa

"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 006 2.01 003 dalam rangka Pengelolaan Keuangan 12 Dokumen 6.000.000 12 Dokumen
dan Pendayagunaan Aset Desa
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa"

"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala
7 01 006 2.01 005 rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 13 Dokumen 6.000.000 13 Dokumen
Desa dan Perangkat Desa
dan Perangkat Desa"

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan "Jumlah Dokumen Sinkronisasi


7 01 006 2.01 009 Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 13.100.000 1 Dokumen
Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa"

"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman
7 01 006 2.01 011 rangka Penyelenggaraan Ketenteraman 2 Dokumen 10.300.000 2 Dokumen
dan Ketertiban Umum
dan Ketertiban Umum"

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, "Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


7 01 006 2.01 012 dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 2 Dokumen 10.300.000 2 Dokumen
Kemasyarakatan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan"

Fasilitasi Penyusunan Program dan "Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


7 01 006 2.01 016 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat rangka Program dan Pelaksanaan 13 Dokumen 6.000.000 13 Dokumen
Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa"

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi


7 01 006 2.01 018 Kawasan Perdesaan di Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 13 Laporan 6.000.000 13 Laporan
Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan"

7 UNSUR KEWILAYAHAN
859
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
7 01 KECAMATAN 2.997.767.700
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.676.607.700 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 11 dokumen 3.093.000 11 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 001 2 dokumen 546.000 2 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 215.000 1 dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 003 1 dokumen 233.000 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 215.000 1 dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 005 1 dokumen 233.000 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 151.000 1 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Kasembon,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000 4 Laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 25 dokumen 2.330.341.733 25 dokumen
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Kasembon, 144 orang/b
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 144 orang/bulan 2.163.253.533
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 166.806.200 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 282.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 2 dokumen 24.998.500 2 dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.05 002 2 Paket 15.598.500 2 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 17 Orang 9.400.000 17 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan
860
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 dokumen 113.512.797 12 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 21.749.900 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Malang, Kasembon,


7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Paket 7.333.600 12 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 6.336.000 12 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 3.043.297 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.300.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Kalipare,
7 01 001 2.06 009 180 Laporan 68.750.000 180 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 2 dokumen 87.662.870 2 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 5 Unit 87.662.870 5 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 12 dokumen 67.500.000 12 dokumen
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Kasembon,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.000.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 13.500.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 24.000.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang yang di Pelihara
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan 3 laporan 49.498.800 3 laporan
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 Unit 30.880.000 8 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.09 009 4 Unit 16.665.800 4 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Kasembon,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10 Unit 1.953.000 10 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
861
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 245.242.500 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
Dan Pelayanan Publik

Jumlah Kegiatan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 2 kegiatan 241.644.500 2 kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 002 2.01 001 13 Laporan 241.644.500 13 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan 3 kegiatan 3.598.000 3 kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Kepadan Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Kasembon,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 3 Laporan 3.598.000 3 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 30.053.600 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

jumlah kegiatan koordinasi upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 penyelenggaraan ketentraman dan 6 kegiatan 30.053.600 6 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Kasembon,
7 01 004 2.01 001 6 Laporan 30.053.600 6 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 5.160.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 4 kegiatan 5.160.000 4 kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Kasembon,
7 01 005 2.01 002 96 Orang 5.160.000 96 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 40.703.900 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa
862
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 6 kegiatan 40.703.900 6 kegiatan
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Kasembon,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 6 Dokumen 40.703.900 6 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 5.518.241.800
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 4.506.542.925 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 7 Dokumen 5.201.800 7 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Lawang,


7 01 001 2.01 001 3 Dokumen 1.506.600 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 486.300 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 486.300 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 486.300 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 486.300 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 1.250.000 5 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Lawang,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 500.000 2 Laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan
7 01 001 2.02 12 Dokumen 3.986.967.336 12 Dokumen
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Lawang, 20 Orang/b
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 3.511.658.964
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.02 002 5 Dokumen 473.808.372 5 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 500.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
863
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.02 006 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 2 Dokumen 500.000 2 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan Semua Kelurahan
Pemeriksaan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan 500.000 18 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Barang Milik Daerah
7 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 8 Dokumen 3.350.000 8 Dokumen
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.03 001 1 Dokumen 250.000 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang


Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.03 003 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 2 Laporan 500.000 2 Laporan
Daerah SKPD Semua Kelurahan
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 500.000 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.03 006 3 Laporan 2.100.000 3 Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 12 Dokumen 39.329.500 12 Dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.05 002 4 Paket 36.329.500 4 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.05 005 12 Dokumen 2.500.000 12 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 304.019.041 12 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Paket 9.110.812 6 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 002 6 Paket 118.526.600 6 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 005 6 Paket 37.150.515 6 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 6.132.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 89.849.114 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan
864
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 43.250.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 10 Unit 48.642.578 10 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 15.876.578 3 Unit
Semua Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 10.111.000 3 Unit
Lainnya yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 8.235.000 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 2 Unit 14.420.000 2 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 4 Laporan 45.110.000 4 Laporan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Lawang,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.500.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 37.610.000 36 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 14 Unit 73.922.670 14 Unit
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 5 Unit 23.056.000 5 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.09 009 3 Unit 47.176.670 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Lawang,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 6 Unit 3.690.000 6 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase pemenuhan dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 266.739.034 100 %
untuk penyelenggaraan pemerintahan
PUBLIK
dan pelayanan publik

Jumlah Kegiatan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 12 Laporan 237.071.034 12 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan
865
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.01 001 10 Laporan 237.071.034 10 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan
7 01 002 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan kepada Masyarakat di 12 Dokumen 9.000.000 12 Dokumen
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.02 001 Pelayanan kepada Masyarakat di 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen
Masyarakat di Kecamatan Semua Kelurahan
Kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan


Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.02 002 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 2 Laporan 2.000.000 2 Laporan
Semua Kelurahan
Kecamatan di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas


Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.02 003 Pelayanan kepada Masyarakat di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 12 Laporan 5.000.000 12 Laporan
Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi


dengan Perangkat Daerah dan/atau
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana
7 01 002 2.03 Instansi Vertikal yang Terkait dalam 12 Dokumen 12.000.000 12 Dokumen
dan Sarana Pelayanan Umum
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi


Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.03 001 Instansi Vertikal yang Terkait dalam 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Semua Kelurahan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pelayanan Umum
Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan


7 01 002 2.04 12 Laporan 8.668.000 12 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.04 001 Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 12 Dokumen 6.000.000 12 Dokumen
yang Dilaksanakan Semua Kelurahan
Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.04 002 12 Laporan 1.168.000 12 Laporan
terkait dengan Nonperizinan Perizinan pada Urusan Pemerintahan Semua Kelurahan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Lawang,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 1.500.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PEMBERDAYAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 003 100 % 658.459.841 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Menunjang Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dan Kelurahan
Jumlah Laporan Pemberdayaan
7 01 003 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 658.459.841 12 Laporan
Masyarakat di Perangkat Daerah
866
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Berpartisipasi dalam Forum Kab. Malang, Lawang,
7 01 003 2.02 001 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 2 LSM 1.500.000 2 LSM
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Semua Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Lawang,
7 01 003 2.02 002 10 Unit 101.223.841 10 Unit
Kelurahan Kelurahan yang Terbangun Semua Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
4 Pokmas/Orma Kab. Malang, Lawang, 4 Pokmas/O
7 01 003 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 551.776.000
s Semua Kelurahan rmas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kab. Malang, Lawang,
7 01 003 2.02 004 Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 3.960.000 2 Laporan
Kelurahan Semua Kelurahan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 24.000.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 24 Laporan 12.000.000 24 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Lawang,
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Kab. Malang, Lawang,
7 01 004 2.01 002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Agama dan Tokoh Masyarakat Semua Kelurahan
Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi


Koordinasi Penerapan dan Penegakan
7 01 004 7.04 Penerapan dan Penegakan Qanun dan 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Laporan Hasil


Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Kab. Malang, Lawang,
7 01 004 7.04 001 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Semua Kelurahan
Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Republik Indonesia

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 30.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 12 Orang 30.000.000 12 Orang
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Lawang,
7 01 005 2.01 002 12 Laporan 30.000.000 12 Laporan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
867
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 32.500.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 63 Dokumen 32.500.000 63 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 10 Dokumen 10.000.000 10 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 003 dalam rangka Pengelolaan Keuangan 10 Dokumen 2.500.000 10 Dokumen
dan Pendayagunaan Aset Desa Semua Kelurahan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka


Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 004 Penerapan dan Penegakan Peraturan 10 Laporan 2.500.000 10 Laporan
Peraturan Perundang-Undangan Semua Kelurahan
Perundang- Undangan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 005 rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 10 Dokumen 10.000.000 10 Dokumen
Desa dan Perangkat Desa Semua Kelurahan
dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 006 rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen
Desa Semua Kelurahan
Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 007 rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 10 Dokumen 2.500.000 10 Dokumen
Badan Permusyawaratan Desa Semua Kelurahan
Badan Permusyawaratan Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Kab. Malang, Lawang,
7 01 006 2.01 012 dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 10 Dokumen 2.500.000 10 Dokumen
Semua Kelurahan
Kemasyarakatan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 8.437.545.800
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 7.204.942.217 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 4 Dokumen 5.560.000 4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Singosari,


7 01 001 2.01 001 4 Dokumen 4.840.000 4 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 720.000 3 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
868
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah laporan pemenuhan kinerja


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 pelayanan keuangan perangkat daerah 2 Laporan 6.498.450.990 2 Laporan
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Singosari, 38 Orang/b
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 5.942.456.718
Tunjangan ASN per bulan Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Singosari, 216 Dokume
7 01 001 2.02 002 216 Dokumen 555.454.272
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan n

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan laporan keuangan akhir Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 180.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun disusun sesuai aturan Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 360.000 2 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pemenuhan dokumen pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 kepegawaian perangkat daerah yang 2 Dolumen 29.134.000 2 Dolumen
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.05 002 40 Paket 20.494.000 40 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 12 Orang 8.640.000 12 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan
Jumlah paket administrasi umum
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Paket 373.424.327 3 Paket
perangkat daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35 Paket 8.288.300 35 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.06 002 177 Paket 65.658.800 177 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.06 005 25 Paket 48.069.227 25 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 154.108.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 97.300.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah unit pemenuhan barang milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 daerah dalam menunjang operasional 25 Unit 62.550.000 25 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 25 Unit 62.550.000 25 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
869
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang operasional perkantoran yang
7 01 001 2.08 24 Laporan 99.900.000 24 Laporan
Pemerintahan Daerah teradministasi dengan benar dalam 1
tahun
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 56.700.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 43.200.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah unit barang milik daerah


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan daerah 52 Unit 135.922.900 52 Unit
Daerah yang dipelihara dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah unit Kendaraan Dinas


Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.09 002 26 Unit 39.288.000 26 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Lapangan Perizinannya
Jumlah unit Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau 13 Unit 73.879.900 13 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah unit Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Singosari,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 13 Unit 22.755.000 13 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan dukungan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN penyelenggaraan pemerintahan dan 100 % 247.103.583 100 %
PUBLIK pelayanan publik dalam satu tahun (%)

Jumlah Dokumen Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 12 Dokumen 221.603.583 12 Dokumen
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Singosari,
7 01 002 2.01 001 12 Dokumen 221.603.583 12 Dokumen
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 4 Laporan 25.500.000 4 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Singosari,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 Laporan 25.500.000 4 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase pemenuhan dukungan


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 pemberdayaan masyarakat desa dan 100 % 909.000.000 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
kelurahan dalam satu tahun (%)
870
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Kegiatan
Pemberdayaan
7 01 003 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2 Kegiatan 909.000.000 2 Kegiatan
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Singosari,
7 01 003 2.02 002 10 Unit 264.000.000 10 Unit
Kelurahan Kelurahan yang Terbangun Semua Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
10 Pokmas/Orm Kab. Malang, Singosari, 10 Pokmas/
7 01 003 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 645.000.000
as Semua Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan

PROGRAM KOORDINASI Persentase pemenuhan dukungan


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN koordinasi ketentraman dan ketertiban 100 % 25.500.000 100 %
UMUM umum dalam satu tahun (%)

Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketenteraman dan 4 Laporan 25.500.000 4 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Singosari,
7 01 004 2.01 001 4 Laporan 25.500.000 4 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase pemenuhan dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 penyelenggaraan urusan pemerintahan 100 % 25.500.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
umum dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 4 Kegiatan 25.500.000 4 Kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Kegiatan yang Mengikuti


Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kab. Malang, Singosari,
7 01 005 2.01 002 (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 4 Kegiatan 25.500.000 4 Kegiatan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Semua Kelurahan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
Nasional

Persentase pemenuhan dukungan


PROGRAM PEMBINAAN DAN pembinaan dan pengawasan
7 01 006 100 % 25.500.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pemerintahan desa dalam satu tahun
(%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 1 Dokumen 25.500.000 1 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Singosari,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 1 Dokumen 25.500.000 1 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.615.736.600
871
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.291.990.600 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 10 Dokumen 6.893.000 10 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 1.427.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 564.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 564.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.257.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 1.257.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 1.824.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen pemenuhan kinerja


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 pelayanan keuangan perangkat daerah 12 Dokumen 1.962.957.841 12 Dokumen
Daerah
disusun sesaui aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 OB 1.786.718.613 14 OB
Tunjangan ASN Semua Kelurahan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 168.015.228 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 499.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 54 Laporan 7.725.000 54 Laporan
dan Laporan Koordinasi Penyusunan Semua Kelurahan
Semesteran SKPD
Laporan Keuangan
872
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah dokumen pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 kepegawaian perangkat daerah yang 1 Dokumen 24.062.000 1 Dokumen
Daerah
terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.05 002 57 Paket 24.062.000 57 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah 12 Dokumen 146.489.100 12 Dokumen
dalam satu tahun

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 5.862.500 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 15.726.600 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 5.550.000 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 33.850.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.06 009 684 Laporan 85.500.000 684 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen pemenuhan barang


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 milik daerah dalam menunjang 1 Dokumen 13.900.000 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
operasional kantor

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Unit 13.900.000 3 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan

Jumlah Laporan penyedia jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 penunjang operasional perkantoran yang 12 Laporan 31.836.000 12 Laporan
Pemerintahan Daerah
terbayarkan dalam satu tahun

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Karang Ploso,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 22.200.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 3.636.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang milik daerah


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Dokumen 105.852.659 3 Dokumen
Daerah yang dipelihara dalam satu tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 3 Unit 26.057.000 3 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
873
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.09 009 4 Unit 78.045.659 4 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau 15 Unit 1.750.000 15 Unit
Kantor atau Bangunan Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 % 265.350.000 100 %
PUBLIK Dalam Satu Tahun (%)

Jumlah koordinasi penyelenggaraan


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 kegiatan pemerintahan di tingkat 18 Kegiatan 256.135.000 18 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
kecamatan dalam satu tahun

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 002 2.01 001 18 Laporan 256.135.000 18 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah pelaksanaan urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 pemerintahan yang terkait dengan 4 Kegiatan 9.215.000 4 Kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 Laporan 9.215.000 4 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase Kegiatan Koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman Dan Ketertiban Umum 100 % 26.455.000 100 %
UMUM Dalam Satu Tahun (%)
Jumlah koordinasi upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan
7 01 004 2.01 8 Kegiatan 26.455.000 8 Kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ketertiban umum yang dilaksanakan
dalam satu tahun

Sinergitas dengan Kepolisian Negara


Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Tentara Nasional Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 004 2.01 001 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 8 Laporan 26.455.000 8 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Semua Kelurahan
Tentara Nasiona
Wilayah Kecamatan

Persentase Penyelenggaraan Urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Pemerintahan Umum Yang 100 % 17.455.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)

Jumlah penyelenggaraan urusan


Penyelenggaraan Urusan
pememrintahan umum sesuai
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 8 Kegiatan 17.455.000 8 Kegiatan
penugasan kepala daerah yang
Penugasan Kepala Daerah
dilaksanakan dalam satu tahun
874
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 005 2.01 002 200 Orang 17.455.000 200 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase Pembinaan Dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100 % 14.486.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Dalam Satu Tahun (%)

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan


Fasilitasi, Rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan pengawasan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 8 Kegiatan 14.486.000 8 Kegiatan
pemerintahan desa yang dilaksanakan
Pengawasan Pemerintahan Desa
dalam satu tahun

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Karang Ploso,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 8 Dokumen 14.486.000 8 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.341.704.900
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.991.102.100 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan


7 01 001 2.01 3.311.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 001 4 dokumen 999.600 4 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 683.000 1 dokumen
RKA-SKPD Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 63.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 63.000 1 dokumen
Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 005 1 dokumen 63.000 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 6 laporan 1.440.000 6 laporan
Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat


7 01 001 2.02 2.699.665.215
Daerah
875
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15 OB 2.504.577.815 15 OB
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
7 01 001 2.02 002 12 dokumen 192.860.400 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.02 005 1 laporan 2.227.000 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kelurahan
Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 5.460.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.05 002 21 paket 5.460.000 21 paket
Atribut Kelengkapannya nya yang disediakan Kelurahan

7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.800.085


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 002 12 paket 45.870.000 12 paket
Kantor Perlengkapan Kelurahan
Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 paket 5.430.000 12 paket
Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 005 12 paket 1.472.085 12 paket
Penggandaan Penggandaan Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 dokumen 2.628.000 12 dokumen
Peraturan Perundang-undangan Kelurahan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 50.400.000 12 laporan
Tamu Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.06 009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 laporan 42.000.000 12 laporan
Konsultasi SKPD Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 17.104.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah sarana dan prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.07 010 pendukung gedung kantor atau 1 unit 17.104.000 1 unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan
bangunan lainnya yang diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 31.500.000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 1.500.000 12 laporan
Menyurat Kelurahan
Jumlah rekening jasa komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.08 002 sumber daya air dan listrik yang 12 laporan 30.000.000 12 laporan
Daya Air dan Listrik Kelurahan
dibayarkan dalam 1 tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 86.261.200
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah jasa pemeliharaan, biaya


Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan pemeliharaan dan pajak kendaraan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.09 001 3 unit 10.560.000 3 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas Kelurahan
Jabatan jabatan dalam 1 tahun

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.09 009 1 unit 69.901.200 1 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara Kelurahan
876
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan mlah sarana dan prasarana pendukung
Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor gedung kantor dan bangunan lainnya 8 unit 5.800.000 8 unit
Kelurahan
atau Bangunan Lainnya yang dipelihara

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 331.002.800 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
Dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan


7 01 002 2.01 324.002.800
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 002 2.01 001 17 laporan 324.002.800 17 laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan


7 01 002 2.04 7.000.000
yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 laporan 7.000.000 4 laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 5.600.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan


7 01 004 2.01 5.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Reoublik Indonesia, Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 004 2.01 001 4 laporan 5.600.000 4 laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 7.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)
Penyelenggaraan Urusan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 7.000.000
Penugasan Kepala Daerah
877
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 005 2.01 002 4 Kegiatan 7.000.000 4 Kegiatan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 7.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 7.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Dau, Semua
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 4 dokumen 7.000.000 4 dokumen
Pemerintahan Desa Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.519.584.300
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.122.866.300 100 %
Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah Dokumen Perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
7 01 001 2.01 6 Dokumen 5.362.100 6 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Disusun sesuai
Aturan dan Tepat Waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 990.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 331.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 331.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 331.000 1 Dokumen
Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 331.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.368.100 4 Laporan
Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Pakis, Semua


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 680.000 4 Laporan
Perangkat Daerah Kelurahan
878
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Keuangan
Perangkat Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
7 01 001 2.02 13 Laporan 2.853.499.200 13 Laporan
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Pakis, Semua 192 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 192 Orang/bulan 2.669.166.725
Tunjangan ASN Kelurahan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 182.300.475 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 370.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 1.662.000 12 Laporan
Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang


7 01 001 2.03 2 Laporan 620 2 Laporan
pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 620.000 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi
7 01 001 2.05 5 Dokumen 9.612.000 5 Dokumen
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.05 002 20 Paket 5.112.000 20 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Kelurahan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.05 003 4 Dokumen 940.000 4 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kelurahan

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.05 005 1 Dokumen 310.000 1 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 3.250.000 10 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelurahan
Pelatihan
Jumlah Laporan Administrasi Umum
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212 Laporan 114.348.700 212 Laporan
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 1.556.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 002 12 Paket 11.156.000 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Paket 5.982.000 4 Paket
yang Disediakan Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 005 12 Paket 12.099.500 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 1.555.200 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Kelurahan
Disediakan
879
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 32.000.000 12 Laporan
Tamu Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.06 009 200 Laporan 50.000.000 200 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan

Jumlah Unit Barang Milik Daerah


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14 Unit 70.997.000 14 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
yang Disediakan
Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 49.608.000 12 Unit
Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 17.104.000 1 Unit
Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 4.285.000 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


7 01 001 2.08 24 Laporan 26.700.000 24 Laporan
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Pakis, Semua


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.500.000 12 Laporan
Menyurat Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 22.200.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang 26 Unit 41.727.300 26 Unit
Daerah Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 6 Unit 6.387.800 6 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 1 Unit 6.130.000 1 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.09 006 15 Unit 2.965.000 15 Unit
Lainnya yang Dipelihara Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.09 009 2 Unit 25.048.500 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 1.196.000 2 Unit
Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 280.340.000 100 %
PUBLIK dalam Satu Tahun (%)
880
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 12 Laporan 266.090.000 12 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 002 2.01 001 12 Laporan 266.090.000 12 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 24 Laporan 14.250.000 24 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 002 2.04 001 Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 4 Dokumen 4.750.000 4 Dokumen
yang Dilaksanakan Kelurahan
Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 002 2.04 002 12 Laporan 4.750.000 12 Laporan
terkait dengan Nonperizinan Perizinan pada Urusan Pemerintahan Kelurahan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 4.750.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Kegiatan Pemberdayaan


