TENTANG
BUPATI TULUNGAGUNG,
MEMUTUSKAN :
5
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
6
Pasal 4
Pasal 5
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal Juni 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,
MARYOTO BIROWO
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv
Tabel 3. 1
PDRB Kabupaten Tulungagung ................................................. III - 3
Tabel 3. 2
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 .. III - 4
Tabel 3. 3
Laju Inflasi Tahun 2016 – 2020 (%) ........................................... III - 5
Tabel 3. 4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2019 s/d Tahun
2023 Kabupaten Tulungagung ................................................ III - 18
Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2019 s/d Tahun 2023
Kabupaten Tulungagung ......................................................... III - 19
1 Besuki Keboireng 10
Karangtuwo (batas wilayah) -
Parit Raya 3
Parit Agung 1,8
2 Bandung Parit Agung 3,3
Karangtuwo 18
Parit Raya 7
3 Pakel Parit Agung 4,4
Ngasinan Lama 5,5
4 Campurdarat Tlogo Buret 5,2
Parit Agung 7,5
5 Tanggunggunung - -
6 Kalidawir Kalidawir 20,5
7 Pucanglaban - -
8 Rejotangan Rowo Remang 15
Kali Brantas 8,5
Kali Kandung 6,15
9 Ngunut Kali Brantas 7,15
10 Sumbergempol Kali Brantas 2,75
Kali Dawir 7,1
11 Boyolangu Kali Dawir 9,4
Parit Agung 6,8
12 Tulungagung Parit Agung 7
Kali jenes 3,5
Song 1,5
13 Kedungwaru Kali Brantas (batas wilayah) -
Ngrowo 6
Parit Agung 2
Wudu 2,5
Kali Jenes 2,5
14 Ngantru Kali Brantas 18,85
Boto 33
15 Karangrejo Kali Brantas (batas wilayah) -
Catut 6
Klantur 10,5
Babaan 5,6
Bajal Picisan 7,25
Wudu (batas wilayah) -
16 Kauman Song 10,7
Wudu 10,9
17 Gondang Ngasinan Kanal 4,25
Blendis 14
Sengon 12,55
Gondang 11,4
18 Pagerwojo Song 30,3
Gondang /Bodeng 18,6
19 Sendang Babaan 17,4
Bajal Picisan 13
Klantur 16
Catut 8
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032
2.1.1.5 Klimatologi
Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim
hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim
(bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei
sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27ºC dengan suhu terendah 24ºC dan
suhu tertinggi 30ºC. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah
hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.
Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan
berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak
perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di
Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek
serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin
kencang merupakan dampak yang nyata.
a. Lahan Persawahan
Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten
Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61%. Lahan ini merupakan lahan
yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar
dengan kelerengan 0-3%. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan
mudah diolah.
b. Pertanian Tanah Kering
Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis
tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten Tulungagung lahan pertanian tanah
kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.
c. Perkebunan
Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di
Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih
7,64%.
d. Hutan
Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33 %
menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian
menempati daerah pegunungan selatan.
e. Perairan
Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk
perikanan air tawar. Di Kab.Tulungagung menempati areal seluas 0,79 %.
f. Kampung Teratur
Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman
penduduk dengan luas 15,32%.
2.1.1.8 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebanyak
1.123.325 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 561.592 jiwa atau
sebesar 49,99% dan penduduk perempuan sejumlah 561.733 jiwa atau sebesar
50.01%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.064 jiwa/km2. Penduduk
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,61% jika
dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan
penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2015–2020:
1090000
1079686
1080000
1070000
1060000
1050000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan
1079686 1095271 1100817 1110921 1116473 1123325
Penduduk
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk 2017- 2020 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per
Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020
Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur
15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
Pada tabel diatas dapat dilihat usia produktif dengan rentang usia 15
tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 777.391 jiwa dengan pembagian jumlah
laki-laki sebanyak 388.099 jiwa dan perempuan sebanyak 389.292 jiwa.
Sedangkan usia tidak produktif rentang usia 0-14 tahun dan 65 keatas
sebanyak 345.934 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 173.493 jiwa dan
perempuan 172.441 jiwa.
Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten
Tulungagung adalah sebagai berikut:
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
Perempuan Laki-Laki
e. Kawasan Industri
Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan
di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:
• Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi
lahan pertanian secara besar-besaran;
• Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau
sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
• Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana
industri;
• Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang
berkelanjutan;
• Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari
industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk
berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan
lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
• Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau
teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
Tahun
No Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Harga
1 Milyar 28.415,30 31.126,13 33.640,18 36.496,03 39.215,49 38.225,99*
Berlaku
PDRB Harga
2 Milyar 22.326,62 23.446,44 24.637,36 25.920,20 27.299,80 26.455,76*
Konstan
PDRB Per
3 Juta 27.825,62 30.334,38 32.635,34 35.251,99 37.733,18 36.643,64*
Kapita
Pertumbuhan
4 % 4,99% 5,02% 5,08% 5,21% 5,32% -3,09*
PDRB
Pertumbuhan
5 % 4,99% 5,02% 5,08% 5,21% 5,32% -3,09*
Ekonomi
6 Inflasi % 1,53 1,66 2,86 2,13 1,83 1,93*
23 22.33
22.1
22
20.82
21
20 19.74
19.51
19.04
19
18
17
2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi
di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi
sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah,
jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-
kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan
merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila
sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya
lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai
peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat
menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga
total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil
apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan
sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB
atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di
suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari
pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan
tahun 2010.
24000 23446
23000 22326
22000
21000
20000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
6 5.32
4.99 5.02 5.08 5.21
5 5.44 5.57 5.45 5.5 5.52
5.02 5.07 5.17 5.02
4.88
4
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1
-2.07
-2 -2.39
-3
-3.09
-4
Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama
yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-
komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat
diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang
telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi
yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan
menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan
jasa tersebut (nilai riil uang menurun).
4.5
4.04
4 3.61
3.35 3.44
3.5 3.08 3.13
3.02
2.74 2.86
3 2.72
2.5 2.12
1.97 1.93
1.83
2 1.68
1.53 1.44
1.5 1.3
0.5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Gini
Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu
aspek yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Namun demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi
pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh.
Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran
sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu
pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan.
Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki
pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi
pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila
terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut
diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah.
Ketika berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk
membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang
umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola
0.42
0.4 0.4 0.4
0.4 0.39 0.39 0.39
0.38 0.38
0.38 0.37 0.37 0.37
0.36 0.36
0.36 0.35
0.34 0.33
0.32
0.3
0.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 tidak
ada desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di
Kabupaten Tulungagung sedangkan pada tahun 2019 desa tertinggal masih
berjumlah 6 desa. Namun pada tahun 2020, enam desa tersebut telah berubah
status menjadi desa berkembang. Beberapa diantaranya adalah Desa Rejosari
Kecamatan Kalidawir, Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo
Kecamatan Besuki, Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa
Sedayugunung Kecamatan Besuki, dan Desa Gondanggunung Kecamatan
Pagerwojo. Perubahan status di Desa Rejosari dikarenakan terdapat program
berupa penghijauan benih alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan
pengadaan perpustakaan (buku dan rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki
terdapat program kios desa, tanggap bencana dan pengadaan perpustakaan
desa. Di Desa Wateskroyo terdapat pengadaan perpustakaan desa dan tanggap
bencana. Di Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggungunung terdapat pelaksanaan
kegiatan berupa pengadaan, pelatihan, dan pembinaan yang dianggarkan oleh
APBDes. Di Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa,
perpustakaan dan lapangan olah raga. Selanjutnya untuk di Desa
Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo terdapat pengadaan MCK dan alat
0.9
0.8 0.7593 0.773
0.6781 0.696
0.7 0.6553 0.67240.6197 0.6425
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Indeks Indeks Indeks
Ketahanan Ketahanan Ketahanan IDM
Lingkungan Ekonomi Sosial
Jumlah 2019 0.6553 0.6197 0.7593 0.6781
Jumlah 2020 0.6724 0.6425 0.773 0.696
Grafik 2. 9 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2019 - 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2021
74
72
70
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Indeks 75.23 77.82 80.19 80.21 82.19
73.00
74
71.99
73
71.24
70.82
72
70.07
71.94
71.92
71
71.39
70.82
70
70.18
69
69.55
68
68.95
69.74
70.27
70.77
71.50
71.71
67
66
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulungagung 70.07 70.82 71.24 71.99 72.62 73.00
Jawa Timur 68.95 69.74 70.27 70.77 71.50 71.71
Nasional 69.55 70.18 70.82 71.39 71.92 71.94
82.23
80.29
78.23
78.57
81.45
80.91
76.11
75.90
90.00
75.26
73.92
73.83
73.27
73.00
72.97
72.58
72.05
71.71
71.73
71.72
70.81
70.62
70.58
70.54
70.36
69.74
69.04
68.60
68.40
68.39
67.38
67.11
66.43
66.43
66.26
66.07
80.00
65.46
64.11
62.70
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Madiun
Magetan
Trenggalek
Blitar
Kediri
Tuban
Kota Malang
Jember
Bondowoso
Pasuruan
Nganjuk
Bangkalan
Mojokerto
JAWA TIMUR
Pacitan
Situbondo
Gresik
Sumenep
Jombang
Bojonegoro
Kota Probolinggo
Banyuwangi
Sidoarjo
Lamongan
Kota Kediri
Kota Blitar
Kota Batu
Pamekasan
Ponorogo
Tulungagung
Malang
Lumajang
Ngawi
Kota Pasuruan
Kota Madiun
Kota Surabaya
Probolinggo
Sampang
Kota Mojokerto
Tingkat Kemiskinan
Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten
Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya
pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi
pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang
berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya
jumlah penduduk miskin.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita
perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis
yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi
kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non
makanan selama 1 bulan.
12.34
13.50
12.05
11.77
11.22
12.50
11.09
10.98
10.86
10.37
10.12
11.50
9.80
9.78
10.50
9.22
8.57
9.50
8.23
8.04
8.50
7.33
7.27
6.74
7.50
6.50
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulungagung 8.57 8.23 8.04 7.27 6.74 7.33
Jawa Timur 12.34 12.05 11.77 10.98 10.37 11.09
Nasional 11.22 10.86 10.12 9.80 9.22 9.78
20.56
20.18
18.61
15.91
20
15.44
14.54
14.17
13.85
14.6
12.87
12.22
11.62
11.62
12.4
11.46
11.09
15
10.57
11.4
10.35
10.15
10.09
9.95
9.94
9.83
9.33
9.26
8.06
7.78
7.69
7.43
7.33
10
6.66
6.24
5.59
5.02
4.98
4.44
3.89
0
Kota Surabaya
Mojokerto
Pasuruan
Bangkalan
JAWA TIMUR
Blitar
Madiun
Tuban
Nganjuk
Kota Batu
Kota Probolinggo
Bojonegoro
Lamongan
Kota Madiun
Kota Mojokerto
Sidoarjo
Kota Pasuruan
Kota Blitar
Situbondo
Ngawi
Jember
Malang
Kota Malang
Pacitan
Kediri
Bondowoso
Pamekasan
Sumenep
Jombang
Gresik
Banyuwangi
Kota Kediri
Ponorogo
Probolinggo
Lumajang
Tulungagung
Magetan
Trenggalek
Grafik 2. 14 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021
Ketenagakerjaan
Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan
di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 mengalami ketidakstabilan.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran pada tahun 2015 hingga 2017
mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya pada tahun berikutnya
yaitu 2018 dan 2020 mengalami kenaikan. Berikut merupakan grafik yang
menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun
2015 hingga 2020.
25,000
21,599 21,367
19,201
20,000
14,835
15,000 12,197
10,000
5,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pengangguran
21,599 21,367 12,197 14,835 19,201 27,951
(Jiwa)
TPT
5.00 4.61
4.50
3.95
4.00 3.60
3.50 3.29
3.00 2.53
2.50 2.27
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TPT 3.95 3.60 2.27 2.53 3.29 4.61
120
100
97.73
97.46
96.71
96.15
96.05
95.39
80
73.17
60
70.72
70.48
69.63
69.63
67.15
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Tingkat Kesempatan Kerja (%)
Budaya
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian
besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat
yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing,
Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti
makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung,
kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk,
ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-
lain.
Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung yang berupa Candi
diantaranya adalah Candi Sanggrahan, Candi Penampihan (Asmara Bangun),
Candi Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Situs Mbah Bodho,
Makam Ngadirogo, Musium Daerah, Makam Srigading, Makam Sunan Kuning,
Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani dan
Hutan Wisata Kandung.
Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya
dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di
selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha
terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi
serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti
Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang
menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut
akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.
Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun
2020 sebanyak 1 penghargaan yang turun dibanding tahun 2019 yang
mendapatkan sebanyak 2 penghargaan.
PENGHARGAAN SENI
Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan
merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No.
11 Tahun 2010. Jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik di
Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 12 situs.
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu
mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya
nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda
terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya
dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.
Tabel 2. 19 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2015 - 2020
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase seni budaya 100 100 100 100 100 100
yang dilestarikan
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021
Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan
mencapai angka 100% dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Angka ini
merupakan angka yang stabil, yang berarti Kabupaten Tulungagung terus
berupaya untuk melestarikan seni budaya yang dimiliki.
Olahraga
Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan
kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan
pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan
patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun
0.64
0.63 0.63
0.63
0.62 0.62
0.62
0.61
0.61
0.6
0.59
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Pendidikan 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.65
101.65
120 99.94
99.93
99.81
99.58
97
100
80
86.86
83.81
83.75
83.8
83.54
77.83
60
104.86
104.88
104.82
104.79
104.81
104.75
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
APK SD/MI (%) 104.75 104.79 104.86 104.88 104.81 104.82
APK SMP/MTs (%) 99.81 99.58 99.93 99.94 101.65 97
APK SMA/SMK/MA (%) 77.83 83.54 83.75 83.8 83.81 86.86
Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 secara garis besar
menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK
masing-masing jenjang pendidikan yang artinya upaya peningkatan fasilitas
Pendidikan menunjukkan hasil yang positif.
Berikut merupakan grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten
Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.
83.73
83.68
83.53
83.7
100
82.1
84
80
75.21
70.71
60
67.33
98.58
98.51
98.31
98.13
64.88
97.49
61.86
60.75
99
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
APM SD/MI (%) 97.49 98.13 98.31 98.51 98.58 99
APM SMP/MTs (%) 82.1 83.53 83.68 83.7 83.73 84
APM SMA/SMK/MA (%) 60.75 61.86 64.88 67.33 70.71 75.21
Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan
SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020 juga
mengalami trend yang positif. Secara garis besar APM tahun 2015 hingga 2020
terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 APM SD/MI mengalami kenaikan
mencapai angka 99%. APM SMP/MTs mencapai angka 84% sedangkan APM
SMA/SMK/MA sebesar 75,21%. Meskipun persentase siswa dengan usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibanding jumlah penduduk di usia
yang sama meningkat tipis akan tetapi tetap menunjukkan trend yang positif
dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya upaya pemerintah menunjukkan hasil
yang positif pula.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi sekolah
Kabupaten Tulungagung tahun 2015 hingga 2020.
98.99
95.23
98.21
98.31
120
98.3
99
100
80
87.73
85.28
85.23
82.08
81.09
60
99.85
99.79
99.75
99.74
99.66
68.4
95.32
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi
95.32 99.66 99.75 99.79 99.74 99.85
Sekolah SD (%)
Angka Partisipasi
98.99 95.23 98.21 98.31 98.3 99
Sekolah SMP (%)
Angka Partisipasi
68.4 87.73 85.23 85.28 81.09 82.08
Sekolah SMA (%)
Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks
kesehatan, terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci
capaian variabel kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan
pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2020
berikut:
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung Tahun
2015 - 2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kematian Bayi Jiwa 142 136 111 106 126 146
Angka Harapan Hidup Tahun 73,28 73,40 73,53 73,74 73,95 73,95
Angka Kematian Bayi /1000 9,45 8,96 7,59 7,19 8,77 10,20
KH
Jumlah kematian Ibu Jiwa 16 20 17 18 11 15
Angka Kematian Ibu /100.000 106,53 131,73 116,31 122,04 76,58 104,75
KH
Jumlah Posyandu Pos 1,240 1.240 1.240 1240 1240 1239
Balita
Jumlah Posyandu Unit 1,110 1.110 1.115 1114 1162 1147
Purnama dan Mandiri
(PURI)
Jumlah Posyandu Unit 350 350 404 408 429 408
Lansia
Jumlah Kader Orang 6,200 6.200 6.200 6200 6200 6195
Posyandu Aktif
Jumlah Puskesmas Unit 31 32 32 32 32 32
Balita Gizi Buruk kasus 46 51 48 32 36 54
Cakupan Komplikasi % 86,35 83,24 89,52 84,75 88,9 89,5
Kebidanan yang
ditangani
Cakupan Pertolongan % 91,50 93,60 91,02 92,6 91,39 91,76
Persalinan Oleh Tenaga
kesehatan Yang
memiliki Kompetensi
Kebidanan
Cakupan % 85,24 91,14 84,5 90,77 94,22 91,51
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Cakupan Balita Gizi % 100 100 100 100 100 100
buruk yang mendapat
Perawatan
90 89.52 89.5
88.9
89
88
87 86.53
86
84.75
85
84 83.24
83
82
81
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Series 1 86.53 83.24 89.52 84.75 88.9 89.5
Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak
menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu
perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan
kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga
menyebabkan balita gizi buruk. cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna setiap
tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 capaiannya adalah 100%.
Berikut merupakan grafik pencapaiannya.
32.2
32 32 32 32 32
32
31.8
31.6
31.4
31.2
31
31
30.8
30.6
30.4
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PUSKESMAS 31 32 32 32 32 32
74.2 74.12
73.95
74
73.8 73.74
73.6 73.53
73.4
73.4 73.28
73.2
73
72.8
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AHH 73.28 73.4 73.53 73.74 73.95 74.12
140 131.73
122.04
116.31
120 106.53 104.75
100
76.58
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKI 106.53 131.73 116.31 122.04 76.58 104.75
92
91.44
91.5
91.1
91
90.5
89.93
90
89.5
89
2018 2019 2020
93
92.6
92.5
92 91.76
91.5 91.37
90.99
91
90.5
90
2017 2018 2019 2020
Dalam SPM ini terdapat salah satu indikator yang berbicara tentang
pelayanan terhadap balita, yaitu indikator Pelayanan kesehatan balita sesuai
standar pelayanan kesehatan balita.Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan
dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau
Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan
di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan
kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran
panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2
kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap. Capaian ini mengalami
peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018
capaian indikator ini adalah 85,98 dan meningkat sekitar 5% menjadi 90,75%
pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 75,23 Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.
80 73.15
66.96
70
60 54
50 42.61
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020
100 85
78.25
80 70.8
64.18
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020
Tabel 2. 30 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang
Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020
Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
45,02 58,82 55,31
Kesehatan
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
90,96 91,37 91,72
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
n/a n/a n/a
imunisasi dasar lengkap
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 0,31%
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir dari
tahun 2015 sampai tahun 2020 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Yang
Aman Dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter
mengalami peningkatan, pada tahun 2016 persentasenya mencapai angka
50,6%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 51,3%. Pada tahun selanjutnya
kembali mengalami peningkatan sebesar 52,03%, hingga tahun 2019 mencapai
angka 52,4% dan pada tahun 2020 sebesar 62,41%. Berikut merupakan grafik
pencapaiannya.
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Penduduk Terlayani SR 50.6 51.3 52.03 52.4 62.41
92
90.76
91 90.41
90
89
87.82 87.82
88
87
86 85.6
85
84
83
2016 2017 2018 2019 2020
RT Memiliki Sanitasi 85.6 87.82 87.82 90.41 90.76
80 75
70 70
70
60
60 55
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Bangunan
55 60 70 70 75
Gedung Kondisi Baik
100 90
90
80 70 71
65 68
70
60
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Badan Usaha Terbina 65 68 70 71 90
75
68
60
50 51 53 53
30
20 12.7
10 7.14
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase PSU yang
7.14 12.7 36.51 40.48 48.47
Diserahkan
120
100100100 100100100 100100100 100100100 100100100
100
80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Presentase (%)Penduduk di Daerah rawan Bencana yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana
Presentase (%)Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat
dari penegakan hukum Perda dan Perkada2
Sosial
Penyelenggaraan urusan sosial merupakan upaya terselenggaranya
kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pada
implementasinya penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat
yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan,
organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial
asing. Penyelenggaraan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada
tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:
120
100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Korban Bencana
Terpenuhi 100 100 100 100 100
Kebutuhannya
4,500 3,990
4,000
3,500 2991
3,000 2,613
2,500 2,127
2,000 1,464
1,500
1,000 784
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Tenaga Kerja
Yang Memenuhi 2,613 3,990 784 1,464 2,127 2991
Ketentuan
6,000 5,574
5,000 4,447
4,154 4,148
4,000 3,611
3,000
2,000
945
1,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pencari Kerja
4,447 3,611 5,574 4,154 4,148 945
yang Ditempatkan
12 11
10
8 7
6 6
6
4
4 3
2
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sengketa Pengusaha dan
7 6 11 6 4 3
Buruh
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia usaha dan dunia
industri, sebagai akibat dari pandemic Covid 19, sehingga memaksa beberapa
perusahaan merumahkan karyawannya. Meningkatnya kasus
sengketa/perselisihan hubungan industrial mayoritas disebabkan karena
banyak karyawan yang selama dirumahkan belum digaji. Kondisi demikan
terjadi karena perusahaan juga kesulitan selama pandemi ini. Kasus-kasus
tersebut sekarang dalam proses penyelesaian, baik secara Bipartit, maupun PHI
(Peradilan Hubungan Industrial).
Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk
meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap
seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang
dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para
120
100 100 100
100
80 67
60
40
20
0
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Transmigran
100 100 100 67 0
Yang Ditempatkan
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka partisipasi
69.63 69.63 67.15 70.62 70.4 73.17
angkatan kerja
Tingkat kesempatan
96.05 96.15 97.73 97.39 96.64 95.39
kerja
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Survey Angkatan Kerja
NAsional (SAKERNAS) periode Agustus 2020, Karenanya yang berkompeten
untuk menganalisa adalah BPS selaku pihak yang melakukan survey dan
analisa data.
Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi,
EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok
mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak
termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang
terlibat dalam kerja manual. Angka Partisipasi Angkatan kerja mengalami
peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 angkanya mencapai 69,63%.
Angka ini bertahan hingga tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 meningkat
menjadi 67,15% dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 70,62%. Pada
tahun 2019 Angka Partisipasi Angkatan kerja menjadi 70,4% dan pada tahun
2020 angka partisipasi Angkatan kerja menjadi 73,14%.
Indikator selanjutnya adalah Tingkat kesempatan kerja memiliki capaian
yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 96,05%
dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 96,15%. Pada tahun 2017 angkanya
mencapai 97,73%, kemudian pada tahun selanjutnya menjadi 97,39% pada
tahun 2019 menjadi 96,64% tetapi pada tahun 2020 angka tersebut menurun
menjadi 95,39%.
Apabila ditinjau dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Fokus Urusan Pelayanan Wajib Bidang Ketenagakerjaan terdapat indikator yang
dapat dihitung.
Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah
tangga di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020 mengalami
penurunan. Pada tahun 2015 rasio kekerasan dalam rumah tangga di
Kabupaten Tulungagung mencapai angka 85,71% kemudian menurun pada
tahun 2016 menjadi 85,09%. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang
positif. Rasio kekerasan dalam rumah tangga tahun 2020 sebesar 72,3%
dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut grafik yang menggambarkan
pencapaiannya.
90
85.71 85.09
85
80 78.45
76.8
75 73.6
72.3
70
65
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Kekerasan Dalam
85.71 85.09 78.45 76.8 73.6 72.3
Rumah Tangga
Dari data yang ada di Unit Layanan bahwa rasio KDRT cenderung
mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin munculnya pemahanan
masyarakat/keluarga terhadap dampak dan konsekuensinya (hukum). Hal ini
muncul akibat sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk termasuk
Dinas KBPPPA terkait upaya perlindungan perempuan dan anak serta upaya
pencegahan KDRT.
Hal yang positif juga terdapat pada persentase pelayanan penyelesaian
tindak kekerasan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2020
telah mencapai 100%. Pelayanan penyelesaian tindak kekerasan berupa
pendampingan oleh psikolog klinis, pendampingan advokasi hukum dan
pendampingan sosial untuk mengatasi trauma pada korban. Berikut grafik yang
menggambarkan pencapaiannya.
20
15
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Layanan Anak
26 26 26 26 26 26
Berkebutuhan Khusus
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pemenuhan
100 100 100 100 100 100
Hak Anak
96.02
95.63
95.48
97
95.28
95.07
96
95
94
93
91.07
91.07
91.07
91.06
91.03
90.99
90.96
90.91
90.82
90.77
90.76
90.72
92
91
90
89
88
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capaian
No Indikator
2018 2019 2020
1 Jumlah kebijakan yang responsif gender 15 16 16
mendukung pemberdayaan perempuan
2 Proporsi perempuan dewasa dan anak 0 0 0
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami
kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh
Pangan
Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target
ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini
menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur.
Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang
200,000.00
150,000.00
100,000.00
45,020.00 52,231.00 53,338.00 47,542.00 46,475.69
41,343.00
50,000.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produksi Padi Sawah (ton) 279,127.99 320,378.00 330,192.43 308,890.22 269,419.12 317,122.13
Luas Panan Padi Sawah (Ha) 45,020.00 52,231.00 53,338.00 47,542.00 41,343.00 46,475.69
Grafik 2. 61 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021
Padi Sawah
No Kecamatan
Luas panen (Ha) Hasil (Kwh / Ha) Produksi (Ton)
1 Besuki 1,993 70.35 14,020.76
2 Bandung 2,976 73.81 21,965.86
3 Pakel 3,871 73.76 28,552.50
4 Campurdarat 1,765 70.22 12,393.83
5 Tanggunggunung - - -
6 Kalidawir 3,103 69.15 21,457.25
7 Pucanglaban 230 69.32 1,594.36
8 Rejotangan 4,239 69.87 29,617.89
9 Ngunut 3,010 73.12 22,009.12
10 Sumbergempol 2,392 74.68 17,863.46
11 Boyolangu 2,934 68.26 20,027.48
12 Tulungagung 785 61.04 4,791.64
13 Kedungwaru 141 71.15 1,003.22
14 Ngantru 1,058 72.73 7,694.83
15 Karangrejo 2,739 61.12 16,740.77
16 Kauman 2,704 67.02 18,122.21
17 Gondang 2,535 72.18 18,297.63
18 Pagerwojo 2,935 67.14 19,705.59
19 Sendang 3,625 72.85 26,408.13
Total 43,035 70.24 302,266.51
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2021
Padi Gogoh
No. Kecamatan
Luas panen (Ha) Hasil (Kwh/Ha) Produksi (Ton)
1 Besuki 6 65.47 39,28
2 Bandung - - -
3 Pakel 413 69,89 2.886,46
4 Campurdarat 267 66,03 1.763,00
5 Tanggunggunung 15 56,01 84,02
6 Kalidawir 43 64,25 276,28
7 Pucanglaban 102 62,01 632,50
8 Rejotangan - - -
9 Ngunut - - -
10 Sumbergempol 367 69,05 2.534,14
11 Boyolangu - - -
12 Tulungagung - - -
13 Kedungwaru - - -
14 Ngantru - - -
15 Karangrejo - - -
16 Kauman - - -
17 Gondang - - -
18 Pagerwojo 1.150 58,35 6.710,25
19 Sendang 508 67,96 3.452,37
Total 2.871 64,01 18.378,30
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2021
15 13.3
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Lembaga
13.3 17.7 18.1 20.3 20.3
Distribusi Pangan
Skor PPH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami
peningkatan yang lebih baik, dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Tetapi
untuk tahun 2020 ini Skor PPH menurun dari tahun sebelumnya bahkan tidak
bisa memenuhi target dari yang ditetapkan Skor 92,4. Hal tersebut dikarena
adanya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi penurunan perekonomian
masyarakat yang berpengaruh pada daya beli pangan sehingga mempengaruhi
pola pangannya dan mengakibatkan Pola Pangan Harapan (PPH) di masyarakat
mengalami penurunan.
Apabila ditinjau berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Urusan
Pangan terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Indikator tersebut adalah
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan
(PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan yang termasuk dalam Tujuan 2
SDGs yaitu tanpa kelaparan dengan capaian berikut:
Tabel 2. 49 Capaian Indikator SDGs Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Bidang Urusan Pangan Tahun 2018 - 2020
Capaian
Indikator
2018 2019 2020
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 5 5 5
(Prevalence of Undernourishment) kecamatan kecamatan kecamatan
Prevalensi penduduk dengan kerawanan
pangan sedang atau berat, berdasarkan pada 7 Desa 9 Desa 9 Desa
Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
Dari hasil analisis SKPG Tahun 2020 muncul 5 Kecamatan Rawan Pangan
(Kec. Tanggunggunung, Kec. Ngantru, Kec. Kedungwaru, Kec. Pagerwojo dan
Kec. Sendang) dengan 3 indikator yang saling berkaitan yaitu ketersediaan,
akses pangan dan pemanfaatan. Sedangkan dari hasil Peta Kerawanan dan
Kerentanan Pangan muncul 9 Desa (Desa Gondanggunung, Desa Wonorejo dan
Desa Kradinan Kec. Pagerwojo, Desa Nyawangan, Desa Geger dan Desa Nglurup
Kec. Sendang, Desa Kalidawe Kec. Pucanglaban, Desa Ngrejodan dan Desa
Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung) di wilayah terpencil dari Kabupaten
Tulungagung, indikator yang menjadi parameter yakni aspek ketersediaan,
keterjangkauan pangan dan pemanfaatan yang saling berkaitan.
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 Kualitas
konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai PPH : 92,24 meningkat PPH : 93,11 di tahun 2019 dan menurun
menjadi 90,3 di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kualitas konsumsi
pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan
tingkat konsumsi ikan masih kurang mendapat perhatian. Sementara untuk
indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment) dan indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan
pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan
Pangan datanya masih belum tersedia.
Perikanan
Setor perikanan menjadi sektor yang mulai berkembang, terutama
produksi budidaya ikan hias dan produksi budi daya ikan konsumsi, profil
perikanan tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. 50 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2016 - 2020
Trend produksi ikan baik ikan hias maupun ikan konsumsi selama 5
(lima) tahun terakhir untuk ikan hias mengalami penurunan rata 1%
sedangkan ikan konsumsi pengalami penurunan rata-rata 3% hal ini
disebabkan oleh penyakit ikan karena anomali cuaca yang ekstrem.
Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup merupakan salah indikator yang mempengaruhi
tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Urusan
Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan
pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka
mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan
daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat
dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang
terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta
menurunnya kasus pencemaran lingkungan. Berikut merupakan tabel yang
menyajikan perkembangan pembangunan urusan lingkungan hidup di
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2020.
Dokumen Lingkungan
90 82
80
67 64
70 62
60
50
40
30 21
20 12
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dokumen
21 12 62 67 64 82
Lingkungan
Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, nilai IKLH Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019, nilai IKLH Kabupaten
Tulungagung menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai IKLH tersebut
disebabkan oleh penurunan target nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun penurunan target IKTL disebabkan
adanya perubahan rumus yang digunakan dan data didapatkan dari hasil
perhitungan KLHK. Sedangkan untuk IKU, penurunan target disebabkan oleh
perubahan lokasi sampling. berdasarkan hasil dari balai pemantapan kawasan
hutan (BPKH) XI Jogjakarta. Luas perkebunan campuran dll yang dulu
dipergunakan untuk penghitungan IKTL sekarang tidak boleh dimasukkan
dalam penghitungan. Sehingga pada tahun 2019 Indeks kualitas Lingkungan
Hidup di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan dari tahun 2018,
namun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 telah melebihi
target sebesar 71,23. Hal tersebut merupakan gambaran daya dukung
lingkungan dimana semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya
dukungnya juga semakin meningkat. Hasil IKLH sebesar 71,23 tersebut
dipengaruhi oleh indeks kualitas air dengan skor 60, indeks kualitas udara
dengan skor 86,09 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 68,5. Untuk nilai
IKLH pada tahun 2020 masih dalam proses penghitungan.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan indeks kualitas
lingkungan hidup antara lain:
− Pengendalian pencemaran.
− Penambahan ruang terbuka hijau.
− Pemeliharaan lingkungan.
− Pengelolaan sampah dan limbah B3.
Grafik 2. 70 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015-2020
Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2021
10000
5000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bayi Berakta Lahir 16931 17536 20272 21288 19720 16301
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2020 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung terus
mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 sudah tidak terdapat desa
yang berstatus tertinggal. Hal ini dikarenakan terdapat enam desa yang
sebelumnya berstatus desa tertinggal telah beralih menjadi desa yang
berkembang. Keenam desa tersebut adalah Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir,
Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, Desa
Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki
dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keenam desa tersebut
mangalami kenaikan status menjadi desa berkembang. Untuk di Desa Rejosari
Kecamatan Kalidawir dikarenakan terdapat program berupa penghijauan benih
alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan pengadaan perpustakaan (buku dan
rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki terdapat program kios desa, tanggap
bencana dan pengadaan perpustakaan desa. Di Desa Wateskroyo terdapat
pengadaan perpustakaan desa dan tanggap bencana. Di Desa Pakisrejo
Kecamatan Tanggungunung terdapat pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan,
pelatihan, dan pembinaan yang dianggarkan oleh APBDes. Di Desa
Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa, perpustakaan dan
lapangan olah raga. Selanjutnya untuk di Desa Gondanggunung Kecamatan
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kelahiran Total (TFR) 2,3 1,87 2,06 2,075 2,02 2,02
Persentase pemakaian
kontrasepsi modern (modern
% 73,63 75,29 73,65 73,68 74,54 75,76
contracetive prevalence
rate/mCPR)
Persentase Usia Kawin
Pertama (UKP) dibawah 20 % 15,78 15,78 15.30 13,88 12,21 11,87
Tahun
Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, 2021
10
0
2018 2019 2020
Angkutan Melayani
20 17 15
Masyarakat
Isian jumlah penumpang untuk tahun 2020 didapatkan dari data yang
diperoleh konsultasi ke Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Gayatri.
Dinas dkp.tulungagung.go.id
15 KUSUKA
Perikanan perikanan.tulungagung.go.id
Dinas
16 Ketahanan dkpta.tulungagung.go.id
Pangan
tulungagung.go.id
Dinas
RGR FM diskominfo.tulungagung.go.id
Komunikasi
17 PPID ppid.tulungagung.go.id
dan
E-mail resmi rgrfm.tulungagung.go.id
Informatika
webmon.tulungagung.go.id
SIM Rumah Sakit : 30 Modul
/ Sub Sistem
SIM PSC/TEMS 119
Rumah Sakit
Tulungagung · SIM Bridging
18 RSUD dr rsud.tulungagung.go.id
BPJS · SIM Bridging EKTP-
ISKAK
Kemendagri · SIM Bridging
Laboratorium
SIM Bridging SITT Kemenkes
25
19.59
20
15.3 15.07
15 12.19 11.16
9 9.8
10 7.8 8.2 8.5
6
5 1.67
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Omset
15.3 9.8 12.19 15.07 19.59 11.16
Koperasi
Pertumbuhan Omset
9 6 7.8 8.2 8.5 1.67
Usaha Mikro
Penanaman Modal
Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika
penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan.
Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung
selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus
memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun
luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,
pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut
adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun
melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat
dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Di dalam
peraturan tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha memutakhirkan data
perizinan secara elektronik.
Peraturan Pemerintah tersebut mulai disosialisasikan dan dilaksanakan
pada bulan Agustus 2018, sehingga ada migrasi data perizinan termasuk data
nilai investasi dari off line ke perizinan on line tahun sebelumnya.
2500
2000 1761
1500
947
1000 768
610
500
0
2016 2017 2018 2019 2020
Izin Usaha yang
610 768 947 1761 2844
Diterbitkan
Statistik
Urusan statistik di Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting
dalam mendukung pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Berikut
tabel capaian urusan statistik di Kabupaten Tulungagung.
Tabel 2. 67 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Dokumen Metadata
Buku n/a n/a 3 3 4 4
Statistik Sektoral
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021
Persandian
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat
spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik,
Perpustakaan
Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam
koleksi buku dan majalah. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat
Kearsipan
Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber
informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu
arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika
diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan
memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun
perseorangan. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat
ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap
organisasi termasuk pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perencanaan,
menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian. Berikut
ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun
2015-2020
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Tertib Arsip di OPD % 27 30 32 33 35 37
Persentase OPD/Satker yang
% 6 7 8 9 10 12
menerapkan arsip secara baku
Sumber: LKPJ Kabupaten Tulungagung, 2021
Kebudayaan
Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya sehingga memiliki
keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil
kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan,
kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek
kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-
sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau
kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang
kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat
seseorang sebagai anggota masyarakat.
Tabel 2. 71 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kegiatan Pembinaan 1
kegiatan 1 1 1 1
Sejarah Daerah
Persentase Cagar Budaya yang
% 100 100 100 100 100
dilestarikan dan dikelola
Persentase Peningkatan
% 1 1 1,1 1,2 0,6
Kunjungan Museum
Jumlah kegiatan Pembinaan
kegiatan 1 1 1 1 1
Sejarah Daerah
Jumlah Seni Budaya yang Senibud
2 2 4 2 1
Mendapatkan Penghargaan aya
Persentase seni budaya yang
% 100 100 100 100 100
dilestarikan
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021
120
100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
4.5
4
4
3.5
3
2.5
2 2 2
2
1.5
1
1
0.5
0
2016 2017 2018 2019 2020
II. Produksi
1 Kayu Pertukaran
- Jati (m3) 6075.15 16.8 679.06 1982.36 455.00 1.370,95
- Rimba (m3) 5.853 1462.2 2588.17 2994.75 298.50 79,00
2 Kayu Bakar
- Jati (Sm) 4.00 - - 0.50 2.00 -
- Rimba (Sm) 72.00 7.00 3.00 6.00 3.00 -
3 Gondorukem
- Arang (Kg) - - - - - -
4 Lainnya
- Ulat Sutra (Kg) - - - - - -
- Kopi (Kg) - - - - - -
- Kelapa (Butir) 54.172 63.390 68.196 96.383 37.106 11.506
- Rumput Gajah
- - - - - -
(Kg)
- Cengkeh Basah
- - - - - -
(Kg)
- Kluwak (Kg) - - - - - -
- Getah Pinus
1730.30 1330.00 1559.80 1398.12 1452.24 -
(Ton)
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021
Tabel 2. 75 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 - 2020
No Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ternak Besar
1 Sapi 4263340 4408185 5640105 3984860 5533316 4078350
2 Sapi Perah 326565 306800 598555 293525 582035 335400
3 Kerbau 8140 19360 26620 23540 25740 18920
Ternak Kecil
1 Babi 145730 122366 224318 285024 223905 201308
2 Kambing 1594159 3347035 3942550 4371634 4306848 2425755
3 Domba 100282 245253 375637 559323 484590 270395
Unggas
1 Ayam Kampung 3765527 4350435 6351860 9858150 9391753 7514749
Ayam Ras 2089899 1857544 2589517 3428022 3342346 2899216
2
Pendekar
3 Itik 319026 482599 776554 1070321 1188622 1681961
4 Mentok 117479 133819 185988 243235 241840 143906
6288540 4613958 7851413 1365511 1275695 1335467
5 Ayam Broiler 5 7 2
Aneka Ternak
1 Kelinci 8825 13179 27048 126380 29411 7539
2 Burung Puyuh 27735 3294 5329 21385 6688 7840
3 Burung Dara 4804 6095 9080 12860 12031 14342
4 Burung Walet 0 0 0 0 0 0
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2021
Pariwisata
Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan
minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten
Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata,
sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata.
Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran
meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.
