Anda di halaman 1dari 143

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA

2023

TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 ini adalah dalam rangka

untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan

terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa,

berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari

Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga

merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan

perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan

perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2023 ini dapat dilaksanakan

dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro,

Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN I.1


1.1. LATAR BELAKANG I.1
1.2. LANDASAN HUKUM I.2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN I.7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN I.7

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II.9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN II.9
RENSTRA OPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD II.35
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD II.40
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD II.43
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT II.69

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III.86


3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL III.86
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH III.87
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN III.90

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV.105


4.1 RENCANA KERJA IV.105
4.2 PENDANAAN IV.105

BAB V. PENUTUP V.139

ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya
maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.
Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Memperhatikan Visi Kota Pontianak yaitu ”PONTIANAK KOTA
KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN
BERMARTABAT”, serta melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era
globalisasi guna mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai
salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus
mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap
masyarakat.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan
hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam
memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-

I.1
undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-
undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan
antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan
koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan
menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan
Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman
penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan.

1.2 LANDASAN HUKUM


Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan
pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renja ini adalah :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

I.2
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

I.3
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

I.4
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 117);

I.5
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2016 Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangun
Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
22. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur,
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah
Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Tahun 2022-2024.

I.6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan
kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak:
1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RENSTRA
OPD secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan OPD pada
kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis
hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang
fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan
akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian,dan
Perdagangan yang efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

I.7
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum
penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan
sistematika penulisan dokumen Renja.
Bab II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting
penyelenggaraan TUPOKSI, review terhadap rancangan awal RKPD
dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
tujuan dan sasaran target kinerja OPD 1(satu) tahun kedepan.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini memuat telaahan terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah 1(satu) tahun kedepan.
Bab IV Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa
dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun
kedepan oleh OPD.

I.8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN


CAPAIAN RENSTRA OPD
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri,
perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas
mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas
pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63
Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak.
Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak:
a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan
Perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan
Perdagangan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha
Mikro, Industri dan Perdagangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro,
Industri dan Perdagangan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan
Perdagangan Kota Pontianak; dan

II.9
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri
dan Perdagangan.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada
tahun 2021 telah melaksanakan 17 Program dan 25 Kegiatan.
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan;
b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan
Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang;
a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Ekspor;
a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

II.10
a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
13. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
14. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM);
a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan

II.11
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
16. Program Pengembangan UMKM;
a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
17. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Pada Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Peradagangan Kota
Pontianak melaksanakan 17 Program dan 25 Kegiatan dengan rincian
anggaran sebagai berikut :
Total Anggaran : Rp. 12.872.381.707,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.441.814.427,-
Persentase Penyerapan : 97%
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, jumlah anggaran
yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 429.148.443,- (3%) dengan rincian
sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai pagu sebesar Rp.8.474.641.877,- Realisasi sebesar
Rp.8.168.646.664,- (96%) sisanya sebesar Rp.305.995.213 (4%).

II.12
b. Belanja Barang dan Jasa, pagu sebesar Rp.4.209.254.092,-
Realisasinya sebesar Rp.4.086.100.863,- (97%). Sisanya sebesar
Rp.123.153.230,- (3%).
c. Belanja Modal , pagu sebesar Rp.188.485.738,- Realisasinya sebesar
Rp.187.066.900,- (99%) sisanya sebesar Rp.1.418.838,- (1%).

Berikut Tingkat capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan


Perdagangan Terkait Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2021

Capaian
INDIKATOR SKALA PENGUKURAN ORDINAL
Tahun KATEGORI
SASARAN
70 < X ≤ 55 < X ≤ CAPAIAN
STRATEGIS 2021 X > 85 X ≤ 55
85 70

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan Yang Memenuhi SNI Pasar
Persentase Pasar
Rakyat Binaan Yang SANGAT
146%
Memenuhi SNI BERHASIL
Pasar
Sasaran Strategis 2: Terkendalinya Laju Inflasi
Persentase Stok
SEMBAKO Yang SANGAT
100%
Memenuhi BERHASIL
Kebutuhan
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Volume Usaha Ekspor
SANGAT
Volume Ekspor 100%
BERHASIL
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan
Perdagangan
Persentase Hasil
Temuan Pegawasan
SANGAT
Barang Beredar 100%
BERHASIL
Yang Ditindak
Lanjuti
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Persentase SANGAT
100%
Promosi, BERHASIL

II.13
Capaian
INDIKATOR SKALA PENGUKURAN ORDINAL
Tahun KATEGORI
SASARAN
70 < X ≤ 55 < X ≤ CAPAIAN
STRATEGIS 2021 X > 85 X ≤ 55
85 70
Pemasaran Dan
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sarana Prasarana Klaster Industri
Persentase
Peningkatan Jumlah SANGAT
132%
Sarana Prasarana BERHASIL
Klaster Industri
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kelayakan Perijinan Industri
Persentase Industri
SANGAT
Yang Memenuhi 111%
BERHASIL
Kelayakan Perizinan
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru
Persentase
SANGAT
Pertumbuhan 159%
BERHASIL
Industri
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Koperasi Yang Aktif
Persentase SANGAT
99%
Koperasi Aktif BERHASIL
Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro
Persentase
SANGAT
Pertumbuhan 170%
BERHASIL
Usaha Mikro Baru

II.14
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
TAHUN 2020
2.11.2.11.01.00.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.11.2.11.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Pelunasan tagihan jasa
12 12 12 100%
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, SDA dan listrik
2.11.2.11.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 12 12 12 100%
2.11.2.11.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan barang cetakan dan
12 12 12 100%
Penggandaan penggandaan
2.11.2.11.01.00.01.007 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Alat Listrik dan elektronika 12 12 12 100%
Kantor
2.11.2.11.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Bahan bacaan 12 12 12 100%
Peraturan Perundang-Undangan
2.11.2.11.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman
12 12 12 100%
Minuman rapat dan tamu
2.11.2.11.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Tingkat kehadiran rapat,
12 12 12 100%
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
2.11.2.11.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Teknis
Jasa administrasi keuangan 12 12 12 100%
Administrasi Keuangan
2.11.2.11.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Jasa teknis administrasi
12 12 12 100%
Administrasi Perkantoran perkantoran
2.11.2.11.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Kebersihan dan
12 12 12 100%
Pengamanan Kantor Pengamanan Kantor
2.11.2.11.01.00.01.023 Sosialisasi Penyelenggaraan
Sosialisasi Penyelenggaraan
Pembangunan di Kota 1 1 1 100%
Pembangunan
Pontianak

II.15
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Program Peningkatan Sarana
2.11.2.11.01.00.02 prasarana dan perlengkapan 100%
kantor
2.11.2.11.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan
1 1 1 100%
Gedung Kantor gedung/bangunan
2.11.2.11.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan kendaraan
12 12 12 100%
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Perl dan
100%
Peralatan Gedung Kantor Barang Inventaris
2.11.2.11.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Inventaris
12 12 12 100%
Barang Inventaris Kantor Kantor
2.11.2.11.01.00.02.027 Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan
12 12 12 100%
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
2.11.2.11.01.00.02.057 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Perlengkapan dan
1 1 1 100%
Perlengkapan Kantor peralatan kantor
Program Peningkatan
2.11.2.11.01.00.05 Kapasitas Sumber Daya 100%
Aparatur
2.11.2.11.01.00.05.003 Pendidikan dan pelatihan Keikutsertaan
70 70 70 100%
formal kursus/bimtek/sejenisnya
Program Peningkatan dan
2.11.2.11.01.00.06 Pengembangan Sistem 100%
Pelaporan Capaian Kinerja
2.11.2.11.01.00.06.001 Penyusunan Rencana Kerja RENJA, RKA, RKA-P, RKT 8 8 8 100%
2.11.2.11.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian
LaKIP, LPPD, SPIP,data LKPJ 4 4 4 100%
Kinerja
Program Peningkatan Disiplin
2.11.2.11.01.00.07 100%
dan kinerja Aparatur
2.11.2.11.01.00.07.006 Pengadaan Pakaian Dinas
Pakaian Dinas dan Batik 7 7 7 100%
beserta perlengkapannya

II.16
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Program Peningkatan dan
2.11.2.11.01.00.08 Pengembangan Sistem 100%
Pelaporan Keuangan
2.11.2.11.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 1 1 100%
Program Peningkatan
100%
Pelayanan Prima
2.11.2.11.01.00.09.004 Penyusunan laporan Survei Laporan Survei Kepuasan
1 1 1 100%
Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat
Program Pengembangan
2.11.2.11.01.00.10 100%
data/informasi
2.11.2.11.01.00.10.001 Penyusunan data dan Profil OPD Data dan Profil OPD 1 1 1 100%
Program Pengembangan
2.11.2.11.01.00.11 100%
Sistem Informasi
2.11.2.11.01.00.11.002 Pengelolaan Website SKPD website OPD terupdate 1 1 1 100%
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
2.11.2.11.01.00.16 100%
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
2.11.2.11.01.00.16.001 Pelatihan dan Motivasi Jumlah Pelaku Usaha
200 200 200 100%
kewirausahaan pemula yang dilatih
Program Pengembangan
2.11.2.11.01.00.17 Sistem Pendukung Usaha bagi 100%
Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.00.17.002 Pengadaan sarana prasarana Tersedianya sarana
100%
gedung UMKM prasarana gedung UMKM
Pengembangan Pemasaran
2.11.2.11.01.00.17.002 sistem e-commerce 1 1 1 100%
berbasis IT
Promosi Produk Koperasi dan Jumlah pelaku usaha yang
2.11.2.11.01.00.17.003 15 15 15 100%
UMKM partisipasi dalam pameran
Program Peningkatan Iklim
2.11.2.11.01.00.18 Usaha Koperasi Usaha Mikro 100%
Kecil Menengah ( KUMKM)
II.17
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Jumlah Usaha mikro yang
Pengembangan
2.11.2.11.01.00.18.004 memiliki sarana prasarana 280 280 280 100%
Sarana/Prasarana KUMKM
standar
Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Jumlah Koperasi dan Usaha
2.11.2.11.01.00.18.006 Pembiayaan dan Kemitraan mikro yang difasilitasi 100 100 100 100%
KUMKM Pembiayaan
Program Peningkatan Kualitas
2.11.2.11.01.00.19 Kelembagaan Koperasi dan 100%
UKM
Monitoring dan Evaluasi
Jumlah Koperasi Usaha
2.11.2.11.01.00.19.001 Kelembagaan Koperasi dan 100 100 100 100%
Mikro Kecil yang dimonev
Usaha Mikro Kecil Menengah
Motivasi Pelaksanaan Rapat
Jumlah Koperasi yang
2.11.2.11.01.00.19.002 Anggota Tahunan (RAT) 150 150 150 100%
dimotivasi
Koperasi
Sosialisasi dan Penyuluhan
2.11.2.11.01.00.19.003 Jumlah koperasi baru 15 15 15 100%
Perkoperasian
Pelatihan dan Penilaian
2.11.2.11.01.00.19.005 Jumlah Koperasi yang dinilai 50 50 50 100%
Pengelolaan Koperasi
Program Pembinaan Pedagang
2.11.2.11.01.00.20 100%
Kreatif Lapangan
Jumlah wilayah PKL yang
2.11.2.11.01.00.20.001 Penataan dan Pengendalian PKL 1 1 1 100%
dibina
Program Peningkatan dan
2.11.2.11.01.00.21 100%
Pengembangan Ekspor
Pembinaan/Validasi Pelaku Jumlah calon/pelaku usaha
3.06.2.11.01.00.21.001 25 25 25 100%
Usaha Impor (API) yang dibina
Program Pembinaan dan
2.11.2.11.01.00.22 100%
Pengembangan Pasar Rakyat
Pengamanan dan Kebersihan Jumlah Pasar rakyat yang
3.06.2.11.01.00.22.003 17 17 17 100%
Pasar aman dan bersih

II.18
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Registrasi dan Pendataan Objek Persentase Tempat usaha
3.06.2.11.01.00.22.005 1 1 1 100%
retribusi yang diregistrasi
Operasional UPTD Jasa Usaha Jumlah pasar yang dibina
3.06.2.11.01.00.22.007 7 7 7 100%
Pasar oleh UPTD
Jumlah pasar yang dibina
3.06.2.11.01.00.22.008 Operasional UPTD Pasar Rakyat 14 14 14 100%
oleh UPTD
Pembersihan Saluran Pasar
3.06.2.11.01.00.22.009 Pembersihan saluran pasar 11 11 11 100%
Rakyat
Jumlah sarana prasarana
3.06.2.11.01.00.22.011 Renovasi Pasar 1 1 1 100%
pasar rakyat binaan
Pemeliharaan dan Pembinaan Jumlah pasar rakyat binaan
3.06.2.11.01.00.22.013 14 14 14 100%
pasar rakyat yang dipelihara
Pengembangan Pasar Jumlah sarana prasarana
100%
Tradisional pasar rakyat binaan p
Program Peningkatan Efisiensi
2.11.2.11.01.00.23 100%
Perdagangan Dalam Negeri
Monitoring Distribusi SEMBAKO jumlah laporan evaluasi
3.06.2.11.01.00.23.001 12 12 12 100%
dan Barang Penting Lainnya ketersediaan sembako
Monitoring Perkembangan
Terkendalinya harga
Harga SEMBAKO dan Barang
3.06.2.11.01.00.23.002 SEMBAKO dan Barang 12 12 12 100%
Penting Lainnya dan Inflasi
penting lainnya
Daerah
Jumlah pelaku usaha yang
3.06.2.11.01.00.23.003 Gelar Dagang Pelaku Usaha 25 25 25 100%
difasilitasi
Program Perlindungan
2.11.2.11.01.00.24 Konsumen dan Pengamanan 100%
Perdagangan
Fasilitasi Pasar Murah
3.06.2.11.01.00.24.001 Jumlah Operasi pasar murah 2 2 2 100%
Menjelang Hari Raya
Operasional UPT Kemetrologian Jumlah Alat UTTP yang
3.06.2.11.01.00.24.002 2250 2250 2250 100%
Daerah ditera/tera ulang

II.19
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Jumlah barang beredar yang
3.06.2.11.01.00.24.003 Pengawasan Barang Beredar 12 12 12 100%
diawasi
Pembelian Kendaraan Jumlah Kendaraan
100%
Kemetrologian Kemetrologian
Pemeliharaan Peralatan
Pembelian Peralatan Standar
standar kemetrologian 100%
Kemetrologian
daerah
Peningkatan Sarana Prasarana
Sarana prasarana UPT
3.06.2.11.01.00.24.006 UPT Metrologi Legal Kota 1 1 1 100%
Metrologi Legal
Pontianak
Pengawasan Kemetrologian Jumlah alat UTTP yang
3.06.2.11.01.00.24.007 2500 2500 2500 100%
Daerah diawasi
Pemeliharaan dan Verifikasi Jumlah peralatan standar
3.06.2.11.01.00.24.008 Peralatan Standar yang diperihara dan 100 100 100 100%
Kemetrologian Daerah verifikasi
Program Pengembangan IKM
2.11.2.11.01.00.25 100%
dan Industri Kreatif
Pengujian dan Monev Produk Jumlah Produk pangan yang
3.07.2.11.01.00.25.001 20 20 20 100%
Pangan diuji
Promosi dan Pameran Produk Jumlah produk industri
3.07.2.11.01.00.25.004 30 30 30 100%
Industri kreatif kreatif yang dipromosi
Pembinaan dan Pelatihan
3.07.2.11.01.00.25.005 Industri Jumlah industri yang dilatih 420 420 420 100%

Program Pengembangan
2.11.2.11.01.00.26 Industri Kimia agro dan Hasil 100%
Hutan ( IKAHH)
Penilaian Kompetensi dan
Jumlah industri yang di
3.07.2.11.01.00.26.002 pemeriksaan Kelayakan 50 50 50 100%
monitor dan di evaluasi
Perizinan Industri

II.20
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Program Pengembangan
2.11.2.11.01.00.27 Industri Logam Mesin 100%
Elektronika dan Aneka
Jumlah sarana dan
Pengembangan Sarana dan prasarana industri untuk
3.07.2.11.01.00.27.001 3 3 3 100%
Prasarana Industri produk unggulan yang
ditingkatkan
TAHUN 2021
PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana distribusi
03.30.03 SARANA DISTRIBUSI perdagangan binaan yang 35.29% 35.29% 100% 35.29% 33%
141.17 47.05
PERDAGANGAN tingkatkan
Persentase pengembangan
Pembangunan dan Pengelolaan dan pengelolaan sarana
3.30.03.2.01 200% 47% 47% 100% 47% 94% 47%
Sarana Distribusi Perdagangan distribusi perdagangan di
wilayah kerjanya
Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah sarana Pasar Rakyat
3.30.03.2.01.01 12 pasar 2 pasar 6 pasar 100% 2 pasar 8 pasar 67%
Perdagangan yang tersedia
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Pasar Rakyat yang
3.30.03.2.01.02 68 pasar 17 pasar 17 pasar 100% 17 pasar 34 pasar 50%
Distribusi Perdagangan difasilitasi pengelolaan
Persentase perijinan yang
Pembinaan Terhadap Pengelola
diterbitkan sesuai dengan
Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02 ketentuan izin : a. Pusat 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Masyarakat di Wilayah
perbelanjaan dan b. Toko
Kerjanya
swalayan
Jumlah Pasar Rakyat Yang
Pembinaan dan Pengendalian
dibina UPTD Pasar
3.30.03.2.02.01 Pengelola Sarana Distribusi 92 pasar 23 pasar 23 pasar 100% 23 pasar 46 pasar 50%
Tradisional dan Jasa Usaha
Perdagangan
Pasar
Pemberdayaan Pengelola Jumlah Pasar Rakyat yang
3.30.03.2.02.02 92 pasar 23 pasar 23 pasar 100% 23 pasar 46 pasar 50%
Sarana Distribusi Perdagangan diberdayakan
Persentase stok SEMBAKO
400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
yang memenuhi kebutuhan
II.21
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
PROGRAM PERIZINAN DAN
03.30.02 (IUPP/SIUP Pusat 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
Pengendalian Fasilitas Persentase pemeriksaan
Penyimpanan Bahan fasilitas penyimpanan
Berbahaya dan Pengawasan bahan berbahaya dan
3.30.02.2.06 Distribusi, Pengemasan dan pengawasan distribusi, 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Pelabelan Bahan Berbahaya di pengemasan, dan pelabelan
Tingkat Daerah Kabupaten/ bahan berbahaya di tingkat
Kota daerah Kab/Kota
Pengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan
Bahan Berbahaya Terhadap Jumlah barang beredar yang
3.30.02.2.06.03 48 item 12 item 12 item 100% 12 item 24 item 50%
Pengguna Akhir Bahan diawasi
Berbahaya (PA-B2) maupun
Produsen B2 (P-B2)
1. Tingkat stabilisasi harga
PROGRAM STABILISASI HARGA barang kebutuhan pokok 92% 92% 92% 92% 92% 92% 100%
03.30.04 BARANG KEBUTUHAN POKOK dan barang penting
DAN BARANG PENTING 2. Persentase kinerja
400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
realisasi pupuk
Menjamin Ketersediaan Jangka waktu Jaminan
Barang Kebutuhan Pokok dan ketersediaan barang
3.30.04.2.01 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Barang Penting di Tingkat Kebutuhan Pokok dan
Daerah Kabupaten/ Kota Barang Penting

II.22
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Jangka waktu pengendalian
Pengendalian Ketersediaan
Ketersediaan Barang
Barang Kebutuhan Pokok dan
3.30.04.2.01.03 Kebutuhan Pokok dan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Barang Penting di Tingkat Agen
Barang Penting di Tingkat
dan Pasar Rakyat
Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan Persentase koefisien variasi
3.30.04.2.02 <5% <5% <5% 100% <5% <5% 100%
Barang Penting di Tingkat Pasar harga antar waktu
Kabupaten/Kota
Jangka waktu Pemantauan
Pemantauan Harga dan Stok Harga dan Stok Barang
Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pokok dan
3.30.04.2.02.02 Barang Penting pada Pasar Barang Penting Pada Pasar 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Rakyat yang Terintegrasi dalam Rakyat yang Terintegrasi
Sistem Informasi Perdagangan Dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus yang
3.30.04.2.02.03 Jumlah Operasi pasar 8 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 4 kali 50%
Berdampak dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Volume Ekspor ( ton ) 2321500 575906 575906 100% 575906 1151812 50%
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pelaku Usaha
03.30.05 128% 39% 39% 100% 24% 63% 49%
EKSPOR eksport yang dibina
Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran
Pelaksanaan
Dagang dan Misi Dagang bagi
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi 4 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 kali 50%
Produk Ekspor Unggulan yang
dan Misi Dagang
terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
Jumlah Pelaku usaha yang
3.30.05.2.01.01 Usaha Produk Ekspor Unggulan 40 usaha 10 usaha 10 usaha 100% 10 usaha 20 usaha 50%
dibina
Kabupaten/Kota

II.23
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Persentase hasil temuan
pegawasan barang beredar 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
yang ditindak lanjuti
Persentase alat-alat ukur,
PROGRAM STANDARDISASI takar, timbang dan
03.30.06 DAN PERLINDUNGAN perlengkapannya ( UTTP ) 99% 97% 97% 100% 97% 99% 100%
KONSUMEN bertanda tera sah yang
berlaku
Persentase alat-alat ukur,
Pelaksanaan Metrologi Legal, takar, timbang dan
3.30.06.2.01 Berupa Tera, Tera Ulang, dan perlengkapannya (UTTP) 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Pengawasan yang ditera/tera ulang
dalam tahun berjalan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Jangka waktu pelaksanaan
3.30.06.2.01.01 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Berupa Tera, Tera Ulang Metrologi Legal
Persentase Promosi,
Pemasaran dan
190% 40% 40% 100% 40% 80% 42%
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Persentase Penggunaan dan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Pemasaran Produk dalam
03.30.07 PEMASARAN PRODUK DALAM negeri pada event 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
NEGERI rapat/sosialisasi/kegiatan
sejenis.
Pelaksanaan Promosi, Jangka waktu Pelaksanaan
Pemasaran dan Peningkatan promosi, pemasaran dan
3.30.07.2.01 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Penggunaan Produk Dalam peningkatan penggunaan
Negeri Produk dalam negeri
Pelaksanaan Promosi
jumlah pelaksanaan promosi
Penggunaan Produk Dalam
3.30.07.2.01.01 penggunaan produk dalam 7 kali 2 kali 1 kali 100% 2 kali 3 kali 43%
Negeri di Tingkat
negeri
Kabupaten/Kota

II.24
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)

Kontribusi sektor industri


64.97% 16.25% 16.17% 100% 16.25% 32.42% 50%
terhadap PDRB
persentase peningkatan
jumlah sarana prasarana 106% 26% 26% 100% 26% 52% 49%
klaster Industri

Persentase pencapaian
sasaran pembangunan
PROGRAM PERENCANAAN DAN industri termasuk turunan
03.31.02 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
PEMBANGUNAN INDUSTRI indikator pembangunan
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP
Persentase
Penyusunan dan Evaluasi terselesaikannya dokumen
3.31.02.2.01 Rencana Pembangunan Industri RIPIK sampai dengan 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Kabupaten/Kota ditetapkannya menjadi
PERDA
Jangka waktu
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pemenuhan/fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi dan sinkronisasi
3.31.02.2.01.02 Percepatan Pengembangan, Penyusunan Kebijakan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Penyebaran dan Perwilayahan dalam Rangka Mendukung
Industri Penguatan Industri Nasional
dan Perwilayahan Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Jumlah produk industri 190 40
3.31.02.2.01.03 pelaksanaan Pembangunan 40 produk 40 produk 100% 80 produk 42%
kreatif yang dipromosikan produk produk
Sumber Daya Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Jumlah Industri yang 36
3.31.02.2.01.04 Pelaksanaan Pembangunan 8 Industri 16 Industri 100% 8 Industri 24 Industri 67%
diberdayakan Industri
Sarana dan Prasarana Industri

II.25
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan 89 25 25
3.31.02.2.01.05 Jumlah Industri yang dilatih 25 industri 100% 50 industri 56%
Industri dan Peran Serta industri industri industri
Masyarakat
Persentase Industri yang
memenuhi kelayakan 360% 90% 90% 100% 90% 180% 50%
perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN 1. Pertambahan jumlah
1.
03.31.03 IZIN USAHA INDUSTRI industri kecil dan menengah 1. 2,5% 1. 2,5% 100% 1. 2,5% 1. 5% 49%
10,17%
KABUPATEN/KOTA di kota
2. Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
izin usaha industri (IUI) Kecil 2. 260% 2. 65% 2. 65% 100% 2. 65% 2. 130% 50%
dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
03. Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
Izin Perluasan Industri
3. 400% 3. 100% 3. 100% 100% 3. 100% 3. 200% 50%
(IPUI) Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
Penerbitan Izin Usaha Industri Persentase jumlah
(IUI), Izin Perluasan Usaha penetapan izin usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha kawasan industri ( IUKI) dan
3.31.03.2.01 Kawasan Industri (IUKI) dan Izin izin perluasan kawasan 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Perluasan Kawasan Industri industri (IPKI) yang
(IPKI) Kewenangan lokasinya di daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota

II.26
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jangka waktu
Pengawasan Perizinan di Bidang pemenuhan/fasilitasi
3.31.03.2.01.02 Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, Koordinasi dan sinkronisasi 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
IUKI dan IPKI Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan
Kabupaten/ Kota (IUI)
Persentase pertumbuhan
9.46% 2.36% 2.36% 100% 2.36% 4.72% 50%
industri
PROGRAM PENGELOLAAN Tersedianya informasi
1 1 1 1
03.31.04 SISTEM INFORMASI INDUSTRI industri secara lengkap dan 100% 1 dokumen 100%
dokumen dokumen dokumen dokumen
NASIONAL terkini
Persentase data
perusahaan industri kecil,
menengah dan perusahaan
Penyediaan Informasi Industri kawasan industri
untuk Informasi Industri untuk dikab/kota yang masuk
3.31.04.2.01 56% 14% 14% 100% 14% 28% 50%
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI dalam SII Nas terhadap
Kewenangan Kabupaten/Kota total populasi perusahaan
industri kecil, menengah
dan perusahaan Kawasan
Industri di kab/kota
Fasilitasi Pengumpulan, Jangka waktu
Pengolahan dan Analisis Data pemenuhan/fasilitasi
Industri, Data Kawasan Industri Koordinasi dan sinkronisasi
3.31.04.2.01.01 serta Data Lain Lingkup pengumpulan, pengolahan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Kabupaten/Kota melalui Sistem dan analisis data Sistem
Informasi Industri Nasional Informasi Industri Nasional
(SIINas) (SIINAS)
100%
Persentase Koperasi yang
18.20% 4,50% 4,50% 100% 4,50% #VALUE! #VALUE!
berkualitas
Persentase Usaha Mikro
400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
yang menjadi wirausaha

II.27
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
persentase koperasi aktif 384.20% 95.80% 95.80% 100% 95.80% 191.60% 50%
PROGRAM PELAYANAN IZIN Persentase Peningkatan Izin
02.17.02 4.21% 0.96% 0.96% 100% 0.96% 1.92% 46%
USAHA SIMPAN PINJAM Usaha Simpan Pinjam
Persentase fasilitasi
penerbitan ijin usaha
Penerbitan Izin Usaha Simpan
simpan pinjam yang
Pinjam untuk Koperasi dengan
2.17.02.2.01 diterbitkan untuk koperasi 400% 100% 100% 100% 100% 200% 50%
Wilayah Keanggotaan dalam
dengan wilayah
Daerah Kabupaten/Kota
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Jumlah pemenuhan/fasilitasi
2.17.02.2.01.01 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Koperasi Simpan Pinjam untuk Perizinan
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase peningkatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN
02.17.03 Pengawasan dan 105% 19% 19% 100% 19% 38% 36%
PEMERIKSAAN KOPERASI
pemeriksaan Koperasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase pemeriksaan
Koperasi, Koperasi Simpan dan pengawasan yang
Pinjam/Unit Simpan Pinjam dilakukan untuk koperasi
2.17.03.2.01 105% 19% 19% 100% 19% 38% 36%
Koperasi yang Wilayah dengan wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah keanggotaan dalam daerah
Kabupaten/ Kota kabupaten/kota
Pengawasan Kekuatan,
Kesehatan, Kemandirian,
Jumlah Pelaksanaan
2.17.03.2.01.01 Ketangguhan, serta 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Pengawasan Koperasi
Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

II.28
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Pemeriksaan Kepatuhan
Koperasi terhadap Peraturan Jumlah Pelaksanaan
2.17.03.2.01.02 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Perundang-Undangan Pemeriksaan Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN
Persentase KSP/USP yang
02.17.04 KESEHATAN KSP/USP 69.72% 16.67% 16.67% 100% 16.67% 33.33% 48%
bernilai SEHAT
KOPERASI
Persentase usaha simpan
Penilaian Kesehatan Koperasi
pinjam oleh koperasi yang
Simpan Pinjam/Unit Simpan
dinilai kesehatannya untuk
2.17.04.2.01 Pinjam Koperasi yang Wilayah 132% 33% 33% 100% 33% 65% 49%
koperasi dengan wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (satu)
keanggotaanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
daerah kabupaten/kota
Pelaksanaan Penilaian Jumlah Pelaksanaan
2.17.04.2.01.01 Kesehatan KSP/USP Koperasi penilaian Kesehatan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Kewenangan Kabupaten/Kota KSP/USP Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase Pendidikan dan
02.17.05 76% 19% 19% 100% 19% 38% 50%
LATIHAN PERKOPERASIAN Latihan Perkoperasian
Persentase koperasi yang
Pendidikan dan Latihan
mengikuti pelatihan untuk
Perkoperasian Bagi Koperasi
2.17.05.2.01 koperasi dengan wilayah 124% 31% 31% 100% 31% 61% 49%
yang Wilayah Keanggotaan
keanggotaan dalam daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten/kota
Peningkatan Pemahaman dan
5. Jumlah koperasi yang
Pengetahuan Perkoperasian
2.17.05.2.01.01 mengikuti pelatihan untuk 560 unit 160 unit 160 unit 100% 200 unit 360 unit 64%
serta Kapasitas dan Kompetensi
koperasi
SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase Pemberdayaan
02.17.06 DAN PERLINDUNGAN 53% 10% 10% 100% 10% 20% 38%
dan Perlindungan Koperasi
KOPERASI

II.29
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Pemberdayaan dan
Persentase koperasi yang
Perlindungan Koperasi yang
2.17.06.2.01 diberikan dukungan 18% 5% 5% 100% 5% 10% 56%
Keanggotaannya dalam Daerah
fasilitasi pembiayaan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Jumlah koperasi yang
Penguatan Kelembagaan,
2.17.06.2.01.01 diberikan dukungan fasilitasi 180 unit 40 unit 40 unit 100% 40 unit 80 unit 44%
Penataan Manajemen,
pembiayaan
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase Pertumbuhan
18.02% 4.30% 4.30% 100% 4.30% 8.60% 48%
usaha mikro baru
PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA Persentase Usaha Mikro
02.17.07 29% 5% 5% 100% 5% 10% 36%
KECIL, DAN USAHA MIKRO yang diberdayakan
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan, Rasio pertumbuhan
2.17.07.2.01 Kemudahan Perizinan, wirausaha baru yang 11% 1% 1% 100% 3% 4% 37%
Penguatan Kelembagaan dan berskala mikro
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Pendataan Potensi dan 1. Jumlah wirausaha baru 180
2.17.07.2.01.01 30 usaha 30 usaha 100% 50 usaha 80 usaha 44%
Pengembangan Usaha Mikro yang berskala mikro usaha
Persentase Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN
02.17.08 yang meningkat skala 17% 2% 2% 100% 3% 5% 31%
UMKM
usahanya

II.30
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Pengembangan Usaha Mikro persentase jumlah usaha
dengan Orientasi Peningkatan mikro yang diberikan
2.17.08.2.01 11% 1% 1% 100% 3% 4% 32%
Skala Usaha Menjadi Usaha dukungan fasilitasi
Kecil pemasaran
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam 5. jumlah usaha mikro yang
110
2.17.08.2.01.01 Pengembangan Produksi dan diberikan dukungan fasilitasi 40 Usaha 40 Usaha 100% 40 Usaha 80 Usaha 73%
Usaha
Pengolahan, Pemasaran, SDM, pemasaran
serta Desain dan Teknologi

Persentase realisasi
PROGRAM PENUNJANG
anggaran dalam
X.XX.01 URUSAN PEMERINTAHAN 360% 90% 90% 100% 90% 180% 50%
pemenuhan urusan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen/laporan
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan, 48 12 12
X.XX.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 12 dok/lap 100% 24 dok/lap 50%
penganggaran dan Evaluasi dok/lap dok/lap dok/lap
Daerah
kinerja perangkat daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen 17 5 4
X.XX.01.2.01.01 perencanaan perangkat 5 dokumen 100% 10 dokumen 59%
Perencanaan Perangkat Daerah dokumen dokumen dokumen
daerah yang disusun
Jumlah sub kegiatan pada
Koordinasi dan Penyusunan 200 sub 50 sub 50 sub 50 sub 100 sub
X.XX.01.2.01.02 dokumen RKA SKPD yang 100% 50%
Dokumen RKA-SKPD kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
disusun
Jumlah sub kegiatan yang
Koordinasi dan Penyusunan berubah pada dokumen 160 sub 40 sub 40 sub 40 sub 80 sub
X.XX.01.2.01.03 100% 50%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA SKPD yang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian
X.XX.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi 8 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 4 laporan 50%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD yang disusun

II.31
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi
X.XX.01.2.01.07 8 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 4 laporan 50%
Daerah kinerja perangkat daerah
Jangka waktu
Administrasi Keuangan penyelenggaraan
X.XX.01.2.02 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Perangkat Daerah administrasi keuangan
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jangka waktu penyediaan
X.XX.01.2.02.01 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
ASN gaji dan tunjangan ASN
Jangka waktu
Pelaksanaan Penatausahaan
penatausahaan dan
X.XX.01.2.02.03 dan Pengujian/Verifikasi 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
pengujian/verifikasi
Keuangan SKPD
keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah Laporan Keuangan 4 1
X.XX.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 50%
Akhir Tahun SKPD Laporan Laporan
SKPD
Jumlah ASN yang dikelola
Administrasi Kepegawaian
X.XX.01.2.05 administrasi 240 ASN 60 ASN 60 ASN 100% 60 ASN 120 ASN 50%
Perangkat Daerah
kepegawaiannya
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas
X.XX.01.2.05.02 420 stel 60 stel 60 stel 100% 120 stel 180 stel 43%
Beserta Atribut Kelengkapannya beserta perlengkapannya
Jangka waktu
Administrasi Umum Perangkat penyelenggaraan
X.XX.01.2.06 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Jangka waktu penyediaan
Penyediaan Komponen Instalasi
komponen instalasi
X.XX.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
listrik/penerangan bangunan
Kantor
kantor
Jangka waktu penyediaan
Penyediaan Peralatan dan
X.XX.01.2.06.02 peralatan dan perlengkapan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Perlengkapan Kantor
kantor

II.32
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah unit peralatan rumah
X.XX.01.2.06.03 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Tangga tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jangka waktu penyediaan
X.XX.01.2.06.04 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Kantor bahan logistik kantor
Jangka waktu penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan dan
X.XX.01.2.06.05 barang cetakan dan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Penggandaan
penggandaan
Jangka waktu penyediaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
X.XX.01.2.06.06 bahan bacaan dan peraturan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Peraturan Perundang-undangan
perundang-undangan
Jangka waktu rapat
Penyelenggaraan Rapat
X.XX.01.2.06.09 koordinasi dan konsultasi 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD yang diselenggarakan
Jumlah Unit pengadaan
Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan 71 unit 8 unit 6 Unit 75% 41 unit 47 unit 66%
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Jumlah unit pengadaan
Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
X.XX.01.2.07.11 Prasarana Pendukung Gedung 71 unit 8 unit 6 Unit 75% 41 unit 47 unit 66%
Pendukung Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya
Jangka Waktu penyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang
X.XX.01.2.08 jasa penunjang urusan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah
Jangka waktu penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
X.XX.01.2.08.02 jasa layanan internet, 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Sumber Daya Air dan Listrik
telepon, air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jangka waktu penyediaan
X.XX.01.2.08.04 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Umum Kantor jasa kebersihan kantor

II.33
Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Capaian Target Renstra
Target Target dan Kegiatan Tahun lalu ( n-2 ) 2021
Program SKPD s/d Tahun berjalan
Kinerja Kinerja Hasil
dan Realisasi
Capaian Program
kegiatan Capaian Tingkat
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA Program dan Target
KODE REKENING Realisasi Renja Program dan Capaian
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN (Renstra Keluaran Renja Tingkat
Renja SKPD SKPD Kegiatan s/d Realisasi
SKPD) Kegiatan s/d SKPD Realisasi
Tahun Tahun tahun target
Tahun dengan tahun (%)
2021 (n-2) 2022 (n- berjalan Renstra
2024 tahun 2020 2021 (n-2)
1) 2022 (tahun (%)
(n-3)
n-1)
Jumlah barang milik daerah
Pemeliharaan Barang Milik
penunjang urusan
X.XX.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan 32 unit 11 unit 11 unit 100% 9 unit 20 unit 63%
pemerintahan daerah yang
Pemerintahan Daerah
dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Jumlah kendaraan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
X.XX.01.2.09.01 dinas/operasional yang 8 unit 3 unit 3 unit 100% 1 unit 4 unit 50%
Kendaraan Perorangan Dinas
dipelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
X.XX.01.2.09.02 Operasional atau Lapangan 16 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 12 Unit 75%
Perizinan Kendaraan Dinas
yang dipelihara
Operasional atau Lapangan
Jangka waktu pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan
X.XX.01.2.09.06 peralatan gedung kantor 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 50%
Mesin Lainnya
yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan
X.XX.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang 8 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 4 unit 50%
Lainnya dipelihara/direhabilitasi

II.34
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Bagian ini menyajikan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK terbagi ke dalam
3 Urusan, yakni Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian
dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Mikro.
Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 yang
tertera pada tabel dibawah ini:

II.35
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


SPM /
Catatan
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

URUSAN PILIHAN :
I
PERDAGANGAN
Persentase peningkatan
konstribusi sektor
- √ 26.08% 26.28% 26.28% 26.38% 26.08% 26.28% 26.28% 26.38%
perdagangan dan jasa
dalam PDRB
Persentase bulan dengan
- √ 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100%
harga stabil
Persentase Stok
SEMBAKO yang - √ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
memenuhi kebutuhan
Jumlah laporan evaluasi
- √ 12 12 12 12 12 12 12 12
ketersediaan SEMBAKO
Terkendalinya harga
SEMBAKO dan Barang - √ 12 12 12 12 12 12 12 12
penting lainnya
Jumlah pelaku usaha
- √ 132 137 142 117 115 115 115 99
eksport,import yang dibina
Jumlah calon/pelaku
- √ 132 137 142 117 115 115 115 99
usaha yang dibina
Persentase perlindungan
konsumen dan
- √ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
pengamanan
perdagangan
Jumlah barang beredar
- √ 12 12 12 12 12 12 12 12
yang diawasi
Jumlah Alat UTTP yang
- √ 2800 3000 3300 3956 2800 3000 3300 4472
ditera/tera ulang
Jumlah operasi pasar
- √ 1 1 1 1 1 1 1 1
murah
Persentase PKL yang
- √ 90 91 91 92 90 91 91 92
diberdayakan
Jumlah PKL yang dibina - √ 1 1 1 1 1 1 1 1

II.36
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
SPM /
Catatan
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Jumlah Pasar rakyat yang
- √ 1 1 1 1 1 1 1 1
berSNI
persentase pasar rakyat
yang memenuhi sarana - √ 1 1 1 1 1 1 1 1
prasarana sesuai SNI
Jumlah saluran pasar
rakyat binaan dalam - √ 6 7 7 7 6 7 7 7
keadaan bersih
persentase tempat usaha
- √ 100 100 100 100 100 100 100 100
yang diregistrasi
Jumlah pasar rakyat yang
- √ 6 7 7 7 6 7 7 7
aman dan bersih
persentase operasional
- √ 100 100 100 100 100 100 100 100
UPT Pasar
Jumlah sarana prasarana
- √ 7 8 9 10 7 8 9 10
pasar rakyat binaan
persentase operasional
- √ 100 100 100 100 100 100 100 100
UPT jasa usaha Pasar
Jumlah rencana
- √ 1 1 1 1 1 1 1 1
pembangunan pasar

URUSAN PILIHAN :
II
PERINDUSTRIAN
Persentase pertumbuhan
- √ 20 18.51 21.95 15.79 20 18.51 21.95 15.79
industri kreatif
Persentase pelaku
- √ 20 20 20 20 20 20 20 20
industri yang terlatih
Jumlah Industri yang Perubahan
- √ 1 1
difasilitasi HaKI dan Halal Indikator
Jumlah Produk Pangan
- √ 1 1 1 1 1 1 1 1
yang diuji
Jumlah IKM/IRT yang
- √ 205 120 220 220 180 120 220 220
dilatih
Persentase Produk
pangan industri yang
- √ 90 90 90 90 90 90 90 90
memenuhi standar
keamanan

II.37
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
SPM /
Catatan
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Jumlah IKM/IRT unggulan - √


Jumlah industri yang
- √ 1 1 1 1 1 1 1 1
dimonitor dan dievaluasi
Perubahan
Jumlah Jaringan klaster - √ 1 1
Indikator
Persentase sarana
Perubahan
prasarana klaster industri - √ 10 10
Indikator
produk unggulan
Jumlah sarana dan
prasarana industri untuk Perubahan
- √ 10 10
produk unggulan yang Indikator
ditingkatkan

URUSAN WAJIB :
III KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
Persentase koperasi Perubahan
- √ - 95.94 95.9 95.4 - 95.94 95.9 95.4
aktif Indikator
Jumlah usaha mikro Perubahan
- √ - 4 7 10 - 4 7 10
yang naik kelas Indikator
Persentase Koperasi
simpan pinjam/Usaha
- √ 3 3 3 4 3 3 3 4
Simpan Pinjam yang
bernilai Sehat
Jumlah Koperasi yang Perubahan
- √ 150 150
dimonev Indikator
database koperasi dan Perubahan
- √ 1 1
usaha mikro Indikator
Jumlah KSP/USP yang
- √ 15 15 15 15 15 15 15 15
dinilai
Jumlah Koperasi yang
- √ 150 100 120 150 150 100 120 150
dimotivasi
Jumlah usaha mikro yang
- √ 3 4 4 5 3 4 4 5
naik kelas
layanan konsultasi Perubahan
- √ 30 30
KUMKM Indikator

II.38
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
SPM /
Catatan
No Indikator Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Persentase pertumbuhan
- √ 50 69 70 70 50 69 70 70
modal usaha mikro
Jumlah usaha mikro yang
memiliki sarana prasarana - √ 300 200 300 200 300 200 300 200
standar
Jumlah KUMKM yang Perubahan
- √ 1 1 1 1 1 1
difasilitasi dan monev Indikator
Persentase pelaku usaha
- √ 90 95 95 95 90 95 95 95
mikro yang dilatih
Jumlah pelaku usaha
- √ 300 200 240 300 300 200 240 300
mikro yang dilatih

II.39
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
2.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas


Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan


pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk
pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan
Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen
(PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya
adalah masih rendahnya sosialisasi yang lebih intensif kepada
masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar,
sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan
pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

2. Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak,


maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten,
anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan,
peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah
diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi
dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun
2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui
Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean
Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement
(ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi SKPD yang
menangani sector Perdagangan, Industri dan Koperasi dan UKM untuk
merevitalisasi industrI berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk
Koperasi dan UMKM dan penguatan serta pengamanan perdagangan.

II.40
4. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan
pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan
tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar
sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi
bagi masyarakat kota Pontianak.

5. Kondisi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi sebanyak 106


unit dari jumlah koperasi aktif sebanyak 479 unit, UMKM mencapai
95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan
UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun
anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses
pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan
pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

6. Belum optimalnya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di


bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM.

7. Belum optimalnya pengembangan koperasi berskala besar

8. Masih terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM;

9. Masih rendahnya bantuan sosial (bansos) atau sejenisnya bagi KUMKM


produktif yang berskala kecil;

10. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga


akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial
ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan
kemiskinan, kesenjangan antar Kawasan.

II.41
2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk
pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan,
meliputi:
1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik
mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan
melakukan inovasi pelayanan;
2. Meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan
masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar
lokal akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk
menumbuhkan usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
3. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif
perekonomian nasional sehingga upaya untuk mendorong
pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat;
4. Sektor perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi yang cukup
besar dalam PDRB Kota Pontianak ;
5. Letak dan Fungsi kota pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan
dan jasa merupakan peluang yang cukup strategis, khususnya didalam
lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional untuk
mengembangkan daerah pusat industri baru berbasis bahan baku lokal
dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama dengan
penekanan pada revitalisasi industri terstruktur kuat dan penguatan serta
pengamanan perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
6. Telah adanya peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Pontianak sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan
dan pembangunan daerah;

II.42
7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang
diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha
dan investasi bagi usaha IKM/IRT dan UMKM;
8. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pasar tradisional yang
bersih, sehat, aman dan nyaman, sehingga pengelolaan pasar harus
mendapat perhatian dan penanganan yang optimal;
9. Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan adalah melaksanakan pelayanan
umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Mengesahkan
Pendirian/Perubahan badan hukum koperasi, pemberdayaan UMKM,
pengelolaan pasar tradisional, memberikan Pengawasan dan
Pengujian barang dan beredar sesuai SNI, pemantauan inflasi
daerah, memberikan layanan Kemetrologian Legal yang
mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan
Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP;
10. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan
informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD


Pada rancangan awal RKPD Kota Pontianak dan kebutuhan program
dan kegiatan RENJA Tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak mengemban Misi ke-4 (empat) : Mewujudkan
Masyarakat Sejahatera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing. Program-
program yang mendukung pencapaian misi ini adalah sebagai berikut :
Urusan Koperasi dan UKM :
a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

II.43
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
(UMKM)
g. Program Pengembangan UMKM
h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Perdagangan
a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
d. Program Pengembangan Ekspor
e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Urusan Perindustrian
a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program rutin/wajib pendukung organisasi


Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program
yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan
lima tahun periode 2020 – 2024. Disamping itu, terdapat pula beberapa
program yang perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan nyata yang
bertujuan untuk mendukung pelayanan dan pencapaian Misi 3 : Meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi
informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Program-
program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan rill adalah sebagai
berikut :
Program dan kegiatan antara RKPD dan RENJA dapat dilihat pada tabel 2.15.

II.44
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase sarana
PENINGKATAN sarana distribusi PENINGKATAN distribusi
Kota Kota
1 SARANA perdagangan 44.12% SARANA perdagangan 44.12% 1,924,368,850
Pontianak 4,321,191,000 Pontianak
DISTRIBUSI binaan yang DISTRIBUSI binaan yang
PERDAGANGAN tingkatkan PERDAGANGAN tingkatkan
Persentase Pembangunan Persentase
Pembangunan pengembangan dan pengembangan
dan Pengelolaan Kota dan pengelolaan Pengelolaan Kota dan pengelolaan
2 50% 50% 1,846,730,650
Sarana Distribusi Pontianak sarana distribusi 4,125,197,000 Sarana Pontianak sarana distribusi
Perdagangan perdagangan di Distribusi perdagangan di
wilayah kerjanya Perdagangan wilayah kerjanya
Penyediaan Jumlah sarana Penyediaan Jumlah sarana
Kota Kota
3 Sarana Distribusi Pasar Rakyat 2 pasar 2,515,997,000 Sarana Distribusi Pasar Rakyat yang 2 pasar 505,997,000
Pontianak Pontianak
Perdagangan yang tersedia Perdagangan tersedia
Fasilitasi Jumlah Pasar Fasilitasi Jumlah Pasar
Pengelolaan Kota Rakyat yang Pengelolaan Kota Rakyat yang
4 17 pasar 1,609,200,000 17 pasar 1,340,733,650
Sarana Distribusi Pontianak difasilitasi Sarana Distribusi Pontianak difasilitasi
Perdagangan pengelolaan Perdagangan pengelolaan
Pembinaan
Persentase
Pembinaan Terhadap Persentase
perijinan yang
Terhadap Pengelola perijinan yang
diterbitkan
Pengelola Sarana Sarana diterbitkan sesuai
Kota sesuai dengan Kota
5 Distribusi 100% 195,994,000 Distribusi dengan ketentuan 100% 77,638,200
Pontianak ketentuan izin : Pontianak
Perdagangan Perdagangan izin : a. Pusat
a. Pusat
Masyarakat di Masyarakat di perbelanjaan dan
perbelanjaan dan
Wilayah Kerjanya Wilayah b. Toko swalayan
b. Toko swalayan
Kerjanya
Jumlah Pasar
Pembinaan dan Pembinaan dan Jumlah Pasar
Rakyat Yang
Pengendalian Pengendalian Rakyat Yang dibina
Kota dibina UPTD Kota
6 Pengelola Sarana 23 pasar 29,925,000 Pengelola UPTD Pasar 23 pasar 35,688,200
Pontianak Pasar Tradisional Pontianak
Distribusi Sarana Distribusi Tradisional dan
dan Jasa Usaha
Perdagangan Perdagangan Jasa Usaha Pasar
Pasar
Pemberdayaan Pemberdayaan
Jumlah Pasar Jumlah Pasar
Pengelola Sarana Kota Pengelola Kota
7 Rakyat yang 23 pasar 166,069,000 Rakyat yang 23 pasar 41,950,000
Distribusi Pontianak Sarana Distribusi Pontianak
diberdayakan diberdayakan
Perdagangan Perdagangan

II.45
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Persentase
Persentase pelaku
pelaku usaha
usaha yang
yang
memperoleh izin
PROGRAM memperoleh izin PROGRAM
sesuai dengan
PERIZINAN DAN Kota sesuai dengan PERIZINAN DAN Kota
8 17.65% 151,940,950 ketentuan ( 17.65% 15,189,000
PENDAFTARAN Pontianak ketentuan PENDAFTARAN Pontianak
IUPP/SIUP Pusat
PERUSAHAAN (IUPP/SIUP Pusat PERUSAHAAN
Perbelanjaan dan
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP
IUTM/IUTS/ SIUP
Toko Swalayan
Toko Swalayan
Persentase
Penerbitan Izin Penerbitan Izin Persentase
perijinan yang
Pengelolaan Pengelolaan perijinan yang
diterbitkan
Pasar Rakyat, Pasar Rakyat, diterbitkan sesuai
Kota sesuai dengan Kota
9 Pusat 14 pasar 27,500,000 Pusat dengan ketentuan 14 pasar -
Pontianak ketentuan izin : Pontianak
Perbelanjaan, Perbelanjaan, izin : a. Pusat
a. Pusat
dan Izin Usaha dan Izin Usaha perbelanjaan dan
perbelanjaan dan
Toko Swalayan Toko Swalayan b. Toko swalayan
b. Toko swalayan
Fasilitasi
Fasilitasi Pemenuhan
Pemenuhan Komitmen
Komitmen Perolehan
Perolehan Perizinan Pasar
Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
Pemenuhan Pemenuhan
Perbelanjaan, Kota dan Toko Kota
10 Komitmen 2 kali 2,500,000 Komitmen 2 kali -
dan Toko Pontianak Swalayan Pontianak
Perolehan Perolehan
Swalayan melalui melalui Sistem
Perizinan Perizinan
Sistem Pelayanan Pelayanan
Perizinan Perizinan
Berusaha Berusaha
Terintegrasi Terintegrasi
Secara Elektronik Secara
Elektronik
Fasilitasi
Fasilitasi
Kota Jumlah Fasilitasi 2 Penerbitan Kota Jumlah Fasilitasi 2
11 Penerbitan Tanda 5,000,000 -
Pontianak Penerbitan TDG semester Tanda Daftar Pontianak Penerbitan TDG semester
Daftar Gudang
Gudang

