Perubahan
2021
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
-1-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
-2-
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1980 Tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Taca Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota
Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa
Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa
Tahun 2021.
-3-
I.3. Maksud dan Tujuan
-4-
BAB III Menjelaskan Program dan Kegiatan serta pendanaan
yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Langsa.
-5-
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II
TAHUN 2021
-6-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)
1. Terlaksananya pemerintahan Program : Penunjang Urusan Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran 1 Surat 8.633.501.331 0 Surat 6.654.338.574 2 Surat 11.877.730.168 - 989.736.106 - 2.734.550.078 0 Surat 3.724.286.184 0% 31% 0 Surat 15.602.016.352 0% 181%
yang bersih, amanah dan Pemerintahan Daerah dan Masukan terhadap Pelayanan
berwibawa di semua Kabupaten/Kota
perangkat daerah serta
1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Terselenggaranya Pengelolaan 60 Bulan 6.580.350.831 36 Bulan 5.955.605.005 12 Bulan 7.639.645.828 3 989.736.106 3 2.717.624.203 6 Bulan 3.707.360.309 50% 49% 42 Bulan 11.347.006.137 70% 172%
terjalinnya kerjasama yang
Administrasi Keuangan Perangkat
kuat antar lembaga dan antar
Daerah
wilayah dalam rangka
1 peningkatan pelayanan publik Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan ASN 60 Bulan 5.354.739.681 36 Bulan 4.925.657.505 12 Bulan 6.743.175.828 3 898.336.106 3 2.625.374.203 6 Bulan 3.523.710.309 50% 52% 42 Bulan 10.266.886.137 70% 192%
ASN
2 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Terlaksananya Tugas Pokok dan 60 Bulan 1.205.311.150 36 Bulan 1.029.947.500 12 Bulan 896.470.000 3 91.400.000 3 92.250.000 6 Bulan 183.650.000 50% 20% 42 Bulan 1.080.120.000 70% 90%
Pelaksanaan Tugas ASN Fungsi Perangkat Daerah
3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Tertatanya Keuangan Perangkat 60 Bulan 10.300.000 36 Bulan - 12 Bulan - 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan - 70% 0%
Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
SKPD
4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 60 Bulan 10.000.000 36 Bulan - 12 Bulan - 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan - 70% 0%
Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
SKPD
2 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Layanan Perangkat 5 Tahun 429.123.750 3 Tahun 233.147.966 1 Tahun 135.380.850 0,25 - 0,5 16.925.875 1 Tahun 16.925.875 50% 13% 4 Tahun 152.306.725 75% 35%
Daerah Daerah
5 Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 4.956.000 12 Bulan 4.998.950 3 - 3 1.948.650 6 Bulan 1.948.650 50% 39% 42 Bulan 6.947.600 70% 45%
listrik/penerangan bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan
kantor Kantor
6 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 60 Bulan 3.733.750 36 Bulan 29.967.929 12 Bulan 14.999.600 3 - 3 5.985.100 6 Bulan 5.985.100 50% 40% 42 Bulan 20.984.700 70% 562%
7 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 60 Bulan 61.800.000 36 Bulan 27.896.750 12 Bulan 24.999.000 3 - 3 8.992.125 6 Bulan 8.992.125 50% 36% 42 Bulan 33.991.125 70% 55%
Penggandaan Penggandaan
8 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan 60 Bulan 8.240.000 36 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.000.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 3.000.000 70% 36%
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
9 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 4.903.000 12 Bulan 4.999.800 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 4.999.800 70% 32%
10 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Tamu 60 Bulan 15.450.000 36 Bulan 9.555.000 12 Bulan 9.950.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 9.950.000 70% 64%
11 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat Koordinasi 60 Bulan 309.000.000 36 Bulan 152.869.287 12 Bulan 72.433.500 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 72.433.500 70% 23%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD
3 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Barang/Peralatan/ 5 Tahun 1.139.695.000 3 Tahun 50.750.000 1 Tahun 3.329.370.300 0,25 - 0,5 - 1 Tahun - 0% 0% 4 Tahun 3.329.370.300 75% 292%
