Anda di halaman 1dari 40

Rencana Kerja

Perubahan
2021
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan


perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan
penjabaran dari pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Adapun penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
merupakan amanat daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Taca Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


Rakyat Kota Langsa Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan lanjutan
yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun berjalan 2021 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Langsa Tahun 2021 sekaligus sebagai media evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja awal.

Langsa, 17 September 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA LANGSA

MUHARRAM, S.T, M.Si.


Pembina Tingkat 1
NIP. 19750110 200904 1 003

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... i


DAFTAR ISI ................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1


I.1. Latar Belakang ........................................................... 1
I.2. Landasan Hukum ........................................................ 1
I.3. Maksud dan Tujuan .................................................... 4
I.4. Sistematika Penulisan ................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 6


II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ...................... 6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................ 11
II.3. Review Rancangan Perubahan RKPD .......................... 15
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .............................................................. 24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN………………….. ....... 25


III.1. Program dan Kegiatan ............................................... 25
III.2. Pendanaan Anggaran ............................................... 30

BAB IV PENUTUP ....................................................................... 37

ii
BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah


(Renja SKPD), merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Taca Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk


periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan


Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

-1-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

-2-
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1980 Tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Taca Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota
Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa
Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa
Tahun 2021.

-3-
I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Kota Langsa Tahun 2021


dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah
kebijakan Pemerintah Kota Langsa di tahun 2021 serta
mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Kota Langsa Tahun 2021


adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021
yang menghubungkan antara RPJM dan RPJP Kota Langsa
Tahun 2007-2027;
2. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Kota Langsa Tahun 2021 serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Langsa Tahun 2021;
3. Tersedianya acuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa Tahun 2021;

I.4. Sistematika Penulisan

Materi yang dimuat dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan


Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa Tahun 2021 adalah :

BAB I Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan


Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja


Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap
Rancangan Awal SKPD.

-4-
BAB III Menjelaskan Program dan Kegiatan serta pendanaan
yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Langsa.

BAB IV Memuat Penutup.

-5-
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II
TAHUN 2021

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD triwulan II


tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana
implementasi SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan
permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2021, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan


Perumahan Rakyat Kota Langsa adalah Rp. 121.174.908.935,00.
yang terdiri dari Rp. 45.391.116.484,00 merupakan anggaran
Belanja Operasi dan Rp. 75.783.792.451,00 adalah anggaran
Belanja Modal. Dalam jangka waktu sampai dengan triwulan II
tahun 2021, anggaran yang telah diserap sebesar 6,02% atau
sebesar Rp. 7.297.195.191,00 dengan penjabaran sebagai berikut :

-6-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%


1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM


DAN PENATAAN RUANG

1. Terlaksananya pemerintahan Program : Penunjang Urusan Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran 1 Surat 8.633.501.331 0 Surat 6.654.338.574 2 Surat 11.877.730.168 - 989.736.106 - 2.734.550.078 0 Surat 3.724.286.184 0% 31% 0 Surat 15.602.016.352 0% 181%
yang bersih, amanah dan Pemerintahan Daerah dan Masukan terhadap Pelayanan
berwibawa di semua Kabupaten/Kota
perangkat daerah serta
1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Terselenggaranya Pengelolaan 60 Bulan 6.580.350.831 36 Bulan 5.955.605.005 12 Bulan 7.639.645.828 3 989.736.106 3 2.717.624.203 6 Bulan 3.707.360.309 50% 49% 42 Bulan 11.347.006.137 70% 172%
terjalinnya kerjasama yang
Administrasi Keuangan Perangkat
kuat antar lembaga dan antar
Daerah
wilayah dalam rangka
1 peningkatan pelayanan publik Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan ASN 60 Bulan 5.354.739.681 36 Bulan 4.925.657.505 12 Bulan 6.743.175.828 3 898.336.106 3 2.625.374.203 6 Bulan 3.523.710.309 50% 52% 42 Bulan 10.266.886.137 70% 192%
ASN
2 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Terlaksananya Tugas Pokok dan 60 Bulan 1.205.311.150 36 Bulan 1.029.947.500 12 Bulan 896.470.000 3 91.400.000 3 92.250.000 6 Bulan 183.650.000 50% 20% 42 Bulan 1.080.120.000 70% 90%
Pelaksanaan Tugas ASN Fungsi Perangkat Daerah
3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Tertatanya Keuangan Perangkat 60 Bulan 10.300.000 36 Bulan - 12 Bulan - 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan - 70% 0%
Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
SKPD

4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 60 Bulan 10.000.000 36 Bulan - 12 Bulan - 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan - 70% 0%
Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
SKPD

2 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Layanan Perangkat 5 Tahun 429.123.750 3 Tahun 233.147.966 1 Tahun 135.380.850 0,25 - 0,5 16.925.875 1 Tahun 16.925.875 50% 13% 4 Tahun 152.306.725 75% 35%
Daerah Daerah
5 Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 4.956.000 12 Bulan 4.998.950 3 - 3 1.948.650 6 Bulan 1.948.650 50% 39% 42 Bulan 6.947.600 70% 45%
listrik/penerangan bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan
kantor Kantor
6 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 60 Bulan 3.733.750 36 Bulan 29.967.929 12 Bulan 14.999.600 3 - 3 5.985.100 6 Bulan 5.985.100 50% 40% 42 Bulan 20.984.700 70% 562%

7 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 60 Bulan 61.800.000 36 Bulan 27.896.750 12 Bulan 24.999.000 3 - 3 8.992.125 6 Bulan 8.992.125 50% 36% 42 Bulan 33.991.125 70% 55%
Penggandaan Penggandaan
8 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan 60 Bulan 8.240.000 36 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.000.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 3.000.000 70% 36%
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
9 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 4.903.000 12 Bulan 4.999.800 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 4.999.800 70% 32%

10 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Tamu 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 9.555.000 12 Bulan 9.950.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 9.950.000 70% 64%

11 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat Koordinasi 60 Bulan 309.000.000 36 Bulan 152.869.287 12 Bulan 72.433.500 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 72.433.500 70% 23%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD

3 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Barang/Peralatan/ 5 Tahun 1.139.695.000 3 Tahun 50.750.000 1 Tahun 3.329.370.300 0,25 - 0,5 - 1 Tahun - 0% 0% 4 Tahun 3.329.370.300 75% 292%
Penunjang Urusan Pemerintah Perlengkapan Milik Daerah
Daerah
#### Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin 50 Unit 109.695.000 30 Unit 50.750.000 10 Unit 25.050.300 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 30 Unit 25.050.300 60% 23%
Lainnya
#### Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana 5 Kegiatan 1.030.000.000 3 Kegiatan - 1 Kegiatan 3.304.320.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 3 Kegiatan 3.304.320.000 60% 321%
Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang 5 Tahun 114.561.750 3 Tahun 74.473.753 1 Tahun 92.739.700 - - - - 0 0 0 Tahun - 50% 0% 3 Tahun 92.739.700 60% 81%
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan

#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 60 Bulan 3.733.750 36 Bulan 935.000 12 Bulan 1.000.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 1.000.000 70% 27%

#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, 60 Bulan 110.828.000 36 Bulan 73.538.753 12 Bulan 91.739.700 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 91.739.700 70% 83%
Sumber Daya Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik
5 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang/Peralatan/ 5 Tahun 369.770.000 3 Tahun 340.361.850 1 Tahun 680.593.490 - - - - 0 Tahun - 25% 0% 3 Tahun 680.593.490 60% 184%
Daerah Penunjang Urusan Perlengkapan Milik Daerah
Pemerintahan Daerah

#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa/Biaya 70 Unit 37.080.000 42 Unit 261.881.850 14 Unit 540.391.522 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 5 Unit 540.391.522 7% 1457%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Operasional atau Lapangan

-7-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%


1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa/Biaya 60 Bulan 227.630.000 36 Unit - 12 Bulan 20.000.000 0 - 0 - 0 Bulan - 0% 0% 5 Bulan 20.000.000 8% 9%
Biaya Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Perizinan
Perizinan Alat Besar Alat Besar

#### Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 60 Bulan 22.660.000 36 Bulan 4.980.000 12 Bulan 9.984.700 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 9.984.700 70% 44%
Mesin Lainnya

#### Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Terpeliharanya Sarana dan 60 Bulan 82.400.000 36 Bulan 73.500.000 12 Bulan 110.217.268 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 110.217.268 70% 134%
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

2 Meningkatnya Kualitas Program : Pengelolaan Sumber Daya Air Terkelolanya Sumber Daya Air 5 Tahun 1.390.500.000 3 Tahun - 1 Tahun 1.582.000.000 0 - 0 770.006.790 0 Tahun 770.006.790 0% 49% 3 Tahun 2.352.006.790 60% 169%
Saluran Drainase/Gorong- (SDA)
Gorong dan
6 Talud/Turap/Bronjong Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Terkelolanya SDA dan Bangunan 5 Kecamatan 1.390.500.000 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 1.582.000.000 0 - 0 770.006.790 0 Kecamatan 770.006.790 33% 49% 5 Kecamatan 2.352.006.790 100% 169%
Pengaman Pantai pada Wilayah Pantai pada WS
Sungai (WS) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

#### Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Tersedianya Rencana Teknis dan 10 Dokumen 206.000.000 - Dokumen - 2 Dokumen 50.000.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 50.000.000 0% 24%
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Konstruksi Bendungan, Bendungan, Embung, dan Bangunan
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penampung Air Lainnya

#### Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Tersedianya Rencana Teknis dan 10 Dokumen 257.500.000 - Dokumen - 2 Dokumen 107.240.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 107.240.000 0% 42%
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan Hidup Untuk
Konstruksi Pengendali Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,
Banjir, Lahar, Drainase Utama Drainase Utama Perkotaan dan
Perkotaan dan Pengaman Pantai Pengaman Pantai

#### Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Normalisasi Sungai 5 Kegiatan 927.000.000 - Kegiatan - 1 Kegiatan 1.424.760.000 0 - 1 770.006.790 1 Kegiatan 770.006.790 100% 54% 1 Kegiatan 2.194.766.790 20% 237%

Program : Pengelolaan dan Lancarnya Sistem Drainase 100 Persen 5.304.500.000 70 Persen 1.854.448.000 75 Persen 1.613.000.000 0 - 0 - 0 Persen - 0% 0% 70 Persen 1.613.000.000 70% 30%
Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

Kegiatan : Pengelolaan dan Tersedianya Sistem Drainase yang 5 Kecamatan 5.304.500.000 5 Kecamatan 1.854.448.000 5 Kecamatan 1.613.000.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 0% 0% 5 Kecamatan 1.613.000.000 100% 30%
Pengembangan Sistem Drainase Terhubung Langsung dengan
yang Terhubung Langsung Sungai dalam Daerah Perkotaan
dengan Sungai
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 5 Dokumen 154.500.000 3 Dokumen 131.800.000 1 Dokumen 183.680.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 3 Dokumen 183.680.000 60% 119%
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Drainase Perkotaan Perkotaan

1 Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Terlaksananya Pembangunan 125 Kegiatan 5.150.000.000 75 Kegiatan 1.722.648.000 25 Kegiatan 1.429.320.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 75 Kegiatan 1.429.320.000 60% 28%
Perkotaan Drainase Perkotaan

3 Meningkatnya Cakupan Program : Pengelolaan dan Terkelolanya Sistem Penyediaan 5 Tahun 3.799.175.600 3 Tahun - 1 Tahun 8.622.739.000 0 - 0 - 0 Tahun - 0% 0% 3 Tahun 8.622.739.000 60% 227%
Pelayanan Air Bersih bagi Pengembangan Sistem Air Minum
Masyarakat Penyediaan Air Minum

Kegiatan : Pengelolaan dan Tersedianya Air Minum Bagi 5 Kecamatan 3.799.175.600 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 8.622.739.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 12% 0% 5 Kecamatan 8.622.739.000 100% 227%
Pengembangan Sistem Masyarakat
Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 10 Dokumen 30.900.000 - Dokumen - 2 Dokumen 9.100.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 9.100.000 0% 29%
Strategi dan Teknis SPAM Strategi dan Teknis SPAM

1 Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Tersedianya SPAM Kawasan 5 Unit 3.768.275.600 - Unit - 1 Unit 8.613.639.000 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 0 Unit 8.613.639.000 0% 229%
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai

-8-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%


1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 Meningkatnya Kualitas Program : Pengelolaan dan Rumah Tangga Bersanitasi 100 Persen 3.252.428.940 80 Persen - 90 Persen 5.352.984.000 0 - 0 - 0 Persen - 0% 0% 80 Persen 5.352.984.000 80% 165%
Sanitasi Dasar bagi Pengembangan Sistem Air
Masyarakat Limbah

Kegiatan : Pengelolaan dan Terkelolanya Sistem Air Limbah 5 Kecamatan 3.252.428.940 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 5.352.984.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 13% 0% 5 Kecamatan 5.352.984.000 100% 165%
Pengembangan Sistem Air Perkotaan
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasa Terlaksananya 10 Kegiatan 3.252.428.940 - Kegiatan - 2 Kegiatan 5.352.984.000 1 - 0 - 1 Kegiatan - 50% 0% 1 Kegiatan 5.352.984.000 10% 165%
n Sistem Pengelolaan Air Limbah Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
Domestik Terpusat Skala Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman Domestik Terpusat Skala
Permukiman

5 Meningkatnya Jumlah Rumah Program : Pengembangan Permukiman Permukiman Perkotaan yang 5 Kecamatan 7.232.660.000 5 Kecamatan 7.152.573.998 5 Kecamatan 48.024.916.056 0 - 1 99.880.000 1 Kecamatan 99.880.000 20% 0% 6 Kecamatan 48.124.796.056 120% 665%
Hunian yang Layak Layak Huni

Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Tersedianya Infrastruktur 5 Kecamatan 7.232.660.000 5 Kecamatan 7.152.573.998 5 Kecamatan 48.024.916.056 0 - 1 99.880.000 1 Kecamatan 99.880.000 11% 0% 5 Kecamatan 48.124.796.056 100% 665%
pada Permukiman di Kawasan Permukiman Warga
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan dan Terlaksananya Pembangunan 80 Kegiatan 3.112.660.000 48 Kegiatan 7.152.573.998 16 Kegiatan 47.792.584.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 48 Kegiatan 47.792.584.000 60% 1535%
Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman di di Kawasan Strategis Perkotaan
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terpeliharanya Infrastruktur 25 Kegiatan 4.120.000.000 15 Kegiatan - 5 Kegiatan 232.332.056 0 - 1 99.880.000 1 Kegiatan 99.880.000 20% 43% 16 Kegiatan 332.212.056 64% 8%
Infrastruktur Kawasan Kawasan Permukiman di Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Strategis Daerah Perkotaan
Daerah Kabupaten/Kota

6 Meningkatnya Luas Wilayah Program : Penataan Bangunan dan Terkendalinya Bangunan Gedung 5 Tahun 2.381.360.000 3 Tahun 3.207.920.400 1 Tahun 4.627.161.332 0 - 0 151.767.000 0 Tahun 151.767.000 0% 3% 3 Tahun 4.778.928.332 60% 201%
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lingkungannya dan Lingkungannya

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Optimalisasi Penataan Bangunan 5 Kecamatan 2.381.360.000 5 Kecamatan 3.207.920.400 5 Kecamatan 4.627.161.332 0 - 0 151.767.000 0 Kecamatan 151.767.000 12% 3% 5 Kecamatan 4.778.928.332 100% 201%
Bangunan dan Lingkungannya dan Lingkungan Perkotaan
di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 10 Dokumen 206.000.000 - Dokumen - 2 Dokumen 508.932.625 0 - 1 151.767.000 1 Dokumen 151.767.000 50% 30% 1 Dokumen 660.699.625 10% 321%
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Penataan Bangunan dan Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungan di Kabupaten/Kota Perkotaan

Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Tertatanya Bangunan dan 66 Gampong 2.175.360.000 66 Gampong 3.207.920.400 66 Gampong 4.118.228.707 0 - - - 0 Gampong - 0% 0% 66 Gampong 4.118.228.707 100% 189%
Lingkungan Lingkungan

Program : Penyelenggaraan Penataan Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 597.837.750 75 Persen 127.422.077 75 Persen 245.347.540 0 - 5,39 13.236.315 5 Persen 13.236.315 7% 5% 80 Persen 258.583.855 107% 43%
Ruang

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 5 Tahun 597.837.750 3 Tahun 127.422.077 1 Tahun 245.347.540 0,25 - 0,5 13.236.315 1 Tahun 13.236.315 10% 5% 5 Tahun 258.583.855 100% 43%
Perencanaan Tata Ruang sinkronisasi Perencanaan Tata
Daerah Kabupaten/Kota Ruang Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 10 Kegiatan 211.520.800 6 Kegiatan 127.422.077 2 Kegiatan 125.535.345 0 - 1 1.242.120 1 Kegiatan 1.242.120 50% 1% 7 Kegiatan 126.777.465 70% 60%
Penyusunan RTRW Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota Kab/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 25 Kegiatan 386.316.950 - Kegiatan - 5 Kegiatan 119.812.195 0 - 1 11.994.195 1 Kegiatan 11.994.195 20% 10% 1 Kegiatan 131.806.390 4% 34%
Penyusunan RRTR Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota Kab/Kota

7 Meningkatnya Konektivitas Program : Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 336 Km 47.168.948.904 326 Km 30.037.271.619 326 Km 40.429.798.143 0 - 0 422.312.000 0 Km 422.312.000 0% 1% 326 Km 40.852.110.143 97% 87%
Akses Jalan Masyarakat

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Terlaksananya Pengaturan Jalan 5 Tahun 47.168.948.904 5 Tahun 30.037.271.619 1 Tahun 40.429.798.143 0,25 - 0,5 422.312.000 1 Tahun 422.312.000 5% 1% 5 Tahun 40.852.110.143 100% 87%
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan 22,5 Km 41.271.454.214 13,5 Km 27.820.793.619 4,5 Km 25.152.271.093 0 - 1,68 422.312.000 2 Km 422.312.000 37% 2% 15 Km 25.574.583.093 67% 62%

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan Terlaksananya rekonstruksi jalan 20 Kegiatan 2.060.000.000 - Kegiatan - 4 Kegiatan 11.412.004.050 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 0 Kegiatan 11.412.004.050 0% 554%

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Jalan 20 Kegiatan 309.000.000 12 Kegiatan 300.000.000 4 Kegiatan 9.100.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 12 Kegiatan 9.100.000 60% 3%

Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jalan 55 Unit 3.528.494.690 33 Unit 1.916.478.000 11 Unit 3.856.423.000 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 33 Unit 3.856.423.000 60% 109%

-9-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%


1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Program : Kawasan Permukiman Persentase Lingkungan Kumuh 0,49 Persen 6.695.000.000 0,49 Persen 6.748.793.998 0,49 Persen 39.640.000.000 0 - 0 - 0 Persen - 0% 0% 0 Persen 39.640.000.000 100% 592%

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Terlaksananya Penanganan 5 Tahun 6.695.000.000 3 Tahun 6.748.793.998 1 Tahun 39.640.000.000 0,25 - 0,5 - 1 Tahun - 0% 0% 5 Tahun 39.640.000.000 100% 592%
Permukiman Kumuh dengan Kawasan Kumuh
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Terlaksananya Perbaikan Rumah 15 Kegiatan 6.695.000.000 9 Kegiatan 6.748.793.998 3 Kegiatan 39.640.000.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 9 Kegiatan 39.640.000.000 60% 592%
Huni Tidak Layak Huni

Rata-rata capaian kinerja (%) 7,86 0,42 13,34 5,60 21,19 6,02
Predikat kinerja SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR

- 10 -
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa


sesuai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan sarana dan
prasarana bidang ke-PU-an dengan meningkatkan penyediaan sarana
dan prasana wilayah Kota Langsa dan melakukan tugas umum
pemerintahan di bidang pembangunan jalan, jembatan, pemeliharaan
jalan, jembatan, pengujian, peralatan, pengairan, tata ruang,
pengembangan wilayah tata bangunan, jasa konstruksi, perumahan, air
bersih, sarana dan prasarana pemukiman sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Berdasarkan Undang-Undang


Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Taca Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah telah mengubah pola perencanaan yang ada,
dimana produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang menggunakan pendekatan secara teknokratis,
partisipatif, politis, bottom up dan top down dengan penjabaran
sebagai berikut :

 Teknokratis, Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah


untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda
dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud merupakan
proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis

- 11 -
terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan
informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

 Partisipatif, Melibatkan semua pemangku kepentingan


(stakeholders).

 Politis, Program-program pembangunan yang ditawarkan masing-


masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada
saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD.