Tabel 2. 76 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2015 - 2020
No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah
wisatawan
1 218.251 275.104 731.252 1.250.771 1.503.225 1.233.478
nusantara
(Jiwa)
Jumlah
wisatawan
2 0 0 2.192 69 0 3
mancanegara
(Jiwa)
Persentase
peningkatan
3 jumlah (1,79) 26,05 165,81 71,05 20,18 (-17,94 )
kunjungan
wisata
Jumlah
pengelolaan
4 obyek daya 2 7 8 8 8 8
tarik wisata
(obyek)
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021
WISATA BUATAN
1 Waduk Wonorejo Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2 Pesanggahan Argo Wilis Ds. Sendang Kec. Sendang
3 Taman Aloon-Aloon Jl. RA Katini1
Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4 Kawasan Pinka Lembu Peteng Kel. Tertek & Kutoanyar
5 Cowindo Desa / Kec. Sendang
6 Koptan “Ori green” Desa / Kec. Sendang
7 Kolam Renang Vidia Tirta Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung
8 Taman Huko Ketanon Desa Tanon Kec. Kedungwaru
9 Taman Huko Moyoketen Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
10 Retjo Sewu Desa Besole Kec. Besuki
11 Wisata Taman Anggrek Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
Kahyangan
12 Tugu Park Desa Tugu Kec. Sendang
13 Taman Ketandan Desa Bolo Kec. Kauman
14 Kawasan Wisata Agro Blimbing Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
15 Splash Water Park Desa Bendil wungu Kec. Sumbergempol
16 Brond Water Park Desa Sobontoro Kec. Boyolangu
17 Gubuk Sawah Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
18 Kampung Pelangi Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
19 Rumah Hobit Desa Karanganom Kec. Kauman
20 Jambo Land Desa Karanganom Kec. Kauman
21 Nakula Park Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu
22 Njegong Park Desa Waung Kecamatan Boyolangu
23 Gubuk Asmoro Desa Pulosari Kec. Ngunut
24 Punakawan Park Desa Banaran Kecamatan Kauman
WISATA BAHARI
1 Pantai Nglarap Ds. Keboireng Kec. Besuki
2 Pantai Klatak Ds. Keboireng Kec. Besuki
3 Pantai Gemah Ds. Keboireng Kec. Besuki
4 Pantai Bayem Ds. Keboireng Kec. Besuki
5 Pantai Popoh Ds. Besuki Kec. Besuki
6 Pantai Sidem Ds. Besuki Kec. Besuki
7 Pantai Neyama Ds. Besuki Kec. Besuki
8 Pantai Coro Ds. Besuki Kec. Besuki
9 Pantai Banyu Mulok Ds. Besole Kec. Besuki
10 Pantai Gerangan Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
11 Pantai Brumbun Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
12 Pantai Sioro Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
13 Pantai Patok Gebang Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
14 Pantai Sanggar Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
15 Pantai Ngalur Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
16 Pantai Sine Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir
17 Pantai Dlodo Ds. Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa
Panggungkalak Kec. Pucanglaban
18 Pantai Kelinci Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
19 Pantai Kedung Tumpang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
20 Pantai Pacar Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
21 Pantai Lumbung Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
22 Pantai Pucang Sawit Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
23 Pantai Molang Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
WISATA KULINER
1 Pinka Lembu Peteng Kel. Tertek Kec. Tulungagung
2 Pujasera Stasiun Tulungagung Jln. P. Antasari Tulungagung
3 Pujasera Pasar Ngemplak Jln. KH. Abdul Fattah Tulungagung
4 Pujasera Pasar Senggol Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru
5 D’greenF oodcurt Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung
6 Teras Kota Jl. Ig. Ngurah Rai
7 Food Truck Komplek GOR lembupeteng
WISATA BUDAYA
1 Kirab Panji Lambang Daerah Kec. Tulungagung
(Bersih Nagari)
2 Jamasan Pusaka Kyai Upas Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung
3 Labuh Laut / Larung Sesaji Ds. Besole Kec. Besuki
(Sembonyo) Pantai Popoh
4 Sedekah Bumi Pantai Gemah Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki
5 Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Ds. Sawo Kec. Campurdarat
Buret
6 Upacara Adat Manten Kucing, Ds. Pelem Kec. Campurdarat
Coban Kromo
7 Jaranan Se Kab. Tulungagung
8 Reog Kendang Tulungagung Kab. Tulungagung
9 Wayang Kulit
10 Kentrung
11 Jedor
12 Grebeg Wilis Candi Penampihan Desa Geger Kecamtan Sendang
13 Labuh Laut Pantai Sine Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
14 Labuh Laut Pantai Desa / Kecamatan Pucanglaban
Kedungtumpang
15 Labuh Laut Pantai Sanggar Desa Jenglungharjo Kec. Tanggunggunung
WISATA BELANJA
1 Apollo Supermall Jl. Diponegoro, Tulungagung
2 Pasar Wage Jl. Wr. Supratman
3 Bravo Mall Jl. Mayor Sujadi
4 Golden Swalayan Jln. A. Yani Tulungagung
5 Belga Swalayan Jln. KH Agus Salim Tulungagung
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021
Perdagangan
Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi
perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang
Perindustrian
Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala
industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil,
agro, kimia dan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun
modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini
berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh
dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas
SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan
manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain
produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.
Sampai saat ini Indeks RB masih belum rilis dari Kementerian PAN dan
RB namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan
evaluasi pebilaian mandiri terhadap implementasi RB Sebagaimana Berita Acara
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung
tahun 2020, Nilai PMPRB Kabupaten dipengaruhi oleh Nilai PMPRB Perangkat
Daerah. Nilai PMPRB Kabupaten Tulungagung sebesar 71,30 yaitu dari
komponen pengungkit sebesar 37,18 dan dari komponen hasil sebesar 34,12.
Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil evaluasi dari
kementerian PAN & RB. Upaya-upaya strategis diantaranya :
− Telah menyusun Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten
Tulungagung Tahun 2020.
− Dalam peningkatan manajemen kinerja telah melakukan perubahan
kebijakan dalam pemberian TPP bagi PNS melalui Perbup no 6 Tahun 2020
dimana setiap PNS wajib mengupload bukti kerja sebagai bahan evaluasi
atasan langsung terhadap kinerja bawahan.
− Telah dilakukan sosialisasi pengisian LKE PMPRB Pemda dan OPD.
− Telah melaksanakan internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Perangkat Daerah.
− Telah melakukan internalisasi reviu roadmap RB Kabupaten berupa Reviu
8 area perubahan roadmap RB beserta rekomendasi sasaran dan
quickwins serta rekomendasi tindaklanjut roadmap RB beserta
sistematika penulisannya
− Telah melaksanakan peningkatan agenda reformasi birokrasi dan PMPRB
Kabupaten Tulungagung
Sampai saai ini Nilai SAKIP Kabupaten masih belum rilis dari
Kementerian PAN dan RB namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulungagung
telah melaksanakan evaluasi pebilaian mandiri terhadap implementasi SAKIP
Perangkat Daerah. Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari
58 Perangkat Daerah yang dievaluasi ada 54 Perangkat Daerah dengan Nilai
lebih dari BB atau diatas 70,00. upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan
diantaranya :
Penunjang Keuangan
Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator
Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, sebagaimana terdapat
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. 83 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2015-2020
Perencanaan
Perencanaan merupakan komponen yang sangat penting dalam hal
menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka
dapat diapastikan bahwa aktor-aktor pemerintah baik pusat sampai daerah
dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada guna kepentingan
masyarakat umum. Perencanaan dalam sektor pemerintahan sangat erat
kaitannya dengan agenda perencanaan jangka panjang, menengah, hingga
tahunan.
Urusan perencanaan yang ada di Kabupaten Tulungagung terdiri dari
beberapa indikator yang diantaranya yaitu persentase keselarasan RKPD dengan
Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui terdapat total sebanyak 143
obyek wisata, yang terdiri dari 16 wisata alam, 24 wisata buatan, 44 wisata
purbakala, 23 wisata pantai, 3 wisata edukasi, 7 wisata kuliner, 6 wisata minat
khusus, 15 wisata budaya, dan 5 wisata belanja.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator izin usaha yang
diterbitkan dan nilai investasi daerah PMA/PMDN pada tahun 2017 sampai
dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan berbanding
lurus dengan jumlah izin usaha yang diterbitkan.. Lonjakan kenaikan nilai
investai daerah di Kabupaten Tulungaung ini terjadi sejak diberlakukannya PP
24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi online single sub mission (OSS)
maka mengakumulasi seluruh investasi yang masuk baik investasi dengan
pemenuhan izin baru maupun yang pembaharuan dan penghitungan investasi
tidak lagi dibatasi nomial 500 juta ke atas tetapi seluruh nilai investasi yang
masuk.
Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas menunjukan jumlah kejadian kriminalitas serta
persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Persentase
penyelesaian kasus kriminal cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2020
persentase penyelesaian meningkat menjadi lebih dari 80%. Berikut data angka
kriminalitas di Kabupaten Tulungagung:
Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui hampir seluruh pajak pusat
yang dipungut di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kecuali PBB
pusat, namun Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan memperoleh
peningkatan dalam penerimaan pajak.
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Persentase Siswa jenjang SD 100% 100% 100%
dan SMP yang memiliki akses
pada program
penyelenggaraan pendidikan
Persentase peningkatan siswa 22% 20% 90,91% Masih banyak
penerima Bea siswa dalam siswa yang belum
rangka mendukung proses mendapatkan KIP
belajar siswa di Kabupaten sehingga
Tulungagung penyerapan
beasiswa utk
siswa miskin yang
berprestasi kurang
maksimal
Program Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Program Keciptakaryaan
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Program Peningkatan
Hubungan Industrial,
Perlindungan Tenaga Kerja
dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja
Persentase perusahaan 75% 77% 102,67%
terdaftar yang menerapkan
undang-undang
ketenagakerjaan
Program Penunjang Teknis
Operasional Bidang Pelatihan
Tenaga Kerja
Persentase terlaksananya 100% 100% 100%
pelatihan kompetensi yang
direkomendasikan bidang
pelatihan
Program Penempatan Dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Persentase tingkat 94,8% 95,39% 100,62%
kesempatan kerja
Program Data Dan Informasi
Ketenagakerjaan
Persentase kebutuhan 100% 100% 100%
dokumen data
Program Peningkatan
Keamanan dan Mutu Pangan
Persentase menurunnya 25% 27% 92% Dari 44 sampel
bahan pangan yang bahan pangan,
mengandung bahan diperoleh 32
tambahan pangan (BTP) yang sampel aman
berbahaya dan residu dikonsumsi dan 12
pestisida sampel
mengandung
boraks, rodhamin
B dan formalin
Program Pembangunan
Insfrastruktur Pangan
Persentase Pemanfaatan 100% 100% 100%
infrastruktur pangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Jumlah Cadangan Pangan 30 ton 27 ton 90% Adanya dampak
Pemerintah Kabupaten pandemi Covid 19
Tulungagung
Program Pengentasan Daerah
Rawan Pangan
Persentase Penanganan Desa 100% 100% 100%
Rawan Pangan
PERTANAHAN
Program Pertanahan
Program Pengelolaan
Informasi Administrasi dan
Kependudukan
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Persentase 100% 100% 100%
Data/Informasi/Statistik yang
dijadikan dasar penentuan
kebijakan
PERSANDIAN
Program pengembangan
perpustakaan
Persentase Peningkatan 9,5% 9,5% 100%
pemustaka
Program pembinaan dan
Pengawasan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan 15% 26,8% 178,67%
Desa/Kelurahan yang sudah
berjalan
KEARSIPAN
Program Optimalisasi
Pengelolaan Perikanan
Budidaya
Program Pengembangan
Destinasi Wisata
Persentase peningkatan daya 2% 18% 900%
tarik wisata yang
dikembangkan
Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan 2% 2% 100%
pelaku ekonomi kreatif
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan 900.000 1.168.398 129,82%
orang orang
Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase peningkatan usaha 10% 20,50% 205%
pariwisata yang ber TDUP
Persentase peningkatan SDM 5% 5% 100%
kepariwisataan yang terampil
PERTANIAN
Program Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Jumlah produksi tanaman
pangan
Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Hortikultura
Jumlah produksi tanaman
hortikultura
* Cabe Rawit 1.619,30 380,20 Ton 23,48% Cuaca sangat
Ton ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan
komoditas cabe
rawit mengalami
penurunan
produksi (busuk
buah /pethek)
* Cabe Besar 545,20 Ton 172,60 Ton 31,67% Cuaca sangat
ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan
komoditas cabe
besar mengalami
penurunan
produksi (busuk
buah /pethek)
* Bawang Merah 1.060,60 144,60 Ton 13,63% Cuaca sangat
Ton ekstrim antara
musim hujan dan
kemarau sehingga
mengakibatkan
Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan
Program Peningkatan
Kapasitas Perdagangan
Persentase Peningkatan 80% 80% 100%
Kapasitas Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Persentase peningkatan 1% 1,50% 150%
jumlah produksi IKM
Program Sistem Informasi
Industri dan Perdagangan
Persentase peningkatan
sistem Informasi Industri dan
Perdagangan
TRANSMIGRASI
Program Ketransmigrasian
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan RKPD 90% 100% 111,11%
dengan RPJMD
Persentase laporan 75% 75% 100%
pelaksanaan program
pembangunan yang selesai
tepat waktu
Program Peningkatan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Persentase PD yang 80% 100% 125%
mengirimkan DPA/DPPA tepat
waktu
Program Peningkatan
Pengelolaan Perbendaharaan
dan Kas Daerah
Persentase Penerbitan SP2D 100% 100% 100%
tepat waktu
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pertanggungjawaban dan
Program Peningkatan
Kapasitas Organisasi dan
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat daerah yg 42 Lembaga 54 Lembaga 128,57%
akuntabilitas kinerjanya
Sangat Baik ≥ BB
Persentase Perangkat 100% 100% 100%
Daerahyang tepat fungsi,
tepat proses dan tepat ukuran
Perangkat Daerah yang 49 51 104,08%
melaksanakan PMPRB Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Program Penguatan Kinerja
Pelayanan Publik
Unit Kerja yang menerapkan 45 Lembaga 45 Lembaga 100%
standar pelayanan publik
Program Penyusunan
Kebijakan dan
Pengkoordinasian
Administratif Bidang
Pembangunan
Persentase Penyusunan 96% 98% 102,08%
Kebijakan dan
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN
Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Persentase penyelesaian 100% 100% 100%
pelayanan publik
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Fungsi
Pemerintahan
persentase desa/kelurahan 100% 100% 100%
yang melaksanakan fungsi
sesuai peraturan yang berlaku
URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Program Peningkatan
Kewaspadaan Dini dan
Budaya Politik
Persentase Penguatan 100% 100% 100%
kewaspadaan dini dan budaya
politik
Program Peningkatan
Integrasi Bangsa
Persentase Penguatan 100% 100% 100%
Integrasi Bangsa
Program Peningkatan
Hubungan antar Lembaga
Persentase Sinergitas 95% 100% 105,26%
hubungan antar lembaga
Sumber: Hasil Evaluasi, 2021
Target Realisasi Target RKPD Realisasi Tingkat Target Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output) Ket
RPJMD Target Tahun 2020 RKPD Tahun Realisasi (%) program/kegiat capaian prog capaian Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENDIDIKAN
1 1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 96 98 98.93 101% DINAS PENDIDIKAN,
fungsinya(%) PEMUDA DAN
OLAHRAGA (DIKPORA)
1.01.01.01.020 Operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompentesi Siswa Persentase operasional UPT Taman Bina Minat Bakat dan Kompetensi 100 100 90 87 97% DIKPORA
Siswa yang terpenuhi (%)
1.01.01.01.021 Operasional SMPN 1 Tulungagung Persentase operasional SMPN 1 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.022 Operasional SMPN 2 Tulungagung Persentase operasional SMPN 2 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.023 Operasional SMPN 3 Tulungagung Persentase operasional SMPN 3 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.024 Operasional SMPN 4 Tulungagung Persentase operasional SMPN 4 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.025 Operasional SMPN 5 Tulungagung Persentase operasional SMPN 5 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.026 Operasional SMPN 6 Tulungagung Persentase operasional SMPN 6 Tulungagung yang terpenuhi(%) 100 100 90 57 63% DIKPORA
1.01.01.01.027 Operasional SMPN 1 Boyolangu Persentase operasional SMPN 1 Boyolangu yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.028 Operasional SMPN 1 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 1 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.029 Operasional SMPN 2 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 2 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.030 Operasional SMPN 3 Kedungwaru Persentase operasional SMPN 3 Kedungwaru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.031 Operasional SMPN 1 Ngantru Persentase operasional SMPN 1 Ngantru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.032 Operasional SMPN 2 Ngantru Persentase operasional SMPN 2 Ngantru yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.033 Operasional SMPN 1 Ngunut Persentase operasional SMPN 1 Ngunut yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.034 Operasional SMPN 2 Ngunut Persentase operasional SMPN 2 Ngunut yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.035 Operasional SMPN 3 Ngunut Persentase operasional SMPN 3 Ngunut yang terpenuhi(&) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.036 Operasional SMPN 1 Rejotangan Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.037 Operasional SMPN 2 Rejotangan Persentase operasional SMPN 1 Rejotangan yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.038 Operasional SMPN 1 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 1 Sumbergempol yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.039 Operasional SMPN 2 Sumbergempol Persentase operasional SMPN 2 Sumbergempol yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.040 Operasional SMPN 1 Kalidawir Persentase operasional SMPN 1 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.041 Operasional SMPN 2 Kalidawir Persentase operasional SMPN 2 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.042 Operasional SMPN 3 Kalidawir Persentase operasional SMPN 3 Kalidawir yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.043 Operasional SMPN 1 Pucanglaban Persentase operasional SMPN 1 Pucanglaban yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.044 Operasional SMPN 2 Pucanglaban Persentase operasional SMPN 2 Pucanglaban yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.045 Operasional SMPN 1 Campurdarat Persentase operasional SMPN 1 Campurdarat yang terpenuhi (%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.046 Operasional SMPN 2 Campurdarat Persentase operasional SMPN 2 Campurdarat yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.047 Operasional SMPN 1 Pakel Persentase operasional SMPN 1 Pakel yang terpenuhi(%) 100 100 90 51 57% DIKPORA
1.01.01.01.048 Operasional SMPN 2 Pakel Persentase operasional SMPN 2 Pakel yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.049 Operasional SMPN 1 Bandung Persentase operasional SMPN 1 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.050 Operasional SMPN 2 Bandung Persentase operasional SMPN 2 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.051 Operasional SMPN 3 Bandung Persentase operasional SMPN 3 Bandung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.052 Operasional SMPN 1 Besuki Persentase operasional SMPN 1 Besuki yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.053 Operasional SMPN 2 Besuki Persentase operasional SMPN 2 Besuki yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.054 Operasional SMPN 1 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 1 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.055 Operasional SMPN 2 Tanggunggunung Persentase operasional SMPN 2 Tanggunggunung yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.056 Operasional SMPN 1 Kauman Persentase operasional SMPN 1 Kauman yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.057 Operasional SMPN 2 Kauman Persentase operasional SMPN 2 Kauman yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.058 Operasional SMPN 1 Gondang Persentase operasional SMPN 1 Gondang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.059 Operasional SMPN 2 Gondang Persentase operasional SMPN 2 Gondang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.060 Operasional SMPN 1 Karangrejo Persentase operasional SMPN 1 Karangrejo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.061 Operasional SMPN 2 Karangrejo Persentase operasional SMPN 2 Karangrejo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.062 Operasional SMPN 1 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 1 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.063 Operasional SMPN 2 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 2 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.064 Operasional SMPN 3 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 3 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.065 Operasional SMPN 4 Pagerwojo Persentase operasional SMPN 4 Pagerwojo yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.01.066 Operasional SMPN 1 Sendang Persentase operasional SMPN 1 Sendang yang terpenuhi(%) 100 100 90 56 62% DIKPORA
1.01.01.15.008 Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam 902 902 749 0 0% DIKPORA
dan perlengkapan sekolah(Lembaga)
1.01.01.15.009 Publikasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan potret sekolah Jumlah kegiatan publikasi pendidikan dan potret sekolah(kegiatan) 90 90 58 110 190% DIKPORA
1.01.01.15.010 Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung Jumlah penerima beasiswa pelajar (orang) 150 150 150 100 67% DIKPORA
Jumlah peserta PAUD mengikuti workshop Kurikulum 2013 dan Jumlah 1200 1200 450 1000 222%
Pendidik mendapat Pembinaan langsung lapangan serta peningkatan
mutu budi pekerti bagi pendidik dan Peserta didik PAUD(Pendidik PAUD)
Jumlah GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi melaksanakan peningkatkan 350 350 0 250 #DIV/0!
mutu model layanan PAUD dan Pelatihan DAPODIK(Orang)
Jumlah lembaga PAUD mendapat BOP PAUD tersalurkan dan di 960 934 960 1924 200%
pertanggungjawabkan sesuai dengan juknis(Lembaga)
Jumlah GTK PAUD dan Dikmas mengikuti Apresiasi GTK PAUD Dikmas 100 100 0 38 #DIV/0!
Berprestasi tingkat Kabupaten(GTK)
Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD dan Unjuk Karya GTK PAUD Dikmas serta 10000 10000 0 0 0%
lomba mendongeng(Peserta Didik)
Jumlah tersedianya data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 1 1 1 1 100%
Masyarakat(Bendel)
1.01.01.16.002 Insentif Bagi Pendidik PAUD Prosentase GTK PAUD mendapatan bantuan Kesejahteraan (%) 100 100 50 100 200% DIKPORA
1.01.01.16.003 Bantuan BOP PAUD (DAK) Jumlah Lembaga PAUD Negeri/Swasta Mendapat BOP PAUD(Lembaga) 960 960 982 974 99% DIKPORA
1.01.01.16.004 Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS (BK) Jumlah Kepala/Guru TK/ PAUD Non PNS yang mendapat Bantuan 500 169 169 56 33% DIKPORA
Keuangan(Orang)
1.01.01.16.005 Pengembangan, Rehabilitasi, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan APE, Sarana prasarana dan 69 90 17 115 676% DIKPORA
Lembaga PAUD Pelatihan Pencatatan dan Pengelolaan Inventaris Lembaga(lembaga)
Jumlah Lembaga PAUD Mendapat Bantuan Alat Kesenian, bantuan 100 67 0 1 100%
mabelair, dan sarana pendukung pembelajaran, Rehab Ruang Kelas,
Pagar dan Tempat Bermain(lembaga)
1.01.01.16.006 Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Didik Kesetaraan dan Pelatihan Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan 20 20 22 70 318% DIKPORA
di Kab. Tulungagung Masyarakat mendapat pembinaan(Lembaga)
Jumlah penerima Bantuan Penyelenggaraan dan Falisitasi ujian bagi 258 208 0 0 0%
Program Kejar Paket B dan Paket C(orang)
Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga 100 100 100 50 50%
serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional ( HAI
)(Orang)
5 1.01.01.17 Program Pembinaan SD
1.01.01.17.005 Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Terpencil di Kabupaten Tulungagung" Jumlah lembaga yang mendapat bantuan fasilitas SD terpencil(Lembaga 2 2 4 8 200% DIKPORA
Sekolah)
1.01.01.17.006 Penunjang Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar /SD Jumlah lembaga yang mendapat penunjang perencanaan teknis 287 287 8 274 3425% DIKPORA
pelaksanaan DAK bidang pendidikan dasar(Lembaga Sekolah)
1.01.01.17.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas 287 285 274 469 171% DIKPORA
Baru dan rehabilitasi Ruang Kelas/Kantor , Rehabilitasi dan Pembangunan
KM/WC, Alat Seni Tradisional dan Alat Olahraga(lembaga Sekolah)
1.01.01.18.002 Fasilitasi Tryout, Pelaksanaan Ujian Nasional Dan USBN Tingkat SMP/MTs Jumlah Bantuan Komputer Server UNBK Ke Lembaga,(Lembaga) 48 48 48 10 21% DIKPORA
Jumlah Peserta Sosialisasi Dan Peserta Ujuan Nasional, Bintek Operator 175 175 175 176 101%
Dan Teknisi UNBK(orang)
1.01.01.18.003 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SMP Jumlah peserta yang mengikuti penguatan dan pemberdayaan 86 86 86 0 0% DIKPORA
kelembagaan dan peserta didik SMP(Lembaga)
1.01.01.18.004 Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan 250 250 250 500 200% DIKPORA
Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan
Pemberdayaan Peran PKS SMP(siswa)
1.01.01.18.005 Pengembangan Sekolah Ramah Anak ( SRA ) Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah 48 48 48 10 21% DIKPORA
Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung(Lembaga)
1.01.01.18.006 Fasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi sarana prasarana dan sarana Jumlah Lembaga yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi sarana 48 48 48 13 27% DIKPORA
prasarana Pengaman/ penunjang/ Pelengkap tingkat SMP prasarana dan pelengkap SMP(Lembaga)
1.01.01.18.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK) Jumlah lembaga yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas 48 48 48 22 46% DIKPORA
Baru , Rehabilitasi dan Pengadaan Alat Lab(Lembaga)
1.01.01.18.008 Penunjang Perencanaan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Jumlah Lembaga yang Masuk Perencanaan dan Pengawasan Pelaksnaan 48 48 48 23 48% DIKPORA
PENDIDIKAN DASAR/SMP DAK(Lembaga)
7 1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.001 Fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah Sosialisasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan(kali) 11 11 3 5 167% DIKPORA
1.01.01.20.002 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK (BK) Jumlah guru TK Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 9 7 6 6 100% DIKPORA
1.01.01.20.003 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD (BK) Jumlah guru SD Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 11 10 9 18 200% DIKPORA
1.01.01.20.004 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP (BK) Jumlah guru SMP Non PNS yang mendapat honor kinerja(Orang) 8 8 8 16 200% DIKPORA
1.01.01.20.005 Seleksi dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah Sosialisasi Guru Mapel IPS dan PKn(kali) 6 0 10 3 30% DIKPORA
1.01.02.16.009 Penunjang pelayanan kesehatan primer Angka Kontak(‰) 155 150 75 39.19 52% DINKES
1.01.02.16.010 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besuki Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 80 72 80 37.1 46% DINKES
1.01.02.16.011 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Besole Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82 64 82 61.1 75% DINKES
1.01.02.16.012 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,5 78 82.5 73.64 89% DINKES
Bandung
1.01.02.16.013 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pakel Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 71 55 71 82.06 116% DINKES
1.01.02.16.014 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77,8 55 0 36.28 #DIV/0! DINKES
Bangunjaya
1.01.02.16.015 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 74,97 83 74.97 76.11 102% DINKES
Campurdarat
1.01.02.16.016 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 72 0 64 #DIV/0! DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.16.017 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 65,42 54 65.42 18.16 28% DINKES
Kalidawir
1.01.02.16.018 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86 81 86 70.58 82% DINKES
Tunggangri
1.01.02.16.019 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 62 0 60.18 #DIV/0! DINKES
Pucanglaban
1.01.02.16.020 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,46 69 85.46 61.45 72% DINKES
Rejotangan
1.01.02.16.021 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73,28 71 0 77.31 #DIV/0! DINKES
Banjarejo
1.01.02.16.023 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 90,92 64 90.92 91.03 100% DINKES
Balesono
1.01.02.16.024 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84,39 74 0 44.54 #DIV/0! DINKES
Sumbergempol
1.01.02.16.025 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 63 89 70.17 79% DINKES
Bendilwungu
1.01.02.16.026 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,9 88 89.9 65.97 73% DINKES
Boyolangu
1.01.02.16.027 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Beji Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78,75 60 78.75 70.36 89% DINKES
1.01.02.16.028 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 73 0 83.31 #DIV/0! DINKES
Tulungagung
1.01.02.16.029 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 94 89 84.37 95% DINKES
Sembung
1.01.02.16.030 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 78 68 78 44.01 56% DINKES
Kedungwaru
1.01.02.16.031 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Simo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89 78 89 39 44% DINKES
1.01.02.16.032 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 89,31 85 89.31 88.78 99% DINKES
Ngantru
1.01.02.16.033 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Pucung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 88,67 55 88.67 84.78 96% DINKES
1.01.02.16.034 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 64 85 86.46 102% DINKES
Karangrejo
1.01.02.16.035 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85,00 75 0 63.6 #DIV/0! DINKES
Kauman
1.01.02.16.036 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82 90 82 56.37 69% DINKES
Gondang
1.01.02.16.037 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,00 76 0 92.06 #DIV/0! DINKES
1.01.02.16.038 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 81 74 0 57.79 #DIV/0! DINKES
Pagerwojo
1.01.02.16.039 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas JNilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75,88 88 75.88 49.16 65% DINKES
Sendang
1.01.02.16.040 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Dono Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 87,00 85 87 88.69 102% DINKES
1.01.02.16.041 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi UPTD Puskesmas Jeli Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 60,00 72 60 34.2 57% DINKES
1.01.02.16.042 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 80 72 80 37.1 46% DINKES
Besuki
1.01.02.16.043 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,00 64 82 61.1 75% DINKES
Besole
1.01.02.16.044 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 82,50 79 82.5 73.64 89% DINKES
Bandung
1.01.02.16.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 71,00 55 71 82.06 116% DINKES
Pakel
1.01.02.16.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 77,8 55 0 36.28 #DIV/0! DINKES
Bangunjaya
1.01.02.16.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 74,97 83 74.97 76.11 102% DINKES
Campurdarat
1.01.02.16.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,37 72 0 64 #DIV/0! DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.16.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 65,42 54 65.42 18.16 28% DINKES
Kalidawir
1.01.02.16.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 86,00 81 86 70.58 82% DINKES
Tunggangri
1.01.02.16.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 62 0 60.18 #DIV/0! DINKES
Pucanglaban
1.01.02.16.109 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pucanglaban Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 41,46 0 41.46 60.18 145% DINKES
1.01.02.16.110 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjarejo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 73,28 0 73.28 77.31 105% DINKES
1.01.02.16.111 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sumbergempol Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 84,39 0 84.39 44.54 53% DINKES
1.01.02.16.112 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tulungagung Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 0 85 83.31 98% DINKES
1.01.02.16.113 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kauman Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 85 0 85 63.6 75% DINKES
1.01.02.16.114 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 75 0 75 92.06 123% DINKES
1.01.02.16.115 Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pagerwojo Nilai Kinerja UKP di Puskesmas(%) 81 0 81 57.79 71% DINKES
16 1.01.02.17 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
1.01.02.17.001 Pembinaan, Pengawasan Sediaan Farmasi, Makanan dan Tata Kelola Cakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan 71 94 71 71 100% DINKES
Obat CDOB(%)
Cakupan IRTP yang menerapkan CPPB(%) 71 96 77 86 112%
1.01.02.17.002 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan(%) 100 100 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.003 Pengawasan Alat Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang memenuhi 62 63 62 64.76 104% DINKES
syarat(%)
1.01.02.17.004 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial(%) 100 100 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.005 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan sarana prasarana IFK (DAK) Persentase puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial (%) 100 100 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.006 Distribusi obat dan E-Logistik Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%) 100 0 100 100 100% DINKES
1.01.02.17.007 Fasilitasi Pengawasan Obat dan Makanan (DAK) Cakupan sarana produksi, distribusi sediaan farmasi yang menerapkan
CDOB
1.01.02.18.003 Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Persentase Analisa Penyakit Potensial Wabah per Minggu(%) 75 73 70 0 0% DINKES
Persentase anak umur 18-24 bulan yang menerima imunisasi dasar 72,91 80 86 0 0%
lanjutan(%)
Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi(%) 91 100 100 0 0%
1.01.02.18.004 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Cakupan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 100 100 56 56% DINKES
standard(%)
1.01.02.18.005 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 81,25 100 100 100 100% DINKES
1.01.02.18.007 Deteksi Dini Faktor Resiko dan Penanganan Covid 19 berbasis UKBM Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular(%) 100 100 100% DINKES
Angka Kematian Balita (AKBa) (per 1000 KH) 0,9 1 0.9 0.84 93%
Angka Kematian Neonatal (AKN) (per 1000 KH) 4,9 6 4.9 7.68 157%
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH) 6,9 2 6.8 10.21 150%
Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan(%) 100 100 100 100 100%
Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(%) 100 100 100 100 100%
1.01.02.19.002 Pelayanan Gizi Masyarakat Cakupan Pemantauan Status Gizi(%) 88,03 86 42.61 #DIV/0! DINKES
Cakupan Penanggulangan Gangguan Gizi(%) 70,26 77 100 85.48 85%
Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat(%) 92 88 75 62.88 84%
1.01.02.19.003 Jaminan Persalinan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan 92 0 92 91.76 100% DINKES
Kesehatan(%)
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses DINKES
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
1.01.02.19.004 Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Cakupan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak(%) 31,3 40 31.3 40.62 130% DINKES
1.01.02.19.005 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Promosi Kesehatan(%) 79 80 55 84.3 153% DINKES
1.01.02.19.006 Pengembangan Taman Posyandu (BK) Persentase Taman Posyandu yang Optimal(%) 50 62 50 62 124% DINKES
1.01.02.19.007 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Kesehatan Lingkungan(%) 91 88 79 85.76 109% DINKES
1.01.02.20.006 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pakel Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 91,00 85 91 91.48 101% DINKES
1.01.02.20.007 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Bangunjaya Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88 80 88 67.74 77% DINKES
1.01.02.20.008 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Campurdarat Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88,00 84 88 81.55 93% DINKES
1.01.02.20.009 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,64 73 85.64 21.61 25% DINKES
Tanggunggunung
1.01.02.20.010 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kalidawir Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 81,89 63 81.89 60 73% DINKES
1.01.02.20.011 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tunggangri Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 87,50 84 87.5 80.96 93% DINKES
1.01.02.20.012 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucanglaban Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 65,11 68 65.11 72.85 112% DINKES
1.01.02.20.013 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Rejotangan Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89,91 86 89.91 74.65 83% DINKES
1.01.02.20.014 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Banjarejo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,11 68 90.11 82.4 91% DINKES
1.01.02.20.015 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngunut Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89 72 89 79.3 89% DINKES
1.01.02.20.016 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Balesono Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 76,31 81 76.31 67.28 88% DINKES
1.01.02.20.017 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sumbergempol Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 84,01 78 84.01 73.9 88% DINKES
1.01.02.20.019 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Boyolangu Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 89,00 84 89 75.79 85% DINKES
1.01.02.20.020 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Beji Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 87,73 86 87.73 71.04 81% DINKES
1.01.02.20.021 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tulungagung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 81 85 75.82 89% DINKES
1.01.02.20.022 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sembung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88 81 88 75.2 85% DINKES
1.01.02.20.023 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kedungwaru Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 78,00 81 78 65.9 84% DINKES
1.01.02.20.024 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Simo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 88,00 73 88 72.44 82% DINKES
1.01.02.20.025 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Ngantru Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,84 95 90.84 76.17 84% DINKES
1.01.02.20.026 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pucung Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 90,13 60 90.13 69.27 77% DINKES
1.01.02.20.027 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Karangrejo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 85,00 76 85 83.06 98% DINKES
1.01.02.20.028 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Kauman Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,00 84 86 75.08 87% DINKES
1.01.02.20.029 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Gondang Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 83,50 81 83.5 83.95 101% DINKES
1.01.02.20.030 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Tiudan Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,00 89 86 86.48 101% DINKES
1.01.02.20.031 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Pagerwojo Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 78,05 87 78.05 61.05 78% DINKES
1.01.02.20.032 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Sendang Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 86,46 81 86.46 62.45 72% DINKES
1.01.02.20.033 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Dono Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 83,00 84 83 86.6 104% DINKES
1.01.02.20.034 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) UPTD Puskesmas Jeli Nilai Kinerja UKM di puskesmas(%) 75,00 72 75 57.95 77% DINKES
1.01.02.20.035 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Nilai Kinerja UKM (%) 84,95 78 84.95 72.45 85% DINKES
dan Jampersal
20 1.01.02.21 Program Manajemen Kesehatan
1.01.02.21.001 Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Jumlah Puskesmas yang mengirimkan laporan secara 32 32 32 32 100% DINKES
elektronik(Puskesmas)
1.01.02.21.002 Pembinaan BLUD Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dibina BLUD(Puskesmas) 3 3 3 3 100% DINKES
21 1.01.02.22 Program Peningkatan Pelayananan Kesehatan Rujukan
1.01.02.22.001 Kegiatan akselerasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu Jumlah Monev Pelaksanaan PSC(kali) 3 2 3 1 33% RSUD DR. ISKAK
Jumlah sosialisasi PSC(kali) 15 12 15 3 20%
1.01.02.22.002 Kegiatan pelayanan kesehatan kemitraan dengan Pemkab Tulungagung Jumlah mitra Pemkab Tulungagung yang melaksanakan pemeriksanaan 150 103 150 163 109% RSUD DR. ISKAK
dan pemeliharaan kesehatan di RSUD Dr.Iskak(orang)
1.01.02.22.003 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit Jumlah peserta BIMTEK PONEK(orang) 96 0 100 0 0% RSUD DR. ISKAK
1.01.02.25.005 Kegiatan pemenuhan peralatan kesehatan & kedokteran rumah sakit jumlah peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan (unit) 1 1 1 0 0% RSUD DR. ISKAK
(Silpa DAK)
1.01.02.25.007 Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit (DAK) Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan(unit) 2 0 2 2 100% RSUD DR. ISKAK
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 9 100% DINKES
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 14 14 100% DINKES
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 95 95 100% DINKES
Administrasi Umum Perangkat Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan angka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKES
Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
BANGUNJAYA
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
TANGGUNGGUNUNG
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
PUCANGLABAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
SUMBERGEMPOL
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
TULUNGAGUNG
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS KAUMAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS TIUDAN
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PAGERWOJO
Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BANJAREJO
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Jumlah peralatan kesehatan untuk pelayanan rumah sakit 129 129 100% RSUD DR. ISKAK
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat - 0 0 #DIV/0! RSUD DR. ISKAK
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BESOLE
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS BANDUNG
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS PAKEL
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS
Daerah Kabupaten/Kota BANGUNJAYA
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Nilai Kinerja UKP dan UKM 85.5 85.5 85.5 100% PUSKESMAS SENDANG
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik/izin kerja 95 95 100% DINKES
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup 100 100 100% DINKES
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota DINKES
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Persentase perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 100 100 100% DINKES
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana produksi Alat 100 100 100% DINKES
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor Persentase Penerbitan Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 100 100 100% DINKES
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 100 100 100% DINKES
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM) Minum (DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Presentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 50 50 100% DINKES
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 720 720 100% RSUD DR. ISKAK
Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase pencapaian elemen akreditasi SNARS 82 82 100% RSUD DR. ISKAK
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25 1.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 236.39 236% DINAS PEKERJAAN
fungsinya(Persen) UMUM DAN PENATAAN
RUANG
26 1.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 1800 1800 50 550 1100% DINAS PUPR
1.01.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(kegiatan pemeliharaan) 8 8 8 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.15.002 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun(unit) 130 0 120 220 183% DINAS PUPR
1.01.03.15.003 Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun(meter) 700 0 397 647 163% DINAS PUPR
1.01.03.15.004 Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (BK Provinsi) Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun(meter) 2500 0 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.15.005 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan Prosentase Kegiatan Keciptakaryaan Yang Difasilitasi(Persen) 100 0 100 200 200% DINAS PUPR
1.01.03.15.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum (DAK) Jumlah sarana dan prasarana bidang air minum terbangun(SR) 260 0 130 230 177% DINAS PUPR
1.01.03.15.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Sanitasi(DAK) Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun(unit) 500 0 350 550 157% DINAS PUPR
1.01.03.15.008 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air Bersih Jaringan perpipaan air limbah sanitasi dan air bersih terbangun(unit) 50 0 0 0 0% DINAS PUPR
(DBHCHT)
1.01.03.15.012 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi (DID) Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun(unit) 323 0 323 0 0% DINAS PUPR
29 1.01.03.16 Program Kebinamargaan
1.01.03.16.001 Perencanaan dan Pengawasan Jalan/Jembatan dan Bangunan Jumlah kegiatan perencanaan(paket) 60 0 2 2 100% DINAS PUPR
Pelengkapnya
Jumlah kegiatan pengawasan(paket) 60 0 0 0 0%
Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan(dokumen) 4 0 2 2 100%
Jumlah dokumen GIS jembatan(dokumen) 0 0 0 0%
1.01.03.27.005 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Jasa Yang diberikan Kepada Penyedia(Penyedia Jasa) 125 0 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.27.006 Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Jumlah Peserta Sosialisasi(orang) 150 150 0 0 0% DINAS PUPR
1.01.03.27.007 Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Laboratorium Prosentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Persen) 95 0 95 100 105% DINAS PUPR
1.01.03.27.008 Fasilitasi Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Prosentase Kegiatan Bidang Laboratorium dan Perbengkelan Yang 100 0 100 0 0% DINAS PUPR
Difasilitasi(Persen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 15 15 100% DINAS PUPR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINAS PUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% DINAS PUPR
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DINAS PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 30 30 100% DINAS PUPR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DINAS PUPR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DINAS PUPR
Daerah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum 45 45 100% DINAS PUPR
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Jumlah drainase yang terbangun 100 100 100% DINAS PUPR
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang 10 10 100% DINAS PUPR
Kabupaten/Kota Dilaksanakan
SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR
34 1.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.04.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 90 90% DINAS PERUMAHAN,
fungsinya(persen) KAWASAN PEMUKIMAN
1.01.04.20.004 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (BK Provinsi) panjang/jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan(meter) 110 0 0 0 0% DINAS PKP
1.01.04.20.005 Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air Prosentase kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber 100 100 100 25 25% DINAS PKP
Daya Air yang terfasilitasi(persen)
1.01.04.20.006 Pembangunan Embung dan Sarana Sumber Air (DBHCHT) panjang/jumlah embung dan sarana sumber air yang terbangun(unit) 1 0 0 0 0% DINAS PKP
1.01.04.20.007 Fasilitasi Pelestarian Sumber Daya Air Jumlah Sumber Daya Air Yang Dilestarikan (unit) 3 1 3 2 67% DINAS PKP
1.01.04.20.008 Fasilitasi Operasional Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang operasional dan pemeliharaan 27 22 22 15 68% DINAS PKP
Irigasi jaringan irigasi (Kali)
1.01.04.20.009 Normalisasi, Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang/jumlah jaringan irigasi yang 9000 12500 2000 0 0% DINAS PKP
dinormalisasi,/diperbaiki/direhabilitasi(meter)
1.01.04.20.010 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen / data / informasi jaringan irigasi (dokumen) 2 2 2 1 50% DINAS PKP
1.01.04.20.011 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Panjang / jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter) 8500 13035 4000 4 0% DINAS PKP
1.01.04.20.012 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BK Provinsi) Panjang /jumlah Jaringan irigasi yang direhabilitasi(meter) 125 0 0 0 0% DINAS PKP
1.01.04.20.013 Penyediaan/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DBHCHT) Panjang saluran irigasi yang dibangun /direhabilitasi/dipelihara 80 0 0 0 0% DINAS PKP
(DBHCHT)(meter)
1.01.04.20.014 Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan jaringan irigasi(orang) 500 500 1500 750 50% DINAS PKP
1.01.04.20.015 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tulungagung Panjang saluran irigasi yang terbangun(meter) 100 0 3000 575 19% DINAS PKP
(Silpa DAK)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 12 12 100% DINAS PKP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 4 4 100% DINAS PKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jangka waktu terpenuhinya administrasi Kepegawaian 12 12 100% DINAS PKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah jangka waktu pelayanan administrasi kepegawaian 12 12 100% DINAS PKP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jangka waktu terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang 12 12 100% DINAS PKP
urusan pemda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 12 100% DINAS PKP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jangka waktu terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah 12 12 100% DINAS PKP
Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% DINAS PKP
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik BANDUNG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik GONDANG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik KARANGREJO
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Prosentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik KAUMAN
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% DINAS PKP
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah BANDUNG
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 57 57 100% UPT PENGELOLAAN SDA
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah GONDANG
Kabupaten/Kota
1.01.05.15.003 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Jumlah PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun dan 117 620 620 157 25% DINAS PKP
Kawasan Permukiman diserahkan(unit)
1.01.05.15.004 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) Jumlah RTLH yang tertangani(unit) 86 1400 1400 304 22% DINAS PKP
1.01.05.15.005 Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Prosentase kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang 100 59 7 124.47 1778% DINAS PKP
terfasilitasi(persen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengembangan Permukiman
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman 2 2 100% DINAS PKP
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 1 1 100% DINAS PKP
Relokasi Program Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 25 25 100% DINAS PKP
Umum dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 4 4 100% DINAS PKP
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan 2 2 100% DINAS PKP
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan
Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 1 1 100% DINAS PKP
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
PERTANAHAN
41 1.02.04.15 Program Pertanahan
1.02.04.15.001 Pengelolaan Tata Guna Tanah Jumlah dokumen data dan informasi pertanahan(dokumen) 1 1 11 1 9% DINAS PKP
1.02.04.15.002 Pengaturan dan Penguasaan Tanah Jumlah pengaturan dan penguasaan bidang aset tanah(bidang aset 5 5 26 1 4% DINAS PKP
tanah)
1.02.04.15.003 Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Tanah Prosentase penanganan permasalahan tanah yang ditindaklanjuti(persen) 100 100 19 119 626% DINAS PKP
1.02.04.15.004 Fasilitasi Bidang Pertanahan Prosentase kegiatan bidang pertanahan yang difasilitasi(persen) 100 0 3 0 0% DINAS PKP
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengelolaan Izin Lokasi
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Lokasi Yang Difasilitasi 2 2 100% DINAS PKP
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang Difasilitasi 1 1 100% DINAS PKP
1.01.06.15.002 Pengawasan, pengkajian dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Jumlah Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 3 3 1 4 400% SATPOL PP
dan Peraturan Bupati Bupati(Kegiatan)
Jumlah Rapat koordinasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan 16 12 10 18 180%
Daerah dan Peraturan Bupati dengan PPNS(kali)
jumlah Pengawasan atas kepatuhan masyarakat/ badan hukum terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
1.01.06.15.003 Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Jumlah rapat koordinasi penyelidikan/ penyidikan/ tinjauan lapangan 6 3 3 6 200% SATPOL PP
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati(Kegiatan)
1.01.06.16.001 Perancanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah dokumen atas pemetaan dan pengawasan wilayah rawan 14 14 14 20 143% SATPOL PP
ketentraman masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;(dokumen)
1.01.06.16.002 Pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat(Kali) 72 48 72 64 89% SATPOL PP
ketentraman masyarakat
jumlah Pengamanan dan pengawalan(kali) 534 510 500 612 122%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 12 12 100% SATPOL PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 12 12 100% SATPOL PP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% SATPOL PP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% SATPOL PP
Daerah
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Prosentase penanganan dan gangguan umum 88 88 100% SATPOL PP
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Prosentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 94 94 100% SATPOL PP
Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota
SOSIAL
50 1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 97 0 22 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
fungsinya(%)
1.01.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 100 90 90 197 219% BPBD
fungsinya(Persen)
1.01.07.01.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan 100 0 100 92 92% DINAS SOSIAL
fungsinya(%)
51 1.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 160 100 0 0 0% DINSOS KBPPPA
1.01.07.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit) 136 136 95 140 147% BPBD
1.01.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Saranan dan Prasarana yang terpelihara(unit) 4 100 0 24 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.01.07.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 17 15 15 37 247% BPBD
1.01.07.02.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 160 0 160 93 58% DINAS SOSIAL
1.01.07.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 4 0 100 79 79% DINAS SOSIAL
52 1.01.07.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang dibina(orang) 50 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.01.07.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(orang) 40 40 30 0 0% BPBD
1.01.07.03.01 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 50 0 30 0 0% DINAS SOSIAL
53 1.01.07.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.01.07.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah 9 100 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Pemerintahan ynag disusun tepat waktu(Dokumen)
1.01.07.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun(Dokumen) 48 48 1 23 2300% BPBD
Pemerintahan
1.01.07.04.01 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah 9 0 10 98 980% DINAS SOSIAL
Pemerintahan yang disusun tepat waktu(Dokumen)
54 1.01.07.16 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.01.07.16.001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan 300 100 500 8 2% DINSOS KBPPPA
bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat(Orang)
Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan 31 100 0 8 #DIV/0!