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam 100 % 66.378.000 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Satu Tahun (%)

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan


7 01 003 2.01 45 Laporan 30.378.000 45 Laporan
Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang


Peningkatan Partisipasi Masyarakat 64 Lembaga
Berpartisipasi dalam Forum 64 Lembaga Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 003 2.01 001 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 19.128.000 Kemasyarkt
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kemasyarktn Kelurahan n
Pembangunan di Desa
di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas


Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 003 2.01 003 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 45 Laporan 11.250.000 45 Laporan
Kelurahan
Kecamatan Wilayah Kecamatan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Jumlah Keluarga yang Mengikuti


720 Keluarg
7 01 003 2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 720 Keluarga 36.000.000
a
Kelurahan Keluarga Tingkat Kecamatan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Kab. Malang, Pakis, Semua 360 Keluarg
7 01 003 2.06 007 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 360 Keluarga 18.000.000
dan Lingkungan dengan Menerapkan Kelurahan a
dan Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
881
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Keluarga yang Mengikuti


Penumbuhan dan Peningkatan
Penumbuhan dan Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Kab. Malang, Pakis, Semua 360 Keluarg
7 01 003 2.06 012 Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan 360 Keluarga 18.000.000
Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurahan a
Perencanaan Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas
Keluarga Berkualitas

PROGRAM KOORDINASI Persentase Penyelenggaraan Koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 18.000.000 100 %
UMUM dalam Satu Tahun (%)

Jumlah Laporan Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 16 Laporan 18.000.000 16 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 004 2.01 002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 4 Laporan 6.000.000 4 Laporan
Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan
Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kegiatan Penyelenggaraan


7 01 005 100 % 17.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Laporan Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 4 Laporan 17.000.000 4 Laporan
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 005 2.01 002 60 Orang 15.000.000 60 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani


Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 005 2.01 005 Ketentuan Peraturan Perundang- Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan
Kelurahan
Undangan Undangan

Persentase Pembinaan dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan 100 % 15.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam Satu Tahun (%)
882
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 30 Dokumen 15.000.000 30 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 006 2.01 003 dalam rangka Pengelolaan Keuangan 15 Dokumen 7.500.000 15 Dokumen
dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kab. Malang, Pakis, Semua
7 01 006 2.01 005 rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 15 Dokumen 7.500.000 15 Dokumen
Desa dan Perangkat Desa Kelurahan
dan Perangkat Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 4.131.582.000
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.821.998.778 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan


7 01 001 2.01 2 Dokumen 1.612.000 2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 600.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 1.012.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Pemenuhan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 4 Dokumen 3.428.430.178 4 Dokumen
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 552 Orang/Bula Kab. Malang, Jabung, 552 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.258.364.778
Tunjangan ASN n Semua Kelurahan Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 166.196.400 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.02 005 4 Laporan 3.271.000 4 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 598.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Administrasi


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Kepegawaian Penunjang Kinerja 2 Dokumen 56.000.000 2 Dokumen
Daerah
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.05 002 5 Paket 50.000.000 5 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
883
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 45 Orang 6.000.000 45 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan

Jumlah Dokumen Pemenuhan


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 232.280.800 6 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 4.838.000 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 002 1 Paket 75.300.500 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 005 1 Paket 11.670.300 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 2.472.000 1 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.06 009 24 Laporan 113.000.000 24 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa


7 01 001 2.08 3 Dokumen 62.300.000 3 Dokumen
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Jabung,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.500.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 22.200.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 27.600.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 Dokumen 41.375.800 3 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 Unit 27.978.300 8 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.09 009 2 Unit 10.629.500 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Jabung,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 2 Unit 2.768.000 2 Unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 243.583.222 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
Dan Pelayanan Publik
884
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 2 Dokumen 232.333.222 2 Dokumen
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Jabung,
7 01 002 2.01 001 9 Laporan 217.333.222 9 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Dokumen Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Malang, Jabung,
7 01 002 2.01 002 Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 30 Dokumen 15.000.000 30 Dokumen
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Semua Kelurahan
Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pelayanan Urusan Pemerintahan yang 1 Dokumen 11.250.000 1 Dokumen
yang Dilimpahkan kepada Camat
Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Jabung,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 11.250.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 21.000.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Sinergitas Ketentraman dan Ketertiban 1 Dokumen 21.000.000 1 Dokumen
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Jabung,
7 01 004 2.01 001 15 Laporan 21.000.000 15 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 15.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen
Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Umum

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Jabung,
7 01 005 2.01 002 120 Orang 15.000.000 120 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 30.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa
885
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Jumlah Dokumen Pembinaan dan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa
Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Jabung,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 15 Dokumen 30.000.000 15 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.338.334.300
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.870.112.300 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggara an dan Evaluasi Kinerja
7 01 001 2.01 18 Dokumen 10.050.000 18 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.450.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 750.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.900.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD


Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 8 Dokumen 500.000 8 Dokumen
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Tumpang,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.450.000 4 Dokumen
Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah disusun 4 Laporan 2.584.379.625 4 Laporan
Daerah
sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Tumpang, 216 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 216 Orang/bulan 2.452.700.545
Tunjangan ASN Semua Kelurahan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.02 002 6 Dokumen 130.531.080 6 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan
886
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 860.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 laporan 288.000 4 laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD

"Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Barang Milik Daerah
7 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 1 Dokumen 767.756 1 Dokumen
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah"

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.03 001 1 dokumen 767.756 1 dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Kepegawaian Perangkat Daerah yang 1 Dokumen 19.236.000 1 Dokumen
Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Kepegawaian Perangkat 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta "Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.05 002 21 paket 19.236.000 21 paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah disusun 6 Dokumen 146.328.919 6 Dokumen
sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Jumlah Pemenuhan Pelayanan


6 Dokumen 6 Dokumen
Administrasi Umum dalam 1 Tahun

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Paket 1.353.000 5 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 28.186.751 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Tumpang,


7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 21.607.168 12 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 12.710.000 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 24 Dokumen 2.472.000 24 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.06 009 120 Laporan 80.000.000 120 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 4 Unit 5.572.756 4 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
887
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 unit 1.500.000 2 unit
Semua Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 unit 4.072.756 2 unit
Lainnya yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Operasional Perkantoran
7 01 001 2.08 12 Laporan 57.810.000 12 Laporan
Pemerintahan Daerah yang teradministrasi dengan benar
selama satu tahun

"Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


36 laporan 36 laporan
Urusan Pemerintahan Daerah"

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Tumpang,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 13.050.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 23.760.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 21.000.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 23 Unit 45.967.244 23 Unit
Daerah Daerah
Jumlah Pemenuhan Barang milik
Daerah dalam menunjang Operasional 23 Unit 23 Unit
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 3 unit 24.264.000 3 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 2.500.000 5 Unit
Semua Kelurahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.09 006 10 Unit 1.272.000 10 Unit
Lainnya yang Dipelihara Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 001 2.09 009 5 Unit 17.931.244 5 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 329.092.000 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
dan Pelayanan Publik

Jumlah Kegiatan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 12 laporan 310.530.000 12 laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Tumpang,
7 01 002 2.01 001 12 Laporan 310.530.000 12 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait
888
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Jumlah Urusan Pelayanan Yang Tidak
7 01 002 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 5 laporan 18.562.000 5 laporan
Perangkat Daerah yang Ada di Daerah Yang Ada di Kecamat an
Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan "Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas


Kab. Malang, Tumpang,
7 01 002 2.02 003 Pelayanan kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan kepada 5 Laporan 18.562.000 5 Laporan
Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 83.480.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman dan
UMUM
Ketertiban Umum

Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 12 laporan 83.480.000 12 laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban Umum

Jumlah Kegiatan Pembinaan Koordinasi


dan Fasilitasi Ketentraman dan 12 Laporan 12 Laporan
Ketertiban Lingkungan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Tumpang,
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 83.480.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran untuk
7 01 005 100 % 24.900.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelengga raan Urusan
Pemerintah an Umum
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 600 orang 24.900.000 600 orang
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah
"Jumlah Orang yang Mengikuti
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kab. Malang, Tumpang,
7 01 005 2.01 002 (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 600 orang 24.900.000 600 orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Semua Kelurahan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan dan


7 01 006 100 % 30.750.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawas an Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi 12 Dokumen 30.750.000 12 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 12 Dokumen 12 Dokumen
Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Tumpang,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 12 Dokumen 30.750.000 12 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
889
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.243.741.700
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.763.894.900 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)
Jumlah dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 12 Dokumen 18.193.000 12 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Poncokusumo,


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 5.333.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.640.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 2.110.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2.130.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 2.130.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2.350.000 2 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Poncokusumo,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000 4 Laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 25 Dokumen 2.497.742.441 25 Dokumen
Daerah
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 228 Orang/Bula Kab. Malang, Poncokusumo, 228 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.351.881.157
Tunjangan ASN n Semua Kelurahan Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.02 002 8 Dokumen 141.481.284 8 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 2.130.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
890
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.250.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Barang Milik Daerah
7 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 3 Dokumen 1.750.000 3 Dokumen
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.03 001 1 Dokumen 1.250.000 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan


Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 2 Laporan 500.000 2 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Daerah pada SKPD
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 5 Dokumen 16.751.000 5 Dokumen
Daerah
Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.05 002 38 Paket 14.251.000 38 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.05 003 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.05 005 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian kinerja Pegawai Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 141.805.459 6 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2.000.000 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 14.338.500 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Malang, Poncokusumo,


7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 2.000.000 1 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.06 005 2 Paket 7.496.959 2 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Poncokusumo,


7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 60.470.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan
891
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.06 009 44 Laporan 55.500.000 44 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 2 Unit 10.000.000 2 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 10.000.000 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 24 Laporan 24.000.000 24 Laporan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Poncokusumo,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 9.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 0 Laporan - 0 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah yang 17 Unit 53.653.000 17 Unit
Daerah dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 7 Unit 24.813.000 7 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.09 009 5 Unit 23.470.000 5 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 5 Unit 5.370.000 5 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 397.166.000 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)
Jumlah Laporan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 26 Laporan 376.566.000 26 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 002 2.01 001 26 Laporan 376.566.000 26 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan


7 01 002 2.04 12 Laporan 20.600.000 12 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilimpahkan kepada Camat
892
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 20.600.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase Kegiatan Koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 31.904.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)

Jumlah Laporan Sinergitas dengan


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
7 01 004 2.01 19 Laporan 31.904.000 19 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wulayah Kecamatan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 004 2.01 001 19 Laporan 31.904.000 19 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Penyelenggaraan Urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Pemerintahan Umum yang dilaksanakan 100 % 20.701.800 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Urusan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 11 Kegiatan 20.701.800 11 Kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 005 2.01 002 644 Orang 20.701.800 644 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase Pembinaan dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 % 30.075.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi,