Penunjang Urusan Pemerintah Perlengkapan Milik Daerah
Daerah
#### Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin 50 Unit 109.695.000 30 Unit 50.750.000 10 Unit 25.050.300 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 30 Unit 25.050.300 60% 23%
Lainnya
#### Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana 5 Kegiatan 1.030.000.000 3 Kegiatan - 1 Kegiatan 3.304.320.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 3 Kegiatan 3.304.320.000 60% 321%
Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang 5 Tahun 114.561.750 3 Tahun 74.473.753 1 Tahun 92.739.700 - - - - 0 0 0 Tahun - 50% 0% 3 Tahun 92.739.700 60% 81%
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan
#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 60 Bulan 3.733.750 36 Bulan 935.000 12 Bulan 1.000.000 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 1.000.000 70% 27%
#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, 60 Bulan 110.828.000 36 Bulan 73.538.753 12 Bulan 91.739.700 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 91.739.700 70% 83%
Sumber Daya Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik
5 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang/Peralatan/ 5 Tahun 369.770.000 3 Tahun 340.361.850 1 Tahun 680.593.490 - - - - 0 Tahun - 25% 0% 3 Tahun 680.593.490 60% 184%
Daerah Penunjang Urusan Perlengkapan Milik Daerah
Pemerintahan Daerah
#### Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa/Biaya 70 Unit 37.080.000 42 Unit 261.881.850 14 Unit 540.391.522 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 5 Unit 540.391.522 7% 1457%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Operasional atau Lapangan
-7-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)
#### Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin 60 Bulan 22.660.000 36 Bulan 4.980.000 12 Bulan 9.984.700 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 9.984.700 70% 44%
Mesin Lainnya
#### Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Terpeliharanya Sarana dan 60 Bulan 82.400.000 36 Bulan 73.500.000 12 Bulan 110.217.268 3 - 3 - 6 Bulan - 50% 0% 42 Bulan 110.217.268 70% 134%
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
2 Meningkatnya Kualitas Program : Pengelolaan Sumber Daya Air Terkelolanya Sumber Daya Air 5 Tahun 1.390.500.000 3 Tahun - 1 Tahun 1.582.000.000 0 - 0 770.006.790 0 Tahun 770.006.790 0% 49% 3 Tahun 2.352.006.790 60% 169%
Saluran Drainase/Gorong- (SDA)
Gorong dan
6 Talud/Turap/Bronjong Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Terkelolanya SDA dan Bangunan 5 Kecamatan 1.390.500.000 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 1.582.000.000 0 - 0 770.006.790 0 Kecamatan 770.006.790 33% 49% 5 Kecamatan 2.352.006.790 100% 169%
Pengaman Pantai pada Wilayah Pantai pada WS
Sungai (WS) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
#### Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Tersedianya Rencana Teknis dan 10 Dokumen 206.000.000 - Dokumen - 2 Dokumen 50.000.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 50.000.000 0% 24%
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Konstruksi Bendungan, Bendungan, Embung, dan Bangunan
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penampung Air Lainnya
#### Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Tersedianya Rencana Teknis dan 10 Dokumen 257.500.000 - Dokumen - 2 Dokumen 107.240.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 107.240.000 0% 42%
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Dokumen Lingkungan Hidup Untuk
Konstruksi Pengendali Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,
Banjir, Lahar, Drainase Utama Drainase Utama Perkotaan dan
Perkotaan dan Pengaman Pantai Pengaman Pantai
#### Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Normalisasi Sungai 5 Kegiatan 927.000.000 - Kegiatan - 1 Kegiatan 1.424.760.000 0 - 1 770.006.790 1 Kegiatan 770.006.790 100% 54% 1 Kegiatan 2.194.766.790 20% 237%
Program : Pengelolaan dan Lancarnya Sistem Drainase 100 Persen 5.304.500.000 70 Persen 1.854.448.000 75 Persen 1.613.000.000 0 - 0 - 0 Persen - 0% 0% 70 Persen 1.613.000.000 70% 30%
Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan
Kegiatan : Pengelolaan dan Tersedianya Sistem Drainase yang 5 Kecamatan 5.304.500.000 5 Kecamatan 1.854.448.000 5 Kecamatan 1.613.000.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 0% 0% 5 Kecamatan 1.613.000.000 100% 30%
