Anda di halaman 1dari 650

BUPATI TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG


NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)


KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah


kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan


Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang


2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang


Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar


Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018


tentang Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019


tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019


tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020


tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional


4

Nomor Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja


Pemerintah Tahun 2022;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021


tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun


2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun


2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun


2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10


Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-
2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11


Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2019;

29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6


Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-
2023.

MEMUTUSKAN :
5

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten
Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten


Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB VII : PENUTUP

Pasal 3
6

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-


program prioritas Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat,
dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal Juni 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... I–1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ I – 1


1.2 Dasar Hukum Penyusunan .............................................................. I – 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen .............................................................. I – 7
1.4 Maksud dan Tujuan ........................................................................ I – 8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD............................................................ I – 9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ................................................. II – 1

2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................II - 1

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi ..................................................II - 1

2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah ........................................II - 1


2.1.1.2 Topografi ............................................................................ II – 2
2.1.1.3 Geologi ................................................................................II - 4
2.1.1.4 Hidrologi..............................................................................II - 6
2.1.1.5 Klimatologi ..........................................................................II - 7
2.1.1.6 Penggunaan Wilayah ...........................................................II - 7
2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana....................................................II - 9
2.1.1.8 Demografi ..........................................................................II - 13
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah ........................................II - 18
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................II - 25

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................II - 25


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ...............................................II - 37
2.1.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga .............................................II - 42
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..........................................................II - 45

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib .........................................II - 45


2.1.3.2 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan ..................................... II - 139
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan .................................................................. II - 150
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah...................................................... II - 154

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .............................. II - 154


2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................ II - 158
2.1.4.3 Fokus iklim berinvestasi .................................................. II - 162
2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia ........................................... II - 163

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 i


2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................... II - 164

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................... II - 284

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan


Sasaran Pembangunan Daerah ............................................... II - 284

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah


Daerah .................................................................................... II - 285

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .. III – 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III - 2


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III - 6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................ III - 6
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah ...................................................... III - 7
3.2.1.2 Pendapatan Transfer ..........................................................III - 11
3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah..............................III - 11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..............................................III - 13
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...................................... III – 16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........... IV – 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................... IV - 1


4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ......................... IV - 8
4.3 Pokok Pokok Pikiran DPRD .......................................................... IV - 15
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................... V–1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .... VI – 1

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ............................................... VI – 1

BAB VII PENUTUP ............................................................................... VII – 1

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2022 ................................ I - 2


Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD ....................................................... I - 3
Gambar 1. 3 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022 ................ I - 3
Gambar 1. 4 Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2022 ........... I - 4
Gambar 1. 5 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan & Penganggaran ... I - 8

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung .................. II - 3


Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung .................................... II - 5
Gambar 2. 3 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah ................................. II - 10
Gambar 2. 4 Pertimbangan dalam Penentuan Sempadan Patahan Aktif ... II - 11
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi ...................................... II - 11
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung ...... II - 13

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 iii


DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung ....... II - 8


Grafik 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 – 2020............................................ II - 14
Grafik 2. 3 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2020 .. II - 17
Grafik 2. 4 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun
2020........................................................................................ II - 29
Grafik 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2015-2020 .......................... II - 30
Grafik 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional
2015-2020 .............................................................................. II - 30
Grafik 2. 7 Inflasi Kabupaten Tulungagung 2015-2020 ............................. II - 32
Grafik 2. 8 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2015 - 2020 .................. II - 33
Grafik 2. 9 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2019 - 2020 ....... II - 35
Grafik 2. 10 Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun
2016 - 2020 .......................................................................... II - 36
Grafik 2. 11 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020.......... II - 38
Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2020 .......................................................................... II - 38
Grafik 2. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan
Kab. Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2015 - 2020 ... II - 39
Grafik 2. 14 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2020 .......................................................................... II - 40
Grafik 2. 15 Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 41
Grafik 2. 16 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ........................ II - 41
Grafik 2. 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ........................ II - 42
Grafik 2. 18 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 44
Grafik 2. 19 Indeks Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020 .... II - 46
Grafik 2. 20 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 48
Grafik 2. 21 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 49
Grafik 2. 22 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 49
Grafik 2. 23 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020 ............................................................... II - 53
Grafik 2. 24 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................ II - 54
Grafik 2. 25 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020 ..... II - 54
Grafik 2. 26 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung ..................... II - 55
Grafik 2. 27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulungagung ................... II - 55

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 iv


Grafik 2. 28 Angka Kematian Ibu Kabupaten Tulungagung ...................... II - 56
Grafik 2. 29 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan
Antenatal (SPM) Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020 .......... II - 59
Grafik 2. 30 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan
Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020......... II - 60
Grafik 2. 31 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan
Balita Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020 ................ II - 61
Grafik 2. 32 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar Skrining
Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun
2017-2020 ............................................................................ II - 61
Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai
Standar Pemeriksaan HIV Kabupaten Tulungagung Tahun
2017-2020 ............................................................................ II - 62
Grafik 2. 34 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Yang Aman Dengan
Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................... II - 66
Grafik 2. 35 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Yang Sehat
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................... II - 66
Grafik 2. 36 Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 ............................................ II - 67
Grafik 2. 37 Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020 ................................................................. II - 68
Grafik 2. 38Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................... II - 68
Grafik 2. 39 Perkembangan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun
2016-2020 ............................................................................ II - 69
Grafik 2. 40 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Tulungagung Tahun
2017-2020 ............................................................................ II - 71
Grafik 2. 41 Persentase PSU yang diserahkan Kabupaten Tulungagung Tahun
2016-2020 ............................................................................ II - 72
Grafik 2. 42 Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun
2016-2020 ............................................................................ II - 73
Grafik 2. 43 Persentase volume sampah yang terangkut Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................ II - 74
Grafik 2. 44 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 .......................... II - 77
Grafik 2. 45 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................... II - 78
Grafik 2. 46 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti Kabupaten Tulungagung Tahun
2016-2020 ............................................................................ II - 80
Grafik 2. 47 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .... II - 81
Grafik 2. 48 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung
2016-2020 ............................................................................ II - 82

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 v


Grafik 2. 49 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-
2020...................................................................................... II - 83
Grafik 2. 50 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 .......... II - 83
Grafik 2. 51 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar
Kompetensi Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 87
Grafik 2. 52 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 87
Grafik 2. 53 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 88
Grafik 2. 54 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 ............................................ II - 89
Grafik 2. 55 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Kesempatan Kerja
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 .......................... II - 90
Grafik 2. 56 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 92
Grafik 2. 57 Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................ II - 93
Grafik 2. 58 Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 94
Grafik 2. 59 Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 95
Grafik 2. 60 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan
Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan
Nasional Tahun 2015-2020 ................................................... II - 96
Grafik 2. 61 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten
Tulungagung ....................................................................... II - 100
Grafik 2. 62 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020 ............................................................... II - 102
Grafik 2. 63 Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan
Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 ........................ II - 103
Grafik 2. 64 Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 ........ II - 104
Grafik 2. 65 Mata Air Yang Mendapatkan Perlindungan Dengan Penanaman
Pohon Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ............. II - 108
Grafik 2. 66 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan
Kabupaten Tulungagung 2015-2020 ................................... II - 109
Grafik 2. 67 Persentase Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................ II - 110
Grafik 2. 68 Keberadaan keanekaragaman hayati yang terkelola Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 ......................................... II - 110
Grafik 2. 69 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ............................................................... II - 111
Grafik 2. 70 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................ II - 113
Grafik 2. 71 Jumlah bayi berakta kelahiran Kabupaten Tulungagung .... II - 114

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 vi


Grafik 2. 72 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .......................................................................... II - 114
Grafik 2. 73 Jumlah Desa Tertinggal Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .......................................................................... II - 116
Grafik 2. 74 Angka Kelahiran Total Kabupaten Tulungagung Tahun
2016 - 2020 ........................................................................ II - 118
Grafik 2. 75 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................................... II - 119
Grafik 2. 76 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 ........................ II - 119
Grafik 2. 77 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
perhubungan Kabupaten TulungagungTahun 2016-2020 ... II - 122
Grafik 2. 78 Persentase Angkutan Yang Melayani Masyarakat Kabupaten
Tulungagung Tahun2018-2020 ........................................... II - 123
Grafik 2. 79Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase
Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ............................................................... II - 130
Grafik 2. 80 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun
2016-2020 .......................................................................... II - 132
Grafik 2. 81 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola
Kabupaten Tulungagung 2016-2020 .................................. II - 138
Grafik 2. 82 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 .......................................... II - 138

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 vii


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tulungagung .... II - 1


Tabel 2. 2 Luas Lahan Kab. Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah II - 3
Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Tulungagung ............................................. II - 6
Tabel 2. 4 Kawasan Rawan Gerakan Tanah ................................................ II - 9
Tabel 2. 5 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung
Tahun 2020 .............................................................................. II - 12
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk 2017- 2020 dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 .............. II - 14
Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2020 .......... II - 15
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2020 . II - 16
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ......... II - 16
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung II - 17
Tabel 2. 11 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................... II - 26
Tabel 2. 12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung
Menurut Harga Berlaku 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah) ..... II - 26
Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung
Menurut Harga Konstan 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah) .... II - 27
Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulunggung menurut Lapangan
Usaha Tahun 2015 – 2020 ..................................................... II - 31
Tabel 2. 15 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2020 ........................ II - 34
Tabel 2. 16 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................. II - 37
Tabel 2. 17 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 ............................................................................ II - 37
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................. II - 42
Tabel 2. 19 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015 - 2020 ................ II - 44
Tabel 2. 20 Jumlah Atlet di Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020 .......... II - 45
Tabel 2. 21 Data Pendidikan Tahun 2015 – 2020 ...................................... II - 46
Tabel 2. 22 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ........................................... II - 47
Tabel 2. 23 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 ........................................................................... II - 50
Tabel 2. 24 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2015-2020 ............... II - 50
Tabel 2. 25 Indikator SDGs Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun
2018-2020 .............................................................................. II - 51
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020 ................................................................. II - 52
Tabel 2. 27 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .............................................................................. II - 56
Tabel 2. 28 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................. II - 57
Tabel 2. 29 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020 ................ II - 58
Tabel 2. 30 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020 ....................... II - 62

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 viii


Tabel 2. 31 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................... II - 65
Tabel 2. 32 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2020 ... II - 70
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ....................... II - 70
Tabel 2. 34Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .............................................................................. II - 75
Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung Tahun
2015 - 2020 ............................................................................ II - 76
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .............................................................................. II - 79
Tabel 2. 37 Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2020 . II - 84
Tabel 2. 38 Penanganan PMKS di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020 ... II - 84
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 – 2020 ........................................... II - 85
Tabel 2. 40 Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018-2020 ................................................................... II - 91
Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 .............................................................................. II -91
Tabel 2. 42 Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung ........... II - 97
Tabel 2. 43 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ............................................. II - 97
Tabel 2. 44 Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun
2018-2020 .............................................................................. II -97
Tabel 2. 45 Capaian indikator Urusan Pangan Kab. Tulungagung ............ II - 99
Tabel 2. 46 Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2020 ....... II - 100
Tabel 2. 47 Produksi Padi Gogoh di Kab. Tulungagung Tahun 2020 ....... II - 101
Tabel 2. 48 Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................................... II - 101
Tabel 2. 49 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non
Dasar Bidang Urusan Pangan Tahun 2018 - 2020 ............... II - 104
Tabel 2. 50 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung
2016 - 2020 .......................................................................... II - 105
Tabel 2. 51 Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Tulungagung ......... II - 106
Tabel 2. 52 Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 – 2020 ......................................... II - 106
Tabel 2. 53 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 – 2020 ......................................... II - 107
Tabel 2. 54 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2015-2020 ...................................... II - 112
Tabel 2. 55 Capaian Indikator UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa di
Kabupaten TulungagungTahun 2015-2020 .......................... II - 115
Tabel 2. 56 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020 ................................................................. II - 117

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ix


Tabel 2. 57 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
BerencanaKabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 ......... II - 118
Tabel 2. 58 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020 ............................................................... II - 120
Tabel 2. 59 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................................... II - 123
Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ......................................... II - 124
Tabel 2. 61 Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 124
Tabel 2. 62 Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2020 .................................................... II - 125
Tabel 2. 63 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 129
Tabel 2. 64 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................................... II - 131
Tabel 2. 65 Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun
2020 ..................................................................................... II - 133
Tabel 2. 66 Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung tahun 2015-2020 ............................................ II - 133
Tabel 2. 67 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 134
Tabel 2. 68 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 135
Tabel 2. 69 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................................... II - 136
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 136
Tabel 2. 71 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020 ........................................... II - 137
Tabel 2. 72 Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2020 ..... II - 139
Tabel 2. 73 Hutan menurut Fungsinya Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 140
Tabel 2. 74 Produksi dan Luas Tebangan Menurut Komoditi Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ......................................... II - 141
Tabel 2. 75 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm
Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ................. II - 141
Tabel 2. 76 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2015 -
2020 ..................................................................................... II - 143
Tabel 2. 77 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 .......... II - 143
Tabel 2. 78 Perkembangan Nilai dan IKM Ekspor Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020 ............................................................... II - 147
Tabel 2. 79 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 .......................................................................... II - 148
Tabel 2. 80 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi
Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020 ............................................................... II - 149
Tabel 2. 81 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2020 .... II - 150

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 x


Tabel 2. 82 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 151
Tabel 2. 83 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 152
Tabel 2. 84 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 153
Tabel 2. 85 Tanggungjawab Sosial Perusahaan Januari - Juni 2020...... II - 155
Tabel 2. 86 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok
Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
(Rupiah)................................................................................ II - 157
Tabel 2. 87 Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 158
Tabel 2. 88 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015-2020 ................................................................. II - 159
Tabel 2. 89 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020 ........................................... II - 159
Tabel 2. 90 Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun
2020 ..................................................................................... II - 160
Tabel 2. 91 Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 160
Tabel 2. 92 Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut
Penggunaan di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 160
Tabel 2. 93 Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 161
Tabel 2. 94 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung
2015 - 2020 .......................................................................... II - 161
Tabel 2. 95 Perizinan dan Nilai Investasi Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 - 2020 .......................................................................... II - 162
Tabel 2. 96 Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun
2015-2020 ............................................................................ II - 163
Tabel 2. 97 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 ....................... II - 163
Tabel 2. 98 Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun
2016 – 2020 ......................................................................... II - 164
Tabel 2. 99 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 ...................... II – 165
Tabel 2. 100 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021 (Buku II) ................................ II – 190

Tabel 3. 1
PDRB Kabupaten Tulungagung ................................................. III - 3
Tabel 3. 2
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 .. III - 4
Tabel 3. 3
Laju Inflasi Tahun 2016 – 2020 (%) ........................................... III - 5
Tabel 3. 4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2019 s/d Tahun
2023 Kabupaten Tulungagung ................................................ III - 18
Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2019 s/d Tahun 2023
Kabupaten Tulungagung ......................................................... III - 19

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 xi


Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s/d
Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung ............................................ 20

Tabel 4. 1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah


Kebijakan Pembangunan .......................................................... IV - 3
Tabel 4. 2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulungagung
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.............. IV - 8
Tabel 4. 3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 ............................................................................ IV - 11
Tabel 4. 4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok –
Pokok Pikiran DPRD ............................................................... IV - 16

Tabel 5. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung


Tahun 2022 (Buku II) ................................................................ V - 3

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kab. Tulungagung Tahun 2022 .......... VI - 1


Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 .............................................................................. VI - 2

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 xii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai
dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode
20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan
menetapkan RKPD.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetetapkan oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-
2023 periode tahun keempat. RPJMD memuat visi, misi dan program Kepala
Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk mewujudkan
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan
oleh seluruh perangkat daerah beserta seluruh stakeholder yang lain dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,
efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 memuat Renja Perangkat
Daerah Tahun 2022 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.
Dokumen RKPD memberikan gambaran awal sekaligus skenario arah
kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2022 kedepan. Dokumen RKPD Tahun

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-1


2022 disusun ditengah suasana pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) yang mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh
dunia. Pandemi ini berdampak besar pada kinerja disemua sektor tak
terkecuali sektor ekonomi yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun
sebelumnya. Kebijakan Pemerintah diharapkan berfokus pada penguatan dan
percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian, diharapkan
dapat merespon lemahnya sisi permintaan. Di satu sisi, peranan teknologi
informasi juga tak boleh dilupakan sebagai upaya untuk memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi.
Dokumen RKPD ini menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi pasca
pandemi sekaligus tetap melaksanakan visi misi Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Sejalan
dengan langkah Pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan (recovery)
melalui penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian
nasional serta stabilitas sistem keuangan, penyusunan RKPD Tahun 2022
harus mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan
pandemi COVID-19 dan dirancang lebih produktif, efektif dan efisien.
RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 merupakan penjabaran dari
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023
serta mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2022 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022.
Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1 Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 berpedoman


pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan secara khusus
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022. RKPD disusun melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-2


RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD,
pembahasan rancangan akhir oleh seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi
Ranperbup RKPD oleh Gubernur dan penetapan RKPD.

Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD yaitu


teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up sedangkan untuk
substansi menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKP tahun 2022.
a. Pendekatan Proses
Pendekatan proses yang dilakukan pada proses penyusunan RKPD
adalah pendekatan teknokratik, partisipatoris, politik, top down dan bottom up.

Gambar 1. 3 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi


yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pendekatan partisipatif dilakukan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-3


dengan melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh
masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan
prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan
dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan
rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih
yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala
Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.
Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam
RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 dan
RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
Pendekatan bottom up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari
desa dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Musrenbang Kabupaten dan Kecamatan dihadiri oleh seluruh
pemangku kepentingan pembangunan daerah.
b. Pendekatan Substansi
RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 juga menggunakan
pendekatan substansi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, sebagaimana
yang digunakan dalam penyusunan RKP 2022.
Pendekatan tematik adalah sesuai dengan tema yang menjadi prioritas
dalam suatu jangka waktu tertentu. Pendekatan holistik merupakan
penjabaran tematik dari tema pembangunan kedalam perencanaan dan
penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu
rangkaian kegiatan. Pendekatan integratif adalah upaya keterpaduan
pelaksanaan perencanaan program pemerintah daerah dilihat dari peran
perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan
dari berbagai sumber pembiayaan. Pendekatan spasial adalah kegiatan
pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan
satu sama lain antara wilayah dan keterkaitan antar wilayah.
Gambar 1. 4 Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-4


menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan
dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas
perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja
(Renja-PD) yang tetap mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan
keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan
Renja-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen perencanaan
bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui
beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara
bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah
dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu :
1. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1
(satu) tahun;
2. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
3. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;dan
4. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-5


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor … Tahun
2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-6


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor … Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal
RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Rancangan Awal RKPD yang
berpedoman pada RPJMD tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan
RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 disusun
dengan berpedoman kepada RKP Tahun 2022, dimana dikarenakan adanya
pandemi Covid-19 ini, Tema Pembangunan Nasional menjadi “Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Perubahan tema pembangunan nasional
ini menyebabkan adanya perubahan tema pembangunan provinsi dan tema
pembangunan Kabupaten Tulungagung. Adapun keterkaitan RKPD dengan
dokumen lainnya adalah sebagaimana sistematika berikut:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-7


Gambar 1. 5 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Hasil Analisa, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 mengacu pada target


program prioritas, indikator kinerja, target capaian serta pagu pendanaan
Tahun 2022 pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
Dokumen RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 merupakan acuan
dalam penyusunan dokumen penganggaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, yang terdiri
atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan DPA PD.

1.4 Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun dan berpedoman pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 yang memuat evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan tujuan untuk
memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan.
Demikian pula Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan
RKPD Tahun 2022 berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun
2022.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-8


Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 adalah sebagai:
1. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah;
2. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan daerah; dan
3. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD


RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.
1.4 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD
bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi
serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I-9


2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan
kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap
RPJMD.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi
dalam dokumen RPJMD.
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah,
serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
rencana.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I - 10


BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP


Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan
Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 I - 11


BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah


2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah
Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya
dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik
wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut
yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan
Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak
diantara 111º43’ – 112º07’ Bujur Timur dan 7º51’ – 8º18’ Lintang Selatan,
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
• Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
• Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
• Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.
Wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65
km2. Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam
beberapa wilayah administratif yang lebih kecil lagi yaitu berupa 19 kecamatan,
257 desa dan 14 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tulungagung

No. Kecamatan Desa / Kelurahan Luas Wilayah (km2)


1. Besuki 10 82,16
2. Bandung 18 41,96
3. Pakel 19 36,06
4. Campurdarat 9 39,56
5. Tanggunggunung 7 117,73
6. Kalidawir 17 97,81
7. Pucanglaban 9 82,94
8. Rejotangan 16 66,49
9. Ngunut 18 37,70
10. Sumbergempol 17 39,28
11. Boyolangu 17 38,44
12. Tulungagung 14 13,67
13. Kedungwaru 19 29,74
14. Ngantru 13 37,03
15 Karangrejo 13 35,54
16. Kauman 13 30,84
17. Gondang 20 44,02
18. Pagerwojo 11 88,22
19. Sendang 11 96,46
Jumlah 271 1.055,65
Sumber: Tulungagung Dalam Angka, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 1


2.1.1.2 Topografi
Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar
105.565 ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi:
• Kawasan seluas ± 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung
berketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut.
• Kawasan seluas ± 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung
berketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut.
• Kawasan seluas ± 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung
berketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan air laut.
• Kawasan seluas ± 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung
berketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut.
Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan
tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah
merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut.
Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di
Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya
4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500–700 m dari permukaan laut
meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa.
Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari
1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.
Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat
dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni:
a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif
subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup
areal seluas ± 25%;
b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun
kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari
pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;
c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh
Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya,
meliputi areal seluas ± 35 %.
Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah
kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang
ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.
Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat
perbedaan tinggi sebesar 1meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten
Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi,
setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana
terdapat pada tabel di bawah ini.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 2


Tabel 2. 2 Luas Lahan Kab. Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah
Kelerengan Luasan
No. Wilayah Persentase
(%) (hektar)
I Datar 0–2 43.070,52 40,8
II Datar – landai 2–8 5.172,69 4,9
III Landai – berombak 8 – 15 7.600,68 7,2
IV Berombak – bergelombang lemah 15 – 25 14.567,96 13,8
V Bergelombang lemah – kuat 25 – 40 21.113,00 20,0
VI Bergelombang kuat > 40 14.040,15 13,3
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 3


2.1.1.3 Geologi
Struktur Geologi di Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi struktur
geologi primer dan sekunder. Struktur geologi primer Kabupaten Tulungagung
merupakan gabungan dari lembar Tulungagung, Lembar Madiun, dan Lembar
Blitar. Struktur geologi primer berupa kedudukan lapisan dapat ditemukan di
Formasi Nampol dan Formasi Campurdarat dengan arah kemiringan lapisan
bervariasi diantaranya berarah barat laut dan barat daya dengan besar
kemiringan lapisan antara 15O-30O. struktur geologi sekunder kabupaten
Tulungagung antara lain sesar mendatar kiri, sesar naik, sesar turun, antiklin
dan sinklin. Jurus sesar dan kelurusan diantaranya berarah barat laut-
tenggara, timur laut-barat daya, utara-selatan dan barat timur, sedangkan
sumbu antiklin berarah barat laut tenggara dan sumbu sinklin berarah timur-
laut barat daya. Struktur memotong batuan Formasi Mandalika-Arjosari hingga
batuan Gunungapi Wilis.
Secara local, stratigrafi Kabupaten Tulungagung dari Tua ke Muda terdiri
dari:
• Batuan terobosan dasit Gunung Tanggul berumur Oligosen Akhir-Miosen
Awal
• Batuan gunungapi Formasi Mandalika dan Formasi Arjosari dengan
hubungan menjari dan berumur Oligosen Akhir-Miosen Awal
• Batugamping hablur dengan sisipan batulempung karbonan Formasi
Campurdarat berumur Miosen Awal
• Batupasir kuarsa, batulempung, konglomerat, lignit, tuff dan setempat
batugamping Formasi Jaten berumur Miosen Awal
• Batuan vulkaniklastik dengan sisipan batugamping Formasi Wuni berumur
Miosen Awal-Miosen Akhir
• Batuan sedimen klastik, tuff dan batugamping Formasi Nampol berumur
Miosen Tengah
• Batugamping terumbu dan batugamping klastik Formasi Wonosari berumur
Miosen Tengah-Miosen Akhir
• Batuan vulkanik dan vulkaniklastik Gunung Wilis berumur Plistosen
• Alluvium berukuran kerakal hingga lempung dan lumpur berumur Holosen

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 4


Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung
Sumber: Naskah Akademik Geopark Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 5


2.1.1.4 Hidrologi
Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang
memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah
pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai
(DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat
sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai -
sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk,
dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar
yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan
sebagainya.

Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Tulungagung

No Kecamatan Nama Sungai Panjang (km)

1 Besuki Keboireng 10
Karangtuwo (batas wilayah) -
Parit Raya 3
Parit Agung 1,8
2 Bandung Parit Agung 3,3
Karangtuwo 18
Parit Raya 7
3 Pakel Parit Agung 4,4
Ngasinan Lama 5,5
4 Campurdarat Tlogo Buret 5,2
Parit Agung 7,5
5 Tanggunggunung - -
6 Kalidawir Kalidawir 20,5
7 Pucanglaban - -
8 Rejotangan Rowo Remang 15
Kali Brantas 8,5
Kali Kandung 6,15
9 Ngunut Kali Brantas 7,15
10 Sumbergempol Kali Brantas 2,75
Kali Dawir 7,1
11 Boyolangu Kali Dawir 9,4
Parit Agung 6,8
12 Tulungagung Parit Agung 7
Kali jenes 3,5
Song 1,5
13 Kedungwaru Kali Brantas (batas wilayah) -
Ngrowo 6
Parit Agung 2
Wudu 2,5
Kali Jenes 2,5
14 Ngantru Kali Brantas 18,85
Boto 33
15 Karangrejo Kali Brantas (batas wilayah) -
Catut 6
Klantur 10,5

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 6


No Kecamatan Nama Sungai Panjang (km)

Babaan 5,6
Bajal Picisan 7,25
Wudu (batas wilayah) -
16 Kauman Song 10,7
Wudu 10,9
17 Gondang Ngasinan Kanal 4,25
Blendis 14
Sengon 12,55
Gondang 11,4
18 Pagerwojo Song 30,3
Gondang /Bodeng 18,6
19 Sendang Babaan 17,4
Bajal Picisan 13
Klantur 16
Catut 8
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

2.1.1.5 Klimatologi
Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim
hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim
(bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei
sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27ºC dengan suhu terendah 24ºC dan
suhu tertinggi 30ºC. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah
hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.
Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan
berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak
perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di
Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek
serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin
kencang merupakan dampak yang nyata.

2.1.1.6 Penggunaan Wilayah


Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang
mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan
manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan
hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada
hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi,
jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah
di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah
tersebut.
Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung bersifat dinamis, artinya
penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan
yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau rencana
umum tata ruang juga memperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya
penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 7


kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah.
Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram
berikut:

Grafik 2. 1 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

a. Lahan Persawahan
Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten
Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61%. Lahan ini merupakan lahan
yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar
dengan kelerengan 0-3%. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan
mudah diolah.
b. Pertanian Tanah Kering
Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis
tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten Tulungagung lahan pertanian tanah
kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.
c. Perkebunan
Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di
Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih
7,64%.
d. Hutan
Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33 %
menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian
menempati daerah pegunungan selatan.
e. Perairan
Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk
perikanan air tawar. Di Kab.Tulungagung menempati areal seluas 0,79 %.
f. Kampung Teratur
Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman
penduduk dengan luas 15,32%.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 8


g. Tanah Kosong dan Lain-Lain
Tanah kosong dan lain-lain adalah areal yang belum dimanfaatkan dengan
luas 5,99%.

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana


Kondisi geografis dan topografi berpengaruh pada tingkat kerawanan
bencana di Kabupaten Tulungagung. Secara umum potensi kawasan rawan
bencana di Kabupaten Tulungagung dikategorikan sebagai berikut :
1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)
Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai
berikut :
Tabel 2. 4 Kawasan Rawan Gerakan Tanah
No Nama Lokasi Kemiringan Keterangan
1 Zone Daerah Tulungagung, <5% Lereng dibentuk
Kerentanan Kauman, sekitar oleh Aluvium (Qa)
gerakan Bandung, sebelah utara terjadi di daerah
tanah sangat Besuki. Sebelah utara sekitar sungai
rendah Kalidawir, Karangrejo,
Ngantru, Sumbergempol,
Gondang dan
Kedungwaru
2 Zone Daerah Besuki, 5-15% umumnya
Kerentanan Campurdarat, dibentuk oleh
gerakan Tanggunggunung, tanah pelapukan
tanah rendah Kalidawir, Pucanglaban, batuan
Rejotangan, Gondang, terjadi pada tebing
Kauman, Sendang, lembah sungai
Pagerwojo (alur)

3 Zone Daerah Besuki, (5-15%) – vegetasi penutup


Kerentanan Campurdarat, (50-70%) kurang
gerakan Tanggunggunung, umumnya terjadi
tanah Kalidawir, Pucanglaban, pada perbatasan
menengah Rejotangan, Gondang, lembah sungai,
Kauman, Sendang, peralihan litologi,
Pagerwojo, Bandung, atau tebing jalan
karangrejo, Boyolangu yang disebabkan
oleh curah hujan
tinggi
Dibentuk oleh
pelapukan batuan
4 Zone Daerah Besuki, Agak Terjal Zona ini sering
Kerentanan Tanggunggunung, (30-50%) terjadi gerakan
gerakan Kalidawir, Gondang, sampai tanah akibat curah
tinggi Sendang, Pagerwojo sangta terjal hujan intensitas
(>70%) tinggi
Dibentuk oleh
tanah pelapukakan
pada batuan dasar
bersifat gembur
Vegetasi umumnya
relatif kurang
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 9


Gambar 2. 3 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

2. Sempadan Patahan Aktif (Active Fault)


Sempadan Patahan Aktif (Active Fault) Pada Kawasan Rawan Bencana
Gempa Bumi Tidak ada sempadan patahan aktif (Active Fault) pada kawasan
rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Tulungagung. Namun terkait dengan
resiko gempa bumi di Kabupaten Tulungagung, maka Kabupaten Tulungagung
termasuk pada resiko bencana menengah dan tinggi.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 10


Gambar 2. 4 Pertimbangan dalam Penentuan Sempadan Patahan Aktif
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 11


3. Kawasan Rawan Bencana Lainnya
Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di Kabupaten
Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya. Berikut ini tabel daerah
rawan bencana di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 2. 5 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung Tahun 2020

Jenis Bencana Kecamatan Desa


Puting Beliung Sumbergempol Podorejo
Tulungagung Kampungdalem, Tamanan,Kutoanyar
Kauman Kauman, Bolorejo
Pakel Ngebong, Bangunmulyo
Campurdarat Campurdarat
Kalidawir Jabon
Bandung Talunkulon
Kedungwaru Tapan, Tunggulsari, Ringinpitu
Boyolangu Beji
Pagerwojo Sidomulyo
Banjir Karangrejo Babadan
Kauman Bolorejo, Sidorejo, Panggungrejo
Kalidawir Pantai Sine
Besuki Siyotobagus
Rejotangan Sukorejo wetan
Bandung Sukoharjo
Longsor Pagerwojo Pagerwojo, Kradinan, Mulyosari
Sendang Nyawangan, Tugu, Sendang,Kedoyo,Picisan,
Nglutung, Nglurup
Tanggunggunung Jenglungharjo
Kauman Banaran
kekeringan Kalidawir Kalibatur, Winong,Karangtalun
Tanggunggunung Tenggarejo, Pakisrejo
Sumber: BPBD Kab. Tulungagung, 2021

Berdasarkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten


Tulungagung telah dilaksanakan langkah-langkah penanganan
penanggulangan berupa penyediaan dukungan logistik dan pemberian bantuan
kebutuhan dasar korban

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 12


Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

2.1.1.8 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebanyak
1.123.325 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 561.592 jiwa atau
sebesar 49,99% dan penduduk perempuan sejumlah 561.733 jiwa atau sebesar
50.01%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.064 jiwa/km2. Penduduk
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,61% jika
dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan
penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2015–2020:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 13


Pertumbuhan Penduduk
1130000 1123325
1120000 1116473
1110921
1110000
1100817
1100000 1095271

1090000
1079686
1080000
1070000
1060000
1050000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan
1079686 1095271 1100817 1110921 1116473 1123325
Penduduk

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015 – 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk 2017- 2020 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN


NO KECAMATAN 2017– 2018 - 2019 -
2017 2018 2019 2020
2018 2019 2020
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa % % %
1 Besuki 38.066 39.018 39.303 39.475 2,44 0.73 0.44
2 Bandung 47.741 48.964 49.304 49.477 2,50 0.69 0.35
3 Pakel 54.063 55.226 55.747 55.904 2,11 0.93 0.28
4 Campurdarat 58.318 59.035 59.401 59.675 1,21 0.62 0.46
5 Tanggunggunung 25.822 26.104 26.328 26.478 1,08 0.85 0.57
6 Kalidawir 74.954 76.071 76.480 76.949 1,47 0.53 0.61
7 Pucanglaban 25.214 25.578 25.816 26.067 1,42 0.92 0.96
8 Rejotangan 80.649 81.357 81.827 82.267 0,87 0.57 0.53
9 Ngunut 83.743 84.488 84.727 84.825 0,88 0.28 0.12
10 Sumbergempol 72.575 73.465 73.948 74.570 1,21 0.65 0.83
11 Boyolangu 83.672 84.637 85.071 85.900 1,14 0.51 0.97
12 Tulungagung 67.735 67.602 67.243 67.570 -0,20 -0.53 0.48
13 Kedungwaru 92.363 93.131 93.422 94.415 0,82 0.31 1.05
14 Ngantru 57.889 57.933 58.173 58.625 0,08 0.41 0.77
15 Karangrejo 45.057 44.864 44.994 45.152 -0,43 0.29 0.35
16 Kauman 53.270 53.558 53.768 54.029 0,54 0.39 0.48
17 Gondang 60.220 61.026 61.300 61.687 1,32 0.45 0.63
18 Pagerwojo 32.009 31.734 32.055 32.320 -0,87 1.00 0.82
19 Sendang 47.457 47.130 47.566 47.940 -0,69 0.92 0.78
KAB. TULUNGAGUNG 1.100.817 1.110.921 1.116.473 1.123.325 0.91 0.50 0.61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 14


Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap kecamatan di Kabupaten
Tulungagung mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dengan
total laju pertumbuhan pada akhir 2020 adalah sebesar 0.61 dari tahun
sebelumnya.
Berbicara mengenai kepadatan penduduk, Kabupaten Tulungagung
memiliki luas administratif 1.055,65 Km2 yang terbagi menjadi 19 kecamatan.
Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah
penduduk yang menempati area tiap 1 Km2. Kabupaten Tulungagung memiliki
persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi
peradaban terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih
detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2020

JUMLAH LUAS KEPADATAN


NO KECAMATAN PENDUDUK WILAYAH PENDUDUK
Jiwa Km2 Jiwa/ Km2
1 Besuki 39.475 82,16 480,46
2 Bandung 49.477 41,96 1.179,15
3 Pakel 55.904 36,06 1.550,31
4 Campurdarat 59.675 39,56 1.508,47
5 Tanggunggunung 26.478 117,73 224,90
6 Kalidawir 76.949 97,81 786,72
7 Pucanglaban 26.067 82,94 314,29
8 Rejotangan 82.267 66,49 1.237,28
9 Ngunut 84.825 37,7 2.250,00
10 Sumbergempol 74.570 39,28 1.898,42
11 Boyolangu 85.900 38,44 2.234,65
12 Tulungagung 67.570 13,67 4.942,94
13 Kedungwaru 94.415 29,74 3.174,68
14 Ngantru 58.625 37,03 1.583,18
15 Karangrejo 45.152 35,54 1.270,46
16 Kauman 54.029 30,84 1.751,91
17 Gondang 61.687 44,02 1.401,34
18 Pagerwojo 32.320 88,22 366,36
19 Sendang 47.940 96,46 496,99
Kab. Tulungagung 1.123.325 1.055,65 1.064,11
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat tingkat kepadatan penduduk


paling tinggi terjadi di Kecamatan Tulungagung dengan angka sebesar 4.942,94
jiwa/Km2. Sementara kepadatan penduduk terendah ada pada Kecamatan
Tanggunggunung dengan angka kepadatan 224,90 jiwa/Km2. Perbedaan
kepadatan penduduk terpengaruh oleh persebaran penduduk yang tidak
merata, dan masyarakat yang condong untuk berdiam disuatu wilayah karena
alasan mudah mencari pekerjaan, atau alasan tertentu lainnya serta tingkat
kelahiran dan kematian yang berbeda.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 15


Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2020
No. Keterangan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 tahun 28.510 26.718 55.228
2 5 - 9 tahun 39.018 36.410 75.428
3 10 - 14 tahun 41.470 39.028 80.498
4 15 - 19 tahun 37.697 36.748 74.445
5 20 - 24 tahun 40.855 39.120 79.975
6 25 - 29 tahun 37.183 35.516 72.699
7 30 - 34 tahun 36.354 36.351 72.705
8 35 - 39 tahun 44.336 45.081 89.417
9 40 - 44 tahun 42.783 43.810 86.593
10 45 - 49 tahun 43.643 44.749 88.392
11 50 - 54 tahun 41.724 42.430 84.154
12 55 - 59 tahun 34.668 35.849 70.517
13 60 - 64 tahun 28.856 29.638 58.494
14 65 – 69 tahun 23.882 23.396 47.278
15 70– 74 tahun 14.189 15.765 29.954
16 > 75+ tahun 26.424 31.124 57.548
TOT AL 561.592 561.733 1.123.325
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur
15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah


0-14 108.998 102.156 211.154
15-64 388.099 389.292 777.391
65+ 64.495 70.285 134.780
Jumlah 561.592 561.733 1.123.325
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat usia produktif dengan rentang usia 15
tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 777.391 jiwa dengan pembagian jumlah
laki-laki sebanyak 388.099 jiwa dan perempuan sebanyak 389.292 jiwa.
Sedangkan usia tidak produktif rentang usia 0-14 tahun dan 65 keatas
sebanyak 345.934 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 173.493 jiwa dan
perempuan 172.441 jiwa.
Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten
Tulungagung adalah sebagai berikut:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 16


Piramida Jumlah Penduduk

> 75+ tahun 26,424 31124


70– 74 tahun 14,189 15765
65 – 69 tahun 23,882 23396
60 - 64 tahun 28,856 29638
55 - 59 tahun 34,668 35849
50 - 54 tahun 41,724 4243
45 - 49 tahun43,643 44749
40 - 44 tahun42,783 4381
35 - 39 tahun
44,336 45081
30 - 34 tahun 36,354 36351
25 - 29 tahun 37,183 35516
20 - 24 tahun 40,855 3912
15 - 19 tahun 37,697 36748
10 - 14 tahun 4,147 39028
5 - 9 tahun 39,018 3641
0 - 4 tahun 2,851 26718

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Perempuan Laki-Laki

Grafik 2. 3 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2020


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2020 di


atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini menjadi
bonus demografi bagi pemerintah dan seharusnya menjadi keunggulan
tersendiri, karena dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif maka akan
dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar atau
mayoritas dari masyarakat di Kabupaten Tulungagung menganut agama Islam.
Data pada tahun 2020 jumlah penduduk yang beragama islam sebanyak
1.106.515 atau 98,39% dari jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Selain
menganut agama Islam penduduk di Kabupaten Tulungagung juga ada yang
menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Kong
Hu Cu. Berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung


No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Islam 1.078.240 1.083.658 1.093.983 1.099.629 1.106.515
2 Kristen Protestan 12.592 12.675 12.556 12.480 12.458
3 Kristen Katolik 3.189 3.224 3.168 3.155 3.143
4 Budha 985 984 953 950 134
5 Hindu 144 144 129 124 927
6 Kong Hu Cu 18 19 17 17 17
7 Lain-lain 103 113 115 118 131
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 17


2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah
Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi
oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua stakeholders
pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma
pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu
pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana
telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat
sistem perkotaan yang meliputi:
a. Penetapan pusat perkotaan
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
• PKLp Perkotaan Karangrejo;
• PKLp Perkotaan Ngunut; dan
• PKLp Perkotaan Campudarat.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
• Perkotaan Boyolangu;
• Perkotaan Kauman;
• Perkotaan Gondang;
• Perkotaan Sendang;
• Perkotaan Ngantru;
• Perkotaan Pagerwojo;
• Perkotaan Pakel;
• Perkotaan Bandung;
• Perkotaan Sumbergempol;
• Perkotaan Besuki;
• Perkotaan Rejotangan;
• Perkotaan Kalidawir;
• Perkotaan Pucanglaban; dan
• Perkotaan Tanggunggunung

b. Rencana Fungsi Pusat Pelayanan


1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat
pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah
raga, perdagangan, dan jasa;
2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat
pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan,
pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan
sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan,
perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat
pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan
pariwisata.

c. Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan


1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai
fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 18


perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional,
pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal
penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan
peribadatan;
2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas
perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah
raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas
perkotaan berupa pasar, pendidikan, industri, kesehatan, terminal tipe
C, olah raga, dan peribadatan; dan
4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai
fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C,
olah raga, industri, dan peribadatan.

d. Kawasan Peruntukan Industri


Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif.
Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu
industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut
Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2016 industri kecil adalah industri
yang memiliki karyawan maximal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari
Rp.1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Sedangkan yang
dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan
minimal 19 orang dan nilai investasi minimal Rp.1.000.000.000,00 atau
memiliki karyawan 20 orang dan nilai investasi maximal Rp.15.000.000.000,00.
Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar
di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih
jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:
1. Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
1. Kecamatan Kauman;
2. Kecamatan Kedungwaru;
3. Kecamatan Besuki;
4. Kecamatan Sumbergempol;
5. Kecamatan Campurdarat;
6. Kecamatan Ngunut; dan
7. Kecamatan Ngantru.
2. Industri menengah berbagai jenis terdapat di:
1. Kecamatan Besuki;
2. Kecamatan Ngunut;
3. Kecamatan Kedungwaru;
4. Kecamatan Tulungagung;
5. Kecamatan Ngantru
6. Kecamatan Karangrejo; dan
7. Kecamatan Kauman.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 19


3. Kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi:
1. Kecamatan Campurdarat; dan
2. Kecamatan Besuki;
4. Kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi:
1. Kecamatan Tulungangung;
2. Kecamatan Boyolangu; dan
3. Kecamatan Kedungwaru.
5. Kawasan sentra tembakau meliputi:
1. Kecamatan Gondang;
2. Kecamatan Boyolangu;
3. Kecamatan Pakel ; dan
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kawasan sentra industri batik meliputi:
6. Kecamatan Kedungwaru; dan
7. Kecamatan Kauman.
6. Kawasan sentra industri konveksi meliputi:
1. Kecamatan Tulungagung;
2. Kecamatan Kedungwaru; dan
3. Kecamatan Boyolangu.
7. Kawasan sentra industri kelapa meliputi:
1. Kecamatan Rejotangan;
2. Kecamatan Kalidawir;
3. Kecamatan Pucanglaban;
4. Kecamatan Ngunut;
5. Kecamatan Tanggunggunung; dan
6. Kecamatan Bandung.
Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri
di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan,
minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian
non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk
subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor yang
memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu
mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi
perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.
Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah
industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua
hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk.
Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya
dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung,
sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan
dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal
maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya.
Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :
• Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada
kawasan perdesaan dan perkotaan;
• Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat
kegiatan perkotaan dan perdesaan;

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 20


• Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UMKM; dan
• Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam
berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang
investasi.

e. Kawasan Industri
Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan
di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:
• Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi
lahan pertanian secara besar-besaran;
• Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau
sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
• Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana
industri;
• Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang
berkelanjutan;
• Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari
industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk
berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan
lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
• Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau
teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata


Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk
pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata
unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata
yang dimiliki.
Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten
Tulungagung menggunakan analisis cluster obyek wisata. Hal ini dimaksudkan
untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa obyek
wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan
pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada
pertimbangan sebagai berikut:
• Kemudahan aksesibilitas
Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah
maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka
semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.
• Jarak antara obyek wisata
Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh
wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang
lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya
dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 21


• Banyaknya pergerakan
Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-
obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan
memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan
jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan
memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.
• Arahan oleh rencana tata ruang
Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan
dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru.
Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang.
Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian
cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik
pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran
sarana prasarana berdasarkan kebutuhan.
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung diantaranya:
• Kawasan wisata alam terdiri atas:
o daya tarik wisata goa
o daya tarik wisata air
o daya tarik wisata pantai
o agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang
• Kawasan wisata budaya terdiri atas:
o daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.
• Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:
o pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Pertanian


Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi
di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten
Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap
mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan
kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor
pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor
penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan
pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga.
Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri
dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 42,93% dari luas lahan
di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di
seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di
Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi,
sayuran, ubi kayu, kedelai dan jagung. Prospek pengembangan kawasan
pertanian di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :
• Mengadakan pembinaan secara terus-menerus melalui berbagai media
penyuluhan dan percontohan kepada kelompok tani untuk meningkatkan
produksi pertanian melalui penerapan teknologi.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 22


• Peningkatan ketrampilan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga areal
persawahan dari ancaman banjir, hama, kekeringan dan OPT (Organisme
Pengganggu Tanaman) melalui penyuluhan lapangan.
• Pembuatan sumur air tanah dalam lebih dari 100 meter di lokasi daerah
rawan kekeringan seperti di Kecamatan Besuki, Pakel, Karangrejo, dan
Campurdarat.
• Pengembangan produksi pertanian dengan cara mempertahankan luasan
sawah dan tegalan yang ada, misalnya melalui peningkatan pengelolaan DAS
Brantas dan sumber air perdesaan bila terjadi pergeseran alih fungsi lahan
sawah dan tegalan.
• Pemberian bantuan kepada petani yang terkena bencana alam kekeringan
maupun banjir berupa benih, pompa air, sumur pantek dan sebagainya.
• Mengupayakan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan mengadakan evaluasi
penggunaan lahan.

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman


Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua
pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan
permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih
didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten
Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.
Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki
kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (ribbon development).
Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal
kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama.
Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang
bersifat menjari (radial) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga
dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi
pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan
hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di
sekitar jalur transportasi yang ada.
Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan
utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut menyebabkan pola
perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.
Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang
telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi
seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat
dengan pendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana.
Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara
kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

i. Peruntukan Pemukiman perkotaan


Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah
penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 23


kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk
yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban)
termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman,
kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang
terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.
Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah
penduduk yang padat menduduki lahan yang retatif sempit dan dinamika
kehidupan yang retatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk
didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan
perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota
kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Permukiman perkotaan diarahkan
sebesar 8.448 Ha dikembangkan di Kecamatan Tulungagung, Kecamatan
Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Bandung,
Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Campurdarat dan
Kecamatan Kauman.
Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten
Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada:
• Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan
permukiman baru
• Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan
fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
• Penggunaan lahan eksistingnya
Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan
permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung lebih diarahkan pada
penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara
rinci meliputi:
• Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan
permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu
lahan pertanian kering (tegalan, perkebunan, dll)
• Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan
bencana alam.
• Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan
memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur
penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.
Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan
perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan
kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di
arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

j. Kawasan Pemukiman Pedesaan


Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk
permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian,
tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang,
jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada,

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 24


kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik lingkungan
permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural.
Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat
dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.
Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Tulungagung
terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir.
Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai
karakter masing-masing.
Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan
dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada
pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan
pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan
membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada
kawasan lindung.
Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah,
umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk
peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang
terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong
yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan
kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian
menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan
pengembangan untuk kawasan terbangun.
Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai
penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi
akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.
Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui
pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk
sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha
dikembangkan di Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan
Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucang Laban, Kecamatan
Rejotangan, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pagerwojo
dan Kecamatan Sendang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta
kondisi seni budaya dan olah raga di Kabupaten Tulungagung.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 25


Tabel 2. 11 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Harga
1 Milyar 28.415,30 31.126,13 33.640,18 36.496,03 39.215,49 38.225,99*
Berlaku
PDRB Harga
2 Milyar 22.326,62 23.446,44 24.637,36 25.920,20 27.299,80 26.455,76*
Konstan
PDRB Per
3 Juta 27.825,62 30.334,38 32.635,34 35.251,99 37.733,18 36.643,64*
Kapita
Pertumbuhan
4 % 4,99% 5,02% 5,08% 5,21% 5,32% -3,09*
PDRB
Pertumbuhan
5 % 4,99% 5,02% 5,08% 5,21% 5,32% -3,09*
Ekonomi
6 Inflasi % 1,53 1,66 2,86 2,13 1,83 1,93*

7 Indeks Gini Indeks 0,36 0,37 0,35 0,34 0,336*


Indeks Desa
8 Indeks 0,6435 0,6479 0,6548 0,6656 0,6781 *
Membangun
Survey
9 Kepuasan Indeks 74,8 75,23 77,82 80,19 80,21 87.18
Masyarakat
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian
suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang
diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa
melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan
dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya
disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan
pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas
dasar harga konstan.

Tabel 2. 12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut


Harga Berlaku 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Pertanian, Kehutanan, 6.356.1 6.804.6 6.996.8 7.191.6 7.466.6 7.455.
1
dan Perikanan 04,64 14,08 25,49 04,27 10,68 994,3
Pertambangan dan 1.098.8 1.168.3 1.259.2 1.376.5 1.419.1 1.338.
2
Penggalian 67,93 50,94 94,92 64,48 41,02 816,5
5.873.8 6.488.3 7.124.8 7.924.8 8.665.6 8.537.
3 Industri Pengolahan
23,77 86,67 08,25 74,56 94,74 426,8
Pengadaan Listrik dan 9.645,9 10.347, 12.142, 13.207. 14.077, 14.084
4
Gas 4 88 99 76 00 ,3
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, 23.652, 26.031, 28.376, 30.360, 32.121, 33.707
5
Limbah dan Daur 18 30 73 50 69 ,2
Ulang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 26


No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.629.8 2.908.0 3.244.0 3.558.5 3.792.0 3.564.
6 Konstruksi
40,94 95,66 27,88 11,32 61,57 506,4
Perdagangan Besar dan
5.639.2 6.256.5 6.819.4 7.524.4 8.165.5 7.544.
7 Eceran; Reparasi Mobil
86,47 65,55 43,93 21,42 99,72 226,2
dan Sepeda Motor
Transportasi dan 585.56 657.94 744.43 820.094 902.25 856.81
8
Pergudangan 3,29 6,98 4,57 ,04 4,42 0,0
Penyediaan Akomodasi 537.69 612.92 681.21 748.248 818.58 747.39
10
dan Makan Minum 9,68 7,91 0,77 ,07 2,36 5,2
Informasi dan 1.524.2 1.679.1 1.836.2 1.962.5 2.128.3 2.279.
11
Komunikasi 37,68 68,59 60,84 95,05 78,06 911,3
Jasa Keuangan dan 656.21 728.90 787.13 841.904 883.22 884.07
12
Asuransi 5,59 8,82 8,96 ,02 9,13 9,1
562.63 610.67 669.60 748.537 818.61 845.44
13 Real Estate
3,67 5,26 8,50 ,80 1,53 1,1
105.12 113.55 124.15 137.634 150.12 141.43
14 Jasa Perusahaan
1,99 7,93 6,93 ,3 0,08 3,5
Administrasi
Pemerintahan, 931.76 1.026.3 1.102.9 1.210.9 1.336.2 1.337.
15
Pertahanan dan 9,10 82,69 64,71 81,49 75,27 806,0
Jaminan Sosial Wajib
1.213.8 1.323.4 1.438.9 1.566.3 1.709.6 1.759.
16 Jasa Pendidikan
64,25 63,28 85,07 22,25 37,71 361,7
Jasa Kesehatan dan 296.76 313.75 344.70 378.218 418.15 456.01
17
Kegiatan Sosial 1,71 2,16 1,38 ,10 0,74 2,1
370.20 396.95 425.79 461.954 494.94 428.97
18 Jasa lainnya
6,32 8,49 6,07 ,67 8,4 4,2
28.415. 31.126. 33.640. 36.496. 39.215. 38.225
PDRB
295,14 134,19 178,00 034,11 494,09 .985,8
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2020


menunjukkan penurunan sekitar 989 miliar rupiah dibanding tahun
sebelumnya. Perekonomian terganggu secara global akibat pandemi Covid19
yang juga menyebabkan perekonomian Kabupaten Tulungagung terkontraksi.
Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami kondisi serupa.
Dari 17 kategori lapangan usaha, 10 kategori mengalami penurunan. Penurunan
terbesar terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor sekitar 621 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tulungagung dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut


Harga Konstan 2015 – 2020 (dalam Juta Rupiah)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Pertanian,
4.420.2 4.534.4 4.536.6 4.507.8 4.588.7 4.550.96
1 Kehutanan, dan
16,52 88,25 79,12 95,43 52,45 2,5
Perikanan
Pertambangan 832.31 844.179 883.831 907.925 917.310 858.382,
2
dan Penggalian 3,66 ,75 ,57 ,53 ,65 4
Industri 4.608.0 4.896.6 5.199.1 5.593.6 5.974.2 5.854.58
3
Pengolahan 90,85 07,60 61,40 56,16 94,07 7,4

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 27


No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pengadaan 10.002, 10.231, 10.611, 11.086, 11.653,
4 11.677,1
Listrik dan Gas 10 82 19 10 79
Pengadaan Air,
Pengelolaan 19.825, 20.858, 22.177, 23.237, 24.382,
5 25.569,3
Sampah, Limbah 91 84 12 19 78
dan Daur Ulang
1.989.5 2.069.7 2.225.5 2.386.9 2.535.6 2.382.10
6 Konstruksi
15,74 14,19 63,67 17,03 21,96 7,9
Perdagangan
Besar dan
4.800.8 5.061.7 5.387.8 5.717.5 6.049.0 5.534.99
7 Eceran; Reparasi
18,48 12,58 55,35 86,94 67,10 7,8
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan 475.89 511.335 553.963 597.664 645.898 614.314,
8
Pergudangan 1,03 ,92 ,17 ,41 ,00 6
Penyediaan
422.34 454.189 490.485 527.344 565.148 512.555,
10 Akomodasi dan
9,11 ,54 ,56 ,44 ,88 5
Makan Minum
Informasi dan 1.453.8 1.563.3 1.677.6 1.792,1 1.916.3 2.044.90
11
Komunikasi 51,78 26,82 06,01 86,50 85,02 4,5
Jasa Keuangan 507.82 537.231 558.171 583.218 605.927 605.769,
12
dan Asuransi 5,20 ,68 ,77 ,91 ,27 2
478.30 504.258 533.858 569.787 605.341 623.208,
13 Real Estate
8,05 ,60 ,58 ,26 ,98 5
Jasa 82.821, 85.691, 90.198, 95.854, 101.931
14 95.475,5
Perusahaan 09 58 96 43 ,60
Administrasi
Pemerintahan,
726.29 764.937 788.803 816.569 844.495 820.180,
15 Pertahanan dan
8,32 ,39 ,44 ,32 ,99 3
Jaminan Sosial
Wajib
949.08 1.016.7 1.075.9 1.149.3 1.229.9 1.262.40
16 Jasa Pendidikan
7,04 60,21 35,65 14,47 96,34 2,0
Jasa Kesehatan
249.72 257.588 273.322 293.930 316.945 342.744,
17 dan Kegiatan
1,95 ,19 ,23 ,73 ,51 7
Sosial
299.68 313.323 329.140 346.025 366.648 315.925,
18 Jasa lainnya
7,80 ,60 ,54 ,45 ,57 7
22.326. 23.446. 24.637. 25.920. 27.299. 26.455.7
PDRB
624,63 436,56 364,83 200,25 801,96 64,8
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten


Tulungagung atas dasar harga konstan juga menunjukkan penurunan akibat
pandemi Covid19. Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang
mengalami kontrasi. Dari 17 kategori lapangan usaha, 11 kategori mengalami
penurunan. Penurunan terbesar juga terjadi pada lapangan usaha Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sekitar 514 miliar
rupiah. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan.
Peningkatan terbesat terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial, sekitar 25 miliar rupiah.
Terdapat 3 lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten
Tulungagung yang membentuk PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Kategori A); lapangan usaha Perdagangan Besar dan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 28


Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ( Kategori G) dan lapangan usaha
Industri Pengolahan (Kategori C). Ketiganya berkontribusi hambir 62 persen
terhadap perekonomian Tulungagung, sementara sekitar 38 persen merupakan
kontribusi 14 lapangan usaha lainnya. Dari ketiga lapangan usaha dominan
tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi paling besar
dimana tahun 2020 mencapai 22,33 persen, meningkat 0,23 persen poin
dibanding lahun 2019.

23 22.33
22.1
22
20.82
21

20 19.74
19.51
19.04
19

18

17
2019 2020

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan


Perdagangan Besar dan Eceran

Grafik 2. 4 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2020


Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi
di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi
sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah,
jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-
kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan
merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila
sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya
lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai
peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat
menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga
total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil
apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan
sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB
atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di
suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari
pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan
tahun 2010.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 29


28000 27299
27000 26455
25920
26000
25000 24637

24000 23446
23000 22326
22000
21000
20000
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2015-2020


Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Grafik diatas menunjukkan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten


Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari angka diatas dapat
diperoleh perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung
tergambar dari grafik berikut:

6 5.32
4.99 5.02 5.08 5.21
5 5.44 5.57 5.45 5.5 5.52
5.02 5.07 5.17 5.02
4.88
4

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1
-2.07
-2 -2.39

-3
-3.09
-4

TULUNGAGUNG JAWA TIMUR NASIONAL

Grafik 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten


Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2015-2020
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun


terakhir terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2019, tetapi pada
tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami
kontraksi sampai -3,09 dibawah rata – rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi
selama 2020 mengalami kontraksi pada seluruh sector pendukung PDRB akibat
pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor perekonomian
mengalami perlambatan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 30


Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulunggung menurut Lapangan
Usaha Tahun 2015 – 2020

No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Pertanian,Kehutanan, dan
A 3,12 2,56 0,07 -0,63 1,79 -0,82
Perikanan
Pertambangan dan
B 1,50 1,39 4,73 2,73 1,03 -0,64
Penggalian
C Industri Pengolahan 6,14 6,29 6,15 7,59 6,80 -0,20
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,31 2,30 3,71 4,48 5,12 0.02
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 4,95 5,21 6,32 4,78 4,93 0,48
Ulang
F Konstruksi 2,61 4,03 7,53 7,25 6,23 -0,60
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 5,73 5,43 6,44 6,12 5,80 -0,85
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 7,32 7,45 8,34 7,89 8,07 -0,48
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I 8,50 7,54 7,99 7,51 7,17 -0,93
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 7,28 7,53 7,31 6,83 6,93 0,67
Jasa Keuangan dan
K 5,70 5,79 3,90 4,49 3,89 -0,03
Asuransi
L Real Estate 5,25 5,43 5,87 6,73 6,24 0,29
M,N Jasa Perusahaan 5,87 3,47 5,26 6,27 6,34 -0,63
Administrasi
O Pemerintahan, Pertahanan 5,21 5,32 3,12 3,52 3,42 -0,28
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7,11 7,13 5,82 6,82 7,02 0,26
Jasa Kesehatan dan
Q 1,99 3,15 6,11 7,54 7,83 0,81
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 4,63 4,55 5,05 5,13 5,96 -1,38
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Hampir seluruh sektor lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami


perlambatan tetapi ada beberapa sektor yang masih bertahan dan masih
pertumbuh yaitu jasa Kesehatan dan kegiatan sosial bertumbuh sebesar 0,81%
pada tahun 2020, yang disusul peringkat ke dua sektor informasi dan
komunikasi sebesar 0,67% pada tahun 2020

Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama
yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-
komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat
diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang
telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi
yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan
menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan
jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 31


Terdapat 2 jenis inflasi, yaitu inflasi di tingkat konsumen yang dikenal
dengan Laju Inflasi dan Inflasi di tingkat produsen produsen yang dikenal
dengan Laju Implisit. Yang dihitung di Kabupaten Tulungagung saat ini adalah
Laju Implisit, sedangkan Laju Inflasi tidak. Hal ini dikarenakan, Tulungagung
bukan salah satu dari Kota/Kabupaten IHK yang merupakan kota/kabupaten
yang menghitung laju inflasi (di Jawa Timur ada 8 kota/kab). Laju Inflasi
Kabupaten Tulungagung mengacu pada Kota Kediri sebagai kota terdekat yang
menghitung laju inflasi.
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung (yang mengacu pada laju inflasi Kota
Kediri) adalah 1,93 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini lebih tinggi dari pada laju inflasi Jawa Timur yang sebesar 1,44 persen
dan Nasional yang sebesar 1,68 persen.

4.5
4.04
4 3.61
3.35 3.44
3.5 3.08 3.13
3.02
2.74 2.86
3 2.72

2.5 2.12
1.97 1.93
1.83
2 1.68
1.53 1.44
1.5 1.3

0.5

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

TULUNGAGUNG JAWA TIMUR NASIONAL

Grafik 2. 7 Inflasi Kabupaten Tulungagung 2015-2020


Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Indeks Gini
Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu
aspek yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Namun demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi
pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh.
Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran
sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu
pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan.
Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki
pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi
pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila
terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut
diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah.
Ketika berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk
membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang
umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 32


konsumsi juga digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan
kesejahteraan masyarakat.
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata
pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Tingkat
pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi
pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan
nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak
penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:
G < 0.3 ————————-artinya ketimpangan rendah
0.3 ≤ G ≤ 0.5 ——————artinya ketimpangan sedang
G > 0.5 ————————-artinya ketimpangan tinggi
Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan
memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi
pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.

0.42
0.4 0.4 0.4
0.4 0.39 0.39 0.39
0.38 0.38
0.38 0.37 0.37 0.37
0.36 0.36
0.36 0.35

0.34 0.33

0.32
0.3
0.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020

TULUNGAGUNG JAWA TIMUR NASIONAL

Grafik 2. 8 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2015 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indeks Desa Membangun


Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status,
yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4)
Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan
keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa
Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan
penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi
kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam
dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan
kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan
intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan
berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 33


Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi
status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:
• Desa Sangat Tertinggal : ≤ 0,491
• Desa Tertinggal : > 0,491 dan ≤ 0,599
• Desa Berkembang : > 0,599 dan ≤ 0,707
• Desa Maju : > 0,707 dan ≤ 0,815
• Desa Mandiri : > 0,815
Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor
kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya
goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat
status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya,
jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau
terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial
berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal.
Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait
dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan
mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Tabel 2. 15 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2020


Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Status
2019 2019 2020 2020
Desa Sangat Tertinggal - 0,0% - 0,0%
Desa Tertinggal 6 2,33% - 0,0%
Desa Berkembang 196 76,27% 178 69,26%
Desa Maju 51 19,84% 75 29,18%
Desa Mandiri 4 1,56% 4 1,56%
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 tidak
ada desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di
Kabupaten Tulungagung sedangkan pada tahun 2019 desa tertinggal masih
berjumlah 6 desa. Namun pada tahun 2020, enam desa tersebut telah berubah
status menjadi desa berkembang. Beberapa diantaranya adalah Desa Rejosari
Kecamatan Kalidawir, Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo
Kecamatan Besuki, Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa
Sedayugunung Kecamatan Besuki, dan Desa Gondanggunung Kecamatan
Pagerwojo. Perubahan status di Desa Rejosari dikarenakan terdapat program
berupa penghijauan benih alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan
pengadaan perpustakaan (buku dan rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki
terdapat program kios desa, tanggap bencana dan pengadaan perpustakaan
desa. Di Desa Wateskroyo terdapat pengadaan perpustakaan desa dan tanggap
bencana. Di Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggungunung terdapat pelaksanaan
kegiatan berupa pengadaan, pelatihan, dan pembinaan yang dianggarkan oleh
APBDes. Di Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa,
perpustakaan dan lapangan olah raga. Selanjutnya untuk di Desa
Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo terdapat pengadaan MCK dan alat

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 34


tanggap bencana. Program – program tersebut membuat keenam desa tertinggal
berubah status menjadi desa berkembang.
Peningkatan juga terlihat pada status desa maju yang mana jumlah desa
maju pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 75 desa dari tahun
sebelumnya (2019) yang masih berjumlah 51 desa. Disisi lain, untuk desa
mandiri tidak ada penurunan maupun kenaikan jumlah dari tahun 2019 ke
2020. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 status desa di
Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2019.
Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga
diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa
menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan
mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara
berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa
Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2020 berada pada angka 0,696
tergambar pada grafik berikut:

0.9
0.8 0.7593 0.773
0.6781 0.696
0.7 0.6553 0.67240.6197 0.6425
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Indeks Indeks Indeks
Ketahanan Ketahanan Ketahanan IDM
Lingkungan Ekonomi Sosial
Jumlah 2019 0.6553 0.6197 0.7593 0.6781
Jumlah 2020 0.6724 0.6425 0.773 0.696
Grafik 2. 9 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2019 - 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa IDM (Indeks Desa


Membangun) di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar
0,0179. Kenaikan IDM tersebut diukur dari tiga indikator yaitu Indeks
Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks
Ketahanan Sosial (IKS). Dilihat dari indikator Indeks Ketahanan Lingkungan
(IKL) telah mengalami peningkatan sebesar 0,0171. Peningkatan IKL tersebut
didukung oleh beberapa faktor antara lain pendayagunaan sumber daya alam
dan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui desa wisata dan penguatan Pos
Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di kecamatan. Untuk indikator Indeks
Ketahanan Ekonomi (IKE) juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,0228.
Kenaikan IKE tersebut didukung oleh pengembangan ekonomi kawasan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 35


pedesaan, BUMDes, unit usaha ekonomi masyarakat desa dan pengembangan
kerja sama antar desa. Selanjutnya untuk indikator Indeks Ketahanan Sosial
(IKS) juga telah mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,0137. Kenaikan
tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga
kemasyarakatan antara lain melalui PKK, konvergensi stunting, forum anak,
program perlindungan anak dan fasilitasi posyandu.

Indeks Kepuasan Masyarakat


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan
untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan
untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam
proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis
dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila
pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau
tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan
publik. Berikut merupakan data capaian Indikator Kinerja Daerah nilai rata-rata
indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Kabupaten
Tulungagung terhadap Pelayanan di lingkungan Kabupaten Tulungagung:

Indeks Kepuasan Masyarakat


84
82.19
82
80.19 80.21
80
77.82
78
76 75.23

74
72
70
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Indeks 75.23 77.82 80.19 80.21 82.19

Grafik 2. 10 Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan


Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2016 - 2020
Sumber: Bag.Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 36


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap
indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-
indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 16 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Indeks Pembangunan
Indeks 70,07 70,82 71,24 71,99 72,62 73.00
Manusia
2 Tingkat Kemiskinan % 8,57 8,23 8,04 7,27 6,74 7,33
3 Jumlah
Jumlah 21.599 21.367 12.197 14.835 19.201 27,951
Pengangguran
4 Jumlah
Pengangguran Jumlah 3,95 3,6 2,27 2,61 3,36 4,61
Terbuka
5 Tingkat Partisipasi 73,17
% 69,63 69,63 67,15 70,62 70,4
Angkatan Kerja
6 Tingkat Kesempatan
% 96,05 96,15 97,73 97,39 96,64 95,39
Kerja
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

Indeks Pembangunan Manusia


Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari
Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks
Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Dari tahun
2015 hingga 2020 IPM Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan
meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini
dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks
Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2. 17 Indikator Pembentuk IPM Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Usia Harapan Hidup 73,28 73,40 73,53 73,74 73,95 74,08
Rata-Rata Lama Sekolah 7,72 7,73 7,82 8,06 8,07 8,33
Harapan Lama Sekolah 12,73 13,03 13,04 13,05 13,15 13,31
Daya Beli (Juta) 9,534 9,881 10,114 10,455 10,891 10,705

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 37


72.62

73.00
74

71.99
73

71.24
70.82
72

70.07

71.94
71.92
71

71.39
70.82
70

70.18
69

69.55
68

68.95

69.74

70.27

70.77

71.50

71.71
67
66
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulungagung 70.07 70.82 71.24 71.99 72.62 73.00
Jawa Timur 68.95 69.74 70.27 70.77 71.50 71.71
Nasional 69.55 70.18 70.82 71.39 71.92 71.94

Grafik 2. 11 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan


Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Sumber: Data Statistik Jawa Timur 2021

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten


Tulungagung telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia
(IPM) daerah. Sejak tahun 2015-2020 IPM Tulungagung terus mengalami
peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan
warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Tulungagung tahun
2020 mencapai 73,00 sedangkan IPM Provinsi Jatim sebesar 71,71 dan Nasional
sebesar 71,94. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan
hidup (AHH), Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata
lama sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan
daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.
78.04

82.23
80.29

78.23
78.57
81.45

80.91
76.11

75.90

90.00
75.26
73.92
73.83

73.27
73.00

72.97

72.58
72.05
71.71

71.73
71.72
70.81

70.62
70.58

70.54
70.36
69.74

69.04
68.60

68.40
68.39

67.38
67.11

66.43

66.43
66.26
66.07

80.00
65.46

64.11
62.70

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Madiun
Magetan
Trenggalek

Blitar
Kediri

Tuban

Kota Malang
Jember

Bondowoso

Pasuruan

Nganjuk

Bangkalan
Mojokerto
JAWA TIMUR
Pacitan

Situbondo

Gresik

Sumenep
Jombang

Bojonegoro

Kota Probolinggo
Banyuwangi

Sidoarjo

Lamongan

Kota Kediri
Kota Blitar

Kota Batu
Pamekasan
Ponorogo

Tulungagung

Malang
Lumajang

Ngawi

Kota Pasuruan

Kota Madiun
Kota Surabaya
Probolinggo

Sampang

Kota Mojokerto

Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 38


Berdasarkan penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten
Tulungagung berada di peringkat 14 Jawa Timur dan peringkat 5 kabupaten
dengan IPM tertinggi. IPM tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan
angka 82,23, sedangkan IPM tertinggi di Jawa Timur untuk kabupaten adalah
Kabupaten Sidoarjo sebesar 80,29.

Tingkat Kemiskinan
Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten
Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya
pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi
pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang
berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya
jumlah penduduk miskin.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita
perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis
yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi
kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non
makanan selama 1 bulan.
12.34

13.50
12.05

11.77
11.22

12.50
11.09
10.98
10.86

10.37
10.12

11.50
9.80

9.78
10.50
9.22
8.57

9.50
8.23

8.04

8.50
7.33
7.27

6.74

7.50
6.50
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulungagung 8.57 8.23 8.04 7.27 6.74 7.33
Jawa Timur 12.34 12.05 11.77 10.98 10.37 11.09
Nasional 11.22 10.86 10.12 9.80 9.22 9.78

Grafik 2. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan Kab.


Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2015 - 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 39


25

20.56
20.18
18.61
15.91
20

15.44
14.54
14.17
13.85

14.6
12.87
12.22
11.62

11.62
12.4
11.46
11.09
15

10.57
11.4
10.35
10.15
10.09

9.95
9.94

9.83
9.33
9.26
8.06
7.78
7.69
7.43
7.33
10

6.66
6.24
5.59
5.02
4.98
4.44
3.89

0
Kota Surabaya

Mojokerto
Pasuruan

Bangkalan
JAWA TIMUR

Blitar

Madiun

Tuban
Nganjuk
Kota Batu

Kota Probolinggo

Bojonegoro
Lamongan
Kota Madiun

Kota Mojokerto
Sidoarjo
Kota Pasuruan

Kota Blitar

Situbondo

Ngawi
Jember
Malang
Kota Malang

Pacitan
Kediri

Bondowoso

Pamekasan

Sumenep
Jombang

Gresik
Banyuwangi
Kota Kediri

Ponorogo

Probolinggo
Lumajang
Tulungagung

Magetan

Trenggalek
Grafik 2. 14 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir


memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2015 masih sebesar 8,75 dan
pada akhir tahun 2020 turun menjadi sebesar 7,33. Tingkat kemiskinan
Kabupaten Tulungagung tahun 2020 berada di bawah angka Jawa Timur
sebesar 11,09 dan menempati peringkat ke 8 dengan tingkat kemiskinan terkecil
di Jawa Timur.
Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung
cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program baik
dari pemerintah pusat maupun daerah yang berpihak kepada masyarakat
miskin. Disamping itu penurunan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa
masyarakat Tulungagung semakin sejahtera, yang dilihat dari semakin tingginya
pengeluaran perkapita masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) yang dilaksanakan.

Ketenagakerjaan
Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan
di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 mengalami ketidakstabilan.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran pada tahun 2015 hingga 2017
mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya pada tahun berikutnya
yaitu 2018 dan 2020 mengalami kenaikan. Berikut merupakan grafik yang
menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun
2015 hingga 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 40


Jumlah Pengangguran (Jiwa)
30,000 27,951

25,000
21,599 21,367
19,201
20,000
14,835
15,000 12,197
10,000

5,000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pengangguran
21,599 21,367 12,197 14,835 19,201 27,951
(Jiwa)

Grafik 2. 15 Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Sejalan dengan fluktuasi perkembangan urusan ketenagakerjaan, jumlah


pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020
mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tahun 2015 hingga 2016 masih
berada pada angka 21 ribu jiwa, namun pada tahun 2017 jumlah pengangguran
turun menjadi 12.197 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 9.170 jiwa
sedangkan ditahun 2018 dan 2019 naik lagi ke angka 19.201 jiwa dan kembali
meningkat sebesar 27,951 Jiwa pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik
yang menyajikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung
tahun 2015 hingga 2020.

TPT
5.00 4.61
4.50
3.95
4.00 3.60
3.50 3.29
3.00 2.53
2.50 2.27
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TPT 3.95 3.60 2.27 2.53 3.29 4.61

Grafik 2. 16 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 41


Fluktuasi jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung tahun 2015
hingga 2020 juga diikuti dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka.
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 hingga 2016 masih berada di
angka 3,95% dan 3,6%. Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sempat
mengalami penurunan menjadi 2,27%, namun ditahun 2018 dan 2019
meningkat menjadi 3,36% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 tingkat
pegangguran terbuka kembali meningkat sebesar 4,61%.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan
kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015
hingga 2020.

120
100

97.73

97.46

96.71
96.15
96.05

95.39
80

73.17
60

70.72

70.48
69.63

69.63

67.15

40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Tingkat Kesempatan Kerja (%)

Grafik 2. 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun
2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,48% dan naik menjadi
sebesar 73,17% pada tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya peningkatan
pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian
di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk tingkat kesempatan kerja di
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sebesar 96,71% dan pada tahun
2020 naik menjadi sebesar 95,39%.

2.1.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga


Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap
indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Seni Budaya yang
Mendapatkan Jumlah 3 2 2 4 2 1
Penghargaan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 42


Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Seni budaya yang
Jumlah 100 100 100 100 100 100
dilestarikan
3 Jumlah Atlet yang
Jumlah 5.348 5.883 4.959 4.734 4.999 738
dibina
4 Jumlah Atlet yang
Jumlah 113 96 110 102 81 48
berprestasi
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2021

Budaya
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian
besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat
yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing,
Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti
makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung,
kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk,
ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-
lain.
Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung yang berupa Candi
diantaranya adalah Candi Sanggrahan, Candi Penampihan (Asmara Bangun),
Candi Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Situs Mbah Bodho,
Makam Ngadirogo, Musium Daerah, Makam Srigading, Makam Sunan Kuning,
Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani dan
Hutan Wisata Kandung.
Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya
dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di
selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha
terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi
serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti
Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang
menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut
akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.
Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun
2020 sebanyak 1 penghargaan yang turun dibanding tahun 2019 yang
mendapatkan sebanyak 2 penghargaan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 43


4.5
4
4
3.5
3
3
2.5
2 2 2
2
1.5
1
1
0.5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

PENGHARGAAN SENI

Grafik 2. 18 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun


2015 - 2020
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2021

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan
merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No.
11 Tahun 2010. Jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik di
Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 12 situs.
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu
mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya
nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda
terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya
dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.
Tabel 2. 19 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015 - 2020
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase seni budaya 100 100 100 100 100 100
yang dilestarikan
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021
Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan
mencapai angka 100% dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Angka ini
merupakan angka yang stabil, yang berarti Kabupaten Tulungagung terus
berupaya untuk melestarikan seni budaya yang dimiliki.

Olahraga
Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan
kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan
pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan
patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 44


dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan data atlet yang
ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 20 Jumlah Atlet di Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Jumlah Atlet yang dibina 5.348 5.883 4.959 4.734 4.999 738
Jumlah Atlet yang berprestasi 113 96 110 102 81 48
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah atlet yang dibina di Kabupaten


Tulungagung sebanyak 4.999 atlet pada tahun 2019 yang meningkat jika
dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 4.734 atlet. Sedangkan atlet
berprestasi tahun 2019 pada level internasional, nasional maupun lokal
sebanyak 81 atlet, yang turun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana
terdapat sebanyak 102 atlet berprestasi. Secara persentase, di tahun 2019
jumlah atlet berprestasi dibandingkan jumlah atlet secara keseluruhan
termasuk kategori kecil yaitu hanya sebesar 1,62%. Jumlah atlet yang dibina
pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemic COVID-19 sejumlah
738 atlet dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 48 atlet.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk
menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum
dapat dilihat dari indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib


Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan
suatu negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang
menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Indeks pendidikan
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan
pendidikan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 hingga 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 45


0.66
0.65
0.65

0.64
0.63 0.63
0.63
0.62 0.62
0.62
0.61
0.61

0.6

0.59
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Pendidikan 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.65

Grafik 2. 19 Indeks Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa secara garis besar indeks


pendidikan di Kabupaten Tulungagung mengalami perkembangan yang positif.
Hal tersebut dapat dilihat dari persentase indeks pendidikan tahun 2015 hingga
2020 yang terus mengalami kenaikan.
Berikut merupakan tabel yang menyajikan data yang mendukung
pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pastisipasi Kasar (APK) di
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 21 Data Pendidikan Tahun 2015 – 2020


Jumlah
No Komponen
2015 2016 2017 2018 2019 2020
I SD/MI
1 JumlahSiswa (Orang) 98.973 160.728 98.895 98.318 98,401 99.093
a. SD 82.696 80.364 79.708 77.82 76,576 76.307
b. MI 16.277 80.364 19.187 20.498 21,825 22.732
2 Jumlah Guru (Orang) 9.158 14.282 8.945 8.885 8,890
a. SD 7.886 7.141 7.555 7.42 7,367 6.360
b. MI 1.272 7.141 1.390 1.465 1,523
JumlahSekolah
3 769 777 780 768 769 762
(Lembaga)
a. SD 664 665 667 654 653 642
b. MI 105 112 113 114 116 120
4 Kelulusan (Orang) 16,057
a. SD 13,126
b. MI 2,931
II SMP/MTs
1 JumlahSiswa (Orang) 48.776 49.187 49.168 48.504 48,328 48.387
a. SMP 35.985 37.489 36.633 36.225 36,726 36.727
b. MTs 12.791 11.698 12.535 12.279 11,602 11.660
2 Jumlah Guru (Orang) 3.144 3.704 3.87 3.895 3,874
a. SMP 2.757 2.725 2.864 2.88 2,834 2.529
b. MTs 387 979 1.006 1.015 1,040

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 46


Jumlah
No Komponen
2015 2016 2017 2018 2019 2020
JumlahSekolah
3 113 115 122 123 126 135
(Lembaga)
a. SMP 74 76 83 84 87 94
b. MTs 39 39 39 39 39 41
4 Kelulusan (Orang) 15,473
a. SMP 11,600
b. MTs 3,873
III SMA/SMK/MA
1 JumlahSiswa (Orang) 34.904 33.056 39.4 40.47 41,773 41.568
a. SMA 12.407 13.421 13.48 13.292 13,228 13.323
b. SMK 18.025 19.635 21.306 22.484 23,857 23.573
c. MA 4.472 4.614 4.694 4,688 4.672
2 Jumlah Guru (Orang) 2.792 2.858 3.011 3.072 3,157 2.614
a. SMA 941 1.014 997 999 988 812
b. SMK 1.336 1.359 1.534 1.563 1,665 1.301
c. MA 515 485 480 510 504 501
JumlahSekolah
3 72 74 76 77 78 78
(Lembaga)
a. SMA 24 24 24 24 24 24
b. SMK 30 32 35 35 35 35
c. MA 18 18 17 18 19 19
4 Kelulusan (Orang) 11,897
a. SMA 4,068
b. SMK 6,390
c. MA 1,439
IV SLB
1 Jumlah Siswa (Orang) 467 488 558 586 607 606
a. SDLB 363 351 361 380 359 368
b. SMPLB 67 104 152 117 134 127
c. SMLB 37 33 45 89 114 111
2 Jumlah Guru (Orang) 41 47 52 48 49 85
a. SLB 41 47 52 48 49 85
JumlahSekolah
3
(Lembaga) 9 9 11 11 12 12
a. SLB 9 9 11 11 12 12
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2021

Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan


urusan pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 22 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Tahun
No Variabel Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sat
1 Angka Putus Sekolah 0,20 0,03 0,01 0,01 0,000 0,10 %
(APS) SD/MI/Paket A 03
2 Angka Putus Sekolah 0,54 0,26 0,004 0,41 0,50 0,10 %
(APS) SMP/MTS/Paket B
3 Angka Putus Sekolah 0,50 0,63 0,49 0,43 0,004 0,38 %
(APS)
SMA/SMK/MA/Paket C
4 Angka Kelulusan (AL) 100 100 100 100 100 100 %
SD/MI/Paket A

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 47


Tahun
No Variabel Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sat
5 Angka Kelulusan (AL) 99,96 100 100 100 94,54 99 %
SMP/MTS/Paket B
6 Angka Kelulusan (AL) 99,91 100 100 100 100 100 %
SMA/SMK/MA/Paket C
7 Angka Melanjutkan (AM) 98,62 99,86 99,07 99,61 99,05 100 %
dari SD/MI ke SMP/MTS
8 Angka Melanjutkan (AM) 90,93 88,40 91,05 90,99 95,79 96 %
dari SMP/MTS ke
SMA/SMK/MA
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2021

Perkembangan yang positif terkait urusan pendidikan menunjukkan


tingginya angka kelulusan SD, SMP, SMA dan menurunnya angka putus sekolah
terutama tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C serta
angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA yang meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi kasar
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.

101.65
120 99.94
99.93
99.81

99.58

97
100

80

86.86
83.81
83.75

83.8
83.54
77.83

60
104.86

104.88

104.82
104.79

104.81
104.75

40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
APK SD/MI (%) 104.75 104.79 104.86 104.88 104.81 104.82
APK SMP/MTs (%) 99.81 99.58 99.93 99.94 101.65 97
APK SMA/SMK/MA (%) 77.83 83.54 83.75 83.8 83.81 86.86

Grafik 2. 20 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2021

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 secara garis besar
menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK
masing-masing jenjang pendidikan yang artinya upaya peningkatan fasilitas
Pendidikan menunjukkan hasil yang positif.
Berikut merupakan grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten
Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 48


120

83.73
83.68
83.53

83.7
100

82.1

84
80

75.21
70.71
60

67.33

98.58
98.51
98.31
98.13

64.88
97.49

61.86
60.75

99
40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
APM SD/MI (%) 97.49 98.13 98.31 98.51 98.58 99
APM SMP/MTs (%) 82.1 83.53 83.68 83.7 83.73 84
APM SMA/SMK/MA (%) 60.75 61.86 64.88 67.33 70.71 75.21

Grafik 2. 21 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan
SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 juga
mengalami trend yang positif. Secara garis besar APM tahun 2015 hingga 2020
terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 APM SD/MI mengalami kenaikan
mencapai angka 99%. APM SMP/MTs mencapai angka 84% sedangkan APM
SMA/SMK/MA sebesar 75,21%. Meskipun persentase siswa dengan usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibanding jumlah penduduk di usia
yang sama meningkat tipis akan tetapi tetap menunjukkan trend yang positif
dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya upaya pemerintah menunjukkan hasil
yang positif pula.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi sekolah
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.
98.99

95.23

98.21

98.31

120
98.3

99

100
80
87.73

85.28
85.23

82.08
81.09

60
99.85
99.79
99.75

99.74
99.66
68.4
95.32

40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi
95.32 99.66 99.75 99.79 99.74 99.85
Sekolah SD (%)
Angka Partisipasi
98.99 95.23 98.21 98.31 98.3 99
Sekolah SMP (%)
Angka Partisipasi
68.4 87.73 85.23 85.28 81.09 82.08
Sekolah SMA (%)

Grafik 2. 22 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 49


Perkembangan positif dari APK dan APM jenjang SD, SMP dan SMA
masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 juga didukung
dengan angka partisipasi sekolah yang secara garis besar menunjukkan
perkembangan positif, akan tetapi Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP dan SMA
tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun
2019.
Adapun perkembangan pembangunan sarana prasarana pendidikan di
Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel
dibawah.

Tabel 2. 23 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2020

Jml Jml Kondisi RK


Jumlah Jml Jml Jml Jml
Jenjang Kan Ruang Rusak Rusak
Lembaga Siswa Guru Perpus Lab Baik
tor Kelas Ringan Berat
TK/RA 662 29.741 2.597 103 - 475 1.686 1.135 281 19
Neg./
Swasta
SD/MI 767 98.401 8.890 508 82 641 5.051 3.656 982 413
Negeri
dan
Swasta
SMP/MT 123 48.504 3.874 101 154 124 1.543 1.293 203 47
S Neg.
dan
Swasta
SLB 12 606 85 70 64 5 1
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2021

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 dan 2020 telah


melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2015-2020


Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Kasar SD/MI % 104,75 104,79 104,86 104,88 104,81 104,88
Angka Partisipasi Kasar
% 99,81 99,58 99,93 99,94 101,65 97
SMP/Mts
Angka Partisipasi Kasar
% 77,83 83,54 83,75 83,80 83,81 86,86
SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Murni
% 97,49 98,13 98,31 98,51 98,58 98,85
SD/MI
Angka Partisipasi Murni
% 82,10 83,53 83,68 83,70 83,73 84,70
SMP/Mts
Angka Partisipasi Murni
% 60,75 61,86 64,88 67,33 70,71 75,21
SMA/SMK/MA
Angka PutusSekolah (APS)
% 0,20 0,03 0,01 0,2 0,2 0,10
SD/MI/Paket A

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 50


Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka PutusSekolah (APS)
% 0,54 0,26 0,004 0,21 0,21 0,10
SMP/MTS/Paket B
Angka PutusSekolah (APS)
% 0,50 0,63 0,49 0,43 0,40 0,38
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Kelulusan (AL)
% 100 100 100 100 100 100
SD/MI/Paket A
Angka Kelulusan (AL)
% 99,96 100 100 100 94,54 100
SMP/MTS/Paket B
Angka Kelulusan (AL)
% 99,91 100 100 100 100 100
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Melanjutkan (AM) dari
% n/a 99,61 99,07 99,61 99,61 99,70
SD/MI ke SMP/MTS
Angka Melanjutkan (AM) dari
% n/a 88,4 91,05 90,99 90,99 92,50
SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
Persentase (%) jumlahanakusia
5-6 tahun yang
% n/a 100 100 100 100 100
sdhtamatatausedangbelajar di
satuanpendidikan PAUD
Persentase (%) jumlahanakusia
7-12 tahun yang
% n/a 100 100 100 100 100
sdhtamatatausedangbelajar di
satuanpendidikansekolahdasar
Persentase (%) jumlahanakusia
12-15 tahun yang
% n/a 100 100 100 100 100
sdhtamatatausedangbelajar di
satuanpendidikan SMP
Angka Harapan Lama Sekolah tahun 12,73 13,03 13,04 13,05 13,15 13,15
Rata-Rata Lama sekolah tahun 7,72 7,73 7,82 8,06 8,07 8,09
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2021

Mengacu pada capaian indikator urusan Pendidikan, apabila ditinjau


dengan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan
Pelayanan Wajib Bidang Pendidikan terdapat beberapa indikator yang dapat
dihitung.

Tabel 2. 25 Indikator SDGs Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun


2018-2020
Capaian
No Indikator
2018 2019 2020
1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat 98.51 98.51 98,75
2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 83.70% 83.70 84
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 104.88 104.88 104,81
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat 99.88 99.94 99,
5 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB
98 98 98
yang bersertifikat pendidik.
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data diatas capaian Angka Partisipasi Murni (APM)


SD/MI/sederajat di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 dan 2019
memiliki capaian yang sama yaitu 98,51% dan mengalami kenaikan pada tahun
2020 sebesar 98,75% . Hal serupa juga terjadi pada indikator Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs/sederajat dengan capaian pada tahun 2018 dan 2019

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 51


sebesar 83,70% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 84%.
Kemudian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat dan Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat memiliki capaian sebesar 104.81%
dan 99%. angka dan capaian ini menunjukan hal positif bagi perkembangan
pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Kemudian indikator terakhir adalah
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
Apabila melihat data diatas, capaian tersebut sangat memuaskan yaitu
mencapai 98%.

Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks
kesehatan, terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci
capaian variabel kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan
pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2020
berikut:
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung Tahun
2015 - 2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kematian Bayi Jiwa 142 136 111 106 126 146
Angka Harapan Hidup Tahun 73,28 73,40 73,53 73,74 73,95 73,95
Angka Kematian Bayi /1000 9,45 8,96 7,59 7,19 8,77 10,20
KH
Jumlah kematian Ibu Jiwa 16 20 17 18 11 15
Angka Kematian Ibu /100.000 106,53 131,73 116,31 122,04 76,58 104,75
KH
Jumlah Posyandu Pos 1,240 1.240 1.240 1240 1240 1239
Balita
Jumlah Posyandu Unit 1,110 1.110 1.115 1114 1162 1147
Purnama dan Mandiri
(PURI)
Jumlah Posyandu Unit 350 350 404 408 429 408
Lansia
Jumlah Kader Orang 6,200 6.200 6.200 6200 6200 6195
Posyandu Aktif
Jumlah Puskesmas Unit 31 32 32 32 32 32
Balita Gizi Buruk kasus 46 51 48 32 36 54
Cakupan Komplikasi % 86,35 83,24 89,52 84,75 88,9 89,5
Kebidanan yang
ditangani
Cakupan Pertolongan % 91,50 93,60 91,02 92,6 91,39 91,76
Persalinan Oleh Tenaga
kesehatan Yang
memiliki Kompetensi
Kebidanan
Cakupan % 85,24 91,14 84,5 90,77 94,22 91,51
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Cakupan Balita Gizi % 100 100 100 100 100 100
buruk yang mendapat
Perawatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 52


Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018
2019 2020
Cakupan penemuan % 32 30,32 34 44
100 100
dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC
Cakupan penemuan % 100 100 100 100 100 100
dan penanganan
Penderita Penyakit DBD
Cakupan Pelayanan % 12,4 16,16 n/a 74,64 n/a n/a
Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin
Cakupan kunjungan % 97,84 92,69 97,28 96,88 96,89 87,06
bayi
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tahun 2021

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator


diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita
gizi buruk yang mendapat perawatan. Indikator diatas secara umum
menunjukkan tren yang positif, dimana cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2015 mencapai angka 86,53% kemudian mengalami penurunan
pada tahun 2016 menjadi 83,24%. Pada tahun 2017 angkanya meningkat pesat
menjadi 89,52%. Kemudian kembali menurun pada tahu 2018 menjadi 84,75%,
kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 88,9% dan Kembali meningkat
pada tahun 2020 sebesar 89,5%. Komplikasi kehamilan yang paling umum
adalah tekanan darah tinggi, pre-eklamsia, kelahiran prematur, keguguran,
diabetes gestasional, anemia, dan infeksi saluran kemih. Berikut merupakan
grafik pencapaiannya.

90 89.52 89.5
88.9
89
88
87 86.53
86
84.75
85
84 83.24
83
82
81
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Series 1 86.53 83.24 89.52 84.75 88.9 89.5

Grafik 2. 23 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015 - 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak
menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu
perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan
kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga
menyebabkan balita gizi buruk. cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna setiap
tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 capaiannya adalah 100%.
Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 53


120 100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Balita Gizi Buruk
100 100 100 100 100 100
Dirawat

Grafik 2. 24 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Dalam kurun waktu 2015-2020, jumlah puskesmas mengalami


pertambahan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan pertambahan
jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung, maka pertambahan jumlah
puskesmas belum dapat mengimbanginya. Jumlah puskesmas yang ada di
kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 ada 31 puskesmas. Kemudian pada
tahun 2016 bertambah 1 menjadi 32 puskesmas, jumlah ini terus bertahan
hingga tahun 2020. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio
puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar
3 unit untuk setiap 100.000 penduduk. Berikut merupakan grafik pencapaian
jumah puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

32.2
32 32 32 32 32
32
31.8
31.6
31.4
31.2
31
31
30.8
30.6
30.4
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PUSKESMAS 31 32 32 32 32 32

Grafik 2. 25 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah


dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB
didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1
tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB
kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (hard rock), antara 40-
70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (medium rock), dan lebih
besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (soft rock). Berikut series AKB
periode 2015 – 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 54


10.2
9.45
8.96 8.77
7.59 7.19

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 2. 26 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian angka kematian bayi di


Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif. Kenaikan
capaian hanya terjadi pada tahun 2018-2020 sementara tahun 2015 ke 2017
mengalami penurunan capaian. Penyebab terbanyak kematian bayi adalah
asfikia (bayi lahir tidak bisa bernafas secara spontan) dan bayi berat lahir sangat
rendah / BBLR (< 2.500 gr). Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan
AKB adalah pemberian Fe pada remaja putri, pendewasaan usia pernikahan,
intervensi spesifik pada ibu hamil KEK, rujukan dini terencana pada ibu hamil,
persalinan di fasilitas kesehatan, jaminan persalinan persalinan, bimbingan
teknis pada petugas kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung meningkat, pada
tahun 2015 angkanya mencapai 73,28 tahun kemudian mengalami peningkatan
pada tahun 2016 menjadi 73.40 tahun dan kembali meningkat pada tahun 2017
menjadi 73,53 tahun. pada tahun 2018 sebesar 73,74 tahun dan pada tahun
2019 sebesar 73,95 tahun. Pada Tahun 2020 sebesar 74,12 Kenaikan AHH ini
menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui
peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas lingkungan yang diiringi
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat. Berikut
merupakan grafik pencapaiannya.

74.2 74.12
73.95
74
73.8 73.74

73.6 73.53
73.4
73.4 73.28
73.2
73
72.8
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AHH 73.28 73.4 73.53 73.74 73.95 74.12

Grafik 2. 27 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 55


Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung
fluktuatif. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 106,53 per 100.000 Kelahiran
Hidup, dimana peningkatan terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 131,73 per
100.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2018 sebesar 122 per 100.000
Kelahiran pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 76,58 per 100.000
Kelahiran Hidup, kemudian pada tahun 2020 sebesar 104,75. Penyebab
kematian ibu antara lain eklamsia, perdarahan dan penyakit penyerta yang
diderita ibu. Untuk menurunkan AKI upaya yang dilakukan antara lain
pemeriksaan triple eliminasi pada semua ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil yang
berkualitas sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, rujukan dini
terencana, jaminan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan
pemenuhan sarana prasarana. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

140 131.73
122.04
116.31
120 106.53 104.75
100
76.58
80

60

40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKI 106.53 131.73 116.31 122.04 76.58 104.75

Grafik 2. 28 Angka Kematian Ibu Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Kemajuan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa


terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten
Tulungagung. Secara rinci data mengenai sarana dan prasarana kesehatan
Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2020 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 27 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Unsur Kesehatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RSUD 1 1 1 1 1 1
Rumah Sakit 1 1 1 1 1 1
TNI/Polisi
Rumah Sakit Umum 6 6 7 7 7 7
Swasta
Rumah Sakit Khusus 4 4 4 3 3 3
Swasta
Puskesmas 31 32 32 32 32 32
Puskesmas Pembantu 67 66 66 66 66 66
Puskesmas Keliling 29 36 31 43 37 37
Posyandu Balita 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240
Rumah Bersalin - - - n/a n/a n/a

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 56


Unsur Kesehatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Balai 25 23 23 22 31 31
Pengobatan/Klinik
Polindes 178 178 178 167 167 167
Dokter 222 218 233 394 476 366
Perawat Kesehatan 1.083 1386 1526 1.656 1.697 1.140
Bidan 608 696 754 899 666 794
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-


2020 secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa unsur kesehatan
yang terus mengalami peningkatan yaitu puskesmas, balai pengobatan/klinik,
dokter, perawat kesehatan dan bidan. Hingga tahun 2020 jumlah puskesmas di
Kabupaten Tulungagung ada 32, balai pengobatan/klinik ada 31, dokter ada
366, perawat kesehatan ada 1140 serta bidan ada 794.
Dibalik adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di
Kabupaten Tulungagung, terdapat juga beberapa jumlah kasus penderita
penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59
bulan di Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data terkait variabel penyakit
menular dan tidak menular di Kabupaten Tulungagung dijabarkan pada tabel
berikut:

Tabel 2. 28 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020

Jenis Penyakit 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Penyakit Menular (ditemukan)
HIV dan AIDS 257 295 324 392 390 283
Kusta 8 7 26 39 34 10
TB 846 980 1043 1216 1253 818
Penyakit Tidak Menular
Jantung 20157 21899 23762 21011 3031 3230
Diabetes 9310 14458 16581 16473 16174 2703
Hipertensi 9027 7195 7949 8030 8395 1547
Kanker 3700 3847 4571 4374 115 1574
Prevalensi stunting balita usia 0-59
17,3 25,7 22,1 10,4 5,32 5,51
bulan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data tabel diatas secara keseluruhan jumlah kasus penderita


penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59
bulan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi.
Untuk penyakit menular TB jumlah penderitanya dari tahun ke tahun
cenderung meningkat dan jumlah penderitanya adalah yang paling banyak
dibanding dengan jenis penyakit menular lainnya. Sementara untuk kategori
penyakit tidak menular secara umum jumlah penderitanya terus mengalami
peningkatan terutama pada penyakit jantung, diabetes dan kanker. Pada
kategori penyakit tidak menular, jantung adalah penyakit yang memiliki jumlah
penderita paling banyak sementara kanker adalah penyakit yang memiliki

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 57


jumlah penderita paling sedikit. Disamping itu, capaian prevalensi stunting
balita usia 0-59 bulan menunjukkan naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 hingga tahun 2020
telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada table
2.18.1.19.

Tabel 2. 29 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020


Sa- Capaian Capaian Capaian
Indikator Target
tuan 2018 2019 2020
Pelayanan kesehatan ibu
hamil sesuai standar % 100 91,10 91,44 89,93
pelayanan antenatal (SPM)
Pelayanan kesehatan ibu
bersalin sesuai standar % 100 92.60 91,37 91,76
pelayanan persalinan
Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir sesuai standar
% 100 95.77 94,03 95,68
pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Pelayanan kesehatan balita
sesuai standar pelayanan % 100 85,98 90,75 75,23
kesehatan balita
Pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar sesuai
% 100 99,43 95,51
standar skrining kesehatan
usia pendidikan dasar
Pelayanan kesehatan pada
usia produktif sesuai standar
% 100 94.18 81,28 45,02
skrining kesehatan usia
produktif
Pelayanan kesehatan pada
usia lanjut sesuai standar % 100 42,61 66,96 73,15
skrining kesehatan usia lanjut
Pelayanan kesehatan
(135760 :
penderita hipertensi sesuai
% 100 93.86 73,31 66907) x 100
standar pelayanan kesehatan
= 203%
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus (62518 :
sesuai standar pelayanan % 100 85,62 76,74 16466) x 100
kesehatan penderita diabetes = 380%
melitus
Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat (4634 : 2415)
% 100 97,67 101,44
sesuai standar pelayanan x 100 = 192%
kesehatan jiwa
Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sesuai standar % 100 100 89,62 56,4
pelayanan kesehatan TB
Pelayanan kesehatan orang
dengan resiko terinveksi HIV
100 64,18 85 78,25
sesuai standar pemeriksaan
HIV
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 58


Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang
fluktuatif dan beragam. Indikator pertama adalah berkaitan dengan Pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM). Antenatal care
(selanjutnya akan disingkat "ANC") adalah pemeriksaan kehamilan yang
dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan
fisik dari ibu hamil. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu
kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada
trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter
Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang
dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang
berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi
(Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e)
Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status
imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; h) Tes
laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan
golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein
urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan
trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j)
Temu wicara (konseling).
Tujuan dilakukan ANC adalah untuk mengoptimalkan kesehatan mental
dan fisik ibu hamil. Capaiannya 91,10 pada tahun 2018 dan kembali meningkat
menjadi 91,44 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 89,93 Berikut
merupakan grafik pencapaiannya

92
91.44
91.5
91.1
91

90.5
89.93
90

89.5

89
2018 2019 2020

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Grafik 2. 29 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal


(SPM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator kedua adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu


bersalin sesuai standar pelayanan persalinan.Pelayanan persalinan sesuai
standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau
Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 59


Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik
persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Standar pelayanan
persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan
Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti
acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.
Capaian indikator ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun
2018 capaiannya adalah sebesar 92,60 dan pada tahun 2019 menurun menjadi
91,37 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 91,76 Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

93
92.6
92.5

92 91.76

91.5 91.37
90.99
91

90.5

90
2017 2018 2019 2020

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Grafik 2. 30 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan


Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Dalam SPM ini terdapat salah satu indikator yang berbicara tentang
pelayanan terhadap balita, yaitu indikator Pelayanan kesehatan balita sesuai
standar pelayanan kesehatan balita.Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan
dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau
Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan
di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan
kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran
panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2
kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap. Capaian ini mengalami
peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018
capaian indikator ini adalah 85,98 dan meningkat sekitar 5% menjadi 90,75%
pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 75,23 Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 60


100 85.61 85.98 90.75
75.23
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020

Pelayanan Kesehatan Balita

Grafik 2. 31 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan


Balita Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian yang fluktuatif setiap


tahunnya, salah satunya adalah indikator yang berbicara terkait Pelayanan
kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. Setiap
warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining
kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah
kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Lingkup skrining
adalah sebagai berikut: (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
(2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi
kadar kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan
perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status
Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan
Geriatric Depression Scale (GDS). Pada tahun 2017 capaiannya sebesar 54%
kemudian menurun menjadi 42,61% pada tahun 2018 dan meningkat sangat
pesat menjadi 66,96% pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 73,15 Berikut
merupakan grafik pencapaiannya.

80 73.15
66.96
70
60 54
50 42.61
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020

Skrining Kesehatan Usia Lanjut

Grafik 2. 32 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar Skrining


Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 61


Selain itu indikator selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan orang
dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV. Pelayanan
Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular
seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan
diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah
maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Capaian indikator ini juga
mengalami fluktuasi yang cukup besar perbedaanya, pada tahun 2017
capaiannya sebesar 70,8% kemudian menurun menjadi 64,18% tahun 2018,
meningkat cukup tinggi menjadi 85% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020
sebesar 78,25. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

100 85
78.25
80 70.8
64.18
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020

Pelayanan Kesehatan Orang Resiko HIV

Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai


Standar Pemeriksaan HIV Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

Kinerja urusan kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung


tentunya juga berkontribusi dalam kebijakan internasional, yang kemudian
disandingkan dalam pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Urusan Kesehatan, yakni terdapat
41 indikator yang dapat dihitung. Indikator-indikator Bidang Kesehatan ini pada
SDGs termasuk ke dalam Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, Tujuan 2 yaitu
tanpa kelaparan, serta Tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Secara
rinci capaian indikator-indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar
Bidang Urusan Kesehatan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang
Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020

Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
45,02 58,82 55,31
Kesehatan
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
90,96 91,37 91,72
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
n/a n/a n/a
imunisasi dasar lengkap
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 0,31%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 62


Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di
n/a n/a n/a
bawah 1400 kkal/kapita/hari
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak
n/a n/a n/a
di bawah lima tahun/balita
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak
n/a n/a n/a
di bawah dua tahun/baduta
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak
n/a n/a n/a
pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Prevalensi anemia pada ibu hamil n/a n/a n/a
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
66,31 70 74,8
mendapatkan ASI eksklusif
Angka Kematian Ibu (AKI) 122 77 104,75
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga n/a n/a n/a
kesehatan terlatih
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
90,96 91,37 91,72
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup 8 10,64
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 6 7,68
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 7 10,20
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi 100,3
102,9 95,54
dasar lengkap pada bayi 2
Prevalensi HIV pada populasi dewasa 0,03 0,03
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 288 121 78
Kejadian Malaria per 1000 orang 0,002 0,015
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria n/a n/a n/a
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini
n/a n/a n/a
untuk infeksi Hepatitis B
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap
- - -
penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta n/a n/a n/a
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
n/a n/a n/a
(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun n/a n/a n/a
Prevalensi tekanan darah tinggi n/a n/a n/a
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun n/a n/a n/a
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri n/a n/a n/a
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang
n/a n/a n/a
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Prevalensi penyalahgunaan narkoba n/a n/a n/a
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥
n/a n/a n/a
15 tahun dalam satu tahun terakhir
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age na. na. n/a
Specific Fertility Rate/ASFR)
Total Fertility Rate (TFR) na. na. n/a
Unmet need pelayanan kesehatan na. na. n/a
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau 518.8 610.77 577.03
sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk 46 9 2
45,02 55,31
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 58,82%
% %
Proporsi kematian akibat keracunan na. na. n/a
Persentase proporsi kematian akibat keracunan na. na. n/a
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 100% 100% 100%
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan na. na. n/a
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 63


Data diatas menunjukan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-
49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan mengalami
peningkatan sejak tahun 2018 yaitu dari 90,96% menjadi 91,72% pada tahun
2020. Kemudian berkaitan dengan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan juga mengalami peningkatan dari capaian 45,02% pada
tahun 2018 menjadi 55,31% pada tahun 2020. Hal ini menunjukan bahwasanya
peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan
ASI eksklusif kesehatan di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan
setiap tahunnya dari capaian 66,31% pada tahun 2018 menjadi 74,8% pada
tahun 2020. Berbeda dengan capaian yang lain, Angka kematian Ibu di
Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan. Tentu ini merupakan pertanda
baik karena Kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam
periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait
dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan
disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Capaiannya pada tahun 2018 adalah
sebesar 122 dan menurun menjadi 104,75 pada tahun 2020.
Kemudian indikator selanjutnya adalah jumlah penduduk yang dicakup
asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Cakupannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 518.846
penduduk pada tahun 2018 menjadi 577.032 penduduk pada tahun 2020. Hal
ini merupakan trend positif yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang penting untuk
keseimbangan dalam daerah. Dengan adanya penatan yang baik dan seimbang
daerah dapat memiliki potensi-potensi yang baik pula. Pemahaman dalam setiap
proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam
lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk
dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi yang
memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan
jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta
pariwisata.
Saat ini jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang berguna
untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningktanya pembangunan
menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari
satu daerah ke daerah lain. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik
mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang
seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang
ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi
jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan
pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan
dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana
transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 64


Di bawah ini adalah data terkait indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil
capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Tulungagung dapat
digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Persentase Penduduk
Terlayani Air Minum Yang
Aman Dengan Cakupan % n/a 50,6 51,3 52,03 52,4 62.41
Akses Sambungan Rumah
(SR) Dan Watermeter
Persentase Rumah Tangga
Yang Memiliki Sanitasi % n/a 85,6 87,82 87,82 90,41 96.04
Yang Sehat
Persentase Bangunan
Gedung Dalam Kondisi % n/a 55 60 70 70 75
Baik
Persentase Jalan Dengan
% n/a 73 75 77,49 77,86 78.18
Kondisi Baik
Persentase Badan Usaha
Yang Sudah Mendapatkan % n/a 65 68 70 71 24
Pembinaan
Persentase (%) penduduk
yang memperoleh
% n/a 50 51 53 53 87.93
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari
Persentase (%) penduduk
yang memperoleh layanan
% n/a 60 68 75 84,98
pengolahan air bersih
limbah domestik
Persentase (%) penduduk
yang memperoleh
% n/a 50 51 53 53 87.93
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari
Persentase penduduk
pedesaan yang memiliki % n/a 50 51 52,03 52,4 87.93
akses air minum
Persentase rumah
penduduk yang terlayani % n/a 82 85 87,82 90,91 98.76
akses sanitasi
Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir dari
tahun 2015 sampai tahun 2020 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Yang
Aman Dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter
mengalami peningkatan, pada tahun 2016 persentasenya mencapai angka
50,6%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 51,3%. Pada tahun selanjutnya
kembali mengalami peningkatan sebesar 52,03%, hingga tahun 2019 mencapai
angka 52,4% dan pada tahun 2020 sebesar 62,41%. Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 65


70
62.41
60
50.6 51.3 52.03 52.4
50

40

30

20

10

0
2016 2017 2018 2019 2020
Penduduk Terlayani SR 50.6 51.3 52.03 52.4 62.41

Grafik 2. 34 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Yang Aman Dengan


Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

Data penduduk terlayani air minum akses SR dan WM sebanyak 727.125


jiwa dibagi jumlah penduduk yang menggunakan perpipaan sebanyak 969.500
jiwa.
Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Yang Sehat
pada tahun 2016 mencapai angka 85,6% pada tahun 2017 meningkat menjadi
87,82%. Angka ini bertahan hingga tahun 2018, kemudian pada tahun 2019
angka ini mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 90,41% dan pada
tahun 2020 sebesar 90,76%. Sanitasi merupakan cara mengolah limbah rumah
tangga untuk mencegah manusia terkena penyakit, dengan
adanya sanitasi diharapkan kesehatan manusia akan lebih terjaga karena
terbebas dari kotoran dan bahan buangan yang berbahaya dan membawa
penyakit. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

92
90.76
91 90.41
90
89
87.82 87.82
88
87
86 85.6
85
84
83
2016 2017 2018 2019 2020
RT Memiliki Sanitasi 85.6 87.82 87.82 90.41 90.76

Grafik 2. 35 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Yang Sehat


Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 66


Indikator Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 sebesar 55% kemudian
meningkat menjadi 60% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka ini kembali
mengalami peningkatan sebesar 70% dan capaian ini bertahan hingga tahun
2019 dan sebesar 75% pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa
peningkatan Indikator Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik dan
pada tahun 2016-2020 meningkat menjadi 55-75%. Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

80 75
70 70
70
60
60 55
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Bangunan
55 60 70 70 75
Gedung Kondisi Baik

Grafik 2. 36 Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik Kabupaten


Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator Persentase Jalan dengan Kondisi Baik mengalami peningkatan


yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016
mencapai angka 73% dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai
angka 75%. Pada tahun 2018 angka ini mengalami peningkatan mencapai
77,49% kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 77,86% dan pada tahun
2020 sebesar 78,18%. Indikator jalan dengan kondisi baik adalah lapisan jalan
sudah menggunakan hotmix dan permukaan jalan yang rata serta mampu
dilewati kendaraan dengan aman dan nyaman. Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 67


Persentase Jalan Kondisi Baik
79 77.86 78.18
78 77.49
77
76 75
75
74 73
73
72
71
70
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Jalan
73 75 77.49 77.86 78.18
Kondisi Baik

Grafik 2. 37 Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun


2016-2020

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada indikator Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan


Pembinaan pada tahun 2016 sebesar 65% dan mengalami peningkatan menjadi
68% pada tahun 2017. Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar
70% terus meningkat hingga mencapai angka 71% pada tahun 2019, dan
mencapai angka sebesar 90% pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.

100 90
90
80 70 71
65 68
70
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Badan Usaha Terbina 65 68 70 71 90

Grafik 2. 38 Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan


Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 68


84.98 87.93

75
68
60
50 51 53 53

2016 2017 2018 2019 2020


Persentase (%) penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-
hari
Presentase (%) penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air bersih limbah
domestik

Grafik 2. 39 Perkembangan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2021

Grafik diatas menunjukkan ketiga indikator persentase penduduk yang


memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan persentase penduduk
yang memperoleh layanan pengolahan air bersih limbah domestik setiap
tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Indikator persentase
penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada
tahun 2016 menunjukkan angka 50%. Kemudian pada tahun 2017 meningkat
menjadi 51% dan pada tahun 2018 menjadi 53%, angka ini bertahan hingga
tahun 2019 sedangkan sampai dengan tahun 2020 sebesar 87,93%. Selanjutnya
indikator persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air bersih
limbah domestik juga terus mengalami peningkatan mencapai angka 60% pada
tahun 2016. Kemudian meningkat kembali menjadi 68% pada tahun 2017 dan
terus meningkat hingga 75% pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019
mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 84,98% dan pada tahun 2020
sebesar. Permasalahan kebersihan dan penyediaan air bersih untuk warga perlu
di perhatikan juga. Dengan tersedianya air bersih untuk seluruh warga dapat
mencegah timbulnya penyakit, seperti penyakit kulit, diare dan lain-lain.
Sedangkan untuk persentase luasan sawah yang telah terlayani air irigasi masih
kurang dan perlu ditingkatkan lagi, penyediaan irigasi untuk lahan sawah
sangat membantu masyarakat agar pengaliran air dapat lancar.
Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada
Pemerintahan Kabupaten Tulungagung juga memberikan kontribusi terhadap
capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pelayanan Umum
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni terdapat indikator yang
dapat diukur dengan capaian sebagai berikut:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 69


Tabel 2. 32 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2020
Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
52,03 52,4 62,41
layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
87,82 90,41 96,04
layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
87,82 90,41 96,04
layanan sanitasi layak.
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung,2021

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa capaian yang menunjukan


peningkatan dalam aspek urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
Kabupaten Tulungagung. Pertama adalah Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Indikator pertama ini adalah hak mendasar yang harus diterima oleh
masyarakat, capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 52,03% pada tahun
2019 mengalami peningkatan menjadi 52,4% dan meningkat sebesar 62,41%
pada tahun 2020. Indikator kedua adalah persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase
Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air
Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai
akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air
bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas)
dan 4) pembuangan sampah. Indikator ini mengalami peningkatan yang cukup
signifikan di Kabupaten Tulungagung. Pencapaiannya pada tahun 2018 adalah
87,82% meningkat pada tahun 2019 menjadi 90,41% dan Kembali meningkat
pada tahun 2020 menjadi 96,04%. Hal ini menunjukan bahwasanya rumah
tinggal bersanitasi yang ada di Kabupaten Tulungagung meningkat jumlahnya
sejak tahun 2018 hingga tahun 2020.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan,
penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat. Adapun kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung
dalam melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
diantaranya sebagai berikut:
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Indikator satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Rumah
% n/a n/a 97,63 97,73 97,79 98,21
Layak Huni
Persentase Luasan
% n/a 24,99 55,3 88,07 100 8,01
Kawasan Kumuh

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 70


Indikator satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase PSU Yang
% n/a 7,14 12,7 36,51 40,48 48,87
Diserahkan
Persentase volume
% 81,41 81,41 81,45 81,45 100
sampah terangkut
Luasan Kawasan
Ha 150,05 70,52 49,52 30,01 0,00 239,49
Kumuh (ha)
Persentase
pengurangan luasan % n/a 35,07 68,07 88,07 100 8,01
kawasan kumuh
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air
Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase rumah layak huni semakin meningkat seiring dengan


gencarnya program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.
Persentase luasan kawasan kumuh dengan SK yang disahkan pada tahun 2019
seluas 239,49 Ha dan pada tahun 2020 belum ada kegiatan pengurangan luasan
kawasan kumuh dengan 10 kali dimaksud mengingat ditahun 2020 terjadi
pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tentu ada bahkan
tidak terlaksana. Luasan kawasan kumuh belum terealisasi di tahun 2020
dikarenakan ada refocusing dan masih proses tahap lelang Anggaran APBN
sehingga tidak ada realisasi.
Pada tahun 2017 persentase rumah layak huni di Kabupaten
Tulungagung mencapai 97,63%, dan kembali mengalami peningkatan pada
tahun 2018 menjadi 97,73%. Pada tahun 2019 capaian ini meningkat menjadi
97,79% dan pada tahun 2020 capaian ini Kembali meningkat sebesar 98,21%.
Capaian ini didapatkan karena setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten
Tulungagung melaksanakan penanganan terhadap ribuan rumah tidak layak
huni. Sejak tahun 2016 terdapat 8000 unit rumah yang diusulkan agar
mendapatkan penanganan secara khusus baik dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Berikut grafik capaian persentase rumah layak huni di
Kabupaten Tulungagung.

Persentase Rumah Layak Huni


98.3 98.21
98.2
98.1
98
97.9 97.79
97.8 97.73
97.7 97.63
97.6
97.5
97.4
97.3
2017 2018 2019 2020
Persentase Rumah
97.63 97.73 97.79 98.21
Layak Huni

Grafik 2. 40 Persentase Rumah Layak Huni Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 71


Rumah layak huni merupan harapan dan idaman setiap insan,
pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat,
terutama masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan mendorong
masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga
masyarakat tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020 prosentase rumah layak huni
mengalami kenaikan sebesar 0,15%.
Prosentase rumah Rumah layak huni X
=
layak huni Jumlah rumah 100%
306.508 X
=
312.961 100%
= 97,94%

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik


untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, persentase PSU yang
diserahkan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada
tahun 2016 capaiannya hanya 7,15% kemudian pada tahun 2017 menjadi
12,7%. Pada tahun 2018 capaian indikator ini kembali meningkat menjadi
36,51% pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 40,48% dan pada
tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 48,47%. Berikut
merupakan grafik pencapaiannya.

Persentase PSU yang Diserahkan


60
48.47
50
40.48
40 36.51

30
20 12.7
10 7.14

0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase PSU yang
7.14 12.7 36.51 40.48 48.47
Diserahkan

Grafik 2. 41 Persentase PSU yang diserahkan Kabupaten Tulungagung Tahun


2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2021

Upaya untuk meningkatkan penyerahan PSU telah dilakukan diantaranya


melakukan sosialisasi atau pengarahan tata cara penyerahan PSU dari tahun
2019 sejumlah 40,48% dan mengalami peningkatan sejumlah 7,99% pada tahun
2020 sebear 48,47%.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 72


Prosentase PSU yang Jumlah
= PSU yang diserahkan
X 100%
diserahkan = Jumlah PSU
65 =
X 100%
= 133
48,47%
=

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang memiliki ciri


bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan
serta prasarana sarana dan utilitas yang tidak sesuai standar. Persentase
Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaiannya sebesar 24,99%
kemudian pada tahun 2017 menjadi 55,3%. Angka ini kembali meningkat
menjadi 88,07% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 100%. Setelah
dilakukan identifikasi dilakukan beberapa program pengurangan luas Kawasan
kumuh menjadi 8,01% pada tahun 2020.

Persentase Luas Kawasan Kumuh


120
100
100 88.07
80
55.3
60
40 24.99
20 8.01
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Luas
24.99 55.3 88.07 100 8.01
Kawasan Kumuh

Grafik 2. 42 Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun


2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada tanggal 1 Nopember 2019 tentang penetapan lokasi penangganan


prioritas sektor infrastruktur dasar penataan permukiman layak huni di
kabupaten tulungagung dengan luas 239,49 Ha dan pada tahun 2020 belum
ada kegiatan dilokasi kawasan dimaksud ditambah dengan adanya pandemi
maka ada beberapa kegiatan yang ditunda ataupun tidak terlaksana.
Pertumbuhan penduduk tentu dibarengi pertumbuhan jumlah
perumahan dan kawasan pemukiman yang semakin padat. Kawasan
pemukiman yang semakin padat seringkali mengalami masalah rutin, yaitu
terkait pertumbuhan volume sampah. Persoalan sampah, merupakan hal yang
tak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah. Pertumbuhan penduduk yang
meningkat berpengaruh pada penggunaan dan kebutuhan konsumsi
masyarakatnya yang terus meningkat baik berupa sampah rumah tangga,

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 73


industri, bahkan sampah perkantoran. Bukan hanya material sampahnya yang
menjadi masalah, akan tetapi pembuangan, pengelolaan, dan pengolahan
sampah menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan tepat. Begitupula
kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung penanganan sampah masih
menjadi permasalahan utama yang membutuhkan penanganan. Pengelolaan
sampah di Kabupaten Tulungagung secara umum dilaksanakan melalui
kegiatan penanganan sampah dan pengurangan sampah.Kegiatan penanganan
sampah dilaksanakan dalam bentuk pengangkutan sampah dari TPS dan
penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe.
Persentase volume sampah yang terangkut di Kabupaten Tulungagug juga
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar
81.41%, angka itu bertahan hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017
angkanya meningkat menjadi 81,45% hingga tahun 2018 pada tahun 2019
mengalami peningkatan mencapai 100% dan pada tahun 2020 persentase
volume sampah yang terangkut sebesar. Berikut grafik capaiannya.

Grafik 2. 43 Persentase volume sampah yang terangkut Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2021

Data tersebut didasarkan pada pelayanan penanganan sampah melalui


keberadaan TPS yang mencakup 6 (enam) kecamatan dan 40 desa/kelurahan
dari keseluruhan 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan di Kabupaten
Tulungagung. Berdasarkan data tersebut baru sekitar 14,71% desa/kelurahan
di Kabupaten Tulungagung yang sudah terlayani infrastruktur persampahan.
Kedepan dalam rangka memperluas kegiatan penanganan sampah masih
diperlukan pembangunan TPS baru yang diarahkan berupa TPS 3R yang bukan
sekedar sebagai sarana penanganan sampah sebelum dibuang ke TPA namun
juga terdapat aktivitas pemilahan sampah. Permasalahan lain jika ada
penambahan lokasi TPS adalah keterbatasan TPA Segawe sebagai satu satunya
TPA yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Permasalahan tersebut
harus diantisipasi dengan penyiapan lahan baru untuk TPA khususnya dalam
rangka melayani wilayah selatan yang sebagian besar wilayahnya belum
tertangani infrastruktur persampahan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 74


Disamping kegiatan penanganan sampah kegiatan pengurangan sampah
juga masih menjadi permasalahan. Keberadaan bank sampah dan TPS 3R
merupakan salah satu upaya dalam rangka pengurangan volume sampah yang
nantinya harus dibuang ke TPA.
Kebutuhan tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan
primer dalam kehidupan selain pangan dan sandang. Kualitas tempat tinggal
menggambarkan pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian, tingkat
pendidikan dan urusan tata ruang serta mempengaruhi kualitas kesehatan.
Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi
permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang
semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin
lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan
dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan
pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang
belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga
menjadi akar permasalahan dibidang perumahan. Berikut merupakan tabel
yang menyajikan jumlah perumahan rakyat di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 34 Jumlah Perumahan Rakyat di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020

Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Besuki n/a 13.859 13.859 10.817 10.817 11.077
Bandung n/a 12.493 12.493 4.812 4.812 14.228
Pakel n/a 11.370 11.370 3.001 3.001 15.307
Campurdarat n/a 15.097 15.097 14.056 14.056 15.715
Tanggunggunung n/a 7.349 7.349 8.011 8.011 7.930
Kalidawir n/a 20.332 20.332 20.313 20.313 22.164
Pucanglaban n/a 6.890 6.890 7.589 7.589 8.090
Rejotangan n/a 17.653 17.653 21.270 21.270 22.219
Ngunut n/a 20.017 20.017 20.732 20.732 22.216
Sumbergempol n/a 17.064 17.064 17.389 17.389 18.645
Boyolangu n/a 23.248 23.248 21.623 21.623 23.670
Tulungagung n/a 18.649 18.649 14.214 14.214 22.164
Kedungwaru n/a 20.964 20.964 22.273 22.273 25.678
Ngantru n/a 13.858 13.858 15.660 15.660 16.858
Karangrejo n/a 10.713 10.713 11.824 11.824 12.624
Kauman n/a 12.657 12.657 13.276 13.276 14.116
Gondang n/a 12.767 12.767 15.910 15.910 16.790
Pagerwojo n/a 8.003 8.003 8.643 8.643 9.432
Sendang n/a 13.458 13.458 13.860 13.860 14.029
Jumlah n/a 276.441 276.441 265.273 265.273 312.961
Sumber: Dinas Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung, 2021

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal


yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan jumlah rumah,
kecamatan kedungwaru sejumlah 25.678 Unit sedangkan yang terendah
terdapat di kecamatan tanggunggunung sejumlah 7.930 Unit. Dikecamatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 75


Kedungwaru terdapat nilai tertinggi karena lokasinya yang strategis dekat
dengan sarana pendidikan, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Jumlah rumah
tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya karena semakin
meningkatnya pertumbuhan akan kebutuhan rumah didukung dengan jumlah
penduduk yang terus bertambah.
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perumahan rakyat
di Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sejumlah 312.961 rumah. Kecamatan
dengan jumlah perumahan rakyat terbanyak terdapat adalah Kecamatan
Boyolangu yakni sebanyak 23.670 rumah. Kecamatan Pucanglaban merupakan
Kecamatan dengan jumlah perumahan rakyat paling sedikit di Kabupaten
Tulungagung tahun 2020 yakni sejumlah 8.090 rumah.
Salah satu program prioritas yang dilaksanakan adalah terkait Program
100-0-100. Target program tersebut adalah pelayanan akses universal air
minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa
kawasan kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana
dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100
persen dan akses sanitasi layak 100 persen, sehingga mengurangi kawasan
kumuh hingga 0 persen pada 2019. Namun demikian walaupun telah
diupayakan berbagai program kegiatan untuk mencapai target dimaksud masih
terdapat berbagai kendala sehingga walaupun mendekati target pencapaian
100-0-100 namun belum sempurna pencapaiannya.

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat


Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan
merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang
tentram dan kondusif. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dalam melaksanakan urusan Kententraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan


Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Indikator kinerja satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase peningkatan
penyelesaian pelanggaran % 1 1 2 2 2 4
Perda/Perbub
Persentase perlindungan/
pemeliharaan terhadap % 85,00 90,00 95,00 n/a n/a
potensi konflik
Persentase (%)Penduduk di
Daerah rawan Bencana yang
% n/a 100 100 100 100 100
memperoleh layanan
informasi rawan bencana
Persentase (%)Penduduk yang
memperoleh layanan
pencegahan dan % n/a 100 100 100 100 100
kesiapsiagaan terhadap
bencana
Persentase (%) penduduk
% n/a 100 100 100 100 100
yang memperoleh layanan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 76


Indikator kinerja satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
penyelamatan dan evaluasi
korban bencana
Persentase (%) jumlah warga
negara yang memperoleh
layanan akibat dari % 100 100 100 100 100 100
penegakan hukum Perda dan
Perkada
Persentase (%) penduduk
yang memperoleh layanan
% n/a n/a 95 97 98 100
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
Sumber: BPBD, Satpol PP Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase pendudukan yang memperoleh layanan penyelamatan dan


evakuasi korban kebakaran meningkat menjadi 100%, karena dari 58 kejadian
kebakaran semua dapat teratasi.
Berdasarkan data capaian indikator kinerja diatas, terlihat bahwa capaian
yang diperoleh bidang urusan ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2015 – 2020 memiliki
tren yang positif. Dimana persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran
Perda/Perbup tahun 2020 sebesar 4,00. Penyelesaian pelanggaran
perda/perbup merupakan salah satu wewenang dari satpol PP. Sementara pada
persentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik tahun 2015–
2020 terus meningkat dengan angka capaian 85,00 – 95,00. Berikut merupakan
grafik capaian persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup
di Kabupaten Tulungagung.

Penyelesaian Pelanggaran Perda


4.5 4
4
3.5
3
2.5 2 2 2
2
1.5 1 1
1
0.5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Penyelesaian
1 1 2 2 2 4
Pelanggaran Perda

Grafik 2. 44 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber: Satpol PP Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada tahun 2020 terdapat kenaikan persentase peningkatan penyelesaian


pelanggaran Perda / Perbup sebanyak 4 karena di masa pandemi ini terdapat
banyak penegakan terhadap pelanggaran perda / perbup terkait pemakaian
masker.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 77


Capaian indikator Persentase Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang
memperoleh layanan informasi rawan bencana memiliki capaian yang sempurna
yaitu 100%, capaian ini bertahan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.
Kemudian indikator Persentase Penduduk yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga memiliki pencapaian
yang sempurna sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%, kemudian
indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evaluasi korban bencana juga memiliki pencapaian yang sempurna sejak tahun
2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%.
Indikator persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan
akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada mengalami capaian yang baik
setiap tahunnya. Mulai tahun 2016 – 2020 capaian kinerja indikator ini
menyentuh angka 100%, Berikut adalah grafik dan capaian dari beberapa
indikator diatas.

120
100100100 100100100 100100100 100100100 100100100
100

80

60

40

20

0
2016 2017 2018 2019 2020
Presentase (%)Penduduk di Daerah rawan Bencana yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana
Presentase (%)Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat
dari penegakan hukum Perda dan Perkada2

Grafik 2. 45 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan


Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, 2021

Sosial
Penyelenggaraan urusan sosial merupakan upaya terselenggaranya
kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pada
implementasinya penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat
yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan,
organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial
asing. Penyelenggaraan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada
tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 78


Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Sa- Tahun
Indikator
tuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase (%) Penyandang
Disabilitas Telantar yang
% n/a 65 70 75 85 85
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti
Persentase (%) Anak Telantar
yang terpenuhi kebutuhan % n/a 60 65 75 85 85
dasarnya di luar panti
Persentase (%) Lanjut Usia
Telantar yang terpenuhi % n/a 61 67 70 80 80
kebutuhan dasarnya di luar panti
Persentase (%) Gelandangan
Pengemis yang terpenuhi % n/a 62 66 73 80 80
kebutuhan dasarnya di luar panti
Persentase (%) korban bencana
alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat % n/a 100 100 100 100 100
dan setelah tanggap darurat
bencana
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Secara garis besar prosentase capaian indicator urusan sosial Kabupaten


Tulungagung sangat dipengaruhi oleh: (1) Ketersediaan penyedia layanan
(service provider) penanganan permasalahan social; (2) Ketersediaan dukungan
anggaran baik dari APBD Kab, APBD Provinsi maupun dari APBN; (3) Dukungan
dan persen serta masyarakat.
Pada capaian Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dapat
dicapai angka absolut 100% (serratus persen) disebabkan tersedianya ketga
faktor diatas, instansi pemerintah baik di Kab/Kota, Provinsi maupun nasional,
dukungan anggaran yang sangat memadai dan peran serta masyarakat yang
sangat besar serta sinergitas antara potensi masyarakat dan pemerintah yang
terjalin sangat baik. Pada penanganan anak terlantar luar panti, lanjut usia
terlantar luar panti, gelandangan pengemis masih banyak kendala dalam hal
dukungan anggaran baik pada jumlah dan kontinuitasnya, peran serta yang
minim dari masyarakat serta minimnya jumlah penyedia layanan dari unsur
pemerintah sekalipun apalagi swasta.
Capaian indikator urusan sosial diatas menggambarkan kondisi di
Kabupaten Tulungagung, Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti memiliki capaian yang meningkat
setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 65%, kemudian
meningkat 5% pada tahun 2017 menjadi 70%. Pada tahun 2018 angkanya
mencapai 75% dan meningkat 10% pada tahun 2019 menjadi 85%, capaian
sebesar 85% tetap bertahan sampai dengan tahun 2020 hal itu menggambarkan
bahwasanya kebutuhan dasar masyarakat difabel di Kabupaten Tulungagung
sangat baik. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 79


90 85 85
80 75
70
70 65
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Penyandang Disabilitas
Terpenuhi 65 70 75 85 85
Kebutuhannya

Grafik 2. 46 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi


kebutuhan dasarnya di luar panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Prosentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan


dasamya di luar panti belum dapat dicapai 100% sesuai amanat dalam standart
pelayanan minimal (SPM) baru dapat menjangkau 44 (empat puluh empat) orang
penerima asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) dan Bantuan Sosial
Tunai 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dari APBN dan 70 (tujuh puluh)
orang dari APBD Prov. pada tahun 2020 ini. sedangkan dari masyarakat baru
sebatas keluarga belum ada institusi swasta yang secara reguler ikut memberi
pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas luar panti.
Capaian selanjutnya berkaitan dengan Persentase Anak Telantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Permensos nomor 4 tahun 2020
tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar,
prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi
Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan
kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat,
dan tidak terurus. Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial
Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu:
− tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
− tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang
mengurus;
− rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau;
− masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
Capaian indikator ini di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016
sebesar 60%, kemudian meningkat menjadi 65% pada tahun 2017. Pada tahun
2018 angkanya mencapai 75% dan pada tahun 2019 meningkat 10% menjadi
sebesar 85%, dan capaian tersebut tetap bertahan pada angka 85% pada tahun
2020 Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 80


90 85 85
80 75
70 65
60
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Anak Terlantar
Terpenuhi 60 65 75 85 85
Kebutuhannya

Grafik 2. 47 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di


Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Keberadaan ULT PSAI sangat membantu dalam rangka penjangkauan


klien anak terlantar luar panti serta sinergitas dan pengkoordinasian penyedia
layanan baik pemerintah maupun masyarakat.
Indikator selanjutnya adalah Persentase Lanjut Usia Telantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Lanjut Usia Telantar Kriteria
ketelantaran lansia sesuai dengan kesepakatan Badan Pusat Statistik Republik
Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah tidak pernah
sekolah atau tidak tamat SD, makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam
seminggu, makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4
kali, hewani ≤ 2 kali atau kombinasinya, memiliki pakaian kurang dari 4 stel,
tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur, bila sakit tidak diobati, dan bekerja
> 35 jam seminggu. Derajat ketelantaran lansia ditentukan dengan syarat, jika
memenuhi 1 (satu) kriteria maka dikategorikan lansia tidak telantar, jika
memenuhi 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia hampir telantar dan jika
memenuhi lebih dari 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia
telantar. Capaian indikator Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016
sebesar 61%, kemudian meningkat menjadi 67% pada tahun 2017. Pada tahun
2018 angkanya mencapai 70% pada tahun 2019 meningkat 10% menjadi
sebesar 80% dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2020
sebesar 80%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 81


90 80 80
80 70
67
70 61
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Lanjut Usia Terpenuhi
61 67 70 80 80
Kebutuhannya

Grafik 2. 48 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan


Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung 2016-2020
Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Penanganan lanjut usia terlantar merupakan kesulitan tersendiri yang


belum mendapatkan solusi secara komprehensif. Secara institusi penyedia
layanan baru ada milik provinsi dan swasta dengan kapasitas yang sangat
minim sementara harus melayani wilayah administrasi beberapa Kab./Kota.
Sehingga sampai saat ini masih ada kendala untuk pemenuhan kebutuhan
dasar dan penanganan secara baik bagi lanjut usia terlantar.
Indikator selanjutnya adalah Persentase Gelandangan Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Gelandangan adalah orang yang
hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam
masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang
tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis
adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka
umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan
dari orang lain. Capaian indikator Persentase Gelandangan Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung pada
tahun 2016 sebesar 62%, kemudian meningkat menjadi 66% pada tahun 2017.
Pada tahun 2018 angkanya mencapai 73% pada tahun 2019 meningkat 7%
menjadi sebesar 80% dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun
2020 sebesar 80%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 82


90 80 80
80 73
70 66
62
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Gelandangan Pengemis
Terpenuhi 62 66 73 80 80
Kebutuhannya

Grafik 2. 49 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan


Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Gelandangan di Kabupaten Tulungagung mempunyai mobilitas yang


tinggi sehingga untuk identifikasi saja banyak mengalami kesulitan, karena juga
mencakup wilayah lintas kabupaten. Sedangkan untuk pengemis bukan semata
faktor kemiskinan namun juga terkait mentalitas, kendala dalam pemenuhan
kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis terkait administrasi
kependudukan.
Kemudian aspek yang berkaitan dengan Persentase korban bencana alam
dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana memiliki capaian yang paling maksimal pada tahun 2016
hingga tahun 2020 yaitu 100%, dapat disimpulkan bahwa setiap korban
bencana alam dan sosial yang ada pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

120
100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Korban Bencana
Terpenuhi 100 100 100 100 100
Kebutuhannya

Grafik 2. 50 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi


Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 83


Terdapat sinergitas yang cukup baik antar OPD terkait penanganan
bencana alam maupun sosial, ketersediaan infrastruktur penanganan juga
sangat lengkap serta dukungan penganggaran untuk penyediaan dan
pemenuhan korban bencana khususnya pada saat dan setelah tanggap darurat
juga sangat memadai. Dan terlebih lagi dukungan organisasi organisasi relawan
dari unsur masyarakat juga sangat tinggi sehingga dapat dicapai prosentase
pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 100%.