kedaruratan dan pemulihan pasca bencana(Orang)
1.01.07.16.002 Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi(%) 70 94 0 19 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada 123 94 19 #DIV/0!
penyandang masalah kesejahteraan sosial(orang)
Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT(orang) 142 94 19 #DIV/0!
Prosentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi(%) 70 94 19 #DIV/0!
1.01.07.16.003 Pelayanan Advokasi dan perlindungan sosial bagi PMKS Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan 350 95 0 13 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani(Orang)
1.01.07.17.01 Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Jumlah Kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan 150 0 40 99 248% DINAS SOSIAL
sosial(kelompok)
1.01.07.17.02 Pemberdayaan PMKS Rentan Jumlah PMKS Rentan yang menerima bantuan pemberdayaan 50 0 60 99 165% DINAS SOSIAL
sosial(Orang)
1.01.07.17.03 Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat dan LKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha 50 0 60 83 138% DINAS SOSIAL
penanganan permasalahan sosial(lembaga)
56 1.01.07.18 Program Rehabilitasi Sosial
1.01.07.18.001 Pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE Jumlah kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan 150 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
sosial(orang)
1.01.07.18.002 Pemberdayaan PMKS rentan Jumlah PMKS Kelompok rentan yang menerima bantuan pemberdayaan 50 0 1 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
sosial(orang)
1.01.07.18.004 Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan LKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha 50 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
penanganan permasalahan sosial(lembaga)
Jumlah pekerja sosial masyarakat yang melaksanakan usaha penanganan 200 0 0 #DIV/0!
permasalahan sosial(orang)
1.01.07.18.01 Rehabilitasi Sosial PMKS yang terdiskreditkan Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis 50 0 60 90 150% DINAS SOSIAL
yang mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.02 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Jumlah penyandang Disabilitas Terampil(Orang) 50 0 60 96 160% DINAS SOSIAL
1.01.07.18.03 Rehabilitasi sosial PMKS Tuna Sosial Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah 50 0 60 55 92% DINAS SOSIAL
asal(Orang)
Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang 50 0 60 0 0%
mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.04 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk 50 0 350 70 20% DINAS SOSIAL
perlindungan dan rehabilitasi sosial(Orang)
1.01.07.18.05 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial(Orang) 30 0 30 99 330% DINAS SOSIAL
1.01.07.18.06 Penyediaan Prasarana Pelayanan Rehabilitasi Sosial (DID) Jumlah Pengadaan Mobil Layanan perlindungan sosial(unit) 1 1 0 0% DINAS SOSIAL
57 1.01.07.19 Program Kedaruratan dan Logistik
1.01.07.19.001 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Prosentase Penanganan Kejadian Tanggap Darurat(Persen) 100 100 100 400 400% BPBD
1.01.07.19.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Logistik Bencana Prosentase penanganan pengungsi dan dukungan logistik(Persen) 100 100 100 400 400% BPBD
1.01.07.21.002 Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana Prosentase Daerah yang di Rekonstruksi Pasca Bencana(Persen) 60 60 60 118 197% BPBD
1.01.07.22.003 Pemberdayaan dan penyuluhan kebakaran Jumlah pembinaan dalam kedaruratan penyelamatan dan evakuasi dari 30 20 15 28 187% SATPOL PP
ancaman bahaya kebakaran(kali)
Jumlah sukarelawan yang dibina (Orang) 75 0 40 55 138%
Prosentase pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 10 10 100% BPBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 16 16 100% BPBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata Presentase kehadiran PNS 100 100 100% BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BPBD
Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 100 100% BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 100 100% BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 100 100% BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 50 50 100% BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran prosentase inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 45 45 100% SATPOL PP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR) yang terbentuk 10 10 100% SATPOL PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 5 5 100% DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indeks profesionalisme ASN PD 100 100 100% DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS SOSIAL
Daerah
Program Pemberdayaan Sosial
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah ijin atau rekom pengumpulan undian berhadiah 100 100 100% DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah jumlah PSKS berbasis keluarga fakir miskin (KUBE) yang mendapat upaya 612 612 100% DINAS SOSIAL
Kabupaten/Kota pemberdayaan sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindakan
Kekerasan
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik jumlah warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani 50 50 100% DINAS SOSIAL
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak jumlah anak terlantar lanjut usia terlantar serta anak dan keluarga 1515 1515 100% DINAS SOSIAL
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar bermasalah sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, jumlah
Panti Sosial PMKS penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, jumlah
PMKS selain anak, dis
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlah PMKS selain anak, disabiltas dan lansia yang mendapat pelayanan 590 590 100% DINAS SOSIAL
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dan rehabilitasi sosial
1.02.02.15.002 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan 20 100 0 9 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Korban(Kali)
1.02.02.15.02 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan 5 5 4 195 4875% DINAS KBPPPA
Korban(Kali)
1.02.02.15.03 Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI(Kali) 3 3 3 184 6133% DINAS KBPPPA
1.02.02.15.04 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Jumlah Desa Binaan PATBM(Desa) 8 8 5 183 3660% DINAS KBPPPA
1.02.02.15.05 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan Hak Anak Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perlindungan jumlah 300 300 190 311 164% DINAS KBPPPA
Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak(Orang)
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kesetaraan gender 1900 1900 100 401 401%
Pemberdayaan Perempuan(Orang)
Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten 20 20 20 161 805%
Tulungagung(Buku)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 11 11 100% DINAS KBPPPA
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 12 12 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah 2 2 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 4 4 100% DINAS KBPPPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang diperolah 1 1 100% DINAS KBPPPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DINAS KBPPPA
Daerah
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Prosentase perangkat daerah yang melaksanakan PUG 100 100 100% DINAS KBPPPA
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan Pembinaan di Bidang 4 4 100% DINAS KBPPPA
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Pembinaan Kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan 2 2 100% DINAS KBPPPA
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Perlindungan Perempuan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Jumlah Penguatan Tim Layanan Perlindungan Perempuan 3 3 100% DINAS KBPPPA
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Jumlah Penyedia layanan Rujukan Lanjutan 3 3 100% DINAS KBPPPA
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang telah 3 3 100% DINAS KBPPPA
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengikuti penguatan kapasitas
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak Jumlah Lembaga Pelayanan Layanan Perlindungan Anak yang memerlukan 3 3 100% DINAS KBPPPA
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perlindungan khusus
1.02.08.15.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan(Jenis) 5 48 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.08.15.002 Bantuan Operasional KB Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB(%) 100 70 0 1 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
1.02.08.15.003 Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB(%) 100 82 0 22 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB
1.02.08.15.004 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP 5 49 0 40 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
(IUD,IMPLANT,MOW,MOP)(Kali)
1.02.08.15.005 Pembinaan Kesertaan ber KB Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)(kali) 7 99 0 0 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Sosial Keluarga Berencana 400 99 0 0 #DIV/0!
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Orang)
1.02.08.15.006 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping kelompok 296 97 0 6 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu(Orang)
Jumlah Remaja yang medapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan 100 97 0 6 #DIV/0!
pemilihan duta genre tulungagung(Orang)
Gelar Produk UPPKS Bagi kader UPPKS(kali) 5 97 0 6 #DIV/0!
67 1.02.08.16 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Masyarakat
1.02.08.16.001 Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan program kependudukan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kependudukan(Orang) 200 100 0 29 #DIV/0! DINSOS KBPPPA
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB (Orang) 1900 100 0 29 #DIV/0!
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB(Orang) 1900 1900 50 175 350%
1.02.08.18.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana KB Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan(jenis) 5 5 4 197 4925% DINAS KBPPPA
1.02.08.18.02 Bantuan Operasional KB Prosentase Pelaksanaan bantuan operasional KB(%) 100 70 100 150 150% DINAS KBPPPA
1.02.08.18.03 Penunjang Perencanaaan Tehnis, pengawasan dan biaya umum Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang KB(%) 100 82 100 243 243% DINAS KBPPPA
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB
1.02.08.18.04 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP 2 2 2 176 8800% DINAS KBPPPA
(IUD,IMPLANT,MOW,MOP)(Kali)
1.02.08.18.05 Pembinaan Kesertaan Ber KB Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)(Kali) 8 8 1 147 14700% DINAS KBPPPA
Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Keluarga Berencana 250 250 100 147 147%
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak(Orang)
1.02.08.18.06 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping Kelompok 321 321 50 145 290% DINAS KBPPPA
Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu(orang)
Jumlah Remaja yang mendapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan 100 100 100 145 145%
pemilihan duta genre tulungagung(Orang)
Gelar Produk UPPKS bagi Kader UPPKS(Kali) 6 6 0 145 #DIV/0!
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Jumlah Pembinaan kepada Keluarga Industri Rumahan dan BKTKI 8 8 100% DINAS KBPPPA
(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang 2 2 100% DINAS KBPPPA
Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah mendapatkan penguatan kapasitas
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak jumlah layanan bagi keluarga 9 9 100% DINAS KBPPPA
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA
Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah pelaksanaan advoksi Pengendalian Penduduk dan KB 19 19 100% DINAS KBPPPA
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Angka Kelahiran Total (TFR) 2.02 2.02 100% DINAS KBPPPA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi persentase faskes terpenuhi ala dan obat kontrasepsi 100 100 100% DINAS KBPPPA
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Jumlah koordinasi dengan lintas sektor terkait 156 156 100% DINAS KBPPPA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina 685 685 100% DINAS KBPPPA
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten / Kota dalam 5 5 100% DINAS KBPPPA
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga keluarga
TENAGA KERJA
70 1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
fungsinya(Persen)
1.02.01.16.002 Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan(persen) 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
Prosentase pengajuan syarat kerja yang terfasilitasi(persen) 100 100 100 100 100%
1.02.01.16.003 Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja Persentase kesesuaian usulan UMK dengan peraturan(persen) 100 100 100 165 165% DISNAKERTRANS
Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di sektor 40 100 40 45 113%
formal(persen)
76 1.02.01.17 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
1.02.01.17.001 Pembinaan dan pelatihan keterapilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah pencari kerja yang dilatih(Orang) 196 124 196 196 100% DISNAKERTRANS
masyarakat
1.02.01.17.002 Penguatan sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan yang 100 100 100 0 0% DISNAKERTRANS
terpenuhi(persen)
77 1.02.01.18 Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan
1.02.01.18.001 Penyusunan Informasi dan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Persentase dokumen informasi dan profil ketenagakerjaan dan 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
Kabupaten Tulungagung. ketransmigrasian yang tersusun(Persen)
1.02.01.18.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Persentase kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun DISNAKERTRANS
Tulungagung
78 1.02.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.02.01.19.001 Pembinaan terhadap lembaga pelayanan ketenagakerjaan Jumlah LPK yang dibina(LPK) 15 15 15 60 400% DISNAKERTRANS
1.02.01.19.002 Pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan pelatihan tenaga kerja yang 2 2 2 5 250% DISNAKERTRANS
tersusun(buah)
1.02.01.19.003 Peningkatan produktifitas tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan(Orang) 5 5 5 25 500% DISNAKERTRANS
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 9 100% DISNAKERTRANS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 9 9 100% DISNAKERTRANS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% DISNAKERTRANS
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISNAKERTRANS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 1 1 100% DISNAKERTRANS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DISNAKERTRANS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISNAKERTRANS
Daerah
Program Perencanaan Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISNAKERTRANS
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 0 0 #DIV/0! UPT BALAI LATIHAN
KERJA
Program Penempatan Tenaga Kerja
TRANSMIGRASI
79 2.00.06.15 Program Ketransmigrasian
2.00.06.15.001 Penyiapan dan penempatan transmigrasi Persentase dokumen kerjasama antara pemkab tulungagung dengan luar 100 100 100 100 100% DISNAKERTRANS
jawa untuk lokasi transmigrasi(persen)
Persentase pelatihan calon transmigran(persen) 100 100 100 100 100%
Persentase transmigran yang diberangkatkan(persen) 100 100 100 100 100%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Persentse kuota transmigrasi yang terpenuhi 100 100 100% DISNAKERTRANS
Kabupaten/Kota
PANGAN
80 1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 23 100 246.53 247% DINAS KETAHANAN
fungsinya(%) PANGAN
81 1.02.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 147 0 147 245.22 167% DKP
1.02.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 339 0 340 325.13 96% DKP
82 1.02.03.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 5 0 45 139.44 310% DKP
83 1.02.03.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.03.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 0 11 63 573% DKP
Pemerintahan
84 1.02.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.02.03.15.001 Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan(LDPM) 13 0 12 12 100% DKP
Kelembagaan Pangan
Jumlah penumbuhan LDPM(LDPM) 16 0 1 0 0%
1.02.03.15.002 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan(Ton) 100 0 30 37 123% DKP
Kabupaten Tulungagung
Jumlah koordinasi dewan ketahanan pangan dan pokjanis(Koordinasi) 6 0 0 0 #DIV/0!
1.02.03.15.003 Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia 18 0 0 0 #DIV/0! DKP
(PUPM/TTI)(Unit)
Jumlah analisa harga dan pasokan pangan(Laporan) 48 0 48 56 117%
Jumlah data harga yang terpublikasi(Mingguan) 52 0 52 68 131%
Jumlah pembinaan PUPM/TTI(Unit) 15 0 14 14 100%
1.02.03.15.004 Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Prosentase peningkatan pendapatan Gapoktan(%) 25 0 25 0 0% DKP
(Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (LDPM)
1.02.03.15.005 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat ( Pengembangan Toko Toko Tani Tulungagung Center ( T3C ) dapat memberikan kontribusi dalam 25 0 25 0 0% DKP
Tani Tulungagung Center (T3C ) menfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari
Gapoktan /LUPM kepada TTI (Stand / Gerai Pangan Murah)
1.02.03.15.007 Bantuan modal usaha bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan DKP
produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi
85 1.02.03.16 Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan
1.02.03.16.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah uji sampel pangan olahan dan sayuran untuk mengantisipasi 19 0 19 19 100% DKP
pencemaran bahan pangan(Kecamatan)
Jumlah sosialisasi mutu dan keamanan pangan(Kecamatan) 19 0 19 19 100%
1.02.03.16.002 Pengembangan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah lokasi pembinaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 19 0 19 2 11% DKP
(B2SA) (pembuatan baliho, leafleat dan poster)(Kecamatan)
1.02.03.17.002 Peningkatan Ketersediaan Pangan Jumlah pengisian lumbung pangan(Ton) 28 0 6 28 467% DKP
Jumlah analisa ketersediaan pangan(Dokumen) 1 0 1 1 100%
Jumlah kelompok budidaya pangan non beras(Desa) 6 0 0 0 #DIV/0!
Jumlah analisis ketahanan pangan(Dokumen) 1 0 1 0 0%
1.02.03.17.003 Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Pangan Jumlah analisa FSVA dan SKPG(Dokumen) 2 2 2 4 200% DKP
1.02.03.18.003 Pembangunan / Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Jumlah lumbung dibangun(Unit) 48 0 1 0 0% DKP
Sarana Pendukungnya (DAK)
Jumlah alat berupa RMU untuk mengelola hasil petani(Unit) 10 0 1 0 0%
Jumlah sarana lantai jemur dan sarana pelengkap(Unit) 15 0 1 0 0%
1.02.03.18.004 Penunjang DAK Pembangunan Lumbung Pangan Jumlah fasilitas pembangunan lumbung (Unit) 48 0 1 0 0% DKP
1.02.03.18.005 Pembangunan Rumah Sayur Jumlah rumah sayur terbangun(Unit) 1 0 1 1 100% DKP
1.02.03.18.006 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah lumbung pangan terbangun(Unit) 2 0 2 2 100% DKP
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 82 82 100% DKP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 18 18 100% DKP
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 20 20 100% DKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah 11 11 100% DKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DKP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 37 37 100% DKP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DKP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100 100 100% DKP
Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah pemanfaatan lumbung pangan dan pendukung infrastruktur lainnya 9 9 100% DKP
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Prosentase peningkatan cadangan pangan dalam stabilitasi harga pangan 10 10 100% DKP
dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase capaian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 15 15 100% DKP
Kabupaten sesuai Permentan No 11 Tahun 2018
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Jumlah komoditas pangan lokal yang ditetapkan harga minimumnya 1 1 100% DKP
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Tercapainya target konsumsi pangan per kapita/ tahun 2150 2150 100% DKP
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta kerentanan dan kerawanan pangan masyarakat 1 1 100% DKP
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan daerah rawan pangan dan stunting melalui intervensi 10 10 100% DKP
dan kegiatan mandiri pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Prosentase produsen pangan yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan 20 20 100% DKP
Kabupaten/Kota (BTP) sesuai anjuran
LINGKUNGAN HIDUP
88 1.02.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.05.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% DINAS LINGKUNGAN
fungsinya(%) HIDUP
89 1.02.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.05.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 115 115 115 115 100% DINAS LH
1.02.05.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(Unit) 25 25 25 100 400% DINAS LH
90 1.02.05.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.05.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Dibina(Orang) 5 3 0 0 #DIV/0! DINAS LH
1.02.05.17.003 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Prosentase peningkatan sarana dan prasarana bidang lingkungan 10 10 0 1 #DIV/0! DINAS LH
hidup(%)
1.02.05.17.004 Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (unit) 7 0 7 7 100% DINAS LH
1.02.05.17.005 Fasilitasi Operasional UPT Bidang Persampahan Persentase pengangkutan sampah yang ditangani(%) 100 100 100 400 400% DINAS LH
1.02.05.17.006 Fasilitas Penanganan Sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dimiliki(Sarpras) 875 40 864 875 101% DINAS LH
1.02.05.18.001 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Jumlah perizinan yang di keluarkan(Ijin) 14 31 14 38 271% DINAS LH
1.02.05.18.002 Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran Lingku ngan Hidup Jumlah dokumen pemantauan sumber pencemar dari institusi dan non 2 1 2 2 100% DINAS LH
institusi yang dilaksanakan(Dokumen)
1.02.05.18.003 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan kerusakan ling kungan 2 1 2 2 100% DINAS LH
hidup (Dokumen)
94 1.02.05.21 Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium
Lingkungan
1.02.05.21.001 Peningkatan Mutu Laboratorium Untuk Mendukung Perbaikan Kualitas Persentase terfasilitasinya layanan Laboratorium Lingkungan(%) 100 100 100 400 400% DINAS LH
Lingkungan
1.02.05.21.002 Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Mercury Jumlah penambahan alat laboratorium lingkungan(Unit) 1 0 - 0 #VALUE! DINAS LH
(DAK)
95 1.02.05.23 Program Tata Lingkungan
1.02.05.23.001 Pengelolaan Taman dan Pemakaman Jumlah taman dan Pemakaman yang dikelola(unit) 12 0 8 40 500% DINAS LH
1.02.05.23.002 Fasilitasi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang Tersusun dan ijin 5 10 2 2 100% DINAS LH
lingkungan yang diterbitkan(Dokumen)
1.02.05.23.003 Fasilitasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 4 3 2 2 100% DINAS LH
Tersusun(Dokumen)
1.02.05.23.004 Pemeliharaan Lingkungan Hidup Luas wilayah pemeliharaan lingkungan hidup(Hektar) 100 95 51 94 184% DINAS LH
96 1.02.05.24 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
1.02.05.24.001 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup(Kelompok) 28 40 20 20 100% DINAS LH
1.02.05.24.002 Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan Persentase lembaga yang peduli pada lingkungan DINAS LH
yang Diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga Resmi yang diakui oleh
Pemerintah (DBHCHT)
1.02.05.24.003 Pengawasan lingkungan hidup Jumlah usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran 30 30 30 30 100% DINAS LH
lingkungan yang diawasi(Perusahaan)
1.02.05.24.004 Pengaduan dan penaatan hukum lingkungan Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang 100 100 100 400 400% DINAS LH
menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti(%)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 14 14 100% DINAS LH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 59 59 100% DINAS LH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! DINAS LH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 100 100 100% DINAS LH
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS LH
Daerah
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 62 62 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota hidup
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 101 101 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota lingkungan hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5 5 100% DINAS LH
Kabupaten/Kota hidup
Program Pengelolaan Keanegaragaman Hayati (Kehayati)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas Taman Keanekaragaman Hayati 250 250 100% DINAS LH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah dokumen rekomendasi terhadap dunia usaha untuk penyimpanan 1 1 100% DINAS LH
sementara limbah B3
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengelola limbah B3 kabupaten yang mendapatkan pembinaan 1 1 100% DINAS LH
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 30 30 100% DINAS LH
Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang Dibina dan Diawasi
Kabupaten/Kota
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal dan MHA yang terjait dengan PPLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang 2 2 100% DINAS LH
yang terkait dengan PPLH terkait dengan PPLH untuk mendapatkan pengakuan
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Jumlah MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA 2 2 100% DINAS LH
dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang terkait dengan PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Jumlah diklat yang dilaksanakan 1 1 100% DINAS LH
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.06.15.002 Fasilitasi Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk non Jumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi(orang) 50 40 30 65 217% DISPENDUK CAPIL
muslim
1.02.06.15.003 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Cakupan Akta Kelahiran(prosentase) 92 93 92 189 205% DISPENDUK CAPIL
Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi(arsip) 600 5500 0 0 #DIV/0!
102 1.02.06.16 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.02.06.16.001 Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk Jumlah Kepemilikan KTP -el(prosentase) 100 98 98 391 399% DISPENDUK CAPIL
Cakupan KIA(prosentase) 40 18 20 109 545%
Cakupan KK(prosentase) 100 100 100 400 400%
1.02.06.16.002 Fasilitasi Pendataan Penduduk Jumlah Monitoring penduduk rentan kependudukan yang dilayani(lokasi) 38 38 10 10 100% DISPENDUK CAPIL
1.02.06.17.001 Pembinaan dan Pengembangan tata kelola teknologi informasi Jumlah Peserta Bimtek(peserta) 64 64 20 0 0% DISPENDUK CAPIL
komunikasi serta sumber daya manusia
Jumlah petugas register desa(orang) 271 271 0 271 #DIV/0!
1.02.06.17.002 Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Statistik Adminduk(buku) 50 50 30 30 100% DISPENDUK CAPIL
Prosentase laporan data Kependudukan rutin yang disusun tepat 100 100 100 100 100%
waktu(prosentase)
Jumlah media Informasi Database Kependudukan(media) - 1 0 1 #DIV/0!
1.02.06.17.003 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah pendataan peralatan KTP El di 19 kecamatan(kecamatan) 19 19 19 0 0% DISPENDUK CAPIL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% DISPENDUK CAPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 3 3 100% DISPENDUK CAPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% DISPENDUK CAPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISPENDUK CAPIL
Daerah
Program Pendaftaran Penduduk
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian - 0 0 #DIV/0! DISPENDUK CAPIL
Database Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah media informasi Database kependudukan 1 1 100% DISPENDUK CAPIL
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah kecamatan/desa yang dibina 19 19 100% DISPENDUK CAPIL
Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Penyusunan Profil Kependudukan Prosentase ketersediaan data profil kependudukan 100 100 100% DISPENDUK CAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
106 1.02.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.07.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran yang sesuai 100 100 100 224.67 225% DINAS PEMBERDAYAAN
fungsinya(%) MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.17.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam BBGRM(kec.) 19 19 19 38 200% DPMD
Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes(desa) 57 271 50 100 200%
1.02.07.17.002 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan kapasitas 271 80 271 351 130% DPMD
Kemasyarakatan SDM(pokjanal posyandu)
Jumlah LPM yang dibina(orang) 257 80 271 271 100%
Jumlah KPM yang dibina(orang) 271 257 271 271 100%
1.02.07.17.003 Pemberdayaan lembaga adat dan sosial kemasyarakatan Jumlah desa yang diidentifikasi dan difasilitasi pembentukan lembaga 54 54 54 108 200% DPMD
adat(desa)
Jumlah pelaku adat yang diikutkan diseminasi pelestarian dan 54 54 54 108 200%
pengembangan adat(orang)
Jumlah desa yang mengikuti gebyar festival pelestarian adat dan 54 54 54 54 100%
budaya(desa)
1.02.07.17.004 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK Jumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK(TP PKK) 271 271 271 371 137% DPMD
Jumlah Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang di 257 0 257 514 200%
monev(unit)
112 1.02.07.21 Program Perencanaan dan Pembangunan Desa
1.02.07.21.001 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan 257 0 257 514 200% DPMD
Pembangunan Desa(orang)
Jumlah Peserta Pembinaan Musrenbang Desa(orang) 257 0 257 514 200%
Jumlah Desa yang mewujudkan dokumen perencanaan(desa) 257 0 257 514 200%
1.02.07.21.002 Fasilitasi Pembangunan dan Bantuan Keuangan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Desa nya(desa) 257 0 257 457 178% DPMD
Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Desa nya(desa) 257 0 257 457 178%
1.02.07.21.003 Fasilitasi Monitoring serta Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Desa Jumlah Desa yang dimonev Perencanaan dan Pembangunan Desa 257 0 257 514 200% DPMD
nya(desa)
Jumlah Peserta Pembinaan Penyusunan dan Pelaporan pelaksanaan 257 0 257 514 200%
Perencanaan dan Pembangunan Desa(orang)
1.02.07.21.004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa 257 0 257 514 200% DPMD
Jumlah desa yang dimonev penerapan SISKEUDES nya 257 0 257 514 200%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 8 8 100% DPMD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 5 100% DPMD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 4 4 100% DPMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan 5 5 100% DPMD
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DPMD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diperoleh 1 1 100% DPMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DPMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DPMD
Daerah
Program Penataan Desa
Penyelenggaraan Penataan Desa - 0 0 #DIV/0! DPMD
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fasilitasi Kerja sama antar Desa - 0 0 #DIV/0! DPMD
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Persentase desa yang tertib administrasi 100 100 100% DPMD
Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya di fasilitasi dan 100 100 100% DPMD
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diberdayakan
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
PERHUBUNGAN
113 1.02.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.09.15.002 Pembinaan keselamatan jalan Jumlah peserta yang memahami etika berlalu lintas(peserta) 500 1500 500 600 120% DISHUB
1.02.09.15.003 Pengawasan keselamatan jalan Jumlah lokasi pengawasan keselamatan lalu lintas yang 19 19 19 38 200% DISHUB
terpantau(kecamatan)
118 1.02.09.17 Program Prasarana Perhubungan
1.02.09.17.001 Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara(jenis) 1 3 1 2 200% DISHUB
1.02.09.17.002 Pengawasan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terawasi(lokasi) 1 1 1 1 100% DISHUB
1.02.09.17.003 Pengembangan Prasarana Perhubungan Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(Jenis) 1 3 1 1 100% DISHUB
1.02.09.17.008 Pengembangan Prasarana Perhubungan (Silpa BK) Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun(unit) 47 0 0 0 #DIV/0! DISHUB
119 1.02.09.18 Program Lalu Lintas Jalan
1.02.09.18.001 Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) Jumlah Penerangan jalan Umum (PJU) Yang Terpasang(kegiatan) 25 0 4 4 100% DISHUB
1.02.09.18.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah lokasi jalan yang terkelola(lokasi) 12 0 6 8 133% DISHUB
1.02.09.18.003 Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas Jumlah teknologi informasi lalu lintas yang teraplikasikan(Jenis) 3 15 3 4 133% DISHUB
1.02.09.18.004 DAK Bidang Perhubungan Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan layak 3 0 1 0 0% DISHUB
fungsi(jenis)
120 1.02.09.19 Program Angkutan dan Sarana Perhubungan
1.02.09.19.001 Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat(Angkutan) 32 35 31 0 0% DISHUB
1.02.09.19.002 Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang 25 25 25 25 100% DISHUB
yang melayani masyarakat(pengusaha)
1.02.09.19.003 Pengawasan sarana perhubungan Jumlah sarana perhubungan yang diawasi dan sarana pengawasan 1 3 3 3 100% DISHUB
perhubungan yang dibutuhkan(Jenis)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 17 17 100% DISHUB
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 30 30 100% DISHUB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 6 6 100% DISHUB
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISHUB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DISHUB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% DISHUB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISHUB
Daerah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota jumlah rencana induk jaringan jalan 1 1 100% DISHUB
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dan laik fungsi 6 6 100% DISHUB
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C jumlah terminal penumpang tipe C yang terkelola 1 1 100% DISHUB
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 1 1 100% DISHUB
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR 18000 18000 100% DISHUB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan jumlah lokasi ruas jalan yang terkelola 12 12 100% DISHUB
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan jumlah rekomendasi Andalalin yang diterbitkan 1 1 100% DISHUB
Kabupaten/Kota
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan jumlah audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terawasi 19 19 100% DISHUB
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang 3 3 100% DISHUB
yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) jumlah jaringan trayek perkotaan yang dilalui 1 1 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) jumlah jaringan trayek pedesaan yang dilalui 3 3 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Jumlah ijin trayek yang diterbitkan 2 2 100% DISHUB
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani jumlah kajian penetapan tarif 1 1 100% DISHUB
Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR 18000 18000 100% UPTD PENGUJUAN
KENDARAAN BERMOTOR
1.02.10.16.003 Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Jumlah Implementasi e-blusukan di 4 Kecamatan(Kecamatan) 4 0 4 0 0% DISKOMINFO
Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 25 25 100% DISKOMINFO
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 8 8 100% DISKOMINFO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% DISKOMINFO
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 95 95 100% DISKOMINFO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah 1 1 100% DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 95 95 100% DISKOMINFO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 95 95 100% DISKOMINFO
Daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Jumlah dokumen informasi publik yang tersusun 5 5 100% DISKOMINFO
Kabupaten/Kota
Program Aplikasi Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan sistem jaringan intra 10 10 100% DISKOMINFO
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Prosentase implementasi Pengelolaan e-government 100 100 100% DISKOMINFO
Kabupaten/Kota
STATISTIK
128 1.02.14.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.02.14.15.003 Penyusunan Data dan Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung Jumlah Buku dan Statistik yang disusun dan dicetak(Buku) 300 300 300 300 100% DISKOMINFO
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumah Dokumen Metadata Statistik Sektoral 4 4 100% DISKOMINFO
PERSANDIAN
129 1.02.15.15 Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian
1.02.15.15.001 Pelaksanaan Tata Kelola Persandian Jumlah Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD(Berita) 1080 1080 1080 1650 153% DISKOMINFO
1.02.15.15.002 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Persandian Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Sumber daya Persandian(Kali) 2 2 2 2 100% DISKOMINFO
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Prosentase informasi / berita yang disandikan / diamankan 100 100 100% DISKOMINFO
Daerah Kabupaten/Kota
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
130 1.02.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.11.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase Penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 12 95 231 243% DINAS KOPERASI DAN
fungsinya(%) USAHA MIKRO
131 1.02.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.11.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(Unit) 6 6 8 306 3825% DINKOP UM
1.02.11.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(unit) 60 60 80 251.4 314% DINKOP UM
132 1.02.11.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.11.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 50 50 50 72 144% DINKOP UM
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang difasilitasi Pendidikan dan Latihan DINKOP UM
1.02.11.16.005 Fasilitasi Diversifikasi usaha bagi anggota koperasi Jumlah peserta pelatihan ketrampilan pengembangan usaha(Orang) 180 100 #DIV/0! DINKOP UM
1.02.11.18.005 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas usaha 210 100 #DIV/0! DINKOP UM
mikro(Orang)
136 1.02.11.19 Program Penumbuhan Wirausaha Baru
1.02.11.19.001 Pelatihan Wirausaha Baru Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Baru(Orang) 400 100 200 195 98% DINKOP UM
1.02.11.19.002 Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemula yang difasilitasi pendampingan dan 100 0 150 100 67% DINKOP UM
pelatihan(Usaha Mikro)
137 1.02.11.20 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan
1.02.11.20.001 Fasilitasi Organisasi, Tata Laksana, Perijinan dan Pengembangan Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Organisasi Tata Laksana , Perijinan dan 150 100 300 204 68% DINKOP UM
Apresiasi Lembaga Koperasi Pengembangan Apresiasi Lembaga Koperasi(Orang)
1.02.11.20.002 Fasilitasi Pembinaan, Penyuluhan, Pendampingan dan Advokasi Hukum Jumlah Koperasi/Usaha Mikro yang difasilitasi Pembinaan Penyuluhan, 200 100 150 163 109% DINKOP UM
bagi Koperasi dan Usaha Mikro Pendampingan dan Advokasi Hukum(Orang)
1.02.11.20.003 Peningktatan Pengawasan, Kepatuhan, Akuntabilitasi dan Penilaian Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Pengawasan dan Penilaian 150 100 100 164.9 165% DINKOP UM
Kesehatan Koperasi Kesehatan(Koperasi)
1.02.11.20.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK Non Fisik) Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pelatihan 200 100 220 168.9 77% DINKOP UM
peningkatan kapasitas(Orang)
1.02.11.20.005 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Jumlah Pengelola Koperasi yang di fasilitasi pelatihan dan Uji Kompetensi 100 97 #DIV/0! DINKOP UM
SKKNI Koperasi(Orang)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINKOP UM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% DINKOP UM
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 100 100 100% DINKOP UM
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINKOP UM
Daerah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan 10 10 100% DINKOP UM
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.02.12.15.003 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Jumlah pelaksanaan fasilitasi terhadap pengajuan ijin dari masyarakat 110 100 110 140 127% DPMPTSP
yang dilaksanakan di DPMPTSP(kali)
1.02.12.15.004 Pelayanan Perijinan dengan Sistem Jemput Bola Jasa Usaha Jumlah pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola jasa usaha(kali) 12 12 6 12 200% DPMPTSP
1.02.12.17.002 Penyelenggaraan Promosi Investasi Kabupaten Tulungagung Jumlah Pelaksanaan promosi investasi Kabupaten Tulungagung pada 3 3 2 2 100% DPMPTSP
tahun n (kali)
Jumlah aplikasi e investment (unit) 1 1 0 0 #DIV/0!
