Anda di halaman 1dari 40

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA-PD )
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2022

BPBD KABUPATEN TORAJA UTARA


Jl. Pongtiku Nomor 32 Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao
E-mail : bpbdtorut@gmail.com
Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ii
Kabupaten Toraja Utara
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… i


DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………….. 2
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 5
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………….. 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu …………………………….. 7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …..………………….. 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ………….. 10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………… 13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… 15

BAB III TUJUAN DAN SASARAN


3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ………………………………. 16
3.2. Program dan Kegiatan ………………………………………………….. 16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ………………………………… 18

BAB V PENUTUP ………………………………………………………………….. 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah iii


Kabupaten Toraja Utara
Rencana Kerja (Renja) 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BDn


Penanggulangan Bencana daerah
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tabel 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tabel 2.7 Rencana Kerja dan Pendanaan

1
Rencana Kerja (Renja) 2022
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus memuat
perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupun
perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah (DP), yang disusun dengan berpedoman kepada
Renstra Perangkat Daerah (PD) dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara tahun
2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya
dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan
melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).
Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2022. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat

2
Rencana Kerja (Renja) 2022

Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan


Perangkat Daerah (PD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 merupakan
dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022 yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap
permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap
permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan
dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan
keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan
dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 didasarkan pada:
1.1.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak
Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250);
1.1.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Nomor 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3
Rencana Kerja (Renja) 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1.1.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
1.1.5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

1.1.6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan


Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
1.1.7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4874);
1.1.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas aaaaaaundang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) .
1.1.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
1.1.10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
1.1.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
1.2.12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
1.2.13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang

4
Rencana Kerja (Renja) 2022

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;


1.2.14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing dan Non Pemerintah
dalam Penanggulangan Bencana ;

1.2.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ;
1.2.16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
1.2.17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
1.2.18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 NOMOR 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3) ;
1.2.19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara No. 61) :
1.2.20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan Bencana ;
1.2.21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5
Rencana Kerja (Renja) 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan


Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 adalah untuk menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Tahun 2022 adalah:

a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam lingkup Badan


Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat dalam usaha mitigasi
risiko bencana serta penanganan bencana dan;
b. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan
dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di
lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Toraja
Utara.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan


Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :
 Meningkatkan Ketahanan Bencana Derah Kabupaten Toraja Utara

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

6
Rencana Kerja (Renja) 2022

BAB II HASIL EVALUASI RENJA ULANGAN BENCANA DAERAH


TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Badan Penanggulangan Bencana daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelehaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA


DAERAH
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN


BENCANA DAERAH

BAB V PENUTUP

7
Rencana Kerja (Renja) 2022

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dibentuk


berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan dan tugas Pembantuan di bidang Kebencanaan.
Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.934.605.696,00
dan belanja langsung sebesar Rp. 8.305.415.054,00 untuk melaksanakan 2
program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.
Hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
dilakukan pada akhir bulan Desember atau sampai dengan akhir tahun 2021
menunjukkan bahwa rata-rata capaian program sebesar 100% dengan
penyerapan keuangan sebesar 94.97 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.
9.724.830.731,00 dari target anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung yang direncanakan sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp.
10.240.020.750,00. Adapun tingkat capaian program Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2021 sampai dengan akhir Triwulan IV, adalah sebagai
berikut:
1. Program Penunjang urusan Prmerintahan Daerah, dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99,31%;
2. Program Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 93,32%;

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang


dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terlaksana

6
Rencana Kerja (Renja) 2022

dengan baik dengan tingkat capaian kinerja rata - rata 100% dan penyerapan
anggaran 94,97 %.

I. Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau


Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan.
Pelaksanaan program dan Kegiatan untuk tahun 2021 yang dilaksanakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terlaksana dengan
baik dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan penyerapan
anggaran 94,97%.

II. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra


Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang kurang maksimal dan dukungan
anggaran yang masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan
kegiatan yang tidak hanya mengandalkan APBD.

III. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu


diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut.
Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan
merumuskan prioritas kegiatan, fokus pada target capaian kinerja yang
telah dibuat serta dengan mencari terobosan dana agar tidak hanya
mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana


tertuang dalam tabel 2.1 terlampir.