Tabel 2. 37 Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2020

No Uraian 2019 2020


1 PPKS 326.265 315.438
2 Penanganan PPKS 50.143 85.334
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah PPKS tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena


penyebaran Pandemi Covid 19 yang diikuti dengan pembatasan sosial terutama
aktivitas ekonomi telah berdampak pada penurunan transaksi, berkurangnya
omzet usaha sampai pada pemutusan hubungan kerja dan tutupnya banyak
unit usaha. Hal ini tentu saja mengakibatkan bertambahnya pengangguran
terbuka, berkurangnya pendapatan dan muaranya pada bertambahnya kasus
kemiskinan di masyarakat. Yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah desa
program program bantuan sosial untuk penanganan PPKS.
Data keseluruhan tahun 2020 terkait jumlah PPKS di Kabupaten
Tulungagung sebesar 315.438 jiwa sedangkan PPKS yang sudah tertangani dari
total jumlah PPKS tahun 2020 sebesar 85.334 jiwa sehingga terdapat 230.104
jiwa yang belum tertangani di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2020.
Sedangkan capaian kinerja permasalahan sosial dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Tabel 2. 38 Penanganan PMKS di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020


No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase penurunan PPKS - 0,97 1,6 1,60 1,65 0,3
2 Persentase kasus kekerasan anak
100 100 100 100 100 100
yang ditangani
Sumber: Dinas Sosial, Dinas PPPAKB Kabupaten Tulungagung, 2021

Laju penurunan PPKS sudah pasti akan terkoreksi mengingat kondisi


yang sedemikian berat bagi masyarakat. Program program bantuan sosial dari
pemerintah sifatnya hanya menopang agar masyarakat miskin dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya dan tidak semakin terperosok dalam kemiskinan.
Sementara program program pengentasan kemiskinan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat hanya merupakan stimulus, sedangkan porsi
terbesar tetap upaya dari masyarakat miskin itu untuk memberdayakan dirinya
sendiri.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 84


Penurunan PMKS di Kabupaten Tulungagung lebih banyak ditopang oleh
program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, yaitu PKH, BPNT sebagai
program jaminan sosial dasar dan program pemberdayaan fakir miskin melalui
instrumentasi sosial, salah satunya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai
upaya peningkatan penghasilan warga miskin melalui pengelolaan usaha
ekonomi produktif secara bersama-sama dalam hal manajemen dan
administrasinya. Sementara dukungan program dan kegiatan melalui APBD
difungsikan sebagai supporting untuk operasional program melalui pelaksanaan
updating data, asesment, pendampingan serta layanan dan rujukan terutama
dalam rangka rehabilitasi sosial PMKS.
Hambatan terutama pada sulitnya merubah perilaku PMKS agar secara
mandiri mampu mengelola permasalahan yang dihadapi dan menetapkan solusi
serta langkah menuju kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Ini merupakan
fasekrusial dalam keseluruhan pengentasan PMKS. Adapun upaya yang telah
dilaksanakan dalam menurunkan PMKS antara lain:
− Pendampingan melalui FDS di PKH.
− Pendampingan bagi penyandang disabilitas.
− Bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan dan bantuan stimulan.
− Fokus Urusan Pelayanan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
− Ketenagakerjaan
Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berperan
dalam pembangunan. Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya
manusia dan tingkat penggangguran serta berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan suatu daerah. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang
merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat
pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa
perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya
tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten
Tulungagung sangat terpengaruh. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah
Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah
merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai
persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan kemiskinan
dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja
yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.
Hal ini diwujudkan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun
perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang telah dilakukan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 – 2020
N Indikator Sa-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
o tuan
1 Jumlah tenaga kerja
yang memenuhi Orang 2.613 3.990 784 1.464 2.127 2.991
ketentuan standar

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 85


N Indikator Sa-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
o tuan
kompetensi kerja (jumlah
tenaga kerja yang dilatih)
2 Jumlah pencari kerja
orang 4.447 3.611 5.574 4.154 4.148 945
yang ditempatkan
3 Kasus ketenagakerjaan
yang diselesaikan
% 100 100 90,91 100 100 100
terhadap kasus yang ada
(%)
4 Angka sengketa
kasus 7 6 11 6 4 3
pengusaha-buruh
5 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) % 69,63 69,63 67,15 70,62 70,4 73,17
(%)
6 Tingkat Kesempatan
% 96,05 96,15 97,73 97,39 96,64 95,39
Kerja (TKK) (%)
7 Persentase peserta
pelatihan yang memiliki % n/a 50 58,33 72,92 61,72 77,5
kompetensi
8 Persentase penempatan
% n/a 22 22 23 24 6,64
tenaga kerja
9 Persentase penanganan
perselisihan hubungan % n/a 100 91 100 100 100
industrial
1 Persentase peserta
0 pelatihan yang
% n/a 100 100 100 100 100
direkomendasikan
bidang pelatihan
1 Persentase transmigran
% n/a 100 100 100 67 0
1 yang ditempatkan
1 Persentase lokasi
2 transmigrasi yang % n/a 100 100 100 100 0
ditindaklanjuti
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada Tahun 2020 sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat


terdampak Pandemi Covid 19. Di Kabupaten Tulungagung sebanyak 6 (enam)
perusahaan telah merumahkan 588 karyawannya. Disamping itu sebagai
dampak COVID 19 sebanyak 386 PMI (Pekerja Migran Indonesia) telah
dipulangkan, sehingga menambah beban pengangguran di Kabupaten
Tulungagung. Rencana pengiriman calon transmigran Tahun 2020 juga ditunda,
sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dipangkas untuk refocusing Covid
19.
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang memenuhi
ketentuan standar kompetensi kerja mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu
2.613 tenaga kerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 3.990
tenaga kerja ditahun 2016. Kemudian turun menjadi 784 tenaga kerja di tahun
2017, namun pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1.464 tenaga kerja
pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 2.127
tenaga kerja dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan signifikan
sebesar 3.096 tenaga kerja. Jumlah peningkatan ini dipengaruhi oleh
transmigrasi dan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 86


beberapa tahun ke belakang. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

4,500 3,990
4,000
3,500 2991
3,000 2,613
2,500 2,127
2,000 1,464
1,500
1,000 784
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Tenaga Kerja
Yang Memenuhi 2,613 3,990 784 1,464 2,127 2991
Ketentuan

Grafik 2. 51 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar


Kompetensi Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi di


Kabupaten Tulungagung sebanyak 2.991 orang, dengan rincian sebanyak 80
orang dari pelatihan di UPT BLK (Balai Latihan Kerja) DISNAKERTRANS dan
sebanyak 2.911 orang dari pelatihan di LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)
yang dibina oleh DISNAKERTRANS Kabupaten Tulungagung.
Sedangkan capaian indikator jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada
tahun 2015 sebanyak 4.447 orang, kemudian menurun pada tahun 2016
menjadi 3.611 orang. Pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun
2017, dari 5.574 di tahun sebelumnya menjadi 4.154 di tahun 2018 pada tahun
2019 menjadi 4.148 pencari kerja dan pada tahun 2020 kembali menurun
mencapai 945 pencari kerja. Kondisi ini sangat memungkinkan meningkatnya
angka pengangguran, dimana jumlah pencari kerja lebih tinggi dibandingkan
jumlah tenaga kerja yang terlatih. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

6,000 5,574

5,000 4,447
4,154 4,148
4,000 3,611

3,000
2,000
945
1,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pencari Kerja
4,447 3,611 5,574 4,154 4,148 945
yang Ditempatkan

Grafik 2. 52 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kab. Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 87


Sebagai dampak pandemi Covid 19, tidak adanya pengiriman PMI (Pekerja
Migran Indonesia) ke luar negeri, dan lesunya dunia usaha ditanah air, maka
sangat sedikit perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga sangat
berdampak pada penempatan pencari kerja di Kabupaten Tulungagung. Pada
Tahun 2020 dari sebanyak 1.308 pencari kerja (pencaker), hanya 945 pencaker
yang ditempatkan, baik secara AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara), AKAD
(Angkatan Kerja Antar Daerah), maupun AKL (Angkatan Kerja Lokal).
Disisi lain sengketa pengusaha dan buruh cenderung mengalami
peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus yang terjadi sebanyak 7
kasus. meskipun tahun 2016 sempat turun menjadi 6 kasus, namun ditahun
2017 kembali meningkat hampir dua kali lipat menjadi 11 kasus. Pada tahun
2018 sengketa pengusaha dan buruh cenderung mengalami penurunan menjadi
6 kasus dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 4 kasus tetapi pada
tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 8 kasus. Gambaran
kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan di Kabupaten
Tulungagung mulai dibenahi dan diperbaiki meskipun sampai saat ini belum
menunjukkan kondisi yang stabil. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

12 11
10
8 7
6 6
6
4
4 3
2
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sengketa Pengusaha dan
7 6 11 6 4 3
Buruh

Grafik 2. 53 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2021

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia usaha dan dunia
industri, sebagai akibat dari pandemic Covid 19, sehingga memaksa beberapa
perusahaan merumahkan karyawannya. Meningkatnya kasus
sengketa/perselisihan hubungan industrial mayoritas disebabkan karena
banyak karyawan yang selama dirumahkan belum digaji. Kondisi demikan
terjadi karena perusahaan juga kesulitan selama pandemi ini. Kasus-kasus
tersebut sekarang dalam proses penyelesaian, baik secara Bipartit, maupun PHI
(Peradilan Hubungan Industrial).
Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk
meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap
seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang
dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 88


transmigran didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara
sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi
permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.
Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada
kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Selain itu, juga
mempertimbangkan jumlah, komposisi asal calon transmigran, latar belakang
sosial dan budaya, keahlian dan ketrampilan. Persentase transmigran yang
ditempatkan memiliki capaian yang cenderung mengalami penurunan. Pada
tahun 2016 hingga tahun 2018 capaiannya sempurna yaitu 100%, kemudian
pada tahun 2019 menurun menjadi 67% dan pada tahun 2020 menurun
menjadi 0%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

120
100 100 100
100

80 67
60

40

20
0
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Transmigran
100 100 100 67 0
Yang Ditempatkan

Grafik 2. 54 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung


Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung,2021

Pelayanan Calon Transmigran meliputi Persiapan (pendaftaran dan


pelatihan), serta Pemberangkatan/Penempatan Calon Transmigran. Untuk
pendaftaran sudah ada 8 warga yang mendaftar sebagai calon transmigran,
namun karena pandemi COVID 19 ini maka Program Perpindahan dan
Penempatan Transmigran 2020 ditunda penempatannya ke Tahun 2021.
Karenanya anggaran untuk pelatihan dan pemberangkatan dipangkas dalam
refocusing COVID 2019.
Dalam aspek atau urusan tenaga kerja pasti berbicara tentang angkatan
kerja, berikut merupakan grafik angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat
kesempatan kerja.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 89


120

96.05 96.15 97.73 97.39 96.64 95.39


100

80 69.63 69.63 70.62 70.4 73.17


67.15
60

40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka partisipasi
69.63 69.63 67.15 70.62 70.4 73.17
angkatan kerja
Tingkat kesempatan
96.05 96.15 97.73 97.39 96.64 95.39
kerja

Grafik 2. 55 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Kesempatan Kerja


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung,2021

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Survey Angkatan Kerja
NAsional (SAKERNAS) periode Agustus 2020, Karenanya yang berkompeten
untuk menganalisa adalah BPS selaku pihak yang melakukan survey dan
analisa data.
Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi,
EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok
mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak
termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang
terlibat dalam kerja manual. Angka Partisipasi Angkatan kerja mengalami
peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 angkanya mencapai 69,63%.
Angka ini bertahan hingga tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 meningkat
menjadi 67,15% dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 70,62%. Pada
tahun 2019 Angka Partisipasi Angkatan kerja menjadi 70,4% dan pada tahun
2020 angka partisipasi Angkatan kerja menjadi 73,14%.
Indikator selanjutnya adalah Tingkat kesempatan kerja memiliki capaian
yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 96,05%
dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 96,15%. Pada tahun 2017 angkanya
mencapai 97,73%, kemudian pada tahun selanjutnya menjadi 97,39% pada
tahun 2019 menjadi 96,64% tetapi pada tahun 2020 angka tersebut menurun
menjadi 95,39%.
Apabila ditinjau dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan terdapat indikator yang
dapat dihitung.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 90


Tabel 2. 40 Indikator SDGs Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018-2020
Capaian
No Indikator Keterangan
2018 2019 2020
1 Proporsi peserta 45,54 65,41 71,24 Jumlah Perusahaan terdaftar di
Program DISNAKERTRANS dengan skala
Jaminan Sosial besar, menengah dan kecil sebanyak
Bidang 671.
Ketenagakerjaan Perusahaan yang aktif JAMSOSTEK :
Tahun 2018 = 306
Tahun 2019 = 439
Tahun 2020 = 478
Sumber: Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, Tahun 2021

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan


bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Proporsi peserta
Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 45,54% menjadi
75,41% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 71,24 pada tahun 2020.
Kepesertaan JAMSOSTEK bagi perusahaan tiap tahun terus meningkat. Hal ini
dikarenakan kerjsasama yang harmonis antara BPJS Ketenagakerjaaan selaku
institusi yang berwenang menyelenggarakan JAMSOSTEK, Perusahaan dan
Pekerja, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai institusi yang
membina perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah
bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan desa. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan
masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
Berikut merupakan tabel yang menyajikan variabel dalam bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun
2015 hingga 2020.
Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Partisipasi Perempuan di
33,62 33,76 33,93 n/a n/a
Pemerintahan (manajerial)
Rasio Kekerasan dalam Rumah
% 85,71 85,09 78,45 76,8 73,6 72,3
Tangga
Persentase Pelayanan
% 100 100 100 100 100 100
Penyelesaian Tindak Kekerasan
Layanan Anak Berkebutuhan
26 26 26 n/a n/a 26
Khusus
Persentase pelaksanaan
pengarusuutamaan gender pada % n/a 100 100 100 100 100
Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 91


Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Kasus Perempuan
% n/a 100 100 100 100 100
yang terlayani
Persentase Pembinaan kepada
Kelompok Industri Rumahan dan % n/a 100 100 100 100 100
BKTKI
Persentase Pemenuhan Hak
% n/a 100 100 100 100 100
Anak
Sumber:Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah
tangga di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020 mengalami
penurunan. Pada tahun 2015 rasio kekerasan dalam rumah tangga di
Kabupaten Tulungagung mencapai angka 85,71% kemudian menurun pada
tahun 2016 menjadi 85,09%. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang
positif. Rasio kekerasan dalam rumah tangga tahun 2020 sebesar 72,3%
dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

90
85.71 85.09
85

80 78.45
76.8
75 73.6
72.3

70

65
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Kekerasan Dalam
85.71 85.09 78.45 76.8 73.6 72.3
Rumah Tangga

Grafik 2. 56 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari data yang ada di Unit Layanan bahwa rasio KDRT cenderung
mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin munculnya pemahanan
masyarakat/keluarga terhadap dampak dan konsekuensinya (hukum). Hal ini
muncul akibat sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk termasuk
Dinas KBPPPA terkait upaya perlindungan perempuan dan anak serta upaya
pencegahan KDRT.
Hal yang positif juga terdapat pada persentase pelayanan penyelesaian
tindak kekerasan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020
telah mencapai 100%. Pelayanan penyelesaian tindak kekerasan berupa
pendampingan oleh psikolog klinis, pendampingan advokasi hukum dan
pendampingan sosial untuk mengatasi trauma pada korban. Berikut grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 92


120
100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pelayanan
Penyelesaian Tindak 100 100 100 100 100 100
Kekerasan

Grafik 2. 57 Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami


keterbatasan atau hambatan dalam segi fisik, mental-intelektual, maupun sosial
emosional. Kondisi yang demikian, baik secara langsung atau tidak berdampak
pada berbagai aspek kehidupan mereka. Untuk itu layanan sangat diperlukan
bagi mereka, untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar.Secara umum
kondisi anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak
pada umumnya. Namun keadaan yang demikian, bukan berarti layanan yang
diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin saja anak
anak berkebutuhan khusus secara umum memerlukan layanan sebagaimana
anak anak pada umumnya dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan
layanan atau pendampingan khusus. Artinya, untuk beberapa jenis anak
berkebutuhan tersebut sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan
sebagaimana anak-anak normal pada umumnya. Ada beberapa jenis layanan
yang bisa diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing. Namun secara umum akan mencakup: layanan
medis dan fisiologis, layanan sosial-psikologi dan layanan
pedagogis/pendidikan. Indikator layanan anak berkebutuhan khusus di
Kabupaten Tulungagung memiliki capaian sebesar 26% pada tahun 2015 hingga
tahun 2020. Capaian ini dipengaruhi oleh jumlah anak berkebutuhan khusus
yang mendapatkan layanan dengan total keseluruhan anak berkebutuhan
khusus yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berikut grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 93


30
26 26 26 26 26 26
25

20

15

10

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Layanan Anak
26 26 26 26 26 26
Berkebutuhan Khusus

Grafik 2. 58 Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada


Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna
yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2015 dan bertahan
hingga tahun 2020. Dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan
pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung
berjalan dengan optimal. Selain itu Persentase Kasus Perempuan yang terlayani
di Kabupaten Tulungagung juga memiliki capaian yang sangat memuaskan, hal
ini telah tercapai sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.
Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam rangka
memenuhi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana
dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak
anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak
dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan
Perlindungan Khusus. Persentase pemenuhan hak anak di Kabupaten
Tulungagung memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini sudah
didapatkan sejak tahun 2015 dan bertahan hingga tahun 2020. Dapat dikatakan
bahwasanya pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung
berjalan dengan optimal. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 94


120
100 100 100 100 100 100
100

80

60

40

20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pemenuhan
100 100 100 100 100 100
Hak Anak

Grafik 2. 59 Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber:Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat


dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggambarkan tingkat
pembangunan masyarakat berdasarkan gender dimana salah satunya adalah
perempuan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam
dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun
lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan
perempuan.
IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan
manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai
IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG
semakin tinggi maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-
laki dan perempuan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan
indikator kinerja daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten
Tulungagung, selama tahun 2015 hingga 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 95


95.64

96.02

95.63

95.48
97

95.28
95.07
96
95
94
93
91.07

91.07

91.07
91.06
91.03

90.99
90.96

90.91
90.82

90.77
90.76
90.72
92
91
90
89
88
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tulungagung Jawa Timur Nasional

Grafik 2. 60 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan


Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun
2015-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten


Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020 terus mengalami peningkatan.
Hal positif lainnya adalah IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar
dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2015 hingga 2020,
namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Indeks Pembangunan Gender
mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan
terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, namun demikian
masih diatas IPG Provinsi Jawa Timur 90,91. Adapun upaya yang telah
dilaksanakan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender antara lain:
Pembinaan kepada kaum perempuan antara lain dengan pembinaan
industri rumah yang pelaku usahanya adalah kaum perempuan. Pembinaan
kelompok bina keluarga TKI yang bertujuan untuk memotivasikeluarga TKI agar
memiliki usaha produktif sehingga tidak ada keinginan untuk bekerja diluar
negeri lagi. Membuat provil gender sebagai bahan untuk menentukan kebijakan
yang berkaitan dengan gender.
Indikator berikutnya dalam mengukur kinerja urusan pemberdayaan
perempuan yakni dapat dilihat dari Jumlah Perempuan di DPRD. Indikator ini
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan
yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal
tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan
telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender
laki-laki. Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2015
hingga tahun 2018 sebanyak 5 orang. pada kontestasi perpolitikan tahun 2019
jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung berjumlah 6 orang dan
pada tahun 2020 jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung
sebanyak 6 orang. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah
perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 96


Tabel 2. 42 Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-
2020
Tahun Jumlah Perempuan di DPRD
2015 5 orang
2016 5 orang
2017 5 orang
2018 5 orang
2019 6 orang
2020 6 orang
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran terkait


perlindungan anak adalah perkembangan kasus kekerasan pada anak. Berikut
merupakan tabel capaian Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020.
Tabel 2. 43 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Menurunnya 24,3 10 20 0.8 1.1 1
Kasus Kekerasan Anak
Sumber: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase menurunnya


kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga
2020 mengalami fluktuasi. Persentase tahun 2015 mengalami kenaikan
sehingga mencapai 24,3%. Persentase tahun 2016 sebesar 10% telah menurun
dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2017 sebesar 20%.
Persentase tahun 2018 turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,8% naik
menjadi sebesar 1,1% ditahun 2019 dan turun menjadi 1% pada tahun 2020.
Penurunan persentase kasus kekerasan anak tersebut menunjukkan bahwa
tingkat perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang positif. Salah
satu strategi untuk penyuluhan pelayanan perlindungan anak di Tulungagung
adalah pelayanan ULT PSAI yang memberikan layanan terpadu baik untuk anak
berisiko maupun korban.
Apabila ditinjau berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat indikator yang dapat dihitung
dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 44 Indikator SDGs Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020

Capaian
No Indikator
2018 2019 2020
1 Jumlah kebijakan yang responsif gender 15 16 16
mendukung pemberdayaan perempuan
2 Proporsi perempuan dewasa dan anak 0 0 0
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami
kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 97


Capaian
No Indikator
2018 2019 2020
pasangan atau mantan pasangan dalam 12
bulan terakhir
3 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 117/195 119/198 120/194
4 Proporsi perempuan dewasa dan anak 11/195 8/198 6/197
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh orang lain selain
pasangan dalam 12 bulan terakhi
5 Persentase korban kekerasan terhadap 100% 100% 100
perempuan yang mendapat layanan
komprehensif
6 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang 0 0 0
berstatus kawin atau berstatus hidup bersama
sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18
tahun
7 Median usia kawin pertama perempuan pernah 13,88% 12,21% 12,4
kawin umur 25-49 tahun
8 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan 20% 20% 20
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung,2021

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa indikator yang muncul dan


dapat diperhitungkan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung. Indikator pertama adalah
jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan
perempuan. Pada tahun 2018 jumlah kebijakan yang dibuat sebanyak 15
kebijakan dan bertambah 1 kebijakan menjadi 16 kebijakan pada tahun 2019
dan tetap bertahan sebesar 16 kebijakan pada tahun 2020.
Indikator selanjutnya adalah Prevalensi kekerasan terhadap anak
perempuan, jadi indikator ini menunjukan perbandingan berapa banyak
kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan dibandingkan dengan total
seluruh kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2018
prevalensinya adalah 117/195, meningkat menjadi 118/195 pada tahun 2019
dan Kembali meningkat menjadi 120/194 pada tahun 2020. Indikator
selanjutnya yang masuk kedalam urusan ini adalah Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh
orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Pada tahun 2018 angkanya
adalah 11/195, pada tahun 2019 menjadi 8/198 dan pada tahun 2020
ebrkurang menjadi 6/197. Kemudian indikator yang masuk kedalam urusan ini
adalah Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49
tahun, jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 13,88% menjadi
12,21% pada tahun 2019 dan menjadi 12,4% pada tahun 2020.

Pangan
Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target
ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini
menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur.
Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 98


pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga
dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat.
Tabel 2. 45 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020

Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Skor PPH Skor n/a 89,1 89,3 92,24 93,11 90,3
AKE 2066
n/a 1861,3 1902,7 1940 1997
(Kkal/Kap/Hari)
Produksi Padi ton 279.127 320.378 330.192 308.890 269.419 317.122
Sawah (ton) ,99 ,00 ,43 ,22 ,12 ,13
Luas panen Padi Ha 45.020, 52.231, 53.338, 47.542, 41.343, 46.475,
Sawah (Ha) 00 00 00 00 00 69
Persentase % n/a 100 100 100 100 100
pemanfaatan
infrastruktur dan
sarpras
pendukung
kemandirian
pangan
Jumlah Lembag n/a 36 43 49 55 55
kelembagaan a
distribusi pangan,
usaha pangan dan
lumbung pangan
masyarakat untuk
menjaga stabilitas
harga dan
cadangan pangan
Persentase % n/a 100 100 100 100 100
Intervensi Wilayah
Rawan Pangan
Persentase % n/a 13,3 17,7 18,1 20,3 20,3
kelembagaan
distribusi pangan,
usaha pangan dan
lumbung pangan
masyarakat dalam
peningkatan
ekonomi
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Sekitar kurang lebih 60% wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan


daerah yang subur untuk kegiatan pertanian, terutama daerah yang lewati oleh
Sungai Brantas. Keberadaan sungai tersebut menjadikan sumber irigasi yang
baik bagi lahan pertanian di sekitarnya. Pada tahun 2015 produksi padi sawah
di Kabupaten Tulungagung mencapai 279.127,99 ton dengan luas panen padi
sawah mencapai 45.020,00 Ha. Kemudian pada tahun 2016 meningkat pesat
menjadi 320.278,50 ton dengan luas panen sebesar 52.231,00 Ha. Pada tahun
2017, luas panen padi Sawah mencapai 53.338 Hektar dengan total produksi
330.192,43 Ton. Capaian ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2018,
produksi padi sawah di Kabupaten Tulungagung mencapai 308.890,22 ton
dengan luas panen padi sawah mencapai 47.542,00 Ha. pada tahun 2019, luas
panen padi Sawah mencapai 41.343 Hektar dengan total produksi 269.419,12

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 99


Ton, dan Produksi Padi Tahun 2020 mengalami kenaikan 17, 7% dibandingkan
Tahun 2019 dari luas tanam yang naik 12% sebesar 317.122,13 Ton. Berikut
grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

350,000.00 320,378.00 330,192.43 317,122.13


308,890.22
300,000.00 279,127.99 269,419.12
250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00
45,020.00 52,231.00 53,338.00 47,542.00 46,475.69
41,343.00
50,000.00

0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produksi Padi Sawah (ton) 279,127.99 320,378.00 330,192.43 308,890.22 269,419.12 317,122.13
Luas Panan Padi Sawah (Ha) 45,020.00 52,231.00 53,338.00 47,542.00 41,343.00 46,475.69

Grafik 2. 61 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berikut data Produksi padi di Kabupaten Tulungagung. Luas Lahan


Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.
Tabel 2. 46 Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2020

Padi Sawah
No Kecamatan
Luas panen (Ha) Hasil (Kwh / Ha) Produksi (Ton)
1 Besuki 1,993 70.35 14,020.76
2 Bandung 2,976 73.81 21,965.86
3 Pakel 3,871 73.76 28,552.50
4 Campurdarat 1,765 70.22 12,393.83
5 Tanggunggunung - - -
6 Kalidawir 3,103 69.15 21,457.25
7 Pucanglaban 230 69.32 1,594.36
8 Rejotangan 4,239 69.87 29,617.89
9 Ngunut 3,010 73.12 22,009.12
10 Sumbergempol 2,392 74.68 17,863.46
11 Boyolangu 2,934 68.26 20,027.48
12 Tulungagung 785 61.04 4,791.64
13 Kedungwaru 141 71.15 1,003.22
14 Ngantru 1,058 72.73 7,694.83
15 Karangrejo 2,739 61.12 16,740.77
16 Kauman 2,704 67.02 18,122.21
17 Gondang 2,535 72.18 18,297.63
18 Pagerwojo 2,935 67.14 19,705.59
19 Sendang 3,625 72.85 26,408.13
Total 43,035 70.24 302,266.51
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 100


Tabel 2. 47 Produksi Padi Gogoh di Kab. Tulungagung Tahun 2020

Padi Gogoh
No. Kecamatan
Luas panen (Ha) Hasil (Kwh/Ha) Produksi (Ton)
1 Besuki 6 65.47 39,28
2 Bandung - - -
3 Pakel 413 69,89 2.886,46
4 Campurdarat 267 66,03 1.763,00
5 Tanggunggunung 15 56,01 84,02
6 Kalidawir 43 64,25 276,28
7 Pucanglaban 102 62,01 632,50
8 Rejotangan - - -
9 Ngunut - - -
10 Sumbergempol 367 69,05 2.534,14
11 Boyolangu - - -
12 Tulungagung - - -
13 Kedungwaru - - -
14 Ngantru - - -
15 Karangrejo - - -
16 Kauman - - -
17 Gondang - - -
18 Pagerwojo 1.150 58,35 6.710,25
19 Sendang 508 67,96 3.452,37
Total 2.871 64,01 18.378,30
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan Produksi Padi sawah


terbesar adalah Kecamatan Rejotangan dengan luas panen 4.239 Hektar dapat
memproduksi 29,617.89 Ton. Kecamatan Rejotangan berada di daerah dataran
tinggi di lereng Gunung Wilis, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan
lahan pertanian. Sedangkan Kecamatan Tulungagung terletak di pusat
kabupaten yang pada dasarnya merupakan pusat pemerintahan dan
perdagangan, sehingga produktivitas pertanian cukup rendah di daerah
tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, sehingga konsumsi
beras rumah tangga dapat terjamin bahkan bisa dijual oleh petani itu sendiri.
Berikut merupakan data surplus beras di Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 48 Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Luas Panen Produksi Jumlah Konsumsi Surplus
Tahun
(Ha) Padi (Ton) Penduduk (Jiwa) Beras (Ton) Beras
2015 45.020,00 279.127,99 1.021.190,00 100.266,40 88.434,60
2016 51.958,00 320.378,28 1.026.101,00 n/a n/a
2017 53.338,00 310.081,16 1.030.790,00 n/a n/a
2018 34.919.88 216.884.62 124.588.43 1.035.290 112.742,00
2019 34.584,26 196.430,58 112.838,68 1.039.284 110.364,11
2020 36.689.03 214.398,13 123.160,10 1.043.182 111.192,31
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Surplus beras tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai cadangan


pangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 101


Kabupaten Tulungagung. Melihat hal tersebut, Kabupaten Tulungagung dapat
dikatakan memiliki potensi pertanian yang sangat baik dalam mewujudkan
ketahanan pangan lokal dan swasembada beras nasional. Terlebih jika
pemerintah mampu meningkatkan produktivitas padi yang lebih baik, termasuk
melindungi petani dan hasil pertaniannya dari gagal panen.
Capaian Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung
kemandirian pangan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat
optimal yaitu 100%. Capaian ini didapatkan sejak tahun 2016 hingga tahun
2020. Kemudian indikator selanjutnya adalah Jumlah kelembagaan distribusi
pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga
stabilitas harga dan cadangan pangan, jumlah lembaga yang mengatur hal
tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016
jumlahnya sebanyak 36 lembaga, kemudian tahun 2017 menjadi 43 lembaga
dan meningkat kembali menjadi 49 lembaga pada tahun 2018. Kemudian
jumlah lembaga tersebut meningkat menjadi 55 lembaga pada tahun 2019 dan
jumlah Lembaga distribusi pangan tersebut tetap bertahan sebanyak 55
lembaga pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan


60 55 55
49
50 43
40 36
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Lembaga
36 43 49 55 55
Distribusi Pangan

Grafik 2. 62 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung


Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan dan Lumbung Pangan


Masyarakat menjadi salah satu elemen dalam menjaga stabilitas harga dan
cadangan pangan. Dengan kelembagaan terse but yang mayoritas merupakan
Poktan/ Gapoktan diharapkan stok cadangan pangan yang ada di masyarakat
tetap terjaga. Selain itu kelembagaan tersebut juga bertujuan untuk dapat
memotong rantai distribusi pangan yang cukup panjang (dari 7 - 8 tahap
menjadi 3 - 4 tahap), dimana hasil produk pangan petani dapat dijual langsung
kepada konsumen sehingg diharapkan stabilitas harga dapat selalu terkendali.
Untuk tahun 2020 ini, dari evaluasi dan capaian kinerja indikator sasaran
jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan
masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, dari target

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 102


sebanyak 55 lembaga dapat terealisasi sebanyak 55 lembaga sehingga
capaiannya 100%. Kalau dilihat dari capaian tahun -tahun sebelumnya secara
umum selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 ini yang tidak
mengalami perubahan (peningkatan). Hal ini disebabkan karean terjadinya
pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran untuk
penumbuhan lembaga baru.
Capaian indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan Persentase
kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan
masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Capaian ini juga mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 capaian indikator ini adalah
13,3% kemudian pada tahun 2017 menjadi 17,7% meningkat kembali menjadi
18,1% dan pada tahun 2019 menjadi 20,3% dan capaian tersebut tetap di
pertahankan sebesar 20,3% pada tahun 2020. Berdasarkan capaian tersebut
dapat disimpulkan bahwasanya peran kelembagaan dalam aspek pangan
memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten
Tulungagung. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

Presentase Lembaga Distribusi Pangan


25
20.3 20.3
20 17.7 18.1

15 13.3

10

0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Lembaga
13.3 17.7 18.1 20.3 20.3
Distribusi Pangan

Grafik 2. 63 Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan


Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan dan Lumbung Pangan


Masyarakat yang mayoritas merupakan Poktan/ Gapoktan diharapkan dapat
menggerakkan kegiatan agribisnisnya secara profesional sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi produknya yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi semua anggota kelompoknya. Untuk tahun
2020 ini, dari hasil evaluasi dan capaian kinerja indikator sasaran persentase
kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan
masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, apabila kita
bandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Tulungagung capainnya
20,3%. Hal ini masih jauh dari target yang diteatpkan yaitu 1 (satu) desa 1 (satu)
lumbung pangan. Kalau dilihat dari capaian tahun - tahun sebelumnya secara
umum persentasenya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020
ini yang tidak mengalami perubahan (peningkatan). Hal ini disebabkan karena
terjadinya pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran
untuk penumbuhan lembaga baru.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 103


Indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan skor PPH, Skor
PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga
dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada
tahun-tahun mendatang. capaian indikator ini selalu mengalami peningkatan
setiap tahunnya, pada tahun 2016 capaiannya adalah 89,1 kemudian pada
tahun 2017 meningkat menjadi 89,3. Pada tahun 2018 capaian indikator ini
kembali meningkat menjadi 92,24 dan pada tahun 2019 meningkat kembali
menjadi 93,11 tetapi terjadi penurunan capaian PPH meskipun tidak terlalu
signifikan pada tahun 2020 sebesar 90,30. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

PPH Kab. Tulungagung


94 93.11
93 92.24
92
91 90.3
90 89.1 89.3
89
88
87
2016 2017 2018 2019 2020
PPH Kab. Tulungagung 89.1 89.3 92.24 93.11 90.3

Grafik 2. 64 Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020


Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Skor PPH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami
peningkatan yang lebih baik, dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Tetapi
untuk tahun 2020 ini Skor PPH menurun dari tahun sebelumnya bahkan tidak
bisa memenuhi target dari yang ditetapkan Skor 92,4. Hal tersebut dikarena
adanya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi penurunan perekonomian
masyarakat yang berpengaruh pada daya beli pangan sehingga mempengaruhi
pola pangannya dan mengakibatkan Pola Pangan Harapan (PPH) di masyarakat
mengalami penurunan.
Apabila ditinjau berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan
Pangan terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Indikator tersebut adalah
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan
(PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan yang termasuk dalam Tujuan 2
SDGs yaitu tanpa kelaparan dengan capaian berikut:
Tabel 2. 49 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Bidang Urusan Pangan Tahun 2018 - 2020

Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 5 5 5
(Prevalence of Undernourishment) kecamatan kecamatan kecamatan
Prevalensi penduduk dengan kerawanan
pangan sedang atau berat, berdasarkan pada 7 Desa 9 Desa 9 Desa
Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 104


Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan
oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,24 93,11 90,3
mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari hasil analisis SKPG Tahun 2020 muncul 5 Kecamatan Rawan Pangan
(Kec. Tanggunggunung, Kec. Ngantru, Kec. Kedungwaru, Kec. Pagerwojo dan
Kec. Sendang) dengan 3 indikator yang saling berkaitan yaitu ketersediaan,
akses pangan dan pemanfaatan. Sedangkan dari hasil Peta Kerawanan dan
Kerentanan Pangan muncul 9 Desa (Desa Gondanggunung, Desa Wonorejo dan
Desa Kradinan Kec. Pagerwojo, Desa Nyawangan, Desa Geger dan Desa Nglurup
Kec. Sendang, Desa Kalidawe Kec. Pucanglaban, Desa Ngrejodan dan Desa
Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung) di wilayah terpencil dari Kabupaten
Tulungagung, indikator yang menjadi parameter yakni aspek ketersediaan,
keterjangkauan pangan dan pemanfaatan yang saling berkaitan.
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 Kualitas
konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai PPH : 92,24 meningkat PPH : 93,11 di tahun 2019 dan menurun
menjadi 90,3 di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kualitas konsumsi
pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan
tingkat konsumsi ikan masih kurang mendapat perhatian. Sementara untuk
indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment) dan indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan
pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan
Pangan datanya masih belum tersedia.

Perikanan
Setor perikanan menjadi sektor yang mulai berkembang, terutama
produksi budidaya ikan hias dan produksi budi daya ikan konsumsi, profil
perikanan tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. 50 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2016 - 2020

Jumlah Produksi Jumlah Produksi


Jumlah Produksi
Tahun Budidaya Ikan Hias Budidaya Ikan Konsumsi
Perikanan Tangkap
(ekor) (ton)
2016 44,560,665 36,856.36 2,626.15
2017 50,968,753 28,394.72 2,971.55
2018 52,428,770 36,908.39 5,897.58
2019 50,519,015 39,835.45 11,219.26
2020 42,164,994 29,265.39 6,148.90
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2021

Trend produksi ikan baik ikan hias maupun ikan konsumsi selama 5
(lima) tahun terakhir untuk ikan hias mengalami penurunan rata 1%
sedangkan ikan konsumsi pengalami penurunan rata-rata 3% hal ini
disebabkan oleh penyakit ikan karena anomali cuaca yang ekstrem.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 105


Trend produksi ikan tangkap baik laut maupun PUD mengalami kenaikan
rata-rata 39% per tahun hal ini disebabkan oleh adanya bantuan sarpras
tangkap untuk nelayan kecil berupa jaring dan bantuan alat bantu
penangkapan berupa cool box sehingga nelayan kecil dapat megoptimalkan hasil
tangkapan mereka.
Guna mengoptimalkan produksi perikanan maka dibentuk kelompok
perikanan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hasil prodiksi budidaya
ikan dan meningkatkan hasil perikanan tangkap, Adapun data kelompok
perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Jumlah Kelompok Perikanan Kab. Tulungagung Tahun 2016 – 2020

Jumlah Kelompok Yang Jumlah Kelompok


Tahun
Meningkat Kelasnya Perikanan
2016 - -
2017 - -
2018 15 459.00
2019 15 531.00
2020 15 554.00
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2021

Trend jumlah kelompok yang meningkat kelasnya selama 3 (tiga) tahun


terakhir tetap karena menyesuaikan target kinerja dan pagu anggaran. Trend
peningkatan kelompok selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan
rata-rata 10.01% hal tersebut dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran
masyarakat baik pembididaya ikan, nelayan serta pengolah dan pemasar hasil
perikanan untuk membentuk kelompok yang sangat bermanfaat dalam
menambah wawasan, pengetahuan tekhnologi produksi serta pengelolaannya
sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan budidaya dan
perikanan tangkap diperlukan proses olahan lebih lanjut, Adapun data
mengenai nilai produksi olahan dan jumlah usaha perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2016 – 2020

Nilai Produksi Olahan Hasil Jumlah Usaha Perikanan yang


Tahun
Perikanan (Rp. Juta) Meningkat Skala Usahanya (Unit)
2016 - -
2017 39,704,440,000 -
2018 205,640,020,000 -
2019 617,609,500,000 45.00
2020 376,741,795,000 5.00
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2021

Trend Nilai produksi Olahan Hasil Perikanan yang meningkat kelasnya


selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan rata2 sebesar 193 %
karena meningkatnya harga jual produk dan permintaan produk olahan ikan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 106


Trend jumlah usaha perikanan yang meningkat skala usahanya mengalami
penurunan 88.89%, karena pada tahun 2020 mengalami pandemic covid-19
sehingga ternjadi penurunan omzet penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir).
Pada Tahun 2016 tidak tersedia data nilai produksi olahan hasil perikanan dan
jumlah usaha perikanan yang meningkat skala usahanya pada tahun 2016-
2018 data tidak tersedia.

Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup merupakan salah indikator yang mempengaruhi
tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Urusan
Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan
pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka
mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan
daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat
dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang
terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta
menurunnya kasus pencemaran lingkungan. Berikut merupakan tabel yang
menyajikan perkembangan pembangunan urusan lingkungan hidup di
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2020.

Tabel 2. 53 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015 – 2020

No Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


1 Mata air yang
mendapatkan
perlindungan Sumber
13 13 39 39 51 64
dengan penanaman mata air
pohon (sumber
mata air)
2 Jumlah perusahaan
yang menyusun
Perusah
Dokumen 21 39 62 67 54 82
aan
Lingkungan (UKL,
UPL, AMDAL)
3 Persentase
penanganan kasus
pencemaran
% 100 100 100 100 100 100
lingkungan
terhadap jumlah
kasus yang ada
4 Keberadaan
keaneka
keanekaragaman
ragama 80 100 120 140 160 160
hayati yang
n hayati
terkelola
5 Jumlah lembaga
yang mendapatkan
lembaga 70 88 88 134 57 20
pembinaan dan
jumlah pelatihan
7 Persentase kasus
lingkungan yang % 100 100 100 100 100 100
tertangani
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 107


Dari capaian indikator Urusan Lingkungan Hidup tahun 2015 hingga
tahun 2020 trennya mengalami peningkatan kecuali pada indikator nomor 5
yaitu jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan dan jumlah pelatihan
dikarenakan sesuai target dari OPD.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar
pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun
2015 hingga 2020 mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat
dilihat dari peningkatan jumlah mata air yang mendapatkan perlindungan
dengan penanaman pohon mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 13
sumber mata air menjadi 64 sumber mata air di akhir tahun 2020. Salah satu
upaya perlindungan dan pelestarian mata air tersebut dapat dilakukan dengan
teknik vegetatif atau menanam pohon di sekitarnya, terutama di area imbuhan
(recharge area). Keberadaan pohon sebagai ekosistem hutan, selain sebagai
perlindungan mata air juga dapat berfungsi sebagai penyanggga tanah dari
bahaya erosi dan tanah longsor. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Mata Air Dilindungi


70 64
60
51
50
39 39
40
30
20 13 13
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Series1 13 13 39 39 51 64

Grafik 2. 65 Mata Air Yang Mendapatkan Perlindungan Dengan Penanaman Pohon


Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

Sebanyak 64 sumber mata air tahun 2020 adalah dengan penanaman di


daerah tangkapan mata air (catchment area) dan pamasangan papan himbauan
untuk turut berpartisipasi dalam pemeliharaan sumber mata air.
Menurut Kepmen LH No. 86 Tahun 2002, UKL dan UPL adalah upaya yang
dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). UKL dan UPL merupakan dokumen
rencana kerja dan / atau pedoman kerja yang dibuat oleh pemrakarsa, berisi
program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil
identifikasi dampak, sebagai syarat penerbitan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 108


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UKL dan UPL merupakan
dokumen yang berisi arahan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak
lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib
menyusun AMDAL, atau dengan kata lain UKL dan UPL merupakan serangkaian
kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pemrakarsa atau
penanggung jawab atau pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib melakukan AMDAL. Tujuan dan sasaran UKL dan UPL adalah untuk
menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan
berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Jumlah perusahaan di
Kabupaten Tulungagung yang menyusun dokumen lingkungan juga mengalami
kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 sehingga mencapai 62 dari semula
12 di tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang menyusun
dokumen lingkungan sebanyak 67 perusahaan, kemudian pada tahun 2019
menurun menjadi 64 dan meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 82
dokumen lingkungan perusahaan. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Dokumen Lingkungan
90 82
80
67 64
70 62
60
50
40
30 21
20 12
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dokumen
21 12 62 67 64 82
Lingkungan

Grafik 2. 66 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan


Kabupaten Tulungagung 2015-2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

Dokumen lingkungan berisi informasi dan data mengenai suatu usaha


dan/atau kegiatan serta kajian dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap
lingkungan serta memuat Langkah-langkah rencana pengelolaan dan
pemantauan untuk mencegh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyusun dokumen
menunjukkan meingkatnya kesadaran dan komitmen pengusaha akan
pengelolaan lingkungan hidup.
Persentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah
kasus yang ada mengalami konsistensi pada pencapaian di angka 100 dari
tahun 2015 hingga 2020. Dapat disimpulkan bahwsanya Pemerintah Kabupaten
Tulungagung sangat memberikan perhatian terhadap kasus pencemaran
lingkungan. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 109


120 100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
20 3 6 8 7 8 8
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Penanganan Kasus 100 100 100 100 100 100
Jumlah Kasus 3 6 8 7 8 8

Grafik 2. 67 Persentase Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

Kasus pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan


Hidup Kabupaten Tulungagung merupakan kasus lingkungan secara umum.
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase penanganan kasus
lingkungan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercapai sebesar 100%.
Hal tersebut dikarenakan seluruh kasus lingkungan yang masuk, telah
ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Banyaknya kasus lingkungan yang
dilaporkan merupakan gambaran masyarakat yang semakin peka terhadap
dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan di sekelilingnya.
Keberadaan keanekaragaman hayati yang terkelola di kabupaten
Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016
jumlahnya sebanyak 100. Kemudian pada tahun 2017 angkanya mencapai 120
dan terus mengalami peningkatan menjadi 140 pada tahun 2018, pada tahun
2019 angkanya mencapai 160, dan capaian tersebut tetap di pertahankan
sebesar 160 pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

Keanekaragaman Hayati Terkelola


180 160 160
160 140
140 120
120 100 100
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Keanekaragaman
100 100 120 140 160 160
Hayati Terkelola

Grafik 2. 68 Keberadaan keanekaragaman hayati yang terkelola Kabupaten


Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 110


Untuk tahun 2020 luasan areal keanekaragaman hayati ± 160 Ha, dengan
melakukan penanaman tanaman sebanyak 96.000 batang dan melakukan
pemeliharaan tanaman.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks kualitas lingkungan
hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2020.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup


76
73.33 73.48
74
71.33 71.23
72
70
68
66
63.68
64
62
60
58
2016 2017 2018 2019 2020
IKLH 71.33 73.33 73.48 71.23 63.68

Grafik 2. 69 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,2021

Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, nilai IKLH Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019, nilai IKLH Kabupaten
Tulungagung menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai IKLH tersebut
disebabkan oleh penurunan target nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun penurunan target IKTL disebabkan
adanya perubahan rumus yang digunakan dan data didapatkan dari hasil
perhitungan KLHK. Sedangkan untuk IKU, penurunan target disebabkan oleh
perubahan lokasi sampling. berdasarkan hasil dari balai pemantapan kawasan
hutan (BPKH) XI Jogjakarta. Luas perkebunan campuran dll yang dulu
dipergunakan untuk penghitungan IKTL sekarang tidak boleh dimasukkan
dalam penghitungan. Sehingga pada tahun 2019 Indeks kualitas Lingkungan
Hidup di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan dari tahun 2018,
namun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 telah melebihi
target sebesar 71,23. Hal tersebut merupakan gambaran daya dukung
lingkungan dimana semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya
dukungnya juga semakin meningkat. Hasil IKLH sebesar 71,23 tersebut
dipengaruhi oleh indeks kualitas air dengan skor 60, indeks kualitas udara
dengan skor 86,09 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 68,5. Untuk nilai
IKLH pada tahun 2020 masih dalam proses penghitungan.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan indeks kualitas
lingkungan hidup antara lain:
− Pengendalian pencemaran.
− Penambahan ruang terbuka hijau.
− Pemeliharaan lingkungan.
− Pengelolaan sampah dan limbah B3.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 111


− Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
− Meningkatkan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan di
Kabupaten Tulungagung khususnya terhadap kepatuhan izin dampak
lingkungan.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil


Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan
persoalan fertibility control, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas.
Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel
utama demografi yaitu:
− Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah
penduduk pada usia muda.
− Kematian atau mortalitas, yang mengurusi jumlah penduduk pada usia
berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang
mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
− Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah
penduduk.
Untuk itu program kependudukan diarahkan untuk mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi
pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi
kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan
informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi
kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai
ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional
administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan
penerapan KTP elektronik.
Berikut perkembangan pembangunan Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

Tabel 2. 54 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan


Sipil Tahun 2015-2020

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020


1 Jumlah Penduduk
744.101 754.192 772.876 883.953 846.272 868.043
BerKTP
2 Rasio penduduk ber-
KTP per satuan
80,34 97 92 98,23 97,62 98,65
penduduk wajib KTP
(%)
3 Jumlah bayi berakta
16.931 17.536 20.272 21.288 19.720 16.301
kelahiran

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 112


No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Penduduk
744.101 754.192 772.876 883.953 846.272 868.043
BerKTP
4 Cakupan akta
74% 78% 90% 90,30% 92,74% 95,12%
kelahiran
5 Jumlah pasangan
berakta nikah non 72 74 94 69 69 79
muslim
6 Jumlah Pemohon
53.221 57.430 63.600 71.580 67.791 70.724
Kartu Keluarga
7 Rasio Pasangan
8.308 7.711 8.467 n/a n/a n/a
Berakte Nikah
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data capaian diatas terlihat bahwa perkembangan


pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki capaian
yang cenderung fluktuatif. Dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung
pada tahun 2020 yang sebanyak 1.123.325 jiwa, penduduk yang telah memiliki
KTP sebanyak 868.043 atau sebesar 77,27%. Jumlah penduduk yang belum
berKTP sebesar 22,73% disebabkan karena belum masuk usia wajib berKTP.
Nilai rasio penduduk berKTP per satuan penduduk wajib KTP adalah sebesar
98,65% yang berarti bahwa hanya ada sebesar 1,35% penduduk wajib berKTP
yang belum mempunyai KTP. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

Rasio Penduduk Ber KTP


120
97 98 97 98.65
100 92
80.34
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Penduduk Ber
80.34 97 92 98 97 98.65
KTP

Grafik 2. 70 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah bayi berakta kelahiran di Kabupaten Tulungagung memiliki


capaian yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun
2015 jumlah bayinya mencapai 16.931, kemudian pada tahun 2016 menjadi
17.536 bayi dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 20.272.
kemudian pada tahun 2018 angkanya mencapai 21.288, pada tahun 2019
menurun menjadi 19.720 bayi dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi
16.301 bayi. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 113


Bayi Berakta Lahir
25000
20272 21288
19720
20000 16931 17536
16301
15000

10000

5000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bayi Berakta Lahir 16931 17536 20272 21288 19720 16301

Grafik 2. 71 Jumlah bayi berakta kelahiran Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Pemohon Kartu Keluarga di Kabupaten Tulungagung memiliki


capaian yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya Pada tahun
2015 jumlah mencapai 53.221, kemudian pada tahun 2016 menjadi 57.430 dan
kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 63.600. pada tahun 2018
angkanya meningkat pesat menjadi 71.580, pada tahun 2019 menjadi 67.791
dan pada tahun 2020 menjadi 70.724. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Pemohon Kartu Keluarga


80000 71580 70724
67791
70000 63600
57430
60000 53221
50000
40000
30000
20000
10000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pemohon Kartu
53221 57430 63600 71580 67791 70724
Keluarga

Grafik 2. 72 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2021

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Salah satu aspek yang berperan penting dan strategis dalam menunjang
pembangunan adalah Desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat secara
langsung. Pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi dalam pembangunan
melalui peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Tingkat pemberdayaan
masyarakat dapat dilihat dari kategori desa tersebut. Berikut merupakan tabel

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 114


yang menyajikan data jumlah desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten
Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 55 Capaian Indikator UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa di


Kabupaten TulungagungTahun 2015-2020
Capaian
Indikator 2020
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Desa Tertinggal 67 67 27 27 6 0
Jumlah Desa Mandiri 1 1 1 3 4 4
Jumlah wilayah sungai yang
memiliki partisipasi masyarakat
6 6 6 6 6 6
dalam pengelolaan daerah
tangkapan sungai dan danau.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di
n/a n/a 0.4769 0.6495 0.4583 0
daerah tertinggal.
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten
Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah desa tertinggal


pada tahun 2015 - 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sudah
tidak terdapat desa yang berstatus Desa Tertinggal di Kabupaten Tulungagung
sedangkan pada tahun 2019 desa tertinggal masih berjumlah 6 desa. Keenam
desa tersebut adalah Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir, Desa Tulungrejo
Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, Desa Pakisrejo
Kecamatan Tanggunggunung, Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki, dan
Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo. Perubahan status di desa tersebut
didukung oleh beberapa program yang diupayakan dapat meningkatkan capaian
nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang dapat dilihat dari beberapa indikator
seperti Indek Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Program – program tersebut meliputi
pengadaan perpustakaan desa, kios desa, alat tanggap bencana, MCK, lapangan
olah raga, penghijauan dan berbagai kegiatan pengadaan, pelatihan dan
pembinaan yang dianggarkan oleh APBDes.
Sebaliknya, untuk jumlah desa mandiri terus mengalami peningkatan
yang mana di tahun 2020 sudah terdapat 4 desa yang dikategorikan sebagai
Desa Mandiri di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, untuk jumlah wilayah
sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah
tangkapan sungai dan danau dari tahun 2015-2020 tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan dalam arti masih stagnan. Selanjutnya, rata-
rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dari tahun ke tahun cenderung
berbeda. Pada tahun 2018 capaian rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar
0,6495. Hal ini dikarenakan dari 27 desa yang dikategorikan desa tertinggal,
terdapat beberapa desa yang memiliki Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang
tinggi namun Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Sosial
(IKS) cenderung rendah. Sedangkan untuk tahun 2019 capaian rata-rata
pertumbuhan ekonominya rendah karena rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi
(IKE) pada enam desa tertinggal tersebut cenderung rendah. Disisi lain pada
tahun 2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal adalah 0
karena sudah tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 115


Desa tertinggal merupakan desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif
kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. Berdasarkan data
diatas menunjukkan bahwa secara besar jumlah desa tertinggal di Kabupaten
Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020 mengalami penurunan. Capaian
jumlah desa tertinggal tahun 2017 sebesar 27 desa, tahun 2018 turun menjadi
6, pada tahun 2019 menjadi 0 dan pada tahun 2020 jumlah desa tertinggal tetap
bisa dipertahankan pada angka 0. Capaian tersebut mengalami penurunan
sebesar 67 desa dibandingkan tahun 2015. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Jumlah Desa Tertinggal


80
67 67
70
60
50
40
27 27
30
20
10 6
0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Tertinggal 67 67 27 27 6 0

Grafik 2. 73 Jumlah Desa Tertinggal Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020


Sumber:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2020 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung terus
mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 sudah tidak terdapat desa
yang berstatus tertinggal. Hal ini dikarenakan terdapat enam desa yang
sebelumnya berstatus desa tertinggal telah beralih menjadi desa yang
berkembang. Keenam desa tersebut adalah Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir,
Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, Desa
Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki
dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keenam desa tersebut
mangalami kenaikan status menjadi desa berkembang. Untuk di Desa Rejosari
Kecamatan Kalidawir dikarenakan terdapat program berupa penghijauan benih
alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan pengadaan perpustakaan (buku dan
rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki terdapat program kios desa, tanggap
bencana dan pengadaan perpustakaan desa. Di Desa Wateskroyo terdapat
pengadaan perpustakaan desa dan tanggap bencana. Di Desa Pakisrejo
Kecamatan Tanggungunung terdapat pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan,
pelatihan, dan pembinaan yang dianggarkan oleh APBDes. Di Desa
Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa, perpustakaan dan
lapangan olah raga. Selanjutnya untuk di Desa Gondanggunung Kecamatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 116


Pagerwojo terdapat pengadaan MCK dan alat tanggap bencana. Program-progam
di desa tersebut yang mendukung perubahan status keenam desa tersebut
menjadi berkembang.
Bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa juga melalui lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM). LPM bertujuan untuk meningkatkan prakarsa
dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara
partisipatif. Berikut data jumlah LPM berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.
Tabel 2. 56 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020
No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Besuki 100 10 10 10 10
2 Bandung 170 18 18 18 18
3 Pakel 186 19 19 19 19
4 Campurdarat 89 9 9 9 9
5 Tanggunggunung 68 7 7 7 7
6 Kalidawir 160 17 17 17 17
7 Pucanglaban 89 9 9 9 9
8 Rejotangan 155 16 16 16 16
9 Ngunut 170 18 18 18 18
10 Sumbergempol 160 17 17 17 17
11 Boyolangu 160 17 17 17 17
12 Tulungagung - 14 14 14 14
13 Kedungwaru 186 19 19 19 19
14 Ngantru 124 13 13 13 13
15 Karangrejo 124 13 13 13 13
16 Kauman 124 13 13 13 13
17 Gondang 198 20 20 20 20
18 Pagerwojo 118 11 11 11 11
19 Sendang 118 11 11 11 11
Tulungagung 2.469 271 271 271 271
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah LPM di Kabupaten


Tulungagung tahun 2020 sebanyak 271 lembaga. Kecamatan dengan jumlah
LPM terbanyak adalah Gondang yakni sejumlah 20 lembaga. Kecamatan dengan
LPM yang paling sedikit adalah Tanggunggunung yakni sejumlah 7 lembaga.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang
sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah
perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan
penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti
kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan
sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan
ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka
melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan
sejahtera

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 117


Tabel 2. 57 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
BerencanaKabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kelahiran Total (TFR) 2,3 1,87 2,06 2,075 2,02 2,02
Persentase pemakaian
kontrasepsi modern (modern
% 73,63 75,29 73,65 73,68 74,54 75,76
contracetive prevalence
rate/mCPR)
Persentase Usia Kawin
Pertama (UKP) dibawah 20 % 15,78 15,78 15.30 13,88 12,21 11,87
Tahun
Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, 2021

Capaian indikator dari urusan pengendalian penduduk dan keluarga


berencana memiliki capaian yang fluktuatif. Angka kelahiran total adalah Rata-
rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator
tersebut di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahunnya,
pada tahun 2016 angkanya mencapai 1,87 kemudian meningkat pada tahun
2017 menjadi 2,06, pada tahun 2018 menjadi 2,075, pada tahun 2019 menjadi
2,02 dan pada tahun 2020 sebesar 2,02 Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Angka Kelahiran Total


2.1
2.075
2.08
2.06
2.04
2.02 2.02
2.02
2 2
2
1.98
1.96
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kelahiran Total 2 2 2.075 2.02 2.02

Grafik 2. 74 Angka Kelahiran Total Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020


Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021
Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence
Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan
(atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu
waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita
yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur
pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern,
atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Persentase
pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/MCPR di
Kabupaten Tulungagung mengalami capaian yang fluktuatif pada tahun 2016
angkanya mencapai 75,29% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 118


menjadi 73,65% dan pada tahun 2018 menjadi 73,68%. Pada tahun 2019
mengalami peningkatan menjadi 74,54% dan pada tahun 2020 kembali menigkat
sebesar 75,76%. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.

Persentase Pemakai Kontrasepsi Modern


76 75.76
75.5
75
75 74.54
74.5
74
74 73.68
73.5
73
72.5
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pemakai
75 74 73.68 74.54 75.76
Kontrasepsi Modern

Grafik 2. 75 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung


Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021
Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa
reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah
negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya
atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Capaian dalam Persentase Usia
Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun mengalami penurunan setiap
tahunnya, pada tahun 2016 angkanya mencapai 15,78% kemudian pada tahun
2017 menurun menjadi 15,30%. Pada tahun 2018 capaiannya menurun menjadi
13,88%, menurun pada tahun 2019 menjadi 12,21% dan Kembali menurun
pada tahun 2020 menjadi 11,87. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

Persentase UKP dibawah 20 Tahun


18 16
16 15
13.88
14 12.21 11.87
12
10
8
6
4
2
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase UKP
16 15 13.88 12.21 11.87
dibawah 20 Tahun

Grafik 2. 76 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten


Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 119


Perhubungan
Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih
mengarah pada persoalan perlalulintasan. Selain itu terdapat beberapa
persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan.
Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan
beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan
perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2. 58 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 - 2020
Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai n/a 76,948 81,11 81,388 81,467 87,8
terhadap pelayanan
perhubungan
Persentase
pengendalian lalu % n/a n/a n/a 100 100 100
lintas
Nilai survey
kepuasan
masyarakat (IKM) Nilai 77,1 80,6 77,76 80 81,987 84,47
terhadap pelayanan
perparkiran
Persentase
prasarana
% n/a n/a n/a 100 100 100
perhubungan yang
terkelola
Persentase angkutan
yang melayani % n/a n/a n/a 20 17,1 16,46
masyarakat
Persentase fasilitas
% n/a n/a n/a 100 100 100
perlengkapan jalan
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan bidang


perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2020 memiliki tren yang
positif. Dimana indikator dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan perhubungan memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada
tahun 2016 angkanya mencapai 76,948 kemudian pada tahun 2017 angkanya
meningkat menjadi 81,11 dan pada tahun 2018 kembali mendapatkan
peningkatan menjadi 81,388. Pada tahun 2019 menjadi 81,467, dan capaian
IKM terhadap pelayanan perhubungan kembali pada tahun 2020 meningkat
menjadi 87,8. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan (87,8)
Merupakan rekapitulasi perhitungan terhadap dari 3 (tiga) survei kepuasan
masyarakat yang dilaksanakan melalui jasa konsultasi, yaitu :
− Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perparkiran dengan
nilai 84,47

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 120


− Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB) dengan nilai 86,32
− Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Angkutan dengan nilai
92,727
• Persentase pengendalian lalu lintas (100%)
Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan, audit dan
inspeksi keselamatan jalan di 19 (sembilan belas) kecamatan Kabupaten
Tulungagung.
• Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perparkiran
(84,47)
Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik
pengumpulan data angket atau kuesioner dengan menggunakan Skala Likert
dengan tujuan agar responden memilih jawaban yang bukan hanya dalam
bentuk ya dan tidak, tetapi lebih banyak pilihan sehingga hasilnya akan
mencerminkan (representatif) sesuai hati nurani responden dan lebih
akurat. Analisis data yang digunakan menggunakan Importance
Performance Analysis (IPA) dalam uji analisis data, dengan IPA dapat
menganalisis atau yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh
mana antara kinerja/ pelayanan yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa
dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan, sedangkan untuk
mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan/ kinerja terhadap
jawaban responden digunakan skala 7 tingkat.
• Persentase prasarana perhubungan yang terkelola (100%)
Perencanaan kegiatan sudah terealisasi semua sesuai dengan target, yaitu
pemasangan suku cadang traffic light, pengecatan marka jalan dengan
panjang 7.142 m’, dan pembelian alat axle load detector.
• Persentase angkutan yang melayani masyarakat (16,46%)
Capaian persentase angkutan umum yang melayani masyarakat sebesar
16,46 persen terbilang sedikit karena era-milineal ini terjadi pergeseran
moda transportasi daring maupun private. Dan jumlah angkutan umum
(MPU) dari 644 trayek yang memperpanjang ijin trayek hanya 106 angkutan.
• Perencanaan kegiatan sudah terealisasi semua dengan rincian pemasangan
perlengkapan jalan yang terpasang sesuai dengan target antara lain :
1) Pemasangan PJU/ APJ : 6 lokasi (82 unit)
2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas : 62 unit
3) Pemasangan Cermin tikung : 21 unit
4) Pengecatan Marka Jalan : 7.140 m’
5) Pemasangan CCTV : 2 lokasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 121


IKM Perhubungan
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
2016 2017 2018 2019 2020
IKM Perhubungan 77 81 81.38 81.46 87.8

Grafik 2. 77 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan


Kabupaten TulungagungTahun 2016-2020
Sumber:Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2021

Nilai IKM Perhubungan diperoleh dari perhitungan IKM Perparkiran


dengan nilai 84,47, IKM Angkutan dengan nilai 92,727 dan IKM Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) dengan nilai 86,32 dari penjumlahan IKM tersebut
dibagi 3 (tiga) maka IKM Perhubungan mendapat nilai 87,8.
Manajemen lalu lintas adalah upaya pemanfaatan semaksimal mungkin
sistem jaringan jalan dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin dan
memperhatikan keterbatasan dan kapasitas lingkungan, memberikan prioritas
untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok
pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.
Persentase pengendalian lalu lintas yang ada di kabupaten Tulungagung
mendapatkan capaian sempurna yaitu 100%.
Indikator selanjutnya adalah Persentase prasarana perhubungan yang
terkelola, indikator ini juga mencapai nilai yang optimal yaitu 100% pada tahun
2018 dan 2020. Berkaitan dengan IKM terhadap pelayanan perparkiran,
Kabupaten Tulungangung juga mengalami peningkatan dari nilai 80 pada tahun
2018 menjadi 81,987 pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 84,47 pada
tahun 2020. Terdapat salah satu indikator yang mengalami penurunan capaian,
indikator tersebut adalah persentase angkutan yang melayani masyarakat,
capaiannya pada tahun 2018 adalah 20% dan menjadi 17.1% pada tahun 2019
dan Kembali menurun menjadi 15% pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik
yang menggambarkan pencapaiannya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 122


Angkutan Melayani Masyarakat
25
20
20 17
15
15

10

0
2018 2019 2020
Angkutan Melayani
20 17 15
Masyarakat

Grafik 2. 78 Persentase Angkutan Yang Melayani Masyarakat Kabupaten


Tulungagung Tahun2018-2020
Sumber:Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2021

Data diperoleh dari akumulasi lembaga angkutan barang yang


mengajukan ijin angkutan non trayek ke Dinas Perhubungan.
Kabupaten Tulungagung memiliki 1 terminal bus yaitu Terminal Gayatri
dan 5 stasiun kereta api sebagai salah satu bentuk usahanya dalam
memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun
ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung baik itu warga
pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah
penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020
Berangkat Datang
No Tahun Bus Penumpang Bus Penumpang
1 2015 25.420 368.870 26.245 379.179
2 2016 98.622 1.159.876 104.584 1.162.035
3 2017 107.322 1.361.902 112.231 1.284.363
4 2018 100.316 1.639.602 108.414 1.408.560
5 2019 95.169 1.503.200 102.585 1.201.361
6 2020 62.905 607.804 74.620 456.905
Sumber: Kabupaten Tulungagung dalam Angka dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tulungagung, 2021

Data didapatkan melalui konsultasi ke Koordinator Satuan Pelayanan


Terminal Gayatri, isian merupakan jumlah kumulatif bulanan penumpang
berangkat dan datang di Terminal Gayatri Tulungagung. Kewenangan
pengelolaan Satuan Pelayanan Terminal Gayatri di bawah BPTD XI Provinsi
Jawa Timur.
Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah bus dan juga
penumpang yang berlalu lalang di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 123


baik yang berangkat maupun yang datang dari tahun ke tahun selalu
meningkat. Jumlah armada bus yang berangkat dan yang datang pada tahun
2020 di Kabupaten Tulungagung sebanyak 62.905 dan 74.620 dengan jumlah
penumpang berangkat sebanyak 607.804 dan penumpang datang sebanyak
456.905 orang.
Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih
mengarah pada persoalan perlalu lintasan. Selain itu terdapat beberapa
persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan.
Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan
beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan
perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015 - 2020
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Peringkat Tahun Pertama (2018)
Wahana Tata WTN WTN WTN telah lolos dalam seleksi - -
Nugraha (WTN) administrasi
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa Kabupaten Tulungagung Tahun


2014–2017 selalu memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).
Namun demikian mulai tahun 2018, terdapat perubahan kebijakan dalam
pemberian penghargaan WTN yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pada tahun 2018 Kabupaten Tulungagung telah lolos seleksi administrasi
namun pada tahun 2019 Kabupaten Tulungagung tidak mendapatkan
penghargaan WTN. Berdasarkan PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Pasal 8 bahwa pemberian penghargaan
Wahana Tata Nugraha dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun dan pada tahun 2020
tidak ada penilaian Wahana Tata Nugraha.
Kabupaten Tulungagung memiliki 1 terminal bus yaitu Terminal Gayatri
dan 1 stasiun kereta api yaitu Stasiun Tulungagung sebagai salah satu bentuk
usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan
terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung
baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari
banyaknya lalu lintas penumpang dan barang di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 61 Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun 2015-


2020
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Penumpang
1 374.024 1.160.955 1.323.132 1.524.081 1.352.280 532.354
(orang)
Sumber: Tulungagung Dalam Angka, 2021

Isian jumlah penumpang untuk tahun 2020 didapatkan dari data yang
diperoleh konsultasi ke Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Gayatri.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 124


Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah lalu lintas penumpang
(orang) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2020
terdapat sebanyak 532.354 penumpang orang.

Komunikasi dan Informatika


Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah
satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi
faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan
sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai
aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik
yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan
kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan
Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan
terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara
dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika
mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi
transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat
berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge-based society.
Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika
adalah:
− mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan
kesejahteraan sosial dan ekonomi;
− mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam
mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
− meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
− meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (human capacity
building);
− mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
− membentuk masyarakat informasi (knowledge-based society).
Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten
Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek
kepemerintahan. Hingga tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 2. 62 Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten
Tulungagung Tahun 2020

Perangkat Sistem Informasi dan


No Website
Daerah Aplikasi Yang Dikelola
organisasi.tulungagung.go.id
Bagian
1 E-Kinerjatulungagung sakip.tulungagung.go.id
Organisasi
sakipdev.tulungagung.go.id
Jaringan Dokumentasi dan jdih.tulungagung.go.id
2 Bagian Hukum
Informasi Hukum jdihprokum.tulungagung.go.id
Bagian Humas bagianprotokol.tulungagung.g
3
dan Protokol o.id

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 125


Perangkat Sistem Informasi dan
No Website
Daerah Aplikasi Yang Dikelola
Bagian
4 Administrasi SIMPEL simpel.tulungagung.go.id
Pembangunan
Bagian pemerintahan.tulungagung.go
5
Pemerintahan .id
Dinas
6 Perumahan perkim.tulungagung.go.id
KPSDA
Dinas STRATA Tulungagung
7 dishub.tulungagung.go.id
Perhubungan SIM PKB
Simardi
Ada Apem Tawar (Ahli Media
Dinas
Aset Pemerintah Tanah
8 Perustakaan perpus.tulungagung.go.id
Warga)
dan Kearsipan
InlisLite
BudiAgung
Sistem Informasi
9 Dispendukcapil Administrasi dukcapil.tulungagung.go.id
Kependudukan (SIAK)
Dinas
Aplikasi Perijinan Online
10 Penanaman perizinan.tulungagung.go.id
SKM Online
Modal PTSP
Hasil Kinerja dinkes.tulungagung.go.id
Dinas
11 Puskesmas/PKP Online dinkestulungagung.net
Kesehatan
Perijinan Dinkesta Online
12 Dinas PUPR dpupr.tulungagung.go.id
channel youtube
Tulungagung Tourism
13 Disbudpar tulungagungtourism.com
Instagram
@tulungagungtourism
Siskaperbapo
14 Disperindag disperindag.tulungagung.go.id
IkmMart Tulungagung

Dinas dkp.tulungagung.go.id
15 KUSUKA
Perikanan perikanan.tulungagung.go.id

Dinas
16 Ketahanan dkpta.tulungagung.go.id
Pangan
tulungagung.go.id
Dinas
RGR FM diskominfo.tulungagung.go.id
Komunikasi
17 PPID ppid.tulungagung.go.id
dan
E-mail resmi rgrfm.tulungagung.go.id
Informatika
webmon.tulungagung.go.id
SIM Rumah Sakit : 30 Modul
/ Sub Sistem
SIM PSC/TEMS 119
Rumah Sakit
Tulungagung · SIM Bridging
18 RSUD dr rsud.tulungagung.go.id
BPJS · SIM Bridging EKTP-
ISKAK
Kemendagri · SIM Bridging
Laboratorium
SIM Bridging SITT Kemenkes

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 126


Perangkat Sistem Informasi dan
No Website
Daerah Aplikasi Yang Dikelola
bapenda.tulungagung.go.id
Sistem Pendapatan Daerah simpatda.tulungagung.go.id
E PBB sptpd.tulungagung.go.id
19 BAPENDA
E BPHTB monitoring.tulungagung.go.id
E SPT epbb.tulungagung.go.id
ebphtb.tulungagung.go.id
Website
bappeda.tulungagung.go.id
Sistem Informasi
sippdkab.tulungagung.go.id
Perencanaan Pembangunan
Badan evarenja.tulungagung.go.id
Daerah (SIPPD)
Perencanaan sijarum.tulungagung.go.id
20 Evaluari Renja (Evarenja)
Pembangunan simdata.tulungagung.go.id
siJarum
Daerah bappeda.tulungagung.go.id/pe
SIMData
rpus
eLibrary
geoportal.tulungagung.go.id
Geoportal
Dinas Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
21 Perempuan dinaskbppa.tulungagung.go.id
dan
Perlindungan
Anak
Badan
Kepegawaian
dan bkd.tulungagung.go.id
22
Pengembangan desk.tulungagung.go.id
Sumber Daya
Manusia
Dians
Koperasi,
23 Usaha Mikro, kumkm.tulungagung.go.id
Kecil dan
Menengah
Dinas
Peternakan
24 disnak.tulungagung.go.id
dan Kesehatan
Hewan
Dinas
Pendidikan, dispendikpora.tulungagung.go
25
Pemuda dan .id
Olahraga
Dinas
26 dkp.tulungagung.go.id
Perikanan
Dinas
27 Lingkungan dlh.tulungagung.go.id
Hidup
Dinas
Pemberdayaan
28 dpmd.tulungagung.go.id
Masyarakat
dan Desa
Badan
Pengelola
29 sihoo.tulungagung.go.id
Keuangan dan
Aset Daerah
Satuan Polisi
30 P4SC satpolpp.tulungagung.go.id
PP
31 Inspektorat inspektorat.tulungagung.go.id

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 127


Perangkat Sistem Informasi dan
No Website
Daerah Aplikasi Yang Dikelola
Kecamatan
32 Epaten boyolangu.tulungagung.go.id
Boyolangu
Kecamatan
33 Epaten karangrejo.tulungagung.go.id
Karangrejo
Kecamatan sumbergempol.tulungagung.g
34 Epaten
Sumbergempol o.id
Kecamatan
35 Epaten rejotangan.tulungagung.go.id
Rejotangan
Kecamatan
tanggunggunung.tulungagung
36 Tanggunggunu Epaten
.go.id
ng
Kecamatan
37 Epaten pakel.tulungagung.go.id
Pakel
Kecamatan
38 Epaten pagerwojo.tulungagung.go.id
Pagerwojo
Kecamatan
39 Epaten kauman.tulungagung.go.id
Kauman
Kecamatan campurdarat.tulungagung.go.i
40 Epaten
Campurdarat d
kedungwaru.tulungagung.go.i
Kecamatan
41 Epaten d
Kedungwaru
sicantik.tulungagung.go.id
Kecamatan
42 Epaten sendang.tulungagung.go.id
Sendang
Kecamatan
43 Epaten bandung.tulungagung.go.id
Bandung
Kecamatan
44 Epaten besuki.tulungagung.go.id
Besuki
Kecamatan
45 Epaten ngantru.tulungagung.go.id
Ngantru
Kecamatan pucanglaban.tulungagung.go.i
46 Epaten
Pucanglaban d
Kecamatan
47 Epaten gondang.tulungagung.go.id
Gondang
Kecamatan kecamatanngunut.tulungagun
48 Epaten
Ngunut g.go.id
Kecamatan
49 Epaten keckota.tulungagung.go.id
Tulungagung
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, 2021

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung
memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaanya. Pembinaan dan
perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan
berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2020 terdapat 1.368 koperasi yang
berbadan hukum.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat
agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program
tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang
kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan
usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 128


mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan
pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 63 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 - 2020

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020


A. Koperasi
Jumlah
Koperasi
1. 1,033 1,163 1,163 1,173 1,360 1,368
(Badan
Hukum)
Anggota
2. 175,343 180,234 174,557 181,487 177,395 180,133
(Orang)
Modal
493,380, 569,758,0 515,462,1 516,819,7 553,891,2 576,849,
3. Sendiri
129 36 39 75 87 505
(Rp.000)
Modal
262,738, 309,857,7 313,005,3 356,845,9 393,497,0 422,511,
4. Luar
532 19 16 01 25 546
(Rp.000)
Volume
495,681, 550,130,0 509,988,3 592,322,6 708,345,3 787,394,
5. Usaha
057 03 85 56 06 848
(Rp.000)
SHU 14,372,1 17,435,11 18,734,95 23,066,22 22,251,97 24,223,4
6.
(Rp.000) 10 8 9 3 8 48
Asset/Har
75,477,2 873,616,2 834,530,1 890,276,9 945,626,7 998,674,
7. ta
54 69 63 29 82 198
(000 Rp)
Persentase
Pertumbu
8. han 15.3 10.9 12.19 15.07 19.59 11.16
Omset
Koperasi
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Jumlah
1. 48,650 51,569 53,488 57,897 62,818 63,041
(Unit)
Modal
1,166,89 1,236,909 1,274,016 1,375,949 1,492,905 1,516,82
2. Usaha
5,500 ,253 ,330 ,718 ,444 5,700
(Rp.000)
Vol.
1,469,52 1,557,697 1,679,275 1,817,105 1,971,559 2,004,47
3. Usaha
6,288 ,865 ,119 ,969 ,976 7,563
(Rp.000)
Jumlah
4. Karyawan 233,085 247,070 261,055 280,065 303,871 304,386
(org)
Persentase
Pertumbu
han
5. 9 6 7.8 8.2 8.5 1.67
Omset
Usaha
Mikro
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2021

Wabah pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi di Indonesia telah


membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Wabah pandemi
covid-19 telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 129


masyarakat. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi covid-19,
kebanyakan koperasi yang terkena dampak bergerak pada bidang kebutuhan
sehari-hari, saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional.
Sebab, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang
sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Dilihat dari segi
kualitasnya koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun akan
tetatpi apabila ditinjau dari segi kualitas maka sangat bertolak belakang.
Dari uraian data keragaan di atas dapat dijelaskan bahwa tetap terjadi
peningkatan jumlah di tahun 2020 mulai dari jumlah koperasi yang terdaftar
yang kebanyakan didominasi oleh koperasi Jasa dan Produsen. Untuk kenaikan
secara umum pada indikator disaat pandemi ini dikarenakan adanya
pendekatan yang dilakukan oleh koperasi kepada para anggotanya dalam
melaksanakan kewajibannya yang kebanyakan dari anggota mereka adalah
bergerak disektor UMKM. Kenaikan yang yerjadi di saat pandemi sangatlah
rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada Tahun 2020 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten
Tulungagung naik sejumlah 1325 unit usaha atau sebesar 2.11% di bandingkan
dengan Tahun 2019,
Peningkatan Jumlah Unit terjadi karena pelaku usaha baru yang
mendirikan usaha dengan melihat peluang pasar dan menyesuaikan permintaan
barang maupun jasa. Peningkatan Jumlah Unit lebih sedikit dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

25
19.59
20
15.3 15.07
15 12.19 11.16
9 9.8
10 7.8 8.2 8.5
6
5 1.67
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Omset
15.3 9.8 12.19 15.07 19.59 11.16
Koperasi
Pertumbuhan Omset
9 6 7.8 8.2 8.5 1.67
Usaha Mikro

Grafik 2. 79 Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase


Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari uraian tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi jumlah


pertumbuhan omset di tahun 2020 sebesar 1.04 %, hal ini dikarenakan pada
masa tahun 2020 terjadi Pandemi Corona yang melanda hampir seluruhnya
negara di muka bumi ini. Hal inilah yang menyebabkan kendala utama saat ini.
Pada Tahun 2020 Volume Usaha naik senilai Rp. 32.937.482,00 atau sebesar
1.67% di bandingkan dengan Tahun 2019, Volume usaha merupakan omset

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 130


yang didapatkan oleh Pelaku Usaha selama Tahun 2020. Peningkatan Volume
Usaha lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan
adanya pandemi Covid-19.

Penanaman Modal
Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika
penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan.
Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung
selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus
memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun
luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,
pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut
adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun
melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Tabel 2. 64 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015-2020

Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Nilai Investasi
292,1 830,489
PMA dan Rp 440,9M 312,8M 1,87 T 2,862 T
M M
PMDN
Ijin usaha
yang
Izin n/a 610 768 947 1.761 2.844
diterbitkan
(ijin)
Nilai investasi 265,06 1,822,0 2,862,6
830.489.
Non UMKM/ Rp. n/a n/a 7,387, 90,185, 42,616,
459.801
Non IUMK 900 080 219
Nilai investasi 27,067 96,783,
49,160, 167.746.
IUMK/ UMKM Rp. n/a n/a ,387,9 582,40
385,280 421.680
00 0
Jumlah
Pelayanan
Perizinan dan Pemohon
n/a 610 768 947 1.761 2.844
Non Perizinan Perijinan
yang Tepat
Waktu
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung, 2021

Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat
dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Di dalam
peraturan tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha memutakhirkan data
perizinan secara elektronik.
Peraturan Pemerintah tersebut mulai disosialisasikan dan dilaksanakan
pada bulan Agustus 2018, sehingga ada migrasi data perizinan termasuk data
nilai investasi dari off line ke perizinan on line tahun sebelumnya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 131


Pada tahun 2020 berdasarkan data LKPM ada penurunan nilai investasi
yang disebabkan beberapa hal antara lain situasi dan kondisi iklim investasi
yang kurang kondusif dan penurunan migrasi data dari offline ke on line.
Indikator ijin usaha yang diterbitkan mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2016 izin usaha yang dikeluarkan sebanyak 610 izin
usaha. Kemudian meningkat menjadi 768 izin pada tahun 2017. Pada tahun
2018 kembali meningkat menjadi 947 izin, pada tahun 2019 menjadi 1761 izin
dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 2.844. Berikut merupakan
grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

Izin Usaha yang Diterbitkan


3000 2844

2500
2000 1761
1500
947
1000 768
610
500
0
2016 2017 2018 2019 2020
Izin Usaha yang
610 768 947 1761 2844
Diterbitkan

Grafik 2. 80 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-


2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Izin yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai
dengan 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 peningkatan izin usaha
yang diterbitkan dikarenakan adanya migrasi data dari offline ke online terimbas
adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Peizinan yang
terintegrasi secara elektronik. Tahun 2020 peningkatan jumlah Izin usaha yang
diterbitkan berbanding terbalik dengan jumlah nilai investasi karena sebagian
besar investasi berasal dari pelaku IUMK ( Izin Usaha Mikro Kecil)/ UMKM.
Investasi yang berasal dari Non IUMK/ UMKM jumlahnya berkurang dari tahun
sebelumnya dikarenakan iklim investasi yang kurang kondusif. Upaya yang
telah dilaksanakan dalam pencapaian nilai investasi PMA dan PMDN antara lain:
− Melaksanakan jemput bola pelayanan perijinan.
− Promosi investasi di dalam dan diluar daerah.
− Melakukan inovasi pelaksanaan perijinan secara online.

Kepemudaan dan Olahraga


Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan
peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama
peranan pemuda dalam masyarakat. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 132


keswadayaan masyarakat dalam penggunaan hak masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perkembangan
karang taruna menggambarkan keberdayaan masyarakat terutama pemuda
yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tabel yang menyajikan
perkembangan karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2020.

Tabel 2. 65 Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun 2020


No Kecamatan Jumlah Pasif Aktif Kreatif Berprestasi
1 Besuki 10 6 4 ˅ -
2 Bandung 18 11 7 ˅ -
3 Pakel 19 7 12 ˅ -
4 Campurdarat 9 2 7 ˅ -
5 Tunggunggunung 7 2 5 ˅ -
6 Kalidawir 17 7 10 ˅ -
7 Pucanglaban 9 1 8 ˅ -
8 Rejotangan 16 9 7 ˅ -
9 Ngunut 18 12 6 ˅ -
10 Sumbergempol 17 10 7 ˅ -
11 Boyolangu 17 2 15 ˅ -
12 Tulungagung 14 12 2 ˅ -
13 Kedungwaru 19 8 11 ˅ -
14 Ngantru 13 9 4 ˅ -
15 Karangrejo 13 2 11 ˅ -
16 Kauman 13 11 2 ˅ -
17 Gondang 20 12 8 ˅ -
18 Pagerwojo 11 2 9 ˅ -
19 Sendang 11 4 7 ˅ -
Tulungagung 271 129 142 -
Sumber: Dinas Sosial PPAKB Kabupaten Tulungagung, 2020

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah karang taruna di


Kabupaten Tulungagung tahun 2018 sejumlah 271 dan jumlah karang taruna
yang masih berperan aktif sebanyak 207.
Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam
mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan
agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga
memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran
tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat
persatuan dan kesatuan. Pembangunan keolahragaan untuk menciptakan
pemuda-pemuda yang berprestasi dan berdayasaing, maka harus menjadi
keutamaan adalah penyediaan sarpras keolahragaan dan event-event rutin
olahraga untuk mengasah kemampuan atlet. Berikut data keolahragaan di
Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 66 Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung tahun 2015-2020
Uraian satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kegiatan/Event
kegiatan 19 12 12 14 14 8
Olahraga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 133


Uraian satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah sarana dan
unit 780 786 876 877 877 877
prasarana olahraga
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung, 2021
Tabel di atas merupakan kondisi sarana olahraga di Kabupaten
Tulungagung, dimana jumlah even olahraga sebanyak 8 even di tahun 2020.
Apabila melihat dari tahun sebelumnya, ini mengalami kondisi yang tetap dan
tidak ada peningkatan. Berbanding terbalik dengan indikator sebelumnya,
Jumlah sarana dan prasarana olahraga mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2015 sebanyak 780 sarana olahraga yang ada di
Kabupaten Tulungagung dan pada tahun 2016 menjadi 786 sarana. Jumlah ini
kemudian mengalami peningkatan kembali dan cukup signifikan menjadi 876
sarana prasarana olahraga pada tahun 2017. Kemudian kembali meningkat
pada tahun 2018 menjadi 877 dan jumlah tersebut bertahan hingga tahun 2019
dan pada tahun 2020 jumlah sarana dan prasarana olah raga menjadi 877 unit.

Statistik
Urusan statistik di Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting
dalam mendukung pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Berikut
tabel capaian urusan statistik di Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 67 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Dokumen Metadata
Buku n/a n/a 3 3 4 4
Statistik Sektoral
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan


statistik yang dilakukan oleh instansi yang didalamnya dipaparkan tentang
informasi kegiatan, penanggungjawab, variabel yang dikumpulkan dan periade
atau waktu pengumpulannya. Metadata statistik sektor tahun 2020 yang
disusun antara lain data dan statistik sosial, data dan statistik ekonomi, data
dan statistik umum serta indeks pemberdayaan masyarakat.
Jumlah dokumen metadata statistik yang ada di Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan sejak tahun 2017, dari 3 dokumen berupa buku
menjadi 4 buku metadata statistik pada tahun 2020. Kemudian berkaitan
dengan persentase Data/informasi/Statistik yang dijadikan dasar penentuan
kebijakan capaiannya 100% pada tahun 2020, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwasanya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah
Kabupaten Tulungagung didasarkan dengan data serta informasi yang akurat.

Persandian
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat
spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik,

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 134


bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak
terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam
kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi
pengecualian kerahasiaan negara, maka pemerintah daerah bukan tidak
mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat
kewenangan yang ada. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan,
melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah
merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini.
Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh
penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi
perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan
fungsi pemerintahan lainnya.
Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang
cukp penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau
kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun
disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan
informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat.
Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus
berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Berikut merupakan tabel
berkaitan capaian Kabupaten Tulungagung dalam urusan persandian

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun


2015-2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Informasi/
berita yang disandikan/ % n/a n/a 100 100 100 100
diamankan
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian indikator urusan persandian di Kabupaten Tulungagung


memiliki pencapaian yang sangat memuaskan. Berkaitan dengan Persentase
Informasi/berita yang disandikan/diamankan capaiannya menyentuh angka
100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal
ini tentu membuktikan bahwa segala informasi yang terbatas sangat dijaga
kerahasiaannya. Kemudian berdasarkan indikator kedua yaitu Persentase
Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD, capaiannya juga sangat
memuaskan yaitu 100% pada tahun 2020. Apabila melihat hal tersebut maka
dapat disimpulkan bahwasanya setiap berita dan informasi yang ada di
pemerintahan daerah kabupaten Tulunagagung terdistribusi secara maksimal.
Berita yang masuk melalui email Sanapati dan Faksimili secara otomatis
langsung naik ke atasan pada hari yang sama.

Perpustakaan
Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam
koleksi buku dan majalah. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 135


penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat
penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Saat ini setiap Lembaga
Pendidikan di Kabupaten Tulungagung telah dilengkapi dengan fasilitas
perpustakaan yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun
jumlah fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015-2020
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mobil Perpustakaan Keliling 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Motor Perpustakaan Keliling 2 unit 3 unit 3 unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Perpusda 1 1 1 1 1 1
Perpustakaan Kecamatan 19 19 19 19 19 19
Perpustakaan Desa 29 32 81 84 84 84
Taman Bacaan 20 21 21 21 21 14
Perpustakaan Sekolah 150 165 175 301 301 301
Tenaga Pengelola Perpustakaan 60 60 60 60 60 60
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2021

Fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami


peningkatan tiap tahunnya. Terutama perpustakaan sekolah dari tahun 2015
sebanyak 150 menjadi 301 pada tahun 2020. Selain itu jumlah perpustakaan
desa cukup memadai, yaitu sebanyak 84 perpustakaan secara total,
peningkatan ini dapat dikatakan sangat pesat jika dibandingkan pada tahun
2015 yang hanya sebanyak 29 perpustakaan desa. Mobil dan motor untuk
perpustakaan keliling juga bertambah sebanyak 1 buah menjadi 2 unit mobil
dan 3 unit motor untuk perpustakaan keliling pada tahun 2020.

Kearsipan
Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber
informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu
arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika
diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan
memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun
perseorangan. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat
ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap
organisasi termasuk pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perencanaan,
menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian. Berikut
ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Tertib Arsip di OPD % 27 30 32 33 35 37
Persentase OPD/Satker yang
% 6 7 8 9 10 12
menerapkan arsip secara baku
Sumber: LKPJ Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 136


Pada level nasional teradapat Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang
selanjutnya disingkat GNSTA adalah upaya untuk peningkatan kesadaran
lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber
daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsipserta. Persentase
Tertib Arsip di OPD Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki
capaian yang tidak terlalu tinggi yaitu 35%, dibutuhkan kesadaran yang lebih
dari setiap perangkat daerah untuk mulai menata dan menertibkan kearsipan
di masing-masing dinas.Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara
baku juga memiliki capaian yang tidak terlalu tinggi, hanya 12% pada tahun
2020.

Kebudayaan
Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya sehingga memiliki
keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil
kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan,
kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek
kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-
sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau
kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang
kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat
seseorang sebagai anggota masyarakat.
Tabel 2. 71 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kegiatan Pembinaan 1
kegiatan 1 1 1 1
Sejarah Daerah
Persentase Cagar Budaya yang
% 100 100 100 100 100
dilestarikan dan dikelola
Persentase Peningkatan
% 1 1 1,1 1,2 0,6
Kunjungan Museum
Jumlah kegiatan Pembinaan
kegiatan 1 1 1 1 1
Sejarah Daerah
Jumlah Seni Budaya yang Senibud
2 2 4 2 1
Mendapatkan Penghargaan aya
Persentase seni budaya yang
% 100 100 100 100 100
dilestarikan
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungangung mengalami


capaian dan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kegiatan Pembinaan
Sejarah Daerah di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sebanyak satu kali
setiap tahunnya, hal ini berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.
Berkaitan dengan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola di
Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat maksimal yaitu 100%,
capaian ini sudah didapatkan sejak 2016 dan bertahan hingga 2020, hal ini

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 137


dapat disimpulkan bahwasanya cagar budaya yang ada di Kabupaten
Tulungagung terjaga dan terkelola dengan baik. Berikut merupakan grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.

120
100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020

Cagar Budaya yang Dilestarikan

Grafik 2. 81 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten


Tulungagung 2016-2020

Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase Peningkatan Kunjungan Museum di Kabupaten Tulungagung


juga tetap setiap tahunnya yaitu satu kali setiap tahunnya. Jumlah budaya yang
mendapatkan penghargaan di Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi yang
fluktuatif, pada tahun 2016 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan
sebanyak 2 budaya, angka dan capaian ini bertahan di tahun 2017. Pada tahun
2018 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten
Tulungagung mengalami peningkatan menjadi 4 budaya, kemudian pada tahun
2019 menjadi 2 budaya dan pada tahun 2020 menjadi 1 budaya. Dalam aspek
Persentase seni budaya yang dilestarikan Kabupaten Tulungagung mengalami
kondisi capaian yang sangat memuaskan yaitu 100% sejak tahun 2016 hingga
tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaian
Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan.

4.5
4
4
3.5
3
2.5
2 2 2
2
1.5
1
1
0.5
0
2016 2017 2018 2019 2020

Seni Budaya Mendapat Penghargaan

Grafik 2. 82 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten


Tulungagung Tahun 2016-2020
Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 138


2.1.3.2 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan
Pertanian
Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di
Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten
Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap
mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan
kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor
pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor
penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan
pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga. Berdasarkan peran
sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah
Kabupaten Tulungagung maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan
padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan
nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai
untuk keamanan pangan dan cukupnya gizi masyarakat, meningkatnya
produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan
ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan
berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan
kelembagaan tanaman dan holtikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat
petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai
tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan holtikultura untuk
mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah
lingkungan.
Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri
dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 447.490 Ha atau sekitar
42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan
tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil
produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat
seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, dan jagung. Berikut ini adalah tabel
potensi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2020:
Tabel 2. 72 Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2020
Luas Tanan Luas Panen Produksi
No Komoditi
(Ha) ( Ha) (Ton)
I Tanaman Pangan
1 Padi 45.850 45.121 297.582,4
2 Jagung 53.835 50.981 347.120,73
3 Kedelai 562 427 778.176
4 Ketela Pohon 5.413 2.902 70.785,45
5 Ubi Jalar 14 14 311.458
6 Kacang Tanah 438 361 779.988
7 Kacang Hijau 53 43 38.796
II Tanaman Sayuran
1 Bawang Merah/Onion 239 229 1.443,9
2 Bawang Putih/Garic 2 12 4,2
3 Bawang daun/Onion Leave 32 35 29,3

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 139


Luas Tanan Luas Panen Produksi
No Komoditi
(Ha) ( Ha) (Ton)
4 Bayam/Spinach 83 85 409,7
5 Buncis/Bean 9 8 520,8
6 Cabe Rawit/Chili 120 203 871,1
7 Kancang Panjang / Loan Bean 56 87 2.029,1
8 Kangkung/Leavy Vagetable 45 55 1.008,1
9 Ketimun/Cucumber 23 30 171,9
10 Kubis/Cabbage 65 34 327,9
11 Labu siam/Squash 5 8 47,2
12 Sawi/petsai/Lettuce 118 139 1.533
13 Terung/Eggplant 54 58 269,8
14 Tomat/Tomato 55 59 155,8
15 Wortel/Carrot 12 16 23,3
16 Kentang/Potato 6 6 7,6
17 Semangka/ water melon 190 195 3.666,9
Jumlah Produksi Harga Produsen
III Tanaman Buah Panen (Kw) (Rp per Kilo)
(Pohon) Production Price of Production
1 Alpokat/Avocado 96.044 32.436 7.265
2 Mangga/Mango 184.864 116.524 6.080
3 Rambutan 74.283 35.325 4.200
4 Duku/langsat 8.178 1.638 8.570
5 Jeruk Siam 476.262 87.716 8.210
6 Durian/Durian 11.814 7.137 12.220
7 Jambu air 5.567 2.320 6.455
8 Jambu/Jamboo 19.284 3.815 4.085
9 Sawo 10.130 3.357 5.750
10 Pepaya/Papaya 156.617 53.265 3.640
11 Pisang/Banana 1.158.454 173.257 4.130
12 Nenas/Pineaple - - -
13 Salak/Salaca 54.819 5.723 4.770
14 Belimbing/Star Fruit 211.677 53.922 5.340
15 Nangka/Jackfruit 106.606 64.895 4.720
16 Manggis/Mangostoen 2.215 1.078 7.770
17 Sirsak 5.421 788 3.240
18 Sukun/Bread Fruit 14.336 7.538 3.265
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 73 Hutan menurut Fungsinya Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


No Fungsi Hutan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Hutang Lindung 8.635,0 2.507,0 8.679,3 8.400,6 8.668,9 3.147,20
31.736,2 15.708,8
2 Hutan Produksi 30.542,0 7.994,1 29.157,1 29.634,9
0
3 Hutan Wisata 15,0 29.283,2 15,0 166,2 0,0 0
4 Hutan Lainnya 0,0 178,1 283,2 554,3 355,7 355,7
Reboisasi 1.570,1 301,90
5 661,0 37.572,9 12,3 196,4
Hutan
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 140


Tabel 2. 74 Produksi dan Luas Tebangan Menurut Komoditi Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 - 2020
No. Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I. Luas Tebangan
1 Jati (Ha) 779.7 5.5 139.6 33.4 26.9 211,80
2 Rimba (Ha) 143.2 289.8 262.4 162.86 842.30 122,80

II. Produksi
1 Kayu Pertukaran
- Jati (m3) 6075.15 16.8 679.06 1982.36 455.00 1.370,95
- Rimba (m3) 5.853 1462.2 2588.17 2994.75 298.50 79,00
2 Kayu Bakar
- Jati (Sm) 4.00 - - 0.50 2.00 -
- Rimba (Sm) 72.00 7.00 3.00 6.00 3.00 -
3 Gondorukem
- Arang (Kg) - - - - - -
4 Lainnya
- Ulat Sutra (Kg) - - - - - -
- Kopi (Kg) - - - - - -
- Kelapa (Butir) 54.172 63.390 68.196 96.383 37.106 11.506
- Rumput Gajah
- - - - - -
(Kg)
- Cengkeh Basah
- - - - - -
(Kg)
- Kluwak (Kg) - - - - - -
- Getah Pinus
1730.30 1330.00 1559.80 1398.12 1452.24 -
(Ton)
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

Tabel 2. 75 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
No Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ternak Besar
1 Sapi 4263340 4408185 5640105 3984860 5533316 4078350
2 Sapi Perah 326565 306800 598555 293525 582035 335400
3 Kerbau 8140 19360 26620 23540 25740 18920

Ternak Kecil
1 Babi 145730 122366 224318 285024 223905 201308
2 Kambing 1594159 3347035 3942550 4371634 4306848 2425755
3 Domba 100282 245253 375637 559323 484590 270395

Unggas
1 Ayam Kampung 3765527 4350435 6351860 9858150 9391753 7514749
Ayam Ras 2089899 1857544 2589517 3428022 3342346 2899216
2
Pendekar
3 Itik 319026 482599 776554 1070321 1188622 1681961
4 Mentok 117479 133819 185988 243235 241840 143906
6288540 4613958 7851413 1365511 1275695 1335467
5 Ayam Broiler 5 7 2

Aneka Ternak
1 Kelinci 8825 13179 27048 126380 29411 7539
2 Burung Puyuh 27735 3294 5329 21385 6688 7840
3 Burung Dara 4804 6095 9080 12860 12031 14342
4 Burung Walet 0 0 0 0 0 0
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 141


Produksi ternak menurut jenis dan hasilnya dibagi menjadi empat
kelompok, antara lain ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak.
Terdapat tiga jenis ternak yang masuk dalam kategori ternak besar yaitu, sapi
potong, sapi perah dan kerbau. Berdasarkan tabel diatas, produksi ternak besar
(daging dalam kilogram) di kabupaten Tulunggung pada tahun 2020 ketiganya
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi sapi potong
lebih tinggi dibandingkan jenis ternak besar lainnya yaitu 4.078.350 kg daging,
sedangkan yang memiliki produksi paling sedikit adalah kerbau sebanyak
18.920 kg. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa daging sapi masih
menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging dibanding
daging kerbau. Selain itu jumlah populasi pada sapi dan kerbau juga
mempengaruhi jumlah produksi daging di Kabupaten Tulungagung, dimana
populasi sapi lebih tinggi dibandingkan dengan kerbau sehingga produksi
daging sapi lebih banyak dibandigkan kerbau. Penurunan produksi juga
diakibatkan adanya jumlah pemotongan ternak yang berkurang disebabkan
permintaan dari masyarakat yang juga berkurang dikarenakan daya beli yang
menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Permintaan daging pada perayaan
hari raya ataupun hajatan menjadi sangat kecil karena adanya pembatasan
perayaan hari raya maupun hajatan sehingga jumlah ternak dipotong sangat
turun secara signifikan yang mengakibatkan produksi daging ternak besar di
tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun 2019.
Babi, kambing dan domba adalah jenis ternak yang masuk dalam kategori
ternak kecil. Produksi ternak kecil (daging dalam kilogram) di kabupaten
Tulunggung pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi
dibanding tahun 2019. Penurunan yang terjadi pada ternak kambing dan domba
berturut-turut sebanyak 43% dan 44%. Sedangkan ternak babi tidak terlalu
banyak mengalami penurunan karena dikonsumsi hanya oleh masyarakat
tertentu. Penurunan produksi daging ternak kecil disebabkan oleh jumlah
pemotongan hewan kambing dan domba yang mengalami penurunan, karena
permintaan daging kambing dan domba mengalami penurunan. Permintaan
daging terutama ternak besar dan kecil di Indonsia banyak digunakan pada saat
perayaan acara besar. Pandemi Covid di tahun 2020 menyebabkan banyak acara
besar ditunda, sehingga banyak mempengaruhi permintaan daging ternak besar
dan kecil. Dengan menurunnya permintaan, sehingga jumlah pemotongan
menurun. Hal tersebut juga dapat memengaruhi jumlah produksi daging ternak
kecil.
Ternak unggas merupakan salah satu penyuplai daging utama. Salah
faktor utama yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ternak unggas yang
cepat. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2020 di
Kabupaten Tulungagung ayam broiler menyumbang produksi daging yang paling
tinggi dibandingkan dengan semua jenis ternak yaitu sebesar 13.354.672 kg
daging. Produksi ayam broiler di Kabupaten Tulungagung juga mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Disaat pandemi Covid 19 daya beli
masyarakat akan daging merah sangat menurun karena harganya yang relatif
lebih mahal, pemenuhan daging banyak didapat dari ayam pedaging/broiler
karena harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat sehingga permintaan
akan daging ayam pun akan naik. Poduksi daging dari aneka ternak pada tahun
2020 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah kelinci,

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 142


sedangkan sedangkan burung dara dan puyuh mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya.

Pariwisata
Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan
minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten
Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata,
sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata.
Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran
meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.
Tabel 2. 76 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2015 - 2020
No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah
wisatawan
1 218.251 275.104 731.252 1.250.771 1.503.225 1.233.478
nusantara
(Jiwa)
Jumlah
wisatawan
2 0 0 2.192 69 0 3
mancanegara
(Jiwa)
Persentase
peningkatan
3 jumlah (1,79) 26,05 165,81 71,05 20,18 (-17,94 )
kunjungan
wisata
Jumlah
pengelolaan
4 obyek daya 2 7 8 8 8 8
tarik wisata
(obyek)
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada tahun 2020 Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai obyek wisata


mulai dari wisata alam sampai wisata buatan, yang diantaranya yaitu wisata
alam berjumlah 16 tempat, wisata buatan berjumlah 23 tempat, wisata
purbakala sebanyak 45 tempat, wisata bahari berjumlah 23 tempat, wisata
edukasi berjumlah 3 tempat, wisata kuliner berjumlah 7 tempat, wisata minat
khusus berjumlah 6 tempat, wisata budaya berjumlah 13 tempat, dan yang
terakhir adalah wisata belanja yang berjumlah 5 tempat yang mana semua obyek
wisata tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung. Lebih
rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 77 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020


No Nama Alamat
WISATA ALAM
1 Bumi Kandung Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2 Coban Kromo Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat
3 Telaga Buret Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4 Telaga Baran Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 143


No Nama Alamat
5 Telaga Ngambal Ds. WinongKec. Kalidawir
6 Air Terjun Lawean Desa Geger Kec. Sendang
7 Bukit Jodho Desa Pakisrejo Kec. Tanggunggunung
8 Air Terjun Jurang Senggani Desa Nglurup Kec. Sendang
9 Kedung Minten Desa Nglurup Kec. Sendang
10 Air Terjun Parang Kikis Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
11 Air Terjun Sarang Awan Desa Kradinan Kec. Pagerwojo
12 Wisata Air Kalimas Desa Sebalor, Kec. Bandung
13 Ranu Gumbolo Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
14 Gunung Budeg Desa Tanggung Kec. Campurdarat
15 Air Terjun Watu Gedong Desa Sebalor Kec. Ngondang
16 Bukit Lumpang Desa Picisan Kec. Sendang

WISATA BUATAN
1 Waduk Wonorejo Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2 Pesanggahan Argo Wilis Ds. Sendang Kec. Sendang
3 Taman Aloon-Aloon Jl. RA Katini1
Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4 Kawasan Pinka Lembu Peteng Kel. Tertek & Kutoanyar
5 Cowindo Desa / Kec. Sendang
6 Koptan “Ori green” Desa / Kec. Sendang
7 Kolam Renang Vidia Tirta Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung
8 Taman Huko Ketanon Desa Tanon Kec. Kedungwaru
9 Taman Huko Moyoketen Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
10 Retjo Sewu Desa Besole Kec. Besuki
11 Wisata Taman Anggrek Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
Kahyangan
12 Tugu Park Desa Tugu Kec. Sendang
13 Taman Ketandan Desa Bolo Kec. Kauman
14 Kawasan Wisata Agro Blimbing Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
15 Splash Water Park Desa Bendil wungu Kec. Sumbergempol
16 Brond Water Park Desa Sobontoro Kec. Boyolangu
17 Gubuk Sawah Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
18 Kampung Pelangi Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
19 Rumah Hobit Desa Karanganom Kec. Kauman
20 Jambo Land Desa Karanganom Kec. Kauman
21 Nakula Park Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu
22 Njegong Park Desa Waung Kecamatan Boyolangu
23 Gubuk Asmoro Desa Pulosari Kec. Ngunut
24 Punakawan Park Desa Banaran Kecamatan Kauman

WISATA PURBAKALA (SEJARAH/RELIGI)


1 Candi Gayatri Desa Boyolangu Kec. Boyolangu
2 Candi Dadi Desa Sumberagung Kec. Rejotangan
3 Candi Cungkup/Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
4 Candi Gambar Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
5 Candi Ampel Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol
6 Candi Tuban Desa Ngampel kec. Sumbergempol
7 Candi Nilosuwarna Desa Domasan Kec. Kalidawir
8 Candi Desa Aryojeding Kec. Rejotangan
AsmoroBangun/Penampihan
9 Makam Mbah Mlinjo Desa Geger Kec. Sendang
10 Makam Srigading Desa Bolo Kec. Kauman
11 Makam Setono Gedong Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung
12 Makam Sunan Kuning Desa Macanbang Kec. Pakel
13 Makam Patih Desa Tiudan Kec. Gondang
14 Makam Ngadirogo Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
15 Makam Petung Ulung Desa Bangunmulyo Kec. Pakel

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 144


No Nama Alamat
16 Makam Astonopraloyo Desa Demuk Kec. Kalidawir
17 Makam Sengguruh Desa Rejotangan Kec. Rejotangan
18 Makam Soka Desa Karangsari Kec. Rejotangan
19 Kuburan Wangi Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
20 Makam Bedalem Desa Besole Kec. Besuki
21 Makam Surontani I Desa Tanggung Kec. Campurdarat
22 Makam Surontani II Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
23 Goa Selomangleng Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
24 Goa Tan Tik Syu Desa Sendang Kec. Sendang
25 Goa Banyu Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir
26 Goa Pasir Desa Junjung Kec. Sumbergempol
27 Goa PasetranGondomayit Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
28 Goa Tritis Desa Tanggung Kec. Campurdarat
29 Situs Mbah Bodho Desa Junjung Kec. Sumbergempol
30 Situs Mbah Bodho Desa Kalidawir Kec. Klidawir
31 Situs Gembrong Desa Sendang Kec. Sendang
32 Situs Kanigoro Desa Domasan Kec. Kalidawir
33 Situs LemahDuwur Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
34 Situs Alas Kebutan Desa Bantengan Kec. Bandung
35 Situs Watu Garit Desa Keboireng Kec. Besuki
36 Situs Song Gentong I Desa Wateskroya Kec. Besuki
37 Situs Song Gentong II Desa Besole Kec. Besuki
38 Situs Omben Jago Desa Besole Kec. Besuki
39 Situs Punden Gedong Desa Nyawangan Kec. Sendang
40 Situs Kucur Sanga Desa Nyawangan Kec. Sendang
41 Penemuan Fosil Desa Nyawangan Kec. Sendang
42 Balai Penyelamat (Museum Desa Gamping Kec. Campudarat
Daerah) Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu
43 Dwarapala (Reco Pentung) Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan,
Kutoanyar.
44 Makam Majan Desa Majan Kec. Kedungwaru

WISATA BAHARI
1 Pantai Nglarap Ds. Keboireng Kec. Besuki
2 Pantai Klatak Ds. Keboireng Kec. Besuki
3 Pantai Gemah Ds. Keboireng Kec. Besuki
4 Pantai Bayem Ds. Keboireng Kec. Besuki
5 Pantai Popoh Ds. Besuki Kec. Besuki
6 Pantai Sidem Ds. Besuki Kec. Besuki
7 Pantai Neyama Ds. Besuki Kec. Besuki
8 Pantai Coro Ds. Besuki Kec. Besuki
9 Pantai Banyu Mulok Ds. Besole Kec. Besuki
10 Pantai Gerangan Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
11 Pantai Brumbun Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
12 Pantai Sioro Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
13 Pantai Patok Gebang Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
14 Pantai Sanggar Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
15 Pantai Ngalur Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
16 Pantai Sine Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir
17 Pantai Dlodo Ds. Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa
Panggungkalak Kec. Pucanglaban
18 Pantai Kelinci Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
19 Pantai Kedung Tumpang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
20 Pantai Pacar Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
21 Pantai Lumbung Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
22 Pantai Pucang Sawit Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
23 Pantai Molang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 145


No Nama Alamat
WISATA EDUKASI
1 Kampung Susu Dinasty Desa Sidem Kec. Gondang
2 Kampung Tani Desa Karanganom Kec. Kauman
3 Kampung Etnomatika Desa Bangoan Kec. Kedungwaru

WISATA KULINER
1 Pinka Lembu Peteng Kel. Tertek Kec. Tulungagung
2 Pujasera Stasiun Tulungagung Jln. P. Antasari Tulungagung
3 Pujasera Pasar Ngemplak Jln. KH. Abdul Fattah Tulungagung
4 Pujasera Pasar Senggol Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru
5 D’greenF oodcurt Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung
6 Teras Kota Jl. Ig. Ngurah Rai
7 Food Truck Komplek GOR lembupeteng

WISATA MINAT KHUSUS


1 Marmer & Onix Desa Gamping Campurdarat
2 Batik Desa Bangoan, DesaMojoarum, DesaMajan
3 Border Mangunsari, Botoran
4 Bamboo Art Boro
5 Kerajinan Wayang Kulit Sendang, Pagerwojo
6 Kerajinan Logam & Aluminium Kec. Karangrejo

WISATA BUDAYA
1 Kirab Panji Lambang Daerah Kec. Tulungagung
(Bersih Nagari)
2 Jamasan Pusaka Kyai Upas Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung
3 Labuh Laut / Larung Sesaji Ds. Besole Kec. Besuki
(Sembonyo) Pantai Popoh
4 Sedekah Bumi Pantai Gemah Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki
5 Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Ds. Sawo Kec. Campurdarat
Buret
6 Upacara Adat Manten Kucing, Ds. Pelem Kec. Campurdarat
Coban Kromo
7 Jaranan Se Kab. Tulungagung
8 Reog Kendang Tulungagung Kab. Tulungagung
9 Wayang Kulit
10 Kentrung
11 Jedor
12 Grebeg Wilis Candi Penampihan Desa Geger Kecamtan Sendang
13 Labuh Laut Pantai Sine Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
14 Labuh Laut Pantai Desa / Kecamatan Pucanglaban
Kedungtumpang
15 Labuh Laut Pantai Sanggar Desa Jenglungharjo Kec. Tanggunggunung

WISATA BELANJA
1 Apollo Supermall Jl. Diponegoro, Tulungagung
2 Pasar Wage Jl. Wr. Supratman
3 Bravo Mall Jl. Mayor Sujadi
4 Golden Swalayan Jln. A. Yani Tulungagung
5 Belga Swalayan Jln. KH Agus Salim Tulungagung
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021

Perdagangan
Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi
perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 146


disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan,
masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam
pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan
secara sistematik dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri
dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat
merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.
Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi
sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut
terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah.
Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil
(garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu
memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar
rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang
memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.
Badan usaha yang telah memiliki ijin ekspor adalah sebanyak 7 unit,
dengan perincian 1 unit komoditas kertas dan 6 industri lainnya bergerak pada
komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer. Pada tahun 2020,
nilai ekspor di Kabupaten Tulungagung naik menjadi 22,4 M seiring dengan
peningkatan jumlah IKM esportir menjadi sebanyak 14 IKM. Untuk ekspor pada
tahun 2020 masih didominasi oleh ekspor barang-barang ekspor dengan kode
HS (Harmonized System) 68 yakni benda-benda dari batu, gips dan semen
dengan negara tujuan di Rusia, Amerika Serikat, Polandia, Jerman Belgia, Korea
Selatan, Perancis dan India. Sedangkan untuk jenis-jenis makanan negara
tujuan yakni Malaysia.

Tabel 2. 78 Perkembangan Nilai dan IKM Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun


2015 - 2020

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020


1 Nilai ekspor 24,2 M 41,04M 22,5M 23,5M 21,3 M 22,4M
2 IKM eskportir 10 IKM 11 IKM 11 IKM 11 IKM 8 IKM 14 IKM
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang


tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing
daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan
masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik
unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.
Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai
dari pakaian dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang
untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan
limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan
Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut
juga terdapat produk tenun webbing set yang memproduksi peralatan
perbekalan militer telah mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 147


RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di
kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).
Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang
berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat
dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa
komoditi potensial perdagangan antar daerah.

Tabel 2. 79 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung


Tahun 2020
BIDANG
NO. KOMODITAS LOKASI
USAHA
1. Marmer/onyx, batu Pertambangan Ds.Gamping, Ds.Campurdarat,
fosil, mozaik Ds.Besole Kec.Besuki
2. Belimbing Pertanian Ds.Moyoketen, Ds.Bono
Kec.Boyolangu
3. Busana muslim, Industri Ds.Moyoketen Kec.Boyolangu,
Mukena tekstil Kel.Botoran,Kel.Sembung
Kec.Tulungagung, Ds.Majan,
Ds.Mangunsari Kec.Kedungwaru
4. Pakaian dalam Industri Ds.Moyoketen, Ds.Sobontoro,
tekstil Ds.Beji, Ds.Waung Kec.Boyolangu
5. Cangkul, sabit, pisau Industri Ds.Kendal, Ds.Kiping, Ds.Gondang
Logam pande Kec.Gondang, Ds.Bolorejo,
besi Ds.Pucangan Kec.Kauman
6. Tas kurir, tas ransel, Industri Ds.Ngunut Kec.Ngunut
tas jinjing, tas sekolah aneka
dan aneka tas
7. Logam alat dapur Industri Ds.Kaliwungu, Ds.Gilang,
(sendojk, logam Ds.Ngunut Kec.Ngunut
sotil/spatula, serok,
tatakan kompor)
8. Hanger Industri Ds.Kalangan Kec.Ngunut
logam
9. Genteng, bata bata Industri kimia
Ds.Podorejo Kec.Sumbergempol,
Ds.Pandansari, Ds.Sumberingin
kulon Kec.Ngunut, Ds.Ngranti
Kec.Boyolangu, Ds.Notorejo,
Ds.Sidomulyo, Ds.Tiudan
Kec.Gondang
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Perindustrian
Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala
industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil,
agro, kimia dan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun
modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini
berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh
dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas
SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan
manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain
produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 148


Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan
berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak
dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu
wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping
Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan
kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka
pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi
yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai
kebenaran dan peluang perbaikkan masa yang akan datang itulah yang
digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.
Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung
terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra
tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun
berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang
industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi
peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan
industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan
Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan
secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa
jauh kontribusinnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan
angka kemiskinan dan pengangguran. Berikut ini adalah tabel laju
pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha
industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 80 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi


Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Tahun
No Indikator
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Laju pertumbuhan ekonomi 6,26 6,14 6,29 6,15 7,59 6,80
lapangan usaha Industri % % % % % %
Pengolahan (%)
2. Distribusi persentase ekonomi 20,49 20,67 20,85 21,18 21,71 22,10
lapangan usaha industri % % % % % %
pengolahan (%)
Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi dan diatribusi persentase


ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tahun
2015-2020 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi lapangan
usaha industri pengolahan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami
fluktuatif. Sedangkan untuk indikator distribusi persentase ekonomi lapangan
usaha industri pengolahan pada tahun 2015 hingga 2020 terus mengalami
kenaikan.
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha
industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari adanya sentra-
sentra industri yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah
tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 149


telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra
tersebut.

Tabel 2. 81 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2020


No. Nama Produk/Komoditi Wilayah Sentra Pengembangan
1 Anyaman Bambu Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo,
Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2 Genteng Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Pucanglaban
3 Batu Bata Merah Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec.
Campurdarat
4 Batu Kapur Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5 Grabah Tanah Liat Kec. Rejotangan
6 Kerajinan Marmer/Onyx Kec. Campurdarat, Kec. Besuki, Kec. Pakel
7 Batik Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru,
Kec. Sendang
8 Konveksi Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec.
Boyolangu
9 Bordir Kec. Tulungagung
10 Kesed Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11 Peralatan Dapur dari Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Rejotangan
logam
12 Barang dari Logam Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo, Kec. Kedungwaru
13 Peralatan Pertanian Kec. Ngunut dan Kec. Gondang
14 Emping Mlinjo Kec. Ngantru
15 Makanan Kecil/ Ringan Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16 Gula Merah Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol
17 Krupuk Gadung Kec. Campurdarat
18 Krupuk Ketela Kec. Bandung
19 Krupuk Rambak Kec. Tulungagung
20 Mebel Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec.
Kedungwaru
21 Tahu Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan
Kec. Ngantru
22 Tempe Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan
dan Kec. Kalidawir
23 Sangkar Burung Kec. Boyolangu
24 Kerajinan Tali Temali Kec. Sumbergempol
25 Keripik Gadung Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2021

Untuk sentra sampai dengan 2020 keberadaannya masih sama dengan


tahun 2019. Karena definisi sentra IKM sendiri yakni Sentra IKM merupakan
salah satu wadah pemusatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan
produk sejenis, menggunakan input, serta adanya proses produksi yang sama
dan dilengkapi fasilitas berupa sarana penunjang, yang dirancang sebagai
pengembangan potensi industri daerah. Dan sentra-sentra IKM di Kabupaten
Tulungagung merupakan sentra Industri yang terbentuk secara alami.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan


Pemerintahan Umum
Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan
indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kabupaten

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 150


Tulungagung pada tahun 2020. IKD di Kabupaten Tulungagung pada periode
tersebut antara lain sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:.

Tabel 2. 82 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2015 - 2020

IKD Bidang Urusan


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pemerintahan Umum
Indeks Reformasi Birokrasi n/a n/a 62.42 63.57 65.00 66,09
Indeks Pembangunan
n/a n/a n/a n/a 0,673 0,717
Masyarakat (IPMas)
Nilai SAKIP Kabupaten 62.42 70.03 70.95 72.83 75,38 76,80
Indeks Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara n/a n/a n/a 29 51,59 55,40

Indeks Pelayanan Publik n/a n/a n/a n/a 3,93 3,92


Sumber: Bag.Organisasi, Dinas Kominfo dan BKD Kabupaten Tulungagung, 2021

Sampai saat ini Indeks RB masih belum rilis dari Kementerian PAN dan
RB namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan
evaluasi pebilaian mandiri terhadap implementasi RB Sebagaimana Berita Acara
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung
tahun 2020, Nilai PMPRB Kabupaten dipengaruhi oleh Nilai PMPRB Perangkat
Daerah. Nilai PMPRB Kabupaten Tulungagung sebesar 71,30 yaitu dari
komponen pengungkit sebesar 37,18 dan dari komponen hasil sebesar 34,12.
Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil evaluasi dari
kementerian PAN & RB. Upaya-upaya strategis diantaranya :
− Telah menyusun Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten
Tulungagung Tahun 2020.
− Dalam peningkatan manajemen kinerja telah melakukan perubahan
kebijakan dalam pemberian TPP bagi PNS melalui Perbup no 6 Tahun 2020
dimana setiap PNS wajib mengupload bukti kerja sebagai bahan evaluasi
atasan langsung terhadap kinerja bawahan.
− Telah dilakukan sosialisasi pengisian LKE PMPRB Pemda dan OPD.
− Telah melaksanakan internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Perangkat Daerah.
− Telah melakukan internalisasi reviu roadmap RB Kabupaten berupa Reviu
8 area perubahan roadmap RB beserta rekomendasi sasaran dan
quickwins serta rekomendasi tindaklanjut roadmap RB beserta
sistematika penulisannya
− Telah melaksanakan peningkatan agenda reformasi birokrasi dan PMPRB
Kabupaten Tulungagung
Sampai saai ini Nilai SAKIP Kabupaten masih belum rilis dari
Kementerian PAN dan RB namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulungagung
telah melaksanakan evaluasi pebilaian mandiri terhadap implementasi SAKIP
Perangkat Daerah. Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari
58 Perangkat Daerah yang dievaluasi ada 54 Perangkat Daerah dengan Nilai
lebih dari BB atau diatas 70,00. upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan
diantaranya :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 151


− Fasilitasi Penetapan Kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah.
− Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah.
− Membangun pengembangan aplikasi E-Kinerja dengan menambahkan
menu bukti kerja.
− Fasilitasi penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah dalam aplikasi
E-SAKIP.
− Talah melaksanakan desk penyusunan indikator kinerja individu dengan
menyesuaikan kelembagaan yang baru.
− Telah melaksanakan internalisasi progres evaluasi SAKIP dan RB dengan
narasumber bapak Novan dari Kemenpan dan RB
Namun demikian masih ada perangkat daerah yang masih perlu adanya
perbaikan minor dan mendasar pada sistem manajemen kinerja internalnya,
serta ada beberapa yang masih perlu sedikit perbaikan.

Penunjang Keuangan
Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator
Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, sebagaimana terdapat
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. 83 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2015-2020

IKD BIDANG PENUNJANG


2015 2016 2017 2018 2019 2020
KEUANGAN
Opini BPK WTP WTP WDP WDP WTP WTP
Rasio PAD terhadap total
13,07 13,33 19,36 15,94 18,34 19,65
pendapatan
Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator opini BPK


Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 dan 2016 mendapat predikat wajar
tanpa pengecualian atau WTP yang merupakan predikat tertinggi untuk
penilaian atas kierja keuangan oleh BPK. Sedangkan pada tahun 2017 turun
dengan mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Selanjutnya
pada tahun 2018 kembali mendapatkan predikat WTP pada tahun 2019
meningkat dengan mendapatkan predikat WDP dan pada tahun 2020 nilai opini
BPK mendapatkan predikat .

Perencanaan
Perencanaan merupakan komponen yang sangat penting dalam hal
menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka
dapat diapastikan bahwa aktor-aktor pemerintah baik pusat sampai daerah
dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada guna kepentingan
masyarakat umum. Perencanaan dalam sektor pemerintahan sangat erat
kaitannya dengan agenda perencanaan jangka panjang, menengah, hingga
tahunan.
Urusan perencanaan yang ada di Kabupaten Tulungagung terdiri dari
beberapa indikator yang diantaranya yaitu persentase keselarasan RKPD dengan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 152


RPJMD, persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai
tepat waktu, hingga persetase aspirasi masyarakat yang sudah tertampung di
dalam dokumen perencanaan Kabupaten Tulungagung. Lebih rincinya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 84 Indikator Urusan Perencanaan Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Persentase keselarasan RKPD


100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan RPJMD
Persentase laporan pelaksanaan
81,25
program pembangunan yang 75% 75% 75% 75% 75%
%
selesai tepat waktu
Persentase keselarasan Rencana
Kerja PD dengan RPJMD di lingkup
n/a n/a n/a n/a 100% 100%
Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
Persentase aspirasi masyarakat
yang tertampung dalam dokumen
94,66 85,11
perencanaan di lingkup Bidang n/a n/a n/a n/a
% %
Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
Persentase keselarasan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dengan
RPJMD di lingkup Bidang n/a n/a n/a n/a 100%
100%
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Persentase aspirasi masyarakat
yang tertampung dalam dokumen
perencanaan di lingkup Bidang n/a n/a n/a n/a 100% 100%
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Persentase keselarasan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dengan n/a n/a n/a n/a 100%
100%
RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi
Persentase aspirasi masyarakat
yang tertampung dalam dokumen 84,90
n/a n/a n/a n/a 90%
perencanaan di lingkup Bidang %
Ekonomi
Sumber: LKPJ Kabupaten Tulungagung,2021

Berdasarkan persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD pada tahun


2019 dan tahun 2020 dapat dipertahankan. Sedangkan persentase laporan
pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu pada tahun 2019
sebesar 75%, pada tahun 2020 naik menjadi 81,25%. Berdasarkan Persentase
keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat di tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 dapat
dipertahankan. Sedangkan persentase aspirasi masyarakat yang tertampung
dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat di tahun 2019 sebesar 94,66%, pada tahun 2020 turun menjadi
85,11%. Berdasarkan persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di
tahun 2019 sebesar 100%, pada Tahun 2020 dapat dipertahankan. Sedangkan
persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 153


di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di tahun 2019
sebesar 100%, pada tahun 2020 dapat dipertahankan. Berdasarkan persentase
keselarasan rencana kerja perangkat daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang
Ekonomi di tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 dapat dipertahankan.
Sedangkan persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen
perencanaan di lingkup bidang ekonomi di tahun 2019 sebesar 90%, pada tahun
2020 turun menjadi 84, 90 % .

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH


Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu
daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam
mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya
Saing Daerah dibagi menjadi 4 fokus, yakni fokus kemampuan ekonomi daerah,
fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, serta fokus
sumberdaya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung,
disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan
menurut golongan pengeluaran dan Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan, adapun penyajian data tersebut sebagai
berikut:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan
percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD,
pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah
satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan
dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)/
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).
Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.
Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum
Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Sehubungan dengan adanya perubahaan kelembagaan di lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap
terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 154


Forum CSR di Bantuan Kabupaten Tulungagung beranggotakan
perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah
terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2020 capaian anggaran melalui Forum
CSR sebesar Rp.829.280.550,00 dengan kegiatan di bawah ini.

Tabel 2. 85 Tanggungjawab Sosial Perusahaan Januari - Juni 2020


NO INSTANSI KEGIATAN DANA
1 CROWN VICTORIA Sekolah Alam Mutiara Umat goes to 300,000.00
HOTEL village (santunan kaum dhuafa) di
TULUNGAGUNG pucanglaban
Tanam Pohon di pantai Dlodho tanggal 4,000,000.00
21 Maret 2020 berupa 60 cemara
udang, 40 ketepeng, 20 tempat sampah
Santunan anak yatim di panti asuhan 6,389,500.00
Yarisb tanggal 23 maret 2020 di Desa
Pelem Campurdarat
Bantuan kampung tangguh semeru 650,000.00
Kelurahan Jepun 4 juni 2020
2 Waroeng Kampung Jumat Berkah pembagian nasi gratis 500,000.00
AG ONE sekitar pasar dan beberapa tempat
Pembagian masker dan handsanitazer 1,500,000.00
di pasar wage dan ngemplak, IAIN, dan
Terminal Tulungagung
3 PG bantuan gula ke Pemda Tulungagung 10,200,000.00
MODJOPANGGOONG sebesar 1 ton guna Penanganan
Pandemi Covid-19
bantuan gula ke Polres Tulungagung 10,200,000.00
sebesar 1 ton guna Penanganan
Pandemi Covid-19
bantuan gula ke Kodim Tulungagung 10,200,000.00
sebesar 1 ton guna Penanganan
Pandemi Covid-19
bantuan gula ke Polsek Kauman 2,040,000.00
Tulungagung sebesar 2 kw guna
Penanganan Pandemi Covid-19
bantuan gula ke Kab. Blitar sebesar 7,140,000.00
700 kg guna Penanganan Pandemi
Covid-19
Bantuan sembako d lingkungan sekitar 10,000,000.00
perusahaan
Bantuan semen ke Kec. 1,100,000.00
Tanggunggunung sebanyak 22 sak
4 BNI Bantuan Beasiswa 192 Mahasiswa IAIN 460,800,000.00
Tulungagung 28 Mei 2020
Bantuan sembako 100 paket kepada 10,000,000.00
UMKM 20 Mei 2020
Program berkah ramadhan untuk 61,850,000.00
indonesia Tahun 2020 berupa 400
paket pangan dan takjil pada tanggal
13 Mei 2020
5 GANGSAR GROUP Partisipasi Giat HUT Satpam 2019 pda 500,000.00
tanggal 13 Januari 2020
Sumbangan Desa Karangwaru 250,000.00
Subangan 1 unit TV untuk polsek 2,200,000.00
Ngunut
Pzenzakhlor untuk program semprot 2,250,000.00
desa Bendosari pada tanggal 2 April
2020

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 155


NO INSTANSI KEGIATAN DANA
nasi kotak untuk berbuka bersama 2,800,000.00
beberapa panti asuhan (140 box)
Bantuan BBM untuk Polsek Boyolangu 618,000.00
Januari - juni
Bantuan BBM untuk Polsek 948,000.00
Karangwaru Januari - juni
Bantuan BBM untuk Polsek 1,053,000.00
Kedungwaru Januari - juni
Bantuan BBM untuk Polsek Ngunut 813,000.00
Januari - juni
Bantuan beras infak panti asuhan + 8,500,000.00
masjid
Bingkisan sembako terdampak covid - 43,400,000.00
19
Bingkisan sembako terdampak covid - 1,540,000.00
19
Bingkisan sembako terdampak covid - 1,960,000.00
19
Bingkisan sembako terdampak covid - 4,200,000.00
19
Bingkisan sembako terdampak covid - 5,180,000.00
19
Bingkisan sembako terdampak covid - 28,000,000.00
19
infak anak panti asuhan 7,000,000.00
Sumbangan Covid 19 Hisanawa Kediri 5,000,000.00
YPAC Januari - Juni 350,000.00
6 PT. BPR Bantuan Kegiatan keagamaan, 1,950,000.00
HAMBANGUN ARTHA pengajian muktamar NU di pondok
SELARAS Riyaddul Jannah Tulungagung
Kegiatan edukasi dan literasi keuangan 2,598,000.00
Perbankan
Sumbangan hari pers nasional 100,000.00
Bantuan siswa kurang mampu 4,500,000.00
Sumbangan covid melalui perbarindi 500,000.00
Sumbangan sembako warga sekitar 1,740,700.00
Sumbangan bantuan warga terkena 2,232,000.00
dampak covid
Sumbagan Anak yatim piatu 350,000.00
Sumbangan kegiatan anti narkoba 10,000.00
727,412,200.00
Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2021

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan


percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD,
pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah
satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan
dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social
Responsibility)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP). Di Kabupaten
Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang kemudian dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 156


Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum
Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Sehubungan dengan adanya perubahaan kelembagaan di lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap
terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Forum CSR di Bantuan Kabupaten
Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan
lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012.
Kegiatan fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah
dilaksanakan di Tahun 2020 adalah dengan mengumpulkan usulan kegiatan
perangkat daerah terkait yang akan direncanakan melalui Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan. Usulan – usulan dari perangkat daerah terkait ini
merupakan kegiatan kegiatan yang diharapkan mampu untuk mencapai target
target pembangunan Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan, sehingga
tercapainya harmonisasi keselarasan pembangunan di Kabupaten
Tulungagung.

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok


Komoditas
Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi digunakan
untuk melihat pola pengeluaran penduduk yang dapat digunakan untuk menilai
tingkat kesejahteraan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi menunjukkan
proporsi pengeluaran menurut kelompok komoditi terhadap total pengeluaran.
Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas
yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan
makanan. Kelompok konsumsi makanan adalah pengeluaran untuk makanan.
Sedangkan kelompok konsumsi bukan makanan adalah persentase dari rupiah
pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten
Tulungagung yang digolongkan berdasarkan kelompok bukan makanan seperti
pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga, hingga pengeluaran
keperluan upacara dan pesta.
Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut komoditas di
Kabupaten Tulungagung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 86 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok


Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020 (Rupiah)
Kelompok
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Komoditas
Makanan 376.426 399.428 498.109 442.533,57 447.334,60 504.173
Bukan
414.810 428.845 399.672 468.361,72 449.239,63 528.687
Makanan
Total 791.236 828.273 897.781 910.895,29 896.574,23 1.032.860
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 157


2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Tulungagung,
disajikan data mengenai persentase jalan dalam kondisi baik hingga jumlah
kantor bank menurut jenis untuk menggambarkan kondisi fasilitas wilayah
maupun infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data
tersebut sebagai berikut:

Jumlah Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh


Perumahan rakyat merupakan indikator di dalam fokus infrastruktur
daerah yang mana indikator ini menggambarkan mengenai seberapa besar
jumlah perumahan rakyat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ketika kondisi
jumlah perumahan rakyat meningkat dari tahun ke tahun maka dapat
dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kualitas
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Berikut
merupakan kondisi jumlah perumahan rakyat dan kawasan kumuh di
Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 87 Jumlah Perumahan Rakyat di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020

Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Besuki n/a 13.859 13.859 10.817 10.817 11.077
Bandung n/a 12.493 12.493 4.812 4.812 14.228
Pakel n/a 11.370 11.370 3.001 3.001 15.307
Campurdarat n/a 15.097 15.097 14.056 14.056 15.715
Tanggunggunung n/a 7.349 7.349 8.011 8.011 7.930
Kalidawir n/a 20.332 20.332 20.313 20.313 22.164
Pucanglaban n/a 6.890 6.890 7.589 7.589 8.090
Rejotangan n/a 17.653 17.653 21.270 21.270 22.219
Ngunut n/a 20.017 20.017 20.732 20.732 22.216
Sumbergempol n/a 17.064 17.064 17.389 17.389 18.645
Boyolangu n/a 23.248 23.248 21.623 21.623 23.670
Tulungagung n/a 18.649 18.649 14.214 14.214 22.164
Kedungwaru n/a 20.964 20.964 22.273 22.273 25.678
Ngantru n/a 13.858 13.858 15.660 15.660 16.858
Karangrejo n/a 10.713 10.713 11.824 11.824 12.624
Kauman n/a 12.657 12.657 13.276 13.276 14.116
Gondang n/a 12.767 12.767 15.910 15.910 16.790
Pagerwojo n/a 8.003 8.003 8.643 8.643 9.432
Sendang n/a 13.458 13.458 13.860 13.860 14.029
Jumlah n/a 276.441 276.441 265.273 265.273 312.961
Sumber: Dinas Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perumahan


rakyat per kecamatan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sampai
dengan 2017 berjumlah sama yang artinya tidak terjadi penambahan.
Sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan.
Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sebesar 312.961.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 158


Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
Panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan panjang jalan yang
merupakan kewenangan kabupaten yang telah diaspal dalam kondisi baik.
Semakin tinggi persentase maka dapat menunjang aktivitas daerah dalam segala
aspek, berikut merupakan data yang dimaksud:
Tabel 2. 88 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan dalam Kondisi
Tahun
(diaspal) Baik
2015 1.606,13 Km 1.060,05 Km
2016 1.701,59 Km 1.191,11 Km
2017 2.063,45 Km 572,22 Km
2018 1.831,47 Km 1.377,54 Km
2019 1.831,47 Km 1.203,55 Km
2020 1.775,20 Km 1.387,89 Km
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan hasil survey tahun 2020 tertuang dalam SK Bupati No.


188.45/130/013/2018 tentang Status Jalan Kabupaten di Wilayah Kab.
Tulungagung. Tidak ada penambahan jalan baru, namun menambah jalan
dalam kondisi baik.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan


Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan
antara panjang jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah
kendaraan yang ada. Perbandingan ini melihat bagaimana kondisi jalan dan
kendaraan yang ada sebagai acuan dalam mengendalikan keramaian pengguna
kendaraan di setiap daerah di Kabupaten Tulungagung. Data rasio panjang jalan
per jumlah kendaraan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 89 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tulungagung


Tahun 2015-2020
Panjang Jalan Jumlah Rasio panjang jalan
Tahun
Kabupaten (diaspal) Kendaraan per jumlah kendaraan
2015 1.606,13 Km 490.125 0,0033
2016 1.701,59 Km 669.383 0,0025
2017 2.007,18 Km 708.536 0,0028
2018 1.831,47 Km
2019 1.831,47 Km
2020 1.831,78 Km
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021

Obyek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung


Obyek wisata menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan
menjadi 9 jenis obyek wisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 159


Purbakala, Wisata Pantai, Wisata Edukasi, Wisata Kuliner, Wisata Minat
Khusus, Wisata Budaya dan Wisata Belanja, sebagaimana terdapat dalam tabel
di bawah ini:

Tabel 2. 90 Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020


Jenis Wisata Jumlah
Wisata Alam 16
Wisata Buatan 24
Wisata Purbakala 44
Wisata Pantai 23
Wisata Edukasi 3
Wisata Kuliner 7
Wisata Minat Khusus 6
Wisata Budaya 15
Wisata Belanja 5
Total Obyek Wisata 143
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui terdapat total sebanyak 143
obyek wisata, yang terdiri dari 16 wisata alam, 24 wisata buatan, 44 wisata
purbakala, 23 wisata pantai, 3 wisata edukasi, 7 wisata kuliner, 6 wisata minat
khusus, 15 wisata budaya, dan 5 wisata belanja.

Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung


Jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel
dibawah menunjukan bahwa jumlah wisatawan meningkat cukup signifikan
menjadi 1.233.478 wisatawan pada tahun 2020. Hal ini menandakan semakin
banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi obyek wisata di Kabupaten
Tulungagung.
Tabel 2. 91 Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah 218.251 275.104 731.252 1.250.771 1.503.225 1.233.478
Wisatawan
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut


Penggunaan di Kabupaten Tulungagung
Jumlah listrik kilovolt ampere (KVA) terpasang menurut penggunaan di
Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah KVA yang terdata dan
diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggan. Berikut merupakan data yang
dimaksud:
Tabel 2. 92 Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut
Penggunaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Pelanggan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rumah Tangga 111.5 275.612 442.625 225.375 238.143 250.665
Kantor 6.521 3.378 4.124 3.804 3.989 4.131

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 160


Pelanggan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sosial 538 11.799 19.310 13.552 14.774 16.553
Usaha 24.248 43.317 105.059 51.715 53.638 55.817
Industri 19.631 34.265 42.638 42.549 45.282 45.499
Penerangan Jalan 6.521 6.206 6.327 6.371 6.387 6.449
PJ Liar 0 0 0 0 0 0
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas


Listrik teralirkan di Kabupaten Tulungagung terpasang pada pelanggan rumah
tangga. Listrik yang dialirkan ke sector-sektor yang ada mempunyai nilai yang
fluktuatif, sedangkan jumlah KVA pada PJ liar dapat diberantas menjadi 0 KVA
sejak tahun 2015.

Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung


Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian
penting dalam hal akomodasi. Semakin besar suatu daerah akan membutuhkan
berbagai macam akomodasi seiring dengan tingginya lalu-lintas barang dan
manusia. Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung terakhir pada
tahun 2020 adalah sebanyak 31 hotel. Data yang menunjukan jumlah
hotel/akomodasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 93 Jumlah Hotel/Akomodasi di Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020


Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Hotel/Akomodasi 24 24 28 29 31 31
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung


Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan
berdasarkan jenis kantor antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga
payment point dan ATM yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut
merupakan data yang dimaksud:
Tabel 2. 94 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung 2015 - 2020

Jenis Kantor 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Kantor Pusat 10 10 10 10 10 10
Kantor Cabang 14 13 13 13 13 14
Kantor Cabang Pembantu 39 39 40 40 54 54
Kantor Kas 13 5 54 54 74 78
Kantor Unit - - - - 3 -
Kantor Mobil 3 3 3 3 2 2
Payment Point 4 4 1 1 6 6
ATM 123 156 165 165 213 213
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui terdapat 10 kantor pusat


yakni Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa jenis kantor bank mengalami

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 161


peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, diantaranya adalah kantor
cabang pembantu, kantor kas, payment point dan ATM. Jumlah seluruh unit
kantor bank pada data diatas terdiri dari seluruh bank yang beredar dalam
dunia perbankan sesuai dengan Bank Indonesia.

2.1.4.3 Fokus iklim berinvestasi


Pada Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung, disajikan data
mengenai investasi daerah, angka kriminalitas dan penerimaan pajak pusat di
Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:
Investasi Daerah
Perizinan dan nilai investasi merupakan dua faktor yang tidak dapat
dilepaskan. Perizinan merupakan salah satu hal dalam meningkatkan dan
memastikan kondisi nilai investasi daerah. Iklim investasi suatu daerah dapat
kondusif ketika proses pelayanan perizinan dapat dipastikan efisien dan
responsif. Capaian indikator kinerja untuk perizinan dan nilai investasi di
Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 95 Perizinan dan Nilai Investasi Kab. Tulungagung Tahun 2015 - 2020

Izin Usaha yang Nilai Investasi Daerah


Tahun
Diterbitkan PMA/PMDN (IUMK)
2015 n/a n/a
2016 610 n/a
2017 768 27.067.387.900
2018 947 49.160.385.280
2019 1.761 96.783.582.400
2020 2.844 167.746.421.680
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator izin usaha yang
diterbitkan dan nilai investasi daerah PMA/PMDN pada tahun 2017 sampai
dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan berbanding
lurus dengan jumlah izin usaha yang diterbitkan.. Lonjakan kenaikan nilai
investai daerah di Kabupaten Tulungaung ini terjadi sejak diberlakukannya PP
24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi online single sub mission (OSS)
maka mengakumulasi seluruh investasi yang masuk baik investasi dengan
pemenuhan izin baru maupun yang pembaharuan dan penghitungan investasi
tidak lagi dibatasi nomial 500 juta ke atas tetapi seluruh nilai investasi yang
masuk.

Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas menunjukan jumlah kejadian kriminalitas serta
persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Persentase
penyelesaian kasus kriminal cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2020
persentase penyelesaian meningkat menjadi lebih dari 80%. Berikut data angka
kriminalitas di Kabupaten Tulungagung:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 162


Tabel 2. 96 Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2020
Jenis Jumlah Persentase
Tahun Kriminal Penyelesaian
Kejadian Penyelesaian (%)
2015 867 607 70,01
2016 1 060 789 74,43
2017 796 541 67,96
Krimum 468 287 61,32
2018
Krimsus 59 32 54,24
Krimum 448 329 73,44
2019
Krimsus 34 27 79,41
Krimum 442 443 100,23
2020
Krimsus 62 112 180,65
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah)


Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak merupakan penerimaan
Pajak Pusat yang dipungut pada wilayah pemungutan Kabupaten Tulungagung
melalui Kantor Pelayanan Pajak. Jenis Pajak Pusat yang dipungut meliputi Pajak
Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat diluar P2
(Perdesaan dan Perkotaan), serta Pajak lainya dan PIB. Berikut merupakan data
yang dimaksud:

Tabel 2. 97 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten


Tulungagung Tahun 2015 - 2020
Jenis
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pajak
Pajak
Penghasila 270.077 230.840 187.455 290.239 314.933 295.651
n
PPN dan
227.244 159.284 165.569 281.568 339.952 256.207
PPnBM
PBB pusat 7.738 202 347 11.533 367 6.913
Pajak
lainnya 13.345 13.812 14.631 16.340 16.793 15.106
dan PIB
Jumlah 518.406 404.139 368.004 599.681 672.047 566.877
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui hampir seluruh pajak pusat
yang dipungut di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kecuali PBB
pusat, namun Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan memperoleh
peningkatan dalam penerimaan pajak.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia


Pada Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Tulungagung, disajikan
data mengenai jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 163


ditamatkan di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai
berikut:

Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat


Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pencari kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan tertinggi
yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020 dipisahkan
berdasarkan tingkat pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga tingkat Pendidikan
Universitas, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 98 Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat Pendidikan


Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020
Tingkat Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
Sekolah Dasar n/a 597 668 682 260
Sekolah Menengah Pertama n/a 1.734 1.973 1.898 748
Sekolah Menegah Atas n/a 3.014 1.459 1.521 807
Diploma I/II/III/ Akademi n/a 66 29 14 2
Universitas n/a 163 25 33 16
Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pencari kerja yang telah disalurkan menurut


tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun
2020 mayoritas merupakan tamatan SMA yaitu sebanyak 807 jiwa, sedangkan
jumlah yang paling sedikit adalah pencari kerja dari lulusan Diploma
I/II/III/Akademi yaitu sebanyak 2 jiwa.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun


Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 merupakan evaluasi pencapaian hasil-
hasil pelaksanaan yang telah dicapai selama tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun 2020 merupakan implementasi dari kebijakan yang telah
ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dari
evaluasi ini dapat diketahui program-program yang telah mencapai sasaran.
Program yang belum maksimal pencapaiannya, ataupun program yang telah
tercapai, sehingga dapat dijadikan dasar kajian dan langkah tindak bagi
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
untuk tahun berikutnya. Adapun evaluasi kegiatan 2020 mengacu pada capaian
indikator yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-
2023 khususnya perbandingan antara target pada tahun 2020 dan capaian pada
akhir tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 164


Tabel 2. 99 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020
Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
PENDIDIKAN

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Persentase Siswa jenjang SD 100% 100% 100%
dan SMP yang memiliki akses
pada program
penyelenggaraan pendidikan
Persentase peningkatan siswa 22% 20% 90,91% Masih banyak
penerima Bea siswa dalam siswa yang belum
rangka mendukung proses mendapatkan KIP
belajar siswa di Kabupaten sehingga
Tulungagung penyerapan
beasiswa utk
siswa miskin yang
berprestasi kurang
maksimal
Program Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat

Persentase Ruang Kelas PAUD 30% 70% 233,33%


Baik
Rasio Siswa PAUD Per Kelas 1:13 1:19 146,15%

Persentase PAUD yang 97% 98% 101,03%


menerima bantuan
Operasional
Persentase Pendidikan 93% 75% 80,65%
Masyarakat yang dibina
Program Pembinaan SD

Persentase Lulusan SD 100% 100% 100%


melanjutkan ke SMP/MTS
APK/SD/MI, Paket/A 104% 104% 100%

APM/SD/MI, Paket/A 98% 99,85% 101,89%

Persentase Ruang Kelas Baik 75% 80% 106,67%


tingkat SD
Angka Putus sekolah SD/MI 0,10% 0,01% 190%

Rasio murid per kelas tk. 1:22 1:28 127,27%


SD/MI
Program Pembinaan SMP

APK SMP/Mts/Paket B 97% 99,93% 103,02%

APM SMP/Mts/Paket B 84% 84% 100%

Persentase Lulusan SMP 99,20% 99,65% 100,45%


melanjutkan ke SMA/MA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 165


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Angka Putus Sekolah 0,20% 0,20% 100%
SMP/MTs
Rasio Murid per kelas tingkat 1:31 1:32 103,22%
SMP/MTs
Persentase Ruang Kelas Baik 80% 87,45% 109,31%
Tingkat SMP
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru SD dan SMP 98% 99% 101,02%
berkualifikasi S1
Persentase guru SD dan SMP 17% 17% 100%
berkualifikasi S2
Persentase guru SD/SMP 98% 85% 86,73%
memiliki sertifikasi sesuai
dengan kompetensi
Program Penunjang Teknis
Operasional Minat dan Bakat
Persentase Kegiatan Seni 43% 43% 100%
Pelajar yang berprestasi
KESEHATAN

Program Upaya Pelayanan


Kesehatan
Cakupan Pelayanan 91% 76,37% 83,92% Kondisi pandemi
Kesehatan mempengaruhi
capaian cakupan
pelayanan
kesehatan primer
Program Peningkatan Sumber
Daya Kesehatan
Persentase tersedianya obat 100% 100% 100%
esensial dan perbekalan
kesehatan serta sarana dan
prasarana untuk Instalasi
Farmasi Kabupaten (IFK)
Program Pencegahan,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular
serta Surveilance Epidemiologi

Persentase Pengendalian 100% 100% 100%


Penyakit Menular
Persentase Pengendalian 90% 100% 111,11%
Penyakit Tidak Menular
Persentase surveilans 72% 44% 61,11% Kondisi pandemi
epidemiologi Covid-19
mempengaruhi
sejumlah capaian
kinerja kesehatan
dikarenakan
konsentrasi pada
penanggu-
langan Covid-19

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 166


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan Pengembangan 86,50% 93,31% 107,87%
UKBM
Cakupan STBM 86% 88,93% 103,41%

Cakupan Pelayanan 91,50% 89,93% 98,28% Kondisi pandemi


Kesehatan Ibu mempengaruhi
Cakupan Pelayanan 94,50% 87,06% 92,13% sejumlah capaian
Kesehatan Bayi kinerja kesehatan
dikarenakan
menurunnya
pelayanan di
bidang kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas /Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Persentase ketersediaan 56.50% 64,76% 114,62%
sarana, prasarana dan alat
kesehatan puskesmas dan
jaringannya
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan 40% 46,87% 117,17%
nilai PKP UKM > 75%
Program Manajemen
Kesehatan
Persentase Puskesmas 100% 100% 100%
berbasis SIK
Program Peningkatan
Pelayananan Kesehatan
Rujukan
Respon time reperfusi kasus 55 menit 70 menit 72,73% Di masa pandemi
stemi Covid 19,
mengikuti standar
prosedur
operasional dan
alur yang baru
sesuai SPO Covid-
19
Persentase peningkatan 10% 49,72% 497,2%
rujukan masyarakat yang
memanfaatkan PSC
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Persentase pencapaian SPM 71% 72,87% 102,63%

Persentase pencapaian mutu 35% 47,92% 136,91%


unit pelayanan
Program Pengendalian
Pelayananan Kesehatan
Rujukan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 167


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Persentase kecukupan dana 100% 100% 100%
pelayanan masyarakat miskin
Program Peningkatan
Pelayanan Penunjang
Kesehatan Rujukan
Persentase pencapaian alat 65% 68,85% 105,92%
kesehatan menuju standar
rumah sakit tipe A
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan
Laboratorium
Persentase pengujian lab 94% 100% 106,38%
bahan dan material bangunan
serta hasil konstruksi
Program Tata Ruang

Persentase pengajuan tata 100% 100% 100%


ruang yang ditindaklanjuti
Program Tata Bangunan

Persentase bangunan gedung 71% 100% 142,86%


pemerintah dalam kondisi
baik
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Persentase jalan terpelihara 72% 72% 100%

Program Keciptakaryaan

Jumlah penduduk yang 917.403 917.403jiwa 100%


terlayani air minum jiwa
Jumlah rumah tangga yang 335.153 335.505 100,10%
memiliki akses sanitasi rumah rumah
tangga tangga
Program Kebinamargaan

Panjang jalan kondisi jalan 1.388.74 1.414 km 101,82%


baik km
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang PKPSDA
Persentase teknis operasional 70% 100,23% 143,19%
bidang PKPSDA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Persentase rumah layak huni 98,11% 98,19% 100,08%

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 168


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat
Persentase patroli di 19 91% 95% 104,40%
kecamatan
Program Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

Persentase Penegakan 92% 100% 108,70%


Peraturan Daerah / Peraturan
Kepala Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Perlindungan
Masyarakat
Persentase Petugas Satuan 86% 97% 112,79%
Linmas di Kabupaten
Tulungagung
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Kapasitas
Aparatur Dalam Pelayanan
Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat
Persentase Pemberdayaan/ 70% 0% 0% Adanya refokusing
Peningkatan kapasitas anggaran, sehingga
anggota Satuan Polisi Pamong anggaran dialihkan
Praja dalam Penegakan ke kegiatan lain
Perda/Perbup
Persentase Pemberdayaan/ 88% 91% 103,41%
Peningkatan kapasitas
anggota Satuan Polisi Pamong
Praja dalam Peningkatan
Tantribum
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Persentase penanganan kasus 75% 95% 126,67%
kebakaran
SOSIAL

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang 100% 100% 100%


mendapat pelayanan Sosial
Program Perlindungan Dan
Jaminan Sosial
Persentase PMKS yang 100% 100% 100%
mendapatkan Jaminan
pemenuhan kebutuhan dasar
Program Pemberdayaan Sosial

Persentase PMKS yang 0,8 0,8 100%


terfasilitasi dengan program
pemberdayaan sosial

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 169


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Kedaruratan dan
Logistik
Persentase Korban Terdampak 100% 100% 100%
Bencana yang ditangani
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Jumlah Desa Tangguh 9 Desa 8 Desa 88,89% Penanggulangan
Bencana bencana dengan
pengurangan
resiko bencana
melalui
pembentukan Desa
Tanggun Bencana
masih belum bisa
dilaksanakan
sesuai dengan
jadwal
dikarenakan
adanya wabah
Covid-19 dan
refokusing
anggaran
Program rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Persentase rencana 60% 60% 100%
pemulihan yang direhabilitasi
dan rekonstruksi
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA

Program Peningkatan
Hubungan Industrial,
Perlindungan Tenaga Kerja
dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja
Persentase perusahaan 75% 77% 102,67%
terdaftar yang menerapkan
undang-undang
ketenagakerjaan
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang Pelatihan
Tenaga Kerja
Persentase terlaksananya 100% 100% 100%
pelatihan kompetensi yang
direkomendasikan bidang
pelatihan
Program Penempatan Dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Persentase tingkat 94,8% 95,39% 100,62%
kesempatan kerja
Program Data Dan Informasi
Ketenagakerjaan
Persentase kebutuhan 100% 100% 100%
dokumen data

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 170


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga
Kerja
Persentase tenaga kerja 100% 100% 100%
terdaftar pelatihan yang
memiliki ketrampilan
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemberdaayan
Perempuan Dan Perlindungan
Anak
Persentase Pemberdayaan 100% 100% 100%
Kelompok Perempuan
Persentase Penanganan Kasus 100% 100% 100%
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
PANGAN

Program Peningkatan
Keamanan dan Mutu Pangan
Persentase menurunnya 25% 27% 92% Dari 44 sampel
bahan pangan yang bahan pangan,
mengandung bahan diperoleh 32
tambahan pangan (BTP) yang sampel aman
berbahaya dan residu dikonsumsi dan 12
pestisida sampel
mengandung
boraks, rodhamin
B dan formalin
Program Pembangunan
Insfrastruktur Pangan
Persentase Pemanfaatan 100% 100% 100%
infrastruktur pangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Jumlah Cadangan Pangan 30 ton 27 ton 90% Adanya dampak
Pemerintah Kabupaten pandemi Covid 19
Tulungagung
Program Pengentasan Daerah
Rawan Pangan
Persentase Penanganan Desa 100% 100% 100%
Rawan Pangan
PERTANAHAN
Program Pertanahan

Prosentase Kasus Pertanahan 100% 100% 100%


yang ditindaklanjuti
LINGKUNGAN HIDUP

Program Tata Lingkungan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 171


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Persentase tersedianya RTH 84% 100% 119,05%
kondisi baik
Program Penaatan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan 100% 100% 100%
masyarakat atas
usaha/kegiatan yang
menimbulkan pencemaran
lingkungan yang ditindak
lanjuti
Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah perusahaan yang 18 100 555,56%
memiliki ijin pembuangan Perusahaan Perusahaan
limbah cair (IPLC)
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang
Laboratorium Lingkungan
Jumlah permintaan uji 15 Layanan 100 Layanan 666,67%
layanan laboratorium
lingkungan
Program Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3
Volume sampah yang 71.905 71.905 100%
terangkut Ton/Tahun Ton/Tahun
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Persentase Anak yang berakte 92% 95,12% 103,39%
kelahiran
Persentase Penduduk 14% 14,89% 106,36%
meninggal yang berakta
Kematian
Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Persentase Kepemilikan KTP- 98% 98,65% 100,66%
el
Persentase Kepemilikan KIA 25% 31,8% 127,2%

Persentase Kepemilikan KK 100% 100% 100%

Program Pengelolaan
Informasi Administrasi dan
Kependudukan

Persentase sarpras SIAK yang 100% 100% 100%


layak fungsi
Persentase laporan data 100% 100% 100%
kependudukan yang tepat
waktu

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 172


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Persentase ketersediaan 100% 100% 100%
dokumen Kependudukan
tepat waktu
Program Pemanfaatan Data
dan inovasi Pelayanan
kependudukan

Jumlah Lembaga/PD yang 4 Lembaga 2 Lembaga 50% Adanya perubahan


telah melakukan PKS target pada tahun
2020, yang semula
ditargetkan 4
lembaga diubah
menjadi 2 lembaga
Persentase penerapan inovasi 100% 100% 100%
pelayanan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Program Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat Desa
dan Pendayagunaan TTG
Indeks Ketahanan Ekonomi 0,6094 0,6425 105,43%
(IKE)
Indeks Ketahanan Lingkungan 0,6402 0,6724 105,03%
(IKL)
Program Partisipasi Dan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
Indeks Ketahanan Sosial ( IKS 0,7268 0,773 106,36%
)
Program Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan Desa
Prosentasi Desa yang 100% 100% 100%
menerapkan SID

Program Perencanaan dan


Pembangunan Desa
Persentase desa yang 100% 100% 100%
melaksanakan sistem
manajemen pembangunan
partisipatif
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan Masyarakat
Persentase Pelaksanaan KIE 100% 100% 100%
di Desa dan Kecamatan
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 173


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Prevalensi Penggunaan 62% 76,07% 122,69%
Metode kontrasepsi (CPR)
semua cara
PERHUBUNGAN

Program Keselamatan Jalan

Persentase pengendalian lalu 100% 100% 100%


lintas
Program Prasarana
Perhubungan
Persentase prasarana 100% 100% 100%
perhubungan yang terkelola
Program Angkutan dan
Sarana Perhubungan
Persentase angkutan yang 20% 16,46% 82,3% Berkurang-nya
melayani masyarakat jumlah armada
aktif karena
perkembangan
sistem angkutan
daring dan era
pandemi Covid-19
di Tahun 2020
Program Lalu Lintas Jalan

Persentase fasilitas 100% 100% 100%


perlengkapan jalan
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program Peningkatan
Penyelenggaraan E-
Government
Persentase Perangkat Daerah 47% 47% 100%
berbasis elektronik
Program Peningkatan
Komunikasi dan Informasi
serta Penggunaan Media
Massa
Persentase Cakupan 95% 95% 100%
pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan
Persentase hasil peliputan 79% 79% 100%
yang dipublikasikan
Program Layanan Komunikasi
Dan Informatika
Persentase Pengaduan 32% 32% 100%
Masyarakat Yang di Tindak
Lanjuti
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Mikro

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 174


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Persentase peningkatan 2% 2,86% 143%
Usaha Mikro Naik Kelas
Menjadi Usaha Kecil
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
Persentase Peningkatan 10% 10,4% 104%
Pendapatan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan dan Pengawasan
Persentase koperasi aktif 70% 67,66% 96,66% Karena adanya
bersertifikat NIK wabah Covid-19,
dengan
mengurangi
berkerumun
sehingga
berdampak kepada
capaian indikator
NIK
Program Penumbuhan
Wirausaha Baru
Persentase Peningkatan Wira 3% 3,7% 123,33%
Usaha Baru
PENANAMAN MODAL

Program Penguatan Kapasitas


Data dan Penanganan
Pengaduan Penanaman Modal

Persentase penyediaan data 100% 100% 100%


dan layanan informasi
DPMPTSP
Persentase penyelesaian 100% 100% 100%
permasalahan perijinan
Program Promosi dan
Pengembangan Penanaman
Modal

Persentase tercapainya Nilai 100% 103,81% 103,81% Target tahun 2020


Investasi PMA dan PMDN adalah sebesar
Kabupaten Tulungagung Rp. 800 milyar dan
telah tercapai
Rp.
830.482.000.000,0
0
Program pelayanan
penanaman modal
Persentase pelayanan 82,5% 98% 100%
perijinan Non Usaha
Persentase pelayanan 82,50% 85% 103,03%
perijinan Jasa Usaha
Persentase pelayanan 87,50% 87,50% 100%
perijinan yang tepat waktu
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 175


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Pembinaan Pemuda
dan Olahraga

Persentase organisasi 28% 30% 107,145


pemuda yang aktif
Persentase organisasi 14% 14% 100%
Olahraga yang berprestasi
STATISTIK

Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Persentase 100% 100% 100%
Data/Informasi/Statistik yang
dijadikan dasar penentuan
kebijakan
PERSANDIAN

Program tata kelola


pengawasan dan pengamanan
Persandian
Persentase Berita yang 100% 100% 100%
diterima dan didistribusikan
ke OPD
KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Nilai


Budaya dan Kesenian
Persentase peningkatan 2% 32% 1600%
organisasi seni budaya yang
aktif
Program Pengelolaan Sejarah
dan Purbakala
Persentase Cagar Budaya, 100% 100% 100%
Museum, dan Purbakala yang
dilestarikan
PERPUSTAKAAN

Program pengembangan
perpustakaan
Persentase Peningkatan 9,5% 9,5% 100%
pemustaka
Program pembinaan dan
Pengawasan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan 15% 26,8% 178,67%
Desa/Kelurahan yang sudah
berjalan
KEARSIPAN

Program Penyelamatan dan


Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Persentase tertib arsip di OPD 37% 28% 75,68% Belum semua
Perangkat Daerah
mempunyai tenaga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 176


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
pengelola
kearsipan
Program Pembinaan dan
Pengawasan Arsip Daerah
Persentase OPD/Satker yang 12% 12% 100%
menerapkan arsip secara
baku
URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Optimalisasi
Pengelolaan Perikanan
Budidaya

Jumlah Produksi Budidaya 56.589.948 42.164.993, 74,51% Adanya dampak


Ikan Hias Ekor 94 Ekor pandemi Covid 19
Jumlah Produksi Budidaya 34.442,07 29.265 Ton 84,97%
Ikan Konsumsi Ton
Program Optimalisasi
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan 5.594,83 6.149 ton 109,92%
Tangkap ton
Program Pemberdayaan
Masyarakat Perikanan
Jumlah usaha perikanan yang 45 unit 5 unit 11,11% Adanya dampak
meningkat skala usahanya pandemi Covid 19
PARIWISATA

Program Pengembangan
Destinasi Wisata
Persentase peningkatan daya 2% 18% 900%
tarik wisata yang
dikembangkan
Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan 2% 2% 100%
pelaku ekonomi kreatif
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan 900.000 1.168.398 129,82%
orang orang
Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase peningkatan usaha 10% 20,50% 205%
pariwisata yang ber TDUP
Persentase peningkatan SDM 5% 5% 100%
kepariwisataan yang terampil
PERTANIAN

Program Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Jumlah produksi tanaman
pangan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 177


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
- Padi 303.294 324.234 Ton 106,90%
Ton
- Jagung 269.353 337.740 Ton 125,39%
Ton
- Kedelai 1.380 Ton 124 Ton 8,99% Banyak petani
yang beralih
menanam
komoditas jagung
Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Perkebunan
Jumlah produksi tanaman
perkebunan
* Tebu (ton tebu basah) 508.825 418.305,20 82,21% Petani beralih ke
Ton Ton komoditas lain
* Tembakau (ton rajangan 2.510,87 2.218,02 88,34% sehingga luasan
kering) Ton Ton turun
* Kelapa (butir) 23.550.000 6.261 Ton 0,03%
Ton
* Kakau (ton oce kering ) 426 Ton 504 Ton 118,31%

* Kopi (ton oce kering) 130 Ton 130 Ton 100%

* Cengkeh (ton bunga kering) 420 Ton 420 Ton 100%

Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Hortikultura
Jumlah produksi tanaman
hortikultura
* Cabe Rawit 1.619,30 380,20 Ton 23,48% Cuaca sangat
Ton ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan
komoditas cabe
rawit mengalami
penurunan
produksi (busuk
buah /pethek)
* Cabe Besar 545,20 Ton 172,60 Ton 31,67% Cuaca sangat
ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan
komoditas cabe
besar mengalami
penurunan
produksi (busuk
buah /pethek)
* Bawang Merah 1.060,60 144,60 Ton 13,63% Cuaca sangat
Ton ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 178


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
komoditas bawang
merah mengalami
penurunan
produksi (busuk
buah /pethek)
* Belimbing 11.375,00 5.586,10Ton 49,11% Kondisi cuaca dan
Ton iklim kurang
mendukung
sehingga proses
pembuangan tidak
maksimal
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan

Jumlah populasi ( Ekor )

sapi potong 127.607 137.095 107,44%


ekor ekor
Sapi Perah 24.650 ekor 25.139 ekor 101,98%

Kambing 203.627 203.557 99,97% Adanya penurunan


ekor ekor populasi ternak
kambing
Domba 7.484 ekor 8.935 ekor 119,39%

Ayam Petelur 5.323.415 5.729.285 107,62%


ekor ekor
Ayam Pedaging 8.993.294 11.348.269 126,19%
ekor ekor
Ayam Buras 2.559.347 2.247.314 87,81% Adanya penurunan
ekor ekor populasi ternak
ayam buras
Itik 571.494 558.131 97,66% Adanya penurunan
ekor ekor populasi ternak
itik
Jumlah Produksi Ternak

Daging 38.403,00 32.954,35 85,81% Adanya penurunan


Ton Ton jumlah
pemotongan ternak
terutama ternak
sapi
Telur 61.605,12T 66.796,64To 108,43%
on n
Susu 49.389,53T 49.050,50To 99,31% Dengan adanya
on n pandemi peternak
yang tidak
memiliki lahan
hijauan/lahan
hijauannya sempit
akan kesulitan
memenuhi
kebutuhan pakan
ternaknya,
sehingga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 179


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
kekurangan pakan
hijauan pada sapi
perah akan
berakibat pada
penurunan
produksi susu nya
Program Pengendalian Dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan

Persentase Angka Kematian 1% 0,50% 150%


Ternak Akibat Penyakit
(mortalitas)
Persentase kejadian penyakit 92% 93% 101,09%
hewan yang ditangani
Persentase menurunnya 2% 0,60% 170%
wilayah terancam wabah
Program Peningkatan Sarana,
Prasarana Dan Teknologi
Pertanian

Jumlah Pembangunan 65 Unit 30 Unit 46,15% Adanya refokusing


Infrastruktur Pertanian anggaran untuk
penanganan Covid
19
Jumlah Alat Mesin Pertanian 115 Unit 396 Unit 344,35%
(Alsintan) Yang Dibantukan
Kepada Petani

Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan

Usaha peternakan sapi perah 47,9% 40,09% 83,69% Karena adanya


pandemi Covid-19
Usaha peternakan sapi potong 56,1% 54,1% 96,43% penghasilan
Usaha peternakan ayam ras 53,4% 51,3% 96,07% masyarakat turun
yang
petelur
mengakibatkan
Usaha peternakan ayam ras 35,26% 33,16% 94,04%
daya beli
pedaging
masyarakat juga
Usaha peternakan ayam 23,5% 22,10% 94,04%
mengalami
buras
penurunan
Usaha peternakan kambing 29,4% 28,40% 96,60%
sehingga hasil
Usaha peternakan domba 28,8% 23% 79,86% produk peternakan
ikut terdampak
Usaha peternakan itik 11,2% 9,7% 86,61% dengan tidak
terbelinya produk
oleh masyarakat
yang membuat
peternak yang
berwawasan
agribisnis banyak
mengalami gulung
tikar

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 180


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Pengembangan SDM
Pertanian
Jumlah Kelompok Tani Yang 1.160 1.160 100%
Dibina Kelompok Kelompok
Program Peningkatan
Keamanan Produk Asal
Hewan

Persentase produk pangan 90% 95% 105,56%


asal hewan yang ASUH
Persentase unit usaha produk 90% 98% 108,89%
hewan yang memenuhi
standart hygiene sanitasi
PERDAGANGAN

Program Peningkatan
Kapasitas Perdagangan
Persentase Peningkatan 80% 80% 100%
Kapasitas Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar

Persentase Pasar dengan 75% 78,13% 104,17%


kondisi baik
PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Persentase peningkatan 1% 1,50% 150%
jumlah produksi IKM
Program Sistem Informasi
Industri dan Perdagangan
Persentase peningkatan
sistem Informasi Industri dan
Perdagangan
TRANSMIGRASI

Program Ketransmigrasian

Persentase Calon transmigran 100% 30% 30% Adanya pandemi


yang mendapat pelayanan Covid 19 maka
untuk penempatan
transmigran tahun
2020 ditunda ke
tahun 2021
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN
PERENCANAAN

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan RKPD 90% 100% 111,11%
dengan RPJMD
Persentase laporan 75% 75% 100%
pelaksanaan program
pembangunan yang selesai
tepat waktu

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 181


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Program Perencanaan
Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
Persentase keselarasan 97% 100% 103%
Rencana Kerja PD dengan
RPJMD di lingkup Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Persentase aspirasi 91% 100% 109,89%
masyarakat yang tertampung
dalam dokumen perencanaan
di lingkup Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Program Perencanaan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Persentase keselarasan 100% 100% 100%
Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan RPJMD di
lingkup Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Persentase aspirasi 100% 100% 100%
masyarakat yang tertampung
dalam dokumen perencanaan
di lingkup Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Program Perencanaan
Ekonomi
Persentase keselarasan 97% 100% 103,09%
Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan RPJMD di
lingkup Bidang Ekonomi dan
SDA
Persentase aspirasi 91% 100% 109,89%
masyarakat yang tertampung
dalam dokumen perencanaan
di lingkup Bidang Ekonomi
dan SDA
KEUANGAN

Program Peningkatan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Persentase PD yang 80% 100% 125%
mengirimkan DPA/DPPA tepat
waktu
Program Peningkatan
Pengelolaan Perbendaharaan
dan Kas Daerah
Persentase Penerbitan SP2D 100% 100% 100%
tepat waktu
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pertanggungjawaban dan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 182


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan
Keuangan
Persentase PD yang tepat 75% 100% 133,33%
waktu dalam menyampaikan
Laporan Keuangan sesuai
SAP (Akrual)
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Aset Daerah
Persentase OPD yang 80% 80% 100%
menyampaikan Laporan BMD
tepat waktu
Program Pengembangan PAD

Jumlah target PAD Rp. Rp. 90,17% Adanya pandemi


479.615.779.798 432.455.039.428,
,10 34 Covid-19
menyulitkan
Perangkat Daerah
penghasil dan
dunia usaha
selaku kontributor
terbesar PAD
Program Optimalisasi
Penerimaan PAD
Rasio Realisasi Penerimaan 100% 116,90% 116,90%
PAD terhadap target PAD
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Persentase kesenjangan 40% - - Realisasi kinerja
kompetensi manajerial belum dapat
pegawai min rendah dihitung, karena
aplikasi SIPKA-
Bangkom dari
Lembaga
Administrasi
Negara (LAN)
untuk menghitung
analisis gap
kompetensi dan
gap kinerja
pegawai belum
dapat digunakan,
selain itu
penyusunan
Standar
Kompetensi Teknis
oleh
Kementerian/Lemb
aga terkait yang
akan digunakan
sebagai acuan
penghitungan gap

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 183


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
kompetensi sampai
denga saat ini
belum
terselesaikan
sehingga belum
dapat
diintegrasikan
dalam aplikasi
SIPKA-BAngkom
Persentase kesenjangan 70% - -
kompetensi sosial kutural
pegawai tidak ada
kesenjangan
Persentase kesenjangan 35% - -
kompetensi teknis pegawai
min rendah
Persentase kesenjangan 65% - -
kompetensi fungsional
pegawai min rendah
Program Penilaian Kinerja dan
Pembinaan Aparatur
Persentase kesenjangan 70% 99,66% 142,37%
kinerja pegawai min rendah
Persentase penurunan 10% 11,76% 117,6%
pelanggaran disiplin PNS
Program Pelayanan Pensiun
dan Pengembangan Karir ASN
Persentase mutasi dan 70% 97% 138,57%
promosi ASN yang memenuhi
kompetensi jabatan
Persentase promosi JPT 100% 93% 93% Dari target promosi
Pratama melalui seleksi JPTP sebanyak 15
terbuka formasi telah
dilaksanakan
pengisian JPTP
melalui seleksi
terbuka sebanyak
14 formasi
Persentase keterwakilan 20% 16% 80% Dari 25 orang
perempuan sebagai pengambil Pejabat Pimpinan
keputusan di lembaga Tinggi Pratama
eksekutif (Eselon II) sebanyak 4 orang
adalah perempuan
atau hanya 16%
Proporsi PNS perempuan yang 30% 38% 126,67%
berada di posisi manajerial
(Eselon IV s.d. II)
Persentase layanan 100% 100% 100%
kepangkatan dan pensiun
pegawai tepat waktu
Program Pengadaan, Layanan
Informasi dan Fasilitasi
Profesi ASN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 184


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Persentase rekrutmen ASN 95% 99% 104,21%
berbasis CAT system
Persentase data pegawai 100% 92,26% 92,26% Dari 168 unit
akurat dan terkini kerja, hanya 155
unit kerja yang
sudah melaporkan
update data
kepegawaiannya
Persentase layanan 70% 170,31% 243,3%
pengelolaan jabatan
fungsional dan informasi
kepegawaian sesuai prosedur
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Penelitian dan
Pengembangan

Persentase hasil penelitian 100% 100%


yang dapat dijadikan sebagai
bahan perumusan kebijakan
pembangunan
Persentase inovasi sistem dan 100% 100%
teknologi yang mendukung
program pengembangan
daerah
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN
KESEKRETARIATAN DAERAH

Program Peningkatan
Kapasitas Organisasi dan
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat daerah yg 42 Lembaga 54 Lembaga 128,57%
akuntabilitas kinerjanya
Sangat Baik ≥ BB
Persentase Perangkat 100% 100% 100%
Daerahyang tepat fungsi,
tepat proses dan tepat ukuran
Perangkat Daerah yang 49 51 104,08%
melaksanakan PMPRB Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Program Penguatan Kinerja
Pelayanan Publik
Unit Kerja yang menerapkan 45 Lembaga 45 Lembaga 100%
standar pelayanan publik
Program Penyusunan
Kebijakan dan
Pengkoordinasian
Administratif Bidang
Pembangunan
Persentase Penyusunan 96% 98% 102,08%
Kebijakan dan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 185


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Pengkoordinasian Bidang
Administrasi Pembangunan
Program Pengadaan Barang
dan Jasa
Persentase Pelayanan 98% 98% 100%
Pengandaan Barang / Jasa
Program Penyusunan
Kebijakan dan
Pengkoordinasian Bidang
Hukum
Persentase produk hukum 84% 125% 148,81%
daerah yg ditetapkan
Persentase naskah kerjasama 100% 100% 100%
yang dihasilkan
Persentase gugatan perkara 100% 100% 100%
yang ditangani
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Pemerintah Daerah
Persentase pelayanan 100% 100% 100%
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
yang terlaksana dengan baik
Program Penyusunan
Kebijakan Dan
Pengkoordinasian
Adiministratif Bidang
Pemerintahan
Persentase Fasilitasi dan 100% 100% 100%
koordinasi perumusan
kebijakan Bidang
Pemerintahan Umum
Persentase Fasilitasi dan
koordinasi perumusan
kebijakan Bidang Aparatur
Pemerintahan Desa
Persentase Fasilitasi dan 100% 100% 100%
koordinasi perumusan
kebijakan Bidang
Penyelenggaraan Kecamatan
dan Kelurahan
Program Penyusunan
Kebijakan dan
Pengkoordinasian
Adiministratif Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Persentase terlaksananya 100% 30% 30% Tidak tercapai
kegiatan-kegiatan pada dikarenakan
Kegiatan Fasilitasi sebagian besar
Pembinaan, Administrasi, pelaksanaan
Koordinasi Kebijakan bidang kegiatan
pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan
setelah triwulan
kedua, dan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 186


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
rencana kegiatan
yang akan
dilaksanakan pada
triwulan ke empat
kembali tidak bisa
dilaksanakan
disebabkan
meningkatnya
penambahan
kasus konfirmasi
positif covid-19 di
triwulan keempat
Persentase terlaksananya 100% 86% 86% Tidak Tercapai
kegiatan-kegiatan pada dikarenakan
Kegiatan Fasilitasi adanya
Pembinaan, Administrasi, penambahan
Koordinasi Kebijakan bidang anggaran pada
kemasyarakatan dan PAK sedangkan
keagamaan pelaksanaan
kegiatan dibatasi
karena
meningkatnya
penambahan
kasus konfirmasi
positif covid-19 di
triwulan keempat
Persentase terlaksananya 100% 62% 62% Tidak tercapai
kegiatan-kegiatan pada walaupun sebagian
Kegiatan Fasilitasi kegiatan sudah
Pembinaan, Administrasi, dilaksanakan
Koordinasi Kebijakan bidang dikarenakan
kesejahteraan rakyat seharusnya di
triwulan ketiga
sudah mencapai
75 %, tetapi
sampai dengan
triwulan keempat
belum mencapai
target
Program Penyusunan
kebijakan dan
pengkoordinasian
administratif bidang
perekonomian
Persentase Penyusunan 80% 89.79% 112,24%
kebijakan dan
pengkoordinasian
administratif bidang
perekonomian
Program Penyusunan
Kebijakan dan
Pengkoordinasian Bidang
Kehumasan dan Protokol
Persentase publikasi kegiatan 100% 100% 100%
pemerintahan daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 187


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5
Persentase pendokumentasian 100% 100% 100%
kegiatan, dan liputan berita
kegiatan pemerintahan daerah
yang dipublikasikan melalui
media cetak
Persentase fasilitasi 100% 100% 100%
keprotokolan sesuai dengan
SOP
KESEKRETARIATAN DPRD

Program Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah
Bidang Perundang-Undangan
dan Persidangan
Persentase pencapaian tugas 100% 83% 83% Beberapa kegiatan
dan fungsi DRPD bidang tidak dilaksanakan
perundang-undangan dan karena Pandemi
persidangan Covid 19
Program Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Bidang Penganggaran dan
Pengawasan
Persentase pencapaian tugas 100% 91% 91% Beberapa kegiatan
dan fungsi DRPD bidang tidak dilaksanakan
penganggaran dan karena Pandemi
pengawasan Covid 19
FUNGSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Persentase Laporan Hasil 82% 86% 104,88%
Evaluasi Kinerja yang
Terselesaikan tepat waktu
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Laporan Hasil 82% 85% 103,66%
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Keuangan yang
Terselesaikan tepat waktu
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase Keikutsertaan 52% 64% 123,08%
Aparatur Pengawasan dalam
Diklat / Bimtek Penjenjangan
dan Teknis Penunjang yang
Bersertifikat

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 188


Bidang Urusan Target Kinerja Dan realisasi program
Pemerintahan dan Program prioritas pada tahun 2020
Prioritas Pembangunan/ Keterangan
Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian
(Outcome)
1 2 3 4 5

PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN

Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Persentase penyelesaian 100% 100% 100%
pelayanan publik
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Fungsi
Pemerintahan
persentase desa/kelurahan 100% 100% 100%
yang melaksanakan fungsi
sesuai peraturan yang berlaku
URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Program Peningkatan
Kewaspadaan Dini dan
Budaya Politik
Persentase Penguatan 100% 100% 100%
kewaspadaan dini dan budaya
politik
Program Peningkatan
Integrasi Bangsa
Persentase Penguatan 100% 100% 100%
Integrasi Bangsa
Program Peningkatan
Hubungan antar Lembaga
Persentase Sinergitas 95% 100% 105,26%
hubungan antar lembaga
Sumber: Hasil Evaluasi, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 189


Tabel 2.100 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENDIDIKAN
1 1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 96 98 98.93 101% DINAS PENDIDIKAN,
fungsinya(%) PEMUDA DAN
OLAHRAGA (DIKPORA)
1.01.01.01.020 Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompentesi Siswa Persentase operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi 100 100 90 87 97% DIKPORA
Siswa yang terpenuhi (%)
1.01.01.01.021 Operasional SMPN 1 Tulungagung Persentase operasional SMPN 1 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.022 Operasional SMPN 2 Tulungagung Persentase operasional SMPN 2 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.023 Operasional SMPN 3 Tulungagung Persentase operasional SMPN 3 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.024 Operasional SMPN 4 Tulungagung Persentase operasional SMPN 4 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.025 Operasional SMPN 5 Tulungagung Persentase operasional SMPN 5 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.026 Operasional SMPN 6 Tulungagung Persentase operasional SMPN 6 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 57 63% DIKPORA
1.01.01.01.027 Operasional SMPN 1 Boyolangu Persentase operasional SMPN 1 Boyolangu yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.028 Operasional SMPN 1 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 1 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.029 Operasional SMPN 2 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 2 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.030 Operasional SMPN 3 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 3 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.031 Operasional SMPN 1 Ngantru Persentase operasional SMPN 1 Ngantru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.032 Operasional SMPN 2 Ngantru Persentase operasional SMPN 2 Ngantru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.033 Operasional SMPN 1 Ngunut Persentase operasional SMPN 1 Ngunut yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.034 Operasional SMPN 2 Ngunut Persentase operasional SMPN 2 Ngunut yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.035 Operasional SMPN 3 Ngunut Persentase operasional SMPN 3 Ngunut yang terpenuhi(&) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.036 Operasional SMPN 1 Rejotangan Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.037 Operasional SMPN 2 Rejotangan Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.038 Operasional SMPN 1 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 1 Sumbergempol yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

1.01.01.01.039 Operasional SMPN 2 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 2 Sumbergempol yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

1.01.01.01.040 Operasional SMPN 1 Kalidawir Persentase operasional SMPN 1 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.041 Operasional SMPN 2 Kalidawir Persentase operasional SMPN 2 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.042 Operasional SMPN 3 Kalidawir Persentase operasional SMPN 3 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.043 Operasional SMPN 1 Pucanglaban Persentase operasional SMPN 1 Pucanglaban yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.044 Operasional SMPN 2 Pucanglaban Persentase operasional SMPN 2 Pucanglaban yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.045 Operasional SMPN 1 Campurdarat Persentase operasional SMPN 1 Campurdarat yang terpenuhi (%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.046 Operasional SMPN 2 Campurdarat Persentase operasional SMPN 2 Campurdarat yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.047 Operasional SMPN 1 Pakel Persentase operasional SMPN 1 Pakel yang terpenuhi(%) 100 100 90 51 57% DIKPORA
1.01.01.01.048 Operasional SMPN 2 Pakel Persentase operasional SMPN 2 Pakel yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.049 Operasional SMPN 1 Bandung Persentase operasional SMPN 1 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.050 Operasional SMPN 2 Bandung Persentase operasional SMPN 2 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.051 Operasional SMPN 3 Bandung Persentase operasional SMPN 3 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.052 Operasional SMPN 1 Besuki Persentase operasional SMPN 1 Besuki yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.053 Operasional SMPN 2 Besuki Persentase operasional SMPN 2 Besuki yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.054 Operasional SMPN 1 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 1 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

1.01.01.01.055 Operasional SMPN 2 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 2 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

1.01.01.01.056 Operasional SMPN 1 Kauman Persentase operasional SMPN 1 Kauman yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.057 Operasional SMPN 2 Kauman Persentase operasional SMPN 2 Kauman yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.058 Operasional SMPN 1 Gondang Persentase operasional SMPN 1 Gondang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.059 Operasional SMPN 2 Gondang Persentase operasional SMPN 2 Gondang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.060 Operasional SMPN 1 Karangrejo Persentase operasional SMPN 1 Karangrejo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.061 Operasional SMPN 2 Karangrejo Persentase operasional SMPN 2 Karangrejo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.062 Operasional SMPN 1 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 1 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.063 Operasional SMPN 2 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 2 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.064 Operasional SMPN 3 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 3 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.065 Operasional SMPN 4 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 4 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.066 Operasional SMPN 1 Sendang Persentase operasional SMPN 1 Sendang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-190


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.01.01.067 Operasional SMPN 2 Sendang Persentase operasional SMPN 2 Sendang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.068 Operasional SMPN Satu Atap Sendang Persentase operasional SMPN Satu Atap Sendang yang terpenuhi (%) 100 100 90 56 62% DIKPORA

2 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.01.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 20 100 100 114 114% DIKPORA
1.01.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 89 500 117 23% DIKPORA
3 1.01.01.15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.15.001 Fasilitasi pengelolaan Program/kegiatan kependidikan Jumlah kegiatan pengelolaan penyelenggaraan program/kegiatan 5 6 1 5 500% DIKPORA
pendidikan(kali)
Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pendidikan 748 748 748 748 100%
gratis (lembaga)
1.01.01.15.002 Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan Jumlah dokumen pendidikan(buku) 2 2 2 2 100% DIKPORA
1.01.01.15.004 Fasilitasi Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasa (MADIN) (BK) Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Bantuan Keuangan 532 532 539 550 102% DIKPORA
Madin(Lembaga)
1.01.01.15.006 Penerimaan Peserta Didik Baru Jumlah lembaga TK, SD dan SMP yang menerima siswa baru (lembaga) 748 1 748 749 100% DIKPORA

1.01.01.15.008 Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam 902 902 749 0 0% DIKPORA
dan perlengkapan sekolah(Lembaga)
1.01.01.15.009 Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah Jumlah kegiatan publikasi pendidikan dan potret sekolah(kegiatan) 90 90 58 110 190% DIKPORA

1.01.01.15.010 Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung Jumlah penerima beasiswa pelajar (orang) 150 150 150 100 67% DIKPORA

4 1.01.01.16 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat


1.01.01.16.001 Pembinaan Lembaga, dan Pendidik PAUD di Kab. Tulungagung Jumlah lembaga PAUD, Gugus PAUD Dan Organisasi Mitra PAUD di 400 400 400 877 219% DIKPORA
Kabupaten Tulungagung mendapat Pembinaan Kelembagaan(Lembaga)

Jumlah peserta PAUD mengikuti workshop Kurikulum 2013 dan Jumlah 1200 1200 450 1000 222%
Pendidik mendapat Pembinaan langsung lapangan serta peningkatan
mutu budi pekerti bagi pendidik dan Peserta didik PAUD(Pendidik PAUD)

Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatkan 350 350 0 250 #DIV/0!
mutu model layanan PAUD dan Pelatihan DAPODIK(Orang)

Jumlah lembaga PAUD mendapat BOP PAUD tersalurkan dan di 960 934 960 1924 200%
pertanggungjawabkan sesuai dengan juknis(Lembaga)
Jumlah GTK PAUD dan Dikmas mengikuti Apresiasi GTK PAUD Dikmas 100 100 0 38 #DIV/0!
Berprestasi tingkat Kabupaten(GTK)
Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas serta 10000 10000 0 0 0%
lomba mendongeng(Peserta Didik)
Jumlah tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 1 1 1 1 100%
Masyarakat(Bendel)
1.01.01.16.002 Insentif Bagi Pendidik PAUD Prosentase GTK PAUD mendapatan bantuan Kesejahteraan (%) 100 100 50 100 200% DIKPORA
1.01.01.16.003 Bantuan BOP PAUD (DAK) Jumlah Lembaga PAUD Negeri/Swasta Mendapat BOP PAUD(Lembaga) 960 960 982 974 99% DIKPORA

1.01.01.16.004 Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK) Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS yang mendapat Bantuan 500 169 169 56 33% DIKPORA
Keuangan(Orang)
1.01.01.16.005 Pengembangan, Rehabilitasi, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan APE, Sarana prasarana dan 69 90 17 115 676% DIKPORA
Lembaga PAUD Pelatihan Pencatatan dan Pengelolaan Inventaris Lembaga(lembaga)

Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan Alat Kesenian, bantuan 100 67 0 1 100%
mabelair, dan sarana pendukung pembelajaran, Rehab Ruang Kelas,
Pagar dan Tempat Bermain(lembaga)
1.01.01.16.006 Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Didik Kesetaraan dan Pelatihan Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan 20 20 22 70 318% DIKPORA
di Kab. Tulungagung Masyarakat mendapat pembinaan(Lembaga)
Jumlah penerima Bantuan Penyelenggaraan dan Falisitasi ujian bagi 258 208 0 0 0%
Program Kejar Paket B dan Paket C(orang)
Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga 100 100 100 50 50%
serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional ( HAI
)(Orang)
5 1.01.01.17 Program Pembinaan SD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-191


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.01.17.001 Fasilitasi Tryout dan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD Jumlah siswa yang melaksanakan Tryout dan ujian akhir sekolah 13884 14150 0 0 0% DIKPORA
SD(Siswa)
Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti workshop 700 1260 685 400 58%
pelaksanaan Tryout dan Ujian Akhir Sekolah SD(Orang)
1.01.01.17.002 Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SD Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kwalitas 300 500 0 0 0% DIKPORA
dan penguasaan pembelajaran kurikulum 2013 dan muatan lokal bagi
Guru SD(Orang)
1.01.01.17.003 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD Jumlah guru yang mengikuti pembinaan guru inklusi(Orang) 360 720 0 0 0% DIKPORA

Jumlah prestasi siswa SD di bidang O2SN, OSN dan FLS2N(siswa) 50 50 9 22 244%


Jumlah Guru SD yang telah mengikuti pembinaan sekolah adiwiyata 360 720 0 0 0%
tingkat SD (Orang)
1.01.01.17.004 Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana Jumlah Lembaga yang mendapatkan Belanja Barang Inventaris Perabot 22 1 16 0 0% DIKPORA
prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SD Perpustakaan SD(Lembaga Sekolah)
Jumlah lembaga yang memperoleh bantuan Pembangunan, rehabilitasi 15 8 8 16 200%
Sarana Prsarana Pengaman (Terasering dan Bronjong) dan Sarana
Prsarana Pelengkap / Penunjang Sarana Prasarana SD(Lembaga Sekolah)

1.01.01.17.005 Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung" Jumlah lembaga yang mendapat bantuan fasilitas SD terpencil(Lembaga 2 2 4 8 200% DIKPORA
Sekolah)
1.01.01.17.006 Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar /SD Jumlah lembaga yang mendapat penunjang perencanaan teknis 287 287 8 274 3425% DIKPORA
pelaksanaan DAK bidang pendidikan dasar(Lembaga Sekolah)
1.01.01.17.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas 287 285 274 469 171% DIKPORA
Baru dan rehabilitasi Ruang Kelas/Kantor , Rehabilitasi dan Pembangunan
KM/WC, Alat Seni Tradisional dan Alat Olahraga(lembaga Sekolah)

6 1.01.01.18 Program Pembinaan SMP


1.01.01.18.001 Implementasi K 13 dan pengembangan muatan lokal SMP Jumlah Guru Yang Mengikuti Bintek Guru Mata Pelajaran di SMP dan 600 600 600 1000 167% DIKPORA
Bedah SKL(Peserta)
Jumlah Guru Yang Mengikuti Bintek Penguatan Bagi Guru Mata Pelajaran, 200 200 200 0 0%
Kepala Sekolah, Pengawas dan Bedah SKL Jenjang SMP(Peserta)

1.01.01.18.002 Fasilitasi Tryout, Pelaksanaan Ujian Nasional Dan USBN Tingkat SMP/MTs Jumlah Bantuan Komputer Server UNBK Ke Lembaga,(Lembaga) 48 48 48 10 21% DIKPORA

Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Kegiatan Tryout (Lembaga) 86 48 48 48 100%

Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Peserta Ujuan Nasional, Bintek Operator 175 175 175 176 101%
Dan Teknisi UNBK(orang)
1.01.01.18.003 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP Jumlah peserta yang mengikuti penguatan dan pemberdayaan 86 86 86 0 0% DIKPORA
kelembagaan dan peserta didik SMP(Lembaga)
1.01.01.18.004 Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan 250 250 250 500 200% DIKPORA
Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan
Pemberdayaan Peran PKS SMP(siswa)
1.01.01.18.005 Pengembangan Sekolah Ramah Anak ( SRA ) Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah 48 48 48 10 21% DIKPORA
Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung(Lembaga)
1.01.01.18.006 Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi sarana 48 48 48 13 27% DIKPORA
prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SMP prasarana dan pelengkap SMP(Lembaga)

1.01.01.18.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK) Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas 48 48 48 22 46% DIKPORA
Baru , Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab(Lembaga)

1.01.01.18.008 Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Jumlah Lembaga yang Masuk Perencanaan dan Pengawasan Pelaksnaan 48 48 48 23 48% DIKPORA
PENDIDIKAN DASAR/SMP DAK(Lembaga)
7 1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.001 Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan(kali) 11 11 3 5 167% DIKPORA

1.01.01.20.002 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK) Jumlah guru TK Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 9 7 6 6 100% DIKPORA
1.01.01.20.003 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK) Jumlah guru SD Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 11 10 9 18 200% DIKPORA
1.01.01.20.004 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK) Jumlah guru SMP Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 8 8 8 16 200% DIKPORA
1.01.01.20.005 Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS dan PKn(kali) 6 0 10 3 30% DIKPORA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-192


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan(lembaga) 67 67 10 10 100%
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Komite 750 750 10 3 30%
Sekolah(orang)
Jumlah Sosialisasi Pembinaan Kualitas GTK(kali) 4 2 10 3 30%
Jumlah Sosialisasi Peningkatan Guru PAUD(kali) 1 1 10 0 0%
Jumlah Bimtek/Workshop Guru dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.006 Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah Lembaga yang disidak(lembaga) 96 96 8000 96 1% DIKPORA
Jumlah Kegiatan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional(kali) 2 2 3 3 100%

Jumlah Sosisalisasi Penilaian Kinerja GTK(kali) 3 3 5 3 60%


Jumlah Workshop bagi Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Fungsional

8 1.01.01.21 Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat


1.01.01.21.001 Fasilitasi, Pengembangan Seni Budaya Daerah Jumlah Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Daerah(kali) 20 18 7 9 129% DIKPORA
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0% DIKPORA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0% DIKPORA


Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0% DIKPORA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0% DIKPORA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0% DIKPORA
Daerah
Program Pengelolaan Pendidikan 0%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 0 0% DIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 0 0% DIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 0 0% DIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 0 0% DIKPORA
Program Pengembangan Kurikulum 0%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - 0 0% DIKPORA
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan - 0 0% DIKPORA
Pendidikan Nonformal
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 0%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan - 0 0% DIKPORA
oleh Masyarakat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0%

Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Tulungagung - 0 0% DIKPORA


Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Tulungagung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Tulungagung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 4 Tulungagung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 5 Tulungagung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 6 Tulungagung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Boyolangu - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Kedungwaru - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Kedungwaru - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Kedungwaru - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Ngantru - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Ngantru - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Ngunut - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Ngunut - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Ngunut - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Rejotangan - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Rejotangan - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Sumbergempol - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Sumbergempol - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Kalidawir - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Kalidawir - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Kalidawir - 0 0% DIKPORA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-193


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Pucanglaban - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Pucanglaban - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Campurdarat - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Campurdarat - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Pakel - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Pakel - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Bandung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Bandung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Bandung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Besuki - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Besuki - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Tanggunggunung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Tanggunggunung - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Kauman - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Kauman - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Gondang - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Gondang - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Karangrejo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Karangrejo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Pagerwojo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Pagerwojo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 3 Pagerwojo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 4 Pagerwojo - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 1 Sendang - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN 2 Sendang - 0 0% DIKPORA
Administrasi Umum Perangkat Daerah SMPN Satu Atap Sendang - 0 0% DIKPORA

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA


Daerah SMPN 1 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 4 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 5 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 6 Tulungagung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Boyolangu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Kedungwaru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Kedungwaru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Kedungwaru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Ngantru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Ngantru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Ngunut
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Ngunut
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Ngunut
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Rejotangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Rejotangan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-194


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Sumbergempol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Sumbergempol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Kalidawir
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Kalidawir
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Kalidawir
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Pucanglaban
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Pucanglaban
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Campurdarat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Campurdarat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Pakel
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Pakel
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Bandung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Bandung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Bandung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Besuki
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Besuki
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Tanggunggunung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Tanggunggunung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Kauman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Kauman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Gondang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Gondang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Karangrejo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Karangrejo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Pagerwojo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Pagerwojo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 3 Pagerwojo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 4 Pagerwojo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 1 Sendang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 0 0% DIKPORA
Daerah SMPN 2 Sendang
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-195


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 1.02.13.15 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.02.13.15.001 fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Jumlah peserta Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif 5 5 12 24 200% DIKPORA
(KUPP)(Kelompok)
1.02.13.15.002 seleksi serenade penurunan bendera tingkat kabupaten serta jumlah peserta seleksi serenade penurunan bendera tingkat 100 200 0 0 0% DIKPORA
pelaksanaan seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten(orang)
kabupaten, provinsi dan nasional
jumlah peserta pemilihan dan pembinaan pemuda pelopor tingkat 19 0 0 0 0%
kabupaten, provinsi dan nasional(orang)
jumlah peserta jambore pemuda Indonesia Daerah (JPID)(orang) 70 6 0 0 0%
jumlah peserta paduan suara(orang) 100 100 0 0 0%
1.02.13.15.003 peringatan sumpah pemuda jumlah peserta sarasehan kepemudaan peringatan sumpah 150 125 0 0 0% DIKPORA
pemuda(orang)
1.02.13.15.004 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifkasi keolahragaan Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Olahraga bagi Guru, Pemuda 325 300 100 100 100% DIKPORA
dan Pelajar(Peserta)
Jumlah peserta Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSD/MI, POPDA, 4 3 4 0 0%
kontingen Olaraga Kabupaten Tulungagung dan Olimpiade Paralimpia
Tingkat Propinsi dan Nasional(orang)
Jumlah kegiatan gerak jalan ketandan dan Senam bersama pada hari jadi 3 3 3 0 0%
Kabupaten Tulungagung Serta Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa
Timur(Kegiatan)
Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan ( Cabang Olahraga) 13 6 4 3 75%

1.02.13.15.005 Peringatan HAORNAS Senam Masal(orang) 2000 2300 1000 0 0% DIKPORA


Jumlah Peserta Dalam Rangka Peringatan HAORNAS (Orang) 1000 300 2000 100 5%
1.02.13.15.006 Fasilatsi, Pembinaan, dan Pengembangan Kelembagaan Kepemudaan jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Potensi dan Ketrampilan Pemuda 50 0 20 0 0% DIKPORA
Pondok Pesantren serta Pelatihan Bela Negara Bagi Pengurus Organisasi
Keagamaan (Pondok Pesantren)
Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang difasilitasi(Gugus) 19 19 19 38 200%
Jumlah Lembaga yang mengikuti Peningkatan dan Pengembangan 20 20 20 20 100%
Organisasi Kepemudaan(Lembaga)
1.02.13.15.007 fasilitas kewirausahaan pemuda jumlah kegiatan kewirasahaan pemuda(kali) 2 0 0 0% DIKPORA
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan - 0 0% DIKPORA
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat - 0 0% DIKPORA
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0% DIKPORA

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah - 0 0% DIKPORA


Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 0 0% DIKPORA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 0 0% DIKPORA
KESEHATAN
10 1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi 100 100 100 100 100% DINAS KESEHATAN
perkantoran(%)
11 1.01.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(paket) 3 3 3 3 100% DINKES
1.01.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang 1 1 1 1 100% DINKES
tersedia(paket)
12 1.01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas(orang) 15 5 12 6 50% DINKES
13 1.01.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 5 0 5 0 0% DINKES
Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-196


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 1.01.02.15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.01.02.15.001 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan(paket) 2 4 2 2 100% DINKES
Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan 1 3 1 1 100%
Jaringannya(paket)
1.01.02.15.002 Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya Umum Persentase penyediaan penunjang DAK Bidang Kesehatan(%) 100 67 100 100 100% DINKES
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
1.01.02.15.003 Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan Jumlah pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Fasilitas 3 0 2 0 0% DINKES
sarana/prasarana fasilitas kesehatan Kesehatan(paket)
1.01.02.15.004 Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan/Penyediaan Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas dan 2 0 2 0 0% DINKES
sarana/prasarana fasilitas kesehatan (PR) Jaringannya(paket)
1.01.02.15.005 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasiltas Jumlah penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan(paket) 4 4 4 4 100% DINKES
Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
1.01.02.15.006 Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas 4 1 0 0% DINKES
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Pembantu(Paket)
1.01.02.15.007 Penyediaan Prasarana/ alat kesehatan/alat penunjang medik pada Jumlah Pengadaan Ambulan/Pusling(unit) 5 0 0 0% DINKES
Fasilitas pelayanan kesehatan Dasar (DID)
Jumlah pengadaan alat kesehatan(paket) 1 0 0 0%
15 1.01.02.16 Program Upaya Pelayanan Kesehatan
1.01.02.16.001 Pelayanan Kesehatan Primer Angka Kontak(‰) 155 150 150 39.19 26% DINKES
1.01.02.16.002 Peningkatan Fungsi Ponkesdes (BK) Cakupan Pelayanan Kesehatan Primer(%) 72 70 75 73.74 98% DINKES
1.01.02.16.003 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Angka Kontak(‰) 155 150 75 39.19 52% DINKES
Standart ( BK )
1.01.02.16.004 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) Persentase Puskesmas Terakreditasi(%) 100 100 75 100 133% DINKES
1.01.02.16.005 Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase RS memenuhi standart(%) 75 150 88 92 105% DINKES
Persentase Puskesmas melaksanakan Rujukan(%) 56 107 53 #DIV/0!
Presentase RS dengan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang 33 72 83 #DIV/0!
memenuhi standar (grafik Barber Junction)(%)
1.01.02.16.006 Pelayanan Kesehatan Tradisional Presentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer(%) 79 77 60 79 132% DINKES
1.01.02.16.007 Pendamping Ponkesdes Cakupan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat(%) 72 82 72 81.51 113% DINKES
1.01.02.16.008 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan Angka kontak(‰) 150 150 150 39.19 26% DINKES
oleh Pemerintah Daerah dan atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1.01.02.16.009 Penunjang pelayanan kesehatan primer Angka Kontak(‰) 155 150 75 39.19 52% DINKES
1.01.02.16.010 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 80 72 80 37.1 46% DINKES

1.01.02.16.011 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besole Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82 64 82 61.1 75% DINKES

1.01.02.16.012 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,5 78 82.5 73.64 89% DINKES
Bandung
1.01.02.16.013 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 71 55 71 82.06 116% DINKES

1.01.02.16.014 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77,8 55 0 36.28 #DIV/0! DINKES
Bangunjaya
1.01.02.16.015 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 74,97 83 74.97 76.11 102% DINKES
Campurdarat
1.01.02.16.016 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 72 0 64 #DIV/0! DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.16.017 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 65,42 54 65.42 18.16 28% DINKES
Kalidawir
1.01.02.16.018 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86 81 86 70.58 82% DINKES
Tunggangri
1.01.02.16.019 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 62 0 60.18 #DIV/0! DINKES
Pucanglaban
1.01.02.16.020 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,46 69 85.46 61.45 72% DINKES
Rejotangan
1.01.02.16.021 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73,28 71 0 77.31 #DIV/0! DINKES
Banjarejo

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-197


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.16.022 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Ngunut Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90 75 90 56.6 63% DINKES

1.01.02.16.023 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90,92 64 90.92 91.03 100% DINKES
Balesono
1.01.02.16.024 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84,39 74 0 44.54 #DIV/0! DINKES
Sumbergempol
1.01.02.16.025 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 63 89 70.17 79% DINKES
Bendilwungu
1.01.02.16.026 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,9 88 89.9 65.97 73% DINKES
Boyolangu
1.01.02.16.027 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78,75 60 78.75 70.36 89% DINKES

1.01.02.16.028 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 73 0 83.31 #DIV/0! DINKES
Tulungagung
1.01.02.16.029 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 94 89 84.37 95% DINKES
Sembung
1.01.02.16.030 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78 68 78 44.01 56% DINKES
Kedungwaru
1.01.02.16.031 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Simo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 78 89 39 44% DINKES

1.01.02.16.032 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,31 85 89.31 88.78 99% DINKES
Ngantru
1.01.02.16.033 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 88,67 55 88.67 84.78 96% DINKES

1.01.02.16.034 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 64 85 86.46 102% DINKES
Karangrejo
1.01.02.16.035 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 75 0 63.6 #DIV/0! DINKES
Kauman
1.01.02.16.036 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82 90 82 56.37 69% DINKES
Gondang
1.01.02.16.037 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,00 76 0 92.06 #DIV/0! DINKES

1.01.02.16.038 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 81 74 0 57.79 #DIV/0! DINKES
Pagerwojo
1.01.02.16.039 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas JNilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,88 88 75.88 49.16 65% DINKES
Sendang
1.01.02.16.040 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dono Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,00 85 87 88.69 102% DINKES

1.01.02.16.041 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 60,00 72 60 34.2 57% DINKES

1.01.02.16.042 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 80 72 80 37.1 46% DINKES
Besuki
1.01.02.16.043 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,00 64 82 61.1 75% DINKES
Besole
1.01.02.16.044 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,50 79 82.5 73.64 89% DINKES
Bandung
1.01.02.16.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 71,00 55 71 82.06 116% DINKES
Pakel
1.01.02.16.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77,8 55 0 36.28 #DIV/0! DINKES
Bangunjaya
1.01.02.16.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 74,97 83 74.97 76.11 102% DINKES
Campurdarat
1.01.02.16.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 72 0 64 #DIV/0! DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.16.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 65,42 54 65.42 18.16 28% DINKES
Kalidawir
1.01.02.16.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,00 81 86 70.58 82% DINKES
Tunggangri
1.01.02.16.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 62 0 60.18 #DIV/0! DINKES
Pucanglaban

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-198


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.16.052 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,46 69 85.46 61.45 72% DINKES
Rejotangan
1.01.02.16.053 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73,28 71 0 77.31 #DIV/0! DINKES
Banjarejo
1.01.02.16.054 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90,00 75 90 56.6 63% DINKES
Ngunut
1.01.02.16.055 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90,92 64 90.92 91.03 100% DINKES
Balesono
1.01.02.16.056 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84,39 74 0 44.54 #DIV/0! DINKES
Sumbergempol
1.01.02.16.057 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,00 63 89 70.17 79% DINKES
Bendilwungu
1.01.02.16.058 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,9 88 89.9 65.97 73% DINKES
Boyolangu
1.01.02.16.059 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78,75 60 78.75 70.36 89% DINKES
Beji
1.01.02.16.060 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 73 0 83.31 #DIV/0! DINKES
Tulungagung
1.01.02.16.061 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,00 94 89 84.37 95% DINKES
Sembung
1.01.02.16.062 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78,00 68 78 44.01 56% DINKES
Kedungwaru
1.01.02.16.063 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,00 78 89 39 44% DINKES
Simo
1.01.02.16.064 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,31 85 89.31 88.78 99% DINKES
Ngantru
1.01.02.16.065 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 88,67 55 88.67 84.78 96% DINKES
Pucung
1.01.02.16.066 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 64 85 86.46 102% DINKES
Karangrejo
1.01.02.16.067 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 75 0 63.6 #DIV/0! DINKES
Kauman
1.01.02.16.068 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,00 90 82 56.37 69% DINKES
Gondang
1.01.02.16.069 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,00 76 0 92.06 #DIV/0! DINKES
Tiudan
1.01.02.16.070 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,10 74 0 57.79 #DIV/0! DINKES
Pagerwojo
1.01.02.16.071 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,88 88 75.88 49.16 65% DINKES
Sendang
1.01.02.16.072 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,00 85 87 88.69 102% DINKES
Dono
1.01.02.16.073 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 60,00 72 60 34.2 57% DINKES
Jeli
1.01.02.16.074 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besuki Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 80,00 72 80 37.1 46% DINKES
1.01.02.16.075 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Besole Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,00 64 82 61.1 75% DINKES
1.01.02.16.076 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bandung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,50 79 82.5 73.64 89% DINKES
1.01.02.16.077 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pakel Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 71,00 55 71 82.06 116% DINKES
1.01.02.16.078 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bangunjaya Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77,80 55 77.8 36.28 47% DINKES
1.01.02.16.079 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Campurdarat Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 74,97 83 74.97 76.11 102% DINKES
1.01.02.16.080 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tanggunggunung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 72 86.37 64 74% DINKES
1.01.02.16.081 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kalidawir Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 65,42 54 65.42 18.16 28% DINKES
1.01.02.16.082 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tunggangri Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,00 81 86 70.58 82% DINKES
1.01.02.16.083 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucanglaban Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 62 41.46 60.18 145% DINKES
1.01.02.16.084 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Rejotangan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,46 69 85.46 61.45 72% DINKES
1.01.02.16.085 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Banjarejo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73.28 71 73.28 77.31 105% DINKES
1.01.02.16.086 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngunut Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90 75 90 56.6 63% DINKES
1.01.02.16.087 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Balesono Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90.92 64 90.92 91.03 100% DINKES
1.01.02.16.088 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sumbergempol Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84.39 74 84.39 44.54 53% DINKES
1.01.02.16.089 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Bendilwungu Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 63 89 70.17 79% DINKES
1.01.02.16.090 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Boyolangu Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89.9 88 89.9 65.97 73% DINKES

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-199


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.16.091 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Beji Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78.75 60 78.75 70.36 89% DINKES
1.01.02.16.092 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tulungagung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 73 85 83.31 98% DINKES
1.01.02.16.093 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sembung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 94 89 84.37 95% DINKES
1.01.02.16.094 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kedungwaru Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78 68 78 44.01 56% DINKES
1.01.02.16.095 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Simo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 78 89 39 44% DINKES
1.01.02.16.096 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Ngantru Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89.31 85 89.31 88.78 99% DINKES
1.01.02.16.097 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pucung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 88.67 55 88.67 84.78 96% DINKES
1.01.02.16.098 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Karangrejo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 64 85 86.46 102% DINKES
1.01.02.16.099 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Kauman Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 75 85 63.6 75% DINKES
1.01.02.16.100 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Gondang Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,00 90 82 56.37 69% DINKES
1.01.02.16.101 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,00 76 75 92.06 123% DINKES
1.01.02.16.102 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Pagerwojo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,10 74 87.1 57.79 66% DINKES
1.01.02.16.103 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Sendang Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,88 88 75.88 49.16 65% DINKES
1.01.02.16.104 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Dono Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,00 85 87 88.69 102% DINKES
1.01.02.16.105 Pelayanan Kesehatan Primer UPTD Puskesmas Jeli Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 60,00 72 60 34.2 57% DINKES
1.01.02.16.106 Fasilitasi JKN Pajak rokok Angka Kontak(‰) 150 150 150 39.19 26% DINKES
1.01.02.16.107 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bangunjaya Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77.8 0 77.8 36.28 47% DINKES
1.01.02.16.108 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tanggunggunung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 0 86.37 64 74% DINKES

1.01.02.16.109 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pucanglaban Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 0 41.46 60.18 145% DINKES
1.01.02.16.110 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjarejo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73,28 0 73.28 77.31 105% DINKES
1.01.02.16.111 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sumbergempol Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84,39 0 84.39 44.54 53% DINKES

1.01.02.16.112 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tulungagung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 0 85 83.31 98% DINKES
1.01.02.16.113 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kauman Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 0 85 63.6 75% DINKES
1.01.02.16.114 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75 0 75 92.06 123% DINKES
1.01.02.16.115 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pagerwojo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 81 0 81 57.79 71% DINKES
16 1.01.02.17 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1.01.02.17.001 Pembinaan, Pengawasan Sediaan Farmasi, Makanan dan Tata Kelola Cakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan 71 94 71 71 100% DINKES
Obat CDOB(%)
Cakupan IRTP yang menerapkan CPPB(%) 71 96 77 86 112%
1.01.02.17.002 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan(%) 100 100 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.003 Pengawasan Alat Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi 62 63 62 64.76 104% DINKES
syarat(%)
1.01.02.17.004 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial(%) 100 100 100 100 100% DINKES

1.01.02.17.005 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK (DAK) Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial (%) 100 100 100 100 100% DINKES

1.01.02.17.006 Distribusi obat dan E-Logistik Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%) 100 0 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.007 Fasilitasi Pengawasan Obat dan Makanan (DAK) Cakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan
CDOB

Cakupan IRTP yang menerapkan CPPB DINKES

17 1.01.02.18 Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak


Menular serta Surveilance Epidemiologi
1.01.02.18.001 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 100 100 100 100 100% DINKES
Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV 66 100 100 78.25 78%
sesuai standar(%)
1.01.02.18.002 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100 100 100 100 100% DINKES
sesuai standar(%)
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular(%) 36 77 100 100 100%

1.01.02.18.003 Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Persentase Analisa Penyakit Potensial Wabah per Minggu(%) 75 73 70 0 0% DINKES
Persentase anak umur 18-24 bulan yang menerima imunisasi dasar 72,91 80 86 0 0%
lanjutan(%)
Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi(%) 91 100 100 0 0%
1.01.02.18.004 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Cakupan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 100 100 56 56% DINKES
standard(%)
1.01.02.18.005 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 81,25 100 100 100 100% DINKES

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-200


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.18.006 kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Promotif / Preventif maupun Kuratif/ Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 100 100 100% DINKES
Rehabilitatif melalui pelayanan penyakit Menular (DBHCHT)

1.01.02.18.007 Deteksi Dini Faktor Resiko dan Penanganan Covid 19 berbasis UKBM Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 100 100 100% DINKES

18 1.01.02.19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1.01.02.19.001 Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut Persentase Ibu Hamil K4(%) 100 100 100 89.93 90% DINKES
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan(%) 100 100 100 91.76 92%
Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(%) 100 100 100 75.23 75%

Angka Kematian Balita (AKBa) (per 1000 KH) 0,9 1 0.9 0.84 93%
Angka Kematian Neonatal (AKN) (per 1000 KH) 4,9 6 4.9 7.68 157%
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH) 6,9 2 6.8 10.21 150%
Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan(%) 100 100 100 100 100%

Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(%) 100 100 100 100 100%
1.01.02.19.002 Pelayanan Gizi Masyarakat Cakupan Pemantauan Status Gizi(%) 88,03 86 42.61 #DIV/0! DINKES
Cakupan Penanggulangan Gangguan Gizi(%) 70,26 77 100 85.48 85%
Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat(%) 92 88 75 62.88 84%
1.01.02.19.003 Jaminan Persalinan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan 92 0 92 91.76 100% DINKES
Kesehatan(%)
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses DINKES
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
1.01.02.19.004 Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Cakupan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak(%) 31,3 40 31.3 40.62 130% DINKES
1.01.02.19.005 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Promosi Kesehatan(%) 79 80 55 84.3 153% DINKES
1.01.02.19.006 Pengembangan Taman Posyandu (BK) Persentase Taman Posyandu yang Optimal(%) 50 62 50 62 124% DINKES
1.01.02.19.007 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Kesehatan Lingkungan(%) 91 88 79 85.76 109% DINKES

Cakupan Kesehatan Kerja (%) 70 89 46 88 191%


Cakupan Kesehatan Olahraga(%) 81 86 81 73 90%
1.01.02.19.008 Pengendalian Stunting (DAK) Cakupan Stunting yang dilayani DINKES
19 1.01.02.20 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan
1.01.02.20.001 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Persentase sampel yang diuji/diperiksa pada fasilitas kesehatan 100 100 100 100 100% DINKES
laboratorium sesuai standar pengujian (%)
1.01.02.20.002 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) DINKES Nilai Kinerja UKM (%) 84,95 78 84.95 72.45 85% DINKES
1.01.02.20.003 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besuki Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 84 61 84 66.64 79% DINKES
1.01.02.20.004 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Besole Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 83 85 73.33 86% DINKES
1.01.02.20.005 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bandung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88,20 78 88.2 75.64 86% DINKES

1.01.02.20.006 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 91,00 85 91 91.48 101% DINKES
1.01.02.20.007 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88 80 88 67.74 77% DINKES

1.01.02.20.008 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88,00 84 88 81.55 93% DINKES

1.01.02.20.009 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,64 73 85.64 21.61 25% DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.20.010 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kalidawir Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 81,89 63 81.89 60 73% DINKES

1.01.02.20.011 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tunggangri Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 87,50 84 87.5 80.96 93% DINKES

1.01.02.20.012 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucanglaban Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 65,11 68 65.11 72.85 112% DINKES

1.01.02.20.013 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Rejotangan Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89,91 86 89.91 74.65 83% DINKES

1.01.02.20.014 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Banjarejo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,11 68 90.11 82.4 91% DINKES

1.01.02.20.015 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngunut Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89 72 89 79.3 89% DINKES
1.01.02.20.016 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Balesono Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 76,31 81 76.31 67.28 88% DINKES

1.01.02.20.017 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sumbergempol Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 84,01 78 84.01 73.9 88% DINKES

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-201


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.20.018 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bendilwungu Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 71 85 70.92 83% DINKES

1.01.02.20.019 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Boyolangu Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89,00 84 89 75.79 85% DINKES

1.01.02.20.020 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Beji Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 87,73 86 87.73 71.04 81% DINKES
1.01.02.20.021 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tulungagung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 81 85 75.82 89% DINKES

1.01.02.20.022 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sembung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88 81 88 75.2 85% DINKES

1.01.02.20.023 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kedungwaru Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 78,00 81 78 65.9 84% DINKES

1.01.02.20.024 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Simo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88,00 73 88 72.44 82% DINKES
1.01.02.20.025 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngantru Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,84 95 90.84 76.17 84% DINKES

1.01.02.20.026 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,13 60 90.13 69.27 77% DINKES
1.01.02.20.027 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Karangrejo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 76 85 83.06 98% DINKES

1.01.02.20.028 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,00 84 86 75.08 87% DINKES

1.01.02.20.029 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Gondang Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 83,50 81 83.5 83.95 101% DINKES

1.01.02.20.030 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,00 89 86 86.48 101% DINKES
1.01.02.20.031 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pagerwojo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 78,05 87 78.05 61.05 78% DINKES

1.01.02.20.032 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sendang Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,46 81 86.46 62.45 72% DINKES

1.01.02.20.033 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 83,00 84 83 86.6 104% DINKES
1.01.02.20.034 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 75,00 72 75 57.95 77% DINKES
1.01.02.20.035 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Nilai Kinerja UKM (%) 84,95 78 84.95 72.45 85% DINKES
dan Jampersal
20 1.01.02.21 Program Manajemen Kesehatan
1.01.02.21.001 Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Jumlah Puskesmas yang mengirimkan laporan secara 32 32 32 32 100% DINKES
elektronik(Puskesmas)
1.01.02.21.002 Pembinaan BLUD Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dibina BLUD(Puskesmas) 3 3 3 3 100% DINKES
21 1.01.02.22 Program Peningkatan Pelayananan Kesehatan Rujukan
1.01.02.22.001 Kegiatan akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu Jumlah Monev Pelaksanaan PSC(kali) 3 2 3 1 33% RSUD DR. ISKAK
Jumlah sosialisasi PSC(kali) 15 12 15 3 20%
1.01.02.22.002 Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung Jumlah mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pemeriksanaan 150 103 150 163 109% RSUD DR. ISKAK
dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak(orang)

1.01.02.22.003 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit Jumlah peserta BIMTEK PONEK(orang) 96 0 100 0 0% RSUD DR. ISKAK

Jumlah Monev PONED(kali) 4 0 4 0 0%


22 1.01.02.23 Program Pengendalian Pelayananan Kesehatan Rujukan
1.01.02.23.001 Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten prosentase maskin yang berobat & mendapatkan pelayanan kesehatan di 100 100 100 400 400% RSUD DR. ISKAK
Tulungagung RSUD dr Iskak(%)
23 1.01.02.24 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
1.01.02.24.001 Kegiatan pelayanan Prosentase pencapaian elemen akreditasi SNARS(%) 81 91 10 85 850% RSUD DR. ISKAK
Jumlah parameter akreditasi RS Pendidikan yang memiliki nilai 45 46 10 45 450%
sempurna(parameter)
Frekuensi pelatihan yang dilaksanakan(kali) 10 25 100 7 7%
Jumlah pengajuan ijin penelitian(orang) 85 8 80 70 88%
Prosentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat SDM RS(%) 100 100 100 400 400%
Jumlah laporan keuangan sesuai standar(dokumen) 2 4 3 75%
Jumlah dokumen anggaran rumah sakit(dokumen) 4 2 5 250%
Jumlah dokumen perencanaan dan aporan kinerja RS(dokumen) 19 19 24 126%
24 1.01.02.25 Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan
1.01.02.25.001 Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Jumlah peralatan kesehatan untuk perawatan pasien(unit) 4 15 30 21 70% RSUD DR. ISKAK
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-202


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.02.25.002 Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memenuhi pelayanan 936 82 936 141 15% RSUD DR. ISKAK
rujukan(unit)
1.01.02.25.003 Penunjang Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Biaya umum Jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan DAK bidang kesehatan 2 1 1 1 100% RSUD DR. ISKAK
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan di RSUD Dr ISKAK(kali)
Rujukan di RSUD dr.Iskak Tulungagung
1.01.02.25.004 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan(unit) 1 1 10 0 0% RSUD DR. ISKAK

1.01.02.25.005 Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan (unit) 1 1 1 0 0% RSUD DR. ISKAK
(Silpa DAK)
1.01.02.25.007 Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit (DAK) Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan(unit) 2 0 2 2 100% RSUD DR. ISKAK
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 9 100% DINKES

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 14 14 100% DINKES
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 95 95 100% DINKES
Administrasi Umum Perangkat Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
BANGUNJAYA
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
TANGGUNGGUNUNG
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
PUCANGLABAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
SUMBERGEMPOL
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
TULUNGAGUNG
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS KAUMAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS TIUDAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PAGERWOJO

Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BANJAREJO

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya


Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM 70 70 100% DINKES
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% DINKES
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Penyajian/updating data dan informasi 100 100 100% DINKES

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Jumlah peralatan kesehatan untuk pelayanan rumah sakit 129 129 100% RSUD DR. ISKAK
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat - 0 0 #DIV/0! RSUD DR. ISKAK
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BESOLE
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BANDUNG
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PAKEL
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota BANGUNJAYA
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS SENDANG
Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-203


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota TANGGUNGGUNUNG
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS KALIDAWIR
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota TUNGGANGRI
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota PUCANGLABAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota REJOTANGAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS NGUNUT
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BALESONO
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota SUMBERGEMPOL
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota BENDILWUNGU
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BOYOLANGU
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BEJI
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota TULUNGAGUNG
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota KEDUNGWARU
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS SIMO
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS NGANTRU
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PUCUNG
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota KARANGREJO
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS JELI
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS KAUMAN
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS GONDANG
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS TIUDAN
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PAGERWOJO
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS DONO
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BESUKI
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BANJAREJO
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS SEMBUNG
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota CAMPURDARAT
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik/izin kerja 95 95 100% DINKES

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup 100 100 100% DINKES
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota DINKES

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-204


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup 25 25 100% DINKES
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINKES

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Persentase perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 100 100 100% DINKES
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana produksi Alat 100 100 100% DINKES
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor Persentase Penerbitan Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 100 100 100% DINKES
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 100 100 100% DINKES
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM) Minum (DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Presentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 50 50 100% DINKES
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan


Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Cakupan Pengembangan PHBS 56 56 100% DINKES
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Cakupan pengembangan UKBM 87.5 87.5 100% DINKES
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 720 720 100% RSUD DR. ISKAK
Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase pencapaian elemen akreditasi SNARS 82 82 100% RSUD DR. ISKAK
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25 1.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 236.39 236% DINAS PEKERJAAN
fungsinya(Persen) UMUM DAN PENATAAN
RUANG
26 1.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 1800 1800 50 550 1100% DINAS PUPR
1.01.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(kegiatan pemeliharaan) 8 8 8 0 0% DINAS PUPR

27 1.01.03.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen


Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 15 0 15 30 200% DINAS PUPR
Pemerintahan
28 1.01.03.15 Program Keciptakaryaan
1.01.03.15.001 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum yang terbangun(SR) 25 20 25 10 40% DINAS PUPR

1.01.03.15.002 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun(unit) 130 0 120 220 183% DINAS PUPR
1.01.03.15.003 Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun(meter) 700 0 397 647 163% DINAS PUPR
1.01.03.15.004 Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (BK Provinsi) Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun(meter) 2500 0 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.15.005 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan Prosentase Kegiatan Keciptakaryaan Yang Difasilitasi(Persen) 100 0 100 200 200% DINAS PUPR
1.01.03.15.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum (DAK) Jumlah sarana dan prasarana bidang air minum terbangun(SR) 260 0 130 230 177% DINAS PUPR
1.01.03.15.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Sanitasi(DAK) Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun(unit) 500 0 350 550 157% DINAS PUPR
1.01.03.15.008 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air Bersih Jaringan perpipaan air limbah sanitasi dan air bersih terbangun(unit) 50 0 0 0 0% DINAS PUPR
(DBHCHT)
1.01.03.15.012 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi (DID) Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun(unit) 323 0 323 0 0% DINAS PUPR
29 1.01.03.16 Program Kebinamargaan
1.01.03.16.001 Perencanaan dan Pengawasan Jalan/Jembatan dan Bangunan Jumlah kegiatan perencanaan(paket) 60 0 2 2 100% DINAS PUPR
Pelengkapnya
Jumlah kegiatan pengawasan(paket) 60 0 0 0 0%
Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan(dokumen) 4 0 2 2 100%
Jumlah dokumen GIS jembatan(dokumen) 0 0 0 0%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-205


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.03.16.002 Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/ Jembatan Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)(kilometer) 11 0 5 5 100% DINAS PUPR
Panjang jalan yang ditingkatkan (Kapasitas)(kilometer) 15 0 10 10 100%
Panjang jembatan yang ditingkatkan (Struktur)(meter) 100 0 50 50 100%
Panjang jembatan yang ditingkatkan (Kapasitas)(meter) 100 0 50 50 100%
1.01.03.16.003 Pembangunan Jalan/Jembatan Panjang jalan yang terbangun(kilometer) 15 0 5 5 100% DINAS PUPR
Panjang jembatan yang terbangun(meter) 50 0 50 50 100%
1.01.03.16.004 Pembangunan Saluran Pengering Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar Panjang saluran pengering yang terbangun(meter) 10000 0 2000 2000 100% DINAS PUPR
Panjang gorong-gorong yang terbangun(meter) 150 0 25 25 100%
Panjang trotoar yang terbangun(meter) 1000 0 0 0 0%
1.01.03.16.005 Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun(meter) 10000 0 1000 1000 100% DINAS PUPR
Panjang tembok penahan tebing yang terbangun(meter) 10000 0 500 500 100%
1.01.03.16.006 Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan Panjang jalan yang terpelihara secara berkala(meter) 15000 0 5000 5000 100% DINAS PUPR
Jembatan yang terpelihara secara berkala(unit) 5 0 1 1 100%
Panjang jalan yang terpelihara(meter) 25000 0 5000 5000 100%
Jembatan yang terpelihara(unit) 6 0 1 1 100%
1.01.03.16.007 Peningkatan (Struktur dan Kapasitas), Pembangunan dan Pemeliharaan Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 15 0 0 0 0% DINAS PUPR
Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya (DAK) (struktur)(kilometer)

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 200 0 0 0 0%


(struktur)(meter)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 25 0 0 0 0%
(kapasitas)(kilometer)
Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 200 0 0 0 0%
(kapasitas)(meter)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun(kilometer) 10 0 0 0 0%

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun(meter) 74 0 0 0 0%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara 15 0 10 0 0%


berkala(kilometer)
Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara 10 0 0 0 0%
berkala(unit)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara(kilometer) 15 0 0 0 0%

Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara(unit) 10 0 0 0 0%


Jumlah kegiatan pengawasan(Paket) 10 0 5 5 100%
1.01.03.16.008 Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 15 0 0 0 0% DINAS PUPR
(BK Provinsi) (struktur)(kilometer)
Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 150 0 0 0 0%
(struktur)(meter)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 25 0 0 0 0%
(kapasitas)(kilometer)
Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang ditingkatkan 200 0 0 0 0%
(kapasitas)(meter)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun(kilometer) 16 0 0 0 0%

Panjang jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terbangun(meter) 120 0 0 0 0%

Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara 20 0 0 0 0%


berkala(kilometer)
Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara secara 10 0 0 0 0%
berkala(unit)
Panjang jalan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara(kilometer) 15 0 0 0 0%

Jembatan dan bangunan pelengkapnya yang terpelihara(unit) 10 0 0 0 0%


Panjang saluran pengering jalan yang terbangun(meter) 10000 0 0 0 0%
Panjang gorong-gorong yang terbangun(meter) 150 0 0 0 0%
Panjang trotoar yang terbangun(meter) 2000 0 0 0 0%
Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun(meter) 15000 0 0 0 0%
Panjang tembok penahan tebing yang terbangun(meter) 10000 0 0 0 0%
Jumlah kegiatan perencanaan(paket) 10 0 0 0 0%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-206


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah kegiatan pengawasan(paket) 10 0 0 0 0%
1.01.03.16.009 Fasilitasi Bidang Bina Marga Jumlah kegiatan bidang bina marga yang difasilitasi(kegiatan) 2 0 2 38 1900% DINAS PUPR
1.01.03.16.010 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/Atau Jembatan, Panjang jalan yang terbangun/terpelihara(kilometer) 1 0 0 0 0% DINAS PUPR
Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (DBH-CHT)

Jembatan yang terbangun/terpelihara(unit) 1 0 0 0 0%


1.01.03.16.014 Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (DID) Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)(Paket) 1 0 1 0 0% DINAS PUPR
30 1.01.03.21 Program Tata Ruang
1.01.03.21.001 Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang disusun(Dokumen) 9 0 1 2 200% DINAS PUPR
1.01.03.21.002 Pemanfaatan tata ruang Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Yang Disusun(Dokumen) 160 0 110 110 100% DINAS PUPR
1.01.03.21.003 Pengendalian Tata Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Yang 62 0 12 12 100% DINAS PUPR
Disusun(Dokumen)
1.01.03.21.004 Fasilitasi Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Prosentase Kegiatan Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan Yang 100 0 100 115 115% DINAS PUPR
Difasilitasi(Persen)
31 1.01.03.22 Program Tata Bangunan
1.01.03.22.001 Perencanaan Tata Bangunan Jumlah dokumen yang direncanakan(Dokumen) 168 0 3 3 100% DINAS PUPR
1.01.03.22.002 Pemanfaatan Tata Bangunan Jumlah Bangunan/Gedung/Kawasan dan Fasilitas Pendukungnya yang 14 0 3 4 133% DINAS PUPR
dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan/ dikembangkan/ditata.(Unit)

1.01.03.22.003 Pengendalian Tata Bangunan Jumlah Dokumen(Dokumen) 2 0 2 2 100% DINAS PUPR


32 1.01.03.26 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.01.03.26.001 Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Yang 3000 2500 3000 650 22% DINAS PUPR
Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Ngunut Terpelihara(meter)
1.01.03.26.002 Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Yang 3000 1500 3000 2100 70% DINAS PUPR
Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Tulungagung Terpelihara(meter)
1.01.03.26.003 Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Yang 3000 1500 3000 1710 57% DINAS PUPR
Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Kauman Terpelihara(meter)
1.01.03.26.004 Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan dan Akumulasi Panjang Jalan/Jembatan dan Bangunan Pelengkapnya Yang 3000 1000 3000 2150 72% DINAS PUPR
Bangunan Pelengkapnya Wilayah UPTD Campurdarat Terpelihara(meter)
33 1.01.03.27 Program Laboratorium, Perbengkelan dan Jasa Konstruksi
1.01.03.27.001 Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perbengkelan dan Alat Jumlah Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat(pelayanan) 15 0 15 15 100% DINAS PUPR
Berat
1.01.03.27.002 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta Pemberdayaan Jasa Konstruksi(orang) 400 0 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.27.003 Pengawasan Jasa Konstruksi Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi(kali) 120 0 38 62 163% DINAS PUPR
1.01.03.27.004 Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi Prosentase Kegiatan Bidang Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi(Persen) 100 0 0 0 0% DINAS PUPR

1.01.03.27.005 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada Penyedia(Penyedia Jasa) 125 0 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.27.006 Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Jumlah Peserta Sosialisasi(orang) 150 150 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.27.007 Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Laboratorium Prosentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Persen) 95 0 95 100 105% DINAS PUPR

1.01.03.27.008 Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Prosentase Kegiatan Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Yang 100 0 100 0 0% DINAS PUPR
Difasilitasi(Persen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 15 15 100% DINAS PUPR

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINAS PUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% DINAS PUPR
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DINAS PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 30 30 100% DINAS PUPR

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DINAS PUPR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DINAS PUPR
Daerah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum 45 45 100% DINAS PUPR
Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-207


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Jumlah rumah tangga yang terbangun sanitasi 125 125 100% DINAS PUPR
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Jumlah rumah tangga yang terbangun sanitasi 125 125 100% UPT IPLT
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Drainase

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Jumlah drainase yang terbangun 100 100 100% DINAS PUPR
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Permukiman


Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Jumlah Infrastruktur Permukiman yang terbangun 100 100 100% DINAS PUPR
Daerah Kabupaten/Kota
Program Penataan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan 150 150 100% DINAS PUPR
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan 10 10 100% DINAS PUPR
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kondisi Baik 1366 1366 100% DINAS PUPR
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 #DIV/0! UPT TULUNGAGUNG
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 #DIV/0! UPT NGUNUT
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 #DIV/0! UPT CAMPURDARAT
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 #DIV/0! UPT KAUMAN
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 200 200 100% DINAS PUPR
Kerja (SKT)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1 1 100% DINAS PUPR
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang 100 100 100% DINAS PUPR
Direkomendasi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 100 100 100% DINAS PUPR
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata umlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 2 2 100% DINAS PUPR
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Tata Ruang (RRTR) Yang Ditetapkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan 1 1 100% DINAS PUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang 10 10 100% DINAS PUPR
Kabupaten/Kota Dilaksanakan
SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR
34 1.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.04.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 90 90% DINAS PERUMAHAN,
fungsinya(persen) KAWASAN PEMUKIMAN

35 1.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.01.04.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 170 170 300 139 46% DINAS PKP
1.01.04.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 6 6 6 7 117% DINAS PKP
36 1.01.04.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.04.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 131 131 135 145 107% DINAS PKP
37 1.01.04.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.04.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 12 5 5 0 0% DINAS PKP
Pemerintahan
38 1.01.04.19 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA
1.01.04.19.001 Fasilitasi Operasional UPTD PKPSDA Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan UPTD PKPSDA(persen) 100 100 100 89 89% DINAS PKP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-208


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.04.19.002 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Wilayah UPTD PKPSDA Panjang jaringan irigasi wilayah UPTD PKPSDA yang dipelihara(meter) 1500 4000 5000 350 7% DINAS PKP

39 1.01.04.20 Program Irigasi dan Sumber Daya Air


1.01.04.20.001 Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air panjang bangunan sumber daya air yang terbangun(meter) 6400 6400 20000 7726 39% DINAS PKP
1.01.04.20.002 Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang tersusun(dokumen) 25 25 25 5 20% DINAS PKP

1.01.04.20.004 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (BK Provinsi) panjang/jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan(meter) 110 0 0 0 0% DINAS PKP

1.01.04.20.005 Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air Prosentase kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber 100 100 100 25 25% DINAS PKP
Daya Air yang terfasilitasi(persen)
1.01.04.20.006 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Air (DBHCHT) panjang/jumlah embung dan sarana sumber air yang terbangun(unit) 1 0 0 0 0% DINAS PKP

1.01.04.20.007 Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air Jumlah Sumber Daya Air Yang Dilestarikan (unit) 3 1 3 2 67% DINAS PKP
1.01.04.20.008 Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang operasional dan pemeliharaan 27 22 22 15 68% DINAS PKP
Irigasi jaringan irigasi (Kali)
1.01.04.20.009 Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang/jumlah jaringan irigasi yang 9000 12500 2000 0 0% DINAS PKP
dinormalisasi,/diperbaiki/direhabilitasi(meter)
1.01.04.20.010 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen / data / informasi jaringan irigasi (dokumen) 2 2 2 1 50% DINAS PKP
1.01.04.20.011 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Panjang / jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter) 8500 13035 4000 4 0% DINAS PKP
1.01.04.20.012 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BK Provinsi) Panjang /jumlah Jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter) 125 0 0 0 0% DINAS PKP
1.01.04.20.013 Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DBHCHT) Panjang saluran irigasi yang dibangun /direhabilitasi/dipelihara 80 0 0 0 0% DINAS PKP
(DBHCHT)(meter)
1.01.04.20.014 Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan jaringan irigasi(orang) 500 500 1500 750 50% DINAS PKP

1.01.04.20.015 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung Panjang saluran irigasi yang terbangun(meter) 100 0 3000 575 19% DINAS PKP
(Silpa DAK)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 12 12 100% DINAS PKP

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 4 4 100% DINAS PKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jangka waktu terpenuhinya administrasi Kepegawaian 12 12 100% DINAS PKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah jangka waktu pelayanan administrasi kepegawaian 12 12 100% DINAS PKP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jangka waktu terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang 12 12 100% DINAS PKP
urusan pemda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 12 100% DINAS PKP

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jangka waktu terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah 12 12 100% DINAS PKP
Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% DINAS PKP
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik BANDUNG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik GONDANG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik KARANGREJO
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik KAUMAN
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% DINAS PKP
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah BANDUNG
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah GONDANG
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-209


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah KARANGREJO
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah KAUMAN
Kabupaten/Kota
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40 1.01.05.15 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.01.05.15.001 Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun(dokumen) 5 15 15 10 67% DINAS PKP
1.01.05.15.002 Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah RTLH yang tertangani(unit) 46 5500 5500 263 5% DINAS PKP

1.01.05.15.003 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Jumlah PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun dan 117 620 620 157 25% DINAS PKP
Kawasan Permukiman diserahkan(unit)
1.01.05.15.004 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) Jumlah RTLH yang tertangani(unit) 86 1400 1400 304 22% DINAS PKP
1.01.05.15.005 Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Prosentase kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang 100 59 7 124.47 1778% DINAS PKP
terfasilitasi(persen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengembangan Permukiman
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman 2 2 100% DINAS PKP
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 1 1 100% DINAS PKP
Relokasi Program Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 25 25 100% DINAS PKP
Umum dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 4 4 100% DINAS PKP

Program Kawasan Permukiman


Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 4 4 100% DINAS PKP
Permukiman
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Jumlah Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 2 2 100% DINAS PKP
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Jumlah Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 2 2 100% DINAS PKP
Bawah 10 (sepuluh) Ha 10 (Sepuluh) Ha
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan 2 2 100% DINAS PKP
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan
Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 1 1 100% DINAS PKP
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

PERTANAHAN
41 1.02.04.15 Program Pertanahan
1.02.04.15.001 Pengelolaan Tata Guna Tanah Jumlah dokumen data dan informasi pertanahan(dokumen) 1 1 11 1 9% DINAS PKP
1.02.04.15.002 Pengaturan dan Penguasaan Tanah Jumlah pengaturan dan penguasaan bidang aset tanah(bidang aset 5 5 26 1 4% DINAS PKP
tanah)
1.02.04.15.003 Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Tanah Prosentase penanganan permasalahan tanah yang ditindaklanjuti(persen) 100 100 19 119 626% DINAS PKP

1.02.04.15.004 Fasilitasi Bidang Pertanahan Prosentase kegiatan bidang pertanahan yang difasilitasi(persen) 100 0 3 0 0% DINAS PKP
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengelolaan Izin Lokasi
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Lokasi Yang Difasilitasi 2 2 100% DINAS PKP
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang Difasilitasi 1 1 100% DINAS PKP

Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah


Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-210


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah 2 2 100% DINAS PKP
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Yang Difasilitasi
Kabupaten/Kota
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian 1 1 100% DINAS PKP
Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Yang Difasilitasi
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Tanah Kosong
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Jumlah Masalah Tanah Kosong Yang Difasilitasi 1 1 100% DINAS PKP
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 2 2 100% DINAS PKP
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Izin Membuka Tanah Yang Difasilitasi 1 1 100% DINAS PKP
Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Jumlah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 1 1 100% DINAS PKP
Kabupaten/Kota
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
42 1.01.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.06.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 85 85 85 228 268% SATUAN POLISI PAMONG
fungsinya(%) PRAJA
43 1.01.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.06.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia(Jenis) 37 35 37 120 324% SATPOL PP
1.01.06.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 20 20 20 90 450% SATPOL PP
44 1.01.06.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.06.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 150 0 150 0 0% SATPOL PP
45 1.01.06.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.06.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen) 12 8 12 0 0% SATPOL PP
Pemerintahan
46 1.01.06.15 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
1.01.06.15.001 Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah Patroli dalam rangka penegakan pelanggaran Peraturan Daerah 145 120 100 174 174% SATPOL PP
Bupati dan Peraturan Bupati(kali)
Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi/teguran lisan(Kegiatan) 3 2 3 3 100%
Persentase sosialissi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

1.01.06.15.002 Pengawasan, pengkajian dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Jumlah Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 3 3 1 4 400% SATPOL PP
dan Peraturan Bupati Bupati(Kegiatan)
Jumlah Rapat koordinasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan 16 12 10 18 180%
Daerah dan Peraturan Bupati dengan PPNS(kali)
jumlah Pengawasan atas kepatuhan masyarakat/ badan hukum terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
1.01.06.15.003 Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Jumlah rapat koordinasi penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan lapangan 6 3 3 6 200% SATPOL PP
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati(Kegiatan)

prosentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan


Peraturan Peraturan Bupati
47 1.01.06.16 Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

1.01.06.16.001 Perancanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah dokumen atas pemetaan dan pengawasan wilayah rawan 14 14 14 20 143% SATPOL PP
ketentraman masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;(dokumen)

Jumlah kegiatan operasional Satuan;(Kegiatan) 12 12 12 17 142%


Jumlah dan Jenis dokumen pemetaan dan pengawasan
prosentase pengaduan masyarakat/badan hukum terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung
pencegahan/penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

1.01.06.16.002 Pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat(Kali) 72 48 72 64 89% SATPOL PP
ketentraman masyarakat
jumlah Pengamanan dan pengawalan(kali) 534 510 500 612 122%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-211


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Prosentase penindakan terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum sesuai SOP

Jumlah Pengamanan, dan pengawalan penyelenggaraan tugas - tugas


pemerintahan daerah
1.01.06.16.003 Deteksi dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah wilayah operasi deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman 19 19 19 29 153% SATPOL PP
yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat(Kecamatan)
Prosentase Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik
pencegahan dan penanganan gangguan yang terfasilitasi

Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan


ketertiban Umum, ketentraman masyarakat

48 1.01.06.17 Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat


1.01.06.17.001 Optimalisasi Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah Personil Satlinmas (Orang) 0 200 0 50 #DIV/0! SATPOL PP

Jumlah kegiatan optimalisasi kelembagaan dan sumberdaya manusia 3 0 2 1 50%


satuan perlindungan masyarakat(Kegiatan)
1.01.06.17.002 Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan Jumlah pembinaan teknis kepada masyarakat dalam penanggulangan 3 3 2 6 300% SATPOL PP
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bencana dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat(Kegiatan)
1.01.06.17.003 Peningkatan Kapasitas Linmas dalam Pemeliharaan stabilitas daerah Jumlah data potensi rawan bencana(Kecamatan) 4 3 2 4 200% SATPOL PP
rawan sosial
Jumlah Pembinaan perlindungan masyarakat (Kecamatan) 4 3 2 4 200%
Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan
ketertiban Umum, ketentraman masyarakat

49 1.01.06.18 Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam


Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
1.01.06.18.001 Fasilitasi kelembagaan dan pengolahan data dalam pelayanan ketertibanJumlah kegiatan dalam pelayanan ketertiban umum, ketentraman 14 14 0 #DIV/0! SATPOL PP
umum, ketentraman masyarakat masyarakat (kali)
1.01.06.18.002 Pengembangan, pembinaan sumber daya aparatur dalam pelayanan Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan hari jadi Kab. 30 30 6 #DIV/0! SATPOL PP
ketertiban Umum, ketentraman masyarakat Tulungagung(Kegiatan)
Jumlah pelaksanaan dan dukungan kegiatan dalam rangka HUT Satpol PP, 6 6 0 #DIV/0!
linmas dan damkar (Kegiatan)
Jumlah peserta pembinaan teknis dan fungsional satuan(orang) 150 143 0 #DIV/0!
Jumlah Peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) (orang) 150 143 0 #DIV/0!
1.01.06.18.003 Fasilitasi informasi publik dalam pelayanan ketertiban Umum, Jumlah aduan masyarakat tentang ketentraman umum dan ketertiban 19 19 0 #DIV/0! SATPOL PP
ketentraman Masyarakat masyarakat(Kecamatan)
jumlah pembinaan /bimbingan teknis (kali) 2 2 0 #DIV/0!
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 12 12 100% SATPOL PP

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 12 12 100% SATPOL PP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% SATPOL PP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Daerah
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Prosentase penanganan dan gangguan umum 88 88 100% SATPOL PP
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Prosentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 94 94 100% SATPOL PP
Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-212


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota prosentase PPNS yang dibina 50 50 100% SATPOL PP

SOSIAL
50 1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 97 0 22 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
fungsinya(%)
1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 100 90 90 197 219% BPBD
fungsinya(Persen)
1.01.07.01.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan 100 0 100 92 92% DINAS SOSIAL
fungsinya(%)
51 1.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 160 100 0 0 0% DINSOS KBPPPA
1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit) 136 136 95 140 147% BPBD
1.01.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Saranan dan Prasarana yang terpelihara(unit) 4 100 0 24 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.01.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 17 15 15 37 247% BPBD
1.01.07.02.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 160 0 160 93 58% DINAS SOSIAL
1.01.07.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 4 0 100 79 79% DINAS SOSIAL
52 1.01.07.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang dibina(orang) 50 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.01.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(orang) 40 40 30 0 0% BPBD
1.01.07.03.01 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 50 0 30 0 0% DINAS SOSIAL
53 1.01.07.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.07.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah 9 100 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Pemerintahan ynag disusun tepat waktu(Dokumen)
1.01.07.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun(Dokumen) 48 48 1 23 2300% BPBD
Pemerintahan
1.01.07.04.01 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah 9 0 10 98 980% DINAS SOSIAL
Pemerintahan yang disusun tepat waktu(Dokumen)
54 1.01.07.16 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.01.07.16.001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan 300 100 500 8 2% DINSOS KBPPPA
bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat(Orang)

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan 31 100 0 8 #DIV/0!
kedaruratan dan pemulihan pasca bencana(Orang)
1.01.07.16.002 Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi(%) 70 94 0 19 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada 123 94 19 #DIV/0!
penyandang masalah kesejahteraan sosial(orang)
Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT(orang) 142 94 19 #DIV/0!
Prosentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi(%) 70 94 19 #DIV/0!
1.01.07.16.003 Pelayanan Advokasi dan perlindungan sosial bagi PMKS Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan 350 95 0 13 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani(Orang)

Fasilitasi Rehab RTLH(RTLH) 125 95 0 13 #DIV/0!


1.01.07.16.001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan 300 0 500 42 8% DINAS SOSIAL
bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat(Orang)

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan 31 0 31 42 135%


kedaruratan dan pemulihan pasca bencana(Orang)
1.01.07.16.002 Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi(%) 70 0 100 100 100% DINAS SOSIAL
Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada 123 0 124 100 81%
penyandang masalah kesejahteraan sosial(Orang)
Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT(Orang) 142 0 19 100 526%
Prosentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi(%) 70 0 100 100 100%
1.01.07.16.003 Pelayanan Advokasi dan Perlindungan sosial bagi PMKS Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan 350 0 20 98 490% DINAS SOSIAL
kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani(Orang)

Fasilitasi Rehab RTLH(RTLH) 125 0 0 0 #DIV/0!


1.01.07.16.04 Pengelolaan Data Kemiskinan berbasis Sistem Informasi (DID) Prosentase akurasi data kemiskinan(%) 90 90 0 0% DINAS SOSIAL
55 1.01.07.17 Program Pemberdayaan Sosial

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-213


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.01.07.17.001 Rehabiltasi sosisal PMKS yang terdistrikreditkan Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis 50 0 2 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
yang mendapatkan rehabilitasi sosial(orang)
1.01.07.17.002 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Jumlah penyandang disabilitas yang terampil(orang) 50 0 2 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.01.07.17.003 Rehabilitasi sosial PMKS tuna sosial Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah 50 0 4 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
asal(orang)
Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang 50 0 4 #DIV/0!
mendapatkan rehabilitasi sosial(orang)
1.01.07.17.004 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk 300 0 3 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
perlindungan dan rehabilitasi sosial(orang)
1.01.07.17.005 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial(orang) 30 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA

1.01.07.17.01 Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Jumlah Kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan 150 0 40 99 248% DINAS SOSIAL
sosial(kelompok)
1.01.07.17.02 Pemberdayaan PMKS Rentan Jumlah PMKS Rentan yang menerima bantuan pemberdayaan 50 0 60 99 165% DINAS SOSIAL
sosial(Orang)
1.01.07.17.03 Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat dan LKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha 50 0 60 83 138% DINAS SOSIAL
penanganan permasalahan sosial(lembaga)
56 1.01.07.18 Program Rehabilitasi Sosial
1.01.07.18.001 Pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE Jumlah kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan 150 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
sosial(orang)
1.01.07.18.002 Pemberdayaan PMKS rentan Jumlah PMKS Kelompok rentan yang menerima bantuan pemberdayaan 50 0 1 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
sosial(orang)
1.01.07.18.004 Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan LKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha 50 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
penanganan permasalahan sosial(lembaga)
Jumlah pekerja sosial masyarakat yang melaksanakan usaha penanganan 200 0 0 #DIV/0!
permasalahan sosial(orang)
1.01.07.18.01 Rehabilitasi Sosial PMKS yang terdiskreditkan Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis 50 0 60 90 150% DINAS SOSIAL
yang mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.02 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Jumlah penyandang Disabilitas Terampil(Orang) 50 0 60 96 160% DINAS SOSIAL
1.01.07.18.03 Rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah 50 0 60 55 92% DINAS SOSIAL
asal(Orang)
Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang 50 0 60 0 0%
mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.04 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk 50 0 350 70 20% DINAS SOSIAL
perlindungan dan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.05 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang) 30 0 30 99 330% DINAS SOSIAL

1.01.07.18.06 Penyediaan Prasarana Pelayanan Rehabilitasi Sosial (DID) Jumlah Pengadaan Mobil Layanan perlindungan sosial(unit) 1 1 0 0% DINAS SOSIAL
57 1.01.07.19 Program Kedaruratan dan Logistik
1.01.07.19.001 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Prosentase Penanganan Kejadian Tanggap Darurat(Persen) 100 100 100 400 400% BPBD

1.01.07.19.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Logistik Bencana Prosentase penanganan pengungsi dan dukungan logistik(Persen) 100 100 100 400 400% BPBD

58 1.01.07.20 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan


1.01.07.20.001 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Jumlah Early Warning System (EWS) yang tersedia(Unit) 5 5 5 6 120% BPBD
Bencana
1.01.07.20.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan kesiapsiagaan Jumlah Desa Tangguh Bencana(Desa) 8 1 1 0 0% BPBD
Penanggulangan Bencana
Jumlah Penguatan Kapasitas Desa Tangguh(orang) 75 35 40 #DIV/0!
59 1.01.07.21 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.01.07.21.001 Fasilitasi , koordinasi, dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana Prosentase daerah yang direhabilitasi Pasca Bencana(Persen) 60 60 60 120 200% BPBD

1.01.07.21.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana Prosentase Daerah yang di Rekonstruksi Pasca Bencana(Persen) 60 60 60 118 197% BPBD

60 1.01.07.22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya


Kebakaran
1.01.07.22.001 Pencegahan kebakaran Jumlah pengawasan/patroli dalam rangka pencegahan dan proteksi 53 45 55 57 104% SATPOL PP
kebakaran (Kali)
Jumlah daerah rawan kebakaran yang teridentifikasi(Kegiatan) 4 0 5 4 80%
Pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran(Kegiatan) 7 0 9 6 67%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-214


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Prosentase inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran

jumlah dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran


1.01.07.22.002 Pengendalian operasional kebakaran Jumlah penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 55 83 30 70 233% SATPOL PP
kebakaran skala kabupaten dan penanggulangan kebakaran antar
wilayah(kali)
Prosentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.01.07.22.003 Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran Jumlah pembinaan dalam kedaruratan penyelamatan dan evakuasi dari 30 20 15 28 187% SATPOL PP
ancaman bahaya kebakaran(kali)
Jumlah sukarelawan yang dibina (Orang) 75 0 40 55 138%
Prosentase pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 10 10 100% BPBD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 16 16 100% BPBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata Presentase kehadiran PNS 100 100 100% BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 100 100% BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 100 100% BPBD

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 100 100% BPBD

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 50 50 100% BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL


Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 0 0 #DIV/0! BAKESBANGPOL
Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Prosentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Penyelamatan dan 95 95 100% SATPOL PP
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Penanganan Bahan
Kabupaten/Kota Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran prosentase inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 45 45 100% SATPOL PP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR) yang terbentuk 10 10 100% SATPOL PP

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-215


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 9 100% DINAS SOSIAL

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 5 5 100% DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indeks profesionalisme ASN PD 100 100 100% DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Daerah
Program Pemberdayaan Sosial
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah ijin atau rekom pengumpulan undian berhadiah 100 100 100% DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah jumlah PSKS berbasis keluarga fakir miskin (KUBE) yang mendapat upaya 612 612 100% DINAS SOSIAL
Kabupaten/Kota pemberdayaan sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindakan
Kekerasan
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik jumlah warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani 50 50 100% DINAS SOSIAL
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak jumlah anak terlantar lanjut usia terlantar serta anak dan keluarga 1515 1515 100% DINAS SOSIAL
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar bermasalah sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, jumlah
Panti Sosial PMKS penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, jumlah
PMKS selain anak, dis
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlah PMKS selain anak, disabiltas dan lansia yang mendapat pelayanan 590 590 100% DINAS SOSIAL
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dan rehabilitasi sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial


Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 100% DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota prosentase data fakir miskin yang diverifikasi dan divalidasi 100 100 100% DINAS SOSIAL
Program Penanganan Bencana
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan 350 350 100% DINAS SOSIAL
dasarnya
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan jumlah kampung siaga bencana 2 2 100% DINAS SOSIAL
Bencana Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota prosentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai 100 100 100% DINAS SOSIAL
kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
61 1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.02.01.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi perkantoran yang sesuai 100 97 100 257 257% DINAS KBPPPA
fungsinya(%)
62 1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.02.02.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 160 160 5 360 7200% DINAS KBPPPA
1.02.02.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 4 4 5 199 3980% DINAS KBPPPA
63 1.02.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.02.03.01 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yng dibina(Orang) 50 0 50 0 0% DINAS KBPPPA
64 1.02.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.02.04.01 Penyusunan,Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah 9 100 9 0 0% DINAS KBPPPA
pemerintahan yang disusun tepat waktu(Dokumen)
65 1.02.02.15 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02.02.15.001 Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa binaan(Orang) 500 99 0 7 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
budaya, dan lingkungan hidup
Jumlah peserta kelompok industri rumahan yang mendapat sosialisasi 280 99 0 7 #DIV/0!
industri rumahan(Orang)
Jumlah peserta Pokja BKTKI yang mendapatkan pembinaan(Orang) 280 99 0 7 #DIV/0!

1.02.02.15.002 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan 20 100 0 9 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Korban(Kali)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-216


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.02.15.003 Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI(Kali) 10 100 0 36 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.02.15.004 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Jumlah Desa Binaan PATBM(Desa) 5 95 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.02.15.005 Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah 300 99 0 15 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak(Orang)

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender 1900 99 0 15 #DIV/0!


Pemberdayaan Perempuan(Orang)
Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten 120 99 0 15 #DIV/0!
Tulungagung(buku)
1.02.02.15.01 Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa Binaan(Orang) 500 500 40 153 383% DINAS KBPPPA
budaya, dan lingkungan hidup
Jumlah peserta Kelompok Industri Rumahan yang mendapatkan sosialisasi 280 280 80 193 241%
industri rumahan(Orang)
Jumlah Peserta Pokja BKTKI yang mendapatkan pembinaan(Orang) 280 280 40 153 383%

1.02.02.15.02 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan 5 5 4 195 4875% DINAS KBPPPA
Korban(Kali)
1.02.02.15.03 Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI(Kali) 3 3 3 184 6133% DINAS KBPPPA
1.02.02.15.04 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Jumlah Desa Binaan PATBM(Desa) 8 8 5 183 3660% DINAS KBPPPA
1.02.02.15.05 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan Hak Anak Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perlindungan jumlah 300 300 190 311 164% DINAS KBPPPA
Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak(Orang)

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kesetaraan gender 1900 1900 100 401 401%
Pemberdayaan Perempuan(Orang)
Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten 20 20 20 161 805%
Tulungagung(Buku)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 11 11 100% DINAS KBPPPA
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 12 12 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah 2 2 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 4 4 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang diperolah 1 1 100% DINAS KBPPPA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DINAS KBPPPA
Daerah
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Prosentase perangkat daerah yang melaksanakan PUG 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan Pembinaan di Bidang 4 4 100% DINAS KBPPPA
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Pembinaan Kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan 2 2 100% DINAS KBPPPA
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Perlindungan Perempuan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Jumlah Penguatan Tim Layanan Perlindungan Perempuan 3 3 100% DINAS KBPPPA
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Jumlah Penyedia layanan Rujukan Lanjutan 3 3 100% DINAS KBPPPA
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang telah 3 3 100% DINAS KBPPPA
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengikuti penguatan kapasitas
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-217


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Prosentase dokumen yang disusun 100 100 100% DINAS KBPPPA
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)


Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Prosentase Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Media yang mempunyai 100 100 100% DINAS KBPPPA
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota komitmen terhadap PHA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak 100 100 100% DINAS KBPPPA
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi
Program Perlindungan Khusus Anak
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Posentase Tim Layanan Perlindungan Anak yang mendapatkan penguatan 100 100 100% DINAS KBPPPA
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota kapasitas
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Rumah Aman bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 1 1 100% DINAS KBPPPA
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak Jumlah Lembaga Pelayanan Layanan Perlindungan Anak yang memerlukan 3 3 100% DINAS KBPPPA
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perlindungan khusus

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


66 1.02.08.15 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.02.08.15.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan(Jenis) 5 48 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.08.15.002 Bantuan Operasional KB Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB(%) 100 70 0 1 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.08.15.003 Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB(%) 100 82 0 22 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB
1.02.08.15.004 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP 5 49 0 40 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
(IUD,IMPLANT,MOW,MOP)(Kali)
1.02.08.15.005 Pembinaan Kesertaan ber KB Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)(kali) 7 99 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Sosial Keluarga Berencana 400 99 0 0 #DIV/0!
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Orang)

1.02.08.15.006 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping kelompok 296 97 0 6 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu(Orang)

Jumlah Remaja yang medapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan 100 97 0 6 #DIV/0!
pemilihan duta genre tulungagung(Orang)
Gelar Produk UPPKS Bagi kader UPPKS(kali) 5 97 0 6 #DIV/0!
67 1.02.08.16 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Masyarakat
1.02.08.16.001 Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kependudukan(Orang) 200 100 0 29 #DIV/0! DINSOS KBPPPA

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB (Orang) 1900 100 0 29 #DIV/0!

Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan(Jenis) 9 100 0 29 #DIV/0!


Jumlah mitra kerja pengelola Kampung KB(orang) 160 100 29 #DIV/0!
1.02.08.16.002 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari(Orang) 76 100 0 1 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
JUmlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program 2132 100 0 1 #DIV/0!
KKBPK(Orang)
1.02.08.16.003 Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga Jumlah Data Mikro Keluarga(Data) 271 100 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah anggota koalisi kependudukan yang mendukung program 100 100 0 #DIV/0!
KKBPK(orang)
68 1.02.08.17 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Masyarakat
1.02.08.17.01 Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan(Orang) 200 200 50 175 350% DINAS KBPPPA

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB(Orang) 1900 1900 50 175 350%

Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan(jenis) 9 9 10 184 1840%


Jumlah mitra kerja pengelola kampung KB(Orang) 160 160 50 175 350%
1.02.08.17.02 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari(Orang) 76 76 76 260 342% DINAS KBPPPA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-218


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program 2132 2132 2132 2316 109%
KKBPK(Orang)
1.02.08.17.03 Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga Jumlah Data Mikro Keluarga(Data) 271 271 271 410 151% DINAS KBPPPA
Jumlah Anggota koalisi kependudukan yang mendukung program 100 100 110 139 126%
KKBPK(Orang)
69 1.02.08.18 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.02.08.18.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan(jenis) 5 5 4 197 4925% DINAS KBPPPA
1.02.08.18.02 Bantuan Operasional KB Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB(%) 100 70 100 150 150% DINAS KBPPPA
1.02.08.18.03 Penunjang Perencanaaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB(%) 100 82 100 243 243% DINAS KBPPPA
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB
1.02.08.18.04 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP 2 2 2 176 8800% DINAS KBPPPA
(IUD,IMPLANT,MOW,MOP)(Kali)
1.02.08.18.05 Pembinaan Kesertaan Ber KB Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)(Kali) 8 8 1 147 14700% DINAS KBPPPA
Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Keluarga Berencana 250 250 100 147 147%
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak(Orang)
1.02.08.18.06 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping Kelompok 321 321 50 145 290% DINAS KBPPPA
Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu(orang)

Jumlah Remaja yang mendapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan 100 100 100 145 145%
pemilihan duta genre tulungagung(Orang)
Gelar Produk UPPKS bagi Kader UPPKS(Kali) 6 6 0 145 #DIV/0!
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Jumlah Pembinaan kepada Keluarga Industri Rumahan dan BKTKI 8 8 100% DINAS KBPPPA
(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang 2 2 100% DINAS KBPPPA
Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah mendapatkan penguatan kapasitas
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak jumlah layanan bagi keluarga 9 9 100% DINAS KBPPPA
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA
Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah pelaksanaan advoksi Pengendalian Penduduk dan KB 19 19 100% DINAS KBPPPA
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi persentase faskes terpenuhi ala dan obat kontrasepsi 100 100 100% DINAS KBPPPA
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Jumlah koordinasi dengan lintas sektor terkait 156 156 100% DINAS KBPPPA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina 685 685 100% DINAS KBPPPA
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten / Kota dalam 5 5 100% DINAS KBPPPA
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga keluarga

TENAGA KERJA
70 1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
fungsinya(Persen)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-219


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71 1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia(Paket) 3 100 3 0 0% DISNAKERTRANS
1.02.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara(Paket) 9 100 9 120 1333% DISNAKERTRANS
72 1.02.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 10 1 1 0 0% DISNAKERTRANS
73 1.02.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 9 9 66 733% DISNAKERTRANS
Pemerintahan
74 1.02.01.15 Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.02.01.15.001 Pelayanan penempatan bagi pencari kerja Persentase lowongan pekerjaan yang terisi(persen) 25 98 25 100 400% DISNAKERTRANS
1.02.01.15.002 Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja Jumlah calon wirausaha yang mendapat bantuan stimulan(jiwa) 90 40 90 10 11% DISNAKERTRANS

75 1.02.01.16 Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja


Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
1.02.01.16.001 Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial Persentase perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi(persen) 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS

1.02.01.16.002 Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan(persen) 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS

Prosentase pengajuan syarat kerja yang terfasilitasi(persen) 100 100 100 100 100%
1.02.01.16.003 Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja Persentase kesesuaian usulan UMK dengan peraturan(persen) 100 100 100 165 165% DISNAKERTRANS
Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di sektor 40 100 40 45 113%
formal(persen)
76 1.02.01.17 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja

1.02.01.17.001 Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah pencari kerja yang dilatih(Orang) 196 124 196 196 100% DISNAKERTRANS
masyarakat
1.02.01.17.002 Penguatan sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan yang 100 100 100 0 0% DISNAKERTRANS
terpenuhi(persen)
77 1.02.01.18 Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan
1.02.01.18.001 Penyusunan Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Persentase dokumen informasi dan profil ketenagakerjaan dan 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
Kabupaten Tulungagung. ketransmigrasian yang tersusun(Persen)
1.02.01.18.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Persentase kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun DISNAKERTRANS
Tulungagung
78 1.02.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.02.01.19.001 Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan Jumlah LPK yang dibina(LPK) 15 15 15 60 400% DISNAKERTRANS
1.02.01.19.002 Pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelatihan tenaga kerja yang 2 2 2 5 250% DISNAKERTRANS
tersusun(buah)
1.02.01.19.003 Peningkatan produktifitas tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan(Orang) 5 5 5 25 500% DISNAKERTRANS
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 9 100% DISNAKERTRANS

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 9 9 100% DISNAKERTRANS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% DISNAKERTRANS
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISNAKERTRANS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 1 1 100% DISNAKERTRANS

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DISNAKERTRANS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISNAKERTRANS
Daerah
Program Perencanaan Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 0 0 #DIV/0! UPT BALAI LATIHAN
KERJA
Program Penempatan Tenaga Kerja

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-220


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS

Program Hubungan Industrial


Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan 50 50 100% DISNAKERTRANS
Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

TRANSMIGRASI
79 2.00.06.15 Program Ketransmigrasian
2.00.06.15.001 Penyiapan dan penempatan transmigrasi Persentase dokumen kerjasama antara pemkab tulungagung dengan luar 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
jawa untuk lokasi transmigrasi(persen)
Persentase pelatihan calon transmigran(persen) 100 100 100 100 100%
Persentase transmigran yang diberangkatkan(persen) 100 100 100 100 100%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Persentse kuota transmigrasi yang terpenuhi 100 100 100% DISNAKERTRANS
Kabupaten/Kota
PANGAN
80 1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 23 100 246.53 247% DINAS KETAHANAN
fungsinya(%) PANGAN
81 1.02.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 147 0 147 245.22 167% DKP
1.02.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 339 0 340 325.13 96% DKP
82 1.02.03.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 5 0 45 139.44 310% DKP
83 1.02.03.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 0 11 63 573% DKP
Pemerintahan
84 1.02.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.02.03.15.001 Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan(LDPM) 13 0 12 12 100% DKP
Kelembagaan Pangan
Jumlah penumbuhan LDPM(LDPM) 16 0 1 0 0%
1.02.03.15.002 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan(Ton) 100 0 30 37 123% DKP
Kabupaten Tulungagung
Jumlah koordinasi dewan ketahanan pangan dan pokjanis(Koordinasi) 6 0 0 0 #DIV/0!

Operasi Pasar Beras Cadangan Pangan Pemerintah(Kali) 3 0 3 0 0%


Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan(Kelompok Lumbung) 10 0 26 52 200%

1.02.03.15.003 Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia 18 0 0 0 #DIV/0! DKP
(PUPM/TTI)(Unit)
Jumlah analisa harga dan pasokan pangan(Laporan) 48 0 48 56 117%
Jumlah data harga yang terpublikasi(Mingguan) 52 0 52 68 131%
Jumlah pembinaan PUPM/TTI(Unit) 15 0 14 14 100%
1.02.03.15.004 Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Prosentase peningkatan pendapatan Gapoktan(%) 25 0 25 0 0% DKP
(Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (LDPM)

Jumlah LDPD yang mampu menstabilkan pasokan pangan pokok dan 1 0 1 0 0%


harga pangan yang diperjual belikan secara berkelanjutan(Unit)

1.02.03.15.005 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat ( Pengembangan Toko Toko Tani Tulungagung Center ( T3C ) dapat memberikan kontribusi dalam 25 0 25 0 0% DKP
Tani Tulungagung Center (T3C ) menfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari
Gapoktan /LUPM kepada TTI (Stand / Gerai Pangan Murah)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-221


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.03.15.006 Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DBH-CHT) Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dibantu(LDPM) 2 0 2 2 100% DKP

Jumlah Kelompok Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang 1 0 1 1 100%


dibantu(LUPM)
Jumlah gabah yang dibantukan pada Kelompok (Kg) 30000 0 30000 30000 100%
1.02.03.15.007 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana RMU Jumlah RMU terbangun(Unit) 1 0 1 1 100% DKP
1.02.03.15.006 Fasilitasi promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Fasilitas pameran tingkat lokal maupun nasional DKP
Fasilitas publikasi baik melalui media cetak, media elektronik maupun
media lingkar luar
Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan

1.02.03.15.007 Bantuan modal usaha bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan DKP
produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi
85 1.02.03.16 Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan
1.02.03.16.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah uji sampel pangan olahan dan sayuran untuk mengantisipasi 19 0 19 19 100% DKP
pencemaran bahan pangan(Kecamatan)
Jumlah sosialisasi mutu dan keamanan pangan(Kecamatan) 19 0 19 19 100%
1.02.03.16.002 Pengembangan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah lokasi pembinaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 19 0 19 2 11% DKP
(B2SA) (pembuatan baliho, leafleat dan poster)(Kecamatan)

Jumlah pengembangan industri pangan lokal(Desa) 1 0 1 0 0%


Pembinaan dan penggalian sumber pangan lokal(Kali Kabupaten 1 0 1 1 100%
Tulungagung)
Jumlah pameran pangan nusantara(Kali) 1 0 1 0 0%
Sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan(Kecamatan) 19 0 19 0 0%
1.02.03.16.003 Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah analisa Pola Pangan Harapan(Dokumen) 1 0 1 1 100% DKP
Jumlah kelompok KRPL dan pemberian bantuan sarana prasarana 14 0 15 1 7%
KRPL(Kelompok)
1.02.03.16.004 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (HPS) Jumlah Pelaksanaan Pameran Hari Pangan Sedunia(Kali Pameran Provinsi 1 0 1 0 0% DKP
dan Nasional)
1.02.03.16.005 Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Jumlah kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)(Kelompok 15 15 15 0 0% DKP
Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Wanita)
Rumah Pangan Lestari (Sosialisasi)
1.02.03.16.006 Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak Bagi Jumlah kelompok yang disosialisasi(Kelompok Wanita) 5 0 5 0 0% DKP
Masyarakat/Kelompok Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari ( Bantuan)
Jumlah kelompok yang di latih(Kelompok Wanita) 5 0 5 0 0%
1.02.03.16.007 Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Jumlah pemanfaatan pekarangan(Kelompok) 19 0 19 15 79% DKP
Jumlah Sosialisasi(Kali) 1 0 1 1 100%
86 1.02.03.17 Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan
1.02.03.17.001 Pengembangan Sumber Daya Pangan Jumlah kelembagaan hidroponik dan kelompok pangan olahan(Kelompok) 6 0 4 3 75% DKP

1.02.03.17.002 Peningkatan Ketersediaan Pangan Jumlah pengisian lumbung pangan(Ton) 28 0 6 28 467% DKP
Jumlah analisa ketersediaan pangan(Dokumen) 1 0 1 1 100%
Jumlah kelompok budidaya pangan non beras(Desa) 6 0 0 0 #DIV/0!
Jumlah analisis ketahanan pangan(Dokumen) 1 0 1 0 0%
1.02.03.17.003 Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Pangan Jumlah analisa FSVA dan SKPG(Dokumen) 2 2 2 4 200% DKP

Jumlah penanganan desa rawan pangan(Desa) 6 3 3 5 167%


Jumlah penyediaan pangan desa rawan pangan(Desa) 6 3 3 5 167%
Jumlah desa mandiri pangan(Desa) 6 4 8 0 0%
Jumlah korporasi usaha tani(Desa) 2 2 1 0 0%
1.02.03.17.004 Pembinaan dan Pelatihan Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di pedesaan 10 0 10 0 0% DKP
Masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki(Kelompok)
1.02.03.17.005 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah kelompok masyarakat(Kelompok) 9 0 9 0 0% DKP
1.02.03.17.006 Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 6 0 6 0 0% DKP
pedesaaan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki(Desa)
1.02.03.17.007 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan pelatihan 6 0 6 0 0% DKP
Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan ketrampilan(Kelompok)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-222


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.03.17.008 Bantuan Sarana Produksi Bibit/ Benih Perkebunan, Ternak bagi Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana produksi, 8 0 8 0 0% DKP
Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan bibit/benih dan ternak(kelompok)
1.02.03.17.009 Peningkatan Kemandirian Pangan Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan kemandirian 6 0 4 7 175% DKP
pangan(Desa)
87 1.02.03.18 Program Pembangunan Insfrastruktur Pangan
1.02.03.18.001 Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan Jumlah RMU yang dibangun(Unit) 6 0 1 0 0% DKP
1.02.03.18.002 Fasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah lumbung dibangun, lantai jemur dan sarana pelengkap(Unit) 48 0 1 1 100% DKP

1.02.03.18.003 Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Jumlah lumbung dibangun(Unit) 48 0 1 0 0% DKP
Sarana Pendukungnya (DAK)
Jumlah alat berupa RMU untuk mengelola hasil petani(Unit) 10 0 1 0 0%
Jumlah sarana lantai jemur dan sarana pelengkap(Unit) 15 0 1 0 0%
1.02.03.18.004 Penunjang DAK Pembangunan Lumbung Pangan Jumlah fasilitas pembangunan lumbung (Unit) 48 0 1 0 0% DKP
1.02.03.18.005 Pembangunan Rumah Sayur Jumlah rumah sayur terbangun(Unit) 1 0 1 1 100% DKP
1.02.03.18.006 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah lumbung pangan terbangun(Unit) 2 0 2 2 100% DKP
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 82 82 100% DKP

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 18 18 100% DKP
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 20 20 100% DKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah 11 11 100% DKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DKP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 37 37 100% DKP

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DKP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100 100 100% DKP
Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah pemanfaatan lumbung pangan dan pendukung infrastruktur lainnya 9 9 100% DKP
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Prosentase peningkatan cadangan pangan dalam stabilitasi harga pangan 10 10 100% DKP
dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase capaian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 15 15 100% DKP
Kabupaten sesuai Permentan No 11 Tahun 2018
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Jumlah komoditas pangan lokal yang ditetapkan harga minimumnya 1 1 100% DKP
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Tercapainya target konsumsi pangan per kapita/ tahun 2150 2150 100% DKP
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta kerentanan dan kerawanan pangan masyarakat 1 1 100% DKP

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan daerah rawan pangan dan stunting melalui intervensi 10 10 100% DKP
dan kegiatan mandiri pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Prosentase produsen pangan yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan 20 20 100% DKP
Kabupaten/Kota (BTP) sesuai anjuran
LINGKUNGAN HIDUP
88 1.02.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.05.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DINAS LINGKUNGAN
fungsinya(%) HIDUP
89 1.02.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.05.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 115 115 115 115 100% DINAS LH
1.02.05.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(Unit) 25 25 25 100 400% DINAS LH
90 1.02.05.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.05.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Dibina(Orang) 5 3 0 0 #DIV/0! DINAS LH

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-223


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
91 1.02.05.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.05.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 24 0 24 24 100% DINAS LH
Pemerintahan
92 1.02.05.17 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
1.02.05.17.001 Fasilitas Pengurangan Sampah Jumlah sarana prasarana pengurangan sampah(Unit) 45 40 45 45 100% DINAS LH
1.02.05.17.002 Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Jumlah rekomendasi perijinan pengelolaan limbah B3(Rekomendasi) 15 25 15 47 313% DINAS LH

1.02.05.17.003 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Prosentase peningkatan sarana dan prasarana bidang lingkungan 10 10 0 1 #DIV/0! DINAS LH
hidup(%)
1.02.05.17.004 Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (unit) 7 0 7 7 100% DINAS LH
1.02.05.17.005 Fasilitasi Operasional UPT Bidang Persampahan Persentase pengangkutan sampah yang ditangani(%) 100 100 100 400 400% DINAS LH
1.02.05.17.006 Fasilitas Penanganan Sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dimiliki(Sarpras) 875 40 864 875 101% DINAS LH

93 1.02.05.18 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.18.001 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Jumlah perizinan yang di keluarkan(Ijin) 14 31 14 38 271% DINAS LH
1.02.05.18.002 Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingku ngan Hidup Jumlah dokumen pemantauan sumber pencemar dari institusi dan non 2 1 2 2 100% DINAS LH
institusi yang dilaksanakan(Dokumen)
1.02.05.18.003 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan kerusakan ling kungan 2 1 2 2 100% DINAS LH
hidup (Dokumen)
94 1.02.05.21 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium
Lingkungan
1.02.05.21.001 Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Persentase terfasilitasinya layanan Laboratorium Lingkungan(%) 100 100 100 400 400% DINAS LH
Lingkungan
1.02.05.21.002 Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Mercury Jumlah penambahan alat laboratorium lingkungan(Unit) 1 0 - 0 #VALUE! DINAS LH
(DAK)
95 1.02.05.23 Program Tata Lingkungan
1.02.05.23.001 Pengelolaan Taman dan Pemakaman Jumlah taman dan Pemakaman yang dikelola(unit) 12 0 8 40 500% DINAS LH
1.02.05.23.002 Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang Tersusun dan ijin 5 10 2 2 100% DINAS LH
lingkungan yang diterbitkan(Dokumen)
1.02.05.23.003 Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 4 3 2 2 100% DINAS LH
Tersusun(Dokumen)
1.02.05.23.004 Pemeliharaan Lingkungan Hidup Luas wilayah pemeliharaan lingkungan hidup(Hektar) 100 95 51 94 184% DINAS LH
96 1.02.05.24 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
1.02.05.24.001 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup(Kelompok) 28 40 20 20 100% DINAS LH

1.02.05.24.002 Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan Persentase lembaga yang peduli pada lingkungan DINAS LH
yang Diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Resmi yang diakui oleh
Pemerintah (DBHCHT)
1.02.05.24.003 Pengawasan lingkungan hidup Jumlah usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran 30 30 30 30 100% DINAS LH
lingkungan yang diawasi(Perusahaan)
1.02.05.24.004 Pengaduan dan penaatan hukum lingkungan Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang 100 100 100 400 400% DINAS LH
menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti(%)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 14 14 100% DINAS LH

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 59 59 100% DINAS LH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DINAS LH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 100 100 100% DINAS LH
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Daerah
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-224


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Jumlah sistem pengelolaan persampahan 1 1 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 4 4 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota Hidup (RPPLH)
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 1 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 62 62 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota hidup
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 101 101 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota lingkungan hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5 5 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota hidup
Program Pengelolaan Keanegaragaman Hayati (Kehayati)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas Taman Keanekaragaman Hayati 250 250 100% DINAS LH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah dokumen rekomendasi terhadap dunia usaha untuk penyimpanan 1 1 100% DINAS LH
sementara limbah B3
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengelola limbah B3 kabupaten yang mendapatkan pembinaan 1 1 100% DINAS LH

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dna


Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 30 30 100% DINAS LH
Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang Dibina dan Diawasi
Kabupaten/Kota
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal dan MHA yang terjait dengan PPLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang 2 2 100% DINAS LH
yang terkait dengan PPLH terkait dengan PPLH untuk mendapatkan pengakuan
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Jumlah MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA 2 2 100% DINAS LH
dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang terkait dengan PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Jumlah diklat yang dilaksanakan 1 1 100% DINAS LH
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat


Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Jumlah penghargaan yang diberikan 2 2 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Jumlah pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan 10 10 100% DINAS LH
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota lingkungan hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
97 1.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.06.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DINAS KEPENDUDUKAN
fungsinya(prosentase) DAN PENCATATAN SIPIL

98 1.02.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.02.06.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia(unit) 10 20 10 21 210% DISPENDUK CAPIL
1.02.06.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasaran yang terpelihara(unit) 15 20 15 58 387% DISPENDUK CAPIL
99 1.02.06.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.06.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 15 75 10 0 0% DISPENDUK CAPIL
100 1.02.06.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.06.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 8 9 0 0% DISPENDUK CAPIL
Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-225


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
101 1.02.06.15 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
1.02.06.15.001 Pelayanan pencatatan pengangkatan anak,pengakuan anak,pengesahan Cakupan Akta Kematian(akta) 5000 3150 1000 0 0% DISPENDUK CAPIL
anak,perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

1.02.06.15.002 Fasilitasi Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk non Jumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi(orang) 50 40 30 65 217% DISPENDUK CAPIL
muslim
1.02.06.15.003 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Cakupan Akta Kelahiran(prosentase) 92 93 92 189 205% DISPENDUK CAPIL
Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi(arsip) 600 5500 0 0 #DIV/0!
102 1.02.06.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.02.06.16.001 Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk Jumlah Kepemilikan KTP -el(prosentase) 100 98 98 391 399% DISPENDUK CAPIL
Cakupan KIA(prosentase) 40 18 20 109 545%
Cakupan KK(prosentase) 100 100 100 400 400%
1.02.06.16.002 Fasilitasi Pendataan Penduduk Jumlah Monitoring penduduk rentan kependudukan yang dilayani(lokasi) 38 38 10 10 100% DISPENDUK CAPIL

Jumlah Pelaksanaan Pemuthakiran Data(kali) 1 1 1 2 200%


1.02.06.16.003 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk Jumlah Pembinaan Pindah Datang Penduduk(desa) 271 271 10 22 220% DISPENDUK CAPIL
103 1.02.06.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan

1.02.06.17.001 Pembinaan dan Pengembangan tata kelola teknologi informasi Jumlah Peserta Bimtek(peserta) 64 64 20 0 0% DISPENDUK CAPIL
komunikasi serta sumber daya manusia
Jumlah petugas register desa(orang) 271 271 0 271 #DIV/0!
1.02.06.17.002 Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Statistik Adminduk(buku) 50 50 30 30 100% DISPENDUK CAPIL

Prosentase laporan data Kependudukan rutin yang disusun tepat 100 100 100 100 100%
waktu(prosentase)
Jumlah media Informasi Database Kependudukan(media) - 1 0 1 #DIV/0!
1.02.06.17.003 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah pendataan peralatan KTP El di 19 kecamatan(kecamatan) 19 19 19 0 0% DISPENDUK CAPIL

104 1.02.06.19 Program Penataan Administrasi Kependudukan


1.02.06.19.001 Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Anak)(prosentase) 92 93 92 375 408% DISPENDUK CAPIL
Cakupan Pelayanan Adminduk (Akta Kematian)(Prosentase) 52 13 14 60 429%
1.02.06.19.002 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Jumlah Penyusunan buku SKM,ISO(buku) 2 2 2 1 50% DISPENDUK CAPIL
Jumlah keikutsertaan dalam Gelar Pelayanan Publik(kali) 1 1 0 0 #DIV/0!
Jumlah sarpras pelayanan publik(unit) 2 0 2 0 0%
Jumlah Petugas/SDM petugas adminduk yang dilatih/bimtek(operator) 80 0 20 0 0%

Jumlah Peserta Sosialisasi(peserta) 300 0 50 0 0%


105 1.02.06.20 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1.02.06.20.001 Pengembangan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukans Jumlah Inovasi pelayanan adminduk(inovasi) 2 1 1 1 100% DISPENDUK CAPIL
Jumlah desa terlayani kependudukan mobiling(Desa/Keluarahan) 45 26 0 0 #DIV/0!
Jumlah kampung sadar adminduk(kampung) 2 0 0 0 #DIV/0!
Jumlah sms gateway yang dilayani(sms) 150 0 0 0 #DIV/0!
1.02.06.20.002 Pembinaan dan Pelayanan kerja sama administrasi kependudukans Jumlah Lembaga yang sudah PKS dengan database Capil(lbg) 8 8 2 1 50% DISPENDUK CAPIL

Jumlah Lembaga yang bersosialisasi(lbg) 8 0 8 0 0%


1.02.06.20.003 Fasilitasi Pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukans Jumlah Peserta pembinaan pemanfaatan data dan kebijakan 8 60 8 55 688% DISPENDUK CAPIL
kependudukan(lbg)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% DISPENDUK CAPIL

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 3 3 100% DISPENDUK CAPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% DISPENDUK CAPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Daerah
Program Pendaftaran Penduduk

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-226


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan 450 450 100% DISPENDUK CAPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk Prsoentase ketersediaan blanko pendaftaran penduduk 100 100 100% DISPENDUK CAPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan 450 450 100% DISPENDUK CAPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 4 4 100% DISPENDUK CAPIL

Program Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Sipil Prosentase kepemilikian akta kelahiran anak 92 92 100% DISPENDUK CAPIL
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Prosentase kepemilikian akta kelahiran anak 92 92 100% DISPENDUK CAPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah PD/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan 2 2 100% DISPENDUK CAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian - 0 0 #DIV/0! DISPENDUK CAPIL
Database Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah media informasi Database kependudukan 1 1 100% DISPENDUK CAPIL

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah kecamatan/desa yang dibina 19 19 100% DISPENDUK CAPIL
Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Penyusunan Profil Kependudukan Prosentase ketersediaan data profil kependudukan 100 100 100% DISPENDUK CAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
106 1.02.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 100 100 100 224.67 225% DINAS PEMBERDAYAAN
fungsinya(%) MASYARAKAT DAN DESA

107 1.02.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.02.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Jenis) 4 3 4 71 1775% DPMD
1.02.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Jenis) 3 4 3 51 1700% DPMD
108 1.02.07.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 3-4 4 4 85 2125% DPMD
109 1.02.07.17 Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1.02.07.17.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam BBGRM(kec.) 19 19 19 38 200% DPMD
Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes(desa) 57 271 50 100 200%

Jumlah desa yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan TMMD(desa) 1 1 1 2 200%

1.02.07.17.002 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan kapasitas 271 80 271 351 130% DPMD
Kemasyarakatan SDM(pokjanal posyandu)
Jumlah LPM yang dibina(orang) 257 80 271 271 100%
Jumlah KPM yang dibina(orang) 271 257 271 271 100%
1.02.07.17.003 Pemberdayaan lembaga adat dan sosial kemasyarakatan Jumlah desa yang diidentifikasi dan difasilitasi pembentukan lembaga 54 54 54 108 200% DPMD
adat(desa)
Jumlah pelaku adat yang diikutkan diseminasi pelestarian dan 54 54 54 108 200%
pengembangan adat(orang)
Jumlah desa yang mengikuti gebyar festival pelestarian adat dan 54 54 54 54 100%
budaya(desa)
1.02.07.17.004 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK Jumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK(TP PKK) 271 271 271 371 137% DPMD

Jumlah Kader PKK yang berpartisipasi dalam HKG PKK


1.02.07.17.005 Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa ( BK ) Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam program TMMD(desa) 1 1 1 2 200% DPMD

110 1.02.07.19 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa


1.02.07.19.001 Peningkatan Tata Laksana Pemerintah Desa Jumlah peserta pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur 257 0 257 514 200% DPMD
Pemdes(orang)
Jumlah peserta peningkatan kapasitas Lembaga Pemdes(orang) 314 0 257 257 100%
Jumlah Desa yang melakukan penataan Aparatur Pemdes(desa) 257 0 257 257 100%
1.02.07.19.002 Optimalisasi Kekayaan dan Aset Desa Jumlah desa yang asetnya diinventarisir(desa) 257 0 257 257 100% DPMD
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa(orang) 257 0 257 357 139%
1.02.07.19.003 Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dibina penerapan SID nya(desa) 257 0 257 357 139% DPMD
Jumlah Desa yang di monev pelaksanaan SID nya(desa) 257 0 257 407 158%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-227


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
111 1.02.07.20 Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan
pendayagunaan TTG
1.02.07.20.001 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendayagunaan SDA dan TTG Jumlah peserta Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi SDA 257 0 257 276 107% DPMD
Pedesaan(orang)
Jumlah Posyantek yang dibina dan difasilitasi(unit) 18 0 72 85 118%
1.02.07.20.002 Peningkatan Ekonomi Kawasan Pedesaan melalui Pengembangan Jumlah pengelola kawasan pedesaan yang dibina dan difasilitasi(orang) 130 0 257 457 178% DPMD
Kerjasama antar Desa
Jumlah kawasan pedesaan yang dimonitor serta dievaluasi(unit) 19 0 257 457 178%
Jumlah RPKP kawasan yang disusun
Jumlah desa yang di investrisasi potensi ekonominya untuk dikembangkan
sebagai kawasan perdesaan
Jumlah BUMDEsa bersama yang produk unggulan kawasan perdesaannya
ditemui kenaikan di tingkat Provinsi Jawa Timur
1.02.07.20.003 Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Jumlah Pengurus Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa yang dibina(orang) 257 0 257 514 200% DPMD

Jumlah Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang di 257 0 257 514 200%
monev(unit)
112 1.02.07.21 Program Perencanaan dan Pembangunan Desa
1.02.07.21.001 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan 257 0 257 514 200% DPMD
Pembangunan Desa(orang)
Jumlah Peserta Pembinaan Musrenbang Desa(orang) 257 0 257 514 200%
Jumlah Desa yang mewujudkan dokumen perencanaan(desa) 257 0 257 514 200%
1.02.07.21.002 Fasilitasi Pembangunan dan Bantuan Keuangan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Desa nya(desa) 257 0 257 457 178% DPMD
Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Desa nya(desa) 257 0 257 457 178%
1.02.07.21.003 Fasilitasi Monitoring serta Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Desa Jumlah Desa yang dimonev Perencanaan dan Pembangunan Desa 257 0 257 514 200% DPMD
nya(desa)
Jumlah Peserta Pembinaan Penyusunan dan Pelaporan pelaksanaan 257 0 257 514 200%
Perencanaan dan Pembangunan Desa(orang)
1.02.07.21.004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa 257 0 257 514 200% DPMD
Jumlah desa yang dimonev penerapan SISKEUDES nya 257 0 257 514 200%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 8 8 100% DPMD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 5 100% DPMD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 4 4 100% DPMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 5 100% DPMD
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DPMD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diperoleh 1 1 100% DPMD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DPMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DPMD
Daerah
Program Penataan Desa
Penyelenggaraan Penataan Desa - 0 0 #DIV/0! DPMD
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fasilitasi Kerja sama antar Desa - 0 0 #DIV/0! DPMD
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Persentase desa yang tertib administrasi 100 100 100% DPMD
Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya di fasilitasi dan 100 100 100% DPMD
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diberdayakan
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

PERHUBUNGAN
113 1.02.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-228


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.09.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DISHUB
fungsinya(%)
114 1.02.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.09.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 5 8 5 5 100% DISHUB
1.02.09.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 85 138 85 85 100% DISHUB
115 1.02.09.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.09.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang di bina(orang) 15 0 4 0 0% DISHUB
116 1.02.09.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.09.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 15 0 15 45 300% DISHUB
Pemerintahan
117 1.02.09.15 Program Keselamatan Jalan
1.02.09.15.001 Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan Jumlah lokasi pengendalian lalu lintas yang terkendali(kecamatan) 19 19 19 38 200% DISHUB

1.02.09.15.002 Pembinaan keselamatan jalan Jumlah peserta yang memahami etika berlalu lintas(peserta) 500 1500 500 600 120% DISHUB
1.02.09.15.003 Pengawasan keselamatan jalan Jumlah lokasi pengawasan keselamatan lalu lintas yang 19 19 19 38 200% DISHUB
terpantau(kecamatan)
118 1.02.09.17 Program Prasarana Perhubungan
1.02.09.17.001 Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara(jenis) 1 3 1 2 200% DISHUB
1.02.09.17.002 Pengawasan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terawasi(lokasi) 1 1 1 1 100% DISHUB
1.02.09.17.003 Pengembangan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(Jenis) 1 3 1 1 100% DISHUB
1.02.09.17.008 Pengembangan Prasarana Perhubungan (Silpa BK) Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(unit) 47 0 0 0 #DIV/0! DISHUB
119 1.02.09.18 Program Lalu Lintas Jalan
1.02.09.18.001 Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) Jumlah Penerangan jalan Umum (PJU) Yang Terpasang(kegiatan) 25 0 4 4 100% DISHUB

1.02.09.18.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah lokasi jalan yang terkelola(lokasi) 12 0 6 8 133% DISHUB
1.02.09.18.003 Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas Jumlah teknologi informasi lalu lintas yang teraplikasikan(Jenis) 3 15 3 4 133% DISHUB
1.02.09.18.004 DAK Bidang Perhubungan Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan layak 3 0 1 0 0% DISHUB
fungsi(jenis)
120 1.02.09.19 Program Angkutan dan Sarana Perhubungan
1.02.09.19.001 Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat(Angkutan) 32 35 31 0 0% DISHUB

1.02.09.19.002 Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang 25 25 25 25 100% DISHUB
yang melayani masyarakat(pengusaha)
1.02.09.19.003 Pengawasan sarana perhubungan Jumlah sarana perhubungan yang diawasi dan sarana pengawasan 1 3 3 3 100% DISHUB
perhubungan yang dibutuhkan(Jenis)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 17 17 100% DISHUB
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 30 30 100% DISHUB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 6 6 100% DISHUB
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISHUB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISHUB

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DISHUB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISHUB
Daerah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota jumlah rencana induk jaringan jalan 1 1 100% DISHUB
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan laik fungsi 6 6 100% DISHUB
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C jumlah terminal penumpang tipe C yang terkelola 1 1 100% DISHUB
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 1 1 100% DISHUB

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR 18000 18000 100% DISHUB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan jumlah lokasi ruas jalan yang terkelola 12 12 100% DISHUB
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan jumlah rekomendasi Andalalin yang diterbitkan 1 1 100% DISHUB
Kabupaten/Kota
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terawasi 19 19 100% DISHUB

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-229


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau jumlah pengusaha angkutan umum dan/atau barang yang beroperasi 25 25 100% DISHUB
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang 3 3 100% DISHUB
yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) jumlah jaringan trayek perkotaan yang dilalui 1 1 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) jumlah jaringan trayek pedesaan yang dilalui 3 3 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Jumlah ijin trayek yang diterbitkan 2 2 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani jumlah kajian penetapan tarif 1 1 100% DISHUB
Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR 18000 18000 100% UPTD PENGUJUAN
KENDARAAN BERMOTOR

Program Pengelolaan Pelayaran


Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Jumlah ijin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang 1 1 100% DISHUB
sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia diterbitkan
atau Badan Usaha
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi Jumlah tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam 1 1 100% DISHUB
dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan
Daerah Kabupaten/Kota
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121 1.02.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.10.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Presentase Penyediaan Administrasi Perkantoran Sesuai Fungsinya(%) 90 90 90 107 119% DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
122 1.02.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.10.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(%) 90 0 90 52 58% DISKOMINFO
1.02.10.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasaranan yang terpelihara(%) 90 0 90 77 86% DISKOMINFO
123 1.02.10.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.10.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 25 0 90 0 0% DISKOMINFO
124 1.02.10.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.10.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 7 7 7 7 100% DISKOMINFO
Pemerintahan
125 1.02.10.15 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan
Media Massa
1.02.10.15.001 Desiminasi Informasi Media Publik Jumlah Penerbitan Pengembangan dan Penertiban buletin 15 15 15 24 160% DISKOMINFO
bulatan(Eksemplar)
1.02.10.15.002 Pengembangan Informasi Melalui Media Publik Jumlah Peliputan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan 150 150 150 269 179% DISKOMINFO
Pemerintahan Daerah(Liputan)
1.02.10.15.003 Pengelolaan Komunikasi Publik Jumlah Media Informasi melalui sarana komunikasi luar ruang ( radio, 100 100 100 185 185% DISKOMINFO
Bulletin, Ledang, dll)(Berita)
126 1.02.10.16 Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government
1.02.10.16.001 Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur dan Teknologi Informasi Jumlah pemeliharaan server(Server) 3 3 3 3 100% DISKOMINFO
dan Komunikasi
Jumlah pembelian perangkat keras(Unit) 1 1 1 1 100%
Jumlah penyediaan bandwith(MB) 30 30 80 80 100%
Jumlah tenaga teknis(Orang) 6 6 6 0 0%
1.02.10.16.002 Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Jumlah E-mail Resmi OPD yang dikelola(E-mail) 71 72 71 71 100% DISKOMINFO
terintegrasi
Jumlah Apikasi E-Office yang dikembangkan(Aplikasi) 1 2 1 1 100%
Jumlah Website Resmi Pemkab Tulungagung yang dikelola(Website) 1 2 1 1 100%

1.02.10.16.003 Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Jumlah Implementasi e-blusukan di 4 Kecamatan(Kecamatan) 4 0 4 0 0% DISKOMINFO
Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-230


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Dokumen Sistem Keamanan Informasi
127 1.02.10.17 Program Layanan Komunikasi Dan Informatika
1.02.10.17.001 Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi 50 50 50 50 100% DISKOMINFO
dan informasi(Org)
1.02.10.17.002 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Operator PPID(Operator) 60 50 50 50 100% DISKOMINFO
1.02.10.17.003 Penataan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informatika Jumlah Operator SP4N(Operator) 50 60 60 60 100% DISKOMINFO
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 25 25 100% DISKOMINFO

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 8 8 100% DISKOMINFO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% DISKOMINFO
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 95 95 100% DISKOMINFO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah 1 1 100% DISKOMINFO

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 95 95 100% DISKOMINFO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 95 95 100% DISKOMINFO
Daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Jumlah dokumen informasi publik yang tersusun 5 5 100% DISKOMINFO
Kabupaten/Kota
Program Aplikasi Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan sistem jaringan intra 10 10 100% DISKOMINFO
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Prosentase implementasi Pengelolaan e-government 100 100 100% DISKOMINFO
Kabupaten/Kota
STATISTIK
128 1.02.14.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.02.14.15.003 Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak(Buku) 300 300 300 300 100% DISKOMINFO
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumah Dokumen Metadata Statistik Sektoral 4 4 100% DISKOMINFO

PERSANDIAN
129 1.02.15.15 Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian
1.02.15.15.001 Pelaksanaan Tata Kelola Persandian Jumlah Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD(Berita) 1080 1080 1080 1650 153% DISKOMINFO
1.02.15.15.002 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Persandian Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Sumber daya Persandian(Kali) 2 2 2 2 100% DISKOMINFO

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Prosentase informasi / berita yang disandikan / diamankan 100 100 100% DISKOMINFO
Daerah Kabupaten/Kota
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
130 1.02.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.11.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 12 95 231 243% DINAS KOPERASI DAN
fungsinya(%) USAHA MIKRO
131 1.02.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.11.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit) 6 6 8 306 3825% DINKOP UM
1.02.11.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 60 60 80 251.4 314% DINKOP UM
132 1.02.11.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.11.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 50 50 50 72 144% DINKOP UM
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang difasilitasi Pendidikan dan Latihan DINKOP UM

133 1.02.11.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen


Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.11.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerjayang 12 12 10 244.6 2446% DINKOP UM
Pemerintahan tersusun(Dokumen)
1.02.11.04.003 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan jumlah dokumen administrasi keuangan (Dokumen) DINKOP UM

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-231


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
134 1.02.11.16 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
1.02.11.16.001 Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas dan pengembangan usaha 650 100 350 187 53% DINKOP UM
koperasi(Orang)
1.02.11.16.002 Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi Jumlah peserta bimtek fasilitasi akses dan jaringan permodalan 550 100 250 178 71% DINKOP UM
koperasi(Orang)
1.02.11.16.003 Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi Jumlah peserta / Pengelola koperasi yang difasilitasi pemasaran dan 350 100 250 197.9 79% DINKOP UM
perluasan pangsa pasar melalui pameran dan temu usaha
koperasi(Orang)
1.02.11.16.004 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga 360 100 350 138 39% DINKOP UM
masyarakat melalui Bimbingan Teknis Olahan hasil Pertanian, Perikanan kerja dan masyarakat(Orang)
dan Peternakan bagi anggota koperasi (DBHCHT)

1.02.11.16.005 Fasilitasi Diversifikasi usaha bagi anggota koperasi Jumlah peserta pelatihan ketrampilan pengembangan usaha(Orang) 180 100 #DIV/0! DINKOP UM

135 1.02.11.18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro


1.02.11.18.001 Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten 1225 100 525 146.5 28% DINKOP UM
Tulungagung(Orang)
1.02.11.18.002 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten 1475 100 500 348.2 70% DINKOP UM
Tulungagung(Orang)
1.02.11.18.003 Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis Jumlah Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis(Orang) 920 100 80 181 226% DINKOP UM
1.02.11.18.004 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah peserta bimtek ketrampilan kewirausahaan koperasi dan usaha 650 100 480 163 34% DINKOP UM
masyarakat untuk peningkatan kualitas usaha mikro (DBHCHT) mikro(Orang)

1.02.11.18.005 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas usaha 210 100 #DIV/0! DINKOP UM
mikro(Orang)
136 1.02.11.19 Program Penumbuhan Wirausaha Baru
1.02.11.19.001 Pelatihan Wirausaha Baru Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Baru(Orang) 400 100 200 195 98% DINKOP UM
1.02.11.19.002 Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemula yang difasilitasi pendampingan dan 100 0 150 100 67% DINKOP UM
pelatihan(Usaha Mikro)
137 1.02.11.20 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan
1.02.11.20.001 Fasilitasi Organisasi, Tata Laksana, Perijinan dan Pengembangan Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Organisasi Tata Laksana , Perijinan dan 150 100 300 204 68% DINKOP UM
Apresiasi Lembaga Koperasi Pengembangan Apresiasi Lembaga Koperasi(Orang)

1.02.11.20.002 Fasilitasi Pembinaan, Penyuluhan, Pendampingan dan Advokasi Hukum Jumlah Koperasi/Usaha Mikro yang difasilitasi Pembinaan Penyuluhan, 200 100 150 163 109% DINKOP UM
bagi Koperasi dan Usaha Mikro Pendampingan dan Advokasi Hukum(Orang)
1.02.11.20.003 Peningktatan Pengawasan, Kepatuhan, Akuntabilitasi dan Penilaian Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Pengawasan dan Penilaian 150 100 100 164.9 165% DINKOP UM
Kesehatan Koperasi Kesehatan(Koperasi)
1.02.11.20.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK Non Fisik) Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pelatihan 200 100 220 168.9 77% DINKOP UM
peningkatan kapasitas(Orang)
1.02.11.20.005 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Jumlah Pengelola Koperasi yang di fasilitasi pelatihan dan Uji Kompetensi 100 97 #DIV/0! DINKOP UM
SKKNI Koperasi(Orang)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINKOP UM

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINKOP UM
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 100 100 100% DINKOP UM
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Daerah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan 10 10 100% DINKOP UM
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-232


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan - 0 0 #DIV/0! DINKOP UM
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan 30 30 100% DINKOP UM
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan 100 100 100% DINKOP UM
Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 200 200 100% DINKOP UM
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan usaha 200 200 100% DINKOP UM
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Jumlah UM yang difasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, 300 300 100% DINKOP UM
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kelembagaan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pengembangan Usaha 300 300 100% DINKOP UM
Menjadi Usaha Kecil
PENANAMAN MODAL
138 1.02.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.12.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Presentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya 100 100 10 100 1000% DINAS PENANAMAN
(%) MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

139 1.02.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.02.12.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 110 250 100 83 83% DPMPTSP
1.02.12.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 310 100 50 90 180% DPMPTSP
140 1.02.12.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.12.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina (orang) 60 65 15 0 0% DPMPTSP
141 1.02.12.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.12.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 10 10 10 100% DPMPTSP
Pemerintahan
142 1.02.12.15 Program Pelayanan Penanaman Modal
1.02.12.15.001 Pelayanan Perijinan Jemput Bola IMB Jumlah pemohon IMB baru dan IMB penertiban yang dilayani dengan 400 300 400 540 135% DPMPTSP
sistem jemput bola(pemohon)
1.02.12.15.002 Optimalisasi Proses Pelayanan Perijinan Non Usaha Jumlah pemohon ijin non usaha yang diproses DPMPTSP(pemohon) 0 100 0 0 #DIV/0! DPMPTSP

1.02.12.15.003 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Jumlah pelaksanaan fasilitasi terhadap pengajuan ijin dari masyarakat 110 100 110 140 127% DPMPTSP
yang dilaksanakan di DPMPTSP(kali)
1.02.12.15.004 Pelayanan Perijinan dengan Sistem Jemput Bola Jasa Usaha Jumlah pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola jasa usaha(kali) 12 12 6 12 200% DPMPTSP

Jumlah pelaksanaan gelar pelayanan publik (kali) 1 1 0 0 #DIV/0!