II.46
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Fasilitasi
Fasilitasi Perizinan Surat
Perizinan Surat Tanda
Tanda Pendaftaran
Pendaftaran dan/atau
Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
dan/atau Kota 2 Lanjutan Kota 2
12 STPW dalam 20,000,000 STPW dalam -
Lanjutan Pontianak semester Waralaba Pontianak semester
Negeri Negeri
Waralaba (STPW) (STPW) Dalam
Dalam Negeri Negeri
Terintegrasi Terintegrasi
secara Elektronik secara
Elektronik
Penerbitan
Penerbitan Surat
Surat Tanda
Tanda
Pendaftaran
Pendaftaran
Persentase Waralaba Persentase
Waralaba (STPW)
Kota penerbitan STPW (STPW) untuk Kota penerbitan STPW
13 untuk Penerima 100% 10,000,000 100% -
Pontianak Luar Negeri yang Penerima Pontianak Luar Negeri yang
Waralaba
tepat waktu Waralaba tepat waktu
Lanjutan dari
Lanjutan dari
Waralaba Luar
Waralaba Luar
Negeri
Negeri
Fasilitasi
Fasilitasi
Pemenuhan
Pemenuhan
Lanjutan Surat
Lanjutan Surat
Jumlah Fasilitasi Tanda Jumlah Fasilitasi
Tanda
Kota Pemenuhan Pendaftaran Kota Pemenuhan
14 Pendaftaran 1 kali 10,000,000 1 kali -
Pontianak Lanjutan STPW dan/atau Pontianak Lanjutan STPW
dan/atau
Luar Negeri Lanjutan Luar Negeri
Lanjutan
Waralaba
Waralaba (STPW)
(STPW) Luar
Luar Negeri
Negeri
Penerbitan Surat Penerbitan
Izin Usaha Surat Izin Usaha
Perdagangan Perdagangan
Persentase
Minuman Minuman Persentase
Fasilitasi
Beralkohol Kota Beralkohol Kota Fasilitasi
15 Penerbitan SIUP 100% 5,000,000 100% -
Golongan B dan Pontianak Golongan B dan Pontianak Penerbitan SIUP
Minol Gol B dan
C untuk Pengecer C untuk Minol Gol B dan C
C
dan Penjual Pengecer dan
Langsung Minum Penjual
di Tempat Langsung

II.47
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Minum di
Tempat
Fasilitasi
Fasilitasi
Penerbitan Surat
Penerbitan Surat
Izin Usaha
Izin Usaha Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi
Kota Perdagangan Kota
16 Perdagangan Penerbitan SIUP 1 kali 5,000,000 Penerbitan SIUP 1 kali -
Pontianak Minuman Pontianak
Minuman Minol Gol B dan C Minol Gol B dan C
Beralkohol
Beralkohol
Golongan B dan
Golongan B dan C
C
Pengendalian
Persentase Fasilitas Persentase
Pengendalian
pemeriksaan Penyimpanan pemeriksaan
Fasilitas
fasilitas Bahan fasilitas
Penyimpanan
penyimpanan Berbahaya dan penyimpanan
Bahan Berbahaya
bahan berbahaya Pengawasan bahan berbahaya
dan Pengawasan
Kota dan pengawasan Distribusi, Kota dan pengawasan
17 Distribusi, 100% 94,440,950 100% 15,189,000
Pontianak distribusi, Pengemasan Pontianak distribusi,
Pengemasan dan
pengemasan, dan Pelabelan pengemasan, dan
Pelabelan Bahan
dan pelabelan Bahan pelabelan bahan
Berbahaya di
bahan berbahaya Berbahaya di berbahaya di
Tingkat Daerah
di tingkat daerah Tingkat Daerah tingkat daerah
Kabupaten/ Kota
Kab/Kota Kabupaten/ Kab/Kota
Kota
Pengawasan
Pengawasan Distribusi,
Distribusi, Pengemasan
Pengemasan dan dan Pelabelan
Pelabelan Bahan Bahan
Berbahaya Jumlah barang Berbahaya Jumlah barang
Kota Kota
18 Terhadap beredar yang 12 item 94,440,950 Terhadap beredar yang 12 item 15,189,000
Pontianak Pontianak
Pengguna Akhir diawasi Pengguna Akhir diawasi
Bahan Berbahaya Bahan
(PA-B2) maupun Berbahaya (PA-
Produsen B2 (P- B2) maupun
B2) Produsen B2 (P-
B2)
Penerbitan Surat Penerbitan
Persentase Persentase
Keterangan Asal Kota Surat Kota
19 penerbitan SPKA 100% 15,000,000 penerbitan SPKA 100% -
(Bagi Daerah Pontianak Keterangan Asal Pontianak
yang tepat waktu yang tepat waktu
Kabupaten/Kota (Bagi Daerah

II.48
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
yang Telah Kabupaten/Kot
Ditetapkan a yang Telah
sebagai Instansi Ditetapkan
Penerbit Surat sebagai Instansi
Keterangan Asal) Penerbit Surat
Keterangan
Asal)
Jumlah
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Koordinasi
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kota Sinkronisasi Kota dan sinkronisasi
20 sinkronisasi 2 kali 15,000,000 2 kali -
Layanan Pontianak Layanan Pontianak layanan
layanan
Penerbitan SKA Penerbitan SKA penerbitan SKA
penerbitan SKA
PROGRAM
PROGRAM
Tingkat STABILISASI
STABILISASI Tingkat stabilisasi
stabilisasi harga HARGA
HARGA BARANG harga barang
Kota barang BARANG Kota
21 KEBUTUHAN 92% 164,629,200 kebutuhan pokok 92% 94,365,000
Pontianak kebutuhan KEBUTUHAN Pontianak
POKOK DAN dan barang
pokok dan POKOK DAN
BARANG penting
barang penting BARANG
PENTING
PENTING
Menjamin
Menjamin
Ketersediaan
Ketersediaan Jangka waktu
Barang Jangka waktu
Barang Jaminan
Kebutuhan Jaminan
Kebutuhan ketersediaan
Kota Pokok dan Kota ketersediaan
22 Pokok dan barang 12 bulan 22,800,000 12 bulan 6,900,000
Pontianak Barang Penting Pontianak barang Kebutuhan
Barang Penting Kebutuhan
di Tingkat Pokok dan Barang
di Tingkat Pokok dan
Daerah Penting
Daerah Barang Penting
Kabupaten/
Kabupaten/ Kota
Kota
Jangka waktu Pengendalian
Pengendalian Jangka waktu
pengendalian Ketersediaan
Ketersediaan pengendalian
Ketersediaan Barang
Barang Ketersediaan
Barang Kebutuhan
Kebutuhan Pokok Kota Kota Barang Kebutuhan
23 Kebutuhan Pokok 12 bulan 22,800,000 Pokok dan 12 bulan 6,900,000
dan Barang Pontianak Pontianak Pokok dan Barang
dan Barang Barang Penting
Penting di Tingkat Penting di Tingkat
Penting di Tingkat di Tingkat Agen
Agen dan Pasar Agen dan Pasar
Agen dan Pasar dan Pasar
Rakyat Rakyat
Rakyat Rakyat
Pengendalian Pengendalian Persentase
Kota Persentase Kota
24 Harga, dan Stok <4% 119,829,200 Harga, dan Stok koefisien variasi <4% 87,465,000
Pontianak koefisien variasi Pontianak
Barang Barang harga antar waktu

II.49
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Kebutuhan harga antar Kebutuhan
Pokok dan waktu Pokok dan
Barang Penting Barang Penting
di Tingkat Pasar di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a
Jangka waktu
Pemantauan
Pemantauan Pemantauan Jangka waktu
Harga dan Stok
Harga dan Stok Harga dan Stok Pemantauan
Barang
Barang Barang Harga dan Stok
Kebutuhan
Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan
Pokok dan
dan Barang dan Barang Pokok dan Barang
Kota Barang Penting Kota
25 Penting pada Penting Pada 12 bulan 96,619,200 Penting Pada 12 bulan 65,915,000
Pontianak pada Pasar Pontianak
Pasar Rakyat Pasar Rakyat Pasar Rakyat yang
Rakyat yang
yang Terintegrasi yang Terintegrasi
Terintegrasi
dalam Sistem Terintegrasi Dalam Sistem
dalam Sistem
Informasi Dalam Sistem Informasi
Informasi
Perdagangan Informasi Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Operasi Pasar Operasi Pasar
Reguler dan Reguler dan
Jumlah Operasi Jumlah Operasi
26 Pasar Khusus 2 kali 23,210,000 Pasar Khusus 2 kali 21,550,000
pasar pasar
yang Berdampak yang Berdampak
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan
Pengawasan
Jangka waktu Pupuk dan Jangka waktu
Pupuk dan
Pengawasan 2 Pestisida Pengawasan
Pestisida Kota Kota 2
27 Pupuk dan semeste 22,000,000 Bersubsidi di Pupuk dan -
Bersubsidi di Pontianak Pontianak semester
Pestisida r Tingkat Daerah Pestisida
Tingkat Daerah
bersubsidi Kabupaten/Kot bersubsidi
Kabupaten/Kota
a
Jangka waktu Jangka waktu
Pengawasan Pengawasan
Pengawasan Pengawasan
Penyaluran dan Penyaluran dan
Penyaluran dan Penyaluran dan
Penggunaan Kota 2 Penggunaan Kota 2
28 Penggunaan 22,000,000 Penggunaan -
Pupuk dan Pontianak semester Pupuk dan Pontianak semester
Pupuk dan Pupuk dan
Pestisida Pestisida
Pestisida Pestisida
Bersubsidi Bersubsidi
Bersubsidi Bersubsidi

II.50
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Kota Pelaku Usaha Kota Pelaku Usaha
29 PENGEMBANGA 27% 189,757,400 PENGEMBANGA 27% -
Pontianak eksport yang Pontianak eksport yang
N EKSPOR N EKSPOR
dibina dibina
Penyelenggaraa
n Promosi
Penyelenggaraan
Dagang melalui
Promosi Dagang
Pameran
melalui Pameran
Dagang dan
Dagang dan Misi Pelaksanaan Pelaksanaan
Misi Dagang
Dagang bagi Kota Penyelenggaraan Kota Penyelenggaraan
30 1 kali 189,757,400 bagi Produk 1 kali -
Produk Ekspor Pontianak Promosi dan Misi Pontianak Promosi dan Misi
Ekspor
Unggulan yang Dagang Dagang
Unggulan yang
terdapat pada 1
terdapat pada 1
(satu) Daerah
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kot
a
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengembangan Pengembangan
Kota Jumlah Pelaku Kota Jumlah Pelaku
31 Usaha Produk 10 usaha 60,958,750 Usaha Produk 10 usaha -
Pontianak usaha yang dibina Pontianak usaha yang dibina
Ekspor Unggulan Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Pameran Jumlah Pameran
Pameran Dagang Kota Pameran Kota
32 Dagang Nasional 1 kali 128,798,650 Dagang Nasional 1 kali -
Nasional Pontianak Dagang Nasional Pontianak
yang diikuti yang diikuti
Persentase alat- Persentase alat-
PROGRAM alat ukur, takar, PROGRAM alat ukur, takar,
STANDARDISASI timbang dan STANDARDISASI timbang dan
Kota Kota
33 DAN perlengkapannya 98% 411,805,000 DAN perlengkapannya 98% 356,835,000
Pontianak Pontianak
PERLINDUNGAN ( UTTP ) bertanda PERLINDUNGAN (UTTP ) bertanda
KONSUMEN tera sah yang KONSUMEN tera sah yang
berlaku berlaku
Persentase alat- Persentase alat-
alat ukur, takar, alat ukur, takar,
Pelaksanaan Pelaksanaan
timbang dan timbang dan
Metrologi Legal, Metrologi Legal,
Kota perlengkapannya Kota perlengkapannya
34 Berupa Tera, 100% 411,805,000 Berupa Tera, 100% 356,835,000
Pontianak (UTTP) yang Pontianak (UTTP) yang
Tera Ulang, dan Tera Ulang, dan
ditera/tera ulang ditera/ tera ulang
Pengawasan Pengawasan
dalam tahun dalam tahun
berjalan berjalan

II.51
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Pelaksanaan Pelaksanaan
Jangka waktu Jangka waktu
Metrologi Legal, Kota Metrologi Legal, Kota
35 pelaksanaan 12 bulan 411,805,000 pelaksanaan 12 bulan 356,835,000
Berupa Tera, Tera Pontianak Berupa Tera, Pontianak
Metrologi Legal Metrologi Legal
Ulang Tera Ulang
Persentase
Persentase
PROGRAM Penggunaan dan PROGRAM
Penggunaan dan
PENGGUNAAN Pemasaran PENGGUNAAN
Pemasaran
DAN Kota Produk dalam DAN Kota
36 100% 39,900,000 Produk dalam 100% 10,000,000
PEMASARAN Pontianak negeri pada PEMASARAN Pontianak
negeri pada event
PRODUK DALAM event PRODUK
rapat/ sosialisasi/
NEGERI rapat/sosialisasi/ DALAM NEGERI
kegiatan sejenis.
kegiatan sejenis.
Jangka waktu Jangka waktu
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Promosi, Promosi,
promosi, promosi,
Pemasaran dan Pemasaran dan
Kota pemasaran dan Kota pemasaran dan
37 Peningkatan 12 bulan 39,900,000 Peningkatan 12 bulan 10,000,000
Pontianak peningkatan Pontianak peningkatan
Penggunaan Penggunaan
penggunaan penggunaan
Produk Dalam Produk Dalam
Produk dalam Produk dalam
Negeri Negeri
negeri negeri
Pelaksanaan
Pelaksanaan jumlah jumlah
Promosi
Promosi pelaksanaan pelaksanaan
Penggunaan
Penggunaan Kota promosi Kota promosi
38 2 kali 39,900,000 Produk Dalam 2 kali 10,000,000
Produk Dalam Pontianak penggunaan Pontianak penggunaan
Negeri di
Negeri di Tingkat produk dalam produk dalam
Tingkat
Kabupaten/Kota negeri negeri
Kabupaten/Kota
Persentase
pencapaian Persentase
sasaran pencapaian
pembangunan sasaran
PROGRAM industri PROGRAM pembangunan
PERENCANAAN termasuk PERENCANAAN industri termasuk
Kota Kota
39 DAN turunan 100% 654,910,050 DAN turunan indikator 100% 145,094,200
Pontianak Pontianak
PEMBANGUNAN indikator PEMBANGUNA pembangunan
INDUSTRI pembangunan N INDUSTRI industri dalam
industri dalam RIPIN yang
RIPIN yang ditetapkan dalam
ditetapkan RPIP
dalam RPIP

II.52
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Penyusunan
Persentase Persentase
Penyusunan dan dan Evaluasi
terselesaikannya terselesaikannya
Evaluasi Rencana Rencana
dokumen RIPIK dokumen RIPIK
40 Pembangunan 100% 654,910,050 Pembangunan 100% 145,094,200
sampai dengan sampai dengan
Industri Industri
ditetapkannya ditetapkannya
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
menjadi PERDA menjadi PERDA
a
Jangka waktu Jangka waktu
pemenuhan/fasili pemenuhan/fasilit
Koordinasi, Koordinasi,
tasi Koordinasi asi Koordinasi dan
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
dan sinkronisasi sinkronisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Penyusunan Penyusunan
Kebijakan Kebijakan
Kota Kebijakan dalam Kota Kebijakan dalam
41 Percepatan 12 bulan 60,138,500 Percepatan 12 bulan 36,769,500
Pontianak Rangka Pontianak Rangka
Pengembangan, Pengembangan,
Mendukung Mendukung
Penyebaran dan Penyebaran dan
Penguatan Penguatan Industri
Perwilayahan Perwilayahan
Industri Nasional Nasional dan
Industri Industri
dan Perwilayahan Perwilayahan
Industri Industri
Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Jumlah produk Sinkronisasi, dan
Jumlah produk
pelaksanaan Kota industri kreatif 50 pelaksanaan Kota
42 289,331,550 industri kreatif 50 produk 30,034,000
Pembangunan Pontianak yang produk Pembangunan Pontianak
yang dipromosikan
Sumber Daya dipromosikan Sumber Daya
Industri Industri
Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Jumlah Industri Pelaksanaan
Kota 9 Kota Jumlah Industri
43 Pembangunan yang 172,789,000 Pembangunan 9 Industri 25,639,700
Pontianak Industri Pontianak yang diberdayakan
Sarana dan diberdayakan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Industri Industri
Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kota Jumlah Industri 22 Kota Jumlah Industri 22
44 Pemberdayaan 112,651,000 Pemberdayaan 52,651,000
Pontianak yang dilatih industri Pontianak yang dilatih industri
Industri dan Industri dan
Peran Serta Peran Serta
Masyarakat Masyarakat

II.53
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Evaluasi
Evaluasi terhadap Jumlah
terhadap Jumlah
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kota Pelaksanaan Kota Pelaksanaan
45 Rencana Evaluasi 1 kali 20,000,000 1 kali -
Pontianak Rencana Pontianak Evaluasi Terhadap
Pembangunan Terhadap
Pembangunan Pelaksanaan RPIK
Industri Pelaksanaan RPIK
Industri
1. Pertambahan
1. Pertambahan
jumlah industri
jumlah industri
kecil dan
kecil dan
menengah di
menengah di kota
kota 2.
2. Persentase
PROGRAM Persentase PROGRAM
jumlah hasil
PENGENDALIAN jumlah hasil PENGENDALIAN
pemantauan dan
IZIN USAHA Kota pemantauan dan 1. 2,6% IZIN USAHA Kota 1. 2,6%
46 14,783,000 pengawasan 3,200,000
INDUSTRI Pontianak pengawasan 2. 70% INDUSTRI Pontianak 2. 70%
dengan jumlah
KABUPATEN dengan jumlah KABUPATEN/KO
izin usaha industri
/KOTA izin usaha TA
(IUI) Kecil dan
industri (IUI)
Industri
Kecil dan Industri
Menengah yang
Menengah yang
dikeluarkan oleh
dikeluarkan oleh
instansi terkait
instansi terkait
Penerbitan Izin
Penerbitan Izin Usaha Industri
1. Persentase
Usaha Industri (IUI), Izin 1. Persentase
jumlah
(IUI), Izin Perluasan jumlah penetapan
penetapan izin
Perluasan Usaha Usaha Industri izin usaha
usaha kawasan
Industri (IPUI), (IPUI), Izin kawasan industri
industri (IUKI)
Izin Usaha Usaha Kawasan (IUKI) dan izin
Kota dan izin Kota
47 Kawasan Industri 100% 14,783,000 Industri (IUKI) perluasan 100% 3,200,000
Pontianak perluasan Pontianak
(IUKI) dan Izin dan Izin kawasan industri
kawasan industri
Perluasan Perluasan (IPKI) yang
(IPKI) yang
Kawasan Industri Kawasan lokasinya di
lokasinya di
(IPKI) Industri (IPKI) daerah
daerah
Kewenangan Kewenangan kabupaten/kota
kabupaten/kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a

II.54
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Fasilitasi
Pemenuhan
Fasilitasi
Komitmen
Pemenuhan
perolehan IUI,
Komitmen
IPUI, IUKI dan
perolehan IUI,
IPKI
IPUI, IUKI dan
Kewenangan
IPKI Kewenangan
Kabupaten/
Kabupaten/Kota Jangka waktu
Jangka waktu Kota dalam
dalam Sistem fasilitasi/
Kota fasilitasi/pemenu Sistem Informasi Kota
48 Informasi Industri 12 bulan 10,500,000 pemenuhan 12 bulan -
Pontianak han Komitmen Industri Nasional Pontianak
Nasional (SIINas) Komitmen
Perolehan (IUI) (SIINas) yang
yang Terintegrasi Perolehan (IUI)
Terintegrasi
dengan Sistem
dengan Sistem
Pelayanan
Pelayanan
Perizinan
Perizinan
Berusaha
Berusaha
Terintegrasi
Terintegrasi
secara Elektronik
secara
Elektronik
Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Jangka waktu Pengawasan Jangka waktu
Pengawasan pemenuhan/ Perizinan di pemenuhan/
Perizinan di fasilitasi Bidang Industri fasilitasi
Kota Kota
49 Bidang Industri Koordinasi dan 12 bulan 4,283,000 Dalam Lingkup Koordinasi dan 12 bulan 3,200,000
Pontianak Pontianak
Dalam Lingkup sinkronisasi IUI, IPUI, IUKI sinkronisasi
IUI, IPUI, IUKI dan Pengawasan dan IPKI Pengawasan
IPKI Kewenangan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Pelaksanaan (IUI)
Kabupaten/ Kota Kabupaten/
Kota
PROGRAM PROGRAM
Tersedianya
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Tersedianya
informasi
SISTEM Kota 1 SISTEM Kota informasi industri 1
50 industri secara dokumen
74,535,200 5,443,800
INFORMASI Pontianak INFORMASI Pontianak secara lengkap dokumen
lengkap dan
INDUSTRI INDUSTRI dan terkini
terkini
NASIONAL NASIONAL

II.55
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Persentase data Persentase data
perusahaan perusahaan
industri kecil, industri kecil,
menengah dan Penyediaan menengah dan
Penyediaan
perusahaan Informasi perusahaan
Informasi
kawasan industri Industri untuk kawasan industri
Industri untuk
di kab/ kota yang Informasi di kab/kota yang
Informasi
Kota masuk dalam SII Industri untuk Kota masuk dalam SII
51 Industri untuk 27% 74,535,200 27% 5,443,800
Pontianak Nas terhadap IUI, IPUI, IUKI Pontianak Nas terhadap total
IUI, IPUI, IUKI
total populasi dan IPKI populasi
dan IPKI
perusahaan Kewenangan perusahaan
Kewenangan
industri kecil, Kabupaten/Kot industri kecil,
Kabupaten/Kota
menengah dan a menengah dan
perusahaan perusahaan
Kawasan Industri Kawasan Industri
di kab/kota di kab/kota
Fasilitasi
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengumpulan, Jangka waktu Pengolahan dan Jangka waktu
Pengolahan dan pemenuhan/fasili Analisis Data pemenuhan/fasilit
Analisis Data tasi Koordinasi Industri, Data asi Koordinasi dan
Industri, Data dan sinkronisasi Kawasan sinkronisasi
Kawasan Industri Kota pengumpulan, Industri serta Kota pengumpulan,
52 12 bulan 29,519,050 12 bulan 5,443,800
serta Data Lain Pontianak pengolahan dan Data Lain Pontianak pengolahan dan
Lingkup analisis data Lingkup analisis data
Kabupaten/Kota Sistem Informasi Kabupaten/Kota Sistem Informasi
melalui Sistem Industri Nasional melalui Sistem Industri Nasional
Informasi Industri (SIINAS) Informasi (SIINAS)
Nasional (SIINas) Industri Nasional
(SIINas)
Pemantauan dan Pemantauan
Evaluasi dan Evaluasi
Kepatuhan Kepatuhan
Perusahaan Perusahaan
Industri dan Industri dan
Perusahaan Kota Jumlah Industri Perusahaan Kota Jumlah Industri
53 100 unit 45,016,150 100 unit -
Kawasan Industri Pontianak yang dimonev Kawasan Pontianak yang dimonev
Lingkup Industri Lingkup
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dalam dalam
Penyampaian Penyampaian
Data ke SIINas Data ke SIINas

II.56
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
PROGRAM
PROGRAM Persentase Persentase
PELAYANAN
PELAYANAN IZIN Kota Peningkatan Izin Kota Peningkatan Izin
54 1.15% 18,000,000 IZIN USAHA 1.15% -
USAHA SIMPAN Pontianak Usaha Simpan Pontianak Usaha Simpan
SIMPAN
PINJAM Pinjam Pinjam
PINJAM
Persentase Persentase
fasilitasi Penerbitan Izin fasilitasi
Penerbitan Izin
penerbitan ijin Usaha Simpan penerbitan ijin
Usaha Simpan
usaha simpan Pinjam untuk usaha simpan
Pinjam untuk
pinjam yang Koperasi pinjam yang
Koperasi dengan Kota Kota
55 diterbitkan untuk 100% 6,000,000 dengan Wilayah diterbitkan untuk 100% -
Wilayah Pontianak Pontianak
koperasi dengan Keanggotaan koperasi dengan
Keanggotaan
wilayah dalam Daerah wilayah
dalam Daerah
keanggotaan Kabupaten/Kot keanggotaan
Kabupaten/Kota
dalam daerah a dalam daerah
kabupaten/kota kabupaten/kota
Fasilitasi Fasilitasi
Pemenuhan Izin Pemenuhan Izin
Usaha Simpan Usaha Simpan
Pinjam dan Pinjam dan
Pembukaan Pembukaan
Kantor Cabang, Kantor Cabang,
Cabang Cabang
Jumlah Jumlah
Pembantu dan Kota Pembantu dan Kota
56 pemenuhan/fasili 12 bulan 6,000,000 pemenuhan/fasilit 12 bulan -
Kantor Kas Pontianak Kantor Kas Pontianak
tasi Perizinan asi Perizinan
Koperasi Simpan Koperasi Simpan
Pinjam untuk Pinjam untuk
Koperasi dengan Koperasi dengan
Wilayah Wilayah
Keanggotaan Keanggotaan
dalam Daerah dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Persentase Penerbitan Izin Persentase
Pembukaan fasilitasi Pembukaan fasilitasi
Kantor Cabang, penerbitan izin Kantor Cabang, penerbitan izin
Cabang pembukaan Cabang pembukaan
Pembantu dan Kota kantor cabang, Pembantu dan Kota kantor cabang,
57 100% 12,000,000 100% -
Kantor Kas Pontianak cabang Kantor Kas Pontianak cabang
Koperasi Simpan pembantuan Koperasi pembantuan
Pinjam untuk kantor kas usaha Simpan Pinjam kantor kas usaha
Koperasi dengan simpan pinjam untuk Koperasi simpan pinjam
Wilayah untuk koperasi dengan Wilayah untuk koperasi