7
Rencana Kerja (Renja) 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mengacu pada Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun


2021-2026 khususnya Misi ke-6 dinyatakan secara jelas, bahwa untuk
memajukan Kabupaten Toraja Utara, salah satu upaya yang dilakukan adalah
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur.
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara
ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, Sasaran
Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).
Kemudian dibentuk Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target
yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesific dan
sesuai bidang layanan Perangkat Daerah (PD).
Kalau dilihat dari target sampai akhir periode (tahun 2021) maka capaian
kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan
tahun 2021 sesuai dengan sasaran Perangkat Daerah (PD) tercapai 100% dari
target sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
dibandingkan target yang telah ditetapkan sudah mencapai target.
Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tetap berpedoman pada indikator kinerja.
Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat dari
sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD,
maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan
Badan Penanggulangan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan indikator
sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilihat pada
tabel 2.2 terlampir.

1.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan


Penanggulangan Bencana daerah

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan


bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam
pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah
pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah
yang dihadapi antara lain adalah:
8
Rencana Kerja (Renja) 2022
a. Belum terbentuknya kelembagaan mitra penanggulangan bencana di
daerah; dan

b. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan


bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

2. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi


wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;


b. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang
bersumber dari pemerintah daerah.

3. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya


pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi
rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang
dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko
bencana antara lain:
a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan secara efektif dan komperhensif;

c. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal


kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga
masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana
di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan
bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi
penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah
daerah.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara diuraikan
9
Rencana Kerja (Renja) 2022
didalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi
eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara
sebagimana uraian berikut:

A. Faktor Lingkungan Strategis Internal


1. Kekuatan (Strength)
 Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;
 Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam
Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam
upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
 Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat
dipegang oleh masyarakat;
 Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan
diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan

penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik di Kabupaten


Toraja Utara; dan
 Adanya komitmen pendanaan di pusat yang lebih memadai dan fleksibel
bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan
contingensi).

2. Kelemahan (Weakness)
1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman
penyelenggaraan penanganan bencana di daerah termasuk belum
terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

10
Rencana Kerja (Renja) 2022
2) Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi
kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
3) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka
penanggulangan bencana;
4) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih
berjalan secara sektoral;
5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
dan
6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

B. Lingkungan Strategis Eksternal


Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang
menghambat Penanggulangan Bencana Darah perlu dilakukan identifikasi
dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat
diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.

1. Peluang (Opportunity)
1) Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam
penyelenggaraan penangulangan bencana;

2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang


kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko
bencana;
3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bercana bersama perangkat daerah, Provinsi dan pusat;
serta
4) Adanya peran serta masyarakat, LSM baik daerah, nasional, maupun
internasional dalam penanggulangan bencana.

2. Ancaman (Threat)
1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia
dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk
kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD lainnya
selain BPBD;
2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing OPD bagi
kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ;
11
Rencana Kerja (Renja) 2022
3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas
bencana alam di dunia;
4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga
menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah
lain; dan
5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan
dengan jenis potensi bencana yang beragam.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta
menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan
hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran
anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang
disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta

analisis standar harga. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Tahun 2022 terdapat dalam tabel 2.3 terlampir

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, LSM,
pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Badan Penangglangan Bencana Daerah dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan
kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.4 terlampir.

12
Rencna Kerja (Renja) 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah


didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan rumusan Rancangan
Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang
telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan
dalam sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah
disajikan dalam rancangan RKPD Tahun 2022.
Adapun Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 disajikan seperti dalam tabel 2.5.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program


prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program
prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan
Penanggulangan Bencana Daeah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas ini
didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk

16
Rencna Kerja (Renja) 2022

setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai


dengan tugas dan fungsi Badan.
Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih
kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja
Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional
dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.
Berikut Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
yang dijabarkan pada Tabel 2.6 terlampir.

17
Rencana Kerja (Renja) 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Seperti yang telah tertuang dalam Renstra bahwa untuk mewujudkan visi, misi
yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat Daerah (PD) harus menyusun
program sesuai tugas pokoknya yang akan dijabarkan menjadi kegiatan.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di
dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam
Tahun 2022 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,
Program ini diimplementasikan melalui 8 (Delapan) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh
Empat Sub Kegiatan, yaitu:
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KInerja Perangkat
daerah;
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;
1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah’
1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.
1.8. Penataan Organisasi

2. Program Penanggulangan Bencana Daerah


Program ini diimplementasikan melalui 4 (Empat) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub
Kegiatan, yaitu:
2.1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
2.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;

19
Rencana Kerja (Renja) 2022

2.3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;


2.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan akan diuraikan sesuai dengan Tabel 2.7
terlampir.