Pengembangan Sistem Drainase Terhubung Langsung dengan
yang Terhubung Langsung Sungai dalam Daerah Perkotaan
dengan Sungai
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 5 Dokumen 154.500.000 3 Dokumen 131.800.000 1 Dokumen 183.680.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 3 Dokumen 183.680.000 60% 119%
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Drainase Perkotaan Perkotaan
1 Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Terlaksananya Pembangunan 125 Kegiatan 5.150.000.000 75 Kegiatan 1.722.648.000 25 Kegiatan 1.429.320.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 75 Kegiatan 1.429.320.000 60% 28%
Perkotaan Drainase Perkotaan
3 Meningkatnya Cakupan Program : Pengelolaan dan Terkelolanya Sistem Penyediaan 5 Tahun 3.799.175.600 3 Tahun - 1 Tahun 8.622.739.000 0 - 0 - 0 Tahun - 0% 0% 3 Tahun 8.622.739.000 60% 227%
Pelayanan Air Bersih bagi Pengembangan Sistem Air Minum
Masyarakat Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Tersedianya Air Minum Bagi 5 Kecamatan 3.799.175.600 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 8.622.739.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 12% 0% 5 Kecamatan 8.622.739.000 100% 227%
Pengembangan Sistem Masyarakat
Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 10 Dokumen 30.900.000 - Dokumen - 2 Dokumen 9.100.000 0 - 0 - 0 Dokumen - 0% 0% 0 Dokumen 9.100.000 0% 29%
Strategi dan Teknis SPAM Strategi dan Teknis SPAM
1 Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Tersedianya SPAM Kawasan 5 Unit 3.768.275.600 - Unit - 1 Unit 8.613.639.000 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 0 Unit 8.613.639.000 0% 229%
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai
-8-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)
Kegiatan : Pengelolaan dan Terkelolanya Sistem Air Limbah 5 Kecamatan 3.252.428.940 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 5.352.984.000 0 - 0 - 0 Kecamatan - 13% 0% 5 Kecamatan 5.352.984.000 100% 165%
Pengembangan Sistem Air Perkotaan
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasa Terlaksananya 10 Kegiatan 3.252.428.940 - Kegiatan - 2 Kegiatan 5.352.984.000 1 - 0 - 1 Kegiatan - 50% 0% 1 Kegiatan 5.352.984.000 10% 165%
n Sistem Pengelolaan Air Limbah Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
Domestik Terpusat Skala Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman Domestik Terpusat Skala
Permukiman
5 Meningkatnya Jumlah Rumah Program : Pengembangan Permukiman Permukiman Perkotaan yang 5 Kecamatan 7.232.660.000 5 Kecamatan 7.152.573.998 5 Kecamatan 48.024.916.056 0 - 1 99.880.000 1 Kecamatan 99.880.000 20% 0% 6 Kecamatan 48.124.796.056 120% 665%
Hunian yang Layak Layak Huni
Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Tersedianya Infrastruktur 5 Kecamatan 7.232.660.000 5 Kecamatan 7.152.573.998 5 Kecamatan 48.024.916.056 0 - 1 99.880.000 1 Kecamatan 99.880.000 11% 0% 5 Kecamatan 48.124.796.056 100% 665%
pada Permukiman di Kawasan Permukiman Warga
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan dan Terlaksananya Pembangunan 80 Kegiatan 3.112.660.000 48 Kegiatan 7.152.573.998 16 Kegiatan 47.792.584.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 48 Kegiatan 47.792.584.000 60% 1535%
Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman di di Kawasan Strategis Perkotaan
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terpeliharanya Infrastruktur 25 Kegiatan 4.120.000.000 15 Kegiatan - 5 Kegiatan 232.332.056 0 - 1 99.880.000 1 Kegiatan 99.880.000 20% 43% 16 Kegiatan 332.212.056 64% 8%
Infrastruktur Kawasan Kawasan Permukiman di Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Strategis Daerah Perkotaan
Daerah Kabupaten/Kota
6 Meningkatnya Luas Wilayah Program : Penataan Bangunan dan Terkendalinya Bangunan Gedung 5 Tahun 2.381.360.000 3 Tahun 3.207.920.400 1 Tahun 4.627.161.332 0 - 0 151.767.000 0 Tahun 151.767.000 0% 3% 3 Tahun 4.778.928.332 60% 201%
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lingkungannya dan Lingkungannya
Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Optimalisasi Penataan Bangunan 5 Kecamatan 2.381.360.000 5 Kecamatan 3.207.920.400 5 Kecamatan 4.627.161.332 0 - 0 151.767.000 0 Kecamatan 151.767.000 12% 3% 5 Kecamatan 4.778.928.332 100% 201%
Bangunan dan Lingkungannya dan Lingkungan Perkotaan
di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Rencana, Kebijakan, 10 Dokumen 206.000.000 - Dokumen - 2 Dokumen 508.932.625 0 - 1 151.767.000 1 Dokumen 151.767.000 50% 30% 1 Dokumen 660.699.625 10% 321%
Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Penataan Bangunan dan Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungan di Kabupaten/Kota Perkotaan
Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Tertatanya Bangunan dan 66 Gampong 2.175.360.000 66 Gampong 3.207.920.400 66 Gampong 4.118.228.707 0 - - - 0 Gampong - 0% 0% 66 Gampong 4.118.228.707 100% 189%
Lingkungan Lingkungan
Program : Penyelenggaraan Penataan Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 597.837.750 75 Persen 127.422.077 75 Persen 245.347.540 0 - 5,39 13.236.315 5 Persen 13.236.315 7% 5% 80 Persen 258.583.855 107% 43%
Ruang
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 5 Tahun 597.837.750 3 Tahun 127.422.077 1 Tahun 245.347.540 0,25 - 0,5 13.236.315 1 Tahun 13.236.315 10% 5% 5 Tahun 258.583.855 100% 43%
Perencanaan Tata Ruang sinkronisasi Perencanaan Tata
Daerah Kabupaten/Kota Ruang Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 10 Kegiatan 211.520.800 6 Kegiatan 127.422.077 2 Kegiatan 125.535.345 0 - 1 1.242.120 1 Kegiatan 1.242.120 50% 1% 7 Kegiatan 126.777.465 70% 60%
Penyusunan RTRW Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota Kab/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi dan 25 Kegiatan 386.316.950 - Kegiatan - 5 Kegiatan 119.812.195 0 - 1 11.994.195 1 Kegiatan 11.994.195 20% 10% 1 Kegiatan 131.806.390 4% 34%
Penyusunan RRTR Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota Kab/Kota
7 Meningkatnya Konektivitas Program : Penyelenggaraan Jalan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 336 Km 47.168.948.904 326 Km 30.037.271.619 326 Km 40.429.798.143 0 - 0 422.312.000 0 Km 422.312.000 0% 1% 326 Km 40.852.110.143 97% 87%
Akses Jalan Masyarakat
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Terlaksananya Pengaturan Jalan 5 Tahun 47.168.948.904 5 Tahun 30.037.271.619 1 Tahun 40.429.798.143 0,25 - 0,5 422.312.000 1 Tahun 422.312.000 5% 1% 5 Tahun 40.852.110.143 100% 87%
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan 22,5 Km 41.271.454.214 13,5 Km 27.820.793.619 4,5 Km 25.152.271.093 0 - 1,68 422.312.000 2 Km 422.312.000 37% 2% 15 Km 25.574.583.093 67% 62%
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan Terlaksananya rekonstruksi jalan 20 Kegiatan 2.060.000.000 - Kegiatan - 4 Kegiatan 11.412.004.050 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 0 Kegiatan 11.412.004.050 0% 554%
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Jalan 20 Kegiatan 309.000.000 12 Kegiatan 300.000.000 4 Kegiatan 9.100.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 12 Kegiatan 9.100.000 60% 3%
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jalan 55 Unit 3.528.494.690 33 Unit 1.916.478.000 11 Unit 3.856.423.000 0 - 0 - 0 Unit - 0% 0% 33 Unit 3.856.423.000 60% 109%
-9-
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Unit perangkat
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Target Renstra PD pada Tahun Renja PD Tahun berjalan yg Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Sasaran PD s.d. Renja PD (2020) Realisasi Anggaran Renja Penanggung Ket.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (Akhir Periode Renstra PD) dievaluasi (2021) Renja PD yang Dievaluasi (2021) Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun Renstra PD s/d Tahun
PD Tahun 2021 (%) jawab
I II III IV 2021) 2021 (%)
Program : Kawasan Permukiman Persentase Lingkungan Kumuh 0,49 Persen 6.695.000.000 0,49 Persen 6.748.793.998 0,49 Persen 39.640.000.000 0 - 0 - 0 Persen - 0% 0% 0 Persen 39.640.000.000 100% 592%
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Terlaksananya Penanganan 5 Tahun 6.695.000.000 3 Tahun 6.748.793.998 1 Tahun 39.640.000.000 0,25 - 0,5 - 1 Tahun - 0% 0% 5 Tahun 39.640.000.000 100% 592%
Permukiman Kumuh dengan Kawasan Kumuh
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Terlaksananya Perbaikan Rumah 15 Kegiatan 6.695.000.000 9 Kegiatan 6.748.793.998 3 Kegiatan 39.640.000.000 0 - 0 - 0 Kegiatan - 0% 0% 9 Kegiatan 39.640.000.000 60% 592%
Huni Tidak Layak Huni
Rata-rata capaian kinerja (%) 7,86 0,42 13,34 5,60 21,19 6,02
Predikat kinerja SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR
- 10 -
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 11 -
terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan
informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 12 -
Pengukuran Kinerja Bersifat Kuantitatif
- 13 -
Tahun Tahun
No Indikator Satuan 2018 Tahun 2019 2020
Capaian Target Realisasi Capaian Target
1 Persentase Jumlah Rumah yang Layak Huni Persen 100% 88,90% 88,90% 100% 89,05%
2 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Persen 100% 0,59% 0,29% 150% 0,59%
7 Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi Persen 62% 89,84% 58,34% 64,94% 90,1%
- 14 -
II.3. Reviu Rancangan Perubahan RKPD
- 15 -
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
- 16 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Rapat Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Saran dan Masukan Koordinasi dan Konsultasi Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 72.433.500 177.014.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 300.000.000
Perangkat Daerah
Konsultasi SKPD terhadap Pelayanan SKPD terhadap Pelayanan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Kritik, Pengaduan, Terselenggaranya Sistem Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terlaksananya Layanan
1 03 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Saran dan Masukan Pemerintahan Berbasis Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 10.000.000
Perangkat Daerah
SKPD terhadap Pelayanan Elektronik terhadap Pelayanan
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.329.370.300 3.347.803.000 2.452.190.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Kritik, Pengaduan, Tersedianya Sarana dan Tersedianya Barang / Jumlah Kritik, Pengaduan,
1 03 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau Saran dan Masukan Prasarana Pendukung Peralatan / Perlengkapan Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 3.304.320.000 3.304.320.000 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 1.000.000.000
Bangunan Lainnya terhadap Pelayanan Gedung Milik Daerah terhadap Pelayanan
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.739.700 94.239.700 111.225.000
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.593.490 681.579.090 400.000.000
- 17 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
Terpeliharanya Peralatan dan
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Saran dan Masukan Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 9.984.700 10.970.300 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 22.000.000
Mesin
Lainnya terhadap Pelayanan Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Kritik, Pengaduan, Terpeliharanya Sarana dan Terpeliharanya Jumlah Kritik, Pengaduan,
1 03 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Saran dan Masukan Prasarana Pendukung Barang/Peralatan/ Kota Langsa 2 Surat 2 Surat 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 110.217.268 110.217.268 APBK Saran dan Masukan 2 Surat 80.000.000
atau Bangunan Lainnya terhadap Pelayanan Gedung Perlengkapan Milik Daerah terhadap Pelayanan
Pembangunan Bangunan Perkuatan Terkelolanya Sumber Tersedianya Bangunan Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 10 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 4 Unit 4 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 310.000.000
Tebing Daya Air Perkuatan Tebing Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Tersedianya Pintu
Pembangunan Pintu Air/Bendung Terkelolanya Sumber Terkelolanya SDA dan Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.01 11 Air/Bendung Pengendali Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 2 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 500.000.000
Pengendali Banjir Daya Air Bangunan Pantai pada WS Daya Air
Banjir
- 18 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3.680.670.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Terkelolanya Sumber Terlaksananya Pembangunan Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.02 02 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 1.400.000.000
Permukaan Daya Air Saluran Air dan Sekunder Daya Air
Peningkatan Jaringan Irigasi Terkelolanya Sumber Terlaksananya Peningkatan Terkelolanya Irigasi Primer Terkelolanya Sumber
1 03 02 2.02 08 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 1.000.000.000
Permukaan Daya Air Jaringan Saluran Air dan Sekunder Daya Air
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 8.622.739.000 8.722.739.000 3.688.520.000
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 8.622.739.000 8.722.739.000 3.688.520.000
Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Terkelolanya Sistem Lancarnya Distribusi Air Terkelolanya Sistem
1 03 03 2.01 01 Kebijakan, Strategi dan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 9.100.000 109.100.000 APBK 1 Tahun 30.000.000
Strategi dan Teknis SPAM Penyediaan Air Minum Minum yang Layak Penyediaan Air Minum
Teknis SPAM
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Terkelolanya Sistem Lancarnya Distribusi Air Terkelolanya Sistem
1 03 03 2.01 05 Tersedianya SPAM Kawasan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 8.613.639.000 8.613.639.000 APBK 1 Tahun 3.658.520.000
di Kawasan Perkotaan Penyediaan Air Minum Minum yang Layak Penyediaan Air Minum
Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kebijakan, Strategi, dan
Strategi, dan Teknis Sistem Teknis Sistem Pengelolaan
Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 01 Pengelolaan Persampahan Persampahan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 250.000.000
Regional Perkotaan Regional
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Tersedianya Bangunan Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 03 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit 1 Unit 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 500.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Terlaksananya Rehabilitasi Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 04 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 700.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- Terkelolanya Sampah Terlaksananya Peningkatan Terkelolanya Sampah Terkelolanya Sampah
1 03 04 2.01 05 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 1 Tahun 350.000.000
3R/TPS Regional TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Perkotaan Regional
- 19 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.352.984.000 5.352.984.000 5.187.698.000
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.352.984.000 5.352.984.000 5.187.698.000
Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi dan
Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Rumah Tangga Terkelolanya Sistem Air Rumah Tangga
1 03 05 2.01 01 Teknis Sistem Pengelolaan Kota Langsa 90 Persen 90 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0 0 APBK 90 Persen 30.000.000
Air Limbah Domestik dalam Daerah Bersanitasi Limbah Perkotaan Bersanitasi
Air Limbah Domestik dalam
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Rehabilitasi/Peningkatan/Perl
Rumah Tangga Terkelolanya Sistem Air Rumah Tangga
1 03 05 2.01 05 Sistem Pengelolaan Air Limbah uasan Sistem Pengelolaan Air Kota Langsa 90 Persen 90 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5.352.984.000 252.984.000 APBK 90 Persen 3.157.698.000
Bersanitasi Limbah Perkotaan Bersanitasi
Domestik Terpusat Skala Permukiman Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman
Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan dan Pengembangan
Permukiman Perkotaan Infrastruktur Kawasan Tersedianya Infrastruktur Permukiman Perkotaan
1 03 07 2.01 01 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kota Langsa 5 Kecamatan 5 Kecamatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 47.792.584.000 8.152.584.000 APBK 5 Kecamatan 3.022.000.000
yang Layak Huni Permukiman di Kawasan Permukiman Warga yang Layak Huni
Kawasan Strategis Daerah
Strategis Perkotaan
- 20 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 121.375.000
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 121.375.000
Tersedianya Rencana,
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Terkendalinya Bangunan Kebijakan, Strategi dan Optimalisasi Penataan Terkendalinya Bangunan
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
1 03 09 2.01 01 Gedung dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Kecamatan 5 Kecamatan 508.932.625 608.932.625 APBK Gedung dan 1 Tahun 200.000.000
Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungannya Bangunan dan Lingkungan di Perkotaan Lingkungannya
Kabupaten/Kota
Perkotaan
Tersedianya Rencana,
Kebijakan, Strategi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Pengembangan Jaringan
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 01 Jalan Serta Perencanaan Kota Langsa 326 Km 326 Km 6 Dokumen 6 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 325.000.000 APBK 326 Km 430.000.000
Serta Perencanaan Teknis Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik
Teknis Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Lahan/Tanah
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 02 Untuk Penyelenggaraan Kota Langsa 326 Km 326 Km 7 Kegiatan 7 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 1.000.000.000
Penyelenggaraan Jalan Kondisi Baik Jalan Kondisi Baik
Jalan
Panjang Jalan dalam Terlaksananya Survey Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 30.000.000 APBK 326 Km 50.000.000
Kondisi Baik Kondisi Jalan/Jembatan Jalan Kondisi Baik
Panjang Jalan dalam Terlaksananya Pembangunan Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Kondisi Baik Jalan Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 9 Km 9 Km 1 Tahun 1 Tahun 36.750.275.143 25.821.665.093 APBK Kondisi Baik 326 Km 40.069.373.023
Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rekonstruksi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 11.412.004.050 APBK 326 Km 2.000.000.000
Kondisi Baik Jalan Jalan Kondisi Baik
Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rehabilitasi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Kota Langsa 326 Km 326 Km 3 Km 3 Km 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 5.000.000.000
Kondisi Baik Jalan Jalan Kondisi Baik
- 21 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Panjang Jalan dalam Tersedianya Jembatan sesuai Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 1 Unit 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 400.000.000
Kondisi Baik Standar Jalan Kondisi Baik
Panjang Jalan dalam Terlaksananya Rehabilitasi Terlaksananya Pengaturan Panjang Jalan dalam
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Kota Langsa 326 Km 326 Km 2 Unit 2 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 326 Km 250.000.000
Kondisi Baik Jembatan Jalan Kondisi Baik
1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 245.347.540 245.135.540 580.425.000
Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
1 03 12 2.02 01 Ketaatan Terhadap RTRW dan Sinkronisasi Penyusunan Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 125.535.345 125.459.345 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 205.360.000
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang
RTRW Kab/Kota
Daerah Kab/Kota
Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
1 03 12 2.02 02 Ketaatan Terhadap RTRW dan Sinkronisasi Penyusunan Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 119.812.195 119.676.195 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 375.065.000
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang
RTRR Kab/Kota
Daerah Kab/Kota
Terlaksananya Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasai
1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Ketaatan Terhadap RTRW Pemanfaatan Ruang untuk Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 210.450.000
Pemanfaaatan Ruang
dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan
Perkotaan
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Tersedianya Sistem dan Sinkronisasai
1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang Ketaatan Terhadap RTRW Kota Langsa 75 Persen 75 Persen 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK Ketaatan Terhadap RTRW 75 Persen 200.000.000
Informasi Penataan Ruang Pemanfaaatan Ruang
Perkotaan
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19.240.000 39.640.000.000 19.440.000.000
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.240.000 - 4.400.000.000
1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 19.240.000 - 4.400.000.000
Terlaksananya
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Persentase Rumah Layak Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 01 Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 12 Unit 12 Unit 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.620.000 0 APBK 89 Persen 1.000.000.000
Bencana Huni Rumah bagi Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Bencana atau Relokasi
Tersedianya Site Plan
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Terlaksananya
dan/atau Detail Engineering
Engineering Design (DED) bagi Rumah Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 02 Design (DED) bagi Rumah Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 0 APBK 89 Persen 400.000.000
Korban Bencana atau Relokasi Program Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Korban Bencana atau
Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Relokasi