 Bottom Up dan Top Down, Hasilnya diselaraskan melalui


musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sehingga tercipta
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih


banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-
olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan, tidak hanya
itu, minimnya realisasi terhadap usulan masyarakat yang disampaikan
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang
dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas
dan sekaligus menjadi tantangan didalam proses perencanaan
pembangunan daerah.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD, pengukuran


kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Langsa sebagai lembaga teknis Pembangunan Infrastuktur
Pembangunan Kota Langsa dan perencana yang bersifat fasilitator
dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 12 -
 Pengukuran Kinerja Bersifat Kuantitatif

Pengukuran Kinerja bersifat Kuantitatif merupakan pengukuran


kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan dapat diprediksikan
dengan angka. Dalam hal ini, target dan realisasi kinerja dapat
ditunjukkan dengan angka.

 Pengukuran Kinerja Bersifat Kualitatif

Pengukuran Kinerja bersifat kualitatif merupakan pengukuran


kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan tidak dapat
diprediksikan dengan angka. Dalam hal ini, target dan realisasi
kinerja dapat ditunjukkan dengan keberadaan atau tidanya suatu
dokumen perencanaan.

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat


dijabarkan sebagai berikut :

- 13 -
Tahun Tahun
No Indikator Satuan 2018 Tahun 2019 2020
Capaian Target Realisasi Capaian Target

1 Persentase Jumlah Rumah yang Layak Huni Persen 100% 88,90% 88,90% 100% 89,05%

2 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Persen 100% 0,59% 0,29% 150% 0,59%

Persentase Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas


3 Persen 100% 0,55% 0,55% 100% 0,6%
Wilayah ber HPL/HGB

Persentase Panjang Jalan yang Dapat Dilalui


4 Persen 100% 50% 55,61% 111% 53%
Masyarakat dalam Kondisi Baik

Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi


5 Meter 100% 2200 m 2200 m 100% 2500 m
Mengalirkan Air dengan Baik

Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan


6 Persen 81% 86% 75,82% 88,15% 87%
Air Bersih

7 Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Persen 62% 89,84% 58,34% 64,94% 90,1%

Persentase Luas Lahan Pertanian yang


8 Persen 100% 75% 95,43% 127,24% 80%
Mendapatkan Suplai Air dari Irigasi

- 14 -
II.3. Reviu Rancangan Perubahan RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh


proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada
seluruh SKPD menyusun rancangan Rencana Kerja RKPD yang berfungsi
sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1
(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan
partisipatif. Dalam penyusunannya, Rancangan Perubahan RKPD
tersebut diawali dengan hasil penjaringan usulan kegiatan pembangunan
oleh masyarakat yang diteruskan kepada SKPD terkait yang diperoleh
melalui pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang dihimpun


melalui SKPD terkait diakomodir kedalam usulan rencana kerja SKPD
yang disertai dengan pagu indikatif dan diteruskan kedalam forum SKPD.
Dalam tahapan ini usulan rencana kerja SKPD dimaksud menjadi dasar
dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang akan dituangkan ke
dalam Rencana Program dan Kegiatan SKPD.

Setelah melakukan reviu terhadap program dan kegiatan yang


diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD Langsa, nantinya
diharapkan program dan kegiatan dimaksud seluruhnya dapat
direalisasikan pada tahun anggaran 2021. Untuk mendapatkan gambaran
yang lebih jelas, reviu terhadap rancangan perubahan RKPD dimaksud
dapat dilihat sebagai berikut :

- 15 -
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 122.561.676.239 89.298.514.827 98.947.405.412
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.877.730.168 14.406.010.756 9.803.021.389
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.639.645.828 10.005.426.816 6.388.981.389

Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Jumlah Kritik, Pengaduan,


1 03 01 2.02 01 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Saran dan Masukan Kesejahteraan ASN Pengelolaan Administrasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6.743.175.828 9.108.956.816 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 5.198.776.389
terhadap Pelayanan Keuangan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Jumlah Kritik, Pengaduan,


Terlaksananya Tugas Pokok
1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Saran dan Masukan Pengelolaan Administrasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 896.470.000 896.470.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 1.170.205.000
dan Fungsi Perangkat Daerah
Tugas ASN terhadap Pelayanan Keuangan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tertatanya Keuangan
1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Saran dan Masukan Pengelolaan Administrasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 10.000.000
Perangkat Daerah
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terhadap Pelayanan Keuangan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Laporan Realisasi Terselenggaranya Jumlah Kritik, Pengaduan,


1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Saran dan Masukan Keuangan Perangkat Pengelolaan Administrasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 10.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD terhadap Pelayanan Daerah Keuangan terhadap Pelayanan

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 24.000.000

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.05 02 Saran dan Masukan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 60 Pasang 60 Pasang 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 24.000.000
Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya Perangkat Daerah
terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.380.850 276.962.150 426.625.000

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Komponen Jumlah Kritik, Pengaduan,


Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Saran dan Masukan Instalasi Listrik / Penerangan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 4.998.950 6.998.950 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 15.000.000
Perangkat Daerah
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terhadap Pelayanan Bangunan Kantor terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Bahan Logistik Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Saran dan Masukan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 14.999.600 24.999.600 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 3.625.000
Kantor Perangkat Daerah
terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Barang Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Saran dan Masukan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 24.999.000 30.000.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 60.000.000
Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah
Penggandaan terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Bahan Bacaan Jumlah Kritik, Pengaduan,


Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Saran dan Masukan dan Peraturan Perundang- Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 8.000.000
Perangkat Daerah
Peraturan Perundang-undangan terhadap Pelayanan undangan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Saran dan Masukan Tersedianya Bahan/Material Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 4.999.800 24.999.600 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 15.000.000
Perangkat Daerah
terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Makan Minum Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Saran dan Masukan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 9.950.000 9.950.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 15.000.000
Tamu Perangkat Daerah
terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

- 16 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Rapat Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Saran dan Masukan Koordinasi dan Konsultasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 72.433.500 177.014.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 300.000.000
Perangkat Daerah
Konsultasi SKPD terhadap Pelayanan SKPD terhadap Pelayanan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Sistem Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Saran dan Masukan Pemerintahan Berbasis Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 10.000.000
Perangkat Daerah
SKPD terhadap Pelayanan Elektronik terhadap Pelayanan

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.329.370.300 3.347.803.000 2.452.190.000

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,


1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Saran dan Masukan Tersedianya Alat Berat Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 1 Unit 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 331.190.000
terhadap Pelayanan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,


1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Saran dan Masukan Tersedianya Mebel Kantor Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 7 Unit 7 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 64.500.000
terhadap Pelayanan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Peralatan dan
1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Saran dan Masukan Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 10 Unit 10 Unit 1 Tahun 1 Tahun 25.050.300 43.483.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 106.500.000
Mesin
Lainnya terhadap Pelayanan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,


1 03 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Saran dan Masukan Pembangunan Gedung Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 950.000.000
Bangunan Lainnya terhadap Pelayanan Kantor atau Bangunan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Sarana dan Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,
1 03 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau Saran dan Masukan Prasarana Pendukung Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 3.304.320.000 3.304.320.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 1.000.000.000
Bangunan Lainnya terhadap Pelayanan Gedung Milik Daerah terhadap Pelayanan