II.57
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Keanggotaan dengan wilayah Keanggotaan dengan wilayah
dalam Daerah keanggotaaan dalam Daerah keanggotaaan
Kabupaten/Kota dalam daerah Kabupaten/Kot dalam daerah
kabupaten/kota a kabupaten/kota
Fasilitasi Fasilitasi
Pemenuhan Izin Pemenuhan Izin
Usaha Usaha
Pembukaan Pembukaan
Kantor Cabang, Kantor Cabang,
Cabang Cabang
Pembantu dan Jumlah Pembantu dan Jumlah
Kota Kota
58 Kantor Kas pemenuhan/Pen 12 bulan 12,000,000 Kantor Kas pemenuhan/Pener 12 bulan -
Pontianak Pontianak
Koperasi Simpan erbitan Perizinan Koperasi Simpan bitan Perizinan
Pinjam untuk Pinjam untuk
Koperasi dengan Koperasi dengan
Wilayah Wilayah
Keanggotaan Keanggotaan
dalam Daerah dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGAWASAN peningkatan PENGAWASAN peningkatan
Kota Kota
59 DAN Pengawasan dan 29% 73,054,250 DAN Pengawasan dan 29% 19,958,200
Pontianak Pontianak
PEMERIKSAAN pemeriksaan PEMERIKSAAN pemeriksaan
KOPERASI Koperasi KOPERASI Koperasi
Pemeriksaan
dan
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Pengawasan Persentase Persentase
Koperasi,
Koperasi, pemeriksaan dan pemeriksaan dan
Koperasi
Koperasi Simpan pengawasan pengawasan yang
Simpan
Pinjam/Unit yang dilakukan dilakukan untuk
Kota Pinjam/Unit Kota
60 Simpan Pinjam untuk koperasi 29% 73,054,250 koperasi dengan 29% 19,958,200
Pontianak Simpan Pinjam Pontianak
Koperasi yang dengan wilayah wilayah
Koperasi yang
Wilayah keanggotaan keanggotaan
Wilayah
Keanggotaannya dalam daerah dalam daerah
Keanggotaanny
dalam Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota
a dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Kabupaten/
Kota
Pengawasan Jumlah Pengawasan Jumlah
Kekuatan, Kota Pelaksanaan Kekuatan, Kota Pelaksanaan
61 12 bulan 37,975,250 12 bulan 4,586,700
Kesehatan, Pontianak Pengawasan Kesehatan, Pontianak Pengawasan
Kemandirian, Koperasi Kemandirian, Koperasi

II.58
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Ketangguhan, Ketangguhan,
serta serta
Akuntabilitas Akuntabilitas
Koperasi Koperasi
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Pemeriksaan
Kepatuhan Kepatuhan
Koperasi Koperasi
Jumlah Jumlah
terhadap terhadap
Pelaksanaan Pelaksanaan
62 Peraturan 12 bulan 35,079,000 Peraturan 12 bulan 15,371,500
Pemeriksaan Pemeriksaan
Perundang- Perundang-
Koperasi Koperasi
Undangan Undangan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM
PENILAIAN Persentase PENILAIAN Persentase
Kota Kota
63 KESEHATAN KSP/USP yang 22.22% 22,895,000 KESEHATAN KSP/USP yang 22.22% 2,670,800
Pontianak Pontianak
KSP/USP bernilai SEHAT KSP/USP bernilai SEHAT
KOPERASI KOPERASI
Penilaian
Penilaian Kesehatan
Persentase usaha Persentase usaha
Kesehatan Koperasi
simpan pinjam simpan pinjam
Koperasi Simpan Simpan
oleh koperasi oleh koperasi
Pinjam/Unit Pinjam/Unit
yang dinilai yang dinilai
Simpan Pinjam Simpan Pinjam
Kota kesehatannya Kota kesehatannya
64 Koperasi yang 49% 22,895,000 Koperasi yang 49% 2,670,800
Pontianak untuk koperasi Pontianak untuk koperasi
Wilayah Wilayah
dengan wilayah dengan wilayah
Keanggotaanya Keanggotaanya
keanggotaanya keanggotaanya
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
dalam daerah dalam daerah
Daerah Daerah
kabupaten/kota kabupaten/kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Jumlah Penilaian Jumlah
Penilaian
Pelaksanaan Kesehatan Pelaksanaan
Kesehatan Kota Kota
65 penilaian 12 bulan 22,895,000 KSP/USP penilaian 12 bulan 2,670,800
KSP/USP Koperasi Pontianak Pontianak
Kesehatan Koperasi Kesehatan
Kewenangan
KSP/USP Koperasi Kewenangan KSP/USP Koperasi
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM Kota Persentase PROGRAM Kota Persentase
66 23% 394,448,720 23% 400,800,000
PENDIDIKAN Pontianak Pendidikan dan PENDIDIKAN Pontianak Pendidikan dan

II.59
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
DAN LATIHAN Latihan DAN LATIHAN Latihan
PERKOPERASIAN Perkoperasian PERKOPERASIA Perkoperasian
N
Persentase Pendidikan dan Persentase
Pendidikan dan
koperasi yang Latihan koperasi yang
Latihan
mengikuti Perkoperasian mengikuti
Perkoperasian
pelatihan untuk Bagi Koperasi pelatihan untuk
Bagi Koperasi Kota Kota
67 koperasi dengan 33% 394,448,720 yang Wilayah koperasi dengan 33% 400,800,000
yang Wilayah Pontianak Pontianak
wilayah Keanggotaan wilayah
Keanggotaan
keanggotaan dalam Daerah keanggotaan
dalam Daerah
dalam daerah Kabupaten/Kot dalam daerah
Kabupaten/Kota
kabupaten/kota a kabupaten/kota
Peningkatan Peningkatan
Pemahaman dan Pemahaman dan
Jumlah koperasi Jumlah koperasi
Pengetahuan Pengetahuan
Kota yang mengikuti Kota yang mengikuti
68 Perkoperasian 200 unit 394,448,720 Perkoperasian 200 unit 400,800,000
Pontianak pelatihan untuk Pontianak pelatihan untuk
serta Kapasitas serta Kapasitas
koperasi koperasi
dan Kompetensi dan Kompetensi
SDM Koperasi SDM Koperasi
PROGRAM Persentase PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan PEMBERDAYAA
Kota Kota Pemberdayaan
69 DAN dan 14% 26,000,000 N DAN 14% 3,829,000
Pontianak Pontianak dan Perlindungan
PERLINDUNGAN Perlindungan PERLINDUNGAN
Koperasi
KOPERASI Koperasi KOPERASI
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Persentase dan
dan Persentase
koperasi yang Perlindungan
Perlindungan koperasi yang
Kota diberikan Koperasi yang Kota
70 Koperasi yang 5% 26,000,000 diberikan 5% 3,829,000
Pontianak dukungan Keanggotaanny Pontianak
Keanggotaannya dukungan fasilitasi
fasilitasi a dalam Daerah
dalam Daerah pembiayaan
pembiayaan Kabupaten/Kot
Kabupaten/Kota
a
Pemberdayaan Pemberdayaan
Peningkatan Peningkatan
Produktivitas, Produktivitas,
Jumlah koperasi
Nilai Tambah, Nilai Tambah, Jumlah koperasi
yang diberikan
Akses Pasar, Kota Akses Pasar, Kota yang diberikan
71 dukungan 50 unit 26,000,000 50 unit 3,829,000
Akses Pontianak Akses Pontianak dukungan fasilitasi
fasilitasi
Pembiayaan, Pembiayaan, pembiayaan
pembiayaan
Penguatan Penguatan
Kelembagaan, Kelembagaan,
Penataan Penataan

II.60
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Manajemen, Manajemen,
Standarisasi, dan Standarisasi,
Restrukturisasi dan
Usaha Koperasi Restrukturisasi
Kewenangan Usaha Koperasi
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAA
Persentase
USAHA N USAHA Persentase Usaha
Kota Usaha Mikro Kota
72 MENENGAH, 9% 148,425,500 MENENGAH, Mikro yang 9% 12,700,000
Pontianak yang Pontianak
USAHA KECIL, USAHA KECIL, diberdayakan
diberdayakan
DAN USAHA DAN USAHA
MIKRO (UMKM) MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Pemberdayaan
Usaha Mikro Usaha Mikro
yang Dilakukan yang Dilakukan
melalui melalui
Pendataan, Pendataan,
Rasio Rasio
Kemitraan, Kemitraan,
pertumbuhan pertumbuhan
Kemudahan Kota Kemudahan Kota
73 wirausaha baru 3% 148,425,500 wirausaha baru 3% 12,700,000
Perizinan, Pontianak Perizinan, Pontianak
yang berskala yang berskala
Penguatan Penguatan
mikro mikro
Kelembagaan Kelembagaan
dan Koordinasi dan Koordinasi
dengan Para dengan Para
Pemangku Pemangku
Kepentingan Kepentingan
Pendataan Pendataan
Jumlah wirausaha Jumlah wirausaha
Potensi dan Kota Potensi dan Kota
74 baru yang 50 usaha 60,615,000 baru yang berskala 50 usaha 12,700,000
Pengembangan Pontianak Pengembangan Pontianak
berskala mikro mikro
Usaha Mikro Usaha Mikro
Pemberdayaan Pemberdayaan
Jumlah usaha Jumlah usaha
melalui Kota melalui Kota
75 mikro yang 20 usaha 22,005,000 mikro yang 20 usaha -
Kemitraan Usaha Pontianak Kemitraan Pontianak
bermitra bermitra
Mikro Usaha Mikro
Jumlah usaha
Jumlah usaha
Fasilitasi mikro yang Fasilitasi
mikro yang diinput
Kemudahan Kota diinput ke dalam Kemudahan Kota
76 110 izin 13,000,000 ke dalam sistem 110 izin -
Perizinan Usaha Pontianak sistem online Perizinan Usaha Pontianak
online data system
Mikro data system Mikro
(ODS)
(ODS)

II.61
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Jumlah usaha
Jumlah usaha
mikro yang
Pemberdayaan Pemberdayaan mikro yang
diberikan
Kelembagaan Kelembagaan diberikan
Kota dukungan Kota
77 Potensi dan 15 usaha 23,000,000 Potensi dan dukungan fasilitasi 15 usaha -
Pontianak fasilitasi Pontianak
Pengembangan Pengembangan standarisasi dan
standarisasi dan
Usaha Mikro Usaha Mikro sertifikasi produk
sertifikasi produk
usaha
usaha
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
jangka waktu jangka waktu
dengan Para dengan Para
Koordinasi dan Koordinasi dan
Pemangku Kota Pemangku Kota
78 sinkronisasi 12 bulan 29,805,500 sinkronisasi 12 bulan -
Kepentingan Pontianak Kepentingan Pontianak
pemberdayaan pemberdayaan
dalam dalam
Usaha Mikro Usaha Mikro
Pemberdayaan Pemberdayaan
Usaha Mikro Usaha Mikro
Persentase Persentase Usaha
PROGRAM PROGRAM
Kota Usaha Mikro Kota Mikro yang
79 PENGEMBANGA 5% PENGEMBANGA 5% 1,445,924,194
Pontianak yang meningkat 1,385,375,000 Pontianak meningkat skala
N UMKM N UMKM
skala usahanya usahanya
Pengembangan
Pengembangan persentase
Usaha Mikro
Usaha Mikro jumlah usaha persentase jumlah
dengan
dengan Orientasi mikro yang usaha mikro yang
Kota Orientasi Kota
80 Peningkatan diberikan 3% diberikan 3% 1,445,924,194
Pontianak 1,385,375,000 Peningkatan Pontianak
Skala Usaha dukungan dukungan fasilitasi
Skala Usaha
Menjadi Usaha fasilitasi pemasaran
Menjadi Usaha
Kecil pemasaran
Kecil
Fasilitasi Usaha
Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi
Mikro Menjadi
Usaha Kecil
Usaha Kecil Jumlah usaha
dalam Jumlah usaha
dalam mikro yang
Pengembangan mikro yang
Pengembangan Kota diberikan Kota
81 14 Usaha 1,385,375,000 Produksi dan diberikan 14 Usaha 1,445,924,194
Produksi dan Pontianak dukungan Pontianak
Pengolahan, dukungan fasilitasi
Pengolahan, fasilitasi
Pemasaran, pemasaran
Pemasaran, SDM, pemasaran
SDM, serta
serta Desain dan
Desain dan
Teknologi
Teknologi

II.62
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENUNJANG realisasi PENUNJANG realisasi anggaran
URUSAN anggaran dalam URUSAN dalam
Kota Kota
82 PEMERINTAHAN pemenuhan 90% PEMERINTAHAN pemenuhan 90% 9,101,321,956
Pontianak 12,673,557,822 Pontianak
DAERAH urusan DAERAH urusan
KABUPATEN/KOT Pemerintahan KABUPATEN/KO Pemerintahan
A Daerah TA Daerah
Jumlah
Perencanaan, dokumen/lapora Perencanaan, Jumlah
Penganggaran, n perencanaan, Penganggaran, dokumen/laporan
dan Evaluasi Kota penganggaran 12 dan Evaluasi Kota perencanaan, 12
83 13,567,500 5,650,000
Kinerja Pontianak dan Evaluasi dok/lap Kinerja Pontianak penganggaran dan dok/lap
Perangkat kinerja Perangkat Evaluasi kinerja
Daerah perangkat Daerah perangkat daerah
daerah
Penyusunan
Penyusunan Jumlah dokumen Jumlah dokumen
5 Dokumen
Dokumen Kota perencanaan Kota perencanaan 5
84 dokume 6,200,000 Perencanaan 5,200,000
Perencanaan Pontianak perangkat daerah Pontianak perangkat daerah dokumen
n Perangkat
Perangkat Daerah yang disusun yang disusun
Daerah
Jumlah sub
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah sub
kegiatan pada
Penyusunan Kota 50 sub Penyusunan Kota kegiatan pada 50 sub
85 dokumen RKA 1,550,000 -
Dokumen RKA- Pontianak kegiatan Dokumen RKA- Pontianak dokumen RKA kegiatan
SKPD yang
SKPD SKPD SKPD yang disusun
disusun
Jumlah sub
Jumlah sub
Koordinasi dan kegiatan yang Koordinasi dan
kegiatan yang
Penyusunan berubah pada Penyusunan
Kota 40 sub Kota berubah pada 40 sub
86 Dokumen dokumen 1,550,000 Dokumen -
Pontianak kegiatan Pontianak dokumen kegiatan
Perubahan RKA- Perubahan RKA Perubahan RKA-
Perubahan RKA
SKPD SKPD yang SKPD
SKPD yang disusun
disusun
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan
Jumlah laporan
Penyusunan capaian kinerja Penyusunan
capaian kinerja
Laporan Capaian Kota dan ikhtisar 2 Laporan Capaian Kota
87 3,262,500 dan ikhtisar 2 laporan -
Kinerja dan Pontianak realisasi kinerja laporan Kinerja dan Pontianak
realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi SKPD yang Ikhtisar Realisasi
SKPD yang disusun
Kinerja SKPD disusun Kinerja SKPD
Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Jumlah laporan
Evaluasi Kinerja Kota Kota
88 evaluasi kinerja 100% 1,005,000 Perangkat evaluasi kinerja 100% 450,000
Perangkat Daerah Pontianak Pontianak
perangkat daerah Daerah perangkat daerah

II.63
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Jangka waktu
Jangka waktu
Administrasi penyelenggaraan Administrasi
penyelenggaraan
Keuangan Kota administrasi Keuangan Kota
89 12 bulan administrasi 12 bulan 8,530,160,000
Perangkat Pontianak keuangan 10,763,510,000 Perangkat Pontianak
keuangan
Daerah perangkat Daerah
perangkat daerah
daerah
Jangka waktu
Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji Jangka waktu
Kota penyediaan gaji Kota
90 dan Tunjangan 12 bulan dan Tunjangan penyediaan gaji 12 bulan 8,229,110,000
Pontianak dan tunjangan 10,263,000,000 Pontianak
ASN ASN dan tunjangan ASN
ASN
Pelaksanaan Jangka waktu Pelaksanaan
Jangka waktu
Penatausahaan penatausahaan Penatausahaan
penatausahaan
dan Kota dan dan Kota
91 12 bulan 492,050,000 dan 12 bulan 301,050,000
Pengujian/Verifik Pontianak pengujian/verifik Pengujian/Verifi Pontianak
pengujian/verifikas
asi Keuangan asi keuangan kasi Keuangan
i keuangan SKPD
SKPD SKPD SKPD
Koordinasi dan Jangka waktu Koordinasi dan Jangka waktu
Kota Kota
92 Pelaksanaan Pelaksanaan 100% 1,005,000 Pelaksanaan Pelaksanaan 100% -
Pontianak Pontianak
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan
Kota Kota
93 Laporan Keuangan Akhir 100% 1,005,000 Laporan Keuangan Akhir 100% -
Pontianak Pontianak
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD Tahun SKPD
Jumlah bahan Pengelolaan dan Jumlah bahan
Pengelolaan dan
tanggapan Penyiapan tanggapan
Penyiapan Bahan Kota Kota
94 pemeriksaan 1 Bahan 3,225,000 Bahan pemeriksaan yang 1 Bahan -
Tanggapan Pontianak Pontianak
yang dikelola dan Tanggapan dikelola dan
Pemeriksaan
disiapkan Pemeriksaan disiapkan
Penyusunan
Penyusunan
Jumlah Laporan Pelaporan dan Jumlah Laporan
Pelaporan dan
Kota prognosis 1 Analisis Kota prognosis realisasi
95 Analisis Prognosis 3,225,000 1 laporan -
Pontianak realisasi anggaran laporan Prognosis Pontianak anggaran yang
Realisasi
yang disusun Realisasi disusun
Anggaran
Anggaran
Jangka waktu
Jangka waktu
Administrasi penyelenggaraan Administrasi
penyelenggaraan
Barang Milik administrasi Barang Milik
Kota Kota administrasi
96 Daerah pada barang milik 12 bulan 11,150,000 Daerah pada 12 bulan -
Pontianak Pontianak barang milik
Perangkat daerah pada Perangkat
daerah pada
Daerah perangkat Daerah
perangkat daerah
daerah

II.64
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan
Jumlah dokumen
Perencanaan kebutuhan 1 Perencanaan
Kota Kota kebutuhan barang 1
97 Kebutuhan barang milik dokume 11,150,000 Kebutuhan -
Pontianak Pontianak milik daerah SKPD dokumen
Barang Milik daerah SKPD n Barang Milik
yang disusun
Daerah SKPD yang disusun Daerah SKPD
Administrasi Jumlah ASN yang Administrasi Jumlah ASN yang
Kepegawaian Kota dikelola Kepegawaian Kota dikelola
98 60 ASN 140,850,000 60 ASN 38,302,000
Perangkat Pontianak administrasi Perangkat Pontianak administrasi
Daerah kepegawaiannya Daerah kepegawaiannya
Pengadaan Pengadaan
Jumlah pakaian Jumlah pakaian
Pakaian Dinas Kota Pakaian Dinas Kota
99 dinas beserta 120 stel 79,720,000 dinas beserta 120 stel 38,302,000.00
Beserta Atribut Pontianak Beserta Atribut Pontianak
perlengkapannya perlengkapannya
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pendidikan dan
Pendidikan dan
Pelatihan
Pelatihan Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang
Kota Pegawai Kota
100 Pegawai mengikuti Diklat 10 orang 61,130,000 mengikuti Diklat 10 orang -
Pontianak Berdasarkan Pontianak
Berdasarkan Formal Formal
Tugas dan
Tugas dan Fungsi
Fungsi
Jangka waktu Jangka waktu
Administrasi
Administrasi penyelenggaraan penyelenggaraan
Kota Umum Kota
101 Umum Perangkat administrasi 12 bulan 470,372,000 administrasi 12 bulan 143,860,493
Pontianak Perangkat Pontianak
Daerah umum perangkat umum perangkat
Daerah
daerah daerah
Jangka waktu
Penyediaan Penyediaan Jangka waktu
penyediaan
Komponen Komponen penyediaan
komponen
Instalasi Kota Instalasi Kota komponen
102 instalasi 12 bulan 8,238,000 12 bulan 5,238,000
Listrik/Peneranga Pontianak Listrik/Penerang Pontianak instalasi
listrik/peneranga
n Bangunan an Bangunan listrik/penerangan
n bangunan
Kantor Kantor bangunan kantor
kantor
Jangka waktu Jangka waktu
Penyediaan Penyediaan
penyediaan penyediaan
Peralatan dan Kota Peralatan dan Kota
103 peralatan dan 12 bulan 155,900,000 peralatan dan 12 bulan 63,806,465
Perlengkapan Pontianak Perlengkapan Pontianak
perlengkapan perlengkapan
Kantor Kantor
kantor kantor
Jumlah unit Jumlah unit
Penyediaan Penyediaan
Kota peralatan rumah Kota peralatan rumah
104 Peralatan Rumah 25,300,000 Peralatan 6,798,528
Pontianak tangga yang Pontianak tangga yang
Tangga Rumah Tangga
disediakan disediakan

II.65
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Jangka waktu
Penyediaan Penyediaan Jangka waktu
Kota penyediaan Kota
105 Bahan Logistik 12 bulan 33,880,000 Bahan Logistik penyediaan bahan 12 bulan 10,420,000
Pontianak bahan logistik Pontianak
Kantor Kantor logistik kantor
kantor
Jangka waktu Penyediaan Jangka waktu
Penyediaan
Kota penyediaan Barang Cetakan Kota penyediaan barang
106 Barang Cetakan 12 bulan 72,300,000 12 bulan 15,408,500
Pontianak barang cetakan dan Pontianak cetakan dan
dan Penggandaan
dan penggandaan Penggandaan penggandaan
Jangka waktu Jangka waktu
Penyediaan Penyediaan
penyediaan penyediaan bahan
Bahan Bacaan Bahan Bacaan
Kota bahan bacaan Kota bacaan dan
107 dan Peraturan 12 bulan 12,965,000 dan Peraturan 12 bulan 6,000,000
Pontianak dan peraturan Pontianak peraturan
Perundang- Perundang-
perundang- perundang-
undangan undangan
undangan undangan
Jangka waktu Jangka waktu
Penyelenggaraan Penyelenggaraa
rapat koordinasi rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Kota n Rapat Kota
108 dan konsultasi 12 bulan 136,189,000 dan konsultasi 12 bulan 36,189,000
dan Konsultasi Pontianak Koordinasi dan Pontianak
SKPD yang SKPD yang
SKPD Konsultasi SKPD
diselenggarakan diselenggarakan
Jangka Waktu
Dukungan Dukungan Jangka Waktu
dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaan dukungan
pelaksanaan
Sistem Sistem pelaksanaan
Kota Sistem Kota
109 Pemerintahan 12 bulan 25,600,000 Pemerintahan Sistem 12 bulan -
Pontianak Pemerintahan Pontianak
Berbasis Berbasis Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada Berbasis Elektronik
Elektronik pada
SKPD SKPD pada SKPD
SKPD
Jumlah Unit
Pengadaan Pengadaan
pengadaan Jumlah Unit
Barang Milik Barang Milik
Barang Milik pengadaan Barang
Daerah Daerah
Kota Daerah Kota Milik Daerah
110 Penunjang 12 unit 504,674,922 Penunjang 12 unit 29,860,000
Pontianak Penunjang Pontianak Penunjang Urusan
Urusan Urusan
Urusan Pemerintah
Pemerintah Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah Daerah
Daerah
Pengadaan Jumlah unit Pengadaan Jumlah unit
Sarana dan pengadaan Sarana dan pengadaan sarana
Prasarana Kota sarana dan Prasarana Kota dan prasarana
111 2 unit 117,850,000 2 unit -
Gedung Kantor Pontianak prasarana gedung Gedung Kantor Pontianak gedung kantor
atau Bangunan kantor atau atau Bangunan atau bangunan
Lainnya bangunan lainnya Lainnya lainnya