1.02.12.15.005 Optimalisasi Reklame Jumlah ijin reklame yang diterbitkan DPMPTSP (ijin) 310 300 310 270 87% DPMPTSP
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait reklame di 175 150 0 0 #DIV/0!
Kabupaten Tulungagung(orang)
1.02.12.15.006 Sosialisasi pelayanan perijinan DPMPTSP Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi layanan DPMPTSP(orang) 0 150 0 0 #DIV/0! DPMPTSP

143 1.02.12.16 Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan


Penanaman Modal
1.02.12.16.001 Pengolahan Data Perijinan dan Penanaman Modal Jumlah realisasi data perijinan dan penanaman modal(laporan) 12 12 12 16 133% DPMPTSP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-233


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.12.16.002 Optimalisasi Layanan Informasi Jumlah data atau informasi tentang perijinan dan penanaman modal serta 12 12 12 12 100% DPMPTSP
potensi/ peluang investasi yang dapat diakses masyarakat (data)

Jumlah sistem layanan perijinan dan informasi berbasis IT yang dapat 1 1 1 0 0%


diakses masyarakat(unit)
1.02.12.16.003 Pengendalian Informasi Penanaman Modal Prosentase penyusunan buku SKM, SOP, dan buku profil(dokumen) 3 3 0 0 #DIV/0! DPMPTSP

Jumlah publikasi pelayanan DPMPTSP(kali) 0 1 0 0 #DIV/0!


1.02.12.16.004 Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Jumlah pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan ijin(kasus) 30 34 30 22 73% DPMPTSP
1.02.12.16.005 Pelaksanaan Penertiban Perijinan Jumlah Penertiban perijinan pasca ijin diterbitkan di DPMPTSP(ijin) 0 50 0 0 #DIV/0! DPMPTSP

Jumlah Penertiban perijinan di Kabupaten Tulungagung(ijin) 25 25 0 0 #DIV/0!


1.02.12.16.006 Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Jumlah evaluasi terhadap perijinan yang telah diterbitkan berupa 2 50 0 0 #DIV/0! DPMPTSP
pemberian surat kepada pemilik ijin yang dimaksud (masa berlaku ijin,
her, perubahan kepemilikan ijin dll.)(ijin)
Jumlah identifikasi permasalahan terkait perijinan di Kabupaten 0 2 0 0 #DIV/0!
Tulungagung(dokumen)
Jumlah peserta bimtek yang terkena dampak aturan perundang-undangan 0 100 0 0 #DIV/0!
yang baru(orang)
144 1.02.12.17 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
1.02.12.17.001 Pembinaan Investor dan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal Jumlah investor yang mendapat pembinaan dari DPMPTSP(pengusaha) 0 300 0 0 #DIV/0! DPMPTSP

1.02.12.17.002 Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung Jumlah Pelaksanaan promosi investasi Kabupaten Tulungagung pada 3 3 2 2 100% DPMPTSP
tahun n (kali)
Jumlah aplikasi e investment (unit) 1 1 0 0 #DIV/0!
Jumlah pelaksanaan promosi di Kabupaten Tulungagung(kali) 12 12 2 2 100%
1.02.12.17.003 Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM Kabupaten Jumlah buku potensi unggulan daerah dan direktori UMKM yang 0 2 0 0 #DIV/0! DPMPTSP
Tulungagung dihasilkan(dokumen)
Jumlah peta potensi investasi penanaman modal(dokumen) 0 1 0 0 #DIV/0!
1.02.12.17.004 Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah Jumlah investor yang ikut dalam bimtek pengembangan investasi 80 75 60 30 50% DPMPTSP
Penanaman Modal(pengusaha)
1.02.12.17.005 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal Jumlah pengusaha yang mendapatkan monev oleh dinas(orang) 55 50 55 55 100% DPMPTSP
Jumlah rekonsiliasi laporan data investor Penanaman Modal (kali) 12 12 4 12 300%

1.02.12.17.006 Pemberdayaan Penanaman Modal Daerah Jumlah pengusaha berpotensi yang mendapat bimtek pemberdayaan 0 100 0 0 #DIV/0! DPMPTSP
Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung (orang)

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% DPMPTSP

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 10 10 100% DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya 65 65 100% DPMPTSP
aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Jumlah rancangan kebijakan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 1 1 100% DPMPTSP
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah peta potensi investasi Kabupaten Tulungagung 1 1 100% DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Jumlah penyelenggaraan promosi investasi 5 5 100% DPMPTSP
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Penanaman Modal

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-234


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Prosentase pemohon yang difasilitasi dalam pengurusan ijin 100 100 100% DPMPTSP
dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Jumlah kegiatan pengendalian penanaman modal 31 31 100% DPMPTSP
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Jumlah laporan informasi perizinan dan non perizinan yang dihasilkan 12 12 100% DPMPTSP
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
KEBUDAYAAN
145 1.02.16.15 Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian
1.02.16.15.001 Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi Jumlah organisasi penghayat kepercayaan dan tradisi yang 30 10 30 35 117% DINAS KEBUDAYAAN DAN
difasilitasi(organisasi) PARIWISATA
Jumlah prosesi Upacara Adat yang difasilitasi
1.02.16.15.002 Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah Jumlah pagelaran dan festival seni budaya yang dilaksanakan(festival) 33 10 33 33 100% DISBUDPAR

1.02.16.15.003 Pengembangan Usaha hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian Jumlah Usaha Hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian yang 60 21 60 60 100% DISBUDPAR
dibina(organisasi)
Jumlah pentas seni yang dilaksanakan
1.02.16.15.004 Pemberdayaan Seni dan Budaya Daerah (DID) Jumlah kelompok seni budaya yang diberdayakan(kelompok) 15 15 #DIV/0! DISBUDPAR
146 1.02.16.16 Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala
1.02.16.16.001 Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang teridentifikasi(buah) 251 251 251 1004 400% DISBUDPAR

1.02.16.16.002 Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan(buah) 251 251 251 1004 400% DISBUDPAR

1.02.16.16.003 Pengelolaan Sejarah Daerah Jumlah sejarah daerah yang terinventarisasi dan dilestarikan(buah) 5 5 5 0 0% DISBUDPAR

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengembangan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan 15 15 100% DISBUDPAR
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kesenian Trandisional
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Sejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 ( satu ) Daerah 1 1 100% DISBUDPAR
Kabupaten / Kota
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Permuseuman
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
PARIWISATA
147 2.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 90 100 90 95 106% DISBUDPAR
fungsinya(%)
148 2.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 5 10 2 8 400% DISBUDPAR
2.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 6 4 15 375% DISBUDPAR
149 2.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 50 0 50 0 0% DISBUDPAR
150 2.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-235


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 5 9 0 0% DISBUDPAR
Pemerintahan
151 2.00.02.15 Program Pengembangan Destinasi Wisata
2.00.02.15.001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan(obyek) 5 5 25 25 100% DISBUDPAR
2.00.02.15.002 Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK) Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan(Obyek) 1 1 8 8 100% DISBUDPAR
2.00.02.15.004 Pengelolaan Obyek Wisata Jumlah obyek wisata yang dikelola(obyek) 3 3 3 12 400% DISBUDPAR
2.00.02.15.005 Penunjang DAK Bidang Pariwisata Jumlah fasilitasi pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata(obyek) 1 1 8 8 100% DISBUDPAR
2.00.02.15.006 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Obyek dan Daya Tarik Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dibangun/ditingkatkan sarana 5 5 5 100% DISBUDPAR
Wisata (DID) prasarananya(obyek)
152 2.00.02.16 Program Pengembangan Kemitraan
2.00.02.16.001 Pengembangan Industri dan Jasa Pariwisata Jumlah industri dan jasa pariwisata yang dibina dan dikembangkan(buah) 200 84 200 200 100% DISBUDPAR

2.00.02.16.002 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Jumlah SDM kepariwisataan yang dibina(orang) 300 150 300 300 100% DISBUDPAR
2.00.02.16.003 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Jumlah peserta pelatihan(orang) 250 0 50 50 100% DISBUDPAR
Sumber Daya Manusia Kepariwisataan (DAK Non Fisik)

2.00.02.16.004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata (DAK Non Jumlah peserta pelatihan(orang) 50 0 30 30 100% DISBUDPAR
Fisik)
2.00.02.16.005 Suporting Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata Jumlah supporting pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik(Kegiatan) 1 0 1 1 100% DISBUDPAR
dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan (DAK NON FISIK)

2.00.02.16.006 Suporting Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Jumlah supporting pelaksanaan DAK Non Fisik(Kegiatan) 1 0 1 1 100% DISBUDPAR
Pariwisata (DAK NON FISIK)
153 2.00.02.17 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.00.02.17.001 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Jumlah publikasi dan media promosi pariwisata(paket) 5 5 5 5 100% DISBUDPAR
2.00.02.17.002 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Pariwisata Jumlah data dan informasi wisata yang diperoleh/disusun(paket) 5 5 5 5 100% DISBUDPAR
2.00.02.17.003 Pengembangan Kerjasama Pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan(paket) 5 5 5 7 140% DISBUDPAR
2.00.02.17.004 Pemberdayaan Pelaku Pariwisata dalam rangka menghadapi tatanan Jumlah kegiatan pemberdayaan pelaku pariwisata dalam rangka 2 2 #DIV/0! DISBUDPAR
kebiasaan baru menghadapi tatanan kebiasaan baru(kegiatan)
154 2.00.02.18 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.00.02.18.001 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek yang 2 2 2 5 250% DISBUDPAR
dikembangkan(sub sektor)
2.00.02.18.002 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya yang 2 2 2 5 250% DISBUDPAR
dikembangkan(sub sektor)
2.00.02.18.003 Fasilitasi Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi(0rang) 200 175 200 200 100% DISBUDPAR
2.00.02.18.004 Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (DID) Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang diberdayakan(sub sektor) 3 3 #DIV/0! DISBUDPAR

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 7 7 100% DISBUDPAR
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 7 7 100% DISBUDPAR
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang Perangkat Daerah 2 2 100% DISBUDPAR
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi pendapatan Perangkat Daerah 5 5 100% DISBUDPAR

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 2 2 100% DISBUDPAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 90 90 100% DISBUDPAR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 1 1 100% DISBUDPAR

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 90 90 100% DISBUDPAR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISBUDPAR
Daerah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi Pariwisata yang Dikelola 5 5 100% DISBUDPAR
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR

Program Pemasaran Pariwisata

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-236


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kelayaan Intelektual
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Jumlah Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang 1 1 100% DISBUDPAR
Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah yang
Daerah Kabupaten/Kota tersedia
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi kreatif 1 1 100% DISBUDPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata jumlah SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar yang 300 300 100% DISBUDPAR
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dibina
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif 1 1 100% DISBUDPAR

PERPUSTAKAAN
155 1.02.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.17.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 85 12 85 154 181% DINAS PERPUSTAKAAN
fungsinya(%) DAN KEARSIPAN

156 1.02.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.02.17.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang tersedia(Paket) 1 1 1 4 400% DISPERPUSIP
1.02.17.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Paket) 1 1 1 4 400% DISPERPUSIP
157 1.02.17.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.17.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(0rang) 4 4 4 4 100% DISPERPUSIP
158 1.02.17.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.17.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Laporan) 9 5 5 17 340% DISPERPUSIP
Pemerintahan
159 1.02.17.15 Program Pengembangan Perpustakaan
1.02.17.15.001 Layanan Baca Masyarakat 1.Frekuensi kunjungan mobil / motor dan dropbook perpustakaan keliling 200 290 200 320 160% DISPERPUSIP
kesekolah dan masyarakat (Kunjungan)

Prosentase pemanfaatan Digital Libray(Prosentase) 80 80 80 80 100%


1.02.17.15.002 Penyelenggaraan Publikasi/promosi Perpustakaan 1. Jumlah Sasaran Lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba mendongeng 19 19 19 19 100% DISPERPUSIP
tingkat masyarakat umum(Kecamatan)
Jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan(Paket Kegiatan) 3 3 3 2 67%
1.02.17.15.003 Penyediaan,Pengolahan,Pemeliharaan bahan pustaka 1. jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan 1000 875 1000 1000 100% DISPERPUSIP
pemustaka(Eksemplar)
160 1.02.17.16 Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan
1.02.17.16.001 Pengawasan dan evaluasi perpustakaan Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan (Satker/orang) 45 64 45 46 102% DISPERPUSIP
1.02.17.16.002 pembinaan teknis perpustakaan Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Perpustakaan 110 110 110 100 91% DISPERPUSIP
(Satker/orang)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP


Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP

KEARSIPAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-237


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
161 1.02.18.15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.02.18.15.001 Penggalian dan Penelusuran dokumen/arsip bernilai sejarah Jumlah dokumen/sejarah budaya yang terselamatkan (Buah) 2 2 2 2 100% DISPERPUSIP
bertambahnya khasanah arsip/foto pada DISPERPUSIP(Buah) 150 150 50 0 0%
1.02.18.15.002 Preservasi dan restorasi dokumen/arsip daerah Jumlah dokumen/arsip yang terpelihara (Dokumen) 41500 650 600 1300 217% DISPERPUSIP
Jumlah dokumen/arsip letter C yang terselamatkan (Satker) 3 3 3 4 133%
1.02.18.15.003 Pengelolaan, penataan dan penyimpanan dokumen/arsip daerah Prosentase OPD yang menerapkan arsip secara baku (OPD) 5 5 5 16 320% DISPERPUSIP

Jumlah dokumen /arsip aset desa/kelurahan yang 13 19 13 22 169%


terselamatkan(Satker/Desa)
Jumlah orang/pemerhati kearsipan(Orang) 250 250 250 250 100%
162 1.02.18.16 Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah
1.02.18.16.001 Pengawasan dan evaluasi Kearsipan Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Kearsipan (Satker/orang) 40 40 40 49 123% DISPERPUSIP
Jumlah OPD yang dievaluasi(OPD) 59 59 59 90 153%
1.02.18.16.002 pembinaan teknis kearsipan Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelola Kearsipan(Satker/orang) 134 126 134 100 75% DISPERPUSIP

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Kabupaten/Kota
KELAUTAN DAN PERIKANAN
163 2.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Presentase penyediaan adsminitrasi perkantoran yang sesuai 100 100 60 231 385% DINAS PERIKANAN
fungsinya(%)
164 2.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia(unit) 6 6 3 14 467% DINAS PERIKANAN
2.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 6 6 3 14 467% DINAS PERIKANAN
165 2.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 9 9 26 289% DINAS PERIKANAN
Pemerintahan
166 2.00.01.15 Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya
2.00.01.15.001 Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Pembudidaya Ikan Baru(Orang) 2 0 2 2.25 113% DINAS PERIKANAN
Luas Lahan Baru Budidaya Ikan (Ha) 0.1 350 0.15 3.65 2433%
2.00.01.15.002 Pengelolaan Perbenihan dan Pakan Ikan Jumlah Produksi Benih Ikan(ekor) 14.000.000 0 11200000 50801422.8 454% DINAS PERIKANAN
Jumlah Produksi Pakan Mandiri(kg) 150 0 200 128330 64165%
2.00.01.15.003 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Peningkatan Mutu Jumlah unit perbenihan ikan bersertifikat CPIB(unit) 1 0 0 10 #DIV/0! DINAS PERIKANAN
Jumlah unit Budidaya ikan bersertifikat CBIB(Unit) 2 0 0 0 #DIV/0!
Prosentase Rata-rata Insidensi Penyakit Ikan Bulanan(%) 2.5 0 40 426.67 1067%
2.00.01.15.004 Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Jumlah Produksi Calon Induk(Calon Induk) 1.15 100 115 1117 971% DINAS PERIKANAN
Jumlah Produksi Benih Ikan(Ekor) 225 131 225000 574251.4 255%
Jumlah Retribusi (Rp) 65.000.000 36000 65000000 199450200 307%
Jenis produk ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CBIB 1 1 1 2 200%
(Komoditas/komulatif)
Jenis produk benih ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CPIB 1 1 1 3 300%
(Komoditas/komulatif)
Jumlah lokasi diseminasi Teknologi(lokasi) 1 1 0 0 #DIV/0!
Jumlah produksi ikan konsumsi(kg) 1.1 999 1100 23880.9 2171%
Jumlah sampel yang diuji di laboratorium (sampel) 10 1 10 10 100%
2.00.01.15.005 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pokok Unit Perbenihan Jumlah Sarana dan Prasarana pokok Unit Perbenihan(paket) 4 11 4 4 100% DINAS PERIKANAN
(UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)
2.00.01.15.006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil 11 10 11 11 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK) Masyarakat Pembudidaya Ikan(Paket)
2.00.01.15.007 Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Kegiatan Penunjang(Kegiatan) 7 21 7 7 100% DINAS PERIKANAN
2.00.01.15.008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat 2 4 2 2 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT) Pembudidaya Ikan(Kali)
2.00.01.15.009 Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Jumlah Bantuan Sarpras(Paket) 1 1 5 5 100% DINAS PERIKANAN
Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT)
2.00.01.15.010 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat 2 4 2 2 100% DINAS PERIKANAN
Pembenih Ikan/UPR (DBHCHT) Pembenih Ikan/UPR(kali)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-238


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.00.01.15.011 Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Jumlah Bantuan Sarpras(paket) 5 0 5 5 100% DINAS PERIKANAN
Pembenih IKan/UPR (DBHCHT)
2.00.01.15.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan jumlah sapras pembudidayaan ikan skala kecil(paket) 10 0 0 #DIV/0! DINAS PERIKANAN
ikan skala kecil (DAK)
2.00.01.15.13 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perikanan Jumlah pembudidaya ikan baru(Orang) 15 0 0 #DIV/0! DINAS PERIKANAN
167 2.00.01.16 Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.00.01.16.001 Pengelolaan Penangkapan Ikan Produktifitas Kapal Penangkapa Ikan ((ton/kapal/tahun)) 1 0 0.5 22.91 4582% DINAS PERIKANAN
2.00.01.16.002 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Jumlah PUD yang sudah ditetapkan langkah pengelolaannya(Lokasi) 5 2 1 4 400% DINAS PERIKANAN

2.00.01.16.003 Peningkatan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang memiliki sertifikat Kompetensi Kenelayanan (orang) 3 0 3 7 233% DINAS PERIKANAN

2.00.01.16.004 Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jumlah Ikan yang dilelang (kg) 250 250 250 375529.956 150212% DINAS PERIKANAN
Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan(Rp.) 71.500.000 71500 71500000 131204792 184%
168 2.00.01.18 Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
2.00.01.18.001 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikanan(orang) 17769 0 17769 35577 200% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.002 Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Jumlah terbitan Data dan Informasi yang tepat waktu(buku) 4 0 1 1 100% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.003 Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya(kelompok) 5 0 5 10 200% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.004 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Jumah Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pelaku Usaha 2 8 2 10 500% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Pelaku USaha Pengolahan Hasil Perikanan (DBHCHT) Pengolahan Ikan (kali)

2.00.01.18.005 Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Pengolahan Hasil perikanan(Paket) 5 5 5 5 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat/Kelomok Masyarakat (DBHCHT)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 9 100% DINAS PERIKANAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan dan barang 90 90 100% DINAS PERIKANAN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah 1 1 100% DINAS PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyediaan administrasi umum yang sesuai dengan SOP 100 100 100% DINAS PERIKANAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 100% DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 100% DINAS PERIKANAN
Daerah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Jumlah produksi tangkap PUD 50 50 100% DINAS PERIKANAN
dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan rata2 RTP Nelayan Kecil per tahun 24400000 24400000 100% DINAS PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indeks kepuasan pengguna TPI 3 3 100% UPT PPI POPOH

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya


Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pendapatan rata2 pembudidaya ikan yang meningkat kelas usahanya 24000000 24000000 100% DINAS PERIKANAN

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Rata-rata produksi ikan per RTP 3100 3100 100% DINAS PERIKANAN
PERTANIAN
169 2.00.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 99 98 140 143% DINAS PERTANIAN
fungsinya(%)
2.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 94 100 100 100% DISNAK KESWAN
fungsinya(Persentase)
170 2.00.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang tersedia(Unit) 92 97 88 124 141% DINAS PERTANIAN
2.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 8 17 13 11 85% DISNAK KESWAN
2.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang terpelihara(unit) 256 97 180 174 97% DINAS PERTANIAN
2.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 6 12 11 8 73% DISNAK KESWAN
171 2.00.03.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.00.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan manfaat 46 0 46 0 0% DINAS PERTANIAN
kegiatan(Orang)
2.00.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 5 15 5 2 40% DISNAK KESWAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-239


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
172 2.00.03.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.00.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (Buah) 65 12 60 30 50% DINAS PERTANIAN
Pemerintahan
2.00.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 11 24 11 11 100% DISNAK KESWAN
Pemerintahan
173 2.00.03.15 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2.00.03.15.001 Peningkatan Produksi Komoditas Serealia Jumlah ketersediaan Bufferstoc pestisida(Bungkus) 700 925 456 456 100% DINAS PERTANIAN
Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek(Kali) 1 2 0 0 #DIV/0!
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi / Koorsinasi/Gerdal
Jumlah Bantuan Sarana Produksi usaha Tani tanaman Pangan
Prosentase peningkatan produksi komoditas serealia
2.00.03.15.002 Pengembangan Budidaya Tanaman Kacang-kacangan dan umbi umbian Luas lahan intensifikasi budidaya aneka umbi dan kacang-kacangan (Ha) 5 562 5 6 120% DINAS PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan pengembangan 2 16 3 2 67%


Budidaya Aneka Umbi dan Kacang-kacangan(Kelompok)

Prosentase Peningkatan Produksi aneka umbi dan kacang-kacangan

2.00.03.15.003 Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran 4 5 3 1 33% DINAS PERTANIAN
Tanaman Pangan hasil(Kelompok)
Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen(orang) 40 150 40 40 100%
Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman pangan() 3 2 3 3 100%

2.00.03.15.004 Operasional UPT Benih Jumlah Lahan yang diusahakan untuk memproduksi benih(Ha) 3,5 3 3.5 10 286% DINAS PERTANIAN
Luas lahan yang ditangani untuk penagkaran benih
2.00.03.15.005 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian OPT Pertanian Jumlah bantuan pengendalian serangan hama tikus(paket) 1 0 467 #DIV/0! DINAS PERTANIAN

174 2.00.03.16 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan


2.00.03.16.001 Pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim Jumlah lembaga petani tanaman semusim yang mendapatkan manfaat 0 0 5 0 0% DINAS PERTANIAN
kegiatan(kelompok)
Jumlah sarana produksi budidaya tanaman semusim yang 0 0 5 0 0%
dibantukan(Paket)
2.00.03.16.002 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek(Kali) 2 2 0 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
(GAP) Tembakau
Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)(Kg) 36 13750 0 #DIV/0!
Prosentase peningkatan Tanaman tembakau
2.00.03.16.004 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan (DBH-CHT) Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan(orang) 0 0 0 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
Jumlah kelembagaan petani tembakau yang mendapatkan manfaat 0 0 0 #DIV/0!
kegiatan(kelompok)
Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan perlengkapan dan peralatan
pasca panen tembakau
2.00.03.16.005 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau (DBH-CHT) Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi petani tembakau yang 8 104 8 9 113% DINAS PERTANIAN
dibantukan(unit)
Jumlah Pelaksanaan pelatihan/bimtek(Kali) 2 3 2 3 150%
2.00.03.16.006 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan bagi Tenaga kerja dan Masyarakat Jumlah petani yang menjadi peserta pembinaan / pelatihan kemampuan 0 0 0 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
(DBH-CHT) dan ketrampilan kerja bagi petani tembakau(petani)

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasinya 0 0 0 #DIV/0!


(kelompok)
Jumlah kegiatan petani tembakau yang mendapatkan manfaat kegiatan

Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan


2.00.03.16.008 Pengembangan Budidaya Tanamana Tahunan Luas areal rehabilitasi tanaman perkebunan tahunan(ha) 10 2 10 10 100% DINAS PERTANIAN
Jumlah pelaksanaan sosialisasi/Bimtek(kelompok) 1 3 2 2 100%
Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat (Bibit tanaman 2.386 12500 3500 3500 100%
Perkebunan tahunan)(Pohon)
Jumlah kelompok sasaran intensifikasi tanaman perkebunan Tahunan

Jumlah bantuan sarana produksi untuk budidaya tanaman tahunan yang


dibantukan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-240


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.00.03.16.009 Peningkatan penanganan pasca panen produksi komoditas tanaman Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan 0 0 0 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
perkebunan tahunan()
Jumlah peserta sosialisasi pelatihan pengolahan pasca panen (orang) 0 0 150 0 0%

Jumlah bantuan alat penanganan pasca panen tanaman perkebunan 0 0 1000 0 0%


semusim(Paket)
2.00.03.16.010 Penerapan Budidaya Tembakau Yang Baik (DBH CHT) Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan perlengkapan dan peralatan 20 3 30 0 0% DINAS PERTANIAN
pascapanen tembakau(kelompok tani)
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek(Kali) 2 0 2 2 100%
Jumlah Bantuan yang diberikan pada masyarakat (pupuk)(Kg) 37000 0 37000 37000 100%
175 2.00.03.17 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
2.00.03.17.001 Pengembangan Agribisnis Tanaman hias dan Buah-Buahan Jumlah kelompok tanaman hias/buah yang menjadi sasaran(kelompok) 2 3 3 2 67% DINAS PERTANIAN

Jumlah fasilitasi sarana produksi tanaman hias / buah(paket) 2 3 3 3 100%


Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tanaman
hias / buah
2.00.03.17.002 Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur dan Obat-obatan Jumlah sarana produksi budidaya tanaman obat-obatan dan sayuran yang 2 2 1 2 200% DINAS PERTANIAN
dibantukan(paket)
Jumlah Kelompok tani tanaman obat atau sayuran yang mendapatkan 2 2 1 2 200%
pelatihan(Kelompok)
Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tentang
budidaya tanaman sayuran dan obat-obatan
2.00.03.17.003 Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi Jumlah pelaksanaan promosi di luar Daerah(kali) 1 3 1 0 0% DINAS PERTANIAN
tanaman hortikultura
Jumlah pelaksanaan koordinasi/sosialisasi/Bimtek Pelaku usaha 3 3 3 2 67%
Pengolahan hasil Pertanian(Kali)
Jumlah bantuan alat pengolahan hasil tanaman hortikultura(Unit) 21 0 21 21 100%

Jumlah kelompok pelaku olahan produksi hasil hortikultura yang


mendapatkan pembinaan
2.00.03.17.004 Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hortikultura Jumlah kelompok yang mendapatkan manfaat kegiatan(kelompok) 3 0 19 #DIV/0! DINAS PERTANIAN

176 2.00.03.18 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian

2.00.03.18.001 Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Jumlah Prasarana irigasi yang dibagun /direhabilitasi(Unit) 1 5 1 0 0% DINAS PERTANIAN
Jumlah infrastruktur pertanian non irigasi yang dibangun 11 10 11 0 0%
/rehabilitasi(paket)
Prosentase peningkatan indek pertanaman
2.00.03.18.002 Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun(unit) 20 6 10 0 0% DINAS PERTANIAN

Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Dam Parit(unit) 10 10 8 0 0%


2.00.03.18.003 Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani Tembakau melalui Jumlah pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi(km) 2 800 2 2 100% DINAS PERTANIAN
Pembangunan Jalan Produksi (DBH-CHT)
Jumlah pembanguanan / perbaikan JUT
2.00.03.18.004 Pembangunan / perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang direhabilitasi(Unit) 19 7 8 5 63% DINAS PERTANIAN
Kecamatan dan sarana pendukungnya (DAK Bidang Pertanian)
2.00.03.18.005 Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pertanian Prosentase pelaksanaan Koordinasi, perencanaan, pengawasan dan 100 100 100 225 225% DINAS PERTANIAN
evaluasi kegiatan DAK(%)
2.00.03.18.007 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Daya Air (DBH-CHT) Jumlah embung dan sarana sumberdaya air yang dibangun 2 800 2 2 100% DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.009 Fasilitasi Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Jumlah alat / mesin pertanian yang diadakan(unit) 10 862 10 6 60% DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.011 Peningkatan dan fasilitasi Penyediaan Pupuk dan Pestisida Bagi Petani Jumlah Pelaksanaan sosialisasi / Bimtek penyusunan RDKK(Kali) 1 1 1 1 100% DINAS PERTANIAN

2.00.03.18.012 Pembangunan Bidang Pertanian (gudang ALSINTAN) Jumlah Gudang Alsintan yang dibagun/rehabilitasi(Unit) 0 0 1 0 0% DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.013 Pembangunan Jalan Usaha Tani Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun(unit) 6 0 6 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.014 Pengadaan Alat Mesin Pertanian Jumlah Pompa Air yang tersedia(Unit) 5 0 5 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
Jumlah Handsprayet yang di bantukan(Unit) 185 0 180 #DIV/0!
177 2.00.03.19 Program Pengembangan SDM Pertanian
2.00.03.19.001 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Penyuluhan Pertanian Jumlah dokumen programa yang tersusun(Dokumen) 20 2 3 3 100% DINAS PERTANIAN
Prosentase Penyuluh yang memiliki nilai EKP "Cukup"(%) 84 75 78 77 99%
Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek kegiatan-kegiatan khusus(Kali) 4 3 2 2 100%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-241


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah kelompok/ kelembagaan petani yang dibina/dinilai(Kelompok) 1164 4 3 3 100%

Prosentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani, kelompok


tani, pelaku usaha tani dan gapoktan
Prosentase tingkat pengetahuan dan ketrampilan dan sikap (PKS)
penyuluh
Jumlah kelompok / kelembagaan petani yang ditumbuhkan
178 2.00.03.20 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
2.00.03.20.001 Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Peternakan Jumlah Kelompok yang dibina(Kelompok) 10 10 5 3 60% DISNAK KESWAN
2.00.03.20.002 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Jumlah kelompok yang dilatih tentang pengolahan produksi 12 12 6 12 200% DISNAK KESWAN
peternakan(Kelompok)
jumlah pameran agribisnis(Kali) 1 1 1 0 0%
2.00.03.20.003 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat Agribisnis Jumlah kelompok yang dilatih DISNAK KESWAN
Peternakan ( DBHCHT)
2.00.03.20.004 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Peternak Jumlah pelatihan dan pembinaan peningkatan kemampuan peternak(Kali) 24 24 10 12 120% DISNAK KESWAN

jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuannya(Kelompok) 5 4 2 2 100%

2.00.03.20.05 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Jumlah kelompok yang dilatih(kelompok) 30 29 29 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Masyarakat (DBHCHT)
179 2.00.03.21 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2.00.03.21.001 Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner Jumlah pengamatan penyakit hewan(Sampel) 3000 980 6500 4082 63% DISNAK KESWAN
Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor) 1000 3105 1400 700 50%
Jumlah fasilitas perijinan medik veteriner.(Ijin) 5 3 20 15 75%
2.00.03.21.002 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Vaksinasi(Dosis) 12.5 66000 5000 2500 50% DISNAK KESWAN
Biosecurity(Kali) 20 34 20 36 180%
KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ), (Kali) 5 5 5 5 100%
Pengawasan lalulintas ternak(Kec) 19 19 19 19 100%
2.00.03.21.003 Pengawasan Obat Hewan Jumlah pengawasan(Kec) 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Jumlah macam obat hewan yang memenuhi standart(Jenis) 100 100 100 100 100%
2.00.03.21.004 Pemberdayaan Puskeswan Jenis pengadaan sarana prasarana puskeswan (Paket) 3 3 0 1 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor) 900 1500 11500 10500 91%
2.00.03.21.005 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Jumlah unit Puskeswan yang dibangun(Unit) 1 1 1 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.21.006 Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan(Paket) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
180 2.00.03.22 Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan
2.00.03.22.001 Pengawasan Keamanan Produk Hewan Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengawasan (Kali) 5 5 5 12 240% DISNAK KESWAN
Pengujian produk pangan dan non pangan asal hewan(Sampel) 40 55 40 1175 2938%
2.00.03.22.002 Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha Produk Hewan Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk 30 12 50 512 1024% DISNAK KESWAN
peternakan(Kali)
2.00.03.22.003 Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada Unit Jumlah pengawasan penerapan kesrawan dan pengendalian penyakit 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Produk Hewan zoonosis pada produk hewan(Kecamatan)
2.00.03.22.004 Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana RPH(jenis, Paket) 10, 4 18 10.4 8.2 79% DISNAK KESWAN
2.00.03.22.005 Sarana Pendukug Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Jumlah Paket sarana Pendukung RPH(Paket) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.22.006 Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh Jumlah sapi qurban yang dibantukan(Ekor) 5 5 5 5 100% DISNAK KESWAN
Jumlah Sosialisasi(Kali) 3 3 0 0 #DIV/0!
Jumlah pemeriksaan Post dan Athemortem(Kec) 19 19 19 19 100%
2.00.03.22.007 Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Jumlah Unit RPH yang diperbaiki(Unit) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
181 2.00.03.23 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.00.03.23.001 Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN dan atau 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Provinsi(Kali)
2.00.03.23.002 Fasilitasi UPTD Budidaya Ternak Jumlah bibit sapi yang dihasilkan UPTD per tahun(Ekor/tahun) 5 3 3 3 100% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.003 Pengembangan Budidaya Ternak Jumlah ternak yang dibantukan(Ekor) 200 ekor 80 200 ekor 190.22 #VALUE! DISNAK KESWAN
kambing, 20 kambing. 20
ekor sapi ekor sapi
potong, 10 potong. 10
ekor sapi ekor sapi
perah, 5000 perah. 5000
ekor ayam, ekor ayam.
5000 ekor 5000 ekor
itik itik

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-242


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah pembinaan dan pelatihan budidaya ternak (Kali) 40 7 40 0 0%
2.00.03.23.004 Peningkatan Mutu Pakan Ternak di Kabupaten Tulungagung Persentase pakan ternak yang memenuhi standart(Persentase) 85 80 85 252 296% DISNAK KESWAN
Jumlah pembinaan dan pelatihan (Kali) 10 2 20 6 30%
2.00.03.23.005 Peningkatan Mutu Bibit Ternak di Kabupaten Tulungagung Jumlah pembinaan dan pelatihan (kall) 10 7 5 29 580% DISNAK KESWAN
Persentase pengawasan mutu bibit ternak(Persentase) 85 85 85 252 296%
2.00.03.23.006 Pengembangan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Jumlah pelatihan(kali) 12 0 12 0 0% DISNAK KESWAN
jumlah bantuan peralatan pengolah pakan (Unit) 11 0 11 8 73%
Jumlah unit biogas(Unit) 2 0 2 0 0%
2.00.03.23.007 Bantuan sarana produksi dan bibit ternak bagi masyarakat (DBHCHT) Jumlah ternak yang dibantukan DISNAK KESWAN

2.00.03.23.008 Optimalisasi Pengolahan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Hijauan Luas lahan yang diolah(Meter pesersegi) 1500 1500 1500 100% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak
jenis pengadaan bibit hijauan pakan ternak(Jenis) 6 6 6 100%
2.00.03.23.009 Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan Jumlah buku peternakan dalam angka(Jumlah) 100 100 50 32 64% DISNAK KESWAN
Pembangunan Peternakan
2.00.03.23.010 Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah unit balai/instalasi yang dibangun(Unit) 1 0 1 1 100% DISNAK KESWAN

2.00.03.23.011 Penyediaan sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Jumlah paket Sarana Pendukung(Paket) 1 6 1 0 0% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak (DAK)
2.00.03.23.012 Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK) Jumlah unit kendaraan roda 2(Unit) 7 0 7 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.013 Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (DAK) Jumlah unit kendaraan roda 3(Unit) 3 0 3 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.014 Penunjang Kegiatan DAK Sub Bidang Peternakan Jumlah koordinasi, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK(Paket 4 0 4 0 0% DISNAK KESWAN
Kegiatan)
2.00.03.23.015 Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok () 1500 32 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Masyarakat (DBHCHT)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlasannaya evaluasi dan laporan Kinerja 65 65 100% DINAS PERTANIAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksannya penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan 14 14 100% DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Laporan 14 14 100% DISNAK KESWAN
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen admisnistrasi keuangan 22 22 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 2 2 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 2 2 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISNAK KESWAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 27 27 100% DISNAK KESWAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 80 80 100% DISNAK KESWAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 80 80 100% DISNAK KESWAN
Daerah
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung 12 12 100% DINAS PERTANIAN
pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Jumlah Jenis sumberdaya Genetik yang dilestarikan dan ditingkatkan 5 5 100% DINAS PERTANIAN
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota kualitasnya
Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pembangunan prasarana fisik 25 25 100% DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananyapembangunan prasarana pertanian yang terbangun 25 25 100% DINAS PERTANIAN

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Persentase peningkatan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan 10 10 100% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota ternak/pakan yang beredar dimasyarakat

Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer 90 90 100% DISNAK KESWAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-243


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Persentase Hijauan pakan ternak yg memenuhi standart 85 85 100% DISNAK KESWAN
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang berkembang 3 3 100% DISNAK KESWAN
Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun 6 6 100% DISNAK KESWAN
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian 4 4 100% DINAS PERTANIAN

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendaliaan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Akibat 1 1 100% DISNAK KESWAN
Bencana yang ditangani
Program Perizinan Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Terlaksananya pemberian rekomendasi usaha pertanian yang 5 5 100% DINAS PERTANIAN
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Jumlah Rekomendasi yang terbit 6 6 100% DISNAK KESWAN
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong
Hewan
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Jumlah Rekomendasi yang terbit 1 1 100% DISNAK KESWAN
Program Pnyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksanya kegitan penyuluhan pertanian 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah SDM yg meningkat pengetahuaannya 2 2 100% DISNAK KESWAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Jumlah wilayah terancam wabah 15 15 100% DISNAK KESWAN
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Persentase pengawasan lalu lintas ternak 80 80 100% DISNAK KESWAN
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 95 95 100% DISNAK KESWAN
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Persentase unit usaha produk hewan yg memenuhi standart tehnis 95 95 100% DISNAK KESWAN
Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan 12 12 100% DISNAK KESWAN
hewan (Kesrawan)
PERDAGANGAN
182 2.00.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2.00.04.15.001 Kegiatan promosi perdagangan Jumlah IKM yang difasilitasi promosi(IKM) 7 8 2 6 300% DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2.00.04.15.005 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi Jumlah IKM yang ikut pameran(IKM) 2 2 2 2 100% DISPERINDAG
promosi produk makanan dan minuman khas daerah (DBHCHT)

2.00.04.15.006 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi Jumlah IKM yang ikut pameran(ikm) 2 4 2 6 300% DISPERINDAG
promosi produk unggulan daerah (DBHCHT)
2.00.04.15.007 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui partisipasi Jumlah ikm yang ikut pameran(IKM) 2 2 2 6 300% DISPERINDAG
pada pameran batik bordir dan aksesoris (DBHCHT)
2.00.04.15.009 Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT) Jumlah IKM yang difasilitasi promosi(IKM) 2 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG

2.00.04.15.010 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai ilegal di Jumlah pengawasan dalam 1 tahun; Jumlah peserta sosialisasi 48; 50 0 48.5 56 115% DISPERINDAG
peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT) pencegahan/pemberantasan barang cukai ilegal(kali; orang)
2.00.04.15.011 Pembinaan dan pendataan pedagang Jumlah pedagang yang dibina dan didata(orang) 50 0 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
2.00.04.15.012 Kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah pengawasan perdagangan(kali) 12 0 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
183 2.00.04.16 Program Pengelolaan Pasar
2.00.04.16.001 Kegiatan perencanaan dan pembangunan pasar Jumlah perencanaan pembangunan pasar(buah) 2 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
2.00.04.16.002 Kegiatan pengendalian dan pemantauan pasar Jumlah pemantauan pasar(kali) 12 12 10 23 230% DISPERINDAG
2.00.04.16.003 Kegiatan ketertiban dan kebersihan pasar jumlah pemeliharaan kebersihan(kali) 12 12 14 9 64% DISPERINDAG
2.00.04.16.004 Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar Jumlah pasar direvitalisasi(Pasar) 1 8 5 2 40% DISPERINDAG
2.00.04.16.005 Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar yang direvitalisasi(pasar) 2 2 0 2 #DIV/0! DISPERINDAG
184 2.00.04.17 Program Stabilisasi Harga
2.00.04.17.001 Kegiatan monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok Jumlah pengawasan dalam setahun(kali) 48 0 36 60 167% DISPERINDAG
2.00.04.17.002 Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga Jumlah operasi pasar DISPERINDAG

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-244


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
185 2.00.04.18 Program Peningkatan Kemetrologian
2.00.04.18.003 Pelayanan tera/tera ulang UTTP Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang(UTTP) 10000 0 2000 2150 108% DISPERINDAG
2.00.04.18.004 Verifikasi, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan metrologi Prosentase alat yang terkalibrasi(%) 100 0 100 100 100% DISPERINDAG
2.00.04.18.005 Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kemeterologian Jumlah monitoring; jumlah peserta sosialisai(kali; orang) 6; 100 0 10 12 120% DISPERINDAG
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin prosentase Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 100 100 100% DISPERINDAG
Usaha Toko Swalayan Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan tepat waktu
Penerbitan Tanda Daftar Gudang prosentase TDG yang terbit tepat waktu 100 100 100% DISPERINDAG
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Prosentase STPW Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri 100 100 100% DISPERINDAG
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit tepat waktu
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Prosentase STPW Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar 100 100 100% DISPERINDAG
Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri Negeri yang diterbitkan tepat waktu
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan Prosentase SIUP Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer 100 100 100% DISPERINDAG
B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan tepat waktu

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Jumlah bulan Pengawasan Usaha Penyimpanan Bahan Berbahaya dan 12 12 100% DISPERINDAG
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di
Daerah Kabupaten/ Kota tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar di revitalisasi 4 4 100% DISPERINDAG
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pembinaan 12 12 100% DISPERINDAG
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Jumlah koordinasi dengan penyedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 2 2 100% DISPERINDAG
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penting
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Jumlah pengawasan 48 48 100% DISPERINDAG
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Jumlah bulan Pengawasan 12 12 100% DISPERINDAG
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 1 1 100% DISPERINDAG
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang ditera / ditera ulang 10000 10000 100% DISPERINDAG

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri


Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Jumlah gelaran Promosi yang diikuti 4 4 100% DISPERINDAG
Dalam Negeri
PERINDUSTRIAN
186 2.00.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.05.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 12 100 131 131% DISPERINDAG
fungsinya(%)
187 2.00.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.05.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang layak(unit) 1 1 1 2 200% DISPERINDAG
2.00.05.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara (unit) 1 1 1 2 200% DISPERINDAG
188 2.00.05.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.00.05.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 25 40 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
189 2.00.05.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.00.05.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(buku) 8 0 5 5 100% DISPERINDAG
Pemerintahan
190 2.00.05.15 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
2.00.05.15.001 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pembangunan / revitalisasi, Jumlah IKM agro yang dibina(IKM) 25 295 10 317 3170% DISPERINDAG
pengembangan, pemberdayaan IKM sentra industri agro dan kimia

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-245


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.00.05.15.002 Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi, pengembangan Jumlah IKM logam yang dibina(IKM) 25 15 10 155 1550% DISPERINDAG
pemberdayaan IKM sentra industri logam dan mesin

2.00.05.15.003 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Jumlah IKM tekstil dan aneka yang dibina(IKM) 30 25 15 170 1133% DISPERINDAG
industri tekstil dan aneka
2.00.05.15.004 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah IKM yang dibina(IKM) 21 0 21 42 200% DISPERINDAG
masyarakat (DBHCHT)
2.00.05.15.005 Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat Jumlah IKM yang menerima bantuan(IKM) 7 0 7 21 300% DISPERINDAG
(DBHCHT)
2.00.05.15.009 Pemetaan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Jumlah industri hasil tembakau yang didata(IKM) 15 0 15 20 133% DISPERINDAG
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase capaian kinerja tersusun tepat waktu 100 100 100% DISPERINDAG

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 100 100% DISPERINDAG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/penjenjangan/bimtek 5 5 100% DISPERINDAG
Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Jumlah dokumen RPIK disusun tepat waktu 1 1 100% DISPERINDAG
Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Jumlah dokumen informasi industri 1 1 100% DISPERINDAG
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, Jumlah dokumen informasi industri 1 1 100% DISPERINDAG
IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
PERENCANAAN
191 3.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100% BADAN PERENCANAAN
fungsinya(%) PEMBANGUNAN DAERAH

192 3.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 80 80 146 183% BAPPEDA
3.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 68 68 94 138% BAPPEDA
193 3.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Pelaksanaan Bimtek Aparatur Perencana(Kali) 1 1 3 300% BAPPEDA
Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 15 2 4 200%
194 3.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
3.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 9 5 56% BAPPEDA
Pemerintahan
Jumlah Penyelanggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Kali) 1 1 1 100%

195 3.00.01.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


3.00.01.16.006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun(Dokumen) 7 8 4 4 100% BAPPEDA

3.00.01.16.007 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Jumlah Laporan Kinerja Pembangunan(Dokumen) 18 17 15 15 100% BAPPEDA
196 3.00.01.19 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3.00.01.19.001 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 104 0 104 104 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pemerintahan lingkup Bidang Pemerintahan(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%
Pemerintahan(dokumen)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-246


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.00.01.19.002 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 12 0 12 12 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pendidikan lingkup Bidang Pendidikan(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 6 6 100%
Pendidikan(dokumen)
3.00.01.19.003 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 8 0 8 8 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Sosial lingkup Bidang Sosial(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%
Sosial(dokumen)
3.00.01.19.004 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 16 0 16 16 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%
Kesejahteraan Masyarakat(dokumen)
3.00.01.19.005 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 8 0 8 8 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Bidang Pemberdayaan(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%
Pemberdayaan(dokumen)
3.00.01.19.006 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 16 0 16 16 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum(dokumen)

Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%


Ketentraman dan Ketertiban Umum(dokumen)
197 3.00.01.20 Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
3.00.01.20.001 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang 24 0 12 8 67% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan selaras(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub 12 0 4 4 100%
bidang ketahanan pangan yang selaras(dokumen)
3.00.01.20.002 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang 4 0 5 5 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Selaras(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan pemberdayaan 12 0 2 2 100%
ekonomi yang selaras(dokumen)
3.00.01.20.003 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang 5 0 10 15 150% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha selaras(Dokumen)
Jumlah dokumen teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub 10 0 3 3 100%
bidang pembiayaan dan dunia usaha yang selaras(Dokumen)

3.00.01.20.004 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 20 0 12 24 200% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan lingkup Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan(Dokumen)

Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub 12 0 6 10 167%


Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan yang selaras(Dokumen)

198 3.00.01.21 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan


3.00.01.21.001 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah document perencanaan program dan kegiatan yang 12 0 6 24 400% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah selaras(Dokumen)
Jumlah document teknis yang mendukung perencanaan dilingkup sub 24 0 12 26 217%
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah yang selaras(Dokumen)

3.00.01.21.002 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang 12 0 4 19 475% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah selaras(Dokumen)
Jumlah dokumen teknis yang mendukung perencanaan dilingkup sub 24 0 12 25 208%
Bidang Pengembangan Wilayah(Dokumen)
3.00.01.21.003 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang 12 0 4 23 575% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan selaras(Dokumen)
Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub 24 0 12 21 175%
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Keciptakaryaan(Dokumen)

Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-247


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 11 11 100% BAPPEDA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 35 35 100% BAPPEDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN 70 70 100% BAPPEDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang Tersedia 6 6 100% BAPPEDA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 3 3 100% BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Jumlah dokumen data dan informasi 3 3 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Jumlah dokumen dan evaluasi 12 12 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Pemerintahan 90 90 100% BAPPEDA
Manusia dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Ekonomi dan 90 90 100% BAPPEDA
Alam) SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Infrastruktur 90 90 100% BAPPEDA
dan Kewilayahan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
199 3.00.04.15 Program Penelitian dan Pengembangan
3.00.04.15.001 Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian yang Menunjang Perencanaan 3 5 3 3 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah(Dokumen)
3.00.04.15.004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan 2 2 1 1 100% BAPPEDA
Pengembangan dan Litbang(Dokumen)
Jumlah Publikasi Kegiatan Kelitbangan(Kali) 12 17 12 16 133%
Sosialiasi Hasil Kelitbangan(Kali) 1 1 1 2 200%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! BAPPEDA
dan Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan 3 3 100% BAPPEDA

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2 2 100% BAPPEDA

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Lomba Inovasi Daerah 1 1 100% BAPPEDA
KEUANGAN
200 3.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 81 81% BADAN PENGELOLAAN
fungsinya(%) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 85 100 95.75 96% BAPENDA
fungsinya(persen)
201 3.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 305 57 325 211 65% BPKAD
3.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 167 362 238 271 114% BAPENDA
3.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 100 175 100 87 87% BPKAD
3.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 137 75 99 283 286% BAPENDA
202 3.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 40 75 24 162 675% BPKAD
3.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 6 6 9 0 0% BAPENDA
203 3.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
3.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 6 6 6 10 167% BPKAD
Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-248


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun 52 37 39 57 146% BAPENDA
Pemerintahan (Dokumen)
204 3.00.02.16 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

3.00.02.16.001 Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah Jumlah PD yang melaksanakan penatausahaan aset dengan tertib(PD) 57 57 59 177 300% BPKAD

3.00.02.16.002 Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah Jenis pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah 4 4 4 4 100% BPKAD
(Jenis)
3.00.02.16.003 Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBMD, persediaan dan HSPK yang tersusun(Dokumen) 4 4 2 6 300% BPKAD

205 3.00.02.18 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah


3.00.02.18.001 Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan Jumlah dokumen Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / 2 2 5 6 120% BPKAD
APBD Perubahan APBD (Dokumen)
3.00.02.18.002 Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Jumlah dokumen RKPA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang 4 4 3 4 133% BPKAD
Perubahan APBD (Dokumen)
3.00.02.18.003 Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah peserta bimtek aplikasi pengelolaan keuangan daerah (PD) 57 57 1 59 5900% BPKAD

3.00.02.18.004 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan Persentase koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan yang 100 100 100 100 100% BPKAD
terpenuhi(%)
3.00.02.18.005 Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD Jumlah PD yang menyusun dokumen anggaran kas dan DPA(PD) 57 57 59 175 297% BPKAD
3.00.02.18.006 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Jumlah dokumen RKA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang 4 4 4 4 100% BPKAD
APBD(Dokumen)
206 3.00.02.19 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

3.00.02.19.007 Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Persentase penatausahaan gaji dan PFK yang tertib(%) 100 100 100 134 134% BPKAD
3.00.02.19.008 Penatausahaan Kas Daerah Jumlah dokumen kas daerah yang tertata dengan baik(Dokumen) 8 4 8 6 75% BPKAD

3.00.02.19.009 Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Persentase pelaporan realisasi hibah dan bansos kepada instansi vertikal 100 100 100 127 127% BPKAD
ke Kemendagri dengan tertib(%)
3.00.02.19.010 Penatausahaan Perbendaharaan Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan dan 9 4 9 10 111% BPKAD
dicetak(Dokumen)
207 3.00.02.20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
3.00.02.20.011 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu(PD) 57 57 0 116 #DIV/0! BPKAD

3.00.02.20.012 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah(Dokumen) 7 7 7 10 143% BPKAD
tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
3.00.02.20.013 Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah Persentase sidang pemantauan kasus kerugian daerah yang terpenuhi(%) 100 100 100 100 100% BPKAD

3.00.02.20.014 Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan Jumlah PD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan 57 57 59 175 297% BPKAD
akuntabel(PD)
3.00.02.20.015 Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah Jumlah PD yang menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang 57 57 59 232 393% BPKAD
tepat waktu dan sesuai ketentuan(PD)
3.00.02.20.016 Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah PD pengelola administrasi DAK yang dibina(PD) 13 13 9 31 344% BPKAD

208 3.00.02.23 Program Pengembangan PAD


3.00.02.23.001 Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2 Jumlah dokumen SPPT PBB P2 tercetak dan tersampaikan(SPPT) 700 644879 700000 639290 91% BAPENDA
Jumlah dokmen DHKP yang tercetak dan tersampaikan(DHKP) 271 271 271 271 100%
3.00.02.23.002 Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak yang terbina dan terperiksa(Wajib Pajak) 236 261 236 175 74% BAPENDA
3.00.02.23.003 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah jumlah objek pajak baru yang terdata(objek pajak) 125 189 125 160 128% BAPENDA
jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu(objek pajak) 0 0 0 0 #DIV/0!

jumlah desa yang diadakan pendataan massal(desa) 0 0 0 0 #DIV/0!


3.00.02.23.004 Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD jumlah aplikasi baru yang digunakan(aplikasi) 0 0 0 0 #DIV/0! BAPENDA
jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan(aplikasi) 8 4 8 4 50%
3.00.02.23.005 Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di kabupaten 271 0 271 271 100% BAPENDA
Tulungagung(peta)
jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun(laporan) 1 0 1 0 0%
jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P2 yang 1 0 1 0 0%
tersusun(dokumen)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-249


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.00.02.23.006 Sosialisasi tentang Perda PAD jumlah peserta sosialisasi(peserta/orang) 350 440 350 80 23% BAPENDA
3.00.02.23.007 Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPDA) Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun(kali) 24 34 24 10 42% BAPENDA

209 3.00.02.24 Program Optimalisasi Penerimaan PAD


3.00.02.24.001 Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD jumlah buku /dokumen PAD(Buku) 2 12 2 6 300% BAPENDA
jumlah laporan PAD yang tersusun(laporan) 12 12 12 6 50%
jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar(SPPT) 640 640000 640000 639080 100%
3.00.02.24.002 Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak Daerah jumlah wajib pajak yang tertagih(wajib pajak) 450 6712 450 1261 280% BAPENDA
3.00.02.24.003 Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2 jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan administrasi 18 20 18 20 111% BAPENDA
pemungutan PBB P-2(desa/kelurahan)
jumlah studi referensi(kali) 3 2 3 0 0%
3.00.02.24.004 Verifikasi Lapangan Pajak Daerah jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan, 255 156 255 252 99% BAPENDA
keberatan dan banding(wajib pajak)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 10 10 100% BPKAD
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 3 3 100% BPKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 72 72 100% BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% BPKAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 2 2 100% BPKAD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% BPKAD
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 33 33 100% BAPENDA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 18 18 100% BAPENDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN PD 51 51 100% BAPENDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 0 0 #DIV/0! BPKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan 9 9 100% BPKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 0 0 #DIV/0! BPKAD

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 0 0 #DIV/0! BPKAD


Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Notulen Rapat Koordinasi SIPD 12 12 100% BPKAD
Lingkup Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah Prosentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel 100 100 100% BPKAD

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah


Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target 100 100 100% BAPENDA
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
210 3.00.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 0 100 335 335% BADAN KEPEGAWAIAN
fungsinya(%) DAN PENGEMBANGAN
SDM
211 3.00.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 4 0 4 100 2500% BKPSDM
3.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 4 0 4 112 2800% BKPSDM
212 3.00.03.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.00.03.03.3.0 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah ASN yang mengikuti bimtek(orang) 55 0 55 0 0% BKPSDM
213 3.00.03.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
3.00.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 14 8 14 25 179% BKPSDM
Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-250


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
214 3.00.03.15 Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur
3.00.03.15.001 Kegiatan Pembinaan ASN Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi disiplin PNS(Orang) 60 0 60 60 100% BKPSDM
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS terselesaikan(Kasus) 15 0 20 19 95%
Jumlah laporan evaluasi kehadiran pegawai yang disusun(Laporan) 1 0 1 2 200%

Jumlah pengajuan Surat Keterangan/Izin Cerai dan Tanda Jasa 30 0 30 93 310%


Satyalancana terlayani(Dokumen)
3.00.03.15.002 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ASN Jumlah laporan rekapitulasi SKP yang disusun (e-Lapkin/E- 1 0 1 2 200% BKPSDM
Kinerja)(Laporan)
Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek pelaporan SKP/E-Kinerja(Orang) 120 0 120 166 138%

Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan 108 0 273 546 200%
pejabat penilai (Bupati/Sekda)(SKP)
Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan
pejabat penilai (Bupati/Sekda)
3.00.03.15.003 Kegiatan Penilaian Kinerja ASN Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang disusun(Dokumen) 1 0 1 1 100% BKPSDM

Jumlah rekomendasi promosi ASN(Orang) 20 0 56 0 0%


Jumlah pegawai yang mendapat Bimtek peningkatan kinerja ASN(Orang) 120 0 120 120 100%

Jumlah layanan dokumen kepegawaian terselesaikan


215 3.00.03.16 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
3.00.03.16.001 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Pejabat Struktural yang difasilitasi Diklatpim(Orang) 23 0 3 10 333% BKPSDM

Jumlah CPNS yang difasilitasi Diklat Prajabatan(Orang) N/A 0 N/A 0 #VALUE!


Jumlah dokumen database kompetensi manajerial dan sosial kultural yang 1 0 1 1 100%
disusun(Dokumen)
3.00.03.16.002 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas Jumlah PNS yang difasilitasi Diklat Teknis, Fungsional dan Bimtek(Orang) 15 0 3 113 3767% BKPSDM
dan Fungsi Bagi ASN
Jumlah SK Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diterbitkan(SK) 100 0 100 161 161%
Jumlah dokumen database kompetensi teknis dan fungsional yang 1 0 1 1 100%
disusun(Dokumen)
3.00.03.16.003 Kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi dan Seleksi Jabatan Jumlah PNS yang difasilitasi assessment Talent Pool(Orang) 25 45 0 54 #DIV/0! BKPSDM

Jumlah PNS yang mendapat Bimtek Indeks Profesionalitas ASN(Orang) 120 0 0 161 #DIV/0!

Jumlah laporan analisis dan evaluasi pengembangan kompetensi yang 1 0 1 1 100%


disusun(Dokumen)
Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN yang disusun(Dokumen) 1 1 1 1 100%

Jumlah dokumen hasil talent mapping yang disusun


216 3.00.03.17 Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN
3.00.03.17.001 Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui promosi(N/A) N/A 0 N/A 389 #VALUE! BKPSDM

Jumlah PNS yang difasilitasi Uji Kompetensi(Orang) 40 0 40 6 15%


Jumlah promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka(Formasi) 11 0 11 21 191%
Jumlah dokumen indeks penerapan sistem merit yang disusun(Dokumen) 1 1 1 2 200%

Jumlah pedoman pola pengembangan karir yang disusun(Dokumen) 1 0 1 0 0%

3.00.03.17.002 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang 1000 3922 1040 1685 162% BKPSDM
diterbitkan(SK)
Jumlah daftar penjagaan kenaikan pangkat yang disusun(Dokumen) 1 0 1 2 200%

Jumlah pegawai yang difasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah(N/A) N/A 0 0 #DIV/0!

3.00.03.17.003 Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui mutasi(Formasi) 64 0 248 574 231% BKPSDM

Jumlah konsultasi purna pegawai terlayani(Orang) 120 0 120 136 113%


Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan(SK) 400 12 412 353 86%
Jumlah daftar penjagaan pensiun yang disusun(Dokumen) 1 0 1 1 100%

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-251


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah PNS yang mendapat sosialisasi pembekalan calon pensiun dan
rekam data
217 3.00.03.19 Program Pengadaan, Layanan Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN

3.00.03.19.001 Kegiatan Penataan, Pemetaan, pengadaan dan Penetapan Status ASN Jumlah dokumen kebutuhan formasi pegawai yang disusun(Dokumen) 1 0 1 2 200% BKPSDM

Jumlah admin lokal yang mendapat Bimtek E-Formasi(Orang) 118 0 0 51 #DIV/0!


Jumlah rekrutmen ASN(Orang) 400 0 601 1197 199%
Jumlah fasilitasi pemberhentian ASN(N/A) N/A 0 N/A 0 #VALUE!
3.00.03.19.002 Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi Kepegawaian Jumlah modul aplikasi kepegawaian yang dikembangkan(Modul) 1 1 1 1 100% BKPSDM
Jumlah buku profil data kepegawaian yang disusun(Dokumen) 1 1 1 1 100%
Jumlah operator yang mendapat Bimtek SIPO dan fingerprint 340 0 0 155 #DIV/0!
online(Orang)
Jumlah publikasi layanan kepegawaian(Publikasi) 60 0 12 31 258%
Jumlah layanan informasi kepegawaian dan pengaduan online 25 0 12 6 50%
ditindaklanjuti(Pelayanan)
Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi fingerprint online(Perangkat 210 57 210 0 0%
Daerah)
Jumlah layanan dokumen kepegawaian terselesaikan(Dokumen) 100 0 100 6 6%
3.00.03.19.003 Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional dan Profesi ASN Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan(Orang) 250 0 250 672 269% BKPSDM
Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi jabatan fungsional(Orang) 100 0 0 180 #DIV/0!

Jumlah laporan hasil forum koordinasi organisasi profesi ASN yang 1 0 1 1 100%
disusun(Dokumen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM


Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0 #DIV/0! BKPSDM


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Daerah
Program Kepegawaian Daerah
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Mutasi dan Promosi ASN - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Pengembangan Kompetensi ASN - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Program Pngembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi Teknis - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan - 0 0 #DIV/0! BKPSDM
Fungsional
KESEKRETARIATAN DAERAH
218 4.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 100 100 100 137 137% BAG. ADM.
fungsinya(%) PEMERINTAHAN
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 93 90 191.75 213% BAG. ADM. KESRA
fungsinya(%)
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran () 100 320.14 #DIV/0! BAGIAN HUKUM
Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 80 100 100 327.38 327%
fungsinya(persen)
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 96 96 100 186 186% BAG. ADM.
fungsinya(Persen) PEMBANGUNAN
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN(Persen) 80 96 80 91.6 115% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-252


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 30 100 100 100% BAGIAN HUMAS DAN
fungsinya(%) PROTOKOL
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 238.29 238% BAGIAN ORGANISASI
fungsinya(%)
4.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 94 94% BAGIAN UMUM
fungsinya(%)
4.00.01.01.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100% BAGIAN PENGADAAN
fungsinya(Persentase) BARANG/JASA
219 4.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 75 77 79 133 168% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 9 26 22 130 591% BAG. ADM. KESRA
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 335 12 0 3 #DIV/0! BAGIAN HUKUM
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 50 96 158 165% BAG. ADM.
PEMBANGUNAN
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 11 11 12 77.42 645% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(%) 100 30 100 187 187% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 34 31 104 335% BAGIAN ORGANISASI
4.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(stel/buah/unit) 982 997 1005 979 97% BAGIAN UMUM
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 16 16 16 184 1150% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 50 46 2 73.54 3677% BAG. ADM. KESRA
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 335 12 12 94.57 788% BAGIAN HUKUM
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 50 96 207 216% BAG. ADM.
PEMBANGUNAN
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 39 38 40 60.74 152% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 8 2 8 13 163% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 34 34 83 244% BAGIAN ORGANISASI
4.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(gedung/mobil/motor) 90 90 90 87 97% BAGIAN UMUM

4.00.01.02.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 50 50 50 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
4.00.01.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 40 40 40 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
220 4.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 5 2 0 3 #DIV/0! BAGIAN HUKUM
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas(orang) 7 2 8 2 25% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 6 0 6 0 0% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 14 14 33 236% BAGIAN ORGANISASI
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 1 1 1 1 100% BAGIAN UMUM
221 4.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 0 9 62 689% BAG. ADM.
Pemerintahan PEMERINTAHAN
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 6 1 6 0 0% BAG. ADM.
Pemerintahan PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 0 #DIV/0! BAGIAN ORGANISASI
Pemerintahan
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 5 5 5 5 100% BAGIAN UMUM
Pemerintahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-253


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
222 4.00.01.15 Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Adiministratif
Bidang Pemerintahan
4.00.01.15.001 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Tapal Batas yang memiliki kejelasan hukum(Batas Wilayah) 1 1 0 0 #DIV/0! BAG. ADM.
Pemerintahan Umum PEMERINTAHAN
Prosentase Dukungan dan Penyuksesan Penyelenggaraan Pemilu(%) 100 100 0 0 #DIV/0!

Jumlah kegiatan yang di fasilitasi(Kegiatan) 15 11 0 0 #DIV/0!


4.00.01.15.002 Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi Jumlah Kecamatan yang ditetapkan Nama-Nama Rupa Bumi(Kecamatan) 1 1 2 110 5500% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
4.00.01.15.003 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam Jumlah Cetak Buku LPPD(Eksemplar) 10 10 10 108 1080% BAG. ADM.
rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) PEMERINTAHAN

Prosentase SPM yang tercapai(%) 95 90 95 190 200%


4.00.01.15.004 Penegasan Batas Desa di Kabupaten Tulungagung Jumlah Pilar Batas Desa(Pilar Batas Desa) 50 0 2 98 4900% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
4.00.01.15.005 Fasilitasi, Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Aparatur Jumlah Kasus Desa yang terfasilitasi(Kasus) 15 15 0 0 #DIV/0! BAG. ADM.
Pemerintahan Desa PEMERINTAHAN
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkades(%) 83 0 0 #DIV/0!
4.00.01.15.006 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Lokasi Monev PATEN(Kecamatan) 19 19 0 35 #DIV/0! BAG. ADM.
Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan PEMERINTAHAN
Jumlah Kecamatan yang dikirim ke Provinsi untuk mengikuti Lomba 1 1 0 0 #DIV/0!
Sinergitas Kinerja Camat(Kecamatan)
Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti 75 75 0 0 #DIV/0!
Sosialisasi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan(Orang)
4.00.01.15.007 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Koordinasi administrasi pemerintahan yang difasilitasi(Kali) 5 0 5 105 2100% BAG. ADM.
Administrasi Pemerintahan PEMERINTAHAN
4.00.01.15.008 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Kewilayahan Jumlah Lokasi Monev PATEN(Kecamatan) 19 0 19 96 505% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
Jumlah Kecamatan yang dikirim ke Provinsi untuk mengikuti Lomba 1 0 1 2 200%
Sinergitas Kinerja Camat(Kecamatan)
Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti 75 0 75 150 200%
Sosialisasi Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan(Orang)
4.00.01.15.009 Fasilitasi, Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah(Kali) 2 0 2 4 200% BAG. ADM.
Kerjasama dan Otonomi Daerah PEMERINTAHAN
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi(Kegiatan) 2 0 2 4 200%
Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan 4 0 4 6 150%
DPRD(Kali)
4.00.01.15.010 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BK) Jumlah Laporan Kegiatan(Laporan) 1 0 1 1 100% BAG. ADM.
PEMERINTAHAN
223 4.00.01.16 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
4.00.01.16.001 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, 10 36 0 2 #DIV/0! BAG. ADM. KESRA
pendidikan dan Kebudayaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan(Kegiatan)
4.00.01.16.002 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung Jumlah kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung 21 2 21 2 10% BAG. ADM. KESRA
(Kegiatan)
4.00.01.16.003 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, 9 8 0 3 #DIV/0! BAG. ADM. KESRA
kemasyaraKatan dan Keagamaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang KemasyaraKatan dan
Keagamaan(Kegiatan)
4.00.01.16.004 Fasilitasi Calon Jamaah Haji Kabupaten Tulungagung Jumlah Calon Jamaah Haji dan Tasyakuran Haji Kabupaten 3750 3430 0 0 #DIV/0! BAG. ADM. KESRA
Tulungagung(Orang)
4.00.01.16.005 Fasilitasi Pembinaan, administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan pada Kegiatan Fasilitasi 4000 1325 0 3600 #DIV/0! BAG. ADM. KESRA
Kesejahteraan Rakyat Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan
Rakyat(Orang)
4.00.01.16.006 Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan anggota organisasi wanita, 1650 1800 1500 900.81 60% BAG. ADM. KESRA
Peringatan HUT Dharma Wanita dan aktifnya sekretariat Dharma Wanita
di Kabupaten Tulungagung (Orang)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-254


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.00.01.16.007 Penguatan Kapasitas PKK melalui Pemberdayaan Keluarga dan Olah raga Jumlah peserta pembinaan kepada anggota PKK, senam anggota PKK dan 2250 1100 1000 0 0% BAG. ADM. KESRA
di Kabupaten Tulungagung aktifnya sekretariat PKK di Kabupaten Tulungagung(Orang)

4.00.01.16.008 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi, Kebijakan Bidang 10 0 10 11 110% BAG. ADM. KESRA
Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat yang terfasilitasi(Kegiatan)
4.00.01.16.009 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan 6 0 4 2328.23 58206% BAG. ADM. KESRA
Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial yang terfasilitasi(kegiatan)

4.00.01.16.010 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Bina Jumlah kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang 9 0 4 104.6 2615% BAG. ADM. KESRA
Mental dan Spiritual Bina Mental dan Spiritual YANG terfasilitasi(Kegiatan)
224 4.00.01.17 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum

4.00.01.17.001 Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan(Buah) 310 905 300 869.06 290% BAGIAN HUKUM
Produk Hukum Daerah
Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi(Buah) 12 15 12 47.06 392%
4.00.01.17.003 Dokumentasi Produk Hukum Daerah Jumlah cetakan lembaran daerah,Berita Daerah, Buletin Informasi yg 560 555 225 707.73 315% BAGIAN HUKUM
diterbitkan dan jumlah produk hukum yg disosialisasikan(Buah)

%produk hukum yang terpublikasikan


4.00.01.17.004 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah perkara yang difasilitasi(Perkara) 0 20 20 139.2 696% BAGIAN HUKUM
Jumlah dokumen laporan capaian HAM yang disusun(Dokumen) 0 4 4 102.2 2555%
% Dokumen Laporan Capaian HAM dan Jumlah gugatan perkara yang
dapat difasilitasi
225 4.00.01.18 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif
Bidang Pembangunan
4.00.01.18.001 Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan Jumlah dokumen Kebijakan Bidang Admistrasi Pembangunan(Dokumen) 2 2 15 750% BAG. ADM.
PEMBANGUNAN
ASB dan Pedoman Pelaksanaan APBD
4.00.01.18.002 Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Bidang Administrasi 12 12 70 583% BAG. ADM.
Pembangunan Pembangunan(Dokumen) PEMBANGUNAN
Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan
4.00.01.18.003 Pengendalian Pelaksanaan Bidang Administrasi Pembangunan Jumlah laporan pengendalian pekerjaan konstruksi(Dokumen) 12 12 72 600% BAG. ADM.
PEMBANGUNAN
Dokumen pengendalian
226 4.00.01.19 Program Pengadaan Barang dan Jasa
4.00.01.19.001 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pelayanan Barang/Jasa(Paket) 500 500 500 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
4.00.01.19.002 Pembinaan Kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa(Orang) 200 200 200 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
4.00.01.19.003 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik persentase pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan secara 100 100 100 100% BAGIAN PENGADAAN
elektronik (LPSE)(%) BARANG/JASA
4.00.01.19.004 Fasilitasi Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Persentase pendampingan kegiatan tender pengadaan barang/jasa 80 80 100 125% BAGIAN PENGADAAN
Kabupaten Tulungagung. pemerintah(%) BARANG/JASA
227 4.00.01.20 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif
Bidang Perekonomian
4.00.01.20.001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perekonomian Persentase Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perekonomian(%) 80 98 80 132.37 165% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.20.002 Fasilitasi dan koordinasi Sumber Daya Alam Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam(%) 80 100 80 117.93 147% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.20.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD Persentase Fasilitasi Penanaman Modal dan BUMD di Kabupaten 80 98 80 43.74 55% BAG. ADM.
Tulungagung(%) PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.20.004 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Persentase Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang Undangan 80 99 80 94.92 119% BAG. ADM.
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Serta Tentang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kebijakan(%) PEREKONOMIAN DAN
Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang- SDA
undangan di Bidang Cukai
228 4.00.01.21 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang
Kehumasan dan Protokol

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-255


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.00.01.21.001 Fasilitasi Kehumasan Prosentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah(%) 100 95 100 100 100% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
Jumlah publikasi kegiatan pimpinan daerah Jumlah
publikasi
kegiatan
pimpinan
daerah
4.00.01.21.002 Pemberitaan dan Pendokumentasian kegiatan Pemkab. Prosentase penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian bidang protokol 100 0 #DIV/0! BAGIAN HUMAS DAN
dan Komunikasi Pimpinan yang mendukung penyebaran informasi PROTOKOL
kegiatan Kepala Daerah(%)
Prosentase kegiatan yang didokumentasikan(%) 100 95 100 100 100%
Prosentase pendokumentasian kegiatan Pimpinan Daerah
4.00.01.21.003 Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan Prosentase kegiatan yang difasilitasi protokol(%) 100 96 100 100 100% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
Prosentase pelaksanaan upacara yang difasilitasi(%) 100 100 100 100 100%
Prosentase fasilitasi keprotokolan sesuai dengan SOP
4.00.01.21.004 Fasilitasi Koordinasi Pejabat/Pimpinan Daerah Prosentase koordinasi pejabat/pimpinan daerah(%) 100 100 100 100 100% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
Prosentase koordinasi pejabat/pimpinan daerah
229 4.00.01.22 Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik
4.00.01.22.001 Evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan publik Jumlah unit kerja pelayanan publik yang dievaluasi(Unit) 23 23 32 139% BAGIAN ORGANISASI
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi 50 50 65 130%
pelayanan publik dan GPP(Perangkat Daerah)
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam
pelaksanaan SPBE
230 4.00.01.23 Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
4.00.01.23.001 Pemantapan kelembagaan perangkat daerah Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang dievaluasi(perangkat 50 50 153 306% BAGIAN ORGANISASI
daerah)
Jumlah perangkat daerah yang menyusun anjab, ABK, dan Evaluasi 50 50 103 206%
Jabatan(perangkat daerah)
4.00.01.23.002 Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan 50 50 167 334% BAGIAN ORGANISASI
Birokrasi SAKIP(perangkat daerah)
Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan reformasi 50 50 117 234%
birokrasi(Perangkat Daerah)
231 4.00.01.24 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah
4.00.01.24.001 Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. Tulungagung Jumlah fasilitasi acara pokok Peringatan HUT Proklamasi RI Kab. 5 5 5 2 40% BAGIAN UMUM
Tulungagung(acara)
4.00.01.24.002 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Dialog / Audiensi dgn Masyarakat Jumlah kegiatan yang difasilitasi(kegiatan) 186 343 250 245 98% BAGIAN UMUM

4.00.01.24.003 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Jumlah jamuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja(kegiatan) 10 15 10 9 90% BAGIAN UMUM

4.00.01.24.004 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jumlah perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati(orang/kali) 130 137 100 50 50% BAGIAN UMUM
dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.00.01.24.005 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung Jumlah fasilitasi acara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. 1 1 1 1 100% BAGIAN UMUM
Tulungagung(acara)
4.00.01.24.006 Penunjang Pemerintah Daerah Jumlah makanan dan minuman serta cinderamata dalam menunjang 13250 27650 16000 16000 100% BAGIAN UMUM
pemerintah daerah(buah)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB, Prosentase Perangkat 100 100 100% SEKRETARIAT DAERAH
Daerah yang tepat fungsi, tepat tepat proses, tepat ukuran, Perangkat
Daerah yang akuntabilitas kinerjanya sangat baik, Jumlah unit kerja
pelayan publik yang di evaluasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 10 10 100% BAGIAN UMUM

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 36 36 100% BAGIAN UMUM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata presentase kehadiran PNS 95 95 100% BAGIAN UMUM
Administrasi Umum Perangkat Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-256


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jangka Waktu Pemenuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah 12 12 100% BAGIAN UMUM
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat fasilitasi Protokol, 200 200 100% BAGIAN PROTOKOL DAN
Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan KOMUNIKASI
Program Perekonomian dan Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Kebijakan Perekonomian yang dievaluasi 81 81 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Evaluasi Pelaporan dan 4 4 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian Bidang Administrasi Pembangunan yang dilksanakan

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam 81 81 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 500 500 100% BAGIAN PENGADAAAN
BARANG/JASA

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen penyelenggaraan Pemerintah/Kebijakan yang 3 3 100% BAGIAN TATA
disusun/dilaporkan PEMERINTAH
Fasilitasi Kerjasama Daerah Prosentase Kerjasama yang Difasilitasi 100 100 100% BAGIAN TATA
PEMERINTAH
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dievaluasi 7 7 100% BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase fasilitasi kebijakan di bidang hukum yang diselesaikan 85 85 100% BAGIAN HUKUM

KESEKRETARIATAN DPRD
232 4.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
fungsi(Persen)
233 4.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(stel) 540 320 360 0 0% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 620 520 620 501 81% SEKRETARIAT DPRD
234 4.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang di bina(Orang) 50 60 40 25 63% SEKRETARIAT DPRD
235 4.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen
penyelenggaraan Pemerintahan
4.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun(Bendel) 20 20 20 20 100% SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan
236 4.00.02.15 Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang
Perundang-Undangan dan Persidangan
4.00.02.15.001 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.002 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.003 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.004 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.005 Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaen Tulungagung Jumlah Ranperda (Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD

4.00.02.15.006 Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung Jumlah Ranperda yang difinalkan(Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.15.007 Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Jumlah ranperda yang disinkronkan(Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung

4.00.02.15.008 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung(Bendel) 1100 480 1100 875 80% SEKRETARIAT DPRD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-257


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.00.02.15.009 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Tulungagung jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD(eksemplar) 7446 6550 7446 6659 89% SEKRETARIAT DPRD

237 4.00.02.16 Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang


Penganggaran dan Pengawasan
4.00.02.16.001 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi A Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 80 80 90 143 159% SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.002 Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 20 20 15 5 33% SEKRETARIAT DPRD
Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta
4.00.02.16.003 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi B DPRD Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 80 80 90 139 154% SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.004 Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Jumlah Referensi / rekomendasi Koordinasi dan konsultasi(Buah) 20 20 15 5 33% SEKRETARIAT DPRD
Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta
4.00.02.16.005 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi C Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(buah) 80 80 90 143 159% SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.006 Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Jumlah Referensi / rekomendasi koordinasi dan kunsultasi(Buah) 20 20 15 5 33% SEKRETARIAT DPRD
Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta
4.00.02.16.007 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Komisi D Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 80 80 90 148 164% SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.008 Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas oleh Jumlah Referensi/rekomendasi koordinasi dan konsultasi(buah) 20 20 10 0 0% SEKRETARIAT DPRD
Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung ke Jakarta
4.00.02.16.009 Pelaksanaan workshop DPRD Kab Tulungagung Jumlah peningkatan kapasitas DPRD(Orang) 50 48 50 0 0% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.16.010 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Kehormatan Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 20 20 15 10 67% SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.011 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 20 20 15 10 67% SEKRETARIAT DPRD
Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.012 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 20 20 15 10 67% SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.013 Kunjungan Kerja dalam rangka peningkatan kapasitas badan Anggaran Jumlah Referensi/rekomendasi kunjungan kerja(Buah) 20 20 15 10 67% SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.014 Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahannya oleh Badan Anggaran DPRD Bahan Penyusunan APBD(Buah) 20 20 20 20 100% SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Tulungagung bersama TAPD
4.00.02.16.015 Pembahasan APBD dan Perubahannnya oleh Badan Anggaran DPRD Bahan Penyusunan APBD(Buah) 20 20 20 20 100% SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Tulungagung bersama TAPD
4.00.02.16.016 Pengawasan program pembangunan dan pemerintahan DPRD Jumlah pengawasan(Kali) 188 188 280 280 100% SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Tulungagung
4.00.02.16.017 Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban(Bendel) 2 2 2 4 200% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.16.018 Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Jumlah Aspirasi Masyarakat melalui kegiatan olah raga(Buah) 244 5 10 0 0% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.16.019 Penyelenggaraan Reses DPRD Kab Tulungagung Jumlah aspirasi(Buah) 1000 980 1500 1440 96% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.16.020 Sosialisasi fungsi DPRD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung jumlah masyarakat yang tersosialisasi(Orang) 20000 10000 0 0 #DIV/0! SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.16.021 Peningkatan Pelayananan Administrasi Komisi dan alat kelengkapan jumlah buku kegiatan DPRD(Bendel) 370 60 370 141 38% SEKRETARIAT DPRD
DPRD
4.00.02.16.022 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tulungagung Jumlah tenaga ahli(orang) 8 8 8 29 363% SEKRETARIAT DPRD
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan , Evaluasi dan Laporan kinerja 11 11 100% SEKRETARIAT DPRD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 35 35 100% SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/penjenjangan/bimtek 70 70 100% SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi umum 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 6 6 100% SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan penyediaan jasa penunjang 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Daerah
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD 14 14 100% SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD Prosentase layanan administrasi DPRD 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah rekomendasi Perda 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Persetujuaan dan Rekomendasi DPRD 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintah 232 232 100% SEKRETARIAT DPRD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-258


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD 300 300 100% SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Aspirasi Masyarakat 1500 1500 100% SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan kode etik 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama yang dibahas 2 2 100% SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi 132 132 100% SEKRETARIAT DPRD
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
238 5.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 91 90 91 363 399% INSPEKTORAT DAERAH
Fungsinya(Persen)
239 5.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia(Unit) 10 10 10 10 100% INSPEKTORAT DAERAH
5.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara(Unit) 15 15 15 15 100% INSPEKTORAT DAERAH
240 5.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
5.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tersusun(Dokumen) 8 8 8 8 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintahan
241 5.00.01.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.00.01.15.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perangkat Daerah, 106 130 106 106 100% INSPEKTORAT DAERAH
Perusahaan Daerah, UPT, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan
Sekolahan(Dokumen)
5.00.01.15.002 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 100 100 100 300 300% INSPEKTORAT DAERAH
Eksternal(Persen)
5.00.01.15.003 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 100 100 80 300 375% INSPEKTORAT DAERAH
Internal(Persen)
5.00.01.15.004 Sosialisasi Pengawasan Jumlah Peserta yang Hadir dan Mengikuti Sosialisasi Pengawasan(Orang) 580 580 580 360 62% INSPEKTORAT DAERAH

5.00.01.15.005 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 1 1 2 200% INSPEKTORAT DAERAH
(LKPD)(Dokumen)
242 5.00.01.16 Program Peningkatan Profesionalsisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
5.00.01.16.001 Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor Jumlah Keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam 11 20 11 17 155% INSPEKTORAT DAERAH
Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang(Orang)

Jumlah Pelaksanaan Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi Sub Area


Penguatan Pengawasan
243 5.00.01.17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
5.00.01.17.001 Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP 57 57 57 58 102% INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Reviu LKjIP Kabupaten(Dokumen)

5.00.01.17.002 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat(Persen) 100 100 100 400 400% INSPEKTORAT DAERAH

5.00.01.17.003 Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dengan 5 Instansi 24 24 24 24 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan
Inspektorat Kabupaten / Kota)(Kali)
5.00.01.17.004 Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan(Dokumen) 6 6 6 6 100% INSPEKTORAT DAERAH

5.00.01.17.005 Peningkatan Kinerja Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA PD Tahun (N), Reviu RKA PD Tahun 3 6 3 6 200% INSPEKTORAT DAERAH
(N+1), SPIP Consultan Corner (SCC)(Dokumen)
5.00.01.17.006 Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar dalam rangka Penyelenggaraan Persentase Penanganan Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten 100 100 100 300 300% INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintah Daerah Tulungagung(Persen)
5.00.01.17.007 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Sosiialisasi 2 2 3 3 100% INSPEKTORAT DAERAH
Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi(Kali)
Jumlah Dokumen Penilaian Integritas
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-259


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 14 14 100% INSPEKTORAT DAERAH
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 9 9 100% INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 1 100% INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP 92 92 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang Diperoleh 4 4 100% INSPEKTORAT DAERAH

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia 92 92 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara 92 92 100% INSPEKTORAT DAERAH
Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan 66 66 100% INSPEKTORAT DAERAH
Asistensi dan Pendampingan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4 4 100% INSPEKTORAT DAERAH

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi


Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 6 6 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan 66 66 100% INSPEKTORAT DAERAH
Asistensi dan Pendampingan
KECAMATAN
244 6.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 12 100 253 253% KEC. TULUNGAGUNG
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 90 100 100 100% KECAMATAN
fungsinya(%) BOYOLANGU
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 400 400% KECAMATAN
fungsinya(%) KEDUNGWARU
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan 100 100 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 96 100 183.36 183% KECAMATAN KAUMAN
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 94 100 243.87 244% KECAMATAN
fungsinya(%) PAGERWOJO
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 321 321% KECAMATAN SENDANG
fungsinya(persen)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 209 209% KECAMATAN
fungsinya(%) KARANGREJO
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 94 100 202 202% KECAMATAN GONDANG
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 184.66 185% KECAMATAN
fungsinya(%) SUMBERGEMPOL
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 87 100 222.87 223% KECAMATAN NGUNUT
fungsinya.(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 97 100 82.87 83% KECAMATAN
fungsinya(%) PUCANGLABAN
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 92 100 84.81 85% KECAMATAN
fungsinya(%) REJOTANGAN
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 164.28 164% KECAMATAN KALIDAWIR
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 88 100 88 200 227% KECAMATAN BESUKI
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 227 227% KECAMATAN
fungsinya(%) CAMPURDARAT
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 249.37 249% KECAMATAN BANDUNG
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 209.95 210% KECAMATAN PAKEL
fungsinya(%)
6.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Admnistrasi Perkantoran Yang Sesuai 100 26 100 194.45 194% KECAMATAN
Fungsinya(%) TANGGUNGGUNUNG
6.00.01.01.003 Operasional kelurahan Kedungsoko durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-260


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.01.004 Operasional Kelurahan Tertek durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.005 Operasional Kelurahan Karangwaru durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.006 Operasional kelurahan Jepun durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.007 Operasional Kelurahan Bago durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.008 Operasional Kelurahan Kepatihan durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.009 Operasional Kelurahan Tamanan durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.010 Operasional Kelurahan Kenayan durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.011 Operasional Kelurahan Kampungdalem durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.012 Operasional Kelurahan Kauman durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.013 Operaional Kelurahan Kutoanyar durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.014 Operasional Kelurahan sembung durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.015 Operasional Kelurahan Panggungrejo durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.01.016 Operasional Kelurahan Botoran durasi waktu(bulan) 12 12 12 30 250% KEC. TULUNGAGUNG
245 6.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana prasarana yang tersedia(unit) 100 80 100 206 206% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 85 36 25 5 20% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 87 87 174 200% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit) 5 100 8 57 713% KECAMATAN NGANTRU

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 16 100 6 143.55 2393% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 1 4 1 1 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 25 59 95 51 54% KECAMATAN SENDANG

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 12 1 24 2400% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 109 130 16 174 1088% KECAMATAN GONDANG

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(bulan) 12 9 12 103 858% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 99 7 99.75 1425% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 8 44 102 96 94% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 10 96 8 77.2 965% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 87 0 0% KECAMATAN KALIDAWIR

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 59 24 59 85 144% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 78 78 78 100 128% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 8 8 8 99.06 1238% KECAMATAN BANDUNG

6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia(unit) 54 6 72 174 242% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia(Unit) 2 0 2 95 4750% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia(Unit)
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasara yang terpelihara(unit) 100 90 100 158 158% KEC. TULUNGAGUNG
Persentase sarana dan prasara yang terpelihara(unit)
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 15 25 25 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 25 25 53 212% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(Unit) 5 100 12 29 242% KECAMATAN NGANTRU

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 4 100 5 120.52 2410% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 4 11 4 10 250% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 3 5 8 160% KECAMATAN SENDANG

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-261


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 12 2 30 1500% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 27 15 12 101 842% KECAMATAN GONDANG

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara(bulan) 12 9 12 59.21 493% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 99 4 129.18 3230% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 13 13 13 94 723% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 71 5 70.25 1405% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 25 25 100% KECAMATAN KALIDAWIR

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 12 10 12 10 83% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 27 27 27 217 804% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 3 3 3 72.34 2411% KECAMATAN BANDUNG

6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara(unit) 27 4 30 131 437% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara(Unit) 5 2 5 186.67 3733% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
246 6.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 160 160 0 0% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 25 40 25 0 0% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 266 266 100 38% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 260 390 260 93 36% KECAMATAN NGANTRU

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 266 150 250 213 85% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 20 25 20 0 0% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 220 0 110 0 0% KECAMATAN SENDANG

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 12 2 15 750% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 920 140 640 324 51% KECAMATAN GONDANG

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang di bina(orang) 200 0 200 100 50% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Peserta) 135 108 225 45 20% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan(orang) 238 238 357 150% KECAMATAN KALIDAWIR

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(org) 120 8 28 22 79% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 126 126 126 214 170% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 696 696 256 37% KECAMATAN BANDUNG

6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 76 700 228 692 304% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 240 0 240 99.88 42% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
persentase kelambagaan yang tepat fungsi
247 6.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 8 8 0 0% KEC. TULUNGAGUNG
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 3 6 9 4 44% KECAMATAN
Pemerintahan BOYOLANGU
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelapoan yang tersusun(dokumen) 9 9 9 14 156% KECAMATAN
Pemerintahan KEDUNGWARU

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-262


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 100 9 9 100% KECAMATAN NGANTRU
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 9 9 10 111% KECAMATAN KAUMAN
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen) 9 9 9 13 144% KECAMATAN
Pemerintahan PAGERWOJO
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 9 9 3 33% KECAMATAN SENDANG
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 12 6 15 250% KECAMATAN
Pemerintahan KARANGREJO
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 9 0 #DIV/0! KECAMATAN GONDANG
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 0 9 12 133% KECAMATAN
Pemerintahan SUMBERGEMPOL
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 0 9 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 12 12 0 0% KECAMATAN
Pemerintahan PUCANGLABAN
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah document perencancan dan pelaporan yang tersusun(document) 10 0 10 0 0% KECAMATAN
Pemerintahan REJOTANGAN
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 9 16 178% KECAMATAN KALIDAWIR
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 4 5 6 120% KECAMATAN BESUKI
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen) 9 9 9 200 2222% KECAMATAN
Pemerintahan CAMPURDARAT
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 11 11 11 12 109% KECAMATAN BANDUNG
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 11 9 28 311% KECAMATAN PAKEL
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 12 0 12 141.93 1183% KECAMATAN
Pemerintahan TANGGUNGGUNUNG
persentase dokumen yang dilaksanakan tepat waktu
248 6.00.01.18 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat presentase pelayanan publik tepat waktu(persen) 100 100 100 300 300% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase Pelayanan Publik yang tepat waktu(%) 100 100 100 20 20% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase Pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 87.03 87% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu (%) 100 99 100 93.2 93% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(persen) 100 100 100 0 0% KECAMATAN SENDANG

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 12 100 15 15% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN GONDANG

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 3 100 100 100% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 94 100 90.58 91% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase pelayanan Publik Tepat Waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 25 25% KECAMATAN KALIDAWIR

6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 2000 100 724 724% KECAMATAN BESUKI

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-263


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase Pelayanan Publik tepat waktu(%) 100 100 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase Desa melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang 100 100 100 3823 3823% KECAMATAN BANDUNG
berlakuiPosentase pelayanan publik tepat waktu(%)
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 249 249% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 1 100 93.3 93% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
persentase masyarakat yang dilayani
249 6.00.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 54 225% KEC. TULUNGAGUNG
Desa/Kelurahan
Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan(kelurahan) 14 14 35 250%

6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 17 17 17 42 247% KECAMATAN
Desa/Kelurahan BOYOLANGU
Jumlah Koordinasi forpimka dengan masyarakat(forpimka) 24 12 3 1 33%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 19 19 19 57 300% KECAMATAN
Desa/Kelurahan KEDUNGWARU
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 24 72 300%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(kali) 39 39 39 39 100% KECAMATAN NGANTRU
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 24 100%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 13 13 13 39 300% KECAMATAN KAUMAN
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forkopimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 15 63%
Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK(orang) 150 150 150 150 100%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 11 11 11 28 255% KECAMATAN
Desa/Kelurahan PAGERWOJO
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (Kali) 22 22 22 44 200%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 11 11 22 22 100% KECAMATAN SENDANG
Desa/Kelurahan desa(desa)
Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 12 50%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa) 13 13 13 45 346% KECAMATAN
Desa/Kelurahan KARANGREJO
Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat(Kali) 24 13 13 39 300%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 20 20 140 40 29% KECAMATAN GONDANG
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 24 56 233%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desa) 17 0 17 55.82 328% KECAMATAN
Desa/Kelurahan SUMBERGEMPOL
Jumlah Koordinasi forkopimka dengan masyarakat(kali) 24 0 24 10 42%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desa) 18 18 18 72 400% KECAMATAN NGUNUT
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 25 25 3 12 400%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 9 4 9 15 167% KECAMATAN
Desa/Kelurahan PUCANGLABAN
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (Kali) 24 24 24 26 108%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev pelaksanaan pemerintahan desa(desa) 16 16 2 43 2150% KECAMATAN
Desa/Kelurahan REJOTANGAN
Jumlah koordinasi forminka dengan masyarakat(kali) 12 24 12 21 175%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 17 17 31 182% KECAMATAN KALIDAWIR
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 46 192%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(kali) 50 35 50 67 134% KECAMATAN BESUKI
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 50 50 50 39 78%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa) 9 9 9 47 522% KECAMATAN
Desa/Kelurahan CAMPURDARAT
Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat(kali) 12 12 12 122 1017%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 18 36 36 63 175% KECAMATAN BANDUNG
Desa/Kelurahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-264


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 24 54 225%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desa) 19 19 19 57 300% KECAMATAN PAKEL
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi Forkopimka(kali) 24 24 24 36 150%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Kali) 102 3 102 84.47 83% KECAMATAN
Desa/Kelurahan TANGGUNGGUNUNG
Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat(Kali) 24 0 24 43 179%
persentase peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kali) 0 0 0 #DIV/0! KEC. TULUNGAGUNG
di Desa/Kelurahan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 100 100 400 400%
Kecamatan (orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) 0 0 200 #DIV/0!

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Kegiatan Upacara(kali) 1 0 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan BOYOLANGU
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas 0 150 150 17 11%
kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan 0 0 0 0 #DIV/0!
pemilu(stalinmas)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 250 250 250 150 60% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan (orang) KEDUNGWARU
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(linmas) 0 0 0 0 #DIV/0!

Jumlah kegiatan Upacara(kegiatan) 1 1 1 2 200%


6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 195 195 195 390 200% KECAMATAN NGANTRU
di Desa/Kelurahan Kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(0rang) 171 0 #DIV/0!

Jumlah Kegiatan Upacara(orang) 435 200 300 0 0%


6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara(kegiatan) 1 1 1 0 0% KECAMATAN KAUMAN
di Desa/Kelurahan
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) 0 200 0 0 #DIV/0!

Linmas desa dan Linmas Kecamatan(orang) 0 175 170 170 100%


6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara (Kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan PAGERWOJO
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 77 77 55 55 100%
Kecamatan (Orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan 0 121 55 55 100%
pemilu(Linmas)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara(kali) 1 1 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG
di Desa/Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas 220 220 110 0 0%
kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) 0 141 0 #DIV/0!

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(Kali) 1 10 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan KARANGREJO
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas 0 144 143 0 0%
Kecamatan(orang)
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 0 13 161 0 0%
sosial(Desa)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara(kali) 1 1 1 #DIV/0! KECAMATAN GONDANG
di Desa/Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaaan linmas Desa dan linmas 100 100 100 100 100%
Kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) 200 200 #DIV/0!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 200 13 140 140 100% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan(orang) SUMBERGEMPOL

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-265


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) 0 13 0 0 #DIV/0!

Jumlah Kegiatan upacara(kali) 1 1 1 1 100%


6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(linmas) 0 0 0 0 #DIV/0! KECAMATAN NGUNUT
di Desa/Kelurahan
jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa / 250 250 180 180 100%
kecamatan(orang)
Jumlah kegiatan upacara(kali) 1 1 1 1 100%
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Kegiatan Upacara(Kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan PUCANGLABAN
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 135 300 300 225 75%
Kecamatan (Orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Orang) 0 121 0 #DIV/0!

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara (kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan REJOTANGAN
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan 160 80 160 160 100%
kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) - 78 - 0 #VALUE!

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kali) 1 1 1 100% KECAMATAN KALIDAWIR
di Desa/Kelurahan
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(linmas) 0 0 0 #DIV/0!
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 100 100 100 100%
Kecamatan (orang)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kegiatan) 1 1 1 1 100% KECAMATAN BESUKI
di Desa/Kelurahan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 60 130 60 120 200%
Kecamatan (org)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi untuk penyelenggaraan pemilu(org) 170 0 #DIV/0!

6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas Desa dan Linmas 135 135 135 135 100% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan(orang) CAMPURDARAT
Jumlah Satlinmas yang di fasilitasi(Linmas) 121 121 0 121 #DIV/0!
Jumlah Kegiatan Upacara(Kali) 1 1 1 2 200%
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kali) 1 1 0 #DIV/0! KECAMATAN BANDUNG
di Desa/Kelurahan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 211 180 180 180 100%
Kecamatan (orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) - 211 - 0 #VALUE!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) 0 19 0 19 #DIV/0! KECAMATAN PAKEL
di Desa/Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan linmas 175 100 175 100 57%
kecamatan(orang)
Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT RI(kali) 1 1 1 1 100%
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Kegiatan Upacara(Kali) 1 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan TANGGUNGGUNUNG
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas Desa dan Linmas 340 0 340 855 251%
Kecamatan(Orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Orang) 0 0 101 0 0%

persentase peserta pembinaan Satlinmas


6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan(0rang) 250 0 0 #DIV/0! KEC. TULUNGAGUNG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan (orang) 150 170 150 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan BOYOLANGU

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-266


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 150 150 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan KEDUNGWARU

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 200 195 200 0 0% KECAMATAN NGANTRU
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN (orang) 150 200 150 0 0% KECAMATAN KAUMAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah lembaga yang di fasilitasi(Orang) 110 110 85 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan PAGERWOJO

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(orang) 220 220 110 0 0% KECAMATAN SENDANG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan(orang) 150 143 143 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan KARANGREJO

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 100 500 0 0% KECAMATAN GONDANG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 0 150 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan SUMBERGEMPOL

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 180 180 180 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(Orang) 150 300 300 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan PUCANGLABAN

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN di tingkat Kecamatan(orang) 160 100 160 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan REJOTANGAN

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 150 0 0% KECAMATAN KALIDAWIR
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(org) 150 150 150 0 0% KECAMATAN BESUKI
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang) 200 200 200 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan CAMPURDARAT

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 400 400 0 0% KECAMATAN BANDUNG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(orang) 1000 175 200 0 0% KECAMATAN PAKEL
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan

6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang) 400 0 400 300 75% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan TANGGUNGGUNUNG

persentase peserta pembinaan P4GN


6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 5 500% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan (kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN NGANTRU

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 13 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-267


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali) 1 1 1 4 400% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan(kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN SENDANG

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 88 8800% KECAMATAN GONDANG

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 100 1 172.8 17280% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 1 1 3 300% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang(Kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan(kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 101 10100% KECAMATAN KALIDAWIR

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kegiatan) 1 1 1 1 100% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali) 1 1 1 4 400% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali) 1 119 1 119 11900% KECAMATAN BANDUNG

6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 1 1 102 10200% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali) 1 100 1 202 20200% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi(kelurahan) 1 14 14 100% KEC. TULUNGAGUNG
Kecamatan
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 17 1 17 17 100% KECAMATAN
Kecamatan sosial(Desa) BOYOLANGU
Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 0 1 0 0%
Jumlahdesa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 17 0 17 17 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 4 4 4 0 0% KECAMATAN
Kecamatan KEDUNGWARU
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 19 19 19 19 100%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 19 19 19 19 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 4 4 0 0% KECAMATAN NGANTRU
Kecamatan
Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa) 13 13 13 13 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 13 0 13 13 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 13 13 13 26 200% KECAMATAN KAUMAN
Kecamatan sosial(desa)
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kegiatan) 2 1 2 0 0%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 13 13 13 13 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 11 11 11 11 100% KECAMATAN
Kecamatan sosial(Desa) PAGERWOJO
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (Kali) 1 1 3 3 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 11 11 11 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 2 2 2 0 0% KECAMATAN SENDANG
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 11 11 11 11 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarustamaan gender(Desa) 11 11 11 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 13 1 0 0% KECAMATAN
Kecamatan KARANGREJO

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-268


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 13 13 13 0 0%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 13 0 13 0 0%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 2 1 2 1 50% KECAMATAN GONDANG
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi(desa) 20 20 20 20 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengrusutamaan Gender(desa) 20 20 20 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian) 2 0 2 25.69 1285% KECAMATAN
Kecamatan SUMBERGEMPOL
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 17 0 17 41.4 244%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarustamaan gender(Desa) 17 17 24.4 144%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 2 2 2 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 18 18 18 18 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutaman Gender(Desa) 18 0 18 18 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(Kali) 2 0 2 0 0% KECAMATAN
Kecamatan PUCANGLABAN
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 9 0 9 0 0%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 9 9 9 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 4 4 16 16 100% KECAMATAN
Kecamatan REJOTANGAN
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 16 16 16 16 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang menampilkan product unggulan di kegiatan Kandung 16 16 16 0 0%
Festival(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 16 16 16 16 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 2 2 2 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi(Desa) 17 17 17 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 17 17 17 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kelompok) 5 5 5 0 0% KECAMATAN BESUKI
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 10 10 10 10 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 10 0 10 10 100%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (Kali) 4 4 4 4 100% KECAMATAN
Kecamatan CAMPURDARAT
Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa) 9 9 9 18 200%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 9 9 9 18 200%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 18 18 18 55 306% KECAMATAN BANDUNG
Kecamatan sosial(desa)
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian) 3 3 3 0 0%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutaaan Gender(desa) 18 18 18 36 200%

6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradional(tradisi) 2 1 2 21 1050% KECAMATAN PAKEL
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi(desa) 19 19 19 38 200%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 19 19 19 19 100%
Gender(Desa)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-269


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan Kreasi Kesenian Tradisional(Kelompok) 2 0 2 0 0% KECAMATAN
Kecamatan TANGGUNGGUNUNG
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 7 7 7 25 357%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina form anak dan pengarustamaan gender(Desa) 7 0 7 86.41 1234%

persentase masyarakat penerima manfaat


jumlah kelompok pengembangan kearifan lokal
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 15 1 0 0% KEC. TULUNGAGUNG
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
Jumlah kelurahan yang difasilitasi(kelurahan) 14 14 0 0%
Jumlah Kelurahan yang dibina forum anak dan pengarustamaan 14 14 0 0%
gender(Kelurahan)
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 6 17 6 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan BOYOLANGU
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 6 0 19 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan KEDUNGWARU
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(Lembaga) 13 0 13 0 0% KECAMATAN NGANTRU
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 13 13 13 0 0% KECAMATAN KAUMAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 11 0 11 11 100% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan PAGERWOJO
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 11 0 11 0 0% KECAMATAN SENDANG
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 13 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan KARANGREJO
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 20 0 0 #DIV/0! KECAMATAN GONDANG
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Lembaga yang difasilitasi(lembaga) 6 0 17 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan SUMBERGEMPOL
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 18 18 18 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Lembaga yang di fasilitasi(Lembaga) 9 9 9 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan PUCANGLABAN
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 17 17 16 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan REJOTANGAN
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 18 17 0 0% KECAMATAN KALIDAWIR
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 10 0 10 0 0% KECAMATAN BESUKI
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Lembaaga yang difasilitasi(Lembaga) 10 10 8 10 125% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan CAMPURDARAT
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 18 0 18 0 0% KECAMATAN BANDUNG
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang difasilitasi(lembaga) 20 0 19 0 0% KECAMATAN PAKEL
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan
6.00.01.19.006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Jumlah lembaga yang di fasilitasi(lembaga) 7 0 7 0 0% KECAMATAN
Kerakyatan di Wilayah Kecamatan TANGGUNGGUNUNG
6.00.01.19.022 Penunjang Alokasi Dana Kelurahan jumlah Pembangunan sarana kelurahan(kegiatan) 0 0 0 #DIV/0! KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.19.023 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Jumlah kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan) 6 6 16 267% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Sembung
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.024 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 8 133% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Sembung (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.025 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 6 100% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.026 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 20 333% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kedungsoko (APBN)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-270


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.027 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 19 317% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Tertek
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.028 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 10 167% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Tertek (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.029 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 6 100% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Karangwaru
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.030 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 9 150% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Karangwaru (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.031 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 7 117% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Bago
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.032 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 6 100% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Bago (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.033 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 9 150% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kepatihan
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.034 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 17 283% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kepatihan (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.035 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 11 183% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kauman
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.036 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 8 133% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kauman (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.037 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 10 167% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem (APBN)

Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)


6.00.01.19.038 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 17 283% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kampungdalem
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.039 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 11 183% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kenayan
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.040 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 7 117% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Kenayan (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.041 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 6 100% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Tamanan
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.042 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 16 267% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Tamanan (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.043 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 19 317% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan kutoanyar
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.044 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 20 333% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan kutoanyar (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.045 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 19 317% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.046 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 20 333% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo (APBN)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-271


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.047 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 16 267% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Jepun
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.048 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 11 183% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Jepun (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.049 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 20 333% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Botoran
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.050 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan jumlah kegiatan yang dilaksanakan(kegiatan) 6 6 21 350% KEC. TULUNGAGUNG
Masyarakat di Kelurahan Botoran (APBN)
Persentase kegiatan yang dilakasanakan(kegiatan)
6.00.01.19.051 Penunjang Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan jumlah pendampingan,evaluasi dan pelaporan kegiatan (kegiatan) 6 6 7 117% KEC. TULUNGAGUNG
pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
KECAMATAN BANDUNG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan kinerja 14 14 100% KECAMATAN BANDUNG
perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 14 14 100% KECAMATAN BANDUNG

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 12 12 100% KECAMATAN BANDUNG

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 40 40 100% KECAMATAN BANDUNG

Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang di peroleh 6 6 100% KECAMATAN BANDUNG

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN BANDUNG

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi 24 24 100% KECAMATAN BANDUNG

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan Umum yang difasilitasi 36 36 100% KECAMATAN BANDUNG
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang di fasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa 18 18 100% KECAMATAN BANDUNG
Pemerintahan Desa
KECAMATAN BESUKI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 11 11 100% KECAMATAN BESUKI

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN BESUKI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% KECAMATAN BESUKI
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN BESUKI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN BESUKI

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN BESUKI

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-272


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN BESUKI
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN BESUKI

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN BESUKI
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi 12 12 100% KECAMATAN BESUKI

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan Umum yang difasilitasi 100 100 100% KECAMATAN BESUKI
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang di fasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa 10 10 100% KECAMATAN BESUKI
Pemerintahan Desa
KECAMATAN BOYOLANGU
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 3 3 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 2 2 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 21 21 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah BOYOLANGU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa yang 2 2 100% KECAMATAN
difasilitasi BOYOLANGU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi 17 17 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan Umum yang difasilitasi 2 2 100% KECAMATAN
Daerah BOYOLANGU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 17 17 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa BOYOLANGU
KECAMATAN CAMPURDARAT
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan laporan kinerja 5 5 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 4 4 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tuga ASN 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-273


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 40 40 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah CAMPURDARAT
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
CAMPURDARAT
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
CAMPURDARAT
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
CAMPURDARAT
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah CAMPURDARAT
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Pemerintahan Desa CAMPURDARAT
KECAMATAN GONDANG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perancanaan daerah 3 3 100% KECAMATAN GONDANG

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN 12 12 100% KECAMATAN GONDANG

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan pakain lainya 65 65 100% KECAMATAN GONDANG

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 12 12 100% KECAMATAN GONDANG

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah mebel yang dibeli 10 10 100% KECAMATAN GONDANG

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuan jasa komunikasi yang tersedia & perlengkapan 12 12 100% KECAMATAN GONDANG
kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jumlah bangunan sarpras gedung kantor/bangunan lainnya yang 14 14 100% KECAMATAN GONDANG
Daerah terpelihara/jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 100 100 100% KECAMATAN GONDANG

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang 3 3 100% KECAMATAN GONDANG

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi 20 20 100% KECAMATAN GONDANG

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan 20 20 100% KECAMATAN GONDANG
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang difasilitasi urusan administrasi tata pemerintahan desa 20 20 100% KECAMATAN GONDANG
Pemerintahan Desa
KECAMATAN KALIDAWIR
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan di sub kegiatan 3 3 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN KALIDAWIR

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-274


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas 25 25 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah mebel yang dibeli 14 14 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi 1 1 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Tertib yang difasilitasi 2 2 100% KECAMATAN KALIDAWIR

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi 2 2 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 17 17 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Pemerintahan Desa
KECAMATAN KARANGREJO
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 12 12 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 2 2 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian pd 2 2 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 4 4 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan presentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah KARANGREJO
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah KARANGREJO
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 13 13 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa KARANGREJO
KECAMATAN KAUMAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-275


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perancanaan daerah 11 11 100% KECAMATAN KAUMAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 70 70 100% KECAMATAN KAUMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 70 70 100% KECAMATAN KAUMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 12 12 100% KECAMATAN KAUMAN
tersedia
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sapras gedung / bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 12 100% KECAMATAN KAUMAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah bangunan Sapras gedung / bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN
Pemerintahan Desa
KECAMATAN KEDUNGWARU
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 11 11 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 7 7 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 25 25 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 7 7 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang disediakan 100 100 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 95 95 100% KECAMATAN
Daerah KEDUNGWARU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah KEDUNGWARU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Pemerintahan Desa KEDUNGWARU
KECAMATAN NGANTRU
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-276


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerjaan 3 3 100% KECAMATAN NGANTRU

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 5 5 100% KECAMATAN NGANTRU

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% KECAMATAN NGANTRU

Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan PATEN yProsentase Pelayanan Publik yang memenuhi 800 800 100% KECAMATAN NGANTRU
Standar Pelayananang dapat diselesaikan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Pembangunan dan Pemberdayaan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah Desa Rawan Trantibmas yang difasilitasi 6 6 100% KECAMATAN NGANTRU

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan/Koordinasi Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi 3 3 100% KECAMATAN NGANTRU
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang mendapat pembinaan 13 13 100% KECAMATAN NGANTRU
Pemerintahan Desa
KECAMATAN NGUNUT
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT
kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 6 6 100% KECAMATAN NGUNUT
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 4 4 100% KECAMATAN NGUNUT

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
difasilitasi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN NGUNUT

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN NGUNUT
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN NGUNUT
Pemerintahan Desa
KECAMATAN PAGERWOJO
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan daerah 5 5 100% KECAMATAN
PAGERWOJO

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-277


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas 70 70 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah kendaraan 2 2 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 12 12 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN
Daerah PAGERWOJO
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
PAGERWOJO
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
PAGERWOJO
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
PAGERWOJO
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah PAGERWOJO
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Pemerintahan Desa PAGERWOJO
KECAMATAN PAKEL
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 3 3 100% KECAMATAN PAKEL

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN PAKEL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% KECAMATAN PAKEL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN PAKEL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN PAKEL

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN PAKEL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN PAKEL
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN PAKEL

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 1 1 100% KECAMATAN PAKEL
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 1 1 100% KECAMATAN PAKEL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi koordinasi sinergitas yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN PAKEL

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN PAKEL

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi 1 1 100% KECAMATAN PAKEL
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 19 19 100% KECAMATAN PAKEL
Pemerintahan Desa
KECAMATAN PUCANGLABAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-278


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perancanaan daerah 3 3 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN 12 12 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 48 48 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 100 100 100% KECAMATAN
tersedia PUCANGLABAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 100 100 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 12 12 100% KECAMATAN
tersedia PUCANGLABAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah PUCANGLABAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Pelayanan 100 100 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa yang difasilitasi 9 9 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumalah koordinasi Penyelenggaran tertib yang difasilitasi 100 100 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Pemerintahan Umum 4 4 100% KECAMATAN
Daerah PUCANGLABAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasi 100 100 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa PUCANGLABAN
KECAMATAN REJOTANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adninistrasi keuangan 16 16 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 8 8 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 12 12 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah REJOTANGAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
Daerah REJOTANGAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 16 16 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa REJOTANGAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-279


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KECAMATAN SENDANG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 4 4 100% KECAMATAN SENDANG

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 14 14 100% KECAMATAN SENDANG

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 100 100 100% KECAMATAN SENDANG

Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Pendukung Sarana Kerja Pegawai 12 12 100% KECAMATAN SENDANG

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 1 1 100% KECAMATAN SENDANG

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 12 100% KECAMATAN SENDANG

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 12 100% KECAMATAN SENDANG
Daerah Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG
Pemerintahan Desa
KECAMATAN SUMBERGEMPOL
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 11 11 100% KECAMATAN
Kinerja SUMBERGEMPOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah SUMBERGEMPOL
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah SUMBERGEMPOL

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-280


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Pemerintahan Desa SUMBERGEMPOL
KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pendukung 11 11 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pendukung 1 1 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pendukung 100 100 100% KECAMATAN
Daerah TANGGUNGGUNUNG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi 3 3 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Desa yang di fasilitasi kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi 7 7 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Tramtib yang difasilitasi 24 24 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Desa yang di fasilitasi 7 7 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi 102 102 100% KECAMATAN
Daerah TANGGUNGGUNUNG
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 7 7 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa TANGGUNGGUNUNG
KEC. TULUNGAGUNG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen evaluasi kinerja 7 7 100% KEC. TULUNGAGUNG

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KEC. TULUNGAGUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi yang sesuai fungsi 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 150 150 100% KEC. TULUNGAGUNG

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase jasa penunjang yang tesedia 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pesentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan


Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurhan yang difasilitasi 14 14 100% KEC. TULUNGAGUNG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah koordinasi penyelenggaraan trantib yang difasilitasi 12 12 100% KEC. TULUNGAGUNG

Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-281


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi 14 14 100% KEC. TULUNGAGUNG
Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KEC. TULUNGAGUNG
Pemerintahan Desa
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250 7.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesui fungsinya(%) 100 100 100 202 202% BAKESBANGPOL

251 7.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


7.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 6 100 6 106 1767% BAKESBANGPOL
7.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang terpelihara(unit) 6 100 6 193 3217% BAKESBANGPOL
252 7.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
7.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokmen) 100 150 #DIV/0! BAKESBANGPOL
Pemerintahan
253 7.00.01.15 Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik
7.00.01.15.001 Pengembangan Demokrasi, HAM, dan Budaya Politik Jumlah masyarakat yang dibina terkait dengan Demokrasi dan 300 300 300 175 58% BAKESBANGPOL
HAM(orang)
Jumlah fasilitasi dalam agenda politik nasional dan daerah(paket) 1 0 1 0 0%

JJumlah elemen masyarakat yang dibina terkait etika dan budaya 300 300 300 175 58%
politik(orang)
Jumlah masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut
dalam pembinaan pengembangan demokrasi, HAM dan budaya politik

7.00.01.15.002 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkai tpencegahan potensi 300 300 300 450 150% BAKESBANGPOL
konflik(orang)
Jumlah komponen masyarakat terkait kamtibmas yang dibina(orang) 300 300 300 350 117%

Jumlah intensitas pemantauan(kali) 60 60 60 94 157%


Jumlah masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut
dalam pembinaan pencegahan dan penanganan konflik
254 7.00.01.16 Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga
7.00.01.16.001 Pembinaan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif Jumlah partai politik yang dibina dan diberdayakan(parpol) 12 12 12 22 183% BAKESBANGPOL

Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait penguatan kemitraan 300 300 300 150 50%
partai politik, Lembaga pemerintah dan masyarakat(orang)

Jumlah fasilitasi penunjang hibah bantuan partai politik(paket) 1 1 1 3 300%


Jumlah fungsionaris parpol, penyelenggara pemilu, lembaga legislatif dan
masyarakat yang mendapat pembinaan
7.00.01.16.002 Pembinaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Jumlah Ormas dan LSM yang dibina(Ormas dan LSM) 134 134 134 320 239% BAKESBANGPOL
Lembaga Swadaya Masyarakat
Jumlah intensitas pendataan dan pemantauan yang dilakukan(kali) 60 60 60 100 167%

255 7.00.01.17 Program Peningkatan Integrasi Bangsa


7.00.01.17.001 Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait 300 300 300 40 13% BAKESBANGPOL
wawasan kebangsaan(orang)
Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pendidikan dan 300 300 300 40 13%
pelatihan bela negara(orang)
Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait dengan 300 300 300 40 13%
peningkatan toleransi(orang)
Jumlah masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut
dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa

7.00.01.17.002 Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat beragama Jumlah anggota dan pengurus kelembagaan forum pembauran yang 300 300 300 200 67% BAKESBANGPOL
mendapatkan diklat(orang)
Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait 300 300 300 200 67%
pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal(orang)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-282


Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi atau workshop 300 300 300 200 67%
pembauran kebangsaan(orang)
Jumlah masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut
dalam pembinaan pembauran SARA
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH


Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH
Daerah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Aktivitas pada setiap kegiatan sudah tersedia dalam SOP
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebutuhan Kegiatan pada Program Pembangunan Infrastruktur Pangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Perencanaan yang tepat dan optimalisasi kegiatan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pangan pada triwulan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) : Peningkatan efektivitas program kegiatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II-283


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat
berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau
keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan
yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan
program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan
pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai
berikut :

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan


Sasaran Pembangunan Daerah
1. Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat.
2. Belum optimalnya pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan seperti
rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, harapan lama
sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan.
3. Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan bagi semua masyarakat.
4. Belum optimalnya penurunan AKI dan AKB, penurunan stunting,
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengembangan
lingkungan sehat serta penanganan Covid-19.
5. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengaurusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam pembangunan
6. Kurangnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pokok
7. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non
pangan pada masa pandemi Covid -19
8. Adanya fluktuasi harga bahan pangan akibat pandemi Covid-19.
9. Terjadinya perlambatan ekonomi sektor unggulan akibat pandemi Covid-
19
10. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
11. Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan daerah.
12. Masih kurang meratanya pendapatan masyarakat.
13. Masih adanya kesenjangan ekonomi masyarakat.
14. Belum optimalnya perlindungan sosial masyarakat.
15. Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan rasa aman tertib bagi
masyarakat.
16. Masih kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan.
17. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin
pembangunan berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 284


18. Belum optimalnya peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan
pemerintah.
19. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik.
20. Perlunya penanganan sektor terdampak langsung pandemi Covid-19
seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata.
21. Perlunya penanganan dan penyelamatan sektor produksi strategis akibat
pandemi Covid-19 untuk mencegah peningkatan pengangguran

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah


Daerah
1. PENDIDIKAN
• Pemetaan Lembaga Sekolah yang kurang merata atau kurangnya
lembaga pada wilayah tertentu
• Belum optimalnya peningkatan angka partisipasi sekolah
• Belum optimalnya pengembangan kurikulum pendidikan
• Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
• Belum optimalnya pengembangan sastra dan Bahasa
• Belum optimalnya pelayanan perijinan penyelenggaraan pendidikan

2. KESEHATAN
• Jumlah fasilitas kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori
baik masih rendah
• Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
• Kurangya pengawasan/ pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan,
makanan minuman
• Rendahnya cakupan rumah tangga sehat
• Belum optimalnya penurunan AKI dan AKB.
• Belum optimalnya konvergensi penanganan Stunting,
• Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
• Belum optimalnya penanganan Covid-19.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


• Cuaca ekstrem yang membuat kerusakan jalan lebih cepat terjadi
• Sistem penyediaan air minum belum merata dan optimal ;
• Sistem pengelolaan air limbah belum optimal;
• Belum optimalnya sistem drainase jalan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 285


• Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bagian
Gedung (SIMBG)
• Kondisi bangunan Pemerintah yang mengalami kerusakan
• Kebijakan penataan ruang belum optimal mendukung pengembangan
wilayah
• Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium dan perbengkelan

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


• Kondisi sarana prasarana permukiman rusak dan belum sesuai
standar teknis.
• Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH)
• Kurang minatnya pengembang perumahan untuk membangunan
perumahan untuk MBR di Tulungagung;
• Memerlukan pembiayaan yang tinggi untuk pembangunan
Rusunawa MBR
• Kondisi jaringan irigasi yang kurang memenuhi standart teknis
mengakibatkan kehilangan air yang tinggi > 50%.
• Alokasi pembagian air untuk irigasi tidak optimal/tidak sesuai
dengan kebutuhan lapangan.
• Menurunnya kuantitas air pada sumber air.

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN


MASYARAKAT
• Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perbup
• Kurangnya jumlah personil Satpol PP
• Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dan
penyelamatan
• Belum optimalnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana

6. SOSIAL
• Belum optimalnya pemenuhan jaminan kebutuhan dasar
• Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial
• Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan sosial
• Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana
sosial
• Belum optimalnya pengelolaan taman makan pahlawan
• Belum optimalnya penanganan migran korban tindak kekerasan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 286


7. TENAGA KERJA
• Fluktuatifnya angka pengangguran
• Masih Cukup rendahnya keterampilan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja
• Kurangnya jumlah instruktur pelatihan
• Masih cukup tingginya angka perselisihan hubungan industrial

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


• Belum optimalnya kinerja pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan
• Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan
• Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas keluarga
• Belum optimalnya pelayanan perlindungan anak

9. PANGAN
• Terjadinya fluktuasi Harga Pangan
• Masih tingginya ketergantungan pada beras dan terigu
• Masih ditemukannya produk pangan segar yang mengandung
residu pestisida
• Masih ditemukannya Desa Rawan Pangan Di kabupaten
Tulungagung
• Masih rendahnya sumber daya ekonomi pendukung kemandirian
pangan

10. PERTANAHAN
• Masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum didukung
oleh bukti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh pemda.
• Keterbatasan lahan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan
• Masih banyaknya tanah stren dan tanah eks sungai/saluran
pembuang yang belum teridentifikasi dan terinventarisasi serta
tersertifikasi;
• Perlu adanya verifikasi data inventarisasi aset tanah dengan kondisi
eksisting di lapangan.

11. LINGKUNGAN HIDUP


• Kerusakan ekosistem mengakibatkan kerusakan sumber air

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 287


• Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik
secara kualitas dan kuantitas
• Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih
rendah
• Penurunan kualitas lingkungan hidup
• Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan
sampah masih rendah
• Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
• Pelayanan penanganan persampahan belum mampu melayani
seluruh wilayah
• Kondisi TPA Segawe mendekati penuh
• Penurunan Kualitas Udara dan Kualitas Air
• Pencemaran dan kerusakan tanah/lahan
• Keterlibatan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup belum
optimal
• Timbulnya konflik di masyarakat akibat masih banyaknya pelaku
usaha yang belum melakukan pengelolaan lingkungan yang baik
• Masih adanya usaha/ kegiatan yang menimbulkan pencemaran
lingkungan

12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


• Belum optimalnya kualitas layanan administrasi
• Masyarakat kurang sadar akan fungsi Akta sebagai persyaratan
mendapatkan pelayanan publik, apabila tidak dipenuhi oleh
masyarakat mengakibatkan tidak terlindunginya hak sipil anak
• Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai
persyaratan Pengalihan Hak Waris
• Berkas / arsip dokumen Kependudukan belum semuanya tertata
dengan baik yang sesuai dengan standar Kearsipan Nasional
• Kemampuan Sumber daya Manusia dan pelaksanaan teknis yang
tidak merata

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


• Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan
• Rendahnya tingkat kemandirian desa

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 288


• Belum optimalnya kinerja pengendalian penduduk
• Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana
• Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga

15. PERHUBUNGAN
• Sarana prasarana lalu lintas yang belum optimal;
• Tingkat kedisiplinan berlalu lintas yang rendah;
• Belum adanya angkutan umum massal sehingga penggunaan
kendaraan
• Belum tersedia fasilitas bongkar muat kendaraan barang
• Banyaknya pusat perdagangan dan jasa yang tidak menyediakan
lahan parkir offstreet

16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


• Rendahnya implementasi TIK di lingkup pemerintah Kabupaten
Tulungagung
• Tata kelola informasi publik di liingkup Pemerintahan belum
maksimal

17. KOPERASI USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH


• Rendahnya Kualitas SDM pengelola koperasi
• Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi
• Lemahnya akses pembiayaan, akses produksi, dan akses
pemasaran
• Rendahnya Kualitas SDM pelaku usaha mikro
• Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Usaha Mikro

18. PENANAMAN MODAL


• Belum terintegrasinya pengelolaan data yang ada di DPMPTSP.
• Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya terpadu menjadi satu
pintu.
• Belum optimalnya pengembangan iklim Penanaman Modal.
• Belum optimalnya promosi potensi unggulan daerah.
• Belum optimalnya pelaporan LKPM oleh investor.

19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 289


• Belum optimalnya fungsi organisasi kepemudaan
• Belum optimalnya prestasi olahraga

20. STATISTIK
• Belum terpenuhinya kebutuhan data statistik sektoral
• Belum optimalnya upaya pengembangan Data Center.
• Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh
statistik dengan data yang disajikan oleh Perangkat Daerah.
• Pemanfaatan data terpadu yang belum optimal.
• Belum optimalnya ketersediaan data untuk mendukung
pemenuhan indikator kinerja pembangunan.

21. PERSANDIAN
• Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualifikasi ahli sandi
yang terbatas.
• Belum optimalnya pemanfaatan fungsi sandi telekomunikasi (santel)
untuk mengirimkan atau menerima informasi yang harus
diamankan.
• Kurang Optimalnya Keamanan Data/Berita

22. KEBUDAYAAN
• Belum optimalnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan
• Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional lokal
• Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
• Masih rendahnya kunjungan wisatawan ke museum
• Masih banyaknya potensi sejarah daerah yang belum digali

23. PERPUSTAKAAN
• Kurangnya jumlah Pemustaka di Kabupaten Tulungagung
• Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk sirkulasi layanan
perpustakaan
• Belum optimalnya penerapan sistem e-library
• Kurangnya kompetensi pengelola pelayanan perpustakaan
• belum optimalnya kunjungan layanan perpustakaan keliling
• kurangnya kompetensi promosi dan publikasi perpustakaan
• kurangnya pengetahuan pengelolaan perpustakaan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 290


24. KEARSIPAN
• Masih banyaknya arsip daerah yang belum dikelola
• belum optimalnya pemeliharaan dokumen arsip daerah
• kurangnya pengetahuan pengelolaan kearsipan
• Kurangnya pembinaan dan sosialisasi pengelolaan arsip secara
baku

25. KELAUTAN DAN PERIKANAN


• Tingginya harga pakan ikan sehingga biaya produksi cenderung
lebih tinggi disbanding nilai produksinya.
• Menurunnya produksi ikan tangkap dikarenakan masih kurangnya
sarana prasarana tangkap nelayan, menurunnya ekosistem
diwilayah pantai serta adanya gelombang tinggi karena anomali
iklim sehingga nelayan tidak bisa melaut.
• Kerusakan lingkungan perairan pantai di Kabupaten Tulungagung
sebagian besar diakibatkan penggundulan hutan di wilayah pesisir
daratan

26. PARIWISATA
• Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata daerah.
• Masih diperlukannya peningkatan daya saing obyek wisata daerah.
• Belum optimalnya kemitraan pariwisata.
• Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata melalui sarana
prasarana dan aksesibilitas.
• Penataan kawasan pariwisata masih belum maksimal.
• Masih diperlukan peningkatan kemampuan SDM kepariwisataan
termasuk pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif.
• Belum optimalnya perkembangan industri pariwisata yang dapat
menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah.
• Masih kurangnya layanan informasi bagi wisatawan yang akan
berkunjung ke lokasi wisata
• Belum optimalnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

27. PERTANIAN
• Masih kurang optimalnya produktivitas pertanian

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 291


• Terjadinya fluktuasi harga produk pertanian
• Penerapan teknik budidaya masih kurang memenuhi standar
• Masih rendahnya kapasitas SDM Petani
• Masih kurang optimalnya penggunaan sarana prasarana produksi
pertanian yang memadai
• Debit air irigasi yang makin berkurang
• Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas
• Kurangnya perlindungan petani
• Kurangnya modal usaha petani
• Belum optimalnya produksi hasil ternak besar, kecil dan unggas
• Belum optimalnya kualitas produk hasil peternakan
• Belum optimalnya perkembangan populasi ternak besar, kecil dan
unggas
• Menurunnya konsumsi hasil ternak pada masa pandemi covid-19
• Masih rendahnya kesejahteraan peternak
• Masih rendahnya kapasitas SDM peternak
• Kurangnya pengetahuan peternak dalam usaha agribisnis

28. PERDAGANGAN
• Kurangnya Fasilitas Perdagangan dalam Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen
• Belum optimalnya fasilitas permodalan karena masih rendahnya
akses perbankan
• Kurangnya pelaku usaha yang siap untuk bersaing dan berpromosi
di tingkat nasional

29. PERINDUSTRIAN
• Belum tercapainya tertib perijinan dan pendaftaran perusahaan
• Belum optimalnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri yang hemat energi dan ramah lingkungan.
• Belum optimalnya standarisasi produk.

30. TRANSMIGRASI
• Belum optimalnya Pelayanan transmigrasi
• Rendahnya minat masyarakat untuk berpran aktif di program
Transmigrasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 292


31. KESEKRETARIATAN DAERAH
• Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spritual di masyarakat belum
optimal
• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat
• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan bidang kesejahteraan sosial
• Dinamika perubahan di masyarakat dan pemerintahan yang
berlangsung sangat cepat
• Masih adanya kasus hukum pemerintah daerah yang belum
tertangani
• Percepatan kemajuan teknologi dalam pengelolaan informasi
hukum
• Masih banyaknya Peraturan perundang-undangan di daerah yang
pengaturannya tumpang tindih dan berdiri sendiri-sendiri serta
banyak kebijakan yang dibuat
• Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana
penunjang dalam penyelenggaraan keprotokolan, pelayanan
pimpinan dan tamu
• Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan dan
kegiatan pimpinan
• Kurangnya kualitas tatakelola dokumentasi pimpinan
• Masih rendahnya tata kelola pemerintahan
• Masih rendahnya capaian pelayanan administrasi umum

32. KESEKRETARIATAN DPRD


• Belum optimalnya fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD
• Belum tertampungnya semua aspirasi melaluli program Pokok-
pokok pikiran(Pokir) hasil dari Reses

33. PERENCANAAN
• Belum optimalnya keselarasan hasil perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan.
• Belum optimalnya pemanfaatan data, informasi dan hasil
monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dalam proses
penyusunan perencanaan pembangunan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 293


• Kurangnya SDM perencana dengan kompetensi yang sesuai.