- 22 -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/BIDANG URUSAN/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi CATATAN Kebutuhan Dana/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ Keluaran Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Capaian Program Hasil Kegiatan Output Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan PENTING Pagu Indikatif
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Terlaksananya
Tersedianya Lahan untuk
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 03 Pembangunan Rumah bagi Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 1 Lokasi 1 Lokasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 0 APBK 89 Persen 1.000.000.000
Rumah bagi Korban Bencana Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Korban Bencana
Bencana atau Relokasi
Terlaksananya
Pembangunan Rumah Khusus beserta Tersedianya Rumah Khusus
Persentase Rumah Layak Pembangunan dan Persentase Rumah Layak
1 04 02 2.03 05 PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi beserta PSU bagi Korban Kota Langsa 89 Persen 89 Persen 20 Unit 20 Unit 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.620.000 0 APBK 89 Persen 2.000.000.000
Huni Rehabilitasi Rumah Korban Huni
Program Kabupaten/Kota Bencana atau Relokasi
Bencana atau Relokasi
Terlaksananya
Persentase Lingkungan Terlaksananya Perbaikan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 39.640.000.000 APBK 0,49 Persen 6.500.000.000
Kumuh Rumah Tidak Layak Huni Kumuh
Kumuh
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasi Terlaksananya
Pengendalian Penyelenggaraan Persentase Lingkungan Persentase Lingkungan
1 04 03 2.03 04 Pengendalian Penanganan Kawasan Kota Langsa 0,49 Persen 0,49 Persen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 0,49 Persen 40.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Kumuh
Penyelenggaraan Kumuh
Kumuh
Pemugaran/Peremajaan
Perencanaan Penyediaan PSU Terpenuhinya PSU yang Tersedianya Rencana PSU Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 01 Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 400.000.000
Perumahan Sehat dan Aman Perumahan Daerah Perkotaan Sehat dan Aman
Tersedianya Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Terpenuhinya PSU yang Sarana, dan Utilitas Umum di Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 10 Unit 10 Unit 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 5.800.000.000
Sehat dan Aman Perumahan untuk Daerah Perkotaan Sehat dan Aman
Menunjang Fungsi Hunian
Menunjang Fungsi Hunian
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam dan Sinkronisasi dalam
Terpenuhinya PSU yang Terselenggaranya PSU di Terpenuhinya PSU yang
1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, rangka Penyediaan Kota Langsa 1 Tahun 1 Tahun 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 0 0 APBK 1 Tahun 700.000.000
Sehat dan Aman Daerah Perkotaan Sehat dan Aman
dan Utilitas Umum Perumahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan
- 23 -
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 24 -
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 25 -
perencanaan 2021. Sementara itu, kebutuhan pendanaan terhadap
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud
direncanakan sebesar Rp. 121.407.722.488,00. Lebih jelasnya
dapat dirincikan sebagai berikut :
- 26 -
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 27 -
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- 28 -
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini dimaksudkan untuk pengembangan potensi
wilayah dan lingkungan agar tertata, sebagai suatu upaya
pendayagunaan lahan, dengan kegiatan berupa :
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
- 29 -
III.2. Pendanaan Anggaran
- 30 -
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DINAS PUPR KOTA LANGSA TAHUN 2021
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
- 31 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
- 32 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
- 33 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
- 34 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
PERUMAHAN DAN
2. A. Program Pengembangan Perumahan 0,00
KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
1 Bencana atau Relokasi Program 0,00
Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00
- 35 -
NO. BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.)
- 36 -
BAB IV
PENUTUP
- 37 -