20
Rencana Kerja (Renja) 2022

21
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
Rancangan Awal RKPD ANALISIS KEBUTUHAN
NO INDIKATOR KINERJA Target Pagu Indikatif (Rp) INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target PAGU Cat.
PROGRAM DAN Keg Lok Lok
PROGRAM Capaian Capaian ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


Meningkatnya Urusan Meningkatnya Urusan
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TORUT 100% 2,989,717,154 TORUT 100% 2,989,717,158
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
TORUT Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 3 Dok 2,970,000 TORUT Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 3 Dok 2,970,000
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Jumlah Dok Renja dan RKA yang disusun Jumlah Dok Renja dan RKA yang
TORUT 1 Dok 990,000 TORUT 1 Dok 990,000
Daerah disusun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dok Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dok Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD TORUT Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP) yang 1 Dok 990,000 TORUT Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP) 1 Dok 990,000
disusun yang disusun

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) Jumlah Dok Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dok Evaluasi Kinerja Perangkat
TORUT 1 Dok 990,000 TORUT 1 Dok 990,000
Daerah (SAKIP) Daerah (SAKIP)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan 21 Org/4 Tersedianya Administrasi Keuangan 21 Org/4
TORUT 2,172,286,100 TORUT 2,172,286,100
Perangkat Daerah Dok Perangkat Daerah Dok

Jumlah ASN yang menerima gaji


Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN TORUT Jumlah ASN yang menerima gaji 21 Org 2,169,316,100 TORUT 21 Org 2,169,316,100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Prognosis Jumlah Dok laporan prognosisrealisasi Jumlah Dok laporan prognosisrealisasi
TORUT 1 Dok 990,000 TORUT 1 Dok 990,000
Realisasi Anggaran anggaran anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dok Laporan Keuangan Akhir
TORUT 1 Dok 990,000 TORUT 1 Dok 990,000
Akhir Tahun SKPD Tahun yang dibuat Tahun yang dibuat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Dok Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dok Laporan Keuangan
Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD TORUT 2 Dok 990,000 TORUT 2 Dok 990,000
Semesteran

Tersedianya Administrasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian
TORUT 23 Org 18,110,000 TORUT Kepegawaian Perangkat Daerah 23 Org 18,110,000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Jumlah personil yang memperoleh Jumlah personil yang
TORUT 21 Org 13,310,000 TORUT 21 Org 13,310,000
(PDH) pakaian dinas memperoleh pakaian dinas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Jumlah aparatur yang trampil sesuai Jumlah aparatur yang trampil sesuai
TORUT 2 Org 4,800,000 TORUT 2 Org 4,800,000
Tugas dan Fungsi tugas dan fungsinya tugas dan fungsinya

Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya AdministrasiUmum Jen/Keg/ Bln Terwujudnya AdministrasiUmum Jen/Keg/ Bln
TORUT 396,278,054 TORUT 396,278,058
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
TORUT Listrik/Penerangan BangunanKantor Jen 2,055,000 TORUT Listrik/Penerangan BangunanKantor Jen 2,055,000
Bangunan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan


Penyediaan Peralatan dan
TORUT Kantor yang digunakan Jen 8,600,000 TORUT Kantor yang digunakan Jen 8,600,000
Perlengkapan Kantor
Rancangan Awal RKPD ANALISIS KEBUTUHAN
NO INDIKATOR KINERJA Target Pagu Indikatif (Rp) INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target PAGU Cat.
PROGRAM DAN Keg Lok Lok
PROGRAM Capaian Capaian ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Jumlah Peralatan Rumah Tangga


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TORUT Jen 4,003,000 TORUT Jen 4,003,000
digunakan yang digunakan

Penyediaan bahan logistik kantor (ATK) Jumlah Kebutuhan LogistikKantor yang Jumlah Kebutuhan LogistikKantor yang
TORUT Keg 224,109,048 TORUT Keg 224,109,048
tersedia tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan bacaan berlangganan Jumlah Bahan bacaan berlangganan
TORUT 12 Bln 5,000,000 TORUT 12 Bln 5,000,000
Perundang-undangan yang tersedia yang tersedia