34. KEUANGAN
• Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berbasis potensi daerah.
• Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel
• Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel
• Masih rendahnya tingkat desentralisasi fiskal
• Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel
• Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel

35. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


• Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kepegawaian
• Masih adanya penempatan pejabat yang belum sesuai kualifikasi
dan kompetensi
• Masih adanya kesenjangan kompetensi ASN
• Evaluasi kinerja aparatur belum berjalan obyektif
• Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan
fungsional belum optimal

36. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


• Belum optimalnya pengelolaan lembaga litbang daerah dalam
upaya meningkatkan fungsi litbang sebagai lembaga kelitbangan
yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
• Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai
tema dan prioritas pembangunan yang dapat digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
• Belum optimalnya inovasi daerah dalam pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
• Belum adanya SDM peneliti.

37. PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


• Fasilitas, sarana dan Prasarana Pelayanan Penanggulangan BPBD
yang kurang memadai
• Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-
undanngan Penanggulangan Bencana

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 294


• Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah
personil yang khusus menangani bencana masih kurang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 II - 295


BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat


penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 dan proyeksi kondisi ekonomi dan
keuangan daerah tahun 2021 dan 2022, serta sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022.
Terjadinya Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan
mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil
berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Penyebaran COVID-19 yang
sangat cepat dan luas di dunia juga memberi tantangan serius pada stabilitas
sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi
bahkan melebihi beberapa krisis terdahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya kekhawatiran investor terhadap penyebaran COVID-19 serta
dampaknya yang mendalam pada perekonomian global. Alhasil, kinerja sektor
keuangan global tertekan cukup dalam. Ketidakpastian yang tinggi pada
perekonomian global telah mengganggu confidence di pasar keuangan. Dampak
dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman
kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang
extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam.
Pada sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand)
maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan
pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman
pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan
masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi.
Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan
aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak
langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta
pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari
disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas
ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas,
serta keberlangsungan usaha.
Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya
dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga
dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan
perekonomian di Kabupaten Tulungagung yang dipengaruhi oleh aktivitas
ekonomi penduduk Kabupaten Tulungagung dan faktor-faktor luar seperti
kondisi perekonomian regional Provinsi Jawa Timur, perekonomian Nasional
dan bahkan ekonomi global serta pada kejadian luar biasa yang mempengaruhi
perekonomian secara global.
Pada saat pandemi melanda, terjadi penghentian aktivitas produksi,
peningkatan tingkat pengangguran, dan bahkan kebangkrutan perusahaan.
Tenaga kerja pada sektor yang terdampak akan kehilangan pendapatan dan
menurunkan tingkat konsumsi pada sektor lainnya sehingga menciptakan efek

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 1


domino penurunan aktivitas pada sektor lain. Dampaknya, akan terjadi de-
industrialisasi pada kelompok industri eksisting. Jika tidak ditangani dengan
optimal, hal ini dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan proses pemulihannya
akan sulit dilakukan dan berlangsung lama. Upaya penanganan dan
penyelamatan sektor produksi strategis diperlukan utamanya mencegah
kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran. Respon dan
Penanganan pemerintah menjadi kunci untuk memitigasi dampak pandemi
COVID-19 terhadap sektor-sektor produksi yang terdampak sangat dalam.
Oleh karenanya, berbagai bauran kebijakan fiskal, nonfiskal, moneter, dan
sektor keuangan disiapkan sebagai langkah penanganan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian
semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua
pemangku kepentingan.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 pada tahun keempat disesuaikan
dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu “Penguatan
pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah dan optimalisasi pemberdayaan
masyarakat” yang diselaraskan dengan 7 prioritas pembangunan, yaitu :
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan
(polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Dalam rangka mengemban amanat Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka arah pembangunan
ditujukan pada pencapaian misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia
Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 2


2. Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal
dan Potensi Daerah
3. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan
Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat
4. Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan
yang Beriorientasi pada Kepuasan Masyarakat
Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD
Tahun 2022 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten
Tulungagung serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun
perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan
dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien
dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian
suatu daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur
ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan
dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan
ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan.
PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten
Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun beberapa tahun
terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu
jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang
menghasilkan output (PDRB).
Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 PDRB Kabupaten Tulungagung


Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB 31.126,13 33.640,18 36.496,03 39.215,49 38.225,9
ADHB
(Rp.Juta)
PDRB 23.446,44 24.637,37 25.920,20 27.299,80 26.455,76
ADHK
(Rp.Juta)
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil


pembangunan ekonomi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti
pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi,

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 3


pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan
fasilitas-fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi
yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga
konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan
PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun dasar
2010.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun
terakhir terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2019, tetapi pada
tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami
kontraksi sampai -3,09 dibawah rata – rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi
selama 2020 mengalami kontraksi pada seluruh sektor pendukung PDRB
akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor perekonomian
mengalami perlambatan.
Hasil-hasil pembangunan ekonomi didukung dengan struktur ekonomi
suatu daerah yang menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor
terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa
disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten
Tulungagung selama kurun waktu tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020


Lapangan Usaha 2020
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 19,51
2 Pertambangan dan Penggalian 3,50
3 Industri Pengolahan 22,33
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0,09
Ulang
6 Konstruksi 9,32
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 19,74
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2,24
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,96
10 Informasi dan Komunikasi 5,96
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,31
12 Real Estat 2,21
13 Jasa Perusahaan 0,37
14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan 3,50
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 4,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,19
17 Jasa Lainnya 1,12
Jumlah 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi


Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 didominasi oleh Industri
Pengolahan sebesar 22,33%. Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran;

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 4


Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,74% serta Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan sebesar 19,51%.
Berikutnya adalah tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten
Tulungagung. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama
yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga
komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat
diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang
telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi
yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan
menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang
dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi
Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 3 Laju Inflasi Tahun 2016 – 2020 (%)


Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Tulungagung 1,30 3,44 1,97 1,83 1,93
Jawa Timur 2,74 4,04 2,86 2,12 1,44
Nasional 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Pergerakan angka inflasi Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun


mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali yang baik
dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli
masyarakat dan sampai dengan tahun 2019 laju inflasi masih berada dibawah
inflasi provinsi dan nasional, sedangkan tahun 2020, angka inflasi berada
pada angka 1,93 persen lebih tinggi dari pada laju inflasi Jawa Timur yang
sebesar 1,44 persen dan Nasional yang sebesar 1,68 persen.
RKPD tahun 2022 disusun masih ditengah pandemi Covid-19, maka
banyak kebijakan yang mendasari arah penentuan kebijakan pembangunan
nantinya. Masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok
salah satunya yang menjadi kendala dan permasalahan tersendiri. Hal tersebut
mempengaruhi ekonomi secara makro. Dampak penerapan kebijakan
penanganan Covid-19 berupa physical distancing hingga Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) menjadi pemicu ketidakstabilan aktivitas
perekonomian.
Kebijakan di sektor pertanian untuk menjaga ketersediaan pangan dan
harga pangan melalui kebijakan optimalisasi penyerapan gabah atau beras
petani untuk cadangan, penguatan intensifikasi pertanian untuk peningkatan
produktifitas pertanian, perbaikan logistik pangan sebagai upaya menjaga
kelangkaan stock pangan dan disparitas bahan pokok pangan, serta program
gerakan percepatan masa tanam padi dalam upaya mengantisipasi kerawanan
atau memperkokoh ketersediaan pangan saat dan pasca pandemi Covid-19.

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 5


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan
diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada
daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan (money follow
program).
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD,
sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap
APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis
pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya,
yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang
kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah.
Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka
pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja
dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan
sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang,
dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau
dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat
antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan
tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-
sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan
semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi
(P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan
yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai
yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri
dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan
keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di
dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 6


diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak
lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen
yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya
dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada
publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal
daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menambah ekuitas dana lancar yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Pendapatan Daerah yang tercermin
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten
Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Pendapatan
Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah) serta Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah (Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain
Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan).
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup
besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah
pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih
terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan
administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung
dari pemerintah pusat. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan
daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan,
khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten
Tulungagung.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tetang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah diberikan kewenangan perluasan
basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan pinsip pajak yang baik. Pajak
dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan
ekspor-impor.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah
dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan
pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang
sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh
persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 7


katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung
Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak
baru bagi provinsi.
Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 juga
dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis
Retribusi. Retribusi Ijin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya
gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara
ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk
menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban
bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk
menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.
Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan
pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat
dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan
untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk
dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-
Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan
pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi
pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur
dengan peraturan pemerintah.
Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima (share) bagian
pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen),
(b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (c) Hasil
penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupten/kota sebesar 70% (tujuh
puluh persen) dan (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disampin itu, pemerintah
kabupaten/ kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan
kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-
jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
1. Retribusi Jasa Umum; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 8


merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
(3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak
untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan
kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat
dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi
memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas
layanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah
jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta
tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai
daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu ; (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi,
(2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian
ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai
berikut :
a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak;
c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang
bersangkutan.
Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung meliputi :
1. Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah yang mengatur 11 Jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Jasa Umum dengan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi; Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Persampahan; Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; dan Perda

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 9


Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD
Dinas Kesehatan.
3. Retribusi Jasa Usaha dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan; Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 11
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang; Perda Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Perda Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Perda
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah.
4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan IMB; Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Ijin Gangguan; Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin
Trayek; dan Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol.
Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan
ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan
yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan
intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada
terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk
mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
antara lain dengan cara:
1. Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagai upaya memperluas basis
penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial
dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data
objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap
jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan upaya mempercepat penyusunan
Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan
peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak
dan retribusi tersebut.
3. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki
proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta
meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat pembayar pajak.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,
dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui
penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan
dari setiap jenis pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,
dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 10


khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-
pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian
laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD; dan Bagian
laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.
Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil penjualan aset daerah yang
tidak dipisahkan; Penerimaan jasa giro; Pendapatan denda pajak; Pendapatan
dari Badan Layanan Umum Daerah; Kontribusi pengelolaan aset daerah; dan
Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer


Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung
bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah.
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum
dan dana transfer khusus), dan dana insentif daerah. Sedangkan komponen
dari Transfer Antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan
keuangan. Dana bagi hasil pajak bersumber dari provinsi terdiri dari bagi hasil
pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil dari bea balik nama kendaraan
bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor
(PBBKB), bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
(P3-AP) dan pajak rokok.
Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai
bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus
disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung
maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan
alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang
sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari
provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai
dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh
provinsi.

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten
Tulungagung bersumber dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih relatif kecil, akan tetapi
keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi
Kabupaten Tulungagung. Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di
Kabupaten Tulungagung, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam
pengelolaan Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :
1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di
Kabupaten Tulungagung berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang
rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di
Kabupaten Tulungagung antara lain dengan :

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 11


a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Tulungagung dengan target kenaikan rata-rata 8,5% dan 5% untuk
pendapatan transfer setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna
bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan
Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan.
b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya
dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program
intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan cara :
a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-
jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai
Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait
dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
c. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak
d. Meningkatkan peran aktif PD yang terkait, dalam rangka penegakan
hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
e. Mendukung implementasi teknologi informasi secara
terpadu/terintegrasi guna mengitensifkan pajak dan retribusi untuk
meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan
memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong
perkembangan investasi daerah di Kabupaten Tulungagung.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan
melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah serta
6. manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak
(WP) dan Wajib Retribusi (WR).
7. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak
Daerah (WPD) dan Waib Retribusi Daerah (WRD).
8. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan
pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang
dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan
kecepatan pelayaan dengan biaya yang terjangkau.
9. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta
pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber
potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 12


10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas
perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha
yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan
peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban
mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
11. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih efektif
dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten
Tulungagung.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given
(pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana
bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang diasumsikan tetap
karena juga bersifat given.
13. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana bagi hasil dari
provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,
termasuk di dalamnya memberikan reward secara proposional terhadap
kinerja aparatur daerah dalam pengelola pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah


Kebijakan belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib
dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran
pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana
yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan
potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap
perangkat daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja
dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok belanja, yaitu:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri
dari Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga yang hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 13


selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai
perencanaan teknis yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang sekaligus
akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi
Perangkat Daerah.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja
langsung terbagi dalam 7 (tujuh) urusan, yaitu: Urusan Wajib Pelayanan
Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi
Penunjang Urusan, Fungsi Pendukung Urusan, Fungsi Pembinaan dan
Pengawasan, dan Fungsi Pemerintahan Umum. Urusan Wajib Pelayanan
Dasar adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib
Pelayanan Dasar, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Sedangkan Urusan selain Urusan Wajib Pelayanan Dasar
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program
dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada
pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah
diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi
anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus
terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan
diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, melalui pemanfaatan sesuai dengan
prioritas daerah (money follow priority program). Dana yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 14


Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung
dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan anggaran diprioritaskan
untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan,
ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Kepala Daerah
terpilih.
2. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja
(performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk
mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2021. Belanja daerah
pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator
kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PD.
3. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai
strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk
pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat
dikerjasamakan dengan pihak swasta.
4. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan
hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja
tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula
proses, keluaran dan hasilnya.
Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten
Tulungagung secara umum seperti yang disebutkan di atas juga akan ditempuh
kebijakan belanja daerah sebagai berikut:
1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja
variabel secara terukur dan terarah.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja tidak terduga diasumsikan meningkat.
5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada
masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.
7. Menguatkan program–program untuk penanganan stunting,
penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan.

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 15


8. Mengalokasikan program prioritas tahunan maupun program non prioritas
yang telah direncanakan dalam rangka recovery dan penanganan dampak
atas pandemi COVID-19 pada semua bidang.
9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan
modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM).
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai
manfaat luas bagi masyarakat.
11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah
diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai
tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang
besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja
sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna
menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung
sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan
sektor konstruksi.
12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah
secara proporsional akan dilakukan melalui :
a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan
yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam
RPJMD Kabupaten Tulungagung dan berdampak luas terhadap
kepentingan masyarakat.
b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana
program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang
berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu
dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat
berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman,
dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman
kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Kebijakan penerimaan pembiayaan didapat melalui Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui pembayaran
cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 16


daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung
untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung
yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun
yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan
belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di
Kabupaten Tulungagung yang masuk dalam kategori penerimaan
pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. SiLPA diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk
menutup defisit anggaran yang terjadi.
b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan
daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan
terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak
mampu untuk menutup defisit anggaran.
c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka Penerimaan Pihak
Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) dan penerimaan dari Pihak Ketiga
dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada
Laporan Arus Kas.
d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah,
yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI
dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi
pemerintah.
e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan
daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung
tahun 2021 diarahkan untuk:
a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah
(BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar
masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal
kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir
kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi
dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 17


d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak
swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program
dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling
menguntungkan (publik private partnership).

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2019 s/d


Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung
JUMLAH (Rp.)
PROYEKSI / PROYEKSI /
NO. URAIAN TAHUN TARGET PADA TARGET PADA
REALISASI TAHUN REALISASI
BERJALAN TAHUN TAHUN
2019 TAHUN 2020
2021 RENCANA RENCANA
2022 2023
PENDAPATA 2.880.547.694.806,8 2.394.343.231.477.5 2.440.826.487.568,8 2.492.708.067.816,1
1 2.762.645.223.248,10
N DAERAH 8 5 2 3

PENDAPATA
1.1 N ASLI 486.358.101.284,37 510.548.152.061,88 436.122.199.827,55 464.048.902.639,75 493.113.380.639,75
DAERAH
1.1.1 Pajak Daerah 102.597.232.045,00 93.357.599.038,00 87.966.750.000,00 98.423.000.000,00 109.932.440.000,00
Retribusi
1.1.2 28.267.220.049,00 22.413.998.868,13 21.141.759.200,00 21.691.489.500,00 22.271.740.000,00
Daerah
Hasil
Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan 6.459.328.149,20 6.745.450.182,80 6.574.587.428,00 6.740.955.639,75 6.915.545.639,75
Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD
1.1.4 349.034.321.041,17 388.031.103.972,95 320.439.103.200,00 337.193.457.500,00 353.993.655.000,00
yang sah

PENDAPATA 2.369.999.542.745,0 1.958.221.031.650,0 1.976.777.584.929,0 1.999.594.687.176,3


1.2. 2.176.111.195.871,00
N TRANSFER 0 0 7 8
Transfer
2.203.228.301.333,0 1.849.527.932.650,0 1.872.004.220.079,0 1.898.599.701.450,5
1.2.1 Pemerintah 1.975.860.870.010,00
0 0 4 8
Pusat
1.2.1. Dana 1.826.518.296.334,0 1.572.198.533.650,0
1.975.860.870.010,00 - -
1 Perimbangan 0 0
1.2.1. Dana Insentif
- - 39.722.914.000,00 - -
2 Daerah
Dana
1.2.1.
Otonomi - - - - -
3
Khusus
1.2.1. Dana
- - 237.606.485.000,00 - -
4 Keistimewaan
1.2.1.
Dana Desa - 376.710.004.999,00 237.606.485.000,00 - -
5
Transfer
1.2.2 200.250.325.861,00 166.771.241.412,00 108.693.099.000,00 104.773.364.850,03 100.994.985.725,80
Antar-Daerah
1.2.2. Pendapatan
189.364.186.861,00 144.255.914.742,00 108.693.099.000,00 - -
1 Bagi Hasil
1.2.2. Bantuan
10.886.139.000,00 22.515.326.400,00 - - -
2 Keuangan

LAIN-LAIN
PENDAPATA
1.3 100.175.926.092,73 - - - -
N DAERAH
YANG SAH
1.3.1 Hibah 100.175.926.092,73 - - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
Lain-lain
Pendapatan
Sesuai
1.3.3 - - - - -
dengan
Ketentuan
Peraturan

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 18


JUMLAH (Rp.)
PROYEKSI / PROYEKSI /
NO. URAIAN TAHUN TARGET PADA TARGET PADA
REALISASI TAHUN REALISASI
BERJALAN TAHUN TAHUN
2019 TAHUN 2020
2021 RENCANA RENCANA
2022 2023
Perundang-
undangan

JUMLAH
2.880.547.694.806,8 2.394.343.231.477.5 2.440.826.487.568,8 2.492.708.067.816,1
PENDAPATA 2.762.645.223.248,10
8 5 2 3
N
Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2019 s/d Tahun


2023 Kabupaten Tulungagung
JUMLAH (Rp.)
PROYEKSI /
PROYEKSI /
NO URAIAN TAHUN TARGET PADA
REALISASI REALISASI TARGET PADA
BERJALAN TAHUN
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN
2021 RENCANA
RENCANA 2023
2022
BELANJA
2. 2.609.242.216.162,64 2.166.380.054.627,27 2.506.260.047.478,00 2.530.739.707.028,46 2.612.943.464.632,03-
DAERAH

2.1 Belanja Operasi 1.960.227.863.473,07 1.798.122.706.504,30 1.895.655.360.975,00 1.905.146.477.519,82 1.931.215.023.489,89


2.1.1 Belanja Pegawai 1.119.726.914.953,33 1.087.178.725.221,42 1.230.652.431.734,00 1.234.043.093.924,19 1.239.627.299.989,22
Belanja Barang
2.1.2 733.305.577.351,80 651.541.643.282,88 579.009.178.941,00 589.613.961.076,44 591.166.142.195,41
dan Jasa
2.1.3 Belanja Bunga - - - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.5 Belanja Hibah 97.545.501.653,00 59.156.638.000,00 82.592.035.300,00 78.049.208.631,03 96.852.086.482,31
Belanja Bantuan
2.1.6 9.649.869.514,94 245.700.000,00 3.401.715.000,00 3.440.213.888,16 3.569.494.822,94
Sosial

2.2 Belanja Modal 247.730.648.459,57 229.219.466.385,97 222.102.098.503,00 228.911.925.271,15 257.582.683.574,51


2.2.1 Belanja Tanah 1.657.114.969,00 665.827.177,95 125.000.000,00 1.697.975.766,77 6.980.096.556,93
Belanja Peralatan
2.2.2 71.740.863.108,96 44.018.209.581,54 102.122.637.400,00 114.074.199.716,21 154.188.251.442,77
dan Mesin
Belanja Gedung
2.2.3 63.008.353.554,76 74.381.754.716,43 61.415.355.700,00 67.753.375.844,15 89.708.330.815,19
dan Bangunan
Belanja Jalan,
2.2.4 Irigasi dan 82.347.836.281,14 56.942.578.981,05 53.213.361.373,00 41.675.638.914,03 2.995.269.729,62
Jaringan
Belanja Aset Tetap
2.2.5 28.165.270.545,71 52.504.795.729,00 3.710.735.030,00 3.710.735.030,00 3.710.735.030,00
Lainnya
Belanja Aset
2.2.6 811.210.000,00 706.300.200,00 1.515.000.000,00 - -
Lainnya

Belanja Tidak
2.3 2.466.147.300,00 131.912.363.936,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Terduga
Belanja Tidak
2.3.1 2.466.147.300,00 131.912.363.936,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Terduga

2.4 Belanja Transfer 398.817.556.930,00 7.125.517.801,00 373.502.597.000,00 381.681.304.237,49 409.145.757.567,62


2.4.1 Belanja Bagi Hasil 8.398.666.505,00 6.922.991.618,00 9.100.410.000,00 13.781.287.613,74 29.499.877.487,85
Belanja Bantuan
2.4.2 390.418.890.425,00 202.526.183,00 364.402.187.000,00 367.900.016.623,75 379.645.880.079,77
Keuangan

SURPLUS
153.403.007.085,46 (39.252.370.088,39) (112.000.000.000,00) (89.913.219.459,64) (120.235.396.815,90)
(DEFISIT)
Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 19


Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019
s/d Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung
JUMLAH (Rp.)
PROYEKSI / PROYEKSI /
NO. URAIAN TAHUN TARGET TARGET
REALISASI REALISASI
BERJALAN PADA TAHUN PADA TAHUN
TAHUN 2019 TAHUN 2020
2021 RENCANA RENCANA
2022 2023
PEMBIAYAAN 352.383.248. 492.849.416. 112.000.000. 61.125.430.3 75.000.000.0
3
DAERAH 989,39 074,85 000,00 12,00 00,00
Penerimaan 357.383.248. 505.786.256. 120.500.000. 100.000.000. 100.000.000.
3.1
Pembiayaan 989,39 074,85 000,00 000,00 000,00
Sisa Lebih
Perhitungan
3.1. Anggaran Tahun 339.694.172. 505.786.256. 120.500.000. 100.000.000. 100.000.000.
1 Anggaran 484,53 074,85 000,00 000,00 000,00
Sebelumnya
(SiLPA)
3.1. Pencairan Dana 17.689.076.5
- - - -
2 Cadangan 04,86
Hasil Penjualan
3.1.
Kekayaan Daerah - - - - -
3
yang Dipisahkan
3.1. Penerimaan
- - - - -
4 Pinjaman Daerah
Penerimaan
3.1. Kembali
- - - - -
5 Pemberian
Pinjaman Daerah
Penerimaan
Pembiayaan
Lainnya sesuai
3.1.
dengan Ketentuan - - - - -
6
Peraturan
Perundang-
Undangan

Pengeluaran 5.000.000.00 12.936.840.0 8.500.000.00 38.874.569.6 25.000.000.0


3.2
Pembiayaan 0,00 00,00 0,00 88,00 00,00
Pembayaran
3.2. Cicilan Pokok
- - - - -
1 Utang yang Jatuh
Tempo
3.2. Penyertaan Modal 5.000.000.00 12.936.840.0 8.500.000.00 13.874.569.6
-
2 Daerah 0,00 00,00 0,00 88,00
3.2. Pembentukan 25.000.000.0 25.000.000.0
- - -
3 Dana Cadangan 00,00 00,00
3.2. Pemberian
- - - - -
4 Pinjaman Daerah
Pengeluaran
pembiayaan
lainnya sesuai
3.2.
dengan ketentuan - - - - -
5
peraturan
perundang-
undangan

Sisa Lebih
Pembiayaan
505.786.256. (28.787.789. (45.235.396.
Anggaran Tahun - -
074,85 147,64) 815,90)
Berkenaan
(SILPA)
Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 III - 20


BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2022


merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018-2023. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan
mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap
permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program
pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan kemungkinan
perubahannya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah
terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program
pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-
ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran
pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam
mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 pada tahun keempat. Visi
pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah
"Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya
Saing dan Berakhlak Mulia”, maka dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ditetapkan 5 (lima)
misi yaitu:
1. Misi Pertama, yaitu Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan
sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing
Pembangunan difokuskan pada pembangunan manusia yang berkualitas
dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat
Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli
masyarakat terhadap komoditas pangan. Keterjangkauan akses ditunjang
oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Kedepan
terciptanya masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing.
2. Misi Kedua, yaitu Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis
kearifan lokal dan potensi daerah
Potensi daerah kabupaten Tulungagung sangat melimpah mulai dari laut,
tanah yang subur, dan pegunungan. Kekuatan sumber daya alam
tulungagung dapat mensejahterakan masyarakat, fokus Kabupaten
Tulungagung mendorong usaha masyarakat terutama pada hilirisasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 1


produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, maritim,
pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nilai itu didorong tersebut diperoleh
melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang
investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Sehingga iklim
investasi Kabupaten Tulungagung kondusif. Pembangunan ekonomi
Tulungagung tidak semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
namun memastikan penurunan kesenjangan pada masyarakat, melalui
tumbuhnya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran.
3. Misi Ketiga, yaitu Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam
mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat
Agenda utama pembangunan daerah, yaitu menurunnya angka kemiskinan.
Pendekatan jangka pendek dalam pengentasan ekonomi yaitu perlindungan
sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan penguatan
usaha mikro. Pemberdayaan masyarakat serta penguatan usaha mikro
sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika
diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis. Penurunan angka
kemiskinan diharapkan dapat mewujudkan rasa aman, ketentraman dan
ketertiban dalam masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan seluruh
masyarakat Tulungagung.
4. Misi Keempat, yaitu Membangun infrastuktur wilayah pinggiran yang
berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan
Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya
mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah.
Sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung dapat
memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ketersediaan
infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan diarahkan tidak hanya pada daerah pusat, namun wilayah
pinggiran. dampak yang dirasakan tidak hanya pada pusat, namun merata
ke seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
5. Misi Kelima, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional,
dan transparan yang beriorientasi pada kepuasan masyarakat
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin
variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang
profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien,
serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip good, clean,
innovative governance.

Uraian misi berikut strategi dan arah kebijakan dalam rangka


pencapaian target kinerja yang direncanakan sebagaimana terdapat dalam
tabel berikut ini:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 2


Tabel 4. 1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan
MISI 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia
yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing
Tujuan: Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
lainnya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, dengan sasaran
pembangunan
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
Meningkatnya Pemberlakukan Sistem Zonasi Meningkatkan afirmasi
Kualitas penerimaan peserta didik baru SD/SMP pemerintah terhadap
Pendidikan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun program yang
Pendidikan Inklusi memberdayakan
Penyediaan tenaga pendidik dan masyarakat dalam
kependidikan yang bermutu dan pembangunan
berkualitas
Masih rendahnya terkait kesejahteraan
Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai
Tidak Tetap (PTT)
Peningkatan sarana prasarana
pendidikan dan olahraga
Life-skill pemuda dan prestasi atlet
masih rendah
Meningkatnya Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Meningkatkan afirmasi
Kualitas nilai UKP dan UKM dalam kategori baik pemerintah terhadap
Kesehatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas program yang
SDM Kesehatan memberdayakan
Peningkatan pengawasan/ masyarakat dalam
pengendalian sediaan farmasi alat pembangunan
kesehatan, makanan minuman
Peningkatan Cakupan Rumah Tangga
Sehat
Meningkatnya Stabilisasi harga pangan Menguatkan
Daya Beli Diversifikasi Pangan pertumbuhan ekonomi
Masyarakat Penggunaan Bahan Pengendali Hama yang inklusif dan berdaya
Terhadap Penyakit Melebihi Ambang Batas saing melalui
Komoditas Adanya keseimbangan antara pengoptimalan potensi
Bahan Pokok ketersediaan, akses dan pemanfaatan sektor-sektor unggulan
pangan daerah serta keunggulan
Satu Desa Satu Lumbung UMKM serta IKM
Meningkatnya Optimalisasi jejaring kerjasama dengan Meningkatkan afirmasi
Keadilan dan stakeholder dan mitra kerja dalam pemerintah terhadap
Kesetaraan promosi dan konseling kespro serta program yang
Gender pembangunan keluarga memberdayakan
masyarakat dalam
pembangunan
MISI 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan
Lokal dan Potensi Daerah
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,
dengan sasaran pembangunan
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
Meningkatnya Meningkatnya kesadaran kinerja Menguatkan
Ekonomi pengelola koperasi pertumbuhan ekonomi
kerakyatan Meningkatnya intensitas pembinaan yang inklusif dan berdaya
dan pendampingan bagi pelaku usaha saing melalui
Adanya fasilitasi pemerintah daerah pengoptimalan potensi
terhadap program pemerintah pusat sektor-sektor unggulan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 3


daerah serta keunggulan
UMKM serta IKM
Meningkatnya Peningkatan Fasilitas Perdagangan Menguatkan
pertumbuhan dalam Standarisasi dan Perlindungan pertumbuhan ekonomi
ekonomi Konsumen yang inklusif dan berdaya
sektor Peningkatan Sarana dan Prasarana saing melalui
unggulan Pelayanan Tera / Tera Ulang pengoptimalan potensi
Penambahan SDM Petugas Pelayanan sektor-sektor unggulan
dan Pengawas Tera dan Tera Ulang daerah serta keunggulan
Meningkatkan kegiatan pemantauan UMKM serta IKM
harga bahan pokok dan bahan penting
lainnya sampai dengan pengendalian
harga
Meningkatkan koordinasi pengendalian
harga bahan pokok dan bahan penting
lainnya
Menambah stok bahan pokok dan
bahan penting lainnya agar sesuai
dengan jumlah permintaan
Meningkatkan komitmen dari pelaku
usaha
Meningkatkan kepercayaan diri sebagai
pelaku usaha ekspor
Stabilisasi harga dan jaminan stok
barang kebutuhan pokok
Menjamin ketersediaan pasokan barang
Memastikan kelancaran distribusi
barang
Deregulasi kebijakan terkait pangan
Peningkatan koordinasi pemerintah
pusat dan daerah
Meningkatnya Terintegrasinya pengelolaan data yang Pendapatan daerah
realisasi ada di DPMPTSP melalui pengoptimalan
investasi Permasalahan pengaduan layanan potensi pajak,
dapat diselesaikan tepat waktu peningkatan kapasitas
Peningkatan Nilai Investasi di pengelolaan sumber-
Kabupaten Tulungagung sumber pendapatan
Mengoptimalkan potensi-potensi daerah, dan
unggulan di daerah pengembangan destinasi
Pemenuhan Komitmen Perijinan pariwisata
Pelayanan perijinan berbasis elektronik
Pengembangan sektor infrastruktur dan
tetap mempertahankan reformasi
kebijakan yang sudah dikerjakan
sebelumnya
MISI 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan
Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat
Tujuan: Mempercepat Penurunan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kehidupan
Masyarakat yang Aman dan Tertib, dengan sasaran pembangunan
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
Terjaminnya Koordinasi yang harmonis dengan Meningkatkan afirmasi
Perlindungan Kementerian Sosial, Dinas Sosial pemerintah terhadap
Sosial Provinsi dan stakeholder terkait program yang
Masyarakat Motivasi kepada operator data di memberdayakan
desa/kelurahan agar lebih aktif dalam masyarakat dalam
melakukan verifikasi dan validasi data pembangunan
Koordinasi yang intens dengan lintas
sektor yang terkait

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 4


Komitmen yang tinggi dari Potensi
Sumber kesejahteraan sosial
Meningkatnya Beralihnya urusan dan kewenangan Meningkatkan afirmasi
Kesempatan pengawas ketenagakerjaan ke pemerintah terhadap
Kerja pemerintah provinsi program yang
Masyarakat memberdayakan
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya Penurunan Laju Pertumbuhan Meningkatkan afirmasi
Pemberdayaan Penduduk pemerintah terhadap
Masyarakat Penurunan penggunaan kontrasepsi program yang
dalam modern memberdayakan
Mewujudkan Rendahnya pemahaman remaja tentang masyarakat dalam
Pembangunan kesehatan reproduksi dan penyiapan pembangunan
kehidupan keluarga
Optimalisasi jejaring kerja sama
dengan stakeholder dan mitra kerja
dalam promosi dan konseling kespro
serta pembangunan keluarga
Kurangnya upaya pengarusutamaan
gender dan pengarusutamaan hak anak
Masih tingginya angka kekerasan
terhadap perempuan
Kurangnya kesadaran masyarakat
tentang hak perempuan dan hak anak
Masih tingginya angka kekerasan
terhadap anak
Meningkatnya Koordinasi lintas sektor dan antar Meningkatkan afirmasi
rasa aman di stakeholder pemerintah terhadap
masyarakat Komitmen yang tinggi dari anggota program yang
Satpol PP memberdayakan
Adanya dukungan masyarakat dalam masyarakat dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban pembangunan
umum
Meningkatnya Perubahan persepsi masyarakat Meningkatkan afirmasi
toleransi pada terhadap penyelenggaraan agenda pemerintah terhadap
kehidupan politik program yang
masyarakat Pendidikan dan pemberdayaan politik memberdayakan
dalam masyarakat masyarakat dalam
pembangunan
MISI 4: Membangun Infrasturktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan
Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
Meningkatnya Pemeliharaan rutin maupun berkala Mewujudkan
Infrastruktur harus dilakukan pembangunan
Dasar yang Pembatasan beban kendaraan yang infrastruktur yang
Merata melalui ruas jalan berorientasi terhadap
Perbaikan jalan pembangunan saluran pemerataan
drainase pengering pembangunan di wilayah
Besaran alokasi pendanaan SPAM selatan, memunculkan
seimbang dengan kebutuhan pusat pertumbuhan
pembangunan SPAM ekonomi baru
Pembangunan, peningkatan dan
perluasan sistem penyediaan air minum
secara tepat berdasarkan data skala

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 5


prioritas
Pencegahan dan penanggulangan
pencemaran air oleh limbah ternak,
industri dan domestic
Pelaksanaan pelestarian sumber air
yang ada
Peningkatan pemahaman masyarakat
untuk pasang water meter

Peningkatan sistem jaringan perpipaan,


dan pendekatan kepada masyarakat
untuk mencegah pengambilan air
secara illegal
Optimalisasi pembinaan pengelola air
minum perdesaan (HIPPAM)
Pembangunan pelayanan air minum
dan pemanfaatan sumber mata air
HIPPAM dan PDAM harus bersinergi
Database eksisting untuk perencanaan
pengembangan penyediaan air minum
perlu update
Pembangunan pengelolaan air limbah
pada kawasan rawan sanitasi bisa
tertangani secara menyeluruh
Peningkatan pemahaman kepada
masyarakat untuk melakukan
pengelolaan air limbah rumah tangga
terlebih dahulu sebelum dibuang di
sungai / bada air
Memberikan bantuan hibah
pembangunan jamban keluarga kepada
masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR)
Sosialisasi dalam menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk
berswadaya
menyambung/mengkoneksikan limbah
rumah tangganya pada sistem jaringan
perpipaan secara komunal
Pembangunan TPS 3R dilingkungan
permukiman
Database eksisting untuk perencanaan
pengembangan pengelolaan air limbah
perlu update
Pembangunan sistem drainase dapat
tertangani dengan baik dan
dilaksanakan berdasarkan skala
prioritas
Penertiban bangunan rumah warga
untuk tidak dibangun diatas drainase
Pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi drainase
Melakukan identifikasi penanganan
genangan dan saluran drainase sebagai
aset Pemerintah Kabupaten
Melakukan update masterplan drainase
Kabupaten Tulungagung
Pembangunan infrastruktur

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 6


permukiman tertangani dengan baik
dan dilaksanakan berdasarkan skala
prioritas
Melakukan pemeliharaan rutin/berkala
serta peningkatan jalan lingkungan
Peningkatan koordinasi antara
Pemerintah desa terhadap aset milik
Pemkab
Melakukan identifikasi aset
infrastruktur milik Pemkab
Melakukan peningkatan kondisi
bangunan dengan ditunjang oleh SDM
yang sesuai kompetensinya, serta
didukung dengan Perda IMB & Perda
bangunan gedung
Adanya Perda RTRW dan Perda RDTR
yang mendukung proses kegiatan
Disediakan anggaran yang cukup untuk
menunjang setiap pelaksanaan kegiatan
Disediakan sarana dan prasarana yang
mumpuni
Meningkatnya Inventarisasi data sumber air Mewujudkan
Kualitas Kegiatan pemeliharaan sumber air pembangunan
Lingkungan RTH dengan kondisi baik infrastruktur yang
Hidup yang Pelaku usaha/kegiatan yang sudah berorientasi terhadap
Menjamin memiliki dokumen lingkungan pemerataan
Pembangunan mutu Pembatasan Timbulan Sampah pembangunan di wilayah
Berkelanjutan Pendaur Ulangan Sampah selatan, memunculkan
Volume sampah yang terangkut pusat pertumbuhan
Luas daerah yang terlayani ekonomi baru
Pemilahan dalam bentuk
pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau
sifat sampah (B3)
Nilai/kriteria baku kerusakan tanah
Kesadaran masyarakat untuk peduli
kepada lingkungan hidup
Kesadaran pelaku usaha untuk
melakukan pengelolaan lingkungan
Ketaatan usaha/ industri untuk
mematuhi hukum lingkungan hidup
MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan
yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat
Tujuan: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan
sasaran pembangunan:
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan data informasi Meningkatkan afirmasi
Kapasitas kepegawaian pemerintah terhadap
Tata Kelola Penempatan pejabat yang sesuai program yang
Pemerintahan kualifikasi dan kompetensi memberdayakan
Kesetaraan kompetensi ASN masyarakat dalam
Evaluasi kinerja aparatur yang obyektif pembangunan
Optimalisasi pelaksanaan
pengembangan kompetensi teknis,
manajerial dan fungsional
Meningkatnya Komitmen pemberi layanan dalam Meningkatkan afirmasi
Kualitas memberikan pelayanan adminduk pemerintah terhadap
Pelayanan Sarpras bagi pengguna layanan program yang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 7


Publik Layanan informasi terkait adminduk memberdayakan
sudah tersosialisasikan secara masyarakat dalam
menyeluruh kepada masyarakat pembangunan
Sumber: Hasil Analisa, 2021

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022


Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2022, dilakukan dengan mempertimbangkan rencana
pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan rencana
pembangunan provinsi yang tercantum dalam RKPD Provinsi Tahun 2022.
Sebagai wujud nyata dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi untuk
menanggulangi dampak pandemi Covid-19, ditetapkan Tema Pembangunan
Nasional tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional dan
Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Tema RKP Tahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat
dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan
Infrastruktur di Jawa Timur.
3. Tema RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
Penguatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Optimalisasi
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Tabel 4. 2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tulungagung


dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022
Prioritas
Prioritas Prioritas Kab. Arah Kebijakan Kab.
Provinsi Jawa
Nasional Tulungagung Tulungagung
Timur
Meningkatkan Peningkatan Peningkatan Memadukan kader
Sumber Daya kualitas kualitas lingkungan dan kesehatan
Manusia yang pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan
Berkualitas dan kesehatan, kesadaran hidup sehat
Berdaya Saing produktivitas dan
daya saing
ketenagakerjaan
serta pengentasan
kemiskinan
Revolusi Mental Peningkatan Peningkatan subsidi silang biaya sekolah
dan kepedulian sosial, kualitas untuk meningkatkan akses
Pembangunan dan pelestarian pendidikan pada layanan pendidikan
Kebudayaan nilai-nilai budaya
lokal

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 8


Prioritas
Prioritas Prioritas Kab. Arah Kebijakan Kab.
Provinsi Jawa
Nasional Tulungagung Tulungagung
Timur
Memperkuat Pemulihan Pemulihan meningkatkan kualitas
Ketahanan Ekonomi ekonomi belanja masyarakat baik
Ekonomi untuk kerakyatan kerakyatan pada sektor pangan dan
Pertumbuhan melalui melalui non pangan, melalui
yang Berkualitas peningkatan nilai peningkatan stabilisasi perekonomian
dan Berkeadilan tambah sektor pertumbuhan kabupaten tulungagung,
sekunder dan ekonomi sektor dan penguatan sektor
pariwisata unggulan dan strategis
pariwisata
menguatkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan
berdaya saing melalui
pengoptimalan potensi
sektor-sektor unggulan
daerah

mengoptimalkan
kemandirian pendapatan
daerah melalui
pengoptimalan potensi
pajak, peningkatan
kapasitas pengelolaan
sumber-sumber
pendapatan daerah, dan
pengembangan destinasi
pariwisata
Mengembangkan Penguatan Pemerataan meningkatkan pemerataan
Wilayah untuk konektivitas antar Kesejahteraan kesejahteraan masyarakat
mengurangi wilayah dalam masyarakat melalui pemerataan
kesenjangan dan upaya pembangunan wilayah
Menjamin pemerataan hasil pinggiran, pengembangan
Pemerataan pembangunan wirausaha baru,
serta peningkatan peningkatan kualitas
layanan angkat kerja, dan
infrastruktur peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja
Memperkuat Peningkatan Pemerataan mewujudkan pembangunan
Infrastruktur kemandirian Pembangunan infrastruktur yang
untuk pangan dan Infrastruktur berorientasi terhadap
Mendukung pengelolaan pemerataan pembangunan
Pengembangan sumber daya di wilayah selatan,
Ekonomi dan energi memunculkan pusat
Pelayanan Dasar pertumbuhan ekonomi baru

Membangun Peningkatan Peningkatan Menciptakan lingkungan


Lingkungan ketahanan kualitas permukiman masyarakat
Hidup, bencana dan lingkungan yang berkualitas, dengan
Meningkatkan kualitas hidup tetap memegang teguh
Ketahanan lingkungan hidup prinsip pembangunan
Bencana, dan berkelanjutan yang
Perubahan Iklim seimbang dan
berkelanjutan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 9


Prioritas
Prioritas Prioritas Kab. Arah Kebijakan Kab.
Provinsi Jawa
Nasional Tulungagung Tulungagung
Timur
Memperkuat Peningkatan Stabilisasi mengembangkan sistem
Stabilitas Ketentraman, Ketentraman pemerintahan yang
Polhukam dan ketertiban umum dan Ketertiban terintegratif melalui
Transformasi dan peningkatan Umum serta peningkatan reformasi
pelayanan kualitas peningkatan birokrasi, serta
Publik pelayanan publik kualitas mengembangkan unsur
bagi masyarakat pelayanan perencanaan,
di Jawa Timur publik penganggaran, dan
pengendalian yang terpadu
menciptakan inovasi
layanan publik di segala
bidang untuk kesejahteraan
masyarakat

mewujudkan kesejahteraan
sosial dan keadilan sosial
dengan menjamin
perlindungan sosial
masyarakat
peningkatan peran dan
interaksi stakeholder,
pemuka adat dan pemuka
agama untuk bersama
meningkatkan rasa aman
melalui penguatan modal
sosial
meningkatkan afirmasi
pemerintah terhadap
program yang
memberdayakan
masyarakat dalam
pembangunan
Sumber: Hasil Analisis, 2021

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-


program Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi
tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam
menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.
Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun
eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan
beserta program prioritas.
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan
daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu
prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi
diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga
kesinambungannya (performance maintenance). Suatu prioritas pembangunan
daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik
daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 10


pembangunannya. Sebagai suatu strategik, pengelolaan kinerja menjadi faktor
utama bagi kepemimpinan daerah.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi
prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat
Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria,
antara lain:
a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait
keunggulan kompetitif daerah; dan
d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022
PRIORITAS SASARAN
PROGRAM PRIORITAS
DAERAH DAERAH
Peningkatan Meningkatnya • Program Pemenuhan Upaya
kualitas kualitas Kesehatan Perorangan Dan Upaya
kesehatan kesehatan Kesehatan Masyarakat
• Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan Minuman
• Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
• Program Pembinaan Keluarga
Keluarga Berencana (KB)
• Program Pemberdayaan Dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya • Program Pengarusutamaan Gender
Keadilan dan Dan Pemberdayaan Perempuan
Kesetaraan • Program Perlindungan Perempuan
Gender • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
• Program Perlindungan Khusus Anak
Peningkatan Meningkatnya • Program Pengelolaan Pendidikan
kualitas kualitas • Program Pendidik Dan Tenaga
pendidikan pendidikan Kependidikan
• Program Pengendalian Perizinan
Pendidikan
• Program Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Kepemudaan
• Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan
• Program Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Keolahragaan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 11


PRIORITAS SASARAN
PROGRAM PRIORITAS
DAERAH DAERAH
• Program Pembinaan Perpustakaan
Pemulihan Meningkatnya • Program Pengelolaan Sumber Daya
ekonomi daya beli Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan
kerakyatan masyarakat Kemandirian Pangan
melalui terhadap Program Peningkatan Diversifikasi
peningkatan komoditas bahan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
pertumbuhan pokok Program Penanganan Kerawanan
ekonomi sektor Pangan
unggulan dan Program Stabilisasi Harga Barang
pariwisata Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting
Meningkatnya • Program Penilaian Kesehatan
Ekonomi KSP/USP Koperasi
Kerakyatan • Program Pengawasan Dan
Pemeriksaan Koperasi
• Program Pemberdayaan Dan
Perlindungan Koperasi
• Program Pendidikan Dan Latihan
Perkoperasian
• Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM)
• Program Pengembangan UMKM
• Program Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Wisata
• Program Pemasaran Pariwisata
• Program Pengembangan Kebudayaan
Meningkatnya • Program Penyediaan Dan
pertumbuhan Pengembangan Sarana Pertanian
ekonomi sektor • Program Penyediaan Dan
unggulan Pengembangan Prasarana Pertanian
• Program Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana Pertanian
• Program Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana Pertanian
• Program Pengendalian Kesehatan
Hewan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
• Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap
• Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya
• Program Pengolahan Dan Pemasaran
Hasil Perikanan
• Program Perencanaan Dan
Pembangunan Industri
• Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan
• Program Standardisasi Dan
Perlindungan Konsumen

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 12


PRIORITAS SASARAN
PROGRAM PRIORITAS
DAERAH DAERAH
• Program Penggunaan Dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri
Pemerataan Meningkatnya • Program Pengembangan Iklim
Kesejahteraan realisasi • Penanaman Modal
masyarakat investasi • Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Meningkatnya • Program Penempatan Tenaga Kerja
Kesempatan • Program pelatihan kerja dan
Kerja produktivitas tenaga kerja
Masyarakat • Program Hubungan Industrial
Pemerataan Meningkatnya • Program Pengelolaan Sumber Daya
Pembangunan infrastruktur Air
Infrastruktur dasar yang • Program Pengembangan Perumahan
merata • Program Kawasan Permukiman
• Program Peningkatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
• Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
• Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah
• Program Penyelenggaraan Jalan
• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Peningkatan Meningkatnya • Program Pengelolaan Persampahan
kualitas kualitas • Program Perencanaan Lingkungan
lingkungan lingkungan Hidup
hidup hidup yang • Program Pengendalian Pencemaran
menjamin dan/atau Kerusakan Lingkungan
pembangunan Hidup
berkelanjutan • Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
• Program Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
• Program Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup
Stabilisasi Meningkatnya • Program Pemerintahan dan
Ketentraman kapasitas tata Kesejahteraan Rakyat
dan Ketertiban kelola • Program Perekonomian dan
Umum serta pemerintahan Pembangunan
peningkatan • Program Perumusan Kebijakan,
kualitas Pendampingan Dan Asistensi
pelayanan • Program Perencanaan, Pengendalian
publik Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
• Program Penelitian Dan
Pengembangan Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 13


PRIORITAS SASARAN
PROGRAM PRIORITAS
DAERAH DAERAH
• Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral
• Program Dukungan Pelaksanaan
Tugas Dan Fungsi DPRD
• Program Penyelenggaraan
Pengawasan
• Program Pengelolaan Keuangan
Daerah
• Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
• Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah
• Program Kepegawaian Daerah
• Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Meningkatnya • Program Pendaftaran Penduduk
kualitas • Program Pencatatan Sipil
pelayanan publik • Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
• Program Aplikasi Informatika
• Program Pengelolaan Arsip
• Program Pelayanan Penanaman
Modal
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Terjaminnya • Program Pemberdayaan Sosial
perlindungan • Program Penanganan Bencana
sosial • Program Rehabilitasi Sosial
masyarakat • Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Meningkatnya • Program Peningkatan Ketenteraman
rasa aman di Dan Ketertiban Umum
masyarakat • Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran
• Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya • Program Penguatan Ideologi
toleransi pada Pancasila dan Karakter Kebangsaan
kehidupan • Program Peningkatan Kewaspadaan
masyarakat nasional dan peningkatan kualitas
dan fasilitasi penanganan konflik
sosial
Meningkatnya • Program Peningkatan Kerjasama
pemberdayaan Antar Desa
masyarakat • Program Pemberdayaan Lembaga
dalam Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
mewujudkan Masyarakat Hukum Adat
pembangunan
Sumber: Hasil Analisis, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 14


4.3 Pokok Pokok Pikiran DPRD
Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan
pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat
dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok pikiran DPRD sebagaimana prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil anggaran.
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022 yang telah
diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan disajikan pada tabel
sebagai berikut:

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 15


Tabel 4. 4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD
Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Sekretariat Hibah kepada Masjid Al Ikhlas akan Dusun Welahan RT 04 RW 01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa meneruskan bangunan lantai 2 Kab. Tulungagung, Besuki, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tanggulwelahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kepemudaan Hibah kepada Peningkatan sarana dan Dusun Plandaan RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga prasarana olah raga pencak silat Kab. Tulungagung, Karangrejo, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
persaudaraan setia hati teratai Bungur PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
ranting karangrejo belum OLAHRAGA Paket 15000000
optimal Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Belum optimalnya jalan usaha Dusun Genengan, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk tani Dusun Genenngan dan Tulungagung, Karangrejo, PENGELOLAAN Disetujui ketahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Dusun Tawang Punjul KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 154110600
100000000
Pendidikan Hibah kepada Penambahan Fasilitas sekolah desa Podorejo, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga untuk saran pendidikan di Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat sekolah swasta di MI Podorejo Podorejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA paket 100000000
Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada Penambahan Fasilitas sekolah Desa mirigambar kecamatan 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga untuk saran pendidikan di Sumbergempol, Kab. PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat sekolah swasta di MI Nurul Tulungagung, Sumbergempol, PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Islam Desa Mirigambar Mirigambar OLAHRAGA paket 100000000
Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada Penambahan Fasilitas sekolah desa Gilang RT 02 RW 07, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga untuk saran pendidikan di Tulungagung, Ngunut, Gilang PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat sekolah swasta di MI PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Baiturrohman Desa Gilang OLAHRAGA paket 100000000
Kecamatan Ngunut Anggaran :
100000000
Lingkungan Bantuan kendaraan perlu penanganan sampah desa podorejo, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Hidup roda tiga untuk sehingga perlu sarana Tulungagung, Sumbergempol, LINGKUNGAN Disetujui Tercatat pada SK Koefisien : 1 unit Koefisien : 1 unit
operasional bank pengangkut sampah di MI Sumbergempol, Seluruh HIDUP Koefisien : 1 Pembentukan Bank Anggaran : 35000000 Anggaran : 35000000
sampah Podorejo kecamatan Kelurahan/Desa unit Anggaran Sampah di Dinas
Sumbergempol : 35000000 Lingkungan Hidup
Kabupaten
Tulungagung
Aktif beroperasi
dengan jumlah
anggota bank sampah
lebih dari 400 orang
dan berproposal
Koefisien : 1 unit
Anggaran : 35000000
Pendidikan Hibah kepada Sarana pendidikan kurang Desa Doroampel, Rt 03 Rw 03 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga memadahi di MI RIYADLOTUL Sumbergempol Tulungagung,, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat UQUL Desa Doroampel, Rt 03 Kab. Tulungagung, PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta Rw 03 Sumbergempol Sumbergempol, Doroampel OLAHRAGA paket 150000000
Tulungagung, Anggaran :
150000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana Dsn. Dono RT 01 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kesenian hadrah Ash Habul Dono Kec. Sendang Kab. KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Jannah Dono Sendang Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Sendang, Dono paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 16


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana prasarana Dsn. Jajar RT 02 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kesenian hadrah as Syifa Nyawangan Kec. Sendang Kab. KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Nyawangan Sendang Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Sendang, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Nyawangan Anggaran :
5000000
Pertanian Pelatihan Budidaya perlunya pelatihan Budidaya Dsn. Pabyongan RT 02 RW 01 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Tanaman Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 kali Koefisien : 1 kali Anggaran
Hortikultura dan dan perkebunan Kab. Tulungagung, Kab. Koefisien : 1 1 kali Anggaran : Anggaran : 30000000 : 30000000
Perkebunan Tulungagung, Pagerwojo, kali Anggaran 30000000
Mulyosari : 30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya alat/sarana prasarana Dsn. Bantengan RT 03 RW 05 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana untuk grup sholawat an nisa Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Mulyosari Pagerwojo Kab. Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Pagerwojo, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Mulyosari Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Sarana Dsn. Nglurup RT 02 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Kartu Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Prasarana hadrah Nurul Nglurup Kec. Sendang Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Induk Kesenian ada Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Hidayah Nglurup Sendang Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 namun Nomor induk Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Sendang, paket tidak tercantum dan Anggaran : 5000000
Nglurup Anggaran : harap
5000000 dilengkapi(proposal
dibenahi) lanjut tahap
berikutnya Koefisien :
1 paket Anggaran :
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan renovasi balai desa SODO dusun sodo RT 01 RW 01 Desa 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk karena struktur bangunan lama Sodo Kecamatan Pakel PENGELOLAAN Disetujui ketahap berikutnya Koefisien : 168 paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor dengan peremajaan pada bagian Kabupaten Tulungagung, Kab. KEUANGAN DAN Koefisien : 168 Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 168 paket
Desa yang mengalami kerusakan Tulungagung, Pakel, Sodo ASET DAERAH paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Banyak jalan yang mengalami Dusun Picisan RT 05 RW 01, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk kerusakan dan belum Kab. Tulungagung, Sendang, PENGELOLAAN Disetujui ketahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan optimalnya jalan desa tersebut Picisan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 133541800
100000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih kurangnya sarana dan Dusun Bodowaluh RT 04 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kelompok hadrah AR 04, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) ROHMAN Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo, Sukowiyono DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Karangrejo Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
10000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurang optimalnya jalan usaha Desa Sukowiyono, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk tani di desa sukowiyono Tulungagung, Karangrejo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Sukowiyono KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan adanya keterbatasan dana desa jalan raya Gombang Nomor 01, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Gombang dan untuk percepatan Kab. Tulungagung, Pakel, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok pembangunan fasilitas desa Gombang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 paket
Penahan Tanah (TPT) guna peningkatan kesejahteraan ASET DAERAH paket Anggaran : Anggaran : 200000000
masyarakat ,pertumbuhan Anggaran : 200000000
ekonomi dandiharapkan bisa 200000000
memperlancar transportasi
pertanian.
Pertanian Pengadaan sumur kondisi sawah di Desa Talun Jl.Jogoleksono,Desa Talun 5 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
pompa / sumur kulon sangat memerlukan Kulon kecamatan Bandung, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 5 unit Koefisien : 5 unit
pantek/Sumur Tanah pengairan yang memadai secara Kab. Tulungagung, Bandung, Koefisien : 5 5 unit Anggaran : Anggaran : 200000000 Anggaran : 200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 17


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Dalam, Sumur Tanah teknis perlu didukung Talun Kulon unit Anggaran 200000000
Dangkal pengadaan sumur tanah dalam/ : 200000000
sumur pantek agar
produktifitas dan aktivitas
pertanian bisa lebih optimal
terutama di kala musim
kemarau
Pekerjaan Pembangunan Tanggul Tebing sungai rawan longsor Dusun Sendung RT 03 RW 02, 100 Meter DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Sungai apabila musim penghujan Kab. Tulungagung, Kauman, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 20 meter Koefisien : 20 meter
Penataan karena tergerus oleh derasnya Kates KAWASAN Koefisien : 20 meter Anggaran : Anggaran : 110400000 Anggaran : 110400000
Ruang debit aliran air sungai yang PERMUKIMAN 20.5 meter 110400000
berada di dusun sendung desa Anggaran : 0
kates dengan Panjang Tanggul
20 Meter dan Tinggi 5 Meter. (
titik koordinat :
8.0283741787904S
111.86374678807628E )
Keuangan Bantuan Keuangan Balaidesa sudah mengalami Dusun Krajan RT 02 RW 01, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk kerusakan dan tidak optimal lagi Kab. Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai untuk digunakan dalam Talun Kulon KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa kegiatan desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid Al Amin belum adanya RT 005 RW 004 Dusun Bulu, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... pagar dan paving halaman Kab. Tulungagung, Besuki, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
masjid Tanggulwelahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid Al Amin akan merenovasi Dusun Krajan RT 003 RW 003, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... bangunan agar lebih nyaman Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
digunakan untuk beribadah Campurdarat, Ngentrong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid Al Hikmah akan Dusun Centong RT 001 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... merenovasi masjid dan 007, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
membangun tempat wudhu Campurdarat, Ngentrong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid Ainul Yaqin akan Dusun Krajan RT 006 RW 003, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... merenovasi masjid yang telah Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
usang Campurdarat, Ngentrong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Mushola Ash Shobir akan Dusun Krajan RT 006 RW 007, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... merenovasi mushola Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Campurdarat, Ngentrong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kesatuan Hibah kepada Dana pelatihan ini untuk jln, raya jabon, dsn 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga pembekalan ibu-ibu Fatayat NU karangtalun rt 001 r 003, Kab. KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat dalam pengasuhan anak, pada Tulungagung, Kalidawir, BANGSA DAN Koefisien : 25 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
masa pandemi covid 19 Karangtalun POLITIK paket 25000000
pembelajaran dilakukan secara Anggaran :
daring membuat ibu-ibu fatayat 25000000
NU, kesulitan dalam
membimbing putra putrinya.
Oleh karena itu Kegiatan
Seminar Pengasuhan Anak

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 18


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
sangat diperlukan ditengah
keterbatasan media yang dimiliki
orang tua. Pelatihan
kepemimpinan kader PAC
fatayat kalidawir tulungagung.
Keuangan Bantuan Keuangan Jalan yang masih tanah liat RT 02 RW 02 Dsn. Tambak, 1029 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk menjadikan becek dan berdebu Kab. Tulungagung, Meter PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Lokal tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Campurdarat, Pelem KEUANGAN DAN Koefisien : dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Lokal
Paving Desa ASET DAERAH 3433 Lokal Lanjut Proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Lokal Anggaran :
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Aliran Air Hujan yang masuk ke RT 03 RW 01 Dsn. Kendal, Kab. 200 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk permukiman warga Tulungagung, Bandung, Soko PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Lokal tahap berikutnya
Pembangunan KEUANGAN DAN Koefisien : 200 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Lokal
Drainase ASET DAERAH Lokal Lanjut proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Lokal Anggaran :
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Plesengan yang masih dari tanah Desa Ngunggahan, Kab. 150 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk setiap air mengalir deras Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok menjadi ambrol Ngunggahan KEUANGAN DAN Koefisien : 150 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
65000000 : 1 Paket Anggaran :
65000000
Pendidikan Hibah kepada Ruang Perpustakaan Yang RT 01 RW 01 Dsn Welahan, 2 Lokal DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rehab Rekomendasi : Rehab
Lembaga sudah rusak MTs. Wali Songo Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 2 Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan
SMP/MTS/Sederajat Tanggulwelahan PEMUDA DAN Koefisien : 2 Lokal Anggaran : Koefisien : 2 Lokal Koefisien : 2 Lokal
swasta OLAHRAGA Lokal 100000000 Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
Anggaran :
100000000
Keuangan Hibah kepada Tempat Beribadatan Yang Sudah RT 03 RW 03 Dsn Bulus, Kab. 1 Lokal SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Rusak TPQ BAITUL KHOIR Tulungagung, Bandung, Bulus DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Hibah kepada Belum Adanya Tempat Kamar RT 03 RW 02 Dsn. Bulus, Kab. 2 Lokal SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Mandi/WC dan Tempat Wudhu Tulungagung, Bandung, Bulus DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 2 Paket Koefisien : 2 Paket
Diniyah (Madin) TPQ MIFTAHUN NAJAH Koefisien : 2 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Kuarangnya Tempat Untuk Para RT 04 RW 02, Kab. 1 Lokal SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Jama''ah,, Maka akan diperluas Tulungagung, Pakel, Suwaluh DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Mushola BAITURROHMAH Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Bangunan Ruangan Kantor Desa Ds. Tanggulwelahan, Kab. 1 Lokal BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk yang sudah Rusak Tulungagung, Besuki, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Kantor Tanggulwelahan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pendidikan Hibah kepada Bantuan dana untuk perbaikan dsn karangsono rt 02 rt 01, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga sarana dan prasarana yang saat Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat kondisi saat ini sudah usang Karangtalun PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
swasta dan banyak yang rusak. maka OLAHRAGA paket 50000000
untuk itu sangat di harapkan Anggaran :
bisa membantu untuk 50000000
pembelian sarpras di MI

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 19


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Hidayatutht Tholibin karangsono
karangtalun kalidawir
tulungagung
Keuangan Hibah kepada perlunya peningkatan fasilitas desa Purworejo Kecamatan 1 unit SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah madrasah di Madin darussalam ngunut, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) desa Purworejo Ngunut, Purworejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan Jalan yang sudah rusak RT 03 RW 06 Dsn. Klepon, Kab. 432 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tulungagung, Gondang, Tiudan PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 432 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Jalan KEUANGAN DAN Koefisien : 432 Koefisien : 1 Meter Anggaran : 200000000 Koefisien : 432 Meter
Rabat Desa ASET DAERAH Meter Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Jalan yang masih dari tanah liat RT 02 RW 06 Dsn. Sumber dan 381 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk ketika hujan sulit membawa RT 03 RW 02 Dsn. Glonggong, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 381 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Jalan hasil panen. Kab. Tulungagung, Gondang, KEUANGAN DAN Koefisien : 381 Koefisien : 1 Meter Anggaran : 200000000 Koefisien : 381 Meter
Usaha Tani Notorejo ASET DAERAH Meter Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 01 RW 02 Dsn. Krajan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Kesenian Jaranan Tulungagung, Gondang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) WAHYU BUDOYO Macanbang DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Sekretariat Hibah kepada Jama''ah semakin banyak RT 001 RW 011 Dsn. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... tempat kurang luas MUSHOLA Plenggrong, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
BAITUL MAKMUR Gondang, Tiudan Koefisien : 1 disesuaikan dengan Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket kamus usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 Paket
50000000 Anggaran : 25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 002 RW 001 Dsn Krosok, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Kesenian Hadrah Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Sholawat " SYIFA''UL QOLBI " Krosok DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket lanjut tahap Anggaran : 5000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
5000000 1 Paket Anggaran :
5000000
Sekretariat Hibah kepada bantuan dana di gunakan untuk dsn Banngunsari, rt 01 rw 09, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... rehab Masjid BAITURROHIM Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
yang sudah tidak layak. Sudah Tunggangri Koefisien : 15 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
tidak cukup untuk menampung paket 50000000
jamaah yang ada. Bahkan kalau Anggaran :
ada majelis taklim, ceramah 50000000
agama harus berteduh di rumah
warga.
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 03 RW 01 Dsn. Besuki, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Musik " MOZY " Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Besuki DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 04 RW 01 Dsn. Secang, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Kesenian Hadrah " Tulungagung, Campurdarat, KEBUDAYAAN Disetujui proposal harap Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DARUL SALIKIN " Pojok DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi dan Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket dilengkapi (Nomor Anggaran : 5000000
Anggaran : Induk Kesenian)
5000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : 5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 02 RW 01 Dsn. Plandaan, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Jaranan " KUDA Kab. Tulungagung, Karangrejo, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 20


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
kesenian (hibah) BHIRAWA " Bungur DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket lanjut tahap Anggaran : 10000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
10000000 1 Paket Anggaran :
10000000
Pertanian Bantuan Ternak Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Mulyosari, Kab. 20 Ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui
Kambing Kelompok Ternak " RIMBA RAYA Tulungagung, Pagerwojo, PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Koefisien : 10 Ekor
" Mulyosari DAN KESEHATAN Koefisien : 20 jumlah bantuan persyaratan secara Anggaran : 30000000
HEWAN Ekor ternak harap adminitrasi, dapat
Anggaran : dikordinasikan diproses ke tahap
30000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran :
: 20 Ekor Anggaran : 30000000
30000000
Pertanian Bantuan Ternak Bantuan dana ini sangat dusun krajan rt 005 rw 001, 10 ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing dibutuhkan kelompok kami Kab. Tulungagung, Kalidawir, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Untuk diproses ketahap
untuk meningktkan Rejosari DAN KESEHATAN Koefisien : 10 10 ekor Anggaran : persyaratan secara selanjutnya Koefisien : 10
kesejehteraan dan perekonomian HEWAN ekor 30000000 adminitrasi, dapat ekor Anggaran : 30000000
anggota kami yang sebagian Anggaran : diproses ke tahap
besar buruh tani. Maka untuk 25000000 berikutnya Koefisien : 10
kami mengharapkan kepada ekor Anggaran :
pemerintah daerah untuk 30000000
memberikan modal kambing
kepada kelompok kami BERKAH
MAKMUR ROJOKOYO dusun
Kerajan desa Rejosari Kalidawir.
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dusun Miridudo RT 002 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Musholla An Nur Dsn. Miridudo 006, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
002/006 Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumbergempol Kab. Paket 25000000
Tulungagung Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Pondok Penambahan fasilitas penunjang dsn. Padangan , Desa 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Pesantren pondok pesantren di PP Al Karangsari, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
FALAH desa Karangsari Rejotangan, Karangsari Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Hibah untuk penunjang sarana Desa Pojok Kecamtan Ngantru, 1 unit SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... ibadah di Masjid Riyadlul Kab. Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Jannah Desa pojok Kecamatan Ngantru, Seluruh Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Ngantru Kelurahan/Desa Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Melanjutkan Lantai 2 Hibah RT 03 RW 05 Dsn. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid " BAITUL MAKMUR " Sumberagung, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Rejotangan, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Sumberagung Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Belum Tersedianya Kantor RT 01 RW 01 Dsn. Tanjung, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Ta''amir Hibah Masjid " NURUL Kab. Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
HUDA Kromasan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Pembangunan Hibah Masjid " RT 04 RW 05 Dsn Pagersari, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... NURUL HUDA Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Hibah kepada Pembangunan Kantor Hibah RT 01 RW 02 Dsn. Tawang, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 21


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
TPQ/Madrasah Madin " NASRULLOH " Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Pembangunan Paving Pembangunan Paving Dan RT 04 RW 02 Dsn. Tuban, Kab. 1100 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
SD Negeri Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tulungagung, Kalidawir, meter 3 PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1100 meter 3 Koefisien : 1100 meter 3
Domasan Domasan lokal PEMUDA DAN Koefisien : 1100 meter 3 lokal lokal Anggaran : lokal Anggaran :
OLAHRAGA 1100 meter 3 Anggaran : 90000000 90000000 90000000
lokal
Anggaran :
90000000
Kepemudaan Hibah kepada Rehabilitasi Lapangan Tenis dsn Kaliwungu, Kab. 4 Lokal DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Kaliwungu PEMUDA DAN Koefisien : 4 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Rabat Desa RT 04 RT 01 / RT 02 RW 02 270 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Salakkembang Dsn. Salakan, Kab. PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 270 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tulungagung, Kalidawir, KEUANGAN DAN Koefisien : 270 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 270 Paket
Rabat Desa Salakkembang ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
190000000 : 1 Paket Anggaran :
190000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Rabat Desa RT 02 RW 03 Dsn. Kembangan, 775 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Salakkembang Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 775 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Salakkembang KEUANGAN DAN Koefisien : 775 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 108000000 Koefisien : 775 Meter
Usaha Tani ASET DAERAH Meter Lanjut proses Anggaran : 108000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
108000000 : 1 Meter Anggaran :
108000000
Pendidikan Rehabilitasi sarana Rehabilitasi Ruang Guru dan Desa Banyuurip, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Sarana Prsarana Pembangunan Pengaman ( Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pengaman (Terasering Terasiring dan Bronjong ) SDN Banyuurip PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan dengan Anggaran : 120000000 Anggaran : 120000000
dan Bronjong) SD Banyuurip 2 OLAHRAGA Paket kamus usulan pokir
Negeri Anggaran : Koefisien : 1 Paket
150000000 Anggaran :
120000000
Pendidikan Pembangunan Paving Pembangunan Pavingisasi dan Desa Kalibatur, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
SD Negeri Rehabilitasi Perpustakan SDN Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
KALIBATUR 5 Kalibatur PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Kesatuan Hibah kepada Bantuan Alat Transportasi dan RT 02 RW 05 Dsn. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Perlengkapan Senkom Sumberagung, Kab. KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Tulungagung, Rejotangan, BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumberagung POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Pembangunan Hibah Masjid " RT 01 RW 05 Dsn Kalangan, 1 Paketrt SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... NURUL HUDA " Kab. Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Kalangan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pekerjaan Pembangunan Tembok badan jalan rawan longsor Desa Sukowiyono, Kab. 225 Meter DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Penahan Badan Jalan ketika musim penghujan yang Tulungagung, Karangrejo, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 150 meter Koefisien : 150 meter
Penataan dapat menyumbat aliran air Sukowiyono UMUM DAN Koefisien : 225 150 meter Anggaran : Anggaran : 189945000 Anggaran : 189945000
Ruang pada saluran irigasi. Panjang PENATAAN meter 189945000
150 M, Tinggi 1,5 M (titik RUANG Anggaran : 0
koordinat -8,0251, 111,89889)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 22


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pekerjaan Pembangunan Tanggul tanah pmengalami pengikisan Desa Sukowiyono, Kab. 500 Meter DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Sungai ketika musim hujan datang dan Tulungagung, Karangrejo, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 100 meter Koefisien : 100 meter
Penataan mengakibatkan longsor. Panjang Sukowiyono KAWASAN Koefisien : 500 100 meter Anggaran : Anggaran : 1103000000 Anggaran : 1103000000
Ruang 100 M, Tinggi 5 M ( titik PERMUKIMAN meter 1103000000
koordinat -8,02362, 111,89122 ) Anggaran : 0
Pekerjaan Pembangunan Jalan jalan berlumpur pada waktu Ds. Babadan RT 02 RW 02, 3000 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan musim penghujan dan sukar Kab. Tulungagung, Karangrejo, Meter PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1000 meter Koefisien : 1000 meter
Penataan dilewati dikarenakan tergenang Babadan UMUM DAN Koefisien : 1000 meter Anggaran Anggaran : 1583925000 Anggaran : 1583925000
Ruang air hujan. Panjang 1000 M, PENATAAN 3000 meter : 1583925000
Lebar 3 M. (Titik koordinat - RUANG Anggaran : 0
8,02, 111,51)
Sekretariat Hibah kepada Rehabilitasi Masjid " Baitur RT 03 RW 16, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Rohman " Tulungagung, Ngunut, Pulosari DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Renovasi Hibah Masjid " Awalul RT 03 RW 12 Dsn Pulosari, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Khusnan " Kab. Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pulosari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Sarana & RT 02 RW 02 Dsn. Krajan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Prasarana Hibah Masjid " Al Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
HIdayah " Karangsono Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Sarana & RT 01 RW 01 Dsn. Krajan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Prasarana Hibah Masjid Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Baitunni''mah Karangsono Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada Sarana Prasana Kurang Dusun Geger, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Memadai Tulungagung, Sendang, Geger PENDIDIKAN, Diterima Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada kurangnya sarana dan Dusun Krajan RT 03 RW 04, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... prasarana Masjid Baitul Khoir Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Talun Kulon Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada kurangnya sarana dan Dusun Sebro RT 02 RW 02, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... prasarana Masjid Nurul Yaqin Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Ngepeh Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan alat/sarana Dsn. Soko RT 02 Rw 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian (hibah) Segawe Kec. Pagerwojo KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) majlis Ta''lim dan Sholawat Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Mar''atus Sholihah Segawe Tulungagung, Pagerwojo, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Pagerwojo Segawe Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan alat/sarana Dsn. Boro RT 05 Rw 05 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian (hibah) Wonorejo Kec. Pagerwojo KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) hadrah Assafa''ah Wonorejo Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Pagerwojo Tulungagung, Pagerwojo, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 23


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Wonorejo Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan alat/sarana Jl. Parang Wanang Gg 1 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian (hibah) Bancaan Ds. Mojosari Kec. KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Majlis Sholawat Az Zahra PAC Kauman Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Fatayat NU Kauman Tulungagung, Kauman, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Mojosari Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan alat/ sarana Dsn. Legawan RT 02 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian (hibah) Balerejo Kec. Kauman KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Sholawat al Huda Balerejo Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Kauman Tulungagung, Kauman, paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Balerejo Anggaran :
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Permohonan Pembangunan Desa Bangoan, Kab. 2400 m BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Balai Desa Bangoan Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 2400 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Balai Bangoan KEUANGAN DAN Koefisien : dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 2400 Meter
Desa ASET DAERAH 2400 Meter Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Meter Anggaran :
200000000
Sekretariat Hibah kepada Pembangunan Pagar Hibah RT 01 RW 03 Dsn. Ngipik 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid " BAITURROHMAN " Perum Bangau Putih, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Kedungwaru, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Bangoan Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Rehabilitassi Desa. Ringinpitu, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Balai Desa Ringinpitu Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa Ringinpitu KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
100000000 : 1 Paket Anggaran :
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Balai Desa Desa Rejoagung, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Rejoagung Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai Rejoagung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
150000000
Pendidikan Hibah kepada Dalam rangka upaya : RT. 01 RW. 09 Dusun 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD peningkatan mutu pendidikan di Sambirejo Desa Betak PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta TK/RA AL KHODIJAH 01 Betak Kecamatan Kalidawir PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
kecamtan Kalidawir yang saat ini Kabupaten Tulungagung, Kab. OLAHRAGA paket 50000000
membutuhkan rehap kelas baru Tulungagung, Kalidawir, Betak Anggaran :
di karenakan kelas yang sudah 50000000
ada tidak cukup, dalam 1 kelas
bisa di isi 45 murid. sehingga
guru tidak maksimal dalam
mengajar murud.
Pendidikan Hibah kepada Dana ini di gunakan untuk Dsn Krajan rt 002 rw 002 dsa 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga penambahan kelas baru MI tunggangri, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
SD/MI/Sederajat Nurul Ulum , di karenakan Kalidawir, Tunggangri PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta setiap tahun atau ajaran baru OLAHRAGA PAKET 100000000
muridnya terus bertambah. Anggaran :
Sedangkan kelas yang ada di 100000000
sekat jadi dua maka untuk
kiranya bapak bupati untuk
memberi bantuan pada sekolah
kami, MI NURUL ULUM
TUNGGANGRI KALIDAWIR
Kepemudaan Hibah kepada kurangnya sarana dan Dusun Krajan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga prasarana pencak silat PSHT Tulungagung, Bandung, Talun PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 24


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Rayon Talunkulon Kulon PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada MI Muhammadiyah junjung Jln Raya Junjung dusun 3 ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga sumbergempol kekurangan Krajan Desa Junjung kelas PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 3 Koefisien : 3 ruang kelas Koefisien : 3 ruang kelas
SD/MI/Sederajat ruang kelas baru untuk aktifitas Kecamatan Sumbergempol PEMUDA DAN Koefisien : 3 ruang kelas Anggaran Anggaran : 200000000 Anggaran : 200000000
swasta belajar mengajar sehingga Kabupaten Tulungagung, Kab. OLAHRAGA ruang kelas : 200000000
sangat berharap ada bantuan Tulungagung, Sumbergempol, Anggaran :
ruang kelas baru. Junjung 200000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Sarana & RT 04 RW 02 Dsn. Sanggrahan 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Prasarana Hibah Masjid '' Nurul Kidul, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Hasani " Boyolangu, Sanggrahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Sarana & RT 03 RW 02 Dsn. Krajan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Prasarana Hibah Masjid " Tulungagung, Boyolangu, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Baitussalam " Pucung Kidul Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Sarana & RT 01 RW 02 Dsn. Kates, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Prasarana Hibah Masjid " Al Tulungagung, Boyolangu, Serut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Khabib " Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kesatuan Hibah kepada Permohonan Bantuan Sarana & RT 04 RW 03 Ds, Kates, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Prasarana DPD LDII Kab. Tulungagung, Boyolangu, Serut KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Tulungagung BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kepemudaan Hibah kepada Permohonan Bantuan Sarana & RT 04 RW 03 Dsn. Kates, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Prasarana PERSINAS ASAD Kab. Tulungagung, Boyolangu, Serut PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Sekretariat Hibah kepada Pondok Permohonan Sarana & RT 04 RW 03 Dsn Kates, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Pesantren Prasarana Hibah Pon.Pes Luhur Tulungagung, Serut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Sulaiman Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada Pengadaan Sarana & Prasarana RT 06 RW 03 Dsn. Kates, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Kegiatan Belajar Mengajar PAUD Tulungagung, Seluruh PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta BUDI LUHUR Kecamatan dan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Kelurahan/Desa OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Dana RT 01 RW 08 Dsn. Trimulyo, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Pembangunan Hibah Masjid " Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Nurul Hidayah " Kedungwaru, Ngujang Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Paket 30000000
Anggaran :
30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana RT 01 RW 02 Dsn. Banyuurib, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Pengadaan Alat dan Seragam Kab. Tulungagung, Ngantru, KEBUDAYAAN Disetujui induk kesenian Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Kelompok Kesenian Hadrah Ngantru DAN PARIWISATA Koefisien : 1 belum dilampirkan. Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Sholawat " DARUSSALAM " Paket Harap dilengkapi. Anggaran : 5000000
Anggaran : Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 25


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
5000000 Anggaran : 5000000
Keuangan Hibah kepada Permohonan Bantuan Dana RT 01 RW 04 Dsn. Cakruk, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Renovasi Madin Mambaul Kab. Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Akhlaq Kepuhrejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana RT 01 RW 05 Dsn Krajan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Pembelian Gamelan Cokekan Tulungagung, Pakel, Gesikan KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Hibah Kelompok Seni PARIKESIT DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
10000000
Pendidikan Hibah kepada Bantuan dana ini di gunakan dsn Ngluweng rt 02 rw 02, Desa 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga untuk penambahan ruang kelas Ngobalan, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat baru, di karenakan kelas yang Kalidawir, Ngubalan PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta sudah ada tidak cukup, OLAHRAGA paket 100000000
sedangkan setiap tahun ada Anggaran :
penambahan murid baru. Maka 100000000
kami meminta Bpk Bupati
Tulungagung untuk membantu
sekolahan kami MI Mambaul
Hikam desa Ngobalan kalidawir.
Pendidikan Hibah kepada PAUD BHINA LESTARI GEGER 1 Dusun Geger, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD PERLU SARANA DAN Tulungagung, Sendang, Geger PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PRASARANA PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada TK DHARMA WANITA GEGER 2 DUSUN GEGER, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD DESA GEGER Tulungagung, Sendang, Geger PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PERLU SARANA DAN PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
PRASRANA OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada TK DHARMA WANITA GEGER III Desa Geger, Kab. Tulungagung, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD DESA GEGER Sendang, Geger PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD NUSA INDAH DESA Desa Geger, Kab. Tulungagung, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD GEGER Sendang, Sendang, Seluruh PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta Kelurahan/Desa PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD DARUN NAJAH DESA Desa Nyawangan, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD NYAWANGAN PERLU SARANA Tulungagung, Sendang, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta DAN PRASARANA Nyawangan PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD MELATI DESA DONO Desa Dono, Kab. Tulungagung, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD PERLU SARANA DAN Sendang, Dono PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PRASARANA PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD CERIA DESA NGLURUP Desa Nglurup, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD PERLU SARANA DAN PRASARAN Tulungagung, Sendang, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta Nglurup PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 26


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada TK AL KHODIJAH KEDOYO Desa Kedoyo, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD PERLU SARANA DAN Tulungagung, Sendang, Kedoyo PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PRASARANA PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada SD ISLAM NURUL QUR''AN Desa Sembon, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga DESA SEMBON Tulungagung, Karangrejo, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
SD/MI/Sederajat PERLUNYA MEUBELAIR Sembon PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
swasta OLAHRAGA PAKET 20000000
Anggaran :
20000000
Sekretariat Hibah kepada MASJID ABDULLAH UMAR Desa Tulungrejo, Kab. 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... DESA TULUNGREJO Tulungagung, Karangrejo, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
PERLU SARANA DAN Tulungrejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
PRASARANA Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Sekretariat Hibah kepada MASJID NURUL HUDA DESA Desa Geger, Kab. Tulungagung, 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... GEGER Sendang, Geger DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
RENOVASI ATAP MASJID Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana Jl. Wahidin Sudiro Husodo RT 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Sarana & Prasarana Kesenian 01 RW 01, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui induk kesenian Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Hadrah Jama''ah Sholawat " Kedungwaru, Kedungwaru DAN PARIWISATA Koefisien : 1 belum dilampirkan. Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
PODO RUKUN Paket Harap dilengkapi. Anggaran : 5000000
Anggaran : Koefisien : 1 Paket
5000000 Anggaran : 5000000
Pendidikan Hibah kepada kekurangan Ruang Kelas Baru Jalan Raya Boyolangu No 25, 2 ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD di TK AisyiyahBoyolangu guna Kab. Tulungagung, Boyolangu, kelas PENDIDIKAN, Disetujui Diterima: anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta mendukung keberlangsungan Boyolangu PEMUDA DAN Koefisien : 2 disesuaikan kamus Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
dan optimalisasi kegiatan belajar OLAHRAGA Paket usulan pokir
mengajar Anggaran : Koefisien : 1 Paket
200000000 Anggaran :
150000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Dana Bantuan RT 02 RW 02 Jl. P Diponegoro, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kesenian Djedor " WARTO Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) BUDOYO " Tulungagung, Tamanan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana RT 04 RW 04 Jl. Mastrip II A, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Sarana & Prasarana Kesenian Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Jaranan " Turonggo Dibyo Tulungagung, Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Kencono " Seluruh Kelurahan/Desa Paket lanjut tahap Anggaran : 10000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
10000000 1 Paket Anggaran :
10000000
Koperasi, Pelatihan Manajemen banyaknya masyarakat umkm dusun 6 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Pengelolaan Koperasi yang kurang mendapatkan contong,RT/RW:004/001,desa DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untuk kegiatan pelatihana untuk kegiatan pelatihana
dan Menengah pijaman dari bank Ngunggahan,, Kab. MIKRO Koefisien : 6 kegiatan dan managemen Pengelolaan managemen Pengelolaan
Tulungagung, Bandung, orang anggaran disesuaikan Koperasi Koefisien : 25 Koperasi Koefisien : 25
Ngunggahan Anggaran : dengan kamus usulan orang Anggaran : orang Anggaran :
150000000 Koefisien : 6 orang 20000000 20000000
Anggaran : 30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana RT 01 RW 01 Jln. I.G Ngurah 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Peralatan Kesenian Jaranan " rai, Kab. Tulungagung, Bago KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Suryo Krido Budoyo " DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 27


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana Dsn. Trimulyo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : tidak Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Sarana & Prasarana Alat Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui ada nama kelompok Proposal supaya Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Kesenian Kelompok Kesenian Ngujang DAN PARIWISATA Koefisien : 1 di proposal (proposal dilengkapi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket
Hadrah Jama''ah " ROUDHOTUL Paket harap dibenahi) Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
JANNAH " Anggaran : Koefisien : 1 Paket
5000000 Anggaran : 5000000
Pendidikan Hibah kepada SDIT AT TAQWA DESA DONO Desa dono, Kab. Tulungagung, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Permohonan usulan Sendang, Dono PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
SD/MI/Sederajat pembangunan ruang kelas PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA PAKET 100000000
Anggaran :
100000000
Kepemudaan Hibah kepada PTMSI cabang tulungagung jalan Sultan Agung gg.VI 1 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga permohonan bantuan dana ketanon, Kab. Tulungagung, kelompok PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 kelompok Koefisien : 1 kelompok
melaksanakan program kerja Kedungwaru, Ketanon PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan kamus Anggaran : 10000000 Anggaran : 15000000
2022 serta rekapitulasi program OLAHRAGA kelompok usulan pokir
kerja dan uraian program kerja Anggaran : Koefisien : 1 kelompok
2022 100000000 Anggaran : 15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Dana RT 01 RW 01 Dsn. Mulyosari, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Pengadaan Alat & Seragam Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui induk kesenian Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Sholawat Nolik " Saridin " Kedungwaru, Bulusari DAN PARIWISATA Koefisien : 1 belum dilampirkan. Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Harap dilengkapi. Anggaran : 5000000
Anggaran : proposal harap
5000000 dibenahi Koefisien : 1
Paket Anggaran :
5000000
Sekretariat Hibah kepada rehab total masjid Al AMIN Dusun Tugu RT/RW:002/002, 1 MASJID SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... dusun Tugu Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Soko Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana KESENIAN JARANAN JAWA, Desa Nglutung, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana JAWI WETAN MARGO RUKUN Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui induk kesenian Proposal untuk dilengkapi Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) BUDOYO DESA NGLUTUNG Nglutung DAN PARIWISATA Koefisien : 1 belum dilampirkan. Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN PAKET Harap dilengkapi. Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
10000000 Anggaran : 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIA SHOLAWAT Desa Sendang, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Dsetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana ISFA LANA DESA SENDANG Tulungagung, Sendang, Talang KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SHOLAWAT NURUL Desa Talang, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana FADHILAH DESA TANG Tulungagung, Sendang, Talang KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana PAGUYUPAN SENI TARI DAN Desa Krosok, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana VOKAL PRING KUNING DESA Tulungagung, Sendang, Krosok KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) KROSOK PERLU SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KARAWITAN PUTRI Desa Kedoyo, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana HANGKUNG YUWONO DESA Tulungagung, Sendang, Kedoyo KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) KEDOYO DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PERLUNYA SARANA DAN PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 28


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
10000000
Sosial Hibah Kepada Karang Taruna Sakti Jaya Dsn Bagusan RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa membutuhkan bantuan dana Kab. Tulungagung, Besuki, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan untuk dengan catatan untuk
untuk usaha ternak ayam para Sitoyobagus Koefisien : 1 Paket Anggaran : dilengkapi administrasinya dilengkapi administrasinya
anggotanya Paket 10000000 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
10000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid Baiturrohim akan Dusun Bandil Rt 04 Rw 03, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... membangun kamar mandi dan Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tempat wudhu Campurdarat, Gedangan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH AN Dusun Gading Desa Kedoyo, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana NUR DESA KEDOYO Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui induk kesenian Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Kedoyo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 belum dilampirkan. Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Harap dilengkapi. Anggaran : 5000000
Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
5000000 Anggaran : 5000000
Pertanian Hand Sprayer Pengadaan Alat Tengki Sprayer Desa Tanggunggung, Kab. 34 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Elektrik Kelompok Tani " Tulungagung, PERTANIAN Disetujui Disetujui. Proposal kelompok penerima diganti kelompok penerima diganti
Sempulur Makmur " Tanggunggunung, Koefisien : 34 harap dicukupi Kelompok Tani "Sidodadi Kelompok Tani "Sidodadi
Tanggunggunung unit Anggaran Koefisien : 34 unit III". Koefisien : 34 unit III". Koefisien : 34 unit
: 34000000 Anggaran : 34000000 Anggaran : 34000000 Anggaran : 34000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA Desa Nglutung, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk NGLUTUNG Tulungagung, Sendang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Tembok PEMBANGUNAN TEMBOK Nglutung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 PAKET
Penahan Tanah (TPT) PENAHAN TANAH ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Sosial Hibah Kepada PERLUNYA BANTUAN Desa Gondang, Kab. 1 PAKET DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa KARANGTARUNA ROYOM DESA Tulungagung, Gondang, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
GONDANG Gondang Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid yang sudah Rusak Hibah RT 02 RW 03 Dsn. Bakalan, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid AL-HIKMAH Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tanggunggunung, Tenggarejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana RT 03 RW 02 Dsn. Kresikan, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hibah Kelompok Kesenian Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Campursari New Sekar Laras Tanggunggunung, Kresikan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 lampirkan. Harap Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket dilengkapi Koefisien : Anggaran : 10000000
Anggaran : 1 Paket Anggaran :
10000000 10000000
Pertanian Hand Sprayer Kurangnya Alat Pembasmi di Dsn Kalitalun, Kab. 8 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
pertanian Kelompok Tani Margo Tulungagung, PERTANIAN Disetujui Disetujui. Proposal Koefisien : 8 unit Koefisien : 8 unit
Mulyo Tanggunggunung, Koefisien : 8 yang diuploud tidak Anggaran : 8000000 Anggaran : 8000000
Tanggunggunung unit Anggaran sesuai dengan jenis
: 16000000 usulan, harap
dibetulkan Koefisien :
8 unit Anggaran :
16000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN ELEKTONE Dusun Bakah, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SANTREN PERLU SARANA DAN Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PRASARAN Mergayu DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 7500000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 7500000 Anggaran : 7500000
Anggaran :
7500000
Kesatuan Hibah kepada organisasi fatayat NU ranting desa Tamban, Kab. 321 orang BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 29


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Bangsa dan Organisasi/Lembaga tamban masih belum punya Tulungagung, Pakel, Tamban KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 321 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat seragam BANGSA DAN Koefisien : 321 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Sarana prasarana ibadah Masjid Dusun Bungur,RT/RW:03/04, 1 MASJID SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... rusak sehingga memerlukan Kab. Tulungagung, Pakel, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
bangunan baru masjid MASJID Tamban Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
AT TAUBAH Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Kurang layaknya sarana Dusun 1 MASJID SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... prasarana Masjid sehingga Gendingan,RT/RW:02/06, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
jamaah masjid selalu di luar Tulungagung, Pakel, Tamban Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
mesjid bila ada kegiatan,masjid Paket 50000000
Darussalam Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kesenian Jaranan Jawi Kreasi Dusun Njajar RT 02 Rw 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Parikesit membutuhkan Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) peralatan latihan dan seragam Campurdarat, Gamping DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kesenian Jaranan Turonggo Dusun Krajan RT 04 Rw 03, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Krido Joyo Taruno Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) membutuhkan tambahan Campurdarat, Ngentrong DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
peralatan latihan dan seragam Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kelompok Kesenian Hadrah An Dusun Kroyo RT 02 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Nur membutuhkan peralatan Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) latihan karena selama ini Wateskroyo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
peralatan masih pinjam Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Group Hadrah Khoirunnissa Dusun Popoh RT 04 RW 08, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana membutuhkan peralatan latihan Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Besole DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana masih kurangnya alat kesenian desa tamban, Kab. 1 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana sholawat di desa kami,terutama Tulungagung, Pakel, Tamban kelompok KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Koefisien : 1 kelompok Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) remaja masjid SHOLAWAT DAN PARIWISATA Koefisien : 1 lampirkan. Harap Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 kelompok
IRMATA kelompok dilengkapi Koefisien : Anggaran : 5000000
Anggaran : 1 kelompok Anggaran
25000000 : 5000000
Sekretariat Hibah kepada belum punya menara masjid AL dusun tumpak 1 MASJID SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... AMIN sempu,rt/rw:01/05, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Bandung, Talun Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Kulon Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada sarana prasarana 2 menara desa talun kulon, Kab. 2 menara SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... masjid BAITUL KHOIR Tulungagung, Bandung, Talun DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 2 Paket Koefisien : 2 Paket
Kulon Koefisien : 2 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada rehab mushola Al Fattah dusun suruhan, Kab. 1 SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Tulungagung, Bandung, mushola DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Suruhan Lor Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 30


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada rehab mushola Baitul Amal dusun suruhan,rt/rw:007/03, 1 SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Kab. Tulungagung, Bandung, mushola DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Bandung, Seluruh Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Kelurahan/Desa Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada peningkatan mutu dan fasilitas Desa Pulotondo, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga sekolah di MI Tarbiyatul athfal Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat desa Pulotondo Kecamatan Pulotondo PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Ngunut OLAHRAGA paket 100000000
Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada hibah untuk perbaikan fasilitas desa Pulotondo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pendidikan Di RA Al Khodijah Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta desa Pulotondo Kecamatan Pulotondo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Ngunut OLAHRAGA Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA BONO, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk BONO PEMBANGUNAN TALUD Tulungagung, Boyolangu, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Talud JALAN Boyolangu, Seluruh KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 PAKET
Jalan Kelurahan/Desa ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DUSUN KEDUNG SINGKIL 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DAN SHOLAWAT DARUNNAJAH RT/RW 02/04, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Tulungagung, Boyolangu, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA Karangrejo PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH Desa Tannjungsari RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DAN SHOLAWAT PUTRI SODA 01/04, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Boyolangu, Tanjungsari DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Keuangan Hibah kepada julah Siswa banyak kurangnya RT 03 RW 03 Dsn. Nglempung, 2 kelas SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah ruang kelas TPQ BAITUR Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 2 Paket Koefisien : 2 Paket
Diniyah (Madin) ROHMAN Sukoharjo Koefisien : 2 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Bangunan Masjid Sudah Lama RT 05 RW 03 Dsn. Nglempung, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Perlu Rehabilitasi Hibah Masjid " Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Al Mushlihun " Sukoharjo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada Banyaknya Siswa Kurangnya RT 03 RW 03 Dsn. skroyo, Kab. 4 Lokal DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Ruang Kelas Untuk Kegiatan Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 4 Koefisien : 4 Lokal Koefisien : 4 Lokal
SD/MI/Sederajat Belajar Mengajar " MI AFANDI " Wateskroyo PEMUDA DAN Koefisien : 4 Lokal Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta OLAHRAGA Lokal 150000000
Anggaran :
150000000
Sekretariat Hibah kepada Belum adanya Tempat RT 05 RW 05 Dsn. Tumpak 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Berwudhu dan kamar Sempu, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
mandi/MCK Hibah Mushola Bandung, Talun Kulon Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Nurul Iman Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 02 RW 04 Dsn. Ngrejo, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 31


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
TPQ/Madrasah Hibah Madin " Fastabichul Tulungagung, Kalidawir, Joho DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Khoirot " Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 05 RW 05 Dsn. Ngampil, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Hibah Madin Joyo Ripangi Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Joho Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA TUGU, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk TUGU Tulungagung, Sendang, Tugu PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan PEMBANGUNAN DRAINASE KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 80000000 Koefisien : 1 PAKET
Drainase ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 80000000
Anggaran : 150000000
80000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 04 RW 05 Dsn. Pagersari, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Hibah Madin Miftahul Huda Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 03 RW 04 Dsn. Ngumbo, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Hibah Madin Darussalam Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DUSUN PRIGI RT/RW 01/01, 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk NGLURUP Kab. Tulungagung, Sendang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Talud PEMBANGUNAN TALUD JALAN Nglurup KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 90000000 Koefisien : 1 PAKET
Jalan ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 90000000
Anggaran : 192016600
90000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 01 RW 05 Dsn. Pagersari, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Hibah Madin Al Barokah Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN DUSUN TAMBAK RT/RW 2/01, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana CAMPURSARI SINAR BUDAYA Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA KROSOK PERLUNYA Krosok DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
SARANA DAN PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI JARANAN TARUNO DSN KRAJAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana BUDOYO DESA SAMAR Tulungagung, Pagerwojo, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Samar DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
7500000
Sekretariat Hibah kepada MASJID AL MUSLIM DESA DUSUN DONO RT/RW 01/01, 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... DONO Kab. Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLUNYA SARANA DAN Dono Koefisien : 1 disesuaikan kamus Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
PRASARANA PAKET usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
20000000 Anggaran : 50000000
Sekretariat Hibah kepada MASJID SUNAN AMPEL DESA DUSUN KROSOK RT/RW 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... KROSOK 02/02, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima: Anggaran Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLUNYA SARANA DAN Sendang, Krosok Koefisien : 1 disesuaikan kamus Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
PRASARANA PAKET usulan pokir

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 32


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
20000000 Anggaran : 50000000
Pekerjaan Peningkatan Tanggul Tanggul masih dari tanah liat Ds. Bono, Kab. Tulungagung, 450 Meter DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Sungai ketia sungai banjir sering Boyolangu, Bono PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 200 meter Koefisien : 200 meter
Penataan longsor KAWASAN Koefisien : 450 200 meter Anggaran : Anggaran : 960000000 Anggaran : 960000000
Ruang PERMUKIMAN meter 960000000
Anggaran : 0
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SHOLAWAT AL HUSNA DUSUN TLOGO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DESA NGLUTUNG Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Nglutung DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD HARAPAN BUNDA DESA DUSUN NYAWANGAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD NYAWANGAN PERLUNYA Tulungagung, Sendang, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta SARANA DAN PRASARANA Nyawangan PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Sekretariat Hibah kepada MUSHOLLA AL HIKMAH DESA DUSUN SUKOREJO RT/RW 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... GEGER 02/01, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Sendang, Geger Koefisien : 1 disesuaikan kamus Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
PRASARANA PAKET usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
15000000 Anggaran : 25000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA PENJOR, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk PENJOR PERLUNYA RABAT Tulungagung, Pagerwojo, Penjor PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Jalan JALAN BETON KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 PAKET
Rabat Desa ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA SEGAWE, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk SEGAWE PERLUNYA Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Jalan PEMBANGUNAN RABAT JALAN Segawe KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 PAKET
Rabat Desa DESA ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA WONOREJO, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk WONOREJO Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan Jalan PERLUNYA PEMBANGUNAN Wonorejo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 PAKET
Rabat Desa RABAT JALAN DESA ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN DESA KEDUNGCANGRING, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana CAMPURSARI LARAS AGUNG Kab. Tulungagung, Pagerwojo, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Pagerwojo, Seluruh DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARAN Kelurahan/Desa PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SHOLAWAT AL ISLAH DESA TALANG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DESA TALANG PERLUNYA Tulungagung, Sendang, Talang KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) SARANA DAN PRASARANA DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN DAN DESA DONO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT SEKAR MULYO Tulungagung, Sendang, Dono KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Group Hadrah Al Hidayah Dusun Popoh Rt 04 Rw 08, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana membutuhkan tambahan Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikiutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 33


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
kesenian (hibah) peralatan untuk latihan Besole DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Hadrah Minal Muhibbin Syifaul Dusun Tlamang Rt 03 Rw 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Jinan membutuhkan tambahan Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) peralatan untuk latihan Tulungrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kesenian Hadrah Al Masithoh Dusun Turus RT 02 RW 07, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana membutuhkan peralatan untuk Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) latihan karena selama ini Tanggulturus DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
peralatannya menyewa Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Group Sholawat Muhibbattur Dusun Popoh RT 02 RW 07, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Rosul membutuhkan peralatan Kab. Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) untuk latihan Besole DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Tawing Dusun Turus RT 01 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Putra membutuhkan tambahan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
peralatan untuk latihan Tanggulturus PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Jogo Dusun Turus RT RW 02 05, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Kali membutuhkan tambahan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
peralatan untuk latihan Tanggulturus PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Dusun Tlamang RT 01 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Shamber Sport membutuhkan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tambahan peralatan untuk Tulungrejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
latihan OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Dusun Tempel RT 04 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Formakk memerlukan tambahan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
peralatan untuk latihan Tanggulkundung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Dusun Kundung RT 06 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Angkasa membutuhkan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tambahan peralatan untuk Tanggulkundung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
latihan OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Argam Dusun Gambiran RT 05 RW 05, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga membutuhkan peralatan untuk Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
latihan Besole PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Putra Dusun Krajan RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Mulya membutuhkan tambahan Kab. Tulungagung, Pakel, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
peralatan untuk latihan Bangunmulyo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 34


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Dusun Sidomakmur RT 02 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Makmur Jaya membutuhkan 02, Kab. Tulungagung, Pakel, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tambahan peralatan untuk Bangunmulyo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
latihan OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Kelompok Tenis Meja Maju Dusun Sedayu RT 02 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga membutuhkan peralatan untuk Kab. Tulungagung, Bandung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
latihan Suwaru PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Dusun Buret RT 025 RW 07, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Rayon Sawo membutuhkan Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tambahan peralatan untuk Campurdarat, Sawo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
latihan dan tanding OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurangnya sarana dan pra Dusun Krajan RT 03 RW 02, 3 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk sarana wisata desa Watu Joli Kab. Tulungagung, Boyolangu, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Pucungkidul Kec. Boyolangu Pucung Kidul KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana Kab. Tulungagung ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 150000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : berikutnya. Koefisien
150000000 : 1 Paket Anggaran :
150000000
Kepemudaan Hibah kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Dusun Siyoto RT 01 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Rayon Siyotobagus Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
membutuhkan tambahan Sitoyobagus PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
peralatan untuk latihan dan OLAHRAGA Paket 15000000
tanding Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Dusun Kebon RT 02 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Rayon Bangunjaya Kab. Tulungagung, Pakel, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
membutuhkan peralatan untuk Bangunjaya PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
latihan dan tanding OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Dusun Ngrance RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Rayon Ngrance membutuhkan Kab. Tulungagung, Pakel, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
peralatan untuk latihan dan Ngrance PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
tanding OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisin jalan yang rusak Dusun Duwet RT 001, RT 002 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk sehingga membutuhkan dan RT 003 RW 006, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan pembangunan rabat jalan Tulungagung, Pakel, Duwet KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisi jalan yang rusak Dusun Bulu RT 005, RT 006 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk sehingga membutuhkan dan RT 007 RW 004, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan pembangunan rabat jalan Tulungagung, Besuki, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa Tanggulwelahan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 153943600
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisi jalan yang rusak Dusun Tempel RT 004 dan RT 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk sehingga membutuhkan 005 RW 002, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud pembangunan talud penahan Tulungagung, Besuki, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan jembatan Tanggulkundung ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisin jalan yang rusak Dusun Ngentrong Wetan RT 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 35


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Desa untuk sehingga membutuhkan 002 RW 005, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud pembangunan talud penahan Tulungagung, Campurdarat, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan bahu jalan Ngentrong ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Untuk menunjang pengetahuan Dusun, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk dan meningkatkan minat baca Pakel, Bangunjaya PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor warga,maka kami membutuhkan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa Gedung Perpustakaan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurang layaknya balai desa Dusun Krajan, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Karangsono Kec. Ngunut Tulungagung, Ngunut, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa Karangsono KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 paket
ASET DAERAH paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Pemberdayaan Pembinaan LPM DEWAN PIMPINAN LEMBAGA DUSUN SOBONTORO RT/RW 20 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi :
Masyarakat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 02/01, Kab. Tulungagung, ORANG PEMBERDAYAAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Desa (DPD LPM) PERLU PENGUATAN Boyolangu, Sobontoro MASYARAKAT Koefisien : 50 Paket Anggaran : Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Paket 30000000 Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Anggaran : Koefisien : 20 Paket Koefisien : 20 Paket
30000000 Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN SHOLAWAT DESA MOYOKETEN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana ALA HABIB SEH AL AHSAN Tulungagung, Boyolangu, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Moyoketen DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN ELEKTONE DUSUN NGRECO RT/RT 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana TJ DESA SOBONTORO O3/02, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Sobontoro DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 7500000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 7500000 Anggaran : 7500000
Anggaran :
7500000
Pendidikan Hibah kepada PAUD NUR HIDAYAH DESA DESA TALANG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD TALANG Tulungagung, Sendang, Talang PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PERLUNYA SARANA DAN PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan untuk menunjang pendapatan desa Karangrejo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk desa maka desa perlu adanya Tulungagung, Boyolangu, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket tahap berikutnya
Pembangunan/ bantuan keuangan desa /sarana Karangrejo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 paket
peningkatan Sarana prasarana wisata minapolitan ASET DAERAH paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa desa karangrejo Anggaran : 200000000
200000000
Pendidikan Hibah kepada sarana prasarana gedung TK AR dusun Balekambang, Kab. 1 gedung DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD - ROHMAH NGUNUT Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Balesono PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Kepemudaan Hibah kepada Perkumpulan Tenis Meja Jetozz Dusun Jati RT 03 RW 01, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga memerlukan tambahan Tulungagung, Bandung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
perlengkapan latihan Mergayu PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEAUANGAN DESA DESA BEJI, Kab. Tulungagung, 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk BEJI PEMBANGUNAN Boyolangu, Beji PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET tahap berikutnya
Pembangunan DRAINASE KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 PAKET
Drainase ASET DAERAH PAKET Anggaran : Anggaran : 200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 36


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran : 200000000
200000000
Kelautan dan Bantuan sarana PERKUMPULAN MINA BERKAH DESA MOYOKETEN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan budidaya ikan PERLUNYA BUDIDAYA IKAN Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan Sarpras Budidaya Ikan
konsumsi KOMSUMSI Moyoketen Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : Konsumsi Koefisien : 1 Konsumsi Koefisien : 1
PAKET 60000000 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
Anggaran : 6000000 60000000
30000000
Pertanian Pembangunan JUT sarana dan prasarana jalan jalan Desa Sumberingin Kulon, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
usaha tani Kelomok Tani Tulungagung, Ngunut, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 150 Meter Koefisien : 150 Meter
Sumber Makmur kurang Sumberingin Kulon Koefisien : 1 150 Meter Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
memadai Meter 150000000
Anggaran :
150000000
Kelautan dan Bantuan sarpras sarana dan prasaran perbenian Desa Sumberingin Kulon, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan perbenihan ikan ikan kelompok Budidaya Ikan Tulungagung, Ngunut, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Perbenihan Ikan usulan dapat diproses
Mina Sumberingin Kulon Sumberingin Kulon Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Koefisien : 1 paket ketahap selanjutnya
Berkarya masih kurang paket 60000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 55000000
60000000
Koperasi, Pelatihan Ketrampilan kurangnya pengetahuan terkait Jln. Pucangan, Kab. 13 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Kuliner pengembangan usaha kuliner Tulungagung, Kauman, DAN USAHA Disetujui Diakomodir untuk untuk kegiatan peatihan untuk kegiatan peatihan
dan Menengah kelompok Mulyo santoso Pucangan MIKRO Koefisien : 13 kegiatan pelatihan kuliner Koefisien : 30 kuliner Koefisien : 30
orang Koefisien : 13 orang orang Anggaran : orang Anggaran :
Anggaran : Anggaran : 6500000 25000000 25000000
6500000
Koperasi, Pelatihan Ketrampilan kurangnya sarana dan Jln. Ngrendeng, Kab. 10 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Olahan Tahu Tempe prasarana pengolahan tahu dan Tulungagung, Gondang, DAN USAHA Disetujui Diakomodir, kegiatan untuk kegiatan pelatihan untuk kegiatan pelatihan
dan Menengah tempe kelompok usaha tahu dan Ngrendeng MIKRO Koefisien : 10 pelatihan Koefisien : ketrampilan olahan tahu ketrampilan olahan tahu
tempe desa ngrendeng orang 10 orang Anggaran : tempe Koefisien : 10 orang tempe Koefisien : 10 orang
Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
10000000
Tenaga Kerja Peningkatan kurangnya sarana dan Jln. Raya Kalangbret, Kab. 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui prasarana mesin jahit kelompok Tulungagung, Kauman, KERJA DAN Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 10 Orang Koefisien : 10 Orang
Pelatihan Jahit dan Putri Kalang Kalangbret TRANSMIGRASI Koefisien : 1 Orang Anggaran : Anggaran : 60000000 Anggaran : 60000000
bantuan alat jahit Orang 25000000
Anggaran :
25000000
Koperasi, Bimtek Akses kurangnya pengetahuan terkait Jln. Raya Balerejo, Kab. 11 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Pembiayaan / permodalan UMKM kelompok Tulungagung, Kauman, DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untuk kegiatan bimtek untuk kegiatan bimtek
dan Menengah Permodalan Koperasi Balerejo Lestari Balerejo MIKRO Koefisien : 11 kegiatan disesuaikan akses akses
orang kamus usulan pembiayaan/permodalan pembiayaan/permodalan
Anggaran : Koefisien : 11 orang koperasi Koefisien : 11 koperasi Koefisien : 11
6000000 Anggaran : 6000000 orang Anggaran : orang Anggaran : 6000000
6000000
Perindustrian Pelatihan pande besi kurangnya sarana dan Dusun Krajan RT 07 RW 03, 8 IKM DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
prasarana pande besi kelompok Kab. Tulungagung, Kauman, PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir, untuk Koefisien : 8 IKM Koefisien : 8 IKM
Krenggan Bolorejo DAN Koefisien : 8 kegiatan disesuaikan Anggaran : 63000000 Anggaran : 63000000
PERDAGANGAN IKM Anggaran dengan kamus usulan
: 40000000 Koefisien : 8 IKM
Anggaran : 40000000
Perindustrian Pembinaan dan kurangnya sarana dan Dusun Pabyongan, Kab. 13 orang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Pelatihan keterampilan prasarana dan pelatihan Tulungagung, Pagerwojo, PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir, untuk Koefisien : 13 orang Koefisien : 13 orang
IKM Produk gerabah keterampilan IKM kelompok Mulyosari DAN Koefisien : 13 kegiatan disesuaikan Anggaran : 65000000 Anggaran : 65000000
dari tanah liat paguyuban Pabyongan Mandiri PERDAGANGAN orang dengan kamus usulan
Anggaran : Koefisien : 13 orang
65000000 Anggaran : 65000000
Tenaga Kerja Peningkatan kurangnya sarana dan Jln. Raya Jarakan, Kab. 10 orang DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui prasarana keterampilan dalam Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Masak dan pembuatan kue dan masakan Jarakan TRANSMIGRASI Koefisien : 10 disesuaikan proposal Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
bantuan alat masak Kelompok Alvaro Catering paket Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 30000000
50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 37


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Tenaga Kerja Peningkatan kurangnya sarana dan Jln. Raya Kalangbret, Kab. 5 orang DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui prasarana alat memasak Tulungagung, Kauman, KERJA DAN Disetujui diterima Koefisien : 5 Koefisien : 10 orang Koefisien : 10 orang
Pelatihan Masak dan kelompok Primadona Kalangbret TRANSMIGRASI Koefisien : 5 orang Anggaran : Anggaran : 60000000 Anggaran : 60000000
bantuan alat masak orang 25000000
Anggaran :
25000000
Koperasi, Bimtek Akses kurangnya permodalan untuk Dsn. Pabyongan RT 01 RW 01, 10 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Pembiayaan / pelaku usaha pada Paguyuban Kab. Tulungagung, Pagerwojo, DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untuk kegiatan bimtek untuk kegiatan bimtek
dan Menengah Permodalan Koperasi Mulyosari Bersatu Mulyosari MIKRO Koefisien : 10 kegiatan disesuaikan akses akses
orang dengan kamus usulan pembiayaan/permodalan pembiayaan/permodalan
Anggaran : Koefisien : 10 orang Koperasi Koefisien : 20 Koperasi Koefisien : 20
26000000 Anggaran : 26000000 orang Anggaran : orang Anggaran :
20000000 20000000
Koperasi, Pelatihan Desain sarana dan prasarana dalam Jln. Raya Bolorejo, Kab. 10 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Packaging seni dekorasi kurang memadai Tulungagung, Kauman, DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untk kegiatan pelatihan untk kegiatan pelatihan
dan Menengah pada kelompok seni dekorasi Sae Bolorejo MIKRO Koefisien : 10 kegiatan disesuaikan desain Packaging desain Packaging
Dekorasi orang dengan kamus usulan Koefisien : 10 orang Koefisien : 10 orang
Anggaran : Koefisien : 10 orang Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
10000000 Anggaran : 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Jln. Raya Punjul, Kab. 2 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana alatt kesenian hadrah Tulungagung, Karangrejo, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Koefisien : 2 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) pada kelompok sholawat Punjul DAN PARIWISATA Koefisien : 2 lampirkan. Harap Anggaran : 5000000 Koefisien : 2 Paket
ngibadurrohman dan miftahul Paket dilengkapi Koefisien : Anggaran : 5000000
huda Anggaran : 2 Paket Anggaran :
10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Dsn. Krajan RT 01 RW 02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana alat kesenian reog Tulungagung, Gondang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) kendang pada Paguyuban Macanbang DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Kesenian Jaranan Wahyu Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Budoyo Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Dsn. Tambak, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian jaranan Tulungagung, Sendang, Krosok KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) pada kelompok Turonggo satrio DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Budoyo Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Dusun Srigading, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana alat kesenian hadrah Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) kelompok Al-Iklash Bolorejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 lampirkan. Harap Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket dilengkapi Koefisien : Anggaran : 5000000
Anggaran : 1 Paket Anggaran :
10000000 5000000
Sekretariat Hibah kepada bangunan mushola mengalami Dsn. Pabyongan RT 01 RW 02, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... kerusakan pada musholla Al Kab. Tulungagung, Pagerwojo, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Iklas Ds. Mulyosari Mulyosari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada sarana dan prasarana masjid Dsn. Krajan RT 05 RW 02, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... An-Nur Ds. Segawe kurang Tulungagung, Pagerwojo, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
optimal Segawe Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada bangunan musholla Miftakhul Dsn. Krajan RT 01 RW 02, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Jannah Ds. Segawe sudah Tulungagung, Pagerwojo, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
mengalami pelaupukan dan Segawe Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
sudah tidak optimal Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan kurang optimal dan sukar Jl. Mulyosari, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk dilalui pada waktu musim Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 38


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pembangunan Jalan penghujan Mulyosari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan usaha tani kurang optimal Jl. Raya Talang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk dan sukar dilalui pada waktu Tulungagung, Sendang, Talang PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan musim penghujan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan tanah rawan longsor ketika Dsn. Tanjung, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk hujan tiba dikarenaknan adanya Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok pergeseran tanah Tanjung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 125000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 125000000
Anggaran : 138396100
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilalui ketika musim Jl. Tanggunggunung, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penghujan tiba Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa Tanggunggunung ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilalui pada waktu Dsn. Jengglung RT 01 RW 02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk musim hujan tiba Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa Jengglungharjo ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Pendidikan rehabilitasi Pagar pagar sudah pelapukan dan Jl. Melati No. 3, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Sekolah SD Negeri sebagian sudah ada yang roboh Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
di SDN Kalidawir I Kalidawir PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 120000000 Anggaran : 120000000
OLAHRAGA Paket 120000000
Anggaran :
120000000
Pendidikan Hibah kepada bangunan gedung TK sudah Dsn. Papar RT 01 RW 03, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD mengalami pelapukan dan retak- Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta retak di TK PGRI 3 Kalibatur Kalibatur PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Pendidikan Rehabilitasi Ruang ruang kelas sebagian sudah Dsn. Bendiljet RT 04 RW 06, 3 Ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Kelas SD Negeri mengalami retak-retak dan Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 3 Koefisien : 3 Ruang Koefisien : 3 Ruang
mengalami kerusakan pada atap Karangtalun PEMUDA DAN Koefisien : 3 Ruang Anggaran : Anggaran : 90000000 Anggaran : 90000000
di SDN Karangtalun 02 OLAHRAGA Ruang 90000000
Anggaran :
90000000
Pendidikan Rehabilitasi Ruang gedung sekolah sudah Dsn. Papar RT 01 RW 01, Kab. 2 Ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Kelas SD Negeri mengalami retak-retak dan atap Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 2 Koefisien : 2 Ruang Koefisien : 2 Ruang
sudah mengalami pelapukan di Kalibatur PEMUDA DAN Koefisien : 2 Ruang Anggaran : Anggaran : 90000000 Anggaran : 90000000
SDN 02 Kalibatur OLAHRAGA Ruang 90000000
Anggaran :
90000000
Pendidikan Pembangunan Ruang belum adanya ruang kepala Dsn. Ngubalan RT 02 RW 04, 1 Ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Guru/Kepala Sekolah sekolah di SDN 2 Ngubalan Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Ruang Koefisien : 1 Ruang
SD Negeri Ngubalan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Ruang Anggaran : Anggaran : 185000000 Anggaran : 185000000
OLAHRAGA Ruang 185000000
Anggaran :
185000000
Pendidikan Rehabilitasi Ruang Belum optimalnya pengelolaan Dsn Panggungpucung RT 01 2 Kelas DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Kelas SD Negeri pendidikan dalam program RW 03, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 2 Koefisien : 2 Ruang Koefisien : 2 Ruang
pengelolaan pendidikan dan Pucanglaban, Pucanglaban PEMUDA DAN Koefisien : 2 Ruang Anggaran : Anggaran : 85000000 Anggaran : 85000000
rehabilitasi ruang kelas SD OLAHRAGA Ruang 85000000
Negeri Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 39


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
85000000
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dsn Kalidawe, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rehabilitasi balaidesa sebagai Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa sarana pelayanan masyarakat Kalidawe KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
desa yang memadai memerlukan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
dana yang relatif besar, sehingga Anggaran : 200000000
anggaran desa atau sumber dari 100000000
APBDes belum mencukupi
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dsn Kaligentong, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rehabilitasi balaidesa sebagai Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa sarana pelayanan masyarakat Kaligentong KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
desa yang memadai memerlukan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
dana yang relatif besar, sehingga Anggaran : 200000000
anggaran desa atau sumber dari 100000000
APBDes belum mencukupi
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dsn Rowo Agung RT 01 RW 01, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pembangunan jalan rabat Desa Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan sebagai sarana pelayanan Pucanglaban, Demuk KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa masyarakat desa yang memadai ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
memerlukan dana yang relatif Anggaran : 200000000
besar, sehingga anggaran desa 150000000
atau sumber dari APBDes belum
mencukupi
Pendidikan Hibah kepada HIMPAUDI adalah suatu JL. lingkungan Dusun Ngreco 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD organisasi independen yang rt 005 rw 001, Kab. PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta menghimpun unsur pendiidik Tulungagung, Boyolangu, PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
dan tenaga kependidikan Anak Boyolangu OLAHRAGA paket 50000000
Usia ini Indonesia. karena saat Anggaran :
ini HIMPAUDI belum punya 50000000
kantor untuk mensosialisasikan
program program PAUD.
Sekertariat HIMPAUDI terletak di
Desa Sobontoro kecamatan
Boyolangu Tulungagung.
Keuangan Hibah kepada Banyaknya siswa kurangnya RT 11 RW 04 Ds. Suruhan., 5 ruang SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah gedung ruang kelas Hibah Kab. Tulungagung, Bandung, kelas DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 5 Paket Koefisien : 5 Paket
Diniyah (Madin) TPQ/MADIN AL MANAN Suruhan Lor Koefisien : 5 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya sarana & Prasarana RT 07 RW 11 Perum Wisma 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hibah Kesenian Musik Band " Indah A-54, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Panca Nada " Kedungwaru, Kedungwaru DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kesatuan Hibah kepada Banyaknya Anggota NU yang Ds. Bendungan, Kab. 1 Gedung BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga belum punya Gedung/Kantor Tulungagung, Gondang, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat NU HIbah MWC NU Gondang. Bendungan BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada jamaah semakin banyak RT 01 RW 01 Dsn. Kates, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... sehingga perluasan dalam Tulungagung, Boyolangu, Serut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
masjid HIBAH Masjid AL Huda Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Kuangnya Sarana & Prasarana RT 04 RW 01 Dsn. Kalituri, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Masjid Baiturrohman Kab. Tulungagung, Boyolangu, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Waung Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 40


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
50000000
Pendidikan Hibah kepada TK ISLAM AL IHSAN DESA DESA GILANG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD GILANG Tulungagung, Ngunut, Gilang PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PERLUNYA SARANA DAN PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 30000000
Anggaran :
30000000
Pendidikan Hibah kepada TK DHARMA WANITA DESA WATESKROYO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD WATESKROYO DESA Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta WATESKROYO PERLUNYA Wateskroyo PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 28000000 Anggaran : 28000000
GEDUNG TK OLAHRAGA PAKET 28000000
Anggaran :
28000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD SRI REJEKI DESA DESA TANGGULWELAHAN, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD TANGGULWELAHAN PERLUNYA Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta APE Tanggulwelahan PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
OLAHRAGA PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Ngranti, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly mayangkara ds. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
ngranti kurang optimal Ngranti PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Sobontoro, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly pemuda sobontoro ds. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
sobontoro kurang optimal Sobontoro PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Boyolangu, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly gayatri ds. boyolangu Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
kurang optimal Boyolangu PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Waung, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly rajawali muda ds. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
waung kurang optimal Waung PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 13400000
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Beji, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly Mliwis ds. beji kurang Tulungagung, Boyolangu, Beji PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
optimal PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Tanjungsari, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly saritama ds. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
tanjungsari kurang optimal Tanjungsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana kelompok Jl. Raya Kepuh, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bola volly Tunas Muda ds. kepuh Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
kurang optimal Kepuh PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kelautan dan Bantuan sarana kurangnya sarana dan prasaran Jl. Raya Wajak Lor, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan hias ikan hias kelompok ikan hias Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan usulan dapat diproses

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 41


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Barokah ds. wajak lor Wajak Lor Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : hias Koefisien : 1 Paket ketahap selanjutnya
Paket 15000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
15000000
Kelautan dan Bantuan sarana kurangnya sarana budi daya Jl. Wajak Lor, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan ikan gurami kelompok Mina Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan usulan dapat diproses
konsumsi Jaya ds. Wajak lor Wajak Lor Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 ketahap selanjutnya
Paket 30000000 Paket Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana sarana dan prasarana peralatan Dsn. Kedungsingkil RT 01 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana angklung kelompok Suoro Ati 06, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Kartu nomer induk belum Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) kurang memadi Boyolangu, Karangrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 lampirkan. Harap dilampirkan Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket
Paket dilengkapi Koefisien : Paket Anggaran : 7500000 Anggaran : 7500000
Anggaran : 1 Paket Anggaran :
15000000 7500000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasara bola volly Dsn. Kedungsingkil RT 02 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga kelompok roket ds. karangrejo 06, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
kurang memadai Boyolangu, Karangrejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 10000000
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana sarana dan prasarana hadrah Dusun Wajak, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kelompok Ishari ds. wajak kidul Tulungagung, Boyolangu, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) kurang memadai Wajak Kidul DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
10000000
Pendidikan Hibah kepada MI Darul Ulum Kalibatur dusun darungan rt 03 rw 01, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga mempunyai murid 120 Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat sedangkan kelas yang Kalibatur PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
swasta digunakan tidak cukup untuk OLAHRAGA Paket 50000000
menampung murid sebanyak Anggaran :
itu. Maka untuk itu kami 50000000
meminta Bapak Bupati
Tulungagung untuk membantu
mewujukan kelas baru pada
sekolahan kami, agar proses
pembelajaran bisa maksimal.
Kelautan dan Bantuan sarana sarana budi daya ikan patin Jl. raya kendalbulur, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan kelompok Mina Kendalbulur Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan usulan dapat diproses
konsumsi Lestari kurang memadai Kendalbulur Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 ketahap selanjutnya
Paket 41000000 Paket Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
41000000
Sekretariat Hibah kepada kurangnya sarana dan Jl. Raya Serut, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... prasarana musholla Toriqul Tulungagung, Boyolangu, Serut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Jannah ds. Serut Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sulit dikendarai pada Jl. Raya Serut, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk waktu musim penghujan dan Tulungagung, Boyolangu, Serut PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan jalan bergelombang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 150000000
150000000
Kelautan dan Bantuan sarana sarana budi daya ikan hias Dusun Wajak, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan hias kelompok ikan hias Gold Fish Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan usulan dapat diproses
Family kurang memadai Wajak Lor Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : hias Koefisien : 1 Paket ketahapa selanjutnya
Paket 30000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
30000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 42


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Perindustrian Pembinaan dan sarana dan prasarana Dsn. Bayanan RT 05 RW 03, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Pelatihan keterampilan pembuatan sangkang burung Kab. Tulungagung, Boyolangu, PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir. Dimohon Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
IKM Produk kelompok pengrajin sangkar Wajak Lor DAN Koefisien : 1 untuk kegiatan, Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
pembuatan sangkar burung Sumber Rejeki ds. Wajak PERDAGANGAN Paket jumlah, dan satuan
Lor kurang memadai Anggaran : disesuaikan dengan
25000000 kamus usulan.
Koefisien : 1 Paket
Anggaran : 25000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dsn. Gambar RT 001 RW 004, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Musholla Rohmatulloh Dsn. Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Gambar 001/004 Ds. Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Mirigambar Kec. Sumbergemol Paket 25000000
Kab. Tulungagung Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dsn. Nglegok RT 001 RW 001, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Musholla Al Muslimun Dsn. Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Nglegok 001/001 Ds. Wates Kec. Sumbergempol, Wates Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumbergempol Kab. Paket 25000000
Tulungagung Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dusun Nglegok RT 001 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Musholla Al Hidayah Dsn. 002, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Nglegok 001/002 Ds. Wates Kec. Sumbergempol, Wates Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumbergempol Kab. Paket 25000000
Tulungagung Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dusun Gambar RT 001 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid Baitul Amin Dsn. Gambar 003, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
001/003 Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Sumbergempol Kab. Paket 50000000
Tulungagung Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Renovasi Serambi Dusun Gambar RT 003 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid Al Hikmah Dsn. Gambar 004, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
003/004 Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Sumbergempol Kab. Paket 50000000
Tulungagung Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Pembangunan Dusun Miridudo RT 001 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Menara/Kubah Masjid Al 005, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Mubarokah Dsn. Miridudo Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
001/005 Ds. Mirigambar Kec. Paket 50000000
Sumbergempol Kab. Anggaran :
Tulungagung 50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Pembangunan Masjid Dusun Duwet RT 001 RW 003, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Abdullah Ibrahim Dsn. Duwet Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
001/003 Ds. Wates Kec. Sumbergempol, Wates Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Sumbergempol Kab. Paket 50000000
Tulungagung Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Pembangunan Emper Dusun Miridudo RT 003 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Kanopi, Keramik KM Masjid Al 003, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Huda Dsn. Miridudo 003/003 Sumbergempol, Mirigambar Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Ds. Mirigambar Kec. Paket 50000000
Sumbergemol Kab. Tulungagung Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Pengadaan Alat dan Dusun Nglegok RT 001 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui , Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Perlengkapan Sholawat Remaja 002, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk belum di Kartu Nomer Induk belum Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Masjid Baitul Ulum Ds. Wates Sumbergempol, Wates DAN PARIWISATA Koefisien : 1 lampirkan. Harap dilampirkan Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket
Kec. Sumbergempol Kab. Paket dilengkapi Koefisien : Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Tulungagung Anggaran : 1 Paket Anggaran :
5000000 5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Kantor Jl. Raya Desa Mirigambar No. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 43


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Desa untuk Desa Mirigambar Kec. 01 RT 002 RW 001, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor Sumbergempol Kab. Tulungagung, Sumbergempol, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa Tulungagung Mirigambar ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pendidikan Pembangunan Ruang Perlunya Pembangunan RUang Dusun Padangan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Kelas Baru SMP Kelas Baru SMP Plus Al Falah Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Ruang Kelas Koefisien : 1 Ruang Kelas
Dsn. Padangan Ds. Karangsari Karangsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Ruang Kelas Anggaran : 200000000 Anggaran : 200000000
Kec. Rejotangan Kab. OLAHRAGA Ruang Kelas Anggaran :
Tulungagung Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya sarana prasarana Jalan Dsn. Bendil RT.03 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... tempat sepeda dan tower RW.03, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
pengeras suara Mushola Tulungagung, Panggungrejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Karangduren Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlu adanya bantuan ternak Dsn. Karang RT 02 RW 03 Ds. 15 ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing kambing untuk pokmas Cakra Talang Kec. Sendang Kab. PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Jumlah Usulan sudah memenuhi dapat diproses ke tahap
Kucur Desa Talang kecamatan Tulungagung, Kab. DAN KESEHATAN Koefisien : 15 Bantuan ternak persyaratan secara berikutnya Koefisien : 10
Sendang Tulungagung, Sendang, Talang HEWAN ekor dikoordinasikan adminitrasi, dapat ekor Anggaran : 30000000
Anggaran : dengan Dinas diproses ke tahap
30000000 Peternakan Koefisien berikutnya Koefisien : 10
: 15 ekor Anggaran : ekor Anggaran :
30000000 30000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlunya Bantuan untuk Dsn. Gendingsari RT.01 RW.01, 25 ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing Kelompok Ternak Kambing Kab. Tulungagung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
"Wahana Mitra Mandiri 2" Desa Kedungwaru, Gendingan DAN KESEHATAN Koefisien : 25 jumlah bantuan persyaratan secara tahap berikutnya
Gendingan HEWAN ekor ternak di adminitrasi, dapat Koefisien : 10 ekor
Anggaran : koordinasikan dengan diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 Dinas Peternakan berikutnya Koefisien : 10
Koefisien : 25 ekor ekor Anggaran :
Anggaran : 30000000 30000000
Koperasi, Pelatihan Ketrampilan Perlu adanya pelatihan Jl. KH Abu Mansur NO. 39 Ds. 40 DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Olahan Frozen ketrampilan olahan frozen untuk Tawangsari Kec. Kedungwaru peserta DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untuk pelatiahn untuk pelatiahn
dan Menengah kader PAC Fatayat NU Kab. Tulungagung, Kab. MIKRO Koefisien : 40 kegiatan disesuaikan ketrampilan olahan frozen ketrampilan olahan frozen
Kedungwaru Tulungagung Tulungagung, Kedungwaru, peserta dengan kamus usulan Koefisien : 40 peserta Koefisien : 40 peserta
Tawangsari Anggaran : Koefisien : 40 peserta Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
20000000 Anggaran : 20000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Untuk Dsn. Gendingsari RT.01 RW.01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Pembangunan Mushola Nurul Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Huda Desa Gendingan Kedungwaru, Gendingan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Untuk RT.06 RW.01, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kelompok Ikatan Seni Hadrah Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Republik Indonesia (ISHARI) Majan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Desa Majan Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
20000000
Sosial Hibah Kepada Perlu adanya hibah untuk Ds. Tawangsari Kec. 10 juta DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa karangtaruna desa Kedungwaru Kab. Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan cacatan dengan cacatan
Tulungagung, Kab. Koefisien : 10 Paket Anggaran : mencukupi kelengkapan mencukupi kelengkapan
Tulungagung, Kedungwaru, Paket 10000000 administrasi Koefisien : 1 administrasi Koefisien : 1
Tawangsari Anggaran : Paket Anggaran : Paket Anggaran :
10000000 10000000 10000000
Pendidikan Hibah kepada Perlu adanya pembangunan Jl. Kapten Pattimura II No. 17 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga ruang kelas baru untuk SMP Ds. Moyoketen RT 01 RW 03 PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SMP/MTS/Sederajat Islam MIA Moyoketen Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Tulungagung Tulungagung, Kab. OLAHRAGA paket 100000000
Tulungagung, Boyolangu, Anggaran :
Moyoketen 100000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 44


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pendidikan Hibah kepada Perlu adanya pembangunan Dsn. Nglegok RT 03 RW 02 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga ruang kelas baru di MI Swasta Wates Kec. Sumbergempol Kab. PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat Hidayatul Mubtadiin Wates Tulungagung, Kab. PEMUDA DAN Koefisien : 388 paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta Sumbergempol Tulungagung Tulungagung, Sumbergempol, OLAHRAGA paket 150000000
Wates Anggaran :
150000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN DESA GEDANGAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana CAMPURSARI GIRANGKAS Tulungagung, Campurdarat, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Gedangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARAN PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP ORKES ELVIRA NADA DESA PECUK, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DESA PECUK Tulungagung, Pakel, Pecuk KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Lingkungan Bantuan kendaraan Perlu adanya kendaraan Dsn. Krajan RT 04 RW 01 Ds. 1 buah DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Hidup roda tiga untuk operasional untuk kegiatan Sepatan Kec. Gondang LINGKUNGAN Disetujui Tercatat pada SK Koefisien : 1 unit Koefisien : 1 unit
operasional bank Bank Sampah Desa Sepatan Tulungagung, Kab. HIDUP Koefisien : 1 Pembentukan Bank Anggaran : 35000000 Anggaran : 35000000
sampah Kec. Gondang Tulungagung, Gondang, unit Anggaran Sampah di Dinas
Sepatan : 35000000 Lingkungan Hidup
Kabupaten
Tulungagung
Aktif beroperasi
dengan jumlah
anggota bank sampah
lebih dari 400 orang
dan disertai proposal
Koefisien : 1 unit
Anggaran : 35000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP ORKES JOS JENGKI DESA SUWARU, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana ONTHEL SUWARU Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Suwaru DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA SUWALUH, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT AN NASYIRIN Tulungagung, Pakel, Suwaluh KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA PECUK RT/RW 03/01, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT ANSOR Kab. Tulungagung, Pakel, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Pecuk DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA BANDUNG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT KARTIKA Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Bandung DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA GEDANGAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT KHOIRUN NISA'' 03/03, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Campurdarat, Gedangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA GEDANGAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 45


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
dan prasarana SHOLAWAT REMAS EL FATIH 04/03, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) GEDANGAN Campurdarat, Gedangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PERLUNYA SARANA DAN PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
PRASARANA Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana SANGGAR SENI SETYO DESA NGENTRONG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana BUDOYO NGENTRONG Tulungagung, Campurdarat, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Ngentrong DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Pekerjaan Rehabilitasi Tanggul PERLUNYA TANGGUL SUNGAI DESA SUWARU, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Sungai Tulungagung, Bandung, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 50 meter Koefisien : 50 meter
Penataan Suwaru KAWASAN Koefisien : 1 50 meter Anggaran : Anggaran : 510500000 Anggaran : 510500000
Ruang PERMUKIMAN meter 510500000
Anggaran : 0
Sekretariat Hibah kepada perlu adanya hibah Dsn. Krajan RT 03 RW 01 Ds. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... pembangunan masjid an Nuur Kedoyo Kec. Sendang Kab. DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Desa Kedoyo Kecamatan Tulungagung, Kab. Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 24650000 Anggaran : 24650000
Sendang Tulungagung, Sendang, Kedoyo paket Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 24650000
24650000
Sekretariat Hibah kepada Perlu adanya hibah Dsn. Babat Ds. Nglurup Kec. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... pembangunan masjid al ikhsan Sendang kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
desa Nglurup Sendang Kab. Tulungagung, Sendang, Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 17000000 Anggaran : 17000000
Nglurup paket 17000000
Anggaran :
17000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlu adanya hibah alat hadrah Dsn. Jatisari RT 01 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Syifaul Qolbi Kates Kauman Kates Kec. Kauman Kab. KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Tulungagung Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Kauman, Kates paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya hibah a;at/ sarana Dsn. Bantengan RT 03 RW 05 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kesenian hadrah Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Miftahul Jannah Mulyosari Kab. Tulungagung, Pagerwojo, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Pagerwojo Mulyosari paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Dsn. Karanganom, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Pembangunan Mushola Al- Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Hikmah Desa Srikaton Srikaton Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Pengadaan RT.04 RW.01, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : dialihkan Rekomendasi : dialihkan
dan prasarana Alat Kesenian Untuk SD Islam Tulungagung, Besuki, KEBUDAYAAN Disetujui dialihkan ke dinas ke Dinas Pendidikan ke Dinas Pendidikan
kesenian (hibah) Wali Songo Tanggulwelahan Tanggulwelahan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Pendidikan Pemuda Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga
Paket dan Olahraga karena karena proposal diajukan karena proposal diajukan
Anggaran : proposal diajukan oleh lembaga Pendidikan oleh lembaga Pendidikan.
15000000 oleh lembaga Koefisien : 1 Paket dilanjutkan ke tahap
pendidikan Koefisien Anggaran : 10000000 berikutnya. Koefisien : 1
: 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran :
10000000 10000000
Pertanian Rehabilitasi saluran Perlunya Rehabilitasi Saluran RT.01 RW.02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
irigasi tersier Irigasi Pertanian Kedungsuko Tulungagung, Tulungagung, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit usulan dapat diproses
Kedungsoko Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 200000000 ketahap selanjutnya
Unit 200000000 Koefisien : 1 Unit
Anggaran : Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Fasilitasi Pagelaran / Perlunya Peningkatan Program Perum Ringinpitu Estate Blok 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : dilanjutkan
Festival Seni Budaya Giat Seni untuk Sanggar Seni C-5, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Proposal harap di Proposal harap dibenahi ke tahap selanjutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 46


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Candra Mustika Perum Kedungwaru, Ringinpitu DAN PARIWISATA Koefisien : 1 benahi dengan dengan memperhatikan Koefisien : 1 Paket
Ringinpitu Estate Kedungwaru Paket memperhatian rincian rincian kegiatan ( 1 Anggaran : 50000000
Anggaran : kegiatan (1 proposal proposal digunakan untuk
50000000 digunakan untuk 1 1kegiatan ) Koefisien : 1
kegiatan) Koefisien : Paket Anggaran :
1 Paket Anggaran : 50000000
50000000
Kesatuan Hibah kepada Workshop tentang kecintaan Dusun Glodogan RT 02 RW 01, 100 orang BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kepada Pancasil dan NKRI Kab. Tulungagung, Boyolangu, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 100 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Pucung Kidul BANGSA DAN Koefisien : 100 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada Kurangnya Ruang Kelas Baru di Jln. Panglima Sudirman 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga MI Al Azhar Bandung Bandung, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat Bandung, Bandung PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
swasta OLAHRAGA paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Hibah kepada Kurangnya sarana dan pras Dusun Ngipik, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah sarana Yayasan Ashabul Qur''an Tulungagung, Boyolangu, Bono DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) Al Qomar Ds. Bono Kec. Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Boyolangu paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan desa arah gunung pegat ke Jln Genengan no 56, Kab. 4000 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk telaga buret licin dan belum Tulungagung, Campurdarat, meter PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 4000 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Jalan memadai perlu di paving sebagai Sawo KEUANGAN DAN Koefisien : Koefisien : 1 Meter Anggaran : 200000000 Koefisien : 4000 Meter
Paving Desa solusi memperlancar ASET DAERAH 4000 Meter Anggaran : Anggaran : 200000000
transporttasi panjang 1000m Anggaran : 200000000
luas 4 meter. 200000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Desa Sambijajar, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Gedung MI NU Wahid Hasyim Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Desa Sambijajar Sambijajar PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Keuangan Hibah kepada Perlunya Bantuan Pavingisasi RT.02 RW.02, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah TPQ Al Munashir Desa Wonorejo Tulungagung, Sumbergempol, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Wonorejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
500000000
Pendidikan Hibah kepada ra PSM Mirigambar mengalami rt 001 rw 002 desa mirigambar, 2 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Lembaga TK/PAUD kekurangan ruang kelas baru Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima: anggaran Koefisien : 1 paket Anggaran diesuaikan
swasta untuk menunjang proses Sumbergempol, Mirigambar PEMUDA DAN Koefisien : 2 disesuaikan dengan Anggaran : 150000000 kamus usulan pokir
belajar mengajar OLAHRAGA paket kamus prokir Koefisien : 1 paket
Anggaran : Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000
200000000 Anggaran :
150000000
Sekretariat Hibah kepada Maksud dan tujuan pendirian Dusun Tawang rt 01 rw 01, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Al-Hidayah adalah Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
membangun rumah ibadah yang Pagersari Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
memadai bagi umat islam. paket 25000000
dikarnakan pada saat ini Anggaran :
Mushola Al-Hidayah sudah tidak 25000000
muat lagi untuk menampung
jamaah. Maka untuk kiranya
Bpk Bupati memberi bantuan
pada Mushola Al Hikmah
Tawang Pagersari Kalidawir.
Tenaga Kerja Peningkatan Perlunya Bantuan Untuk Desa Wonorejo, Kab. 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Pelatihan Wirausaha Baru Tulungagung, Sumbergempol, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 47


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pelatihan Masak dan Muslimat NU Ranting Wonorejo Wonorejo TRANSMIGRASI Koefisien : 80 Paket Anggaran : Anggaran : 23100000 Anggaran : 23100000
bantuan alat masak Paket 23100000
Anggaran :
23100000
Sosial Hibah Kepada Perlunya Bantuan Kegiatan Wonorejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa Karangtaruna Wonobaja Desa Sumbergempol, Wonorejo Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan cacatan dengan cacatan
Wonorejo Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan mencukupi kelengkapan
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 administrasi Koefisien : 1
Anggaran : Kelompok Anggaran : Kelompok Anggaran :
10000000 10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Dsn. Bendilmuning RT.02 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Nomor Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Pengembangan Majelis Taklim RW.02, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Induk Sudah ada Nomor Induk sudah ada Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) dan Seni Sholawat Al Buroq Sumbergempol, Wonorejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 namun Kartu Induk namun Kartu Induk Koefisien : 1 Paket
Desa Wonorejo Paket Keenian belum Kesenian belum terlampir Anggaran : 5000000
Anggaran : terlampir. Mohon Koefisien : 1 Paket
10000000 diengkapi Koefisien : Anggaran : 5000000
1 Paket Anggaran :
5000000
Pendidikan Hibah kepada Bantuan Dana Pembangunan RT.02 RW.02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Ruang Kelas Baru SD Islam Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Sunan Giri Desa Wonorejo Wonorejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Pendidikan Hibah kepada Pembangunan Rahab Gedung MI Sumberdadi, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Nahdlatul Ulama Terpadu Desa Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Sumberdadi Sumberdadi PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Talud Ngrejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Penahan Tanah Desa Ngrejo Tanggunggunung, Ngrejo PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan desa bono sudah mengusulkan jln raya Bono Nomor ; 24, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk bk untuk rehab balai desa tahun Tulungagung, Boyolangu, Bono PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa 2021 karena belum terealisasi KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 paket
dalam pengajuan tahun ini ASET DAERAH paket Anggaran : Anggaran : 200000000
diajukan ulang kiranya bisa Anggaran : 200000000
terealisasi agar rehab balai desa 200000000
yang sempat terkendala bisa
dilanjutkan demi perbaikan
fasilitas layanan masyarakat.
Keuangan Bantuan Keuangan sarana dan prasarana Jl. Raya Ngrance, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pembangunan tempat pariwisata Tulungagung, Pakel, Ngrance PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ di ds. ngrance kurang optimal KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 50000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
50000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya sarana prasarana TK Dsn. Tugu RT.01 RW.02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Dharma Wanita Desa Tugu Tulungagung, Sendang, Tugu PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 64500000 Anggaran : 64500000
OLAHRAGA Paket 64500000
Anggaran :
64500000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Pasar Panggungrejo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Kuliner Desa Panggungrejo Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Panggungrejo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 48