Jumlah pelaksanaan promosi di Kabupaten Tulungagung(kali) 12 12 2 2 100%
1.02.12.17.003 Penyusunan Potensi Unggulan Daerah dan Direktori UMKM Kabupaten Jumlah buku potensi unggulan daerah dan direktori UMKM yang 0 2 0 0 #DIV/0! DPMPTSP
Tulungagung dihasilkan(dokumen)
Jumlah peta potensi investasi penanaman modal(dokumen) 0 1 0 0 #DIV/0!
1.02.12.17.004 Pengembangan Investasi Penanaman Modal Daerah Jumlah investor yang ikut dalam bimtek pengembangan investasi 80 75 60 30 50% DPMPTSP
Penanaman Modal(pengusaha)
1.02.12.17.005 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal Jumlah pengusaha yang mendapatkan monev oleh dinas(orang) 55 50 55 55 100% DPMPTSP
Jumlah rekonsiliasi laporan data investor Penanaman Modal (kali) 12 12 4 12 300%
1.02.12.17.006 Pemberdayaan Penanaman Modal Daerah Jumlah pengusaha berpotensi yang mendapat bimtek pemberdayaan 0 100 0 0 #DIV/0! DPMPTSP
Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung (orang)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% DPMPTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 10 10 100% DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya 65 65 100% DPMPTSP
aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% DPMPTSP
Daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Jumlah rancangan kebijakan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 1 1 100% DPMPTSP
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah peta potensi investasi Kabupaten Tulungagung 1 1 100% DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Jumlah penyelenggaraan promosi investasi 5 5 100% DPMPTSP
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Jumlah laporan informasi perizinan dan non perizinan yang dihasilkan 12 12 100% DPMPTSP
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
KEBUDAYAAN
145 1.02.16.15 Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian
1.02.16.15.001 Fasilitasi Penghayat Kepercayaan dan Tradisi Jumlah organisasi penghayat kepercayaan dan tradisi yang 30 10 30 35 117% DINAS KEBUDAYAAN DAN
difasilitasi(organisasi) PARIWISATA
Jumlah prosesi Upacara Adat yang difasilitasi
1.02.16.15.002 Pengembangan Nilai Budaya dan Kesenian Daerah Jumlah pagelaran dan festival seni budaya yang dilaksanakan(festival) 33 10 33 33 100% DISBUDPAR
1.02.16.15.003 Pengembangan Usaha hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian Jumlah Usaha Hiburan dan Kelembagaan Budaya dan Kesenian yang 60 21 60 60 100% DISBUDPAR
dibina(organisasi)
Jumlah pentas seni yang dilaksanakan
1.02.16.15.004 Pemberdayaan Seni dan Budaya Daerah (DID) Jumlah kelompok seni budaya yang diberdayakan(kelompok) 15 15 #DIV/0! DISBUDPAR
146 1.02.16.16 Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala
1.02.16.16.001 Penyelenggaraan Registrasi Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang teridentifikasi(buah) 251 251 251 1004 400% DISBUDPAR
1.02.16.16.002 Pelestarian Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala Jumlah Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan(buah) 251 251 251 1004 400% DISBUDPAR
1.02.16.16.003 Pengelolaan Sejarah Daerah Jumlah sejarah daerah yang terinventarisasi dan dilestarikan(buah) 5 5 5 0 0% DISBUDPAR
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengembangan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan 15 15 100% DISBUDPAR
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kesenian Trandisional
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Sejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 ( satu ) Daerah 1 1 100% DISBUDPAR
Kabupaten / Kota
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Permuseuman
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
PARIWISATA
147 2.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 90 100 90 95 106% DISBUDPAR
fungsinya(%)
148 2.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 5 10 2 8 400% DISBUDPAR
2.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 6 4 15 375% DISBUDPAR
149 2.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 50 0 50 0 0% DISBUDPAR
150 2.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.00.02.16.002 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Jumlah SDM kepariwisataan yang dibina(orang) 300 150 300 300 100% DISBUDPAR
2.00.02.16.003 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Jumlah peserta pelatihan(orang) 250 0 50 50 100% DISBUDPAR
Sumber Daya Manusia Kepariwisataan (DAK Non Fisik)
2.00.02.16.004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata (DAK Non Jumlah peserta pelatihan(orang) 50 0 30 30 100% DISBUDPAR
Fisik)
2.00.02.16.005 Suporting Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata Jumlah supporting pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik(Kegiatan) 1 0 1 1 100% DISBUDPAR
dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan (DAK NON FISIK)
2.00.02.16.006 Suporting Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Jumlah supporting pelaksanaan DAK Non Fisik(Kegiatan) 1 0 1 1 100% DISBUDPAR
Pariwisata (DAK NON FISIK)
153 2.00.02.17 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.00.02.17.001 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Jumlah publikasi dan media promosi pariwisata(paket) 5 5 5 5 100% DISBUDPAR
2.00.02.17.002 Pengembangan Pelayanan dan Informasi Pariwisata Jumlah data dan informasi wisata yang diperoleh/disusun(paket) 5 5 5 5 100% DISBUDPAR
2.00.02.17.003 Pengembangan Kerjasama Pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan(paket) 5 5 5 7 140% DISBUDPAR
2.00.02.17.004 Pemberdayaan Pelaku Pariwisata dalam rangka menghadapi tatanan Jumlah kegiatan pemberdayaan pelaku pariwisata dalam rangka 2 2 #DIV/0! DISBUDPAR
kebiasaan baru menghadapi tatanan kebiasaan baru(kegiatan)
154 2.00.02.18 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.00.02.18.001 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek yang 2 2 2 5 250% DISBUDPAR
dikembangkan(sub sektor)
2.00.02.18.002 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya yang 2 2 2 5 250% DISBUDPAR
dikembangkan(sub sektor)
2.00.02.18.003 Fasilitasi Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi(0rang) 200 175 200 200 100% DISBUDPAR
2.00.02.18.004 Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (DID) Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang diberdayakan(sub sektor) 3 3 #DIV/0! DISBUDPAR
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 7 7 100% DISBUDPAR
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 7 7 100% DISBUDPAR
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang Perangkat Daerah 2 2 100% DISBUDPAR
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi pendapatan Perangkat Daerah 5 5 100% DISBUDPAR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 2 2 100% DISBUDPAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 90 90 100% DISBUDPAR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 1 1 100% DISBUDPAR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 90 90 100% DISBUDPAR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% DISBUDPAR
Daerah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi Pariwisata yang Dikelola 5 5 100% DISBUDPAR
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISBUDPAR
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata jumlah SDM pariwisata dan Pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar yang 300 300 100% DISBUDPAR
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dibina
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif 1 1 100% DISBUDPAR
PERPUSTAKAAN
155 1.02.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.17.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 85 12 85 154 181% DINAS PERPUSTAKAAN
fungsinya(%) DAN KEARSIPAN
KEARSIPAN
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat - 0 0 #DIV/0! DISPERPUSIP
Kabupaten/Kota
KELAUTAN DAN PERIKANAN
163 2.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Presentase penyediaan adsminitrasi perkantoran yang sesuai 100 100 60 231 385% DINAS PERIKANAN
fungsinya(%)
164 2.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia(unit) 6 6 3 14 467% DINAS PERIKANAN
2.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 6 6 3 14 467% DINAS PERIKANAN
165 2.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 9 9 26 289% DINAS PERIKANAN
Pemerintahan
166 2.00.01.15 Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya
2.00.01.15.001 Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Pembudidaya Ikan Baru(Orang) 2 0 2 2.25 113% DINAS PERIKANAN
Luas Lahan Baru Budidaya Ikan (Ha) 0.1 350 0.15 3.65 2433%
2.00.01.15.002 Pengelolaan Perbenihan dan Pakan Ikan Jumlah Produksi Benih Ikan(ekor) 14.000.000 0 11200000 50801422.8 454% DINAS PERIKANAN
Jumlah Produksi Pakan Mandiri(kg) 150 0 200 128330 64165%
2.00.01.15.003 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Peningkatan Mutu Jumlah unit perbenihan ikan bersertifikat CPIB(unit) 1 0 0 10 #DIV/0! DINAS PERIKANAN
Jumlah unit Budidaya ikan bersertifikat CBIB(Unit) 2 0 0 0 #DIV/0!
Prosentase Rata-rata Insidensi Penyakit Ikan Bulanan(%) 2.5 0 40 426.67 1067%
2.00.01.15.004 Optimalisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Jumlah Produksi Calon Induk(Calon Induk) 1.15 100 115 1117 971% DINAS PERIKANAN
Jumlah Produksi Benih Ikan(Ekor) 225 131 225000 574251.4 255%
Jumlah Retribusi (Rp) 65.000.000 36000 65000000 199450200 307%
Jenis produk ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CBIB 1 1 1 2 200%
(Komoditas/komulatif)
Jenis produk benih ikan konsumsi UPTD yang bersertifikat CPIB 1 1 1 3 300%
(Komoditas/komulatif)
Jumlah lokasi diseminasi Teknologi(lokasi) 1 1 0 0 #DIV/0!
Jumlah produksi ikan konsumsi(kg) 1.1 999 1100 23880.9 2171%
Jumlah sampel yang diuji di laboratorium (sampel) 10 1 10 10 100%
2.00.01.15.005 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pokok Unit Perbenihan Jumlah Sarana dan Prasarana pokok Unit Perbenihan(paket) 4 11 4 4 100% DINAS PERIKANAN
(UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)
2.00.01.15.006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil 11 10 11 11 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK) Masyarakat Pembudidaya Ikan(Paket)
2.00.01.15.007 Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Kegiatan Penunjang(Kegiatan) 7 21 7 7 100% DINAS PERIKANAN
2.00.01.15.008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Masyarakat 2 4 2 2 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT) Pembudidaya Ikan(Kali)
2.00.01.15.009 Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Jumlah Bantuan Sarpras(Paket) 1 1 5 5 100% DINAS PERIKANAN
Pembudidaya Ikan/Pokdakan (DBHCHT)
2.00.01.15.010 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat 2 4 2 2 100% DINAS PERIKANAN
Pembenih Ikan/UPR (DBHCHT) Pembenih Ikan/UPR(kali)
2.00.01.16.003 Peningkatan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang memiliki sertifikat Kompetensi Kenelayanan (orang) 3 0 3 7 233% DINAS PERIKANAN
2.00.01.16.004 Optimalisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jumlah Ikan yang dilelang (kg) 250 250 250 375529.956 150212% DINAS PERIKANAN
Jumlah Retribusi Pelelangan Ikan(Rp.) 71.500.000 71500 71500000 131204792 184%
168 2.00.01.18 Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
2.00.01.18.001 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikanan(orang) 17769 0 17769 35577 200% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.002 Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Jumlah terbitan Data dan Informasi yang tepat waktu(buku) 4 0 1 1 100% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.003 Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya(kelompok) 5 0 5 10 200% DINAS PERIKANAN
2.00.01.18.004 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Jumah Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Pelaku Usaha 2 8 2 10 500% DINAS PERIKANAN
Masyarakat Pelaku USaha Pengolahan Hasil Perikanan (DBHCHT) Pengolahan Ikan (kali)
2.00.01.18.005 Bantuan Sarana Produksi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Jumlah Bantuan Sarpras Produksi Pengolahan Hasil perikanan(Paket) 5 5 5 5 100% DINAS PERIKANAN
Masyarakat/Kelomok Masyarakat (DBHCHT)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 9 9 100% DINAS PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan dan barang 90 90 100% DINAS PERIKANAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah 1 1 100% DINAS PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyediaan administrasi umum yang sesuai dengan SOP 100 100 100% DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 100% DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 100% DINAS PERIKANAN
Daerah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Jumlah produksi tangkap PUD 50 50 100% DINAS PERIKANAN
dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan rata2 RTP Nelayan Kecil per tahun 24400000 24400000 100% DINAS PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indeks kepuasan pengguna TPI 3 3 100% UPT PPI POPOH
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Rata-rata produksi ikan per RTP 3100 3100 100% DINAS PERIKANAN
PERTANIAN
169 2.00.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 99 98 140 143% DINAS PERTANIAN
fungsinya(%)
2.00.03.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 94 100 100 100% DISNAK KESWAN
fungsinya(Persentase)
170 2.00.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang tersedia(Unit) 92 97 88 124 141% DINAS PERTANIAN
2.00.03.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 8 17 13 11 85% DISNAK KESWAN
2.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang terpelihara(unit) 256 97 180 174 97% DINAS PERTANIAN
2.00.03.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 6 12 11 8 73% DISNAK KESWAN
171 2.00.03.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.00.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan manfaat 46 0 46 0 0% DINAS PERTANIAN
kegiatan(Orang)
2.00.03.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 5 15 5 2 40% DISNAK KESWAN
2.00.03.15.003 Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran 4 5 3 1 33% DINAS PERTANIAN
Tanaman Pangan hasil(Kelompok)
Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen(orang) 40 150 40 40 100%
Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman pangan() 3 2 3 3 100%
2.00.03.15.004 Operasional UPT Benih Jumlah Lahan yang diusahakan untuk memproduksi benih(Ha) 3,5 3 3.5 10 286% DINAS PERTANIAN
Luas lahan yang ditangani untuk penagkaran benih
2.00.03.15.005 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian OPT Pertanian Jumlah bantuan pengendalian serangan hama tikus(paket) 1 0 467 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.001 Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Jumlah Prasarana irigasi yang dibagun /direhabilitasi(Unit) 1 5 1 0 0% DINAS PERTANIAN
Jumlah infrastruktur pertanian non irigasi yang dibangun 11 10 11 0 0%
/rehabilitasi(paket)
Prosentase peningkatan indek pertanaman
2.00.03.18.002 Pembangunan / Perbaikan sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun(unit) 20 6 10 0 0% DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.012 Pembangunan Bidang Pertanian (gudang ALSINTAN) Jumlah Gudang Alsintan yang dibagun/rehabilitasi(Unit) 0 0 1 0 0% DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.013 Pembangunan Jalan Usaha Tani Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun(unit) 6 0 6 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
2.00.03.18.014 Pengadaan Alat Mesin Pertanian Jumlah Pompa Air yang tersedia(Unit) 5 0 5 #DIV/0! DINAS PERTANIAN
Jumlah Handsprayet yang di bantukan(Unit) 185 0 180 #DIV/0!
177 2.00.03.19 Program Pengembangan SDM Pertanian
2.00.03.19.001 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Penyuluhan Pertanian Jumlah dokumen programa yang tersusun(Dokumen) 20 2 3 3 100% DINAS PERTANIAN
Prosentase Penyuluh yang memiliki nilai EKP "Cukup"(%) 84 75 78 77 99%
Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek kegiatan-kegiatan khusus(Kali) 4 3 2 2 100%
2.00.03.20.05 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Jumlah kelompok yang dilatih(kelompok) 30 29 29 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Masyarakat (DBHCHT)
179 2.00.03.21 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2.00.03.21.001 Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner Jumlah pengamatan penyakit hewan(Sampel) 3000 980 6500 4082 63% DISNAK KESWAN
Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor) 1000 3105 1400 700 50%
Jumlah fasilitas perijinan medik veteriner.(Ijin) 5 3 20 15 75%
2.00.03.21.002 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Vaksinasi(Dosis) 12.5 66000 5000 2500 50% DISNAK KESWAN
Biosecurity(Kali) 20 34 20 36 180%
KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ), (Kali) 5 5 5 5 100%
Pengawasan lalulintas ternak(Kec) 19 19 19 19 100%
2.00.03.21.003 Pengawasan Obat Hewan Jumlah pengawasan(Kec) 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Jumlah macam obat hewan yang memenuhi standart(Jenis) 100 100 100 100 100%
2.00.03.21.004 Pemberdayaan Puskeswan Jenis pengadaan sarana prasarana puskeswan (Paket) 3 3 0 1 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Jumlah pelayanan kesehatan hewan(Ekor) 900 1500 11500 10500 91%
2.00.03.21.005 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Jumlah unit Puskeswan yang dibangun(Unit) 1 1 1 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.21.006 Penyediaan Sarana Pendukung Pusat Kesehatan Hewan (DAK) Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan(Paket) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
180 2.00.03.22 Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan
2.00.03.22.001 Pengawasan Keamanan Produk Hewan Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengawasan (Kali) 5 5 5 12 240% DISNAK KESWAN
Pengujian produk pangan dan non pangan asal hewan(Sampel) 40 55 40 1175 2938%
2.00.03.22.002 Peningkatan Hygiene Sanitasi Usaha Produk Hewan Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk 30 12 50 512 1024% DISNAK KESWAN
peternakan(Kali)
2.00.03.22.003 Peningkatan Penerapan Kesrawan dan Pengendalian Zoonosis pada Unit Jumlah pengawasan penerapan kesrawan dan pengendalian penyakit 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Produk Hewan zoonosis pada produk hewan(Kecamatan)
2.00.03.22.004 Fasilitasi UPTD Rumah Potong Hewan Jumlah dan jenis pengadaan sarana prasarana RPH(jenis, Paket) 10, 4 18 10.4 8.2 79% DISNAK KESWAN
2.00.03.22.005 Sarana Pendukug Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Jumlah Paket sarana Pendukung RPH(Paket) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.22.006 Peningkatan Kualitas Pemotongan Hewan Qurban yang Asuh Jumlah sapi qurban yang dibantukan(Ekor) 5 5 5 5 100% DISNAK KESWAN
Jumlah Sosialisasi(Kali) 3 3 0 0 #DIV/0!
Jumlah pemeriksaan Post dan Athemortem(Kec) 19 19 19 19 100%
2.00.03.22.007 Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK) Jumlah Unit RPH yang diperbaiki(Unit) 1 0 2 0 0% DISNAK KESWAN
181 2.00.03.23 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.00.03.23.001 Penunjang Dana APBN dan atau APBD Provinsi Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBN dan atau 19 19 19 19 100% DISNAK KESWAN
Provinsi(Kali)
2.00.03.23.002 Fasilitasi UPTD Budidaya Ternak Jumlah bibit sapi yang dihasilkan UPTD per tahun(Ekor/tahun) 5 3 3 3 100% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.003 Pengembangan Budidaya Ternak Jumlah ternak yang dibantukan(Ekor) 200 ekor 80 200 ekor 190.22 #VALUE! DISNAK KESWAN
kambing, 20 kambing. 20
ekor sapi ekor sapi
potong, 10 potong. 10
ekor sapi ekor sapi
perah, 5000 perah. 5000
ekor ayam, ekor ayam.
5000 ekor 5000 ekor
itik itik
2.00.03.23.008 Optimalisasi Pengolahan Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Hijauan Luas lahan yang diolah(Meter pesersegi) 1500 1500 1500 100% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak
jenis pengadaan bibit hijauan pakan ternak(Jenis) 6 6 6 100%
2.00.03.23.009 Penyusunan Peternakan Dalam Angka Guna Mendukung Kebijakan Jumlah buku peternakan dalam angka(Jumlah) 100 100 50 32 64% DISNAK KESWAN
Pembangunan Peternakan
2.00.03.23.010 Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah unit balai/instalasi yang dibangun(Unit) 1 0 1 1 100% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.011 Penyediaan sarana Pendukung Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Jumlah paket Sarana Pendukung(Paket) 1 6 1 0 0% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak (DAK)
2.00.03.23.012 Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK) Jumlah unit kendaraan roda 2(Unit) 7 0 7 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.013 Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (DAK) Jumlah unit kendaraan roda 3(Unit) 3 0 3 0 0% DISNAK KESWAN
2.00.03.23.014 Penunjang Kegiatan DAK Sub Bidang Peternakan Jumlah koordinasi, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK(Paket 4 0 4 0 0% DISNAK KESWAN
Kegiatan)
2.00.03.23.015 Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bagi Masyarakat/Kelompok () 1500 32 #DIV/0! DISNAK KESWAN
Masyarakat (DBHCHT)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlasannaya evaluasi dan laporan Kinerja 65 65 100% DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksannya penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan 14 14 100% DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksannya Pelayanan administrasi umum 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Laporan 14 14 100% DISNAK KESWAN
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen admisnistrasi keuangan 22 22 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 2 2 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 2 2 100% DISNAK KESWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% DISNAK KESWAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 27 27 100% DISNAK KESWAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 80 80 100% DISNAK KESWAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 80 80 100% DISNAK KESWAN
Daerah
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung 12 12 100% DINAS PERTANIAN
pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Jumlah Jenis sumberdaya Genetik yang dilestarikan dan ditingkatkan 5 5 100% DINAS PERTANIAN
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota kualitasnya
Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pembangunan prasarana fisik 25 25 100% DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananyapembangunan prasarana pertanian yang terbangun 25 25 100% DINAS PERTANIAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Persentase peningkatan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan 10 10 100% DISNAK KESWAN
Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota ternak/pakan yang beredar dimasyarakat
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer 90 90 100% DISNAK KESWAN
Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang berkembang 3 3 100% DISNAK KESWAN
Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun 6 6 100% DISNAK KESWAN
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian 4 4 100% DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendaliaan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Akibat 1 1 100% DISNAK KESWAN
Bencana yang ditangani
Program Perizinan Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Terlaksananya pemberian rekomendasi usaha pertanian yang 5 5 100% DINAS PERTANIAN
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Jumlah Rekomendasi yang terbit 6 6 100% DISNAK KESWAN
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong
Hewan
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Jumlah Rekomendasi yang terbit 1 1 100% DISNAK KESWAN
Program Pnyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksanya kegitan penyuluhan pertanian 12 12 100% DINAS PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah SDM yg meningkat pengetahuaannya 2 2 100% DISNAK KESWAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Jumlah wilayah terancam wabah 15 15 100% DISNAK KESWAN
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Persentase pengawasan lalu lintas ternak 80 80 100% DISNAK KESWAN
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan 95 95 100% DISNAK KESWAN
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Persentase unit usaha produk hewan yg memenuhi standart tehnis 95 95 100% DISNAK KESWAN
Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan 12 12 100% DISNAK KESWAN
hewan (Kesrawan)
PERDAGANGAN
182 2.00.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2.00.04.15.001 Kegiatan promosi perdagangan Jumlah IKM yang difasilitasi promosi(IKM) 7 8 2 6 300% DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
2.00.04.15.005 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi Jumlah IKM yang ikut pameran(IKM) 2 2 2 2 100% DISPERINDAG
promosi produk makanan dan minuman khas daerah (DBHCHT)
2.00.04.15.006 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui fasilitasi Jumlah IKM yang ikut pameran(ikm) 2 4 2 6 300% DISPERINDAG
promosi produk unggulan daerah (DBHCHT)
2.00.04.15.007 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui partisipasi Jumlah ikm yang ikut pameran(IKM) 2 2 2 6 300% DISPERINDAG
pada pameran batik bordir dan aksesoris (DBHCHT)
2.00.04.15.009 Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT) Jumlah IKM yang difasilitasi promosi(IKM) 2 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
2.00.04.15.010 Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai ilegal di Jumlah pengawasan dalam 1 tahun; Jumlah peserta sosialisasi 48; 50 0 48.5 56 115% DISPERINDAG
peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT) pencegahan/pemberantasan barang cukai ilegal(kali; orang)
2.00.04.15.011 Pembinaan dan pendataan pedagang Jumlah pedagang yang dibina dan didata(orang) 50 0 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
2.00.04.15.012 Kegiatan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah pengawasan perdagangan(kali) 12 0 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
183 2.00.04.16 Program Pengelolaan Pasar
2.00.04.16.001 Kegiatan perencanaan dan pembangunan pasar Jumlah perencanaan pembangunan pasar(buah) 2 0 0 #DIV/0! DISPERINDAG
2.00.04.16.002 Kegiatan pengendalian dan pemantauan pasar Jumlah pemantauan pasar(kali) 12 12 10 23 230% DISPERINDAG
2.00.04.16.003 Kegiatan ketertiban dan kebersihan pasar jumlah pemeliharaan kebersihan(kali) 12 12 14 9 64% DISPERINDAG
2.00.04.16.004 Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar Jumlah pasar direvitalisasi(Pasar) 1 8 5 2 40% DISPERINDAG
2.00.04.16.005 Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar yang direvitalisasi(pasar) 2 2 0 2 #DIV/0! DISPERINDAG
184 2.00.04.17 Program Stabilisasi Harga
2.00.04.17.001 Kegiatan monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok Jumlah pengawasan dalam setahun(kali) 48 0 36 60 167% DISPERINDAG
2.00.04.17.002 Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga Jumlah operasi pasar DISPERINDAG
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Jumlah bulan Pengawasan Usaha Penyimpanan Bahan Berbahaya dan 12 12 100% DISPERINDAG
Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di
Daerah Kabupaten/ Kota tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar di revitalisasi 4 4 100% DISPERINDAG
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pembinaan 12 12 100% DISPERINDAG
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Jumlah koordinasi dengan penyedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 2 2 100% DISPERINDAG
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penting
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Jumlah pengawasan 48 48 100% DISPERINDAG
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Jumlah bulan Pengawasan 12 12 100% DISPERINDAG
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 1 1 100% DISPERINDAG
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP yang ditera / ditera ulang 10000 10000 100% DISPERINDAG
2.00.05.15.003 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Jumlah IKM tekstil dan aneka yang dibina(IKM) 30 25 15 170 1133% DISPERINDAG
industri tekstil dan aneka
2.00.05.15.004 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Jumlah IKM yang dibina(IKM) 21 0 21 42 200% DISPERINDAG
masyarakat (DBHCHT)
2.00.05.15.005 Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat Jumlah IKM yang menerima bantuan(IKM) 7 0 7 21 300% DISPERINDAG
(DBHCHT)
2.00.05.15.009 Pemetaan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Jumlah industri hasil tembakau yang didata(IKM) 15 0 15 20 133% DISPERINDAG
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase capaian kinerja tersusun tepat waktu 100 100 100% DISPERINDAG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 100 100% DISPERINDAG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/penjenjangan/bimtek 5 5 100% DISPERINDAG
Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Prosentase kecukupan administrasi umum 100 100 100% DISPERINDAG
Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Jumlah dokumen RPIK disusun tepat waktu 1 1 100% DISPERINDAG
Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Jumlah dokumen informasi industri 1 1 100% DISPERINDAG
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, Jumlah dokumen informasi industri 1 1 100% DISPERINDAG
IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
PERENCANAAN
191 3.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.01.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100% BADAN PERENCANAAN
fungsinya(%) PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.01.16.007 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Jumlah Laporan Kinerja Pembangunan(Dokumen) 18 17 15 15 100% BAPPEDA
196 3.00.01.19 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.00.01.19.001 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 104 0 104 104 100% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pemerintahan lingkup Bidang Pemerintahan(dokumen)
Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang 12 0 9 9 100%
Pemerintahan(dokumen)
3.00.01.20.004 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di 20 0 12 24 200% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan lingkup Bidang Koperasi dan Perindustrian Perdagangan(Dokumen)
3.00.01.21.002 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang 12 0 4 19 475% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah selaras(Dokumen)
Jumlah dokumen teknis yang mendukung perencanaan dilingkup sub 24 0 12 25 208%
Bidang Pengembangan Wilayah(Dokumen)
3.00.01.21.003 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan yang 12 0 4 23 575% BAPPEDA
Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan selaras(Dokumen)
Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub 24 0 12 21 175%
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Keciptakaryaan(Dokumen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 35 35 100% BAPPEDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN 70 70 100% BAPPEDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang Tersedia 6 6 100% BAPPEDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPPEDA
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 3 3 100% BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Jumlah dokumen data dan informasi 3 3 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Jumlah dokumen dan evaluasi 12 12 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Pemerintahan 90 90 100% BAPPEDA
Manusia dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Ekonomi dan 90 90 100% BAPPEDA
Alam) SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan Renja dan Renstra PD lingkup bidang Infrastruktur 90 90 100% BAPPEDA
dan Kewilayahan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
199 3.00.04.15 Program Penelitian dan Pengembangan
3.00.04.15.001 Kajian Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian yang Menunjang Perencanaan 3 5 3 3 100% BAPPEDA
Pembangunan Daerah(Dokumen)
3.00.04.15.004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan, Pelaporan 2 2 1 1 100% BAPPEDA
Pengembangan dan Litbang(Dokumen)
Jumlah Publikasi Kegiatan Kelitbangan(Kali) 12 17 12 16 133%
Sosialiasi Hasil Kelitbangan(Kali) 1 1 1 2 200%
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! BAPPEDA
dan Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan 3 3 100% BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2 2 100% BAPPEDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Lomba Inovasi Daerah 1 1 100% BAPPEDA
KEUANGAN
200 3.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 81 81% BADAN PENGELOLAAN
fungsinya(%) KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 85 100 95.75 96% BAPENDA
fungsinya(persen)
201 3.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 305 57 325 211 65% BPKAD
3.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 167 362 238 271 114% BAPENDA
3.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 100 175 100 87 87% BPKAD
3.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 137 75 99 283 286% BAPENDA
202 3.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 40 75 24 162 675% BPKAD
3.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 6 6 9 0 0% BAPENDA
203 3.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
3.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 6 6 6 10 167% BPKAD
Pemerintahan
3.00.02.16.001 Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah Jumlah PD yang melaksanakan penatausahaan aset dengan tertib(PD) 57 57 59 177 300% BPKAD
3.00.02.16.002 Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Milik Daerah Jenis pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset milik daerah 4 4 4 4 100% BPKAD
(Jenis)
3.00.02.16.003 Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBMD, persediaan dan HSPK yang tersusun(Dokumen) 4 4 2 6 300% BPKAD
3.00.02.18.004 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Pendapatan Persentase koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan yang 100 100 100 100 100% BPKAD
terpenuhi(%)
3.00.02.18.005 Penyusunan Anggaran Kas, DPA dan SPD Jumlah PD yang menyusun dokumen anggaran kas dan DPA(PD) 57 57 59 175 297% BPKAD
3.00.02.18.006 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Jumlah dokumen RKA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang 4 4 4 4 100% BPKAD
APBD(Dokumen)
206 3.00.02.19 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
3.00.02.19.007 Penatausahaan Gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Persentase penatausahaan gaji dan PFK yang tertib(%) 100 100 100 134 134% BPKAD
3.00.02.19.008 Penatausahaan Kas Daerah Jumlah dokumen kas daerah yang tertata dengan baik(Dokumen) 8 4 8 6 75% BPKAD
3.00.02.19.009 Penunjang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Persentase pelaporan realisasi hibah dan bansos kepada instansi vertikal 100 100 100 127 127% BPKAD
ke Kemendagri dengan tertib(%)
3.00.02.19.010 Penatausahaan Perbendaharaan Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan dan 9 4 9 10 111% BPKAD
dicetak(Dokumen)
207 3.00.02.20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
3.00.02.20.011 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu(PD) 57 57 0 116 #DIV/0! BPKAD
3.00.02.20.012 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah(Dokumen) 7 7 7 10 143% BPKAD
tentang Pertanggungjawaban APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan
Daerah
3.00.02.20.013 Optimalisasi Pemantauan Kerugian Daerah Persentase sidang pemantauan kasus kerugian daerah yang terpenuhi(%) 100 100 100 100 100% BPKAD
3.00.02.20.014 Asistensi dan Monitoring Pelaporan Keuangan Jumlah PD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan 57 57 59 175 297% BPKAD
akuntabel(PD)
3.00.02.20.015 Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Daerah Jumlah PD yang menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang 57 57 59 232 393% BPKAD
tepat waktu dan sesuai ketentuan(PD)
3.00.02.20.016 Penunjang Pembinaan Administrasi Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah PD pengelola administrasi DAK yang dibina(PD) 13 13 9 31 344% BPKAD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 10 10 100% BPKAD
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 3 3 100% BPKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 72 72 100% BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% BPKAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 2 2 100% BPKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% BPKAD
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 33 33 100% BAPENDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 18 18 100% BAPENDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN PD 51 51 100% BAPENDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAPENDA
Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 0 0 #DIV/0! BPKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah data perbendaharaan yang didokumentasikan 9 9 100% BPKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 0 0 #DIV/0! BPKAD
Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan 108 0 273 546 200%
pejabat penilai (Bupati/Sekda)(SKP)
Jumlah fasilitasi penandatanganan SKP pejabat penilai (Sekda) dan atasan
pejabat penilai (Bupati/Sekda)
3.00.03.15.003 Kegiatan Penilaian Kinerja ASN Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang disusun(Dokumen) 1 0 1 1 100% BKPSDM
Jumlah PNS yang mendapat Bimtek Indeks Profesionalitas ASN(Orang) 120 0 0 161 #DIV/0!
3.00.03.17.002 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang 1000 3922 1040 1685 162% BKPSDM
diterbitkan(SK)
Jumlah daftar penjagaan kenaikan pangkat yang disusun(Dokumen) 1 0 1 2 200%
Jumlah pegawai yang difasilitasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah(N/A) N/A 0 0 #DIV/0!
3.00.03.17.003 Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui mutasi(Formasi) 64 0 248 574 231% BKPSDM
3.00.03.19.001 Kegiatan Penataan, Pemetaan, pengadaan dan Penetapan Status ASN Jumlah dokumen kebutuhan formasi pegawai yang disusun(Dokumen) 1 0 1 2 200% BKPSDM
Jumlah laporan hasil forum koordinasi organisasi profesi ASN yang 1 0 1 1 100%
disusun(Dokumen)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.00.01.02.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 50 50 50 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
4.00.01.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 40 40 40 100% BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA
220 4.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 5 2 0 3 #DIV/0! BAGIAN HUKUM
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas(orang) 7 2 8 2 25% BAG. ADM.
PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 6 0 6 0 0% BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 14 14 33 236% BAGIAN ORGANISASI
4.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 1 1 1 1 100% BAGIAN UMUM
221 4.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun(Dokumen) 9 0 9 62 689% BAG. ADM.
Pemerintahan PEMERINTAHAN
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 6 1 6 0 0% BAG. ADM.