Jumlah Keg Rapat Koordinasi


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Keg Rapat Koordinasi dan Konsultasi
TORUT Org 152,511,000 TORUT dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Org 152,511,000
Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya Pengadaan Barang Milik Tersedianya Pengadaan
Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintah Daerah TORUT Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Unit 28,270,000 TORUT Unit 28,270,000
Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Peralatan dan mesin yang
TORUT 3 Unit 28,270,000 TORUT 3 Unit 28,270,000.00
diadakan
TersedianyaJasa
Penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
TORUT Lbr / Bln 277,687,000 TORUT Urusan 277,687,000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan

Jumlah alat-alat Pos yang


Penyediaan Jasa Surat Menyurat TORUT Jumlah alat-alat Pos yang tersedia Lbr 1,000,000 TORUT tersedia Lbr 1,000,000

Jasa Komunikasi,, Sumber


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan
TORUT 12 Bln 48,300,000 TORUT Daya Air dan Listrik yang 12 Bln 48,300,000
Listrik Listrik yang digunakan
digunakan
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TORUT Perlengkapan Kantor yang Bln 2,547,000 TORUT Perlengkapan Kantor yang Bln 2,547,000
digunakan digunakan
Jumlah aparatur yang memberikan Jumlah aparatur yang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
TORUT Pelayanan Administrasi Org 225,840,000 TORUT memberikan Pelayanan Administrasi Org 225,840,000
Perkantoran Perkantoran

Terpeliharanya Pemeliharaan Barang


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik
Milik Daerah Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Daerah TORUT Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Unit 89,466,000 TORUT Unit 89,466,000
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Pemeliharaan dan pajak dan perizinan Kendaraan TORUT Jumlah Kendaraan Operasional Unit 84,450,000 TORUT Jumlah Kendaraan Operasional Unit 84,450,000
Dinas bermotor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana


Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Jumlah Gedung Kantor yang mendapat
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TORUT Unit 5,016,000 TORUT Unit 5,016,000
Pemeliharaan Pemeliharaan
Tabel 2.6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TORAJA UTARA