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.739.700 94.239.700 111.225.000

Jumlah Kritik, Pengaduan, Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Jasa Surat Tersedianya Jasa
1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Saran dan Masukan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1.000.000 2.500.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 3.625.000
Menyurat Penunjang Urusan
terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Jasa Jumlah Kritik, Pengaduan,


Tersedianya Jasa
1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Saran dan Masukan Komunikasi, Sumber Daya Air Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 91.739.700 91.739.700 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 107.600.000
Penunjang Urusan
Daya Air dan Listrik terhadap Pelayanan dan Listrik terhadap Pelayanan

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.593.490 681.579.090 400.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa/Biaya


Jumlah Kritik, Pengaduan,
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
Saran dan Masukan
1 03 01 2.09 02 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 14 Unit 14 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 36.000.000
terhadap Pelayanan
Dinas Jabatan Lapangan Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan
Tersedianya Jasa/Biaya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
Pemeliharaan Kendaraan
1 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Saran dan Masukan Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 14 Unit 14 Unit 1 Tahun 1 Tahun 540.391.522 540.391.522 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 36.000.000
Dinas Operasional atau
Kendaraan Dinas Operasional atau terhadap Pelayanan Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan
Lapangan
Lapangan
Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Jasa/Biaya Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Saran dan Masukan Pemeliharaan dan Perizinan Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 20.000.000 20.000.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 221.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar terhadap Pelayanan Alat Besar Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,


Terpeliharanya Mebel
1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Saran dan Masukan Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 5.000.000
Kantor
terhadap Pelayanan Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan

- 17 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terpeliharanya Peralatan dan
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Saran dan Masukan Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 9.984.700 10.970.300 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 22.000.000
Mesin
Lainnya terhadap Pelayanan Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Sarana dan Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
1 03 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Saran dan Masukan Prasarana Pendukung Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 110.217.268 110.217.268 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 80.000.000
atau Bangunan Lainnya terhadap Pelayanan Gedung Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.582.000.000 1.582.000.000 7.590.670.000


1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.582.000.000 1.582.000.000 3.910.000.000

Tersedianya Rencana Teknis


Penyusunan Rencana Teknis dan
dan Lingkungan Hidup untuk
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 01 Konstruksi Bendungan, Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 50.000.000 50.000.000 APBK 1 Tahun 200.000.000
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Embung, dan Bangunan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Penampung Air Lainnya

Tersedianya Rencana Teknis


Penyusunan Rencana Teknis dan
Terkelolanya Sumber dan Dokumen Lingkungan Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 02 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 200.000.000
Daya Air Hidup untuk Konstruksi Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Tanah dan Air Baku

Penyusunan Rencana Teknis dan Tersedianya Rencana Teknis


Dokumen Lingkungan Hidup untuk dan Dokumen Lingkungan
Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Hidup Untuk Konstruksi Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 107.240.000 107.240.000 APBK 1 Tahun 250.000.000
Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Drainase Utama Perkotaan dan Pengendali Banjir, Lahar,
Pengaman Pantai Drainase Utama Perkotaan
dan Pengaman Pantai

Terkelolanya Sumber Tersedianya Unit Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber


1 03 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 500.000.000
Daya Air Pengelolaan Air Baku Bangunan Pantai pada WS Daya Air

Pembangunan Bangunan Perkuatan Terkelolanya Sumber Tersedianya Bangunan Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 10 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 4 Unit 4 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 310.000.000
Tebing Daya Air Perkuatan Tebing Bangunan Pantai pada WS Daya Air

Tersedianya Pintu
Pembangunan Pintu Air/Bendung Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 11 Air/Bendung Pengendali Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 2 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 500.000.000
Pengendali Banjir Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Banjir

Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber


1 03 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir Tersedianya Kanal Banjir Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 700.000.000
Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air

Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber


1 03 02 2.01 34 Peningkatan Tanggul Sungai Tersedianya Tanggul Sungai Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 2 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 350.000.000
Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air

Terkelolanya Sumber Terlaksananya Normalisasi Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber


1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 1.424.760.000 1.424.760.000 APBK 1 Tahun 900.000.000
Daya Air Sungai Bangunan Pantai pada WS Daya Air

- 18 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3.680.670.000

Tersedianya Rencana Teknis


Penyusunan Rencana Teknis dan dan Dokumen Lingkungan
Terkelolanya Sumber Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Hidup untuk Konstruksi Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 200.000.000
Daya Air dan Sekunder Daya Air
Konstruksi Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa

Pembangunan Jaringan Irigasi Terkelolanya Sumber Terlaksananya Pembangunan Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.02 02 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 1.400.000.000
Permukaan Daya Air Saluran Air dan Sekunder Daya Air

Peningkatan Jaringan Irigasi Terkelolanya Sumber Terlaksananya Peningkatan Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.02 08 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 1.000.000.000
Permukaan Daya Air Jaringan Saluran Air dan Sekunder Daya Air

Terkelolanya Sumber Terlaksananya Rehabilitasi Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber


1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 1.080.670.000
Daya Air Jaringan Saluran Air dan Sekunder Daya Air

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.622.739.000 8.722.739.000 3.688.520.000
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 8.622.739.000 8.722.739.000 3.688.520.000

Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Terkelolanya Sistem Lancarnya Distribusi Air Terkelolanya Sistem
1 03 03 2.01 01 Kebijakan, Strategi dan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 9.100.000 109.100.000 APBK 1 Tahun 30.000.000
Strategi dan Teknis SPAM Penyediaan Air Minum Minum yang Layak Penyediaan Air Minum
Teknis SPAM

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Terkelolanya Sistem Lancarnya Distribusi Air Terkelolanya Sistem
1 03 03 2.01 05 Tersedianya SPAM Kawasan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 8.613.639.000 8.613.639.000 APBK 1 Tahun 3.658.520.000
di Kawasan Perkotaan Penyediaan Air Minum Minum yang Layak Penyediaan Air Minum

1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - 2.400.000.000


1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - 2.400.000.000

Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kebijakan, Strategi, dan
Strategi, dan Teknis Sistem Teknis Sistem Pengelolaan
Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 01 Pengelolaan Persampahan Persampahan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 250.000.000
Regional Perkotaan Regional
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Tersedianya Bangunan Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 03 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 500.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional

Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Terlaksananya Rehabilitasi Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 04 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 700.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional

Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Terlaksananya Peningkatan Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 05 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 350.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional

Terkelolanya Sampah Tersedianya Sarana Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah


1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 2 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 600.000.000
Regional Persampahan Perkotaan Regional

- 19 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.352.984.000 5.352.984.000 5.187.698.000
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.352.984.000 5.352.984.000 5.187.698.000

Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi dan
Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Rumah Tangga Terkelolanya Sistem Air Rumah Tangga
1 03 05 2.01 01 Teknis Sistem Pengelolaan Kota Langsa 90 Persen 90 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 90 Persen 30.000.000
Air Limbah Domestik dalam Daerah Bersanitasi Limbah Perkotaan Bersanitasi
Air Limbah Domestik dalam
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Rehabilitasi/Peningkatan/Perl
Rumah Tangga Terkelolanya Sistem Air Rumah Tangga
1 03 05 2.01 05 Sistem Pengelolaan Air Limbah uasan Sistem Pengelolaan Air Kota Langsa 90 Persen 90 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5.352.984.000 252.984.000 APBK 90 Persen 3.157.698.000
Bersanitasi Limbah Perkotaan Bersanitasi
Domestik Terpusat Skala Permukiman Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman

Pembangunan/Penyediaan Sistem Tersedianya Sistem


Rumah Tangga Terkelolanya Sistem Air Rumah Tangga
1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pengelolaan Air Limbah Kota Langsa 90 Persen 90 Persen 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 5.100.000.000 APBK 90 Persen 2.000.000.000
Bersanitasi Limbah Perkotaan Bersanitasi
Permukiman Terpusat Skala Permukiman

1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.613.000.000 3.055.376.000 6.436.000.000


1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.613.000.000 3.055.376.000 6.436.000.000

Tersedianya Rencana, Lancarnya Sistem Drainase


Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Lancarnya Sistem Kebijakan, Strategi dan yang Terhubung Langsung Lancarnya Sistem
1 03 06 2.01 01 Strategi dan Teknis Sistem Drainase Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 183.680.000 1.527.688.000 APBK 75 Persen 150.000.000
Drainase Perkotaan Teknis Sistem Drainase dengan Sungai dalam Drainase Perkotaan
Perkotaan
Perkotaan Daerah Perkotaan

Lancarnya Sistem Drainase


Pembangunan Sistem Drainase Lancarnya Sistem Terlaksananya Pembangunan yang Terhubung Langsung Lancarnya Sistem
1 03 06 2.01 05 Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 25 Kegiatan 25 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 1.429.320.000 1.527.688.000 APBK 75 Persen 5.000.000.000
Perkotaan Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan dengan Sungai dalam Drainase Perkotaan
Daerah Perkotaan

Lancarnya Sistem Drainase


Lancarnya Sistem Terlaksananya Rehabilitasi Lancarnya Sistem
1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase yang Terhubung Langsung Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 75 Persen 1.286.000.000
Drainase Perkotaan Saluran Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan
dengan Sungai dalam

1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 48.024.916.056 8.834.916.056 7.272.000.000


1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 48.024.916.056 8.834.916.056 7.272.000.000

Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan dan Pengembangan
Permukiman Perkotaan Infrastruktur Kawasan Tersedianya Infrastruktur Permukiman Perkotaan
1 03 07 2.01 01 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kota Langsa 5 Kecamatan 5 Kecamatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 47.792.584.000 8.152.584.000 APBK 5 Kecamatan 3.022.000.000
yang Layak Huni Permukiman di Kawasan Permukiman Warga yang Layak Huni
Kawasan Strategis Daerah
Strategis Perkotaan

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terpeliharanya Infrastruktur


Permukiman Perkotaan Tersedianya Infrastruktur Permukiman Perkotaan
1 03 07 2.01 02 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Permukiman di Kota Langsa 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 232.332.056 682.332.056 APBK 5 Kecamatan 4.000.000.000
yang Layak Huni Permukiman Warga yang Layak Huni
Kawasan Strategis Daerah Kawasan Strategis Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Terpantaunya Kawasan


Permukiman Perkotaan Tersedianya Infrastruktur Permukiman Perkotaan
1 03 07 2.01 03 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Permukiman di Kawasan Kota Langsa 5 Kecamatan 5 Kecamatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 5 Kecamatan 250.000.000
yang Layak Huni Permukiman Warga yang Layak Huni
Kawasan Strategis Daerah Strategis Daerah Perkotaan

- 20 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 121.375.000
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 121.375.000

Terbitnya Ijin Mendirikan


Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Bangunan (IMB), Sertifikat
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), peran Fasilitasi Penyelenggaraan
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Tertatanya Bangunan 200 Izin/ 200 Izin/ Tertatanya Bangunan
1 03 08 2.01 01 Tenaga Ahli Bangunan Bangunan Gedung di Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 0 0 APBK 1 Tahun 121.375.000
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Gedung Rekomendasi Rekomendasi Gedung
Gedung (TABG), Pendataan Daerah Perkotaan
Bangunan Gedung, serta Implementasi
Bangunan Gedung, serta
SIMBG
Implementasi SIMBG

1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4.627.161.332 5.188.161.332 2.312.000.000


1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4.627.161.332 5.188.161.332 2.312.000.000

Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Terkendalinya Bangunan Kebijakan, Strategi dan Optimalisasi Penataan Terkendalinya Bangunan
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
1 03 09 2.01 01 Gedung dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 508.932.625 608.932.625 APBK Gedung dan 1 Tahun 200.000.000
Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungannya Bangunan dan Lingkungan di Perkotaan Lingkungannya
Kabupaten/Kota
Perkotaan

Terkendalinya Bangunan Optimalisasi Penataan Terkendalinya Bangunan


Tertatanya Bangunan dan
1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung dan Bangunan dan Lingkungan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 66 Gampong 66 Gampong 5 Kecamatan 5 Kecamatan 4.118.228.707 4.579.228.707 APBK Gedung dan 1 Tahun 2.112.000.000
Lingkungan
Lingkungannya Perkotaan Lingkungannya

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 40.615.798.143 41.911.192.143 53.025.096.023


1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40.615.798.143 41.911.192.143 53.025.096.023

Tersedianya Rencana,
Kebijakan, Strategi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Pengembangan Jaringan
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 01 Jalan Serta Perencanaan Kota Langsa 326 Km 326 Km 6 Dokumen 6 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 325.000.000 APBK 326 Km 430.000.000
Serta Perencanaan Teknis Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik
Teknis Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Lahan/Tanah
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 02 Untuk Penyelenggaraan Kota Langsa 326 Km 326 Km 7 Kegiatan 7 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 1.000.000.000
Penyelenggaraan Jalan Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik
Jalan

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Survey Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 30.000.000 APBK 326 Km 50.000.000
Kondisi Baik Kondisi Jalan/Jembatan Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pembangunan Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Kondisi Baik Jalan Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 9 Km 9 Km 1 Tahun 1 Tahun 36.750.275.143 25.821.665.093 APBK Kondisi Baik 326 Km 40.069.373.023

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rekonstruksi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 11.412.004.050 APBK 326 Km 2.000.000.000
Kondisi Baik Jalan Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rehabilitasi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 3 Km 3 Km 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 5.000.000.000
Kondisi Baik Jalan Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam


1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 9.100.000 386.100.000 APBK 326 Km 300.000.000
Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam


1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Tersedianya Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 10 Unit 10 Unit 1 Tahun 1 Tahun 3.856.423.000 3.856.423.000 APBK 326 Km 3.425.723.000
Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik

- 21 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Panjang Jalan dalam Tersedianya Jembatan sesuai Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Unit 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 400.000.000
Kondisi Baik Standar Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rehabilitasi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 2 Unit 2 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 250.000.000
Kondisi Baik Jembatan Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam


1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 80.000.000 APBK 326 Km 100.000.000
Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 245.347.540 245.135.540 1.111.025.000


1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 120.150.000

Terlaksananya Sosialisasi Tersedianya Rencana Tata


Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Kebijakan dan Peraturan Ruang Wilayah (RTRW)
1 03 12 2.01 04 Perundangundangan Bidang Penataan Ketaatan Terhadap RTRW Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 120.150.000
Perundang-undangan Bidang dan Rencana Rinci Tata
Ruang
Penataan Ruang Ruang (RRTR) Kab/Kota

1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 245.347.540 245.135.540 580.425.000

Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
1 03 12 2.02 01 Ketaatan Terhadap RTRW dan Sinkronisasi Penyusunan Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 125.535.345 125.459.345 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 205.360.000
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang
RTRW Kab/Kota
Daerah Kab/Kota

Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
1 03 12 2.02 02 Ketaatan Terhadap RTRW dan Sinkronisasi Penyusunan Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 119.812.195 119.676.195 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 375.065.000
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang
RTRR Kab/Kota
Daerah Kab/Kota

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 410.450.000

Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasai
1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Ketaatan Terhadap RTRW Pemanfaatan Ruang untuk Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 210.450.000
Pemanfaaatan Ruang
dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan
Perkotaan
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Tersedianya Sistem dan Sinkronisasai
1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang Ketaatan Terhadap RTRW Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 200.000.000
Informasi Penataan Ruang Pemanfaaatan Ruang
Perkotaan

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19.240.000 39.640.000.000 19.440.000.000
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.240.000 - 4.400.000.000
1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 19.240.000 - 4.400.000.000

Terlaksananya
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Persentase Rumah Layak Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 01 Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 12 Unit 12 Unit 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.620.000 0 APBK 89 Persen 1.000.000.000
Bencana Huni Rumah bagi Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Bencana atau Relokasi
Tersedianya Site Plan
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Terlaksananya
dan/atau Detail Engineering
Engineering Design (DED) bagi Rumah Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 02 Design (DED) bagi Rumah Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 0 APBK 89 Persen 400.000.000
Korban Bencana atau Relokasi Program Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Korban Bencana atau
Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Relokasi

- 22 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Terlaksananya
Tersedianya Lahan untuk
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 03 Pembangunan Rumah bagi Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 1 Lokasi 1 Lokasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 0 APBK 89 Persen 1.000.000.000
Rumah bagi Korban Bencana Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Korban Bencana
Bencana atau Relokasi

Terlaksananya
Pembangunan Rumah Khusus beserta Tersedianya Rumah Khusus
Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 05 PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi beserta PSU bagi Korban Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 20 Unit 20 Unit 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.620.000 0 APBK 89 Persen 2.000.000.000
Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Program Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Bencana atau Relokasi

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 39.640.000.000 8.140.000.000


1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - 39.640.000.000 8.140.000.000

Tersedianya Rencana Tapak


Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)
(Site Plan) dan Detail Terlaksananya
dan Detail Engineering Design (DED) Persentase Lingkungan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 01 Peremajaan/Pemugaran Permukiman Engineering Design (DED) Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 0,49 Persen 600.000.000
Kumuh Kumuh
Peremajaan/Pemugaran Kumuh
Kumuh
Permukiman Kumuh

Terlaksananya
Persentase Lingkungan Terlaksananya Perbaikan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 39.640.000.000 APBK 0,49 Persen 6.500.000.000
Kumuh Rumah Tidak Layak Huni Kumuh
Kumuh

Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasi Terlaksananya
Pengendalian Penyelenggaraan Persentase Lingkungan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 04 Pengendalian Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 0,49 Persen 40.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Kumuh
Penyelenggaraan Kumuh
Kumuh
Pemugaran/Peremajaan

Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Pembangunan Terlaksananya


Persentase Lingkungan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 06 Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Pemugaran/Peremajaan Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 0,49 Persen 1.000.000.000
Kumuh Kumuh
Kumuh Permukiman Kumuh Kumuh

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - 6.900.000.000


1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - 6.900.000.000

Perencanaan Penyediaan PSU Terpenuhinya PSU yang Tersedianya Rencana PSU Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 01 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 400.000.000
Perumahan Sehat dan Aman Perumahan Daerah Perkotaan Sehat dan Aman

Tersedianya Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Terpenuhinya PSU yang Sarana, dan Utilitas Umum di Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 10 Unit 10 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 5.800.000.000
Sehat dan Aman Perumahan untuk Daerah Perkotaan Sehat dan Aman
Menunjang Fungsi Hunian
Menunjang Fungsi Hunian
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam dan Sinkronisasi dalam
Terpenuhinya PSU yang Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, rangka Penyediaan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 700.000.000
Sehat dan Aman Daerah Perkotaan Sehat dan Aman
dan Utilitas Umum Perumahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan

TOTAL 122.580.916.239 128.938.514.827 118.387.405.412

- 23 -
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa,


usulan program dan kegiatan masyarakat pada umumnya
memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan,
drainase dan infrastruktur pedesaan lainnya. Pembangunan infrastruktur
dimaksud bertujuan untuk memudahkan transportasi dan pengendalian
permasalahan kesehatan dan lingkungan yang sering kali dihadapi oleh
masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


Rakyat Kota Langsa mempunyai komitmen untuk melakukan penyiapan
prasarana dan sarana bidang ke PU-an dengan meningkatkan
penyediaan sarana dan prasana wilayah Kota Langsa untuk membuka
dan memperlancar hubungan antar kecamatan, terutama wilayah
pedalaman, desa-desa terpencil, kawasan perbatasan, kawasan cepat
tumbuh atau pusat-pusat pengembangan.

- 24 -
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

III.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan


terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota


Langsa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan
membantu Walikota Langsa dalam menyusun dan merumuskan
kebijakan teknis dibidang pembangunan daerah dituntut untuk
menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk
berupa pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Langsa,


pada dasarnya kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kota Langsa adalah sebagai pelaksana Pembangunan Sektor
Ke-PU-an (Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Ruang
dan Pengujian dan Peralatan), setiap program pembangunan dan
sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk
menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran
tingkat kesusksesannya.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2021 nantinya dijabarkan ke
dalam 14 (empat belas) Program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan
85 (delapan puluh lima) Sub Kegiatan. Adapun rencana kerja
tersebut selain digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat
rutinitas, perumusan pengembangan data dan informasi, percepatan
pembangunan daerah menjadi skala prioritas pada tahun

- 25 -
perencanaan 2021. Sementara itu, kebutuhan pendanaan terhadap
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud
direncanakan sebesar Rp. 121.407.722.488,00. Lebih jelasnya
dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas


pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif
dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara
lain :
 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)


Program ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas Sumber
Daya Air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan
kegiatan antara lain :
 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

- 26 -
 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


Penyediaan Air Minum
Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan
mengembangkan pelayanan pendistribusian air minum,
dengan kegiatan :
 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaaan


Persampahan Regional
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang
sehat dengan mengelola sampah dengan baik, dengan
kegiatan :
 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air


Limbah
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sanitasi yang
sehat untuk seluruh rumah tangga masyarakat, dengan
kegiatan :
 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


Drainase
Program ini dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja
pelayanan sistem drainase, dengan kegiatan :

- 27 -
 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Permukiman


Program ini dimaksudkan untuk menunjang kualitas
infrastruktur kawasan permukiman masyarakat, dengan
kegiatan :
 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman
di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Gedung


Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan administrasi
kelayakan suatu bangunan gedung, dengan kegiatan :
 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya


Program ini dimaksudkan untuk menata bangunan dan
lingkungan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat,
dengan kegiatan :
 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penyelenggaraan Jalan


Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan yang mantap, dalam upaya membuka
isolasi antar wilayah/daerah untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi masyarakat, dengan kegiatan :
 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 28 -
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini dimaksudkan untuk pengembangan potensi
wilayah dan lingkungan agar tertata, sebagai suatu upaya
pendayagunaan lahan, dengan kegiatan berupa :
 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/Kota
 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan


Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan


Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang
mampu menyelaraskan pola hidup yang terencana dan tertata
secara berpadu, berperilaku hidup sehat, bersih dan tertib
pembangunan, dengan kegiatan :
 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

2. Program Kawasan Permukiman


Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan hunian yang
layak bagi masyarakat, dengan kegiatan :
 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

3. Program Kawasan Permukiman


Program ini dimaksudkan untuk menyediakan Prasarana,
Sarana dan Utilitas umum perumahan, dengan kegiatan :
 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 29 -
III.2. Pendanaan Anggaran

Rincian jumlah pagu anggaran perubahan atas program,


kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021
dapat dilihat pada tabel berikut :

- 30 -
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DINAS PUPR KOTA LANGSA TAHUN 2021

NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

PEKERJAAN UMUM DAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan


1. A. 10.723.988.417,00
PENATAAN RUANG Daerah Kabupaten/Kota

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.466.455.777,00

- Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN 5.569.985.777,00


- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 896.470.000,00
Tugas ASN
- Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan 0,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 0,00
Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 0,00


Kelengkapannya

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.380.850,00

- Penyediaan Komponen Instalasi 4.998.950,00


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.999.600,00
- 24.999.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.000.000,00


Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material 4.999.800,00
- Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.950.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 72.433.500,00
Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 0,00
Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4 3.347.803.000,00
Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Alat Besar 0,00
- Pengadaan Mebel 0,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.483.000,00
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00
Lainnya
- 3.304.320.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


5 92.769.700,00
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.030.000,00

- 31 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 91.739.700,00


dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
6 681.579.090,00
Urusan Pemerintahan Daerah
- 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 540.391.522,00


Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 20.000.000,00
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Mebel 0,00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.970.300,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 110.217.268,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1.582.000.000,00

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman


1 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 1.582.000.000,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 50.000.000,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 0,00


Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah
dan Air Baku
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 107.240.000,00
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
- Pembangunan Unit Air Baku 0,00
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0,00
- Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali 0,00
Banjir
- Pembangunan Kanal Banjir 0,00
- Peningkatan Tanggul Sungai 0,00
- Normalisasi/Restorasi Sungai 1.424.760.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
2 0,00
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

- 32 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 0,00


Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa
- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00

Program Pengelolaan dan Pengembangan


C. 8.622.739.000,00
Sistem Penyediaan Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 8.622.739.000,00
Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 9.100.000,00
Teknis SPAM
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 8.613.639.000,00
Kawasan Perkotaan

Program Pengembangan Sistem dan


D. 0,00
Pengelolaan Persampahan Regional

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


1 0,00
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan 0,00
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00
- Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00
- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00
- Penyediaan Sarana Persampahan 0,00

Program Pengelolaan dan Pengembangan


E. 5.352.984.000,00
Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1 Limbah Domestik dalam Daerah 5.352.984.000,00
Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 0,00
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem 252.984.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman
- 5.100.000.000,00
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

- 33 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

Program Pengelolaan dan Pengembangan


F. 1.613.000.000,00
Sistem Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1 Drainase yang Terhubung Langsung dengan 1.613.000.000,00
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 183.680.000,00
Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.429.320.000,00
- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 0,00

G. Program Pengembangan Permukiman 8.384.916.056,00

Penyelenggaraan Infrastruktur pada


1 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 8.384.916.056,00
Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur 8.152.584.000,00
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota
- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur 232.332.056,00
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur 0,00
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah

H. Program Penataan Bangunan Gedung 0,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di


Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1 0,00
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan 0,00
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG

Program Penataan Bangunan dan


I. 4.813.161.332,00
Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan


1 4.813.161.332,00
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 508.932.625,00
Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kabupaten/Kota
- Penataan Bangunan dan Lingkungan 4.304.228.707,00

- 34 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

J. Program Penyelenggaraan Jalan 40.429.798.143,00

1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40.429.798.143,00

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 0,00


Pengembangan Jaringan Jalan Serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
- Pembebasan Lahan/Tanah untuk 0,00
Penyelenggaraan Jalan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan 0,00
- Pembangunan Jalan 25.152.271.093,00
- Rekonstruksi Jalan 11.412.004.050,00
- Rehabilitasi Jalan 0,00
- Pemeliharaan Rutin Jalan 9.100.000,00
- Pembangunan Jembatan 3.856.423.000,00
- Pelebaran Jembatan 0,00
- Rehabilitasi Jembatan 0,00
- Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00

K. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 245.135.540,00

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah


1 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 0,00
Kabupaten/Kota
- 0,00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
Perundangundangan Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata


2 245.135.540,00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW 125.459.345,00
Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 119.676.195,00
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
3 0,00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

- Sistem Informasi Penataan Ruang 0,00

PERUMAHAN DAN
2. A. Program Pengembangan Perumahan 0,00
KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
1 Bencana atau Relokasi Program 0,00
Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00

- 35 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)

- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail 0,00


Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah 0,00
bagi Korban Bencana
- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi 0,00
Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

B. Program Kawasan Permukiman 39.640.000.000,00

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman


1 39.640.000.000,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan 0,00
Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 39.640.000.000,00
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 0,00
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ 0,00
Peremajaan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan


C. 0,00
Utilitas Umum (PSU)

1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0,00

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 0,00


- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 0,00
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan

- 36 -
BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam


mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan pada tahun berjalan dalam menyesuaikan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Keluaran Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
adalah program lanjutan tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Langsa.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota


Langsa selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021,
juga berfungsi pula sebagai standar peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa, untuk menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan bidang dan seluruh staf, guna merealisasikan visi:

“Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Meningkat di


Semua Sektor Pembangunan dan Terlaksananya Pembangunan
Berdasarkan Usulan dari Bawah sehingga Pembangunan Benar-benar
Bermanfaat bagi Masyarakat Luas” .

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA

MUHARRAM, S.T, M.Si.


Pembina Tingkat 1
NIP. 19750110 200904 1 003

- 37 -

Anda mungkin juga menyukai