223 Dokume
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan 223 Dokumen 30.075.000
n
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Kab. Malang, Poncokusumo, 170 Dokume
7 01 006 2.01 001 dalam rangka Penyusunan Peraturan 170 Dokumen 13.475.000
dan Peraturan Kepala Desa Semua Kelurahan n
Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 17 Dokumen 4.250.000 17 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 006 2.01 005 rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 2 Dokumen 3.850.000 2 Dokumen
Desa dan Perangkat Desa Semua Kelurahan
dan Perangkat Desa
893
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 006 2.01 013 rangka Perencanaan Pembangunan 17 Dokumen 4.250.000 17 Dokumen
Pembangunan Partisipatif Semua Kelurahan
Partisipatif

Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Poncokusumo,
7 01 006 2.01 017 17 Laporan 4.250.000 17 Laporan
Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya Semua Kelurahan

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.195.278.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Prosentase Perencanaan, Penganggaran,
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.873.003.854 100 %
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Prosentase Perencanaan, Penganggaran,


7 01 001 2.01 100 % 7.861.000 100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Bululawang,


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 2.092.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 Dokumen 5.769.000 3 Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kelurahan
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Prosentase Administrasi Keuangan
7 01 001 2.02 100 % 2.547.284.154 100 %
Daerah Perangkat Daerah

Kab. Malang, Bululawang, 13 Orang/B


7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/Bulan 2.335.044.354
Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.02 002 10 Dokumen 200.732.400 10 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 6.507.400 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 4 Laporan 5.000.000 4 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semua Kelurahan
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Prosentase Administrasi Kepegawaian
7 01 001 2.05 100 % 17.860.000 100 %
Daerah Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.05 002 34 Paket 17.860.000 34 Paket
Atribut Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Kelurahan

Prosentase Administrasi Umum


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 202.695.700 100 %
Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.06 002 3 Paket 68.892.000 3 Paket
Kantor Kantor Semua Kelurahan

Kab. Malang, Bululawang,


7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 4 Paket 72.830.800 4 Paket
Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.06 005 15 Paket 15.972.900 15 Paket
Penggandaan Penggandaan Semua Kelurahan
894
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.06 009 6 Laporan 45.000.000 6 Laporan
Konsultasi SKPD SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.07 100 % 3.428.500 100 %
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 3 Unit 3.428.500 3 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 100 % 45.474.400 100 %
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Malang, Bululawang,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 7 Laporan 9.000.000 7 Laporan
Semua Kelurahan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.08 002 60 Rekening 19.500.000 60 Rekening
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik Semua Kelurahan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Bululawang,


7 01 001 2.08 004 Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan 16.974.400 4 Laporan
Kantor Semua Kelurahan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 48.400.100 100 %
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.09 002 7 Unit 23.520.000 7 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
Lapangan Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Malang, Bululawang,


7 01 001 2.09 009 5 Unit 17.825.100 5 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi


Kab. Malang, Bululawang,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4 Unit 7.055.000 4 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Koordinasi Kegiatan


7 01 003 100 % 243.037.946 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Koordinasi Kegiatan
7 01 003 2.01 100 % 243.037.946 100 %
Desa Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam


Kab. Malang, Bululawang,
7 01 003 2.01 001 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah Perencanaan 14 Desa 243.037.946 14 Desa
Semua Kelurahan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa

Prosentase Penyelenggaraan Urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 100 % 48.771.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan Prosentase Penyelenggaraan Urusan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 100 % 48.771.000 100 %
Penugasan Kepala Daerah Kepala Daerah
895
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Kab. Malang, Bululawang,
7 01 005 2.01 002 4 Kegiatan 21.731.000 4 Kegiatan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Semua Kelurahan
Nasional Ketahanan Nasional

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Jumlah Pembinaan Kerukunan


Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Antarsuku dan Intrasuku, Umat
Kab. Malang, Bululawang,
7 01 005 2.01 004 Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya 4 Kegiatan 27.040.000 4 Kegiatan
Semua Kelurahan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase Fasilitasi Administrasi Tata


7 01 006 100 % 30.466.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan


Prosentase Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 100 % 30.466.000 100 %
Pemerintahan Desa
Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Bululawang,
7 01 006 2.01 002 4 Dokumen 30.466.000 4 Dokumen
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Semua Kelurahan

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.677.956.200
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.385.246.200 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah ASN yang menerima gaji dalam
7 01 001 2.02 228 OB 3.090.214.356 228 OB
Daerah satu tahun

Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi


120 OB 120 OB
Keuangan dalam satu tahun

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


keuangan perangkat daerah disusun 52 dokumen 52 dokumen
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Gondanglegi, 228 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan 2.844.714.756
Tunjangan ASN Semua Kelurahan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.02 002 10 OB 245.499.600 10 OB
Tugas ASN Keuangan Semua Kelurahan
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Jumlah Pakaian Dinas (Stel) 22 stel 14.520.000 22 stel
Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.05 002 24 stel 14.520.000 24 stel
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 15 jenis 194.209.919 15 jenis

Jumlah pegawai memenuhi penugasan


540 hok 540 hok
dinas dalam daerah
Jumlah penggandaan dan barang
3 jenis 3 jenis
cetakan yang disediakan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 12 bulan 12 bulan
896
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah penyediaan komponen alat-alat
10 jenis 10 jenis
listrik dan elektrolit
Jumlah paket komponen instanlasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.06 001 listrik/penerangan bangunan kantor 10 jenis 4.404.600 10 jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah paket perralatan dan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.06 002 15 jenis 26.224.000 15 jenis
Kantor perlengkapan kantor yyang disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.06 005 3 jenis 9.430.519 3 jenis
Penggandaan penggandaan yang disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Bulan 1.900.800 12 Bulan
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan

Jumlah Makanan dan Minuman Harian Kab. Malang, Gondanglegi,


7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 720 HOK 68.250.000 720 HOK
Pegawai dan Tamu Kunjungan Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah pegawai memenuhi penugasan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.06 009 540 HOK 84.000.000 540 HOK
Konsultasi SKPD dinas ke dalam daerah Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang


7 01 001 2.07 4 unit 26.234.425 4 unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.07 010 4 jenis 26.234.425 4 jenis
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 Unit 0 Unit
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah jasa pengiriman surat menyurat


7 01 001 2.08 150 surat 30.500.000 150 surat
Pemerintahan Daerah yang disediakan
Jumlah rekening jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang 3 rekening 3 rekening
dibayarkan dalam 1 tahun

Jumlah jasa pengiriman surat menyurat Kab. Malang, Gondanglegi,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 surat 12.500.000 300 surat
yang disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Penyediaan Listrik, Air


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.08 002 Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan 12 bulan 18.000.000 12 bulan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Internet
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah gedung kantor dan bangunan
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 5 unit 29.567.500 5 unit
lainnya yang dipelihara
Daerah
Jumlah jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan
7 unit 7 unit
perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan roda empat dan
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.09 001 kendaraan roda dua yang dipelihara 7 unit 21.771.000 7 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
rutin dan berkala
Jabatan
897
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan jasa service peralatan kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.09 006 dan pengadaan suku cadang yang 12 unit 2.201.000 12 unit
Lainnya Semua Kelurahan
disediakan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 001 2.09 009 10 jenis 5.595.500 10 jenis
Kantor dan Bangunan Lainnya Rutin/Berkala Semua Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 265.262.000 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)

Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 002 2.01 14 kegiatan 257.504.000 14 kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 002 2.01 001 14 kegiatan 257.504.000 14 kegiatan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Semua Kelurahan
Vertikal Terkait Vertikal Terkait

Jumlah Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang terkait dengan 10 kegiatan 7.758.000 10 kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 10 kali 7.758.000 10 kali
Kecamatan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.162.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)

Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 dan fasilitasi keamanan ketentraman 5 kegiatan 7.162.000 5 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dan ketertiban lingkungan

Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan


Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5 kegiatan 5 kegiatan
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara


Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi
Republik Indonesia, Tentara Nasional Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 004 2.01 001 dan fasilitasi keamanan ketentraman 10 kali 7.162.000 10 kali
Indonesia dan Instansi Vertikal di Semua Kelurahan
dan ketertiban lingkungan
Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 12.094.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Kegiatan Penanganan kegiatan sosial 10 kegiatan 12.094.000 10 kegiatan
Penugasan Kepala Daerah dan kepemudaan
898
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 005 2.01 002 dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan 10 kali 12.094.000 10 kali
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Semua Kelurahan
Kepemudaan
Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 8.192.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan


Jumlah fasilitasi administrasi tata
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10 kegiatan 8.192.000 10 kegiatan
pemerintahan desa
Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan


koordinasi pembinaan dan pengawasan
10 kegiatan 10 kegiatan
pemerintahan desa yang dilaksanakan
dalam satu tahun

Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Gondanglegi,
7 01 006 2.01 002 dan fasiitasi penyelenggaraan 12 kegiatna 8.192.000 12 kegiatna
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
pemerintahan desa

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.103.293.000
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.733.157.000 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 2.453.602.656
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Pagelaran, 18 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/Bulan 2.283.097.656
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bul
0 Orang/bulan
Tunjangan ASN an

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.02 002 12 Laporan 167.480.000 12 Laporan
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Pagelaran,


7 01 001 2.02 005 Jumlah Dokumen Renja 2 Laporan 1.500.000 2 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Renstra 2 Laporan 2 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
8 Laporan 8 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah laporan Kinerja SKPD Tribulan I -
2 Laporan 2 Laporan
III

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 1.525.000 12 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
899
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 15.752.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.05 002 40 Paket 15.752.000 40 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
0 Paket 0 Paket
Atribut Kelengkapan
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.878.344
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.06 002 Jumlah alat tulis yang disediakan 12 Paket 24.628.344 12 Paket
Kantor Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan dan


0 Paket 0 Paket
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 25.750.000 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 53.000.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.06 009 12 Paket 67.500.000 12 Paket
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


0 Laporan 0 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 45.784.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Malang, Pagelaran,


7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Unit 24.887.000 6 Unit
yang dipelihara Rutin / Berkala Semua Kelurahan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin


0 Unit 0 Unit
Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau 6 Unit 20.897.000 6 Unit
diadakan Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit 0 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


7 01 001 2.08 5.900.000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0 Laporan 5.900.000 0 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Penyediaan Listrik, Air
Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan 12 Laporan 12 Laporan
Internet
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 41.240.000
Daerah
900
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 0 Unit 10.690.000 0 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas


atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 6 Unit 6 Unit
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 001 2.09 009 0 Unit 30.550.000 0 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kantor atau Bangunan Lainnya yang 4 Unit 4 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 345.636.000
PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan


7 01 002 2.01 327.636.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 002 2.01 001 16 Kegiatan 327.636.000 16 Kegiatan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
7 01 002 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 18.000.000
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 002 2.02 001 Pelayanan kepada Masyarakat di 12 Laporan 6.250.000 12 Laporan
Masyarakat di Kecamatan Semua Kelurahan
Kecamatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan
Pelayanan kepada Masyarakat di 0 Dokumen 0 Dokumen
Kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan


Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 002 2.02 002 Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Laporan 6.500.000 6 Laporan
Semua Kelurahan
Kecamatan di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan


Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 0 Laporan 0 Laporan
di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas


Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 002 2.02 003 Pelayanan kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan kepada 0 Laporan 5.250.000 0 Laporan
Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
901
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 12 Laporan 12 Laporan
Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 5.250.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan


7 01 004 2.01 5.250.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
7 01 004 2.01 002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 6 Laporan 5.250.000 6 Laporan
Agama dan Tokoh Masyarakat
Agama dan Tokoh Masyarakat

Persentase Pembinaan dan Pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 % 19.250.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu Tahun

Fasilitasi, Rekomendasi dan


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 19.250.000
Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 0 Dokumen 6.550.000 0 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa

Pembinaan dan fasilitasi


KegaiatanJumlah Dokumen yang
12 Dokumen 12 Dokumen
Difasilitasi dalam rangka Administrasi
Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 006 2.01 003 dalam rangka Pengelolaan Keuangan 12 Dokumen 6.250.000 12 Dokumen
dan Pendayagunaan Aset Desa Semua Kelurahan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam


Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kab. Malang, Pagelaran,
7 01 006 2.01 005 rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 12 dokumen 6.450.000 12 dokumen
Desa dan Perangkat Desa Semua Kelurahan
dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen
dan Perangkat Desa

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.997.136.600
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.715.266.600 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)
902
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 12 Dokumen 2.226.900 12 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 001 4 Dokumen 1.314.900 4 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 138.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 138.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 138.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 138.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 180.000 1 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Tajinan,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 180.000 1 Laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 9 Dokumen 2.344.150.351 9 Dokumen
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Tajinan, 132 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 132 Orang/bulan 2.147.328.751
Tunjangan ASN Semua Kelurahan bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 196.245.600 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.02 005 3 Laporan 240.000 3 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 336.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 2 Dokumen 10.650.000 2 Dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.05 002 17 Paket 8.650.000 17 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
903
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.05 003 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat 9 Dokumen 228.067.849 9 Dokumen
Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 4.500.000 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 86.020.149 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. Malang, Tajinan,


7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Paket 1.500.000 4 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 14.831.200 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 28.216.500 24 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.06 009 744 Laporan 93.000.000 744 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 3 Dokumen 38.720.000 3 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 9.920.000 1 Unit
Semua Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 16.470.000 2 Unit
Lainnya yang Disediakan Semua Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 3 Unit 12.330.000 3 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 3 Dokumen 18.020.000 3 Dokumen
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Tajinan,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35 Laporan 2.500.000 35 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 14.200.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 1.320.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Dokumen 73.431.500 1 Dokumen
Daerah Daerah
904
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 9 Unit 29.516.500 9 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.09 006 22 Unit 5.447.000 22 Unit
Lainnya yang Dipelihara Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Tajinan,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit 38.468.000 2 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 259.870.000 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
Dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyeleng


7 01 002 2.01 3 Dokumen 256.870.000 3 Dokumen
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan garaan Pemerintahan di Tingkat

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 002 2.01 001 14 Laporan 256.870.000 14 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan 3 Dokumen 3.000.000 3 Dokumen
yang Dilimpahkan kepada Camat
Kepadan Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Tajinan,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 5 Laporan 3.000.000 5 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 6.000.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 2 kegiatan 6.000.000 2 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Tajinan,
7 01 004 2.01 001 10 Laporan 6.000.000 10 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 8.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)
905
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 4 Kegiatan 8.000.000 4 Kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Tajinan,
7 01 005 2.01 002 160 Orang 8.000.000 160 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 8.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 2 Dokumen 8.000.000 2 Dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Tajinan,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 10 Dokumen 8.000.000 10 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.066.884.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 2.740.398.995
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
100 % 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
Tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan


7 01 001 2.01 5.278.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Bantur,


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 750.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD

7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kab. Malang, Bantur,


7 01 001 2.01 005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Semua Kelurahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Capaian
Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 6 Dokumen 2.528.000 6 Dokumen
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 2.407.866.996
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 120 Orang/Bula 120 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.201.926.596
Tunjangan ASN n Bulan
906
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 205.940.400 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Administrasi Kepegawaian Perangkat


7 01 001 2.05 19.319.060
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.05 002 14 Paket 17.319.060 14 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 2.000.000 10 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan

7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.095.049

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Paket 4.716.000 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 34.611.900 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.06 005 2 Paket 8.267.149 2 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 48.000.000 48 Laporan
Tamu Semua Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.06 009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 70 Laporan 87.500.000 70 Laporan
Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 36.921.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kab. Malang, Bantur,


7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 9.368.000 5 Unit
Semua Kelurahan
Tersediannya Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 27.553.000 3 Unit
Lainnya yang Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 33.300.000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 16.500.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang, Bantur,
7 01 001 2.08 004 12 Laporan 4.800.000 12 Laporan
Kantor Pelayanan Semua Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 54.618.890
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 2 Unit 12.860.000 2 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
7 01 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 Unit 2.757.000 19 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 001 2.09 006 15 Unit 2.360.000 15 Unit
Lainnya yang Dipelihara
907
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


7 01 001 2.09 009 2 Unit 36.641.890 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 259.843.505 100 %
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
PUBLIK
Dan Pelayanan Publik

Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
7 01 002 2.01 21 Kegiatan 251.300.505 21 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Bantur,
7 01 002 2.01 001 21 Kegiatan 251.300.505 21 Kegiatan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan


7 01 002 2.04 8.543.000
yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Bantur,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 8.543.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM KOORDINASI
Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 % 21.133.000 100 %
Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan
UMUM
Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan


7 01 004 2.01 21.133.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Bantur,
7 01 004 2.01 001 10 Laporan 21.133.000 10 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN Manajemen Perkantoran Untuk
7 01 005 100 % 23.750.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Menunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (%)
Penyelenggaraan Urusan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 23.750.000
Penugasan Kepala Daerah
908
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Bantur,
7 01 005 2.01 002 500 Orang 23.750.000 500 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan


7 01 006 100 % 21.758.600 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 21.758.600
Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Bantur,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 12 Dokumen 21.758.600 12 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.855.953.900
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.524.257.004 100 %
kinerja Perangkat Daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 6 dokumen 13.536.000 6 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.01 001 2 dokumen 2.820.000 2 dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Perencanaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 2.256.000 1 dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.01 003 1 dokumen 2.756.000 1 dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 2.195.000 1 dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.01 005 1 dokumen 3.509.000 1 dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 12 dokumen 2.156.469.655 12 dokumen
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Gedangan, 15 orang/bu
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15 orang/bulan 1.993.274.855
Tunjangan ASN Semua Kelurahan lan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bul
0 Orang/bulan
Tunjangan ASN an
909
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.02 002 12 dokumen 162.082.800 12 dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 1.112.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 1 dokumen 11.685.000 1 dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.05 002 15 paket 11.685.000 15 paket
Atribut Kelengkapannya nya yang disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 dokumen 222.791.149 4 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.06 002 12 paket 63.216.000 12 paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan dan


0 Paket 0 Paket
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.06 005 12 paket 36.618.149 12 paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 7.500.000 12 laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.06 009 750 laporan 115.457.000 750 laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


0 Laporan 0 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 1 dokumen 45.595.000 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 3 unit 45.595.000 3 unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pendukung Gedung Kantor atau 0 Unit 0 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


7 01 001 2.08 1 dokumen 22.800.000 1 dokumen
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah rekening jasa komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.08 002 sumber daya air dan listrik yang 12 laporan 22.800.000 12 laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
dibayarkan dalam 1 tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 3 dokumen 51.380.200 3 dokumen
Daerah Daerah
910
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 8 unit 15.518.000 8 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.09 009 3 unit 27.802.200 3 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara Semua Kelurahan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


0 Unit 0 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Gedangan,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 7 unit 8.060.000 7 unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
0 Unit 0 Unit
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 277.392.897 100 %
PUBLIK dalam satu tahun
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyeleng
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 garaan Pemerintahan di Tingkat 15 kegiatan 258.992.897 15 kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 002 2.01 001 15 laporan 258.992.897 15 laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada 4 kegiatan 18.400.000 4 kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Gedangan,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 laporan 18.400.000 4 laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan


0 Laporan 0 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase penyelenggaraan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 18.464.000 100 %
UMUM dalam satu tahun

Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 4 kegiatan 18.464.000 4 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Gedangan,
7 01 004 2.01 001 4 laporan 18.464.000 4 laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
911
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase penyelenggaraan urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 18.400.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 4 kegiatan 18.400.000 4 kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Gedangan,
7 01 005 2.01 002 120 orang 18.400.000 120 orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 17.439.999 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 8 kegiatan 17.439.999 8 kegiatan
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Gedangan,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 8 dokumen 17.439.999 8 dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.816.295.500
Presentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.435.883.859 100 %
Kinerja Perangkat Daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 2 Dokumen 5.232.000 2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 750.000 2 Dokumen
RKA-SKPD Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.01 003 2 Dokumen 750.000 2 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 750.000 2 Dokumen
Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.01 005 2 Dokumen 750.000 2 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2.232.000 2 Laporan
Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
912
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Administrasi Keuangan
Perangkat Jumlah Dokumentasi Administrasi
7 01 001 2.02 3 Dokumen 2.019.876.299 3 Dokumen
Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Kab. Malang, Wajak, Semua 9 orang/bul
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 orang/bulan 1.907.101.859
Tunjangan ASN Kelurahan an

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen hasil penyediaan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 108.349.440 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 4.425.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD Kelurahan

Administrasi Kepegawaian Perangkat


Jumlah Administrasi Kepegawaian
7 01 001 2.05 2 Dokumen 11.665.000 2 Dokumen
Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.05 002 1 Paket 6.705.000 1 Paket
Atribut Kelengkapannya Atributnya Kelurahan
Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang mengikuti pendidikan dan 14 orang 4.960.000 14 orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelurahan
pelatihan
Jumlah Administrasi Kepegawaian
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 258.878.700 2 Dokumen
Perangkat Daerah
Jumlah Administrasi Umum Perangkat
6 Dokumen 6 Dokumen
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.06 001 4 Paket 55.584.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/penerangan Bangunan Kantor Kelurahan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah paket peralatan dan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.06 002 4 Paket 9.393.000 4 Paket
Kantor perlengkapan kantor Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.06 005 12 Paket 34.501.800 12 Paket
Penggandaan penggandaan yang disediakan Kelurahan
Jumlah dokumen bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.06 006 peraturan perundang-undangan yang 1 Eksemplar 999.900 1 Eksemplar
Peraturan Perundang-undangan Kelurahan
disdiakan
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 26.400.000 12 Laporan
tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat


7 01 001 2.06 009 12 Laporan 132.000.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD

Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 7 Jenis 49.901.500 7 Jenis
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 4 Unit 4.000.000 4 Unit
Kelurahan
Jumlah unit sarana dan prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.07 010 gedung kantor atau bangunan lainnya 4 Unit 45.901.500 4 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan
yang disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa


7 01 001 2.08 2 Dokumen 38.844.360 2 Dokumen
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.08 002 komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 Laporan 12.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Kelurahan
yang disediakan
913
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah laporan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.08 004 pelayanan umum kantor yang 12 Laporan 26.844.360 12 Laporan
Kantor Kelurahan
disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan 3 Dokumen 51.486.000 3 Dokumen
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan perorangan dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.09 001 atau kendaraan dinas jabatan yang 7 unit 22.444.000 7 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kelurahan
dipelihara dan dibayar pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 001 2.09 009 1 Unit 29.042.000 1 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana gedung


kantor atau bangunan lainnya yang 7 unit 7 unit
dipelihara/direhabilitasi

Presentase Kinerja Penyelenggaraan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Tugas Umum Pemerintahan dan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 318.451.641 100 %
Pelayanan Publik Kecamatan yang
PUBLIK
terfasilitasi (%)

Jumlah Lsporsn Kegiatan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 1 Laporan 302.511.641 1 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah laporan koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 002 2.01 001 14 Kegiatan 302.511.641 14 Kegiatan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kelurahan
Vertikal Terkait dan instansu vertikal terkait

Jumlah Dokumen Koordinasi


Koordinasi Pemeliharaan Prasarana
7 01 002 2.03 Pemeliharaan prasarana dan sarana 1 Dokumen 12.000.000 1 Dokumen
dan Sarana Pelayanan Umum
pelayanan umum yang disediakan

Jumlah dokumen koordinasi/sinergi


Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
dengan perangkat daerah dan/atau
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 002 2.03 001 instansi vertikal yang terkait dalam 1 Laporan 12.000.000 1 Laporan
Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Kelurahan
pemeliharaan sarana dan prasarana
Prasarana Pelayanan Umum
pelayanan umum

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 1750 Doku
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang dilimpahkan kepada 1750 Dokumen 3.940.000
yang Dilimpahkan kepada Camat men
Camat
Meningkatnya kualitas pelayanan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
penyelenggaraan tugas umum
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 100 % 3.940.000 100 %
pemerintahan melalui pendekatan
Dilimpahkan
partisipasif di Kecamatan Wajak

PROGRAM KOORDINASI Presentase Kinerja Penelenggaraan Tugas


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Umum Pemerintahan Kecamatan yang 100 % 34.155.000 100 %
UMUM terfasilitasi (%)
914
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 1 Dokumen 34.155.000 1 Dokumen
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum yang disediakandi

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah laporan hasil sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional kepolisian negara republik indonesia, Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 34.155.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di tentara nasional indonesia dan instansi Kelurahan
Wilayah Kecamatan vertikal di wilayah kecamatan

Presentase Kinerja Penyelenggaraan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 100 % 12.930.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
yang terfasilitasi

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 5 Dokumen 12.930.000 5 Dokumen
Penugasan Kepala Daerah penugasan Kepala Daerah yang tersedia

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) koordinasi dan pembinaan (bimtek, Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 005 2.01 002 100 Orang 12.930.000 100 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kelurahan
Nasional kebangsaan dan ketahanan nasional

Presentase Kinerja Penyelenggaraan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 100 % 14.875.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
yang terfasilitasi (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan 13 Kegiatan 14.875.000 13 Kegiatan
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Wajak, Semua
7 01 006 2.01 002 rangka Administrasi tata Pemerintahan 13 Dokumen 14.875.000 13 Dokumen
Pemerintahan Desa Kelurahan
Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
dalam rangka Administrasi Tata 0 Dokumen 0 Dokumen
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 6.045.737.800
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 5.211.973.630 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan


7 01 001 2.01 2.624.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 001 1 Dokumen 1.665.000 1 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 145.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
915
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 145.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 145.000 1 Dokumen
Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 145.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 189.000 1 Laporan
Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Turen, Semua


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 190.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Kelurahan
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 4.606.611.498
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Turen, Semua 30 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bulan 4.110.875.610
Tunjangan ASN Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 495.735.888 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan

Administrasi Kepegawaian Perangkat


7 01 001 2.05 45.082.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.05 002 9 Paket 45.082.000 9 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Kelurahan

7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.752.482

Jumlah Paket Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Paket 15.685.000 5 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan
yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.06 005 5 Paket 40.771.482 5 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan 146.546.000 30 Laporan
Tamu Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.06 009 120 Laporan 91.750.000 120 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 33.952.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 33.952.000 3 Unit
Lainnya yang Disediakan Kelurahan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


7 01 001 2.08 122.852.200
Pemerintahan Daerah
916
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 36 Laporan 25.935.000 36 Laporan
Daya Air dan Listrik Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.08 003 PelayananUmum Kantor yang 3 Laporan 96.917.200 3 Laporan
Perlengkapan Kantor Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 106.099.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 2 Unit 22.393.000 2 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 001 2.09 009 3 Unit 83.706.450 3 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 215.003.190 100 %
PUBLIK dalam satu tahun

Jumlah Kegiatan Koordinasi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 11 Kegiatan 202.862.190 11 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 002 2.01 001 11 Kegiatan 202.862.190 11 Kegiatan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Kelurahan
Vertikal Terkait Vertikal Terkait

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana


7 01 002 2.03 8.606.000
dan Sarana Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi


Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 002 2.03 001 Instansi Vertikal yang Terkait dalam 1 Dokumen 8.606.000 1 Dokumen
Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Kelurahan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pelayanan Umum
Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan


7 01 002 2.04 3.535.000
yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 10 Laporan 3.535.000 10 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Kegiatan Pemberdayaan


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam 100 % 595.960.980 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
satu Tahun
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
7 01 003 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20 Kegiatan 595.960.980 20 Kegiatan
Masyarakat di Kelurahan
917
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
20 Pokmas/Orm Kab. Malang, Turen, Semua 20 Pokmas/
7 01 003 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 595.960.980
as Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 17.800.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan


7 01 004 7.03 17.800.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 004 7.03 001 30 Laporan 17.800.000 30 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 5.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 5.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Turen, Semua
7 01 005 2.01 002 5 Orang 5.000.000 5 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 4.292.889.600
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.537.353.947 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 6 Dokumen 8.569.900 6 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 2.000.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD
918
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 7 Laporan 4.569.900 7 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 12 Dokumen 3.057.932.972 12 Dokumen
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Dampit, 12 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/Bulan 2.594.362.372
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.02 002 Administrasi Keuangan Perangkat 12 Dokumen 460.070.600 12 Dokumen
Tugas ASN Semua Kelurahan
Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.500.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Barang Milik Daerah
7 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.03 005 Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Daerah pada SKPD
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 5 Dokumen 26.175.000 5 Dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.05 002 12 Paket 22.075.000 12 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.05 003 5 Dokumen 500.000 5 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 12 Dokumen 800.000 12 Dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.05 005 12 Dokumen 800.000 12 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mengikuti


Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 5 Orang 2.000.000 5 Orang
Undangan Semua Kelurahan
Undangan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 280.741.575 6 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah
919
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 2.000.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 37.097.575 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga


Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang DisediakanJumlah Paket Peralatan 4 Paket 2.000.000 4 Paket
Semua Kelurahan
Rumah Tangga yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 31.473.000 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 47.096.000 50 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.06 009 100 Laporan 161.075.000 100 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 17 Unit 64.615.000 17 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10.000.000 10 Unit
Semua Kelurahan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 5.000.000 2 Unit
Lainnya yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 49.615.000 5 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 1 Dokumen 25.800.000 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60 Laporan 25.800.000 60 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 31 Unit 72.519.500 31 Unit
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 11 Unit 10.266.000 11 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.09 009 2 Unit 56.451.500 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Dampit,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 18 Unit 5.802.000 18 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 266.117.387 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)
920
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 12 Kegiatan 261.508.787 12 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Dampit,
7 01 002 2.01 001 15 Laporan 261.508.787 15 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan 12 Kegiatan 4.608.600 12 Kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Kepadan Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Dampit,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 4.608.600 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase pemberdayaan masyarakat


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 desa dan kelurahan dalam satu tahun 100 % 473.936.241 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
(%)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 01 003 2.01 12 Kegiatan 14.608.600 12 Kegiatan
Desa Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat


Kab. Malang, Dampit,
7 01 003 2.01 001 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 14.608.600
Semua Kelurahan
Pembangunan di Desa

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan


7 01 003 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Kegiatan 366.000.000 3 Kegiatan
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang TerbangunJumlah Kab. Malang, Dampit,
7 01 003 2.02 002 5 Unit 300.000.000 5 Unit
Kelurahan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dampit
Terbangun
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
3 Pokmas/Orma Kab. Malang, Dampit, 3 Pokmas/O
7 01 003 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 66.000.000
s Dampit rmas
Masyarakat di Kelurahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi


7 01 003 2.05 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 12 Kegiatan 93.327.641 12 Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Masyarakat (PPKM)

Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 Kab. Malang, Dampit,
7 01 003 2.05 001 12 Dokumen 93.327.641 12 Dokumen
dan Kelurahan di Tingkat Desa dan Kelurahan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19


0 Dokumen 0 Dokumen
di Tingkat Desa dan Kelurahan

PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4.193.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)
Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 7.03 Penyelenggaraan Ketentraman dan 12 Kegiatan 4.193.000 12 Kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban Umum
921
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Dampit,
7 01 004 7.03 001 12 Laporan 4.193.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 6.302.400 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya Urusan Pemerintahan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai yang Terkait dengan Kewenangan Lain 12 Kegiatan 6.302.400 12 Kegiatan
Penugasan Kepala Daerah yang Dilimpahkan

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Dampit,
7 01 005 2.01 002 12 Orang 6.302.400 12 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 4.986.625 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 12 Kegiatan 4.986.625 12 Kegiatan
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Dampit,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 12 Dokumen 4.986.625 12 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.247.870.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.800.978.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 dokumen 19.766.000 14 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Ampelgading,


7 01 001 2.01 001 3 Dokumen 4.200.000 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.550.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 1.700.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.350.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
922
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 1.900.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 7 Laporan 6.666.000 7 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Malang, Ampelgading,


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.400.000 3 Laporan
Perangkat Daerah Semua Kelurahan

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 44 dokumen 2.467.271.840 44 dokumen
Daerah
sesaui aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 168 Orang/Bula Kab. Malang, Ampelgading, 168 Orang/
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.360.928.040
Tunjangan ASN n Semua Kelurahan Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 102.000.000 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.02 005 4 Laporan 3.455.000 4 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 888.800 2 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah pelayanan kepegawaian