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan 2023
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /
Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00
PROGRAM PENUNJANG
Meningkatnya Urusan
1.05.01 URUSAN PEMERINTAHAN TORUT 100% 2,990,017,148.00 APBD 100% 3,922,816,098.00
Pemerintahan Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Terlaksananya Perencanaan,
1.05.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi TORUT Dokumen 2,970,000.00 APBD Dokumen 6,000,000.00
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan
1.05.01.2.01 TORUT 2 Dokumen 990,000.00 APBD 2 Dokumen 2,000,000.00
Perencanaan Perangkat Daerah RKA yang disusun
Jumlah Dokumen Capaian
Koordinasi dan Penyusunan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
1.05.01.2.06 Laporan Capaian Kinerja dan TORUT 1 Dokumen 990,000.00 APBD 1 Dokumen 2,000,000.00
Kinerja SKPD (LKjIP) yang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat
1.05.01.2.07 Kinerja Perangkat Daerah TORUT 1 Dokumen 990,000.00 APBD 1 Dokumen 2,000,000.00
Daerah (SAKIP)
Orang/ Orang/
Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi
1.05.01.2.02 TORUT 2,172,286,098.00 APBD 2,173,816,098.00
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1.05.01.2.02.01 Jumlah ASN yang menerima gaji TORUT Orang 2,169,316,098.00 APBD Orang 2,169,316,098.00
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah Dokumen laporan
1.05.01.2.02.05 Laporan Prognosis Realisasi TORUT Dokumen 990,000.00 APBD Dokumen 2,000,000.00
prognosis realisasi anggaran
Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan
1.05.01.2.02.07 Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun yang TORUT Dokumen 990,000.00 APBD Dokumen 1,500,000.00
SKPD dibuat
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
1.05.01.2.02.08 TORUT Dokumen 990,000.00 APBD Dokumen 1,000,000.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan Semesteran
SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan 2023
Kode Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /
Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00
Tersedianya Administrasi
Administrasi Kepegawaian
1.05.01.2.05 Kepegawaian Perangkat TORUT Orang 18,110,000.00 APBD Orang 90,000,000.00
Perangkat Daerah
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Jumlah personil yang
1.05.01.2.05.02 TORUT Orang 13,310,000.00 APBD Orang 40,000,000.00
(PDH) memperoleh pakaian dinas
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah aparatur yang trampil
1.05.01.2.05.09 Pegawai berdasarkan Tugas dan TORUT Orang 4,800,000.00 APBD Orang 50,000,000.00
sesuai tugas dan fungsinya
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Terwujudnya Administrasi Jenis/Keg/ Jenis/Keg/
1.05.01.2.06 TORUT 396,278,050.00 APBD 762,500,000.00
Daerah Umum Perangkat Daerah Bln/ Org Bln/ Org
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi
1.05.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan TORUT Jenis 2,055,000.00 APBD Jenis 2,500,000.00
Kantor Kantor
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
1.05.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor yang TORUT Jenis 8,600,000.00 APBD Jenis 45,000,000.00
Perlengkapan Kantor
digunakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah Gedung/
1.05.01.2.06.03 TORUT Jenis 4,003,000.00 APBD 5,000,000.00
Tangga Tangga yang digunakan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Kebutuhan Logistik
1.05.01.2.06.04 TORUT Kegiatan 224,109,050.00 APBD Unit 250,000,000.00
(ATK) Kantor yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan bacaan
1.05.01.2.06.06 TORUT Bulan 5,000,000.00 APBD Unit 10,000,000.00
Peraturan Perundang-undangan berlangganan yang tersedia
Jumlah Kegiatan Rapat
Penyelenggaraan Rapat
1.05.01.2.06.09 Koordinasi
da danahKonsultasi Dalam TORUT Orang 152,511,000.00 APBD Orang 450,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD TenrsLeudaia
rnDyaer
Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
1.05.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Unit Unit
Penunjang Urusan Pemerintah TORUT 28,270,000.00 APBD 160,000,000.00
Daerah Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
1.05.01.2.07.06 Operasional atau Lapangan yang TORUT Unit - APBD Unit 120,000,000.00
Operasional atau Lapangan
diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan mesin
1.05.01.2.07.07 TORUT Unit 28,270,000.00 APBD Unit 40,000,000.00
Lainnya yang diadakan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan 2023
Kode Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /
Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang Lembar/Bln/ Lembar/Bln/
1.05.01.2.08 TORUT 277,687,000.00 APBD 463,500,000.00
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Orang Orang
Jumlah alat-alat Pos yang
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat TORUT Lembar 1,000,000.00 APBD Lembar 2,500,000.00
tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi,, Sumber Daya
1.05.01.2.08.02 TORUT Bulan 48,300,000.00 APBD Bulan 45,000,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang digunakan
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.05.01.2.08.03 Perlengkapan Kantor yang TORUT Bulan 2,547,000.00 APBD Bulan 3,500,000.00
Perlengkapan Kantor
digunakan
Jumlah aparatur yang
Penyediaan Jasa Pelayanan
1.05.01.2.08.04 memberikan Pelayanan TORUT Orang 225,840,000.00 APBD Orang 412,500,000.00
Umum Kantor
Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1.05.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan TORUT Unit 89,466,000.00 APBD Unit 245,000,000.00
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan pajak
1.05.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Operasional TORUT Unit 84,450,000.00 APBD 0 Unit 230,000,000.00
dan perizinan Kendaraan Dinas
bermotor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Jumlah Gedung Kantor yang
1.05.01.2.09.09 dan Prasarana Gedung Kantor TORUT Unit 5,016,000.00 APBD 0 Unit 15,000,000.00
mendapat Pemeliharaan
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Penataan
1.05.01.2.13 Penataan Organisasi TORUT Dokumen 4,950,000.00 APBD Dokumen 22,000,000.00
Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah Dokumen Analisis
1.05.01.2.13.01 TORUT 1 Dokumen 3,300,000.00 APBD 1 Dokumen 20,000,000.00
Analisis Jabatan Jabatan yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan
1.05.01.2.13.05 Laporan Kinerja Pemerintah Kinerja pemerintahan Daerah TORUT 1 Dokumen 1,650,000.00 APBD 1 Dokumen 2,000,000.00
Daerah (LPPD) yang disusun
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan 2023
Kode Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /
Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00
TERLAKSANANYA
PROGRAM
1.05.03 PENANGGULANGAN TORUT 100% 2,342,017,452.00 APBD 100% 4,596,000,002.00
PENANGGULANGAN BENCANA
BENCANA