II.66
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
Jumlah unit
Pengadaan Pengadaan Jumlah unit
pengadaan
Sarana dan Sarana dan pengadaan Sarana
Sarana dan
Prasarana Prasarana dan Prasarana
Kota Prasarana Kota
112 Pendukung 10 unit 386,824,922 Pendukung Pendukung 10 unit 29,860,000
Pontianak Pendukung Pontianak
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor
Gedung Kantor
atau Bangunan atau Bangunan atau Bangunan
atau Bangunan
Lainnya Lainnya Lainnya
Lainnya
Jangka Waktu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jangka Waktu
penyediaan jasa
Penunjang Penunjang penyediaan jasa
Kota penunjang Kota
113 Urusan 12 bulan 470,893,400 Urusan penunjang urusan 12 bulan 416,912,463
Pontianak urusan Pontianak
Pemerintahan Pemerintahan pemerintah
pemerintah
Daerah Daerah daerah
daerah
Jangka waktu Jangka waktu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
penyediaan jasa penyediaan jasa
Komunikasi, Kota Komunikasi, Kota
114 layanan internet, 12 bulan 376,600,000 layanan internet, 12 bulan 339,974,063
Sumber Daya Air Pontianak Sumber Daya Air Pontianak
telepon, air dan telepon, air dan
dan Listrik dan Listrik
listrik listrik
Jangka waktu Jangka waktu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
penyediaan jasa penyediaan jasa
Peralatan dan Kota Peralatan dan Kota
115 peralatan dan 12 bulan 7,355,000 peralatan dan 12 bulan -
Perlengkapan Pontianak Perlengkapan Pontianak
perlengkapan perlengkapan
Kantor Kantor
kantor kantor
Jangka waktu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jangka waktu
Kota penyediaan jasa Kota
116 Pelayanan Umum 12 bulan 86,938,400 Pelayanan penyediaan jasa 12 bulan 76,938,400
Pontianak kebersihan Pontianak
Kantor Umum Kantor kebersihan kantor
kantor
Pemeliharaan Jumlah barang Pemeliharaan
Jumlah barang
Barang Milik milik daerah Barang Milik
milik daerah
Daerah penunjang Daerah
Kota Kota penunjang urusan
117 Penunjang urusan unit 298,540,000 Penunjang unit 124,087,000
Pontianak Pontianak pemerintahan
Urusan pemerintahan Urusan
daerah yang
Pemerintahan daerah yang Pemerintahan
dipelihara
Daerah dipelihara Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Jumlah
Biaya Biaya Jumlah kendaraan
Kota kendaraan Kota
118 Pemeliharaan 1 unit 34,140,000 Pemeliharaan dinas/operasional 1 unit -
Pontianak dinas/operasional Pontianak
dan Pajak dan Pajak yang dipelihara
yang dipelihara
Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas Perorangan

II.67
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No
Program / Target Program / Target Kebutuhan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Dana
atau Kendaraan Dinas atau
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa


Pemeliharaan, Pemeliharaan,
Biaya Jumlah Biaya
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Pemeliharaan,
Kota Kota Dinas Operasional
119 Pajak, dan Operasional atau 12 bulan 39,535,000 Pajak, dan 12 bulan 40,672,000
Pontianak Pontianak atau Lapangan
Perizinan Lapangan yang Perizinan
yang dipelihara
Kendaraan Dinas dipelihara Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional
Lapangan atau Lapangan
Jangka waktu Jangka waktu
Pemeliharaan pemeliharaan Pemeliharaan pemeliharaan
Kota Kota
120 Peralatan dan peralatan gedung 12 bulan 65,733,000 Peralatan dan peralatan gedung 12 bulan 30,733,000
Pontianak Pontianak
Mesin Lainnya kantor yang Mesin Lainnya kantor yang
dipelihara dipelihara
Pemeliharaan Jumlah aset tetap Pemeliharaan Jumlah aset tetap
Kota Kota
121 Aset Tetap lainnya yang 12 bulan 44,300,000 Aset Tetap lainnya yang 12 bulan -
Pontianak Pontianak
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara
Jumlah gedung Jumlah gedung
Pemeliharaan/Re Pemeliharaan/R
kantor dan kantor dan
habilitasi Gedung ehabilitasi
Kota bangunan lainnya Kota bangunan lainnya
122 Kantor dan 2 unit 89,832,000 Gedung Kantor 2 unit 52,682,000
Pontianak yang Pontianak yang
Bangunan dan Bangunan
dipelihara/direha dipelihara/direhab
Lainnya Lainnya
bilitasi ilitasi
Jumlah Sarana Pemeliharaan/R Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Re
dan Prasarana ehabilitasi Prasarana
habilitasi Sarana
Pendukung Sarana dan Pendukung
dan Prasarana
Kota gedung kantor Prasarana Kota gedung kantor
123 Pendukung 10 unit 25,000,000 10 unit -
Pontianak atau bangunan Pendukung Pontianak atau bangunan
Gedung Kantor
lainnya yang Gedung Kantor lainnya yang
atau Bangunan
dipelihara/direha atau Bangunan dipelihara/direhab
Lainnya
bilitasi Lainnya ilitasi

TOTAL
20,765,208,092 13,729,210,000

II.68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kota Pontianak melalui Bappeda telah mengembangkan
Sistem berbasis online yang lebih dikenal Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) untuk mengakomodir Usulan program dan kegiatan dari
masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD dan pemangku
kepentingan lainnya. Usulan program dan kegiatan disampaikan kepada RT
selanjutnya ke kelurahan dan diinput langsung oleh operator yang ada di
kecamatan untuk disampaikan kepada SKPD terkait melalui website
Kementerian Dalam Negeri https://sipd.kemendagri.go.id/.
Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan akan dibahas
dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-
masing SKPD. Berikut tabel-tabel yang memuat usulan Aspirasi Masyarakat
dan Pokok Pikiran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak pada Tahun 2023:

II.69
Tabel Usulan Aspirasi Masyarakat pada SIPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Fasilitasi
Usaha Mikro Fasilitas Usaha Mikro
Koperasi, Jl. KH. Wahid
untuk untuk pemasaran online
03-01- Ade Marheni Lurah Usaha Kecil Hasyim Gg Belibis Pontianak
1 pemasaran dan desain produk UKM Tengah
2022 Dewi , S.STP Tengah dan RT.002 / RW. 007, Kota
online dan di Gang Belibis RT. 002 /
Menengah Kota Pontianak
desain produk RW. 007
UKM
Fasilitasi
Kelompok Kampung Hijau
Usaha Mikro
Koperasi, "Bang Jago" RW.007 dan
untuk Gg. Belibis RW.007
06-01- Ade Marheni Lurah Usaha Kecil RW.008 Bantuan Fasilitas Pontianak
2 pemasaran dan RW.008, Kota Tengah
2022 Dewi , S.STP Tengah dan Usaha mikro untuk Kota
online dan Pontianak
Menengah pemasaran online dan
desain produk
disain produk UMKM.
UKM
Pembangunan
Belum adanya Pasar
Lurah dan RW.004 Jl. Yusuf
07-01- Norani, SE., Rakyat di JL.Yusuf Karim Pontianak
3 Banjar Perdagangan pemeliharaan Karim, Kota Banjar Serasan
2022 ME sehingga Perlu di bangun Timur
Serasan pasar milik Pontianak
Pasar rakyat
Pemerintah
Lurah
Pembinaan Untuk Pelaku
08-01- Junarto, Bangka Pelatihan Untuk RW.005, Pontianak Bangka
4 Perindustrian Usaha Mikro - 10 Orang
2022 S.Sos Belitung industri Kota Pontianak Tenggara Belitung Laut
Rp50.000.000
Laut
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi,
Rima untuk
10-01- Lurah Usaha Kecil 10 RW, Kota Pontianak
5 Nurfitria, pemasaran 20 orang Mariana
2022 Mariana dan Pontianak Kota
S.STP, M.Ap online dan
Menengah
desain produk
UKM
Bantuan
Rima
10-01- Lurah mesin dan 5 kelompok, Kota Pontianak
6 Nurfitria,S.ST Perindustrian 5 Mesin jahit Mariana
2022 Mariana peralatan Pontianak Kota
P, M.Ap
industri
II.70
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Bantuan GG. Ilham dan GG.
Lurah Bantuan Mesin Jahit dan
10-01- mesin dan Dasasila RT.06 / Pontianak
7 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian Mesin Obras sebanyak 10 Sungaibeliung
2022 peralatan RW.027, Kota Barat
ng Unit
industri Pontianak

Bantuan
usulan bantuan mesin
10-01- Lurah mesin dan RW 002, Kota Pontianak
8 Asdaruddin Perindustrian jahit untuk kerajinan Parittokaya
2022 Parittokaya peralatan Pontianak Selatan
percak
industri
Fasilitasi
Jl. Sungai Raya
Usaha Mikro
Lurah Koperasi, Dalam Komp.
Dhea Astrid untuk Pelatihan UMKM untuk 2
11-01- Bangka Usaha Kecil Pondok Agung Pontianak Bangka
9 Nelinda,S.IP, pemasaran orang dengan nilai Rp.
2022 Belitung dan Utama, RT. Tenggara Belitung Darat
M. AP online dan 2.000.000,-
Darat Menengah 001/RW. 007, Kota
desain produk
Pontianak
UKM
Bantuan
Lurah
11-01- Liza Ariyani, mesin dan Gg. Ilham RT 1 RW Pontianak Benuamelayu
10 Benuamela Perindustrian Mesin jait
2022 S.STP., M.Si peralatan 22, Kota Pontianak Selatan Darat
yu Darat
industri
Fasilitasi
Usaha Mikro Jl. Sungai Raya
Lurah Koperasi,
Dhea Astrid untuk Pelatihan UMKM untuk 2 Dalam Komp. Puri
11-01- Bangka Usaha Kecil Pontianak Bangka
11 Nelinda,S.IP, pemasaran orang dengan nilai Rp. Akcaya I, RT.
2022 Belitung dan Tenggara Belitung Darat
M. AP online dan 2.000.000,- 001/RW. 010, Kota
Darat Menengah
desain produk Pontianak
UKM
Fasilitasi
Usaha Mikro
Lurah Koperasi, Pelatihan dan Bimbingan
Dhea Astrid untuk Jl. P. H. Husin 2, RT.
11-01- Bangka Usaha Kecil UMKM untuk 3 orang Pontianak Bangka
12 Nelinda,S.IP, pemasaran 001/RW. 013, Kota
2022 Belitung dan warga dengan nilai Rp. Tenggara Belitung Darat
M. AP online dan Pontianak
Darat Menengah 3.000.000,-
desain produk
UKM

II.71
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Jl. P. H. Husin 2
Lurah Bantuan Bantuan alat untuk jahit-
Dhea Astrid Komp. Meranti
11-01- Bangka mesin dan menjahit sebanyak 2 Pontianak Bangka
13 Nelinda,S.IP, Perindustrian Indah, RT. 003/RW.
2022 Belitung peralatan mesin jahit dengan nilai Tenggara Belitung Darat
M. AP 004, Kota
Darat industri Rp. 4.000.000,-
Pontianak
Bantuan alat untuk jahit-
Lurah Bantuan Jl. Sungai Raya
Dhea Astrid menjahit berupa 2 set
11-01- Bangka mesin dan Dalam, RT. Pontianak Bangka
14 Nelinda,S.IP, Perindustrian mesin jahit dan 1 set
2022 Belitung peralatan 003/RW. 012, Kota Tenggara Belitung Darat
M. AP mesin obras dengan nilai
Darat industri Pontianak
Rp. 5.000.000,-
Koperasi,
Lurah Hibah untuk Jl. Purnajaya I
11-01- Purwati, S. Usaha Kecil Bantuan Pembuatan Pontianak
15 Siantan fasilitasi RT.03/ RW.06, Kota Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Pakan Ayam Utara
Hilir usaha mikro Pontianak
Menengah
Koperasi, Modal dan Peralatan
Lurah Hibah untuk Purnajaya
11-01- Purwati, S. Usaha Kecil Usaha Tempe pada Pontianak
16 Siantan fasilitasi 1RT.01/RW.06, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan kegiatan pembuatan Utara
Hilir usaha mikro Kota Pontianak
Menengah Tempe
Koperasi,
Lurah Hibah untuk Memerlukan modal dan Jalan Purnajaya I
11-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
17 Siantan fasilitasi peralatan cuci mobil dan RT.01/ RW.06, Kota Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro motor Pontianak
Menengah
Koperasi,
Lurah Hibah untuk Modal dan Jalan Purnajaya I
11-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
18 Siantan fasilitasi pengembangan UMKM RT.01/RW.06, Kota Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro pada kegiatan menjahit Pontianak
Menengah
Bantuan
Bank Sampah Rosella
11-01- Lurah mesin dan RW.007, Kota Pontianak
19 Asdaruddin Perindustrian Pengadaan Mesin Jahit Parittokaya
2022 Parittokaya peralatan Pontianak Selatan
Portable 2 Unit
industri

II.72
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Bantuan (Pengadaan Mesin Jahit 5
11-01- Lurah mesin dan Unit) untuk RW.007, RW.007, Pontianak
20 Asdaruddin Perindustrian Parittokaya
2022 Parittokaya peralatan pemberdayaan ibu - ibu Kota Pontianak Selatan
industri komplek
Bantuan
Lurah GG. Tri Dharma
12-01- mesin dan Bantuan Alat Las, Bengkel Pontianak
21 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian RT.02 / RW.025, Sungaibeliung
2022 peralatan Mobil, Depod Air minum Barat
ng Kota Pontianak
industri

Membutuhkan modal
Koperasi, Jalan Purnajaya Gg.
Lurah Hibah untuk bantuan Mesin Las Lakoni
12-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pahlawan RT.05/ Pontianak
22 Siantan fasilitasi dan mesin Gerindra 10 Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan RW.06, Kota Utara
Hilir usaha mikro unit pada kegiatan las
Menengah Pontianak
perumahan

Koperasi, Jalan Purnajaya Gg.


Lurah Hibah untuk
12-01- Purwati, S. Usaha Kecil Kekurangan Bibit Pahlawan Pontianak
23 Siantan fasilitasi Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Pertanian RT.05/RW.06, Kota Utara
Hilir usaha mikro
Menengah Pontianak
Bantuan Kelompok yg masyarakat
RT 02,03,04 RW 10
14-01- Lurah mesin dan industri mie sagu belum Pontianak
24 M. Akif, SH Perindustrian dan RT 04 RW 07, Tanjunghilir
2022 Tanjunghilir peralatan mempunyai mesin Timur
Kota Pontianak
industri pembuat mie sagu
Koperasi, - peningkatan ekonomi
Ita Lurah Hibah untuk
14-01- Usaha Kecil masyarakat RT. 03 RW. 01, Kota Pontianak
25 Rosmayanty, Bansir fasilitasi Bansir Darat
2022 dan - bantuan mesin jahit Pontianak Tenggara
SE., ME Darat usaha mikro
Menengah - volume : 2 (dua) unit
- peningkatan
keterampilan pelaku
Ita Lurah
14-01- Pelatihan usaha Seluruh RT, Kota Pontianak
26 Rosmayanty, Bansir Perindustrian Bansir Darat
2022 industri - pelatihan menjahit Pontianak Tenggara
SE., ME Darat
- Volume : 40 (dua
puluh) orang

II.73
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
- penyediaan sarana
penjualan produk
Koperasi,
Ita Lurah Hibah untuk - peningkatan ekonomi
14-01- Usaha Kecil RT. 01 RW. 05, Kota Pontianak
27 Rosmayanty, Bansir fasilitasi pelaku usaha Bansir Darat
2022 dan Pontianak Tenggara
SE., ME Darat usaha mikro - bantuan Gerobak
Menengah
etalase untuk UMKM
- Volume : 2 (dua) unit
- peningkatan
keterampilan pelaku
Ita Lurah usaha RT Se-Kelurahan
14-01- Pelatihan Pontianak
28 Rosmayanty, Bansir Perindustrian - pelatihan pembuatan Bansir Darat, Kota Bansir Darat
2022 industri Tenggara
SE., ME Darat arang Pontianak
- volume : 16 (enam
belas) orang
Fasilitasi
Jl. H. Rais A.
Usaha Mikro
Koperasi, Diperlukan pengadaan Rachman Gg.
Thedy Setia untuk
15-01- Lurah Usaha Kecil gerobak etalase Mekarjaya 1 dan Pontianak
29 Utama, pemasaran Sungaijawi
2022 Sungaijawi dan makanan/minuman Gg. Mekarjaya 2, Kota
S.STP, M.Si online dan
Menengah sebanyak 6 unit RW 41, Kota
desain produk
Pontianak
UKM
Diperlukan Fasilitasi
Pembangunan
Operasi Pasar Murah
Thedy Setia dan Jl. Prof. Dr. Hamka,
15-01- Lurah untuk Membantu Pontianak
30 Utama, Perdagangan pemeliharaan RW. 005, Kota Sungaijawi
2022 Sungaijawi Masyarakat Sekitar Kota
S.STP, M.Si pasar milik Pontianak
Mendapatkan Kebutuhan
Pemerintah
Pokok Yang Murah
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi, Jl. Dr. Wahidin
Thedy Setia untuk Diperlukan Modal Usaha
15-01- Lurah Usaha Kecil Komplek Batara Pontianak
31 Utama, pemasaran para pelaku Usaha untuk Sungaijawi
2022 Sungaijawi dan indah I RW.029, Kota
S.STP, M.Si online dan 11 orang
Menengah Kota Pontianak
desain produk
UKM

II.74
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Fasilitasi
Usaha Mikro Jl. H. Rais A.
Koperasi,
Thedy Setia untuk Diperlukan Modal usaha Rachman Gg.
15-01- Lurah Usaha Kecil Pontianak
32 Utama, pemasaran dan Pelatihan Untuk Para Waspada I, RT. 002 Sungaijawi
2022 Sungaijawi dan Kota
S.STP, M.Si online dan Pelaku Usaha RW.013, Kota
Menengah
desain produk Pontianak
UKM
Koperasi,
Lurah Hibah untuk Jalan Dharma Putra
15-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
33 Siantan fasilitasi Mesin jahit 1 unit RT.01/ RW.41, Kota Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro Pontianak
Menengah
Koperasi,
Lurah Hibah untuk Jalan Dharma Putra
15-01- Purwati, S. Usaha Kecil Bantuan Etalase Mesin Pontianak
34 Siantan fasilitasi RT. 02/ RW. 41, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan jahit Utara
Hilir usaha mikro Kota Pontianak
Menengah

Koperasi, Bantuan dan penyuluhan


Lurah Hibah untuk Jalan Teluk Sahang
16-01- Purwati, S. Usaha Kecil belum ada. Pontianak
35 Siantan fasilitasi 1 RT. 01/ RW.13, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Membutuhkan kantor Utara
Hilir usaha mikro Kota Pontianak
Menengah penyuluhan untuk UMKM

Koperasi,
Lurah Hibah untuk Belum ada Bantuan Jalan Teluk Sahang
16-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
36 Siantan fasilitasi Penyuluhan untuk toko 1 RT. 02/ RW.13, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro sembako Kota Pontianak
Menengah

Koperasi,
Lurah Hibah untuk Belum ada bantuan Jalan Teluk Sahang
16-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
37 Siantan fasilitasi etalase untuk usaha 1 RT. 01/ RW.13, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro gorengan Kota Pontianak
Menengah

II.75
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

Koperasi,
Lurah Hibah untuk Belum mendapatkan Jalan Teluk Sahang
16-01- Purwati, S. Usaha Kecil Pontianak
38 Siantan fasilitasi penyuluhan toko 1 RT. 02/ RW.13, Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan Utara
Hilir usaha mikro sembako Kota Pontianak
Menengah

Jl. H. Rais A.
Bantuan
Thedy Setia Rachman Gg.
16-01- Lurah mesin dan Diperlukan 1 unit mesin Pontianak
39 Utama, Perindustrian Mekarjaya 2 Sungaijawi
2022 Sungaijawi peralatan setrika uap Kota
S.STP, M.Si RW.041, Kota
industri
Pontianak
Jl. H. Rais A.
Bantuan Diperlukan 1 unit mesin
Thedy Setia Rachman Gg.
16-01- Lurah mesin dan pemecah es dan 1 unit Pontianak
40 Utama, Perindustrian Mekarjaya 2 Sungaijawi
2022 Sungaijawi peralatan mesin press tutup gelas Kota
S.STP, M.Si RW.041, Kota
industri plastik
Pontianak
Diperlukan paket Mesin Jl. Dr. Wahidin
Bantuan
Thedy Setia (Mesin jahit, mesin obras, Komp. Batara
16-01- Lurah mesin dan Pontianak
41 Utama, Perindustrian perangkat jahit lainnya) Indah, RT. 002 Sungaijawi
2022 Sungaijawi peralatan Kota
S.STP, M.Si dan Alat Jahit Menjahit RW.030, Kota
industri
untuk 20 orang Pontianak
Jl. Dr. Wahidin
Bantuan
Thedy Setia Diperlukan Peralatan Komp. Batara
16-01- Lurah mesin dan Pontianak
42 Utama, Perindustrian Membuat Kue dan Indah, RT. 002 Sungaijawi
2022 Sungaijawi peralatan Kota
S.STP, M.Si Kerajinan untuk 30 orang RW.030, Kota
industri
Pontianak

Koperasi, Jalan Khatulistiwa


Lurah Hibah untuk
16-01- Purwati, S. Usaha Kecil Banyak Warga yang Gg. Teluk Betung 3 Pontianak
43 Siantan fasilitasi Siantan Hilir
2022 STP., M. AP dan berdagang RW. 22, Kota Utara
Hilir usaha mikro
Menengah Pontianak

II.76
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

Bantuan Jl. Ujung Pandang


Thedy Setia
17-01- Lurah mesin dan Diperlukan Mesin Obras Gg. Aspal RT.001 Pontianak
44 Utama, Perindustrian Sungaijawi
2022 Sungaijawi peralatan Sebanyak 2 Unit RW.032, Kota Kota
S.STP, M.Si
industri Pontianak

Jl. Mahakam RW.


001 , Jl. Pangsuma
Fasilitasi
RW.002 , Jl.
Usaha Mikro
Koperasi, Tanjungpura
Lurah untuk
18-01- Usaha Kecil RW.003, RW.006, Pontianak Benuamelayu
45 Lestari Benuamela pemasaran Bantuan Etalase , 34 Unit
2022 dan RW.007, RW.008, Selatan Laut
yu Laut online dan
Menengah RW.009, Jl. Imam
desain produk
Bonjol RW.010,
UKM
RW.011, Kota
Pontianak
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi,
Akhmad untuk GG ARKARIN IX RT
18-01- Lurah Usaha Kecil KURANG NYA Pontianak
46 Irfan Islamy, pemasaran 02 RW 07, Kota Pallima
2022 Pallima dan PEMASARAN ONLINE Barat
, S.IP., M.AP online dan Pontianak
Menengah
desain produk
UKM
Pelatihan Peningkatan
Koperasi,
Koperasi dan Kawasan Kelurahan
19-01- Tegguh Lurah Usaha Kecil Peningkatan Pontianak
47 Administrasi Koperasi Daratsekip, Kota Daratsekip
2022 Yuliarto, S.IP Daratsekip dan SDM Koperasi Kota
Sasaran UMKM Pontianak
Menengah
Kelurahan Daratsekip
Posyandu RT 02
19-01- Tegguh Lurah Pelatihan Pontianak
48 Perindustrian Pelatihan Dan Ijin PIRT RW 12, Kota Daratsekip
2022 Yuliarto, S.IP Daratsekip industri Kota
Pontianak

II.77
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas dan
Fasilitasi kompetensi warga dalam
Usaha Mikro memasarkan Produk
Koperasi, sasaran PKK dan
untuk usaha online Warga RW
19-01- Lurah Usaha Kecil warga 8 RT02 dan Pontianak
49 Arno pemasaran 06 (Hasil kegiatan akan Bansir Laut
2022 Bansir Laut dan RW06, Kota Tenggara
online dan dibuatkan WEB usaha) -
Menengah Pontianak
desain produk sasaran PKK dan warga 8
UKM RT02dan RW06 sebanyak
50 orang dengan nilai Rp.
20.000.000
Pelatihan Menjahit untuk
Ibu-Ibu dan Remaja Putri
di RT05 RW02, RT01
RW02, RT01 RW03 RT05 RW02, RT01
19-01- Lurah Pelatihan Pontianak
50 Arno Perindustrian (usulan termasuk ATK, RW02, RT01 RW03, Bansir Laut
2022 Bansir Laut industri Tenggara
honor mengajar, dan Kota Pontianak
uang saku) untuk 45
orang senilai
Rp.45.000.000
Jl Imam Bonjol Gg
Ramadhan, Gg Bansir 1,
2, 3 , Tanjung Mas,
Tanjung Saleh (Pelatihan RT01 s/d RT05di
19-01- Lurah Pelatihan Pontianak
51 Arno Perindustrian Menjahit dan RW01, Kota Bansir Laut
2022 Bansir Laut industri Tenggara
Ketrampilan Pontianak
Kelengkang)RT01 s/d
RT05di RW01untuk 20
Orang senilai 20.000.000
Bantuan Pengadaan Alat UMKM di
19-01- Lurah mesin dan RT03 RW08 sebanyak 5 RT03 RW08, Kota Pontianak
52 Arno Perindustrian Bansir Laut
2022 Bansir Laut peralatan unit dengan nilai Pontianak Tenggara
industri Rp.25.000.000

II.78
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Failitasi
promosi dan Fasilitasi Penataan PKL di Taman Sepeda
19-01- Lurah pemasaran Taman Sepeda UNTAN UNTAN RT03 Pontianak
53 Arno Perindustrian Bansir Laut
2022 Bansir Laut produk RT03 RW08untuk 100 RW08, Kota Tenggara
industri unit senilai 200.000.000 Pontianak
kreatif
Pelatihan Membangun
19-01- Tegguh Lurah Pelatihan Pengusaha Mikro Yang Kampung Beringin Pontianak
54 Perindustrian Daratsekip
2022 Yuliarto, S.IP Daratsekip industri Handal Untuk Para 5, Kota Pontianak Kota
UMKM Produktif
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi, SUSAH NYA KAMPUNG KB
Akhmad untuk
20-01- Lurah Usaha Kecil MEMASARKAN HASIL KELURAHN Pontianak
55 Irfan Islamy, pemasaran Pallima
2022 Pallima dan PRODUK DARI BINAAN PALLIMA, Kota Barat
, S.IP., M.AP online dan
Menengah KAMPUNG KB Pontianak
desain produk
UKM
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi,
Atuer untuk di wilayah RW se
21-01- Lurah Usaha Kecil kurangnya pemasaran Pontianak
56 Umbara, pemasaran Kelurahan Akcaya, Akcaya
2022 Akcaya dan produk Selatan
S.STP online dan Kota Pontianak
Menengah
desain produk
UKM
Pembangunan Pembinaan Pedangan /
dan Pelaku Pasar Pagi di Gg. Gang Sinar Pelita
22-01- Lurah Pontianak
57 Mahsyar Perdagangan pemeliharaan Sinar Pelita (Target RT.003 RW.001, Batulayang
2022 Batulayang Utara
pasar milik Sasaran Pedagang / Kota Pontianak
Pemerintah Pelaku Pasar Pagi)

II.79
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

alat untuk pembuatan Gg kemuning RT.