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisi Jalan Tidak Layak. Dsn. Tanjung RT.03 RW.02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Pembangunan Rabat Jalan Desa Kab. Tulungagung, Karangrejo, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanjungsari Tanjungsari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
100000000 : 1 Paket Anggaran :
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya bantuan Penahan Dsn. Karang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Badan Jalan Desa Tawing Tulungagung, Gondang, Tawing PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Rabat Jalan Desa Dsn. Suwaru RT.02 RW.03, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Segawe Kab. Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Segawe KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 200000000
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kondisi Jalan Desa Nglutung Dsn. Pakel RT.01 RW.01, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tidak Layak Tulungagung, Sendang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Nglutung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 35000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : 31300000 Anggaran : 35000000
Anggaran :
35000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan kelompok Dsn. Soko RT.09 RW.01, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hadrah "Remas Baitussalam" Tulungagung, Sendang, Tugu KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Desa Tugu DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kebudayaan belum di Kebudayaan belum Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Karangasem RT.03 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Al-Iklas Dono Sendang RW.01, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Sendang, Dono Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Kelompok Dsn. Talun RT.03 RW.01, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hadrah Tombo Ati Desa Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomor Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Nyawangan Sendang Nyawangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kebudayaan belum di Kebudayaan belum Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Kelompok Dsn. Winong RT.01 RW.02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hadrah Nada Al Badar Desa Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Dono Sendang Dono DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Kesenian Ds. Jambuwok, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Jaranan Pegon "Ngesti Budoyo" Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Desa Nglurup Sendang Nglurup DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Untuk Dsn. Jambuwok RT.03 RW.01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kegiatan Paguyuban Karawitan Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) "Laras Kamulyan" Desa Nglurup Nglurup DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Sendang Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 49


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Untuk Rehap Dsn. Krajan RT.05 RW.01, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid "Al Iklas" Desa Pucangan Tulungagung, Kauman, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Kec. Kauman Pucangan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada kurangnya sarana dan Jl. Raya Wajak Lor, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD prasarana TK Dharma wanita Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta ds. wajak lor Wajak Lor PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
OLAHRAGA Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana sarana dan prasarana kesenian Jl. Raya Krosok, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana jaranan kelompok jaranan Tulungagung, Sendang, Krosok KEBUDAYAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) turonggo satrio mudo kurang DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
memadai Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
15000000
Sekretariat Hibah kepada Bangunan Masjid yang sudah RT 04 RW 02 Dsn Cari, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Lama perlu renovasi Hibah Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Masjid Baiturrahim Banjarsari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Paket 30000000
Anggaran :
30000000
Pertanian Pelatihan Pakan Banyaknya Anggota yang DesaTugu, Kab. Tulungagung, 50 orang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Fermentasi mayoritas peternak Kambing Rejotangan, Tugu PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
PKBM Bina Warga DAN KESEHATAN Koefisien : 50 1 Paket Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
HEWAN Paket 10000000 administrasi, dapat Koefisien : 1 Paket
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 150000000
10000000 berikutnya Koefisien : 1
Paket Anggaran :
15000000
Perindustrian Pembinaan dan kurangnya SDM masyarakat Desa Tugu, Kab. Tulungagung, 25 Orang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima, Rekomendasi : diterima,
Pelatihan Rajut Untuk pembuatan Keset dari Rejotangan, Tugu PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir. Usulan tetapi bukan bentuk tetapi bukan bentuk
Kain Perca PKBM Bina Warga DAN Koefisien : 25 untuk kegiatan bantuan dana melainkan bantuan dana melainkan
PERDAGANGAN Orang pelatihan, dimohon hanya pelatihan Koefisien hanya pelatihan Koefisien
Anggaran : RAB proposal : 25 Orang Anggaran : : 25 Orang Anggaran :
15000000 disesuaikan Koefisien 25000000 25000000
: 25 Orang Anggaran
: 15000000
Kepemudaan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana Desa Jatidowo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Bela diri dan Pencak Silat " Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Bintang Surya " Jatidowo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Sosial Hibah Kepada Kurangnya Sarna kesenian Desa Podorejo, Kab. 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Karangtaruna Desa Karang Taruna " PODOTARUNA" Tulungagung, Sumbergempol, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Podorejo Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 10000000
Kelompok 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya Sarana & Prasarana Dsn. Bebekan RT 03 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hibah Kelompok Seni Sari Kab. Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomor Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Budoyo Mudo " Balerejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kebudayaan belum di Kebudayaan Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap belumdilampirkan. Harap Anggaran : 10000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
10000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran :
5000000 10000000
Keuangan Bantuan Keuangan Sarana prasarana kantor Desa jalan Pakunden no 1, Kab. 1 gedung BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Ngubalan Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor Ngubalan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 50


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana prasarana Desa Ngubalan, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Wisata Desa Belik Kuning Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Ngubalan Ngubalan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
200000000
Tenaga Kerja Peningkatan kurangnya sarana prasarana dusun ngluweng, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui peralatan pertukangan MEBEL Tulungagung, Kalidawir, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan JAYA ngubalan Ngubalan TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 20200000 Anggaran : 20200000
Kayu dan bantuan alat paket 20200000
pertukangan Anggaran :
20200000
Sekretariat Hibah kepada sarana prasarana menara desa Ngubalan, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... mushola NURUL HUDA Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
ngubalan Ngubalan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada sarana prasarana Menara Mesjid desa ngubalan, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... BAITURROHIM Ngubalan Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Ngubalan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Pembangunan sarana prasarana perpustakaan desa Ngubalan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Perpustakaan SD SD N 2 Ngubalan Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Negeri Ngubalan PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 200000000 Anggaran : 200000000
OLAHRAGA paket 200000000
Anggaran :
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan sarana prasarana gedung Jln.Raya Blitar ariyojeding, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pelayanan kantor desa Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor ARIYOJEDING Ariyojeding KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan sarana prasarana jalan desa dusun ringin rejo rt/rw:03/03, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk belum di Rabat desa SUKOREJO Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan WETAN Sukorejo Wetan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 190000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada sarana prasarana Pembangunan dusun 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola AL-MUGHNI dungmanten,RT/RW:02/03, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Kab. Tulungagung, Rejotangan, Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Ariyojeding paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pertanian Bantuan Ternak bantuan ternak Kambing DESA Ariyojeding 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing MARGO MULYO ARIYOJEDING RT/RW:01/04, Kab. PETERNAKAN Disetujui disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan , dapat diproses ke
Tulungagung, Rejotangan, DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
Ariyojeding HEWAN ekor 30000000 adminitrasi, dapat Koefisien : 10 ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
ekor Anggaran :
30000000
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dusun Apakbranjang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rehabilitasi balaidesa sebagai Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa sarana pelayanan masyarakat Pucanglaban KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
desa yang memadai memerlukan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
dana yang relatif besar, sehingga Anggaran : 200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 51


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
anggaran desa atau sumber dari 200000000
APBDes belum mencukupi
Keuangan Hibah kepada belum optimal dalam Program Dsn Sambidoplang RT 01 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Pemerintahan dan Kesejahteraan 03, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) rakyat untuk pelaksanaan Sumbergempol, Sambidoplang Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
kebijakan kesejahteraan rakyat Paket 50000000
dalam fasilitasi pengelolaan bina Anggaran :
mental spiritual 50000000
Kesatuan Pembinaan Wawasan pemuda muhammadiyah cabang Masjid ALHikmah Jln Abu 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Kebangsaan kedungwaru merasa perlu dan Mansur Gang 3, Kab. KESATUAN Disetujui Diterima : Usulan Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik berinisiasi untuk mengadakan Tulungagung, Kedungwaru, BANGSA DAN Koefisien : 1 anggaran harap Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
pembinaan wawasan Tawangsari POLITIK paket menyesuaikan kamus
kebangsaan di tengah Anggaran : Koefisien : 1 paket
perkembangan generasi muda 30000000 Anggaran : 25000000
mileneal.hal ini sebagai upaya
komitment kita untuk menjaga
NKRI dan PANCASILA.agenda
sarasehan kebangsaan dipilih
untuk memperkuat wasbang
bagi generasi milenial.
Kesatuan Hibah kepada Muhammadiyah ranting ketanon Masjid Ihwanul Muslimin.Jln 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kedungwaru merasa perlunya Pahlawan Gg 3 no 27 Ketanon, KESATUAN Disetujui Diterima : Usulan Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat memperdayakan ormas agar Kab. Tulungagung, BANGSA DAN Koefisien : 1 anggaran harap Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
tetap memiliki komitmen Kedungwaru, Ketanon POLITIK paket menyesuaikan kamus
menjaga ukhuwah dan merawat Anggaran : Koefisien : 1 paket
kebangsaan .Dalam hal ini kami 30000000 Anggaran : 25000000
akan mengadakan tablig dakwah
dengan tema merawat ukhuwah
dan mempererat tali kebangsaan
.
Kebudayaan Fasilitasi Pagelaran / MALAM SASTRA adalah satu rt 003 rw 003 ketanon, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
Festival Seni Budaya sanggar seni sastra puisi, ,tari Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui ke tahap berikutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
dan musikalitas berpadu dalam Ketanon DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 paket
satu irama.dalam upaya paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
memperkenalkan kembali Anggaran :
budaya indonesia kami ber niat 10000000
untuk mengelar pagelaran
Sastra di tulungagung agar bisa
lebih dinikmati oleh masyarakat
luas
Kepemudaan Hibah kepada Budi Suci Melati Ranting Besuki Dusun Tumpuk RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga membutuhkan peralatan latihan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
dan pertandingab Besuki PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Pagar Nusa Ranting Wateskroyo Dusun Banjar RT 03 RW 02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga memerlukan peralatan latihan Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Wateskroyo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurangnya tempat untuk Dusun Kalangan, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pertemuan/musyawaraoh desa Tulungagung, Ngunut, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Kalangan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Gedung ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Pertemuan Desa Anggaran : 200000000
100000000
Pekerjaan Pembangunan / Belum adanya jamban Dusun RT 03 RW 14, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Penyediaan Sub Tulungagung, Ngunut, Pulosari PEKERJAAN Disetujui DITERIMA Koefisien : Koefisien : 1 unit Koefisien : 5 unit
Penataan Sistem Pengolahan UMUM DAN Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 12500000 Anggaran : 62500000
Ruang Setempat PENATAAN unit Anggaran 12500000
RUANG : 12500000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 52


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pekerjaan Pembangunan / Belum adanya jamban Dusun Kalangan RT 03 RW 02, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Penyediaan Sub Kab. Tulungagung, Ngunut, PEKERJAAN Disetujui DITERIMA Koefisien : Koefisien : 1 unit Koefisien : 5 unit
Penataan Sistem Pengolahan Kalangan UMUM DAN Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 12500000 Anggaran : 62500000
Ruang Setempat PENATAAN unit Anggaran 12500000
RUANG : 12500000
Kesatuan Hibah kepada LSM TANI RIMBANG SUWALUH DESA SUWALUH, Kab. 50 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga DESA SUWALUH PEMBINAAN Tulungagung, Pakel, Suwaluh ORANG KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 50 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat WAWASAN KEBANGSAAN BANGSA DAN Koefisien : 50 disesuaikan dengan Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket kamus usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 Paket
30000000 Anggaran : 25000000
Pendidikan Hibah kepada TK Aisiyah Penjor Pagerwojo jln desa penjor pagerwojo, Kab. 2 ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Lembaga TK/PAUD mengalami kekurangan ruang Tulungagung, Pagerwojo, Penjor kelas PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran harap
swasta kelas baru PEMUDA DAN Koefisien : 2 harap disesuaikan Anggaran : 150000000 disesuaikan dengan kamus
OLAHRAGA Paket dengan kamus Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Koefisien : 2 Paket Anggaran : 150000000
200000000 Anggaran :
150000000
Pekerjaan Pembangunan Saluran Perlunya Perbaikan Saluran Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Pengering Jalan Pengering Jalan Desa Tulungagung, Kedungwaru, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 300 meter Koefisien : 300 meter
Penataan Mangunsari Mangunsari UMUM DAN Koefisien : 1 300 meter Anggaran : Anggaran : 619605000 Anggaran : 619605000
Ruang PENATAAN meter 619605000
RUANG Anggaran : 0
Keuangan Bantuan Keuangan Permohonan Bantuan Dsn. Pucangsono, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Pembangunan Tembok Penahan Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Tanah / Plengsengan ''Saluran Gendingan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) Pembuang Ngujang'' Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Gendingan Kec. Kedungwaru Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Bantuan Keuangan Plosokandang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Desa Untuk Rehabilitasi Gedung Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa Balai Desa Plosokandang Plosokandang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Permohonan Bantuan Anggaran Ds. Majan RT.07 RW.01, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Untuk Pengembangan Wisata Tulungagung, Majan PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Kampung Bonsai Desa Majan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 16000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana Kec. Kedungwaru ASET DAERAH Paket Anggaran : 16025000 Anggaran : 16000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran :
17000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Untuk Usaha Jl. Mayjend Sungkono 6 RT.02 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Kartu Rekomendasi : Disetujui. Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kerajinan Seni Budaya Wayang RW.02, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PO TE HI Atau Wayang THI THI Tulungagung, Kutoanyar DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 Paket
Kelurahan Kutoanyar Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap di Anggaran : 10000000
Tulungagung Anggaran : dilengkapi Koefisien : Lengkapi Koefisien : 1
10000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran :
10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Pengadaan Sound Majan, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana System Majelis Sholawat Kedungwaru, Majan KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Ahbabur Rosul Desa Majan Kec. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 Paket
Kedungwaru Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Kepemudaan Hibah kepada kurangnya sarana dan Dsn. Glodogan RT 04 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga prasarana senam kelompok Kab. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
senam aerobik Semlohai Club Pucung Kidul PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
ds. Pucungkidul OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Pertanian Hand Tractor Perlunya Bantuan Mesin Traktor Kelompok Tani Sumber Rejeki 2 buah DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Untuk Kelompok Tani Sumber II Desa Balesono, Kab. PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 2 Unit usulan dapat diproses

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 53


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Rejeki II Tulungagung, Ngunut, Koefisien : 2 2 Unit Anggaran : Anggaran : 56000000 ketahap selanjutnya
Balesono Unit 56000000 Koefisien : 2 Unit
Anggaran : Anggaran : 56000000
56000000
Tenaga Kerja Peningkatan Bantuan Untuk Kelompok Usaha Dsn. Karanganom RT.17 RW.08 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Kue Kering "JESSICA" Desa Srikaton, Kab. Tulungagung, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Masak dan Srikaton Ngantru, Srikaton TRANSMIGRASI Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
bantuan alat masak Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Pertanian Hand Sprayer Bantuan Spreyer Elektrik Untuk Srikaton, Kab. Tulungagung, 30 Buah DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Kelompok Tani "Raharjo 1" Desa Ngantru, Srikaton PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 30 Unit usulan dapat diproses
Srikaton Kec. Ngantru Koefisien : 30 30 Unit Anggaran : Anggaran : 30000000 ketahap selanjutnya
Unit 30000000 Koefisien : 30 Unit
Anggaran : Anggaran : 30000000
30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Group Music kridanada besuki jln Raya Niyama no 5 /korima 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Perlu peningkatan sarana dan kedai kopi desa besuki, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) prasarana alat musik sebagai Tulungagung, Besuki, Besuki DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 paket
penunjang kreatifitas seni music paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
di kalangan anak muda guna Anggaran :
menunjang kreatifitas dan bakat 10000000
seni
Pertanian Bantuan pupuk masih kurangya pupuk yang Jl. Raya Sukowiyono, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
diterima oleh para petani pada Tulungagung, Karangrejo, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
kelompok tani Sumber Gesang Sukowiyono Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
ds. Sukowiyono Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Pertanian Pengadaan sumur kurangnya air dilahan pertanian Jl. Raya Sukowiyono, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pompa / sumur pada musim kemarau di desa Tulungagung, Karangrejo, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 unit Usulan dapat diproses
pantek/Sumur Tanah sukowiyono Sukowiyono Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 200000000 ketahap selanjutnya
Dalam, Sumur Tanah unit Anggaran 200000000 Koefisien : 1 unit
Dangkal : 200000000 Anggaran : 200000000
Keuangan Bantuan Keuangan sarana prasarana kantor Desa Desa Gandong, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk GANDONG Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor Gandong KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilalui pada musim Jl. Raya Gempolan, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penghujan tiba di ds. gempolan Tulungagung, Pakel, Gempolan PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan lapangan di ds. wates tergenang Jl. Raya Wates, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk air ketika musim penghujan tiba Tulungagung, Campurdarat, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Wates KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Prasarana Olahraga Anggaran : 200000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilewati pada waktu Jl.raya gesikan, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk musim penghujan tiba di ds. Tulungagung, Pakel, Gesikan PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan gesikan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan prasara Jl. Raya Gempolan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kelompok sanggar seni Kembang Tulungagung, Pakel, Gempolan KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Gempol ds. Gempolan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 54


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
15000000
Kepemudaan Hibah kepada kurangnya sarana dan Jl. Raya Gempolan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga prasarana bola volly kelompok Tulungagung, Pakel, Gempolan PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
bola volly Syailendra ds. PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
gempolan OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan kondisi bangunan balaidesa Jl. Raya Sumberejo Wetan, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk banyak yang retak-retak dan Kab. Tulungagung, Ngunut, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai kurang optimal untuk kegiatan Sumberejo Wetan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa desa di ds. sumberejo wetan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pertanian Hand Tractor kurangnya alat pembajak sawah Jl. selorejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pada kelompok gapoktan maju Ngunut, Selorejo PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit usulan dapat diproses
jaya ds. selorejo Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
Unit 28000000 Koefisien : 1 Unit
Anggaran : Anggaran : 28000000
28000000
Pendidikan Hibah kepada Pembangunan RKB Lantai 2 RA. Jl. Raya Sumbergempol, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Nahdlatul Ulama Terpadu Desa Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Sumberdadi Kec. Sumbergempol Sumberdadi PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Kepemudaan Hibah kepada Perlunya Pengadaan Sound Dsn. Kedungsingkal RT.01 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga System Grroup Senam Bugar RW.03, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Ceria Desa Ketanon Kec. Kedungwaru, Ketanon PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Kedungwaru OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Dana Untuk Dana RT.01 RW.03, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Perlengkapan Paguyuban Tulungagung, Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Ketoprak "Kembang Sore" Desa Kenayan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 14750000 Koefisien : 1 Paket
Kenayan Tulungagung Paket Anggaran : 14750000 Anggaran : 14750000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Kelengkapan Dsn. Contong RT.02 RW.03, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Seni Sholawat "Radella An-Nur" Kab. Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Desa Ngunggahan Kec. Bandung Ngunggahan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya bantuan Perlengkapan Dsn. Tanggulwelahan RT.05 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Seni Sholawat "As Syifa Qolbu" RW.01, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Desa Tanggulwelahan Kec. Besuki, Tanggulwelahan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Bandung Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Pertanian Bantuan Ternak Kurangnya modal usaha dalam Desa Ngebong Kecamatan 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing kelompok tani SIDO MAKMUR Pakel, Kab. Tulungagung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
Desa Ngebong Pakel, Ngebong DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 ekor Anggaran : persyaratan secara persyaratan secara
HEWAN ekor 30000000 administrasi, dapat administrasi, dapat
Anggaran : diproses ke tahap diproses ke tahap
30000000 berikutnya Koefisien : 10 berikutnya Koefisien : 10
ekor Anggaran : ekor Anggaran : 30000000
30000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Sukorejo RT.01 RW.01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Kanopi Masjid Al Huda Dsn. Kab. Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Sukorejo Tugu Sendang Tugu Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 25367000
50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 55


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Kepemudaan Hibah kepada FUNAKOSHI KARATE KAB. JALAN CENDANA RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga TULUNGAGNG 02/02, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Kedungwaru, Tunggulsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana JARANAN TARUNA BUDAYA DESA SAMAR, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DESA SAMAR Tulungagung, Pagerwojo, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLUNYA SARANA DAN Samar DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Pekerjaan Pembangunan Saluran Sarana prasarana pembangunan jalan Raya Balesono, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Pengering Jalan saluran pengeringan jalan desa Tulungagung, Ngunut, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 500 meter Koefisien : 500 meter
Penataan BALESONO Balesono UMUM DAN Koefisien : 1 500 meter Anggaran : Anggaran : 1032675000 Anggaran : 1032675000
Ruang PENATAAN meter 1032675000
RUANG Anggaran : 0
Pekerjaan Pembangunan Saluran sarana prasarana pembangunan jalan Raya Domasan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Pengering Jalan saluran pengering jalan desa Tulungagung, Kalidawir, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 980 meter Koefisien : 980 meter
Penataan DOMASAN Domasan UMUM DAN Koefisien : 1 980 meter Anggaran : Anggaran : 2024043000 Anggaran : 2024043000
Ruang PENATAAN meter 2024043000
RUANG Anggaran :
974392739
Pertanian Bantuan Ternak kelompok ternak ''''ampel maju desa joho kalidawir, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing bersama''''memerlukan Tulungagung, Kalidawir, Joho PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi dapat diproses ke tahap
penambahan bibit ternak guna DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara berikutnya Koefisien : 10
peningkatan kapasitas produksi HEWAN Ekor 25000000 adminitrasi, dapat Ekor Anggaran :
di bidang perternakan. Anggaran : diproses ke tahap 30000000
25000000 berikutnya Koefisien : 10
Ekor Anggaran :
30000000
Keuangan Bantuan Keuangan struktur bangunan balai desa jalan raya Tenggarejo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk tenggarejo sudah tua perlu Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor pembangunan balai desa baru Tanggunggunung, Tenggarejo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa agar lebih memadai sebagai ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
sarana pelayanan masyarakat. Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana group sholawat al barzanji dusun ngampel Desa joho, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana darussalam dusun ngampel desa Tulungagung, Kalidawir, Joho KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) joho kalidawir memerlukan alat DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
baru untuk kegiatan paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
sholawatan. Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Pendidikan Hibah kepada mi riyadlotutul uqul joho desa joho kalidawir, Kab. 2 ruang DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga kekurangan ruang kelas baru Tulungagung, Kalidawir, Joho kelas PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 2 Koefisien : 2 ruang kelas Koefisien : 2 ruang kelas
SD/MI/Sederajat guna menunjang kegiatan PEMUDA DAN Koefisien : 2 ruang kelas Anggaran Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta belajar mengajar OLAHRAGA ruang kelas : 150000000
Anggaran :
150000000
Pertanian Hand Tractor kelompok tani wonoasri sangat jln desa joho kalidawir, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
memerlukan bantuan Hand Tulungagung, Kalidawir, Joho PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 unit usulan dapat diproses
Tractor untuk menopang proses Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
pengolahan lahan sawah agar unit Anggaran 28000000 Koefisien : 1 unit
memkuat program ketahanan : 28000000 Anggaran : 28000000
pangan
Sekretariat Hibah kepada masjid annur dusun jigang desa desa pakisaji, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... pakisaji akan melangsungkan Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
rehab bangunan masjid agar Pakisaji Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
aktivitas ibadah lebih memadai paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Masjid BAITUSSALAM desa Joho masjid jamik baitussalam desa 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 56


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Daerah Masjid/MushoIa......... kecamatan kalidawir akan joho, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
berencana membangun gapura Kalidawir, Joho Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
masjid agar menunjang paket 50000000
bangunan masjid yang baru saja Anggaran :
di bangun secara mandiri oleh 50000000
warga jamaah.
Pangan Pengadaan KRPL/P2L MUSLIMAT NU joho merasa desa joho, Kab. Tulungagung, 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
kurangnya dan perlunya Kalidawir, Joho KETAHANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 unit usulan dapat diproses
pengadaan program pekarangan PANGAN Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 50000000 ketahap selanjutnya
pangan lestari /P2L bagi unit Anggaran 20000000 Koefisien : 1 unit
jamaah agar tercipta Ketahanan : 20000000 Anggaran : 50000000
pangan berbasis masyarakat.
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dusun Sambidoplang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk keuangan desa untuk Tulungagung, Sumbergempol, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ peningkatan Sarana Prasarana Sambidoplang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana Olahraga di desa sambidoplang ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Prasarana Olahraga kecamatan sumbergempol Anggaran : 109460000
100000000
Sosial Hibah Kepada Karang Taruna Kridatama Jalan Raya Niyama No 1, Kab. 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa memerlukan bantuan untuk Tulungagung, Besuki, Besuki Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
usaha percetakan foto booth Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana KESENIAN ASROKOL AT DESA NYAWANGAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana TAUBATAN ALAMIN Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Nyawangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
5000000 5000000
Pendidikan Hibah kepada pembangunan ruang kantor jln desa joho kalidawir, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD baru di ra ROUDHOTUL HUDA Tulungagung, Kalidawir, Joho PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta joho perlu segera dilaksanakan PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
agar menunjang proses OLAHRAGA paket 150000000
pendidikan. Anggaran :
150000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana groub sholawat NUR QOLBI Mushola darusalam dusun joho 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana membutuhkan bantuan alat rt 005 rw 002, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) musik sholawat dan baju Tulungagung, Kalidawir, Joho DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
seragam paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Kesatuan Hibah kepada Panitiya PHBI ranting NU banyu desa banyu urip, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga urip mengadakan Peringatan Tulungagung, Kalidawir, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat hari besar islam Dan Santunan Banyuurip BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
anak yatim DALAM RANGKA POLITIK paket 20000000
DAKWAH ISLAMIYAH dan Anggaran :
membantu kemanusiaan 20000000
Kelautan dan Bantuan sarpras kelompok masyarakat sukorejo desa sukorejo kulon kalidawir, 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan perbenihan ikan kulon hadi jaya berkah Kab. Tulungagung, Kalidawir, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Produksi Sarpras Produksi
membutuhkan bantuan benih Sukorejo Kulon Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Perbenihan Ikan Koefisien Perbenihan Ikan Koefisien
ikan konsumsi yakni bibit ikan unit Anggaran 45000000 : 1 unit Anggaran : : 1 unit Anggaran :
gurami dan pakan untuk : 45000000 55000000 55000000
mendorong program produksi
ikan tawar di kabupaten
tulungagung
Pendidikan Hibah kepada TK pgri 1 winong Kalidawir desa winong kecamatan 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD berencana membangun gedung kalidawir, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta tk baru guna menunjang proses Kalidawir, Winong PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
pendidikan anak didik kita OLAHRAGA paket 150000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 57


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
150000000
Sekretariat Hibah kepada masjid al falah desa joho akan rt 003 rw 01 dusun joho desa 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... melakukan renovasi untuk joho, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
memperbaiki strukktur masjid Kalidawir, Joho Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
yang sdh rusak paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Musholla NURUL HUDA desa desa karangtalun kalidawir, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... karang talun sudah saatnya Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
direnovasi untuk membenahi Karangtalun Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
kondisi bangunan lama paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kepemudaan Hibah kepada klub tenis kalidawir .ingin jln raya Karangtalun 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga memperbaiki lapangan tenis kecamatan kalidawir, Kab. PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
yang sudah ada dan Tulungagung, Kalidawir, PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
peningkatan sarana agar bisa Karangtalun OLAHRAGA Paket 15000000
lebih memberikan semngat Anggaran :
berolahraga dan berprestasi di 15000000
cabang tenis lapang
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN KEDUNG MAKMUR DESA KARANGREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan DESA KARANGREJO Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan Usulan Paket Sarpras
konsumsi PERLUNYA BANTUAN SARANA Boyolangu, Seluruh Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : Konsumsi Koefisien : 1 Budidaya Ikan Konsumsi
BUDIDAYA IKAN KONSUMSI Kelurahan/Desa PAKET 30000000 PAKET Anggaran : dapat diproses ketahap
Anggaran : 6000000 selanjutnya Koefisien : 1
30000000 PAKET Anggaran :
60000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI HADRAH DESA GAMPING, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT MIFTAHUL HUDA Tulungagung, Campurdarat, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) GAMPING Gamping DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Bantuan keuangan ini i gunakan dsn Ngrawan rt 001 rw 007, 1050 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk untuk pembangunan talud Kab. Tulungagung, Kalidawir, meter PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1050 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Talud saluran patusan dusun Ngrawan Tunggangri persegi KEUANGAN DAN Koefisien : Koefisien : 1 Meter Anggaran : 100000000 Koefisien : 1050 Meter
Jalan desa Tuggangri yang saat ini ASET DAERAH 1050 Meter Anggaran : Anggaran : 100000000
konisinya rusak tergerus air. Anggaran : 200000000
Sehingga kalau tidak segera di 100000000
perbaiki bisa menggerus jalan
dan membahayakan pengguna
jalan.
Pendidikan Hibah kepada Kondisi Madrasah Ibtiaiyah Al dsn Demuk rt002 rw 001, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Hidayah Demuk Pucanglaban di Tulungagung, Pucanglaban, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat lihat dari jumlah murid setiap Demuk PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta tahun meningkat, sehingga OLAHRAGA paket 100000000
kekurangan kelas dan sarana Anggaran :
prasarana lainya. Untuk kiranya 100000000
pemerintah memberi bantuan
penirian kelas baru.
Pendidikan Hibah kepada Perlunya penambahan Fasiloitas Desa Pandansari, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pendidikan di RA A KHODIJAH Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta desa PAndansari Kecamatan Pandansari PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Ngunut OLAHRAGA paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya penambahan sarana desa Karangsono, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga dan prasarana sekolah di Mts Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SMP/MTS/Sederajat Miftahul Huda Karangsono Karangsono PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Ngunut OLAHRAGA paket 100000000
Anggaran :
100000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Ketanon, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 58


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid Hidayatul Mujahidin Tulungagung, Kedungwaru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Desa Ketanon Kedungwaru Ketanon Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Pandan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Tempat Wudhu Dan MCK Masjid Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Al Barokah Desa Nglurup Nglurup Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 35000000 Anggaran : 35000000
Sendang Paket 35000000
Anggaran :
35000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya sarana & Prasrana RT 06 RW 02 Dsn. Demangan, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Alat Kesenian Hadrah Putri As Kab. Tulungagung, Gondang, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Syifa Mojoarum DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket lanjut tahap Anggaran : 5000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
5000000 1 Paket Anggaran :
5000000
Pendidikan Hibah kepada sarana prasarana untuk MI dusun.Tugu,RT/RW:002/007, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga NURUL DHOLAM,Tamban Kab. Tulungagung, Pakel, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat Tamban PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
swasta OLAHRAGA paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada halaman sekolah masih dari RT 04 RW 02 Dsn. Tanggung, 2500 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga tanah perlu pavingisasi MTs. Kab. Tulungagung, Bandung, Meter PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 2500 Meter Koefisien : 2500 Meter
SMP/MTS/Sederajat Miftahul Huda Suruhan Lor PEMUDA DAN Koefisien : 2500 Meter Anggaran Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA 2500 Meter : 100000000
Anggaran :
100000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya Bantuan Keuangan RT 04 RW 01, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterimaima
Daerah Masjid/MushoIa......... untuk membanguna Hibah Tulungagung, Pakel, Gombang DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 diterimaima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket
Mushola Al Munajat Koefisien : 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : Anggaran : 25000000
Paket 25000000 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya Saarana & Prasarana Dsn. Jambu, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Masjid Darul Mutaqin Tulungagung, Campurdarat, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pojok Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya peningkatan sarana Dsn, Tanggung, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... dan prasarana tempat ibadah Tulungagung, Campurdarat, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Hibah Mushola Darul Istiqomah Tanggung Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Gedung yang sudah lama Desa Ds. Keboireng, Kab. 1 Gedung BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Keboireng Tulungagung, Besuki, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Gedung tahap berikutnya
Pembangunan Balai Keboireng KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Gedung
Desa ASET DAERAH Gedung Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Gedung Anggaran
: 200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Pucangsongo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tembok Penahan Tanah / Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Plengsengan " Saluran Gendingan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) Pembuang Ngujang" Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Gendingan Kedungwaru Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Perlengkapan Dsn. Contong RT.01 RW.01, 1 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Seni Sholawat "Al Furqon" Desa Kab. Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 59


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
kesenian (hibah) bandung Kec. Bandung Bandung DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Hibah Dsn. Jabalsari RT.04 RW.02, 1 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Sarana Prasarana Mebelair Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PAUD Tanjung Desa Jabalsari Sumbergempol, Jabalsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumbergempol OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya sarana & prasarana RT 03 RW 01 Dsn. Klumpit, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Hibah Kelompok Kesenian Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Campursari Jaranan " Anom Tanggunggunung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
Budhoyo " Jengglungharjo Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Keuangan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana pembangunan dusun Krajan,RT/RW:001/001, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Talut penahan Jalan dan sungai Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud desa Rejosari Rejosari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN JALA BADRA DESA DESA REJOTANGAN, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Disetujui,
Perikanan budidaya ikan REJOTANGAN Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras produksi ikan hias usulan dapat diproses
konsumsi Rejotangan Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Koefisien : 1 paket ketahap selanjutnya
paket 60000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
60000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Hibah Dsn. Dawuhan RT.02 RW.01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Sarana Prasarana Alat Peraga Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Edukatif (APE) "PAUD Mutiara Sumbergempol, Podorejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Bunda Desa Podorejo OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Hibah Dsn. Doropayung RT.02 RW.02, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pengadaan Sarana Prasarana Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta (Mebelair) "Paud Kasih Ibu" Desa Sumbergempol, Doroampel PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Doroampel Sumbergempol OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Dsn. Krajan RT.07 RW.04, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pengadaan Mebeler TK Dharma Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Wanita 01 Desa Junjung Junjung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Sumbergempol OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada kurangnya Sarana & Prasarana RT 02 RW 01 Dsn. Bolu, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Masjid Besar " Al Barokah Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
" Tanggunggunung, Ngepoh Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Pengadaan Dsn. Ngasinan RT.01 RW.01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Mebeler "TK Dharma Wanita" Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Desa Trenceng Sumbergempol Sumbergempol, Trenceng PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Wonorejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pengadaan Prasarana Mebeler Sumbergempol, Wonorejo PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta TK Dharma Wanita 02 Desa PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Wonorejo OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 60


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan yang masih tanah Ds. Kresikan, Kab. 180 x BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tulungagung, 2,25 PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 405 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, Kresikan Meter KEUANGAN DAN Koefisien : 180 Koefisien : 1 Meter Anggaran : 100000000 Koefisien : 405 Meter
Rabat Desa ASET DAERAH Meter Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya bantuan Dana Untuk RT.02 RW, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pengadaan Prasarana Mebeler Sumbergempol, Wonorejo PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PAUD Islam Al Munashir Desa PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Wonorejo OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Untuk Dsn. Ngelo, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Pengadaan Mebeler TK PGRI Sumbergempol, Jabalsari PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Jabalsari Sumbergempol PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
OLAHRAGA Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlunya bantuan Ternak Untuk RT.02 RW.03, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing Kelompok Ternak Kambing Tulungagung, Sumbergempol, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
Wanita Tani Manggis Desa Sumberdadi DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara persyaratan secara
Sumberdadi Sumbergempol HEWAN Ekor 30000000 adminitrasi, dapat adminitrasi, dapat diproses
Anggaran : diproses ke tahap ke tahap berikutnya
30000000 berikutnya Koefisien : 10 Koefisien : 10 Ekor
Ekor Anggaran : Anggaran : 30000000
30000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlunya Bantuan Kelompok Dsn. Pasir, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing Ternak kambing Wanita Tani Sumbergempol, Junjung PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
Makmur Desa Junjung DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
Sumbergempol HEWAN Ekor 30000000 adminitrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
Ekor Anggaran :
30000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlunya bantuan Ternak Dsn. Ngampel RT.03 RW.01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing kambing Kelompok Peternak Kab. Tulungagung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
JOKER Desa Bukur Sumbergempol, Bukur DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
Sumbergempol HEWAN ekor 30000000 adminitrasi, dapat Koefisien : 10 ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
ekor Anggaran :
30000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya bantuan keuangan Purworejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Desa untuk pembangunan Balai Ngunut, Purworejo PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai Desa Purworejo Ngunut KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 90000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : 96459000 Anggaran : 90000000
Anggaran :
100000000
Pertanian Tractor R4 Perlunya bantuan Mesin Tractor Jabalsari, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Roda 4 Kelompok Tani Makmur Sumbergempol, Jabalsari PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit usulan dapat diproses
Desa jabalsari Sumbergempol Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 325000000 ketahap selanjutnya
Unit 325000000 Koefisien : 1 Unit
Anggaran : Anggaran : 325000000
325000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan yang sudah rusak Desa RT 02 RW 03 Dsn. Plandaan, 50 x 2, 50 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Jengglungharjo Kab. Tulungagung, x 0,12 PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, meter KEUANGAN DAN Koefisien : 50 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa Jengglungharjo ASET DAERAH Paket Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Mushola Bani Asy''Ari Dusun Krajan 1 rt 01 rw 02, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Gentungan Betak Kalidawir, apa Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 61


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
bila turun hujan halaman Betak Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Mushola becek dan sebagian paket 25000000
tergenang air. Sehingga para Anggaran :
jamaah merasa kurang nyaman 25000000
dang sering terjadi ibu ibu
kepleset. Maka untuk itu
kiranya Bpk Bupati untuk
membantu paving untuk
Mushola tersebut.
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Perlunya Rehabilitasi Jalan Ruas RT.30, 31 RW.09 dan RT.23 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Jalan Ploso DEsa Punjul RW.06, Kab. Tulungagung, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1000 meter Koefisien : 1000 meter
Penataan Karangrejo Karangrejo, Punjul UMUM DAN Koefisien : 1 1000 meter Anggaran Anggaran : 1583925000 Anggaran : 1583925000
Ruang PENATAAN meter : 1583925000
RUANG Anggaran : 0
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Bantuan pembangunan Krosok, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tembok Penahan lapangan Desa Sendang, Krosok PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Krosok Sendang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
150000000 : 1 Paket Anggaran :
150000000
Kepemudaan Hibah kepada Perlunya Bantuan Sarana Perum BMW Permai Blok B-11, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Prasarana Group Pencak Silat Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Setia Hati Terate Rayon Kedungwaru, Gendingan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Gendingan Kedungwaru OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Al Fatah RT.02 RW.01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Al Muqtadir Desa Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Gendingan Kedungwaru, Gendingan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan Dsn. Banding RT.03 RW.01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid Al Muttaqin Nglutung Kab. Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Sendang Nglutung Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Bantuan Rabat Jalan Dsn. Wotgalih RT.03 RW.02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Usaha Tani Desa Nglutung Kab. Tulungagung, Sendang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Sendang Nglutung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pertanian Bantuan Ternak Perlunya Bantuan Untuk Jl. langgeng No. 2, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing Kelompok Masyarakat Ternak Tulungagung, Karangrejo, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi usulan dapat diproses ke
kambing " Patriot Pemuda Tanjungsari DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
Tanjung" Desa Tanjungsari HEWAN Ekor 30000000 adminitrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Karangrejo Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
Ekor Anggaran :
30000000
Sekretariat Hibah kepada kurangnya bantuan dari Dsn. Plandaan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... masyarakat untuk membangun Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Masjid " Nurus Syafa''ah " Tanggunggunung, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Jengglungharjo Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sosial Hibah Kepada karena minimnya anggaran dari sn Sambirejo rt01 rw 02, Kab. 1 paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa Desa, Krang Taruna Setia Tulungagung, Kalidawir, Betak Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
Remaja Desa Betak rencana mau Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
mengadakan kegiatan pelatiha Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 62


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
media online sebagai sarana Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
pemasaran. 10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN SHOLAWAT DESA SOBONTORO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana HADRAH AN NUR DESA Tulungagung, Boyolangu, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) SOBONTOR PERLU SARANA Sobontoro DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
DAN PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kesenian Jaranan Jawi Kreasi Dusun Gamping RT 02 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Parikesit membutuhkan Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) peralatan dan seragam untuk Campurdarat, Gamping DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 Paket
pentas Paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Sekretariat Hibah kepada MUSHOLA AL JIHAT DESA DESA SAWO, Kab. 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... SAWO Tulungagung, Campurdarat, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Sawo Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DESA DONO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DAN SHOLAWAT ROUDHOTUS Tulungagung, Seluruh KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) SA''ADAH DESA DON PERLU Kecamatan dan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
SARANA DAN PRASARANA Kelurahan/Desa PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DESA DONO RT/RW 01/02, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DAN SHOLAWAT JAMUS Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) KALIMOSODO DESA DONO Dono DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
PRASARANA Anggaran :
5000000
Kepemudaan Hibah kepada PENCAK SILAT SUNAN GIRI DESA SUKOREJO WETAN, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga DESA SUKOREJO WETAN Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
PERLU SARANA DAN Sukorejo Wetan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada PENCAK SILAT SUNAN GIRI DESA ARIYOJEDING, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga RANTING ARIYOJEDING Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Ariyojeding PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan prasaran Dusun Contong, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana hadrah kelompok Al-Amin ds. Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Bandung Bandung DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Sosial Hibah Kepada kurannya sarana dan prasarana Jl. Raya Bantengan, Kab. 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa karangtaruna Tunas Muda ds. Tulungagung, Bandung, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan cacatan dengan cacatan
Bantengan Bantengan Koefisien : 1 Paket Anggaran : mencukupi kelengkapan mencukupi kelengkapan
Paket 10000000 administrasi Koefisien : 1 administrasi Koefisien : 1
Anggaran : Paket Anggaran : Paket Anggaran :
10000000 10000000 10000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA BENDOSARI, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk BENDOSARI PERLU Tulungagung, Ngantru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa REHABILITASI BALAI DESA Bendosari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 63


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Keuangan Bantuan Keuangan DESA LODERESAN PERLU DESA LODERESAN, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk PEMBANGUNAN KANTOR DESA Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor Loderesan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 150000000
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN UNTUK DESA TAPAN, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk PEMBANGUNAN PENERANGAN Tulungagung, Kedungwaru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Penerangan Jalan JALAN UMUM (PJU) Tapan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Umum (PJU) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pendidikan Hibah kepada MI PSM DESA PADANGAN DESA PADANGAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga UNTUK REHABILITASI KELAS Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Padangan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Pertanian Bantuan Ternak masih kurannya bantuan bibit Jl. Pulosari, Kab. Tulungagung, 50 Ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing kambing bagi kelompok tani Ngunut, Pulosari PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan, dapat diproses ke
sumber makmur ds. pulosari DAN KESEHATAN Koefisien : 50 jumlah bantuan persyaratan secara tahap berikutnya
HEWAN Ekor ternak harap administrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : dikoordinasikan diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran :
: 50 Ekor Anggaran : 30000000
30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SENI JARANAN TRI DESA LODERESAN, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana TUNGGAL SAKTI Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Loderesan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN KARAWITAN DUSUN KEDUNGDORO RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana TRI TUNGGAL SAKTI O1/04 DESA LODERESAN, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Kab. Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA Kedungwaru, Loderesan PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DUSUN GEMPOLSARI RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWATA AN NUR 04/01 DESA LODERESAN, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Kab. Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA Kedungwaru, Loderesan PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kesatuan Hibah kepada PAC ANSOR KECAMATAN GEDUNG MWC NU NGANTRU 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga NGANTRU LANTAI 1 DESA SRIKATON, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Politik Swadaya Masyarakat PERLU SARANA DAN Kab. Tulungagung, Ngantru, BANGSA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
PRASARANA Srikaton POLITIK PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Kesatuan Hibah kepada PAC IPPNU KECAMATAN GEDUNG MWC NGANTRU, 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga NGANTRU PERLU SARANA DAN Kab. Tulungagung, Ngantru, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Politik Swadaya Masyarakat PRASARANA Srikaton BANGSA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK PAKET 15000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada TK HIDAYATUL THULLAAB DESA BANJARSARI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD DESA BANJARSARI Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PERLU SARANA DAN Banjarsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
PRASARANA OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 64


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Sekretariat Hibah kepada MASJID BAITURROHIM DESA DESA BANJARSARI, Kab. 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... BANJARSARI Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Banjarsari Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
PRASARANA PAKET 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA DUWET, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk DUWET Tulungagung, Pakel, Duwet PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor PERLU PEMBANGUNAN BALAI KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa DESA ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA SANAN, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk SANAN Tulungagung, Sanan PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud PEMBANGUNAN TALUD KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 190525000
100000000
Pertanian Bantuan Ternak KELOMPOK TANI MAKMUR DESA NGRANCE, Kab. 40 EKOR DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing JAYA LESTRAI Tulungagung, Pakel, Ngrance PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
DESA NGRANCE DAN KESEHATAN Koefisien : 40 jumlah bantuan persyaratan secara tahap berikutnya
HEWAN Ekor ternak harap adminitrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : dikoordinasikan diproses ke tahap Anggaran : 30000000
15000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran :
: 40 Ekor Anggaran : 30000000
15000000
Kelautan dan Bantuan sarana PERKUMPULAN MUTIARA DESA TENGGUR, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan JATIREJO SEJAHTERA DESA Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan disetujui, Paket Sarpras
konsumsi TENGGUR Tenggur Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : Konsumsi Koefisien : 1 Budidaya Ikan Konsumsi
PERLU SARANA BUDIDAYA PAKET 60000000 PAKET Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
IKAN KONSUMSI Anggaran : 6000000 Anggaran : 60000000
60000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN JALA MUTIARA DESA TANGGUNG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan PERKASA DESA TANGGUNG Tulungagung, Campurdarat, PERIKANAN Disetujui Disetujui. Harap sarpras budidaya ikan disetujui, Paket sarpras
konsumsi PERLU SARANA BUDIDAYA Tanggung Koefisien : 1 dilengkapi dengan konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
IKAN PAKET Proposal sesuai PAKET Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : dengan ketentuan 6000000 Anggaran : 60000000
25000000 Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : 25000000
Pekerjaan Pembangunan / Jamban masih tradisional di Dsn Tawang rt 02 rw 01, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Penyediaan Sub rumah Bpk Sokib Dusun Tulungagung, Kalidawir, PEKERJAAN Disetujui DITERIMA Koefisien : Koefisien : 1 unit Koefisien : 5 unit
Penataan Sistem Pengolahan Tawang Desa Pagersari Pagersari UMUM DAN Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 12500000 Anggaran : 62500000
Ruang Setempat Kecamatan Kalidawir, jadi masih PENATAAN unit Anggaran 12500000
kurang layak apa bila di RUANG : 12000000
gunakan untuk buang air besar.
Sekretariat Hibah kepada masjid BAITUSSALAM Desa DESA NGLAMPIR, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... nglampir merasa sangat perlu Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
meningkatkan sarana penunjang Nglampir Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
masjid yakni sound sistem audio paket 50000000
dan fasilitas pendukung lainnya Anggaran :
agar meningkatkan kualitas 50000000
ibadah masyarakat
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN ELEKTONE DESA PAKISREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana PERMAI DESA PAKISREJO Tulungagung, Rejotangan, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PERLU SARANA DAN Pakisrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 7500000 Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA PAKET Anggaran : 7500000 Anggaran : 7500000
Anggaran :
7500000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya sarana dan pra Dusun Kates, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... sarana Masjid Baitul Mukminin Tulungagung, Rejotangan, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Ds.Rejotangan Kec. Rejotangan Rejotangan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 65


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN REOG DESA DEMUK, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana KENDANG SEKAR Tulungagung, Pucanglaban, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Demuk DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya sarana dan pra Dusun Pundensari, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... sarana Masji Al Falah Tulungagung, Rejotangan, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pundensari Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Rejotangan paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN SHOLAWAT DESA KARANGSARI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana HADRAH AL HAWA DESA Tulungagung, Rejotangan, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) KARANGSARI PERLU SARANA Karangsari DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
DAN PRASARANA PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Jalan Desa Mojoagung Kec. Ngantru, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Paving Tembus Desa Mojoagung Kab. Tulungagung, Ngantru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan (BK Desa Mojoagung Kec. Mojoagung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Paving Desa Ngantru) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN SHOLAWAT DUSUN NAKERAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana HADRAH NURUN NABI DESA 02/01 DESA PAKISREJO, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PAKISREJO PERLU SARANA Tulungagung, Rejotangan, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
DAN PRASARANA Pakisrejo PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD NGUDI KAWERUH DESA DESA NGREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD NGREJO PERLU SARANA DAN Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PRASARANA Tanggunggunung, Ngrejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
OLAHRAGA PAKET 30000000
Anggaran :
30000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana masih kurangnya sarana dan RT 01 RW 02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana groub Tombo Ati ds. Tulungagung, Bandung, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Sebalor Sebalor DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Pertanian Bantuan Ternak masih kurangnya bantuan Dusun Krajan RT 03 RW 03, 15 Ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing ternak kambing yang diterima Kab. Tulungagung, Bandung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
kelompok tani Nuju Mulyo Talun Talun Kulon DAN KESEHATAN Koefisien : 15 jumlah bantuan persyaratan secara tahap berikutnya
ds. Talunkulon HEWAN Ekor ternak harap administrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : dikoordinasikan diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran :
: 15 Ekor Anggaran : 30000000
30000000
Pertanian Hand Tractor KELOMPOK TANI BANJARAN DESA BANJAREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
MAKMUR DESA BANJAREJO Tulungagung, Rejotangan, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit Koefisien : 1 Unit
PERLU SARANA DAN Banjarejo Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 28000000 Anggaran : 28000000
PRASARAN Unit 28000000
Anggaran :
28000000
Kelautan dan Bantuan sarana Kurangnya sarana budidaya Dusun Wajak Lor, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan ikan konsumsi, Kelompok Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Produksi disetujui, Bantuan sarana
konsumsi Masyarakat Balma Fish Ds. Wajak Lor Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Budidaya Ikan Konsumsi budidaya ikan konsumsi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 66


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Wajak Lor Kec. Boyolangu paket 50000000 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 6000000 Anggaran : 60000000
50000000
Sekretariat Hibah kepada kondisi musholla Darul Mutaki Dusun Ngebong RT 03 RW 02, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... ds. Ngebong kurang optimal Kab. Tulungagung, Pakel, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Ngebong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada MASJID DARUL HIKAM DESA DESA JOHO, Kab. 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... JOHO Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Kalidawir Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
PAKET 20000000
Anggaran :
20000000
Kelautan dan Bantuan sarana sarana budidaya ikan hias Jl. Raya Karangrejo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan hias kelompok ikan hias mino joyo Tulungagung, Karangrejo PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Bantuan sarana
ds. karangrejo masih kurang Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : hias Koefisien : 1 Paket budidaya ikan hias
Paket 30000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
30000000
Kepemudaan Hibah kepada sarana dan prasarana club bola Dusun Kates RT 02 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga volly putri Siphonan ds. serut Kab. Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
masih kurang Serut PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilewati dikarenakan Jl. Plamboyan RT 01 RW 01, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jalan bergelombang dan rusak Kab. Tulungagung, Boyolangu, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan ds. Tanjungsari Tanjungsari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Pendidikan Hibah kepada TK DHARMA WANITA II DESA TANGGUNG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD TANGGUNG PERLU SARANA Tulungagung, Campurdarat, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta DAN PRASARANA Tanggung PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada PENCAK SILAT SUNAN GIRI DESA BLIMBING, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga RANTING BLIMBING Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Blimbing PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Talut Penahan dusun ngepoh rt/rw:001/002, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tanah desa Ngepoh Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Tanggunggunung, Ngepoh KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 199774000
200000000
Pendidikan Rehabilitasi Ruang Renovasi ruang kelas dan paving SD N 2 TANJUNG, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Kelas SD Negeri SD N 2 TANJUNG Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tanjung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 90000000 Anggaran : 90000000
OLAHRAGA Paket 90000000
Anggaran :
90000000
Pemberdayaan Hibah kepada kurangnya sarana dan Dusun Krajan RT 04 RW 04, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi :
Masyarakat Posyantek prasarana dalam pengembangan Kab. Tulungagung, Pakel, PEMBERDAYAAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Desa dan pembuatan alat pengusir Sanan MASYARAKAT Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : Koefisien : 1 Lembaga Koefisien : 1 Lembaga
tikus elektronik kelompok DAN DESA Lembaga 50000000 Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
posyantek Berkah Jaya Anggaran : Koefisien : 1 Lembaga Koefisien : 1 Lembaga
50000000 Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 67


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Keuangan Bantuan Keuangan Jalan Usaha Tani Desa NGREJO DESA NGREJO, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani Tanggunggunung, Seluruh ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Kelurahan/Desa Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan REBABILITASI BALAI DESA desa Banyuurip, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk BANYUURIP Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa Banyuurip KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Desa Rejosari (Perbatasan) RT 3 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Plengsengan/Talut Saluran RW1 Dusun Cumpleng, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Irigasi (BK Desa Rejosari) Tulungagung, Gondang, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Drainase Rejosari ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan belum adanya gedung Jl. Luntas No. 30, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pertemuan desa yang ada di ds. Tulungagung, Ngunut, Gilang PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Gilang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Gedung ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Pertemuan Desa Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Bantuan Pengadaan Alat Desa Rejosari, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Kesenian Campursari Tresno Tulungagung, Seluruh KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Budoyo Cumpleng Desa Rejosari Kecamatan dan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 paket
Kec. Gondang Kelurahan/Desa paket Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurangnya Sarana Talud Desa Bendo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Lapangan dan Jogging Track Tulungagung, Gondang, Bendo PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ /Tempat Duduk KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Prasarana Olahraga Anggaran : 200000000
100000000
Kesatuan Hibah kepada kurangnya sarana dan Jl. Pahlawan II, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga prasarana organisasi garuda Tulungagung, Kedungwaru, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat putra tulungagung (GPT) Rejoagung BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlu Bantuan Keuangan untuk RT 01 dan RT 02 RW 01 Dusun 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk peningkatan tangkis saluran air Jetaan, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan desa kauman Kauman, Kauman KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Drainase ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya bantuan untuk RT 02 RW 02 Dusun Bancaan, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pembangunan talud jalan usaha Kab. Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan tani desa mojosari kec kauman Mojosari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Dsn. Sirah Kandang RT 03 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana hadrah kelompok 01, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 Paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Mahabbatur Rosul ds. Sebalor Bandung, Sebalor DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Jalan di desa Mergayu Jln Jendaral Sudirman G1 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk memrlukan perbaikan di rt 03 mergayu, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan rw 01 dan rt01 rw03 volume Bandung, Mergayu KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 68


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Rabat Desa 500mx4mx 0,15 dengan rencana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
rabat beton untuk Anggaran : 200000000
memperlancar transportasi 200000000
masyarakat.
Tenaga Kerja Peningkatan Perlunya peningkatan Desa Mojoarum, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui ketrampilan serta bantuan Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan sarana dan prasarana kelompok Mojoarum TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Kayu dan bantuan alat Pertukangan Arum Dalu Desa paket 30000000
pertukangan Mojoarum Gondang Anggaran :
30000000
Pendidikan Hibah kepada SMP MUHAMMADIYAH 2 jln balai desa karangtalun, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Tulungagung berencana Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SMP/MTS/Sederajat membangun pagar sekolah dan Karangtalun PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta pasang paving halaman sekolah OLAHRAGA paket 100000000
guna menunjang proses belajar Anggaran :
dan aktivitas akademik. 100000000
Perindustrian Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Wonokromo, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Pelatihan keterampilan Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir. Dimohon Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
IKM Produk Kelompok Usaha Sangkar Wonokromo DAN Koefisien : 1 untuk kegiatan, Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
pembuatan sangkar Burung Maju Jaya Desa PERDAGANGAN paket jumlah, dan satuan
Wonokromo Anggaran : disesuaikan dengan
5000000 kamus usulan
Koefisien : 1 paket
Anggaran : 5000000
Tenaga Kerja Peningkatan Kurangnya Alat Kerajinan Kayu " Desa Jengglungharjo, Kab. 20 Orang DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Muda Mandiri " Tulungagung, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 20 Orang Koefisien : 20 Orang
Pelatihan Pertukangan Tanggunggunung, TRANSMIGRASI Koefisien : 20 20 Orang Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Kayu Jengglungharjo Orang 20000000
Anggaran :
20000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Wonokromo, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Sarana dan Prasarana Kelompok Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Jahit dan Usaha Konveksi Mawar Desa Wonokromo TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 36000000 Anggaran : 36000000
bantuan alat jahit Wonokromo paket 36000000
Anggaran :
36000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Blendis, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan Kelompok Usaha Pertukangan Blendis TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 36000000 Anggaran : 36000000
Kayu dan bantuan alat Lestari Desa Blendis Gondang paket 36000000
pertukangan Anggaran :
36000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Kurangnya alat sarana Dusun Jati, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana Maelis Seni Shalawat Ngunut, Pandansari KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Nabi "AN NAJAH" Desa DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
Pandansari Kec. Ngunut paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Pertanian Bantuan Ternak perlunya peningkatan ekonomi Dusun Punjul, Kab. 15 Ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing melalui usaha ternak kambing Tulungagung, Karangrejo, PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
pada kelompok ternak kambing Punjul DAN KESEHATAN Koefisien : 15 jumlah bantuan persyaratan secara tahap berikutnya
pemuda jaya abadi ds. punjul HEWAN Ekor ternak harap adminitrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : dikoordinasikan diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran :
: 15 Ekor Anggaran : 30000000
30000000
Pemberdayaan Hibah kepada Perlunya bantuan pengadaan Jln. KH. Hasyim Asyari, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima
Masyarakat Posyantek kesekretariatan dan pembinaan Tulungagung, Kauman, PEMBERDAYAAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Rekomendasi : Diterima Koefisien : 1 Lembaga
dan Desa posyantek HAN-Q Tech Kauman MASYARAKAT Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : 50000000
Kecamatan Kauman DAN DESA Lembaga 50000000 Anggaran : 50000000
Anggaran : Koefisien : 1 Lembaga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 69


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
50000000 Anggaran : 50000000
Keuangan Bantuan Keuangan jalan sukar dilalui pada musim Dusun Genengan, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penghujan tiba di ds. punjul Tulungagung, Karangrejo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Punjul KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya pembangunan Talud Karangrejo, Kab. Tulungagung, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jalan di desa Karangrejo Boyolangu, Karangrejo PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Kecamatan Boyolangu KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
100000000 : 1 Paket Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya bantuan rehabilitasi Jl. Lawu No. 332 RT 013 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga ruang kelas SDI An-Nuur 005 Dusun Morangan, Kab. PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Tulungagung, Kauman, PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta Bolorejo OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan kondisi balai desa macanbang Jl. Raya Macanbang, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk kurang layak digunakan untuk Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa kegiatan di desa Macanbang KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000 Koefisien : 1 Paket
ASET DAERAH Paket Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Anggaran :
50000000
Sosial Hibah Kepada Perlunya dana hibah ke karang Desa Wateskroyo, Kab. 1 paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa taruna BINA MUDA Desa Tulungagung, Besuki, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
Wateskroyo Wateskroyo Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan masjid Dusun kresak, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Al Muslimun ds. picisan Tulungagung, Sendang, Picisan DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kesatuan Hibah kepada Perlunya Peneguhan Nilai ds Sumberdadap, Kab. 100 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Patriotisme yang dilakukan oleh Tulungagung, Pucanglaban, Peserta KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 100 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat LSM Griya Cipta desa Sumberdadap BANGSA DAN Koefisien : 100 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
sumberdadap POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Seringnya tanah ambrol Desa RT 02 RW 01 Dsn. 235 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Bangoan Karangarum, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 235 meter tahap berikutnya
Pembangunan Tulungagung, Kedungwaru, KEUANGAN DAN Koefisien : 235 Koefisien : 1 meter Anggaran : 200000000 Koefisien : 235 meter
Drainase Bangoan ASET DAERAH meter Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 199750000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA SERUT, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk SERUT Tulungagung, Boyolangu, Serut PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud PERLU TALUD KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
100000000 : 1 Paket Anggaran :
200000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Bantuan Pembangunan RW.01 Sembung, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid Al Huda Sembung Tulungagung, Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung Sembung Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 70


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEAUANGAN DESA DESA BESUKI, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk BESUKI PEMBANGUNAN Tulungagung, Besuki, Besuki PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan DRAINASE KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Drainase ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 200000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Paket Anggaran :
200000000
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Jalan yang mengelupas Desa Gondosuli, Kab. 2 km DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Tulungagung, Gondang, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1528 meter Koefisien : 1528 meter
Penataan Gondosuli UMUM DAN Koefisien : 2 1528 meter Anggaran Anggaran : 2420237400 Anggaran : 2420237400
Ruang PENATAAN meter : 2420237400
RUANG Anggaran : 0
Pendidikan Hibah kepada perlunya bantuan sarana J. Kelud Gg. II No. 6, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD prasarana Sekolah TK An-Nashr Tulungagung, Kauman, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Sidorejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya bantuan untuk Jl. Raya Sendang, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga pembangunan ruang kelas baru Tulungagung, Sendang, Picisan PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SMP/MTS/Sederajat MTS Sunan Kalijogo Picisan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Sendang OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya bantuan sarana RT 02 RW 01 Dusun Krajan, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD prasarana perbaikan gedung KB Kab. Tulungagung, Gondang, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Aisyiyah Wonokromo gondang Wonokromo PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Sekretariat Hibah kepada pembangunan Masjid DARUL desa Balesono, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... MUSTOFA Desa Balesono Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Balesono Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kelautan dan Bantuan sarana Sarana budidaya ikan konsumsi DESA PANDANSARI, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan BERKAH MITRA SENTOSA Desa Tulungagung, Ngunut, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Bantuan sarana
konsumsi PANDANSARI Pandansari Koefisien : 1 1 paket Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
paket 60000000 paket Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
60000000
Sekretariat Hibah kepada REHAB MUSHOLA AL FATTAH Dusun Kembangan 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... DESA KRESIKAN RT/RW:02/01, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Tanggunggunung, Kresikan Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada bangunan yang sudah lama RT 02 RW 01 Dsn. Beji, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Mushola " Darussalam " Tulungagung, Ngunut, Ngunut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pemberdayaan Pelatihan usaha KELOMPOK PEMBERDAYAAN JLN RAYA BONO DESA BONO, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Perempuan produktif bagi PEREMPUAN (KPP) Kab. Tulungagung, Boyolangu, KELUARGA Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
dan kelompok perempuan MIE PELANGI Bono BERENCANA, Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Perlindungan PEMBERDAYAAN Kelompok 15000000
Anak PEREMPUAN DAN Anggaran :
PERLINDUNGAN 15000000
ANAK
Kebudayaan Bantuan alat / sarana KESENIAN JARANAN JAWA DESA NGUJANG, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana CAMPURSARI TARUNO Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 71


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
kesenian (hibah) BUDOYO Kedungwaru DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA Anggaran :
10000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya sarana prasarana desa bendilwungu, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD permainan di TK DHARMA Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta WANITA BENDILWUNGU desa Bendilwungu PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Bendilwungu Kec. OLAHRAGA paket 50000000
Sumbergempol Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya Pengembangan desa Pandansari, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Fasilitas Ibadah di Masjid Tulungagung, Ngunut, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Baiturrohman desa Pandansari Pandansari Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Kec. Ngunut paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan jaln sudah rusak Dsn Bolu, Kab. Tulungagung, 2 km DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Tanggunggunung, Ngepoh PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1000 meter Koefisien : 1000 meter
Penataan UMUM DAN Koefisien : 2 1000 meter Anggaran Anggaran : 1583925000 Anggaran : 1583925000
Ruang PENATAAN meter : 1583925000
RUANG Anggaran : 0
Pekerjaan Pembangunan Jalan jalan sudah rusak total Jln Raya Tanggunggunung - 10 km DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan kalidawir, Kab. Tulungagung, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 2000 meter Koefisien : 2000 meter
Penataan Tanggunggunung, UMUM DAN Koefisien : 10 2000 meter Anggaran Anggaran : 4072950000 Anggaran : 4072950000
Ruang Tanggunggunung PENATAAN meter : 4072950000
RUANG Anggaran : 0
Keuangan Bantuan Keuangan tanah rawan mengalami longsor Jl. Srabah Utara No. 10, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk ketika hujan tiba di desa Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok karanganom Karanganom KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pertanian Pelatihan pembuatan perlunya pupuk organik dalam Dusun Krajan RT 03 RW 02, 1 Kali DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pupuk organik pengganti pupuk kimia yang Kab. Tulungagung, Gondang, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Kali usulan dapat diproses
semakin sulit didapat di desa Bendo Koefisien : 1 1 Kali Anggaran : Anggaran : 20000000 ketahap selanjutnya
bendo kususnya pada Kelompok Kali Anggaran 20000000 Koefisien : 1 Kali
wanita tani Lestari : 20000000 Anggaran : 20000000
Keuangan Bantuan Keuangan kurang optimalnya jalan usaha Dusun krajan RT 03 RW 02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk tani saat ini yang berada di desa Kab. Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan bendo Bendo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan bahu jalan sering longsor ketika Jl. Raya Jatimulyo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk musim hujan turun di desa Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok jatimulyo Jatimulyo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan kios Jl. suronoto No. 13, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk desa sebagai sarana untuk Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ meningkatkan perekonomian Batangsaren KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana masyarakat desa batangsaren ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya saluran drainase untuk Jl. Hasyim Asya''ri No. 36, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk mengurangi tergenangnya air Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan pada jalan ketika musim hujan Kauman KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 120000000 Koefisien : 1 Paket
Drainase tiba di desa kauman ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 120000000
Anggaran : 129250000
130000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana kurangnya sarana dan Jl. Blendis, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana prasarana kelompok hadrah Gondang, Blendis KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 72


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
kesenian (hibah) majelis ds. blendis DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 Paket
Paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 Paket Anggaran : Paket Anggaran : 5000000
5000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembanguna jalan Dusun Patoman RT 02 RW 02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat beton di dusun patoman Kab. Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan desa bendungan Bendungan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 90000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : 93562500 Anggaran : 90000000
Anggaran :
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Dukuh, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk paving guna memperlancar Gondang, Dukuh PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan transportasi masyarakat desa KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Paving Desa dukuh ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 200000000
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunnya pembangunan tembok Dusun Sumurlo RT 017 RW 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penahan tanah untuk penahan 006, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok bahu jalan di desa blendis Gondang, Blendis KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan PEMBANGUNAN JEMBATAN Dusun 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk DESA KALIBATUR Krajan,RT/RW:001/002, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tulungagung, Kalidawir, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Jembatan Kalibatur ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 150000000
150000000
Pekerjaan Pembangunan Jalan perlunya pembangunan jalan Dusun Sumurlo RT 017 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan guna mempermudah 006, Kab. Tulungagung, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 450 meter Koefisien : 450 meter
Penataan transportasi masyarakat desa Gondang, Blendis UMUM DAN Koefisien : 1 450 meter Anggaran : Anggaran : 552352500 Anggaran : 552352500
Ruang blendis dengan panjang 450 m PENATAAN meter 552352500
lebar 3 m RUANG Anggaran : 0
Sosial Hibah Kepada Perlunya dana hibah untuk Desa Sukoanyar, Kab. 1 paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Karangtaruna Desa karang taruna WIRA BHAKTI Tulungagung, Pakel, Sukoanyar Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Desa Sukoanyar Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 10000000
Kelompok 10000000
Anggaran :
10000000
Pertanian Bantuan Ternak kurangnya modal kelompok Desa Pecuk, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing ternak BAROKAH SEJAHTERA Pakel, Pecuk PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
PECUK Desa pecuk DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
HEWAN Ekor 30000000 administrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
Ekor Anggaran :
30000000
Pertanian Hand Sprayer Keterbatasan sarana pertanian Desa Bangunmulyo, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
pada Kelompok Tani MUKTI Tulungagung, Pakel, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : dengan catatan kelompok dengan catatan kelompok
BANGUN MULYO Desa Bangunmulyo Koefisien : 15 15 Unit Anggaran : di proses kedalam di proses kedalam
Bangunmulyo Unit 15000000 SIMLUHTAN. Koefisien : SIMLUHTAN. Koefisien :
Anggaran : 15 Unit Anggaran : 15 Unit Anggaran :
15000000 15000000 15000000
Pertanian Hand Sprayer Keterbatasan sarana pertanian Desa Duwet, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pada kelompok Tani NGUDI Tulungagung, Pakel, Duwet PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit usulan dapat diproses
LUHUR Desa Duwet Koefisien : 15 15 Unit Anggaran : Anggaran : 15000000 ketahap selanjutnya
Unit 15000000 Koefisien : 15 Unit
Anggaran : Anggaran : 15000000
15000000
Pertanian Bantuan Ternak kurangnya modal kelompok Desa Ngepeh, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing ternak MEKAR SARI NGEPEH Tulungagung, Bandung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
Desa Ngepeh Ngepeh DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 73


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
HEWAN ekor 30000000 administrasi, dapat Koefisien : 10 ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
ekor Anggaran :
30000000
Pertanian Bantuan Ternak Kurangnya modal kelompok Desa Sambitan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing ternak NGUDI REJEKI Desa Tulungagung, Pakel, Sambitan PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan dapat diproses ke
Sambitan DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara tahap berikutnya
HEWAN Ekor 30000000 administrasi, dapat Koefisien : 10 Ekor
Anggaran : diproses ke tahap Anggaran : 30000000
30000000 berikutnya Koefisien : 10
Ekor Anggaran :
30000000
Pertanian Bantuan Ternak Kurangnya modal kelompok Desa Sodo, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing ternak dalam Bidang peternakan Pakel, Sodo PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
Pada kelompok Tani KRIDO TANI DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 ekor Anggaran : persyaratan secara persyaratan secara
Desa Sodo HEWAN ekor 30000000 administrasi, dapat administrasi, dapat
Anggaran : diproses ke tahap diproses ke tahap
30000000 berikutnya Koefisien : 10 berikutnya Koefisien : 10
ekor Anggaran : ekor Anggaran : 30000000
30000000
Pertanian Hand Sprayer Keterbatasan sarana pertanian Desa Pakel, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
pada kelompok GELORA Pakel, Pakel PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : dengan catatan kelompok dengan catatan kelompok
MANDIRI PAKEL Desa Pakel Koefisien : 15 15 Unit Anggaran : di proses kedalam di proses kedalam
Unit 15000000 SIMLUHTAN Koefisien : SIMLUHTAN Koefisien : 15
Anggaran : 15 Unit Anggaran : Unit Anggaran : 15000000
15000000 15000000
Keuangan Hibah kepada Renovasi Fasilitas Kelas Desa Nglampir, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Madrasah Diniyah Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) DARUSSALAM Desa Nglampir Nglampir Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
paket 30000000
Anggaran :
30000000
Keuangan Hibah kepada Renovasi Fasilitas TPQ Desa Bolorejo, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah BUSTANUL ULUM Desa Bolorejo Tulungagung, Kauman, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) Bolorejo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Renovasi Fasilitas Desa Gombang, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid/Musholla AL HIDAYAH Tulungagung, Pakel, Gombang DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Desa Gombang Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Renovasi Fasilitas Desa Sodo, Kab. Tulungagung, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Masjid/Mushollan SABILUL Pakel, Sodo DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
HUDA Desa Sodo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Renovasi fasilitas Masjid AFANDI Desa Wateskroyo, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Desa Wateskroyo Tulungagung, Besuki, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Wateskroyo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
paket 30000000
Anggaran :
30000000
Sekretariat Hibah kepada Renovasi fasilitas Masjid AL Desa Bangunmulyo, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... FALAH Desa Bangunmulyo Tulungagung, Pakel, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Bangunmulyo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
paket 30000000
Anggaran :
30000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 74


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Sekretariat Hibah kepada Renovasi Fasilitas Mushola AL Desa Bono, Kab. Tulungagung, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... MUQOHHAR Desa Bono Pakel, Bono DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Hibah kepada Kurang memadainya Fasilitas Desa Sodo, Kab. Tulungagung, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Madrasah Diniyah NURUS Pakel, Sodo DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) SALAM Desa Sodo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
paket 30000000
Anggaran :
30000000
Kelautan dan Bantuan induk ikan Masih tingginya biaya produksi Jl. Panglima Sudirman 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Pengadaan Rekomendasi : Usulan
Perikanan hias usaha budidaya perikanan RT01/RW01, Kab. PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan disetujui, Bantuan induk
utamanya ikan hias cupang Tulungagung, Tulungagung, Koefisien : 1 3 paket Anggaran : Hias Koefisien : 1 paket ikan hias Koefisien : 1
Kenayan paket 6000000 Anggaran : 6000000 paket Anggaran : 6000000
Anggaran :
6000000
Kelautan dan Bantuan alat Belum seimbangnya produksi RT03/RW04, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan pengolahan ikan dan permintaan produk olahan Tulungagung, Kedungwaru, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : pengadaan peralatan pengadaan peralatan
perikanan Plosokandang Koefisien : 1 1 paket Anggaran : pengolahan dan pengolahan dan
paket 55000000 pemasaran hasil pemasaran hasil perikanan
Anggaran : perikanan Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket
55000000 paket Anggaran : Anggaran : 55000000
55000000
Pangan Pembinaan Usaha Masih tingginya ketergantungan RT02/RW02, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Pengolahan Bahan pada beras dan terigu Tulungagung, Sumbergempol, KETAHANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 unit usulan dapat diproses
Pangan Lokal Doroampel PANGAN Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 50000000 ketahap selanjutnya
unit Anggaran 150000000 Koefisien : 1 unit
: 150000000 Anggaran : 50000000
Tenaga Kerja Peningkatan Belum memadahinya Jl. K.H. Abu Mansyur No. 21, 1 DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui kompetensi Calon Tenaga Kerja Kab. Tulungagung, Kelompok KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Pertukangan di bidang kerajinan kayu Kedungwaru, Tawangsari TRANSMIGRASI Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
Kayu dan bantuan alat Paket 100000000
pertukangan Anggaran :
100000000
Kebudayaan Fasilitasi Pagelaran / Kurangnya minat masyarakat Griya Ringin Asri 11B/75, Kab. 1 kali DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui. Rekomendasi : Dilanjutkan
Festival Seni Budaya utamanya pemuda dalam Tulungagung, Kedungwaru, KEBUDAYAAN Disetujui Rincian Kegiatan di RIncian Kegiatan di dalam Ke tahap Berikutnya
pelestarian seni budaya keris Ringinpitu DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dalam Proposal proposal mohon dilengkapi Koefisien : 1 kali Anggaran
kali Anggaran Mohon dilengkapi. Koefisien : 1 kali : 150000000
: 150000000 Koefisien : 1 kali Anggaran : 150000000
Anggaran :
150000000
Kesatuan Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra RT02/RW03, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kepada kelompok masyarakat Tulungagung, Kedungwaru, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat untuk penyelenggaraan acara Ketanon BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kesatuan Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra RT01/RW06, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kepada kelompok masyarakat Tulungagung, Boyolangu, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat untuk penyelenggaraan kegiatan Karangrejo BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kesatuan Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra RT02/RW05, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kepada kelompok masyarakat Tulungagung, Boyolangu, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat untuk penyelenggaraan kegiatan Karangrejo BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Belum Optimalnya pengelolaan Balai Desa Campurdarat 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Keuangan Daerah RT01/RW14, Kab. PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 75


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Rehabilitasi Balai Desa Tulungagung, Campurdarat, KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Campurdarat ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Belum Optimalnya pengelolaan Jl. Melati No.4, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Keuangan Daerah Tulungagung, Seluruh PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Penerangan Jalan Kecamatan dan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Umum (PJU) Kelurahan/Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 150000000
150000000
Sekretariat Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra Ds. Setonobendo, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... belum optimal Tulungagung, Karangrejo, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Babadan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra Dsn. Krajan, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... belum optimal Tulungagung, Gondang, Kiping DAERAH Disetujui Diterime Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Keuangan Hibah kepada Fasilitasi kebijakan bidang kesra Jln. Raya Babadan Gg. Masjid 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah belum optimal Al-Aziz, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) Karangrejo, Babadan Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada MI Al Wathoniyah Tegalrejo Desa Tegalrejo rt 01 rw 02, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Rejotangan sangat Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
SD/MI/Sederajat membutuhkan ruang kelas baru, Tegalrejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
swasta dikarenakan kelas yang sudah OLAHRAGA paket 50000000
ada tidak cukup menampung Anggaran :
murid. 50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN JARANAN DUSUN WONOKOYO RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana TURONGGO SAKTI MUDO 02/02 DESA NGREJO, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA NGREJO Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
Tanggunggunung, PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Tanggunggunung, Seluruh Anggaran :
Kelurahan/Desa 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih adanya obyek pemajuan RT03/RW01, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kebudayaan yang belum Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) diintervensi oleh pemerintah Pucangan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kebudayaan belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
daerah paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN BINTANG DUSUN NAKERAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana ELEKTONE 02/02 DESA PAKISREJO, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA PAKISREJO Tulungagung, Rejotangan, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 7500000 Koefisien : 1 PAKET
Pakisrejo PAKET Anggaran : 7500000 Anggaran : 7500000
Anggaran :
7500000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih adanya obyek pemajuan Dsn. Sendung RT04/RW02, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kebudayaan yang belum Kab. Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) diintervensi oleh pemerintah Kates DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
daerah paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Kesatuan Hibah kepada Fasilitasi bidang Kesra kepada Jln. Parangwenang Gg. 01 Dsn. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga kelompok masyarakat intuk Bancaan, Kab. Tulungagung, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat penyelenggaraan kegiatan Kauman, Mojosari BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 76


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kepemudaan Hibah kepada PENCAK SILAT SUNAN GIRI DESA TEGALREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga RANTING TEGALREJO Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Tegalrejo PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih adanya obyek pemajuan Dsn. Kangoro RT06/RW01, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kebudayaan yang belum Kab. Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) diintervensi oleh pemerintah Banaran DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kebudayaan belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
daerah paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih adanya obyek pemajuan Dsn. Tales RT02/RW03, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kebudayaan yang belum Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) diintervensi oleh pemerintah Karanganom DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Kesenian belum Koefisien : 1 paket
daerah paket Anggaran : 5000000 dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 paket Anggaran : 5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Masih adanya obyek pemajuan Dsn. Kleponan RT03/RW06, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kebudayaan yang belum Kab. Tulungagung, Gondang, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) diintervensi oleh pemerintah Tiudan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 paket
daerah paket lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 paket Anggaran : paket Anggaran : 5000000
5000000
Kepemudaan Hibah kepada Peningkatan sarana prasarana Gedangsewu, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga pendidikan dan olahraga belum Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
optimal Gedangsewu PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Tenaga Kerja Peningkatan KELOMPOK KERJA CENTING DESA BUNGUR, Kab. 5 ORANG DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui SAKTI DESA BUNGUR Tulungagung, Karangrejo, KERJA DAN Disetujui Diterima : Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Jahit dan Bungur TRANSMIGRASI Koefisien : 5 Disesuaikan anggaran Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
bantuan alat jahit Paket proposal Koefisien : 1
Anggaran : Paket Anggaran :
36000000 50000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN ORKES DUSUN PULE RT/RW 02/01 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana CAMPURSARI NEW ARDASTA DESA TANGGUNGGUNUNG, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA TANGGUNGGUNUNG Kab. Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
Tanggunggunung, PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Tanggunggunung Anggaran :
10000000
Kesatuan Pembinaan Wawasan Permohonan dana hibah kepada Jln Depok campurdarat, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Kebangsaan IPNU Kec Campurdarat Tulungagung, Campurdarat, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Campurdarat BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Pondok Pondok Pesantren Darul Huda Dusun Sambirejo rt01 rw 02, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Pesantren apa bila turun hujan sering Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
tergenang air dan becek. Betak Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada RA Al Fajar Tugu Rejotangan Dusun Pakesaji rt 01 rw 02, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD mempunyai 2 kelas yang Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta kondisinya sudah tidak layak, Tugu PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
perlu perbaikan dan OLAHRAGA paket 50000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 77


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
pembenahan. Anggaran :
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Rehabilitasi Balai Desa Jalan Supriadi Nomor 11, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk di Desa Tanen Kecamatan Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Balai Desa Rejotangan Kabupaten Tanen KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Tulungagung ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Pembangunan Talud Jalan Adipati Pajer Nomor 1, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Jalan atau Talud Tepi Sungai di Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan Rejotangan Kabupaten ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Tulungagung Anggaran : 200000000
200000000
Pekerjaan Pembangunan / Kurang layaknya jamban Dusun Krajan ddan Glodogan, 2 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Penyediaan Sub Kab. Tulungagung, Boyolangu, PEKERJAAN Disetujui DITERIMA Koefisien : Koefisien : 2 unit Koefisien : 5 unit
Penataan Sistem Pengolahan Pucung Kidul UMUM DAN Koefisien : 2 2 unit Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 62500000
Ruang Setempat PENATAAN unit Anggaran 25000000
RUANG : 25000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Pembangunan Ruang Dusun Soko RT 002 RW 006, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Kelas Baru di MI NU Karangsari, Kab. Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Dusun Soko 002/006 Desa Karangsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta Karangsari Kecamatan OLAHRAGA Paket 150000000
Rejotangan Kabupaten Anggaran :
Tulungagung 150000000
Pendidikan Pembangunan MCK PEMBANGUNAN MCK/SANITASI DESA KALIBATUR, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
SD Negeri SDN 1 KALIBATUR Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Kalidawir, Seluruh PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 65361000 Anggaran : 65361000
Kelurahan/Desa OLAHRAGA paket 65361000
Anggaran :
65361000
Sekretariat Hibah kepada pembangunan masjid RT/RW:01/06, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... BAITURROHMAN Desa Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
PAGERSARI Pagersari Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada PEMBANGUNAN MUSHOLA AL RT/RW:03/04, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... MUSLIMUN DESA NGREJO Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Tanggunggunung, Ngrejo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada PEMBANGUNAN MUSHOLA AL RT/RW;02/02, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... MUBAROKAH DESA NGREJO Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Tanggunggunung, Ngrejo Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kelautan dan Bantuan sarpras kelompok BAROKAH dusun dusun karangtalun 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan perbenihan ikan karang sono memerlukan karangsono, Kab. Tulungagung, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Produksi disetujui, Bantuan sarpras
bantuan dana untuk mensuport Kalidawir, Karangtalun Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Perbenihan Ikan Koefisien perbenihan ikan Koefisien
usaha budidaya ikan gurami paket 55000000 : 1 paket Anggaran : : 1 paket Anggaran :
agar produktifitas dan ukm Anggaran : 55000000 55000000
berkembang secara baik. 55000000
Sekretariat Hibah kepada PEMBANGUNAN MUSHOLA AN- Dusun Krajan 2,RT/RW:01/04, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... NUR DESA BETAK Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Betak Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada pembangunan MUSHOLA AL- DUSUN 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... IKHLAS DESA BETAK SAMBIREJO,RT/RW:03/09, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 78


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Kab. Tulungagung, Kalidawir, Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Betak paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya hibah alat sholawat Dsn. Jatisari RT 01 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Syifaul Qolbi Kates kauman kates Kauman Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 paket Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Kab. Tulungagung, Kauman, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket
Kates paket Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Sekretariat Hibah kepada Perlunya pembangunan serambi Dsn. Krajan RT 05 RW 02 Ds. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... masjid Baitul Jannah desa Bendungan Gondang, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Bendungan Gondang Tulungagung, Gondang, Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Bendungan paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya bantuan pembangunan RT 02 RW 01 Dusun Sawahan, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... rehabilitasi masjid dan sarana Kab. Tulungagung, Kauman, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
prasarana masjid nurul huda Sidorejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
sawaahan - sidorejo - kauman Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pertanian Bantuan Ternak kelompok BERKAH karang talun kecamatan 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing karangsono memerlukan kalidawir, Kab. Tulungagung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
bantuan bibit ternak kambing Kalidawir, Karangtalun DAN KESEHATAN Koefisien : 1 10 Ekor Anggaran : persyaratan secara persyaratan secara
untuk menunjang peternakan HEWAN Ekor 30000000 adminitrasi, dapat adminitrasi, dapat diproses
agar lebih berkembang. Anggaran : diproses ke tahap ke tahap berikutnya
30000000 berikutnya Koefisien : 10 Koefisien : 10 Ekor
Ekor Anggaran : Anggaran : 30000000
30000000
Kelautan dan Bantuan sarpras kelompok MINA JAYA jln desa karangtalun, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan perbenihan ikan memerlukan bantuan dana Tulungagung, Kalidawir, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Produksi Sarpras Produksi
untuk pengembangan budidaya Karangtalun Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Perbenihan Ikan Koefisien Perbenihan Ikan Koefisien
ikan cupang baik dari benih paket 55000000 : 1 paket Anggaran : : 1 paket Anggaran :
,pakan dan sarpras kolam. Anggaran : 55000000 55000000
55000000
Lingkungan Bantuan kendaraan Pengeloaan limbah sampah di Jl. Raya Demuk Gg. Roda No. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Hidup roda tiga untuk Ponpes Hidayatul mubtadiin unit 34 Ngunut, Kab. Tulungagung, LINGKUNGAN Disetujui Tercatat pada SK Koefisien : 1 unit Koefisien : 1 unit
operasional bank Asrama Putri Sunan Pandanaran Ngunut, Ngunut HIDUP Koefisien : 1 Pembentukan Bank Anggaran : 35000000 Anggaran : 35000000
sampah unit Anggaran Sampah di Dinas
: 35000000 Lingkungan Hidup
Kabupaten
Tulungagung
Aktif beroperasi
dengan jumlah
anggota bank sampah
lebih dari 400 orang
dan disertai proposal
Koefisien : 1 unit
Anggaran : 35000000
Sekretariat Hibah kepada Perluasan Bnagunan Masji ASH- desa Salakkkembang, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... SHIDDIQIYYAH deas Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Salakkembang Kalidawir Salakkembang Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN REOG DESA BESUKI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana KENDANG NGUDI LARAS Tulungagung, Besuki, Besuki KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA BESUKI DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Pertanian Bantuan ternak ayam kelompok AMANAH dsn dusun karangsono desa 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 79


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
karangsono kekurangan modal karangtalun, Kab. PETERNAKAN Disetujui Disetujui Koefisien : Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
untuk produksi ternak ayam Tulungagung, Kalidawir, DAN KESEHATAN Koefisien : 1 1000 Paket Anggaran persyaratan secara persyaratan secara
joper Karangtalun HEWAN Paket : 30000000 adminitrasi, dapat adminitrasi, dapat diproses
Anggaran : diproses ke tahap ke tahap berikutnya
30000000 berikutnya Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket
Paket Anggaran : Anggaran : 30000000
30000000
Keuangan Hibah kepada MADIN DARUN NAJA mengalami desa karangtalun kalidawir, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah kendala dana untuk rehab Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Diniyah (Madin) gedung demi peningkatan Karangtalun Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
belajar mengajar. paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kebudayaan Fasilitasi Pagelaran / Perlunya Bantuan Program Perum Ringinpitu Estate Blok 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui. Rekomendasi : Dilanjutkan
Festival Seni Budaya Kegiatan Giat Seni 2022 Sanggar C-5 Kedungwaru Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Proposal harap di Proposal harap dibenahi Ke tahap Berikutnya
Seni Candra Mustika Ringinpitu Kab. Tulungagung, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 benahi dengan dengan memperhatikan Koefisien : 1 PAKET
Kedungwaru, Ringinpitu PAKET memperhatian rincian rincian kegiatan ( 1 Anggaran : 50000000
Anggaran : kegiatan (1 proposal Proposal digunakan untuk
50000000 digunakan untuk 1 1 kegiatan ) Koefisien : 1
kegiatan) Koefisien : PAKET Anggaran :
1 PAKET Anggaran : 50000000
50000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya Talud jalan untuk desa Segawe, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Penanggulangan longsor Jalan di Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud desa Segawe Kecamatan Segawe KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan Pagerwojo ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 100000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
100000000 : 1 Paket Anggaran :
100000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Mojoarum Gondang, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan Kelompok Usaha Pertukangan Mojoarum TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Kayu dan bantuan alat Melati Desa Mojoarum Gondang paket 30000000
pertukangan Anggaran :
30000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Bendungan, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan Usaha Pertukangan Mulyo Bendungan TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Kayu dan bantuan alat Santoso Desa Bendungan paket 30000000
pertukangan Gondang Anggaran :
30000000
Pemberdayaan Pembinaan perlunya pembinaan Dusun Pucung lor, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi :
Masyarakat Administrasi BUMDes administrasi bumdes Srikandi Tulungagung, Ngantru, Pucung PEMBERDAYAAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Desa ds. pucunglor Lor MASYARAKAT Koefisien : 1 Paket Anggaran : Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
DAN DESA Paket 35500000 Anggaran : 35500000 Anggaran : 35500000
Anggaran : Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
35500000 Anggaran : 35500000 Anggaran : 35500000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Jl. Raya Ngantru, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Himpaudi ngantru di ds. Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta srikaton Srikaton PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 60000000 Anggaran : 60000000
OLAHRAGA paket 60000000
Anggaran :
60000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasara RT 02 RW 02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud Ceria ds. pucunglor Tulungagung, Ngantru, Pucung PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Lor PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
OLAHRAGA Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana RT 014 RW 006, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud ar roudloh ds. srikaton Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Srikaton PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 80


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Jl. Raya Ngantru, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga pencak silat pagar nusa ds. Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
pinggirsari Pinggirsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kesatuan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana RT 001 RW 004, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga IPPNUpucung lor ds. pucunglor Tulungagung, Ngantru, Pucung KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Lor BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD AL HANIF DESA POJOK DUSUN NGADIREJO RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD 40/12 DESA POJOK, Kab. PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta Tulungagung, Ngantru, Pojok PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA PAKET 150000000
Anggaran :
150000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan menara dusun genengan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... pada masjid baitullah ds. pojok Tulungagung, Ngantru, Pojok DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembanguanan Dusun Genengan, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... musholla Al-Mubarok ds. pojok Tulungagung, Ngantru, Pojok DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya renovasi musholla Jl. Raya Pojok, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Baitussalam ds. pojok Tulungagung, Ngantru, Pojok DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan dusun gendingsari RT 02 RW 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... musholla nurul iman ds. 01, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
gendingan Kedungwaru, Gendingan Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Dusun ngegong RT 03 RW 04, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud sps pelangi ds. banjarsari Kab. Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Banjarsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasaran dusun sumber RT 026 RW 008, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud darul huda ds. pojok Kab. Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Pojok PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP SHOLAWAT HADRAH DUSUN NGRECO RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana NADA EL HAWA DESA 04/03, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) SOBONTORO Boyolangu, Sobontoro DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
PRASARANA Anggaran :
5000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan gapura dusun kalipakis, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 81


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Daerah Masjid/MushoIa......... masjid baiturrohman ds. pucung Tulungagung, Ngantru, Pucung DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
lor Lor Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan mushola dusun sumber RT 31 RW 09, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... al-ihsan bisri Kab. Tulungagung, Ngantru, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pojok Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada TK ISLAM TERPADU NURUL JALAN PAHLAWAN I RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD FIKRI DESA REJOAGUNG 04/01 DESA REJOAGUNG, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PERLU SARANA DAN Kab. Tulungagung, PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
PRASARANA Kedungwaru, Rejoagung OLAHRAGA PAKET 150000000
Anggaran :
150000000
Pendidikan Hibah kepada PAUD PERMATA HATI IBU KEL. JALAN A.YANI TIMUR V /20- 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD KAMPUNGDALEM 22, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PERLU SARANA DAN Tulungagung, Kampungdalem PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 20000000
Anggaran :
20000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana RT 001 RW 001, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud taman ceria ds. pulerejo Tulungagung, Ngantru, Pulerejo PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Pertanian Hand Tractor KELOMPOK TANI BAROKAH DESA PINGGIRSARI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
DESA PINGGIRSARI Tulungagung, Ngantru, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit Usulan dapat diproses
PERLU HAND TRAKTOR Pinggirsari Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
Unit 28000000 Koefisien : 1 Unit
Anggaran : Anggaran : 28000000
28000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasara RT 01 RW 02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud tunas bangsa ds. pakel Tulungagung, Ngantru, Pakel PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN MINA BAROKAH KEL BAGO, Kab. Tulungagung, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan hias KEL. BAGO Tulungagung, Bago PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Paket sarpras
PERLU SARANA BUDIDAYA Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : hias Koefisien : 1 PAKET budidaya ikan hias
IKAN HIAS PAKET 150000000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : Anggaran : 60000000
15000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya renovasi ruang kelas Jl. Stasiun Barat kantor pos 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud KB cahaya bunda ds. ngantru, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta ngantru Ngantru, Ngantru PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada PENCAK SILAT PSHT RAYON DESA BENDASRI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga BENDOSARI Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Pagu Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Bendosari PEMUDA DAN Koefisien : 1 menyesuaikan kamus Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET pokir Koefisien : 1
Anggaran : PAKET Anggaran :
150000000 15000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasara Dsn. Cari, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud hidaayatut thullaab ds. Ngantru, Banjarsari PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta banjarsari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 82


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada PSHT RAYON LODERESAN DESA BENDOSARI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga PERLU SARANA DAN Tulungagung, Kedungwaru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PRASARANA Loderesan PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada FUTSAL NURUL FIKRI DESA DESA KEDUNGWARU, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga KEDUNGWARU Tulungagung, Kedungwaru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Kedungwaru PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
PRASARANA OLAHRAGA PAKET 15000000
Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana RT 01 RW 04, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud roudlotus salafiyah ds. Tulungagung, Ngantru, Pucung PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta pucunglor Lor PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
OLAHRAGA Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Kesatuan Hibah kepada GEMA KEADILAN KEC. JALAN I GUSTI NGURAHRAI 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga TULUNGAGUNG II/17E KEL. BAGO, Kab. KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Politik Swadaya Masyarakat PENTINGNYA WAWASAN Tulungagung, Tulungagung, BANGSA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
KEBANGSAAN Bago POLITIK PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Jl. Masjid As Salam, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD paud Al-Amin ds. padangan Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Padangan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kesatuan Hibah kepada GEMA KEADILAN KECAMATAN DESA KALIDAWIR, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga KALIDAWIR Tulungagung, Kalidawir, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Politik Swadaya Masyarakat PENTINGNYA WAWASAN Kalidawir BANGSA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
KEBANGSAAN POLITIK PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Kesatuan Hibah kepada RELAWAN INDONESIA ( PERUMAHAN BMW PERMAI 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga RELINDO ) PENGURUS DAERAH BLOK B 11, Kab. Tulungagung, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Politik Swadaya Masyarakat KAB. TULUNGAGUNG Kedungwaru, Gendingan BANGSA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
PENTINGNYA WAWASAN POLITIK PAKET 25000000
KEBANGSAAN Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana dusun papar, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kelompok kesian karawitan Tulungagung, Kalidawir, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomer Induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) wahyu tri budoyo ds. kalibatur Kalibatur DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di Kesenian belum Koefisien : 1 PAKET
PAKET lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 10000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
10000000 1 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
10000000 10000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan tembok Dusun Bendiljet RT 06 RW 05, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penahan tanah di ds. Kab. Tulungagung, Kalidawir, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok karangtalun Karangtalun KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 190000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 190000000
Anggaran : 191151500
190000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Dusun Ngepoh RT 001 RW 002, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat desa di ds. ngepoh Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggunggunung, Ngepoh KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 170000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 170000000
Anggaran : 176210000
170000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 83


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan Dsn. Jinggring, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... musholla sabilul hasanah ds. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
pakisrejo Tanggunggunung, Pakisrejo Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Dusun Krajan, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk usaha tani di desa Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan panggungkalak Panggungkalak KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 100000000
100000000
Kepemudaan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Dusun Krajan RT 02 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga olah raga sepeda gunung pada Kab. Tulungagung, Bandung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
paguyuban sepeda gunung Talun Kulon PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
kidang talun bike ( KITAB ) ds. OLAHRAGA Kelompok 15000000
talunkulon Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada kelompok sepakbola ds rejoagung, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga REJOAGUNG MUDA Tulungagung, Kedungwaru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
kekurangan sarpras untuk Rejoagung PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
peningkatan kwalitas sepakbola OLAHRAGA paket 15000000
di tulungaguung. Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA SAMAR, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk SAMAR PEMBANGUNAN RABAT Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan JALAN Samar KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 200000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
150000000 : 1 Paket Anggaran :
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan BANTUAN KEUANGAN DESA DESA SOBONTORO, Kab. 1 PAKET BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk SOBONTORO PEMBANGUNAN Tulungagung, Boyolangu, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud TALUD JALAN Sobontoro KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 200000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Paket Anggaran :
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan desa sukowidodo akan membuat jln raya Desa sukowidodo kec 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk program desa wisata dengan karangrejo, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ bantuan keuangan desa untuk Karangrejo, Sukowidodo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana pembangunan/peningkatan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa sarana pariwisata berbasis desa. Anggaran : 200000000
200000000
Kepemudaan Hibah kepada Optimalisasi potensi olahraga Dsn. Selojeneng, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga sepeda untuk kelompok sepeda Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Semut Ireng Sumberdadi PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kelautan dan Bantuan induk ikan Peningkatan budidaya ikan hias RT06/RW01 Dsn. Ngreco, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan hias cupang untuk kelompok Tirta Tulungagung, Boyolangu, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan disetujui, Bantuan indek
Betta Sobontoro Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Hias Koefisien : 1 paket ikan hias Koefisien : 1
paket 6000000 Anggaran : 6000000 paket Anggaran : 6000000
Anggaran :
6000000
Kesatuan Hibah kepada optimalisasi lembaga Wira Pantja Dsn. Mirigambar RT03/RW06, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Mandiri Kab. Tulungagung, KESATUAN pertukangan Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat Sumbergempol, Mirigambar BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan peningkatan akses di jalan Desa Balaidesa Kates, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 84


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Desa untuk Kates Tulungagung, Kauman, Kates PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan Optimalisasi akses untuk Desa Balai Desa Mojosari, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Mojosari Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Mojosari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kesatuan Hibah kepada optimalisasi organisasi LPK-RI Jl. Cendana RT02/RW02 Dsn. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Tulungagung Mekarsari, Kab. Tulungagung, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat Kedungwaru, Tunggulsari BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Optimalisasi jalan paving desa Balai Desa Banjarsari, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Banjarsari Tulungagung, Ngantru, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Banjarsari KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Paving Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya bantuan hIbah untuk Desa Pakel, Kab. Tulungagung, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Renovasi fasilitas Masjid AL- Pakel, Pakel DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
HUDA Desa Pakel Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
paket 30000000
Anggaran :
30000000
Kesatuan Pembinaan Wawasan Permohonan Dana Hibah Desa bangunmulyo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Kebangsaan Kepada IPPNU Kec Pakel Tulungagung, Pakel, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Bangunmulyo BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Perlunya pembangunan Pagar Desa Ngepeh, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk balai desa dan rehabilitasi bali Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai desa Desa Ngepeh Ngepeh KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 105000000
100000000
Kepemudaan Hibah kepada Pembinaan Dan Pengembangan Desa campurdarat, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Olah Raga KOMUNITAS Tulungagung, Campurdarat, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
PEMUDA KAUMAN Desa Campurdarat PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Campurdarat OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada Batuan Dana Hibah Untuk Desa Sawo, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Pengembangan Hidup sehat bagi Campurdarat, Sawo PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Masyarakat / KELOMPOK PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA SEPEDA ONTEL OLAHRAGA Paket 15000000
NGIBAK Desa Sawo Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya alat sarana prasarana Dsn. TUri RT 02 RW 01 Ds. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kesenian untuk kelompok Geger Kec. Sendang Kab. KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) sholawat Al Hikam Geger Tulungagung, Kab. DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
Sendang Tulungagung, Sendang, Geger PAKET lanjut tahap Anggaran : 5000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
5000000 1 PAKET Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya alat sarana prasarana Dsn. Gading Ds. Kedoyo Kec. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana untuk Sholawat Al Maun Kedoyo Sendang, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Sendang Sendang, Kedoyo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 85


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
PAKET lanjut tahap Anggaran : 5000000
Anggaran : berikutnya Koefisien :
5000000 1 PAKET Anggaran :
5000000
Tenaga Kerja Peningkatan perlunya bantuan pelatihan dan RT 02 RW 01 Dusun Takroto, 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui bantuan alat pertukangan Kab. Tulungagung, Pagerwojo, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Pertukangan kelompok pertukangan kawulo Gondanggunung TRANSMIGRASI Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
Kayu dan bantuan alat alit ds gondanggunung Paket 10000000
pertukangan pagerwojo Anggaran :
10000000
Sekretariat Hibah kepada PEMBANGUANAN MUSHOLA Dusun Rowo 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... BAITURROHIM ,DEMUK agung,RT/RW:004/001, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Tulungagung, Pucanglaban, Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Demuk paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Hibah kepada Permohonan Bantuan Dana TPQ Dsn. tenggong RT.01 RW.01, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Sabilul Muttaqin Desa Talang Kab. Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) Kec. Sendang Talang Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Desa Bendo, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, Bendo KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan Kelompok Usaha Pertukangan TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 36000000 Anggaran : 36000000
Kayu dan bantuan alat Barokah Desa Bendo paket 36000000
pertukangan Anggaran :
36000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Sound Dsn. Kalirejo RT.02 RW.03, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana System Group Sholawat Nurul Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Mustofa Desa Nglurup Sendang Nglurup DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Permohonan Bantuan Group Dsn. kalirejo RT.02 RW.03, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana Sholawat Mubarokah Desa Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Nglurup Sendang Nglurup DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Perindustrian Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan Desa Bendungan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Pelatihan keterampilan Kelompok Usaha Kerajinan Tulungagung, Gondang, PERINDUSTRIAN Disetujui Diakomodir. Dimohon Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
IKM Produk gerabah Tanah Liat Kelompok Usaha Bendungan DAN Koefisien : 1 untuk kegiatan, Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
dari tanah liat Maju Jaya Desa Bendungan PERDAGANGAN paket jumlah, dan satuan
Anggaran : disesuaikan dengan
5000000 kamus usulan.
Koefisien : 1 paket
Anggaran : 5000000
Keuangan Bantuan Keuangan Permohonan Bantuan keuangan Jalan Bromo Kauman, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Desa untuk Saluran Pengering Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Bromo Desa Kauman Kauman KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Drainase ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pertanian Hand Tractor Permohonan Bantuan Hand Dsn. Lemah Duwur RT.02 5 Buah DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Tractor Kelompok Tani Karya RW.03, Kab. Tulungagung, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 5 Unit Usulan dapat diproses
bakti I Desa Batokan Ngantru Ngantru, Batokan Koefisien : 5 5 Unit Anggaran : Anggaran : 140000000 ketahap selanjutnya
Unit 140000000 Koefisien : 5 Unit
Anggaran : Anggaran : 140000000
140000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Tanggulturus, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk usaha tani di desa tanggulturus Tulungagung, Besuki, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tanggulturus KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 86


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Usaha Tani ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Permohonan Pemeliharaan Jalan Desa Kates, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Jalan Ruas Jalan Lingkar Desa Kates Kauman, Kates PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1220 meter Koefisien : 1220 meter
Penataan Kauman UMUM DAN Koefisien : 1 1220 meter Anggaran Anggaran : 1925343000 Anggaran : 1925343000
Ruang PENATAAN meter : 1925343000
RUANG Anggaran : 0
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan kantor Jl. Raya Campurdarat, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk desa campurdarat Tulungagung, Campurdarat, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Kantor Campurdarat KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Renovasi Dsn. Genengan RT.12 RW.03, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola At Taqwa Desa Punjul Kab. Tulungagung, Karangrejo, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Karangrejo Punjul Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 15000000
20000000
Keuangan Bantuan Keuangan Tanah Yng sering ambles Desa RT 04 RW 02 Dsn. Secang, Kab. 225 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Pojok Tulungagung, Campurdarat, PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 225 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Pojok KEUANGAN DAN Koefisien : 225 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 225 Meter
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Meter Lanjut proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Meter Anggaran :
200000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Renovasi Nglutung, Kab. Tulungagung, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Darussalam Desa Sendang, Nglutung DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Nglutung Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 15000000
20000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Renonasi Dsn. Badong, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Ar Rohman Desa Tulungagung, Sendang, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Nglutung Sendang Nglutung Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 15000000
20000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan Bantuan Renovasi Tanjungsari, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Mushola Baitul Amanah Desa Tulungagung, Karangrejo, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tanjungsari Tanjungsari Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 15000000
20000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan talud Jl. Raya Blendis, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jalan desa blendis Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Blendis KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembanngunan kios Jl. Raya Jatimulyo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk desa di desa jatimulyo Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Jatimulyo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan talud Dusun Krajan RT 04 RW 01, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jalan di desa bendungan Kab. Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Bendungan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 37500000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : 35385500 Anggaran : 37500000
Anggaran :
37500000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 87


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana Dusun Krajan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana hadrah kelompok Hidayatus Tulungagung, Gondang, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Shibyan ds. Bendungan Bendungan DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Koperasi, Pelatihan Kuliner perlunya pelatihan kuliner Jl. Jatimulyo, Kab. 10 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diakomodir Rekomendasi : Diakomodir
Usaha Kecil Pengolahan Kopi Siap pembuatan kopi kelompok Tulungagung, Kauman, DAN USAHA Disetujui Diakomodir, untuk untuk kegiatan pelatihan untuk kegiatan pelatihan
dan Menengah Jual usaha Arjo ds. Jatimulyo Jatimulyo MIKRO Koefisien : 10 kegiatan disesuaikan kuliner pengolahan kopi kuliner pengolahan kopi
orang dengan kamus usulan siap jual Koefisien : 10 siap jual Koefisien : 10
Anggaran : Koefisien : 10 orang orang Anggaran : orang Anggaran : 4000000
4000000 Anggaran : 4000000 4000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan / Rehabilitasi Desa Ngebong, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Balai Desa NGEBONG Tulungagung, Pakel, Ngebong PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Balai KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 125000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 125000000
Anggaran : 125000000
125000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN SUMBER TIRTA DESA DOROAMPEL, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan DESA DOROAMPEL Tulungagung, Sumbergempol, PERIKANAN Disetujui Disetujui. Harap sarpras budidaya ikan Disetujui,Bantuan Sarana
konsumsi SARANA BUDIDAYA IKAN Doroampel Koefisien : 1 Disertai dg Proposal konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
KOMSUMSI PAKET sesuai dengan PAKET Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : ketentuan. Koefisien : 6000000 Anggaran : 60000000
30000000 1 PAKET Anggaran :
30000000
Kesatuan Pembinaan Wawasan Permohonan bantuan dana Desa Campurdarat, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Kebangsaan hibah kepada Perkumpulan Tulungagung, Campurdarat, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik NUSWANTORO UTOMO Campurdarat BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
CampurDarat POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN MUJI LESTARI DESA PAKISREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan budidaya ikan DESA PAKISREJO Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ian sarpras budidaya ian
konsumsi Pakisrejo Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 konsumsi Koefisien : 1
PAKET 30000000 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
Anggaran : 6000000 60000000
30000000
Sekretariat Hibah kepada Permohonan bantuan Dsn. Krajan RT.05 RW.03, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Pembangunan Mushola Al falah Tulungagung, Gondang, Kendal DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Desa Kendal Gondang Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Paket 20000000
Anggaran :
20000000
Kesatuan Hibah kepada Kurangnya pemahaman tentang Dusun Kates, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga pancasila an NKRI di Tulungagung, Boyolangu, Serut KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat Perkumpulan Lentera Pelangi BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Asa Tulungagung POLITIK paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN SEKAR DUSUN SEMAMBUNGAN 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana KINANTHI DESA RT/RW 04/02, Kab. KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PANGGUNGREJO Tulungagung, Kauman, DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
Panggungrejo PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana Jl. Raya Balerejo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana sanggar tari Gatra Kencana ds. Tulungagung, Kauman, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) balerejo Balerejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kepemudaan Hibah kepada perlunya sarana dan prasarana Jl. Pahlawan Kedungwaru, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga olah raga futsal kelompok Tulungagung, Kedungwaru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 88


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
asosiasi futsal kabupaten (AFK) Rejoagung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
ds. rejoagung OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Gerbang kantor yang sudah Desa Kauman, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rusak Tulungagung, Kauman, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Rehabilitasi Kantor Kauman KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 78000000 Koefisien : 1 Paket
Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : 77500000 Anggaran : 78000000
Anggaran :
78000000
Kesatuan Hibah kepada perlunya penguatan dana untuk jl bromo no 20 ds kauman, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga menunjang kegiatan Kab. Tulungagung, Kauman, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Politik Swadaya Masyarakat perkumpulan usia lanjut Kauman BANGSA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
/WULAN agar kiranya tetap bisa POLITIK paket 25000000
melakukan gerakan produktip Anggaran :
dan positip bermanfaat untuk 25000000
kemanusiaan.
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN SUBUR DESA DESA JATIDOWO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan JATIDOWO Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, bantuan sarana
konsumsi Jatidowo Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
PAKET 42500000 PAKET Anggaran : Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : 6000000 Anggaran : 60000000
42500000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DESA SUKOREJO KULON, 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : kartu Rekomendasi : Disetujui , Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana DAN SHO;AWAT AL FATAH Kab. Tulungagung, Kalidawir, KEBUDAYAAN Disetujui Nomor induk Kartu Nomor induk Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA SUKOREJO KULON Sukorejo Kulon DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Kesenian belum di kebudayaan belum Koefisien : 1 PAKET
PAKET lampirkan. Harap dilampirkan. Harap Anggaran : 5000000
Anggaran : dilengkapi Koefisien : dilengkapi Koefisien : 1
5000000 1 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
5000000 5000000
Keuangan Bantuan Keuangan belum optimalnya pemenuhan Dsn belikbatok RT 06 RW 02, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pembangunan jalan rabat Desa Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan sebagai sarana pelayanan Pucanglaban, Manding KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa masyarakat desa yang memadai ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
memerlukan dana yang relatif Anggaran : 200000000
besar, sehingga anggaran desa 200000000
atau sumber dari APBDes belum
mencukupi
Sekretariat Hibah kepada atap masjid yang sudah rusak RT 03 RW 11, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Masjid Nurul Huda Tulungagung, Ngunut, Pulosari DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada Kurangnya Peralatan Ds. Serut, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga Pembelajaran SM Baitul Izza Boyolangu, Serut PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SMP/MTS/Sederajat PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 04 RW 03 Dsn, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Mushola Darussalam Jangglengan, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Ngunut, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Pulotondo Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana RT 03 RW 03 Dsn. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Mushola Safinatunnajah Jengglengan, Kab. DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tulungagung, Ngunut, Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Pulotondo Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan Permohonan bantuan dana Balai Desa Kates, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 89


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Desa untuk pembangunan tembok penahan Tulungagung, Kauman, Kates PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud badan jalan di desa kates KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan kecamatan kauman kabupaten ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
tulungagung Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada Tempat Wudhu yang Sudah RT 03 RW 01 Dsn. Beji, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Rusak Masjid Miftahul Jannah Tulungagung, Ngunut, Ngunut DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Sekretariat Hibah kepada muhammadiyah jl raya jepun, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... tulungagungakan membangun Tulungagung, Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
MASJID KH.AHMAD DAHLAN Jepun Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
yang berlokasi di depan spbu paket 50000000
jepun.kiranya program hibah Anggaran :
bisa membantu mewujudkan 50000000
rencana program ini.
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Paving Desa Rejosari, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Antar Desa Rejosari Gondang Tulungagung, Gondang, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Mojoarum KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Paving Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Tenaga Kerja Peningkatan Peningkatan Ketrampilan Serta Mojoarum Gondang, Kab. 1 paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Tulungagung, Gondang, KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pelatihan Pertukangan Pertukangan Sempulur Desa Mojoarum TRANSMIGRASI Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
Kayu dan bantuan alat Mojoarum paket 30000000
pertukangan Anggaran :
30000000
Kepemudaan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dusun Dono RT 001 RW 001, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga Alat/Kelengkapan Olahraga Kab. Tulungagung, Sendang, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
kepada Kelompok Pemuda dan Dono PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Olahraga BCD Dsn./Ds. Dono OLAHRAGA Kelompok 15000000
001/001 Kec. Senang Kab. Anggaran :
Tulungagung 15000000
Keuangan Bantuan Keuangan Kurangnya penerangan jalan Desa Bangunmulyo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk umum di Desa Bangunmulyo Tulungagung, Pakel, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Penerangan Jalan Bangunmulyo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50000000 Koefisien : 1 Paket
Umum (PJU) ASET DAERAH Paket Anggaran : 60000000 Anggaran : 50000000
Anggaran :
75000000
Kesatuan Hibah kepada Perlunya Bantuan Dana Hibah Dusun Kalirejo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Kegiatan Workshop Wawasan Tulungagung, Sendang, KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Kebangsaan dan Penguatan Nglurup BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Ideologi Pancasila kepada PAC POLITIK Paket 15000000
IPNU Kecamatan Sendang Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya renovasi gedung paud Dsn. Kalipakis RT 01 RW 01, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD Al Anwar ds. pucunglor Kab. Tulungagung, Ngantru, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
swasta Pucung Lor PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya pembangunan gedung Dusun banyuurip RT 01 RW 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga sekolah Miftahul Huda 01, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Banyuurip ds. ngantru Ngantru, Ngantru PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Sekretariat Hibah kepada MUSHOLLA BAITULLOH DESA DUSUN SAWO RT/RW 01/03, 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... SAWO Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
PERLU SARANA DAN Campurdarat, Sawo Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 90


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
PRASARANA PAKET 25000000
Anggaran :
25000000
Sekretariat Hibah kepada MASJID NURUL HUDA DESA DUSUN CANGRING RT/RW 1 PAKET SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... WATES 02/01, Kab. Tulungagung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
Campurdarat, Wates Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
PAKET 50000000
Anggaran :
50000000
Kesatuan Hibah kepada PERKUMPULAN KELOMPOK DUSUN BESOLE RT/RW 75 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Bangsa dan Organisasi/Lembaga MASYARAKAT PUSAT STUDI O2/03 DESA BESOLE, Kab. ORANG KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 75 Paket Anggaran disesuaikan
Politik Swadaya Masyarakat BANGGA KERAGAMAN BUDAYA Tulungagung, Besuki, Besole BANGSA DAN Koefisien : 50 disesuaikan dengan Anggaran : 60000000 dengan kamus usulan
TULUNGAGUNG POLITIK Paket kamus usulan pokir pokir Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Koefisien : 1 Paket Anggaran : 25000000
60000000 Anggaran : 25000000
Kesatuan Hibah kepada PIMPINAN CABANG PEMUDA DUSUN KROYO RT/RW 02/02 75 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga MUHAMMADIYAH KEC. BESUKI DESA WATESKROYO, Kab. ORANG KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 75 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat PENTINGNYA WAWASAN Tulungagung, Besuki, BANGSA DAN Koefisien : 90 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
KEBANGSAAN Wateskroyo POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Sosial Hibah Kepada KARANGTARUNA NGENTRONG DESA NGENTRONG, Kab. 1 PAKET DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa BERSATU Tulungagung, Campurdarat, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
PERLU SARANA DAN Ngentrong Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
PRASARANA Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Sosial Hibah Kepada KARANGTARUNA MUDA BHAKTI DESA GEDANGAN, Kab. 1 PAKET DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
Karangtaruna Desa DESA GEDANGAN Tulungagung, Campurdarat, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
Gedangan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana Perlunya Bantuan Alat/Sarana Dusun Krajan RT 001 RW 001, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana dan Prasarana Kelompok Kab. Tulungagung, Sendang, KEBUDAYAAN Disetujui proposal mohon Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Hadroh/Sholawat Sabilul Hasan Kedoyo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi, Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
Dsn. Krajan 001/001 Ds. Kedoyo PAKET lanjut tahap Anggaran : 5000000
Kec. Senang Kab. Tulungagung Anggaran : berikutnya Koefisien :
5000000 1 PAKET Anggaran :
5000000
Tenaga Kerja Peningkatan YAYASAN NURUL FIKRI DESA DESA BESOLE, Kab. 10 DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui BESOLE PERLU PENINGKATAN Tulungagung, Besuki, Besole ORANG KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Jahit dan KETRAMPILAN JAHIT DAN TRANSMIGRASI Koefisien : 10 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
bantuan alat jahit BANTUAN MESIN JAHIT Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Pendidikan Hibah kepada TK DW BESOLE II DESA BESOLE, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD PERLU RUANG KELAS BARU Tulungagung, Besuki, Besole PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Koefisien : 1 PAKET
swasta PEMUDA DAN Koefisien : 1 PAKET Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
OLAHRAGA PAKET 100000000
Anggaran :
100000000
Pertanian Hand Tractor KELOMPOK TANI SEJAHTERA DESA SAWO, Kab. 1 UNIT DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
DESA SAWO Tulungagung, Campurdarat, PERTANIAN Disetujui Disetujui. Harap Koefisien : 1 UNIT Usulan dapat diproses
PERLU HAND TRAKTOR Sawo Koefisien : 1 dilengkapi dengan Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
UNIT Proposal sesuai Koefisien : 1 UNIT
Anggaran : ketentuan. Koefisien : Anggaran : 28000000
28000000 1 UNIT Anggaran :
28000000
Kesatuan Hibah kepada PERKUMPULAN PUSAT STUDI DESA NGUNGGAHAN, Kab. 75 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Bangsa dan Organisasi/Lembaga SOSIAL KEAGAMAAN Tulungagung, Bandung, ORANG KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 75 Paket Anggaran diesuaikan
Politik Swadaya Masyarakat TULUNGAGUNG Ngunggahan BANGSA DAN Koefisien : 75 disesuaikan dengan Anggaran : 90000000 dengan kamus usulan
POLITIK Paket kamus usulan pokir pokir Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 91


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran : Koefisien : 1 Paket Anggaran : 25000000
90000000 Anggaran : 25000000
Kesatuan Hibah kepada PERKUMPULAN KELOMPOK DESA MERGAYU, Kab. 75 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Bangsa dan Organisasi/Lembaga MASYARAKAT PUSAT STUDI Tulungagung, Bandung, ORANG KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 75 Paket Anggaran disesuaikan
Politik Swadaya Masyarakat PEMBERDAYAAN MANDIRI Mergayu BANGSA DAN Koefisien : 75 disesuaikan dengan Anggaran : 90000000 dengan kamus usulan
TULUNGAGUNG POLITIK Paket kamus usulan pokir pokir Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Koefisien : 1 Paket Anggaran : 25000000
90000000 Anggaran : 25000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN BAROKAH JAYA DUSUN SALAKAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan budidaya ikan DESA SALAKKEMBANG 02/02, Kab. Tulungagung, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan sarpras budidaya ikan
konsumsi Kalidawir, Salakkembang Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 konsumsi Koefisien : 1
PAKET 25000000 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
Anggaran : 6000000 60000000
25000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN SEJAHTERA DESA DUSUN SALAKAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan budidaya ikan SALAKKEMBANG O4/01, Kab. Tulungagung, PERIKANAN Disetujui Disetujui. Harap sarpras budidaya ikan sarpras budidaya ikan
konsumsi Kalidawir, Salakkembang Koefisien : 1 dilengkapi dengan konsumsi Koefisien : 1 konsumsi Koefisien : 1
PAKET proposal sesuai PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
Anggaran : dengan ketentuan. 6000000 60000000
40000000 Koefisien : 1 PAKET
Anggaran : 40000000
Kepemudaan Hibah kepada Kurangnya sarana dan pra Dusun Rejotangan, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga sarana Perguruan Pencak Silat Tulungagung, Rejotangan, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Cempaka Putih Ranting Rejotangan PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
Rejotangan Kec. Rejotangan OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Sekretariat Hibah kepada Kurangnya sarana dan pra Dusun Ngipik, Kab. 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... sarana Mushola Al Qomar Desa Tulungagung, Boyolangu, Bono DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Bono Kec. Boyolangu Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya sarana parkir kios Jl. Raya Bandung, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pujasera desa bandung Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan/ Bandung KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
peningkatan Sarana ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Prasarana Wisata Desa Anggaran : 200000000
200000000
Kepemudaan Hibah kepada perlunya sarana dan prasara Dsn. Pelem RT 02 RW 02, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga bulu tangkis kelompok PB. Tri Tulungagung, Boyolangu, Serut PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
DHarma Tulungagung ds. Serut PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Kepemudaan Hibah kepada perlunya sarana dan prasaran Jl. Raya Bandung, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga paguyuban sepeda gunung Tulungagung, Bandung, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok Koefisien : 1 Kelompok
Trembini Gowes Bandung desa Bandung PEMUDA DAN Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Bandng OLAHRAGA Kelompok 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Dusun Dlodo RT 10 RW 05, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat ds. panggungkalak Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Pucanglaban, Panggungkalak KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Pendidikan Hibah kepada perlunya pembangunan ruang Jl. Demuk Gg 1 No. 1 Dusun 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga kelas baru Madrasah Ibtidaiyah Troboyo, Kab. Tulungagung, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Miftahul Ulum ds. tenggong Rejotangan, Tenggong PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
swasta OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 92


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Umbul No. 01, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat desa manding Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Manding KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan Jl. Raya Desa Panggunguni No 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jembatan ds. panggunguni .49, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Pucanglaban, Panggunguni KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jembatan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 199995000
200000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Penambahan sarana Lk. 02 desa Ngunut, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga TK/PAUD dan prasarana infrastruktur di Tulungagung, Ngunut, Ngunut PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
swasta TK Islam QURROTA A''YUN di PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
desa Ngunut Kecamtan OLAHRAGA paket 100000000
Tulungagung Anggaran :
100000000
Pertanian Pengadaan sumur perlunya sumur pantek di desa Dusun Magersari, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pompa / sumur sumberdadap untuk mengatasi Tulungagung, Pucanglaban, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 Unit usulan dapat diproses
pantek/Sumur Tanah kekeringan lahan pertanian Sumberdadap Koefisien : 1 1 Unit Anggaran : Anggaran : 100000000 ketahap selanjutnya
Dalam, Sumur Tanah dimusim kemarai kelompok tani Unit 87000000 Koefisien : 1 Unit
Dangkal Sido Dadi Anggaran : Anggaran : 100000000
87000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Cemenung No. 037, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat desa tenggong Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Tenggong KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Sekretariat Hibah kepada perlunya pembangunan Jl. Raya Tenggur, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... musholla Al-Iklas ds. Rejotangan Tulungagung, Rejotangan, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Tenggur Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan tembok Dusun Krenggang RT 04 RW 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk penahan tanah desa 04, Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok sumberbendo Pucanglaban, Sumberbendo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana Jl. Demuk No.01, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kelompok kesenian tari Apache Tulungagung, Rejotangan, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) Pankid ds. Panjerejo Panjerejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan TPT Jl. Jayeng Kusumo No. 05, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk pada ds. demuk Kab. Tulungagung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Pucanglaban, Demuk KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 174287475
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan TPT di Jl. jayeng Kusumo, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk desa Demuk Tulungagung, Pucanglaban, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Demuk KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 122369475
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan talud Jl. supriadi 10, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk jalan desa sukorejo wetan Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Sukorejo Wetan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 93


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 200000000
200000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Supriadi 10, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk rabat desa sukorejo wetan Tulungagung, Rejotangan, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Sukorejo Wetan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Tenaga Kerja Peningkatan YAYASAN KARANTINA TAKFIDZ PERUMAHAN RIMBA KARYA 17 DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui AL QUR''AN INDONESIA TIMUR NO 15, Kab. ORANG KERJA DAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 17 ORANG Koefisien : 17 ORANG
Pelatihan Jahit dan PENINGKATAN KETRAMPILAN Tulungagung, Tulungagung, TRANSMIGRASI Koefisien : 17 17 ORANG Anggaran Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
bantuan alat jahit JAHIT DAN BANTUAN MESIN Kepatihan ORANG : 100000000
JAHIT Anggaran :
100000000
Pertanian Hand Tractor GAPOKTAN GUYUB RUKUN DESA PINGGIRSARI, Kab. 1 UNIT DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
DESA PINGGIRSARI Tulungagung, Ngantru, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 UNIT usulan dapat diproses
Pinggirsari Koefisien : 1 1 UNIT Anggaran : Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
UNIT 28000000 Koefisien : 1 UNIT
Anggaran : Anggaran : 28000000
28000000
Pertanian Bantuan alat pasca KELOMPOK TANI MAJU JAYA DESA BESOLE, Kab. 1 UNIT DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
panen tanaman DESA BESOLE Tulungagung, Besuki, Besole PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 UNIT usulan dapat diproses
Hortikultura, Tanaman Koefisien : 1 1 UNIT Anggaran : Anggaran : 25000000 ketahap selanjutnya
Pangan dan Tanaman UNIT 25000000 Koefisien : 1 UNIT
Perkebunan Anggaran : Anggaran : 25000000
25000000
Pendidikan Pembangunan Paving perlunya pembangunan paving Jl. Tumpak Nongko, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
SD Negeri SDN 2 Rejosari ds. rejosari Tulungagung, Kalidawir, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Rejosari PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 150000000 Anggaran : 150000000
OLAHRAGA Paket 150000000
Anggaran :
150000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasarana Dsn. Jinggring, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana kesenian jaranan turonggo catrio Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) mudo ds. pakisrejo Tanggunggunung, Pakisrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
10000000
Kesatuan Hibah kepada Kurangnya SARANA & RT 02 RW 04 Dsn. Ngrejo, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga PRASARANA HIbah Yayasan Tulungagung, Kalidawir, Joho KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat ABDUS SHOMAD AL HASANI BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket 25000000
Anggaran :
25000000
Kelautan dan Bantuan sarana Kurangnya Modal Untuk Dsn. Padangan, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan Pembelian Pakan Ikan Kelompok Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui. Harap sarpras produksi budidaya disetujui, Bantuan sarana
konsumsi ikan ( POKDAKAN ) MINA Karangsari Koefisien : 1 dilengkapi dengan ikan konsumsi Koefisien : budidaya ikan konsumsi
LANGGENG SARI Paket proposal sesuai 1 Paket Anggaran : Koefisien : 1 Paket
Anggaran : dengan ketentuan. 6000000 Anggaran : 60000000
25000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : 25000000
Pangan Pengadaan KRPL/P2L perlunya pengembangan langan Jl. Raya Kalidawir, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
pekarangan pada kelompok tani Tulungagung, Kalidawir, KETAHANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 paket Usulan dapat diproses
Lestari Kalidawir PANGAN Koefisien : 1 1 paket Anggaran : Anggaran : 50000000 ketahap selanjutnya
paket 150000000 Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 50000000
150000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan Jl. Raya Kedungwilut, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk paving ds. kedungwilut Tulungagung, Bandung, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan Kedungwilut KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Paving Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
Anggaran : 195056000

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 94


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
100000000
Sosial Bantuan Sembako perlunya perataan penyaluran tulungagung,, Kab. 1000 DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima, Rekomendasi : Diterima,
bagi Pamerlu sembako bagi masyarakat di Tulungagung, Seluruh orang Disetujui Diterima Koefisien : dengan catatan dengan catatan mencukupi
Pelayangan tengah pandemi ini terutama Kecamatan dan Koefisien : 1000 orang Anggaran mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kesejahteraan Sosial bagipemerlu pelayanan Kelurahan/Desa 1000 orang : 200000000 administrasi Koefisien : Koefisien : 1000 orang
(PPKS) kesejahteraan sosial ,[ppks] Anggaran : 1000 orang Anggaran : Anggaran : 200000000
seharga @ orang 200.000 untuk 200000000 200000000
1000 orang
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan perlunya rehabilitasi jalan Jl. Mojoagung, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan lingkar dusun mojoagung ds. Tulungagung, Ngantru, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 3254 meter Koefisien : 3254 meter
Penataan mojoagung panjang 2000 Meter Mojoagung UMUM DAN Koefisien : 1 3254 meter Anggaran Anggaran : 2193521400 Anggaran : 2193521400
Ruang lebar 3 Meter PENATAAN meter : 2193521400
RUANG Anggaran : 0
Kebudayaan Bantuan alat / sarana GROUP KESENIAN HADRAH DUSUN NAKERAN RT/RW 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana SHOLAWAT AN NUR DESA 01/01, Kab. Tulungagung, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) PAKISREJO Rejotangan, Pakisrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Pertanian Hand Tractor perlunya hand tractor pada Jl. Mojoagung, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
kelompok gapoktan agung mulyo Tulungagung, Ngantru, PERTANIAN Disetujui Disetujui Koefisien : Koefisien : 1 unit usulan dapat diproses
ds. mojoagung Mojoagung Koefisien : 1 1 unit Anggaran : Anggaran : 28000000 ketahap selanjutnya
unit Anggaran 28000000 Koefisien : 1 unit
: 28000000 Anggaran : 28000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana SENIMAN WAYANG KULIT DESA PAKISREJO, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana MINTO DARSONO Tulungagung, Rejotangan, KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) DESA PAKISREJO Pakisrejo DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 10000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran :
15000000
Kebudayaan Bantuan alat / sarana perlunya sarana dan prasara Jl. Blendis, Kab. Tulungagung, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Dilanjutkan
dan prasarana hadrah sholawat al hidayah ds. Gondang, Blendis KEBUDAYAAN Disetujui Tahap Selanjutnya Koefisien : 1 PAKET Ke tahap Berikutnya
kesenian (hibah) blendis DAN PARIWISATA Koefisien : 1 Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 5000000 Koefisien : 1 PAKET
PAKET Anggaran : 5000000 Anggaran : 5000000
Anggaran :
5000000
Koperasi, Bimtek Strategi perlunya mendorong setrategi seluruh wilayah di kabupaten 40 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : disetujui Rekomendasi : disetujui
Usaha Kecil Pemasaran Secara On pemasaran produk lokal melalui tulungagung, Kab. DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah Line media online yang terprogram Tulungagung, Seluruh MIKRO Koefisien : 40 dicukupi Koefisien : Koefisien : 40 orang Koefisien : 40 orang
baik Kecamatan dan orang 40 orang Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Kelurahan/Desa Anggaran : 30000000
30000000
Pendidikan Hibah kepada kurangnya sarana dan prasara Jl. Raya Wajak Lor, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima :
Lembaga TK/PAUD PAUD Putra Bangsa Ds. Wajak Tulungagung, Boyolangu, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 paket Anggaran disesuaikan
swasta Lor Wajak Lor PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 10000000 proposal Koefisien : 1
OLAHRAGA paket Koefisien : 1 paket paket Anggaran :
Anggaran : Anggaran : 10000000 10000000
150000000
Kelautan dan Bantuan sarana Kurangnya modal Untuk Dsn. Sumber, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Bantuan Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan membuat kolam Kelompok Tulungagung, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Bantuan sarana
konsumsi Budidaya Ikan ( POKDAKAN ) " Tanggunggunung, Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : hias Koefisien : 1 Paket budidaya ikan konsumsi
BERKAH LESTARI " Jengglungharjo Paket 20500000 Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
20500000
Tenaga Kerja Peningkatan Kurangnya SDM anggota Ds. Jengglungharjo, Kab. 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui Kelompok Kerajinan Kayu " Tulungagung, KERJA DAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Pertukangan KONCO PASAH " Tanggunggunung, TRANSMIGRASI Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 20050000 Anggaran : 20050000
Kayu dan bantuan alat Jengglungharjo Paket Koefisien : 1 Paket
pertukangan Anggaran : Anggaran : 20050000
25000000
Koperasi, Pelatihan Kuliner perlunya penguatan seluruh wilayah kabupaten, 40 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Usaha Kecil pengembangan pemberdayan Kab. Tulungagung, Seluruh DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah usaha mikro di masyarakat Kecamatan dan MIKRO Koefisien : 40 dicukupi Koefisien : Koefisien : 40 orang Koefisien : 40 orang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 95


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
tulungagung dengan Kelurahan/Desa orang 40 orang Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
memberikan peluang pelatihan Anggaran : 20000000
kuliner pada masyarakat . 20000000
Pertanian Bantuan Ternak Kurangnya Modal Untuk Ds. Jenggluungharjo, Kab. 12 Ekor DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Kambing membeli Bibit kambing yang Tulungagung, PETERNAKAN Disetujui Disetujui. Untuk Usulan sudah memenuhi Usulan sudah memenuhi
berkwalitas Kelompok Ternak Tanggunggunung, DAN KESEHATAN Koefisien : 12 jumlah bantuan persyaratan secara persyaratan secara
Kambing " MUDA MANDIRI " Jengglungharjo HEWAN Ekor ternak harap administrasi, dapat administrasi, dapat
Anggaran : dikoordinasikan diproses ke tahap diproses ke tahap
30000000 dengan Dinas berikutnya Koefisien : 10 berikutnya Koefisien : 10
Peternakan Koefisien Ekor Anggaran : Ekor Anggaran :
: 12 Ekor Anggaran : 30000000 30000000
30000000
Keuangan Bantuan Keuangan perlunya pembangunan jalan di Jl. Kradinan, Kab. 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk wilayah pegunungan ds. Tulungagung, Pagerwojo, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Jalan kradinan Kradinan KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Rabat Desa ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 200000000
150000000
Koperasi, Pelatihan Sablon perlunya pelatihan sablon bagi tulungagung, Kab. 35 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Usaha Kecil masyarakat luas guna membuka Tulungagung, Seluruh DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal porposal dicukupi porposal dicukupi
dan Menengah peluang usaha Kecamatan dan MIKRO Koefisien : 35 dicukupi Koefisien : Koefisien : 35 orang Koefisien : 35 orang
Kelurahan/Desa orang 35 orang Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Anggaran : 20000000
20000000
Keuangan Hibah kepada Halaman Madrasah dari tanah, Dsn. Bancarsari Lor, Kab. 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
TPQ/Madrasah Perlu pavingisasi Madin NURUL Tulungagung, Rejotangan, DAERAH Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Diniyah (Madin) HUDA Banjarejo Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 22500000
50000000
Koperasi, Pelatihan Desain perlunya pelatihan desaind yang tulungagung, Kab. 40 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Usaha Kecil Packaging baik agar kreatifitas produk bisa Tulungagung, Seluruh DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah lebih optimal Kecamatan dan MIKRO Koefisien : 40 dicukupi Koefisien : Koefisien : 40 orang Koefisien : 40 orang
Kelurahan/Desa orang 40 orang Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
Anggaran : 25000000
25000000
Koperasi, Pelatihan Ketrampilan perlunya terobosan produk baru tulungagung, Kab. 40 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : disetujui Rekomendasi : disetujui
Usaha Kecil Olahan pertanian olahan pertanian sebagai Tulungagung, Seluruh DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah alternatip produk pangan Kecamatan dan MIKRO Koefisien : 40 dicukupi Koefisien : Koefisien : 40 orang Koefisien : 40 orang
Kelurahan/Desa orang 40 orang Anggaran : Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Anggaran : 20000000
20000000
Keuangan Bantuan Keuangan Tanah Yang Sering Ambles Desa RT 07 RW 02 Dsn. Secang, Kab. 296 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Pojok Tulungagung, Campurdarat, PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 296 Meter tahap berikutnya
Pembangunan Tembok Pojok KEUANGAN DAN Koefisien : 296 Koefisien : 1 Meter Anggaran : 150000000 Koefisien : 296 Meter
Penahan Tanah (TPT) ASET DAERAH Meter Anggaran : Anggaran : 150000000
Anggaran : 200000000
200000000
Kesatuan Hibah kepada Kurangnya Sarana & Prasarana TIUDAN, Kab. Tulungagung, 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Yayasan AL HIKMAH Gondang, Tiudan KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat BANGSA DAN Koefisien : 1 disesuaikan kamus Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
POLITIK Paket usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 Paket
200000000 Anggaran : 25000000
Koperasi, Pelatihan Kopi Modern pelatihan kopi moderen ( Barista Desa.Balesono, Kab. 25 paket DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : disetujui Rekomendasi : disetujui
Usaha Kecil (Barista) )Balesono Tulungagung, Ngunut, DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah Balesono MIKRO Koefisien : 1 dicukupi, satuan Koefisien : 25 paket Koefisien : 25 paket
paket disesuaikan Koefisien Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Anggaran : : 25 paket Anggaran :
10400000 10400000
Koperasi, Pelatihan Aneka Kue Pelatihan aneka kue desa desa Mirigambar, Kab. 35 orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Usaha Kecil Mirigambar Tulungagung, Sumbergempol, DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah Mirigambar MIKRO Koefisien : 35 dicukupi Koefisien : Koefisien : 35 orang Koefisien : 35 orang

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 96


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
orang 35 orang Anggaran : Anggaran : 19000000 Anggaran : 19000000
Anggaran : 19950000
19950000
Kelautan dan Bantuan sarana perlunya sarana dan prasaran Jl. Tenggong, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan budidaya ikan lele kelompok Tulungagung, Rejotangan, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Bantuansarana
konsumsi perikanan mina sejati ds. Tenggong Koefisien : 1 1 paket Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
tenggong paket 60000000 paket Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 paket
Anggaran : Anggaran : 60000000
60000000
Kepemudaan Hibah kepada Kurangnya sarana dan pra Dusun Sumberingin, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga sarana PAC Pencak Silat NU Tulungagung, Ngunut, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
Pagar Nusa Kecamatan Ngunut Sumberingin Kidul PEMUDA DAN Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
OLAHRAGA paket 15000000
Anggaran :
15000000
Kesatuan Hibah kepada PIMPINAN DAERAH NASYIATUL JALAN ADE IRMA SURYANI 75 BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga AISYIYAH KAB. TULUNGAGUNG 10/B KEL. SEMBUNG, Kab. ORANG KESATUAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 75 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat PENTINGNYASEMINAR Tulungagung, Tulungagung, BANGSA DAN Koefisien : 75 disesuaikan dengan Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
WAWASAN KEBANGSAAN Sembung POLITIK Paket kamus usulan pokir
Anggaran : Koefisien : 1 Paket
90000000 Anggaran : 25000000
Sekretariat Hibah kepada Pembangunan &Pengadaan Dusun Tondo,RT/RW:01/07, 1 paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... peralatan inventaris Mushola Kab. Tulungagung, Kalidawir, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 paket Koefisien : 1 paket
MIFTAKHUL HAYAT,Pagersari Pagersari Koefisien : 1 paket Anggaran : Anggaran : 25000000 Anggaran : 25000000
paket 25000000
Anggaran :
25000000
Koperasi, Pelatihan Aneka Kue Minimnya Pengalaman RT 02 RW 01 Dsn. Bolu, Kab. 40 Orang DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Usaha Kecil masyarakat membuat kue Tulungagung, DAN USAHA Disetujui Disetujui. Proposal proposal dicukupi proposal dicukupi
dan Menengah Kelompok UMKM " BAROKAH " Tanggunggunung, Ngepoh MIKRO Koefisien : 40 dicukupi, volume 35 Koefisien : 40 Orang Koefisien : 40 Orang
Orang orang Koefisien : 40 Anggaran : 20000000 Anggaran : 20000000
Anggaran : Orang Anggaran :
20000000 20000000
Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Saluran di Dusun Dusun Cluwok, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Jaringan Irigasi Cluwok (400mx2mx1m) Desa Tulungagung, Gondang, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 300 meter Koefisien : 300 meter
Penataan Permukaan Gondosuli Gondang Gondosuli KAWASAN Koefisien : 1 300 meter Anggaran : Anggaran : 999000000 Anggaran : 999000000
Ruang PERMUKIMAN meter 999000000
Anggaran : 0
Keuangan Bantuan Keuangan BK Desa Bono Kec. Boyolangu Desa Bono, Kab. Tulungagung, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk (Pembangunan Tembok Penahan Boyolangu, Bono PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Badan Jalan) 600 meter KEUANGAN DAN Koefisien : 1 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 150000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 150000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
150000000 : 1 Paket Anggaran :
150000000
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Perbaikan Jalan Aspal Desa Desa Gondosuli, Kab. 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan Gondosuli Tulungagung, Gondang, PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 1944 meter Koefisien : 1944 meter
Penataan Gondosuli UMUM DAN Koefisien : 1 840 meter Anggaran : Anggaran : 1528858800 Anggaran : 1528858800
Ruang PENATAAN meter 660618000
RUANG Anggaran : 0
Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Saluran Dusun Desa Gondusuli Dusun 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Jaringan Irigasi Cluwok Gondang Cluwok, Kab. Tulungagung, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 250 meter Koefisien : 250 meter
Penataan Permukaan (250mx2mx1m) Gondang, Gondosuli KAWASAN Koefisien : 1 250 meter Anggaran : Anggaran : 590000000 Anggaran : 590000000
Ruang PERMUKIMAN meter 590000000
Anggaran : 0
Pendidikan Hibah kepada Perlunya penambahan fasilitas desa Sambijajar, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga sekolah Di MI Al Qur''an Tulungagung, Sumbergempol, PENDIDIKAN, Disetujui diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SMP/MTS/Sederajat Jabalkat desa Sambijajar Kec. Sambijajar PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 100000000 Anggaran : 100000000
swasta Sumbergempol OLAHRAGA Paket 100000000
Anggaran :
100000000
Keuangan Bantuan Keuangan Ds. Bangoan Bangoan, Kab. Tulungagung, 315 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Kedungwaru, Bangoan PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 315 Meter tahap berikutnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 97


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Pembangunan KEUANGAN DAN Koefisien : 315 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 80000000 Koefisien : 315 Meter
Drainase ASET DAERAH Meter Lanjut proses Anggaran : 80000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
80000000 : 1 Meter Anggaran :
80000000
Pekerjaan Pembangunan Jalan perlunya pembangunan jalan Jl. Samar, Kab. Tulungagung, 9000 DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Umum dan aspal ds. samar panjang 3000 Pagerwojo, Samar Meter PEKERJAAN Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 3000 Meter Koefisien : 3000 Meter
Penataan meter leber 3 meter UMUM DAN Koefisien : 3000 Meter Anggaran Anggaran : 4751775000 Anggaran : 4751775000
Ruang PENATAAN 9000 Meter : 4751775000
RUANG Anggaran : 0
Pekerjaan Pembangunan Saluran yang masih kurang baik Dsn. Cluwok, Kab. 260 Meter DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Umum dan Jaringan Irigasi Tulungagung, Gondang, PERUMAHAN, Disetujui Diterima Koefisien : Koefisien : 260 meter Koefisien : 260 meter
Penataan Permukaan Gondosuli KAWASAN Koefisien : 260 260 meter Anggaran : Anggaran : 369200000 Anggaran : 369200000
Ruang PERMUKIMAN meter 369200000
Anggaran : 0
Sosial Hibah Kepada Kurangnya Sarana & Prasarana Tenggarejo, Kab. Tulungagung, 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa Karangtaruna Desa Tenggarejo Tanggunggunung, Tenggarejo Disetujui Diterima : Anggaran dengan catatan dengan catatan mencukupi
Koefisien : 1 disesuaikan kamus mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok usulan pokir administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
20000000 Kelompok Anggaran : 10000000
10000000
Keuangan Bantuan Keuangan Pembangunan/pelebaran Desa Pakel, Kab. Tulungagung, 1 paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Jembatan penghubung ke Pakel, Pakel PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan lingkungan masyarakat dan ke KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000 Koefisien : 1 Paket
Jembatan arah sektor pertanian Yang ada ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 100000000
di RT 02 RW 03 Desa Pakel Kec Anggaran : 125000000
Pakel 100000000
Tenaga Kerja Peningkatan Perlunya bantuan pelatihan dan RT 03 RW 03 Dusun Krajan, 1 Paket DINAS TENAGA Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Ketrampilan Melalui bantuan alat pertukangan Kab. Tulungagung, Pagerwojo, KERJA DAN Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Pelatihan Pertukangan kepada kelompok usaha Kedungcangkring TRANSMIGRASI Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 21000000 Anggaran : 21000000
Kayu dan bantuan alat pertukangan Laras Makmur Ds Paket Koefisien : 1 Paket
pertukangan Kedungcangkring Kec Pagerwojo Anggaran : Anggaran : 21000000
36000000
Sekretariat Hibah kepada Lantai Masjid ynag sudah rusak RT 04 RW 05 Dsn. Bancang, 1 Paket SEKRETARIAT Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima Rekomendasi : diterima
Daerah Masjid/MushoIa......... Hibah Masjid Baiturrohman Kab. Tulungagung, Bandung, DAERAH Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Gandong Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 50000000 Anggaran : 50000000
Paket 50000000
Anggaran :
50000000
Kelautan dan Bantuan sarana POKDAKAN SEJATI DESA DESA TUNGGANGRI, Kab. 1 PAKET DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Paket
Perikanan budidaya ikan TUNGGANGRI Tulungagung, Kalidawir, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : Sarpras Budidaya Ikan Sarpras Budidaya Ikan
konsumsi Kalidawir, Seluruh Koefisien : 1 1 PAKET Anggaran : Konsumsi Koefisien : 1 Konsumsi Koefisien : 1
Kelurahan/Desa PAKET 30000000 PAKET Anggaran : PAKET Anggaran :
Anggaran : 6000000 60000000
30000000
Keuangan Bantuan Keuangan Jembatan yang sudah rusak Dsn. Cumpleng RT 05 RW 02, 25 Meter BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk Desa Rejosari Kab. Tulungagung, Gondang, Lebar 2 PENGELOLAAN Disetujui Proposal agar Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Rejosari Meter KEUANGAN DAN Koefisien : 25 dibenahi/dicukupi. Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jembatan ASET DAERAH Paket Lanjut proses Anggaran : 200000000
Anggaran : berikutnya. Koefisien
200000000 : 1 Paket Anggaran :
200000000
Sosial Hibah Kepada Perlunya Bantuan Dana Hibah Desa Tanggulturus, Kab. 1 paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Karangtaruna Desa Untuk Karang Taruna KARYA Tulungagung, Besuki, Disetujui Diterima Koefisien : 1 dengan catatan dengan catatan mencukupi
BHAKTI Desa Tanggulturus Tanggulturus Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : mencukupi kelengkapan kelengkapan administrasi
Kelompok 10000000 administrasi Koefisien : 1 Koefisien : 1 Kelompok
Anggaran : Kelompok Anggaran : Anggaran : 10000000
10000000 10000000
Kelautan dan Bantuan sarana Permohonan Bantuan Budi Daya Karanganom, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Paket Rekomendasi : Usulan
Perikanan budidaya ikan Ikan lele Kelompok Pokmas Tulungagung, Kauman, PERIKANAN Disetujui Disetujui Koefisien : sarpras budidaya ikan disetujui, Paket sarpras
konsumsi Berkah Desa Karanganom Karanganom Koefisien : 1 1 Paket Anggaran : konsumsi Koefisien : 1 budidaya ikan konsumsi
Kauman Paket 60000000 Paket Anggaran : 6000000 Koefisien : 1 Paket

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 98


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
Anggaran : Anggaran : 60000000
60000000
Kepemudaan Hibah kepada Permohonan bantuan Sarana Jl. Raya SMP 3 pagerwojo, Kab. 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
dan Olahraga Kelompok olahraga prasarana Olah Raga Volley Ball Tulungagung, Pagerwojo, Penjor PENDIDIKAN, Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Putra Penjor Desa Penjor PEMUDA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 15000000 Anggaran : 15000000
pagerwojo OLAHRAGA Paket 15000000
Anggaran :
15000000
Keuangan Bantuan Keuangan optimalisasi akses berupa talud Balai Desa Serut, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Lanjut Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Lanjut
Desa untuk di Desa Serut oleh Kelompok Tulungagung, Boyolangu, Serut PENGELOLAAN Disetujui tahap berikutnya Koefisien : 1 Paket tahap berikutnya
Pembangunan Talud Tani MArgo Mulyo KEUANGAN DAN Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000 Koefisien : 1 Paket
Jalan ASET DAERAH Paket Anggaran : Anggaran : 200000000
Anggaran : 200000000
200000000
Lingkungan Bantuan kendaraan optimalisasi fungsi Bank RT03/RW01, Kab. 1 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui
Hidup roda tiga untuk Sampah Sumber Pawana Desa Tulungagung, Sumbergempol, LINGKUNGAN Disetujui Tercatat pada SK Koefisien : 1 unit Koefisien : 1 unit
operasional bank Sumberdadi Sumberdadi HIDUP Koefisien : 1 Pembentukan Bank Anggaran : 35000000 Anggaran : 35000000
sampah unit Anggaran Sampah di Dinas
: 35000000 Lingkungan Hidup
Kabupaten
Tulungagung Aktif
beroperasi dengan
jumlah anggota bank
sampah lebih dari 400
orang dan disertai
proposal Koefisien : 1
unit Anggaran :
35000000
Kecamatan Perlunya peningkatan PANITIA PEMBANGUNAN KEL. JALAN I GUSTI NGURAH RAI 1000 KECAMATAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : usulan di Rekomendasi : usulan di
kualitas jalan BAGO GANG BANYANGKARA, Kab. METER TULUNGAGUNG Disetujui Diterima : Proposal setujui Koefisien : 1000 setujui Koefisien : 1 Paket
lingkungan kelurahan Tulungagung, Tulungagung, Koefisien : RAB mohon Paket Anggaran : Anggaran : 218700000
Bago 1000 Paket dicantumkan 218700000
Anggaran : 0 Koefisien : 1 Paket
Anggaran :
218700000
Sosial Bantuan Sembako Rendahnya kesejahteraan Kelompok Wira Usaha Berkah 20 paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima, Rekomendasi : diterima,
bagi Pamerlu perekonomian Masyarakat Mandiri Dusun Dono RT 002 Disetujui Diterima : Mohon mohon melengkapi rincian mohon melengkapi rincian
Pelayangan RW 001 Desa Dono, Kab. Koefisien : 20 dilengkapi rincian anggaran Koefisien : 20 anggaran Koefisien : 20
Kesejahteraan Sosial Tulungagung, Sendang, Dono paket anggaran yang paket Anggaran : paket Anggaran :
(PPKS) Anggaran : 0 dibutuhkan Koefisien 15000000 15000000
: 20 paket Anggaran :
15000000
Sosial Bantuan Sembako Rendahnya Perekonomian dan Kelompok Wira Usaha Utama 20 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima, Rekomendasi : diterima,
bagi Pamerlu Kesejahteraan Masyarakat Wijaya Dusun Dono RT 001 RW ang0018 Diterima : Mohon mohon u melengkapi mohon untuk melengkapi
Pelayangan 001 Desa Dono, Kab. Koefisien : 20 dilengkapi rincian administrasi1 Koefisien : administrasi1 Koefisien :
Kesejahteraan Sosial Tulungagung, Sendang, Dono Paket anggaran yang 20 Paket Anggaran : 20 Paket Anggaran :
(PPKS) Anggaran : 0 dibutuhkan Koefisien 15000000 15000000
: 20 Paket Anggaran :
15000000
Pendidikan Hibah kepada Perlunya Bantuan untuk RT.04 RW.01 Tanggulwelahan, 1 Paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Lembaga pengadaan Alat Kesenian SD Kab. Tulungagung, Besuki, PENDIDIKAN, Disetujui Diterima : Anggaran Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
SD/MI/Sederajat Islam Wali Songo Tanggulwelahan PEMUDA DAN Koefisien : 1 disesuaikan proposal Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
swasta Tanggulwelahan Besuki OLAHRAGA Paket Koefisien : 1 Paket
Anggaran : Anggaran : 10000000
15000000
Kesatuan Hibah kepada Perlunya bantuan Dana Kepada Dsn. talun RT.03 RW,03, Kab. 1 Paket BADAN Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Diterima Rekomendasi : Diterima
Bangsa dan Organisasi/Lembaga Majlis Taklim Al Karomah Desa Tulungagung, Boyolangu, Beji KESATUAN Disetujui Diterima Koefisien : 1 Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
Politik Swadaya Masyarakat Beji Boyolangu BANGSA DAN Koefisien : 1 Paket Anggaran : Anggaran : 30000000 Anggaran : 30000000
POLITIK Paket 30000000
Anggaran :
30000000
Pertanian Hand Sprayer Kurangnya Alat Tengki Hand Desa Tanggunggunung, Kab. 34 unit DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Sprayer Elektrik Kelompok Tani Tulungagung, PERTANIAN Disetujui Disetujui. Proposal Koefisien : 34 unit usulan dapat diproses

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 99


Rekomendasi Rekomendasi Mitra
Urusan Pokok-Pokok Pikiran Alamat Koefisien OPD Tujuan Rekomendasi SKPD Rekomendasi TAPD
Setwan Bappeda
SIDO DADI III Tanggunggunung, Koefisien : 34 Harap Dilengkapi Anggaran : 34000000 ketahap selanjutnya
Tanggunggunung unit Anggaran sesuai dengan Koefisien : 34 unit
: 34000000 ketentuan Koefisien : Anggaran : 34000000
34 unit Anggaran :
34000000
Sosial Hibah Kepada Perlunya bantuan Ternak RT.06 RW.01, Kab. 1 Paket DINAS SOSIAL Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : diterima, Rekomendasi : diterima,
Karangtaruna Desa Kambing untuk kelompok Tulungagung, Kedungwaru, Diterima Diterima Koefisien : 1 untuk melengkapi untuk melengkapi
Ternak Sub Karang Taruna Majan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : kelengkapan administrasi kelengkapan administrasi
Putra Cipta mandiri Desa Majan Kelompok 10000000 nya Koefisien : 1 nya Koefisien : 1
Kedungwaru Anggaran : Kelompok Anggaran : Kelompok Anggaran :
10000000 100000000 10000000
Koperasi, Pelatihan Kopi Modern Perlunya Pelatihan Barista alat RT 02 RW 07 Kelurahan Tertek 1 Paket DINAS KOPERASI Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui, Rekomendasi : Disetujui,
Usaha Kecil (Barista) untuk kelompok Usaha Kopi Kecamatan Tulungagung, Kab. DAN USAHA Disetujui Disetujui, untuk untuk usulan kegiatan untuk usulan kegiatan
dan Menengah Gubuk Wilis Tertek Tulungagung Tulungagung, Tulungagung, MIKRO Koefisien : 1 usulan kegiatan pelatihan dan satuan pelatihan dan satuan
Tertek Paket pelatihan dan satuan disesuaikan disesuaikan
Anggaran : disesuaikan (dikoordinasikan dengan (dikoordinasikan dengan
10000000 (dikoordinasikan perangkat daerah terkait) perangkat daerah terkait)
dengan perangkat Koefisien : 1 Paket Koefisien : 1 Paket
daerah terkait) Anggaran : 10000000 Anggaran : 10000000
Koefisien : 1 Paket
Anggaran : 10000000
Pertanian Pelatihan Budidaya petrlu adanya pelatihan Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo, 1 paket DINAS Rekomendasi : Rekomendasi : Rekomendasi : Disetujui Rekomendasi : Disetujui,
Tanaman Pangan, tanaman pangan, holtikultura Kab. Tulungagung, Pagerwojo, PERTANIAN Disertujui Disetujui untuk Koefisien : 1 paket Usulan dapat diproses
Hortikultura dan dan perkebunan bagi kelompok Mulyosari Koefisien : 1 diproses ketahap Anggaran : 30000000 ketahap selanjutnya
Perkebunan tani Marsudi Tani Mulyosari paket selanjutnya Koefisien Koefisien : 1 paket
Pagerwojo Anggaran : : 1 paket Anggaran : Anggaran : 30000000
30000000 30000000

Sumber: Pokok – Pokok Pikiran DPRD, 2021

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 IV - 100


BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat


Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak
langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas
dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan
daerah mengacu pada program prioritas pembangunan nasional, program
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan arah kebijakan pada RPJMD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Program prioritas pembangunan
daerah Perangkat Daerah dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dimana
masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.
Selanjutnya di RKPD tahun 2022 diprioritaskan untuk program dan
kegiatan dengan kriteria:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang
mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan
capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun
RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi
belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada
setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya
yang dimiliki daerah.
Rencana kerja dan pendanaan pada RKPD tahun 2022 ini disusun
dengan memperhatikan dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk
percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak Corona Virus Disease 2019
yang harus segera dilaksanakan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan
sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan
dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan
akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-1


Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan
untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai
program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk
mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam
penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga harus memperhatikan
keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
Program dan kegiatan pada RKPD tahun 2022 disusun dengan
memperhatikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya pada
urusan sosial, kemiskinan, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan
masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang
sebagian besar terdampak Covid-19.
Program, kegiatan, capaian kinerja, beserta pagu indikatif rencana tahun
2022 dan perkiraan maju rencana tahun 2023, sebagaimana terdapat pada
tabel 5.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Tulungagung Tahun
2022: (terlampir pada buku II)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-2


Rancangan Awal Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023


Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.2.19.0.00.01.0000
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun % 100 281,903,542,000.00 100 156,500,346,000.00

Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 % 100 100


tahun
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Prosentase sarana dan prasarana pendidikan % 130,231,009,000.00 73,917,000,000.00
Sekolah dasar yang terpenuhi
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 13 1,100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,200,000,000.00
pembangunan ruang kelas baru Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 15 3,688,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,750,000,000.00
pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU Umum-Dana Alokasi Umum

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 1,923,369,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum
Sekolah
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 17 2,343,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,200,000,000.00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 15 3,228,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000,000.00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Umum-Dana Alokasi Umum
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 2,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,000,000,000.00
Rehailitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 80 1,850,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,000,000,000.00
rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala Umum-Dana Alokasi Umum
sekolah/TU
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 19 1,400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,700,000,000.00
rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Umum-Dana Alokasi Umum
sekolah
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 2,400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000,000.00
Sekolah rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Umum-Dana Alokasi Umum
dan utilitas sekolah
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 26 420,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 520,000,000.00
meubelair sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 35 11,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,150,000,000.00
perlengkapan sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 8,083,880,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,000,000,000.00
perlengkapan siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 11,018,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
biaya personil peserta didik sekolah dasar Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 42 9,900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,050,000,000.00
alat praktik dan peraga siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah lembaga yang melaksanakan proses lembaga Kab. Tulungagung 600 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 325,000,000.00
belajar dan ujian bagi peserta didik Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan siswa Kab. Tulungagung 300 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
minat, bakat dan kreativitas siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan orang Kab. Tulungagung 300 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti pengembangan karir Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah lembaga yang dibina kelembagaan lembaga Kab. Tulungagung 600 2,200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 222,000,000.00
dan manajemennya Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 600 66,600,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
dana bos BOS Reguler
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah lembaga yang mendapatkan lembaga Kab. Tulungagung 600 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Dasar peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos Umum-Dana Alokasi Umum

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Prosentase sarana dan prasarana pendidikan % 111,686,575,000.00 49,112,645,000.00
Sekolah Menengah Pertaman yang terpenuhi

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 8 9,355,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,600,000,000.00
pembangunan Ruang Kelas Baru Umum-Dana Alokasi Umum;
1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 2 1,194,525,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU Umum-Dana Alokasi Umum

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 4,338,715,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
sarana prasarana dan utilitas Umum - Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah jumlah bantuan rehab gedung yang paket Kab. Tulungagung 10 8,995,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,000,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-3


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah jumlah bantuan rehab ruang kelas yang paket/ruang Kab. Tulungagung 50 12,168,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah jumlah bantuan rehab ruang guru yang paket/ruang Kab. Tulungagung 10 1,475,785,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah jumlah bantuan rehab perpustakaan yang paket/ruang Kab. Tulungagung 3 1,560,785,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium jumlah bantuan rehab ruang lab yangg paket/ruang Kab. Tulungagung 5 3,245,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 900,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 1,250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
mebeleir Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 20 2,100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
alat rumah tangga sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Peserta didik yang mendapat peserta didik Kab. Tulungagung 13625 10,362,645,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,362,645,000.00
bantuan perlengkapan belajar Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah jumlah peserta didik yang mendapat bantuan peserta didik Kab. Tulungagung 16000 15,590,540,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000,000.00
Pertama penyediaan biaya personal Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa jumlah lembaga yang menerima bantuan alat lembaga Kab. Tulungagung 15 2,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,000,000,000.00
peraga Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik jumlah lembaga yang mengikuti lembaga 94 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
penyelenggaraan pendidikan Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan lembaga Kab. Tulungagung 94 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
Sekolah Menengah Pertama penyiapan dan tindak lanjut evaluasi serta Umum-Dana Alokasi Umum
proses belajar
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jumlah lembaga yang siswanya mengikuti lembaga Kab. Tulungagung 94 625,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
pembinaan bakat Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah lembaga yang mengikuti lembaga Kab. Tulungagung 94 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pengembangan pendidik Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan lembaga Kab. Tulungagung 94 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 900,000,000.00
kelembagaan Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama jumlah lembaga yang mengelola BOS lembaga Kab. Tulungagung 135 36,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah jumlah lembaga yang mengikuti peningkatan lembaga Kab. Tulungagung 135 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Menengah Pertama kapasitas pengelolaan BOS Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosentase sarana dan prasarana % 28,165,348,000.00 27,760,701,000.00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
terpenuhi
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru ruang Kab. Tulungagung 5 925,620,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 923,016,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Lembaga mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 1 151,681,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 150,000,000.00
pembangunan area bermain dan APE luar Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang ruang Kab. Tulungagung 6 500,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 500,000,000.00
PAUD Guru Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Jumlah Rehabilitasi ruang bermain / spilut ruang Kab. Tulungagung 4 300,362,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
dan Utilitas PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 100 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 225,000,000.00
bantuan alat rumah tangga ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah bantuan Alat Permainan Luar unit Kab. Tulungagung 100 405,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 405,000,000.00
Ruangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah lembaga melaksanakan strandar lembaga Kab. Tulungagung 970 472,685,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 472,685,000.00
pembelajaran PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah lomba bagi GTK PAUD Kegiatan Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
pada Satuan Pendidikan PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah bagi GTK PAUD mendapat Bantuan GTK Kab. Tulungagung 1000 3,785,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,785,000,000.00
Keuangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Daerah
Provinsi
Jumlah lembaga melaksanakan dan lembaga Kab. Tulungagung 980
mempertanggungjawabkan Bntuan BOP
PAUD
Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD / Promosi Kegiatan Kab. Tulungagung 1
PAUD
Jumlah Sosialisasi percepatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1
Pencegahan stunting dan penyakit menular

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-4


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Guru /Kepala TK/PUAD Non PNS orang Kab. Tulungagung 169
menerima bantuan keuangan
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Lembaga mendapat bantuan BOP lembaga Kab. Tulungagung 980 21,000,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik- 21,000,000,000.00
PAUD TPG PNSD
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Lembaga melaksanakan dan lembaga Kab. Tulungagung 980 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
mempertanggungjawabkan bantuan BOP ASLI DAERAH (PAD)
PAUD sesuai juknis
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Prosentase lembaga non formal mendapat % 11,820,610,000.00 5,710,000,000.00
pembinaan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tutor Paket B dan C melaksanakan orang Kab. Tulungagung 200 6,410,610,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
Bimtek / Workshop Peningkatan Mutu ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah Pengelola dan Instruktur LKP orang Kab. Tulungagung 100


melaksanakan Bimtek / Workshop
Peningkatan Mutu
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Lembaga Penyelenggara program lembaga Kab. Tulungagung 35 110,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Nonformal/Kesetaraan Paket B dan C mendapat Pembinaan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Daerah
Provinsi
Jumlah Lembaga Penyelenggara LKP lembaga Kab. Tulungagung 50
mendapat Pembinaan
Jumlah Pameran Kegiatan HAI tingkat Kegiatan Kab. Tulungagung 1
Provinsi Jawa Timur
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Lembaga Penyelenggara program lembaga Kab. Tulungagung 35 5,200,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik- 5,200,000,000.00
Paket B dan C mendapat Bantuan BOP Tamsil Guru PNSD
Kesetaraan
1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Lembaga melaksanakan dan lembaga Kab. Tulungagung 25 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Nonformal/Kesetaraan mempertanggungjawabkan bantuan BOP ASLI DAERAH (PAD)
Kesetaraan sesuai juknis
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal % 96 750,625,000.00 99 750,000,000.00
pendidikan dasar yang dirumuskan
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Jumlah Dokumen kurikulum Muatan Lokal 750,625,000.00 750,000,000.00
Dini dan Pendidikan Nonformal Pendidikan Dasar
1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Jumlah GTK PAUD dan Dikmas orang Kab. Tulungagung 150 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan pengembangan Kurikulum ASLI DAERAH (PAD)
berbasis lokal
1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Dokumen Kab. Tulungagung 1 200,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
dan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan ASLI DAERAH (PAD)
Nonformal
1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah cetak buku pengembangan Buku Kab. Tulungagung 1000 250,125,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal kurikulum muatan lokal ASLI DAERAH (PAD)
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase pemenuhan kebutuhan % 99 230,000,000.00 100 375,000,000.00
distribusi GTK
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Prosentase pemenuhan kebutuhan distribusi 230,000,000.00 375,000,000.00
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan GTK
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Dokumen pemetaan Guru Tenaga Dokumen Kab. Tulungagung 130,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidik dan Kependidikan ASLI DAERAH (PAD)
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Guru Non PNS Jenjang TK yang
mendapat tunjangan kinerja
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Dokumen pemetaan Guru Tenaga Dokumen Kab. Tulungagung 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Pendidik dan Kependidikan ASLI DAERAH (PAD)
Nonformal/Kesetaraan
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase perizinan pendidikan yang % 95 191,000,000.00 100 100,000,000.00
diterbitkan
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Prosentase perizinan pendidikan yang % 191,000,000.00 100,000,000.00
Diselenggarakan oleh Masyarakat diterbitkan
1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Jumlah lembaga mengajukan perpanjangan lembaga Kab. Tulungagung 150 91,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perijinan PAUD ASLI DAERAH (PAD)

1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Jumlah lembaga mendapat pembinaan lembaga Kab. Tulungagung 150 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Diselenggarakan oleh Masyarakat penyelenggaraan program ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 681,081,558,418.00 82 748,179,914,260.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 169,490,000.00 186,439,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,500,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 6
Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-5


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 2 144,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 158,939,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 677,422,594,618.00 745,164,854,080.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 14 433,212,681,618.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 476,533,949,780.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 10 244,179,993,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 268,597,992,300.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD dokumen Kab. Tulungagung 7 29,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,912,000.00
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokumen 1,483,161,800.00 621,677,980.00
PD

X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Kab. Tulungagung 600 120,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 132,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- kegiatan Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan kegiatan Kab. Tulungagung 3 1,313,161,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 434,677,980.00
Undangan Perundang-undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 845,192,000.00 929,711,200.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 525 20,022,700.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,024,970.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 7120 369,846,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 406,830,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 5 31,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,980,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 44220 41,650,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 45,815,330.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 20 42,585,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 46,843,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 50 339,288,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 373,216,800.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia persen 673,000,000.00 740,300,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 622,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 684,750,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 10 50,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,550,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 488,120,000.00 536,932,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara

X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 251,770,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 276,947,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 514 121,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 133,485,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 25 115,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 126,500,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase organisasi kepemudaan yang % 70 1,142,143,000.00 72 1,366,000,005.00
KEPEMUDAAN aktif
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Jumlah prosentase pemuda yang berdaya % 1,142,143,000.00 1,239,500,005.00
dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor saing dan mandiri
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah atlit yang mengikuti pertandingan orang Kab. Tulungagung 150 109,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,000,005.00
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan jumlah peserta KUPP orang Kab. Tulungagung 100 62,828,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan orang Kab. Tulungagung 100 89,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 82,500,000.00
Kesukarelawanan Pemuda sarasehan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Jumlah pelajar sebagai anggota paskibraka, orang Kab. Tulungagung 800 880,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 945,000,000.00
Bendera peserta serenade dan paduan suara Umum-Dana Alokasi Umum

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang % - 126,500,000.00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota aktif
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah pemuda KUPP dan pelajar yang orang Kab. Tulungagung 200 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 126,500,000.00
Kabupaten/Kota mengikuti festival band Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-6


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase atlet yang berprestasi % 25 6,596,618,000.00 30 1,295,600,000.00
KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Persentase atlet yang berprestasi % 2,238,055,000.00 295,600,000.00
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single jumlah kejuaraan yang diikuti kegiatan Kab. Tulungagung 1,751,575,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 600,000.00
Event Tingkat Kabupaten/Kota Umum - Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Jumlah pelajar yang mengikuti kejuaraan Orang Kab. Tulungagung 150 368,125,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 170,000,000.00
Kabupaten/Kota olahraga Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Jumlah pelajar yang mengikuti kejuaraan dan Orang Kab. Tulungagung 150 118,355,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Kejuaraan pngiriman Kontingen olahrag Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Presentase partisipasi Kejuaraan olahraga % 35,558,000.00 275,000,000.00
Daerah Provinsi
2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jumlah guru yang mengikuti pembinaan Orang Kab. Tulungagung 150 35,558,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 175,000,000.00
Keolahragaan (Sport Science) guru olahraga dan workshop wasit / juri Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi jumlah atlet yang mengikuti Orang Kab. Tulungagung - [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Kabupaten/Kota pelatihan/pembinaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Prosentase organisasi olahraga yang % 4,165,000,000.00 -
difasilitasi
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Penerima hibah bantuan sarana dan organisasi Kab. Tulungagung 50 4,165,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
prasarana keolahragaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Prosentase kegiatan olahraga rekreasi yang % 158,005,000.00 725,000,000.00
difasilitasi
2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Jumlah peserta yang mengikuti baris Orang Kab. Tulungagung 2475 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 475,000,000.00
dan Olahraga Rekreasi ketandhan, mobil hias dan olahraga Umum-Dana Alokasi Umum
tradisional
2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi jumlah peserta senam bersama dan jumlah orang Kab. Tulungagung 300 158,005,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
peserta olahraga tradisional Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Persentase gugus pendidikan % 85 187,138,000.00 90 280,000,000.00
KEPRAMUKAAN kepramukaan yang aktif
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Prosentase kegiatan kepramukaan yang % 187,138,000.00 280,000,000.00
difasilitasi
2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat jumlah regu pramuka yang mengikuti regu Kab. Tulungagung 25 37,748,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
Daerah pembinaan/pelatihan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Jumlah peserta kegiatan pelatihan orang Kab. Tulungagung 100 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Daerah kepramukaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Presentase peserta yang mengikuti persen Kab. Tulungagung 149,390,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
kepramukaan Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0001
SMPN 1 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 54,985,000.00 82 60,483,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 42,485,000.00 46,733,500.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Tulungagung Kab. 100 3,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,180,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
tersedia UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Tulungagung Kab. 100 38,010,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 41,811,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Tulungagung Kab. 100 675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 742,500.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 12,500,000.00 13,750,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Tulungagung Kab. 100 4,990,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,489,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Tulungagung Kab. 100 7,510,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,261,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0002
SMPN 2 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 60,325,000.00 82 66,357,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 49,700,000.00 54,670,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Tulungagung Kab. 4,370,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,807,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 38,330,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 42,163,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-7


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Tulungagung Kab. 7,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,700,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang unit 10,625,000.00 11,687,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Tulungagung Kab. 4,375,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,812,500.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Tulungagung Kab. 6,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,875,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0003
SMPN 3 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 59,992,000.00 82 59,721,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 49,917,000.00 54,908,700.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 70 4,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,510,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 557 39,907,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 43,897,700.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 5,910,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,501,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 10,075,000.00 4,812,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 7 4,375,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,812,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum;
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 160 5,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0004
SMPN 4 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 43,474,000.00 82 47,821,400.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 34,306,000.00 37,736,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Tulungagung Kab. 100 3,480,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,828,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum - Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Tulungagung Kab. 100 28,886,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 31,774,600.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Tulungagung Kab. 100 1,940,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,134,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,168,000.00 10,084,800.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Tulungagung Kab. 100 3,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,300,000.00
Tulungagung Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Tulungagung Kab. 100 6,168,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,784,800.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0005
SMPN 5 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 39,208,000.00 82 42,998,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 31,908,000.00 35,098,800.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kedungsoko 20 2,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,310,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia Tulungagung
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kedungsoko 20 26,508,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 29,158,800.00
yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kedungsoko 20 3,300,000.00 3,630,000.00
yang tersedia Tulungagung Kab.
Tulungagung
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,300,000.00 7,900,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-8


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kedungsoko 2,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,730,000.00
Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kedungsoko 10 4,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,170,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
1.01.2.19.0.00.01.0006
SMPN 6 Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 56,950,000.00 82 62,645,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 43,496,800.00 47,846,480.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi `unit Kab. Tulungagung 100 2,185,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,403,500.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum;
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 100 38,555,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 42,411,380.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan `unit Tulungagung Kab. 100 2,756,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,031,600.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 13,453,200.00 14,798,520.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara `unit Tulungagung Kab. 100 4,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,225,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan `unit Tulungagung Kab. 100 8,703,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,573,520.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0007
SMPN 1 Boyolangu
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 62,000,000.00 82 56,147,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 43,647,000.00 43,947,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Boyolangu Kab. 20 3,792,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,892,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Boyolangu Kab. 20 36,275,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 36,375,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Boyolangu Kab. 20 3,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,680,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 18,353,000.00 12,200,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Boyolangu Kab. 10 12,353,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,100,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Boyolangu Kab. 12 6,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,100,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0008
SMPN 1 Kedungwaru
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 53,000,000.00 82 58,300,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 44,023,000.00 48,425,300.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 126 4,985,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,483,500.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 1306 36,672,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,339,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3628 2,366,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,602,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,977,000.00 9,874,700.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 42 4,005,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,405,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 4 4,972,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,469,200.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-9


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.2.19.0.00.01.0009
SMPN 2 Kedungwaru
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 40,440,000.00 82 44,480,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 30,888,000.00 33,973,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / unit Kab. Tulungagung 20 2,184,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 2,400,000.00
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 20 24,524,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,975,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 20 4,180,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,598,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,552,000.00 10,507,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 12 4,682,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,150,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 10 4,870,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,357,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0010
SMPN 3 Kedungwaru
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 32,487,000.00 82 35,735,700.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 27,137,000.00 29,850,700.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 72 1,690,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,859,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 1370 22,047,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 24,251,700.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 5550 3,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,740,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,350,000.00 5,885,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 13 2,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,860,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 102 2,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,025,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0011
SMPN 1 Ngantru
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 57,703,000.00 82 63,473,300.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 46,259,000.00 50,884,900.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 11 3,414,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,755,400.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum - Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 31 39,873,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 43,860,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 2,972,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,269,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 11,444,000.00 12,588,400.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 4,076,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,484,150.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 7 7,367,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,104,250.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0012
SMPN 2 Ngantru
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 28,600,000.00 82 13,825,600.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 20,615,000.00 5,840,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 20 1,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,490,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-10


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 20 16,416,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,641,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 20 2,709,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,709,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,985,000.00 7,985,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 10 3,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,150,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 12 4,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,835,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0013
SMPN 1 Ngunut
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 59,220,000.00 82 65,411,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 48,198,000.00 53,287,300.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Kab. Tulungagung 12 2,692,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,961,200.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 90 41,666,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 45,832,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 3 3,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,493,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 11,022,000.00 12,124,200.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 3 3,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,125,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 6 7,272,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,999,200.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0014
SMPN 2 Ngunut
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 60,328,000.00 82 66,360,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 46,765,000.00 51,441,500.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 9 2,390,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,629,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit Kab. Tulungagung 59 40,290,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 44,319,000.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan unit Kab. Tulungagung 3 4,085,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,493,500.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 13,563,000.00 14,919,300.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara unit Kab. Tulungagung 11 7,813,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,594,300.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 5 5,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,325,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0015
SMPN 3 Ngunut
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 41,240,000.00 82 45,364,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 37,726,000.00 41,498,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Ngunut Kab. 100 3,190,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,509,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Ngunut Kab. 100 30,436,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,479,600.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Ngunut Kab. 100 4,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,510,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 3,514,000.00 3,865,400.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Ngunut Kab. 100 2,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,225,400.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-11


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Ngunut Kab. 100 1,114,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,640,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0016
SMPN 1 Rejotangan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 43,747,000.00 82 43,747,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 33,152,600.00 33,152,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Rejotangan Rejotangan 1,210,600.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,210,600.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD); [DANA
tersedia UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 28,282,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,282,000.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3,660,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,660,000.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 10,594,400.00 10,594,400.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Rejotangan Rejotangan 3,790,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,790,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 6,804,400.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 6,804,400.00
Lainnya lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0017
SMPN 2 Rejotangan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 30,888,000.00 82 33,976,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 27,366,000.00 30,102,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,254,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 3.05 23,551,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,906,100.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3.05 2,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,942,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 3,522,000.00 3,874,200.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,782,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1,902,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,092,200.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0018
SMPN 1 Sumbergempol
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 55,577,000.00 82 60,815,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 45,327,000.00 49,859,700.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/ Unit Kab. Tulungagung 6 3,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,312,000.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 74 36,936,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,629,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 6 4,471,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,918,100.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 10,250,000.00 10,955,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 7 3,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,585,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-12


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/ bangunan Unit Kab. Tulungagung 3 6,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,370,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0019
SMPN 2 Sumbergempol
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 34,676,000.00 82 38,143,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 26,260,000.00 28,885,900.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 8 2,189,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,407,900.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 53 19,921,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,913,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3 4,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,565,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,416,000.00 9,257,600.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 7 2,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,124,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 3 5,576,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,133,600.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0020
SMPN 1 Kalidawir
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 45,763,000.00 82 50,339,300.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 39,578,000.00 43,535,800.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,300,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 32,128,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,340,800.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,895,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,185,000.00 6,803,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,885,000.00 2,073,500.00
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 4,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,730,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0021
SMPN 2 Kalidawir
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 25,720,000.00 82 28,292,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 19,540,000.00 21,494,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 9 1,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,826,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 44 15,420,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,962,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 2,460,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,706,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,180,000.00 6,798,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 2 1,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,870,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 7 4,480,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,928,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0022
SMPN 3 Kalidawir
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 24,160,000.00 82 26,576,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 19,060,000.00 20,966,000.00
yang sesuai SOP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-13


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 8 928,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,020,800.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit Kab. Tulungagung 54 16,182,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,800,200.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 1,950,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,145,000.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,100,000.00 5,610,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 1,820,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,002,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Kantor/ unit Kab. Tulungagung 5 3,280,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,608,000.00
Lainnya Bangunan Lainnya yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0023
SMPN 1 Pucanglaban
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 28,768,000.00 82 31,644,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 19,813,000.00 21,794,300.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 53 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum;
Tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor unit Kab. Tulungagung 871 16,563,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,219,300.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan unit Kab. Tulungagung 2,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,475,000.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,955,000.00 9,850,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara unit Kab. Tulungagung 10 2,060,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,266,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Kantor/ unit Kab. Tulungagung 120 6,895,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,584,500.00
Lainnya Bangunan Lainnya yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0024
SMPN 2 Pucanglaban
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 20,458,000.00 82 20,423,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 16,438,000.00 16,403,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit Kab. Tulungagung 20 1,433,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,433,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit Kab. Tulungagung 20 12,865,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 12,865,000.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Unit Kab. Tulungagung 20 2,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,105,000.00
yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 4,020,000.00 4,020,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara Unit Kab. Tulungagung 10 2,240,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,240,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Kantor/ Unit Kab. Tulungagung 12 1,780,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,780,000.00
Lainnya Bangunan Lainnya yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0025
SMPN 1 Campurdarat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 45,082,700.00 82 49,590,970.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 41,228,500.00 45,351,350.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 3 2,183,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,401,850.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 61 34,665,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 38,131,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-14


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 4,380,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,818,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 3,854,200.00 4,239,620.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 803,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 7 3,124,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,436,620.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0026
SMPN 2 Campurdarat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 45,433,000.00 82 49,976,300.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 37,453,000.00 41,198,300.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Campurdarat Kab. 9 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,400,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Campurdarat Kab. 43 27,953,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,748,300.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Campurdarat Kab. 7 5,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,050,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,980,000.00 8,778,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Campurdarat Kab. 4 3,160,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,476,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Campurdarat Kab. 1 4,820,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,302,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0027
SMPN 1 Pakel
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 41,992,000.00 82 46,183,400.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 35,412,400.00 38,945,840.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 3 2,039,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,248,740.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 24 31,320,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,452,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 2,053,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,245,100.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,579,600.00 7,237,560.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 20 1,370,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,507,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 5 5,209,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,730,560.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0028
SMPN 2 Pakel
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 29,620,000.00 82 30,120,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 22,005,000.00 22,305,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Pakel Kab. 20 1,845,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,945,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Pakel Kab. 20 17,735,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,835,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Pakel Kab. 20 2,425,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,525,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,615,000.00 7,815,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Pakel Kab. 17 3,215,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,315,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Pakel Kab. 10 4,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,500,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0029
SMPN 1 Bandung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-15


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 50,511,000.00 82 55,556,600.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 41,431,000.00 45,568,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 7 3,992,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,391,200.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 53 32,868,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 36,154,800.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 5 4,571,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,022,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,080,000.00 9,988,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 3,880,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,268,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 6 5,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,720,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0030
SMPN 2 Bandung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 27,872,000.00 82 12,415,262.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 20,573,500.00 4,386,912.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit 1,509,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,660,450.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 64 16,602,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,262.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 5 2,462,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,708,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,298,500.00 8,028,350.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 2 2,390,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,629,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 9 4,908,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,399,350.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0031
SMPN 3 Bandung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 21,992,000.00 82 24,191,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 15,597,000.00 17,156,700.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 5 970,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,067,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 52 12,952,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 14,247,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 1,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,842,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,395,000.00 7,034,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 2 3,560,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,916,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 3 2,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,118,500.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0032
SMPN 1 Besuki
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 39,336,000.00 82 42,626,100.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 31,081,000.00 34,189,100.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 10 2,290,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,519,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 24 26,017,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 28,618,700.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-16


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4 2,774,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,051,400.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,255,000.00 8,437,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 5 3,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,218,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan unit Kab. Tulungagung 5 4,420,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,218,500.00
Lainnya Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0033
SMPN 2 Besuki
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 25,969,000.00 82 28,565,900.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 20,369,000.00 22,405,900.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 5 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 31 17,213,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,934,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3 1,556,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,711,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,600,000.00 6,160,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 5 2,400,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 2,640,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan unit Kab. Tulungagung 5 3,200,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,520,000.00
Lainnya Bangunan Lainnya Umum - Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0034
SMPN 1 Tanggunggunung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 32,825,000.00 82 36,107,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 25,745,000.00 28,319,500.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 85 3,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,410,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 645 18,470,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,317,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4,175,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,592,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,080,000.00 7,788,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 7 3,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,388,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 87 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,400,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0035
SMPN 2 Tanggunggunung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 21,112,000.00 82 23,223,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 15,112,000.00 16,623,200.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Tenggarejo 20 1,370,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,507,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Tenggarejo 24 12,667,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,933,700.00
yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Tenggarejo 20 1,075,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,182,500.00
yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,000,000.00 6,600,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Tenggarejo 12 2,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,200,000.00
Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-17


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Tenggarejo 10 4,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 4,400,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tanggunggunung Kab. Umum - Dana Alokasi Umum
Tulungagung
1.01.2.19.0.00.01.0036
SMPN 1 Kauman
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 57,320,000.00 82 55,284,603.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 47,785,000.00 48,464,603.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kauman Kab. 13 2,890,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,179,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kauman Kab. 47 41,165,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 45,281,500.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kauman Kab. 9 3,730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,103.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,535,000.00 6,820,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kauman Kab. 10 4,335,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kauman Kab. 10 5,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,720,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0037
SMPN 2 Kauman
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 49,572,000.00 82 54,529,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 39,887,000.00 43,875,700.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,520,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 62 32,762,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 36,038,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3,925,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,317,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,685,000.00 10,653,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 803,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 8,955,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,850,500.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0038
SMPN 1 Gondang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 52,399,000.00 82 57,638,900.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 41,024,200.00 45,126,620.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik dan unit Kab. Tulungagung 7 4,318,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,750,020.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 27 30,333,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,366,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4 6,373,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,010,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 11,374,800.00 12,512,280.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 15 8,374,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,212,280.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0039
SMPN 2 Gondang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 36,605,000.00 82 15,021,999.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 28,548,000.00 6,183,532.00
yang sesuai SOP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-18


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 3,021,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,021,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 22,652,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2,875,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,162,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,057,000.00 8,838,467.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 5,217,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,124,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 2,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,714,467.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0040
SMPN 1 Karangrejo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 56,860,000.00 82 62,546,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 47,260,000.00 51,986,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 11 6,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,600,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 53 37,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,700,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum;
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit 4 4,260,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,686,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen Kab. Tulungagung 9,600,000.00 10,560,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 4,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,060,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 5 5,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,500,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0041
SMPN 2 Karangrejo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 26,664,000.00 82 29,330,400.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 18,704,000.00 20,574,400.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Karangrejo Kab. 2,439,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,682,900.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Karangrejo Kab. 53 15,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,621,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Karangrejo Kab. 2 1,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,270,500.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,960,000.00 8,756,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Karangrejo Kab. 7 3,120,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,432,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Karangrejo Kab. 10 4,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,324,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0042
SMPN 1 Pagerwojo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 25,560,000.00 82 28,116,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 20,860,000.00 22,946,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,590,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,749,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 18,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,625,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 520,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 572,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 4,700,000.00 5,170,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-19


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,210,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 3,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,960,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0043
SMPN 2 Pagerwojo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 20,888,000.00 82 24,601,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 15,834,000.00 19,042,100.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 20 1,292,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,421,200.00
Bangunan Kantor bangunan kantor tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 20 12,772,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,673,900.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan pnggandaan unit Kab. Tulungagung 20 1,770,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,947,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,054,000.00 5,559,400.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 12 2,440,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,684,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 10 2,614,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,875,400.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0044
SMPN 3 Pagerwojo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 22,360,000.00 82 22,564,300.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 18,325,000.00 18,345,800.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 14,249,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,862,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2,476,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,723,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 4,035,000.00 4,218,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 2,885,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,218,500.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0045
SMPN 4 Pagerwojo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 17,632,000.00 82 19,395,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 12,072,000.00 13,279,200.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 690,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 759,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 9,199,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,118,900.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2,183,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,401,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,560,000.00 6,116,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,960,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,156,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 3,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,960,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0046
SMPN 1 Sendang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 38,440,000.00 82 42,284,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 31,770,000.00 34,947,000.00
yang sesuai SOP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-20


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,018,500.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 26,117,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 28,728,700.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3,818,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,199,800.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,670,000.00 7,337,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,890,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,079,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 4,780,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,258,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0047
SMPN 2 Sendang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 21,267,000.00 82 44,599,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 13,385,000.00 36,717,800.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,114,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,393,700.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 10,531,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,584,100.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 1,740,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,740,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,882,000.00 7,882,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 1,990,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,990,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 5,892,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,892,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0048
SMPN Satu Atap Sendang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 16,880,000.00 82 8,722,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 16,880,000.00 8,722,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Geger Sendang Kab. 9,311,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,659,000.00
yang tersedia Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Geger Sendang Kab. 7,569,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,063,000.00
yang tersedia Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
1.02.0.00.0.00.01.0000
DINAS KESEHATAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 85 119,848,249,050.00 85 137,241,384,355.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Presentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan % 73,634,253,850.00 80,989,003,735.00
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan untuk UKP dan UKM

1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Presentase RS beserta sarana prasarana yg % Kab. Tulungagung 60 54,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000,000.00
Pendukungnya memenuhi standar Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi/ % Kab. Tulungagung 50 8,368,360,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,205,196,000.00
Renovasi Puskesmas dan Jaringannya Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik

1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas Persentase Kebutuhan SPA Puskesmas % 2,057,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 2,262,700,000.00
perwilayah Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Persentase Kebutuhan SPA Puskesmas % 143,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 157,300,000.00
Kesehatan perwilayah Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Presentase alat kesehatan/alat penunjang % Kab. Tulungagung 35 1,650,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT; 1,815,000,000.00
Pelayanan Kesehatan medik fasyankes sesuai standar [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-21


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pengadaan alat kedokteran/ alat Unit 318
kesehatan
1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 110,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 121,000,000.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaan obat essensial sesuai indikator % Kab. Tulungagung 100 3,406,218,750.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,746,840,625.00
dan obat SK Kepala Dinas Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Pajak Rokok; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengadaan BMHP sesuai Kompedium 3,427,920,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 3,770,712,110.00
ALKES non Elektromedis Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kefarmasian
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Prosentase pemeliharaan rutin alat % Kab. Tulungagung 80 385,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 423,500,000.00
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Pajak Rokok
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Kab. Tulungagung 86,755,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 86,755,000.00
Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta BOKKB - BOK
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 45,266,408,000.00 55,287,121,600.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Kab. Tulungagung 95.1 275,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 302,500,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Kab. Tulungagung 93.1 3,600,001,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,960,001,100.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik; [DANA KHUSUS] - DAK Non
Fisik - BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Kab. Tulungagung 92.1 150,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 165,000,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Kab. Tulungagung 80 412,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 453,200,000.00
dan anak pra sekolah [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Kab. Tulungagung 100 164,572,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 213,400,000.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
kesehatan BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi % Kab. Tulungagung 65 107,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 118,250,000.00
dan KB [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Kab. Tulungagung 100 500,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 550,000,000.00
> 60 tahun) yang di screening
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kab. Tulungagung 100 29,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 31,900,000.00
Hipertensi sesuai standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kab. Tulungagung 100 85,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 93,500,000.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Kab. Tulungagung 100 840,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 924,000,000.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Kab. Tulungagung 100 200,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 220,000,000.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Kab. Tulungagung 80 962,250,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 1,058,475,000.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Persentase Pelayanan Kesehatan bagi % Kab. Tulungagung 92 37,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 40,700,000.00
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
Berpotensi Bencana bencana dan/atau berpotensi bencana

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Kab. Tulungagung 75 458,825,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 504,707,500.00
Masyarakat [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik; [DANA KHUSUS] - DAK Non
Fisik - BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Kab. Tulungagung 81 124,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 136,950,000.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Kab. Tulungagung 81 428,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 471,350,000.00

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 90,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 99,000,000.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Cakupan pelayanan kesehatan tradisional % Kab. Tulungagung 81 16,700,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 18,370,000.00
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-22


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Kab. Tulungagung 62 168,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 184,800,000.00
kesehatannya [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Persentase Capaian Upaya Kesehatan % Kab. Tulungagung 38 114,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 125,400,000.00
Khusus
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Kab. Tulungagung 100 480,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 528,000,000.00
penyakit menular [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nilai Kinerja UKP % Kab. Tulungagung 78 35,000,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 38,500,000,000.00
[DANA KHUSUS] - DBH CHT
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Cakupan Desa Sehat % Kab. Tulungagung 27.5 82,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 90,200,000.00
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM % Kab. Tulungagung 81 - [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,190,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
Nilai Kinerja UKP % 85.76
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Nilai Kinerja UKP % Kab. Tulungagung 85.76 270,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 429,000,000.00
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Terlaksananya survei re akreditasi % Kab. Tulungagung 62 637,560,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 2,841,018,000.00
Kabupaten/Kota Puskesmas Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik; [DANA KHUSUS] - DAK Non
Fisik - BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Kab. Tulungagung 100 9,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,900,000.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Kab. Tulungagung 92 25,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 27,500,000.00
direspon
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Penyajian/updating data dan informasi % 100 176,717,200.00 194,388,920.00
Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Presentase pengumpulan/Updating data % Kab. Tulungagung 100 52,343,500.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 57,577,850.00
bulanan
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Prosentase analisis data tribulan % Kab. Tulungagung 100 124,373,700.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 136,811,070.00
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 770,870,000.00 770,870,100.00
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 770,870,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 770,870,100.00
BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 7,837,085,000.00 30 8,520,680,000.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Persentase tenaga kesehatan yang % 80 8,100,000.00 8,910,000.00
Kabupaten/Kota mempunyai izin praktik/izin kerja
1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Persentase SIK/SIP tenaga kesehatan yang % Kab. Tulungagung 100 8,100,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 8,910,000.00
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan diterbitkan Pelayanan Kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % Kab. Tulungagung 55 7,048,180,000.00 7,730,965,000.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Persentase SDMK Puskesmas sesuai % Kab. Tulungagung 45 16,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 18,150,000.00
Manusia Kesehatan standart minimal Pelayanan Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Kab. Tulungagung 75 7,000,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 7,700,000,000.00
sesuai Standar Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - Bantuan Keuangan
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber % 55
Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
pada UPT Rumah Sakit Campurdarat
Jumlah perawat ponkesdes yang diberi honor orang 159
BK Khusus Reguler Bidang Kesehatan

Jumlah dokter umum yang diberi honor BK orang 4


Khusus Reguler Bidang Kesehatan
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Persentase Fasyankes yang dilakukan % Kab. Tulungagung 55 31,680,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 12,815,000.00
Kesehatan pembinaan dan pengawasan SDMK Pelayanan Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase SDMK yang mengikuti pelatihan % Kab. Tulungagung 25 780,805,000.00 780,805,000.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kompetensi teknis di Lingkup Dinkes
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase SDMK yang mengikuti pelatihan % Kab. Tulungagung 25 780,805,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 780,805,000.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kompetensi teknis di Lingkup Dinkes Pelayanan Kesehatan; [DANA
Kabupaten/Kota KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN Persentase Sarana Produksi dan % 75 406,345,000.00 80 762,395,200.00
MAKANAN MINUMAN Distribusi sediaan, Alat Kesehatan,
makanan minuman sesuai standart yang
dipersyaratkan
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Persentase perijinan Apotek, Toko Obat, % 100 132,495,000.00 132,495,000.00
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-23


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Presentase Bimtek penanggungjawab sarana % Kab. Tulungagung 100 132,495,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 132,495,000.00
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional BOKKB - BOK
(UMOT) (UMOT)
Presentasi Pengujian Sampel jamu ke % 100
laboratorium
1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Persentase Pemberian Sertifikat Produksi % 100 22,550,000.00 24,805,000.00
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan untuk Sarana produksi Alat Kesehatan Kelas
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Presentase pengawasan sarana perbekalan % Kab. Tulungagung 52 22,550,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 24,805,000.00
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 kesehatan rumah tangga kelas 1 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga tertentuperusahaan rumah tangga Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian % 49
(Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi
Standar dan Persyaratan Perizinan

Persentase Sarana Produksi UMOT yang % 60


memenuhi ketentuan
Persentase Sarana Produksi IRTP yang % 40
memenuhi ketentuan
Persentase Pangan IRT yang memenuhi % 65
syarat
Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai % 40
Ketentuan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Setifikat Produksi % 100 107,600,000.00 217,600,000.00
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Industri Rumah Tangga Makanan Minuman tertentu yang Dapat
diproduksi oleh Industri Rumah
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Presentase Bimtek Keamanan Pangan bagi % Kab. Tulungagung 100 107,600,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 217,600,000.00
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah pelaku usaha IRTP [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk BOKKB - BOK
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene % 100 22,000,000.00 24,200,000.00
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/ Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Presentase pengawasan sarana produk % Kab. Tulungagung 55 22,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 24,200,000.00
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Makanan (TPM) antara lain jasa boga,
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, rumahakan/ restoran dan Depot Air Minum
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (DAM) serta pengujian sampel Labkesda

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Presentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut % 52 121,700,000.00 363,295,200.00
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Rumah Tangga Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Presentase pengambilan sampel produk % Kab. Tulungagung 100 121,700,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 363,295,200.00
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta makanan minuman industri rumah [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
Tindak Lanjut Pengawasan tanggayang beredar dan pengawasan serta BOKKB - BOK
pengujian sampel ke Laboratorium
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Persentase Cakupan Upaya Promosi dan % 81 2,905,632,450.00 81 3,105,918,750.00
KESEHATAN Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Cakupan Upaya Strategi Promosi Kesehatan % 55 2,290,388,700.00 2,435,675,000.00
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan cakupan pelaksanaan advokasi, kemitraan % Kab. Tulungagung 65 2,290,388,700.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 2,435,675,000.00
dan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK ; [DANA KHUSUS] -
Bantuan Keuangan
Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang orang 100
didampingi
Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi orang 100
Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi - 10
konseling kesehatan
Jumlah poskestren yang didampingi - 10

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-24


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Cakupan Pengembangan PHBS % 57 463,650,000.00 507,650,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Cakupan Pengkajian dan Pembinaan PHBS % Kab. Tulungagung 65 463,650,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 507,650,000.00
Bersih dan Sehat RT
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 88 151,593,750.00 162,593,750.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Kab. Tulungagung 95 151,593,750.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 162,593,750.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan 81 170,462,571,903.00 82 126,499,734,674.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 162,141,705,503.00 116,719,790,593.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjungan bulan Kab. Tulungagung 12 159,724,110,503.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 113,219,790,593.00
ASN Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 12 2,417,595,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000,000.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 140,000,000.00 154,561,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Kab. Tulungagung 200 92,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 101,200,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang kegiatan Kab. Tulungagung 15 48,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 53,361,000.00
Fungsi diikuti ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,388,610,400.00 2,648,426,000.00
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 57 161,073,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 176,176,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Unit Kab. Tulungagung 20 330,045,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 363,000,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 10 82,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 90,750,000.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 120 330,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 385,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 120 1,484,992,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,633,500,000.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit 1,060,900,000.00 1,166,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli unit Kab. Tulungagung 10 125,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah sarpras pendukung unit Kab. Tulungagung 2 935,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,028,500,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung/bangunan lainnya yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 1,200,660,000.00 1,680,250,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 826,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 374,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,250,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 3,530,696,000.00 4,130,707,081.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 16 726,696,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,045,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit 5 2,804,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,085,707,081.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.0.00.0.00.01.0001
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat - 18 142,934,295,000.00 85 151,108,824,500.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Fasilitas Pelayanan %
Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Prosentase prasarana yang telah unit 4 82,734,295,000.00 90,908,824,500.00
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan (DAK Reg.)
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah mitra Pemkab yang melakukan orang Kab. Tulungagung 150 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
pemeriksaan kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah monev pelaksanaan PSC kali 3
Jumlah sosialisasi kegawatdaruratan / PSC kali 10

Jumlah workshop gelombang 5


1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah peralatan kesehatan untuk unit Kab. Tulungagung 365 24,059,289,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,465,217,900.00
memenuhi pelayanan kesehatan (DAU)) Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-25


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- -- 0
- - 0
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Prosentase Prasarana yang telah unit Kab. Tulungagung 4 7,164,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 7,881,500,000.00
Kesehatan dimanfaatkan (DAK REG.) Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Prosentase Alat Kesehatan yang telah unit Kab. Tulungagung 365 50,511,006,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT; 55,562,106,600.00
Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan (DAK Reguler) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Alat Kesehatan yang diadakan sudah unit 365


dimanfaatkan untuk pelayanan (DAK
Penugasan)
Jumolah alat kesehatan untuk perawatan unit 2
pasien (DBHCHT)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase pencapaian SPM RS % 73 60,200,000,000.00 60,200,000,000.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk ketersedian tim penanggulangan bencana % Kab. Tulungagung 100 52,200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 52,200,000,000.00
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau RS Umum-Dana Alokasi Umum
Berpotensi Bencana
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Prosentase maskin yang datang berobat dan % Kab. Tulungagung 100 8,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,000,000,000.00
dilayani di RSUD Dr. Iskak Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 17,539,440,000.00 35 17,539,440,000.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Prosentase karyawan yang mendapatkan % 60 17,539,440,000.00 17,539,440,000.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah pelatihan minimal 20 jam setahun
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah bulan pemenuhan insentif non ASN bulan Kab. Tulungagung 12 17,539,440,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,539,440,000.00
sesuai Standar Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 81 355,415,722,257.00 82 370,278,056,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketepatan pemenuhan gaji dan tunjangan % 100 55,415,722,257.00 40,278,056,500.00
ASN
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 14 55,415,722,257.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,278,056,500.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pencapaian standar pelayanan minimal % 73 300,000,000,000.00 330,000,000,000.00
(SPM) rumah sakit
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian Mutu Unit % Kab. Tulungagung 60 300,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 330,000,000,000.00
BLUD
1.02.0.00.0.00.01.0002
UPTD PUSKESMAS BESOLE
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 451,652,070.00 85 1,062,696,056.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 451,652,070.00 1,062,696,056.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Besole Besuki Kab. 9,375,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Besole Besuki Kab. 4,515,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Besole Besuki Kab. 7,315,300.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Besole Besuki Kab. 6,174,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Besole Besuki Kab. 22,634,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Besole Besuki Kab. 6,052,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Besole Besuki Kab. 6,165,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Besole Besuki Kab. 7,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Besole Besuki Kab. 7,935,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Besole Besuki Kab. 9,249,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Besole Besuki Kab. 5,535,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-26


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Besole Besuki Kab. 10,035,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 202,679,356.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Besole Besuki Kab. 35,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Besole Besuki Kab. 2,820,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Besole Besuki Kab. 18,165,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 31,230,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Besole Besuki Kab. 184,253,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Besole Besuki Kab. 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Besole Besuki Kab. 14,520,000.00 12,667,500.00
penyakit menular Tulungagung
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Besole Besuki Kab. 2,670,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Besole Besuki Kab. 89 42,047,170.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 594,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 88
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Besole Besuki Kab. 11,040,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Besole Besuki Kab. 5,520,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 35 12,667,460.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 12,667,460.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Besole Besuki Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 4,038,000.00 81 12,667,460.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 4,038,000.00 12,667,460.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Besole Besuki Kab. 4,038,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 12,667,460.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 507,000,000.00 84 557,700,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 507,000,000.00 557,700,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Besole Besuki Kab. 507,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 557,700,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0003
UPTD PUSKESMAS BANDUNG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 1,027,201,070.00 85 2,511,396,965.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 1,027,201,070.00 2,511,396,965.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Bandung Bandung 20,553,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Bandung Bandung 24,300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Bandung Bandung 26,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Bandung Bandung 58,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Bandung Bandung 89,235,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Bandung Bandung 27,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-27


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bandung Bandung 16,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bandung Bandung 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Bandung Bandung 13,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Bandung Bandung 15,054,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Bandung Bandung 1,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Bandung Bandung 424,904,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 467,631,120.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Bandung Bandung 27,900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Bandung Bandung 18,570,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Bandung Bandung 43,955,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Bandung Bandung 17,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Bandung Bandung 20,928,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Bandung Bandung 1,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Bandung Bandung 50,495,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Bandung Bandung 5,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Bandung Bandung 90 99,881,070.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,430,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 85.25
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Bandung Bandung 16,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Bandung Bandung 5,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 70,488,000.00 29,226,945.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 29,226,945.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Bandung Bandung 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 45,490,000.00 29,226,945.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 45,490,000.00 29,226,945.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Bandung Bandung 45,490,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 29,226,945.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 2,500,000,000.00 2,750,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,500,000,000.00 2,750,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Bandung Bandung 2,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,750,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0004
UPTD PUSKESMAS PAKEL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 685,268,320.00 85 1,689,071,222.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 685,268,320.00 1,689,071,222.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % 46,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-28


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % 21,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % 2,775,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % 30,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
dan anak pra sekolah BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % 17,365,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % 25,575,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
> 60 tahun) yang di screening BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Hipertensi sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % 2,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % 210,720,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 307,057,828.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % 31,502,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Masyarakat BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % 28,310,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 23,310,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % 825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
kesehatannya BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 7,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
NAPZA sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % 141,936,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
penyakit menular BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Kab. Tulungagung 91 91,199,120.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 979,000,000.00
Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 78
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % 3,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
direspon BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 46,992,000.00 19,191,114.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 19,191,114.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
sesuai Standar BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 26,730,000.00 19,191,114.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 26,730,000.00 19,191,114.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % 26,730,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,191,114.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 1,100,000,000.00 1,210,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,100,000,000.00 1,210,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % 1,100,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,210,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0005
UPTD PUSKESMAS BANGUNJAYA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-29


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 493,197,730.00 85 1,299,398,523.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 493,197,730.00 1,299,398,523.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Bangunjaya Pakel Kab. 13,510,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Bangunjaya Pakel Kab. 13,539,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bangunjaya Pakel Kab. 13,545,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Bangunjaya Pakel Kab. 13,546,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Bangunjaya Pakel Kab. 13,545,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Bangunjaya Pakel Kab. 230,598,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 238,442,600.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Bangunjaya Pakel Kab. 13,548,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Bangunjaya Pakel Kab. 13,543,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Bangunjaya Pakel Kab. 13,542,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Bangunjaya Pakel Kab. 14,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Bangunjaya Pakel Kab. 13,590,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Bangunjaya Pakel Kab. 89.4 45,301,630.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 748,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80.3
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 93,984,000.00 14,902,663.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 14,902,663.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Bangunjaya Pakel Kab. 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % - 14,902,663.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % - 14,902,663.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-30


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Bangunjaya Pakel Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,902,663.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 1,960,000,000.00 2,156,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,960,000,000.00 2,156,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Bangunjaya Pakel Kab. 89.4 1,960,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,156,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80.3
1.02.0.00.0.00.01.0007
UPTD PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 580,425,190.00 85 1,432,611,724.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 580,425,190.00 1,432,611,724.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Tanggunggunung 25,416,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Tanggunggunung 24,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Tanggunggunung 21,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Tanggunggunung 58,411,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
dan anak pra sekolah Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Tanggunggunung 13,725,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
kesehatan Tulungagung
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Tanggunggunung 14,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
> 60 tahun) yang di screening Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tanggunggunung 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Hipertensi sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tanggunggunung 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Tanggunggunung 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Tanggunggunung 19,925,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Tanggunggunung 5,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Tanggunggunung 237,730,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 267,507,768.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Tanggunggunung 11,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Masyarakat Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Tanggunggunung 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Tanggunggunung 10,345,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tanggunggunung 13,728,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Tanggunggunung 26,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
kesehatannya Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-31


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Tanggunggunung 4,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
NAPZA sesuai standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Tanggunggunung 36,240,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
penyakit menular Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Tanggunggunung 4,340,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Tanggunggunung 89.44 44,839,390.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 814,000,000.00
Tanggunggunung Kab. Pelayanan Kesehatan; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 89.8
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Tanggunggunung 3,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Tanggunggunung 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
direspon Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 16,719,236.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 16,719,236.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Tanggunggunung 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
sesuai Standar Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 4,536,000.00 16,719,236.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 4,536,000.00 16,719,236.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Tanggunggunung 4,536,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,719,236.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tanggunggunung Kab. BOKKB - BOK
(UKBM) Tulungagung
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,150,000,000.00 1,265,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,150,000,000.00 1,265,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Tanggunggunung 89.44 1,150,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,265,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tanggunggunung Kab. BLUD
dilaporkan melalui intranet Tulungagung
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas 89.8
1.02.0.00.0.00.01.0008
UPTD PUSKESMAS KALIDAWIR
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 763,446,520.00 85 1,885,300,469.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 763,446,520.00 1,885,300,469.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Kalidawir Kalidawir 33,888,000.00 22,116,229.00
Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Kalidawir Kalidawir 1,350,000.00 22,116,229.00
Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Kalidawir Kalidawir 2,925,000.00 22,116,229.00
Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Kalidawir Kalidawir 107,820,000.00 22,116,229.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Kalidawir Kalidawir 25,750,800.00 22,116,229.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Kalidawir Kalidawir 46,800,000.00 22,116,229.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kalidawir Kalidawir - 22,116,229.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kalidawir Kalidawir - 22,116,229.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-32


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kalidawir Kalidawir 150,000.00 22,116,229.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Kalidawir Kalidawir 17,324,900.00 22,116,229.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Kalidawir Kalidawir 4,808,700.00 22,116,229.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Kalidawir Kalidawir 272,616,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 353,859,660.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Kalidawir Kalidawir 29,050,000.00 22,116,229.00
Masyarakat Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Kalidawir Kalidawir 1,713,000.00 22,116,229.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Kalidawir Kalidawir 21,607,000.00 22,116,229.00
Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kalidawir Kalidawir 25,514,500.00 22,116,229.00
Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Kalidawir Kalidawir 33,075,000.00 22,116,229.00
kesehatannya Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kalidawir Kalidawir 4,050,000.00 22,116,229.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Kalidawir Kalidawir 82,336,600.00 22,116,229.00
penyakit menular Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kalidawir Kalidawir 8,780,000.00 22,116,229.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Kalidawir Kalidawir 43,137,020.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,067,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas %
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Kalidawir Kalidawir 300,000.00 22,116,229.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Kab. Tulungagung
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Kalidawir Kalidawir 450,000.00 22,116,229.00
direspon Kab. Tulungagung
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 22,116,229.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 22,116,229.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Kalidawir Kalidawir 70,488,000.00 22,116,229.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 9,109,000.00 22,116,229.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 9,109,000.00 22,116,229.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Kalidawir Kalidawir 9,109,000.00 22,116,229.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Kalidawir Kalidawir 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,650,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0009
UPTD PUSKESMAS TUNGGANGRI
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 655,128,320.00 85 1,518,722,452.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 655,128,320.00 1,518,722,452.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Tunggangri Kalidawir 18,630,300.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Tunggangri Kalidawir 54,060,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Tunggangri Kalidawir 2,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-33


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Tunggangri Kalidawir 17,062,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Tunggangri Kalidawir 28,490,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Tunggangri Kalidawir 40,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tunggangri Kalidawir - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tunggangri Kalidawir - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Tunggangri Kalidawir 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Tunggangri Kalidawir 7,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Tunggangri Kalidawir 3,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Tunggangri Kalidawir 600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 288,765,532.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Tunggangri Kalidawir 68,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Tunggangri Kalidawir 6,285,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Tunggangri Kalidawir 50,695,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tunggangri Kalidawir 52,995,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Tunggangri Kalidawir 5,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Tunggangri Kalidawir 11,030,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Tunggangri Kalidawir 123,195,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Tunggangri Kalidawir - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Tunggangri Kalidawir 90 78,765,020.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 869,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 90
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Tunggangri Kalidawir 72,860,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Tunggangri Kalidawir 10,760,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 18,047,846.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 18,047,846.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Tunggangri Kalidawir 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 - 18,047,846.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % - 18,047,846.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Tunggangri Kalidawir - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,047,846.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,160,000,000.00 1,276,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,160,000,000.00 1,276,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Tunggangri Kalidawir 1,160,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,276,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0010
UPTD PUSKESMAS PUCANGLABAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-34


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 646,085,500.00 85 1,548,607,497.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 646,085,500.00 1,548,607,497.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Pucanglaban Kab. 268,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 289,127,564.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Pucanglaban Kab. 5,025,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Pucanglaban 44,435,500.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 880,000,000.00
Pucanglaban Kab. Pelayanan Kesehatan; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
1.02.02.2.02.36 Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi BOKKB - BOK
1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % 30 16,425,000.00 18,070,473.00
direspon
1.02.03.2.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 16,425,000.00 18,070,473.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % Pucanglaban Kab. 16,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup Tulungagung BOKKB - BOK
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.05 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % 74.58 16,387,500.00 18,070,473.00
sesuai Standar
1.02.05.2.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 16,387,500.00 18,070,473.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03.01 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 16,387,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,070,473.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah BOKKB - BOK
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-35


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Pucanglaban Kab. 84 1,200,000,000.00 1,320,000,000.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung
(UKBM)
X.XX.01.2.10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 1,200,000,000.00 1,320,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10.01 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 76.71 1,200,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,320,000,000.00
BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Pucanglaban Kab. 56.66
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0011
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 698,732,510.00 85 1,649,300,873.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 698,732,510.00 1,649,300,873.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Rejotangan Rejotangan 3,825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Rejotangan Rejotangan 16,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Rejotangan Rejotangan 3,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Rejotangan Rejotangan 9,673,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Rejotangan Rejotangan 17,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Rejotangan Rejotangan 2,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Rejotangan Rejotangan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Rejotangan Rejotangan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Rejotangan Rejotangan 2,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Rejotangan Rejotangan 16,119,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Rejotangan Rejotangan 3,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Rejotangan Rejotangan 280,905,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 308,886,864.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Rejotangan Rejotangan 15,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Rejotangan Rejotangan 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Rejotangan Rejotangan 25,298,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rejotangan Rejotangan 62,159,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Rejotangan Rejotangan 26,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-36


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rejotangan Rejotangan 3,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Rejotangan Rejotangan 135,128,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Rejotangan Rejotangan 8,780,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Rejotangan Rejotangan 58,944,410.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 935,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas %
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Rejotangan Rejotangan 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 23,496,000.00 19,305,429.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 23,496,000.00 19,305,429.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Rejotangan Rejotangan 23,496,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 17,119,000.00 19,305,429.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 17,119,000.00 19,305,429.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Rejotangan Rejotangan 17,119,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,120,000,000.00 1,232,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,120,000,000.00 1,232,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Rejotangan Rejotangan 1,120,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,232,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0012
UPTD PUSKESMAS NGUNUT
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 85 731,132,610.00 85 1,857,540,820.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 731,132,610.00 1,857,540,820.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Ngunut Kab. 19,423,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Ngunut Kab. 19,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Ngunut Kab. 19,423,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Ngunut Kab. 19,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Ngunut Kab. 24,598,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Ngunut Kab. 19,423,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngunut Kab. 1,890,000.00 21,365,968.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngunut Kab. 1,860,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Ngunut Kab. 19,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-37


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Ngunut Kab. 18,312,300.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Ngunut Kab. 19,423,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Ngunut Kab. 310,777,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 341,855,492.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Ngunut Kab. 19,423,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Ngunut Kab. 19,423,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Ngunut Kab. 26,555,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Ngunut Kab. 19,451,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Ngunut Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Ngunut Kab. 2,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Ngunut Kab. 72,225,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Ngunut Kab. 11,690,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Ngunut Kab. 91 44,101,310.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,067,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 92
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Ngunut Kab. 7,605,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Ngunut Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 21,365,968.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 21,365,968.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Ngunut Kab. 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 19,425,000.00 21,365,968.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 19,425,000.00 21,365,968.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Ngunut Kab. 19,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,950,000,000.00 2,145,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,950,000,000.00 2,145,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Ngunut Kab. 1,950,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,145,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0013
UPTD PUSKESMAS BALESONO
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 776,914,610.00 85 1,814,298,766.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 776,914,610.00 1,814,298,766.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Balesono Ngunut Kab. 66,545,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Balesono Ngunut Kab. 20,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Balesono Ngunut Kab. 1,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Balesono Ngunut Kab. 50,990,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-38


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Balesono Ngunut Kab. 29,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Balesono Ngunut Kab. 22,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Balesono Ngunut Kab. 2,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Balesono Ngunut Kab. 825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Balesono Ngunut Kab. 825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Balesono Ngunut Kab. 26,950,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Balesono Ngunut Kab. 6,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Balesono Ngunut Kab. 270,650,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 353,361,624.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Balesono Ngunut Kab. 25,045,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Balesono Ngunut Kab. 6,742,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Balesono Ngunut Kab. 16,880,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Balesono Ngunut Kab. 10,145,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Balesono Ngunut Kab. 55,575,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Balesono Ngunut Kab. 14,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Balesono Ngunut Kab. 58,257,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Balesono Ngunut Kab. 1,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Balesono Ngunut Kab. 78.61 84,759,010.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 997,150,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 93.66
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Balesono Ngunut Kab. 4,650,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Balesono Ngunut Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 22,085,102.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 22,085,102.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Balesono Ngunut Kab. 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 13,490,500.00 22,085,102.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 13,490,500.00 22,085,102.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Balesono Ngunut Kab. 13,490,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 22,085,102.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,018,092,700.00 1,119,901,970.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,018,092,700.00 1,119,901,970.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Balesono Ngunut Kab. 1,018,092,700.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,119,901,970.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0014
UPTD PUSKESMAS SUMBERGEMPOL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 724,045,520.00 85 1,690,064,904.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-39


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 724,045,520.00 1,690,064,904.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Sumbergempol Kab. 29,148,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Sumbergempol Kab. 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Sumbergempol Kab. 3,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Sumbergempol Kab. 9,423,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Sumbergempol Kab. 32,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Sumbergempol Kab. 17,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Sumbergempol Kab. 450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Sumbergempol Kab. 11,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Sumbergempol Kab. 5,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Sumbergempol Kab. 275,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 304,633,472.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Sumbergempol Kab. 16,690,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Sumbergempol Kab. 23,070,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Sumbergempol Kab. 46,952,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Sumbergempol Kab. 58,705,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Sumbergempol Kab. 3,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Sumbergempol Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Sumbergempol Kab. 103,467,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Sumbergempol Kab. 87.01 78,688,720.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 985,600,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 87.39
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 19,039,592.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 19,039,592.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Sumbergempol Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 - 19,039,592.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % - 19,039,592.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Sumbergempol Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,039,592.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,320,000,000.00 1,452,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-40


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,320,000,000.00 1,452,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Sumbergempol Kab. 87.01 1,320,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,452,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 87.39
1.02.0.00.0.00.01.0015
UPTD PUSKESMAS BENDILWUNGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 661,607,270.00 85 1,580,385,053.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 661,607,270.00 1,580,385,053.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Bendilwungu 16,875,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Bendilwungu 7,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Bendilwungu 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Bendilwungu 33,075,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
dan anak pra sekolah Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Bendilwungu 13,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
kesehatan Tulungagung
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Bendilwungu 13,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
> 60 tahun) yang di screening Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bendilwungu 14,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Hipertensi sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Bendilwungu 15,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Bendilwungu 4,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Bendilwungu 30,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Bendilwungu 14,625,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Bendilwungu 239,579,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 290,501,640.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Bendilwungu 35,156,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Masyarakat Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Bendilwungu 4,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Bendilwungu 36,703,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Bendilwungu 51,490,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Bendilwungu 16,455,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
kesehatannya Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Bendilwungu 4,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
NAPZA sesuai standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Bendilwungu 47,680,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
penyakit menular Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-41


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Bendilwungu 3,675,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Bendilwungu 89 54,068,270.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 908,600,000.00
Sumbergempol Kab. Pelayanan Kesehatan; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Bendilwungu 2,025,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Bendilwungu 1,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
direspon Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 18,156,353.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 18,156,353.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Bendilwungu 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
sesuai Standar Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 3,250,000.00 18,156,353.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 3,250,000.00 18,156,353.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Bendilwungu 3,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,156,353.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Sumbergempol Kab. BOKKB - BOK
(UKBM) Tulungagung
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,014,700,000.00 1,116,170,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,014,700,000.00 1,116,170,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Bendilwungu 1,014,700,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,116,170,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Sumbergempol Kab. BLUD
dilaporkan melalui intranet Tulungagung
1.02.0.00.0.00.01.0016
UPTD PUSKESMAS BOYOLANGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 698,981,900.00 85 1,701,433,365.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 698,981,900.00 1,701,433,365.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Boyolangu Kab. 17,355,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Boyolangu Kab. 17,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Boyolangu Kab. 10,650,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Boyolangu Kab. 18,375,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Boyolangu Kab. 40,397,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Boyolangu Kab. 18,825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Boyolangu Kab. 675,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Boyolangu Kab. 675,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Boyolangu Kab. 8,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Boyolangu Kab. 40,245,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Boyolangu Kab. 30,630,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Boyolangu Kab. 279,678,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 307,646,856.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-42


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Boyolangu Kab. 15,825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Boyolangu Kab. 12,237,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Boyolangu Kab. 20,234,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Boyolangu Kab. 30,247,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Boyolangu Kab. 18,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Boyolangu Kab. 7,725,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Boyolangu Kab. 20,682,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Boyolangu Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Boyolangu Kab. 91 86,924,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 990,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 89.9
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Boyolangu Kab. 4,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Boyolangu Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 19,227,929.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 19,227,929.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Boyolangu Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 13,547,500.00 19,227,929.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 13,547,500.00 19,227,929.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Boyolangu Kab. 13,547,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,227,929.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,696,000,000.00 1,865,600,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,696,000,000.00 1,865,600,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Boyolangu Kab. 1,696,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,865,600,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0017
UPTD PUSKESMAS BEJI
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 760,058,590.00 85 1,779,791,872.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 760,058,590.00 1,779,791,872.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Beji Boyolangu Kab. 26,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Beji Boyolangu Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Beji Boyolangu Kab. 9,900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Beji Boyolangu Kab. 104,243,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Beji Boyolangu Kab. 19,085,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Beji Boyolangu Kab. 25,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,344,628.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Beji Boyolangu Kab. 3,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-43


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Beji Boyolangu Kab. 28,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Beji Boyolangu Kab. 7,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Beji Boyolangu Kab. 38,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Beji Boyolangu Kab. 26,055,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Beji Boyolangu Kab. 750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 340,465,444.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Beji Boyolangu Kab. 92,760,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Beji Boyolangu Kab. 16,587,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Beji Boyolangu Kab. 80,337,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Beji Boyolangu Kab. 88,826,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Beji Boyolangu Kab. 8,350,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Beji Boyolangu Kab. 12,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Beji Boyolangu Kab. 49,004,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Beji Boyolangu Kab. 750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Beji Boyolangu Kab. 90.53 111,377,590.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 994,400,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 86.93
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Beji Boyolangu Kab. 7,833,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Beji Boyolangu Kab. 1,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 93,984,000.00 21,279,090.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 21,279,090.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Beji Boyolangu Kab. 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 3,900,000.00 21,279,090.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 3,900,000.00 21,279,090.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Beji Boyolangu Kab. 3,900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,279,090.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,077,400,000.00 2,285,140,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,077,400,000.00 2,285,140,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Beji Boyolangu Kab. 2,077,400,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,285,140,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0018
UPTD PUSKESMAS TULUNGAGUNG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 651,181,230.00 85 1,742,526,302.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 651,181,230.00 1,742,526,302.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-44


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tulungagung Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tulungagung Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Tulungagung Kab. 263,693,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 290,063,136.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Tulungagung Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tulungagung Kab. 30,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Tulungagung Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Tulungagung Kab. 30,677,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Tulungagung Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Tulungagung Kab. 91 81,559,830.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,071,755,300.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Tulungagung Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Tulungagung Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 18,128,946.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 18,128,946.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Tulungagung Kab. 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 19,125,000.00 18,128,946.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 19,125,000.00 18,128,946.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Tulungagung Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,128,946.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,600,000,000.00 1,760,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,600,000,000.00 1,760,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Tulungagung Kab. 91 1,600,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,760,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91
1.02.0.00.0.00.01.0019
UPTD PUSKESMAS KEDUNGWARU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-45


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 740,341,790.00 85 1,743,806,980.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 740,341,790.00 1,743,806,980.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Kedungwaru Kab. 90,090,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Kedungwaru Kab. 27,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Kedungwaru Kab. 7,950,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Kedungwaru Kab. 21,232,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Kedungwaru Kab. 71,712,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Kedungwaru Kab. 11,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Kedungwaru Kab. 39,875,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Kedungwaru Kab. 21,175,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Kedungwaru Kab. 21,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 349,754,372.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Kedungwaru Kab. 54,325,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Kedungwaru Kab. 11,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Kedungwaru Kab. 93,525,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kedungwaru Kab. 23,656,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Kedungwaru Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kedungwaru Kab. 31,375,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Kedungwaru Kab. 125,915,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Kedungwaru Kab. 80 39,259,990.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 935,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Kedungwaru Kab. 5,250,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Kedungwaru Kab. 42,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 21,859,648.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 21,859,648.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Kedungwaru Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 46,822,500.00 21,859,648.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 46,822,500.00 21,859,648.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-46


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Kedungwaru Kab. 46,822,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,859,648.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,023,890,000.00 2,226,279,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,023,890,000.00 2,226,279,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Kedungwaru Kab. 2,023,890,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,226,279,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0020
UPTD PUSKESMAS SIMO
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 648,487,550.00 85 1,754,903,095.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 648,487,550.00 1,754,903,095.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Simo Kedungwaru Kab. 10,346,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Simo Kedungwaru Kab. 9,896,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Simo Kedungwaru Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Simo Kedungwaru Kab. 39,107,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Simo Kedungwaru Kab. 25,925,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Simo Kedungwaru Kab. 3,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Simo Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Simo Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Simo Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Simo Kedungwaru Kab. 28,680,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Simo Kedungwaru Kab. 16,854,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Simo Kedungwaru Kab. 287,293,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 316,022,960.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Simo Kedungwaru Kab. 23,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Simo Kedungwaru Kab. 1,770,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Simo Kedungwaru Kab. 12,420,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Simo Kedungwaru Kab. 5,970,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Simo Kedungwaru Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Simo Kedungwaru Kab. 3,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Simo Kedungwaru Kab. 92,440,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Simo Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Simo Kedungwaru Kab. 90 86,435,550.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,024,100,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Simo Kedungwaru Kab. 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Simo Kedungwaru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 19,751,435.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-47


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 19,751,435.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Simo Kedungwaru Kab. 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,751,435.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 43,105,000.00 -
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 43,105,000.00 -
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Simo Kedungwaru Kab. 43,105,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,382,930,000.00 1,521,223,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,382,930,000.00 1,521,223,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Simo Kedungwaru Kab. 1,382,930,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,521,223,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0021
UPTD PUSKESMAS NGANTRU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 602,831,170.00 85 1,628,583,566.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 602,831,170.00 1,628,583,566.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Ngantru Kab. 39,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Ngantru Kab. 21,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Ngantru Kab. 14,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Ngantru Kab. 17,390,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Ngantru Kab. 30,747,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Ngantru Kab. 9,225,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngantru Kab. 4,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngantru Kab. 4,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Ngantru Kab. 2,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Ngantru Kab. 9,342,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Ngantru Kab. 4,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Ngantru Kab. 65,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 299,928,024.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Ngantru Kab. 46,265,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Ngantru Kab. 5,025,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Ngantru Kab. 49,490,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Ngantru Kab. 71,843,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Ngantru Kab. 29,930,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Ngantru Kab. 10,355,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Ngantru Kab. 95,640,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Ngantru Kab. 450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-48


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Ngantru Kab. 91.6 50,478,070.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 935,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91.31
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Ngantru Kab. 18,900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Ngantru Kab. 1,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 93,984,000.00 18,745,502.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 18,745,502.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Ngantru Kab. 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 18,217,500.00 18,745,502.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 18,217,500.00 18,745,502.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Ngantru Kab. 18,217,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 18,745,502.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,900,000,000.00 2,090,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,900,000,000.00 2,090,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Ngantru Kab. 1,900,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,090,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0022
UPTD PUSKESMAS PUCUNG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 640,244,770.00 85 1,367,282,139.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 640,244,770.00 1,367,282,139.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Ngantru Kab. 34,980,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Ngantru Kab. 54,213,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Ngantru Kab. 8,360,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Ngantru Kab. 20,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Ngantru Kab. 28,760,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Ngantru Kab. 41,430,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngantru Kab. 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngantru Kab. 13,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Ngantru Kab. 13,252,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Ngantru Kab. 27,355,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Ngantru Kab. 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Ngantru Kab. 42,300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 267,797,684.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Ngantru Kab. 71,372,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Ngantru Kab. 48,047,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Ngantru Kab. 31,525,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-49


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Ngantru Kab. 27,510,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Ngantru Kab. 2,317,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Ngantru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Ngantru Kab. 14,988,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Ngantru Kab. 15,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Ngantru Kab. 92.4 95,777,670.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 748,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 90.33
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Ngantru Kab. 38,780,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Ngantru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % - 16,737,355.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % - 16,737,355.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Ngantru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % - 16,737,355.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % - 16,737,355.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Ngantru Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,737,355.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 700,000,000.00 770,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 700,000,000.00 770,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Ngantru Kab. 700,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 770,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0023
UPTD PUSKESMAS KARANGREJO
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 545,041,180.00 85 1,410,474,051.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 545,041,180.00 1,410,474,051.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Karangrejo Kab. 29,880,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Karangrejo Kab. 3,275,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Karangrejo Kab. 4,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Karangrejo Kab. 18,675,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Karangrejo Kab. 2,991,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Karangrejo Kab. 23,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Karangrejo Kab. 17,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-50


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Karangrejo Kab. 222,907,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 267,448,236.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Karangrejo Kab. 14,650,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Karangrejo Kab. 6,010,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Karangrejo Kab. 43,790,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Karangrejo Kab. 49,985,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Karangrejo Kab. 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Karangrejo Kab. 24,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Karangrejo Kab. 23,165,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Karangrejo Kab. 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Karangrejo Kab. 89 48,731,780.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 792,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 89
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Karangrejo Kab. 7,230,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Karangrejo Kab. 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 93,984,000.00 16,715,515.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 16,715,515.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Karangrejo Kab. 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 2,400,000.00 16,715,515.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 2,400,000.00 16,715,515.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Karangrejo Kab. 2,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 16,715,515.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,500,000,000.00 1,650,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Karangrejo Kab. 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,650,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0024
UPTD PUSKESMAS JELI
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 437,883,040.00 85 1,232,237,204.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 437,883,040.00 1,232,237,204.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Jeli Karangrejo Kab. 12,153,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Jeli Karangrejo Kab. 1,650,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Jeli Karangrejo Kab. 4,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Jeli Karangrejo Kab. 24,942,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Jeli Karangrejo Kab. 37,589,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-51


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Jeli Karangrejo Kab. 4,910,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Jeli Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Jeli Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Jeli Karangrejo Kab. 930,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Jeli Karangrejo Kab. 10,412,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Jeli Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Jeli Karangrejo Kab. 203,053,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 226,999,872.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Jeli Karangrejo Kab. 9,495,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Jeli Karangrejo Kab. 1,135,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Jeli Karangrejo Kab. 16,155,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jeli Karangrejo Kab. 10,180,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Jeli Karangrejo Kab. 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Jeli Karangrejo Kab. 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Jeli Karangrejo Kab. 44,007,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Jeli Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Jeli Karangrejo Kab. 85 50,170,640.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 707,300,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Jeli Karangrejo Kab. 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Jeli Karangrejo Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 93,984,000.00 14,187,492.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 14,187,492.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Jeli Karangrejo Kab. 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 12,072,400.00 14,187,492.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 12,072,400.00 14,187,492.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Jeli Karangrejo Kab. 12,072,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 14,187,492.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 760,000,000.00 836,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 760,000,000.00 836,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Jeli Karangrejo Kab. 760,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 836,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0025
UPTD PUSKESMAS KAUMAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 1,035,874,620.00 85 2,355,567,030.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 1,035,874,620.00 2,355,567,030.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-52


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Kauman Kab. 58,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Kauman Kab. 42,868,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Kauman Kab. 9,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Kauman Kab. 72,840,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Kauman Kab. 26,837,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Kauman Kab. 18,680,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kauman Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kauman Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kauman Kab. 3,515,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Kauman Kab. 1,145,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Kauman Kab. 7,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Kauman Kab. 429,594,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 447,812,772.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Kauman Kab. 24,870,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Kauman Kab. 7,995,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Kauman Kab. 39,354,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kauman Kab. 92,071,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Kauman Kab. 26,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kauman Kab. 5,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Kauman Kab. 46,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kauman Kab. 2,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Kauman Kab. 90 110,312,820.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,320,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 88
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Kauman Kab. 9,840,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Kauman Kab. 450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 27,988,298.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 27,988,298.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Kauman Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 25,025,000.00 27,988,298.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 25,025,000.00 27,988,298.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Kauman Kab. 25,025,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 27,988,298.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,300,000,000.00 2,530,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,300,000,000.00 2,530,000,000.00

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-53


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Kauman Kab. 90 2,300,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,530,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 89
1.02.0.00.0.00.01.0026
UPTD PUSKESMAS GONDANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 766,067,090.00 85 1,820,334,700.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 766,067,090.00 1,820,334,700.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Gondang Kab. 15,960,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Gondang Kab. 19,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Gondang Kab. 18,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Gondang Kab. 28,518,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Gondang Kab. 19,275,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Gondang Kab. 18,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Gondang Kab. 16,875,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Gondang Kab. 18,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Gondang Kab. 19,125,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Gondang Kab. 19,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Gondang Kab. 18,795,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Gondang Kab. 300,650,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 335,279,868.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Gondang Kab. 18,012,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Gondang Kab. 18,915,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Gondang Kab. 17,237,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Gondang Kab. 21,479,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Gondang Kab. 21,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Gondang Kab. 17,040,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Gondang Kab. 15,570,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Gondang Kab. 11,390,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Gondang Kab. 89 77,555,390.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,045,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 88
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Gondang Kab. 20,124,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Gondang Kab. 13,594,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 20,954,992.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 20,954,992.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Gondang Kab. 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-54


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 3,000,000.00 20,954,992.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 3,000,000.00 20,954,992.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Gondang Kab. 3,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,954,992.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,700,000,000.00 1,870,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,700,000,000.00 1,870,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Gondang Kab. 1,700,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,870,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0027
UPTD PUSKESMAS TIUDAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 655,276,030.00 85 2,692,818,844.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 655,276,030.00 2,692,818,844.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Tiudan Gondang Kab. 32,712,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Tiudan Gondang Kab. 5,848,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Tiudan Gondang Kab. 15,761,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Tiudan Gondang Kab. 15,761,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Tiudan Gondang Kab. 15,851,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Tiudan Gondang Kab. 13,662,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tiudan Gondang Kab. 15,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Tiudan Gondang Kab. 15,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Tiudan Gondang Kab. 15,761,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Tiudan Gondang Kab. 15,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Tiudan Gondang Kab. 15,799,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Tiudan Gondang Kab. 252,186,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 277,404,600.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Tiudan Gondang Kab. 11,821,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Tiudan Gondang Kab. 12,766,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 17,337,788.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Tiudan Gondang Kab. 15,799,300.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tiudan Gondang Kab. 15,761,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Tiudan Gondang Kab. 15,761,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Tiudan Gondang Kab. 15,821,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Tiudan Gondang Kab. 15,760,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Tiudan Gondang Kab. 15,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Tiudan Gondang Kab. 88 73,854,030.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 803,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-55


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Tiudan Gondang Kab. 15,825,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Tiudan Gondang Kab. 15,761,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 15,664,000.00 173,377,875.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 15,664,000.00 173,377,875.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Tiudan Gondang Kab. 15,664,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 14,328,900.00 173,377,875.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 14,328,900.00 173,377,875.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Tiudan Gondang Kab. 14,328,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 173,377,875.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 930,000,000.00 1,023,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 930,000,000.00 1,023,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Tiudan Gondang Kab. 88 930,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,023,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80
1.02.0.00.0.00.01.0028
UPTD PUSKESMAS PAGERWOJO
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 614,367,080.00 85 1,744,239,926.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 614,367,080.00 1,744,239,926.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Pagerwojo Kab. 25,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Pagerwojo Kab. 22,482,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Pagerwojo Kab. 4,350,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Pagerwojo Kab. 26,918,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Pagerwojo Kab. 5,676,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,119,210.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Pagerwojo Kab. 45,298,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Pagerwojo Kab. 52,394,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Pagerwojo Kab. 5,340,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kab. Tulungagung 4,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Pagerwojo Kab. 68,104,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Pagerwojo Kab. 21,871,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Pagerwojo Kab. 528,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 336,498,096.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Pagerwojo Kab. 41,246,400.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Pagerwojo Kab. 28,827,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Pagerwojo Kab. 36,875,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pagerwojo Kab. 31,866,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Pagerwojo Kab. 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-56


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pagerwojo Kab. 12,670,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Pagerwojo Kab. 21,956,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Pagerwojo Kab. 18,603,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Pagerwojo Kab. 78.35 43,746,780.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 968,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 88.5
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Pagerwojo Kab. 41,480,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Pagerwojo Kab. 52,433,200.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 47,821,500.00 21,031,131.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 47,821,500.00 21,031,131.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Pagerwojo Kab. 47,821,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 143,026,600.00 21,031,131.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 143,026,600.00 21,031,131.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Pagerwojo Kab. 143,026,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,031,131.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Pagerwojo Kab. 78.35 2,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,200,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 88.5
1.02.0.00.0.00.01.0029
UPTD PUSKESMAS SENDANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 528,058,300.00 4,274,259,935.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 528,058,300.00 4,274,259,935.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Sendang Sendang 39,240,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Sendang Sendang 46,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Sendang Sendang 300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Sendang Sendang 2,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Sendang Sendang 20,815,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Sendang Sendang 3,300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sendang Sendang - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sendang Sendang - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Sendang Sendang 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Sendang Sendang 35,730,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Sendang Sendang 10,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-57


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Sendang Sendang 229,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 248,867,960.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Sendang Sendang 29,505,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Sendang Sendang 1,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Sendang Sendang 20,589,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Sendang Sendang 900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Sendang Sendang 1,905,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Sendang Sendang 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Sendang Sendang 26,205,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Sendang Sendang - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Sendang Sendang 89.97 55,344,300.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 759,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 85.88
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Sendang Sendang - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Sendang Sendang 900,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 72,000,000.00 155,542,475.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 72,000,000.00 155,542,475.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Sendang Sendang 72,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 20,895,000.00 155,542,475.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 20,895,000.00 155,542,475.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Sendang Sendang 20,895,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 155,542,475.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,135,600,000.00 2,349,160,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,135,600,000.00 2,349,160,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Sendang Sendang 2,135,600,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 2,349,160,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0030
UPTD PUSKESMAS DONO
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 85 521,374,950.00 85 1,264,368,226.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 521,374,950.00 1,264,368,226.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-58


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Dono Sendang Kab. 202,994,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 223,294,368.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Dono Sendang Kab. 85 51,953,150.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 748,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 89
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 12,687,000.00 13,955,898.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 12,687,000.00 13,955,898.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 12,687,000.00 13,955,898.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 12,687,000.00 13,955,898.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Dono Sendang Kab. 12,687,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 13,955,898.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 650,000,000.00 715,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 650,000,000.00 715,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Dono Sendang Kab. 650,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 715,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0031
UPTD PUSKESMAS BESUKI
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 574,603,830.00 85 1,383,827,317.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 574,603,830.00 1,383,827,317.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Besuki Kab. 95 70,030,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-59


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Besuki Kab. 13,175,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Besuki Kab. 6,300,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Besuki Kab. 16,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Besuki Kab. 16,055,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Besuki Kab. 1,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Besuki Kab. 10,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Besuki Kab. 8,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Besuki Kab. 3,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Besuki Kab. 9,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Besuki Kab. 2,550,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Besuki Kab. 240,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 255,463,912.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Besuki Kab. 18,531,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Besuki Kab. 8,710,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Besuki Kab. 18,203,800.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Besuki Kab. 12,730,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Besuki Kab. 14,775,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
kesehatannya Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Besuki Kab. 7,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Besuki Kab. 49,148,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
penyakit menular Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Besuki Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Besuki Kab. 89 45,196,030.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 825,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 87
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Besuki Kab. 2,625,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Besuki Kab. - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
direspon Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 46,992,000.00 15,966,495.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 46,992,000.00 15,966,495.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Besuki Kab. 46,992,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
sesuai Standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 4,200,000.00 15,966,495.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 4,200,000.00 15,966,495.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Besuki Kab. 4,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 15,966,495.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 710,000,000.00 781,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 710,000,000.00 781,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Besuki Kab. 710,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 781,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0032
UPTD PUSKESMAS BANJAREJO

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-60


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 655,937,000.00 85 1,750,783,600.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 655,937,000.00 1,750,783,600.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Banjarejo Rejotangan 19,008,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Banjarejo Rejotangan 10,950,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Banjarejo Rejotangan 12,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Banjarejo Rejotangan 12,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Banjarejo Rejotangan 34,893,300.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Banjarejo Rejotangan 36,220,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Banjarejo Rejotangan 17,987,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Banjarejo Rejotangan 18,521,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Banjarejo Rejotangan 14,055,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Banjarejo Rejotangan 16,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Banjarejo Rejotangan 1,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Banjarejo Rejotangan 294,796,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 325,903,820.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Banjarejo Rejotangan 25,925,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Banjarejo Rejotangan 3,555,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Banjarejo Rejotangan 16,285,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Banjarejo Rejotangan 33,755,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Banjarejo Rejotangan 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Banjarejo Rejotangan 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
NAPZA sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Banjarejo Rejotangan 22,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Banjarejo Rejotangan 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Banjarejo Rejotangan 93.71 46,743,900.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,017,500,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80.95
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Banjarejo Rejotangan 7,190,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Banjarejo Rejotangan 1,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 93,984,000.00 20,368,989.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 93,984,000.00 20,368,989.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Banjarejo Rejotangan 93,984,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 20,419,900.00 20,368,989.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 20,419,900.00 20,368,989.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-61


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Banjarejo Rejotangan 20,419,900.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 20,368,989.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,300,000,000.00 1,430,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,300,000,000.00 1,430,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Banjarejo Rejotangan 93.71 1,300,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,430,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung Pembayaran Iuran JKN
dilaporkan melalui intranet
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 80.95
1.02.0.00.0.00.01.0033
UPTD PUSKESMAS SEMBUNG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 669,141,830.00 85 1,777,832,301.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 669,141,830.00 1,777,832,301.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Sembung 18,530,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Sembung 11,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Sembung 9,950,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Sembung 46,917,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
dan anak pra sekolah Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Sembung 8,050,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
kesehatan Tulungagung
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Sembung 9,687,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sembung 11,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Sembung 11,250,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Sembung 13,925,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Sembung 24,225,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Sembung 10,492,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Sembung 275,982,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 312,143,700.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Sembung 14,620,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Masyarakat Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Sembung 17,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Sembung 14,495,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Sembung 38,335,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Sembung 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
kesehatannya Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-62


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Sembung 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Sembung 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
penyakit menular Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Sembung 9,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Sembung 90 85,982,330.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,056,000,000.00
Tulungagung Kab. Pelayanan Kesehatan; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 91
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Sembung 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Sembung 7,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
direspon Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 70,488,000.00 19,508,981.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 70,488,000.00 19,508,981.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Sembung 70,488,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
sesuai Standar Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
Tulungagung
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 55,500,000.00 19,508,981.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 55,500,000.00 19,508,981.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Sembung 55,500,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,508,981.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung Kab. BOKKB - BOK
(UKBM) Tulungagung
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 850,000,000.00 935,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 850,000,000.00 935,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Sembung 850,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 935,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung Kab. BLUD
dilaporkan melalui intranet Tulungagung
1.02.0.00.0.00.01.0034
UPTD PUSKESMAS CAMPURDARAT
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 894,318,780.00 85 2,026,759,708.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 894,318,780.00 2,026,759,708.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Campurdarat Kab. 85,704,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 25,132,214.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Campurdarat Kab. 23,025,000.00 25,132,214.00
Tulungagung
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Campurdarat Kab. 17,700,000.00 25,132,214.00
Tulungagung
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Campurdarat Kab. 29,805,000.00 25,132,214.00
dan anak pra sekolah Tulungagung
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Campurdarat Kab. 84,450,000.00 25,132,214.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Campurdarat Kab. 7,200,000.00 25,132,214.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Campurdarat Kab. - 25,132,214.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Campurdarat Kab. - 25,132,214.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Campurdarat Kab. 3,600,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 25,132,214.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-63


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Campurdarat Kab. 17,700,000.00 25,132,214.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Campurdarat Kab. - 25,132,214.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Campurdarat Kab. 6,750,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 402,115,428.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Campurdarat Kab. 91,800,000.00 25,132,214.00
Masyarakat Tulungagung
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Campurdarat Kab. 12,987,500.00 25,132,214.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Tulungagung
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Campurdarat Kab. 31,653,200.00 25,132,214.00
Tulungagung
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Campurdarat Kab. 49,722,500.00 25,132,214.00
Tulungagung
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Campurdarat Kab. 3,450,000.00 25,132,214.00
kesehatannya Tulungagung
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Campurdarat Kab. 50,400,000.00 25,132,214.00
NAPZA sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Campurdarat Kab. 231,925,000.00 25,132,214.00
penyakit menular Tulungagung
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di puskesmas % Campurdarat Kab. 90 143,446,580.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 1,122,000,000.00
Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas % 85.65
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % Campurdarat Kab. 3,000,000.00 25,132,214.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi Tulungagung
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Campurdarat Kab. - 25,132,214.00
direspon Tulungagung
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 96,000,000.00 25,132,214.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 96,000,000.00 25,132,214.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Campurdarat Kab. 96,000,000.00 25,132,214.00
sesuai Standar Tulungagung
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 10,730,500.00 25,132,214.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 10,730,500.00 25,132,214.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Campurdarat Kab. 10,730,500.00 25,132,214.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tulungagung
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 2,900,000,000.00 3,190,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 2,900,000,000.00 3,190,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Campurdarat Kab. 2,900,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 3,190,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0035
UPT Labkesda
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 120,000,000.00 85 132,000,000.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 120,000,000.00 132,000,000.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Presentase pelayanan labkesda % Kab. Tulungagung 100 120,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 132,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
1.02.0.00.0.00.01.0036
UPT RS dr. Karnaeni
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 18 8,207,100,236.00 85 18,072,112,227.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-64


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 8,207,100,236.00 18,072,112,227.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Presentase Pemenuhan terhadap Standar % Kab. Tulungagung 50 8,207,100,236.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,072,112,227.00
Pelayanan Minimal RS Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.0.00.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Penduduk Terlayani Air % 89 16,725,300,000.00 90 26,226,200,000.00
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Minum yang Aman dengan Cakupan
Akses Sambungan Rumah (SR) dan
Watermeter
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SR 50 16,725,300,000.00 26,226,200,000.00
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota pelayanan air minum
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM JUMLAH DOKUMEN RENCANA, DOKUMEN 1 43,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS ASLI DAERAH (PAD)
SPAM YANG DI SUSUN
1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan Jumlah Supervisi Pembangunan / kegiatan 30 10,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
SPAM Peningkatan /Perluasan / Perbaikan SPAM Umum-Dana Alokasi Umum;
Yang Dilakukan
1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Jumlah Sambungan Rumah yang terbangun SR 100 2,028,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,335,000,000.00
Perdesaan pada SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Perdesaan
1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Jumlah Sambungan Rumah yang SR 20 1,019,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,139,600,000.00
Perkotaan ditingkatkan pada SPAM jaringan Perpipaan Umum-Dana Alokasi Umum
di Kawasan Perkotaan
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Jumlah Sambungan Rumah yang SR 100 8,528,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,835,000,000.00
Perdesaan ditingkatkan pada SPAM jaringan Perpipaan Umum-Dana Alokasi Umum
di Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Sambungan Rumah yang diperluas SR 20 519,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,139,600,000.00
pada SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Perkotaan
1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan dan orang 20 39,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Umum-Dana Alokasi Umum
SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok
Masyarakat
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah yang diperluas SR 100 4,534,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,502,000,000.00
pada SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Perdesaan
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Prosentase Rumah Tangga Yang Memiliki % 98 18,218,045,000.00 98.6 28,488,966,000.00
SISTEM AIR LIMBAH Akses Sanitasi Dasar
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah rumah tangga yang terbangun Unit 130 18,218,045,000.00 28,488,966,000.00
dalam Daerah Kabupaten/Kota sanitasi
1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dokumen 1 68,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 143,000,000.00
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Pembangunan / Penyediaan Sub unit 650 15,550,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,287,966,000.00
Sistem Pengolahan Setempat Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Jumlah Masyarakat Yang Mendapat orang 20 20,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sosialisasi dan Pemberdayaan Dalam Umum-Dana Alokasi Umum
Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Jumlah SDM Kelembagaan yang orang 30 44,145,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Limbah Domestik mendapatkan pengembangan pengelolaan Umum-Dana Alokasi Umum
air limbah domestik
1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Jumlah Supervisi Pembangunan / kegiatan 10 43,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Umum-Dana Alokasi Umum
Permukiman Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman
1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air unit 2 2,491,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,783,000,000.00
Terpusat Skala Permukiman Limbah Terpusat Yang Terbangun Skala Umum-Dana Alokasi Umum
Permukiman
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase jaringan drainase dalam % 74 6,437,200,000.00 76 10,010,000,000.00
SISTEM DRAINASE kondisi baik
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Jumlah drainase yang terbangun m 100 6,437,200,000.00 10,010,000,000.00
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, DOKUMEN 1 21,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Drainase Perkotaan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Umum-Dana Alokasi Umum
Perkotaan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-65


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Dokumen Outline Plan pada dokumen 1 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
Kawasan Genangan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Jumlah Supervisi Pembangunan / kegiatan 5 43,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Drainase Perkotaan Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Umum-Dana Alokasi Umum
Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Drainase Perkotaan Yang m 50 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Drainase Perkotaan Yang m 50 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Ditingkatkan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Panjang Drainase Perkotaan Yang m 20 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,320,000,000.00
Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Drainase Lingkungan Yang m 100 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Panjang Drainase Lingkungan Yang m 100 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Ditingkatkan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Panjang Drainase Lingkungan Yang m 50 975,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,320,000,000.00
Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dokumen 1 21,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Drainase Lingkungan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Umum-Dana Alokasi Umum
Lingkungan
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Jumlah Dokumen Pengembangan Dokumen 1 1,532,700,000.00 1 2,431,000,000.00
Permukiman
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Jumlah Infrastruktur Permukiman yang m 50 1,532,700,000.00 2,431,000,000.00
Strategis Daerah Kabupaten/Kota terbangun
1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jumlah pembangunan dan pengembangan kegiatan 1 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,000,000.00
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota infrastruktur kawasan permukiman di Umum-Dana Alokasi Umum
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan 1 10,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,210,000,000.00
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur Kawasan Permukiman di Umum-Dana Alokasi Umum
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan orang 10 21,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,210,000,000.00
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Permukiman
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Rekomendasi % 73 31,375,620,000.00 74 34,622,082,000.00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Yang Sesuai Dengan Kebijakan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Dokumen 150 31,375,620,000.00 34,622,082,000.00
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Jumlah dokumen Rekomendasi Ijin Dokumen 12 553,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 608,982,000.00
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Umum-Dana Alokasi Umum
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan
serta Implementasi SIMBG Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG Yang
Diterbitkan
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Perencanaan, kegiatan Kab. Tulungagung 5 30,658,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,738,100,000.00
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pengawasan, dan Umum-Dana Alokasi Umum
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Jumlah dokumen Bantuan Teknis dokumen Kab. Tulungagung 12 109,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 220,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Gedung Negara Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Negara Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik % 77.5 785,194,000,585.00 78 1,587,613,216,150.00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kondisi Baik km 1349.15 785,194,000,585.00 1,587,613,216,150.00
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan dokumen 4 1,595,440,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,087,057,500.00
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Strategi Pengembangan Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Jalan dan Jembatan Alokasi Umum
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah dokumen 4 15,969,893,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,100,000,000.00
untuk penyelenggaraan jalan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-66


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen leger jalan yang tersusun dokumen 4 540,495,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 682,137,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan dokumen 6 1,075,730,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,229,515,750.00
yang terupdate ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun m 9000 266,133,988,910.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,162,343,692,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan m 20000


Panjang saluran pengering jalan yang m 20000
terbangun
Panjang tembok penahan badan jalan / m 2200
tebing yang terbangun
1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan menuju m 2000 34,397,862,975.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 21,700,163,100.00
standar ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi m 2000 187,196,158,325.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 37,492,117,410.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi m 3000 39,551,045,860.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,735,912,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang dipelihara berkala m 100000 187,637,262,310.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 171,222,604,300.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun m 50 19,278,005,900.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,464,385,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

Panjang gorong-gorong yang terbangun m 50

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-67


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang diganti m 50 22,281,751,055.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 51,011,556,200.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan Panjang jembatan yang dilebarkan m 25 3,245,906,750.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,148,885,300.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan Panjang jembatan yang direhabilitasi m 25 1,971,365,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 715,024,090.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara berkala m 25 259,265,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Persentase penanggulangan bencana % 100 1,234,770,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,630,165,000.00
tanggap darurat yang ditindaklanjuti ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan dokumen 4 178,895,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,210,000,000.00
evaluasi jalan/jembatan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah dokumen pengawasan teknik dokumen 25 2,646,165,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
penyelenggaraan jalan/jembatan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Badan Usaha Yang Sudah % 100 883,741,800.00 100 1,119,179,300.00
Mendapatkan Pembinaan
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Orang 80 92,411,000.00 101,652,100.00
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT)

1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil yang Kompeten Orang Kab. Tulungagung 80 92,411,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 101,652,100.00
dan Bersertifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Jasa Paket 1 690,420,800.00 907,527,200.00
Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi
1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Jumlah Dokumen Informasi Tenaga Kerja Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Usaha Konstruksi dan Badan Usaha Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Jumlah Dokumen Informasi Ketersediaan / Dokumen 1 340,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 374,440,000.00
Material dan Peralatan Penggunaan Material dan Peralatan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Dokumen Informasi Profil Pekerjaan Dokumen Kab. Tulungagung 1 300,020,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,022,800.00
Konstruksi dan Laboratorium Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 148,064,400.00
Bangunan/Konstruksi yang Tidak Sesuai dengan Mutu yang Umum-Dana Alokasi Umum
ditentukan / diharapkan
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Rekomendasi 12 50,000,000.00 55,000,000.00
dan Kecil) (Non Kecil dan Kecil) Yang Direkomendasi

1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Teknis IUJK Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-68


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Badan Usaha 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Konstruksi Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Umum-Dana Alokasi Umum

1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Badan Usaha 50 50,910,000.00 55,000,000.00
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan
1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,910,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Umum-Dana Alokasi Umum
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pengajuan rekomendasi tata % 100 540,640,000.00 100 607,200,000.00
ruang yang ditindaklanjuti
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Dokumen 2 377,140,000.00 440,000,000.00
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Yang Ditetapkan
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Jumlah Koordinasi Dan Pertemuan Dalam Dokumen Kab. Tulungagung 1 377,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 440,000,000.00
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota RangkaPersetujuan Substansi, Evaluasi, Umum-Dana Alokasi Umum
Konsultasi Evaluasidan Penetapan RTRW
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen 1 109,000,000.00 112,200,000.00
Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 109,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 112,200,000.00
Investasi dan Pembangunan Daerah Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 10 54,500,000.00 55,000,000.00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang
Dilaksanakan
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Kegiatan Kab. Tulungagung 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Pelaksanaan Penataan Ruang Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 80 20,443,988,042.00 80 21,782,274,027.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen 15 11,300,000.00 14,080,000.00
Daerah dan Laporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD (Ranwal, Dokumen Kab. Tulungagung 3 2,700,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 4,620,000.00
Renja, Perubahan Renja) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen RKA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,450,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,595,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
(DPPA SKPD) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi PD (LKPJ, LKjIP, Dokumen Kab. Tulungagung 5 3,950,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,345,000.00
PK, SPM, HSPK) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 5 14,474,355,042.00 15,091,431,897.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 14,172,120,042.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 14,746,818,397.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 12 296,685,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 326,353,500.00
Tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi Dokumen Kab. Tulungagung 4 1,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,260,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Dokumen 15
Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Bahan Audit LHP Dokumen Kab. Tulungagung 3 1,850,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 12 1,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,900,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 808,240,000.00 936,870,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas stel Kab. Tulungagung 231 520,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 606,375,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu stel 26
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan jumlah pendidikan dan pelatihan formal kali Kab. Tulungagung 5 287,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,495,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,257,353,500.00 1,417,062,080.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit 60 5,496,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,019,150.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah alat tulis kantor Unit Kab. Tulungagung 1000 565,445,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 678,837,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 32
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Unit 20 86,930,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,991,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan eksemplar Kab. Tulungagung 20000 73,511,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 72,062,100.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-69


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Rapat Koordinasi kali Kab. Tulungagung 12 11,875,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,725,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar kali Kab. Tulungagung 12 514,096,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 509,426,830.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Barang Yang Diperoleh Unit 10 153,700,000.00 185,900,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur unit Kab. Tulungagung 30 153,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 185,900,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang Yang Tersedia Persen 100 2,269,889,000.00 2,344,771,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat kali Kab. Tulungagung 100 7,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,965,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 444,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 445,005,000.00
Sumber Daya Air Dan Listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Peralatan bulan Kab. Tulungagung 12 161,789,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 69,201,000.00
Dan Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Administrasi bulan Kab. Tulungagung 12 1,656,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,821,600,000.00
Keuangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Presentase Barang Milik Daerah Yang Persen 100 1,469,150,500.00 1,792,159,050.00
Pemerintahan Daerah Terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Pemeliharaan Dan Perizinan unit Kab. Tulungagung 39 1,007,150,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,201,459,050.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara unit Kab. Tulungagung 35 12,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,200,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara unit Kab. Tulungagung 7 450,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 577,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.0.00.0.00.01.0001
UPT Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 3,460,000,000.00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 3,460,000,000.00
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 15000 3,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,270,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 250 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 190,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
1.03.0.00.0.00.01.0002
UPT Ngunut
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 19000 3,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 20 100,000,000.00 -
1.03.0.00.0.00.01.0003
UPT Campurdarat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,204,215,200.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,204,215,200.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m Kab. Tulungagung 2500 3,095,215,200.00 -
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 109,000,000.00 -
1.03.0.00.0.00.01.0004
UPT Kauman
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 3,000,000,000.00 -
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.0.00.0.00.01.0005
UPT IPLT
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-70


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 54,999,850.00 189,527,140.00
SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 54,999,850.00 189,527,140.00
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Unit Kab. Tulungagung 2 54,999,850.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 189,527,140.00
Domestik Air Limbah Domestik Yang Dioperasikan Dan Umum-Dana Alokasi Umum
Dipelihara
1.03.1.04.2.10.01.0000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Sumber Daya Air Yang % 100 81,487,910,000.00 100 90,405,380,000.00
Terpelihara
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Unit 20,010,275,000.00 32,705,380,000.00
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Dalam
Kondisi Baik
1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen 3 300,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 350,000,000.00
Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Umum-Dana Alokasi Umum
Penampung Air Lainnya Konstruksi Bendungan, Embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya yang
tersusun
1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen 2 - 10,000,000.00
Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang
tersusun
1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 2 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Umum-Dana Alokasi Umum
Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai yang
tersusun
1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Jumlah Dokumen / Data / Informasi Jaringan Dokumen 4 320,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 320,000,000.00
Kewenangan Kabupaten/Kota Irigasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah embung dan penampung air lainnya Unit 1 - 25,000,000.00
yang terbangun
1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang Unit 1 - 25,000,000.00
terbangun
1.03.02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah unit air baku yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang tanggul sungai yang terbangun Meter 350 2,017,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,993,190,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang bangunan perkuatan tebing yang Meter 10 - 73,500,000.00
terbangun
1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir Unit 3 437,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 437,490,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir Panjang kanal banjir yang terbangun Meter 100 - 225,000,000.00
1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah stasiun pompa banjir yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00

1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah polder/kolam retensi yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00

1.03.02.2.01.16 Pembangunan Check Dam Jumlah check dam yang terbangun Unit 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Luas Bagian Embung dan m2 Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum

1.03.02.2.01.22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Unit 1 - 25,000,000.00
Direhabilitasi
1.03.02.2.01.23 Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi Meter 1000 9,518,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Meter 30 187,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Unit Kab. Tulungagung 6 888,720,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
Banjir yang Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi Meter 10 - 21,200,000.00
1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah stasiun pompa banjir yang Unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.31 Rehabilitasi Check Dam Panjang Check Dam yang Direhabilitasi meter Kab. Tulungagung 1 24,130,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-71


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.02.2.01.36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah pintu air/ Bendung pengendali banjir Unit Kab. Tulungagung 1 148,120,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
yang ditingkatkan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Meter Kab. Tulungagung 6600 4,376,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
dinormalisasi/Restorasi/ dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah infrastruktur untuk perlindungan dan Unit 3 600,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
pemeliharaan mata air yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum

1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Jumlah Luas Bagian Embung dan Unit 1 - 25,000,000.00
Lainnya penampung air lainnya yang mendapat
operasi dan pemeliharaan
1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku Unit 1 - 25,000,000.00
yang di operasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Jumlah Embung Air Baku yang dioperasikan Unit 1 - 25,000,000.00
dan dipelihara
1.03.02.2.01.52 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang dioperasikan dan Unit 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai meter 1 - 25,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang dioperasikan dan meter 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Unit 1 - 25,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.58 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan Unit 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Jumlah Dokumen / Data / Informasi Hidrologi Dokumen Kab. Tulungagung 4 30,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Kabupaten/Kota dan Kualitas Air Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Jumlah Peserta Pembinaan Dan Orang Kab. Tulungagung 480 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Umum-Dana Alokasi Umum
SDA
1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Jumlah Evaluasi dan Rekomtek Pemanfaatan Dokumen 25 101,045,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Umum-Dana Alokasi Umum
terealisasi
1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Jumlah Pertemuan Koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 344 561,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 750,000,000.00
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kelembagaan Pengelolaan SDA
1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang mendapat Operasi dan Meter 100 - 25,000,000.00
Pemeliharaan
1.03.02.2.01.66 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Jumlah mata air yang dipelihara Unit 5 - 125,000,000.00
Mata Air
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik meter 61,477,635,000.00 57,700,000,000.00
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 2 300,000,000.00 -
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya yang tersusun
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Meter 200 62,230,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Meter Kab. Tulungagung 2000 55,514,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik

1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah bendung yang direhabilitasi Unit 3 960,210,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang meter Kab. Tulungagung 9 900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
mendapat operasi dan pemeliharaan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi yang dipelihara Unit 9 225,000,000.00 -
1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah unit pengelola irigasi Unit Kab. Tulungagung 9 3,461,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan kegiatan Kab. Tulungagung 2 54,035,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Alokasi Air Irigasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Peningkatan Hunian % 0.38 2,160,000,000.00 98;0.41 9,795,500,000.00
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dokumen 0 150,000,000.00 495,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-72


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Dokumen Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Lokasi Rawan Bencana atau Terkena ASLI DAERAH (PAD)
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Jumlah identifikasi lahan-lahan potensial Dokumen 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Perumahan sebagai lokasi relokasi perumahan ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Jumlah Dokumen Rumah Korban Bencana Dokumen Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Sebelumnya yang Belum Tertangani Kejadian Sebelumnya yang Belum ASLI DAERAH (PAD)
Tertangani
1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Akibat Dokumen Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bencana ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Penerima Rumah bagi Korban Bencana ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Alam atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Dokumen Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Rumah Khusus Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah ASLI DAERAH (PAD)
Khusus
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Orang 0 30,000,000.00 555,500,000.00
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Sosialisasi
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah Masyarakat/ Sukarelawan Yang Orang 2 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000.00
Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah Jumlah SDM Yang Mengikuti Sosialisasi Orang 2 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dan Bangunan tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas ASLI DAERAH (PAD)
Tanah dan Bangunan
1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Jumlah Pengembang yang Mendapatkan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Akses Perumahan KPR-FLPP SosialisasiPengembangan Perumahan Baru ASLI DAERAH (PAD)
dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-
FLPP
1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dan Fasilitator Fasilitator yang dibentuk ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.02.05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Jumlah Calon Penerima Rumah bagi Korban Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
bagi Korban Bencana Bencana ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah koordinasi untuk menyepakati kegiatan Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Penerima dan Jenis Pelayanan ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Unit 0 1,600,000,000.00 7,645,000,000.00
Relokasi Program Kabupaten/Kota Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang Unit Kab. Tulungagung 30 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,155,000,000.00
direhabilitasi ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design Jumlah Dokumen Site Plan dan/atau Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
(DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Detail Engineering Design (DED) bagi ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota yang tersusun
1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Jumlah Lahan yang Tersedia untuk m2 Kab. Tulungagung 3 500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,300,000,000.00
Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ASLI DAERAH (PAD)

1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang unit Kab. Tulungagung 20 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 770,000,000.00
dbangun ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi unit 1 500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,200,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Korban Bencana atau Relokasi Program ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Yang Dibangun
1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Jumlah Lingkungan Perumahan pada unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Relokasi Program Kabupaten/Kota Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang ASLI DAERAH (PAD)
Terpelihara
1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima unit 0 10,000,000.00 220,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi

1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Yang Dibagikan Bagi Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Masyarakat Terdampak Program ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Bagi Masyarakat Terdampak Program ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Orang 0 300,000,000.00 330,000,000.00
Rumah Khusus Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Jumlah Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Kab. Tulungagung 5 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Rumah Susun Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah ASLI DAERAH (PAD)
Susun

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-73


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Bagi Dokumen 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Rumah Khusus Masyarakat Terdampak Program ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Izin Pembangunan dan kegiatan 0 65,000,000.00 440,000,000.00
Perumahan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan

1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Jumlah koordinasi Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Penerbitan Izin Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
secara Elektronik Pengembangan Perumahan Terintegrasi
secara Elektronik
1.04.02.2.06.02 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Jumlah SDM BLU/BUMD Yang Orang Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Penyelenggaraan Rumah Sederhana Mendapatkan Pembinaan untuk ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Rumah Sederhana
1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 3 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pengembangan Perumahan Pengendalian Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
Susun Umum (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun
Umum
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Dokumen 0 5,000,000.00 110,000,000.00
Gedung (SKGB) Yang Diterbitkan
1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bangunan Gedung (SKGB) penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan ASLI DAERAH (PAD)
Gedung (SKGB) Yang Diterbitkan

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni % 97.92 5,150,000,000.00 97.97 11,715,000,000.00
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Dokumen 0 355,000,000.00 660,000,000.00
Permukiman Pengembangan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Jumlah Pemenuhan Komitmen Penerbitan Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Izin Pembangunan dan Pengembangan ASLI DAERAH (PAD)
Terintegrasi Secara Elektronik Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik yang difasilitasi
1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
dan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 2 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Pengendalian Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Dokumen 0 270,000,000.00 1,540,000,000.00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kumuh Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh ASLI DAERAH (PAD)

1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh ASLI DAERAH (PAD)
dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Jumlah SDM Kelompok Swadaya Orang 2 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Permukiman Kumuh Masyarakat di Permukiman Kumuh yang ASLI DAERAH (PAD)
Terbentuk/Terbina
1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Jumlah SDM Yang Mengikuti Kegiatan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Berkembangnya Permukiman Kumuh Pencegahan Tumbuh dan ASLI DAERAH (PAD)
Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pengendalian Penataan ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Jumlah Rumah Yang Dibagikan bagi Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Korban ASLI DAERAH (PAD)
Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Korban Bencana Kabupaten/Kota atau ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
yang Disusun/Direview/Dilegalisasi ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 0 4,525,000,000.00 9,515,000,000.00
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang ditingkatkan kualitasnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-74


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Dokumen Kab. Tulungagung 3 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 275,000,000.00
Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Detail Engineering Design (DED) ASLI DAERAH (PAD)
Permukiman Kumuh Peremajaan/Pemugaran Permukiman
Kumuh
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah RTLH yang tertangani Unit Kab. Tulungagung 240 3,500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 7,700,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik
1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Layak Huni Beserta PSU ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh pengendalian penyelenggaraan ASLI DAERAH (PAD)
pemugaran/peremajaan permukiman kumuh

1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara ASLI DAERAH (PAD)
Permukiman Kumuh Program Peremajaan Permukiman Kumuh

1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Unit Kab. Tulungagung 5 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,100,000,000.00
Permukiman Kumuh Peremajaan Permukiman Kumuh ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Permukiman Kumuh Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase Luasan Kawasan Kumuh persen 32 4,105,000,000.00 56 6,160,000,000.00
KUMUH
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Pencegahan Kawasan Menjadi Hektar 0 4,105,000,000.00 6,160,000,000.00
pada Daerah Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh
1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit Kab. Tulungagung 741 4,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000,000.00
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan ASLI DAERAH (PAD)
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Rumah Yang Dilakukan Perbaikan Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Melalui Mekanisme Kerjasama Diluar ASLI DAERAH (PAD)
10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Orang 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Uang Sewa Diluar Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Ha

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Prosentase PSU yang ditingkatkan persen 12 2,250,000,000.00 47 2,640,000,000.00
UTILITAS UMUM (PSU) kualitasnya
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Perumahan Yang Dilaksanakan unit 0 2,250,000,000.00 2,640,000,000.00
Penyelenggaraan PSU
1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Dokumen 1 10,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
PSU Perumahan ASLI DAERAH (PAD)
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Kegiatan Kab. Tulungagung 6 2,235,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan ASLI DAERAH (PAD)
untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Kegiatan Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan ASLI DAERAH (PAD)
Utilitas Umum Perumahan
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, Persentase Pengembang Perumahan % 10 5,000,000.00 15 110,000,000.00
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG Yang Meningkat Kualifikasinya
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dokumen 0 5,000,000.00 110,000,000.00
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta atau Badan Hukum yang Melaksanakan
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Tingkat Kemampuan Kecil Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Jumlah Kegiatan Penerbitan Sertifikasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Registrasi Pengembang Perumahan dengan ASLI DAERAH (PAD)
Kualifikasi Kecil
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN indeks kepuasan layanan kesekretariatan - 100 16,953,672,700.00 80;100 21,642,914,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 0 18,000,000.00 100,000,000.00
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah koordinasi penyusunan perencanaan kali Kab. Tulungagung 6 8,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat ASLI DAERAH (PAD)
Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-75


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD jumlah dokumen rencana program dan dokumen 4 5,000,000.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 20,000,000.00
kegiatan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah dokumen Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 0 12,737,040,000.00 12,205,660,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Tulungagung Kab. 12 12,593,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 12,048,700,000.00
ASN Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 4 144,040,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 156,960,000.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 0 270,000,200.00 294,300,200.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan stel 300 180,000,000.00 196,200,000.00

X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan jumlah diklat yang diikuti diklat 5 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah peserta sosialisasi orang 200 10,000,200.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,900,218.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- jumlah bimtek yang diikuti/dilaksanakan bimtek Kab. Tulungagung 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 32,700,000.00
Undangan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 0 843,359,500.00 1,132,004,000.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan macam 10 26,598,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,500,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jenis 10 108,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Unit 50 57,988,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 57,410,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD);
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor yang disediakan jenis 8 250,491,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan eksemplar 500 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 364,734,000.00
yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah rapat koordinasi yang diadakan kali 24 54,474,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar kali 30 275,808,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 273,360,000.00
daerah yang diikuti ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah dokumen kearsipan yang ditata macam 10 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - - 0 60,000,000.00 65,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel jumlah meubelair yang diadakan set 13 60,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 0 2,278,390,000.00 2,520,950,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang kali Kab. Tulungagung 30 5,000,000.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,000,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan 12 110,880,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 229,650,000.00
sumber daya iar dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa peralatan dan bulan 12 83,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 180,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi bulan 12 2,079,110,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,096,295,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - - 0 746,883,000.00 5,325,000,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit 15 75,883,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ASLI DAERAH (PAD)

jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang unit 20


disediakan perijinannya
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah gedung kantor yang dipelihara unit 4 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang unit Kab. Tulungagung 10 570,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,125,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya direhab ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung jumlah peralatan gedung kantor yang unit 50 51,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara ASLI DAERAH (PAD)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI Prosentase Ijin Lokasi Yang Difasilitasi % 54,500,000.00 110,000,000.00
2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Lokasi Yang Difasilitasi dokumen 0 54,500,000.00 110,000,000.00

2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Kegiatan 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal dan Kemudahan ASLI DAERAH (PAD)
Berusaha

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-76


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Persentase Sengketa Tanah Garapan % 50 109,756,000.00 50 220,000,000.00
GARAPAN Yang Difasilitasi
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang dokumen 0 109,756,000.00 220,000,000.00
Kabupaten/Kota Difasilitasi
2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Dokumen 1 108,956,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota yang diinventarisasi
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian persen 100 327,000,000.00 100 11,110,000,000.00
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Yang Difasilitasi
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan dokumen 0 327,000,000.00 11,110,000,000.00
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Santunan Tanah untuk Pembangunan Yang
Kabupaten/Kota Difasilitasi
2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Jumlah Dokumen Daftar Masyarakat Dokumen 1 250,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) ASLI DAERAH (PAD)
Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Jumlah Kegiatan Penyelesaian Masalah Kegiatan 1 77,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 11,000,000,000.00
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk ASLI DAERAH (PAD)
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi lokasi 1 99,564,500.00 1 660,000,000.00
KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah
DAN TANAH ABSENTEE Kelebihan Maksimum Dan Tanah
Absentee Yang Difasilitasi
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi lokasi 0 99,564,500.00 660,000,000.00
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tanah serta Ganti Kerugian Tanah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee Yang Difasilitasi
2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Jumlah Dokumentasi Inventarisasi Subjek Dokumen 1 97,164,500.00[DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
dan Objek Redistribusi Tanah ASLI DAERAH (PAD)
2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Dokumen 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah ASLI DAERAH (PAD)
2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek ASLI DAERAH (PAD)
Reforma Agraria dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Penataan Akses dalam Pemanfaatan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Redistribusi Tanah dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Prosentase Izin Membuka Tanah Yang persen 100 54,500,000.00 100 440,000,000.00
Dikelola
2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Izin Membuka Tanah Yang dokumen 0 54,500,000.00 440,000,000.00
Diterbitkan
2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 9,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Pemberian Izin Membuka Tanah ASLI DAERAH (PAD)

2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Kegiatan 1 45,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Tanah Negara ASLI DAERAH (PAD)
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah yang % 50 81,760,000.00 50 660,000,000.00
Difasilitasi
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dokumen 0 81,760,000.00 660,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,000,000.00
Perencanaan Penggunaan Tanah ASLI DAERAH (PAD)

2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Kegiatan 1 80,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Kabupaten/Kota Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,000,000.00
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
1.03.2.11.0.00.01.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN Persentase perencanaan / pembangunan % 100 15,272,247,000.00 100 16,646,749,230.00
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL prasarana persampahan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-77


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Prosentase perencanaan/pembangunan % 100 15,272,247,000.00 16,646,749,230.00
Daerah Kabupaten/Kota prasarana persampahan
1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dokumen 1 15,115,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 16,475,350,000.00
Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan teknis pengelolaan persampahan ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- unit Kab. Tulungagung 5 62,247,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 67,849,230.00
3R/TPS ASLI DAERAH (PAD)
1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur PersampahanJumlah SDM yang mengikuti pembinaan Orang 400 60,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,400,000.00
teknik pengelolaan persampahan ASLI DAERAH (PAD)
1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi dan orang 120 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,150,000.00
Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS pemberdayaan masyarakat dalam rangka ASLI DAERAH (PAD)
penyediaan sarana
TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 3 850,000,000.00 1 977,500,000.00
lingkungan hidup yang tersusun
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Perlindungan dan Dokumen 2 450,000,000.00 517,500,000.00
(RPPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
yang tersusun dan jumlah dokumen
lingkungan yang dilegalisasi
2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH Dokumen 1 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 345,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Lingkungan Yang di Dokumen 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 172,500,000.00
Rekomendasi Dalam Rangka Pengendalian ASLI DAERAH (PAD)
dan Pelaksanaan RPPLH
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Dokumen 2 400,000,000.00 460,000,000.00
Kabupaten/Kota Strategis (KLHS) yang tersusun
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Jumlah Dokumen KLHS Untuk KRP Yang Dokumen 2 400,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 460,000,000.00
Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko ASLI DAERAH (PAD)
Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Jumlah ijin/rekomendasi IPAL untuk Ijin/rekomendasi 40 1,168,690,500.00 50 1,164,845,000.00
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran Perusahaan/Desa 62 1,044,690,500.00 1,062,600,000.00
Hidup Kabupaten/Kota dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 468,712,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 476,300,000.00
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media pelaksanaan pencegahan pencemaran ASLI DAERAH (PAD)
Tanah, Air, Udara, dan Laut lingkungan hidup dilaksanakan terhadap
media tanah, air, udara dan laut
2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 2 75,978,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 36,300,000.00
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah ASLI DAERAH (PAD)
Iklim kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah layanan laboratorium lingkungan Layanan Kab. Tulungagung 20 500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
hidup ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Jumlah kegiatan penanggulangan Lokasi 41 64,500,000.00 70,950,000.00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Jumlah sarana informasi peringatan Unit Kab. Tulungagung 40 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ASLI DAERAH (PAD)
hidup pada masyarakat
2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan penghentian pencemaran Kegiatan Kab. Tulungagung 1 39,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,450,000.00
Hidup dan/atau kerusakan lingkungan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran Kegiatan 2 59,500,000.00 31,295,000.00
Hidup Kabupaten/Kota dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Pencemaran penghentian sumber pencemaran ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 34,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,795,000.00
pelaksanaan rehabilitasi ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Persentase keanekaragaman hayati yang % 81 7,947,871,000.00 82 6,886,250,000.00
(KEHATI) terkelola
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pengelolaan Kegiatan 12 7,947,871,000.00 6,886,250,000.00
Keanekaragaman Hayati
2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Luas Taman Keanekaragaman Hayati Ha 75 1,285,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,477,750,000.00
Kawasan Hutan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Lokasi Pengelolaan Ruang Terbuka Lokasi 12 3,426,621,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,144,750,000.00
Hijau (RTH) ASLI DAERAH (PAD)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-78


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Jumlah Dokumen Peninjauan dan Dokumen 2 275,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 302,500,000.00
Pemeriksaan Lapangan untuk Menunjang ASLI DAERAH (PAD)
Pembangunan JLS
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 12 2,961,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,961,250,000.00
Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola ASLI DAERAH (PAD)
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN Persentase rekomendasi TPS B3 yang % 100 305,000,000.00 100 332,450,000.00
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN dikeluarkan
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah dokumen rekomendasi terhadap orang 150 305,000,000.00 332,450,000.00
dunia usaha untuk penyimpanan sementara
limbah B3
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Jumlah kegiatan dalam rangka fasilitasi kegiatan 2 255,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 277,950,000.00
Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan pemenuhan komitmen izin penyimpanan ASLI DAERAH (PAD)
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sementara limbah B3

2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan


Jumlah verifikasi lapangan untuk kegiatan 20 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan
memastikan pemenuhan persyaratan ASLI DAERAH (PAD)
Sementara Limbah B3 administrasi dan teknik penyimpanan
sementara limbah B3
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP Persentase Kegiatan Usaha yg Diawasi % 100 111,300,000.00 100 92,105,000.00
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Jumlah usaha/perusahaan Yang izin Perusahaan 20 111,300,000.00 92,105,000.00
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah yang Dibina dan Diawasi

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Jumlah usaha yang di bina dalam rangka Perusahaan Kab. Tulungagung 100 21,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,814,000.00
Lingkungan dan/atau Izin PPLH pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin ASLI DAERAH (PAD)
lingkungan dan/atau izin PPLH
2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Jumlah Pegawai yang ikut diklat orang 5 35,000,000.00
Hidup
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin perusahaan Kab. Tulungagung 20 55,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,291,000.00
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah yang diawasi

2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT Jumlah MHA yang diakui Kali 3 - 4 400,000,000.00
HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA
YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, MHA 2 - 400,000,000.00
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
PPLH terkait dengan PPLH Yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Jumlah lembaga yang mendapatkan MHA 2 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, pembinaan dan pelatihan ASLI DAERAH (PAD)
dan Hak MHA terkait dengan PPLH

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN Jumlah Jenis Lembaga yang Lembaga 2 452,150,000.00 3 485,000,000.00
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK mendapatkan pendidikan, pelatihan dan
MASYARAKAT penyuluhan lingkungan hidup untuk
lembaga kemasyarakatan tingkat daerah
kabupaten/kota
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Jumlah Lembaga yang mendapatkan Lembaga 2 452,150,000.00 485,000,000.00
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang orang Kab. Tulungagung 80 77,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 85,000,000.00
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Lingkungan Hidup untuk Lembaga ASLI DAERAH (PAD)
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitas
dan kompetensi
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup Lembaga Kab. Tulungagung 2 374,900,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
yang dilaksanakan pendampingan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah jenis penghargaan lingkungan Penghargaan 2 54,500,000.00 3 109,000,000.00
UNTUK MASYARAKAT hidup untuk masyarakat yang di berikan

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan 2 54,500,000.00 109,000,000.00
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di
berikan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-79


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Jumlah kinerja masyarakat atau lembaga Lembaga Kab. Tulungagung 20 54,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan danmasyarakat atau dunia usaha / dunia ASLI DAERAH (PAD)
Pengelolaan Lingkungan Hidup pendidikan / filantropi dalam PPLH yang
dilaksanakan
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN Persentase Kasus lingkungan yang % 100 49,050,000.00 100 53,464,500.00
HIDUP tertangani
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Prosentase pengaduan masyarakat di bidang % 100 49,050,000.00 53,464,500.00
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti

2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Jumlah SDM yang di fasilitasi dalam rangka Orang Kab. Tulungagung 85 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 21,800,000.00
Kabupaten/Kota pengelolaan pengaduan masyarakat ASLI DAERAH (PAD)
terhadap PPLH
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, jumlah koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 25 29,050,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 31,664,500.00
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian ASLI DAERAH (PAD)
Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan sengketa, dan atau penyidikan lingkungan
hidup di luar pengadilan atau melalui
pengadilandalam penyelesaian kasus
lingkungan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkelola % 55 10,705,600,000.00 84 11,603,704,000.00
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang terkelola ton 154,870 10,705,600,000.00 11,603,704,000.00
2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Jumlah dokumen kebijakan dan strategi dokumen 1 165,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 179,850,000.00
Sampah Kabupaten/Kota daerah dalam pengelolaan sampah ASLI DAERAH (PAD)
kabupaten / kota
2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Jumlah lembaga yang dibina dalam rangka lembaga 55 560,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 610,400,000.00
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali pengurangan sampah dengan melakukan ASLI DAERAH (PAD)
pembatasan, pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali
2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Jumlah sampah yang ditangani ton 38143 4,300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,687,000,000.00
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan ASLI DAERAH (PAD)
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah lembaga yang dibina dalam rangka lembaga 2 196,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 213,640,000.00
Persampahan peningkatan peran serta masyarakat dalam ASLI DAERAH (PAD)
pengelolaan persampahan

2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Jumlah dokumen kebijakan kerjasama dokumen 1 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,150,000.00
pengelolaan persampahan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jumlah penyediaan sarana prasarana unit 56 5,449,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,874,664,000.00
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pengelolaan persampahan di ASLI DAERAH (PAD); [DANA
TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan-
Penugasan-Lingkungan Hidup
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN indeks kepuasan layanan kesekretariatan Indeks Kepuasan 80 21,664,503,480.00 80;100 27,763,304,120.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Layanan
Kesekreteriatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen 16 49,809,000.00 50,800,000.00
Daerah dan Pelaporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 21,850,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 22,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 3,257,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,200,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja & Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 7,488,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,200,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 2,910,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 59 12,356,124,134.00 17,320,004,120.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Orang Ketanon Kedungwaru 149 12,217,707,334.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 17,163,887,620.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas % Ketanon Kedungwaru 100 131,580,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 145,000,000.00
ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 1,296,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,723,000.00
Keuangan SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,732,000.00
SKPD ASLI DAERAH (PAD)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-80


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1,150,000.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,565,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,732,500.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1,240,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,364,000.00
Anggaran ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Laporan 10 16,404,600.00 18,000,000.00
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBM Dokumen Ketanon Kedungwaru 2 130,600.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 140,000.00
SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen RKBM Dokumen Ketanon Kedungwaru 2 430,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 470,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kegiatan penilaian barang milik Kegiatan Ketanon Kedungwaru 1 10,464,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 11,500,000.00
daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan Kegiatan Ketanon Kedungwaru 1 4,480,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,900,000.00
Daerah pada SKPD dan pengendalian milik daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan rekonsiliasi laporan barang Kegiatan Ketanon Kedungwaru 1 500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000.00
pada SKPD milik daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan Ketanon Kedungwaru 2 200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan pemanfaatan barang Kegiatan Ketanon Kedungwaru 1 200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kehadiran PNS % 100 174,000,000.00 50,000,000.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas Stel Ketanon Kedungwaru 130 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Orang Ketanon Kedungwaru 15 99,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Fungsi Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Bulan 12 524,949,300.00 645,500,000.00
Umum
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi KKomponen Ketanon Kedungwaru 12 37,177,700.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan unit Ketanon Kedungwaru 1 200,546,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 360,000,000.00
kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggadaan Jenis Ketanon Kedungwaru 8 44,828,600.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan Buah Ketanon Kedungwaru 36 10,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 6,000,000.00
undangan Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah rapat koordinasi Kali Ketanon Kedungwaru 10 59,280,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 56,500,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar Kali Ketanon Kedungwaru 48 172,717,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 180,000,000.00
daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1,815,302,196.00 1,996,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1,815,302,196.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,996,000,000.00
Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Bulan 12 6,292,900,000.00 6,834,000,000.00
Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 256,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 264,000,000.00
sumber daya air dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perbaikan peralatan kantor Unit Ketanon Kedungwaru 95 93,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 70,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pemenuhan jasa kebersihan Bulan Ketanon Kedungwaru 12 5,943,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 6,500,000,000.00
kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Bulan 12 435,014,250.00 849,000,000.00
Pemerintahan Daerah Umum
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Unit Ketanon Kedungwaru 1 65,792,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 64,500,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah pemeliharaan dan perizinan Dokumen Ketanon Kedungwaru 12 292,290,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 289,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan dinas/perasional Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit Ketanon Kedungwaru 47 11,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Unit Ketanon Kedungwaru 5 35,972,250.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
Lainnya Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Unit Ketanon Kedungwaru 2 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 22,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah peralatan gedung kantor yang Unit Ketanon Kedungwaru 25 9,760,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 430,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
1.05.1.06.0.00.01.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-81