Pemerintahan PEREKONOMIAN DAN
SDA
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 9 0 #DIV/0! BAGIAN ORGANISASI
Pemerintahan
4.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 5 5 5 5 100% BAGIAN UMUM
Pemerintahan
4.00.01.16.008 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah Kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi, Kebijakan Bidang 10 0 10 11 110% BAG. ADM. KESRA
Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat yang terfasilitasi(Kegiatan)
4.00.01.16.009 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan 6 0 4 2328.23 58206% BAG. ADM. KESRA
Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial yang terfasilitasi(kegiatan)
4.00.01.16.010 Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Bina Jumlah kegiatan Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang 9 0 4 104.6 2615% BAG. ADM. KESRA
Mental dan Spiritual Bina Mental dan Spiritual YANG terfasilitasi(Kegiatan)
224 4.00.01.17 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum
4.00.01.17.001 Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan(Buah) 310 905 300 869.06 290% BAGIAN HUKUM
Produk Hukum Daerah
Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi(Buah) 12 15 12 47.06 392%
4.00.01.17.003 Dokumentasi Produk Hukum Daerah Jumlah cetakan lembaran daerah,Berita Daerah, Buletin Informasi yg 560 555 225 707.73 315% BAGIAN HUKUM
diterbitkan dan jumlah produk hukum yg disosialisasikan(Buah)
4.00.01.24.003 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Jumlah jamuan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja(kegiatan) 10 15 10 9 90% BAGIAN UMUM
4.00.01.24.004 Penyediaan Akomodasi dlm rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jumlah perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati(orang/kali) 130 137 100 50 50% BAGIAN UMUM
dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.00.01.24.005 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kab. Tulungagung Jumlah fasilitasi acara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. 1 1 1 1 100% BAGIAN UMUM
Tulungagung(acara)
4.00.01.24.006 Penunjang Pemerintah Daerah Jumlah makanan dan minuman serta cinderamata dalam menunjang 13250 27650 16000 16000 100% BAGIAN UMUM
pemerintah daerah(buah)
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB, Prosentase Perangkat 100 100 100% SEKRETARIAT DAERAH
Daerah yang tepat fungsi, tepat tepat proses, tepat ukuran, Perangkat
Daerah yang akuntabilitas kinerjanya sangat baik, Jumlah unit kerja
pelayan publik yang di evaluasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 10 10 100% BAGIAN UMUM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 36 36 100% BAGIAN UMUM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata presentase kehadiran PNS 95 95 100% BAGIAN UMUM
Administrasi Umum Perangkat Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% BAGIAN UMUM
Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jangka Waktu Pemenuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah 12 12 100% BAGIAN UMUM
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah yang mendapat fasilitasi Protokol, 200 200 100% BAGIAN PROTOKOL DAN
Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan KOMUNIKASI
Program Perekonomian dan Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Kebijakan Perekonomian yang dievaluasi 81 81 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Evaluasi Pelaporan dan 4 4 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian Bidang Administrasi Pembangunan yang dilksanakan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam 81 81 100% SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 500 500 100% BAGIAN PENGADAAAN
BARANG/JASA
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase fasilitasi kebijakan di bidang hukum yang diselesaikan 85 85 100% BAGIAN HUKUM
KESEKRETARIATAN DPRD
232 4.00.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.00.02.01.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai 100 100 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
fungsi(Persen)
233 4.00.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.00.02.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(stel) 540 320 360 0 0% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 620 520 620 501 81% SEKRETARIAT DPRD
234 4.00.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.00.02.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang di bina(Orang) 50 60 40 25 63% SEKRETARIAT DPRD
235 4.00.02.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen
penyelenggaraan Pemerintahan
4.00.02.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun(Bendel) 20 20 20 20 100% SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan
236 4.00.02.15 Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang
Perundang-Undangan dan Persidangan
4.00.02.15.001 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.002 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.003 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik dan jumlah perda yang dievaluasi(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.004 Penyusunan Naskah Akademik, Draft Ranperda Inisiatif dan Evaluasi Jumlah Naskah Akademik(Dokumen) 5 4 3 1 33% SEKRETARIAT DPRD
Perda oleh Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.005 Pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaen Tulungagung Jumlah Ranperda (Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.15.006 Finalisasi Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Tulungagung Jumlah Ranperda yang difinalkan(Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.15.007 Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan Ranperda Inisiatif oleh Badan Jumlah ranperda yang disinkronkan(Dokumen) 12 8 8 4 50% SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung
4.00.02.15.008 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Tulungagung(Bendel) 1100 480 1100 875 80% SEKRETARIAT DPRD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan , Evaluasi dan Laporan kinerja 11 11 100% SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 35 35 100% SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/penjenjangan/bimtek 70 70 100% SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi umum 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 6 6 100% SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan penyediaan jasa penunjang 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Daerah
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD 14 14 100% SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD Prosentase layanan administrasi DPRD 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah rekomendasi Perda 12 12 100% SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Persetujuaan dan Rekomendasi DPRD 100 100 100% SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintah 232 232 100% SEKRETARIAT DPRD
5.00.01.15.005 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 1 1 2 200% INSPEKTORAT DAERAH
(LKPD)(Dokumen)
242 5.00.01.16 Program Peningkatan Profesionalsisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
5.00.01.16.001 Penunjang Peningkatan Mutu SDM Pengawasan dan Auditor Jumlah Keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam 11 20 11 17 155% INSPEKTORAT DAERAH
Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang(Orang)
5.00.01.17.002 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat(Persen) 100 100 100 400 400% INSPEKTORAT DAERAH
5.00.01.17.003 Koordinasi Pengawasan yang Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dengan 5 Instansi 24 24 24 24 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan
Inspektorat Kabupaten / Kota)(Kali)
5.00.01.17.004 Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan(Dokumen) 6 6 6 6 100% INSPEKTORAT DAERAH
5.00.01.17.005 Peningkatan Kinerja Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKPA PD Tahun (N), Reviu RKA PD Tahun 3 6 3 6 200% INSPEKTORAT DAERAH
(N+1), SPIP Consultan Corner (SCC)(Dokumen)
5.00.01.17.006 Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar dalam rangka Penyelenggaraan Persentase Penanganan Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten 100 100 100 300 300% INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintah Daerah Tulungagung(Persen)
5.00.01.17.007 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Sosiialisasi 2 2 3 3 100% INSPEKTORAT DAERAH
Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi(Kali)
Jumlah Dokumen Penilaian Integritas
Nomenklatur Program / Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dilaksanakan mulai Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia 92 92 100% INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara 92 92 100% INSPEKTORAT DAERAH
Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan 66 66 100% INSPEKTORAT DAERAH
Asistensi dan Pendampingan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4 4 100% INSPEKTORAT DAERAH
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 16 100 6 143.55 2393% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 1 4 1 1 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 25 59 95 51 54% KECAMATAN SENDANG
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 12 1 24 2400% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 109 130 16 174 1088% KECAMATAN GONDANG
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia(bulan) 12 9 12 103 858% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 99 7 99.75 1425% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(Unit) 8 44 102 96 94% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 10 96 8 77.2 965% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 87 87 0 0% KECAMATAN KALIDAWIR
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 59 24 59 85 144% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia(unit) 78 78 78 100 128% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia(unit) 8 8 8 99.06 1238% KECAMATAN BANDUNG
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia(unit) 54 6 72 174 242% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.02.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia(Unit) 2 0 2 95 4750% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia(Unit)
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasara yang terpelihara(unit) 100 90 100 158 158% KEC. TULUNGAGUNG
Persentase sarana dan prasara yang terpelihara(unit)
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 15 25 25 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 25 25 53 212% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara(Unit) 5 100 12 29 242% KECAMATAN NGANTRU
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 4 100 5 120.52 2410% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 4 11 4 10 250% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 3 5 8 160% KECAMATAN SENDANG
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara(bulan) 12 9 12 59.21 493% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 99 4 129.18 3230% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(Unit) 13 13 13 94 723% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 5 71 5 70.25 1405% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 25 25 25 100% KECAMATAN KALIDAWIR
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 12 10 12 10 83% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 27 27 27 217 804% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara(unit) 3 3 3 72.34 2411% KECAMATAN BANDUNG
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara(unit) 27 4 30 131 437% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpelihara(Unit) 5 2 5 186.67 3733% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
246 6.00.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 160 160 0 0% KEC. TULUNGAGUNG
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 25 40 25 0 0% KECAMATAN
BOYOLANGU
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 266 266 100 38% KECAMATAN
KEDUNGWARU
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina(Orang) 260 390 260 93 36% KECAMATAN NGANTRU
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang dibina(orang) 266 150 250 213 85% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 20 25 20 0 0% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 220 0 110 0 0% KECAMATAN SENDANG
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 12 2 15 750% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 920 140 640 324 51% KECAMATAN GONDANG
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumberdaya aparatur yang di bina(orang) 200 0 200 100 50% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Peserta) 135 108 225 45 20% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan(orang) 238 238 357 150% KECAMATAN KALIDAWIR
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(org) 120 8 28 22 79% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 126 126 126 214 170% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 266 696 696 256 37% KECAMATAN BANDUNG
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(orang) 76 700 228 692 304% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.03.001 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang dibina(Orang) 240 0 240 99.88 42% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
persentase kelambagaan yang tepat fungsi
247 6.00.01.04 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun(dokumen) 8 8 0 0% KEC. TULUNGAGUNG
Pemerintahan
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tersusun(Dokumen) 3 6 9 4 44% KECAMATAN
Pemerintahan BOYOLANGU
6.00.01.04.001 Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen perencanaan dan pelapoan yang tersusun(dokumen) 9 9 9 14 156% KECAMATAN
Pemerintahan KEDUNGWARU
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase Pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 87.03 87% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu (%) 100 99 100 93.2 93% KECAMATAN
PAGERWOJO
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(persen) 100 100 100 0 0% KECAMATAN SENDANG
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 12 100 15 15% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prossentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN GONDANG
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 3 100 100 100% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 94 100 90.58 91% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Persentase pelayanan Publik Tepat Waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 100 0 0% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 100 25 25% KECAMATAN KALIDAWIR
6.00.01.18.001 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat prosentase pelayanan publik tepat waktu(%) 100 2000 100 724 724% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 17 17 17 42 247% KECAMATAN
Desa/Kelurahan BOYOLANGU
Jumlah Koordinasi forpimka dengan masyarakat(forpimka) 24 12 3 1 33%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 19 19 19 57 300% KECAMATAN
Desa/Kelurahan KEDUNGWARU
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 24 72 300%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(kali) 39 39 39 39 100% KECAMATAN NGANTRU
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 24 100%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 13 13 13 39 300% KECAMATAN KAUMAN
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forkopimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 15 63%
Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK(orang) 150 150 150 150 100%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 11 11 11 28 255% KECAMATAN
Desa/Kelurahan PAGERWOJO
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (Kali) 22 22 22 44 200%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 11 11 22 22 100% KECAMATAN SENDANG
Desa/Kelurahan desa(desa)
Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 24 12 50%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa) 13 13 13 45 346% KECAMATAN
Desa/Kelurahan KARANGREJO
Jumlah Koordinasi Forpimka dengan Masyarakat(Kali) 24 13 13 39 300%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 20 20 140 40 29% KECAMATAN GONDANG
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 24 24 24 56 233%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desa) 17 0 17 55.82 328% KECAMATAN
Desa/Kelurahan SUMBERGEMPOL
Jumlah Koordinasi forkopimka dengan masyarakat(kali) 24 0 24 10 42%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(desa) 18 18 18 72 400% KECAMATAN NGUNUT
Desa/Kelurahan
Jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 25 25 3 12 400%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 9 4 9 15 167% KECAMATAN
Desa/Kelurahan PUCANGLABAN
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (Kali) 24 24 24 26 108%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev pelaksanaan pemerintahan desa(desa) 16 16 2 43 2150% KECAMATAN
Desa/Kelurahan REJOTANGAN
Jumlah koordinasi forminka dengan masyarakat(kali) 12 24 12 21 175%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 17 17 31 182% KECAMATAN KALIDAWIR
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat(kali) 24 24 46 192%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(kali) 50 35 50 67 134% KECAMATAN BESUKI
Desa/Kelurahan
jumlah koordinasi forpimka dengan masyarakat (kali) 50 50 50 39 78%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Desa) 9 9 9 47 522% KECAMATAN
Desa/Kelurahan CAMPURDARAT
Jumlah koordinasi Forpimka dengan masyarakat(kali) 12 12 12 122 1017%
6.00.01.19.001 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah monev penyelenggaraan pemerintahan desa(Desa) 18 36 36 63 175% KECAMATAN BANDUNG
Desa/Kelurahan
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Kegiatan Upacara(kali) 1 0 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan BOYOLANGU
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan Linmas 0 150 150 17 11%
kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan 0 0 0 0 #DIV/0!
pemilu(stalinmas)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 250 250 250 150 60% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan (orang) KEDUNGWARU
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(linmas) 0 0 0 0 #DIV/0!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(Kali) 1 10 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan KARANGREJO
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas Desa dan linmas 0 144 143 0 0%
Kecamatan(orang)
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 0 13 161 0 0%
sosial(Desa)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara(kali) 1 1 1 #DIV/0! KECAMATAN GONDANG
di Desa/Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaaan linmas Desa dan linmas 100 100 100 100 100%
Kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) 200 200 #DIV/0!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 200 13 140 140 100% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan(orang) SUMBERGEMPOL
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan upacara (kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan REJOTANGAN
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan linmas desa dan 160 80 160 160 100%
kecamatan(orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(orang) - 78 - 0 #VALUE!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kali) 1 1 1 100% KECAMATAN KALIDAWIR
di Desa/Kelurahan
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(linmas) 0 0 0 #DIV/0!
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 100 100 100 100%
Kecamatan (orang)
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kegiatan) 1 1 1 1 100% KECAMATAN BESUKI
di Desa/Kelurahan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 60 130 60 120 200%
Kecamatan (org)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi untuk penyelenggaraan pemilu(org) 170 0 #DIV/0!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas Desa dan Linmas 135 135 135 135 100% KECAMATAN
di Desa/Kelurahan Kecamatan(orang) CAMPURDARAT
Jumlah Satlinmas yang di fasilitasi(Linmas) 121 121 0 121 #DIV/0!
Jumlah Kegiatan Upacara(Kali) 1 1 1 2 200%
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan Upacara(kali) 1 1 0 #DIV/0! KECAMATAN BANDUNG
di Desa/Kelurahan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas desa dan Linmas 211 180 180 180 100%
Kecamatan (orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) - 211 - 0 #VALUE!
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Satlinmas yang difasilitasi(orang) 0 19 0 19 #DIV/0! KECAMATAN PAKEL
di Desa/Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Linmas desa dan linmas 175 100 175 100 57%
kecamatan(orang)
Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT RI(kali) 1 1 1 1 100%
6.00.01.19.002 Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Pemberdayaan Satlinmas Jumlah Kegiatan Upacara(Kali) 1 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
di Desa/Kelurahan TANGGUNGGUNUNG
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Linmas Desa dan Linmas 340 0 340 855 251%
Kecamatan(Orang)
Jumlah Satlinmas yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu(Orang) 0 0 101 0 0%
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan (orang) 150 170 150 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan BOYOLANGU
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 200 195 200 0 0% KECAMATAN NGANTRU
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN (orang) 150 200 150 0 0% KECAMATAN KAUMAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah lembaga yang di fasilitasi(Orang) 110 110 85 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan PAGERWOJO
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(orang) 220 220 110 0 0% KECAMATAN SENDANG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN tingkat Kecamatan(orang) 150 143 143 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan KARANGREJO
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 100 500 0 0% KECAMATAN GONDANG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 0 150 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan SUMBERGEMPOL
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 180 180 180 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(Orang) 150 300 300 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan PUCANGLABAN
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN di tingkat Kecamatan(orang) 160 100 160 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan REJOTANGAN
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 150 0 0% KECAMATAN KALIDAWIR
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(org) 150 150 150 0 0% KECAMATAN BESUKI
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang) 200 200 200 0 0% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan CAMPURDARAT
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(orang) 150 400 400 0 0% KECAMATAN BANDUNG
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah peserta sasaran sosialisasi P4GN tingkat kecamatan(orang) 1000 175 200 0 0% KECAMATAN PAKEL
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan
6.00.01.19.003 Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Jumlah Peserta Sasaran Sosialisasi P4GN Tingkat Kecamatan(Orang) 400 0 400 300 75% KECAMATAN
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tingkat Kecamatan TANGGUNGGUNUNG
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 13 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
KARANGREJO
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 1 88 8800% KECAMATAN GONDANG
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 100 1 172.8 17280% KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 1 1 3 300% KECAMATAN NGUNUT
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang(Kali) 1 1 1 1 100% KECAMATAN
PUCANGLABAN
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan(kali) 1 1 1 0 0% KECAMATAN
REJOTANGAN
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali) 1 1 101 10100% KECAMATAN KALIDAWIR
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kegiatan) 1 1 1 1 100% KECAMATAN BESUKI
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali) 1 1 1 4 400% KECAMATAN
CAMPURDARAT
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali) 1 119 1 119 11900% KECAMATAN BANDUNG
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan(kali) 1 1 1 102 10200% KECAMATAN PAKEL
6.00.01.19.004 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Berbasis IT Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali) 1 100 1 202 20200% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi(kelurahan) 1 14 14 100% KEC. TULUNGAGUNG
Kecamatan
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 17 1 17 17 100% KECAMATAN
Kecamatan sosial(Desa) BOYOLANGU
Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 0 1 0 0%
Jumlahdesa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 17 0 17 17 100%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 4 4 4 0 0% KECAMATAN
Kecamatan KEDUNGWARU
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 19 19 19 19 100%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 19 19 19 19 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 4 4 0 0% KECAMATAN NGANTRU
Kecamatan
Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa) 13 13 13 13 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 13 0 13 13 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 13 13 13 26 200% KECAMATAN KAUMAN
Kecamatan sosial(desa)
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kegiatan) 2 1 2 0 0%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 13 13 13 13 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 11 11 11 11 100% KECAMATAN
Kecamatan sosial(Desa) PAGERWOJO
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (Kali) 1 1 3 3 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 11 11 11 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 2 2 2 0 0% KECAMATAN SENDANG
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 11 11 11 11 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarustamaan gender(Desa) 11 11 11 100%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(kali) 4 13 1 0 0% KECAMATAN
Kecamatan KARANGREJO
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian) 2 0 2 25.69 1285% KECAMATAN
Kecamatan SUMBERGEMPOL
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 17 0 17 41.4 244%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina forum anak dan pengarustamaan gender(Desa) 17 17 24.4 144%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 2 2 2 0 0% KECAMATAN NGUNUT
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 18 18 18 18 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutaman Gender(Desa) 18 0 18 18 100%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional(Kali) 2 0 2 0 0% KECAMATAN
Kecamatan PUCANGLABAN
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 9 0 9 0 0%
sosial(Desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 9 9 9 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 4 4 16 16 100% KECAMATAN
Kecamatan REJOTANGAN
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 16 16 16 16 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang menampilkan product unggulan di kegiatan Kandung 16 16 16 0 0%
Festival(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 16 16 16 16 100%
Gender(Desa)
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kali) 2 2 2 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi(Desa) 17 17 17 100%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 17 17 17 100%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kelompok) 5 5 5 0 0% KECAMATAN BESUKI
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 10 10 10 10 100%
sosial(desa)
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 10 0 10 10 100%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradisional (Kali) 4 4 4 4 100% KECAMATAN
Kecamatan CAMPURDARAT
Jumlah Desa yang difasilitasi(Desa) 9 9 9 18 200%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan Gender(desa) 9 9 9 18 200%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah desa yang difasilitasi pendataan masalah kesejahteraan 18 18 18 55 306% KECAMATAN BANDUNG
Kecamatan sosial(desa)
Jumlah Penampilan kreasi kesenian tradisional (kesenian) 3 3 3 0 0%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutaaan Gender(desa) 18 18 18 36 200%
6.00.01.19.005 Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan di Wilayah Jumlah penampilan kreasi kesenian tradional(tradisi) 2 1 2 21 1050% KECAMATAN PAKEL
Kecamatan
Jumlah desa yang difasilitasi(desa) 19 19 19 38 200%
Jumlah desa yang dibina Forum Anak dan Pengarusutamaan 19 19 19 19 100%
Gender(Desa)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan kinerja 14 14 100% KECAMATAN BANDUNG
perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 14 14 100% KECAMATAN BANDUNG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah 12 12 100% KECAMATAN BANDUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 40 40 100% KECAMATAN BANDUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang di peroleh 6 6 100% KECAMATAN BANDUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN BANDUNG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 11 11 100% KECAMATAN BESUKI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN BESUKI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% KECAMATAN BESUKI
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN BESUKI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN BESUKI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN BESUKI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 3 3 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 2 2 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 1 1 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 21 21 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah BOYOLANGU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa yang 2 2 100% KECAMATAN
difasilitasi BOYOLANGU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Tantrib yang difasilitasi 17 17 100% KECAMATAN
BOYOLANGU
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah Kegiatan urusan pemerintahan Umum yang difasilitasi 2 2 100% KECAMATAN
Daerah BOYOLANGU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 17 17 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa BOYOLANGU
KECAMATAN CAMPURDARAT
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan laporan kinerja 5 5 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 4 4 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tuga ASN 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
CAMPURDARAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perancanaan daerah 3 3 100% KECAMATAN GONDANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN 12 12 100% KECAMATAN GONDANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan pakain lainya 65 65 100% KECAMATAN GONDANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 12 12 100% KECAMATAN GONDANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah mebel yang dibeli 10 10 100% KECAMATAN GONDANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuan jasa komunikasi yang tersedia & perlengkapan 12 12 100% KECAMATAN GONDANG
kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jumlah bangunan sarpras gedung kantor/bangunan lainnya yang 14 14 100% KECAMATAN GONDANG
Daerah terpelihara/jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 100 100 100% KECAMATAN GONDANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang dihasilkan di sub kegiatan 3 3 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah mebel yang dibeli 14 14 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 100 100 100% KECAMATAN KALIDAWIR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 12 12 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 2 2 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi kepegawaian pd 2 2 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 4 4 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
KARANGREJO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan presentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah KARANGREJO
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KARANGREJO
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah KARANGREJO
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 13 13 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa KARANGREJO
KECAMATAN KAUMAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 70 70 100% KECAMATAN KAUMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 70 70 100% KECAMATAN KAUMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 12 12 100% KECAMATAN KAUMAN
tersedia
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sapras gedung / bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 12 100% KECAMATAN KAUMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah bangunan Sapras gedung / bangunan lainnya yang terpelihara 1 1 100% KECAMATAN KAUMAN
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN KAUMAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 11 11 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 7 7 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 25 25 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 7 7 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang disediakan 100 100 100% KECAMATAN
KEDUNGWARU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 95 95 100% KECAMATAN
Daerah KEDUNGWARU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
KEDUNGWARU
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah KEDUNGWARU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Pemerintahan Desa KEDUNGWARU
KECAMATAN NGANTRU
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 5 5 100% KECAMATAN NGANTRU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD 2 2 100% KECAMATAN NGANTRU
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan PATEN yProsentase Pelayanan Publik yang memenuhi 800 800 100% KECAMATAN NGANTRU
Standar Pelayananang dapat diselesaikan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program 100 100 100% KECAMATAN NGANTRU
Pembangunan dan Pemberdayaan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah Desa Rawan Trantibmas yang difasilitasi 6 6 100% KECAMATAN NGANTRU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT
kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 6 6 100% KECAMATAN NGUNUT
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 10 10 100% KECAMATAN NGUNUT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN NGUNUT
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani 4 4 100% KECAMATAN NGUNUT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan daerah 5 5 100% KECAMATAN
PAGERWOJO
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja 3 3 100% KECAMATAN PAKEL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KECAMATAN PAKEL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata persentase kehadiran PNS 90 90 100% KECAMATAN PAKEL
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN PAKEL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jangka waktu pelayanan administrasi umum 12 12 100% KECAMATAN PAKEL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN PAKEL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN PAKEL
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN PAKEL
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi sinergitas yang difasilitasi 4 4 100% KECAMATAN PAKEL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja 10 10 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adninistrasi keuangan 16 16 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD 8 8 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang yang diperoleh 12 12 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KECAMATAN
Daerah REJOTANGAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi penyelenggaraan Trantib yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
REJOTANGAN
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi 5 5 100% KECAMATAN
Daerah REJOTANGAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 16 16 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa REJOTANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 4 4 100% KECAMATAN SENDANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 14 14 100% KECAMATAN SENDANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 100 100 100% KECAMATAN SENDANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Pendukung Sarana Kerja Pegawai 12 12 100% KECAMATAN SENDANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 1 1 100% KECAMATAN SENDANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 12 100% KECAMATAN SENDANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 12 100% KECAMATAN SENDANG
Daerah Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN SENDANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan 11 11 100% KECAMATAN
Kinerja SUMBERGEMPOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah SUMBERGEMPOL
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
SUMBERGEMPOL
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
Daerah SUMBERGEMPOL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pendukung 11 11 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pendukung 1 1 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pendukung 12 12 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pendukung 100 100 100% KECAMATAN
Daerah TANGGUNGGUNUNG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0 0 #DIV/0! KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi 3 3 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Desa yang di fasilitasi kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi 7 7 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Tramtib yang difasilitasi 24 24 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Desa yang di fasilitasi 7 7 100% KECAMATAN
TANGGUNGGUNUNG
Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi 102 102 100% KECAMATAN
Daerah TANGGUNGGUNUNG
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Desa yang dievaluasi kinerja administrasinya 7 7 100% KECAMATAN
Pemerintahan Desa TANGGUNGGUNUNG
KEC. TULUNGAGUNG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen evaluasi kinerja 7 7 100% KEC. TULUNGAGUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan 5 5 100% KEC. TULUNGAGUNG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi yang sesuai fungsi 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang yang diperoleh 150 150 100% KEC. TULUNGAGUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase jasa penunjang yang tesedia 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pesentase pelaksanaan pelayanan PATEN 100 100 100% KEC. TULUNGAGUNG
JJumlah elemen masyarakat yang dibina terkait etika dan budaya 300 300 300 175 58%
politik(orang)
Jumlah masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut
dalam pembinaan pengembangan demokrasi, HAM dan budaya politik
7.00.01.15.002 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkai tpencegahan potensi 300 300 300 450 150% BAKESBANGPOL
konflik(orang)
Jumlah komponen masyarakat terkait kamtibmas yang dibina(orang) 300 300 300 350 117%
Jumlah elemen masyarakat yang dibina terkait penguatan kemitraan 300 300 300 150 50%
partai politik, Lembaga pemerintah dan masyarakat(orang)
7.00.01.17.002 Pembinaan Pembauran Antar Golongan, etnis, suku dan umat beragama Jumlah anggota dan pengurus kelembagaan forum pembauran yang 300 300 300 200 67% BAKESBANGPOL
mendapatkan diklat(orang)
Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait 300 300 300 200 67%
pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal(orang)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 #DIV/0! INSPEKTORAT DAERAH
2. KESEHATAN
• Jumlah fasilitas kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori
baik masih rendah
• Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
• Kurangya pengawasan/ pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan,
makanan minuman
• Rendahnya cakupan rumah tangga sehat
• Belum optimalnya penurunan AKI dan AKB.
• Belum optimalnya konvergensi penanganan Stunting,
• Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
• Belum optimalnya penanganan Covid-19.
6. SOSIAL
• Belum optimalnya pemenuhan jaminan kebutuhan dasar
• Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial
• Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan sosial
• Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana
sosial
• Belum optimalnya pengelolaan taman makan pahlawan
• Belum optimalnya penanganan migran korban tindak kekerasan
9. PANGAN
• Terjadinya fluktuasi Harga Pangan
• Masih tingginya ketergantungan pada beras dan terigu
• Masih ditemukannya produk pangan segar yang mengandung
residu pestisida
• Masih ditemukannya Desa Rawan Pangan Di kabupaten
Tulungagung
• Masih rendahnya sumber daya ekonomi pendukung kemandirian
pangan
10. PERTANAHAN
• Masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum didukung
oleh bukti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh pemda.
• Keterbatasan lahan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan
• Masih banyaknya tanah stren dan tanah eks sungai/saluran
pembuang yang belum teridentifikasi dan terinventarisasi serta
tersertifikasi;
• Perlu adanya verifikasi data inventarisasi aset tanah dengan kondisi
eksisting di lapangan.
15. PERHUBUNGAN
• Sarana prasarana lalu lintas yang belum optimal;
• Tingkat kedisiplinan berlalu lintas yang rendah;
• Belum adanya angkutan umum massal sehingga penggunaan
kendaraan
• Belum tersedia fasilitas bongkar muat kendaraan barang
• Banyaknya pusat perdagangan dan jasa yang tidak menyediakan
lahan parkir offstreet
20. STATISTIK
• Belum terpenuhinya kebutuhan data statistik sektoral
• Belum optimalnya upaya pengembangan Data Center.
• Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh
statistik dengan data yang disajikan oleh Perangkat Daerah.
• Pemanfaatan data terpadu yang belum optimal.
• Belum optimalnya ketersediaan data untuk mendukung
pemenuhan indikator kinerja pembangunan.
21. PERSANDIAN
• Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualifikasi ahli sandi
yang terbatas.
• Belum optimalnya pemanfaatan fungsi sandi telekomunikasi (santel)
untuk mengirimkan atau menerima informasi yang harus
diamankan.
• Kurang Optimalnya Keamanan Data/Berita
22. KEBUDAYAAN
• Belum optimalnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan
• Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional lokal
• Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
• Masih rendahnya kunjungan wisatawan ke museum
• Masih banyaknya potensi sejarah daerah yang belum digali
23. PERPUSTAKAAN
• Kurangnya jumlah Pemustaka di Kabupaten Tulungagung
• Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk sirkulasi layanan
perpustakaan
• Belum optimalnya penerapan sistem e-library
• Kurangnya kompetensi pengelola pelayanan perpustakaan
• belum optimalnya kunjungan layanan perpustakaan keliling
• kurangnya kompetensi promosi dan publikasi perpustakaan
• kurangnya pengetahuan pengelolaan perpustakaan
26. PARIWISATA
• Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata daerah.
• Masih diperlukannya peningkatan daya saing obyek wisata daerah.
• Belum optimalnya kemitraan pariwisata.
• Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata melalui sarana
prasarana dan aksesibilitas.
• Penataan kawasan pariwisata masih belum maksimal.
• Masih diperlukan peningkatan kemampuan SDM kepariwisataan
termasuk pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif.
• Belum optimalnya perkembangan industri pariwisata yang dapat
menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah.
• Masih kurangnya layanan informasi bagi wisatawan yang akan
berkunjung ke lokasi wisata
• Belum optimalnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual oleh Pelaku Ekonomi Kreatif
27. PERTANIAN
• Masih kurang optimalnya produktivitas pertanian
28. PERDAGANGAN
• Kurangnya Fasilitas Perdagangan dalam Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen
• Belum optimalnya fasilitas permodalan karena masih rendahnya
akses perbankan
• Kurangnya pelaku usaha yang siap untuk bersaing dan berpromosi
di tingkat nasional
29. PERINDUSTRIAN
• Belum tercapainya tertib perijinan dan pendaftaran perusahaan
• Belum optimalnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri yang hemat energi dan ramah lingkungan.
• Belum optimalnya standarisasi produk.
30. TRANSMIGRASI
• Belum optimalnya Pelayanan transmigrasi
• Rendahnya minat masyarakat untuk berpran aktif di program
Transmigrasi
33. PERENCANAAN
• Belum optimalnya keselarasan hasil perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan.
• Belum optimalnya pemanfaatan data, informasi dan hasil
monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dalam proses
penyusunan perencanaan pembangunan.
34. KEUANGAN
• Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berbasis potensi daerah.
• Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel
• Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel
• Masih rendahnya tingkat desentralisasi fiskal
• Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel
• Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel
PENDAPATA
1.1 N ASLI 486.358.101.284,37 510.548.152.061,88 436.122.199.827,55 464.048.902.639,75 493.113.380.639,75
DAERAH
1.1.1 Pajak Daerah 102.597.232.045,00 93.357.599.038,00 87.966.750.000,00 98.423.000.000,00 109.932.440.000,00
Retribusi
1.1.2 28.267.220.049,00 22.413.998.868,13 21.141.759.200,00 21.691.489.500,00 22.271.740.000,00
Daerah
Hasil
Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan 6.459.328.149,20 6.745.450.182,80 6.574.587.428,00 6.740.955.639,75 6.915.545.639,75
Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD
1.1.4 349.034.321.041,17 388.031.103.972,95 320.439.103.200,00 337.193.457.500,00 353.993.655.000,00
yang sah
LAIN-LAIN
PENDAPATA
1.3 100.175.926.092,73 - - - -
N DAERAH
YANG SAH
1.3.1 Hibah 100.175.926.092,73 - - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
Lain-lain
Pendapatan
Sesuai
1.3.3 - - - - -
dengan
Ketentuan
Peraturan
JUMLAH
2.880.547.694.806,8 2.394.343.231.477.5 2.440.826.487.568,8 2.492.708.067.816,1
PENDAPATA 2.762.645.223.248,10
8 5 2 3
N
Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung
Belanja Tidak
2.3 2.466.147.300,00 131.912.363.936,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Terduga
Belanja Tidak
2.3.1 2.466.147.300,00 131.912.363.936,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Terduga
SURPLUS
153.403.007.085,46 (39.252.370.088,39) (112.000.000.000,00) (89.913.219.459,64) (120.235.396.815,90)
(DEFISIT)
Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung
Sisa Lebih
Pembiayaan
505.786.256. (28.787.789. (45.235.396.
Anggaran Tahun - -
074,85 147,64) 815,90)
Berkenaan
(SILPA)
Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung
mengoptimalkan
kemandirian pendapatan
daerah melalui
pengoptimalan potensi
pajak, peningkatan
kapasitas pengelolaan
sumber-sumber
pendapatan daerah, dan
pengembangan destinasi
pariwisata
Mengembangkan Penguatan Pemerataan meningkatkan pemerataan
Wilayah untuk konektivitas antar Kesejahteraan kesejahteraan masyarakat
mengurangi wilayah dalam masyarakat melalui pemerataan
kesenjangan dan upaya pembangunan wilayah
Menjamin pemerataan hasil pinggiran, pengembangan
Pemerataan pembangunan wirausaha baru,
serta peningkatan peningkatan kualitas
layanan angkat kerja, dan
infrastruktur peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja
Memperkuat Peningkatan Pemerataan mewujudkan pembangunan
Infrastruktur kemandirian Pembangunan infrastruktur yang
untuk pangan dan Infrastruktur berorientasi terhadap
Mendukung pengelolaan pemerataan pembangunan
Pengembangan sumber daya di wilayah selatan,
Ekonomi dan energi memunculkan pusat
Pelayanan Dasar pertumbuhan ekonomi baru
mewujudkan kesejahteraan
sosial dan keadilan sosial
dengan menjamin
perlindungan sosial
masyarakat
peningkatan peran dan
interaksi stakeholder,
pemuka adat dan pemuka
agama untuk bersama
meningkatkan rasa aman
melalui penguatan modal
sosial
meningkatkan afirmasi
pemerintah terhadap
program yang
memberdayakan
masyarakat dalam
pembangunan
Sumber: Hasil Analisis, 2021
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 1,923,369,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum
Sekolah
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 17 2,343,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,200,000,000.00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 15 3,228,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000,000.00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Umum-Dana Alokasi Umum
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 2,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,000,000,000.00
Rehailitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 80 1,850,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,000,000,000.00
rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala Umum-Dana Alokasi Umum
sekolah/TU
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 19 1,400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,700,000,000.00
rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Umum-Dana Alokasi Umum
sekolah
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 2,400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000,000.00
Sekolah rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Umum-Dana Alokasi Umum
dan utilitas sekolah
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 26 420,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 520,000,000.00
meubelair sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 35 11,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,150,000,000.00
perlengkapan sekolah Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 8,083,880,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,000,000,000.00
perlengkapan siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 50 11,018,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
biaya personil peserta didik sekolah dasar Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 42 9,900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,050,000,000.00
alat praktik dan peraga siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah lembaga yang melaksanakan proses lembaga Kab. Tulungagung 600 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 325,000,000.00
belajar dan ujian bagi peserta didik Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan siswa Kab. Tulungagung 300 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
minat, bakat dan kreativitas siswa Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan orang Kab. Tulungagung 300 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti pengembangan karir Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah lembaga yang dibina kelembagaan lembaga Kab. Tulungagung 600 2,200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 222,000,000.00
dan manajemennya Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 600 66,600,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - -
dana bos BOS Reguler
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah lembaga yang mendapatkan lembaga Kab. Tulungagung 600 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Dasar peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Prosentase sarana dan prasarana pendidikan % 111,686,575,000.00 49,112,645,000.00
Sekolah Menengah Pertaman yang terpenuhi
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 8 9,355,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,600,000,000.00
pembangunan Ruang Kelas Baru Umum-Dana Alokasi Umum;
1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah lembaga yang mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 2 1,194,525,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jumlah lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 10 4,338,715,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
sarana prasarana dan utilitas Umum - Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah jumlah bantuan rehab gedung yang paket Kab. Tulungagung 10 8,995,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,000,000,000.00
diberikan kepada lembaga Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik jumlah lembaga yang mengikuti lembaga 94 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
penyelenggaraan pendidikan Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan lembaga Kab. Tulungagung 94 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
Sekolah Menengah Pertama penyiapan dan tindak lanjut evaluasi serta Umum-Dana Alokasi Umum
proses belajar
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jumlah lembaga yang siswanya mengikuti lembaga Kab. Tulungagung 94 625,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
pembinaan bakat Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah lembaga yang mengikuti lembaga Kab. Tulungagung 94 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 800,000,000.00
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pengembangan pendidik Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan lembaga Kab. Tulungagung 94 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 900,000,000.00
kelembagaan Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama jumlah lembaga yang mengelola BOS lembaga Kab. Tulungagung 135 36,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah jumlah lembaga yang mengikuti peningkatan lembaga Kab. Tulungagung 135 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Menengah Pertama kapasitas pengelolaan BOS Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosentase sarana dan prasarana % 28,165,348,000.00 27,760,701,000.00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
terpenuhi
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru ruang Kab. Tulungagung 5 925,620,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 923,016,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Lembaga mendapat bantuan lembaga Kab. Tulungagung 1 151,681,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 150,000,000.00
pembangunan area bermain dan APE luar Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang ruang Kab. Tulungagung 6 500,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 500,000,000.00
PAUD Guru Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Jumlah Rehabilitasi ruang bermain / spilut ruang Kab. Tulungagung 4 300,362,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
dan Utilitas PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Lembaga yang menerima bantuan lembaga Kab. Tulungagung 100 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 225,000,000.00
bantuan alat rumah tangga ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah bantuan Alat Permainan Luar unit Kab. Tulungagung 100 405,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 405,000,000.00
Ruangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SLB
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah lembaga melaksanakan strandar lembaga Kab. Tulungagung 970 472,685,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 472,685,000.00
pembelajaran PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah lomba bagi GTK PAUD Kegiatan Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
pada Satuan Pendidikan PAUD ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah bagi GTK PAUD mendapat Bantuan GTK Kab. Tulungagung 1000 3,785,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,785,000,000.00
Keuangan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Daerah
Provinsi
Jumlah lembaga melaksanakan dan lembaga Kab. Tulungagung 980
mempertanggungjawabkan Bntuan BOP
PAUD
Jumlah Kegiatan Gebyar PAUD / Promosi Kegiatan Kab. Tulungagung 1
PAUD
Jumlah Sosialisasi percepatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1
Pencegahan stunting dan penyakit menular
1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Jumlah lembaga mendapat pembinaan lembaga Kab. Tulungagung 150 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Diselenggarakan oleh Masyarakat penyelenggaraan program ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 681,081,558,418.00 82 748,179,914,260.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 169,490,000.00 186,439,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,500,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 6
Daerah
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas unit Kab. Tulungagung 600 120,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 132,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- kegiatan Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan kegiatan Kab. Tulungagung 3 1,313,161,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 434,677,980.00
Undangan Perundang-undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 845,192,000.00 929,711,200.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 525 20,022,700.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,024,970.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 7120 369,846,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 406,830,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 5 31,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,980,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 44220 41,650,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 45,815,330.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kab. Tulungagung 20 42,585,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 46,843,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 50 339,288,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 373,216,800.00
konsultasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia persen 673,000,000.00 740,300,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 622,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 684,750,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 10 50,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,550,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 488,120,000.00 536,932,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 251,770,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 276,947,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 514 121,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 133,485,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 25 115,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 126,500,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase organisasi kepemudaan yang % 70 1,142,143,000.00 72 1,366,000,005.00
KEPEMUDAAN aktif
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Jumlah prosentase pemuda yang berdaya % 1,142,143,000.00 1,239,500,005.00
dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor saing dan mandiri
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah atlit yang mengikuti pertandingan orang Kab. Tulungagung 150 109,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,000,005.00
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan jumlah peserta KUPP orang Kab. Tulungagung 100 62,828,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan orang Kab. Tulungagung 100 89,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 82,500,000.00
Kesukarelawanan Pemuda sarasehan Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Jumlah pelajar sebagai anggota paskibraka, orang Kab. Tulungagung 800 880,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 945,000,000.00
Bendera peserta serenade dan paduan suara Umum-Dana Alokasi Umum
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang % - 126,500,000.00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota aktif
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah pemuda KUPP dan pelajar yang orang Kab. Tulungagung 200 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 126,500,000.00
Kabupaten/Kota mengikuti festival band Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 74 36,936,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,629,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 6 4,471,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,918,100.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 10,250,000.00 10,955,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 7 3,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,585,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 52 12,952,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 14,247,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 1,675,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,842,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,395,000.00 7,034,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 2 3,560,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,916,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 3 2,835,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,118,500.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0032
SMPN 1 Besuki
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 39,336,000.00 82 42,626,100.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 31,081,000.00 34,189,100.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Kab. Tulungagung 10 2,290,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,519,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 24 26,017,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 28,618,700.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 31 17,213,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,934,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3 1,556,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,711,600.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 5,600,000.00 6,160,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 5 2,400,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 2,640,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan unit Kab. Tulungagung 5 3,200,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,520,000.00
Lainnya Bangunan Lainnya Umum - Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0034
SMPN 1 Tanggunggunung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 32,825,000.00 82 36,107,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 25,745,000.00 28,319,500.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 85 3,100,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,410,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 645 18,470,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,317,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4,175,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,592,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,080,000.00 7,788,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 7 3,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,388,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 87 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,400,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0035
SMPN 2 Tanggunggunung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 21,112,000.00 82 23,223,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 15,112,000.00 16,623,200.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan unit Tenggarejo 20 1,370,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,507,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Tulungagung KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Tenggarejo 24 12,667,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,933,700.00
yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Tenggarejo 20 1,075,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,182,500.00
yang tersedia Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 6,000,000.00 6,600,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Tenggarejo 12 2,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,200,000.00
Tanggunggunung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 62 32,762,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 36,038,200.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 3,925,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,317,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 9,685,000.00 10,653,500.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 803,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 8,955,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,850,500.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0038
SMPN 1 Gondang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 52,399,000.00 82 57,638,900.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 41,024,200.00 45,126,620.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik dan unit Kab. Tulungagung 7 4,318,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,750,020.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 27 30,333,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,366,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 4 6,373,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,010,300.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 11,374,800.00 12,512,280.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 3,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 15 8,374,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,212,280.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0039
SMPN 2 Gondang
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 36,605,000.00 82 15,021,999.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 28,548,000.00 6,183,532.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 22,652,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2,875,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,162,500.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 8,057,000.00 8,838,467.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 5,217,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,124,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 2,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,714,467.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0040
SMPN 1 Karangrejo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 56,860,000.00 82 62,546,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 47,260,000.00 51,986,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 11 6,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,600,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 53 37,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,700,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum;
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit 4 4,260,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,686,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen Kab. Tulungagung 9,600,000.00 10,560,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 3 4,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,060,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 5 5,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,500,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0041
SMPN 2 Karangrejo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 26,664,000.00 82 29,330,400.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 18,704,000.00 20,574,400.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Karangrejo Kab. 2,439,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,682,900.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Karangrejo Kab. 53 15,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,621,000.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Karangrejo Kab. 2 1,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,270,500.00
yang tersedia Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 7,960,000.00 8,756,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara Unit Karangrejo Kab. 7 3,120,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,432,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Karangrejo Kab. 10 4,840,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,324,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
1.01.2.19.0.00.01.0042
SMPN 1 Pagerwojo
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 81 25,560,000.00 82 28,116,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 20,860,000.00 22,946,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 1,590,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,749,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kab. Tulungagung 18,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,625,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 2 520,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 572,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 4,700,000.00 5,170,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Presentase RS beserta sarana prasarana yg % Kab. Tulungagung 60 54,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000,000.00
Pendukungnya memenuhi standar Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan/ Rehabilitasi/ % Kab. Tulungagung 50 8,368,360,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,205,196,000.00
Renovasi Puskesmas dan Jaringannya Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik
1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas Persentase Kebutuhan SPA Puskesmas % 2,057,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 2,262,700,000.00
perwilayah Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Persentase Kebutuhan SPA Puskesmas % 143,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 157,300,000.00
Kesehatan perwilayah Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Presentase alat kesehatan/alat penunjang % Kab. Tulungagung 35 1,650,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT; 1,815,000,000.00
Pelayanan Kesehatan medik fasyankes sesuai standar [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengadaan BMHP sesuai Kompedium 3,427,920,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Fisik- 3,770,712,110.00
ALKES non Elektromedis Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kefarmasian
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Prosentase pemeliharaan rutin alat % Kab. Tulungagung 80 385,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 423,500,000.00
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Pajak Rokok
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Kab. Tulungagung 86,755,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 86,755,000.00
Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta BOKKB - BOK
Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 45,266,408,000.00 55,287,121,600.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Kab. Tulungagung 95.1 275,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 302,500,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Kab. Tulungagung 93.1 3,600,001,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 3,960,001,100.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik; [DANA KHUSUS] - DAK Non
Fisik - BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Kab. Tulungagung 92.1 150,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 165,000,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Kab. Tulungagung 80 412,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 453,200,000.00
dan anak pra sekolah [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Kab. Tulungagung 100 164,572,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 213,400,000.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
kesehatan BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi % Kab. Tulungagung 65 107,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 118,250,000.00
dan KB [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Kab. Tulungagung 100 500,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 550,000,000.00
> 60 tahun) yang di screening
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Kab. Tulungagung 100 29,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 31,900,000.00
Hipertensi sesuai standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Kab. Tulungagung 100 85,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 93,500,000.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Kab. Tulungagung 100 840,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 924,000,000.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Kab. Tulungagung 100 200,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 220,000,000.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Kab. Tulungagung 80 962,250,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 1,058,475,000.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Persentase Pelayanan Kesehatan bagi % Kab. Tulungagung 92 37,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 40,700,000.00
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
Berpotensi Bencana bencana dan/atau berpotensi bencana
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Kab. Tulungagung 75 458,825,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 504,707,500.00
Masyarakat [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik; [DANA KHUSUS] - DAK Non
Fisik - BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Kab. Tulungagung 81 124,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 136,950,000.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Kab. Tulungagung 81 428,500,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 471,350,000.00
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 90,000,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 99,000,000.00
BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Cakupan pelayanan kesehatan tradisional % Kab. Tulungagung 81 16,700,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok 18,370,000.00
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Presentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut % 52 121,700,000.00 363,295,200.00
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Rumah Tangga Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Presentase pengambilan sampel produk % Kab. Tulungagung 100 121,700,000.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 363,295,200.00
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta makanan minuman industri rumah [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
Tindak Lanjut Pengawasan tanggayang beredar dan pengawasan serta BOKKB - BOK
pengujian sampel ke Laboratorium
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Persentase Cakupan Upaya Promosi dan % 81 2,905,632,450.00 81 3,105,918,750.00
KESEHATAN Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Cakupan Upaya Strategi Promosi Kesehatan % 55 2,290,388,700.00 2,435,675,000.00
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan cakupan pelaksanaan advokasi, kemitraan % Kab. Tulungagung 65 2,290,388,700.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok; 2,435,675,000.00
dan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK ; [DANA KHUSUS] -
Bantuan Keuangan
Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang orang 100
didampingi
Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi orang 100
Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi - 10
konseling kesehatan
Jumlah poskestren yang didampingi - 10
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 826,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 374,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,250,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 3,530,696,000.00 4,130,707,081.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 16 726,696,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,045,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit 5 2,804,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,085,707,081.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.02.0.00.0.00.01.0001
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat - 18 142,934,295,000.00 85 151,108,824,500.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Fasilitas Pelayanan %
Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Prosentase prasarana yang telah unit 4 82,734,295,000.00 90,908,824,500.00
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan (DAK Reg.)