Bantuan mal, alat pewarna, dan 004/RW. 025
Lurah
22-01- mesin dan mesin bor kecil untuk (Rumah Pengrajin Pontianak
58 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian Sungaibeliung
2022 peralatan peningkatan dan keladi air, Bu Barat
ng
industri percepatan produksi Intan), Kota
kerajinan keladi air Pontianak

Koperasi,
Lia Lurah Hibah untuk
22-01- Usaha Kecil Bantuan Modal Usaha RW. 003, Kota Pontianak
59 Agusprianti, Tanjunghul fasilitasi Tanjunghulu
2022 dan sebanyak 2 Orang Pontianak Timur
S.STP u usaha mikro
Menengah
Koperasi, Bantuan Usaha Kuliner
Hibah untuk Jl. Panca Bakti
23-01- Lurah Usaha Kecil (Target Sasaran 2 Unit Pontianak
60 Mahsyar fasilitasi RT.004 RW.013, Batulayang
2022 Batulayang dan Gerobak dan Peralatan Utara
usaha mikro Kota Pontianak
Menengah dan Bahan)
Koperasi, Pedagang kecil perlunya
Hibah untuk Gg. Aliyah RT.001
23-01- Lurah Usaha Kecil hibah bantuan barang Pontianak
61 Mahsyar fasilitasi RW.016, Kota Batulayang
2022 Batulayang dan jualan (Target Sasaran 8 Utara
usaha mikro Pontianak
Menengah Orang)

Koperasi, Gg. Kebangkitan


Hibah untuk
24-01- Lurah Usaha Kecil Bantuan Etalase (Target Bangsa RT.001 Pontianak
62 Mahsyar fasilitasi Batulayang
2022 Batulayang dan Sasaran 7 Orang) RW.017, Kota Utara
usaha mikro
Menengah Pontianak

Koperasi,
Hibah untuk Usaha UMKM Bantuan Gg. Flora I RT.003
24-01- Lurah Usaha Kecil Pontianak
63 Mahsyar fasilitasi Fasilitas Jualan (Target RW.017, Kota Batulayang
2022 Batulayang dan Utara
usaha mikro Sasaran 9 Rumah) Pontianak
Menengah
Bantuan
Lurah GG. Sad Praja RT.03
24-01- mesin dan Pengadaan Mesin Jahit Pontianak
64 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian / RW.025, Kota Sungaibeliung
2022 peralatan dan Alat Obras Barat
ng Pontianak
industri
II.80
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

Di GG. Alpokat
Permai RT.01 /
Bantuan RW.015 Di. GG.
Lurah
24-01- mesin dan bantuan mesin Jahit Alpokat Jaya RT.02 Pontianak
65 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian Sungaibeliung
2022 peralatan sebanyak 6 Unit / RW/015 Di GG. Barat
ng
industri Alpokat Raya RT.03
/ RW.015, Kota
Pontianak

Bantuan
Lurah Bnatuan Mesin menjahit GG. Ilham Dan GG.
24-01- mesin dan Pontianak
66 Akhmad TH. Sungaibeliu Perindustrian dan Mesin Obras Dasasila RW.027, Sungaibeliung
2022 peralatan Barat
ng sebanyak 10 unit Kota Pontianak
industri
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi,
Akhmad untuk KELURAHAN
24-01- Lurah Usaha Kecil sulitnya memasarkan Pontianak
67 Irfan Islamy, pemasaran PALLIMA, Kota Pallima
2022 Pallima dan produk UMKM Barat
, S.IP., M.AP online dan Pontianak
Menengah
desain produk
UKM
Lurah
24-01- Liza Ariyani, Pelatihan warga kel. BMD, Pontianak Benuamelayu
68 Benuamela Perindustrian PELATIHAN INDUSTRI
2022 S.STP., M.Si industri Kota Pontianak Selatan Darat
yu Darat
Fasilitasi
Usaha Mikro
Koperasi, BANTUAN PENGADAAN
Lurah untuk RT. 01 RW. 27 KEL.
25-01- Tirta Arifin, Usaha Kecil MESIN OBRAS DAN Pontianak
69 Siantan pemasaran SIANTAN HULU, Siantan Hulu
2022 S.STP dan MESIN BORDIR Utara
Hulu online dan Kota Pontianak
Menengah OTOMATIS
desain produk
UKM

II.81
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul
Fasilitasi
PENGADAAN ALAT
Usaha Mikro
Koperasi, BERUPA: 1. RT. 02 / RW. 27
Lurah untuk
25-01- Tirta Arifin, Usaha Kecil SEALER/KEMASAN 2. KEL. SIANTAN Pontianak
70 Siantan pemasaran Siantan Hulu
2022 S.STP dan ETALASE 3. TIMBANGAN HULU, Kota Utara
Hulu online dan
Menengah 4. ALAT BATIK 5. Pontianak
desain produk
BLENDER JAMU
UKM
Bantuan
Erlin Jl. Tanjung Raya 2,
25-01- Lurah mesin dan Bantuan alat usaha ( Pontianak
71 Agustiningsyi Perindustrian RW. 02, Kota Paritmayor
2022 Paritmayor peralatan etalase ). 10 unit Timur
h, S.Sos Pontianak
industri
Bantuan
Erlin Jl. Tanjung Raya 2,
25-01- Lurah mesin dan Bantuan gerobak dagang Pontianak
72 Agustiningsyi Perindustrian RW. 03, Kota Paritmayor
2022 Paritmayor peralatan ( mesin tebu ). 5 Unit Timur
h, S.Sos Pontianak
industri
Bantuan
Erlin Bantuan mesin jahit. 2
25-01- Lurah mesin dan Jalan H. Rais RW. Pontianak
73 Agustiningsyi Perindustrian Unit ( bank sampah Paritmayor
2022 Paritmayor peralatan 04, Kota Pontianak Timur
h, S.Sos melati )
industri
Bantuan
Erlin Jalan Ampera RT.
25-01- Lurah mesin dan Bantuan etalase untuk Pontianak
74 Agustiningsyi Perindustrian 02 RW. 05, Kota Paritmayor
2022 Paritmayor peralatan UMKM. 6 Buah Timur
h, S.Sos Pontianak
industri
Failitasi
promosi dan
Erlin Pelatihan digital
25-01- Lurah pemasaran Jalan Pemda RW. Pontianak
75 Agustiningsyi Perindustrian marketing ( kelompok Paritmayor
2022 Paritmayor produk 07, Kota Pontianak Timur
h, S.Sos dasawisma )
industri
kreatif

II.82
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

Fasum komp.
Erlin
26-01- Lurah Pelatihan arwana indah 1 RT. Pontianak
76 Agustiningsyi Perindustrian Pelatihan las ( 10 orang ) Paritmayor
2022 Paritmayor industri 04 RW. 08, Kota Timur
h, S.Sos
Pontianak

Home Industriy / Jl Prof M Yamin Gg


27-01- Desi Susanti, Lurah Pelatihan Pelatihan Industri UMKM Sinar Bersama Pontianak
77 Perindustrian Kotabaru
2022 SE., ME Kotabaru industri (7 Home RT.003/RW.009, Selatan
Industry/Penjahit, Kue) Kota Pontianak

Bantuan
Kelurahan Tanjung
27-01- Lurah mesin dan Perlunya Pengadaan Pontianak
78 M. Akif, SH Perindustrian Hilir, Kota Tanjunghilir
2022 Tanjunghilir peralatan Mesin jahit Timur
Pontianak
industri
UMKM Jasa Las dan Jl. Prof. M. Yamin
28-01- Desi Susanti, Lurah Pelatihan Laundry 5 Kelompok Gg. Sinar Bersama Pontianak
79 Perindustrian Kotabaru
2022 SE., ME Kotabaru industri Usaha Las/Laundry RT.003/RW.009, Selatan
(Pelatihan UMKM) Kota Pontianak
UMKM Pedagang Jl. Prof. M. Yamin
28-01- Desi Susanti, Lurah Pelatihan Gerobak (3 Pedagang Gg. Sinar Bersama Pontianak
80 Perindustrian Kotabaru
2022 SE., ME Kotabaru industri Gerobak) (Pelatihan RT.003/RW.009, Selatan
UMKM) Kota Pontianak
Gg Sumber
Harapan
RT.002/RW.010,
28-01- Desi Susanti, Lurah Pelatihan Pelatihan UMKM 10-29 Pontianak
81 Perindustrian Kota Pontianak, Kotabaru
2022 SE., ME Kotabaru industri Orang Selatan
Pontianak Selatan,
Kotabaru, Kota
Pontianak

II.83
Tgl
No Pengusul Profil Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Usul

Erlin Komp. Zaujati


28-01- Lurah Pelatihan Pontianak
82 Agustiningsyi Perindustrian Pelatihan UMKM Permai RT. 07 RW. Paritmayor
2022 Paritmayor industri Timur
h, S.Sos 08,, Kota Pontianak

II.84
Tabel Usulan Pokok Pikiran DPRD di SIPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Tahun 2023
No. Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan
Fasilitasi Pengadaan
Usaha Seperangkat Alat
Koperasi, Mikro untuk Prasmanan Rol Jalan 28
Hj. SITI
15-01- FRAKSI PARTAI Usaha Kecil pemasaran Top ( 10 Set Merk Oktober Pontianak
1 RUKASIH, Siantan Hulu
2022 KEADILAN SEJAHTERA dan online dan Supra ) dan 2 RT.001/RW.036, Utara
S.Sos
Menengah desain Gawang Tenda Kota Pontianak
produk 4x6 / Anggaran =
UKM 40 Juta
# Pelatihan
Kecantikan Untuk
Perias Pengantin
# Pengadaan
Fasilitasi Perangkat
Usaha Pakaian
Koperasi, Mikro untuk Pengantin, Jalan
Hj. SITI
15-01- FRAKSI PARTAI Usaha Kecil pemasaran Pelaminan, Dekor Khatulistiwa Gg. Pontianak
2 RUKASIH, Siantan Hilir
2022 KEADILAN SEJAHTERA dan online dan dan Alat Dharma Putra, Utara
S.Sos
Menengah desain Perlengkapan Kota Pontianak
produk Kecantikan
UKM # Satu Grup
Beranggotakan 5
Orang
# Anggaran = 100
Juta
Fasilitasi
Usaha
Koperasi, Mikro untuk
Hj. BEBBY FRAKSI HATI NURANI
19-01- Usaha Kecil pemasaran Pembinaan Pontianak Kota, Seluruh Seluruh
3 NAILUFA, KARYA BINTANG
2022 dan online dan UMKM Kota Pontianak Kecamatan Kelurahan/Desa
SE, M.Sos DEMOKRAT
Menengah desain
produk
UKM

II.85
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Situasi Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) telah mengganggu
aktivitas perekonomian nasional, dimana kegiatan usaha mengalami
gangguan baik dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan
operasional lainnya yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian
nasional. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah mengeluarkan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menghadapi situasi
pandemi Covid-19 saat ini. Program PEN bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku
Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam
menjalankan aktivitas usahanya. Pelaksanaan Program PEN
diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja
oleh dunia usaha karena dampak Covid-19 ini.
Adapun Prinsip Program PEN berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 adalah:
a. Asas keadilan sosial;
b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
c. Mendukung Pelaku Usaha
d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian,
serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku
kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam menghadapi situasi pandemi ini, Kementerian Koperasi dan
UKM Republik Indonesia memberikan Bantuan Produktif untuk Usaha
Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi
Covid 2019 berupa modal usaha sebesar Rp.1.200.000,-. Adapun

III.86
DKUMP Kota Pontianak berperan sebagai pengusul bantuan dan
dibantu oleh Kecamatan dalam menghimpun usulan calon peserta
penerima BPUM yang kemudian disampaikan kepada Kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
Selain situasi pandemi, ada juga situasi kelangkaan dan kenaikan
harga pada komoditi minyak goreng yang menyebabkan pemerintah
pusat maupun daerah harus jeli dalam mengambil kebijakan. Hal ini
dikarenakan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang
diperlukan oleh masyarakat setiap harinya. Adapun kebijakan dari
Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan
Peraturan Kementerian Perdagangan RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang
“Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah”. Peraturan
ini dikeluarkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak
goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di
tingkat konsumen. Kementerian menetapkan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Minyak Goreng Curah sebesar Rp.14.000,- perliter atau
Rp.15.500,- perkilogram.
Adapun kebijakan DKUMP Kota Pontianak dalam menghadapi
kelangkaan minyak goreng adalah melaksanakan Operasi Pasar
Minyak Goreng yang dilaksanakan pada 6 Kecamatan di Kota
Pontianak dengan bekerjasama dengan distributor minyak goreng yang
ada di Kota Pontianak.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) –
5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan
pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri,
Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun
rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

III.87
1. Meningkatkan Sektor Perdagangan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan
indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
2. Meningkatkan Sektor Industri
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan
indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan
indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase
usaha mikro yang menjadi wirausaha.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima
tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis
SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan
pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable),
dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time
bound). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:
1. Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI
Pasar.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase Pasar rakyat binaan yang
memenuhi SNI pasar.
2. Meningkatnya Volume usaha Ekpor
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Volume Ekspor ( ton ).

III.88
3. Terkendalinya Laju Inflasi.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi
kebutuhan.
4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase hasil temuan pegawasan barang
beredar yang ditindak lanjuti.
5. Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
6. Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: persentase peningkatan jumlah sarana
prasarana klaster Industri.
7. Meningkatnya kelayakan perijinan industri
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase Industri yang memenuhi kelayakan
perizinan.
8. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase pertumbuhan industri.
9. Meningkatnya Koperasi yang Aktif
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase Koperasi yang berkualitas,
Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dan persentase
koperasi aktif.

III.89
10. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator: Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN


Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran
tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat
menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2023
meliputi:
1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Indikator kinerja: Persentase sarana distribusi perdagangan binaan
yang ditingkatkan.
Kegiatan :
a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan
pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.
Kelompok sasaran: pasar rakyat.
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan
sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko
swalayan.

III.90
Kelompok sasaran: pasar rakyat.
Sub Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Indikator kinerja: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
Kegiatan:
a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Izin Usaha Toko Swalayan.
Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan
sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko
swalayan
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Indikator Keluaran (Output): Persentase Penerbitan TDG
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk
Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Dalam
Negeri yang tepat waktu.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :

III.91
- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk
Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Luar
Negeri yang tepat waktu.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di
Tempat.
Indikator Keluaran (Output): Persentase Fasilitasi Penerbitan SIUP
Minol Gol B dan C
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C
f. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota
yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan
Asal).
Indikator Keluaran (Output):
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
g. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan
Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan fasilitas
penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,

III.92
pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah
Kab/Kota.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan
Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)
maupun Produsen B2 (P-B2)
3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
Indikator kinerja: Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting.
Kegiatan:
a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan
barang Kebutuhan Pokok dan Barang.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar
waktu.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam
Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

III.93
c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan
Pestisida bersubsidi
Kelompok sasaran: Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Sub Kegiatan :
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Indikator kinerja: Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina
Kegiatan:
a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi
dan Misi Dagang.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota
- Pameran Dagang Nasional
5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Indikator kinerja: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku.
Kegiatan:
a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan
Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam
tahun berjalan.
Kelompok sasaran: alat UTTP

III.94
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI
Indikator kinerja: Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk
dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.
Kegiatan:
a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.
Indikator Keluaran ( Output): Jangka waktu Pelaksanaan promosi,
pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Indikator kinerja : Persentase pencapaian sasaran pembangunan
industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN
yang ditetapkan dalam RPIP.
Kegiatan:
a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output) : Persentase terselesaikannya dokumen
RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.
Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT
Sub Kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri

III.95
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA.
Indikator kinerja : Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri
Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Kegiatan:
a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase jumlah penetapan izin
usaha kawasan industri ( IUKI) dan izin perluasan kawasan industri
(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.
Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang
Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/ Kota
9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL
Indikator kinerja: Tersedianya informasi industri secara lengkap dan
terkini
Kegiatan:

III.96
a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase data perusahaan industri
kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang
masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri
kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota.
Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke SIINas
10. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Indikator kinerja: Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam
Kegiatan:
a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan ijin
usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
Kelompok sasaran: Koperasi
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

III.97
Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan izin
pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaaan dalam
daerah kabupaten/kota
Kelompok sasaran: Koperasi
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
11. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Indikator kinerja: Persentase peningkatan Pengawasan dan
pemeriksaan Koperasi.
Kegiatan:
a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan dan
pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
Kelompok sasaran: Koperasi
Sub Kegiatan :
- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan,
serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
12. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT
Kegiatan:

III.98
a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase usaha simpan pinjam oleh
koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota.
Kelompok sasaran: Koperasi
Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
13. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Indikator kinerja: Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan:
a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase koperasi yang mengikuti
pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota.
Kelompok sasaran: Koperasi
Sub Kegiatan :
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.
Indikator kinerja: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi
Kegiatan:
a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): Persentase koperasi yang diberikan
dukungan fasilitasi pembiayaan.
Kelompok sasaran: Koperasi

III.99
Sub Kegiatan :
- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
15. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,
DAN USAHA MIKRO (UMKM).
Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan
Kegiatan:
a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
Indikator Keluaran (Output): Rasio pertumbuhan wirausaha baru
yang berskala mikro.
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro
Sub Kegiatan :
- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
16. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala
usahanya
Kegiatan:
a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha Kecil.
Indikator Keluaran (Output): persentase jumlah usaha mikro yang
diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

III.100
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro
Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA.
Indikator kinerja: Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan
urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen/laporan perencanaan,
penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan
administrasi keuangan perangkat daerah
Kelompok sasaran : OPD
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

III.101
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan
administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Kelompok sasaran : OPD
Sub Kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah ASN yang dikelola
administrasi kepegawaiannya
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan
administrasi umum perangkat daerah.
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

III.102
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Unit pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu penyediaan jasa
penunjang urusan pemerintah daerah
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran (Output): Jumlah barang milik daerah penunjang
urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.
Kelompok sasaran: OPD
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

III.103
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan per bidang terakomodir dalam RENJA


tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

JUMLAH JUMLAH JUMLAH SUB PAGU INDIKATIF


BIDANG
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN (Rp)

Sekretariat 1 Program 8 Kegiatan 33 Sub Kegiatan 9.288.831.956

Perindustrian 3 Program 3 Kegiatan 9 Sub Kegiatan 153.738.000

Perdagangan 5 Program 13 Kegiatan 15 Sub Kegiatan 476.389.000

Pasar 1 Program 2 Kegiatan 4 Sub Kegiatan 1.924.368.850


Koperasi Dan
7 Program 8 Kegiatan 8 Sub Kegiatan 1.885.882.194
Usaha Mikro

Jumlah 17 Program 34 Kegiatan 69 Sub Kegiatan 13.729.210.000

III.104
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA


Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
untuk mendukung program dan kegiatan perioritas daerah dapat
dilihat pada tabel 4.1.

4.2 PENDANAAN
Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah
ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Tahun 2023 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi
Khusus untuk bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dana Alokasi
Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kualitas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM).
Perincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1. Perincian
dana ini sudah termasuk pendanaan hibah untuk Dekranasda Kota
Pontianak yakni sebesar Rp. 1,1 Milyar dan Hibah untuk Bisnis
Development Center (BDC) sebesar Rp.150.000.000,-.
Berikut tabel yang menunjukkan rencana kerja dan
pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Dinas
Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023
dan telah diinput pada SIPD Kemendagri.

IV.105
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN


Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11,174,714,150 13,365,634,152

2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9,288,831,956 12,357,345,652

2 17 1 02.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,650,000 14,655,000

Jumlah
Persentase Persentase
dokumen/lap
realisasi realisasi
Penyusuna Jumlah oran Dana
anggaran anggaran
n Dokumen Dokumen perencanaan, Transfer
dalam dalam
2 17 1 02.01 1 Perencanaa Perencanaan penganggaran 85 % 4 Dokumen 8 Dokumen 5,200,000 Umum- 85 % 6,200,000
pemenuhan pemenuhan
n Perangkat Perangkat dan Evaluasi Dana
urusan urusan
Daerah Daerah kinerja Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
perangkat
an Daerah an Daerah
daerah

Jumlah
Persentase Jumlah Persentase
dokumen/lap
realisasi Dokumen realisasi
Koordinasi oran Dana
anggaran RKA-SKPD dan anggaran
dan perencanaan, Transfer
dalam Laporan Hasil dalam
2 17 1 02.01 2 Penyusuna penganggaran 85 % 1 Dokumen 8 Dokumen 0 Umum- 85 % 1,550,000
pemenuhan Koordinasi pemenuhan
n Dokumen dan Evaluasi Dana
urusan Penyusunan urusan
RKA-SKPD kinerja Bagi Hasil
Pemerintah Dokumen Pemerintah
perangkat
an Daerah RKA-SKPD an Daerah
daerah

IV.106
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Jumlah
Jumlah
Persentase Dokumen Persentase
dokumen/lap
Koordinasi realisasi Perubahan realisasi
oran Dana
dan anggaran RKA-SKPD dan anggaran
perencanaan, Transfer
Penyusuna dalam Laporan Hasil dalam
2 17 1 02.01 3 penganggaran 85 % 1 Dokumen 8 Dokumen 0 Umum- 85 % 1,550,000
n Dokumen pemenuhan Koordinasi pemenuhan
dan Evaluasi Dana
Perubahan urusan Penyusunan urusan
kinerja Bagi Hasil
RKA-SKPD Pemerintah Dokumen Pemerintah
perangkat
an Daerah Perubahan an Daerah
daerah
RKA-SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Koordinasi
Ikhtisar Jumlah
dan Persentase Persentase
Realisasi dokumen/lap
Penyusuna realisasi realisasi
Kinerja SKPD oran Dana
n Laporan anggaran anggaran
dan Laporan perencanaan, Transfer
Capaian dalam dalam
2 17 1 02.01 6 Hasil penganggaran 85 % 1 Laporan 8 Dokumen 0 Umum- 85 % 4,350,000
Kinerja dan pemenuhan pemenuhan
Koordinasi dan Evaluasi Dana
Ikhtisar urusan urusan
Penyusunan kinerja Bagi Hasil
Realisasi Pemerintah Pemerintah
Laporan perangkat
Kinerja an Daerah an Daerah
Capaian daerah
SKPD
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Persentase Persentase
dokumen/lap
realisasi Jumlah realisasi
oran Dana
Evaluasi anggaran Laporan anggaran
perencanaan, Transfer
Kinerja dalam Evaluasi dalam
2 17 1 02.01 7 penganggaran 85 % 1 Laporan 8 Dokumen 450 Umum- 85 % 1,005,000
Perangkat pemenuhan Kinerja pemenuhan
dan Evaluasi Dana
Daerah urusan Perangkat urusan
kinerja Bagi Hasil
Pemerintah Daerah Pemerintah
perangkat
an Daerah an Daerah
daerah

2 17 1 02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,530,160,000 10,877,610,000

IV.107
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
realisasi Jumlah Orang realisasi
Jangka waktu
anggaran yang PENDAPA anggaran
pemenuhan
dalam Menerima 55 Orang/b TAN ASLI dalam
operasional 85 % 12 Bulan 85 %
pemenuhan Gaji dan ulan DAERAH pemenuhan
Administrasi
Penyediaan urusan Tunjangan (PAD) urusan
Keuangan
Gaji dan Pemerintah ASN Pemerintah
2 17 1 02.02 1 8,229,110,000 10,379,250,000
Tunjangan an Daerah an Daerah
ASN
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
Pelaksanaa Persentase Jumlah Persentase
n realisasi Dokumen realisasi
Jangka waktu Dana
Penatausah anggaran Penatausahaa anggaran
pemenuhan Transfer
aan dan dalam n dan dalam
2 17 1 02.02 3 operasional 85 % 2 Dokumen 12 Bulan 301,050,000 Umum- 85 % 492,050,000
Pengujian/ pemenuhan Pengujian/Ver pemenuhan
Administrasi Dana
Verifikasi urusan ifikasi urusan
Keuangan Bagi Hasil
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
SKPD an Daerah SKPD an Daerah

Persentase Persentase
Jumlah
realisasi realisasi
Koordinasi Dokumen Jangka waktu Dana
anggaran anggaran
dan Koordinasi pemenuhan Transfer
dalam dalam
2 17 1 02.02 4 Pelaksanaa dan operasional 85 % 1 Dokumen 12 Bulan 0 Umum- 85 % 1,005,000
pemenuhan pemenuhan
n Akuntansi Pelaksanaan Administrasi Dana
urusan urusan
SKPD Akuntansi Keuangan Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
SKPD
an Daerah an Daerah

IV.108
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Jumlah
Laporan
Persentase Keuangan Persentase
Koordinasi
realisasi Akhir Tahun realisasi
dan Jangka waktu Dana
anggaran SKPD dan anggaran
Penyusuna pemenuhan Transfer
dalam Laporan Hasil dalam
2 17 1 02.02 5 n Laporan operasional 85 % 1 Laporan 12 Bulan 0 Umum- 85 % 1,005,000
pemenuhan Koordinasi pemenuhan
Keuangan Administrasi Dana
urusan Penyusunan urusan
Akhir Keuangan Bagi Hasil
Pemerintah Laporan Pemerintah
Tahun SKPD
an Daerah Keuangan an Daerah
Akhir Tahun
SKPD