Pelayanan Informasi Rawan Terlaksananya Pelayanan


1.05.03.2.01 TORUT Kegiatan - APBD Kegiatan 50,000,000.00
Bencana Kabupaten/Kota Informasi Rawan Bencana

Sosialisasi Komunikasi, Informasi, Jumlah aparatur / relawan yang


1.05.03.2.01.12 dan Edukasi (KIE) Rawan memiliki kompetensi melakukan TORUT Kegiatan - APBD Kegiatan 50,000,000.00
Bencana Kabupaten/Kota sosialisasi KIE
Pelayanan Pencegahan dan
Terlaksananya Penanganan
1.05.03.2.02 Kesiapsiagaan terhadap TORUT Orang / Paket 1,923,906,000.00 APBD Orang / Paket 3,146,000,002.00
Pasca Bencana
Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Jumlah aparatur / relawan yang
1.05.03.2.02.02 TORUT Orang 20,830,000.00 APBD Orang 86,000,002.00
Mitigasi Bencana kabupaten/Kota mengikui pelatihan

Penanganan Pasca Bencana Jumlah Lokasi yang tertangani


1.05.03.2.02.07 TORUT 17 Paket 1,857,326,000.00 APBD Paket 3,000,000,000.00
Kabupaten/Kota Pasca Bencana

Pengembangan kapasitas Tim


Jumlah Personil yang dibekali
1.05.03.2.02.08 Reaksi Cepat (TRC) Bencana TORUT Orang 45,750,000.00 APBD Orang 60,000,000.00
kompetensi TRC
Kabvupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan


Terlaksananya Penyelamatan
1.05.03.2.03 Evakuasi Korban Bencana TORUT 12 Bulan 400,556,452.00 APBD 12 Bulan 1,200,000,000.00
dan Evaluasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Jumlah Logistik yang tersedia


1.05.03.2.03.04 Penyelamatan dan Evakuasi dari titik lokasi terdampak TORUT 12 Bulan 400,556,452.00 APBD 12 Bulan 1,200,000,000.00
Korban Bencana Kabupaten/Kota Bencana yang tertangani
Tabel 2.7
PRA RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (PRA RENJA SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM VOLUME SATUAN LOKASI PAGU ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Meningkatnya Urusan Pemerintahan
1.05.01 PEMERINTAHAN DAERAH 2,989,717,148.00
Daerah
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2,970,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang


1.05.01.2.01 1 Dokumen BPBD 990,000.00
Perangkat Daerah disusun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan


1.05.01.2.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP) yang 1 Dokumen BPBD 990,000.00
Kinerja SKPD disusun
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
1.05.01.2.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) 1 Dokumen BPBD 990,000.00
Perangkat Daerah (SAKIP)
Tersedianya Administrasi Keuangan
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,172,286,100.00
Perangkat Daerah

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji 21 Orang BPBD 2,169,316,100.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi


1.05.01.2.02.05 1 Dokumen BPBD 990,000.00
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
1.05.01.2.02.07 1 Dokumen BPBD 990,000.00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun yang dibuat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1.05.01.2.02.08 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 2 Dokumen BPBD 990,000.00
Semesteran
SKPD
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM VOLUME SATUAN LOKASI PAGU ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Tersedianya Administrasi Kepegawaian
1.05.01.2.05 18,110,000.00
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah personil yang memperoleh pakaian
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 21 Orang BPBD 13,310,000.00
dinas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang trampil sesuai tugas
1.05.01.2.05.09 2 Orang BPBD 4,800,000.00
berdasarkan Tugas dan Fungsi dan fungsinya
Terwujudnya Administrasi Umum
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 396,278,048.00
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi
1.05.01.2.06.01 Jenis BPBD 2,055,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.02 Jenis BPBD 8,600,000.00
Kantor yang digunakan
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang
1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis BPBD 4,003,000.00
digunakan
Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor yang
1.05.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor (ATK) Kegiatan BPBD 224,109,048.00
tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan bacaan berlangganan yang
1.05.01.2.06.06 12 Bulan BPBD 5,000,000.00
Perundang-undangan tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan
1.05.01.2.06.09 Orang BPBD 152,511,000.00
Konsultasi SKPD Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.05.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 28,270,000.00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan 3 Unit BPBD 28,270,000.00
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM VOLUME SATUAN LOKASI PAGU ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
1.05.01.2.08 277,687,000.00
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah alat-alat Pos yang tersedia Lembar BPBD 1,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan
1.05.01.2.08.02 12 Bulan BPBD 48,300,000.00
Air dan Listrik Listrik yang digunakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.08.03 Bulan BPBD 2,547,000.00
Perlengkapan Kantor yang digunakan
Jumlah aparatur yang memberikan
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Orang BPBD 225,840,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 89,466,000.00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.05.01.2.09.02 Pemeliharaan dan pajak dan perizinan Jumlah Kendaraan Operasional Unit BPBD 84,450,000.00
Kendaraan Dinas bermotor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Jumlah Gedung Kantor yang mendapat
1.05.01.2.09.09 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Unit BPBD 5,016,000.00
Pemeliharaan
Lainnya