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 976,925,000.00 3,962,500,000.00
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 54,500,000.00 431,000,000.00
1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Jumlah masyarakat yang mendapatkan orang 450 54,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 310,000,000.00
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Sosialisasi ,Komunikasi, Informasi, dan Umum-Dana Alokasi Umum
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota ( Per Jenis Bencana )
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 185,550,000.00 2,160,000,000.00
Bencana
1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan dokumen 6 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Kabupaten/Kota Bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan orang 50 109,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 242,000,000.00
Pencegahan dan Mitigasi Beencana Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Sarana Prasarana Kesiapsiagaan unit 20 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota terhadap Bencana ( EWS) yang terpasang Umum-Dana Alokasi Umum
dan berfungsi
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah peralatan perlindungan dan unit 15 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 363,000,000.00
terhadap Bencana kesiapsiagaan terhadap bencana (APD) Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia yang orang 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
mengikuti sosialisasi pengelolaan resiko Umum-Dana Alokasi Umum
bencana
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan unit 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 363,000,000.00
Kesiapsiagaan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan / Umum-Dana Alokasi Umum
EWS
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Prosentase Penanganan Pasca Bencana persen 100 49,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana orang 60 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana kontijensi dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
perjenis bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah masyarakat yang mengikuti gladi Orang 40 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
kesiapsiagaan terhadap bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Jumlah dokumen yang tersusun dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 709,625,000.00 1,076,500,000.00
1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prosentase Respon Cepat Kejadian Luar persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Prioritas Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana 1x24 jam Persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase pencarian, pertolongan dan persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,000,000.00
Kabupaten/Kota evakuasi korban bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Prosentase Penyediaan Logistik persen 100 545,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 665,500,000.00
Bencana Kabupaten/Kota penyelamatan dan evakuasi korban bencana Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana prosentase pengaktifan sistem komando persen 100 82,125,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
penanganan darurat bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Prosentase penanganan respon cepat persen 100 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
kejadian epidemi penyakit Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 27,250,000.00 295,000,000.00
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kegiatan Apel Besar 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan kerjasama 4 27,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten
1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Jumlah pemeliharaan, pengelolaan dan unit 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Kebencanaan pemanfaatan sistem Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Orang 20 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Penanggulangan Bencana Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan yang Umum-Dana Alokasi Umum
Dilakukan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5,878,066,854.00 6,869,700,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 39,990,000.00 55,000,000.00
Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-82


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 2 19,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah koordinasi penyusunan perencanaan dokumen 12

X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Program dan dokumen 2 9,990,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,000,000.00
Kegiatan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD dokumen 1 10,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah dokumen evaluasi PD dokumen 1
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,531,565,654.00 4,430,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan 14 4,531,565,654.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,430,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset bulan 14
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72,000,000.00 139,150,000.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian Dinas stel 40 56,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu stel 40
Jumlah Pakaian Korpri stel 40
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal paket 3 16,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,150,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460,649,000.00 734,250,000.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit 10 12,848,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,800,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor unit 15 104,439,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 187,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 6

X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga unit 10 5,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor unit 3 16,178,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,150,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen 12 7,095,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,700,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bacaan dan bahan peraturan dokumen 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah rapat koordinasi rapat 12 14,625,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah koordinasi dan konsultasi koordinasi 48 300,014,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 440,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100,000,000.00 527,500,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasional unit 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 302,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel jumlah mebelair buah 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah peralatan gedung kantor unit 5 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,000,000.00
Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah perlengkapan gedung unit 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132,619,200.00 180,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan 12 77,119,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 92,000,000.00
sumberdaya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi bulan 12 55,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 88,000,000.00
keuangan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah bulan pemenuhan jasa kebersihan bulan 12
kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 541,243,000.00 803,800,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi unit 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas sedang/berat Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang unit 10 398,557,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 560,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang unit 2


direhabilitasi sedang/berat
jumlah Pemeliharaan dan Perizinan unit 22
kendaraan Dinas/Operasional
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebelair yang dipelihara unit 15 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-83


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah gedung kantor yang dipelihara gedung 1 12,410,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 168,300,000.00
Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah rumah gedung kantor yang unit 2
direhabilitasi sedang/berat
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang buah 5 117,236,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang buah 5 13,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 14,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.8.01.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila % 100 493,147,000.00 100 2,550,000,000.00
KARAKTER KEBANGSAAN dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase pemantapan ideologi Pancasila persen 100 493,147,000.00 2,550,000,000.00
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan karakter kebangsaan di masyarakatn

8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja dokumen Kab. Tulungagung 3 35,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan jumlah dokumen Perumusan Kebijakan dokumen Kab. Tulungagung 3 25,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kali Kab. Tulungagung 10 256,405,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kali Kab. Tulungagung 20 118,142,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 525,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kali Kab. Tulungagung 95 57,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 525,000,000.00
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN Persentase Peran Partai Politik dan % 100 1,619,470,000.00 100 700,000,000.00
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Politik dan Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase peran partai politik dalam persen 100 1,619,470,000.00 700,000,000.00
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan pendidikan politik dan pembentukan etika
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan budaya politik
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Jumlah dokumen program kerja di bidang Dokumen Kab. Tulungagung 3 71,240,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta kelembagaan pemerintaahan, perwakilan dan
Pemantauan Situasi Politik di Daerah partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepaala daerah serta pemantauan
situasi politik di daerah
8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Jumlah dokumen penyusunan bahan Dokumen Kab. Tulungagung 17,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan rumusan kebijakan di bidang pendidikan Umum-Dana Alokasi Umum
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan politik, etika budaya politik, peningkatan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala demokrasi, fasilitasi kelembagaan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepaala
daerah serta pemantauan situasi politik di
daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-84


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang Kali Kab. Tulungagung 3 1,407,308,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepada daerah, serta pemantauan
situasi politik daerah
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Jumlah pelaksanaan koordinasi dibidang Kali Kab. Tulungagung 66,522,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
Pemantauan Situasi Politik di Daerah partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepada daerah, serta pemantauan
situasi politik daerah
8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Kali Kab. Tulungagung 57,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika Umum-Dana Alokasi Umum
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan budaya politik, peningkatan demokrasi,
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepada daerah, serta
pemantauan situasi politik daerah

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Persentase Pemberdayaan dan % 100 3,300,850,000.00 100 600,000,000.00
ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pengawasan Organisasi Kemayarakatan

8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase organisasi masyarakat yang persen 100 3,300,850,000.00 600,000,000.00
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi mendapatkan pembinaan
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah dokumen program kerja di bidang Dokumen Kab. Tulungagung 71,240,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan Dokumen Kab. Tulungagung 17,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Umum-Dana Alokasi Umum
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
Asing di Daerah pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang kali Kab. Tulungagung 3 2,193,688,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang kali Kab. Tulungagung 3 961,522,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi kali Kab. Tulungagung 3 57,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media
Asing di Daerah sengketa Ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di daerah
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pembinaan dan % 100 477,507,000.00 100 700,000,000.00
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase pemantapan ketahanan ekonomi, persen 100 477,507,000.00 700,000,000.00
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sosial dan budaya

8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Dokumen Penyusunan Program dokumen Kab. Tulungagung 3 35,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Umum-Dana Alokasi Umum
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-85


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan dokumen Kab. Tulungagung 3 25,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Umum-Dana Alokasi Umum
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kali Kab. Tulungagung 3 285,805,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum-Dana Alokasi Umum
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan
Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di
Daerah
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kali Kab. Tulungagung 3 96,202,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum-Dana Alokasi Umum
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di
Daerah
8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi kali Kab. Tulungagung 3 34,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Umum-Dana Alokasi Umum
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL Persentase kewaspadaan nasional dan % 100 3,639,265,000.00 100 4,448,750,000.00
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL sosial
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Prosentase pemantapan kewaspadaan persen 100 3,639,265,000.00 4,448,750,000.00
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial nasional dan penanganan konflik sosial di
daerah
8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah dokumen penyusunan program kerja dokumen Kab. Tulungagung 3 60,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta kerja asing dan lembaga asing,
Penanganan Konflik di Daerah kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah

8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Jumlah dokumen bahan perumusan dokumen Kab. Tulungagung 3 5,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi tenaga kerja asing dan lembaga asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan kewaspadaan perbatasan antar negara,
Konflik di Daerah fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah

8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang kali Kab. Tulungagung 8 3,294,697,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,100,000,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan lembaga asing, kewaspadaan
Penanganan Konflik di Daerah perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang kali Kab. Tulungagung 16 217,768,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 161,250,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan lembaga asing, kewaspadaan
Penanganan Konflik di Daerah perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi kali Kab. Tulungagung 24 60,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi tenaga kerja asing dan lembaga asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan kewaspadaan perbatasan antar negara,
Konflik di Daerah fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 87 5,439,486,000.00 88 5,100,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-86


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, dokumen 100 45,650,000.00 250,000,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 5 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 5 20,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 100 4,024,409,000.00 3,650,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 40 3,979,089,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 30 30,320,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Dokumen Kab. Tulungagung 4 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
SKPD Tahun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Dokumen 100 40,500,000.00 200,000,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen RKBM Dokumen Kab. Tulungagung 5 22,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang dokumen Kab. Tulungagung 4 18,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 100 38,000,000.00 50,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Kab. Tulungagung 80 38,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 100 665,878,500.00 300,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 12 14,394,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 12 204,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 12 24,495,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 200 9,125,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 413,364,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia persen 100 450,421,500.00 350,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 146,680,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 303,741,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 100 174,627,000.00 300,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 12 114,627,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 60,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.8.01.0.00.02.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN Persentase patroli di wilayah Kab. % 92.5 4,399,198,000.00 95 5,155,642,500.00
KETERTIBAN UMUM Tulungagung
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase patroli di wilayah Kab. persen 90 3,611,773,000.00 4,284,442,500.00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tulungagung
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen pemetaan dan dokumen Kab. Tulungagung 12 290,720,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 319,792,000.00
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan pengawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban prosentase Pengamanan, dan pengawalan % Kab. Tulungagung 91 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan Umum-Dana Alokasi Umum
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa daerah prosentase Penindakan aduan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kali Kab. Tulungagung 12 141,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 155,606,000.00
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-87


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka jumlah pemberdayaan dalam Rangka kegiatan Kab. Tulungagung 19 360,570,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 396,638,000.00
Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan prosentase Peningkatan Kapasitas SDM % Kab. Tulungagung 25 389,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 438,746,000.00
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Umum-Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Perlindungan Masyarakat yang dibina
1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik prosentase Kerjasama antar Lembaga dan % Kab. Tulungagung 85 890,523,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,282,660,500.00
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Kemitraan yang terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Prosentase standar kelengkapan operasional % Kab. Tulungagung 88 38,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 41,000,000.00
Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Persentase penegakan Peraturan Bupati dan persen Kab. Tulungagung 90 722,500,000.00 798,600,000.00
Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan prosentase perda dan perbup yang % Kab. Tulungagung 100 294,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 326,700,000.00
Bupati/Wali Kota disosialisasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan jumlah dokumen Pengawasan atas dokumen Kab. Tulungagung 12 263,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 290,400,000.00
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan prosentase Penanganan atas Pelanggaran % Kab. Tulungagung 95 164,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 181,500,000.00
Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
Bupati/Walikota
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Persentase peningkatan kapasitas PPNS persen 25 64,925,000.00 72,600,000.00
Kabupaten/Kota dalam rangka penegakan Perda/Perbup
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Persentase peningkatan kapasitas PPNS % Kab. Tulungagung 25 64,925,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 72,600,000.00
dalam rangka penegakan Perda/Perbup Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, Persentase penanganan kasus kebakaran % 100 1,253,448,600.00 100 1,342,750,000.00
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Prosentase Pencegahan Kebakaran yang persen 75 1,092,048,600.00 1,172,000,000.00
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran terfasilitasi
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pencegahan Kebakaran yang % Kab. Tulungagung 95 569,818,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah prosentase Pemadaman dan Pengendalian % Kab. Tulungagung 95 301,730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,000,000.00
Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non prosentase Pemadaman dan Pengendalian % Kab. Tulungagung 100 220,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 242,000,000.00
Kebakaran Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran jumlah dokumen hasil penilaian Sarana persen Kab. Tulungagung 75 73,500,000.00 80,000,000.00
Prasarana Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran jumlah dokumen hasil penilaian Sarana dokumen Kab. Tulungagung 12 73,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Prasarana Proteksi Kebakaran Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran persen Kab. Tulungagung 75 87,900,000.00 90,750,000.00
(BALAKAR) yang terbentuk
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran balakar Kab. Tulungagung 19 87,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 90,750,000.00
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi (BALAKAR) yang terbentuk Umum-Dana Alokasi Umum
Masyarakat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Pelayanan Indeks 70 13,855,325,900.00 75 15,143,063,850.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, dokumen Kab. Tulungagung 12 16,410,000.00 18,984,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 12 4,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,200,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen perubahanRKA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPPA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 12 5,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,534,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD dokumen Kab. Tulungagung 12 5,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,050,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 12 11,723,767,000.00 12,746,400,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 11,456,647,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 12,456,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-88


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 9 267,120,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 290,400,000.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokumen Kab. Tulungagung 12 264,511,000.00 317,020,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas unit Kab. Tulungagung 150 190,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 235,950,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang kegiatan Kab. Tulungagung 2 74,511,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 81,070,000.00
Fungsi diikuti Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen Kab. Tulungagung 90 787,231,900.00 902,005,050.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 5 5,995,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,600,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 50 195,125,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 211,780,800.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 30 143,256,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 159,081,750.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 20000 48,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,542,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 20 100,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 40 294,275,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 350,000,000.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit Kab. Tulungagung 10 424,246,000.00 479,724,800.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli unit Kab. Tulungagung 4 50,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang unit Kab. Tulungagung 10 253,396,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 298,724,800.00
dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 1 120,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % Kab. Tulungagung 90 332,150,000.00 343,430,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 48 2,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,750,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 131,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,680,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 198,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 210,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % Kab. Tulungagung 90 307,010,000.00 335,500,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 24 252,010,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 275,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang unit Kab. Tulungagung 25 55,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,500,000.00
terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.0.00.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PPKS yang terfasilitasi % 29 1,560,187,300.00 30 1,700,603,800.00
dengan program pemberdayaan
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin atau rekom pengumpulan undian kali 2 38,500,000.00 41,965,000.00
berhadiah
1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis jumlah kegitan koordinasi penerbitan Ijin kali Kab. Tulungagung 2 38,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 41,965,000.00
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang undian gratis berhadiah dan pengupulan Umum-Dana Alokasi Umum
uang atau barang
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah jumlah PSKS berbasis keluarga fakir miskin orang 612 1,521,687,300.00 1,658,638,800.00
Kabupaten/Kota (KUBE) yang mendapatkan upaya
pemberdayaan sosial
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan orang Kab. Tulungagung 271 348,453,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 379,813,500.00
Kewenangan Kabupaten/Kota sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan jumlah TKSK yang melaksanakan layanan orang Kab. Tulungagung 19 204,390,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 222,785,000.00
Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan jumlah p2wkss yang melaksanakan usaha lembaga Kab. Tulungagung 5 117,810,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 128,412,900.00
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota kesejahteraan sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan jumlah PSKS kelembagaan yang lembaga Kab. Tulungagung 302 804,724,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 877,149,500.00
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan jumlah kegiatan bimtek penguatan sumber BIMTEK Kab. Tulungagung 1 46,310,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,477,900.00
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga daya manusia LK3 Umum-Dana Alokasi Umum
(LK3)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-89


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN Persentase Penyelesaian Pengaduan dari Persen 100 48,660,000.00 100 53,039,400.00
KORBAN TINDAK KEKERASAN Tindak Kekerasan pada WNI Migran

1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah Warga Negara Migran Korban orang 50 48,660,000.00 53,039,400.00
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Tindak kekerasan yang tertangani
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak jumlah warga negara migran korban tindak orang Kab. Tulungagung 50 48,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,039,400.00
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota kekerasan yang tertangani Umum-Dana Alokasi Umum
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang mendapat % 100 1,378,207,650.00 100 1,502,246,500.00
pelayanan Rehabilitasi Sosial
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, orang 500 1,290,031,650.00 1,406,134,600.00
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Pengemis di Luar Panti Sosial Gelandangan Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan jumlah paket bantuan permakanan yang paket Kab. Tulungagung 500 264,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 287,760,000.00
diberikan kepada penyandang disabilitas Umum-Dana Alokasi Umum
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
serta gelandangan
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang jumlah paket bantuan sandang yang paket Kab. Tulungagung 300 44,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,960,000.00
diberikan kepada penyandang disabilitas Umum-Dana Alokasi Umum
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
serta gelandangan
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu jumlah penyandang disabilitas yang orang Kab. Tulungagung 25 194,653,750.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 212,172,600.00
mendapatkan alat bantu Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah PPKS penyandang disabilitas yang orang Kab. Tulungagung 100 54,372,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,266,500.00
mendapatkan pelayanan bimbingan dan fisik, Umum-Dana Alokasi Umum
mental, spiritual dan sosial
1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah pelayanan penelusuran keluarga keluarga Kab. Tulungagung 50 13,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,042,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan jumlah PPKS yang mendapatkan layanan orang Kab. Tulungagung 50 719,205,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 783,933,500.00
rujukan rehabilitasi sosial lanjutan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan jumlah PPKS selain anak, disabilitas dan orang 20 88,176,000.00 96,111,900.00
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA lansia yang mendapatkan pelayanan dan
di Luar Panti Sosial rehabilitasi sosial
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan Jumlah paket bantuan permakanan yang paket Kab. Tulungagung 200 15,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,895,000.00
diberikan kepada PPKS lainnya bukan Umum-Dana Alokasi Umum
korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang jumlah paket bantuan sandang yang paket Kab. Tulungagung 200 11,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,990,000.00
diberikan kepada PPKS lainnya bukan Umum-Dana Alokasi Umum
korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah PPKS disabiltas dan lansia yang orang Kab. Tulungagung 100 6,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,172,200.00
mendapat pelayanan bimbingan fisik, mental, Umum-Dana Alokasi Umum
spiritual dan sosial
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan jumlah PPKS lainnya bukan korban orang Kab. Tulungagung 50 31,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,727,400.00
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Umum-Dana Alokasi Umum
layanan rujukan rehabilitasi sosial lanjutan
1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan jumlah koordinasi dalam rangka pelaksanaan kali Kab. Tulungagung 40 23,236,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,327,300.00
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota kerjasama rehabilitasi sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang mendapatkan % 100 581,393,000.00 100 633,718,500.00
Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi persen 100 172,554,000.00 188,083,900.00
kebutuhan dasarnya
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar jumlah anak terlantar yang mendapatkan anak Kab. Tulungagung 200 71,540,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 77,978,600.00
pelayanan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar jumlah anak terlantar yang mendapatkan anak Kab. Tulungagung 20 49,394,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,839,500.00
rujukan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak jumlah monev kepada anak yang terlantar kali Kab. Tulungagung 200 51,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 56,265,800.00
Terlantar yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Prosentase data fakir miskin yang d verifikasi persen 100 408,839,000.00 445,634,600.00
Kabupaten/Kota dan di validasi
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota jumlah data desa/kelurahan yang diferivikasi data Kab. Tulungagung 271 105,463,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 114,954,700.00
ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah jumlah sarana dan prasarana pengelolaan unit Kab. Tulungagung 5 53,376,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 58,179,900.00
Kabupaten/Kota data Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga jumlah bantuan sosial kesejahteraan kali Kab. Tulungagung 5 250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 272,500,000.00
keluarga yang terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Prosentase korban bencana alam dan Persen 100 366,910,000.00 100 399,931,700.00
bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-90


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial jumlah korban bencana alam dan bencana orang 350 277,330,000.00 302,289,500.00
Kabupaten/Kota sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan jumlah bantuan makanan yang diberikan paket Kab. Tulungagung 350 149,830,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 163,314,500.00
kepada KBA/KBS Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang jumlah bantuan pakaian yang diberikan PAKET Kab. Tulungagung 350 67,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 73,575,000.00
kepada KBA/KBS Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan jumlah tenaga pendamping kelompok rentan orang Kab. Tulungagung 5 60,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,400,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Jumlah kampung siaga bencana desa 2 89,580,000.00 97,642,200.00
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga frekuensi koordinaasi sosialisasi kampung kali Kab. Tulungagung 7 21,330,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,249,700.00
Bencana siaga bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga frekuensi koordinasi dan sosialisasi tagana kali Kab. Tulungagung 5 68,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 74,392,500.00
Bencana ASLI DAERAH (PAD)
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase taman makam pahlawan yang % 100 108,900,000.00 100 118,701,000.00
terkelola dengan baik
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Prosentase terciptanya fungsi TMP sebagai persen 100 108,900,000.00 118,701,000.00
Kabupaten/Kota sarana pelestarian nilai - nilai kepahlawanan /
keperintisan
1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan jumlah paket kegiatan rehab sarana bulan Kab. Tulungagung 12 55,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,950,000.00
Nasional Kabupaten/Kota prasarana TMP Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional jumlah kegiatan pemeliharaan TMP kegiatan Kab. Tulungagung 12 34,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 37,169,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional jumlah kegiatan pengamanan TMP kegiatan Kab. Tulungagung 12 19,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,582,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan % 81 5,079,258,680.00 82 5,536,883,800.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah Dokumen Perencanaan, dokumen 9 29,560,000.00 32,220,400.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 5 14,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,641,500.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dokumen Kab. Tulungagung 5 4,470,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,872,300.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen pelaporan kinerja dokumen Kab. Tulungagung 7 5,370,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,853,300.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen Kab. Tulungagung 7 5,370,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,853,300.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan persen 100 3,602,916,730.00 3,927,179,600.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 3,529,426,730.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,847,075,500.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 12 65,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 71,765,600.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD dokumen Kab. Tulungagung 2 2,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,452,500.00
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan dokumen Kab. Tulungagung 1 2,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,289,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan berkala dokumen Kab. Tulungagung 3 3,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,597,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian persen 100 87,050,000.00 95,375,000.00
perangkat daerah
X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah sarana dan prasarana disiplin unit Kab. Tulungagung 1 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,360,000.00
pegawai Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas unit Kab. Tulungagung 90 33,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 36,515,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti kegiatan Kab. Tulungagung 5 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,500,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum 580,514,200.00 632,760,600.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalansi unit Kab. Tulungagung 57 3,623,700.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,949,900.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 20 75,799,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 82,621,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 15 38,845,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 42,341,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 10000 49,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,410,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 25 23,370,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,473,300.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 25 389,876,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 424,964,900.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-91


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Barang yang Diperoleh unit 100 302,903,750.00 330,165,500.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau unit Kab. Tulungagung 20 153,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 167,680,500.00
lapangan yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli unit Kab. Tulungagung 33 43,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,415,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah sarpras gedung/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 109,000,000.00
Bangunan Lainnya yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah sarpras pendukung unit Kab. Tulungagung 7 5,568,750.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,070,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung/bangunan lainnya yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Jasa Penunjang yang Tersedia persen 100 212,163,000.00 231,257,700.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 100 4,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,796,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 62,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 68,582,800.00
sumber daya iar dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan jasa peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 12 36,843,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,158,900.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 108,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 117,720,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah yang persen 264,151,000.00 287,925,000.00
Pemerintahan Daerah Terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 12 98,292,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,138,500.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 12 91,859,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,126,500.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 30 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,360,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 2 70,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 76,300,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.3.32.0.00.01.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase peserta pelatihan yang % 80 249,493,300.00 85 269,000,000.00
TENAGA KERJA memiliki kompetensi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang mengikuti Persen 100 69,000,000.00 74,000,000.00
uji kompetensi
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi dokumen Kab. Tulungagung 2 69,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 74,000,000.00
Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan pelaksanaan pelatihan bagi LPK Umum-Dana Alokasi Umum
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPKS yang mendapatkan Persen 100 70,000,000.00 75,000,000.00
pembinaan
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPKS yang mendapatkan % Kab. Tulungagung 100 70,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
pembinaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat produktivitas peserta pemagangan Persen 31 110,493,300.00 120,000,000.00
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase tenaga kerja kompeten yang % Kab. Tulungagung 100 110,493,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 120,000,000.00
lulus pemagangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja % 20 1,929,408,600.00 24 1,045,667,605.00
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1,296,780,800.00 582,590,223.00
2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah petugas antar kerja yang kompeten orang Kedungwaru Kab. 2 69,999,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 74,900,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja Jumlah pencari kerja yang terlayani Pencaker Kedungwaru Kab. 4000 29,999,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,100,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pencaker Kab. Tulungagung 1500 58,804,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,969,500.00
bimbingan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Presentase Disabilitas Yang DIlayani % Kab. Tulungagung 10 79,999,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,600,000.00
Dibidang Ketenagakerjaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah calon wirausaha yang mendapatkan orang Kab. Tulungagung 60 1,057,976,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 327,020,723.00
bantuan stimulan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan pekerjaan yang di Buah 250 233,500,300.00 249,845,642.00
informasikan
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah kecamatan yang mendapatkan kecamatan Kab. Tulungagung 19 43,199,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 46,224,000.00
layanan informasi pasar kerja Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Persentase lowongan pekerjaan yang terisi Persen Kab. Tulungagung 25 190,300,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 203,621,642.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang mendapat layanan Persen 100 399,127,500.00 213,231,740.00
Kabupaten/Kota pelindungan
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Presentase PMI yang memiliki kompetensi Persen Kab. Tulungagung 100 76,947,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 82,390,000.00
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-92


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Presentase PMI yang mendapatkan Persen Kab. Tulungagung 100 229,999,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,100,000.00
pelayanan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI purna yang diberdayakan orang Kedungwaru Kab. 60 92,181,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 98,741,740.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase penanganan perselisihan % 100 407,735,000.00 100 437,500,000.00
hubungan industrial
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan Perusahaan 75 170,000,000.00 182,000,000.00
Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya perusahaan
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah pengajuan peraturan perusahaan dokumen Kab. Tulungagung 1 86,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 92,000,000.00
yang sudah disahkan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Jumlah dokumen hubungan industrial dan dokumen Kab. Tulungagung 1 84,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 90,000,000.00
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta jaminan sosial tenaga kerja yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
Pengupahan
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan Perusahaan 75 237,735,000.00 255,500,000.00
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah perusahaan
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Jumlah perusahaan yang mendapatkan perusahaan Kab. Tulungagung 100 70,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada pembinaan perselisihan hubungan industrial Umum-Dana Alokasi Umum
Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Persentase kasus perselisihan hubungan persen Kab. Tulungagung 100 16,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,500,000.00
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada industrial yang terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Persentase serikat pekerja yang terverifikasi persen Kab. Tulungagung 100 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,500,000.00
pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Umum-Dana Alokasi Umum
Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah dokumen kesepakatan bersama dokumen Kab. Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,500,000.00
Daerah Kabupaten/Kota lembaga Tripartit Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase kesesuaian usulan UMK dengan persen Kab. Tulungagung 100 120,435,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,000,000.00
dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 89 5,972,399,900.00 90 6,463,939,900.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 9 11,139,900.00 12,339,900.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 9 2,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dokumen Kedungwaru Kab. 1 1,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,300,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen Kedungwaru Kab. 1 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
SKPD Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 5 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPPA-SKPD Dokumen Kedungwaru Kab. 5 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen Kedungwaru Kab. 6 2,149,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,149,900.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kedungwaru Kab. 5 1,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,390,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 12 4,756,500,000.00 5,200,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Bulan Kedungwaru Kab. 12 4,756,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,200,000,000.00
Tunjangan ASN Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 2 57,000,000.00 63,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit Kab. Tulungagung 110 49,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang kegiatan Kedungwaru Kab. 2 8,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,000,000.00
Fungsi diikuti Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum Persen 100 444,392,900.00 472,200,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 5 5,623,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,700,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan dan perlengkapan unit Kab. Tulungagung 100 249,173,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 275,000,000.00
kantor yang terpenuhi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 100 2,808,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,000,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 6 18,024,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,500,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-93


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 50 168,764,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 170,000,000.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia Persen 100 366,304,600.00 377,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 110,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 112,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 3 14,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 16 240,984,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang Persen 1 337,062,500.00 339,400,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 19 133,062,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 135,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 50 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,400,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase transmigran yang % 100 186,862,000.00 100 201,432,154.00
ditempatkan
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Persentase kuota transmigrasi yang Persen 100 186,862,000.00 201,432,154.00
Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi
3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Persentase dokumen KSAD yang Persen Kab. Tulungagung 100 59,610,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 64,242,104.00
Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah terselesaikan Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari Persentase transmigran yang mendapatkan Persen Kab. Tulungagung 100 77,257,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 83,690,050.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota bantuan Umum-Dana Alokasi Umum
3.32.03.2.01.07 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Jumlah calon tranmigran yang mengikuti orang Kab. Tulungagung 10 49,995,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,500,000.00
Transmigrasi study penyesuaian lingkungan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.3.27.3.32.01.0001
UPT Balai Latihan Kerja
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase peserta pelatihan yang % 80 510,000,000.00 85 592,900,000.00
TENAGA KERJA memiliki kompetensi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang mengikuti Persen 100 510,000,000.00 592,900,000.00
uji kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Persentase terlaksananya pendidikan dan persen Kab. Tulungagung 100 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 471,900,000.00
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pelatihan keterampilan berdasarkan klaster Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
kompetensi KHUSUS] - DBH CHT
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Persentase terpenuhinya sarana prasarana persen Kab. Tulungagung 100 110,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
pelatihan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
2.08.2.14.0.00.01.0000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Persentase Pelaksanaan % 100 555,228,000.00 100 585,000,000.00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pengarusutmaan Gender pada Perangkat
Daerah
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 350,000,000.00 370,000,000.00
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Jumlah koordinasi Pokja PUG kegiatan 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jumlah Pelatihan/ Pemdampingan kepada kali Kab. Tulungagung 25 250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 260,000,000.00
termasuk PPRG Perangkat Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 35,000,000.00 25,000,000.00
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Jumlah Kelompok Kerja yang mendapatkan kelompok Kab. Tulungagung 2 35,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Advokasi dan Pendampingan peningkatan Umum-Dana Alokasi Umum
Ekonomi partisipasi perempuan

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 170,228,000.00 190,000,000.00


Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-94


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Jumlah Kelompok Kerja yang mendapatkan kegiatan Kedungwaru 4 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan peningkatan Kedungwaru Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota partisipasi perempuan Tulungagung

2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Pembinaan yang dilakukan Kepada kegiatan Kedungwaru 6 100,091,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Keluarga Industri Rumahan dan Keluarga Kedungwaru Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Bina Keluarga TKI Tulungagung
2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Pembinaan yang dilakukan Kepada kegiatan Kab. Tulungagung 3 50,137,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok Kader Perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan % 100 378,613,400.00 100 410,322,500.00
terhadapa Perempuan yang tertangani

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Jumlah Penguatan Tim Layanan kali 4 57,154,900.00 63,000,000.00
Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 27,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan kekerasan terhadap perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Jumlah advokasi dan pendampingan layanan kali Kab. Tulungagung 3 29,999,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,000,000.00
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Jumlah Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan kali 3 233,322,500.00 237,322,500.00
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah layanan pengaduan masyarakat kali Kab. Tulungagung 4 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,000,000.00
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum

2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 183,322,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 183,322,500.00
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan terhadap perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan kali 3 88,136,000.00 110,000,000.00
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan yang telah
mengikuti penguatan kapasitas
2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan bagi kali Kab. Tulungagung 30 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Korban Kekerasan Umum-Dana Alokasi Umum
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Rakor Jejaring Lembaga Penyedia kali Kab. Tulungagung 4 68,136,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Perlindungan Perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pembinaan kepada Kelompok % 100 259,243,000.00 100 280,000,000.00
usaha ekonomi produktif perempuan

2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Jumlah Pembinaan kepada Keluarga Industri kali 5 110,307,000.00 120,000,000.00
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Rumahan dan BKTKI
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Jumlah Sosialisasi temtang Kualitas kegiatan Kab. Tulungagung 4 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga kepada Kelompok kerja ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Perempuan
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Jumlah Pelatihan Ketrampilan kepada kegiatan Kab. Tulungagung 4 60,307,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,000,000.00
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok Industri Rumahan dan BKTKI ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan lembaga 3 93,136,000.00 100,000,000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah mendapatkan Penguatan Kapasitas
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Sosialisasi kepada lembaga kali Kab. Tulungagung 4 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah penyedia layanan peningkatan kualitas Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota keluarga
2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah rakor antar penyedia layanan kali Kab. Tulungagung 3 68,136,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah peningkatan kualitas keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG Jumlah Layanan bagi Keluarga keluarga 12 55,800,000.00 60,000,000.00
dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Jumlah Layanan Komprehensif bagi layanan Kab. Tulungagung 2 55,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Keluarga yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase Pemanfaatan data gender dan % 100 150,000,000.00 100 160,000,000.00
ANAK anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Prosentase Dokumen yang disusun % 100 150,000,000.00 160,000,000.00
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Jumlah elemen data yang di olah elemen Kab. Tulungagung 13 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-95


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak % 100 250,000,000.00 100 377,500,000.00
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 100,000,000.00 110,000,000.00
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Jumlah Pendampingan Tim Gugus Tugas kegiatan Kab. Tulungagung 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan KIA, Dunia Usaha, Media untuk mendorong Umum-Dana Alokasi Umum
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota terbentuknya Kabupaten Layak Anak

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 150,000,000.00 267,500,000.00


Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah kegiatan anak yang terfasilitasi kali Kab. Tulungagung 18 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 267,500,000.00
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Non Fisik

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Pengaduan Kasus % 100 386,437,500.00 100 394,977,500.00
Perlindungan Khusus Anak yang
tertngani
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Prosentase Tim layanan Perlindungan Anak % 100 32,155,000.00 32,155,000.00
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan kapasitas

2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah Layanan Perlindungan Anak yang unit Kab. Tulungagung 10 5,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000.00
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan mendapatkan advokasi kebijakan dan Umum-Dana Alokasi Umum
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pendampingan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 27,155,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 27,155,000.00
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kekerasan terhadap perempuan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Jumlah Tumah Aman bagi Anak yang kali 1 243,332,500.00 244,822,500.00
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Memerlukan Perlindungan Khusus
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat kali Kab. Tulungagung 10 41,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 44,500,000.00
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah bagi Anak yang memerlukan perlindungan Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota khusus tingkat daerah kabupaten/kota

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 183,322,500.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 183,322,500.00
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kekerasan terhadap perempuan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Kabupaten/Kota Fisik
2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak Jumlah jenis Media KIE tentang upaya media Kab. Tulungagung 4 12,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,000,000.00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan perlindungan anak Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Jumlah rakor jejjaring lembaga penyedia kali Kab. Tulungagung 4 6,210,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,000,000.00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan layanan perlindungan anak Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan lembaga 4 110,950,000.00 118,000,000.00
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Perlindungan Anak yang Memerlukan
Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus
2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah peserta pelatihan penanganan bagi kali Kab. Tulungagung 4 65,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan anak korban Umum-Dana Alokasi Umum
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Jumlah Rakor Jejaring Lembaga Penyedia kali Kab. Tulungagung 4 45,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 48,000,000.00
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Layanan Perlindungan Anak Umum-Dana Alokasi Umum
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 77 6,210,393,633.00 78 5,630,073,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 9 16,600,000.00 18,500,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 2 6,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKP dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dokumen 1 350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dokumen 1 350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-96


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 12 3,966,110,833.00 4,059,273,500.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan 12 3,871,220,833.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,950,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan Dokumen 12 91,890,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 105,673,500.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen 12 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD Dokumen 12 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Dokumen 1 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
SKPD Tahun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Dokumen 2 500,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 600,000.00
Pemeriksaan Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 12 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Berkala Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen LRA Dokumen 12 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
Anggaran Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Dokumen 6 1,500,000.00 1,800,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen RKBM Dokumen 5 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Kegiatan 1 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
pada SKPD Barang Milik Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Dokumen 12 500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 4 183,506,000.00 203,500,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit 50 120,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Dokumen 6 1,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000.00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sistem Kegiatan 5 1,055,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000.00
Informasi Kepegawaian Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 1 1,475,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Kegiatan 4 19,626,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,000,000.00
Fungsi diikuti Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Dokumen 2 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,000,000.00
Perundangundangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Dokumen 2 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,000,000.00
Undangan Perundangundangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Penyediaan Administrasi Umum % 100 945,016,800.00 904,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit 1 50,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 51,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 10 428,014,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 337,000,000.00
yang tersedi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Paket 1 90,099,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 92,000,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit 50 51,998,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan 10 28,695,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 29,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan 20 295,610,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 340,000,000.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Jasa Penunjang yang tersedia % 100 200,010,000.00 171,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan 12 72,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 84,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan 2 82,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 37,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan 12 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 897,650,000.00 272,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 10 681,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 52,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit 1 216,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 220,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-97


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (TFR) - 2.01 1,517,300,000.00 2 1,527,300,000.00
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah jumlah kegiatan yang disinkronisasi dalam Kegiatan 5 816,700,000.00 826,700,000.00
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan jumlah rapat koordinasi pemanfaatan GDPK kali 8 31,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 31,500,000.00
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)

2.14.02.2.01.04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan jumlah dokumen pendataan IPBK dokumen 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Masyarakat tentang Kependudukan ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan jumlah lembaga formal dan non formal dan lembaga Kab. Tulungagung 9 54,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,000,000.00
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang informal yang melakukan pendidikan ASLI DAERAH (PAD)
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal kependudukan

2.14.02.2.01.12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak jumlah pemangku kepentingan yang pemangku 13 45,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 49,000,000.00
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai mendapatkan advokasi tentang kajian ASLI DAERAH (PAD)
Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku dampak kependudukan
Kepentingan
2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga jumlah ketersediaan data dan informasi desa 271 582,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 582,600,000.00
keluarga yang akurat dan tepat waktu ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah rapat pengendalian program kali 12 3,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk Dokumen 10 700,600,000.00 700,600,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan jumlah dokumen data kependudukan dokumen 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 30,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Rumah Data lokasi 39 58,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 58,000,000.00
Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain ASLI DAERAH (PAD)

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Desa Desa 271 582,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 582,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Dokumen Dokumen 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 30,000,000.00
Pelayanan KB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi % 63 14,935,065,000.00 64 12,612,293,000.00
Modern (Modern contracetive prevelance
rate/mCPR)
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja Mitra Kerja 32 3,414,554,000.00 2,388,104,000.00
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Jumlah stakeholder dan mitra kerja Mitra Kerja 32 90,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 32,200,000.00
Kerja ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Jumlah jenis Komunikasi, Informasi dan Jenis Kab. Tulungagung 9 90,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 86,000,000.00
sesuai Kearifan Budaya Lokal Edukasi (KIE) Program KKBPK ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Prosentase Penyediaan dan distribusi sarana % 100 2,609,554,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 250,000,000.00
KIE di Desa dan Kecamatan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK jumlah koordinasi kecamatan Kecamatan Kab. Tulungagung 19 625,000,000.00 625,000,000.00
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik- 1,394,904,000.00
KKBPK BOKKB-BOKB
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan PKB 64 2,156,075,000.00 800,000,000.00
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh Jumlah IMP yang mengikuti pembinaan PPKBD Kab. Tulungagung 286 56,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah sarana pendukung kegiatan dan PKB Kab. Tulungagung 64 38,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,000,000.00
operasional PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, jumlah pembinaan program KKBPK kepada PKB Kab. Tulungagung 64 36,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 36,000,000.00
Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah sosialisasi kader IMP IMP Kab. Tulungagung 2132 2,026,075,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 726,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Persentase Faskes terpenuhi Alat dan Obat % 100 2,999,011,000.00 1,515,065,000.00
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kontrasepsi
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jumlah faskes yang mendapatkan alat dan faskes 64 170,065,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 170,065,000.00
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan obat kontrasepsi dan sarana penunjang Umum-Dana Alokasi Umum
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pelayanan KB
2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat jumlah pembinaan pengelola dan petugas kali 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB logistik alat dan obat kontrasepsi serta Umum-Dana Alokasi Umum
sarana penunjang pelayanan KB

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-98


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP kali 21 1,921,446,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
Jangka Panjang (MKJP) Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Non Fisik

2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan prosentase dukungan ayoman komplikasi persen 50 35,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,000,000.00
Kegagalan Penggunaan MKJP berat dan kegagalan penggunaan mkjp Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah pengadaan sarana penunjang KB kali 2 700,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 700,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan jumlah pembinaan pelayanan keluarga kali 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan berencana dan kesehatan reproduksi di Umum-Dana Alokasi Umum
Jejaringnya fasilitas kesehatan termasuk jejaringmya
2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga jumlah pembinaan tenaga pelayanan kali 4 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
Berencana dan Kesehatan Reproduksi keluarga berencana Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak jumlah pelayanan KB MKJP (MOP) melalui kali 4 23,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 73,000,000.00
moyan Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca jumlah promosi dan konseling KB pasca kali 3 37,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Keguguran persalinan dan pasca keguguran Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria prosentase usia kawin pertama (UKP) di persen 14 37,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,000,000.00
bawah 20 tahun Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Prosentase mitra kerja yang memberikan % 100 6,365,425,000.00 7,909,124,000.00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam dukungan terhadap Program KKBPK
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bantuan persen 100 6,365,425,000.00 7,909,124,000.00
KB Operasional KB
Jumlah koordinasi dengan lintas sektor kali 156
terkait
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Persentase Usia Kawin pertama (UKP) % 12.01 1,371,400,000.00 12 1,271,400,000.00
KELUARGA SEJAHTERA (KS) dibawah 20 tahun
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 1,235,400,000.00 1,131,400,000.00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan jumlah kelompok ketahanan dan kelompok 685 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja kesejahteraan keluarga yang terbentuk Umum-Dana Alokasi Umum
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah penerima sarana kelompok kegiatan kelompok 10 222,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan jumlah peserta peatihan teknis pengelola orang 120 23,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan jumlah peserta pelatihan teknis orang 275 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pelaksana/kader ketahanan dan Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) kesejahteraan keluarga
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana jumlah kelompok kegiatan yang kelompok 95 60,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 60,000,000.00
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, mendapatkan biaya operasional ketahanan Umum - Dana Alokasi Umum
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan keluarga
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan jumlah kelompok kegiatan yang kelompok Kab. Tulungagung 95 667,400,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 667,400,000.00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, mendapatkan biaya operasionalketahanan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan keluarga Fisik
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah sosialisasi kelompok kegitan kali 3 115,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 120,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah sosialisasi kelompok kegiatan kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
2.14.04.2.01.11 Advokasi dan Promosi IPK jumlah advokasi dan promosi IPK kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.04.2.01.13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK jumlah koordinasi evaluasi pencapaian IPK kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Organisasi 5 136,000,000.00 140,000,000.00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-99


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan jumlah peran serta organisasi orang 200 33,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,000,000.00
dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan dalam pembinaaan ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi
keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan jumlah partisipasi mitra kerja dan organisasi mitra 6 35,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 36,000,000.00
dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program kemasyarakatan dalam penggerakan Umum - Dana Alokasi Umum
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, operasional pembinaan program ketahanan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,
Keluarga/UPPKS) BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan
ekonomi keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi jumlah penguatan mitra dan organisasi mitra 200 35,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 36,000,000.00
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan program Umum - Dana Alokasi Umum
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKR, BKL, PPPKS,PIK R dan
Pemberdayaan ekonomi keluARGA
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan jumlah promosi program ketahanan dan kali 3 33,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.0.00.0.00.01.0000
DINAS KETAHANAN PANGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Persentase pemanfaatan infrastruktur % 100 1,650,000,000.00 100 1,798,500,000.00
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN pangan
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Jumlah lumbung pangan yang berkondisi Unit 2 1,650,000,000.00 1,798,500,000.00
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah baik
Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah lumbung pangan terbangun Unit Kab. Tulungagung 8 990,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,079,100,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah lantai jemur terbangun Unit Kab. Tulungagung 9 357,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 389,675,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah kelompok penerima bantuan sarana Kelompok Kab. Tulungagung 4 253,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 276,315,000.00
Lainnya prasarana pendukung kemandirian pangan Umum-Dana Alokasi Umum

2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah koordinasi, sinkronisasi penyediaan Kelompok Kab. Tulungagung 8 49,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,410,000.00
infrastruktur pangan dan kemandirian Umum-Dana Alokasi Umum
pangan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN Persentase Peningkatan Cadangan % 20 1,650,000,000.00 25 1,853,000,000.00
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pangan
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 600,000,000.00 708,500,000.00
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Jumlah pemutakhiran dan analisa Neraca Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,500,000.00
Makanan Bahan Makanan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Gelar Pangan Murah Berkualitas Kali Kab. Tulungagung 4 20,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 21,800,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah monitoring pemantauan stok, Kali Kab. Tulungagung 52 30,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,700,000.00
pasokan dan harga pangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Gapoktan 2 325,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 381,500,000.00
Pangan Masyarakat (LDPM) yang ditumbuhkan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Kali 12
terhadap LDPM
Jumlah pertemuan koordinasi dan Kali 4
pengembangan LDPM
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Gapoktan Kab. Tulungagung 2 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 218,000,000.00
dan Toko Tani Indonesia (LUPM) yang ditumbuhkan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Kali 12
terhadap LUPM
Jumlah pertemuan koordinasi dan Kali 4
pengembangan LUPM
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan beras Ton 40 400,000,000.00 436,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan beras Cadangan Pangan Ton Kab. Tulungagung 30 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 436,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Jumlah kelompok yang dibina Kelompok 69 650,000,000.00 708,500,000.00
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-100


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Jumlah dokumen analisa Pola Pangan Dokumen Kab. Tulungagung 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 163,500,000.00
Kapita per Tahun Harapan (PPH) Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Jumlah lokasi pembinaan/sosialisasi pangan Sosialisasi Kab. Tulungagung 3 425,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 463,250,000.00
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal beragam, bergizi seimbang dan aman Umum-Dana Alokasi Umum
(B2SA)
Jumlah barang yang diserahkan kepada Paket 1
masyarakat (alat olahan pangan)
Jumlah sosialisasi dan pelatihan pangan Kali Sosialisasi 3
olahan
Jumlah bantuan pemanfaatan pekarangan Kelompok 6
lestari (P2L)
Jumlah sosialisasi dan pelatihan P2L Kali Sosialisasi 12
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Jumlah sosialisasi gemar makan buah dan Sosialisasi Kab. Tulungagung 5 75,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 81,750,000.00
Konsumsi per Kapita per Tahun sayur Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pertemuan koordinasi dan Pertemuan 2
sinkronisasi
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Intervensi Daerah Rawan % 100 1,320,000,000.00 100 1,438,800,000.00
Pangan
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Jumlah peta kerentanan dan kerawanan Dokumen 2 50,000,000.00 54,500,000.00
Kecamatan pangan sesuai ketentuan/standar
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Jumlah pemutakhiran dan analisa peta Dokumen Kab. Tulungagung 2 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,500,000.00
Kerentanan Pangan ketahanan dan kerentanan pangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Jumlah daerah rawan pangan yang Desa 8 1,270,000,000.00 1,384,300,000.00
Kabupaten/Kota mendapat bantuan pangan
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Kelompok Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 109,000,000.00
Kabupaten/Kota penanganan kerawanan pangan Umum-Dana Alokasi Umum
kabupaten/kota
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Jumlah desa yang mendapatkan bantuan Desa Kab. Tulungagung 4 1,170,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,275,300,000.00
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup mandiri pangan Umum-Dana Alokasi Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah desa penanganan intervensi rawan Desa 4
pangan
Jumlah orang/stunting yang terbantu Orang 345
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase produk pangan segar yang - 10 665,000,000.00 15 724,850,000.00
bersertifikat prima
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah pangan segar yang diuji sertifikasi Komoditi 20 665,000,000.00 724,850,000.00
Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah sosialisasi dan pembinaan produsen Sosialisasi Kab. Tulungagung 6 155,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 168,950,000.00
Kabupaten/Kota pangan segar asal tumbuhan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang Paket Kab. Tulungagung 10 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 163,500,000.00
Kabupaten/Kota bersertifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah sosialisasi PSAT Sosialisasi 2
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Jumlah rapid test kit yang tersedia Paket Kab. Tulungagung 32 360,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 392,400,000.00
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
Jumlah uji sampel pangan segar asal Sampel 240
tumbuhan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 80 6,014,542,364.00 80 6,555,852,027.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 82 101,100,000.00 110,199,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan PD Dokumen Kab. Tulungagung 4 23,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 25,615,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA - SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,635,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,635,000.00
SKPD Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA - SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,635,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPPA - SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,635,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Dokumen Kab. Tulungagung 15 71,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 78,044,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 20 4,218,014,464.00 4,597,636,216.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 4,105,519,464.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,475,016,216.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 4 100,495,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 109,540,000.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 2 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,270,000.00
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-101


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen akuntansi SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 4 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,270,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen bahan tanggapan Dokumen Kab. Tulungagung 1 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,270,000.00
pemeriksaan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 24 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,270,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Berkala Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Dokumen 4 5,320,000.00 5,798,800.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang Dokumen Kab. Tulungagung 5 3,000,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 3,270,000.00
SKPD milik daerah (RKBM) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Kegiatan Penilaian Barang Milik Kegiatan Kab. Tulungagung 1 2,320,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,528,800.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 11 329,140,000.00 358,763,000.00
PD
X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Sarana Prasarana Disiplin Pegawai Unit Kab. Tulungagung 2 6,700,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 7,303,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas Stel Kab. Tulungagung 50 105,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 114,450,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pakaian korpri Stel 50
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Stel 50
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Kegiatan Kab. Tulungagung 2 217,440,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 237,010,000.00
Fungsi diikuti Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum % 100 596,644,900.00 650,342,941.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Kab. Tulungagung 8 7,303,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,960,924.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 46 96,774,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 105,484,205.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Unit Kab. Tulungagung 31 20,853,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,729,770.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 8 22,791,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 24,842,190.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/material yang tersedia Unit Kab. Tulungagung 14 9,975,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,872,750.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 20 15,755,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,172,950.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 44 423,192,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 461,280,152.00
konsultasi ke luar daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh Unit 37 214,000,000.00 233,260,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli Unit Kab. Tulungagung 4 24,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,160,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya Unit Kab. Tulungagung 1 190,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 207,100,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 282,660,000.00 308,099,400.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Kab. Tulungagung 50 3,760,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 4,098,400.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 143,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 156,851,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 135,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 147,150,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 267,663,000.00 291,752,670.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 6 132,760,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 144,708,400.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Kab. Tulungagung 20 10,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,390,500.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit Kab. Tulungagung 10 10,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,900,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Unit Kab. Tulungagung 3 10,440,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,379,600.00
terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 87,200,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 5 24,013,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,174,170.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-102


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan dokumen % 65 1,844,000,000.00 66 1,875,000,000.00
pendaftaran penduduk
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pendaftaran penduduk dokumen 150000 960,000,000.00 960,000,000.00
yang diterbitkan
2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Jumlah Monev penduduk rentan dan Non lembaga Kab. Tulungagung 15 60,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,000,000.00
Administrasi Kependudukan permanen ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan;

2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa jumlah monitoring penduduk non permanen Kali Kab. Tulungagung 10 900,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 900,000,000.00
Kependudukan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Jumlah Penduduk Rentan Administrasi lembaga 15


Kependudukan yang di Data
2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penataan Dokumen Pendaftaran dokumen 150000 59,000,000.00 70,000,000.00
penduduk
2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Jumlah persediaan kertas HVS dan Blangko rim Kab. Tulungagung 250 59,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 70,000,000.00
Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Pelayanan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
dengan Kebutuhan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Prosentase kepemilikan KTP-el % 98 725,000,000.00 725,000,000.00


2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Jumlah lokasi/sasaran pelayanan secara aktif lokasi Kab. Tulungagung 38 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran terkait dokumen pendaftaran penduduk ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Penduduk UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Prosentase ketersediaan blanko dan formulir % Kab. Tulungagung 100 375,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 375,000,000.00
pendaftaran penduduk ( selain KTP-el dan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KIA ) UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Prosentase ketersediaan tinta KTP-el dan % 100


KIA
2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Sosialisasi terkait Pendaftaran Kali Kab. Tulungagung 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
Penduduk yang dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis kali Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 120,000,000.00
Penduduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait peserta Kab. Tulungagung 271 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
Pendafataran Penduduk ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan dokumen % 52 875,000,000.00 53 960,000,000.00


pencatatan sipil
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dokumen 20000 300,000,000.00 340,000,000.00
diterbitkan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-103


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah inovasi terkait pencatatan sipil yang Inovasi Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
bisa dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Jumlah blangko pencapil rim Kab. Tulungagung 250 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Kebutuhan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

jumlah persediaan kertas HVS dan blangko rim 250


pelayanan
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak % 96.5 475,000,000.00 500,000,000.00

2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Jumlah lokasi/sasaran pelayanan secara aktif lokasi Kab. Tulungagung 38 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil terkait dokumen Pencatatan Sipil ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.12.03.2.02.06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Koordinasi Luar Daerah Lokasi Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Jumlah Lokasi Fumigasi m2 11000


2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan kali Kab. Tulungagung 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis kali Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 120,000,000.00
Sipil Terkait Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek orang Kab. Tulungagung 210 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Persentase database kependudukan yang % 97 350,000,000.00 98 375,000,000.00
KEPENDUDUKAN valid dan update sesuai standart SIAK

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Jumlah Media Informasi Database media 1 75,000,000.00 75,000,000.00
Penyajian Database Kependudukan Kependudukan
2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah kerjasama pemanfaatan data yang Dokumen Kab. Tulungagung 4 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Kebijakan Administrasi kali Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 220,000,000.00
Kependudukan Kependudukan yang Tersosialisasikan
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Meningkatkan kwalitas laporan data Laporan Kab. Tulungagung 12 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Kependudukan kependudukan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Jumlah koordinasi dalam rangka penyediaan Kali 3


data kependudukan
Jumlah laporan data pencatatan sipil Laporan 12
Jumlah laporan data pendaftaran penduduk Laporan 12

Jumlah laporan data perkembangan Laporan 12


penduduk

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-104


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Jumlah Kecamatan/Desa yang Dibina lokasi 19 75,000,000.00 80,000,000.00
Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Jumlah monitoring penyelenggaraan Kali Kab. Tulungagung 19 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 80,000,000.00
Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Jumlah pembinaan pengelolaan SIAK yang Kali 4


difasilitasi
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase ketersediaan data profil % 100 38,000,000.00 100 45,000,000.00
kependudukan
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Administrasi buku 30 38,000,000.00 45,000,000.00
Kependudukan
2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Jumlah dokumen profil dan proyeksi Buku Kab. Tulungagung 30 38,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 45,000,000.00
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain kependudukan yang disusun ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 81 8,459,383,352.00 82 9,581,546,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 148,490,000.00 168,200,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 7 4,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,000,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 2 14,090,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 16,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan

X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 4 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,200,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 4 130,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 140,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 3 5,916,333,952.00 5,944,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 14 5,828,878,952.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,850,000,000.00
ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 12 85,455,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 90,000,000.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Dokumen Kab. Tulungagung 9 2,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,000,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 492,588,000.00 1,234,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya umlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Unit Kab. Tulungagung 60 106,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 115,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum;
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah ASN mengikuti bimtek/diklat kegiatan Kab. Tulungagung 6 386,088,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 390,000,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- kegiatan Kab. Tulungagung - [DANA UMUM] - Dana Transfer 432,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan kegiatan Kab. Tulungagung 200 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 297,000,000.00
Undangan Perundang-undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 814,401,400.00 837,246,000.00
yang sesuai SOP

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-105


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1 7,301,900.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang ASLI DAERAH (PAD); [DANA
tersedia KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 1 416,543,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 425,000,000.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 10 10,342,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 11,000,000.00
tersedia ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor yang tersedia unit Kab. Tulungagung 12 140,895,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 145,250,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 1 77,987,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 85,000,000.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 10 34,340,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 26 126,992,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 127,996,000.00
konsultasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit 2 - 130,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah sarpras pendukung unit Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 130,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung/bangunan lainnya yang dibeli ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang yang tersedia % 100 585,170,000.00 672,700,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 30 18,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi bulan Kab. Tulungagung 12 203,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 230,000,000.00
sumber daya air, listrik ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 65,770,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 80,000,000.00
Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 298,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 327,700,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 502,400,000.00 595,400,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 5 51,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,400,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Jabatan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 5 111,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 25 3,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-106


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung jumlah bangunan sarpras gedung unit Kab. Tulungagung 12 36,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.13.0.00.0.00.01.0000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang menerapkan % 100 1,808,000,000.00 100 1,808,000,000.00
Manajemen Pembangunan Partisipatif
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Desa yang proporsional dalam % 100 1,808,000,000.00 1,808,000,000.00
pengelolaan APBDes
2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah desa yang difasilitasi penataan desa Kab. Tulungagung 257 350,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 350,000,000.00
wilayah desanya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah desa yang telah menginventarisir desa Kab. Tulungagung 257 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
kewenangannya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah desa yang di fasilitasi sarana dan desa Kab. Tulungagung 257 1,308,000,000.00 1,308,000,000.00
prasarana desanya
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang ketahanan % 45 545,000,000.00 50 1,008,082,500.00
ekonomi dan ketahanan lingkungannya
meningkat
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Presentase lembaga Usaha Ekonomi % 68.7 545,000,000.00 1,008,082,500.00
Masyarakat dan Kawasan Perdesaaan yang
berkembang usahanya
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah BUMDes Bersama yang difasilitasi lembaga Kab. Tulungagung 16 266,900,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 293,590,000.00
pengembangan usahanya ASLI DAERAH (PAD)
0
2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab. Tulungagung - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD);
2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemetaan Desa Kab. Tulungagung 11 278,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 714,492,500.00
Potensi Ekonominya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang menerapkan SID % 100 5,377,000,000.00 100 8,101,589,350.00

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 5,377,000,000.00 8,101,589,350.00


Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan DesaJumlah desa yang difasilitasi desa Kab. Tulungagung 257 147,252,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 119,878,000.00
penyelenggaraan Administrasi Desa ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan desa Kab. Tulungagung 257 251,330,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
pembangunan desanya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan desa Kab. Tulungagung 257 201,564,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
keuangan desanya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Peningkatan desa Kab. Tulungagung 257 4,136,062,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,518,800,000.00
Kapasitas Aparatur Pemerintah desanya ASLI DAERAH (PAD)
0
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Jumlah BUMDes yang difasilitasi penyertaan BUMDes Kab. Tulungagung 10 212,256,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,383,891,950.00
Kerja sama antar Desa modal ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah BUMDesa yang difasilitasi BUMDesa 257
pengembangan usahanya
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah desa yang menyusun Profil Desa desa Kab. Tulungagung 257 181,220,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 169,019,400.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan desa 257 247,315,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 360,000,000.00
aset desanya ASLI DAERAH (PAD)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase Desa yang Ketahanan % 60 2,500,000,000.00 70 3,799,400,000.00
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN Sosialnya meningkat
MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Desa/Kel 271 2,500,000,000.00 3,799,400,000.00
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat difasilitasi dan diberdayakan
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Orang Kab. Tulungagung 612 374,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 378,400,000.00
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kapasitas Kelembagaan dan Lembaga Adat ASLI DAERAH (PAD)
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga yang difasilitasi lembaga Kab. Tulungagung 4 295,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 324,500,000.00
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat ASLI DAERAH (PAD)
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adatnya
dan Masyarakat Hukum Adat

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-107


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah desa/ kelurahan yang lembaga desa/kelurahan Kab. Tulungagung 9 26,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 319,000,000.00
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, kemasyarakatan dan lembaga adatnya ASLI DAERAH (PAD)
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat difasilitasi sarana dan prasarananya
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Jumlah posyantek yang dibina Posyantek 18 328,820,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 814,000,000.00
Tepat Guna ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Desa yang dibina Desa 45
Jumlah Masyarakat yang dibina orang 240
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kecamatan yang berpartisipasi aktif kecamatan Kab. Tulungagung 8 145,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 159,500,000.00
dalam BBGRM ASLI DAERAH (PAD)
2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Jumlah desa yang difasilitasi desa Kab. Tulungagung 1 695,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 764,500,000.00
Perlindungan Masyarakat Desa penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban ASLI DAERAH (PAD)
dan perlindungan masyarakat desa
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Jumlah desa/ kelurahan yang TP-PKKnya kecamatan Kab. Tulungagung 19 635,680,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,039,500,000.00
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan difasilitasi peningkatan kapasitas kadernya ASLI DAERAH (PAD)
Keluarga
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 84 6,815,000,000.00 85 7,717,404,168.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 14 20,414,500.00 21,478,750.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Kab. Tulungagung 5 8,312,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,900,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 5 8,312,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,478,750.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 4 3,789,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,100,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 100 4,893,099,400.00 5,372,520,908.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 4,893,099,400.00 5,372,520,908.00
ASN
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi Orang 50 153,562,500.00 345,788,750.00
kepegawaiannya
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit Kab. Tulungagung 50 51,700,000.00 56,870,000.00

X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Dokumen Kab. Tulungagung 50 3,562,500.00 3,918,750.00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Kegiatan Kab. Tulungagung 50 98,300,000.00 285,000,000.00
Fungsi diikuti
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 100 927,035,600.00 927,554,760.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Kab. Tulungagung 2 3,465,200.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,730,320.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang ASLI DAERAH (PAD)
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 2 349,141,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 275,375,100.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 100 26,449,400.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,335,340.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jjumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 100 39,125,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 39,407,500.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 100 476,455,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 545,066,500.00
konsultasi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Persentase aplikasi yang dimanfaatkan % Kab. Tulungagung 2 32,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,640,000.00
Elektronik pada SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh Unit 2 15,000,000.00 16,500,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli Unit Kab. Tulungagung 2 15,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 16,500,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 417,880,000.00 618,068,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa Komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 198,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 217,800,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 40,780,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 44,858,000.00
Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 179,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 355,410,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 388,008,000.00 415,493,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 2 63,065,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,224,500.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
Jabatan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-108


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Kab. Tulungagung 1 80,943,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 87,268,500.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 30 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 3 214,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 230,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
2.15.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Persentase sarana dan prasarana layak % 80 35,994,648,466.00 80 40,408,289,908.00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fungsi
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota jumlah dokumen penetapan rencana induk dokumen 1 138,000,000.00 151,800,000.00
jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Dokumen 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota LLAJ Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Induk orang 30 38,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 41,800,000.00
LLAJ Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota jumlah perlengkapan jalan yang terpasang jenis 6 28,915,650,500.00 31,807,215,550.00
dan laik fungsi
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah lokasi Pembangunan Prasarana lokasi 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Jalan ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang jenis 4 27,038,438,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 29,742,282,350.00
dan laik fungsi ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Perhubungan yang Lokasi 10 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpelihara Jenis 3 1,727,212,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,899,933,200.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C jumlah terminal tipe C yang terkelola terminal 1 100,000,000.00 309,000,000.00
2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Jumlah Dokumen rencana pembangunan Dokumen 3 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 309,000,000.00
Tipe C terminal penumpang tipe C yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 2,254,865,466.00 2,457,803,358.00
Parkir pembangunan fasilitas parkir
2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 622,167,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 678,162,030.00
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan fasilitas parkir yang ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan memenuhi persyaratan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 1,632,698,466.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,779,641,328.00
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan fasilitas parkir yang terawasi ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 925,000,000.00 1,033,647,000.00
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah sarana dan prasaranan pengujian jenis Bendiljati Kulon 2 325,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 354,250,000.00
Kendaraan Bermotor berkala kendaraan bermotor yang dibutuhkan Sumbergempol Kab. ASLI DAERAH (PAD)
Tulungagung
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kendaraan 18000 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,397,000.00
berkala kendaraan bermotor ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah bukti lulus uji pengujian berkala kartu uji 20000 380,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 414,200,000.00
Bermotor kendaraan bermotor yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah sarana dan prasarana pengujian alat uji 11 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 239,800,000.00
Kendaraan Bermotor berkala kendaraan bermotor yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD)

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jumlah lokasi ruas jalan yang dilaksanakan lokasi 6 1,650,142,500.00 1,813,845,000.00
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota MRLL
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jumlah Lokasi Manajemen dan Rekayasa Lokasi 6 400,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 440,000,000.00
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terkelola Jenis 2 1,098,950,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,208,845,000.00
Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa ASLI DAERAH (PAD)
Lalu Lintas
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Jumlah Peserta Sosisalisasi Manajemen dan orang 30 51,092,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Jumlah Lokasi Pengendalian Efektivitas Lokasi 1 50,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan dokumen 2 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) jumlah rekomendasi Andalalin yang dokumen 1 200,240,000.00 220,264,000.00
untuk Jalan Kabupaten/Kota diterbitkan
2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-109


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Jumlah SDM yang Mengikuti Peningkatan orang 2 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Kapasitas Penilai Andalalin ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Rekomendasi Andalalin yang Dokumen 3 50,240,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,264,000.00
Dikeluarkan ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Rekomendasi Andalalin yang Lokasi 10 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Terawasi ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan kegiatan 32 163,500,000.00 178,215,000.00
yang terawasi
2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Jumlah inspeksi, audit dan pemantauan unit kegiatan 12 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
Uji Berkala Kendaraan Bermotor pelaksana uji berkala kendaraan bermotor ASLI DAERAH (PAD)
yang terlaksana
2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal jumlah inspeksi, audit dan pemantauan kegiatan Kab. Tulungagung 4 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
terminal yang terlaksana ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Jumlah inspeksi, audit dan pemantauan kegiatan Kab. Tulungagung 4 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi pemenuhan persyaratan penyelenggaraan ASLI DAERAH (PAD)
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota kompetensi pengemudi kendaraan bermotor
yang terlaksana
2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Jumlah inspeksi, audit dan pemantauan kegiatan Kab. Tulungagung 12 43,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 47,415,000.00
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sistem manajemen keselamatan perusahaan ASLI DAERAH (PAD)
angkutan umum yang terlaksana

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Jumlah jaringan angkutan umum yang lokasi 3 1,117,250,000.00 1,798,500,000.00
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah tersedia
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang jumlah angkutan umum/barang yang angkutan 31 1,092,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,677,500,000.00
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah terkelola ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan jangka waktu pengawasan angkutan umum bulan 12 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar untuk jasa angkutan orang dan / atau barang ASLI DAERAH (PAD)
Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan lokasi 3 - 55,000,000.00
Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah angkutan perkotaan yang ditetapkan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan jumlah dokumen rencana umum jaringan dokumen 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan trayek perkotaan yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
jumlah peserta sosialisasi rencana umum peserta 45
jaringan trayek perkotaan
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam jumlah jaringan trayek perkotaan yang dilalui jaringan 1 165,000,000.00 181,500,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek jumlah dokumen rencana umum jaringan dokumen 1 110,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota trayek perkotaan yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum jumlah peserta sosialisasi rencana umum orang 30 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah jaringan trayek perkotaan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam jumlah jaringan trayek pedesaan yang dilalui jaringan 3 165,000,000.00 181,500,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Jumlah rumusan kebijakan rencana umum dokumen 1 110,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota jaringan trayek pedesaan ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana jumlah peserta sosialisasi dan uji coba orang 30 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota pedesaan
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam jumlah ijin trayek yang diterbitkan dokumen 1 65,000,000.00 71,500,000.00
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang dokumen 1 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,500,000.00
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dalam trayek yang dikeluarkan ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang dokumen 1 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dalam trayek yang terawasi ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang jumlah kajian penetapan tarif dokumen 1 135,000,000.00 148,500,000.00
Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dokumen 1 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah dan angkutan perkotaan dan perdesaan yang ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota teranalisa
2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi dokumen 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 88,000,000.00
Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) angkutan orang dan angkutan perkotaaan ASLI DAERAH (PAD)
Daerah Kabupaten/Kota dan perdesaan yang tersedia

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-110


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Pengajuan Izin ASDP yang % 100 350,000,000.00 100 394,000,000.00
mendapatkan Rekomendasi
2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai 150,000,000.00 169,500,000.00
dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan
Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
2.15.03.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pengusaha 90 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai yang Terinterigrasi secara elektronik ASLI DAERAH (PAD)
dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.15.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah Ijin Penyelenggaraan Angkutan Pengusaha 100 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai Sungai dan danau Yang Terawasi ASLI DAERAH (PAD)
dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas 200,000,000.00 224,500,000.00


Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.09.01 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Jumlah Kajian Penetapan Tarif dokumen Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas ASLI DAERAH (PAD)
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.09.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Penyeberangan Penumpang ASLI DAERAH (PAD)
beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.09.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Penyeberangan Penumpang ASLI DAERAH (PAD)
beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks kepuasan layanan kesekretariatan - 80 17,121,070,108.00 80 49,113,328,692.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah dokumen perencanaan, dokumen 11 7,550,000.00 8,300,000.00
Daerah penganggaran dan evaluasi kinerja PD
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan PD dokumen 6 1,950,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,140,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen 5 5,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 6,160,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 40 9,561,051,508.00 10,517,156,700.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan 12 9,360,741,508.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,296,815,700.00
ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dokumen administrasi pelaksanaan Dokumen 14 200,310,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,341,000.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian dokumen 6 358,450,000.00 394,295,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pakaian dinas stel 300 156,150,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 171,765,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai kali 8 202,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 222,530,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,475,194,600.00 2,438,270,592.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit 80 130,625,100.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 142,381,359.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit 94 294,338,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 334,961,033.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia unit 25 63,129,000.00 128,227,000.00

X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit 125000 655,825,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,440,411,500.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiaatan 12 17,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 46,915,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar kegiatan 80 313,977,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 345,374,700.00
daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan jumlah pengadaan barang milik daerah yang unit 2 1,126,000,000.00 2,257,200,000.00
Pemerintah Daerah terpenuhi
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan dinas operasional unit 1 926,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,037,200,000.00
/lapangan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah pengadaan sarana dan prasarana unit 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung gedung kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,923,440,000.00 31,661,784,000.00

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-111


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan 12 502,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,998,420,000.00
sumberdaya air dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa peralatan dan bulan 12 368,940,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 405,834,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan bulan 12 2,052,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,257,530,000.00
umum kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan persentase barang milik daerah yang persen 100 1,669,384,000.00 1,836,322,400.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, jumlah pemeliharaan dan perizinan bulan 12 1,019,384,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,121,322,400.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan dinas/operasional ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebeleur yang terpelihara unit 100 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung jumlah gedung kantor yang terpelihara gedung 2 350,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 385,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung jumlah gedung kantor yang terpelihara gedung 2 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
2.15.0.00.0.00.01.0001
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Persentase sarana dan prasarana layak % 80 - 80 9,680,000.00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fungsi
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 9,680,000.00
2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah koordinasi penyelenggaraan PKB kegiatan 4 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 9,680,000.00
Bermotor ASLI DAERAH (PAD)
2.16.2.20.2.21.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase informasi dan komunikasi % 82 391,000,000.00 83 576,000,000.00
publik daerah yang berfungsi mendukung
pembangunan daerah
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Prosentase Informasi yang dipublikasikan % 80 391,000,000.00 576,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Jumlah dokumen informasi pembangunan Dokumen Kab. Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Komunikasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Peserta Bimtek SIPP yang operator Kab. Tulungagung 60 175,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Sosialisasi (PPID, LAPOR SP4N) Kali Kab. Tulungagung 1 120,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
yang dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Dokumen yang dilaporkan (PPID, Dokumen Kab. Tulungagung 1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN
LAPOR SP4N) ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Jumlah informasi yang dipublikasikan Berita Kab. Tulungagung 120 81,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 81,000,000.00
Kemitraan Komunitas (Radio, Web, Medsos) ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah KIM (Kelompok Informasi Kelompok Kab. Tulungagung 20 [DANA UMUM] - PENDAPATAN
Masyarakat) yang dibina ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase Aplikasi TIK yang dikelola % 82 4,500,014,800.00 83 5,025,000,000.00
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Prosentase Implementasi TIK % 80 3,500,000,000.00 3,750,000,000.00
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Jumlah Penyediaan Bandwidth Gbps Kab. Tulungagung 1 3,500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,750,000,000.00
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Prosentase Implementasi TIK % 80 1,000,014,800.00 1,275,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Prosentase OPD yang menggunakan Pusat % Kab. Tulungagung 85 465,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 500,000,000.00
Data Pemerintah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah dokumen sistem keamanan informasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 154,182,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Prosentase OPD yang menggunakan % Kab. Tulungagung 20 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Berbasis Elektronik aplikasi dan proses bisnis berbasis elektronik ASLI DAERAH (PAD)

2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Prosentase sistem penghubung layanan % Kab. Tulungagung 34 185,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
pemerintah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Prosentase pengelolaan sumberdaya TIK % Kab. Tulungagung 85 145,832,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 74 8,760,679,950.00 76 8,153,846,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 1 8,200,000.00 10,000,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-112


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 25 8,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 8 5,643,116,000.00 5,672,846,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 5,560,046,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,560,046,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 12 83,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 112,800,000.00
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 932,500,000.00 60,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Kab. Tulungagung 50 32,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti kegiatan Kab. Tulungagung 1 900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 95 345,139,500.00 425,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit Kab. Tulungagung 10 21,240,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 50 204,004,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 210,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 50 5,500,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 6,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 12 11,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 12,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 10 103,245,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 175,000,000.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit 3 17,500,000.00 20,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli Unit Kab. Tulungagung 3 17,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 95 769,831,450.00 866,000,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 100 6,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer Target 10,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum Capaian
Kinerja harap
disesuaikan
dengan
satuan

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 421,698,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 5,233,450.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 336,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 95 1,044,393,000.00 1,100,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 12 365,493,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 1 486,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah bangunan sarpras gedung Unit Kab. Tulungagung 1 192,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Pemanfaatan data statistik % 100 372,888,500.00 100 400,000,000.00
sektoral
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Dokumen 4 372,888,500.00 400,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah dokumen metadata statistik sektoral Dokumen Kab. Tulungagung 4 372,888,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Persentase Informasi/ Berita Pemerintah % 82 112,236,700.00 83 120,000,000.00
PENGAMANAN INFORMASI Daerah yang disandikan/ diamankan

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Prosentase informasi / berita yang % 80 112,236,700.00 120,000,000.00
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disandikan / diamankan
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Prosentase kebutuhan peralatan % Kab. Tulungagung 90 42,236,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-113


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Prosentase informasi/ Berita yang % Kab. Tulungagung 90 69,999,900.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 70,000,000.00
Kabupaten/Kota disandikan/ diamankan ASLI DAERAH (PAD)
2.17.0.00.0.00.01.0000
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Persentase Koperasi Aktif % 53 98,040,000.00 53.5 150,000,000.00
KOPERASI
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Jumlah koperasi yang dilakukan Koperasi 35 98,040,000.00 150,000,000.00
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah pemeriksaan dan pengawasan
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Bimtek koperasi Kab. Tulungagung 50 73,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kemandirian, Ketangguhan serta
Akuntabilitas Koperasi
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Bimtek koperasi Kab. Tulungagung 50 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
Perundang-Undangan
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi yang meningkat % 13.62 70,000,000.00 14.78 150,000,000.00
kesehatannya
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian Koperasi 100 70,000,000.00 150,000,000.00
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian koperasi Kab. Tulungagung 130 70,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Kewenangan Kabupaten/Kota kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase SDM Pengelola Koperasi % 44.55 709,506,000.00 48.18 700,000,000.00
PERKOPERASIAN bersertifikat
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan Koperasi 250 709,506,000.00 700,000,000.00
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan pelatihan

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Jumlah peserta Bimtek Peningkatan koperasi Kab. Tulungagung 600 709,506,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 700,000,000.00
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pemahaman dan Pengetahuan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Perkoperasian, Peningkatan Kapasitas dan KHUSUS] - DAK Non Fisik-Dana
Kompetensi SDM Koperasi dan Penguatan Pelayanan Administrasi
Kelembagaan Koperasi Kependudukan
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Persentase Koperasi yang meningkat % 34.48 536,000,000.00 35.62 450,000,000.00
KOPERASI Volume Usahanya
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Jumlah Koperasi yang difasilitasi Koperasi 200 536,000,000.00 450,000,000.00
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan usaha
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Jumlah Koperasi yang difasilitasi koperasi Kab. Tulungagung 400 536,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan dan Perlindungan usaha Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi KHUSUS] - DBH CHT
Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, Persentase Usaha Mikro berizin usaha % 18.27 704,000,000.00 18.94 825,000,000.00
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) yang meningkat omsetnya
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 704,000,000.00 825,000,000.00
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi usaha mikro Kab. Tulungagung 400 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 350,000,000.00
pendataan dan Potensi Pengembangan Umum-Dana Alokasi Umum
Usaha
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi Usaha Mikro 50 19,000,000.00 25,000,000.00
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi Bimtek usaha mikro Kab. Tulungagung 100 285,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Pengembangan Usaha Mikro KHUSUS] - DBH CHT
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro berizin usaha % 1.55 424,000,000.00 1.62 450,000,000.00
yang naik kelas
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Usaha Mikro 300 424,000,000.00 450,000,000.00
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Bimtek/ usaha mikro Kab. Tulungagung 200 424,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pelatihan Peningkatan kualitasi usaha mikro Umum-Dana Alokasi Umum
serta Desain dan Teknologi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 75 7,076,694,236.00 75 8,775,125,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen administrasi Perencanaan, Dokumen 13 25,560,000.00 43,125,000.00
Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra dan Renja dokumen 3 3,635,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,500,000.00
Perangkat Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-114


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi kali 24
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang dokumen Kab. Tulungagung 10 3,815,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000.00
tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perencanaan yang dokumen Kab. Tulungagung 10 4,760,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,125,000.00
SKPD tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang dokumen Kab. Tulungagung 10 3,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000.00
tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang dokumen Kab. Tulungagung 10 2,980,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,250,000.00
tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan Kab. Tulungagung 12 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,250,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 3,260,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000.00
Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah dokumen 7

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 12 5,618,133,536.00 7,273,500,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 5,417,339,736.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 176,625,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah bahan / draf untuk pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 2 2,335,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000.00
Keuangan SKPD verifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah bahan / draf untuk pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 2 3,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
verifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang dokumen Kab. Tulungagung 1 2,410,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000.00
SKPD tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah bahan tindak lanjut tanggapan dokumen Kab. Tulungagung 1 1,424,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,000,000.00
pemeriksaan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dokumen Kab. Tulungagung 12 7,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,750,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Keuangan Semester dokumen 2
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah dokumen anggaran dokumen Kab. Tulungagung 4 6,849,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,250,000.00
Anggaran Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Dokumen 10 137,120,000.00 130,000,000.00

X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Batik stel Kab. Tulungagung 85 92,555,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 87,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta stel 55
Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan stel 85

Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri stel 50


X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi kali Kab. Tulungagung 2 24,565,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Fasilitasi Bimbingan Teknis kali Kab. Tulungagung 2 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,500,000.00
Undangan Implementasi Peraturan Perundang-undanga Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 100 713,591,700.00 706,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 10 23,633,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor bulan Kab. Tulungagung 12 286,265,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 225,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah penyediaan peralatan dan unit 12
perlengkapan kantor
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga unit Kab. Tulungagung 10 53,348,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 8 47,690,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman paket Kab. Tulungagung 44 29,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
untuk rapat /Kegiatan/Tamu Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas koordinasi dan kali Kab. Tulungagung 100 273,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
konsultasi ke luar daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 254,389,000.00 272,500,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perjalanan Dinas koordinasi dan bulan Kab. Tulungagung 12 23,880,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
konsultasi ke luar daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 134,914,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,500,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-115


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan bulan Kab. Tulungagung 12 53,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana kerja yang unit 50
terpelihara baik
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi bulan Kab. Tulungagung 12 41,945,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
keuangan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah bulan pemenuhan jasa kebersihan bulan 12
kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 327,900,000.00 350,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang unit Kab. Tulungagung 20 161,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah pemenuhan penyedian jasa unit Kab. Tulungagung 4 4,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,500,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Umum-Dana Alokasi Umum
Dinas/Operasional
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 12 12,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung kantor yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN Nilai Investasi Miliar 820 90,000,000.00 1000 100,000,000.00
MODAL
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitasi/ Dokumen 1 50,000,000.00 50,000,000.00
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota
2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Jumlah Rancangan Kebijakan Fasilitas/ Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Insentif dibidang Penanaman Modal Yang ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Disusun UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Kabupaten Yang Dokumen 1 40,000,000.00 50,000,000.00
Disusun
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Peta Potensi dan Dokumen Kab. Tulungagung 1 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Peluang Usaha Kabupaten/ Kota ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase pertumbuhan investor % 20 105,000,000.00 25 150,000,000.00
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Pertumbuhan Investor Kegiatan 5 105,000,000.00 150,000,000.00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Strategi Promosi Dokumen Kab. Tulungagung 1 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Penanaman Modal ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kegiatan Kab. Tulungagung 2 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Kabupaten/Kota Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase pelayanan perizinan dan non % 90 145,000,000.00 90 200,000,000.00
perizinan yang tepat waktu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Pemohon Perizinan 500 145,000,000.00 200,000,000.00
Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Jumlah Pemohon Yang Difasilitasi Dalam Pemohon Perizinan Kab. Tulungagung 500 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Pengurusan Ijin ASLI DAERAH (PAD); [DANA
secara Elektronik UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Jumlah Pemantauan yang dilakukan Kegiatan Kab. Tulungagung 48 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
Perizinan Penanaman Modal ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Prosentase Permohonan Konsultasi dan Prosentase Kab. Tulungagung 90 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Pengaduan Yang Difasilitasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Perizinan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 12 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
Fasilitas/Insentif Daerah Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Daerah UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-116


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN Persentase Pelaksanaan Penanaman % 75 372,462,000.00 75 372,462,000.00
PENANAMAN MODAL Modal yang Terkendali
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 31 372,462,000.00 372,462,000.00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 25 46,980,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 46,980,000.00
Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Modal UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
Dana Transfer Khusus - Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 3 294,462,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 294,462,000.00
Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
Dana Transfer Khusus - Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 3 31,020,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 31,020,000.00
Penanaman Modal Pengawasan Pelaksanaan Penanaman ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Modal UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
Dana Transfer Khusus - Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM Persentase Data Base Penanaman Modal % 100 125,000,000.00 100 175,000,000.00
INFORMASI PENANAMAN MODAL yang termanfaatkan
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Laporan 12 125,000,000.00 175,000,000.00
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perizinan dan Non Perizinan

2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah data Perizinan dan Non Perizinan laporan Kab. Tulungagung 12 125,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan yang diolah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 78.61 5,470,344,600.00 80.61 5,892,044,600.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 10 15,000,000.00 16,200,000.00
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 7,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,100,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Darah dokumen Kab. Tulungagung 6 7,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,100,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 10 4,203,400,000.00 4,303,900,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Kab. Tulungagung 12 4,107,920,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,207,920,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Bulan Kab. Tulungagung 12 82,080,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 82,080,000.00
ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Penatausahaan dan Dokumen Kab. Tulungagung 2 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 15 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
Akuntansi SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dokumen Kab. Tulungagung 1 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
SKPD SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Tanggapan Pemeriksaan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 15 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-117


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Dokumen Kab. Tulungagung 4 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Anggaran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi dan Pelatihan Pelatihan 6 127,500,000.00 160,500,000.00
Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut stell Kab. Tulungagung 150 67,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 70,500,000.00
Kelengkapannya ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Kab. Tulungagung 4 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimbingan Teknis Bimtek Kab. Tulungagung 2 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,000,000.00
Undangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Bulan 12 328,444,600.00 394,644,600.00
Umum
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Unit Kab. Tulungagung 30 20,444,600.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 20,444,600.00
Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Unit Kab. Tulungagung 100 65,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 70,000,000.00
Perlengkapan Kantor (ATK dll) ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Unit Kab. Tulungagung 25 15,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,000,000.00
Tangga ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Ekxemplar Kab. Tulungagung 2000 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 30,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen Kab. Tulungagung 12 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,000,000.00
undangan Perundang-undangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 12 12,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 19,200,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat dan Bulan Kab. Tulungagung 12 190,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 225,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit 50 175,000,000.00 245,000,000.00
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Unit Kab. Tulungagung 10 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 45,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Unit Kab. Tulungagung 10 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Unit Kab. Tulungagung 20 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Bulan 12 285,800,000.00 309,300,000.00
Urusan Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Kab. Tulungagung 200 9,600,000.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 12,800,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi. Bulan Kab. Tulungagung 12 140,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,500,000.00
Sumberdaya Air dan Listrik ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-118


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Peralatan Bulan Kab. Tulungagung 12 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
dan Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pelayanan Bulan Kab. Tulungagung 12 136,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 146,000,000.00
Umum Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Unit 20 335,200,000.00 462,500,000.00
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Unit Kab. Tulungagung 15 250,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 275,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Jabatan Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Unit Kab. Tulungagung 20 10,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 12,500,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Kendaraan Dinas Operasional atau UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Lapangan Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Pemeliharaan Mebel Unit Kab. Tulungagung 50 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Unit Kab. Tulungagung 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Unit Kab. Tulungagung 25 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Gedung Kantor dan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Bangunan Lainnya UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Unit Kab. Tulungagung 100 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
dan Bangunan Lainnya UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Prosentase Objek Pemajuan Kebudayaan % 30 18,377,621,000.00 40 4,911,000,000.00
yang dikembangkan
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Kegiatan 10 6,816,971,000.00 2,350,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang objek Kab. Tulungagung 3 6,566,497,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,200,000,000.00
Kebudayaan dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Jumlah sumber daya manusia, lembaga, dan orang Kab. Tulungagung 50 250,474,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Kebudayaan pranata kebudayaan yang dibina Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Jumlah Kesenian Tradisional yang Paket 10 560,650,000.00 2,450,000,000.00
dalam Daerah Kabupaten/Kota dilestarikan
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah kesenian tradisional yang dilindungi, kelompok 10 560,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,200,000,000.00
Tradisi Budaya dikembangkan, dimanfaatkan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Jumlah sumber daya manusia, lembaga, dan orang Kab. Tulungagung 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
Tradisional pranata tradisional yang dibina Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Jumlah Lembaga Adat yang dibina Lembaga 5 11,000,000,000.00 111,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah lembaga adat yang dilindungi, lembaga adat Kab. Tulungagung 10 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Lembaga Adat dikembangkan, dimanfaatkan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Jumlah sumber daya manusia, lembaga, dan orang Kab. Tulungagung 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Adat pranata adat yang dibina Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah sarana dan prasarana pembinaan paket Kepatihan 1 11,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,000,000.00
lembaga adat yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase pelaku seni tradisional yang % 5 634,626,000.00 5 880,000,000.00
dikembangkan
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian Kegiatan 10 634,626,000.00 880,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia kesenian orang Kab. Tulungagung 50 298,947,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 575,000,000.00
Kesenian Tradisional tradisional yang terdidik dan terlatih ASLI DAERAH (PAD)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-119


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Jumlah pelaku kesenian tradisional yang orang 50 147,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 155,000,000.00
Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan mendapatkan sertifikat ASLI DAERAH (PAD)

2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Jumlah lembaga kesenian tradisional yang lembaga Kab. Tulungagung 5 188,179,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Tradisional dibina Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Peningkatan Pembinaan % 10 367,028,000.00 15 150,000,000.00
Sejarah Daerah
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah lokal Kali 1 367,028,000.00 150,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota
2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Jumlah sumber daya manusia dan lembaga orang Kab. Tulungagung 50 320,658,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Lokal Kabupaten/Kota sejarah lokal yang diberdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah sarana dan prasarana pembinaan paket Kab. Tulungagung 1 37,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
sejarah yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Jumlah aktivitas promosi yang dilakukan paket Kab. Tulungagung 1 9,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Sejarah Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR Prosentase Cagar Budaya yang % 100 400,000,000.00 100 1,314,089,000.00
BUDAYA dilestarikan dan dikelola
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Paket 2 - 123,050,000.00
2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya jumlah objek diduga cagar budaya yang unit Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,500,000.00
terdaftar Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang ditetapkan unit Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 69,550,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Unit 411 400,000,000.00 1,191,039,000.00
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya prosentase cagar budaya yang dilindungi persen Kab. Tulungagung 100 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 335,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya jumlah kegiatan pengembangan cagar kegiatan Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 749,000,000.00
budaya yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya jumlah kegiatan pemanfaatan cagar budaya kegiatan Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,039,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Peningkatan Kunjungan % 5 365,000,000.00 5 2,484,000,000.00
Museum
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum Kabupaten / Kota yang Unit 1 365,000,000.00 2,484,000,000.00
dikelola
2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi jumlah koleksi museum yang dipelihara buah Kab. Tulungagung 269 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
secara Terpadu Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber jumlah SDM permuseuman yang dibina orang Kab. Tulungagung 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,000,000.00
Daya Manusia Permuseuman Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap jumlah aktivitas promosi yang dilakukan paket Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 235,000,000.00
Museum Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana museum yang paket Kab. Tulungagung 3 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 165,000,000.00
Museum tersedia dan terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum jumlah sarana dan prasarana museum yang unit Kab. Tulungagung 1 315,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 780,000,000.00
direvitalisasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan - 78.61 8,086,914,640.00 80.61 12,421,410,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Dokumen 7 105,000,000.00 490,000,000.00
Daerah Perencanaan,Penganggaran,Evaluasi dan
Laporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD Dokumen Bago Tulungagung 4 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPPA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja Dokumen Bago Tulungagung 4 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Bago Tulungagung 3 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 8 5,831,937,500.00 5,678,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Bago Tulungagung 12 5,800,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 5,400,000,000.00
ASN Kab. Tulungagung Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Bago Tulungagung 1 25,875,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 83,000,000.00
tugas ASN Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 1,015,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Keuangan SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen akuntasi SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 1,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-120


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Dokumen Bago Tulungagung 1 1,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
SKPD tahun Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen bahan tanggapan Dokumen Bago Tulungagung 2 955,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
pemeriksaan Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan berkala Dokumen Bago Tulungagung 2 955,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah dokumen LRA Dokumen Bago Tulungagung 1 977,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Anggaran Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi barang Dokumen 7 6,677,000.00 450,000,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBM Dokumen Bago Tulungagung 1 940,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Kegiatan Pengamanan BMD Kegiatan Bago Tulungagung 1 940,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kegiatan penilaian barang milik Kegiatan Bago Tulungagung 1 945,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Daerah Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah kegian Pembinaan,Pengawasan dan Kegiatan Bago Tulungagung 1 962,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Daerah pada SKPD Pengendalian Barang milik daerah pada Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
SKPD
X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah jumlah kegiatan rekonsiliasi laporan barang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 985,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
pada SKPD milik daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Dokumen Kab. Tulungagung 1 920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kegiatan pemanfaatan Barang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 985,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Dokumen 7 6,720,000.00 560,000,000.00
Daerah PD
X.XX.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Dokumen Kab. Tulungagung 1 930,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Retribusi Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Jumlah dokumen analisa pengembangan Dokumen Kab. Tulungagung 1 930,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah retribusi daerah dan kebijakan retribusi Umum-Dana Alokasi Umum
daerah
X.XX.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah sosialisasi kebijakan retribusi daerah Kegiatan Kab. Tulungagung 1 930,000.00[DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran Kegiatan Kab. Tulungagung 1 930,000.00[DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
obyek retribusi daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah dokumen data retribusi daerah Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi Dokumen Kab. Tulungagung 1 970,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan Dokumen Kab. Tulungagung 1 950,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
retribusi daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 11 83,505,300.00 862,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai unit Kab. Tulungagung 1 1,095,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 45,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Bago Tulungagung 4 65,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Dokumen Kab. Tulungagung 1 985,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah kegiatan pelaksanaan sistem Kegiatan Kab. Tulungagung 1 872,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
informasi kepegawaian Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai Dokumen Kab. Tulungagung 2 865,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah kegiatan pemulangan pegawai yang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 839,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
pensiun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Jumlah kegiatan pemulangan pegawai yang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 1,087,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Tugas meninggal dalam melaksanakan tugas Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN Jumlah kegiatan pemindahan tugas ASN Kegiatan Kab. Tulungagung 1 943,400.00[DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti Kegiatan Kab. Tulungagung 2 1,076,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,000,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 1,073,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah bimtek Implementasi peraturan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 9,668,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Undangan perundang - undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Persen 100 877,616,240.00 1,467,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Bago Tulungagung 5 1,060,340.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 42,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-121


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralaran dan perlengkapan kantor unit Bago Tulungagung 5 312,212,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
yang tersedia Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 5 1,098,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 984,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan Dokumen Kab. Tulungagung 5 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
undangan perundang -undangan yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/ material yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 75,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 12 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan kegiatan Bago Tulungagung 12 374,786,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
Konsultasi Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah kegiatan penatausahaan yang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 1,055,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
dinamis Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis presentase aplikasi yang dimanfaatkan persen Kab. Tulungagung 100 1,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Elektronik pada SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Barang yang diperoleh Unit 11 63,499,000.00 1,042,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dibeli buah Kab. Tulungagung 1 1,012,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 215,000,000.00
Dinas Jabatan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau unit Kab. Tulungagung 1 1,012,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
lapangan yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang dibeli unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah alat angkutan darat tak bermotor unit Kab. Tulungagung 1 1,035,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebelair yang di beli unit Bago Tulungagung 4 53,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 57,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang unit Kab. Tulungagung 2 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang dibeli unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud yang dibeli unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 1 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah sarpras gedung/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 1 1,045,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Bangunan Lainnya yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jumlah sarpras pendukung gedung / unit Kab. Tulungagung 1 1,045,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang dibeli Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang yang tersedia Persen 100 648,854,600.00 776,500,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Kab. Tulungagung 50 1,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi bulan Bago Tulungagung 12 202,769,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 210,000,000.00
sumber daya air dan listrik Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 2 1,015,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Bago Tulungagung 2 444,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 451,500,000.00
Kantor Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang Persen 100 463,105,000.00 1,095,910,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas /jabatan yang unit Bago Tulungagung 1 227,410,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 259,410,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau unit Bago Tulungagung 27 19,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah alat berat yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perizinan Alat Besar Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah alat angkutan darat tak bermotor unit Kab. Tulungagung 1 1,095,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebelair yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Junlah Peralatan dan mesin lainya yang unit Bago Tulungagung 1 57,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-122


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud lainnya yang unit Kab. Tulungagung 1 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor /bangunan unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah bangunan sarpras gedung unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Bangunan gedung kantor/bangunan unit Bago Tulungagung 1 150,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 160,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lainya yang terpelihara Kab. Tulungagung Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Jumlah luasan tanah yang direhabilitasi m2 Kab. Tulungagung 1000 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Persentase Destinasi Wisata yang % 25 5,588,850,000.00 12.5 14,515,000,000.00
PARIWISATA dikembangkan
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola Obyek 8 1,441,945,000.00 1,935,000,000.00
3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan Obyek Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah dokumen perencanaan dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
Kabupaten/Kota pengambangan daya tarik wisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang Obyek Kab. Tulungagung 1 1,387,745,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
dikembangkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan Kab. Tulungagung 5 4,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Kabupaten/Kota daya tarik wisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang Kawasan 1 859,922,000.00 460,000,000.00
dikelola
3.26.02.2.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah kawasan strategis pariwisata yang Obyek Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
ditetapkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan kawasan dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
strategis pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah kawasan strategis pariwisata yang Obyek Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Kabupaten/Kota dikembangkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana Paket Kab. Tulungagung 1 22,560,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata dan prasrana dalam pengelolaan kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi wisata strategis pariwisata
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan Kab. Tulungagung 5 290,502,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pariwisata Kabupaten/Kota kawasan strategis pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Jumlah kelompok pengelola yang kelompok Kab. Tulungagung 1 546,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota diberdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan kawasan Kab. Tulungagung 1 - [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan strategis Umum - Dana Alokasi Umum
pariwisata yang diterapkan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Obyek 8 2,908,815,000.00 11,780,000,000.00
3.26.02.2.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan obyek Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan destinasi dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi pariwisata yang obyek Kab. Tulungagung 5 2,274,395,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,000,000,000.00
dikembangkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana Paket Kab. Tulungagung 1 421,360,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 2,100,000,000.00
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Umum - Dana Alokasi Umum
pariwisata
3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan Kegiatan Kab. Tulungagung 5 160,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Kabupaten/Kota destinasi pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Jumlah kelompok pengelola yang kelompok Kab. Tulungagung 8 53,060,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Pariwisata Kabupaten/Kota diperdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan Obyek 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang Umum-Dana Alokasi Umum
diterapkan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Persentase Penerbitan Rekomendasi TDUP Persen 10 378,168,000.00 340,000,000.00
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Prosentase pemohon rekomendasi tanda persen Kab. Tulungagung 100 103,165,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Kabupaten/Kota daftar usaha pariwisata terlayani dengan baik Umum-Dana Alokasi Umum

3.26.02.2.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Prosentase rekomendasi tanda daftar usaha persen Kab. Tulungagung 100 116,203,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
pariwisata yang diterbitkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah kegiatan pengelolaan investasi kegiatan Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-123


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Pembinaan dan pengawasan usaha kegiatan Kab. Tulungagung 2 79,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.04.05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata Jumlah fasilitasi standarisasi industri dan kegiatan Kab. Tulungagung 1 79,690,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
usaha pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Angka Kunjungan Wisata Orang 1210000 1,000,000,000.00 1331000 3,900,000,000.00
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 1,000,000,000.00 3,900,000,000.00
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Jumlah promosi melalui media cetak, paket 5 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri elektronik, dan media lainnya baik dalam dan Umum-Dana Alokasi Umum
luar negeri
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran kegiatan 2 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota pariwisata baik dalam dan luar negeri Umum-Dana Alokasi Umum
pariwisata kabupaten/kota
3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang dokumen Kab. Tulungagung 2 211,575,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata paket Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
dan Luar Negeri yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kab. Tulungagung 2 38,425,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang Umum-Dana Alokasi Umum
dilaksanakan
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi % 5 1,946,191,000.00 5 1,000,690,000,000.00
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK Kreatif
KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Jumlah Prasarana ( Zona Kreatfi/Ruang Buah 1 1,043,740,000.00 1,000,050,000,000.00
Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
bagi insan kreatif di daerah yang tersedia
3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif jumlah prasarana kota kreatif yang unit Tulungagung Kab. 1 1,043,740,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,050,000,000.00
dikembangkan dan direvitalisasi Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan produksi Persen 5 902,451,000.00 640,000,000.00
3.26.04.2.02.01 Pengembangan Riset jumlah Riset yang dilaksanakan kegiatan Kab. Tulungagung 1 80,409,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.02 Pengembangan Pendidikan jJumlah kegiatan pengembangan pendidikan kegiatan Kab. Tulungagung 1 80,730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah kegiatan fasilitasi pendanaan dan kegiatan Kab. Tulungagung 1 163,664,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
pembiayaan yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.04 Penyediaan Infrastruktur Jumlah infrastruktur yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 75,940,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah kegiatan pengembangan sistem kegiatan Kab. Tulungagung 1 115,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
pemasaran yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.06 Pemberian Insentif Jumlah Insentif yang di berikan buah Kab. Tulungagung 1 80,830,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan fasilitasi kekayaan kegiatan Kab. Tulungagung 1 150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
intelektual yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah kegiatan perlindungan hasil kegiatan Kab. Tulungagung 1 99,476,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
kreativitas yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah rencana aksi pengembangan dokumen Kab. Tulungagung 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
ekonomi kreatif yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jumlah pengembangan monitoring dan kegiatan Kab. Tulungagung 2 126,052,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Kreatif perlindungan hak kekayaan intelektual Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Prosentase Peningkatan Sumber Daya % 7 1,290,565,000.00 3,570,000,000.00
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif yang Bersertifikat
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 552,757,000.00 3,410,000,000.00
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Jumlah SDM pariwisata dan pelaku ekonomi orang Kab. Tulungagung 300 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,950,000,000.00
Kreatif Tingkat Dasar kreatif tingkat dasar yang di bina Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Jumlah kegiatan yang melibatkan kegiatan Kab. Tulungagung 2 408,420,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kemitraan Pariwisata masyarakat dalam pengembangan kemitraan Umum-Dana Alokasi Umum
pariwisata
3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru Jumlah SDM Kepariwisataan yang ikut orang Kab. Tulungagung 25 21,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) pelatihan dasar Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang orang Kab. Tulungagung 10 43,087,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
bersertifikat Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Jumlah fasilitasi Ekonomi Kreatif Kegiatan Kab. Tulungagung 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Konservasi Ekonomi Kreatif Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang di orang Kab. Tulungagung 100 - [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,100,000,000.00
Ekonomi Kreatif fasilitasi Umum - Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-124


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Kab. Tulungagung 2 80,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Umum - Dana Alokasi Umum
Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 737,808,000.00 160,000,000.00
3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi jumlah peserta pelatihan bimbingan teknis orang Kab. Tulungagung 25 338,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Kreatif dan pendampingan ekonomi kreatif Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Jumlah kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Kab. Tulungagung 1 199,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Dunia Usaha menghadapi perkembangan teknologi di Umum-Dana Alokasi Umum
dunia usaha yang dilaksanakan
3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Jumlah Kegiatan standarisasi usaha dan kegiatan Kab. Tulungagung 1 199,758,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kreatif sertifikasi di bidang ekonomi kreatif yang di Umum-Dana Alokasi Umum
laksanakan
2.23.2.24.0.00.01.0000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Prosentase perpustaaan yang memenuhi % Kab. Tulungagung 366,710,000.00 -
standar perpustakan
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 190,580,000.00 -

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Jumlah pengadaan bahan pustaka Kab. Tulungagung 190,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 176,130,000.00 -
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah perpustakaan khusus yang dibina Kab. Tulungagung 176,130,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indkes Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Indeks 5,526,937,880.00 -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, 6,530,000.00 -
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD dokumen Kab. Tulungagung 4 2,870,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen Kab. Tulungagung 7 3,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 4,392,948,380.00 -
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kepatihan 14 4,186,698,380.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
ASN Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen 6 206,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen admnistrasi kepegawaian dokumen 126,400,000.00 -
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas unit Kepatihan 104 36,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum;
Tulungagung
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti kegiatan Kepatihan 18 90,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Fungsi Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum persen 496,313,500.00 -
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kepatihan 122 5,011,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia Tulungagung
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kepatihan 1 240,518,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kepatihan 3 24,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kepatihan 3 13,940,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kepatihan 12 14,366,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-125


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kepatihan 1 198,478,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
konsultasi Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia persen 418,150,000.00 -

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kepatihan 1 236,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
sumber daya air dan listrik Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kepatihan 12 61,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Perlengkapan Kantor Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kepatihan 12 120,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
kantor Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 86,596,000.00 -
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kepatihan 12 86,596,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD/ Satker yang menerapkan persen 426,997,000.00 -
tata kelola arsip
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 135,000,000.00 -
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah dokumen / arsip yang terpelihara meter lari Kab. Tulungagung 790 135,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Arsip yang terselamatkan OPD Kab. Tulungagung 12
Jumlah Perangkat daerah yang OPD Kab. Tulungagung 12
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 179,997,000.00 -
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Prosentase OPD/Satker yang menerapakan OPD Kab. Tulungagung 12 179,997,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tata Kearsipan secara Baku Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen / Arsip aset Desa / Desa/Kelurahan Kab. Tulungagung 15


Kelurahan yang terselamatkan
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 112,000,000.00 -
Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Tata OPD Kab. Tulungagung 60 112,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kelola Kearsipan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Peserta Sosialisasi Preservasi dan Desa / Kelurahan Kab. Tulungagung 65
Restorasi
Jumlah Peserta Sosialisasi JRA OPD Kab. Tulungagung 60
3.25.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERIKANAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai Produksi Usaha Perikanan Tangkap Rp 37198468883 836,872,300.00 37942438260 915,320,000.00

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Jumlah produksi tangkap PUD ton 10 221,750,000.00 236,250,000.00
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah dokumen pendataan perikanan dokumen Kab. Tulungagung 1 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
tangkap ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Kab. Tulungagung 96,750,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 100,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana perikanan tangkap PUD yang paket 1 85,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 92,650,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah produksi perikanan tangkap Laut ton 3193 572,122,300.00 632,200,000.00

3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah dokumen pas kapal orang Kab. Tulungagung 210 450,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 490,500,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah saran tangkap nelayan kecil paket 5
3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Jumlah dokumen KUB KUB Kab. Tulungagung 50 82,122,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 92,650,000.00
Kelembagaan Nelayan Kecil ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Jumlah KUB yang mendapat bantuan KUB Kab. Tulungagung 3 39,999,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 49,050,000.00
Pembiayaan, Kemitraan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Ikan Yang Di Lelang ton 273 43,000,000.00 46,870,000.00
(TPI)
3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jumlah ikan yang dilelang kg Kab. Tulungagung 400000 43,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 46,870,000.00
ASLI DAERAH (PAD)

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-126


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Nilai Produksi Usaha Perikanan Budidaya Rp 3.85973E+11 3,074,500,000.00 7551754678 1,834,415,000.00

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah peningkatan kelompok pembudidaya kelompok 6 140,000,000.00 152,600,000.00
ikan
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Jumlah peserta pembinaan kelembagaan orang 160 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Jumlah peserta pertemuan kemitraan usaha orang Kab. Tulungagung 120 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Pembiayaan, Kemitraan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Jumlah pembudidaya/petugas yang orang 40 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta mengikuti pelatihan ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ton 29799 2,934,500,000.00 1,681,815,000.00
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Jumlah dokumen data perikanan budidaya dokumen Kab. Tulungagung 1 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 81,750,000.00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Jumlah kelompok yang mendapat bantuan kelompok 4 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 218,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota sarana prasarana perikanan budidaya ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Jumlah sarpras budidaya ikan yang paket 13 1,659,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,164,065,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dibantukan oleh kelompok ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI
DAERAH
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam Jumlah peserta pembinaan pengendalian orang 200 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota penyakit ikan ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah peserta pembinaan orang 200 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Rp 2.32663E+11 1,000,000,000.00 2.38479E+11 926,500,000.00
PERIKANAN Perikanan
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peningkatan unit usaha Lahsar yang Tanda Daftar Usaha 2 100,000,000.00 109,000,000.00
Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil difasilitasi dalam kepengurusan TDU
3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan jumlah dokumen dokumen Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 109,000,000.00
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan Orang 300 350,000,000.00 381,500,000.00
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau jumlah bantuan sarpras pengolahan hasil paket Kab. Tulungagung 2 350,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 381,500,000.00
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro pemasaran ASLI DAERAH (PAD); [DANA
dan Kecil KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan orang 200
Jumlah rumah produksi Paket 1
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Jumlah ketersediaan ikan segar untuk bahan ton 840 550,000,000.00 436,000,000.00
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota baku Industri
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Tingkat konsumsi makan ikan kg/kap/tahun Kab. Tulungagung 36.5 250,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro jumlah fasilitasi pelaku usaha umkm Kab. Tulungagung 10 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 327,000,000.00
dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks kepuasan layanan kesekretariatan - 80 5,607,302,365.00 80 6,112,504,578.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 5 13,436,000.00 14,100,240.00
Daerah Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Jepun Tulungagung 2 1,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,962,000.00
Daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Jepun Tulungagung 2 10,436,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,830,240.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen Jepun Tulungagung 5 1,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,308,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 13 3,803,564,165.00 4,145,884,940.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Jepun Tulungagung 12 3,683,359,165.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,014,861,490.00
ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Jepun Tulungagung 1 115,080,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 125,437,200.00
tugas ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verfikasi keuangan SKPD dokumen Jepun Tulungagung 12 2,775,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,024,750.00
Keuangan SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen keuangan berkala dokumen Jepun Tulungagung 12 2,350,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan Pajak 2,561,500.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tulungagung Daerah
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang dokumen 12 - 1,090,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBM dokumen Jepun Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,090,000.00
SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokumen 4 114,385,000.00 124,679,650.00
PD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-127


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Jepun Tulungagung 100 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Yang di Kegiatan Jepun Tulungagung 3 14,385,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,679,650.00
Fungsi Ikuti Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyediaan administrasi umum persen 100 522,288,200.00 569,294,138.00
yang sesuai dengan SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Jepun Tulungagung 7 23,531,200.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,649,008.00
Bangunan Kantor listrik/penenerangan bangunan kanto Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 10 177,692,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 193,684,280.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 5 10,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,900,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan 4 55,875,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,903,750.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 5 255,190,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 278,157,100.00
konsultasi SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia persen 100 731,029,000.00 796,821,610.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Jepun Tulungagung 12 338,700,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 369,183,000.00
sumber daya air dan listrik Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa peralatan dan Kegiatan Jepun Tulungagung 7 34,129,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 37,200,610.00
perlengkapan kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Jepun Tulungagung 7 358,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 390,438,000.00
kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 100 422,600,000.00 460,634,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang unit Jepun Tulungagung 51 197,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 215,384,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan sarpras gedung unit Jepun Tulungagung 3 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 245,250,000.00
Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
3.27.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERTANIAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan sarana % 100 2,784,214,250.00 100 3,500,000,000.00
SARANA PERTANIAN pertanian
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Kali 12 2,605,999,250.00 3,100,000,000.00
Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah kelompok tani yang meningkat Kelompok 6 2,219,594,250.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,750,000,000.00
sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi pengetahuan dan ketrampilannya Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
Prosentase peningkatan tanaman pangan, Persen 2
hortikultura dan perkebunan
Peningkatan pemasaran Hasil Tanaman Persen 1
Pangan
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah kelompok tani yang meningkat Kelompok Tani Kab. Tulungagung 12 386,405,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,350,000,000.00
pengetahuan dan ketrampilannya Umum - Dana Alokasi Umum
Prosentase peningkatan tanaman pangan, Persen 2
hortikultura dan perkebunan
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 178,215,000.00 400,000,000.00
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang Komoditas Kab. Tulungagung 1 118,810,000.00 200,000,000.00
Hewan/Tanaman dikelola
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang Komoditas Kab. Tulungagung 2 59,405,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
dimanfaatkan Umum-Dana Alokasi Umum
Kelompok tani yang meningkat pengetahuan Kelompok 19
dan ketrampilannya
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan Prasarana % 100 9,216,878,600.00 100 16,640,000,000.00
PRASARANA PERTANIAN Pertanian yang berfungsi
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksanannya Pengembangan Prasarana Unit 25 297,788,600.00 400,000,000.00
Pertanian
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kali 5 297,788,600.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
lainnya sinkronisasi pendukung prasarana pertanian ASLI DAERAH (PAD)

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya pembangunan prasarana Unit 25 8,919,090,000.00 16,240,000,000.00
pertanian yang terbangun

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-128


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Terlaksananya pembangunan prasarana paket 40 3,207,870,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 7,000,000,000.00
Irigasi Usaha Tani pertanian yang terbangun ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi Sarana dan
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan
Pertanian
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung - [DANA ALOKASI KHUSUS] - Dana 165,000,000.00
Pertanian Transfer Khusus
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun paket 10 2,428,215,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,300,000,000.00
Tani ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi Sarana dan
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan
Pertanian
3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang terbangun paket 10 712,860,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,475,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi Sarana dan
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan
Pertanian
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh 1,000,000,000.00 [DANA ALOKASI KHUSUS] - Dana 1,375,000,000.00
di Kecamatan serta sarana pendukungnya Transfer Khusus
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan unit 19 1,570,145,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,925,000,000.00
Pertanian Lainnya prasarana pertanian lainnya ASLI DAERAH (PAD)
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Persentase Bencana Pertanian yang % 75 10,042,843,000.00 80 10,946,691,000.00
BENCANA PERTANIAN tertangani
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Kegiatan 4 10,042,843,000.00 10,946,691,000.00
Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Pertanian
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Kali Kab. Tulungagung 1 471,643,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 514,091,000.00
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Umum-Dana Alokasi Umum
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Meningkatnya Pengendalian OPT dan % 10
Penanggulangan Bencana Pertanian
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Terlaksananya Pemberian Premi bagi Ha Kab. Tulungagung 550 9,571,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,432,600,000.00
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kelompok Tani yang Gagal Panen Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Kelompok Tani 45
Premi AUTP
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase peningkatan rekomendasi % 30 23,762,000.00 30 25,900,600.00
usaha pertanian
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya 23,762,000.00 25,900,600.00
dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Jumlah fasilitasi Sertifikat PSAT Paket Kab. Tulungagung 1 23,762,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,900,600.00
Pertanian Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Kali 1
Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin
Usaha Pertanian
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Kelas Kelompok % 3 847,669,000.00 3 923,959,000.00

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 847,669,000.00 923,959,000.00


3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Penyuluh di BPP Kab. Tulungagung 5 362,643,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT; 395,281,000.00
di Kecamatan dan Desa Kecamatan [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Umum - Dana Alokasi Umum
Jumlah terbentuknya Pos Penyuluhan Desa Unit 4
(Posluhdes)
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bulan 12

Jumlah Fasilitasi Pos Penyuluh Desa Posluhdes 23


Jumlah Kelompok Tani Yang Naik Kelasnya Kelompok 60

Jumlah Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan (BPP) 19


Kecamatan
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Jumlah fasilitasi pengembangan Posluhdes Kab. Tulungagung 23 218,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 237,620,000.00
dan Desa kelembagaan petani di desa (Posluhdes) ASLI DAERAH (PAD); [DANA
dalam mendukung komoditas tembakau UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-129


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah fasilitasi pengembangan BPP 5
kelembagaan petani di kecamatan dalam
mendukung komoditas tembakau
Jumlah Terlaksananya DEM Tembakau Ha 2
Varietas Gagang Rejeb Sidi
Jumlah fasilitasi pengembangan KEP (Gapoktan) 23
kelembagaan petani di desa (Gapoktan/KEP)
dalam mendukung komoditas tembakau

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah Fasilitasi Sarana Penyuluhan BPP Kab. Tulungagung 19 267,026,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 291,058,000.00
Penyuluhan Pertanian Pertanian di Kecamatan Umum - Dana Alokasi Umum
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bulan 12

Jumlah Pelaksanaan DEM Unit (2 Komoditas) 2


X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indek kepuasan layanan kesekretariatan - 80 26,144,514,650.00 80 29,260,981,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 80 89,150,000.00 98,000,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan PD Dokumen 65 71,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 78,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Koordinasi Penyusunan Kali 6
Perencanaan
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi PD Dokumen 32 17,850,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 20,000,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Data kali 2
Pertanian
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adminsitrasi keuangan Dokumen 100 23,909,910,000.00 27,248,800,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji Dan Bulan 14 23,787,300,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 27,118,800,000.00
Tunjangan ASN Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Dokumen 5 91,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,000,000.00
Tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 100 31,610,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 45,000,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 270,500,000.00 292,000,000.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Stel 254 85,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 92,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti Kali 10 185,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan adminsitrasi umum % 100 529,054,650.00 561,660,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 4,654,650.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 6,600,000.00
Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 243,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 253,440,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak penggandaan bulan 12 28,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 252,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 274,120,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh Unit 50 42,000,000.00 46,200,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Tersedeianya mebelair bulan Kab. Tulungagung 12 42,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 46,200,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 703,440,000.00 486,365,000.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 1,190,000.00 1,100,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya fungsi pelayanan % 100 232,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 98,340,000.00
administrasi dan perkantoran Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 470,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 386,925,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 600,460,000.00 527,956,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan dinas bulan 12 180,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,110,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan kantor bulan 12 59,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,846,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terpeliharanya gedun kantor bulan 12 360,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 352,000,000.00
Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.0.00.0.00.02.0000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-130


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan Populasi Ternak % 2 1,700,000,000.00 2 2,940,500,000.00
SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah jenis sarana peternakan yang jenis 3 - 118,800,000.00
diawasi
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah pendampingan penggunan sarana kali Kab. Tulungagung 12 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 118,800,000.00
yang dilakukan Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Persentase mutu benih/bibit ternak dan % 85 200,000,000.00 356,400,000.00
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah tanaman pakan ternak/pakan yang
Kabupaten/Kota memenuhi standart
3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Jumlah pengawasan mutu bibit/bibit ternak kali Kab. Tulungagung 12 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 356,400,000.00
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pengawasan tanaman pakan dan kali 12
pakan
3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Persentase obat hewan yang memenuhi % 92.5 - 89,100,000.00
standart (layak edar)
3.27.02.2.04.02 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Jumlah Pengawasan kali 110 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 89,100,000.00
Obat Hewan Umum-Dana Alokasi Umum
Pembinaan Sosialisasi pengusaha obat kali 5
hewan
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak % 12 1,500,000,000.00 2,376,200,000.00
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah dan Hijauan Pakan Ternak
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Jumlah ternak yang dibantukan ekor Kab. Tulungagung 1600 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,376,200,000.00
Pakan Ternak Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Daya Guna Prasarana % 85 2,700,000,000.00 90 7,095,850,000.00
PRASARANA PERTANIAN Peternakan
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah jenis prasarana pertanian yang jenis 3 200,000,000.00 35,650,000.00
berkembang
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang kali Kab. Tulungagung 12 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,650,000.00
lainnya dilakukan Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Peternakan yang unit 3 2,500,000,000.00 7,060,200,000.00
dibangun
3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Jumlah rumah potong hewan yang dibangun unit Kab. Tulungagung 1 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,367,200,000.00
Hewan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah rumah potong hewan yang unit 2
direhabilitasi
Jumlah rumah potong hewan yang dipelihara unit 4

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit Kab. Tulungagung 2 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,693,000,000.00
Pertanian Lainnya dibangun Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit 2
direhabilitasi
Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit 8
dipelihara
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Presentase Jaminan Mutu Dan Keamanan % 82 6,100,000,000.00 82 3,414,500,000.00
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Produk Hewan
Persentase Status Kesehatan Hewan
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Persentase menurunnya wilayah terancam % 2.5 3,100,000,000.00 1,390,000,000.00
Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah wabah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Jumlah pemberantasan penyakit hewan ekor Kab. Tulungagung 6000 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 712,800,000.00
Zoonosis menular (Pengobatan) Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) DaerahJumlah pencegahan penyakit hewan menular ekor Kab. Tulungagung 4500 600,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 617,800,000.00
Kabupaten/Kota (vaksinasi) Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah biosekurity kali 100
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Jumlah KIE penyakit Hewan kali Kab. Tulungagung 5 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Menular Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Persentase pengawasan lalu lintas ternak % 85 300,000,000.00 59,400,000.00
Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Jumlah Pemeriksaan Hewan ekor Kab. Tulungagung 750 300,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
Komunikasi Informasi Edukasi Lalu Lintas kali 3
Ternak
Pengawasan Lalu Lintas Ternak % 80
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Persentase kejadian penyakit hewan yang % 85 500,000,000.00 712,800,000.00
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota ditangani
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan kesehatan Hewan ekor Kab. Tulungagung 6000 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 712,800,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pembinaan Kelompok Ternak Binaan kelompok 12
Puskeswan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-131


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis Pengadaan Sarana Prasarana paket 5
Puskeswan
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Persentase unit usaha produk hewan yg % 80 2,200,000,000.00 1,187,000,000.00
Masyarakat Veteriner memenuhi standart tehnis Kesehatan
Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pembinaan pelaku usaha produk unit Kab. Tulungagung 50 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 178,200,000.00
hewan yang belum memenuhi standart Umum-Dana Alokasi Umum
higiene sanitasi
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah pemeriksaan produk hewan kali Kab. Tulungagung 120 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 790,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah sapi kurban yang dibantukan untuk ekor 5
kurban
3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis Jumlah unit usaha produk hewan yang unit Kab. Tulungagung 8 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
memenuhi Nomor Kotrol Veteriner Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel produk hewan yang di uji sampel Kab. Tulungagung 600 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 118,800,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Persentase penerapan dan pengawasan % 80 - 65,300,000.00
Kesejahteraan Hewan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
(Kesrawan)
3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Jumlah kegiatan penanganan atas kegiatan Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,300,000.00
Kewenangannya pelanggaran kesrawan Umum-Dana Alokasi Umum
Sosialisasi terhadap pelaku usaha atas kali 2
pelanggaran kesrawan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Fasilitasi Perijinan Usaha % 75 200,000,000.00 80 95,050,000.00
Peternakan
3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Persentase pengawasan usaha peternakan % 85 200,000,000.00 59,400,000.00
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit yang berijin
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3.27.06.2.02.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Jumlah Pengawasan Usaha Produksi unit usaha Kab. Tulungagung 12 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 29,700,000.00
Ternak dan Pakan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.06.2.02.03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Jumlah Pengawasan Usaha Fasilitas unit usaha Kab. Tulungagung 18 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 29,700,000.00
Hewan Pemeliharaan Hewan Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Persentase Fasilitasi Izin Usaha Pengecer % 92 - 35,650,000.00
Hewan
3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Pengawasan Izin Usaha Pengecer unit usaha Kab. Tulungagung 18 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,650,000.00
Obat Hewan Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Kapasitas % 1 250,000,000.00 1 415,835,000.00
Kelembagaan Peternak
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase usaha peternakan yang % 24 250,000,000.00 415,835,000.00
berwawasan agribisnis
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Jumlah kelompok ternak yang naik kelas kelompok Kab. Tulungagung 2 250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 415,835,000.00
dan Desa kemampuannya Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah kelompok yang meningkat kelompok 4
ketrampilannya dalam usaha peternakan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 82 10,983,564,461.00 83 15,299,119,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, dokumen 14 84,552,000.00 671,250,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 2 19,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 6 49,952,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 564,350,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 2 14,999,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 22 8,966,579,461.00 8,910,750,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 8,966,579,461.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,910,750,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang dokumen 2 - 23,700,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan kegiatan Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 23,700,000.00
Daerah pada SKPD dan pengendaliaan Barang Milik Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokumen 10 58,750,000.00 520,719,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas dan atributnya stel Kab. Tulungagung 445 38,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 223,719,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti kegiatan Kab. Tulungagung 11 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 297,000,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum % 82.5 456,180,000.00 1,231,900,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi jenis Kab. Tulungagung 6 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,500,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-132


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 10 84,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 415,800,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 10 32,578,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 67,700,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan lembar Kab. Tulungagung 15000 9,812,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,500,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan bahan/material yang tersedia jenis Kab. Tulungagung 10 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 12 14,950,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 118,800,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 65 249,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 475,200,000.00
konsultasi SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit 37 329,864,000.00 1,460,800,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli unit Kab. Tulungagung 16 49,864,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 332,600,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 2 190,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 950,000,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah sarpras gedung/bangunan lainnya unit Kab. Tulungagung 6 90,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 178,200,000.00
Bangunan Lainnya yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 82.5 809,982,000.00 1,400,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 196,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 370,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa perlatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 12 14,882,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 598,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 850,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 82.5 277,657,000.00 1,080,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinas operasional yang unit Kab. Tulungagung 20 92,657,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 190,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 10 185,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 890,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
3.30.3.31.0.00.01.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 60,000,000.00 75,000,000.00
PERUSAHAAN
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat persentase penerbitan ijin yang tepat waktu % 100 39,800,000.00 50,000,000.00
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar persentase rekomendasi % Kab. Tulungagung 100 39,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui ASLI DAERAH (PAD)
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang persentase penerbitan ijin yang tepat waktu % 100 20,200,000.00 25,000,000.00

3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen % 100 20,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase pasar dengan kondisi baik % 75.3 5,302,000,000.00 75.4 6,400,000,000.00
PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi jumlah pasar terrevitalisasi pasar 2 4,870,000,000.00 5,950,000,000.00
Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan jumlah pasar direvitalisasi pasar 2 4,442,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan jumlah fasilitasi pasar Kab. Tulungagung 32 428,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi jumlah pembinaan pengelola sarana kali 14 432,000,000.00 450,000,000.00
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dsitribusi perdagangan
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi jumlah pembinaan kali 6 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Perdagangan ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan jumlah pembinaan kali 8 232,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN Persentase komoditi yang terjaga % 75 200,000,000.00 75 360,000,000.00
POKOK DAN BARANG PENTING stabilitasnya
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan jumlah bulan pemantauan bulan 12 144,552,000.00 300,000,000.00
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah pengawasan kali 48 80,702,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam ASLI DAERAH (PAD)
Sistem Informasi Perdagangan

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-133


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang jumlah operasi pasar kali 1 63,850,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat jumlah bulan pemantauan bulan 12 55,448,000.00 60,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Jumlah bulan pengawasan bulan 12 55,448,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,000,000.00
Pestisida Bersubsidi ASLI DAERAH (PAD)
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan pelaku ekspor % 5 99,705,000.00 5 100,000,000.00

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang jumlah pembinaan kali 1 99,705,000.00 100,000,000.00
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Jumlah pengusaha perdagangan yang dibina IKM Kab. Tulungagung 30 99,705,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Unggulan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN Persentase peningkatan metrologi legal % 3 350,000,000.00 3.5 475,000,000.00
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan cakupan pelayanan tera kecamatan 19 350,000,000.00 475,000,000.00
Pengawasan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang jumlah bulan pelayanan tera/tera ulang bulan 12 220,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 325,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal jumlah bulan pengawasan tera/tera ulang bulan Kab. Tulungagung 12 129,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK Persentase peningkatan pemasaran % 11 649,580,000.00 12 850,000,000.00
DALAM NEGERI produk dalam negeri
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan jumlah peserta diikutkan pameran ikm 10 649,580,000.00 850,000,000.00
Penggunaan Produk Dalam Negeri
3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jumlah gelaran Promosi yang diikuti kali Kab. Tulungagung 2 178,614,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Jumlah gelaran Promosi yang diikuti kali 5 470,966,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 650,000,000.00
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan IKM yang terbina % 20 1,800,000,000.00 25 2,075,000,000.00
INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri jumlah pembinaan IKM Kali 5 1,800,000,000.00 2,075,000,000.00
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan jumlah pemberdayaan industri ikm 300 1,219,835,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,400,000,000.00
Sumber Daya Industri ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan jumlah koordinasi pemberdayaan industri kali Kab. Tulungagung 1 513,715,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 600,000,000.00
Industri dan Peran Serta Masyarakat ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah evaluasi kali Kab. Tulungagung 1 66,450,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
Industri ASLI DAERAH (PAD)
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase pengawasan perizinan IUI % 50 99,575,000.00 50 100,000,000.00
KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha prosentase kesesuaian perijinan % 75 99,575,000.00 100,000,000.00
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Jumlah pengawasan kali Kab. Tulungagung 50 99,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/ Kota
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI Persentase peningkatan data % 0.2 125,000,000.00 0.3 175,000,000.00
INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk prosentase ketersediaan data informasi % 100 125,000,000.00 175,000,000.00
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota industri

3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Jumlah diseminasi kali 1 70,662,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Kabupaten/Kota melalui SIINas ASLI DAERAH (PAD)
3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Jumlah pengawasan kali Kab. Tulungagung 34 54,338,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
dalam Penyampaian Data ke SIINas
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18,997,573,300.00 21,498,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah dokumen perencanaan dokumen 2 50,320,000.00 50,000,000.00
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD` dokumen 2 25,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi PD` dokumen Kab. Tulungagung 1 25,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah prosentase pembayaran gaji dan honor % 100 13,321,559,400.00 15,128,000,000.00

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-134


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 12 13,193,984,400.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,000,000,000.00
ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - PENDAPATAN
TRANSFER
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 1 127,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 128,000,000.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah dokumen bmn dokumen 1 38,400,000.00 50,000,000.00
X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah pengawasan kali Kab. Tulungagung 24 38,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Daerah pada SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah prosentase kecukupan administrasi % 80 328,800,000.00 460,000,000.00
kepegawaian
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas terpenuhi buah Kab. Tulungagung 150 80,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 160,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai prosentase pegawai yang dimonev % Kab. Tulungagung 100 98,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah diklat yang diikuti kali Kab. Tulungagung 10 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT 100,000,000.00
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah prosentase kecukupan kebutuhan % 100 1,430,493,900.00 1,535,000,000.00
operasional dinas
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan prosentase kecukupan Komponen Instalasi % 100 32,859,400.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan peralatan dan jenis 102 268,670,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase penyediaan peralatan dan % Kab. Tulungagung 100 198,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan jenis Kab. Tulungagung 5 432,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah mamin tercukupi kotak 2000 101,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi kali 60 397,864,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prosentase kecukupan penunjang % 100 3,284,600,000.00 3,425,000,000.00

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 449,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 500,000,000.00
sumber daya air dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pembayaran honor jasa kerja bulan Kab. Tulungagung 12 2,835,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,925,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan prosentase BMN terpelihara % 50 543,400,000.00 850,000,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinasional yang unit Kab. Tulungagung 3 199,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara/operas ASLI DAERAH (PAD)

X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase peralatan kantor terpelihara % 100 115,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah gedung kantor yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 2 229,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001
BAGIAN TATA PEMERINTAH
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase fasilitasi kebijakan bidang 88.67 2,226,110,000.00 89.66 2,465,000,000.00
RAKYAT pemerintahan
dan kesra
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Fasilitasi Kebijakan Tata 1,926,110,000.00 2,065,000,000.00
Pemerintahan yang diselesaikan
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kegiatan 12 651,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 651,000,000.00
Pemerintahan Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kegiatan 1 775,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 814,000,000.00
Kewilayahan Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Kegiatan 3 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang % 300,000,000.00 400,000,000.00
diselesaikan
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Kegiatan 12 300,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
Sama Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0002
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-135


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase fasilitasi kebijakan bidang % 88.67 10,279,414,000.00 89.66 11,204,450,000.00
RAKYAT pemerintahan dan kesra
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Persen 100 10,279,414,000.00 11,204,450,000.00
yang terfasilitasi
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Persentase Fasilitasi pengelolaan Bina Persen 2 6,893,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,513,300,000.00
Mental dan Spiritual Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Kegiatan 3 2,527,465,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,754,900,000.00
Kesejahteraan Sosial Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Umum-Dana Alokasi Umum
Sosial
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Kegiatan 2 858,948,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 936,250,000.00
Kesejahteraan Masyarakat Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Umum-Dana Alokasi Umum
Masyarakat
4.01.0.00.0.00.01.0003
BAGIAN HUKUM
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Prosentase Fasilitasi Kebikajan Bidang % 88.67 1,600,000,000.00 89.66 1,800,000,000.00
RAKYAT Pemerintahan dan Kesra
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang persen 87 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00
hukum yang diselesaikan
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Persentase fasilitasi penyusunan produk % 86 900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
hukum daerah Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase fasilitasi bantuan hukum % 100 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Jumlah produk hukum yang didiseminasikan naskah 24 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
Hukum Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah produk hukum yang dipublikasikan naskah 50
4.01.0.00.0.00.01.0004
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Fasilitasi kebijakan % 88.75 2,315,000,000.00 90 2,950,000,000.00
perekonomian dan pembangunan
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Kebijakan Perekonomian yang Persen 82 1,415,000,000.00 1,950,000,000.00
dievaluasi
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan koordinasi Kab. Tulungagung 20 465,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 500,000,000.00
Pengelolaan BUMD dan BLUD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Umum - Dana Alokasi Umum;
BLUD
Sosialisasi 4
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Pengendalian dan Distribusi Kgt Kab. Tulungagung 100 750,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,200,000,000.00
Perekonomian Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi koordinasi 25
Sosialisasi 5
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kgt Kab. Tulungagung 20 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
Usaha Mikro Kecil Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Kebijakan SDA yang dievaluasi Persen 82 900,000,000.00 1,000,000,000.00

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Kgt Kab. Tulungagung 40 450,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Kgt 20 450,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 500,000,000.00
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Lingkungan Hidup
4.01.0.00.0.00.01.0005
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 185,500,000.00 -
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 185,500,000.00 -
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Terlaksananya Penyusunan Perbub dan dokumen 1 32,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pedoman Kegiatan APBD 2019-2024 Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian Pekerjaan dokumen 1 97,520,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Konstruksi Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tersusunnya Laporan RFF dan Koordinasi dokumen 2 55,480,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pembangunan dan Pelaporan DAK Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0006
BAGIAN UMUM
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50,037,533,542.00 52,589,536,932.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-136


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 76,123,000.00 82,699,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Kab. Tulungagung 2 36,015,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 39,256,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 5 20,054,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,585,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 4 20,054,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,858,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 25,036,370,062.00 25,364,906,924.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 25,004,105,562.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,329,739,479.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 4 8,348,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,099,320.00
Keuangan SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 4 20,054,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,858,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 12 3,862,500.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 4,210,125.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Berkala Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 846,835,000.00 923,050,150.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit Kab. Tulungagung 1031 811,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 884,900,150.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Kegiatan Kab. Tulungagung 2 35,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 38,150,000.00
Fungsi Diikuti Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 5,008,989,900.00 5,441,541,371.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit Kab. Tulungagung 3610 197,231,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 214,982,335.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit Kab. Tulungagung 5440 1,086,526,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,339,420,340.00
Yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Unit Kab. Tulungagung 12196 300,190,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 153,842,600.00
Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Unit Kab. Tulungagung 149639 517,474,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 564,047,096.00
Yang Tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kali Kab. Tulungagung 50 260,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 283,400,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kali Kab. Tulungagung 321 2,647,568,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,885,849,000.00
Konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh unit 943,643,800.00 1,001,049,242.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dibeli Unit Kab. Tulungagung 69 130,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 114,177,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Sarpras Pendukung Unit Kab. Tulungagung 20 813,643,800.00 886,871,742.00
Bangunan Lainnya Gedung/Bangunan Lainnya Yang Dibeli
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 4,325,533,200.00 4,732,831,188.00

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kali Kab. Tulungagung 193 3,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,207,400.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 1,490,648,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,642,806,538.00
Sumber Daya Air dan Listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Bulan Kab. Tulungagung 12 1,100,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,199,218,000.00
Perlengakapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Kab. Tulungagung 24 1,730,825,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,886,599,250.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 4,406,886,000.00 4,803,505,740.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan Yang Unit Kab. Tulungagung 14 608,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 663,657,400.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Terpeliharan Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Kab. Tulungagung 75 1,625,375,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,771,658,750.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan Yang Terpeliharan Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Terpelihara Unit Kab. Tulungagung 46 46,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,140,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Unit Kab. Tulungagung 278 206,376,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 224,949,840.00
Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Kantor/Bangunan Unit Kab. Tulungagung 2 1,209,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,318,464,000.00
Lainnya Lainnya Yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-137


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Bangunan Gedung Kantor/Bangunan Unit Kab. Tulungagung 2 710,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 774,635,750.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya Yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum

X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan


Jangka waktu penyediaan administrasi Bulan 1,093,044,580.00 1,192,835,597.00
Wakil Kepala Daerah keuangan dan operasional kepala daerah
X.XX.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan WakilJangka Waktu Penyediaan Gaji dan Bulan Kab. Tulungagung 12 348,344,580.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 379,695,597.00
Kepala Daerah Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah
X.XX.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Jumlah Kegiatan Medical Check Up Kepala Kegiatan Kab. Tulungagung 3 14,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,113,000.00
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Jangka Waktu Penyediaan Dana Penunjang Bulan Kab. Tulungagung 12 730,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 796,027,000.00
Wakil Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah dan Wakil Umum-Dana Alokasi Umum
Kepala Daerah
X.XX.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah jangka waktu pemenuhan kerumahtanggan Bulan 8,300,108,000.00 9,047,117,720.00
sekretariat daerah
X.XX.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah % Kab. Tulungagung 12 6,120,058,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,670,863,220.00
Tangga Kepala Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah % Kab. Tulungagung 12 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 545,000,000.00
Tangga Wakil Kepala Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah % Kab. Tulungagung 12 1,680,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,831,254,500.00
Tangga Sekretariat Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0007
BAGIAN ORGANISASI
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase fasilitasi penataan organisasi % 100 1,200,980,000.00 100 1,321,078,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Nilai LKE PMPRB Kabupaten point 73 1,200,980,000.00 1,321,078,000.00
X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Prosentase Perangkat Daerah yang tepat % 100 400,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 441,078,000.00
fungsi dan Tepat Ukuran ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rata- rata Nilai IKM Perangkat Derah Nilai 82.43 200,980,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 240,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Prosentase Perangkat Daerah Dengan Nilai % 48 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 340,000,000.00
AKIP lebih dari 80 ASLI DAERAH (PAD)
Prosentase perangkat Daerah dengan Nilai % 32
LKE PMPRB lebih dari 24
X.XX.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik yang di Unit Kerja 25 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Publik dan Tata Laksana Evaluasi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dokumen 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Daerah Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
4.01.0.00.0.00.01.0008
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase tercapainya pelayanan bidang % 100 5,019,248,000.00 100 5,710,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA administrasi umum
X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan % 5,019,248,000.00 5,710,000,000.00
Komunikasi Pimpinan
X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Fasilitasi Keprotokolan % Kab. Tulungagung 100 3,062,770,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan % Kab. Tulungagung 100 600,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 660,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Persentase pendokumentasian tugas % Kab. Tulungagung 100 1,356,478,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,550,000,000.00
pimpinan Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0009
BAGIAN PENGADAAAN BARANG/JASA
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Fasilitasi kebijakan % 88.75 3,885,400,000.00 90 4,300,000,000.00
perekonomian dan pembangunan
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan % 97 3,885,400,000.00 4,300,000,000.00
Jasa
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan % Tulungagung Kab. 100 3,497,050,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,850,000,000.00
Jasa Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Prosentase fasilitasi pengelolaan layanan % Tulungagung Kab. 100 300,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 350,000,000.00
pengadaan secara elektronik Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase pembinaan dan advokasi barang % Kab. Tulungagung 100 87,850,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
dan jasa ASLI DAERAH (PAD)
4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN Prosentase pencapaian Tugas dan fungsi persen 100 36,225,140,720.00 100 41,486,399,725.00
FUNGSI DPRD DPRD yang difasilitasi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-138


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah rekomendasi Perda Dokumen 12 5,941,173,500.00 6,535,290,400.00
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Jumlah Perda yang dibahas buah Kab. Tulungagung 12 9,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,450,000.00
Peraturan Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Pembahasan Rancangan Perda buah Kab. Tulungagung 12 2,323,326,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,555,659,000.00
yang diajukan Eksekutif dan Inisiatif DPRD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan jumlah kajian perundang-undangan kali Kab. Tulungagung 2 471,468,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 518,614,800.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Jumlah Naskah Akademik dan Perda yang buah Kab. Tulungagung 20 2,953,763,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,249,139,000.00
Naskah Akademik dievaluasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Terbentuknya Tatib dan Perubahan Tatib dokumen Kab. Tulungagung 1 183,116,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 201,427,600.00
DPRD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Perda Persetujuaan APBD perda 3 388,870,000.00 427,000,000.00
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Rekomendasi KUA dan PPAS buah Kab. Tulungagung 10 66,262,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 72,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rekomendasi dan persetujuan KUPA dan buah Kab. Tulungagung 10 66,262,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 72,600,000.00
PPAS Perubahan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD Rekomendasi dan persetujuan APBD buah Kab. Tulungagung 10 65,662,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 72,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan Rekomendasi dan Persetujuan APBD buah Kab. Tulungagung 10 66,262,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 72,600,000.00
Perubahan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester Rekomendasi Laporan Semester Bupati buah Kab. Tulungagung 10 58,157,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 63,800,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rekomendasi dan persetujuan Pertanggung buah Kab. Tulungagung 10 66,262,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 72,800,000.00
jawaban APBD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pengawasan penyelenggaraan kali 384 1,823,037,500.00 2,003,454,375.00
pemerintah
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Jumlah Pengawasan bidang Pemerintahan kali Kab. Tulungagung 96 387,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 425,700,000.00
Hukum dan Hukum ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan kali Kab. Tulungagung 48 207,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 227,000,000.00
Bidang Infrastruktur ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan kali Kab. Tulungagung 96 401,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 441,000,000.00
Rakyat Rakyat ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian kali Kab. Tulungagung 96 401,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 441,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan kali Kab. Tulungagung 48 207,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 227,000,000.00
Alam Bidang Sumber Daya Alam ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil kali Kab. Tulungagung 3 35,850,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,400,000.00
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Pemeriksa Keuangan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-139


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran kali Kab. Tulungagung 24 159,290,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 172,922,400.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban jumlah pembahasan laporan keterangan kali Kab. Tulungagung 1 23,497,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,431,975.00
Kepala Daerah pertanggungjawaban kepala daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas kegiatan 60 4,548,666,720.00 5,007,769,000.00
DPRD
4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD Frekuensi Anggota DPRD mengikuti bimtek kali Kab. Tulungagung 300 3,174,501,720.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,461,851,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah publikasi dan dokumentasi Kegiatan dokumen Kab. Tulungagung 206 810,015,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 891,016,500.00
DPRD Kabupaten Tulungagung ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah referensi kajian buah Kab. Tulungagung 3 45,900,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,539,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah frekwensi pembayaran tenaga ahli kali Kab. Tulungagung 84 252,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 277,200,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah sosialisasi ke masyarakat kali Kab. Tulungagung 35 256,750,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 310,667,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Program Kerja DPRD yang kegiatan Kab. Tulungagung 19 9,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 11,495,000.00
terlaksana ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terserap buah 1500 3,558,715,000.00 3,917,001,000.00

4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah kali Kab. Tulungagung 50 100,170,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD jumlah Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi buah Kab. Tulungagung 1300 23,650,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,616,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Jumlah Aspirasi Masyarakat buah Kab. Tulungagung 1500 3,434,895,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,778,384,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan kode etik kali 12 188,350,000.00 220,777,250.00
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah dokumen Tatib kode etik DPRD dokumen Kab. Tulungagung 1 142,815,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,679,900.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Anggota DPRD yang tertib kode etik orang Kab. Tulungagung 50 45,535,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,097,350.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama yang dibahas kali 2 337,685,000.00 343,900,000.00
4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Jumlah Rekomendasi Kerjasama antar buah Kab. Tulungagung 4 14,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,900,000.00
Daerah Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah bahan komunikasi dan publikasi buah Kab. Tulungagung 4 323,185,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 328,000,000.00
yang disusun ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi kali 132 19,438,643,000.00 23,031,207,700.00
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah kunjungan kerja/koordinasi dan kali Kab. Tulungagung 96 16,050,717,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 19,300,529,700.00
konsultasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 V-140


Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Kebutuhan Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah laporan Kinerja Pimpinan DPRD buah Kab. Tulungagung 120 36,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,560,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah fasilitasi Tugas Badan Musyawarah kali Kab. Tulungagung 3 9,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,450,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah fasilitasi Tugas DPRD kali Kab. Tulungagung 50 3,342,426,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,676,668,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 78 50,131,402,049.00 79 54,651,030,170.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan

Persentase Layanan Administrasi dan % 100 100


Keuangan DPRD yang difasilitasi
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen 11 88,309,700.00 97,140,670.00
Daerah dan Laporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 80,879,700.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 88,967,670.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 7 7,430,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,173,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 54 6,813,151,596.00 7,573,501,495.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 14 6,707,161,596.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,450,373,545.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 2 94,590,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,587,950.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 12 2,280,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,508,000.00
Keuangan SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD dokumen Kab. Tulungagung 13 4,560,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,016,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dokumen Kab. Tulungagung 1 2,280,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,508,000.00
Pemeriksaan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dokumen Kab. Tulungagung 12 2,280,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,508,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Berkala ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian orang 50 343,975,000.00 378,518,250.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas unit Kab. Tulungagung 200 123,975,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 136,518,250.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan kegiatan Kab. Tulungagung 6 220,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 242,000,000.00
Undangan Perundang-undangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 12 1,446,686,000.00 1,591,778,595.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 420 22,280,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 24,511,575.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA

Anda mungkin juga menyukai