Persentase Jumlah Persentase


Pengelolaa
realisasi Dokumen realisasi
n dan Jangka waktu Dana
anggaran Bahan anggaran
Penyiapan pemenuhan Transfer
dalam Tanggapan dalam
2 17 1 02.02 6 Bahan operasional 85 % 1 Dokumen 12 Bulan 0 Umum- 85 % 2,150,000
pemenuhan Pemeriksaan pemenuhan
Tanggapan Administrasi Dana
urusan dan Tindak urusan
Pemeriksaa Keuangan Bagi Hasil
Pemerintah Lanjut Pemerintah
n
an Daerah Pemeriksaan an Daerah

Persentase Persentase
Jumlah
Penyusuna realisasi realisasi
Dokumen Jangka waktu Dana
n Pelaporan anggaran anggaran
Pelaporan pemenuhan Transfer
dan Analisis dalam dalam
2 17 1 02.02 8 dan Analisis operasional 85 % 1 Dokumen 12 Bulan 0 Umum- 85 % 2,150,000
Prognosis pemenuhan pemenuhan
Prognosis Administrasi Dana
Realisasi urusan urusan
Realisasi Keuangan Bagi Hasil
Anggaran Pemerintah Pemerintah
Anggaran
an Daerah an Daerah

2 17 1 02.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 1,550,000


Penyusuna
Persentase Persentase
n
realisasi Jangka waktu realisasi
Perencanaa Jumlah Dana
anggaran Administrasi anggaran
n Rencana Transfer
dalam Barang Milik dalam
2 17 1 02.03 1 Kebutuhan Kebutuhan 85 % 1 Dokumen 12 Bulan 0 Umum- 85 % 1,550,000
pemenuhan Daerah pada pemenuhan
Barang Barang Milik Dana
urusan Perangkat urusan
Milik Daerah SKPD Bagi Hasil
Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah
an Daerah an Daerah
SKPD

2 17 1 02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38,302,000 158,298,400

IV.109
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
Pengadaan
realisasi realisasi
Pakaian Jumlah Paket Jangka waktu Dana
anggaran anggaran
Dinas Pakaian Dinas pemenuhan Transfer
dalam dalam
2 17 1 02.05 2 beserta beserta operasional 85 % 1 Paket 12 Bulan 38,302,000 Umum- 85 % 79,720,000
pemenuhan pemenuhan
Atribut Atribut Administrasi Dana
urusan urusan
Kelengkapa Kelengkapan Kepegawaian Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
nnya
an Daerah an Daerah

Persentase Jumlah Persentase


Pendidikan
realisasi Pegawai realisasi
dan Jangka waktu Dana
anggaran Berdasarkan anggaran
Pelatihan pemenuhan Transfer
dalam Tugas dan dalam
2 17 1 02.05 9 Pegawai operasional 85 % 10 Orang 12 Bulan 0 Umum- 85 % 78,578,400
pemenuhan Fungsi yang pemenuhan
Berdasarka Administrasi Dana
urusan Mengikuti urusan
n Tugas dan Kepegawaian Bagi Hasil
Pemerintah Pendidikan Pemerintah
Fungsi
an Daerah dan Pelatihan an Daerah

2 17 1 02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143,860,493 467,638,852

Persentase Jumlah Paket Persentase


Penyediaan
realisasi Komponen realisasi
Komponen Dana
anggaran Instalasi Jangka Waktu anggaran
Instalasi Transfer
dalam Listrik/Penera Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 1 Listrik/Pene 85 % 1 Paket 12 Bulan 5,238,000 Umum- 85 % 7,238,000
pemenuhan ngan Administrasi pemenuhan
rangan Dana
urusan Bangunan Umum urusan
Bangunan Bagi Hasil
Pemerintah Kantor yang Pemerintah
Kantor
an Daerah Disediakan an Daerah

Persentase Persentase
realisasi realisasi
Penyediaan Jumlah Paket Dana
anggaran Jangka Waktu anggaran
Peralatan Peralatan dan Transfer
dalam Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 2 dan Perlengkapan 85 % 1 Paket 12 Bulan 63,806,465 Umum- 85 % 177,900,000
pemenuhan Administrasi pemenuhan
Perlengkap Kantor yang Dana
urusan Umum urusan
an Kantor Disediakan Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
an Daerah an Daerah

IV.110
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
realisasi realisasi
Jumlah Paket Dana
Penyediaan anggaran Jangka Waktu anggaran
Peralatan Transfer
Peralatan dalam Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 3 Rumah 85 % 1 Paket 12 Bulan 6,798,528 Umum- 85 % 25,300,000
Rumah pemenuhan Administrasi pemenuhan
Tangga yang Dana
Tangga urusan Umum urusan
Disediakan Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
an Daerah an Daerah

Persentase Persentase
realisasi realisasi
Jumlah Paket Dana
Penyediaan anggaran Jangka Waktu anggaran
Bahan Transfer
Bahan dalam Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 4 Logistik 85 % 1 Paket 12 Bulan 10,420,000 Umum- 85 % 18,280,000
Logistik pemenuhan Administrasi pemenuhan
Kantor yang Dana
Kantor urusan Umum urusan
Disediakan Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
an Daerah an Daerah

Persentase Persentase
Penyediaan realisasi Jumlah Paket realisasi
Dana
Barang anggaran Barang Jangka Waktu anggaran
Transfer
Cetakan dalam Cetakan dan Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 5 85 % 1 Paket 12 Bulan 15,408,500 Umum- 85 % 72,300,000
dan pemenuhan Penggandaan Administrasi pemenuhan
Dana
Pengganda urusan yang Umum urusan
Bagi Hasil
an Pemerintah Disediakan Pemerintah
an Daerah an Daerah

Persentase Jumlah Persentase


Penyediaan realisasi Dokumen realisasi
Dana
Bahan anggaran Bahan Bacaan Jangka Waktu anggaran
Transfer
Bacaan dan dalam dan Peraturan Pelayanan 12 Dokume dalam
2 17 1 02.06 6 85 % 12 Bulan 6,000,000 Umum- 85 % 12,965,000
Peraturan pemenuhan Perundang- Administrasi n pemenuhan
Dana
Perundang- urusan Undangan Umum urusan
Bagi Hasil
undangan Pemerintah yang Pemerintah
an Daerah Disediakan an Daerah

IV.111
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Persentase


Penyelengg
realisasi Laporan realisasi
araan Dana
anggaran Penyelenggar Jangka Waktu anggaran
Rapat Transfer
dalam aan Rapat Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 9 Koordinasi 85 % 12 Laporan 12 Bulan 36,189,000 Umum- 85 % 138,189,000
pemenuhan Koordinasi Administrasi pemenuhan
dan Dana
urusan dan Umum urusan
Konsultasi Bagi Hasil
Pemerintah Konsultasi Pemerintah
SKPD
an Daerah SKPD an Daerah

Jumlah
Persentase Persentase
Dukungan Dokumen
realisasi realisasi
Pelaksanaa Dukungan Dana
anggaran Jangka Waktu anggaran
n Sistem Pelaksanaan Transfer
dalam Pelayanan dalam
2 17 1 02.06 11 Pemerintah Sistem 85 % 1 Dokumen 12 Bulan 0 Umum- 85 % 15,466,852
pemenuhan Administrasi pemenuhan
an Berbasis Pemerintahan Dana
urusan Umum urusan
Elektronik Berbasis Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintah
pada SKPD Elektronik
an Daerah an Daerah
pada SKPD

2 17 1 02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29,860,000 129,510,000

Persentase Jumlah Unit Persentase


Pengadaan
realisasi Sarana dan realisasi
Sarana dan Dana
anggaran Prasarana Jumlah Paket anggaran
Prasarana Transfer
dalam Gedung pengadaan dalam
2 17 1 02.07 10 Gedung 85 % 0 Unit 1 Paket 0 Umum- 85 % 49,650,000
pemenuhan Kantor atau barang milik pemenuhan
Kantor atau Dana
urusan Bangunan daerah urusan
Bangunan Bagi Hasil
Pemerintah Lainnya yang Pemerintah
Lainnya
an Daerah Disediakan an Daerah

Jumlah Unit
Pengadaan Persentase Persentase
Sarana dan
Sarana dan realisasi realisasi
Prasarana Dana
Prasarana anggaran Jumlah Paket anggaran
Pendukung Transfer
Pendukung dalam pengadaan dalam
2 17 1 02.07 11 Gedung 85 % 5 Unit 1 Paket 29,860,000 Umum- 85 % 79,860,000
Gedung pemenuhan barang milik pemenuhan
Kantor atau Dana
Kantor atau urusan daerah urusan
Bangunan Bagi Hasil
Bangunan Pemerintah Pemerintah
Lainnya yang
Lainnya an Daerah an Daerah
Disediakan

2 17 1 02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416,912,463 471,693,400

IV.112
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Jumlah
Persentase Persentase
Laporan Jangka waktu
Penyediaan realisasi realisasi
Penyediaan Penyediaan Dana
Jasa anggaran anggaran
Jasa Jasa Transfer
Komunikasi dalam dalam
2 17 1 02.08 2 Komunikasi, Penunjang 85 % 12 Laporan 12 Bulan 339,974,063 Umum- 85 % 376,600,000
, Sumber pemenuhan pemenuhan
Sumber Daya Urusan Dana
Daya Air urusan urusan
Air dan Listrik Pemerintahan Bagi Hasil
dan Listrik Pemerintah Pemerintah
yang Daerah
an Daerah an Daerah
Disediakan

Persentase Jumlah Persentase


Jangka waktu
Penyediaan realisasi Laporan realisasi
Penyediaan Dana
Jasa anggaran Penyediaan anggaran
Jasa Transfer
Peralatan dalam Jasa Peralatan dalam
2 17 1 02.08 3 Penunjang 85 % 12 Laporan 12 Bulan 0 Umum- 85 % 7,155,000
dan pemenuhan dan pemenuhan
Urusan Dana
Perlengkap urusan Perlengkapan urusan
Pemerintahan Bagi Hasil
an Kantor Pemerintah Kantor yang Pemerintah
Daerah
an Daerah Disediakan an Daerah

Persentase Jumlah Persentase


Jangka waktu
realisasi Laporan realisasi
Penyediaan Penyediaan Dana
anggaran Penyediaan anggaran
Jasa Jasa Transfer
dalam Jasa dalam
2 17 1 02.08 4 Pelayanan Penunjang 85 % 12 Laporan 12 Bulan 76,938,400 Umum- 85 % 87,938,400
pemenuhan Pelayanan pemenuhan
Umum Urusan Dana
urusan Umum Kantor urusan
Kantor Pemerintahan Bagi Hasil
Pemerintah yang Pemerintah
Daerah
an Daerah Disediakan an Daerah

2 17 1 02.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124,087,000 236,390,000

Penyediaan
Jasa Jumlah
Pemelihara Kendaraan
Persentase Jangka waktu Persentase
an, Biaya Perorangan
realisasi Pemeliharaan realisasi
Pemelihara Dinas atau Dana
anggaran Barang Milik anggaran
an, dan Kendaraan Transfer
dalam Daerah dalam
2 17 1 02.09 1 Pajak Dinas Jabatan 85 % 5 Unit 12 Bulan 0 Umum- 85 % 34,140,000
pemenuhan Penunjang pemenuhan
Kendaraan yang Dana
urusan Urusan urusan
Perorangan Dipelihara Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintahan Pemerintah
Dinas atau dan
an Daerah Daerah an Daerah
Kendaraan dibayarkan
Dinas Pajaknya
Jabatan

IV.113
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Penyediaan
Jumlah
Jasa
Kendaraan
Pemelihara
Persentase Dinas Jangka waktu Persentase
an, Biaya
realisasi Operasional Pemeliharaan realisasi
Pemelihara Dana
anggaran atau Barang Milik anggaran
an, Pajak Transfer
dalam Lapangan Daerah dalam
2 17 1 02.09 2 dan 85 % 5 Unit 12 Bulan 40,672,000 Umum- 85 % 39,535,000
pemenuhan yang Penunjang pemenuhan
Perizinan Dana
urusan Dipelihara Urusan urusan
Kendaraan Bagi Hasil
Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah
Dinas
an Daerah dibayarkan Daerah an Daerah
Operasiona
Pajak dan
l atau
Perizinannya
Lapangan

Persentase Jangka waktu Persentase


realisasi Pemeliharaan realisasi
Pemelihara Jumlah Dana
anggaran Barang Milik anggaran
an Peralatan dan Transfer
dalam Daerah dalam
2 17 1 02.09 6 Peralatan Mesin 85 % 30 Unit 12 Bulan 30,733,000 Umum- 85 % 65,733,000
pemenuhan Penunjang pemenuhan
dan Mesin Lainnya yang Dana
urusan Urusan urusan
Lainnya Dipelihara Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintahan Pemerintah
an Daerah Daerah an Daerah

Persentase Jangka waktu Persentase


realisasi Pemeliharaan realisasi
Dana
Pemelihara anggaran Jumlah Aset Barang Milik anggaran
Transfer
an Aset dalam Tetap Lainnya Daerah dalam
2 17 1 02.09 7 85 % 2 Unit 12 Bulan 0 Umum- 85 % 19,300,000
Tetap pemenuhan yang Penunjang pemenuhan
Dana
Lainnya urusan Dipelihara Urusan urusan
Bagi Hasil
Pemerintah Pemerintahan Pemerintah
an Daerah Daerah an Daerah

Persentase Jangka waktu Persentase


Jumlah
Pemelihara realisasi Pemeliharaan realisasi
Gedung Dana
an/Rehabili anggaran Barang Milik anggaran
Kantor dan Transfer
tasi Gedung dalam Daerah dalam
2 17 1 02.09 9 Bangunan 85 % 4 Unit 12 Bulan 52,682,000 Umum- 85 % 52,682,000
Kantor dan pemenuhan Penunjang pemenuhan
Lainnya yang Dana
Bangunan urusan Urusan urusan
Dipelihara/Dir Bagi Hasil
Lainnya Pemerintah Pemerintahan Pemerintah
ehabilitasi
an Daerah Daerah an Daerah

IV.114
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Pemelihara Jumlah
an/Rehabili Persentase Sarana dan Jangka waktu Persentase
tasi Sarana realisasi Prasarana Pemeliharaan realisasi
Dana
dan anggaran Pendukung Barang Milik anggaran
Transfer
Prasarana dalam Gedung Daerah dalam
2 17 1 02.09 11 85 % 0 Unit 12 Bulan 0 Umum- 85 % 25,000,000
Pendukung pemenuhan Kantor atau Penunjang pemenuhan
Dana
Gedung urusan Bangunan Urusan urusan
Bagi Hasil
Kantor atau Pemerintah Lainnya yang Pemerintahan Pemerintah
Bangunan an Daerah Dipelihara/Dir Daerah an Daerah
Lainnya ehabilitasi

2 17 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0 21,000,000

2 17 2 02.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 7,000,000
Fasilitasi
Pemenuha
n Izin
Usaha Jumlah Usaha
Simpan Simpan
Pinjam dan Pinjam dan Jangka waktu
Pembukaan Pembukaan fasilitasi
Kantor Kantor penerbitan
Cabang, Cabang, ijin usaha
Cabang Cabang simpan
Pembantu Persentase Pembantu pinjam yang Dana Persentase
dan Kantor Peningkata dan Kantor diterbitkan Transfer Peningkata
2 Unit
2 17 2 02.01 1 Kas n Izin Usaha Kas Koperasi untuk 1.15 % 12 Bulan 0 Umum- n Izin Usaha 1.15 % 7,000,000
Usaha
Koperasi Simpan Simpan koperasi Dana Simpan
Simpan Pinjam Pinjam untuk dengan Bagi Hasil Pinjam
Pinjam Koperasi wilayah
untuk dengan keanggotaan
Koperasi Wilayah dalam daerah
dengan Keanggotaan kabupaten/
Wilayah dalam Daerah kota
Keanggotaa Kabupaten/
n dalam Kota
Daerah
Kabupaten/
Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
2 17 2 02.02 0 14,000,000
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV.115
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Fasilitasi
Pemenuha
n Izin
Usaha
Jumlah
Pembukaan
Kantor
Kantor
Cabang,
Cabang,
Cabang
Cabang
Pembantu
Pembantu
dan Kantor
dan Kantor Persentase Dana Persentase
Kas Koperasi Jangka waktu
Kas Peningkata Transfer Peningkata
Simpan pemenuhan/ 2 Unit
2 17 2 02.02 1 Koperasi n Izin Usaha 1.15 % 12 Bulan 0 Umum- n Izin Usaha 1.15 % 14,000,000
Pinjam untuk fasilitasi Usaha
Simpan Simpan Dana Simpan
Koperasi Perizinan
Pinjam Pinjam Bagi Hasil Pinjam
dengan
untuk
Wilayah
Koperasi
Keanggotaan
dengan
dalam Daerah
Wilayah
Kabupaten/
Keanggotaa
Kota
n dalam
Daerah
Kabupaten/
Kota

2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 19,958,200 73,054,500

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2 17 3 02.01 19,958,200 73,054,500
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

IV.116
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Jumlah
Pengawasa Koperasi yang
Koperasi
n Kekuatan, Telah
Simpan
Kesehatan, Dilakukan
Pinjam/Unit
Kemandiria Persentase Pengawasan Persentase
Simpan
n, peningkata Kekuatan, Dana peningkata
Pinjam
Ketangguha n Kesehatan, Transfer n
Koperasi yang 150 Unit 40 Unit 29.35
2 17 3 02.01 1 n, serta Pengawasa Kemandirian, 29.35 % 4,586,700 Umum- Pengawasa 37,975,500
Wilayah Usaha Usaha %
Akuntabilit n dan Ketangguhan, Dana n dan
Keanggotaan
as Koperasi pemeriksaa serta Bagi Hasil pemeriksaa
nya dalam
Kewenanga n Koperasi Akuntabilitas n Koperasi
Daerah
n Koperasi
Kabupaten/
Kabupaten/ Kewenangan
Kota yang
Kota Kabupaten/
dimonev
Kota

Jumlah
Pemeriksaa Koperasi
n Simpan
Jumlah
Kepatuhan Pinjam/Unit
Persentase Koperasi yang Persentase
Koperasi Simpan
peningkata Memenuhi Dana peningkata
Terhadap Pinjam
n Peraturan Transfer n
Peraturan Koperasi yang 150 Unit 40 Unit 29.35
2 17 3 02.01 2 Pengawasa Perundang- 29.35 % 15,371,500 Umum- Pengawasa 35,079,000
Perundang- Wilayah Usaha Usaha %
n dan Undangan Dana n dan
Undangan Keanggotaan
pemeriksaa Kewenangan Bagi Hasil pemeriksaa
Kewenanga nya dalam
n Koperasi Kabupaten/ n Koperasi
n Daerah
Kota Kinerja
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota yang
dimonev

2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2,670,800 12,949,000

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)
2 17 4 02.01 2,670,800 12,949,000
Daerah Kabupaten/Kota

IV.117
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Jumlah usaha
simpan
pinjam oleh
Pelaksanaa koperasi yang
n Penilaian Jumlah Unit dinilai
Kesehatan Persentase Usaha kesehatannya Dana Persentase
KSP/USP KSP/USP Koperasi yang untuk Transfer KSP/USP
30 Unit 30 Unit
2 17 4 02.01 1 Koperasi yang Telah koperasi 20 % 2,670,800 Umum- yang 20 % 12,949,000
Usaha Usaha
Kewenanga bernilai Dilakukan dengan Dana bernilai
n SEHAT Penilaian wilayah Bagi Hasil SEHAT
Kabupaten/ Kesehatan keanggotaany
Kota a dalam
daerah
kabupaten/
kota

2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 400,800,000 396,315,000

2 17 5 02.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 400,800,000 396,315,000

Peningkata
Jumlah
n
koperasi yang
Pemahama
mengikuti
n dan Dana
pelatihan
Pengetahua Persentase Jumlah SDM Transfer Persentase
untuk
n Pendidikan yang Khusus- Pendidikan
koperasi 170 Unit
2 17 5 02.01 1 Perkoperasi dan Latihan Memahami 23 % 170 Orang 400,800,000 Dana dan Latihan 23 % 396,315,000
dengan Usaha
an serta Perkoperasi Pengetahuan Alokasi Perkoperasi
wilayah
Kapasitas an Perkoperasian Khusus an
keanggotaan
dan Non Fisik
dalam daerah
Kompetensi
kabupaten/
SDM
kota
Koperasi

2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 3,829,000 26,000,000

2 17 6 02.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3,829,000 26,000,000

IV.118
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Pemberday
aan
Peningkata
n
Produktivit
as, Nilai
Tambah,
Akses
Pasar,
Jumlah
Akses
Pemberdayaa
Pembiayaa Jumlah SDM
n dan
n, Persentase yang Dana Persentase
Perlindungan
Penguatan Pemberday Memahami Transfer Pemberday
Koperasi yang 15 Unit
2 17 6 02.01 1 Kelembaga aan dan Pengetahuan 14 % 30 Orang 3,829,000 Umum- aan dan 14 % 26,000,000
Keanggotaan Usaha
an, Perlindunga UKM dan Dana Perlindunga
nya dalam
Penataan n Koperasi Kewirausahaa Bagi Hasil n Koperasi
Daerah
Manajeme n
Kabupaten/
n,
Kota ( Unit )
Standarisasi
, dan
Restrukturi
sasi Usaha
Koperasi
Kewenanga
n
Kabupaten/
Kota

2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 12,700,000 181,595,000

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
2 17 7 02.01 12,700,000 181,595,000
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

IV.119
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Jumlah Unit
Usaha yang
Produktif,
Bernilai Jumlah Usaha
Tambah, Mikro yang
Memiliki Dilakukan
Akses Pasar, Melalui
Akses Pendataan,
Pendataan Persentase Pembiayaan, Kemitraan, Dana Persentase
Potensi dan Usaha Penguatan Kemudahan Transfer Usaha
50 Unit 1300 Unit
2 17 7 02.01 1 Pengemban Mikro yang Kelembagaan, Perijinan, 9% 12,700,000 Umum- Mikro yang 9% 61,615,000
Usaha Usaha
gan Usaha diberdayak Penataan Penguatan Dana diberdayak
Mikro an Manajemen, Kelembagaan Bagi Hasil an
Standarisasi, dan
dan Koordinasi
Restrukturisas dengan Para
i Usaha Pemangku
Koperasi Kepentingan
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

Jumlah Usaha
Mikro yang
Dilakukan
Melalui
Pendataan,
Jumlah Unit
Pemberday Persentase Kemitraan, Dana Persentase
Usaha yang
aan Melalui Usaha Kemudahan Transfer Usaha
Telah 20 Unit 1300 Unit
2 17 7 02.01 2 Kemitraan Mikro yang Perijinan, 9% 0 Umum- Mikro yang 9% 52,005,000
Melaksanaka Usaha Usaha
Usaha diberdayak Penguatan Dana diberdayak
n Kemitraan
Mikro an Kelembagaan Bagi Hasil an
Usaha Mikro
dan
Koordinasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan

IV.120
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah Usaha
Mikro yang
Dilakukan
Melalui
Pendataan,
Fasilitasi Persentase Jumlah Usaha Kemitraan, Dana Persentase
Kemudahan Usaha Mikro yang Kemudahan Transfer Usaha
1613 Unit 1300 Unit
2 17 7 02.01 3 Perizinan Mikro yang Telah Perijinan, 9% 0 Umum- Mikro yang 9% 15,000,000
Usaha Usaha
Usaha diberdayak Mendapatkan Penguatan Dana diberdayak
Mikro an Perizinan Kelembagaan Bagi Hasil an
dan
Koordinasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan

Jumlah Usaha
Mikro yang
Dilakukan
Jumlah Unit Melalui
Pemberday
Usaha yang Pendataan,
aan
Persentase Telah Kemitraan, Dana Persentase
Kelembaga
Usaha Menerima Kemudahan Transfer Usaha
an Potensi 90 Unit 1300 Unit
2 17 7 02.01 4 Mikro yang Pembinaan Perijinan, 9% 0 Umum- Mikro yang 9% 23,000,000
dan Usaha Usaha
diberdayak dan Penguatan Dana diberdayak
Pengemban
an Pendampinga Kelembagaan Bagi Hasil an
gan Usaha
n Terhadap dan
Mikro
Usaha Mikro Koordinasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan

IV.121
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah Usaha
Jumlah SDM Mikro yang
Koordinasi yang Telah Dilakukan
dan Melakukan Melalui
Sinkronisasi Koordinasi Pendataan,
dengan Persentase dan Kemitraan, Dana Persentase
Para Usaha Sinkronisasi Kemudahan Transfer Usaha
1300 Unit
2 17 7 02.01 5 Pemangku Mikro yang dengan Para Perijinan, 9% 150 Orang 0 Umum- Mikro yang 9% 29,975,000
Usaha
Kepentinga diberdayak Pemangku Penguatan Dana diberdayak
n dalam an Kepentingan Kelembagaan Bagi Hasil an
Pemberday dalam dan
aan Usaha Pemberdayaa Koordinasi
Mikro n Usaha dengan Para
Mikro Pemangku
Kepentingan

2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1,445,924,194 297,375,000

2 17 8 02.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1,445,924,194 297,375,000

Fasilitasi Jumlah Unit


Usaha Usaha Mikro
Mikro yang
Menjadi Terfasilitasi
Persentase Jumlah usaha Persentase
Usaha Kecil dalam Dana
Usaha mikro yang Usaha
dalam Pengembanga Transfer
Mikro yang diberikan 150 Unit 150 Unit Mikro yang
Pengemban n Produksi 0.05 % Umum- 0.05 %
meningkat dukungan Usaha Usaha meningkat
gan dan Dana
2 17 8 02.01 1 skala fasilitasi 1,445,924,194 skala 297,375,000
Produksi Pengolahan, Bagi Hasil
usahanya pemasaran usahanya
dan Pemasaran,
Pengolahan SDM, serta
, Desain dan
Pemasaran, Teknologi
SDM, serta
Desain dan Pendapat
Teknologi an Bagi
Hasil
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2,400,757,850 3,614,486,150