1.05.01.2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi 4,650,000.00

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang


1.05.01.2.13.01 1 Dokumen BPBD 3,000,000.00
Jabatan disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
1.05.01.2.13.05 1 Dokumen BPBD 1,650,000.00
Pemerintah Daerah (LPPD) pemerintahan Daerah yang disusun
Tabel 2.1
TARGET DAN REALISASI RENJA TAHUN 2021 S/D 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PAGU
REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI TOTAL TARGET TOTAL REALISASI
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 2021 S/D 2026 2021 S/D 2026
PERUBAHAN
dan Program / Kegiatan
2021 2022 2023 2024 2025 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


I 2,816,482,425 2,797,167,670 - 2,816,482,425 2,797,167,670
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi


01 2,349,000 2,349,000 - 2,349,000 2,349,000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
02 857,000 857,000 - 857,000 857,000
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian


07 684000 684,000 - 684,000 684,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

08 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) 808,000 808,000 - 808,000 808,000

10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,937,635,425 1,937,089,696 - 1,937,635,425 1,937,089,696

12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,935,151,425 1,934,605,696 - 1,935,151,425 1,934,605,696

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Prognosis


14 866,000 866,000 - 866,000 866,000
Realisasi Anggaran

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


15 809,000 809,000 - 809,000 809,000
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


18 809,000 809,000 - 809,000 809,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37,376,000 37,376,000 -

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 37,376,000 37,376,000 -

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan


05 - - - - -
Tugas dan Fungsi
PAGU
REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI TOTAL TARGET TOTAL REALISASI
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 2021 S/D 2026 2021 S/D 2026
PERUBAHAN
dan Program / Kegiatan
2021 2022 2023 2024 2025 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administrasi Umum Perangkat Daerah 211,375,900 205,858,625 -

Penyediaan Komponen Instalasi


09 2,117,500 2,012,000 - 2,117,500 2,012,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - -

24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,055,000 4,652,500 - 5,055,000 4,652,500

23 Penyediaan bahan logistik kantor (ATK) 39,084,650 38,314,700 - 39,084,650 38,314,700

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


28 12,900,000 10,000,000 - 12,900,000 10,000,000
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
02 152,218,750 150,879,425 - 152,218,750 150,879,425
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang


21,500,000 21,500,000 - 21,500,000 21,500,000
urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau


21,500,000 21,500,000 - 21,500,000 21,500,000
Lapangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
- - - - -
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - - -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


01 489,795,100 482,381,011 - 489,795,100 482,381,011
Pemerintahan Daerah

02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,000,000 990,000 - 1,000,000 990,000


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
03 43,756,100 40,952,511 - 43,756,100 40,952,511
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
1,999,000 1,948,500 - 1,999,000 1,948,500
Kantor

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 443,040,000 438,490,000 - 443,040,000 438,490,000


PAGU
REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI TOTAL TARGET TOTAL REALISASI
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 2021 S/D 2026 2021 S/D 2026
PERUBAHAN
dan Program / Kegiatan
2021 2022 2023 2024 2025 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang


01 114,830,000 110,613,338 - 114,830,000 110,613,338
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


02 Pemeliharaan dan pajak dan perizinan 109,830,000 106,835,338 - 109,830,000 106,835,338
Kendaraan Dinas bermotor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana


03 5,000,000 3,778,000 5,000,000 3,778,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

05 Penataan Organisasi 1,621,000 - - 1,621,000 -

07 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 805,000 - - 805,000 -

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja


08 816,000 - - 816,000 -
Pemerintah Daerah (LPPD)

15 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 7,423,539,325 6,927,663,061 - 7,423,539,325 6,927,663,061

Pelayanan Informasi Rawan Bencana


38,155,125 38,059,750 0 38,155,125
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
05 38,155,125 38,059,750 - 38,155,125 38,059,750
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1,251,680,875 1,205,030,000 - 1,251,680,875
terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
04 - - - - -
kabupaten/Kota

01 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 1,251,680,875 1,205,030,000 - 1,251,680,875 1,205,030,000

Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)


Bencana Kabvupaten/Kota

Anda mungkin juga menyukai