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 perangkat daerah yang terfasilitasi 20 dokumen 18.130.000 20 dokumen
Daerah
dalam menunjang kinerja PD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.05 002 3 Paket 15.000.000 3 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 14 Dokumen 1.530.000 14 Dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.05 005 Pelaksanaaan Sistem Informasi 14 Dokumen 1.600.000 14 Dokumen
Kinerja Pegawai Semua Kelurahan
Kepegawaian
Jumlah pelayanan pemenuhan
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah 6 dokumen 117.385.160 6 dokumen
dalam 1 tahun

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.06 002 1 Paket 31.822.160 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
923
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.06 005 2 Paket 15.000.000 2 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 2.610.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Ampelgading,


7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.265.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 55.688.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah pemenuhan barang milik daerah


7 01 001 2.07 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam menunjang operasional kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 unit 60.000.000 7 unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah penyedia jasa penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 operasional perkantoran yang 12 dokumen 51.600.000 12 dokumen
Pemerintahan Daerah
terbayarkan dalam 1 tahun

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Ampelgading,


7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 18.000.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 27.600.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan urusan pemerintahan daerah yang 9 unit 66.825.000 9 unit
Daerah diadakan dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 7 unit 32.880.000 7 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau 14 unit 23.520.000 14 unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 14 unit 10.425.000 14 unit
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 341.664.000 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)
924
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah koordinasi penyelenggaraan


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 kegiatan pemerintahan di tingkat 12 kegiatan 318.450.000 12 kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
kecamatan dalam satu tahun

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 002 2.01 001 12 Laporan 318.450.000 12 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah pelaksanaan urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 pemerintahan yang terkait dengan 12 kegiatan 23.214.000 12 kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 23.214.000 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 45.198.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)
Jumlah koordinasi upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan
7 01 004 2.01 12 kegiatan 45.198.000 12 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ketertiban umum yang dilaksanakan
dalam satu tahun

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 004 2.01 001 12 Laporan 45.198.000 12 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 27.144.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Jumlah penyelenggaraan urusan


Penyelenggaraan Urusan
pememrintahan umum sesuai
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 12 kegiatan 27.144.000 12 kegiatan
penugasan kepala daerah yang
Penugasan Kepala Daerah
dilaksanakan dalam satu tahun

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 005 2.01 002 130 Orang 27.144.000 130 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 32.886.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan


Fasilitasi, Rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan pengawasan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 12 kegiatan 32.886.000 12 kegiatan
pemerintahan desa yang dilaksanakan
Pengawasan Pemerintahan Desa
dalam satu tahun
925
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Ampelgading,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 13 Dokumen 32.886.000 13 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2.950.452.000
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.560.159.000 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 6 dokumen 8.173.000 6 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Tirtoyudo,


7 01 001 2.01 001 3 Dokumen 1.115.000 3 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 765.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 765.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 765.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 765.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 38 Laporan 3.998.000 38 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 4 dokumen 2.318.658.294 4 dokumen
Daerah
sesaui aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Tirtoyudo, 13 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/Bulan 2.082.535.844
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 234.700.050 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.02 005 38 Laporan 1.010.400 38 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.02 008 2 Dokumen 412.000 2 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Semua Kelurahan
926
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 1 dokumen 4.160.000 1 dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.05 002 16 Paket 4.160.000 16 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 dokumen 168.691.706 6 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 7.200.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 22.089.206 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 6.004.500 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 348.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 37.800.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.06 009 216 Laporan 95.250.000 216 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah


7 01 001 2.07 1 dokumen 6.000.000 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.07 010 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit 6.000.000 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
atau Bangunan lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 1 dokumen 21.330.000 1 dokumen
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 21.330.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang 3 dokumen 33.146.000 3 dokumen
Daerah dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 9 Unit 21.146.000 9 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.09 009 2 Unit 10.500.000 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang 5 Unit 1.500.000 5 Unit
Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
927
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 353.093.000 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan di 29 kegiatan 344.693.000 29 kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Jumlah koordinasi penyelenggaraan


kegiatan pemerintahan di tingkat 29 Laporan 29 Laporan
kecamatan dalam satu tahun

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 002 2.01 001 29 Laporan 344.693.000 29 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada 13 Laporan 8.400.000 13 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 13 Laporan 8.400.000 13 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 20.400.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)
Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman dan 13 Laporan 20.400.000 13 Laporan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 004 2.01 001 13 Laporan 20.400.000 13 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 8.400.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan JumlahKegiatan Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 156 orang 8.400.000 156 orang
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 005 2.01 002 156 Orang 8.400.000 156 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 8.400.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)
928
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 13 dokumen 8.400.000 13 dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang difasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Tirtoyudo,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 13 Dokumen 8.400.000 13 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.208.360.100
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.890.048.554 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 7 dokumen 3.500.000 7 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 1.000.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab. Malang,


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 dokumen
RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kab. Malang,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. Malang,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Kab. Malang,
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab. Malang,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 500.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Dokumen
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Semua Kelurahan
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Penyelesaian Dokumen


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 12 Dokumen 2.597.737.854 12 Dokumen
Daerah
Daerah
Kab. Malang,
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 12 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/Bulan 2.344.101.334 Sumbermanjing Wetan,
Tunjangan ASN ulan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
7 01 001 2.02 002 12 Laporan 251.636.520 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.02 005 12 Dokumen 2.000.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Dokumen
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Semua Kelurahan
Tahun SKPD
929
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Penyelesaian Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 1 dokumen 12.939.000 1 dokumen
Daerah
Daerah
Kab. Malang,
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
7 01 001 2.05 002 3 Paket 12.939.000 Sumbermanjing Wetan, 3 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Semua Kelurahan

Jumlah Penyelesaian Dokumen


7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 dokumen 170.925.900 7 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. Malang,


Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 1.999.900 Sumbermanjing Wetan, 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
7 01 001 2.06 002 4 Paket 15.557.000 Sumbermanjing Wetan, 4 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
7 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 10.000.000 Sumbermanjing Wetan, 1 Paket
yang Disediakan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
7 01 001 2.06 005 4 Paket 5.000.000 Sumbermanjing Wetan, 4 Paket
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 55.044.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Tamu
Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat


7 01 001 2.06 009 12 Laporan 83.325.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Pengadaan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Deaerah Penunjang Urusan 1 dokumen 36.937.800 1 dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kab. Malang,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 4 Unit 36.937.800 Sumbermanjing Wetan, 4 Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang


7 01 001 2.08 36 Laporan 22.016.000 36 Laporan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Malang,
7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 10.316.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 9.300.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Malang,
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 2.400.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Kantor
Disediakan Semua Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang yang di Pelihara Milik
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20 unit 45.992.000 20 unit
Daerah Daerah
930
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Malang,
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 7 Unit 35.232.000 Sumbermanjing Wetan, 7 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semua Kelurahan
Jabatan
Kab. Malang,
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 001 2.09 006 11 Unit 2.763.000 Sumbermanjing Wetan, 11 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Semua Kelurahan
Kab. Malang,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
7 01 001 2.09 009 2 Unit 7.997.000 Sumbermanjing Wetan, 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Semua Kelurahan
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 283.311.546 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
PUBLIK
tahun (%)
Persentase penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 100 %
dalam satu tahun (%)

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Program Penyelenggaraan


7 01 002 2.01 100 persen 247.808.767 100 persen
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Kab. Malang,
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
7 01 002 2.01 001 15 Laporan 247.808.767 Sumbermanjing Wetan, 15 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada 12 Laporan 35.502.779 12 Laporan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Kab. Malang,


Jumlah Laporan Pelaksanaan
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 12 Laporan 35.502.779 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan Semua Kelurahan

Persentase kegiatan koordinasi


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 ketentraman dan ketertiban umum 100 % 25.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Persentase penyelenggaraan urusan


pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 100 %
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 18 kegiatan 25.000.000 18 kegiatan
Penugasan Kepala Daerah Tugas Kepala Daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


Kab. Malang,
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
7 01 005 2.01 002 2 Orang 5.000.000 Sumbermanjing Wetan, 2 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
931
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Kab. Malang,
Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan
7 01 005 2.01 004 Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 50 Orang 20.000.000 Sumbermanjing Wetan, 50 Orang
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Semua Kelurahan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
dan Nasional

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 10.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi


7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 30 dokumen 10.000.000 30 dokumen
Pengawasan Pemerintahan Desa Desa yang di fasilitasi

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Kab. Malang,


Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 12 :aporan 5.000.000 Sumbermanjing Wetan, 12 :aporan
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Kab. Malang,


Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman
7 01 006 2.01 011 rangka Penyelenggaraan Ketenteraman 12 Laporan 5.000.000 Sumbermanjing Wetan, 12 Laporan
dan Ketertiban Umum
dan Ketertiban Umum Semua Kelurahan

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 8.771.927.300
Persentase Pemenuhan Dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Manjemen Perkantoran dan Penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 7.680.597.500 100 %
Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu
KABUPATEN/KOTA
Tahun (%)

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang 3 Dokumen 2.860.000 3 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Kepanjen,


7 01 001 2.01 001 4 Dokumen 270.000 4 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 270.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.320.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Keuangan Perangkat Daerah disusun 3 Laporan 6.950.805.017 3 Laporan
Daerah
sesuai Aturan dan Tepat Waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Kepanjen, 39 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/Bulan 6.134.582.645
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 813.902.372 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan
932
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 2.320.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD

Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja


Administrasi Kepegawaian Perangkat Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah
7 01 001 2.05 1 Dokumen 41.966.000 1 Dokumen
Daerah yang disusun sesuai Aturan dan Tepat
waktu
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.05 002 111 Paket 41.966.000 111 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah Pelayanan Pemenuhan
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 334.965.800 7 Dokumen
dalam Satu Tahun
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Paket 2.962.000 8 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 002 35 Paket 126.341.000 35 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 33.765.800 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 006 Peraturan Perundang-Undangan yang 12 Dokumen 1.200.000 12 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan Semua Kelurahan
Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material yang Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 007 Penyediaan Bahan/Material 15 Paket 9.622.000 15 Paket
Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 100.575.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 60.500.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Jumlah Pemenuhan Barang Milik


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Daerah dalam Menunjang Operasional 24 Unit 157.643.000 24 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kantor
Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 13.530.000 3 Unit
Semua Kelurahan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.07 010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14 Unit 73.057.000 14 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 7 Unit 71.056.000 7 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Operasional Perkantoran
7 01 001 2.08 3 Dokumen 75.900.000 3 Dokumen
Pemerintahan Daerah yang Teradministrasi dengan Benar
Selama 1 Tahun
933
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.200.000 12 Laporan
Menyurat Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 68.700.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.08 003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 10 Laporan 6.000.000 10 Laporan
Perlengkapan Kantor Semua Kelurahan
Disediakan
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang Urusan
7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Dokumen 116.457.683 6 Dokumen
Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
Daerah
dalam 1 Tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.09 001 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 5 Unit 1.000.000 5 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kelurahan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 19 Unit 26.588.000 19 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 001 2.09 006 10 Unit 2.800.000 10 Unit
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.09 009 12 Unit 72.841.883 12 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung


Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.09 010 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang 21 Unit 11.127.800 21 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau Lainnya 5 Unit 2.100.000 5 Unit
Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Pemenuhan Dukungan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
Manajemen Perkantoran dan Penunjang
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100 % 328.330.000 100 %
Kinerja Perangkata Daerah dalam satu
PUBLIK
Tahun %

Persentase Pemenuhan Dukungan


Manajemen Perkantoran dan Penunjang
100 % 100 %
untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik

Persentase penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 100 %
dalam satu tahun (%)

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
7 01 002 2.01 16 Laporan 316.330.000 16 Laporan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
dan Instansi Vertikal Terkait
934
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 002 2.01 001 16 Laporan 316.330.000 16 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 4 Dokumen 12.000.000 4 Dokumen
yang Dilimpahkan kepada Camat
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 Laporan 12.000.000 4 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 Kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 100 % 723.999.800 100 %
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
tahun
Persentase Pemenuhan Dukungan
Managemen Perkantoran dan Penunjang
100 % 100 %
Kinerja Perangkat Daerah dalam satu
Tahun %
Jumlah kegiatan pemberdayaan
7 01 003 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 kegiatan 723.999.800 12 kegiatan
kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 003 2.02 002 10 Unit 91.504.144 10 Unit
Kelurahan Kelurahan yang Terbangun Semua Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
6 Pokmas / Kab. Malang, Kepanjen, 6 Pokmas /
7 01 003 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan 632.495.656
Ormas Semua Kelurahan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 12.000.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)
Jumlah kegiatan koordinasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 004 2.01 penyelenggaraan ketentraman dan 4 kegiatan 12.000.000 4 kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ketertiban umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 004 2.01 001 6 Laporan 12.000.000 6 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 12.000.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan


7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai urusan pemerintahan umum sesuai 4 kegiatan 12.000.000 4 kegiatan
Penugasan Kepala Daerah penugasan kepala daerah

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 005 2.01 002 240 Orang 12.000.000 240 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
935
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 15.000.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan


Fasilitasi, Rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan pengawasan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 6 Laporan 15.000.000 6 Laporan
pemerintahan desa yang dilaksanakan
Pengawasan Pemerintahan Desa
dalam satu tahun

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Kepanjen,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 6 Dokumen 15.000.000 6 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.211.702.600
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 2.852.851.600 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Jumlah dokumen perencanaan


Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 001 2.01 penganggaran dan evaluasi kinerja yang 6 Dokumen 1.008.000 6 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
disusun sesuai aturan dan tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Pakisaji,


7 01 001 2.01 001 2 Dokumen 336.000 2 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 168.000 1 Dokumen
RKA-SKPD Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 168.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 168.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 168.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 keuangan perangkat daerah disusun 12 Dokumen 2.619.243.981 12 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Pakisaji, 14 Orang/B
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bula 2.382.505.953
Tunjangan ASN Semua Kelurahan ula

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 236.570.028 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 168.000 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Semua Kelurahan
Tahun SKPD
936
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 keuangan perangkat daerah disusun 1 Dokumen 6.280.000 1 Dokumen
Daerah
sesuai aturan dan tepat waktu

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.05 002 20 Paket 6.280.000 20 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Jumlah pelayanan pemenuhan
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah 12 Dokumen 140.487.219 12 Dokumen
dalam satu tahun
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 1.836.000 4 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.06 002 12 Paket 16.792.200 12 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.06 005 12 Paket 3.144.019 12 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13.840.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.06 009 839 Laporan 104.875.000 839 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kelurahan

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah pemenuhan barang milik daerah


7 01 001 2.07 1 Dokumen 13.936.000 1 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam menunjang operasional kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 13.936.000 1 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan

Jumlah dokumen penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang operasional perkantoran yang
7 01 001 2.08 12 Dokumen 54.600.000 12 Dokumen
Pemerintahan Daerah teradminitrasi dengan benar dalam satu
tahun
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.08 002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 28.200.000 12 Laporan
Daya Air dan Listrik Semua Kelurahan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.08 004 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 26.400.000 12 Laporan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang milik daerah


7 01 001 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Dokumen 17.296.400 3 Dokumen
Daerah yang dipelihara dalam satu tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.09 002 atau Lapangan yang Dipelihara dan 3 Unit 9.200.000 3 Unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Semua Kelurahan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.09 009 6 Unit 5.110.400 6 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
937
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 001 2.09 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor Bangunan 21 Unit 2.986.000 21 Unit
Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan


7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 318.731.000 100 %
PUBLIK dalam satu tahun (%)

Jumlah koordinasi penyelenggaraan


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 002 2.01 kegiatan pemerintahan di tingkat 16 Kegiatan 313.452.000 16 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
kecamatan dalam satu tahun

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi


Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 002 2.01 001 16 Laporan 313.452.000 16 Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah pelaksanaan urusan


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 002 2.04 pemerintahan yang dilimpahkan kepada 4 Kegiatan 5.279.000 4 Kegiatan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 002 2.04 003 Terkait dengan Kewenangan Lain yang 4 Laporan 5.279.000 4 Laporan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI Persentase kegiatan koordinasi


7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ketentraman dan ketertiban umum 100 % 29.020.000 100 %
UMUM dalam satu tahun (%)
Jumlah koordinasi upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan
7 01 004 7.03 4 Kegiatan 29.020.000 4 Kegiatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ketertiban umum yang dilaksanakan
dalam satu tahun

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan


Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 004 7.03 001 4 Laporan 29.020.000 4 Laporan
Indonesia dan Instansi Vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Persentase penyelenggaraan urusan


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 % 4.800.000 100 %
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
dalam satu tahun (%)

Jumlah penyelenggaraan urusan


Penyelenggaraan Urusan
pemerintahan umum sesuai penugasan
7 01 005 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 4 Kegiatan 4.800.000 4 Kegiatan
kepala daerah yang dilaksanakan dalam
Penugasan Kepala Daerah
satu tahun

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,


(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 005 2.01 002 60 Orang 4.800.000 60 Orang
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Semua Kelurahan
Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
938
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pembinaan dan pengawasan


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 006 pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 % 6.300.000 100 %
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
dalam satu tahun (%)

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan


Fasilitasi, Rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan pengawasan
7 01 006 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 4 Kegiatan 6.300.000 4 Kegiatan
pemerintahan desa yang dilaksanakan
Pengawasan Pemerintahan Desa
dalam satu tahun

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi


Fasilitasi Administrasi Tata Kab. Malang, Pakisaji,
7 01 006 2.01 002 dalam rangka Administrasi Tata 4 Dokumen 6.300.000 4 Dokumen
Pemerintahan Desa Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3.362.952.700
Persentase pemenuhan dukungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
manajemen perkantoran dan penunjang
7 01 001 PEMERINTAHAN DAERAH 100 % 3.041.233.711 100 %
kinerja perangkat daerah dalam satu
KABUPATEN/KOTA
tahun (%)

Perencanaan, Penganggaran, dan "Jumlah Dokumen Perencanaan


7 01 001 2.01 14 Dokumen 2.750.000 14 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah"
Penyusunan Dokumen Perencanaan "Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.01 001 7 Dokumen 400.000 7 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah" Semua Kelurahan
Jumlah Dokumen Perencanaan
0 Dokumen 0 Dokumen
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 001 2.01 002 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 400.000 1 Dokumen
RKA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.01 003 1 Dokumen 400.000 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 400.000 1 Dokumen
Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.01 005 1 Dokumen 400.000 1 Dokumen
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
7 01 001 2.01 006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 400.000 3 Laporan
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


7 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 350.000 4 Laporan
Perangkat Daerah"
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 26 Dokumen 2.771.529.111 26 Dokumen
Daerah
Daerah
"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 192 OB 2.515.023.511 192 OB
Tunjangan ASN" Semua Kelurahan
939
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bul
0 Orang/bulan
Tunjangan ASN an

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.02 002 12 Dokumen 255.405.600 12 Dokumen
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Semua Kab/Kota, Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
7 01 001 2.02 005 1 Laporan 550.000 Kecamatan, Semua 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Kelurahan
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tercukupinya Laporan Penyusunan
Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.02 007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 4 Laporan 550.000 4 Laporan
Semua Kelurahan
Semesteran SKPD SKPD

Persentase Pemenuhan Dukungan


Administrasi Barang Milik Daerah
7 01 001 2.03 Manajemen Perkantoran Dan Penunjang 5 Dokumen 600 5 Dokumen
pada Perangkat Daerah
Kinerja PD Dalam 1Tahun

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah dokumen rencana Kebutuhan


7 01 001 2.03 001 1 Dokumen 200.000 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD barang milik daearah

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Jumlah Dokumen Hasil Penilaian


7 01 001 2.03 003 2 Dokumen 200.000 2 Dokumen
Daerah SKPD Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan "Jumlah dokumen laporan hasil


7 01 001 2.03 005 2 Dokumen 200.000 2 Dokumen
Barang Milik Daerah pada SKPD rekonsiliasi barang milik daearah"

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan


Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 37 Dokumen 28.613.600 37 Dokumen
Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.05 002 0 Paket 20.000.000 0 Paket
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semua Kelurahan
Terealisasinya Penadaan Pakaian Dinas
20 Paket 20 Paket
dan Atribudnya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan


7 01 001 2.05 003 4 Dokumen 2.000.000 4 Dokumen
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan


Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.05 004 Pelaksanaaan Sistem Informasi 12 Dokumen 1.500.000 12 Dokumen
Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.05 005 17 Dokumen 1.000.000 17 Dokumen
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semua Kelurahan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.05 009 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 10 Orang 3.113.600 10 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan 10 Orang 1.000.000 10 Orang
Undangan Semua Kelurahan
PerundangUndangan
Persentase Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran Dan Penunjang
7 01 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 157.787.000 100 %
Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu
Tahun (%)
940
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahu
URUSAN/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
Kode
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Penting Target

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.06 001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 4.000.000 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kelurahan
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan "Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.06 002 1 Paket 45.757.000 1 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan" Semua Kelurahan

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Malang, Ngajum,


7 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 8.000.000 1 Paket
yang Disediakan Semua Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.06 005 1 Paket 12.754.000 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semua Kelurahan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.875.000 12 Laporan
Tamu Semua Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.06 009 12 Laporan 74.401.000 12 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Semua Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan


Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 001 2.07 Administrasi Kepegawaian Perangkat 3 Dokumen 30.800.000 3 Dokumen
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 10.800.000 4 Unit
Semua Kelurahan
"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 12.000.000 2 Unit
Lainnya yang Disediakan" Semua Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana "Jumlah Unit Sarana dan Prasarana


Kab. Malang, Ngajum,
7 01 001 2.07 011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 4 Unit 8.000.000 4 Unit
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan"

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 001 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 24 Laporan 19.700.000 24 Laporan

Anda mungkin juga menyukai