IV.122
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 15,189,000 130,340,950

3 30 2 02.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0 3,500,000

Fasilitasi
Jumlah
Pemenuha
Rekomendasi
n
Pemenuhan
Komitmen Persentase Persentase
Komitmen
Perolehan pelaku pelaku
Perolehan
Perizinan usaha yang usaha yang
Perizinan Persentase
Pasar memperole memperole
Pasar Rakyat, perijinan yang
Rakyat, h izin sesuai h izin sesuai
Pusat diterbitkan Dana
Pusat dengan dengan
Perbelanjaan, sesuai dengan Transfer
Perbelanjaa ketentuan ( ketentuan (
3 30 2 02.01 1 dan Toko ketentuan izin 100 % 1 Dokumen 100 % 0 Umum- 100 % 3,500,000
n, dan Toko IUPP/SIUP IUPP/SIUP
Swalayan : a. Pusat Dana
Swalayan Pusat Pusat
Melalui perbelanjaan Bagi Hasil
Melalui Perbelanjaa Perbelanjaa
Sistem dan b. Toko
Sistem n dan n dan
Pelayanan swalayan
Pelayanan IUTM/IUTS/ IUTM/IUTS/
Perizinan
Perizinan SIUP Toko SIUP Toko
Berusaha
Berusaha Swalayan Swalayan
Terintegrasi
Terintegrasi
Secara
Secara
Elektronik
Elektronik

3 30 2 02.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 0 3,500,000

IV.123
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
pelaku pelaku
usaha yang usaha yang
memperole memperole
h izin sesuai h izin sesuai
Fasilitasi Jumlah Dana
dengan Jumlah dengan
Penerbitan Penerbitan Transfer
ketentuan ( Dokumen ketentuan (
3 30 2 02.02 1 Tanda Tanda Daftar 100 % 1 Dokumen 72 Unit 0 Umum- 100 % 3,500,000
IUPP/SIUP Tanda Daftar IUPP/SIUP
Daftar Gudang Yang Dana
Pusat Gudang Pusat
Gudang dimonitoring Bagi Hasil
Perbelanjaa Perbelanjaa
n dan n dan
IUTM/IUTS/ IUTM/IUTS/
SIUP Toko SIUP Toko
Swalayan Swalayan

3 30 2 02.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 0 7,000,000

Persentase Persentase
Fasilitasi Jumlah
pelaku pelaku
Perizinan Dokumen
usaha yang usaha yang
Surat Tanda Perizinan
memperole memperole
Pendaftara Surat Tanda
h izin sesuai h izin sesuai
n dan/atau Pendaftaran Persentase Dana
dengan dengan
Lanjutan dan/atau penerbitan Transfer
ketentuan ( ketentuan (
3 30 2 02.03 1 Waralaba Lanjutan STPW Dalam 100 % 1 Dokumen 80 % 0 Umum- 100 % 7,000,000
IUPP/SIUP IUPP/SIUP
(STPW) Waralaba Negeri yang Dana
Pusat Pusat
Dalam (STPW) Dalam tepat waktu Bagi Hasil
Perbelanjaa Perbelanjaa
Negeri Negeri
n dan n dan
Terintegrasi Terintegrasi
IUTM/IUTS/ IUTM/IUTS/
Secara Secara
SIUP Toko SIUP Toko
Elektronik Elektronik
Swalayan Swalayan

3 30 2 02.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 0 7,000,000

IV.124
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Persentase


pelaku Dokumen pelaku
Fasilitasi usaha yang yang usaha yang
Pemenuha memperole Diverifikasi memperole
n Lanjutan h izin sesuai sebagai h izin sesuai
Persentase Dana
Surat Tanda dengan Pemenuhan dengan
penerbitan Transfer
Pendaftara ketentuan ( Lanjutan ketentuan (
3 30 2 02.04 2 STPW Luar 100 % 1 Dokumen 80 % 0 Umum- 100 % 7,000,000
n dan/atau IUPP/SIUP Surat Tanda IUPP/SIUP
Negeri yang Dana
Lanjutan Pusat Pendaftaran Pusat
tepat waktu Bagi Hasil
Waralaba Perbelanjaa dan/atau Perbelanjaa
(STPW) n dan Lanjutan n dan
Luar Negeri IUTM/IUTS/ Waralaba IUTM/IUTS/
SIUP Toko (STPW) Luar SIUP Toko
Swalayan Negeri Swalayan

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung
3 30 2 02.05 0 7,000,000
Minum di Tempat

Jumlah Surat
Izin Usaha
Perdagangan
Persentase untuk Persentase
pelaku Pengecer dan pelaku
usaha yang Penjual usaha yang
Fasilitasi
memperole Langsung memperole
Penerbitan
h izin sesuai Minuman h izin sesuai
Surat Izin Jumlah Dana
dengan Beralkohol dengan
Usaha Fasilitasi Transfer
ketentuan ( Golongan B ketentuan (
3 30 2 02.05 1 Perdaganga Penerbitan 100 % 3 Dokumen 3 Izin 0 Umum- 100 % 7,000,000
IUPP/SIUP dan C yang IUPP/SIUP
n Minuman SIUP Minol Dana
Pusat Diterbitkan Pusat
Beralkohol Gol B dan C Bagi Hasil
Perbelanjaa Melalui Perbelanjaa
Golongan B
n dan Sistem n dan
dan C
IUTM/IUTS/ Pelayanan IUTM/IUTS/
SIUP Toko Perizinan SIUP Toko
Swalayan Berusaha Swalayan
Terintegrasi
Secara
Elektronik

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan
3 30 2 02.06 15,189,000 87,340,950
Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

IV.125
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Pengawasa Jumlah
Laporan Hasil
n Distribusi, Persentase pemeriksaan Persentase
Pengawasan
Pengemasa pelaku fasilitas pelaku
Distribusi,
n dan usaha yang penyimpanan usaha yang
Pengemasan
Pelabelan memperole bahan memperole
dan Pelabelan
Bahan h izin sesuai berbahaya h izin sesuai
Bahan Dana
Berbahaya dengan dan dengan
Berbahaya Transfer
Terhadap ketentuan ( pengawasan ketentuan (
3 30 2 02.06 3 Terhadap 100 % 12 Laporan 36 Unit 15,189,000 Umum- 100 % 87,340,950
Pengguna IUPP/SIUP distribusi, IUPP/SIUP
Distributor Dana
Akhir Pusat pengemasan, Pusat
B2, Pengguna Bagi Hasil
Bahan Perbelanjaa dan pelabelan Perbelanjaa
Akhir Bahan
Berbahaya n dan bahan n dan
Berbahaya
(PA-B2) IUTM/IUTS/ berbahaya di IUTM/IUTS/
(PA-B2)
maupun SIUP Toko tingkat SIUP Toko
maupun
Produsen Swalayan daerah Swalayan
Produsen B2
B2 (P-B2) Kab/Kota
(P-B2)

Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat
3 30 2 02.07 0 15,000,000
Keterangan Asal)

Persentase Persentase
pelaku pelaku
usaha yang usaha yang
memperole memperole
Koordinasi h izin sesuai Jumlah h izin sesuai
Dana
dan dengan Dokumen Persentase dengan
Transfer
Sinkronisasi ketentuan ( Penerbitan penerbitan ketentuan (
3 30 2 02.07 1 100 % 3 Dokumen 90 % 0 Umum- 100 % 15,000,000
Layanan IUPP/SIUP Surat SPKA yang IUPP/SIUP
Dana
Penerbitan Pusat Keterangan tepat waktu Pusat
Bagi Hasil
SKA Perbelanjaa Asal Perbelanjaa
n dan n dan
IUTM/IUTS/ IUTM/IUTS/
SIUP Toko SIUP Toko
Swalayan Swalayan

3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1,924,368,850 2,665,191,000

IV.126
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

3 30 3 02.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1,846,730,650 2,468,197,000

Jumlah
Persentase pengembanga Persentase
Penyediaan sarana n dan Dana sarana
Jumlah
Sarana distribusi pengelolaan Transfer distribusi
Sarana
3 30 3 02.01 1 Distribusi perdaganga sarana 44 % 3 Unit 14 Unit 505,997,000 Umum- perdaganga 44 % 658,997,000
Distribusi
Perdaganga n binaan distribusi Dana n binaan
Perdagangan
n yang perdagangan Bagi Hasil yang
tingkatkan di wilayah tingkatkan
kerjanya

Jumlah
Persentase pengembanga Persentase
Fasilitasi Jumlah
sarana n dan Dana sarana
Pengelolaa Fasilitasi
distribusi pengelolaan Transfer distribusi
n Sarana Pengelolaan
3 30 3 02.01 2 perdaganga sarana 44 % 14 Unit 14 Unit 1,340,733,650 Umum- perdaganga 44 % 1,809,200,000
Distribusi Sarana
n binaan distribusi Dana n binaan
Perdaganga Distribusi
yang perdagangan Bagi Hasil yang
n Perdagangan
tingkatkan di wilayah tingkatkan
kerjanya

3 30 3 02.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 77,638,200 196,994,000

Jumlah
Jumlah
Pembinaan Dokumen
Pembinaan
dan Persentase Hasil Persentase
Terhadap
Pengendali sarana Pembinaan Dana sarana
Pengelola
an distribusi dan Transfer distribusi
Sarana
3 30 3 02.02 1 Pengelola perdaganga Pengendalian 44 % 1 Dokumen 14 Unit 35,688,200 Umum- perdaganga 44 % 30,925,000
Distribusi
Sarana n binaan kepada Dana n binaan
Perdagangan
Distribusi yang Pengelola Bagi Hasil yang
Masyarakat Di
Perdaganga tingkatkan Sarana tingkatkan
Wilayah
n Distribusi
Kerjanya
Perdagangan

IV.127
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Jumlah
Dokumen
Pembinaan
Pemberday Persentase Hasil Persentase
Terhadap
aan sarana Pembinaan Dana sarana
Pengelola
Pengelola distribusi dan Transfer distribusi
Sarana
3 30 3 02.02 2 Sarana perdaganga Pengendalian 44 % 1 Dokumen 14 Unit 41,950,000 Umum- perdaganga 44 % 166,069,000
Distribusi
Distribusi n binaan kepada Dana n binaan
Perdagangan
Perdaganga yang Pengelola Bagi Hasil yang
Masyarakat Di
n tingkatkan Sarana tingkatkan
Wilayah
Distribusi
Kerjanya
Perdagangan

3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 94,365,000 236,504,200

3 30 4 02.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 6,900,000 47,505,000

Jumlah
Pengendali
Laporan
an
Pengendalian
Ketersediaa Tingkat Jangka waktu Tingkat
Stok atau
n Barang stabilisasi Jaminan stabilisasi
Ketersediaan Dana
Kebutuhan harga ketersediaan harga
Barang Transfer
Pokok dan barang barang barang
3 30 4 02.01 3 Kebutuhan 100 % 12 Laporan 12 Bulan 6,900,000 Umum- 100 % 47,505,000
Barang kebutuhan Kebutuhan kebutuhan
Pokok dan Dana
Penting di pokok dan Pokok dan pokok dan
Barang Bagi Hasil
Tingkat barang Barang barang
Penting di
Agen dan penting Penting penting
Tingkat Agen
Pasar
dan Pasar
Rakyat
Rakyat

3 30 4 02.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 87,465,000 163,999,200

IV.128
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Pemantaua
Jumlah
n Harga
Laporan
dan Stok
Pemantauan
Barang
Harga dan
Kebutuhan Tingkat Tingkat
Stok Barang
Pokok dan stabilisasi stabilisasi
Kebutuhan Dana
Barang harga Persentase harga
Pokok dan Transfer
Penting barang koefisien barang
3 30 4 02.02 2 Barang 100 % 12 Laporan 4% 65,915,000 Umum- 100 % 90,789,200
pada Pasar kebutuhan variasi harga kebutuhan
Penting pada Dana
Rakyat yang pokok dan antar waktu < pokok dan
Pasar Rakyat Bagi Hasil
Terintegrasi barang barang
yang
dalam penting penting
Terintegrasi
Sistem
dalam Sistem
Informasi
Informasi
Perdaganga
Perdagangan
n

Pelaksanaa Jumlah
n Operasi Laporan
Pasar Tingkat Pelaksanaan Tingkat
Reguler dan stabilisasi Operasi Pasar stabilisasi
Dana
Pasar harga Reguler dan Persentase harga
Transfer
Khusus barang Pasar Khusus koefisien barang
3 30 4 02.02 3 100 % 3 Laporan 4% 21,550,000 Umum- 100 % 73,210,000
yang kebutuhan yang variasi harga kebutuhan
Dana
Berdampak pokok dan Berdampak antar waktu < pokok dan
Bagi Hasil
dalam 1 barang dalam 1 barang
(Satu) penting (Satu) penting
Kabupaten/ Kabupaten/Ko
Kota ta

3 30 4 02.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 25,000,000

IV.129
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Laporan
Pengawasa
Pengawasan
n
Penyaluran
Penyaluran Jangka waktu Dana
Persentase dan Persentase
dan Pengawasan Transfer
kinerja Penggunaan kinerja
3 30 4 02.03 3 Penggunaa Pupuk dan 100 % 12 Laporan 12 Bulan 0 Umum- 100 % 25,000,000
realisasi Pupuk dan realisasi
n Pupuk Pestisida Dana
pupuk Pestisida pupuk
dan bersubsidi Bagi Hasil
Bersubsidi
Pestisida
dengan
Bersubsidi
Realisasi
Minimal 90%

3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 91,650,000

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
3 30 5 02.01 0 91,650,000
Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan
dan
Pengemban Persentase Jumlah Pelaku Pelaksanaan Dana Persentase
gan Usaha Pelaku Usaha Produk Penyelenggar Transfer Pelaku
105 Pelaku
3 30 5 02.01 1 Produk Usaha Ekspor aan Promosi 100 % 1 Kali 0 Umum- Usaha 100 % 61,500,000
Usaha
Ekspor eksport Unggulan dan Misi Dana eksport
Unggulan yang dibina yang Dibina Dagang Bagi Hasil yang dibina
Kabupaten/
Kota

Jumlah Pelaku
Persentase Pelaksanaan Dana Persentase
Usaha yang
Pameran Pelaku Penyelenggar Transfer Pelaku
Difasilitasi 4 Pelaku
3 30 5 02.01 2 Dagang Usaha aan Promosi 100 % 1 Kali 0 Umum- Usaha 100 % 30,150,000
dalam Usaha
Nasional eksport dan Misi Dana eksport
Pameran
yang dibina Dagang Bagi Hasil yang dibina
Dagang

3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 356,835,000 395,900,000

3 30 6 02.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 356,835,000 395,900,000

IV.130
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Persentase Persentase
Jumlah alat-
alat-alat alat-alat
alat ukur,
ukur, takar, ukur, takar,
Jumlah Alat takar,
Pelaksanaa timbang timbang
Ukur, Alat timbang dan Dana
n Metrologi dan dan
Takar, Alat perlengkapan Transfer
Legal, perlengkap perlengkap
3 30 6 02.01 1 Timbang, dan nya (UTTP) 98 % 10948 Unit 10948 uttp 356,835,000 Umum- 98 % 395,900,000
Berupa annya ( annya (
Alat yang Dana
Tera, Tera UTTP ) UTTP )
Perlengkapan ditera/tera Bagi Hasil
Ulang bertanda bertanda
Ditera Ulang ulang dalam
tera sah tera sah
tahun
yang yang
berjalan
berlaku berlaku

3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10,000,000 94,900,000

3 30 7 02.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10,000,000 94,900,000

Persentase Persentase
Jumlah
Pelaksanaa Penggunaa Jangka waktu Penggunaa
UMKM yang
n Promosi n dan Pelaksanaan n dan
Melaksanaka
Penggunaa Pemasaran promosi, Dana Pemasaran
n Promosi
n Produk Produk pemasaran Transfer Produk
Penggunaan
3 30 7 02.01 1 Dalam dalam dan 100 % 40 UMKM 12 Bulan 10,000,000 Umum- dalam 100 % 94,900,000
Produk Dalam
Negeri di negeri pada peningkatan Dana negeri pada
Negeri di
Tingkat event penggunaan Bagi Hasil event
Tingkat
Kabupaten/ rapat/sosial Produk dalam rapat/sosial
Kabupaten/Ko
Kota isasi/kegiat negeri isasi/kegiat
ta
an sejenis. an sejenis.

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 153,738,000 771,432,050

3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 145,094,200 621,418,050

3 31 2 02.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 145,094,200 621,418,050

IV.131
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Persentase Persentase
Dokumen
Koordinasi, pencapaian pencapaian
Hasil
Sinkronisasi sasaran sasaran
Koordinasi,
, dan pembangun pembangun
Sinkronisasi Jumlah
Pelaksanaa an industri an industri
dan dokumen Dana
n Kebijakan termasuk termasuk
Pelaksanaan RIPIK sampai Transfer
Percepatan turunan turunan
3 31 2 02.01 2 Kebijakan dengan 100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 36,769,500 Umum- 100 % 65,138,500
Pengemban indikator indikator
Percepatan, ditetapkanny Dana
gan, pembangun pembangun
Pengembanga a menjadi Bagi Hasil
Penyebaran an industri an industri
n, PERDA
dan dalam dalam
Penyebaran
Perwilayah RIPIN yang RIPIN yang
dan
an Industri ditetapkan ditetapkan
Perwilayahan
dalam RPIP dalam RPIP
Industri

Persentase Persentase
pencapaian pencapaian
sasaran Jumlah sasaran
Koordinasi,
pembangun Dokumen pembangun
Sinkronisasi Jumlah
an industri Hasil an industri
, dan dokumen Dana
termasuk Koordinasi, termasuk
Pelaksanaa RIPIK sampai Transfer
turunan Sinkronisasi, turunan
3 31 2 02.01 3 n dengan 100 % 3 Dokumen 1 Dokumen 30,034,000 Umum- 100 % 299,831,550
indikator dan indikator
Pembangun ditetapkanny Dana
pembangun pelaksanaan pembangun
an Sumber a menjadi Bagi Hasil
an industri Pembanguna an industri
Daya PERDA
dalam n Sumber dalam
Industri
RIPIN yang Daya Industri RIPIN yang
ditetapkan ditetapkan
dalam RPIP dalam RPIP

IV.132
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
pencapaian pencapaian
Jumlah
Koordinasi, sasaran sasaran
Dokumen
Sinkronisasi pembangun pembangun
Hasil Jumlah
, dan an industri an industri
Koordinasi, dokumen Dana
Pelaksanaa termasuk termasuk
Sinkronisasi, RIPIK sampai Transfer
n turunan turunan
3 31 2 02.01 4 dan dengan 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 25,639,700 Umum- 100 % 128,789,000
Pembangun indikator indikator
Pelaksanaan ditetapkanny Dana
an Sarana pembangun pembangun
Pembanguna a menjadi Bagi Hasil
dan an industri an industri
n Sarana dan PERDA
Prasarana dalam dalam
Prasarana
Industri RIPIN yang RIPIN yang
Industri
ditetapkan ditetapkan
dalam RPIP dalam RPIP

Persentase Persentase
pencapaian pencapaian
Jumlah
Koordinasi, sasaran sasaran
Dokumen
Sinkronisasi pembangun pembangun
Hasil Jumlah
, dan an industri an industri
Koordinasi, dokumen Dana
Pelaksanaa termasuk termasuk
Sinkronisasi, RIPIK sampai Transfer
n turunan turunan
3 31 2 02.01 5 dan dengan 100 % 9 Dokumen 1 Dokumen 52,651,000 Umum- 100 % 107,659,000
Pemberday indikator indikator
Pelaksanaan ditetapkanny Dana
aan Industri pembangun pembangun
Pemberdayaa a menjadi Bagi Hasil
dan Peran an industri an industri
n Industri dan PERDA
Serta dalam dalam
Peran Serta
Masyarakat RIPIN yang RIPIN yang
Masyarakat
ditetapkan ditetapkan
dalam RPIP dalam RPIP

IV.133
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Persentase Persentase
pencapaian pencapaian
sasaran sasaran
pembangun pembangun
Jumlah Jumlah
Evaluasi an industri an industri
Dokumen dokumen Dana
Terhadap termasuk termasuk
Evaluasi RIPIK sampai Transfer
Pelaksanaa turunan turunan
3 31 2 02.01 6 Pelaksanaan dengan 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Umum- 100 % 20,000,000
n Rencana indikator indikator
Rencana ditetapkanny Dana
Pembangun pembangun pembangun
Pembanguna a menjadi Bagi Hasil
an Industri an industri an industri
n Industri PERDA
dalam dalam
RIPIN yang RIPIN yang
ditetapkan ditetapkan
dalam RPIP dalam RPIP

3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3,200,000 26,783,000

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
3 31 3 02.01 3,200,000 26,783,000
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

IV.134
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Fasilitasi
Dokumen
Pemenuha
Hasil Fasilitasi
n
Verifikasi
Komitmen
Teknis
Perolehan
Pemenuhan
IUI, IPUI,
Kesesuaian
IUKI dan
Persyaratan
IPKI
Teknis
Kewenanga
Perizinan
n
Berusaha
Kabupaten/ Persentase Persentase
Sektor Jangka waktu
Kota dalam Pengendali Dana Pengendali
Industri Penerbitan
Sistem an Izin Transfer an Izin
dan/atau Izin Usaha 60 Dokume
3 31 3 02.01 1 Informasi Usaha 92 % 12 Bulan 0 Umum- Usaha 92 % 12,500,000
dalam rangka Industri (IUI) n
Industri Industri Dana Industri
Perluasan Kecil dan IUI
Nasional Kabupaten/ Bagi Hasil Kabupaten/
Usaha untuk Menengah
(SIINas) Kota Kota
Bidang Usaha
yang
dengan Risiko
Terintegrasi
Usaha
dengan
Menengah-
Sistem
Tinggi dan
Pelayanan
Tinggi,
Perizinan
Melalui SIINas
Berusaha
yang
Terintegrasi
Terintegrasi
Secara
dengan
Elektronik
Sistem OSS

IV.135
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Koordinasi Perizinan di
dan Bidang
Sinkronisasi Industri
Pengawasa dalam
n Perizinan Persentase Lingkup Persentase
Jangka waktu
di Bidang Pengendali Perizinan Dana Pengendali
Penerbitan
Industri an Izin Usaha Transfer an Izin
Izin Usaha
3 31 3 02.01 2 dalam Usaha Industri, 92 % 1 Dokumen 12 Bulan 3,200,000 Umum- Usaha 92 % 14,283,000
Industri (IUI)
Lingkup IUI, Industri Perizinan Dana Industri
Kecil dan IUI
IPUI, IUKI Kabupaten/ Perluasan Bagi Hasil Kabupaten/
Menengah
dan IPKI Kota Usaha Kota
Kewenanga Industri,
n Perizinan
Kabupaten/ Kawasan
Kota Industri dan
Perizinan
Perluasan
Kawasan
Industri
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta

3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 5,443,800 123,231,000

3 31 4 02.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 5,443,800 123,231,000

IV.136
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Fasilitasi Jumlah data


Pengumpul perusahaan
Jumlah
an, industri kecil,
Dokumen
Pengolahan menengah
Hasil Fasilitasi
dan Analisis dan
Pengumpulan
Data perusahaan
, Pengolahan
Industri, kawasan
dan Analisis
Data industri
Persentase Data Industri, Persentase
Kawasan dikab/kota Dana
informasi Data Kawasan informasi
Industri yang masuk Transfer
industri Industri serta industri
3 31 4 02.01 1 serta Data dalam SIINas 28 % 1 Dokumen 400 IKM 5,443,800 Umum- 28 % 19,736,000
secara Data Lain secara
Lain terhadap Dana
lengkap Lingkup lengkap
Lingkup total populasi Bagi Hasil
dan terkini Kabupaten/Ko dan terkini
Kabupaten/ perusahaan
ta Melalui
Kota industri kecil,
Sistem
Melalui menengah
Informasi
Sistem dan
Industri
Informasi perusahaan
Nasional
Industri Kawasan
(SIINas)
Nasional Industri di
(SIINas) kab/kota

IV.137
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Bidang Kebutuhan
Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Dana/
Kode Program/ Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber
Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan/ Program Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
Kegiatan Kegiatan

Jumlah data
perusahaan
industri kecil,
Pemantaua Jumlah
menengah
n dan Dokumen
dan
Evaluasi Hasil
perusahaan
Kepatuhan Pemantauan
kawasan
Perusahaan dan Evaluasi
industri
Industri Persentase Kepatuhan Persentase
dikab/kota Dana
dan informasi Perusahaan informasi
yang masuk Transfer
Perusahaan industri Industri dan industri
3 31 4 02.01 3 dalam SIINas 28 % 1 Dokumen 400 IKM 0 Umum- 28 % 103,495,000
Kawasan secara Perusahaan secara
terhadap Dana
Industri lengkap Kawasan lengkap
total populasi Bagi Hasil
Lingkup dan terkini Industri dan terkini
perusahaan
Kabupaten/ Lingkup
industri kecil,
Kota dalam Kabupaten/Ko
menengah
Penyampai ta dalam
dan
an Data ke Penyampaian
perusahaan
SIINas Data ke SIINas
Kawasan
Industri di
kab/kota

TOTAL 13,729,210,000 17,751,552,352

IV.138
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak
Telp/Fax : (0561) 730416 Email : dkump@pontianakkota.go.id

Anda mungkin juga menyukai