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah mitra Pemkab yang melakukan orang Kab. Tulungagung 150 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
pemeriksaan kesehatan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah monev pelaksanaan PSC kali 3
Jumlah sosialisasi kegawatdaruratan / PSC kali 10
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Prosentase Alat Kesehatan yang telah unit Kab. Tulungagung 365 50,511,006,000.00 [DANA KHUSUS] - DBH CHT; 55,562,106,600.00
Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan (DAK Reguler) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Rejotangan Rejotangan 16,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Rejotangan Rejotangan 3,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Rejotangan Rejotangan 9,673,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
dan anak pra sekolah Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Rejotangan Rejotangan 17,100,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Rejotangan Rejotangan 2,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
> 60 tahun) yang di screening Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Rejotangan Rejotangan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Hipertensi sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Rejotangan Rejotangan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Rejotangan Rejotangan 2,850,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Cakupan terduga Tuberkulosis yang % Rejotangan Rejotangan 16,119,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV % Rejotangan Rejotangan 3,150,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Persentase desa yang mengalami KLB dan % Rejotangan Rejotangan 280,905,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 308,886,864.00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan Penanggulangan Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi % Rejotangan Rejotangan 15,200,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan % Rejotangan Rejotangan 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pelayanan Kesehatan Olahraga Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan % Rejotangan Rejotangan 25,298,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rejotangan Rejotangan 62,159,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase jamaah haji yang diketahui status % Rejotangan Rejotangan 26,475,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
kesehatannya Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan rerata penemuan dan penanganan % Rejotangan Rejotangan 135,128,100.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
penyakit menular Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Rejotangan Rejotangan 8,780,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nilai Kinerja UKM di Puskesmas % Rejotangan Rejotangan 58,944,410.00 [DANA KHUSUS] - Pajak Rokok - 935,000,000.00
Kab. Tulungagung Pelayanan Kesehatan; [DANA
KHUSUS] - DAK Non Fisik - BOKKB -
BOK
Nilai Kinerja UKP di Puskesmas %
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi % 2,700,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilakukan investigasi BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase sinyal kewaspadaan dini yang % Rejotangan Rejotangan 1,800,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
direspon Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase peningkatan kapasitas % 30 23,496,000.00 19,305,429.00
MANUSIA KESEHATAN sumber daya manusia kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase dokumen perencanaan % 23,496,000.00 19,305,429.00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan tenaga kesehatan di lingkup
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Pelayanan Perkesmas % Rejotangan Rejotangan 23,496,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
sesuai Standar Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pengembangan Promosi % 74.58 17,119,000.00 19,305,429.00
KESEHATAN Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Cakupan pengembangan UKBM % 17,119,000.00 19,305,429.00
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Cakupan Pengkajian dan Pembinaan UKBM % Rejotangan Rejotangan 17,119,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 19,305,429.00
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kab. Tulungagung BOKKB - BOK
(UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Prosentase Faskes Pemerintah yang telah % 84 1,120,000,000.00 1,232,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA BLUD
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah waktu pelayanan BLUD Bulan 1,120,000,000.00 1,232,000,000.00
X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pencapaian nilai UKM (Essensial dan % Rejotangan Rejotangan 1,120,000,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan dari 1,232,000,000.00
Pengembangan) di Puskesmas yang Kab. Tulungagung BLUD
dilaporkan melalui intranet
1.02.0.00.0.00.01.0012
UPTD PUSKESMAS NGUNUT
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Presentase Fasilitas Pelayanan % 85 731,132,610.00 85 1,857,540,820.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan
UKM dalam Kategori Baik
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Presentase faskes dengan nilai ukp dan ukm % 4.5 731,132,610.00 1,857,540,820.00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang naik dari kategori sedang ke kategori
baik
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % Ngunut Kab. 19,423,700.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % Ngunut Kab. 19,425,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Cakupan pelayanan kesehatan bayi % Ngunut Kab. 19,423,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % Ngunut Kab. 19,450,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
dan anak pra sekolah Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang % Ngunut Kab. 24,598,600.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Dasar melaksanakan pemeriksaan penjaringan Tulungagung BOKKB - BOK
kesehatan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia % Ngunut Kab. 19,423,500.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
> 60 tahun) yang di screening Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngunut Kab. 1,890,000.00 21,365,968.00
Hipertensi sesuai standar Tulungagung
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita % Ngunut Kab. 1,860,000.00
[DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Melitus Diabetes Melitus sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Persentase ODGJ berat mendapatkan % Ngunut Kab. 19,400,000.00 [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik - 21,365,968.00
Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tulungagung BOKKB - BOK
1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan 1 10,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,210,000,000.00
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur Kawasan Permukiman di Umum-Dana Alokasi Umum
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan orang 10 21,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,210,000,000.00
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Permukiman
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Rekomendasi % 73 31,375,620,000.00 74 34,622,082,000.00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Yang Sesuai Dengan Kebijakan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Dokumen 150 31,375,620,000.00 34,622,082,000.00
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Jumlah dokumen Rekomendasi Ijin Dokumen 12 553,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 608,982,000.00
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Umum-Dana Alokasi Umum
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan
serta Implementasi SIMBG Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG Yang
Diterbitkan
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Perencanaan, kegiatan Kab. Tulungagung 5 30,658,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,738,100,000.00
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pengawasan, dan Umum-Dana Alokasi Umum
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Jumlah dokumen Bantuan Teknis dokumen Kab. Tulungagung 12 109,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 220,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Gedung Negara Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Negara Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik % 77.5 785,194,000,585.00 78 1,587,613,216,150.00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kondisi Baik km 1349.15 785,194,000,585.00 1,587,613,216,150.00
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan dokumen 4 1,595,440,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,087,057,500.00
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Strategi Pengembangan Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Jalan dan Jembatan Alokasi Umum
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah dokumen 4 15,969,893,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,100,000,000.00
untuk penyelenggaraan jalan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun m 9000 266,133,988,910.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,162,343,692,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi m 2000 187,196,158,325.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 37,492,117,410.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi m 3000 39,551,045,860.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,735,912,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang dipelihara berkala m 100000 187,637,262,310.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 171,222,604,300.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun m 50 19,278,005,900.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,464,385,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan Panjang jembatan yang dilebarkan m 25 3,245,906,750.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,148,885,300.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan Panjang jembatan yang direhabilitasi m 25 1,971,365,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 715,024,090.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara berkala m 25 259,265,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Daerah
1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Persentase penanggulangan bencana % 100 1,234,770,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,630,165,000.00
tanggap darurat yang ditindaklanjuti ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan dokumen 4 178,895,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,210,000,000.00
evaluasi jalan/jembatan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah dokumen pengawasan teknik dokumen 25 2,646,165,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
penyelenggaraan jalan/jembatan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DBH CHT; [DANA KHUSUS] - DAK
Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Badan Usaha Yang Sudah % 100 883,741,800.00 100 1,119,179,300.00
Mendapatkan Pembinaan
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Orang 80 92,411,000.00 101,652,100.00
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT)
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil yang Kompeten Orang Kab. Tulungagung 80 92,411,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 101,652,100.00
dan Bersertifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Jasa Paket 1 690,420,800.00 907,527,200.00
Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi
1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Jumlah Dokumen Informasi Tenaga Kerja Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Usaha Konstruksi dan Badan Usaha Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Jumlah Dokumen Informasi Ketersediaan / Dokumen 1 340,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 374,440,000.00
Material dan Peralatan Penggunaan Material dan Peralatan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Dokumen Informasi Profil Pekerjaan Dokumen Kab. Tulungagung 1 300,020,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,022,800.00
Konstruksi dan Laboratorium Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.02.11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 148,064,400.00
Bangunan/Konstruksi yang Tidak Sesuai dengan Mutu yang Umum-Dana Alokasi Umum
ditentukan / diharapkan
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Rekomendasi 12 50,000,000.00 55,000,000.00
dan Kecil) (Non Kecil dan Kecil) Yang Direkomendasi
1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Teknis IUJK Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Badan Usaha 50 50,910,000.00 55,000,000.00
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan
1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,910,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Umum-Dana Alokasi Umum
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pengajuan rekomendasi tata % 100 540,640,000.00 100 607,200,000.00
ruang yang ditindaklanjuti
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Dokumen 2 377,140,000.00 440,000,000.00
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Yang Ditetapkan
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Jumlah Koordinasi Dan Pertemuan Dalam Dokumen Kab. Tulungagung 1 377,140,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 440,000,000.00
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota RangkaPersetujuan Substansi, Evaluasi, Umum-Dana Alokasi Umum
Konsultasi Evaluasidan Penetapan RTRW
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen 1 109,000,000.00 112,200,000.00
Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 109,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 112,200,000.00
Investasi dan Pembangunan Daerah Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 10 54,500,000.00 55,000,000.00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang
Dilaksanakan
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Kegiatan Kab. Tulungagung 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Pelaksanaan Penataan Ruang Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 80 20,443,988,042.00 80 21,782,274,027.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen 15 11,300,000.00 14,080,000.00
Daerah dan Laporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD (Ranwal, Dokumen Kab. Tulungagung 3 2,700,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 4,620,000.00
Renja, Perubahan Renja) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen RKA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,450,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,595,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 1 1,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,760,000.00
(DPPA SKPD) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi PD (LKPJ, LKjIP, Dokumen Kab. Tulungagung 5 3,950,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,345,000.00
PK, SPM, HSPK) Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 5 14,474,355,042.00 15,091,431,897.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 14,172,120,042.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 14,746,818,397.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 12 296,685,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 326,353,500.00
Tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi Dokumen Kab. Tulungagung 4 1,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,260,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Dokumen 15
Keuangan
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Bahan Audit LHP Dokumen Kab. Tulungagung 3 1,850,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 1,100,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 12 1,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,900,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 808,240,000.00 936,870,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas stel Kab. Tulungagung 231 520,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 606,375,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu stel 26
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan jumlah pendidikan dan pelatihan formal kali Kab. Tulungagung 5 287,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,495,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,257,353,500.00 1,417,062,080.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Unit 60 5,496,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,019,150.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah alat tulis kantor Unit Kab. Tulungagung 1000 565,445,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 678,837,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 32
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Unit 20 86,930,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,991,500.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan eksemplar Kab. Tulungagung 20000 73,511,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 72,062,100.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat kali Kab. Tulungagung 100 7,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,965,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 444,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 445,005,000.00
Sumber Daya Air Dan Listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Peralatan bulan Kab. Tulungagung 12 161,789,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 69,201,000.00
Dan Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Administrasi bulan Kab. Tulungagung 12 1,656,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,821,600,000.00
Keuangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Presentase Barang Milik Daerah Yang Persen 100 1,469,150,500.00 1,792,159,050.00
Pemerintahan Daerah Terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Pemeliharaan Dan Perizinan unit Kab. Tulungagung 39 1,007,150,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,201,459,050.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara unit Kab. Tulungagung 35 12,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,200,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara unit Kab. Tulungagung 7 450,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 577,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.0.00.0.00.01.0001
UPT Tulungagung
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 3,460,000,000.00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 3,460,000,000.00
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 15000 3,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,270,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 250 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 190,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
1.03.0.00.0.00.01.0002
UPT Ngunut
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 19000 3,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 20 100,000,000.00 -
1.03.0.00.0.00.01.0003
UPT Campurdarat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,204,215,200.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,204,215,200.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m Kab. Tulungagung 2500 3,095,215,200.00 -
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 109,000,000.00 -
1.03.0.00.0.00.01.0004
UPT Kauman
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,100,000,000.00 -
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Terpelihara m 3,000,000,000.00 -
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan Terpelihara m 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.0.00.0.00.01.0005
UPT IPLT
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah embung dan penampung air lainnya Unit 1 - 25,000,000.00
yang terbangun
1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang Unit 1 - 25,000,000.00
terbangun
1.03.02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah unit air baku yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang tanggul sungai yang terbangun Meter 350 2,017,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,993,190,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang bangunan perkuatan tebing yang Meter 10 - 73,500,000.00
terbangun
1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir Unit 3 437,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 437,490,000.00
yang terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir Panjang kanal banjir yang terbangun Meter 100 - 225,000,000.00
1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Jumlah stasiun pompa banjir yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah polder/kolam retensi yang terbangun Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.16 Pembangunan Check Dam Jumlah check dam yang terbangun Unit 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Luas Bagian Embung dan m2 Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.22 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Unit 1 - 25,000,000.00
Direhabilitasi
1.03.02.2.01.23 Rehabilitasi Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi Unit 1 - 25,000,000.00
1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi Meter 1000 9,518,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Meter 30 187,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Unit Kab. Tulungagung 6 888,720,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
Banjir yang Direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi Meter 10 - 21,200,000.00
1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah stasiun pompa banjir yang Unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
direhabilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.31 Rehabilitasi Check Dam Panjang Check Dam yang Direhabilitasi meter Kab. Tulungagung 1 24,130,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Jumlah Luas Bagian Embung dan Unit 1 - 25,000,000.00
Lainnya penampung air lainnya yang mendapat
operasi dan pemeliharaan
1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku Unit 1 - 25,000,000.00
yang di operasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Jumlah Embung Air Baku yang dioperasikan Unit 1 - 25,000,000.00
dan dipelihara
1.03.02.2.01.52 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang dioperasikan dan Unit 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai meter 1 - 25,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang dioperasikan dan meter 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Unit 1 - 25,000,000.00
dioperasikan dan dipelihara
1.03.02.2.01.58 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan Unit 1 - 25,000,000.00
dipelihara
1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Jumlah Dokumen / Data / Informasi Hidrologi Dokumen Kab. Tulungagung 4 30,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Kabupaten/Kota dan Kualitas Air Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Jumlah Peserta Pembinaan Dan Orang Kab. Tulungagung 480 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Umum-Dana Alokasi Umum
SDA
1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Jumlah Evaluasi dan Rekomtek Pemanfaatan Dokumen 25 101,045,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Umum-Dana Alokasi Umum
terealisasi
1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Jumlah Pertemuan Koordinasi dan kegiatan Kab. Tulungagung 344 561,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 750,000,000.00
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kelembagaan Pengelolaan SDA
1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang mendapat Operasi dan Meter 100 - 25,000,000.00
Pemeliharaan
1.03.02.2.01.66 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Jumlah mata air yang dipelihara Unit 5 - 125,000,000.00
Mata Air
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik meter 61,477,635,000.00 57,700,000,000.00
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 2 300,000,000.00 -
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya yang tersusun
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Meter 200 62,230,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
terbangun Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Meter Kab. Tulungagung 2000 55,514,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Khusus -
Dana Alokasi Khusus Fisik
1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah bendung yang direhabilitasi Unit 3 960,210,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang meter Kab. Tulungagung 9 900,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
mendapat operasi dan pemeliharaan Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi yang dipelihara Unit 9 225,000,000.00 -
1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi Jumlah unit pengelola irigasi Unit Kab. Tulungagung 9 3,461,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan kegiatan Kab. Tulungagung 2 54,035,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Alokasi Air Irigasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Peningkatan Hunian % 0.38 2,160,000,000.00 98;0.41 9,795,500,000.00
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dokumen 0 150,000,000.00 495,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi
1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang unit Kab. Tulungagung 20 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 770,000,000.00
dbangun ASLI DAERAH (PAD)
1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi unit 1 500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,200,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Korban Bencana atau Relokasi Program ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Yang Dibangun
1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Jumlah Lingkungan Perumahan pada unit 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Relokasi Program Kabupaten/Kota Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang ASLI DAERAH (PAD)
Terpelihara
1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima unit 0 10,000,000.00 220,000,000.00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi
1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Yang Dibagikan Bagi Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Masyarakat Terdampak Program ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Bagi Masyarakat Terdampak Program ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Orang 0 300,000,000.00 330,000,000.00
Rumah Khusus Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Jumlah Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Kab. Tulungagung 5 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Rumah Susun Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah ASLI DAERAH (PAD)
Susun
1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Jumlah koordinasi Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Penerbitan Izin Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
secara Elektronik Pengembangan Perumahan Terintegrasi
secara Elektronik
1.04.02.2.06.02 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Jumlah SDM BLU/BUMD Yang Orang Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Penyelenggaraan Rumah Sederhana Mendapatkan Pembinaan untuk ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Rumah Sederhana
1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 3 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pengembangan Perumahan Pengendalian Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
Susun Umum (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun
Umum
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Dokumen 0 5,000,000.00 110,000,000.00
Gedung (SKGB) Yang Diterbitkan
1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bangunan Gedung (SKGB) penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan ASLI DAERAH (PAD)
Gedung (SKGB) Yang Diterbitkan
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni % 97.92 5,150,000,000.00 97.97 11,715,000,000.00
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Dokumen 0 355,000,000.00 660,000,000.00
Permukiman Pengembangan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Jumlah Pemenuhan Komitmen Penerbitan Kegiatan 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Izin Pembangunan dan Pengembangan ASLI DAERAH (PAD)
Terintegrasi Secara Elektronik Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik yang difasilitasi
1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
dan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 2 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Pengendalian Pembangunan dan ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Dokumen 0 270,000,000.00 1,540,000,000.00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kumuh Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh ASLI DAERAH (PAD)
dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Jumlah SDM Kelompok Swadaya Orang 2 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Permukiman Kumuh Masyarakat di Permukiman Kumuh yang ASLI DAERAH (PAD)
Terbentuk/Terbina
1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Jumlah SDM Yang Mengikuti Kegiatan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Berkembangnya Permukiman Kumuh Pencegahan Tumbuh dan ASLI DAERAH (PAD)
Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pengendalian Penataan ASLI DAERAH (PAD)
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Jumlah Rumah Yang Dibagikan bagi Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Korban ASLI DAERAH (PAD)
Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Korban Bencana Kabupaten/Kota atau ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
yang Disusun/Direview/Dilegalisasi ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 0 4,525,000,000.00 9,515,000,000.00
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang ditingkatkan kualitasnya
1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Orang 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara ASLI DAERAH (PAD)
Permukiman Kumuh Program Peremajaan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Unit Kab. Tulungagung 5 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,100,000,000.00
Permukiman Kumuh Peremajaan Permukiman Kumuh ASLI DAERAH (PAD)
1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Dokumen 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Permukiman Kumuh Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
Kumuh
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase Luasan Kawasan Kumuh persen 32 4,105,000,000.00 56 6,160,000,000.00
KUMUH
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Pencegahan Kawasan Menjadi Hektar 0 4,105,000,000.00 6,160,000,000.00
pada Daerah Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh
1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit Kab. Tulungagung 741 4,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000,000.00
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan ASLI DAERAH (PAD)
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Rumah Yang Dilakukan Perbaikan Unit 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Melalui Mekanisme Kerjasama Diluar ASLI DAERAH (PAD)
10 (sepuluh) Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Orang 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Uang Sewa Diluar Kawasan Permukiman ASLI DAERAH (PAD)
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Ha
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Prosentase PSU yang ditingkatkan persen 12 2,250,000,000.00 47 2,640,000,000.00
UTILITAS UMUM (PSU) kualitasnya
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Perumahan Yang Dilaksanakan unit 0 2,250,000,000.00 2,640,000,000.00
Penyelenggaraan PSU
1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Dokumen 1 10,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
PSU Perumahan ASLI DAERAH (PAD)
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Kegiatan Kab. Tulungagung 6 2,235,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,420,000,000.00
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan ASLI DAERAH (PAD)
untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Kegiatan Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan ASLI DAERAH (PAD)
Utilitas Umum Perumahan
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, Persentase Pengembang Perumahan % 10 5,000,000.00 15 110,000,000.00
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG Yang Meningkat Kualifikasinya
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dokumen 0 5,000,000.00 110,000,000.00
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta atau Badan Hukum yang Melaksanakan
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Tingkat Kemampuan Kecil Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Jumlah Kegiatan Penerbitan Sertifikasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Registrasi Pengembang Perumahan dengan ASLI DAERAH (PAD)
Kualifikasi Kecil
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN indeks kepuasan layanan kesekretariatan - 100 16,953,672,700.00 80;100 21,642,914,200.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 0 18,000,000.00 100,000,000.00
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah koordinasi penyusunan perencanaan kali Kab. Tulungagung 6 8,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 40,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat ASLI DAERAH (PAD)
Daerah
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan jumlah diklat yang diikuti diklat 5 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah peserta sosialisasi orang 200 10,000,200.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,900,218.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- jumlah bimtek yang diikuti/dilaksanakan bimtek Kab. Tulungagung 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 32,700,000.00
Undangan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 0 843,359,500.00 1,132,004,000.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan macam 10 26,598,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,500,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jenis 10 108,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Unit 50 57,988,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 57,410,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD);
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor yang disediakan jenis 8 250,491,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan eksemplar 500 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 364,734,000.00
yang disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah rapat koordinasi yang diadakan kali 24 54,474,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar kali 30 275,808,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 273,360,000.00
daerah yang diikuti ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah dokumen kearsipan yang ditata macam 10 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - - 0 60,000,000.00 65,000,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel jumlah meubelair yang diadakan set 13 60,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 0 2,278,390,000.00 2,520,950,000.00
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang kali Kab. Tulungagung 30 5,000,000.00
[DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,000,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan 12 110,880,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 229,650,000.00
sumber daya iar dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa peralatan dan bulan 12 83,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 180,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi bulan 12 2,079,110,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,096,295,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - - 0 746,883,000.00 5,325,000,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit 15 75,883,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ASLI DAERAH (PAD)
2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Kegiatan 1 54,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal dan Kemudahan ASLI DAERAH (PAD)
Berusaha
2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Kegiatan 1 45,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Tanah Negara ASLI DAERAH (PAD)
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah yang % 50 81,760,000.00 50 660,000,000.00
Difasilitasi
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dokumen 0 81,760,000.00 660,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,000,000.00
Perencanaan Penggunaan Tanah ASLI DAERAH (PAD)
2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Kegiatan 1 80,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 330,000,000.00
Kabupaten/Kota Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,000,000.00
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
1.03.2.11.0.00.01.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN Persentase perencanaan / pembangunan % 100 15,272,247,000.00 100 16,646,749,230.00
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL prasarana persampahan
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- unit Kab. Tulungagung 5 62,247,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 67,849,230.00
3R/TPS ASLI DAERAH (PAD)
1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur PersampahanJumlah SDM yang mengikuti pembinaan Orang 400 60,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,400,000.00
teknik pengelolaan persampahan ASLI DAERAH (PAD)
1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi dan orang 120 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,150,000.00
Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS pemberdayaan masyarakat dalam rangka ASLI DAERAH (PAD)
penyediaan sarana
TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 3 850,000,000.00 1 977,500,000.00
lingkungan hidup yang tersusun
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Perlindungan dan Dokumen 2 450,000,000.00 517,500,000.00
(RPPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
yang tersusun dan jumlah dokumen
lingkungan yang dilegalisasi
2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH Dokumen 1 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 345,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Lingkungan Yang di Dokumen 1 150,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 172,500,000.00
Rekomendasi Dalam Rangka Pengendalian ASLI DAERAH (PAD)
dan Pelaksanaan RPPLH
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Dokumen 2 400,000,000.00 460,000,000.00
Kabupaten/Kota Strategis (KLHS) yang tersusun
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Jumlah Dokumen KLHS Untuk KRP Yang Dokumen 2 400,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 460,000,000.00
Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko ASLI DAERAH (PAD)
Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Jumlah ijin/rekomendasi IPAL untuk Ijin/rekomendasi 40 1,168,690,500.00 50 1,164,845,000.00
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran Perusahaan/Desa 62 1,044,690,500.00 1,062,600,000.00
Hidup Kabupaten/Kota dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 468,712,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 476,300,000.00
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media pelaksanaan pencegahan pencemaran ASLI DAERAH (PAD)
Tanah, Air, Udara, dan Laut lingkungan hidup dilaksanakan terhadap
media tanah, air, udara dan laut
2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 2 75,978,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 36,300,000.00
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah ASLI DAERAH (PAD)
Iklim kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah layanan laboratorium lingkungan Layanan Kab. Tulungagung 20 500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 550,000,000.00
hidup ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Jumlah kegiatan penanggulangan Lokasi 41 64,500,000.00 70,950,000.00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Jumlah sarana informasi peringatan Unit Kab. Tulungagung 40 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ASLI DAERAH (PAD)
hidup pada masyarakat
2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan penghentian pencemaran Kegiatan Kab. Tulungagung 1 39,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,450,000.00
Hidup dan/atau kerusakan lingkungan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran Kegiatan 2 59,500,000.00 31,295,000.00
Hidup Kabupaten/Kota dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 1 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 27,500,000.00
Pencemaran penghentian sumber pencemaran ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 34,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,795,000.00
pelaksanaan rehabilitasi ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Persentase keanekaragaman hayati yang % 81 7,947,871,000.00 82 6,886,250,000.00
(KEHATI) terkelola
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pengelolaan Kegiatan 12 7,947,871,000.00 6,886,250,000.00
Keanekaragaman Hayati
2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Luas Taman Keanekaragaman Hayati Ha 75 1,285,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,477,750,000.00
Kawasan Hutan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Lokasi Pengelolaan Ruang Terbuka Lokasi 12 3,426,621,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,144,750,000.00
Hijau (RTH) ASLI DAERAH (PAD)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Jumlah usaha/perusahaan Yang izin Perusahaan 20 111,300,000.00 92,105,000.00
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah yang Dibina dan Diawasi
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Jumlah usaha yang di bina dalam rangka Perusahaan Kab. Tulungagung 100 21,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 26,814,000.00
Lingkungan dan/atau Izin PPLH pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin ASLI DAERAH (PAD)
lingkungan dan/atau izin PPLH
2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Jumlah Pegawai yang ikut diklat orang 5 35,000,000.00
Hidup
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin perusahaan Kab. Tulungagung 20 55,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,291,000.00
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah yang diawasi
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT Jumlah MHA yang diakui Kali 3 - 4 400,000,000.00
HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA
YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, MHA 2 - 400,000,000.00
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
PPLH terkait dengan PPLH Yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Jumlah lembaga yang mendapatkan MHA 2 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, pembinaan dan pelatihan ASLI DAERAH (PAD)
dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN Jumlah Jenis Lembaga yang Lembaga 2 452,150,000.00 3 485,000,000.00
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK mendapatkan pendidikan, pelatihan dan
MASYARAKAT penyuluhan lingkungan hidup untuk
lembaga kemasyarakatan tingkat daerah
kabupaten/kota
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Jumlah Lembaga yang mendapatkan Lembaga 2 452,150,000.00 485,000,000.00
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang orang Kab. Tulungagung 80 77,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 85,000,000.00
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Lingkungan Hidup untuk Lembaga ASLI DAERAH (PAD)
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitas
dan kompetensi
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup Lembaga Kab. Tulungagung 2 374,900,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
yang dilaksanakan pendampingan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah jenis penghargaan lingkungan Penghargaan 2 54,500,000.00 3 109,000,000.00
UNTUK MASYARAKAT hidup untuk masyarakat yang di berikan
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan 2 54,500,000.00 109,000,000.00
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di
berikan
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Jumlah SDM yang di fasilitasi dalam rangka Orang Kab. Tulungagung 85 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 21,800,000.00
Kabupaten/Kota pengelolaan pengaduan masyarakat ASLI DAERAH (PAD)
terhadap PPLH
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, jumlah koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Kab. Tulungagung 25 29,050,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 31,664,500.00
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian ASLI DAERAH (PAD)
Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan sengketa, dan atau penyidikan lingkungan
hidup di luar pengadilan atau melalui
pengadilandalam penyelesaian kasus
lingkungan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkelola % 55 10,705,600,000.00 84 11,603,704,000.00
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang terkelola ton 154,870 10,705,600,000.00 11,603,704,000.00
2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Jumlah dokumen kebijakan dan strategi dokumen 1 165,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 179,850,000.00
Sampah Kabupaten/Kota daerah dalam pengelolaan sampah ASLI DAERAH (PAD)
kabupaten / kota
2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Jumlah lembaga yang dibina dalam rangka lembaga 55 560,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 610,400,000.00
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali pengurangan sampah dengan melakukan ASLI DAERAH (PAD)
pembatasan, pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali
2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Jumlah sampah yang ditangani ton 38143 4,300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,687,000,000.00
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan ASLI DAERAH (PAD)
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah lembaga yang dibina dalam rangka lembaga 2 196,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 213,640,000.00
Persampahan peningkatan peran serta masyarakat dalam ASLI DAERAH (PAD)
pengelolaan persampahan
2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Jumlah dokumen kebijakan kerjasama dokumen 1 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,150,000.00
pengelolaan persampahan ASLI DAERAH (PAD)
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jumlah penyediaan sarana prasarana unit 56 5,449,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,874,664,000.00
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pengelolaan persampahan di ASLI DAERAH (PAD); [DANA
TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan-
Penugasan-Lingkungan Hidup
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN indeks kepuasan layanan kesekretariatan Indeks Kepuasan 80 21,664,503,480.00 80;100 27,763,304,120.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Layanan
Kesekreteriatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen 16 49,809,000.00 50,800,000.00
Daerah dan Pelaporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 21,850,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 22,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 3,257,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,200,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD Dokumen Ketanon Kedungwaru 1 4,768,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,800,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja & Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 7,488,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,200,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah Dokumen Ketanon Kedungwaru 4 2,910,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 59 12,356,124,134.00 17,320,004,120.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Orang Ketanon Kedungwaru 149 12,217,707,334.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 17,163,887,620.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas % Ketanon Kedungwaru 100 131,580,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 145,000,000.00
ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 1,296,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,723,000.00
Keuangan SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,732,000.00
SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit Ketanon Kedungwaru 47 11,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,000,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Unit Ketanon Kedungwaru 5 35,972,250.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
Lainnya Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Unit Ketanon Kedungwaru 2 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 22,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah peralatan gedung kantor yang Unit Ketanon Kedungwaru 25 9,760,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 430,500,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
1.05.1.06.0.00.01.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Sarana Prasarana Kesiapsiagaan unit 20 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota terhadap Bencana ( EWS) yang terpasang Umum-Dana Alokasi Umum
dan berfungsi
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah peralatan perlindungan dan unit 15 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 363,000,000.00
terhadap Bencana kesiapsiagaan terhadap bencana (APD) Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia yang orang 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
mengikuti sosialisasi pengelolaan resiko Umum-Dana Alokasi Umum
bencana
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan unit 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 363,000,000.00
Kesiapsiagaan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan / Umum-Dana Alokasi Umum
EWS
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Prosentase Penanganan Pasca Bencana persen 100 49,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana orang 60 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana kontijensi dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
perjenis bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah masyarakat yang mengikuti gladi Orang 40 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
kesiapsiagaan terhadap bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Jumlah dokumen yang tersusun dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 709,625,000.00 1,076,500,000.00
1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prosentase Respon Cepat Kejadian Luar persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Prioritas Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana 1x24 jam Persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase pencarian, pertolongan dan persen 100 27,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 95,000,000.00
Kabupaten/Kota evakuasi korban bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Prosentase Penyediaan Logistik persen 100 545,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 665,500,000.00
Bencana Kabupaten/Kota penyelamatan dan evakuasi korban bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana prosentase pengaktifan sistem komando persen 100 82,125,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
penanganan darurat bencana Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Prosentase penanganan respon cepat persen 100 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
kejadian epidemi penyakit Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 27,250,000.00 295,000,000.00
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Dokumen 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kegiatan Apel Besar 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan kerjasama 4 27,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten
1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Jumlah pemeliharaan, pengelolaan dan unit 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Kebencanaan pemanfaatan sistem Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Orang 20 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Penanggulangan Bencana Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan yang Umum-Dana Alokasi Umum
Dilakukan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5,878,066,854.00 6,869,700,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 39,990,000.00 55,000,000.00
Daerah
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Program dan dokumen 2 9,990,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,000,000.00
Kegiatan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD dokumen 1 10,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 22,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah dokumen evaluasi PD dokumen 1
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,531,565,654.00 4,430,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan 14 4,531,565,654.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,430,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset bulan 14
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72,000,000.00 139,150,000.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian Dinas stel 40 56,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu stel 40
Jumlah Pakaian Korpri stel 40
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal paket 3 16,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,150,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460,649,000.00 734,250,000.00
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit 10 12,848,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,800,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat tulis kantor unit 15 104,439,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 187,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor unit 6
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga unit 10 5,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor unit 3 16,178,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,150,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen 12 7,095,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,700,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bacaan dan bahan peraturan dokumen 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah rapat koordinasi rapat 12 14,625,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah koordinasi dan konsultasi koordinasi 48 300,014,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 440,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100,000,000.00 527,500,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasional unit 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 302,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel jumlah mebelair buah 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah peralatan gedung kantor unit 5 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,000,000.00
Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah perlengkapan gedung unit 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132,619,200.00 180,000,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan 12 77,119,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 92,000,000.00
sumberdaya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi bulan 12 55,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 88,000,000.00
keuangan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah bulan pemenuhan jasa kebersihan bulan 12
kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 541,243,000.00 803,800,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi unit 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas sedang/berat Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang unit 10 398,557,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 560,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara Umum-Dana Alokasi Umum
8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja dokumen Kab. Tulungagung 3 35,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan jumlah dokumen Perumusan Kebijakan dokumen Kab. Tulungagung 3 25,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 125,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kali Kab. Tulungagung 10 256,405,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kali Kab. Tulungagung 20 118,142,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 525,000,000.00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Umum-Dana Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kali Kab. Tulungagung 95 57,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 525,000,000.00
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN Persentase Peran Partai Politik dan % 100 1,619,470,000.00 100 700,000,000.00
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Politik dan Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase peran partai politik dalam persen 100 1,619,470,000.00 700,000,000.00
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan pendidikan politik dan pembentukan etika
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan budaya politik
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Jumlah dokumen program kerja di bidang Dokumen Kab. Tulungagung 3 71,240,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta kelembagaan pemerintaahan, perwakilan dan
Pemantauan Situasi Politik di Daerah partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepaala daerah serta pemantauan
situasi politik di daerah
8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Jumlah dokumen penyusunan bahan Dokumen Kab. Tulungagung 17,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan rumusan kebijakan di bidang pendidikan Umum-Dana Alokasi Umum
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan politik, etika budaya politik, peningkatan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala demokrasi, fasilitasi kelembagaan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepaala
daerah serta pemantauan situasi politik di
daerah
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Persentase Pemberdayaan dan % 100 3,300,850,000.00 100 600,000,000.00
ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pengawasan Organisasi Kemayarakatan
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase organisasi masyarakat yang persen 100 3,300,850,000.00 600,000,000.00
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi mendapatkan pembinaan
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah dokumen program kerja di bidang Dokumen Kab. Tulungagung 71,240,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan Dokumen Kab. Tulungagung 17,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Umum-Dana Alokasi Umum
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
Asing di Daerah pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang kali Kab. Tulungagung 3 2,193,688,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang kali Kab. Tulungagung 3 961,522,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Media sengketa Ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi kali Kab. Tulungagung 3 57,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Umum-Dana Alokasi Umum
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media
Asing di Daerah sengketa Ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di daerah
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pembinaan dan % 100 477,507,000.00 100 700,000,000.00
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Prosentase pemantapan ketahanan ekonomi, persen 100 477,507,000.00 700,000,000.00
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sosial dan budaya
8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Dokumen Penyusunan Program dokumen Kab. Tulungagung 3 35,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Umum-Dana Alokasi Umum
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah
8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kali Kab. Tulungagung 3 285,805,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum-Dana Alokasi Umum
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan
Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di
Daerah
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kali Kab. Tulungagung 3 96,202,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum-Dana Alokasi Umum
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di
Daerah
8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi kali Kab. Tulungagung 3 34,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Umum-Dana Alokasi Umum
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayatan Kepercayaan di Daerah
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL Persentase kewaspadaan nasional dan % 100 3,639,265,000.00 100 4,448,750,000.00
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL sosial
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Prosentase pemantapan kewaspadaan persen 100 3,639,265,000.00 4,448,750,000.00
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial nasional dan penanganan konflik sosial di
daerah
8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah dokumen penyusunan program kerja dokumen Kab. Tulungagung 3 60,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta kerja asing dan lembaga asing,
Penanganan Konflik di Daerah kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Jumlah dokumen bahan perumusan dokumen Kab. Tulungagung 3 5,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi tenaga kerja asing dan lembaga asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan kewaspadaan perbatasan antar negara,
Konflik di Daerah fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang kali Kab. Tulungagung 8 3,294,697,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,100,000,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan lembaga asing, kewaspadaan
Penanganan Konflik di Daerah perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang kali Kab. Tulungagung 16 217,768,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 161,250,000.00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan lembaga asing, kewaspadaan
Penanganan Konflik di Daerah perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi kali Kab. Tulungagung 24 60,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,500,000.00
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Umum-Dana Alokasi Umum
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi tenaga kerja asing dan lembaga asing,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan kewaspadaan perbatasan antar negara,
Konflik di Daerah fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 87 5,439,486,000.00 88 5,100,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 146,680,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 303,741,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 100 174,627,000.00 300,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 12 114,627,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 60,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.8.01.0.00.02.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN Persentase patroli di wilayah Kab. % 92.5 4,399,198,000.00 95 5,155,642,500.00
KETERTIBAN UMUM Tulungagung
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase patroli di wilayah Kab. persen 90 3,611,773,000.00 4,284,442,500.00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tulungagung
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen pemetaan dan dokumen Kab. Tulungagung 12 290,720,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 319,792,000.00
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan pengawasan Umum-Dana Alokasi Umum
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban prosentase Pengamanan, dan pengawalan % Kab. Tulungagung 91 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,650,000,000.00
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan Umum-Dana Alokasi Umum
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa daerah prosentase Penindakan aduan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kali Kab. Tulungagung 12 141,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 155,606,000.00
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Persentase penegakan Peraturan Bupati dan persen Kab. Tulungagung 90 722,500,000.00 798,600,000.00
Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan prosentase perda dan perbup yang % Kab. Tulungagung 100 294,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 326,700,000.00
Bupati/Wali Kota disosialisasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan jumlah dokumen Pengawasan atas dokumen Kab. Tulungagung 12 263,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 290,400,000.00
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan prosentase Penanganan atas Pelanggaran % Kab. Tulungagung 95 164,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 181,500,000.00
Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
Bupati/Walikota
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Persentase peningkatan kapasitas PPNS persen 25 64,925,000.00 72,600,000.00
Kabupaten/Kota dalam rangka penegakan Perda/Perbup
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Persentase peningkatan kapasitas PPNS % Kab. Tulungagung 25 64,925,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 72,600,000.00
dalam rangka penegakan Perda/Perbup Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, Persentase penanganan kasus kebakaran % 100 1,253,448,600.00 100 1,342,750,000.00
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Prosentase Pencegahan Kebakaran yang persen 75 1,092,048,600.00 1,172,000,000.00
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran terfasilitasi
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pencegahan Kebakaran yang % Kab. Tulungagung 95 569,818,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah prosentase Pemadaman dan Pengendalian % Kab. Tulungagung 95 301,730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 330,000,000.00
Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non prosentase Pemadaman dan Pengendalian % Kab. Tulungagung 100 220,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 242,000,000.00
Kebakaran Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran jumlah dokumen hasil penilaian Sarana persen Kab. Tulungagung 75 73,500,000.00 80,000,000.00
Prasarana Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran jumlah dokumen hasil penilaian Sarana dokumen Kab. Tulungagung 12 73,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Prasarana Proteksi Kebakaran Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran persen Kab. Tulungagung 75 87,900,000.00 90,750,000.00
(BALAKAR) yang terbentuk
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Jumlah Bantuan Relawan Kebakaran balakar Kab. Tulungagung 19 87,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 90,750,000.00
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi (BALAKAR) yang terbentuk Umum-Dana Alokasi Umum
Masyarakat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Pelayanan Indeks 70 13,855,325,900.00 75 15,143,063,850.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, dokumen Kab. Tulungagung 12 16,410,000.00 18,984,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 12 4,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,200,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen perubahanRKA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPPA-SKPD dokumen Kab. Tulungagung 1 270,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 12 5,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,534,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD dokumen Kab. Tulungagung 12 5,490,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,050,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 12 11,723,767,000.00 12,746,400,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 11,456,647,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 12,456,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 48 2,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,750,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 131,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,680,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 198,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 210,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % Kab. Tulungagung 90 307,010,000.00 335,500,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 24 252,010,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 275,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang unit Kab. Tulungagung 25 55,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,500,000.00
terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.0.00.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PPKS yang terfasilitasi % 29 1,560,187,300.00 30 1,700,603,800.00
dengan program pemberdayaan
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin atau rekom pengumpulan undian kali 2 38,500,000.00 41,965,000.00
berhadiah
1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis jumlah kegitan koordinasi penerbitan Ijin kali Kab. Tulungagung 2 38,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 41,965,000.00
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang undian gratis berhadiah dan pengupulan Umum-Dana Alokasi Umum
uang atau barang
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah jumlah PSKS berbasis keluarga fakir miskin orang 612 1,521,687,300.00 1,658,638,800.00
Kabupaten/Kota (KUBE) yang mendapatkan upaya
pemberdayaan sosial
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan orang Kab. Tulungagung 271 348,453,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 379,813,500.00
Kewenangan Kabupaten/Kota sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan jumlah TKSK yang melaksanakan layanan orang Kab. Tulungagung 19 204,390,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 222,785,000.00
Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan jumlah p2wkss yang melaksanakan usaha lembaga Kab. Tulungagung 5 117,810,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 128,412,900.00
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota kesejahteraan sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan jumlah PSKS kelembagaan yang lembaga Kab. Tulungagung 302 804,724,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 877,149,500.00
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan jumlah kegiatan bimtek penguatan sumber BIMTEK Kab. Tulungagung 1 46,310,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,477,900.00
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga daya manusia LK3 Umum-Dana Alokasi Umum
(LK3)
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah Warga Negara Migran Korban orang 50 48,660,000.00 53,039,400.00
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Tindak kekerasan yang tertangani
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak jumlah warga negara migran korban tindak orang Kab. Tulungagung 50 48,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,039,400.00
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota kekerasan yang tertangani Umum-Dana Alokasi Umum
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang mendapat % 100 1,378,207,650.00 100 1,502,246,500.00
pelayanan Rehabilitasi Sosial
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, orang 500 1,290,031,650.00 1,406,134,600.00
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Pengemis di Luar Panti Sosial Gelandangan Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan jumlah paket bantuan permakanan yang paket Kab. Tulungagung 500 264,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 287,760,000.00
diberikan kepada penyandang disabilitas Umum-Dana Alokasi Umum
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
serta gelandangan
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang jumlah paket bantuan sandang yang paket Kab. Tulungagung 300 44,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 47,960,000.00
diberikan kepada penyandang disabilitas Umum-Dana Alokasi Umum
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
serta gelandangan
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu jumlah penyandang disabilitas yang orang Kab. Tulungagung 25 194,653,750.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 212,172,600.00
mendapatkan alat bantu Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah PPKS penyandang disabilitas yang orang Kab. Tulungagung 100 54,372,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,266,500.00
mendapatkan pelayanan bimbingan dan fisik, Umum-Dana Alokasi Umum
mental, spiritual dan sosial
1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah pelayanan penelusuran keluarga keluarga Kab. Tulungagung 50 13,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,042,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan jumlah PPKS yang mendapatkan layanan orang Kab. Tulungagung 50 719,205,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 783,933,500.00
rujukan rehabilitasi sosial lanjutan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan jumlah PPKS selain anak, disabilitas dan orang 20 88,176,000.00 96,111,900.00
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA lansia yang mendapatkan pelayanan dan
di Luar Panti Sosial rehabilitasi sosial
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan Jumlah paket bantuan permakanan yang paket Kab. Tulungagung 200 15,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,895,000.00
diberikan kepada PPKS lainnya bukan Umum-Dana Alokasi Umum
korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang jumlah paket bantuan sandang yang paket Kab. Tulungagung 200 11,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,990,000.00
diberikan kepada PPKS lainnya bukan Umum-Dana Alokasi Umum
korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah PPKS disabiltas dan lansia yang orang Kab. Tulungagung 100 6,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,172,200.00
mendapat pelayanan bimbingan fisik, mental, Umum-Dana Alokasi Umum
spiritual dan sosial
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan jumlah PPKS lainnya bukan korban orang Kab. Tulungagung 50 31,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,727,400.00
HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Umum-Dana Alokasi Umum
layanan rujukan rehabilitasi sosial lanjutan
1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan jumlah koordinasi dalam rangka pelaksanaan kali Kab. Tulungagung 40 23,236,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,327,300.00
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota kerjasama rehabilitasi sosial Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang mendapatkan % 100 581,393,000.00 100 633,718,500.00
Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi persen 100 172,554,000.00 188,083,900.00
kebutuhan dasarnya
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar jumlah anak terlantar yang mendapatkan anak Kab. Tulungagung 200 71,540,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 77,978,600.00
pelayanan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar jumlah anak terlantar yang mendapatkan anak Kab. Tulungagung 20 49,394,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,839,500.00
rujukan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak jumlah monev kepada anak yang terlantar kali Kab. Tulungagung 200 51,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 56,265,800.00
Terlantar yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Prosentase data fakir miskin yang d verifikasi persen 100 408,839,000.00 445,634,600.00
Kabupaten/Kota dan di validasi
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota jumlah data desa/kelurahan yang diferivikasi data Kab. Tulungagung 271 105,463,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 114,954,700.00
ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah jumlah sarana dan prasarana pengelolaan unit Kab. Tulungagung 5 53,376,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 58,179,900.00
Kabupaten/Kota data Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga jumlah bantuan sosial kesejahteraan kali Kab. Tulungagung 5 250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 272,500,000.00
keluarga yang terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Prosentase korban bencana alam dan Persen 100 366,910,000.00 100 399,931,700.00
bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 100 4,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,796,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 62,920,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 68,582,800.00
sumber daya iar dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan jasa peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 12 36,843,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,158,900.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 108,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 117,720,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Barang Milik Daerah yang persen 264,151,000.00 287,925,000.00
Pemerintahan Daerah Terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 12 98,292,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,138,500.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 12 91,859,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,126,500.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 30 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,360,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 2 70,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 76,300,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.3.32.0.00.01.0000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase peserta pelatihan yang % 80 249,493,300.00 85 269,000,000.00
TENAGA KERJA memiliki kompetensi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang mengikuti Persen 100 69,000,000.00 74,000,000.00
uji kompetensi
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi dokumen Kab. Tulungagung 2 69,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 74,000,000.00
Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan pelaksanaan pelatihan bagi LPK Umum-Dana Alokasi Umum
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPKS yang mendapatkan Persen 100 70,000,000.00 75,000,000.00
pembinaan
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPKS yang mendapatkan % Kab. Tulungagung 100 70,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 75,000,000.00
pembinaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat produktivitas peserta pemagangan Persen 31 110,493,300.00 120,000,000.00
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase tenaga kerja kompeten yang % Kab. Tulungagung 100 110,493,300.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 120,000,000.00
lulus pemagangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja % 20 1,929,408,600.00 24 1,045,667,605.00
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1,296,780,800.00 582,590,223.00
2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah petugas antar kerja yang kompeten orang Kedungwaru Kab. 2 69,999,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 74,900,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja Jumlah pencari kerja yang terlayani Pencaker Kedungwaru Kab. 4000 29,999,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,100,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pencaker Kab. Tulungagung 1500 58,804,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 62,969,500.00
bimbingan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Presentase Disabilitas Yang DIlayani % Kab. Tulungagung 10 79,999,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,600,000.00
Dibidang Ketenagakerjaan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah calon wirausaha yang mendapatkan orang Kab. Tulungagung 60 1,057,976,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 327,020,723.00
bantuan stimulan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan pekerjaan yang di Buah 250 233,500,300.00 249,845,642.00
informasikan
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah kecamatan yang mendapatkan kecamatan Kab. Tulungagung 19 43,199,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 46,224,000.00
layanan informasi pasar kerja Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Persentase lowongan pekerjaan yang terisi Persen Kab. Tulungagung 25 190,300,400.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 203,621,642.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang mendapat layanan Persen 100 399,127,500.00 213,231,740.00
Kabupaten/Kota pelindungan
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Presentase PMI yang memiliki kompetensi Persen Kab. Tulungagung 100 76,947,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 82,390,000.00
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Persentase kasus perselisihan hubungan persen Kab. Tulungagung 100 16,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 17,500,000.00
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada industrial yang terfasilitasi Umum-Dana Alokasi Umum
Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Persentase serikat pekerja yang terverifikasi persen Kab. Tulungagung 100 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,500,000.00
pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Umum-Dana Alokasi Umum
Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah dokumen kesepakatan bersama dokumen Kab. Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 16,500,000.00
Daerah Kabupaten/Kota lembaga Tripartit Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase kesesuaian usulan UMK dengan persen Kab. Tulungagung 100 120,435,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 130,000,000.00
dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja peraturan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 89 5,972,399,900.00 90 6,463,939,900.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 9 11,139,900.00 12,339,900.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 9 2,040,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dokumen Kedungwaru Kab. 1 1,150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,300,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen Kedungwaru Kab. 1 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
SKPD Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 5 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPPA-SKPD Dokumen Kedungwaru Kab. 5 1,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen Kedungwaru Kab. 6 2,149,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,149,900.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kedungwaru Kab. 5 1,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,390,000.00
Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 12 4,756,500,000.00 5,200,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Bulan Kedungwaru Kab. 12 4,756,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,200,000,000.00
Tunjangan ASN Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 2 57,000,000.00 63,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit Kab. Tulungagung 110 49,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang kegiatan Kedungwaru Kab. 2 8,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 8,000,000.00
Fungsi diikuti Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum Persen 100 444,392,900.00 472,200,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kab. Tulungagung 5 5,623,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,700,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan dan perlengkapan unit Kab. Tulungagung 100 249,173,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 275,000,000.00
kantor yang terpenuhi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kab. Tulungagung 100 2,808,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,000,000.00
tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 6 18,024,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 18,500,000.00
yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 110,700,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 112,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 3 14,620,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 16 240,984,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang Persen 1 337,062,500.00 339,400,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 19 133,062,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 135,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 50 4,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,400,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase transmigran yang % 100 186,862,000.00 100 201,432,154.00
ditempatkan
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Persentase kuota transmigrasi yang Persen 100 186,862,000.00 201,432,154.00
Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi
3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Persentase dokumen KSAD yang Persen Kab. Tulungagung 100 59,610,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 64,242,104.00
Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah terselesaikan Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari Persentase transmigran yang mendapatkan Persen Kab. Tulungagung 100 77,257,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 83,690,050.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota bantuan Umum-Dana Alokasi Umum
3.32.03.2.01.07 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Jumlah calon tranmigran yang mengikuti orang Kab. Tulungagung 10 49,995,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,500,000.00
Transmigrasi study penyesuaian lingkungan Umum-Dana Alokasi Umum
2.07.3.27.3.32.01.0001
UPT Balai Latihan Kerja
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase peserta pelatihan yang % 80 510,000,000.00 85 592,900,000.00
TENAGA KERJA memiliki kompetensi
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang mengikuti Persen 100 510,000,000.00 592,900,000.00
uji kompetensi
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Persentase terlaksananya pendidikan dan persen Kab. Tulungagung 100 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 471,900,000.00
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pelatihan keterampilan berdasarkan klaster Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
kompetensi KHUSUS] - DBH CHT
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Persentase terpenuhinya sarana prasarana persen Kab. Tulungagung 100 110,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 121,000,000.00
pelatihan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
2.08.2.14.0.00.01.0000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Persentase Pelaksanaan % 100 555,228,000.00 100 585,000,000.00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pengarusutmaan Gender pada Perangkat
Daerah
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 350,000,000.00 370,000,000.00
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Jumlah koordinasi Pokja PUG kegiatan 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jumlah Pelatihan/ Pemdampingan kepada kali Kab. Tulungagung 25 250,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 260,000,000.00
termasuk PPRG Perangkat Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 35,000,000.00 25,000,000.00
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Jumlah Kelompok Kerja yang mendapatkan kelompok Kab. Tulungagung 2 35,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Advokasi dan Pendampingan peningkatan Umum-Dana Alokasi Umum
Ekonomi partisipasi perempuan
2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Pembinaan yang dilakukan Kepada kegiatan Kedungwaru 6 100,091,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Keluarga Industri Rumahan dan Keluarga Kedungwaru Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Bina Keluarga TKI Tulungagung
2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Pembinaan yang dilakukan Kepada kegiatan Kab. Tulungagung 3 50,137,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 55,000,000.00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok Kader Perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan % 100 378,613,400.00 100 410,322,500.00
terhadapa Perempuan yang tertangani
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Jumlah Penguatan Tim Layanan kali 4 57,154,900.00 63,000,000.00
Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 27,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan kekerasan terhadap perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Jumlah advokasi dan pendampingan layanan kali Kab. Tulungagung 3 29,999,900.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 33,000,000.00
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Jumlah Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan kali 3 233,322,500.00 237,322,500.00
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah layanan pengaduan masyarakat kali Kab. Tulungagung 4 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,000,000.00
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 183,322,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 183,322,500.00
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan terhadap perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan kali 3 88,136,000.00 110,000,000.00
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan yang telah
mengikuti penguatan kapasitas
2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan bagi kali Kab. Tulungagung 30 20,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Korban Kekerasan Umum-Dana Alokasi Umum
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Rakor Jejaring Lembaga Penyedia kali Kab. Tulungagung 4 68,136,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Perlindungan Perempuan Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pembinaan kepada Kelompok % 100 259,243,000.00 100 280,000,000.00
usaha ekonomi produktif perempuan
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Jumlah Pembinaan kepada Keluarga Industri kali 5 110,307,000.00 120,000,000.00
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Rumahan dan BKTKI
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Jumlah Sosialisasi temtang Kualitas kegiatan Kab. Tulungagung 4 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga kepada Kelompok kerja ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Perempuan
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Jumlah Pelatihan Ketrampilan kepada kegiatan Kab. Tulungagung 4 60,307,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,000,000.00
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok Industri Rumahan dan BKTKI ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan lembaga 3 93,136,000.00 100,000,000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah mendapatkan Penguatan Kapasitas
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah Sosialisasi kepada lembaga kali Kab. Tulungagung 4 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah penyedia layanan peningkatan kualitas Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota keluarga
2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah rakor antar penyedia layanan kali Kab. Tulungagung 3 68,136,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah peningkatan kualitas keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG Jumlah Layanan bagi Keluarga keluarga 12 55,800,000.00 60,000,000.00
dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Jumlah Layanan Komprehensif bagi layanan Kab. Tulungagung 2 55,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Keluarga yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase Pemanfaatan data gender dan % 100 150,000,000.00 100 160,000,000.00
ANAK anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Prosentase Dokumen yang disusun % 100 150,000,000.00 160,000,000.00
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Jumlah elemen data yang di olah elemen Kab. Tulungagung 13 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Pengaduan Kasus % 100 386,437,500.00 100 394,977,500.00
Perlindungan Khusus Anak yang
tertngani
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Prosentase Tim layanan Perlindungan Anak % 100 32,155,000.00 32,155,000.00
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan kapasitas
2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah Layanan Perlindungan Anak yang unit Kab. Tulungagung 10 5,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 5,000,000.00
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan mendapatkan advokasi kebijakan dan Umum-Dana Alokasi Umum
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota pendampingan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 27,155,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 27,155,000.00
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kekerasan terhadap perempuan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Jumlah Tumah Aman bagi Anak yang kali 1 243,332,500.00 244,822,500.00
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Memerlukan Perlindungan Khusus
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat kali Kab. Tulungagung 10 41,800,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 44,500,000.00
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah bagi Anak yang memerlukan perlindungan Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota khusus tingkat daerah kabupaten/kota
2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Jumlah Sosialisasi penanganan kasus kali Kab. Tulungagung 3 183,322,500.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 183,322,500.00
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kekerasan terhadap perempuan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Kabupaten/Kota Fisik
2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak Jumlah jenis Media KIE tentang upaya media Kab. Tulungagung 4 12,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 13,000,000.00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan perlindungan anak Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Jumlah rakor jejjaring lembaga penyedia kali Kab. Tulungagung 4 6,210,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,000,000.00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan layanan perlindungan anak Umum-Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan lembaga 4 110,950,000.00 118,000,000.00
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Perlindungan Anak yang Memerlukan
Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus
2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah peserta pelatihan penanganan bagi kali Kab. Tulungagung 4 65,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan anak korban Umum-Dana Alokasi Umum
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Jumlah Rakor Jejaring Lembaga Penyedia kali Kab. Tulungagung 4 45,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 48,000,000.00
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Layanan Perlindungan Anak Umum-Dana Alokasi Umum
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 77 6,210,393,633.00 78 5,630,073,500.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 9 16,600,000.00 18,500,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 2 6,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKP dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dokumen 1 350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dokumen 1 350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen 1 3,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan 12 72,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 84,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan 2 82,350,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 37,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan 12 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 897,650,000.00 272,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 10 681,650,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 52,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit 1 216,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 220,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan jumlah rapat koordinasi pemanfaatan GDPK kali 8 31,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 31,500,000.00
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.01.04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan jumlah dokumen pendataan IPBK dokumen 5 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Masyarakat tentang Kependudukan ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan jumlah lembaga formal dan non formal dan lembaga Kab. Tulungagung 9 54,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,000,000.00
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang informal yang melakukan pendidikan ASLI DAERAH (PAD)
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal kependudukan
2.14.02.2.01.12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak jumlah pemangku kepentingan yang pemangku 13 45,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 49,000,000.00
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai mendapatkan advokasi tentang kajian ASLI DAERAH (PAD)
Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku dampak kependudukan
Kepentingan
2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga jumlah ketersediaan data dan informasi desa 271 582,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 582,600,000.00
keluarga yang akurat dan tepat waktu ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah rapat pengendalian program kali 12 3,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk Dokumen 10 700,600,000.00 700,600,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan jumlah dokumen data kependudukan dokumen 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 30,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Rumah Data lokasi 39 58,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 58,000,000.00
Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Desa Desa 271 582,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 582,600,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Dokumen Dokumen 10 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 30,000,000.00
Pelayanan KB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi % 63 14,935,065,000.00 64 12,612,293,000.00
Modern (Modern contracetive prevelance
rate/mCPR)
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja Mitra Kerja 32 3,414,554,000.00 2,388,104,000.00
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Jumlah stakeholder dan mitra kerja Mitra Kerja 32 90,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 32,200,000.00
Kerja ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Jumlah jenis Komunikasi, Informasi dan Jenis Kab. Tulungagung 9 90,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 86,000,000.00
sesuai Kearifan Budaya Lokal Edukasi (KIE) Program KKBPK ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Prosentase Penyediaan dan distribusi sarana % 100 2,609,554,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 250,000,000.00
KIE di Desa dan Kecamatan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK jumlah koordinasi kecamatan Kecamatan Kab. Tulungagung 19 625,000,000.00 625,000,000.00
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan - [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik- 1,394,904,000.00
KKBPK BOKKB-BOKB
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan PKB 64 2,156,075,000.00 800,000,000.00
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh Jumlah IMP yang mengikuti pembinaan PPKBD Kab. Tulungagung 286 56,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah sarana pendukung kegiatan dan PKB Kab. Tulungagung 64 38,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,000,000.00
operasional PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, jumlah pembinaan program KKBPK kepada PKB Kab. Tulungagung 64 36,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 36,000,000.00
Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB ASLI DAERAH (PAD)
Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah sosialisasi kader IMP IMP Kab. Tulungagung 2132 2,026,075,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 726,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Persentase Faskes terpenuhi Alat dan Obat % 100 2,999,011,000.00 1,515,065,000.00
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kontrasepsi
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan jumlah faskes yang mendapatkan alat dan faskes 64 170,065,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 170,065,000.00
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan obat kontrasepsi dan sarana penunjang Umum-Dana Alokasi Umum
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pelayanan KB
2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat jumlah pembinaan pengelola dan petugas kali 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB logistik alat dan obat kontrasepsi serta Umum-Dana Alokasi Umum
sarana penunjang pelayanan KB
2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan prosentase dukungan ayoman komplikasi persen 50 35,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 85,000,000.00
Kegagalan Penggunaan MKJP berat dan kegagalan penggunaan mkjp Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah pengadaan sarana penunjang KB kali 2 700,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 700,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
Fisik
2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan jumlah pembinaan pelayanan keluarga kali 2 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan berencana dan kesehatan reproduksi di Umum-Dana Alokasi Umum
Jejaringnya fasilitas kesehatan termasuk jejaringmya
2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga jumlah pembinaan tenaga pelayanan kali 4 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 40,000,000.00
Berencana dan Kesehatan Reproduksi keluarga berencana Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak jumlah pelayanan KB MKJP (MOP) melalui kali 4 23,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 73,000,000.00
moyan Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca jumlah promosi dan konseling KB pasca kali 3 37,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Keguguran persalinan dan pasca keguguran Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria prosentase usia kawin pertama (UKP) di persen 14 37,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,000,000.00
bawah 20 tahun Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Prosentase mitra kerja yang memberikan % 100 6,365,425,000.00 7,909,124,000.00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam dukungan terhadap Program KKBPK
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Bantuan persen 100 6,365,425,000.00 7,909,124,000.00
KB Operasional KB
Jumlah koordinasi dengan lintas sektor kali 156
terkait
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Persentase Usia Kawin pertama (UKP) % 12.01 1,371,400,000.00 12 1,271,400,000.00
KELUARGA SEJAHTERA (KS) dibawah 20 tahun
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 1,235,400,000.00 1,131,400,000.00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan jumlah kelompok ketahanan dan kelompok 685 25,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 30,000,000.00
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja kesejahteraan keluarga yang terbentuk Umum-Dana Alokasi Umum
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah penerima sarana kelompok kegiatan kelompok 10 222,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan jumlah peserta peatihan teknis pengelola orang 120 23,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan jumlah peserta pelatihan teknis orang 275 45,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pelaksana/kader ketahanan dan Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) kesejahteraan keluarga
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana jumlah kelompok kegiatan yang kelompok 95 60,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 60,000,000.00
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, mendapatkan biaya operasional ketahanan Umum - Dana Alokasi Umum
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan keluarga
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan jumlah kelompok kegiatan yang kelompok Kab. Tulungagung 95 667,400,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 667,400,000.00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, mendapatkan biaya operasionalketahanan Khusus - Dana Alokasi Khusus Non
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan keluarga Fisik
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah sosialisasi kelompok kegitan kali 3 115,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 120,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan jumlah sosialisasi kelompok kegiatan kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga Umum-Dana Alokasi Umum
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
2.14.04.2.01.11 Advokasi dan Promosi IPK jumlah advokasi dan promosi IPK kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 27,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.04.2.01.13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK jumlah koordinasi evaluasi pencapaian IPK kali 2 26,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Organisasi 5 136,000,000.00 140,000,000.00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi jumlah penguatan mitra dan organisasi mitra 200 35,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 36,000,000.00
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan program Umum - Dana Alokasi Umum
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKR, BKL, PPPKS,PIK R dan
Pemberdayaan ekonomi keluARGA
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan jumlah promosi program ketahanan dan kali 3 33,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 34,000,000.00
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.0.00.0.00.01.0000
DINAS KETAHANAN PANGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Persentase pemanfaatan infrastruktur % 100 1,650,000,000.00 100 1,798,500,000.00
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN pangan
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Jumlah lumbung pangan yang berkondisi Unit 2 1,650,000,000.00 1,798,500,000.00
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah baik
Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah lumbung pangan terbangun Unit Kab. Tulungagung 8 990,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,079,100,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - Dana Transfer Umum -
Dana Alokasi Umum
2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah lantai jemur terbangun Unit Kab. Tulungagung 9 357,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 389,675,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah kelompok penerima bantuan sarana Kelompok Kab. Tulungagung 4 253,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 276,315,000.00
Lainnya prasarana pendukung kemandirian pangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah koordinasi, sinkronisasi penyediaan Kelompok Kab. Tulungagung 8 49,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,410,000.00
infrastruktur pangan dan kemandirian Umum-Dana Alokasi Umum
pangan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN Persentase Peningkatan Cadangan % 20 1,650,000,000.00 25 1,853,000,000.00
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pangan
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 600,000,000.00 708,500,000.00
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Jumlah pemutakhiran dan analisa Neraca Dokumen Kab. Tulungagung 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,500,000.00
Makanan Bahan Makanan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Gelar Pangan Murah Berkualitas Kali Kab. Tulungagung 4 20,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 21,800,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah monitoring pemantauan stok, Kali Kab. Tulungagung 52 30,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,700,000.00
pasokan dan harga pangan Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Gapoktan 2 325,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 381,500,000.00
Pangan Masyarakat (LDPM) yang ditumbuhkan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Kali 12
terhadap LDPM
Jumlah pertemuan koordinasi dan Kali 4
pengembangan LDPM
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Gapoktan Kab. Tulungagung 2 175,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 218,000,000.00
dan Toko Tani Indonesia (LUPM) yang ditumbuhkan Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Kali 12
terhadap LUPM
Jumlah pertemuan koordinasi dan Kali 4
pengembangan LUPM
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan beras Ton 40 400,000,000.00 436,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan beras Cadangan Pangan Ton Kab. Tulungagung 30 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 436,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Jumlah kelompok yang dibina Kelompok 69 650,000,000.00 708,500,000.00
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Kab. Tulungagung 50 3,760,000.00
[DANA UMUM] - Dana Transfer 4,098,400.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 143,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 156,851,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 135,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 147,150,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 267,663,000.00 291,752,670.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 6 132,760,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 144,708,400.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Kab. Tulungagung 20 10,450,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,390,500.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara Unit Kab. Tulungagung 10 10,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,900,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Unit Kab. Tulungagung 3 10,440,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 11,379,600.00
terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 87,200,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 5 24,013,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,174,170.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa jumlah monitoring penduduk non permanen Kali Kab. Tulungagung 10 900,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 900,000,000.00
Kependudukan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Prosentase ketersediaan blanko dan formulir % Kab. Tulungagung 100 375,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 375,000,000.00
pendaftaran penduduk ( selain KTP-el dan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KIA ) UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis kali Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 120,000,000.00
Penduduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait peserta Kab. Tulungagung 271 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
Pendafataran Penduduk ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Jumlah blangko pencapil rim Kab. Tulungagung 250 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Kebutuhan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Jumlah lokasi/sasaran pelayanan secara aktif lokasi Kab. Tulungagung 38 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil terkait dokumen Pencatatan Sipil ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.12.03.2.02.06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Koordinasi Luar Daerah Lokasi Kab. Tulungagung 2 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Persentase database kependudukan yang % 97 350,000,000.00 98 375,000,000.00
KEPENDUDUKAN valid dan update sesuai standart SIAK
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Jumlah Media Informasi Database media 1 75,000,000.00 75,000,000.00
Penyajian Database Kependudukan Kependudukan
2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah kerjasama pemanfaatan data yang Dokumen Kab. Tulungagung 4 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Kebijakan Administrasi kali Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 220,000,000.00
Kependudukan Kependudukan yang Tersosialisasikan
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Meningkatkan kwalitas laporan data Laporan Kab. Tulungagung 12 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Kependudukan kependudukan ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 81 8,459,383,352.00 82 9,581,546,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 148,490,000.00 168,200,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 7 4,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,000,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Kab. Tulungagung 2 14,090,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 16,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum; [DANA KHUSUS] -
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 4 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,200,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dokumen Kab. Tulungagung 4 130,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 140,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 3 5,916,333,952.00 5,944,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 14 5,828,878,952.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,850,000,000.00
ASN ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 12 85,455,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 90,000,000.00
tugas ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Dokumen Kab. Tulungagung 9 2,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,000,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 492,588,000.00 1,234,000,000.00
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya umlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Unit Kab. Tulungagung 60 106,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 115,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum;
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah ASN mengikuti bimtek/diklat kegiatan Kab. Tulungagung 6 386,088,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 390,000,000.00
Fungsi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- kegiatan Kab. Tulungagung - [DANA UMUM] - Dana Transfer 432,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan kegiatan Kab. Tulungagung 200 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 297,000,000.00
Undangan Perundang-undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum persen 814,401,400.00 837,246,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 30 18,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi bulan Kab. Tulungagung 12 203,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 230,000,000.00
sumber daya air, listrik ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 65,770,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 80,000,000.00
Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 298,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 327,700,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 502,400,000.00 595,400,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang unit Kab. Tulungagung 5 51,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,400,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Jabatan UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kab. Tulungagung 5 111,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 25 3,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 1 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga yang difasilitasi lembaga Kab. Tulungagung 4 295,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 324,500,000.00
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat ASLI DAERAH (PAD)
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adatnya
dan Masyarakat Hukum Adat
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Jumlah posyantek yang dibina Posyantek 18 328,820,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 814,000,000.00
Tepat Guna ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Desa yang dibina Desa 45
Jumlah Masyarakat yang dibina orang 240
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah kecamatan yang berpartisipasi aktif kecamatan Kab. Tulungagung 8 145,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 159,500,000.00
dalam BBGRM ASLI DAERAH (PAD)
2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Jumlah desa yang difasilitasi desa Kab. Tulungagung 1 695,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 764,500,000.00
Perlindungan Masyarakat Desa penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban ASLI DAERAH (PAD)
dan perlindungan masyarakat desa
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Jumlah desa/ kelurahan yang TP-PKKnya kecamatan Kab. Tulungagung 19 635,680,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,039,500,000.00
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan difasilitasi peningkatan kapasitas kadernya ASLI DAERAH (PAD)
Keluarga
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 84 6,815,000,000.00 85 7,717,404,168.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 14 20,414,500.00 21,478,750.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Kab. Tulungagung 5 8,312,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,900,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 5 8,312,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,478,750.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Kab. Tulungagung 4 3,789,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,100,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 100 4,893,099,400.00 5,372,520,908.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Kab. Tulungagung 14 4,893,099,400.00 5,372,520,908.00
ASN
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi Orang 50 153,562,500.00 345,788,750.00
kepegawaiannya
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Unit Kab. Tulungagung 50 51,700,000.00 56,870,000.00
X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Dokumen Kab. Tulungagung 50 3,562,500.00 3,918,750.00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Kegiatan Kab. Tulungagung 50 98,300,000.00 285,000,000.00
Fungsi diikuti
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 100 927,035,600.00 927,554,760.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi Unit Kab. Tulungagung 2 3,465,200.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,730,320.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang ASLI DAERAH (PAD)
tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit Kab. Tulungagung 2 349,141,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 275,375,100.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan Unit Kab. Tulungagung 100 26,449,400.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,335,340.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jjumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kegiatan Kab. Tulungagung 100 39,125,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 39,407,500.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah kegiatan rapat koordinasi dan Kegiatan Kab. Tulungagung 100 476,455,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 545,066,500.00
konsultasi ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Persentase aplikasi yang dimanfaatkan % Kab. Tulungagung 2 32,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 35,640,000.00
Elektronik pada SKPD ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang diperoleh Unit 2 15,000,000.00 16,500,000.00
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli Unit Kab. Tulungagung 2 15,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 16,500,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 417,880,000.00 618,068,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa Komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 198,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 217,800,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 40,780,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 44,858,000.00
Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 179,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 355,410,000.00
kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 388,008,000.00 415,493,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 2 63,065,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 65,224,500.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
Jabatan
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang terpelihara Unit Kab. Tulungagung 30 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 3 214,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 230,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
2.15.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERHUBUNGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Persentase sarana dan prasarana layak % 80 35,994,648,466.00 80 40,408,289,908.00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fungsi
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota jumlah dokumen penetapan rencana induk dokumen 1 138,000,000.00 151,800,000.00
jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Dokumen 1 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Kabupaten/Kota LLAJ Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Induk orang 30 38,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 41,800,000.00
LLAJ Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota jumlah perlengkapan jalan yang terpasang jenis 6 28,915,650,500.00 31,807,215,550.00
dan laik fungsi
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah lokasi Pembangunan Prasarana lokasi 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Jalan ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang jenis 4 27,038,438,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 29,742,282,350.00
dan laik fungsi ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Perhubungan yang Lokasi 10 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
Terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpelihara Jenis 3 1,727,212,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,899,933,200.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C jumlah terminal tipe C yang terkelola terminal 1 100,000,000.00 309,000,000.00
2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Jumlah Dokumen rencana pembangunan Dokumen 3 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 309,000,000.00
Tipe C terminal penumpang tipe C yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 2,254,865,466.00 2,457,803,358.00
Parkir pembangunan fasilitas parkir
2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 622,167,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 678,162,030.00
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan fasilitas parkir yang ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan memenuhi persyaratan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah izin penyelenggaraan dan dokumen 1 1,632,698,466.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,779,641,328.00
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan fasilitas parkir yang terawasi ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 925,000,000.00 1,033,647,000.00
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah sarana dan prasaranan pengujian jenis Bendiljati Kulon 2 325,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 354,250,000.00
Kendaraan Bermotor berkala kendaraan bermotor yang dibutuhkan Sumbergempol Kab. ASLI DAERAH (PAD)
Tulungagung
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kendaraan 18000 20,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,397,000.00
berkala kendaraan bermotor ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah bukti lulus uji pengujian berkala kartu uji 20000 380,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 414,200,000.00
Bermotor kendaraan bermotor yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah sarana dan prasarana pengujian alat uji 11 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 239,800,000.00
Kendaraan Bermotor berkala kendaraan bermotor yang terpelihara ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jumlah lokasi ruas jalan yang dilaksanakan lokasi 6 1,650,142,500.00 1,813,845,000.00
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota MRLL
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jumlah Lokasi Manajemen dan Rekayasa Lokasi 6 400,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 440,000,000.00
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terkelola Jenis 2 1,098,950,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,208,845,000.00
Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa ASLI DAERAH (PAD)
Lalu Lintas
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Jumlah Peserta Sosisalisasi Manajemen dan orang 30 51,092,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Jumlah Lokasi Pengendalian Efektivitas Lokasi 1 50,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan dokumen 2 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) jumlah rekomendasi Andalalin yang dokumen 1 200,240,000.00 220,264,000.00
untuk Jalan Kabupaten/Kota diterbitkan
2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin Dokumen 1 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Jumlah jaringan angkutan umum yang lokasi 3 1,117,250,000.00 1,798,500,000.00
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah tersedia
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang jumlah angkutan umum/barang yang angkutan 31 1,092,250,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,677,500,000.00
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah terkelola ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan jangka waktu pengawasan angkutan umum bulan 12 25,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar untuk jasa angkutan orang dan / atau barang ASLI DAERAH (PAD)
Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan jumlah kawasan perkotaan untuk pelayanan lokasi 3 - 55,000,000.00
Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah angkutan perkotaan yang ditetapkan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan jumlah dokumen rencana umum jaringan dokumen 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,000,000.00
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan trayek perkotaan yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
jumlah peserta sosialisasi rencana umum peserta 45
jaringan trayek perkotaan
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam jumlah jaringan trayek perkotaan yang dilalui jaringan 1 165,000,000.00 181,500,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek jumlah dokumen rencana umum jaringan dokumen 1 110,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota trayek perkotaan yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum jumlah peserta sosialisasi rencana umum orang 30 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah jaringan trayek perkotaan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam jumlah jaringan trayek pedesaan yang dilalui jaringan 3 165,000,000.00 181,500,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Jumlah rumusan kebijakan rencana umum dokumen 1 110,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 121,000,000.00
Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota jaringan trayek pedesaan ASLI DAERAH (PAD)
2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana jumlah peserta sosialisasi dan uji coba orang 30 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota pedesaan
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam jumlah ijin trayek yang diterbitkan dokumen 1 65,000,000.00 71,500,000.00
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang dokumen 1 35,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 38,500,000.00
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dalam trayek yang dikeluarkan ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang dokumen 1 30,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 33,000,000.00
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dalam trayek yang terawasi ASLI DAERAH (PAD)
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang jumlah kajian penetapan tarif dokumen 1 135,000,000.00 148,500,000.00
Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dokumen 1 55,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 60,500,000.00
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah dan angkutan perkotaan dan perdesaan yang ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota teranalisa
2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi dokumen 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 88,000,000.00
Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) angkutan orang dan angkutan perkotaaan ASLI DAERAH (PAD)
Daerah Kabupaten/Kota dan perdesaan yang tersedia
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit 94 294,338,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 334,961,033.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia unit 25 63,129,000.00 128,227,000.00
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit 125000 655,825,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,440,411,500.00
yang tersedia ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiaatan 12 17,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 46,915,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar kegiatan 80 313,977,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 345,374,700.00
daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan jumlah pengadaan barang milik daerah yang unit 2 1,126,000,000.00 2,257,200,000.00
Pemerintah Daerah terpenuhi
X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan dinas operasional unit 1 926,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,037,200,000.00
/lapangan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung jumlah pengadaan sarana dan prasarana unit 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung gedung kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,923,440,000.00 31,661,784,000.00
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel jumlah mebeleur yang terpelihara unit 100 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung jumlah gedung kantor yang terpelihara gedung 2 350,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 385,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung jumlah gedung kantor yang terpelihara gedung 2 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 220,000,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
2.15.0.00.0.00.01.0001
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Persentase sarana dan prasarana layak % 80 - 80 9,680,000.00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fungsi
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 9,680,000.00
2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah koordinasi penyelenggaraan PKB kegiatan 4 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 9,680,000.00
Bermotor ASLI DAERAH (PAD)
2.16.2.20.2.21.01.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase informasi dan komunikasi % 82 391,000,000.00 83 576,000,000.00
publik daerah yang berfungsi mendukung
pembangunan daerah
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Prosentase Informasi yang dipublikasikan % 80 391,000,000.00 576,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Jumlah dokumen informasi pembangunan Dokumen Kab. Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Komunikasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Peserta Bimtek SIPP yang operator Kab. Tulungagung 60 175,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Sosialisasi (PPID, LAPOR SP4N) Kali Kab. Tulungagung 1 120,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 120,000,000.00
yang dilaksanakan ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Dokumen yang dilaporkan (PPID, Dokumen Kab. Tulungagung 1 [DANA UMUM] - PENDAPATAN
LAPOR SP4N) ASLI DAERAH (PAD)
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Jumlah informasi yang dipublikasikan Berita Kab. Tulungagung 120 81,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 81,000,000.00
Kemitraan Komunitas (Radio, Web, Medsos) ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah KIM (Kelompok Informasi Kelompok Kab. Tulungagung 20 [DANA UMUM] - PENDAPATAN
Masyarakat) yang dibina ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase Aplikasi TIK yang dikelola % 82 4,500,014,800.00 83 5,025,000,000.00
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Prosentase Implementasi TIK % 80 3,500,000,000.00 3,750,000,000.00
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Jumlah Penyediaan Bandwidth Gbps Kab. Tulungagung 1 3,500,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,750,000,000.00
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Prosentase Implementasi TIK % 80 1,000,014,800.00 1,275,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Prosentase OPD yang menggunakan Pusat % Kab. Tulungagung 85 465,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 500,000,000.00
Data Pemerintah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah dokumen sistem keamanan informasi Dokumen Kab. Tulungagung 1 154,182,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
yang tersusun ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Prosentase OPD yang menggunakan % Kab. Tulungagung 20 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Berbasis Elektronik aplikasi dan proses bisnis berbasis elektronik ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Prosentase sistem penghubung layanan % Kab. Tulungagung 34 185,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
pemerintah ASLI DAERAH (PAD)
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Prosentase pengelolaan sumberdaya TIK % Kab. Tulungagung 85 145,832,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan Indeks 74 8,760,679,950.00 76 8,153,846,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 1 8,200,000.00 10,000,000.00
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Kab. Tulungagung 100 6,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer Target 10,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum Capaian
Kinerja harap
disesuaikan
dengan
satuan
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 421,698,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 12 5,233,450.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,000,000.00
Perlengkapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Kab. Tulungagung 12 336,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 95 1,044,393,000.00 1,100,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas/ jabatan yang Unit Kab. Tulungagung 12 365,493,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan Unit Kab. Tulungagung 1 486,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah bangunan sarpras gedung Unit Kab. Tulungagung 1 192,900,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Pemanfaatan data statistik % 100 372,888,500.00 100 400,000,000.00
sektoral
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Dokumen 4 372,888,500.00 400,000,000.00
Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah dokumen metadata statistik sektoral Dokumen Kab. Tulungagung 4 372,888,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Persentase Informasi/ Berita Pemerintah % 82 112,236,700.00 83 120,000,000.00
PENGAMANAN INFORMASI Daerah yang disandikan/ diamankan
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Prosentase informasi / berita yang % 80 112,236,700.00 120,000,000.00
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disandikan / diamankan
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Prosentase kebutuhan peralatan % Kab. Tulungagung 90 42,236,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Jumlah peserta Bimtek Peningkatan koperasi Kab. Tulungagung 600 709,506,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 700,000,000.00
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pemahaman dan Pengetahuan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Perkoperasian, Peningkatan Kapasitas dan KHUSUS] - DAK Non Fisik-Dana
Kompetensi SDM Koperasi dan Penguatan Pelayanan Administrasi
Kelembagaan Koperasi Kependudukan
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Persentase Koperasi yang meningkat % 34.48 536,000,000.00 35.62 450,000,000.00
KOPERASI Volume Usahanya
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Jumlah Koperasi yang difasilitasi Koperasi 200 536,000,000.00 450,000,000.00
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan usaha
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Jumlah Koperasi yang difasilitasi koperasi Kab. Tulungagung 400 536,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan dan Perlindungan usaha Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi KHUSUS] - DBH CHT
Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, Persentase Usaha Mikro berizin usaha % 18.27 704,000,000.00 18.94 825,000,000.00
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) yang meningkat omsetnya
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 704,000,000.00 825,000,000.00
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi usaha mikro Kab. Tulungagung 400 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 350,000,000.00
pendataan dan Potensi Pengembangan Umum-Dana Alokasi Umum
Usaha
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi Usaha Mikro 50 19,000,000.00 25,000,000.00
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi Bimtek usaha mikro Kab. Tulungagung 100 285,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
Pengembangan Usaha Mikro KHUSUS] - DBH CHT
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro berizin usaha % 1.55 424,000,000.00 1.62 450,000,000.00
yang naik kelas
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Usaha Mikro 300 424,000,000.00 450,000,000.00
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Bimtek/ usaha mikro Kab. Tulungagung 200 424,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pelatihan Peningkatan kualitasi usaha mikro Umum-Dana Alokasi Umum
serta Desain dan Teknologi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 75 7,076,694,236.00 75 8,775,125,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen administrasi Perencanaan, Dokumen 13 25,560,000.00 43,125,000.00
Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra dan Renja dokumen 3 3,635,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 10,500,000.00
Perangkat Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 3,260,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000.00
Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah dokumen 7
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 12 5,618,133,536.00 7,273,500,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kab. Tulungagung 12 5,417,339,736.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 7,000,000,000.00
ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 176,625,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 250,000,000.00
Daerah yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah bahan / draf untuk pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 2 2,335,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000.00
Keuangan SKPD verifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah bahan / draf untuk pelaksanaan dokumen Kab. Tulungagung 2 3,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 3,500,000.00
verifikasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang dokumen Kab. Tulungagung 1 2,410,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,500,000.00
SKPD tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah bahan tindak lanjut tanggapan dokumen Kab. Tulungagung 1 1,424,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 2,000,000.00
pemeriksaan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dokumen Kab. Tulungagung 12 7,550,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,750,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Keuangan Semester dokumen 2
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah dokumen anggaran dokumen Kab. Tulungagung 4 6,849,800.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 6,250,000.00
Anggaran Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Dokumen 10 137,120,000.00 130,000,000.00
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Batik stel Kab. Tulungagung 85 92,555,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 87,500,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta stel 55
Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan stel 85
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyediaan administrasi umum % 100 713,591,700.00 706,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi unit Kab. Tulungagung 10 23,633,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 26,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor bulan Kab. Tulungagung 12 286,265,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 225,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah penyediaan peralatan dan unit 12
perlengkapan kantor
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga unit Kab. Tulungagung 10 53,348,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kab. Tulungagung 8 47,690,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman paket Kab. Tulungagung 44 29,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
untuk rapat /Kegiatan/Tamu Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas koordinasi dan kali Kab. Tulungagung 100 273,155,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
konsultasi ke luar daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang tersedia % 100 254,389,000.00 272,500,000.00
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perjalanan Dinas koordinasi dan bulan Kab. Tulungagung 12 23,880,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 25,000,000.00
konsultasi ke luar daerah Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 134,914,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 137,500,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah data Perizinan dan Non Perizinan laporan Kab. Tulungagung 12 125,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 175,000,000.00
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan yang diolah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan Layanan - 78.61 5,470,344,600.00 80.61 5,892,044,600.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kesekretariatan
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 10 15,000,000.00 16,200,000.00
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen Kab. Tulungagung 4 7,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,100,000.00
Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Darah dokumen Kab. Tulungagung 6 7,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 8,100,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 10 4,203,400,000.00 4,303,900,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Kab. Tulungagung 12 4,107,920,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,207,920,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Bulan Kab. Tulungagung 12 82,080,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 82,080,000.00
ASN ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Penatausahaan dan Dokumen Kab. Tulungagung 2 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Kab. Tulungagung 15 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
Akuntansi SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dokumen Kab. Tulungagung 1 2,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,800,000.00
SKPD SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN -
Tanggapan Pemeriksaan ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Kab. Tulungagung 15 5,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Jumlah lembaga kesenian tradisional yang lembaga Kab. Tulungagung 5 188,179,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Tradisional dibina Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Peningkatan Pembinaan % 10 367,028,000.00 15 150,000,000.00
Sejarah Daerah
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah lokal Kali 1 367,028,000.00 150,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota
2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Jumlah sumber daya manusia dan lembaga orang Kab. Tulungagung 50 320,658,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Lokal Kabupaten/Kota sejarah lokal yang diberdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah sarana dan prasarana pembinaan paket Kab. Tulungagung 1 37,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,000,000.00
sejarah yang tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Jumlah aktivitas promosi yang dilakukan paket Kab. Tulungagung 1 9,300,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 20,000,000.00
Sejarah Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR Prosentase Cagar Budaya yang % 100 400,000,000.00 100 1,314,089,000.00
BUDAYA dilestarikan dan dikelola
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Paket 2 - 123,050,000.00
2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya jumlah objek diduga cagar budaya yang unit Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 53,500,000.00
terdaftar Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang ditetapkan unit Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 69,550,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Unit 411 400,000,000.00 1,191,039,000.00
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya prosentase cagar budaya yang dilindungi persen Kab. Tulungagung 100 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 335,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya jumlah kegiatan pengembangan cagar kegiatan Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 749,000,000.00
budaya yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya jumlah kegiatan pemanfaatan cagar budaya kegiatan Kab. Tulungagung 2 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,039,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Peningkatan Kunjungan % 5 365,000,000.00 5 2,484,000,000.00
Museum
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum Kabupaten / Kota yang Unit 1 365,000,000.00 2,484,000,000.00
dikelola
2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi jumlah koleksi museum yang dipelihara buah Kab. Tulungagung 269 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
secara Terpadu Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber jumlah SDM permuseuman yang dibina orang Kab. Tulungagung 50 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 54,000,000.00
Daya Manusia Permuseuman Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap jumlah aktivitas promosi yang dilakukan paket Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 235,000,000.00
Museum Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana museum yang paket Kab. Tulungagung 3 50,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 165,000,000.00
Museum tersedia dan terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum jumlah sarana dan prasarana museum yang unit Kab. Tulungagung 1 315,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 780,000,000.00
direvitalisasi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan - 78.61 8,086,914,640.00 80.61 12,421,410,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Dokumen 7 105,000,000.00 490,000,000.00
Daerah Perencanaan,Penganggaran,Evaluasi dan
Laporan Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD Dokumen Bago Tulungagung 4 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPPA - SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja Dokumen Bago Tulungagung 4 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Dokumen Bago Tulungagung 3 15,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 70,000,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 8 5,831,937,500.00 5,678,000,000.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan Bulan Bago Tulungagung 12 5,800,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 5,400,000,000.00
ASN Kab. Tulungagung Umum - Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Bago Tulungagung 1 25,875,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 83,000,000.00
tugas ASN Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 1,015,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Keuangan SKPD Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen akuntasi SKPD Dokumen Bago Tulungagung 1 1,080,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 32,500,000.00
Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN Jumlah kegiatan pemindahan tugas ASN Kegiatan Kab. Tulungagung 1 943,400.00[DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti Kegiatan Kab. Tulungagung 2 1,076,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 107,000,000.00
Fungsi Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang Kegiatan Kab. Tulungagung 1 1,073,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah bimtek Implementasi peraturan Kegiatan Kab. Tulungagung 1 9,668,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Undangan perundang - undangan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Persen 100 877,616,240.00 1,467,000,000.00
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Bago Tulungagung 5 1,060,340.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 42,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Kab. Tulungagung 50 1,070,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 15,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi bulan Bago Tulungagung 12 202,769,600.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 210,000,000.00
sumber daya air dan listrik Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa peralatan dan Kegiatan Kab. Tulungagung 2 1,015,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Bago Tulungagung 2 444,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 451,500,000.00
Kantor Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang Persen 100 463,105,000.00 1,095,910,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas /jabatan yang unit Bago Tulungagung 1 227,410,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 259,410,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau unit Bago Tulungagung 27 19,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 21,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah alat berat yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perizinan Alat Besar Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah alat angkutan darat tak bermotor unit Kab. Tulungagung 1 1,095,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebelair yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 1,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 35,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Junlah Peralatan dan mesin lainya yang unit Bago Tulungagung 1 57,850,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
terpelihara Kab. Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara unit Kab. Tulungagung 1 1,050,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan Kab. Tulungagung 5 290,502,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pariwisata Kabupaten/Kota kawasan strategis pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Jumlah kelompok pengelola yang kelompok Kab. Tulungagung 1 546,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota diberdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan kawasan Kab. Tulungagung 1 - [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan strategis Umum - Dana Alokasi Umum
pariwisata yang diterapkan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Obyek 8 2,908,815,000.00 11,780,000,000.00
3.26.02.2.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi pariwisata yang ditetapkan obyek Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan destinasi dokumen Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 300,000,000.00
pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi pariwisata yang obyek Kab. Tulungagung 5 2,274,395,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 9,000,000,000.00
dikembangkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana Paket Kab. Tulungagung 1 421,360,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 2,100,000,000.00
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Umum - Dana Alokasi Umum
pariwisata
3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan Kegiatan Kab. Tulungagung 5 160,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 60,000,000.00
Kabupaten/Kota destinasi pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Jumlah kelompok pengelola yang kelompok Kab. Tulungagung 8 53,060,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Pariwisata Kabupaten/Kota diperdayakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan Obyek 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 160,000,000.00
pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang Umum-Dana Alokasi Umum
diterapkan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Persentase Penerbitan Rekomendasi TDUP Persen 10 378,168,000.00 340,000,000.00
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Prosentase pemohon rekomendasi tanda persen Kab. Tulungagung 100 103,165,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
Kabupaten/Kota daftar usaha pariwisata terlayani dengan baik Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Prosentase rekomendasi tanda daftar usaha persen Kab. Tulungagung 100 116,203,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 100,000,000.00
pariwisata yang diterbitkan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah kegiatan pengelolaan investasi kegiatan Kab. Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
pariwisata Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Jumlah promosi melalui media cetak, paket 5 150,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,500,000,000.00
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri elektronik, dan media lainnya baik dalam dan Umum-Dana Alokasi Umum
luar negeri
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran kegiatan 2 400,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 450,000,000.00
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota pariwisata baik dalam dan luar negeri Umum-Dana Alokasi Umum
pariwisata kabupaten/kota
3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang dokumen Kab. Tulungagung 2 211,575,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,250,000,000.00
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri tersedia Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata paket Kab. Tulungagung 1 200,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 550,000,000.00
dan Luar Negeri yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kab. Tulungagung 2 38,425,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 150,000,000.00
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang Umum-Dana Alokasi Umum
dilaksanakan
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi % 5 1,946,191,000.00 5 1,000,690,000,000.00
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK Kreatif
KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Jumlah Prasarana ( Zona Kreatfi/Ruang Buah 1 1,043,740,000.00 1,000,050,000,000.00
Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
bagi insan kreatif di daerah yang tersedia
3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif jumlah prasarana kota kreatif yang unit Tulungagung Kab. 1 1,043,740,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,000,050,000,000.00
dikembangkan dan direvitalisasi Tulungagung Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan produksi Persen 5 902,451,000.00 640,000,000.00
3.26.04.2.02.01 Pengembangan Riset jumlah Riset yang dilaksanakan kegiatan Kab. Tulungagung 1 80,409,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.02 Pengembangan Pendidikan jJumlah kegiatan pengembangan pendidikan kegiatan Kab. Tulungagung 1 80,730,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah kegiatan fasilitasi pendanaan dan kegiatan Kab. Tulungagung 1 163,664,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
pembiayaan yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.04 Penyediaan Infrastruktur Jumlah infrastruktur yang tersedia unit Kab. Tulungagung 1 75,940,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah kegiatan pengembangan sistem kegiatan Kab. Tulungagung 1 115,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
pemasaran yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.06 Pemberian Insentif Jumlah Insentif yang di berikan buah Kab. Tulungagung 1 80,830,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 80,000,000.00
Umum - Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan fasilitasi kekayaan kegiatan Kab. Tulungagung 1 150,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
intelektual yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah kegiatan perlindungan hasil kegiatan Kab. Tulungagung 1 99,476,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
kreativitas yang dilaksanakan Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah rencana aksi pengembangan dokumen Kab. Tulungagung 1 80,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
ekonomi kreatif yang tersusun Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jumlah pengembangan monitoring dan kegiatan Kab. Tulungagung 2 126,052,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
Kreatif perlindungan hak kekayaan intelektual Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Prosentase Peningkatan Sumber Daya % 7 1,290,565,000.00 3,570,000,000.00
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif yang Bersertifikat
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 552,757,000.00 3,410,000,000.00
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Jumlah SDM pariwisata dan pelaku ekonomi orang Kab. Tulungagung 300 - [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,950,000,000.00
Kreatif Tingkat Dasar kreatif tingkat dasar yang di bina Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Jumlah kegiatan yang melibatkan kegiatan Kab. Tulungagung 2 408,420,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kemitraan Pariwisata masyarakat dalam pengembangan kemitraan Umum-Dana Alokasi Umum
pariwisata
3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru Jumlah SDM Kepariwisataan yang ikut orang Kab. Tulungagung 25 21,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 80,000,000.00
dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) pelatihan dasar Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang orang Kab. Tulungagung 10 43,087,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
bersertifikat Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Jumlah fasilitasi Ekonomi Kreatif Kegiatan Kab. Tulungagung 3 - [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Konservasi Ekonomi Kreatif Umum-Dana Alokasi Umum
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang di orang Kab. Tulungagung 100 - [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,100,000,000.00
Ekonomi Kreatif fasilitasi Umum - Dana Alokasi Umum
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Jumlah pengadaan bahan pustaka Kab. Tulungagung 190,580,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 176,130,000.00 -
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah perpustakaan khusus yang dibina Kab. Tulungagung 176,130,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indkes Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Indeks 5,526,937,880.00 -
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan, 6,530,000.00 -
Daerah Penganggaran, Evaluasi dan Laporan
Kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD dokumen Kab. Tulungagung 4 2,870,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen Kab. Tulungagung 7 3,660,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan dokumen 4,392,948,380.00 -
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Kepatihan 14 4,186,698,380.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
ASN Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen 6 206,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
tugas ASN Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen admnistrasi kepegawaian dokumen 126,400,000.00 -
PD
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas unit Kepatihan 104 36,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum;
Tulungagung
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti kegiatan Kepatihan 18 90,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Fungsi Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum persen 496,313,500.00 -
yang sesuai SOP
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi unit Kepatihan 122 5,011,500.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
tersedia Tulungagung
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit Kepatihan 1 240,518,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang unit Kepatihan 3 24,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan unit Kepatihan 3 13,940,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
yang tersedia Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kegiatan Kepatihan 12 14,366,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kepatihan 1 236,400,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
sumber daya air dan listrik Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan kegiatan Kepatihan 12 61,750,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Perlengkapan Kantor Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kepatihan 12 120,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
kantor Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 86,596,000.00 -
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau unit Kepatihan 12 86,596,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang terpelihara Tulungagung Kab. Umum-Dana Alokasi Umum
Tulungagung
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD/ Satker yang menerapkan persen 426,997,000.00 -
tata kelola arsip
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 135,000,000.00 -
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah dokumen / arsip yang terpelihara meter lari Kab. Tulungagung 790 135,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Arsip yang terselamatkan OPD Kab. Tulungagung 12
Jumlah Perangkat daerah yang OPD Kab. Tulungagung 12
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 179,997,000.00 -
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Prosentase OPD/Satker yang menerapakan OPD Kab. Tulungagung 12 179,997,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Tata Kearsipan secara Baku Umum-Dana Alokasi Umum
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Jumlah produksi tangkap PUD ton 10 221,750,000.00 236,250,000.00
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah dokumen pendataan perikanan dokumen Kab. Tulungagung 1 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
tangkap ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Kab. Tulungagung 96,750,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 100,000,000.00
Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana perikanan tangkap PUD yang paket 1 85,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 92,650,000.00
disediakan ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah produksi perikanan tangkap Laut ton 3193 572,122,300.00 632,200,000.00
3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah dokumen pas kapal orang Kab. Tulungagung 210 450,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 490,500,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah saran tangkap nelayan kecil paket 5
3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Jumlah dokumen KUB KUB Kab. Tulungagung 50 82,122,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 92,650,000.00
Kelembagaan Nelayan Kecil ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Jumlah KUB yang mendapat bantuan KUB Kab. Tulungagung 3 39,999,800.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 49,050,000.00
Pembiayaan, Kemitraan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Ikan Yang Di Lelang ton 273 43,000,000.00 46,870,000.00
(TPI)
3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jumlah ikan yang dilelang kg Kab. Tulungagung 400000 43,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 46,870,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah peningkatan kelompok pembudidaya kelompok 6 140,000,000.00 152,600,000.00
ikan
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Jumlah peserta pembinaan kelembagaan orang 160 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Jumlah peserta pertemuan kemitraan usaha orang Kab. Tulungagung 120 50,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 54,500,000.00
Pembiayaan, Kemitraan Usaha ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Jumlah pembudidaya/petugas yang orang 40 40,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 43,600,000.00
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta mengikuti pelatihan ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ton 29799 2,934,500,000.00 1,681,815,000.00
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Jumlah dokumen data perikanan budidaya dokumen Kab. Tulungagung 1 75,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 81,750,000.00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Jumlah kelompok yang mendapat bantuan kelompok 4 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 218,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota sarana prasarana perikanan budidaya ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Jumlah sarpras budidaya ikan yang paket 13 1,659,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,164,065,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dibantukan oleh kelompok ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI
DAERAH
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam Jumlah peserta pembinaan pengendalian orang 200 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota penyakit ikan ASLI DAERAH (PAD)
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah peserta pembinaan orang 200 100,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Rp 2.32663E+11 1,000,000,000.00 2.38479E+11 926,500,000.00
PERIKANAN Perikanan
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peningkatan unit usaha Lahsar yang Tanda Daftar Usaha 2 100,000,000.00 109,000,000.00
Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil difasilitasi dalam kepengurusan TDU
3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan jumlah dokumen dokumen Kab. Tulungagung 1 100,000,000.00 109,000,000.00
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan Orang 300 350,000,000.00 381,500,000.00
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau jumlah bantuan sarpras pengolahan hasil paket Kab. Tulungagung 2 350,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 381,500,000.00
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro pemasaran ASLI DAERAH (PAD); [DANA
dan Kecil KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan orang 200
Jumlah rumah produksi Paket 1
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Jumlah ketersediaan ikan segar untuk bahan ton 840 550,000,000.00 436,000,000.00
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota baku Industri
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Tingkat konsumsi makan ikan kg/kap/tahun Kab. Tulungagung 36.5 250,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 109,000,000.00
Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro jumlah fasilitasi pelaku usaha umkm Kab. Tulungagung 10 300,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 327,000,000.00
dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Indeks kepuasan layanan kesekretariatan - 80 5,607,302,365.00 80 6,112,504,578.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 5 13,436,000.00 14,100,240.00
Daerah Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Jepun Tulungagung 2 1,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,962,000.00
Daerah Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Jepun Tulungagung 2 10,436,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 10,830,240.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen Jepun Tulungagung 5 1,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,308,000.00
Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 13 3,803,564,165.00 4,145,884,940.00
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan bulan Jepun Tulungagung 12 3,683,359,165.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 4,014,861,490.00
ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen Jepun Tulungagung 1 115,080,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 125,437,200.00
tugas ASN Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen verfikasi keuangan SKPD dokumen Jepun Tulungagung 12 2,775,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,024,750.00
Keuangan SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen keuangan berkala dokumen Jepun Tulungagung 12 2,350,000.00 [DANA UMUM] - Pendapatan Pajak 2,561,500.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tulungagung Daerah
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang dokumen 12 - 1,090,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen RKBM dokumen Jepun Tulungagung 1 - [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,090,000.00
SKPD Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dokumen 4 114,385,000.00 124,679,650.00
PD
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Jepun Tulungagung 12 338,700,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 369,183,000.00
sumber daya air dan listrik Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa peralatan dan Kegiatan Jepun Tulungagung 7 34,129,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 37,200,610.00
perlengkapan kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum Kegiatan Jepun Tulungagung 7 358,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 390,438,000.00
kantor Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang persen 100 422,600,000.00 460,634,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang unit Jepun Tulungagung 51 197,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 215,384,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas terpelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
Jabatan
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan sarpras gedung unit Jepun Tulungagung 3 225,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 245,250,000.00
Lainnya kantor/bangunan lainnya yang terpelihara Kab. Tulungagung ASLI DAERAH (PAD)
3.27.0.00.0.00.01.0000
DINAS PERTANIAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan sarana % 100 2,784,214,250.00 100 3,500,000,000.00
SARANA PERTANIAN pertanian
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Kali 12 2,605,999,250.00 3,100,000,000.00
Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah kelompok tani yang meningkat Kelompok 6 2,219,594,250.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,750,000,000.00
sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi pengetahuan dan ketrampilannya Umum-Dana Alokasi Umum; [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
Prosentase peningkatan tanaman pangan, Persen 2
hortikultura dan perkebunan
Peningkatan pemasaran Hasil Tanaman Persen 1
Pangan
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah kelompok tani yang meningkat Kelompok Tani Kab. Tulungagung 12 386,405,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 1,350,000,000.00
pengetahuan dan ketrampilannya Umum - Dana Alokasi Umum
Prosentase peningkatan tanaman pangan, Persen 2
hortikultura dan perkebunan
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 178,215,000.00 400,000,000.00
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang Komoditas Kab. Tulungagung 1 118,810,000.00 200,000,000.00
Hewan/Tanaman dikelola
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang Komoditas Kab. Tulungagung 2 59,405,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 200,000,000.00
dimanfaatkan Umum-Dana Alokasi Umum
Kelompok tani yang meningkat pengetahuan Kelompok 19
dan ketrampilannya
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan Prasarana % 100 9,216,878,600.00 100 16,640,000,000.00
PRASARANA PERTANIAN Pertanian yang berfungsi
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksanannya Pengembangan Prasarana Unit 25 297,788,600.00 400,000,000.00
Pertanian
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kali 5 297,788,600.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
lainnya sinkronisasi pendukung prasarana pertanian ASLI DAERAH (PAD)
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya pembangunan prasarana Unit 25 8,919,090,000.00 16,240,000,000.00
pertanian yang terbangun
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah Fasilitasi Sarana Penyuluhan BPP Kab. Tulungagung 19 267,026,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 291,058,000.00
Penyuluhan Pertanian Pertanian di Kecamatan Umum - Dana Alokasi Umum
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bulan 12
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 1,190,000.00 1,100,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya fungsi pelayanan % 100 232,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 98,340,000.00
administrasi dan perkantoran Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terselenggaranya fungsi intern pelayanan bulan 12 470,250,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 386,925,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 100 600,460,000.00 527,956,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan dinas bulan 12 180,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 110,110,000.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan kantor bulan 12 59,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 65,846,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terpeliharanya gedun kantor bulan 12 360,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 352,000,000.00
Lainnya Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.0.00.0.00.02.0000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit Kab. Tulungagung 2 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,693,000,000.00
Pertanian Lainnya dibangun Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit 2
direhabilitasi
Jumlah prasarana pertanian lainnya yang unit 8
dipelihara
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Presentase Jaminan Mutu Dan Keamanan % 82 6,100,000,000.00 82 3,414,500,000.00
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Produk Hewan
Persentase Status Kesehatan Hewan
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Persentase menurunnya wilayah terancam % 2.5 3,100,000,000.00 1,390,000,000.00
Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah wabah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Jumlah pemberantasan penyakit hewan ekor Kab. Tulungagung 6000 1,500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 712,800,000.00
Zoonosis menular (Pengobatan) Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) DaerahJumlah pencegahan penyakit hewan menular ekor Kab. Tulungagung 4500 600,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 617,800,000.00
Kabupaten/Kota (vaksinasi) Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah biosekurity kali 100
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Jumlah KIE penyakit Hewan kali Kab. Tulungagung 5 1,000,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Menular Umum-Dana Alokasi Umum
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Persentase pengawasan lalu lintas ternak % 85 300,000,000.00 59,400,000.00
Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Jumlah Pemeriksaan Hewan ekor Kab. Tulungagung 750 300,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 59,400,000.00
Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana Alokasi Umum
Komunikasi Informasi Edukasi Lalu Lintas kali 3
Ternak
Pengawasan Lalu Lintas Ternak % 80
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Persentase kejadian penyakit hewan yang % 85 500,000,000.00 712,800,000.00
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota ditangani
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan kesehatan Hewan ekor Kab. Tulungagung 6000 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 712,800,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pembinaan Kelompok Ternak Binaan kelompok 12
Puskeswan
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 196,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 370,000,000.00
sumber daya air dan listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan jasa perlatan dan kegiatan Kab. Tulungagung 12 14,882,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 180,000,000.00
perlengkapan kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kegiatan jasa pelayanan umum kegiatan Kab. Tulungagung 12 598,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 850,000,000.00
kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 82.5 277,657,000.00 1,080,000,000.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinas operasional yang unit Kab. Tulungagung 20 92,657,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 190,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah bangunan gedung kantor/bangunan unit Kab. Tulungagung 10 185,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 890,000,000.00
Lainnya lainnya yang terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
3.30.3.31.0.00.01.0000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 60,000,000.00 75,000,000.00
PERUSAHAAN
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat persentase penerbitan ijin yang tepat waktu % 100 39,800,000.00 50,000,000.00
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar persentase rekomendasi % Kab. Tulungagung 100 39,800,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 50,000,000.00
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui ASLI DAERAH (PAD)
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang persentase penerbitan ijin yang tepat waktu % 100 20,200,000.00 25,000,000.00
3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen % 100 20,200,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase pasar dengan kondisi baik % 75.3 5,302,000,000.00 75.4 6,400,000,000.00
PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi jumlah pasar terrevitalisasi pasar 2 4,870,000,000.00 5,950,000,000.00
Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan jumlah pasar direvitalisasi pasar 2 4,442,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 5,500,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan jumlah fasilitasi pasar Kab. Tulungagung 32 428,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi jumlah pembinaan pengelola sarana kali 14 432,000,000.00 450,000,000.00
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dsitribusi perdagangan
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi jumlah pembinaan kali 6 200,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Perdagangan ASLI DAERAH (PAD)
3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan jumlah pembinaan kali 8 232,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN Persentase komoditi yang terjaga % 75 200,000,000.00 75 360,000,000.00
POKOK DAN BARANG PENTING stabilitasnya
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan jumlah bulan pemantauan bulan 12 144,552,000.00 300,000,000.00
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah pengawasan kali 48 80,702,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam ASLI DAERAH (PAD)
Sistem Informasi Perdagangan
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang jumlah pembinaan kali 1 99,705,000.00 100,000,000.00
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Jumlah pengusaha perdagangan yang dibina IKM Kab. Tulungagung 30 99,705,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Unggulan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN Persentase peningkatan metrologi legal % 3 350,000,000.00 3.5 475,000,000.00
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan cakupan pelayanan tera kecamatan 19 350,000,000.00 475,000,000.00
Pengawasan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang jumlah bulan pelayanan tera/tera ulang bulan 12 220,400,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 325,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal jumlah bulan pengawasan tera/tera ulang bulan Kab. Tulungagung 12 129,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK Persentase peningkatan pemasaran % 11 649,580,000.00 12 850,000,000.00
DALAM NEGERI produk dalam negeri
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan jumlah peserta diikutkan pameran ikm 10 649,580,000.00 850,000,000.00
Penggunaan Produk Dalam Negeri
3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jumlah gelaran Promosi yang diikuti kali Kab. Tulungagung 2 178,614,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Jumlah gelaran Promosi yang diikuti kali 5 470,966,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 650,000,000.00
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan IKM yang terbina % 20 1,800,000,000.00 25 2,075,000,000.00
INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri jumlah pembinaan IKM Kali 5 1,800,000,000.00 2,075,000,000.00
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan jumlah pemberdayaan industri ikm 300 1,219,835,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 1,400,000,000.00
Sumber Daya Industri ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan jumlah koordinasi pemberdayaan industri kali Kab. Tulungagung 1 513,715,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 600,000,000.00
Industri dan Peran Serta Masyarakat ASLI DAERAH (PAD); [DANA
KHUSUS] - DBH CHT
3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah evaluasi kali Kab. Tulungagung 1 66,450,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
Industri ASLI DAERAH (PAD)
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase pengawasan perizinan IUI % 50 99,575,000.00 50 100,000,000.00
KABUPATEN/KOTA
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha prosentase kesesuaian perijinan % 75 99,575,000.00 100,000,000.00
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Jumlah pengawasan kali Kab. Tulungagung 50 99,575,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan ASLI DAERAH (PAD)
Kabupaten/ Kota
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI Persentase peningkatan data % 0.2 125,000,000.00 0.3 175,000,000.00
INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk prosentase ketersediaan data informasi % 100 125,000,000.00 175,000,000.00
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota industri
3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Jumlah diseminasi kali 1 70,662,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 100,000,000.00
Kabupaten/Kota melalui SIINas ASLI DAERAH (PAD)
3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Jumlah pengawasan kali Kab. Tulungagung 34 54,338,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 75,000,000.00
dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota ASLI DAERAH (PAD)
dalam Penyampaian Data ke SIINas
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18,997,573,300.00 21,498,000,000.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah dokumen perencanaan dokumen 2 50,320,000.00 50,000,000.00
Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD` dokumen 2 25,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi PD` dokumen Kab. Tulungagung 1 25,160,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 25,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah prosentase pembayaran gaji dan honor % 100 13,321,559,400.00 15,128,000,000.00
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan peralatan dan jenis 102 268,670,500.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 300,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase penyediaan peralatan dan % Kab. Tulungagung 100 198,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 200,000,000.00
perlengkapan kantor ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan jenis Kab. Tulungagung 5 432,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah mamin tercukupi kotak 2000 101,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD);
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi kali 60 397,864,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 400,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prosentase kecukupan penunjang % 100 3,284,600,000.00 3,425,000,000.00
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, bulan Kab. Tulungagung 12 449,600,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 500,000,000.00
sumber daya air dan listrik ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan pembayaran honor jasa kerja bulan Kab. Tulungagung 12 2,835,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 2,925,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan prosentase BMN terpelihara % 50 543,400,000.00 850,000,000.00
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinasional yang unit Kab. Tulungagung 3 199,300,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 250,000,000.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara/operas ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase peralatan kantor terpelihara % 100 115,100,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 150,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD)
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah gedung kantor yang dipelihara unit Kab. Tulungagung 2 229,000,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 450,000,000.00
Lainnya ASLI DAERAH (PAD)
4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001
BAGIAN TATA PEMERINTAH
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase fasilitasi kebijakan bidang 88.67 2,226,110,000.00 89.66 2,465,000,000.00
RAKYAT pemerintahan
dan kesra
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Fasilitasi Kebijakan Tata 1,926,110,000.00 2,065,000,000.00
Pemerintahan yang diselesaikan
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kegiatan 12 651,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 651,000,000.00
Pemerintahan Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kegiatan 1 775,110,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 814,000,000.00
Kewilayahan Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Kegiatan 3 500,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 600,000,000.00
Daerah Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang % 300,000,000.00 400,000,000.00
diselesaikan
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Kegiatan 12 300,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 400,000,000.00
Sama Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0002
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Kgt Kab. Tulungagung 40 450,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 500,000,000.00
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Umum-Dana Alokasi Umum
Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Kgt 20 450,000,000.00 [DANA KHUSUS] - Dana Transfer 500,000,000.00
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Lingkungan Hidup
4.01.0.00.0.00.01.0005
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 185,500,000.00 -
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 185,500,000.00 -
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Terlaksananya Penyusunan Perbub dan dokumen 1 32,500,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pedoman Kegiatan APBD 2019-2024 Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian Pekerjaan dokumen 1 97,520,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Konstruksi Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tersusunnya Laporan RFF dan Koordinasi dokumen 2 55,480,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer -
Pembangunan dan Pelaporan DAK Umum-Dana Alokasi Umum
4.01.0.00.0.00.01.0006
BAGIAN UMUM
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50,037,533,542.00 52,589,536,932.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kali Kab. Tulungagung 193 3,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 4,207,400.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Bulan Kab. Tulungagung 12 1,490,648,200.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,642,806,538.00
Sumber Daya Air dan Listrik Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Peralatan dan Bulan Kab. Tulungagung 12 1,100,200,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,199,218,000.00
Perlengakapan Kantor Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Kab. Tulungagung 24 1,730,825,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,886,599,250.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah yang % 4,406,886,000.00 4,803,505,740.00
Pemerintahan Daerah terpelihara
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan Yang Unit Kab. Tulungagung 14 608,860,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 663,657,400.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Terpeliharan Umum-Dana Alokasi Umum
Jabatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Kab. Tulungagung 75 1,625,375,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,771,658,750.00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan Yang Terpeliharan Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Terpelihara Unit Kab. Tulungagung 46 46,000,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 50,140,000.00
Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Unit Kab. Tulungagung 278 206,376,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 224,949,840.00
Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Kantor/Bangunan Unit Kab. Tulungagung 2 1,209,600,000.00 [DANA UMUM] - Dana Transfer 1,318,464,000.00
Lainnya Lainnya Yang Terpelihara Umum-Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah kali Kab. Tulungagung 50 100,170,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 110,000,000.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD jumlah Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi buah Kab. Tulungagung 1300 23,650,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 28,616,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Jumlah Aspirasi Masyarakat buah Kab. Tulungagung 1500 3,434,895,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 3,778,384,500.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan kode etik kali 12 188,350,000.00 220,777,250.00
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah dokumen Tatib kode etik DPRD dokumen Kab. Tulungagung 1 142,815,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 165,679,900.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Anggota DPRD yang tertib kode etik orang Kab. Tulungagung 50 45,535,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 55,097,350.00
ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah kerjasama yang dibahas kali 2 337,685,000.00 343,900,000.00
4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Jumlah Rekomendasi Kerjasama antar buah Kab. Tulungagung 4 14,500,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 15,900,000.00
Daerah Daerah ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah bahan komunikasi dan publikasi buah Kab. Tulungagung 4 323,185,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 328,000,000.00
yang disusun ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi kali 132 19,438,643,000.00 23,031,207,700.00
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah kunjungan kerja/koordinasi dan kali Kab. Tulungagung 96 16,050,717,000.00 [DANA UMUM] - PENDAPATAN 19,300,529,700.00
konsultasi ASLI DAERAH (PAD); [DANA
UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum