TENTANG
BUPATI BARRU,
MEMUTUSKAN:
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud yakni:
a. sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
b. sebagai instrument untuk mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah; dan
c. sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah.
(2) RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam
pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
Pasal 4
(1) Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
g. penutup.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PENETAPAN
Pasal 5
(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan
Bupati tentang RKPD Tahun 2023.
(2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD
Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk difasilitasi.
(3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam bentuk surat gubenur melalui Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai bahan
penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun
2023.
(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh Kepala Bappelitbangda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
(5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan
fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
(6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling
lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022
BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH
Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,
ABUSTAN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ix
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DAFTAR ISI x
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DAFTAR TABEL
DAFTAR ISI xi
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DAFTAR ISI xv
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DAFTAR ISI xx
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.6 Peta status daya dukung penyediaan air Kab. Barru .. II-11
Gambar 2.7 Peta pengembangan kawasan strategis Kab. Barru ….. II-20
Gambar 2.8 Dokumentasi kejadian bencana alam di Kab. Barru ... II-30
Gambar 2.12 Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2021 ………… II-55
Gambar 4.1 Sasaran dan Indikator Pembangunan ………………....... IV-10
DAFTAR GRAFIK
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I – PENDAHULUAN 1
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 2
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Gambar 1.1
Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023
BAB I – PENDAHULUAN 3
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 4
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 5
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 6
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 7
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
BAB I – PENDAHULUAN 8
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 9
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 10
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
PERUBAHAN RKPD
RPJPD PROV. PROV
SISTEM RPJMD PROV.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH PERUBAHAN RENJA PD-
RTRW
(PROVINSI) RENSTRA PD PROV.
RPJMD RKPD
RPJPD
SISTEM
PERENCANAAN
PERUBAHAN
PEMBANGUNAN RTRW RENJA PD
DAERAH RENSTRA
(KAB./KOTA) PERUBAHAN
RDTR
BAB I – PENDAHULUAN 11
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pusat.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari
efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang
keberhasilan desentralisasi fiskal.
Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima)
tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya.
Sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang
RKPD Kabupaten/Kota dijadikan pedoman penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota, sebagai landasan penyusunan
rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati/Walikota dengan DPRD
sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara
dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Gambar 1.3
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran
BAB I – PENDAHULUAN 12
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 13
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 14
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB I – PENDAHULUAN 15
1 RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BAB II
Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.4
Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2021
No. Kecamatan Jenis Tambang
Tanete Batubara, kromit, batugamping, pasir kuarsa, marmer,serpentinit,
1
Riaja tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
Tanete
2 Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit
Rilau
3 Barru Batugamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai
Soppeng
4 Pasir dan batu sungai
Riaja
Gambar 2.6
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru
Tahun 2021
Tabel 2.8
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2021
Luas wilayah Luas Wilayah
Status masih tidak
Ambang
Kecamatan Ambang mendukung mendukung
Batas
Batas
(Ha) (%) (Ha) (%)
Tabel 2.10
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Barru Tahun 2021
Curah Hujan
No. Bulan Hari Hujan
(mm3)
1 Januari 30 839,9
2 Februari 20 397,0
3 Maret 23 626,3
4 April 11 294,0
5 Mei 11 78,1
6 Juni 14 87,0
7 Juli 9 77,3
8 Agustus 8 104,2
9 September 11 82,5
10 Oktober 17 245,4
11 November 26 542,0
12 Desember 28 860,3
Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022
3 Lainnya 49.727
Total 67.745
Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022
1. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam
Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan
pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.
a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari:
kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah
dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada
sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan
Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah
Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng
Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian
wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan
pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar
12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu,
sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan
Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian
wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan
Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang
lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh
sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.
b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan
perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. Pertama,
kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida
dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian
Gambar 2.7
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2021
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022
2. Kawasan Perikanan
Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya
perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang
menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan
perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan
pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya
pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai
komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan
pangan. A da pu n Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di
dalam Dokumen RTRW terdiri dari:
a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada
wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan
laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut
Kecamatan Mallusetasi.
b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan
pada; Pertama, kawasan budidaya perikanan air payau dengan
3. Kawasan Industri
Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi
struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri
pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah
Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang
menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan
kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan,
Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota
Makassar.
Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan
kawasan peruntukan industri terdiri dari:
a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan
industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete
Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri
pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan
Balusu.
c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan
aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan
PKLp dan PPK.
4. Kawasan Pariwisata
Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional
dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui
peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah
pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran
wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan
amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut
melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya
dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di
Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.
a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta
Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid
Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam
Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng
Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan
kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di
Kecamatan Mallusetasi;
5. Sistem Perkotaan
Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru
diuraikan sebagai berikut :
a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan
yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik
Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di
Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan
Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Resort
Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan
Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau
dan Kecamatan Pujananting.
Tabel 2.13
Tingkat Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2021
Luas wilayah Terdampak Bencana dengan KLasifikasi Tinggi (Ha)
N Banjir
Kecamatan Banjir Longsor Gelombang Pasang Kebakaran Kekeringan
o Bandang
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1.713
1 TaneteRiaja 190 Ha - NA - NA - NA 0,5 Ha NA 150 Ha NA
Ha
2.607 12,44
2 Tanete Rilau 147 Ha - NA - NA NA - NA - NA
Ha km
2.458 0,13
3 Barru 140 Ha - NA - NA 3,33 km NA NA 65 Ha NA
Ha Ha
Soppeng 2.289
4 101 Ha - NA - NA - NA 0,5 Ha NA 250 Ha NA
Riaja Ha
1.197
5 Mallusetasi 109 Ha - NA - NA 4,56 km NA 0,6 Ha NA 60 Ha NA
Ha
6 Pujananting - 32 Ha - NA - NA - NA - NA - NA
3.220
7 Balusu 205 Ha - NA - NA 2,67 km NA - NA - NA
Ha
Tabel 2.14
Total Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Jenis Bencana 2017 2018 2019 2020 2021
1. Banjir 3 4 2 2 NA
2. Longsor 4 12 - 5 NA
3. Gelombang Pasang - - - - NA
4. Kebakaran Hutan - - 6 - NA
5. Kekeringan - 1 1 1 NA
Total 7 17 8 8
Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022
Gambar 2.8
Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru
Tahun 2021
Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan
dan Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru
Tahun 2021
Gambar 2.9
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2021
Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2021
Gambar 2.10
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2021
Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2021
Tabel 2.18
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2021
6 Pujananting 6.231 6.419 6.332 6.569 6.402 6.615 6.606 6.749 6.742 6.852 7,16
10.06
7 Balusu 8.812 9.480 9.042 9.703 9.252 9.886 9.441 9.592 10.202 10,42
6
100.0
Total 85.468 89.403 88.213 92.296 89.248 93.125 91.963 93.231 96.646
0
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Jenis Kelamin
Usia Non Produktif Dan Penduduk Persen
No laki2 perempuan
Produktif
n(jiwa) n(jiwa) n(jiwa) (%)
00-14 Tahun
1. 23.658 22.170 45.828 24,14
(Usia Muda/Non Produktif)
15-64 Tahun (Usia
2. 62.269 64.915 127.184 66.98
Produktif)
>=65 Tahun (Usia Tua/Non
3. 7.304 9.561 189.877 8,88
Produktif)
Total 93.231 96.646 189.877 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh
barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu
negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu
periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang
dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan
melalui 3 (tiga) pendekatanya itu pendekatan produksi, pengeluaran
dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga
konstan.
PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB
nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode
penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan
PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan
untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi),
angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh
pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang
dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan
dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik
dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan
Tahun
No Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan
1 1.501,20 1.581,31 1.652,72 1.662,67 1.751,02
dan Perikanan
Pertambangan dan
2 125,04 130,68 138,15 139,11 144,10
Penggalian
3 Industri Pengolahan 222,58 232,09 253,70 247,14 259,09
Pengadaan Listrik dan
4 5,70 6.10 6,39 6,80 7,28
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
5 4,28 4.62 5,10 5,80 6,08
Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 648,67 714,30 785 792,83 825,59
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
7 422,90 460,26 505,36 497,56 524,82
Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan
8 98,83 111,50 126,16 112,19 121,03
Pergudangan
Penyediaan
9 Akomodasi dan Makan 39,17 43,32 48,28 48,24 50,57
Minum
Informasi dan
10 232,78 255,89 281,43 313,08 332,02
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
11 117,76 120,72 124,64 127,94 136,88
Asuransi
12 Real Estate 145,36 153,34 155,82 160,00 163,82
13 Jasa Perusahaan 1,04 1,14 1,25 1,18 1,24
Administrasi
14 Pemerintahan,Pertaha 309,79 338,93 375,96 371,71 376,89
nan dan Jaminan
15 Jasa Pendidikan 165,05 173,78 186,48 195,61 200,90
Jasa Kesehatan dan
16 102,55 108,28 117,30 125,65 134,24
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya 27,29 30,29 33,68 31,60 34,41
Jumlah PDRB 4.169,98 4.420,93 4.797,43 4.839,12 5.069,99
Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2017-2021
Tahun (Miliar)
N
Lapangan Usaha
o 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan dan
1 2.333,00 2.458,99 2.528,15 2.808,89
Perikanan 2.162,34
Pertambangan dan
2 192,71 206,58 219,09 225,39 236,21
Penggalian
3 Industri Pengolahan 298,48 319,94 355,33 348,63 373,45
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,66 6,20 6,44 6,84 7,40
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 Sampah, Limbah dan Daur 5,66 6.16 6,96 7,93 8,41
Ulang
6 Konstruksi 1.042,34 1.221,39 1.411,25 1.428,09 1.556,41
Perdagangan Besar dan
7 Eceran, Reparasi Mobil dan 532,23 605,96 686,75 688,31 740,99
Sepeda Motor
Transportasi dan
8 152.01 173,04 197,96 181,39 206,40
Pergudangan
Tabel 2.27
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru
(Persen), 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
No Lapangan Usaha Hb Hk Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hb Hk
% % % % % % % % % %
Pertanian, Kehutanan
1 36,10 35,78 35.58 35.40 33,82 34,45 34,36 34,36 34,36 34,36
dan Perikanan
Pertambangan dan
2 3,24 3,00 3.39 3.02 3,01 2,88 2,87 2,87 2,93 2,93
Penggalian
3 Industri Pengolahan 5,01 5,35 5.06 5.29 4,89 5,29 5,11 5,11 4,63 4,63
6 Konstruksi 17,44 15,54 16.59 15.58 19,41 16,36 16,38 16,38 19,32 19,32
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
7 9,15 10,30 9.64 10.67 9,44 10,53 10,28 10,28 9,20 9,20
Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan
8 2,55 2,38 2.74 2.42 2,72 2,63 2,32 2,32 2,56 2,56
Pergudangan
Penyediaan
9 Akomodasi dan 1,00 0,94 0.99 0.95 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00
Makan Minum
Informasi dan
10 4,33 5,59 4.38 5.70 4,43 5,87 6,47 6,47 4,76 4,76
Komunikasi
12 Real Estate 3,55 3,49 3,61 3.52 3,21 3,25 3,31 3,31 3,07 3,07
13 Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0.02 0.02 0,02 0.03 0,02 0,02 0,02 0,02
Administrasi
Pemerintahan,Pertaha
14 7,85 7,44 7,92 7.24 8,42 7,84 7,68 7,68 7,83 7,83
nan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 3,70 3,97 3.69 3.96 3,55 3,89 4,04 4,04 3,47 3,47
17 Jasa Lainnya 0,70 0,66 0.74 0.67 0,75 0,70 0,65 0,65 0,71 0,71
Tabel 2.29
Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK)dan Harga Berlaku
(ADHB) menurut lapangan usaha
Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2019 – 2021 (MilyarRupiah)
Administrasi
14 Pemerintahan,Pertahanan dan 7,85 8,07 8,42 8,29 7,83
Jaminan Sosial Wajib
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,24 2,20 2,23 2,43 2,46
Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barru
Tahun 2021
Tabel 2.32
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan (HK) terus
mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. kondisi
pandemi covid19 memang memepengaruhi pertumbuhan ekonomi di
tahun 2020, namun beberapa sektor di Kabupaten Barru menunjukkan
peningkatan, salah satunya adalah sektor pertanian. Jika dibandingkan
dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota
Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB
Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)
Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021
(dlm Juta Rupiah)
3. Inflasi
Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya
harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan
dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor
antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya
likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi,
sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi
barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya
nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat
berdampak penurunan daya beli masyarakat.
Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak
dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima)
Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu
Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota
Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan
Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi
Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka
di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.33
Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 -2021
No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Bulukumba 4,66 3,85 2,25 2,30 2,16
2 Kab. Bone 5,54 4,69 1,64 1,89 2,26
3 Kota Makassar 2,11 3,48 2,43 2,13 2,26
4 Kota Pare-pare 3,43 1,96 2,45 1,61 4,09
5 Kota Palopo 3,95 4,19 1,91 1,21 2,96
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022
4. Indeks Gini
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan
dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk,
Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :
1. GR < 0.4 dikategorikan sebagaiketimpangan rendah
2. 0.4 <GR < 0.5dikategorikan sebagaiketimpangan sedang(Moderat)
3. GR >0.5dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi
Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2017 - 2021 dapat
dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2.5
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2017 – 2021
6. Indeks Williamson
Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan
dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif
terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi et al. 2011). Indeks
wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan
untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks
Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama
dengan nol. Jika Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti
tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar
dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah.
Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat
ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.
Menurut Rustiadi et al. (2011), wilayah yang memiliki PDRB per
kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat
kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita
suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain
yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan
Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian
Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021
N Kabupate 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
o n/ Kota % P1 P2 % Pdd P1 P2 % Pdd P1 P2 % P1 P2 % P1 P2
Pdd Miski Miskin Pdd Pdd
Mis n Miski Miski
kin n n
1 Kab. Barru 9,71 1,58 0,37 9,04 1,43 0,32 8,57 1,07 0,21 8,26 1,31 0,36 8.68 1.52 0.39
2 Kota Pare- 5,70 0,85 0,24 5,59 0,75 0,17 5,26 0,71 0,15 5,44 0,9 0,2 5.40 0.72 0.13
pare 4 4
3 Kab. 8,29 1,25 0,28 7,50 1,39 0,37 7,25 0,69 0,12 7,59 0,8 0,1 7.53 1.24 0.28
Soppeng 3 6
4 Kab.Sidrap 5,32 0,85 0,21 5,16 0,94 0,23 4,79 0,60 0,13 5,05 0,8 0,1 5.04 0.64 0.13
2 9
5 Kab. 16,2 3,04 0,88 15,10 3,12 0,92 14,06 1,81 0,31 13,96 2,5 0,7 14.28 2.78 0.78
Pangkep 2 2 1
6 Kab. Bone 10,2 1,56 0,39 10,44 1,44 0,30 10,06 1.35 0,29 10,68 1.5 0.3 10.52 1.67 0.42
8 9 6
Grafik 2.9
Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan
pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 – 2021
2. Indeks Kesehatan
Indeks Kesehatan digambarkan melalui Angka Harapan Hidup
yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus
meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH)
merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan
dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan
tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan
antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar
tersaji secara berturut-turut berikut ini.
Grafik 2.13
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021
Tabel 2.41
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru
dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021
3. Indeks Pendidikan
lndikator pembangun IPM berikutnya adalah lndeks Pendidikan
yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah
Tahun 2021 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi
Tabel 2.42
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru
dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021
Grafik 2.15
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian
Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021
Tabel 2.43
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru
dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021
No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Barru 7.85 7.86 7.96 8.23 8.24
2 Kota Pare-pare 10.09 10.29 10.30 10.45 10.65
3 Kab. Soppeng 7.42 7.63 7.74 7.81 7.82
4 Kab.Sidrap 7.52 7.79 7.83 7.84 7.94
5 Kab. Pangkep 7.48 7.49 7.60 7.66 7.92
6 Kab. Bone 6.77 6.97 6.98 7.15 7.23
Sumber : BPS Tahun 2022
Tabel 2.44
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan
wilayah Sekitar Tahun 2017-2021
(dalam Ribu/Orang/Tahun)
No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Barru 10.285 10.662 10.911 10.923 11.017
2 Kota Pare-pare 13.078 13.303 13.648 13.663 13.786
3 Kab. Soppeng 9.035 9.291 9.444 9.483 9.558
4 Kab.Sidrap 11.523 11.834 12.039 12.073 12.201
5 Kab. Pangkep 10.837 11.197 11.392 11.405 11.519
6 Kab. Bone 8.470 8.686 8.954 8.963 9.030
Sumber : BPS Tahun 2022
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Pengangguran
2 5,60 5,38 5,79 6,39 6,74
Terbuka (TPT)
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022
Grafik 2.18
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan
Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021
Tabel 2.46
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru
dengan wilayah setara Tahun 2017-2021
Tabel 2.47
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru
dengan wilayah setara Tahun 2017-2021
No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kab. Barru 5.60 4,96 5,39 6.39 6,74
2 Kota Pare-pare 6.47 6,36 6,17 7.14 6,72
3 Kab. Soppeng 2.71 2.36 3,24 4.42 3,92
4 Kab.Sidrap 3.17 4.29 4.35 5.91 4,93
5 Kab. Pangkep 7.05 6.13 4,99 5.18 5,86
6 Kab. Bone 4,55 2.56 3,01 3.20 4,15
Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2022
Grafik 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan
pertumbuhan ekonomi Tahun 2017-2021
Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Tabel 2.49
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Tahun Tahun
No Komponen Penilaian Bobot 2020 2021
A Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan 20,00 5,87 6,09
B Komponen Hasil
1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 6,78 7,34
8. Nilai sakip
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerinrah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tabel 2.50
Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2021
Nilai
No Komponen Penilaian Bobot
2020 2021
A Perencanaan Kinerja 30 21,04 21,33
B Pengukuran Kinerja 25 11,04 11,32
C Pelaporan Kinerja 15 9,28 9,55
D Evaluasi Internal 10 4,18 4,73
E Capaian Kinerja 20 9,98 10,11
Nilai Hasil Evaluasi 100 55,52 57,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC
Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2022
Tabel 2.53
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Partisipasi
1 112,87% 99,32% 100,49% 100,67% 101,57%
Kasar SD/MI
Angka Partisipasi
2 113,81% 103,23% 107,82% 112,09% 88,87%
Kasar SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2020/BPS Kab.
Barru 2022
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/
Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi
murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka
partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.54
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/
Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia
sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.
d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/
Paket B
Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak
yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap
penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung
berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih
menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia
pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya
anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan
dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling
mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket
B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.55
Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Partisipasi Sekolah 100,40
1 93,67% 92,13% 97,69% 98,19%
(APS) SD/MI/Paket A %
Angka Partisipasi Sekolah 107,38
2 86,58% 85,61% 93,41% 95,32%
(APS) SMP/MTs/Paket B %
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 07-
12 tahun yang sekolah pada SD/MI/Paket A menujukkan angka yang
berfluktuatif, di tahun 2019 mencapai angka 100,40% dan
mengalami penurunan pada tahun 2020 97,69% kemudian
meningkat kembali pada tahun 2021 di angka 98,19% , Sementara
pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019
mencapai 107,38% dan juga mengalami penurunan di tahun 2020
93,41 % dan juga meningkat kembali pada tahun 2021 pada angka
95,32 %. Kinerja yang diperlihatkan pada tabel diatas menunjukkan
bahwa adanya penurunan kesadaran masyarakat untuk bersekolah.
Hal ini diindikasikan seiring dengan pandemi covid19, kesadaran
untuk bersekolah juga menurun.
Tabel 2.57
Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan
dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena
ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan
operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.59
Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik
di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
A SD/MI
Jumlah Sekolah
1 Pendidikan SD/MI Kondisi 215 199 202 210 212
Bangunan Baik
Jumlah Seluruh Sekolah
2 225 225 226 226 226
SD/MI
Sekolah pendidikan
3 SD/MI kondisi bangunan 95.56 88.44 89 94,23 98,81
baik (%)
B
Jumlah Sekolah
1 pendidikan SMP/MTs 51 26 29 29 29
kondisi bangunan baik
Jumlah Seluruh Sekolah
2 52 52 53 53 54
SMP/MTs
Sekolah pendidikan
3 SMP/MTs kondisi 98,07 50 55 55 53,70
bangunan baik (%)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.60
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Tabel 2.62
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf
(tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2017-2021
No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Tabel 2.63
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
AKB pada tahun 2017 hingga tahun 2019 meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB
harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan
kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit
menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang
gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita,
hingga pada tahun 2020 hingga 2021 telah mengalami penurunan.
b. Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi
hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka
Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah
kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun
per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di
Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.65
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kab.Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kelangsungan Hidup
1 99,80 99.77 99,13 99,70 99,70
Bayi
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.68
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah ibu hamil yang
1 meninggal karena hamil, 4 7 3 3 7
bersalin dan nifas
2 Jumlah kelahiran hidup 3.035 3.140 3069 3069 3.047
Tabel 2.70
Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000
jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
Jumlah mas Polinik Pu u
No Thn
Penduduk Puskes ikl Rasi st
Juml Rasio Juml o Jumla Rasio
ah ah h
1 2017 174.871 12 0.069 0 0 33 0.19
2 2018 180.509 12 0.066 0 0 33 0.18
3 2019 182.373 12 0.066 0 0 33 0.18
4 2020 187.392 12 0.064 0 0 33 0.18
5 2021 189.877 12 0.064 0 0 33 0.18
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari
tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan.
Begitupun dengan rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk
juga terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju
pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih
rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk.
Jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus
mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan
jumlah pustu tetap. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,069 dan terendah pada
tahun 2020 hingga 2021 sebesar 0,064.
h. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan
penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan
kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya.
Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.71
Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah rumah sakit 1 1 1 1 1
2 Jumlah Penduduk 174.871 180.509 182.373 187.392 189.877
Rasio rumah sakit per
3 0.0055 0.0054 0.0053 0.0052
Tabel 2.73
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah tenaga
1 40 57 74 57 57
medis
2 Jumlah penduduk 174.871 180,509 182.373 187.392 189.877
Rasio tenaga medis
3 per satuan 0,23 0.32 0,41 0,30 0,31
penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.76
Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2017 – 2021
No Uraia 2017 2018 2019 2020 2021
n
1 Jumlah Desa / Kelurahan UCI 55 44 52 19 44
2 Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 55 55 55 55 55
CakupanDesa/kelurahanUniversal
3 100 80 94,55 35 80
Child Immunization (UCI)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.79
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Tabel 2.81
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kasus AFP non Polio 2
1 2 1 0 0
2 Jumlah penduduk < 15 tahun 42.406 42.406 45.583 45.583 0
Non Polio rate per 100.000
3 4.72 4.72 2,19 0 0
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.83
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
BTA Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah penderita TBC BTA (+) yang 256
1 ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja 156 222 282 202
selama 1 tahun
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)
2 356 222 357 388 388
Cakupan penemuan dan penanganan
3 43,82 100 78,99 52.06 65,98
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.87
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam
program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang
1 146 152 83 77 203
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang
2 146 152 233 202 256
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang
3 100 100 35.62 38.12 79,29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.94
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Kunjungan 113.948
20.372 18.911 83.025 7.808
pasien miskin di
sarana kesehatan
starta 1
2 Jumlah Masyarakat 142.732
Penerima KIS di 125.460 124.550 128.122 135.423
Kabupaten
3 Cakupan pelayanan 80
16,24 15,18 64,58 5.8
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.96
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah ibu hamil yang
1 memperoleh pelayanan 3.104 3114 3145 3173 3070
antenatal K4
2 Jumlah sasaran ibu hamil 3.396 3440 3420 3404 3391
Tabel 2.100
Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah anak usia 6-24 bulan
1 keluarga miskin yang mendapat 384 0 232 0 0
MP-ASI
Jumlah seluruh anak usia 6-24
2 5.975 0
bulan keluarga miskin 4605 0 0
Cakupan pemberian makanan
3 pendamping ASI pada anak usia 6,42 0 5,04 0 100
6-24 bulan keluarga miskin (%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.102
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kab.Barru Tahun 2017 - 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kunjungan
1 pasien miskin sarkes 20.372 18.911 83.025 7.808 113.948
strata 1
Jumlah Seluruh
2 125.460 124.550 128.122 135.423 142.732
Masyarakat Msikin
Cakupan pelayanan
3 kesehatan dasar 16,24 15,18 64,58 5.8 80
masyarakat miskin (%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
2 Jumlah RS 1 1 1 1 1
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
3 yang harus diberikan 100 100 100 100 100
saranan kesehatan (RS)
(%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.104
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2017 – 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah KLBdi
1 Desa/Kelurahan yang 4 8 2 233 1268
ditangani <24
Jumlah KLB di
2 desa/kelurahan yang 4 8 2 233 1268
terjadi
Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan
3 100 100 100 100 100
penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
(%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022
Dari tabel di atas terlihat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dari
panjang jalan keseluruhan. Namun panjang jalan kondisi rusak
sedang mengalami peningkatan di tahun 2020, hal ini disebabkan
karena tidak adanya kontrol terhadap kendaraan dengan bobot
Tabel 2.110
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Panjang
Drainase
1 tersumbat 15,24 0 2,5 0 NA
pembuangan
aliran air (Km)
Panjang
2 Seluruh 643.954 643.954 643.954 643.954 643.954
Drainase (Km)
3 Persen 2,39 - 3,88 - -
Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022
Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang
tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan
tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.111
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Luas Irigasi Kabupaten
1 4556 4890 3325 3488 3514
dalam Kondisi Baik
2 Luas Irigasi kabupaten 9792 9792 6919 6919 6919
3 Persentase 46,53 49,94 48,06 50,41 50,79
Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022
2. minum
Jumlah penduduk 174.871 180.509 182.373 187.392 189,877
Persentase penduduk
3. 59,97% 88,02% 95.30% 96,63% 96,77%
berakses air minum
Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2022
yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.114
Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Bidang/Urusan 2017 2018 2019 2020 2021
Luas Kawasan
1 310,62 310,62 31.04 21,07 18,55
kumuh (Ha)
Luas Wilayah
2 117.472 117.472 117.472 117.472 117.472
Kabupaten (Ha)
Persentase areal
3 0,26 0,26 0,02 0,017 0,016
kawasan Kumuh
Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2022/Kotaku Tahun 2022
Tabel 2.115
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kab.Barru Tahun 2019-2021
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah Tempat
66 49.911 22.183 66 49.911 33.273 68 55911 37.273
5. Pemakaman
Jumlah Penduduk
182.373 187.392 189.877 - -
6. (jiwa) - - - -
Rasio TPU Persatuan
83,71 124,28 213,46
7. Penduduk(1/6)
- -
Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.118
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
100 orang petugas
Linmas di
1 Kabupaten/Kota 846 1082 1082 898 898
daerah pemekaran
baru
1 Wilayah kerja
2 174.871 180.509 182.373 187.392 189.877
kabupaten
Cakupan petugas
Perlindungan
3 0,49 0,48 0,60 0,60 0,60
Masyarakat
(Linmas)
Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022
Jangkauan Luas
1 Wilayah Manajemen 622.32 860.46 1174.7 1174,7 1174,7
Kebakaran
2 Luas Wilayah 1174.7 1174.7 1174.7 1174,7 1174,7
Cakupan Pelayanan
3 52.98 73.25 100 100 100
Bencana Kebakaran
Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.121
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Jumlah Penyelesaian
1 2 2 2 18 31
Penegakan Perda
1. Tenaga Kerja
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),
penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia
kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan
program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan
menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang
sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah
tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja
merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk
pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan
potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan
angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja
ataupun mencari kerja.
a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah
perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja
dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen.
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.125
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
Jumlah Sengketa
1 Pengusaha Kasus 0 1 1 0 0
Pekerja
Jumlah
2 Perusahaan 145 323 49 51 51
Perusahaan
Angka Sengketa
Pengusaha-
3 0 3,09 0,02 0,00 0,00
Pekerja per-
Tahun
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022
Tabel 2.128
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Pekerja/ Buruh
1 291 515 37.131 38.111 40,008
JAMSOSTEK
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022
Tabel 2.132
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Pembangunan Gender
1 95,51 95,44 95,42 95,52 95,51
(IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender
2 63,54 69,24 63,31 63,96 63,98
(IDG)
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.134
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
c. Rasio KDRT
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
No Uraian 2021
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.137
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas
mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di
Kabupaten Barru Tahun 2021
No Uraian 2021
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu
1 -
tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang
ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A
2 -
dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu
dalam kurun waktu tertentu
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
No Uraian 2021
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.139
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2021
No Uraian 2021
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan
1 dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan -
dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Jumlah perkara kekerasan terhadap
2 -
perempuan dan anak yang disidangkan
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
No Uraian 2021
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
i. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak
Korban Kekerasan
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.141
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021
No Uraian 2021
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
1 -
yang mendapatkan pelayanan pemulungan
Jumlah perempuan dan anak korban
2 -
kekerasan yang tercatat di UPT
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
No Uraian 2021
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
1 yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti -
dan masyarakat lainnya
2 Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial -
3 Persentase 100
Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
3. Pangan
a. Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun
2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan
air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau
minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein
perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan
meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama,
energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.143
Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan
Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Ketersediaan pangan
1 4178 4366 4379 261,588 229,133
utama
2 Ketersediaan energi 106,75 115,00 118,61 2782 2.352
3 Protein perkapita 15,60 18,5 21,72 69,77 96,91
Pengawasan dan
4 pembinaan keamanan 0,249 0,275 0,423 53 45,2
pangan
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2022
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2022
4. Lingkungan Hidup
a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam
Rencana Pembangunan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting
untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat
oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola ligkungan
maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan
lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana
pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH
dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.145
Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana
Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
NO. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Tersusunnya RPPLH Tidak Tidak Tidak
1 ada ada
kab/Kota ada ada ada
Terintegrasinya
RPPLH dalam rencana Tidak Tidak Tidak
2 ada ada
pembangunan ada ada ada
kab/Kota
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021
Tabel 2.150
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Lidup
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Terlaksananya Ada
pemberian ( adiwiyata Ada Ada
1 Ada Ada tingkat (Adiwiyata (Adiwiyata
penghargaan kabupaten Tingkat Tingkat
dan Kabupaten) Kabupaten)
lingkungan hidup provinsi)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022
No Uraian 2021
3. Persentase 100
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022
3. Persentase 52
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.153
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
di Kabupaten Barru Tahun 2021
No Uraian 2021
Persentase Jumlah
1 Sampah yang 97,92 98.01 80,41 80,52 65,5
Ditangani
Tabel 2.156
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah penduduk
1 119320 128967 131981 135033 137.147
usia > 17 yang ber KTP
Jumlah penduduk
2 usia >17 atau telah 128.209 129177 131981 135045 137.159
menikah
3 Rasio 0,94 0.998 1 0,999 0,999
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.158
Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2020-2021
Jumlah
Penduduk Yang Jumlah
Kode Kecamatan Rasio
Mempunyai Penduduk
Akte Kelahiran
No Uraian 2021
1 Jumlah pasangan nikah berakte nikah NA
2 Jumlah keseluruhan pasangan nikah NA
3 Rasio NA
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.164
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kelompok binaan
1 lembaga pemberdayaan 55 55 55 55 55
masyarakat (LPM)
2 Jumlah LPM 55 55 55 55 55
3 Rata-rata 1 1 1 1 1
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.167
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah LPM Berprestasi - 7 7 14 14
2 Jumlah LPM 55 55 55 55 55
3 Persen - 12,72 12,72 25,45 25,45
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.170
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah swadaya
masyarakat mendukung
1 180 180 180 180 180
program pemberdayaan
masyarakat
Total program
2 6 6 6 6 6
pemberdayaan Masyarakat
3 Persen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Rata-rata
3 1,142 1,137 1,136 1,128 0,887
jumlah anak per
keluarga
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
f. Ratio Akseptor KB
Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah
akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan
dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor)
menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio
akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.177
Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
N0 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Tabel 2.182
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Tabel 2.186
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap
Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah PPKS 7 7 7 7 7
2 Jumlah kecamatan 7 7 7 7 7
3 Persentase ((1/2)x100%) 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.187
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/
Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah PIK R/M 68 70 73 63 72
2 Jumlah kecamatan 7 7 7 7 7
3 Persentase ((1/2)x100%) 971.43 1000 1042 900 1024
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.191
Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah alkon per mix
kontrasepsi yang tersedia di
1 55,315 48,362 20.588 34279 NA
Faskes dan gudang Alkon
kab/kota
Perkiraan Permintaan
2 55,315 48,362 20.588 34279 NA
Masyarakat
3 Cakupan (1/2)x100%) 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.192
Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah)
Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Faskes dan jejaring
1 yang bekerjasama dengan 12 14 14 14 14
BPJS
2 Jumlah Faskes dan jejaring 12 14 14 14 14
Tabel 2.193
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap
Desa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah informasi data mikro 12 12 12 12 12
1
keluarga yang tersedia Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Tabel 2.194
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga
Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kelompok kegiatan
yang melakukan pembinaan
1 249 249 255 255 255
keluarga melalui 8 fungsi
keluarga
2 Jumlah kelompok kegiatan 249 249 255 255 255
8. Perhubungan
a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan
penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar
masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus
penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.195
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah penumpang 1.773.0 1,693,8 1,682,9 592.9
1 826,600
Bis 98 93 43 08
Jumlah penumpang 48.38
2 36.993 23,103 45,287 28,164
Kapal laut 7
Total Jumlah 1.810.0 1,693,8 1,682,9 641.2
3 853,764
Penumpang 91 93 43 95
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.196
Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2021
Tabel 2.198
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Jumlah 10 10 9 8 8
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.200
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
1 Pemasangan rambu- 100 75 156 156 NA
rambu
Jumlah Rambu-
2 Rambu yang 3951 3951 3951 3951 NA
seharusnya tersedia
3 Persentase 2.53 1.90 3.95 3.95 NA
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.202
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun
Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Tahun Satuan Dermaga Terminal Jumlah
Orang 39,074 4,769,581 4,808,655
1 2017
Barang 11,382.72 12,382 23,765
Orang 23,103 4,769,581 4,792,684
2 2018
Barang 12,335.87 12,382 24,717.87
Orang 45,287 1,682,943 1,728,230
3 2019
Barang 9,683,355 10,884 9,694,239
Orang 28,164 825,600 853,764
4 2020
Barang 12,657 8,784 21441
Orang 48,487 592,908 641,395
5 2021
Barang 14,204,900 32610 14.237.510
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.206
Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Usaha
1 17.979 17.820 18.999 9122 9122
mikro
2 Jumlah Usaha Kecil 1.933 1.434 322 718
3 Usaha Menengah 50 88 136 9840
4 Jumlah UKM 19.962 19.342 19457 9912
5 Persentase 99,75% 99.55% 99,74% 99,27%
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.212
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah wirausaha muda 18 5 20 139 173
2 Jumlah seluruh wirausaha 23 90 150 150 197
12. Statistik
a. Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB
Kabupaten Barru”
Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk
menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator
capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah
maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan
evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai
produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau
daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.218
Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan
Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1. Buku Kabupaten dalam angka Ada Ada Ada Ada Ada
13. Persandian
a. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunkasi Perangkat Daerah
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi
dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan
perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat
daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen.
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.219
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah perangkat daerah yang
telah mengunakan sandi dalam
1
komunikasi antar Perangkat OPD 1 1 1 1 1
daerah
2 Jumlah total perangkat daerah OPD 39 37 37 37 37
Persentase Perangkat daerah yang
3 telah menggunakan sandi dalam % 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
komunkasi Perangkat Daerah
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2022
14. Kebudayaan
a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang
diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada
suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun
temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada
kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.220
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan festival
1 1 Kali 3 Kali 5 kali 5 kali 5 Kali
budaya
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.222
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
15. Perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana
didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun
menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan
pendidikan.
a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang
berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam
satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar
pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data
yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung.
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.224
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah pengunjung
perpustakaan milik 193,60
1 187.25 202.142 121.286 123.347
Pemerintah Daerah 1
(pemda)
Jumlah pengunjung
2 perpustakaan milik 0 0 0 0 0
non pemda
Total pengunjung 193,60
3 187.25 202.142 121.286 123.347
Perpustakaan (1+2) 1
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022
16. Kearsipan
a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku
adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah
menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat
daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara
baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.229
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Perangkat Daerah
1 yang telah menerapkan 26 27 30 29 29
arsip secara baku
2 Jumlah Perangkat Daerah 37 37 37 36 36
3 Persen 70.27 72.97 81,08 80,5 80,5
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022
3. Pertanian
a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per
Hektar
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan
perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama
lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama
local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan
pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.233
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per
Hektar Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Produksi
Tanaman
Padi/Bahan
1 Pangan 116,874.30 121,470.07 124,399.04 132.097,08 135.698,00
Utama Lokal
Lainnya
(Ton)
Luas Areal
Tanaman
Padi/Bahan
2 22,975 23,488 23,986 23.358 23.995
Pangan
Utama Lokal
(Ha)
Produktivitas
Padi/Bahan
Pangan
3 54.13 56.71 51,86 53.42 55,02
Utama Lokal
Lainnya
(Ku/Ha)
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2022
Total Pertanaman Padi Tahun 2021 seluas 23.995 Ha, angka ini
meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya
produksi tanaman padi, hanya saja dari sisi produktifitas padi
menurun dari tahun sebelumnya.
4. Perdagangan
a. Ekspor Bersih Perdagangan
Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai
ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.235
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Nilai Jumlah Ekspor Bersih
No Tahun Nilai ekspor
Impor Perdagangan
1 2017 127.438.834 0 127.438.834
2 2018 128,712,891 0 128.712.891
3 2019 97.264.928 0 97.264.928
4 2020
5 2021
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2022
5. Perindustrian
a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan
antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan
binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan
dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.237
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan bina
1 kelompok 20 20.67 20.67 14
pengrajin
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2022
b. Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah
konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen.
Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.239
Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
Jumlah
Target Daerah
Konsumsi ikan
No Tahun Persentase
Kg Kg
Tabel 2.241
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
Jumlah
Jumlah Produksi Ikan (Ton)
Produksi
No Tahun kontribusi hasil kelompok Prosentase
ikan di
nelayan
daerah
1 2017 5.358,57 24.148,03 22,19
2 2018 8174,37 24.372,41 35,53
3 2019 8.583,09 25.874,52 33,17
4 2020 12.554,69 25.773,90 48,71
5 2021 12.703,36 26.167,72 48,54
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2022
1. Perencanaan Pembangunan
a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan
RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun
sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan
PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.242
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 RPJPD ADA ADA ADA ADA ADA
2 RPJMD ADA ADA ADA ADA ADA
periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi,dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuanganDaerah,strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun dokumen perencanaan pembangunan yang telah
disusun tahun 2021 adalah:
Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022
Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022
Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.243
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Barru Tahun 2017 -2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Program RKPD
1 191 166 157 276 104
Tahun Berkenaan
Jumlah Program RPJMD
2 yang harus dilaksanakan 191 166 157 276 104
Tahun Berkenaan
2. Keuangan
a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian
ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini
BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.245
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru
Tahun 2017 -2021
No Tahun Opini BPK
1 2017 WTP
2 2018 WTP
3 2019 WTP
4 2020 WTP
5 2021 WTP
Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022
b. Persentase SILPA
Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih
antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total
SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase
SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.246
Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No. Tahun Total SILPA Total APBD Persentase
1 2017 171.858.014.411,98 1.357.790.897.071,09 12,66%
2 2018 141.476.534.480,84 992.656.086.174,65 14.25%
3 2019 83.717.109.878,35 1.119.164.212.811,57 13,37%
4 2020 83.734.357.547,35 920.669.003.812,00 9,09 %
5 2021 118.879.623.079,89 940.680.195.326,00 12,63%
Sumber :BBKADKab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.248
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
Jumlah Belanja
No. Tahun Bidang Urusan Total APBD Persentase
Kesehatan
Persentase Persentase
Jumlah Belanja Jumlah Belanja
Belanja Belanja
Operasi Modal
Operasi Modal
Tabel 2.250
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
Jumlah Belanja Bagi
No. Tahun Total APBD Persentase
Hasil Kab/kota/desa
g. Penetapan APBD
APBD ditetapkan dengan perkada yang sebelumnya telah
dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di
Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.251
Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No. Tahun Penetapan APBD
Tabel 2.252
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah JPL yang telah
1 50125 39430 22104 64916 99926
diikuti PNS Kab. Barru
2 Jumlah PNS 4217 4122 4098 3919 3909
11,89 9,57 5,39 16,56 25,56
3 Rata - Rata lama Diklat
JPL JPL JPL JPL JPL
Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022
Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022
Tabel 2.256
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kelitbangan
1. 10 10 5 8 14
dalam RKPD
Jumlah kelitbangan
2. 10 10 10 8 14
dalam RPJMD
Tabel 2.258
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah perangkat
1 daerah yang 15 17 19 40 44
difasilitasi
Jumlah total perangkat
2 36 36 36 44 44
daerah
Jumlah kebijakan
1 15 17 19 50 70
inovasi yang diterapkan
Tabel 2.260
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 -2021
Judul Inovasi Judul Inovasi
NO NAMA OPD
Tahun 2018 - 2019 Tahun 2020 - 2021
Sistem pelayanan
kepegawaian lancar efektif
Badan Kepegawaian berkualitas, berintegrasi -
dan Pengembangan dan inovatif
1
Sumber Daya (SIPAKALEBBI)
Manusia Tambahan Penghasilan
pegawai Berbasis E- -
Kinerja
Peningkatan Minat Baca
Pada Keluarga anak Pos
Dinas Perpustakaan
2 Kopi Pintar PAUD dan Kelmpok
dan arsip Daerah
Bermain di Pendidikan
anak Usia Dini
PAKSA (Pelaporan
-
Akuntansi Secara Akurat)
SIBALI RESO (Sistem
Informasi Bebasis
Administrasi, Resfonsif
Online)
11 BPKAD BUKA MATA (
Membangun Komitmen
Menata Aset/Klinik Aset)
Sigadis Peka (Sistem
Informasi dan Integrasi
-
Pengelolaan Keuangan
Daerah)
Program Inovasi
Bakesbangpol & Pengolahan Data
12 -
Linmas Kesbangpol Berbasis
Internet
SiramS (Sistem Informasi
Air Minum dan Sanitasi Klinik Lakip
13 BAPPEDA Survey)
M-Water
- Bolata Yassiberrui
Dokter SanTIK
Dinas Komunikasi e-Paper
14
dan Informatika Register tamu secara
-
digital
- Agenda Rapat Digital
- Klinik Desa
Membangun Sinergitas
Dinas dalam Penanggulangan
15
PMD,PPKB&P3A - kemiskinan berbasis
pemberdayaan
masyarakat
Pemanfaatan sampah
menjadi Biogas dan
-
Pembangkit Tenaga
Listrik
Dinas Lingkungan Peningkatan
16 Laboratorium menjadi
Hidup -
Laboratorium
Terakreditasi
Pengurangan Sampah
-
Kelola Bank Sampah
Pemberdayaan
- Masyarakat melalui
Kampung olahraga
Dinas Kepemudaan
17 Kolaborasi dan Sinergitas
dan Olahraga
percepatan
-
pengembangan
wirausaha muda
Pengembangan Kawasan
-
Agribisnis Berkelanjutan
Pelayanan Kesehatan
- Hewan Berbasis
18 Dinas Pertanian
Masyarakat
Pengentasan Kemiskinan
- Berbasis Pertanian oleh
BPP
5. Pengawasan
a. Persentase Tindaklanjut Temuan
Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan
antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total
temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut
temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.261
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah temuan
1 yang 87 71 33 42 19
ditindaklanjuti
Jumlah total
2 101 73 37 50 21
temuan
Persen
3 86,13 97,26 89,19 84 90,47
((1/2)x100%)
Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2022
6. Sekretariat Dewan
a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi
Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD
Tabel 2.264
Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD
ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan
DPRD Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Tabel 2.265
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020
1 Panjang Jalan 683,36 683,36 683,36 683,36
Jumlah Kendaraan
2 5.316 48.616 52.237 54.634
Bermotor
3 Rasio(1/2) 0.128 0.014 0.013 0,012
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan/BPS Kabupaten Barru Tahun 2020
Kemantapan
1 0,606 0,608 0,641 0,651 0,688
Jalan
Kemantapan
2 46,53 49,94 48,06 50,41 50,79
Irigasi
Akses Air
3 59,97 88,02 95.30 95,61 96,7
Minum layak
Akses Sanitasi
4 90,04 94,89 100 100 100
Layak
Ketersediaan
5 5 5 5 5 5
Pelabuhan
Indeks Layanan
77,61% 85,17% 88,24% 89,26%
Infrastruktur
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan /Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2022
Tabel 2.267
Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2021
Kantor Kantor Kantor
No Uraian
Cabang Capem Kas
1 Bank Pemerintah Indonesia 1 2 -
3 Bank Swasta 1 1 -
4 Jumlah 3 8 6
Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2021)
5. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan
ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas
masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang
tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.274
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021
JENIS
No 2017 2018 2019 2020 2021
KRIMINALITAS
Jumlah Kriminalitas 210 153 139 139 227
Produktifitas Total
2 4.169,98 4.420,93 4.797,43 4.839,12 NA
Daerah (Miliar Rupiah)
Capaian Target
No Indikator Kinerja Makro Satuan Tahun RKPD
2021 2023
Indeks Pembangunan
1 Manusia (IPM) Poin 70,3 71,13 72,27
Indeks Kepuasan
1 2 8 NA Baik Baik Baik Baik
Masyarakat
2 ASPEK PELAYANAN UMUM
2 2 1 Pendidikan
Pendidikan Anak
2 2 1 1 % 78,28 79,21 80,25 85,05 91,38
Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi
2 2 1 2
Kasar
Angka partisipasi
2 2 1 2 1 kasar (APK ) % 112,8 100,4 101,57
7 99,32 100,67
SD/MI/ Paket A 9
Angka partisipasi
2 2 1 2 2 kasar (APK) % 113,8 103,2 107,8 88,87
1 3 112,09
SMP/MTs/Paket B 2
Angka Partisipasi
2 2 1 3
Murni
Angka Partisipasi
2 2 1 3 1 Murni (APM) % 93,67 92,14 94,71 93.99 98,20
SD/MI/ Paket A
Angka Partisipasi
2 2 1 3 2 Murni (APM) % 86,58 85,61 90,42 90.50 82,28
SMP/MTs/Paket B
Angka partisipasi
2 2 1 4
sekolah
Angka partisipasi
2 2 1 4 1 sekolah % 93,67 92,13 100,4 97,69 98,19
SD/MI/Paket A
Angka partisipasi
2 2 1 4 2 sekolah % 86,58 85,61 107,3 93,41 95,32
SMP/MTs/Paket B 8
Angka Putus
2 2 1 5
Sekolah:
Angka Putus
2 2 1 5 1 Sekolah (APS) % 0,38% 0,18% 0,38% 0,44% 0,45%
SD/MI
Angka Putus
2 2 1 5 2 Sekolah (APS) % 0,59% 0,35% 1,08% 1,19% 1,36%
SMP/MTs
2 2 1 6 AngkaKelulusan:
Angka Kelulusan
2 2 1 6 1 %
(AL) SD/MI 100 100 98,81 100 100
Angka Kelulusan
2 2 1 6 2 %
(AL) SMP/MTs 100 100 97,11 100 100
Angka
2 2 1 7
Melanjutkan
Angka Melanjutkan
2 2 1 7 1 (AM) dari SD/MI ke % 101,7 105,8 114,2 122,23 93,61
SMP/MTs 3 1 3
Angka Melanjutkan
2 2 1 7 2 (AM) dari SMP/MTs % NA
ke SMA/SMK/MA - - NA NA
Fasilitas
2 2 1 8
Pendidikan:
Sekolah
pendidikan SD/MI
2 2 1 8 1 % 95,56 88,44 89 94,23 98,81
kondisi bangunan
baik
Sekolah
pendidikan
2 2 1 8 2 % 53,70
SMP/MTs kondisi 98,07 50 55 55
bangunan baik
Rasio
2 2 1 9 ketersediaan
sekolah
Rasio ketersediaan
2 2 1 9 1 sekolah/ % 122,3 114,0 102,6 100,06 100,51
penduduk usia SD 9 7 3
Rasio ketersediaan
sekolah/
2 2 1 9 2 % 55,9 53,07 40,59 52,1 NA
penduduk usia
SMP
1
2 2 1 Rasio guru/murid
0
Rasio guru/murid
1 1228,
2 2 1 1 Pendidikan Dasar 1011, 1074, 1.100,3
0 3
(SD) 57 24 4
4
Rasio guru/murid
1 1109,
2 2 1 2 pendidikan dasar 819,6 1,216,4
0 707,6 4
SMP (SMP) 7 7
8
Penduduk yang
1 berusia >15 Tahun
2 2 1 % NA NA 90,5 90,42 90,81
1 melek huruf (tidak
buta aksara)
Guru yang
1
2 2 1 memenuhi % 92,89% 95,15% 90.27% 88,24% 94,89%
2
kualifikasi S1/D-IV
2 2 2 Kesehatan
Angka Kematian angka
Bayi (AKB) Bayi per per
2 2 2 1 1,97 2,31 9,87 3 3
1000 kelahiran 100.0
hidup 00
angka
Angka
per
2 2 2 2 Kelangsungan 99,8 99,77 99,13 99,7 99,7
100.0
Hidup Bayi
00
angka
Angka Kematian
per
2 2 2 3 Balita per 1000 0,33 0,99 1,59 1 1
100.0
kelahiran hidup
00
angka
Angka Kematian
per
2 2 2 4 Neonatal per 1000 5,91 3,29 6,37 2 3
100.0
kelahiran hidup
00
angka
Angka Kematian
per 222,9
2 2 2 5 Ibu per 100,000 65,7 131,8 98 230
100.0 3
kelahiran hidup
00
angka
Rasio dokter per
2 2 2 6 per 0,17 0,13 0,2 0.13 0,14
satuan penduduk
1000
Rasio tenaga medis angka
2 2 2 7 persatuan per 0,23 0,32 0,41 0.30 0,31
penduduk 1000
Cakupan
komplikasi
2 2 2 8 % 77,44 69,77 75,29 100 100
kebidanan yang
ditangani
Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
2 2 2 9 tenaga kesehatan % 95,68 92,5 95,99 98 96
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
1 Persentase Balita
2 2 2 % 0,09 0,02 0,03 0,04 0,03
0 Gizi buruk
Cakupan Balita
1 Gizi Buruk
2 2 2 % 100 100 100 100 100
1 mendapat
perawatan
1 Cakupan
2 2 2 % 101,9 97,1 97,13 95.51 98,92
2 kunjungan bayi
Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah
2 2 5 4 % 100 100 100 100 100
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)
2 2 5 5 Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100
2 2 6 Sosial
Presentase PMKS
2 2 6 1 yang memperoleh % 31,07 93,2 95,68 45,15 100
bantuan sosial
Presentase PMKS
2 2 6 2 % 31,07 93,2 95,68 45,15 100
yang tertangani
Besaran kasus
yang diselesaikan
2 3 1 0
dengan Perjanjian 0 0 0
Bersama (PB)
Besaran pencari
2 3 1 kerja yang terdaftar % 5,59 16,15 92,11 52,8 38
yang ditempatkan
Besaran
pekerja/buruh
2 3 1 yang menjadi % 4,87 0,73 77,23 79,27 83,22
peserta program
Jamsostek
Perselisihan buruh
dan pengusaha
2 3 1 0 0 0 0 0
terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah
Besaran tenaga
kerja yang
2 3 1 mendapatkan %
100 100 100 100 100
pelatihan berbasis
kompetensi
Besaran tenaga
kerja yang
2 3 1 mendapatkan % 0 100 100 0 0
pelatihan
kewirausahaan
2 3 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase
partisipasi
2 3 2 1 perempuan di %
14 18,51 18,55 18,55 9,49
lembaga
pemerintah
Proporsi kursi yang
2 3 2 2 diduduki % 24 24 20 20 20
perempuan di DPR
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
2 3 2 5 oleh tenaga % 100 100 100 100 100
kesehatan terlatih
di Puskesmas
mampu
tatalaksana KtP/A
dan PPT/PKT di
Rumah Sakit
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
2 3 2 6 % 100 100 100 100 100
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu.
Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
2 3 2 7 % 100 100 100 100 100
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak
Cakupan
perempuan dan
anak korban
2 3 2 8 kekerasan yang % 100 100 100 100 100
mendapatkan
layanan bantuan
hukum
Cakupan layanan
pemulangan bagi
2 3 2 9 perempuan dan %
100 100 100 100 100
anak korban
kekerasan
Cakupan layanan
reintegrasi sosial
1
2 3 2 bagi perempuan % 100 100 100 100 100
0
dan anak korban
kekerasan
2 3 3 Pangan
Ketersediaan
2 3 3 1 4178 4366 4379 261,588 229,133
pangan utama
Pengawasan dan
2 3 3 2 pembinaan 45,2
keamanan pangan 0,249 0,275 0,423 0,423
2 3 5 Lingkungan Hidup
Ada/
Tersusunnya
2 3 5 1 Tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada
RPPLH Kabupaten
ada
Terintegrasinya
RPPLH dalam Ada/
2 3 5 2 rencana Tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada
pembangunan ada
Daerah
Terselenggaranya
Ada/
KLHS untuk
2 3 5 3 Tidak ADA ADA ADA Ada Ada
K/R/P tingkat
ada
daerah
Hasil Pengukuruan
2 3 5 4 52,4 100 100 50 60,67
Indeks kualitas Air
Hasil Pengukuruan
2 3 5 5 Indeks kualitas 94,02 94,2 93,4 90,59 92,52
Udara
Hasil Pengukuruan
2 3 5 6 Indeks kualitas 51,1 51,2 51,3 69,77 70,25
tutupan Lahan
Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
2 3 5 7 ketaatannya terhadap
% 4,80% 9,00% 8,00% 0,05 NA
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Peningkatan
kapasitas dan
Sarana Prasarana
2 3 5 8 Pejabat Pengawas 52,4 1 0 1 1
Lingkungan Hidup
di Daerah (PPLHD)
di daerah
Terlaksananya
Ada/
pemberian
2 3 5 9 Tidak ADA ADA ADA ADA ADA
penghargaan
ada
lingkungan hidup
Presentase jumlah
1
2 3 5 sampah yang % 97,82 97,92 98,01 80,41 65,5
0
tertangani
Cakupan
2 3 6 6 % 92,48 99,84 99,74 99,99
Penerbitan KTP
Presentase PKK
2 3 7 5 % 100 100 100 100 100
aktif
Presentase
2 3 7 6 % 100 100 100 100 100
Posyandu aktif
Swadaya
Masyarakat
2 3 7 7 terhadap Program % 30 30 30 30 30
pemberdayaan
masyarakat
Pemeliharaan
Pasca Program
2 3 7 8 % 50 50% 50% 50 50
pemberdayaan
masyarakat
2 3 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rasio petugas
Pembantu Pembina
1
2 3 8 KB Desa (PPKBD) % 100 100 100 100 100
4
setiap
desa/kelurahan
Cakupan
ketersediaan dan
distribusi alat dan
1
2 3 8 obat kontrasepsi % 100% 100% 100% 100% 100%
5
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
Persentase Faskes
dan jejaringnya
(diseluruh
tingkatan wilayah)
yang bekerjasama
1
2 3 8 dengan BPJS dan % 100% 100% 100% 100% 100%
6
memberikan
pelayanan KBKR
sesuai dengan
standarisasi
pelayanan
Cakupan
penyediaan
1
2 3 8 Informasi Data % 100% 100% 100% 100% 100%
7
Mikro Keluarga di
setiap desa
Cakupan kelompok
kegiatan yang
1 melakukan
2 3 8 % 100% 100% 100% 100% 100%
8 pembinaan
keluarga melalui 8
fungsi keluarga
2 3 9 Perhubungan
Jumlah arus
Orang 1.682.
2 3 9 1 penumpang 1.810 1.693 1,682,9 592.908
9
angkutan umum .091 .893 43
43
Jumlah Pelabuhan
2 3 9 3 Laut/ Udara/ 8
Terminal Bis 10 10 9 8
Presentase layanan
2 3 9 4 % 0,052
Angkutan darat 0,056 0,087 0,076 0.076
939,8 907.0
Jumlah orang/ 936.2
75 2
barang yang Oran 25
2 3 9 5 Orang 5
terangkut g/Ton Orang
, Oran 625.518
angkutan umum ,
11,2 g,
11,23 917909
7 10.8
5 Ton 84
8 Ton
Ton
Persentase
2 3 11 1 % 62,86
koperasi aktif 56,31 56,31 61,76 62,5
Persentase UKM
2 3 11 2 non BPR/LKM %
UKM 9,79 100 93,88 96,46
Presentase
2 3 11 3 % 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43
BPR/LKM Aktif
Presentase Usaha
2 3 11 4 %
Mikro dan Kecil 99,75 99,55 99,74 99,27
2 3 12 Penanaman Modal
Jumlah investor
2 3 12 1 berskala nasional
350 325 260 118 48
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai
investasi berskala 401.993.7
2 3 12 2 rp 600.000 729.568 730.659. 26.034
nasional .000.00 .409.66 1
855.316.8
73.042
(PMDN/PMA) 0 3 52
Kenaikan /
penurunan Nilai
2 3 12 3 % 11,13
Realisasi PMDN 0,78 35 0,15 17,06
(milyar rupiah)
2 3 13 Kepemudaan dan Olahraga
Presentase
2 3 13 1 organisasi pemuda % 100
yang aktif 100 100 100 100
Presentase
2 3 13 2 % 78,26 5,56 13,33 13.33 87,81
wirausaha muda
Cakupan
2 3 13 3 pembinaan %
23,08 50 93,1 93,1
olahraga
Cakupan pelatih
2 3 13 4 % 5,75% 74,13 76 76 100
yang bersertifikasi
Jumlah atlet
2 3 13 5 % 0
berprestasi 4 0 0 0
Cakupan
2 3 13 6 pembinaan atlet % 18,52 0
% 100 70,9 70,9
muda
Jumlah Prestasi
2 3 13 7 Org 4 0 0 0 0
olahraga
2 3 14 Statistik384
Buku ”kabupaten
2 3 14 1 Ada Ada Ada Ada Ada
dalam angka”
Buku ”PDRB
2 3 14 2
kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada
2 3 15 Persandian
Persentase
Perangkat daerah
yang telah
2 3 15 1 menggunakan %
sandi dalam
2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
komunkasi
Perangkat Daerah
2 3 16 Kebudayaan
Penyelenggaraan
2 3 16 1 festival seni dan Poin
budaya 1 3 5 5 5
Jumlah pustakawan,
tenaga teknis, dan
2 3 18 4 penilai yang Org 1 3 3 3 3
memiliki sertifikat
2 3 18 Kearsipan
Persentase
Perangkat Daerah
2 3 18 1 % 70.27 72.97 81,08 80,5 80,5
yang mengelola arsip
secara baku
Peningkatan SDM
2 3 18 2 pengelolakearsipan 5 3 3 0 4
2 4 1 Pariwisata
PAD Sektor
2 4 1 2 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06
Pariwisata
2 4 2 Pertanian
Produktivitas padi
atau bahan pangan
2 4 2 1 % 54.13 56.71 51,86 53.42 55,02
utama lokal lainnya
per hektar
Cakupan bina
2 4 2 2 % 16,60 19,75 6.17 23.88
kelompok petani
2 4 3 Perdagangan
Cakupan bina
kelompok
2 4 3 2 % 16,22 19,77 23,04 30,77
pedagang/usaha
informal
2 4 4 Perindustrian
Cakupan bina
2 4 4 1 % 20 20 20,67% 14
kelompok pengrajin
Cakupan bina
2 4 5 3 % 175 168 350 388 283
kelompok nelayan
2 5 Penunjang Urusan
2 5 1 Perencanaan Pembangunan
Tersedianya
dokumen
Ada/
perencanaan RPJPD
2 5 1 1 tidak ADA ADA ADA ADA ADA
yg telah ditetapkan
ada
dgn
PERDA
2 5 5 Pengawasan
Persentase tindak
2 5 5 1 % 90,47
lanjut temuan 88,77 91,67 70,37 76,74
Persentase
2 5 5 2 pelanggaran % 0,16 0,41 0,66 0,18 0,56
pegawai
Jumlah temuan
2 5 5 3 20 17 10 14 8
BPK
2 5 6
Tersedianya
Rencana Kerja
Ada/
Tahunan pada
2 5 6 tidak Ada Ada Ada Ada Ada
setiap Alat-alat
ada
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan
terintegrasinya
Program-Program
Kerja DPRD untuk
melaksanakan
Fungsi
Pengawasan,
Ada/
Fungsi
2 5 6 tidak Ada Ada Ada Ada Ada
Pembentukan
ada
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam
Dokumen Rencana
Lima Tahunan
(RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)
Terintegrasi
program-program
DPRD untuk
melaksanakan
fungsi
pengawasan,
Ada/
pembentukan
2 5 6 tidak Ada Ada Ada Ada Ada
Perda dan
ada
Anggaran ke dalam
Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen
Anggaran Setwan
DPRD
Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2022
Target
Realisasi akhir
No Indikator Satuan Interpretasi
periode
2018 2019 2020 2021 (2021)
pemberantasan
kemiskinan
Prevalensi
Ketidakcukupan
10 Konsumsi Pangan % 73.51 73.51 7 NA 76.8 Undefenition
(Prevalence of
Undernourishment).
Prevalensi
penduduk dengan
kerawanan pangan
11 sedang atau berat, % 42.6 42,01 41,87 NA 48.94 Undefenition
berdasarkan pada
Skala Pengalaman
Kerawanan Pangan.
Prevalensi
malnutrisi (berat
badan/tinggi
12 badan) anak pada Poin 0.03 0,02 0,01 NA 0 Undefenition
usia kurang dari 5
tahun, berdasarkan
tipe. (Kurus)
Kualitas konsumsi
pangan yang
diindikasikan oleh
skor Pola Pangan
13 % 89.1 NA 91,2 NA 95 Undefenition
Harapan (PPH)
mencapai; dan
tingkat konsumsi
ikan.
Angka Kematian Ibu
14 Poin 4 222,93 98 230 0 Meningkat
(AKI)
Angka Kematian
Neonatal (AKN) per
15 /1000 jiwa 3,29 6,37 2 3 0,74 Meningkat
1000 kelahiran
hidup.
Angka Kematian
16 Bayi (AKB) per 1000 /1000 jiwa 2,31 9,87 3 3 4 Tetap
kelahiran hidup.
Kejadian Malaria
17 4,99 2 0,53 2 0.9 Meningkat
per 1000 orang.
Prevalensi obesitas
18 pada penduduk % 2.6 2,6 2,1 NA 15.4 Undefenition
umur ≥ 18 tahun.
Angka penggunaan
metode kontrasepsi
19 % 10.27 13,62 13,90 18,02 10.3 Meningkat
jangka panjang
(MKJP) cara modern
Cakupan Jaminan
20 Kesehatan Nasional % 98 99 99 NA 82,55 Undefenition
(JKN).
Persentase SD/MI
21 berakreditasi % 75.55 81,24 81,24 NA 100 Undefenition
minimal B.
Persentase
SMP/MTs
22 % 62.26 74,36 74,36 NA 100 Undefenition
berakreditasi
minimal B
Angka Partisipasi
23 Kasar (APK) % 99,32 100,49 100.67 88,87 103 Menurun
SD/MI/sederajat.
Proporsi remaja dan
dewasa dengan
keterampilan
24 % 85.04 NA 86.13 NA 88,75 Undefenition
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK).
Target
Realisasi akhir
No Indikator Satuan Interpretasi
periode
2018 2019 2020 2021 (2021)
Rasio Angka
Partisipasi Murni
(APM)
25 92.14 94,71 93.99 98,20 94 Meningkat
perempuan/laki-
laki di
SD/MI/sederajat
Jumlah kebijakan
yang responsif
26 gender mendukung keg 3 5 6 6 6 Tetap
pemberdayaan
perempuan.
Pengetahuan dan
pemahaman
Pasangan Usia
27 % 69.29 69.29 72,87 75,01 87,29 Meningkat
Subur (PUS) tentang
metode kontrasepsi
modern
Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses
28 % 88,02 95.3 95,61 96,7 100 Meningkat
terhadap layanan
sumber air minum
layak.
Proporsi populasi
yang memiliki akses
29 layanan sumber air % 88,02 95.3 95,61 96,7 100 Meningkat
minum aman dan
berkelanjutan.
Persentase rumah
tangga yang
30 memiliki akses % 95,1 95,79 100 100 100 Tetap
terhadap layanan
sanitasi layak.
Jumlah desa/kelu
yang Open
Defecation Free
31 Desa/Kel 16 38 55 55 41 Tetap
(ODF)/ Stop Buang
Air Besar
Sembarangan.
Jumlah kecamatan
yang terbangun
infrastruktur air
32 Kec 6 7 7 7 7 Tetap
limbah dengan
sistem terpusat
skala komunal.
Proporsi rumah
tangga yang
33 terlayani sistem kk 450 1810 1810 1.221 550 Menurun
pengelolaan air
limbah terpusat.
Kualitas air sungai
34 sebagai sumber air % 66.22 61,67 50 60,67 100 Meningkat
baku.
Laju pertumbuhan
35 Persentase 6,51 6,13 6,02 NA 7,39 Undefenition
PDRB per kapita.
Juta
36 PDRB per kapita. 37,15 41,71 42,43 43,42 47,15 Meningkat
Rupiah
Tingkat
pengangguran
terbuka
37 % 5,32 5,79 6,39 6,74 5.34 Meningkat
berdasarkan jenis
kelamin dan
kelompok umur.
Jumlah wisatawan
38 org 245 NA NA NA 3500 Undefenition
mancanegara.
Jumlah kunjungan
39 wisatawan Org 54590 NA NA NA 31500 Undefenition
nusantara.
Target
Realisasi akhir
No Indikator Satuan Interpretasi
periode
2018 2019 2020 2021 (2021)
Persentase
penduduk yang
44 hidup di bawah % 9.04 8,57 8,26 NA 8,11 Undefenition
garis kemiskinan
nasional
Jumlah desa
45 Desa 0 0 0 0 12 Tetap
tertinggal.
Jumlah korban
meninggal, hilang
46 dan terkena jiwa NA 0,30 0,002 NA 0 Undefenition
dampak bencana
per 100.000 orang.
Jumlah kerugian
47 ekonomi langsung rp NA 259.048.000 147.230.000 NA 0 Undefenition
akibat bencana
Jumlah limbah B3
yang terkelola dan
proporsi limbah B3
48 yang diolah sesuai % 18 18 21 NA 33,28 Undefenition
peraturan
perundangan
(sektor industri).
Jumlah korban
meninggal, hilang
49 dan terkena JIWA NA 0,30 0,002 NA 0 Undefenition
dampak bencana
per 100.000 orang.
Proporsi tutupan
50 hutan terhadap luas % 51.26 51.26 69,77 NA 55,1 Undefenition
lahan keseluruhan.
Dokumen rencana
pemanfaatan
51 Dok 0 0 0 NA 4 Undefenition
keanekaragaman
hayati.
Jumlah kasus
kejahatan
52 Jiwa 0 0 0 NA 0 Undefenition
pembunuhan pada
satu tahun terakhir.
Proporsi penduduk
yang menjadi
53 korban kejahatan Persen NA 0,10 0,002 NA 0 Undefenition
kekerasan dalam 12
bulan terakhir.
Persentase
keterwakilan
perempuan sebagai
54 pengambilan % 11.11 11.11 11,11 11,11 15,50 Tetap
keputusan di
lembaga eksekutif
(Eselon I dan II).
Proporsi anak umur
di bawah 5 tahun
yang kelahirannya
55 % 89.09 92,05 92 NA 98 Undefenition
dicatat oleh lembaga
pencatatan sipil,
menurut umur.
Sumber : Bappeda Tahun 2022
Tabel 2.281
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN PEMERINTAHAN
1 9 2 2 2 2 2 2 7 0 7 DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN
2 18 5 5 5 5 5 5 13 0 13 DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN RUMAH SAKIT UMUM
3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 1
BIDANG KESEHATAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PEKERJAAN
BIDANG PEKERJAAN
4 14 5 5 5 5 5 5 9 0 9 UMUM DAN
UMUM DAN PENATAAN
PENATAAN RUANG
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN
BIDANG PEKERJAAN
5 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 DAN KAWASAN
UMUM DAN PENATAAN
PEMUKIMAN
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN
BADAN
BIDANG PEKERJAAN
6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 PENANGGULANGAN
UMUM DAN PENATAAN
BENCANA DAERAH
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN
BIDANG PERUMAHAN
7 8 5 5 5 5 5 5 3 0 3 DAN KAWASAN
DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN POLISI
BIDANG KETENTERAMAN
PAMONG PRAJA DAN
8 DAN KETERTIBAN UMUM 7 3 3 3 3 3 3 4 0 4
PEMADAM
SERTA PERLINDUNGAN
KEBAKARAN
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN BADAN
9 DAN KETERTIBAN UMUM 8 3 3 3 3 3 3 5 0 5 PENANGGULANGAN
SERTA PERLINDUNGAN BENCANA DAERAH
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
10 11 5 5 5 5 5 5 6 0 6 DINAS SOSIAL
BIDANG SOSIAL
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
11 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 TERPADU SATU
BIDANG TENAGA KERJA
PINTU DAN TENAGA
KERJA
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA,
URUSAN PEMERINTAHAN PENGENDALIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN
12 4 5 5 5 5 5 5 -1 0 -1
PEREMPUAN DAN KELUARGA
PERLINDUNGAN ANAK BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA,
URUSAN PEMERINTAHAN PENGENDALIAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
19 7 2 2 2 2 2 2 5 0 5
PENDUDUK DAN KELUARGA
KELUARGA BERENCANA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS
20 10 3 3 3 3 3 3 7 0 7
BIDANG PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI,
21 BIDANG KOMUNIKASI 7 3 3 3 3 3 3 4 0 4 INFORMATIKA DAN
DAN INFORMATIKA STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI,
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,
22 8 6 6 6 6 6 6 2 0 2
USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN
MENENGAH PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN MODAL, PELAYANAN
23 BIDANG PENANAMAN 7 6 6 6 6 6 6 1 0 1 TERPADU SATU
MODAL PINTU DAN TENAGA
KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KEPEMUDAAN
24 BIDANG KEPEMUDAAN 10 3 3 3 3 3 3 7 0 7
DAN OLAHRAGA
DAN OLAHRAGA
DINAS KOMUNIKASI,
URUSAN PEMERINTAHAN
25 0 1 1 1 1 1 1 -1 0 -1 INFORMATIKA DAN
BIDANG STATISTIK
STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI,
URUSAN PEMERINTAHAN
26 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 INFORMATIKA DAN
BIDANG PERSANDIAN
STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN
27 2 3 3 3 3 3 3 -1 0 -1 DINAS PENDIDIKAN
BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN
28 5 2 2 2 2 2 2 3 0 3 PERPUSTAKAAN DAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN
29 4 1 1 1 1 1 1 3 0 3 PERPUSTAKAAN DAN
BIDANG KEARSIPAN
KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN
30 BIDANG KELAUTAN DAN 8 4 4 4 4 4 4 4 0 4 DINAS PERIKANAN
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
31 8 5 5 5 5 5 5 3 0 3 DINAS PARIWISATA
BIDANG PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN
32 12 7 7 7 7 7 7 5 0 5 DINAS PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN
DINAS KOPERASI,
URUSAN PEMERINTAHAN USAHA KECIL,
33 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
BIDANG PERDAGANGAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI,
URUSAN PEMERINTAHAN USAHA KECIL,
34 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2
BIDANG PERINDUSTRIAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
SEKRETARIAT
35 SEKRETARIAT DAERAH 17 3 3 3 3 3 3 14 0 14
DAERAH
36 SEKRETARIAT DPRD 1 2 2 2 2 2 2 -1 0 -1 SEKRETARIAT DPRD
BADAN
PERENCANAAN,
37 PERENCANAAN 13 3 3 3 3 3 3 10 0 10 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
SEKRETARIAT
38 KEUANGAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
DAERAH
BADAN PENDAPATAN
39 KEUANGAN 7 2 2 2 2 2 2 5 0 5
DAERAH
BADAN
PENGELOLAAN
40 KEUANGAN 6 3 3 3 3 3 3 3 0 3
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
41 KEPEGAWAIAN 8 3 3 3 3 3 3 5 0 5 PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
BADAN
PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
43 INSPEKTORAT DAERAH 8 3 3 3 3 3 3 5 0 5 INSPEKTORAT
KECAMATAN TANETE
44 KECAMATAN 12 4 4 4 4 4 4 8 0 8
RIAJA
KECAMATAN
45 KECAMATAN 10 4 4 4 4 4 4 6 0 6
MALLUSETASI
KECAMATAN
46 KECAMATAN 11 4 4 4 4 4 4 7 0 7
SOPPENG RIAJA
47 KECAMATAN 11 4 4 4 4 4 4 7 0 7 KECAMATAN BALUSU
48 KECAMATAN 11 4 4 4 4 4 4 7 0 7 KECAMATAN BARRU
KECAMATAN
49 KECAMATAN 11 4 4 4 4 4 4 7 0 7
PUJANANTING
KECAMATAN TANETE
50 KECAMATAN 12 4 4 4 4 4 4 8 0 8
RILAU
KESATUAN BANGSA DAN SEKRETARIAT
51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
POLITIK DAERAH
KESATUAN BANGSA DAN BADAN KESATUAN
52 9 6 6 6 6 6 6 3 0 3
POLITIK BANGSA DAN POLITIK
TOTAL 367 178 178 178 178 178 178 189 0 189
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
URUSAN PEMERINTAHAN
1 10 10 10 10 10 0 0 DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN
2 16 16 16 16 16 0 0 DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN RUMAH SAKIT UMUM
3 2 3 3 2 2 1 1
BIDANG KESEHATAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
4 BIDANG PEKERJAAN UMUM 13 13 13 13 13 0 0
DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN
5 BIDANG PEKERJAAN UMUM 2 2 2 2 2 0 0
KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BADAN
6 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 1 1 1 1 0 0 PENANGGULANGAN
DAN PENATAAN RUANG BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN
7 BIDANG PERUMAHAN DAN 10 10 10 10 10 0 0
KAWASAN PEMUKIMAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN SATUAN POLISI PAMONG
8 DAN KETERTIBAN UMUM 10 10 10 10 10 0 0 PRAJA DAN PEMADAM
SERTA PERLINDUNGAN KEBAKARAN
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN BADAN
9 DAN KETERTIBAN UMUM 11 11 11 11 11 0 0 PENANGGULANGAN
SERTA PERLINDUNGAN BENCANA DAERAH
MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN
10 11 11 11 11 11 0 0 DINAS SOSIAL
BIDANG SOSIAL
DINAS PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN MODAL, PELAYANAN
11 3 3 3 3 3 0 0
BIDANG TENAGA KERJA TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
URUSAN PEMERINTAHAN PENGENDALIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN
12 7 7 8 7 7 0 1
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA,
PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KETAHANAN
13 15 15 15 15 15 0 0
BIDANG PANGAN PANGAN
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
URUSAN PEMERINTAHAN
20 12 12 12 12 12 0 0 DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI,
21 BIDANG KOMUNIKASI DAN 8 8 8 8 8 0 0 INFORMATIKA DAN
INFORMATIKA STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, USAHA
22 BIDANG KOPERASI, USAHA 11 11 11 11 11 0 0 KECIL, MENENGAH DAN
KECIL, DAN MENENGAH PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN
MODAL, PELAYANAN
23 BIDANG PENANAMAN 11 11 11 11 11 0 0
TERPADU SATU PINTU
MODAL
DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN
24 BIDANG KEPEMUDAAN DAN 12 12 12 12 12 0 0
OLAHRAGA
OLAHRAGA
DINAS KOMUNIKASI,
URUSAN PEMERINTAHAN
25 1 1 1 1 1 0 0 INFORMATIKA DAN
BIDANG STATISTIK
STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI,
URUSAN PEMERINTAHAN
26 2 2 2 2 2 0 0 INFORMATIKA DAN
BIDANG PERSANDIAN
STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN
27 4 4 4 4 4 0 0 DINAS PENDIDIKAN
BIDANG KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERPUSTAKAAN
28 8 8 8 8 8 0 0
BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERPUSTAKAAN
29 3 3 3 3 3 0 0
BIDANG KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
URUSAN PEMERINTAHAN
30 BIDANG KELAUTAN DAN 15 15 15 15 15 0 0 DINAS PERIKANAN
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
31 12 12 12 12 12 0 0 DINAS PARIWISATA
BIDANG PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN
32 21 21 21 21 21 0 0 DINAS PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN
DINAS KOPERASI, USAHA
URUSAN PEMERINTAHAN
33 4 4 4 4 4 0 0 KECIL, MENENGAH DAN
BIDANG PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA
URUSAN PEMERINTAHAN
34 2 2 2 2 2 0 0 KECIL, MENENGAH DAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
35 SEKRETARIAT DAERAH 16 16 16 16 16 0 0 SEKRETARIAT DAERAH
36 SEKRETARIAT DPRD 12 12 12 12 12 0 0 SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN,
37 PERENCANAAN 12 12 12 12 12 0 0 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
38 KEUANGAN 1 1 1 1 1 0 0 SEKRETARIAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN
39 KEUANGAN 7 7 7 7 7 0 0
DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
40 KEUANGAN 12 13 13 12 12 1 1 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN
41 KEPEGAWAIAN 11 11 11 11 11 0 0 DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Perangkat Daerah
No Urusan
APBD APBD Penanggung jawab
RKPD 2021 RKPD 2021
RKPD APBD RKPD 2021 & &
& RKPD & RKPD
2021 2021 Perubahan RKPD RKPD
Perubahan Perubahan
2021 2021
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
42 2 2 2 2 2 0 0 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN DAERAH
43 INSPEKTORAT DAERAH 10 10 10 10 10 0 0 INSPEKTORAT
KECAMATAN TANETE
44 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0
RIAJA
KECAMATAN
45 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0
MALLUSETASI
KECAMATAN SOPPENG
46 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0
RIAJA
47 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0 KECAMATAN BALUSU
48 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0 KECAMATAN BARRU
KECAMATAN
49 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0
PUJANANTING
KECAMATAN TANETE
50 KECAMATAN 11 11 11 11 11 0 0
RILAU
KESATUAN BANGSA DAN
51 1 1 1 1 1 0 0 SEKRETARIAT DAERAH
POLITIK
KESATUAN BANGSA DAN BADAN KESATUAN
52 11 11 11 11 11 0 0
POLITIK BANGSA DAN POLITIK
TOTAL 453 455 457 453 453 2 4
Tabel 2.284
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Barru
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Urusan/Bidang Urusan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan Unit PD
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Renstra PD Pada Tahun dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
No Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Output) 2021 (Akhir Periode Renstra PD) PD sampai dengan Renja PD Renja PD Tahun Berjalan yang Renja PD s/d Triwulan I, II, Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III PD s/d Triwulan I, II, III dan Penanggung
Program/kegiatan Tahun 2020 di Evaluasi (2021) dan IV TA. 2021 jawab
III dan IV TA. 2021 (%) IV TA. 2021 (%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan
Kepegawaian
Program Penunjang urusan
Cakupan kebutuhan administrasi
pemerintahan daerah % 100 1.774.803.019 93,61 1.239.025.715 100 185.636.300 92,97% 97,97% 93,18% 1.420.899.989 93,18% 80,06%
yang terpenuhi
kabupaten/kota
Jumlah jenis sub kegiatan
Kegiatan Administrasi umum
pendukung administrasi umum jenis 2 1.267.779.319 2 861.034.165 2 122.306.800 100,00% 97,12% 2,00 979.812.939 100,00% 77,29%
perangkat daerah
perangkat daerah
Penyediaan peralatan rumah Jumlah kebutuhan peralatan rumah
jenis 108 12.766.200 82 14.351.000 2 3.800.800 100% 97,93% 84 18.073.300 77,78% 141,57%
tangga tanggayang disediakan
Jumlah perjalanan dinas keluar
OK
Penyelenggaraan rapat koordinasi daerah
962 1.255.013.119 767 846.683.165 101 118.506.000 111% 97,09% 879 961.739.639 91,37% 76,63%
dan konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas dalam
OH
daerah
Kegiatan Penyediaan jasa
Jumlah jasa penunjang urusan
penunjang urusan pemerintahan jenis 1 507.023.700 1 377.991.550 1 63.329.500 100,00% 99,63% 1 441.087.050 100,00% 87,00%
pemerintahan daerah
daerah
Jumlah surat yang dikelola selama
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat eks 20.941 507.023.700 16060 377.991.550 3780 63.329.500 92,49% 99,63% 19.556 441.087.050 93,39% 87,00%
setahun
Program Penunjang urusan
Cakupan kebutuhan sarana dan
pemerintahan daerah % 100 499.886.280 74,35 377.117.178 100 31.094.644 105,41% 89,32% 73,70% 404.892.027 73,70% 81,00%
prasarana aparatur
kabupaten/kota
Kegiatan Pengadaan barang milik
Jumlah pengadaan barang milik
daerah penunjang urusan unit 94 313.368.850 68 280.253.643 0 - 0,00% 0,00% 68 280.253.643 72,34% 89,43%
daerah
pemerintah daerah
Pengadaan sarana dan prasarana
Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor atau bangunan unit 52 239.387.800 36 222.281.893 0 - 0,00% 0,00% 36 222.281.893 69,23% 92,85%
gedung kantor
lainnya
Pengadaan meubel Jumlah pengadaan meubeleur unit 42 73.981.050 32 57.971.750 0 - 0,00% 0,00% 32 57.971.750 76,19% 78,36%
240
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Urusan/Bidang Urusan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan Unit PD
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Renstra PD Pada Tahun dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
No Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Output) 2021 (Akhir Periode Renstra PD) PD sampai dengan Renja PD Renja PD Tahun Berjalan yang Renja PD s/d Triwulan I, II, Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III PD s/d Triwulan I, II, III dan Penanggung
Program/kegiatan Tahun 2020 di Evaluasi (2021) dan IV TA. 2021 jawab
III dan IV TA. 2021 (%) IV TA. 2021 (%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana
Jumlah peralatan gedung kantor
dan prasarana gedung kantor atau unit 134 49.607.000 54 13.776.600 18 6.900.000 116,67% 99,06% 75 20.611.600 55,97% 41,55%
yang dipelihara
bangunan lainnya
Program Penunjang urusan
Cakupan peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah % 100 550.801.500 69,57 201.574.200 100 65.629.000 213,33% 96,61% 81,36% 264.978.850 81,36% 48,108%
SDM Aparatur
kabupaten/kota
241
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Urusan/Bidang Urusan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan Unit PD
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Renstra PD Pada Tahun dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
No Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Output) 2021 (Akhir Periode Renstra PD) PD sampai dengan Renja PD Renja PD Tahun Berjalan yang Renja PD s/d Triwulan I, II, Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III PD s/d Triwulan I, II, III dan Penanggung
Program/kegiatan Tahun 2020 di Evaluasi (2021) dan IV TA. 2021 jawab
III dan IV TA. 2021 (%) IV TA. 2021 (%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
kepegawaian ASN
Jumlah dokumen data
dokumen 21 17 4 100,00% 21 100,00%
kepegawaian dan kebutuhan PNS
Kegiatan Mutasi dan promosi ASN Jumlah aparatur yang dilayani orang 2004 2.675.786.665 1567 1.201.679.600 395 200.145.100 105,82% 63,78% 1.985 1.329.337.310 99,05% 49,680%
dalam mutasi jabatan
Jumlah aparatur yang diangkat
Pengelolaan mutasi ASN orang 2004 2.675.786.665 1567 1.201.679.600 395 200.145.100 105,82% 63,78% 1.985 1.329.337.310 99,05% 49,68%
dalam jabatan
242
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Urusan/Bidang Urusan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan Unit PD
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Renstra PD Pada Tahun dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
No Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Output) 2021 (Akhir Periode Renstra PD) PD sampai dengan Renja PD Renja PD Tahun Berjalan yang Renja PD s/d Triwulan I, II, Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III PD s/d Triwulan I, II, III dan Penanggung
Program/kegiatan Tahun 2020 di Evaluasi (2021) dan IV TA. 2021 jawab
III dan IV TA. 2021 (%) IV TA. 2021 (%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN Jumlah PNS yang memasukkan berkas 5948 1.112.715.467 4677 517.520.140 750 108.576.000 108,00% 83,21% 5.487 607.862.990 92,25% 54,63%
berkas usul kenaikan pangkat
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi Jumlah PNS yang telah diinput data
Penilaian Kinerja nya dalam aplikasi orang 6000 50.000.000 3172 22.100.600 3674 8.457.400 99,97% 97,84% 6.845 30.375.000 114,08% 60,75%
kinerja aparatur
E-Lapkin
243
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Urusan/Bidang Urusan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan Unit PD
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Renstra PD Pada Tahun dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra
No Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Output) 2021 (Akhir Periode Renstra PD) PD sampai dengan Renja PD Renja PD Tahun Berjalan yang Renja PD s/d Triwulan I, II, Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III PD s/d Triwulan I, II, III dan Penanggung
Program/kegiatan Tahun 2020 di Evaluasi (2021) dan IV TA. 2021 jawab
III dan IV TA. 2021 (%) IV TA. 2021 (%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM…) 105,77% 85,93% 89,39% 74,19%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM…) sangat tinggi tinggi tinggi sedang
Faktor 1. Komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan
2. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga aparatur memahami tugas pokok dan fungsinya
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Adanya kondisi global (pandemi virus corona) yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal
244
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
PROGRAM PENUNJANG
BADAN
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan
Persen 100 1.912.911.736 100 1.525.280.383 100 297.172.028 50 79,11 75 1.760.361.218 75,00 92,03 PENANGGULANGAN
DAERAH administrasi yang terpenuhi
BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
245
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BADAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah orang yang melakukan
orang/bulan 2 58.515.700 2 48.000.000 2 9.600.000 100 100,00 2 57.600.000 100,00 98,44 PENANGGULANGAN
Umum Kantor jasa pelayanan kantor.
BENCANA DAERAH
246
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Kendaraan dinas/operasional BADAN
Pemeliharaan dan Pajak
yang dipelihara dan diperpanjang Unit 12 44.709.694 6 35.812.000 6 8.405.500 100 255,78 12 57.312.000 100,00 128,19 PENANGGULANGAN
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas perizinannya BENCANA DAERAH
Jabatan
BADAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Unit 24 112.811.850 20 74.541.396 4 35.000.000 100 57,99 24 94.837.896 100,00 84,07 PENANGGULANGAN
Kendaraan Dians/Operasional
BENCANA DAERAH
BADAN
Jumlah Meubeleur Kantor BPBD
Pemeliharaan Mebel buah 69 24.280.000 20 14.760.000 9 900.000 55,56 55,56 25 15.260.000 36,23 62,85 PENANGGULANGAN
dalam kondisi layak.
BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah perlengkapan dan BADAN
Sarana dan Prasarana
peralatan Gedung Kantor dalam Unit 37 36.320.000 20 28.560.400 5 2.958.182 60 66,20 23 30.518.582 62,16 84,03 PENANGGULANGAN
Gedung Kantor atau
kondisi layak. BENCANA DAERAH
Bangunan Lainnya
247
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
248
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
249
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Jumlah penampungan
BADAN
sementara disertai rambu dan
Unit 49 304.258.750 25 203.258.750 5 20.479.850 100 100,00 30 223.738.600 61,22 73,54 PENANGGULANGAN
Peta Jalur Evakuasi di daerah
BENCANA DAERAH
rawan bencana.
Penyediaan Logistik
Jumlah paket penyediaan BADAN
Penyelamatan dan
Kebutuhan Dasar dan Logistik Paket 688 165.728.450 522 133.672.350 150 51.462.000 80,00 61,60 642 165.374.850 93,31 99,79 PENANGGULANGAN
Evakuasi Korban Bencana
bagi korban bencana. BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Belum maksimal pengambilan data pada saat terjadi bencana, dan sarana pengangkutan bantuan belum mencukupi, Keterbatasan SDM yang disebabkan kurangnya personil
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :
*) DIISI OLEH KEPALA BAPPEDA
250
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Jumlah Pengadaan
Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan gedung Jenis 2 18.000.000 2 32.487.500 3 52.601.300 100 94 3 81.728.400 - 0,00 DIKPORA
Perlengkapan Kantor
kantor
Jumlah jenis
Penyediaan Peralatan Rumah
perlengkapan Rumah Jenis 6 750.000 10 11.040.000 12 2.368.750 100 100 12 13.408.750 - 0,00 DIKPORA
Tangga
Tangga yang disediakan
251
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Perizinan
Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Unit 2 2.500.000 2 1.559.500 1 188.000 100 100 1 1.747.500 - 0,00 DIKPORA
Perizinan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah peralatan
Sarana dan Prasarana
gedung kantor yang Unit 4 6.000.000 1 500.000 1 12.315.200 100 100 1 12.815.200 - 0,00 DIKPORA
Pendukung Gedung Kantor
terpelihara
atau Bangunan Lainnya
252
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda Jumlah Pemuda yang
dan Kepemudaan Terhadap diberdayakan dan
Pemuda Pelopor mendapatkan Orang 908.000.000 - 634.645.647 - 93 - 590.371.997 - 0,00 DIKPORA
Kabupaten/Kota, Wirausaha peningkatan kualitas
Muda Pemula, dan Pemuda SDM
Kader Kabupaten/Kota
253
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Perencanaan, Pengadaan,
Pemanfaatan, Pemeliharaan, Jumlah sarana dan
dan Pengawasan Prasarana prasarana kepemudaan Unit 1 130.000.000 1 184.351.300 1 136.600.000 100 95 1 313.999.050 - 0,00 DIKPORA
dan Sarana Kepemudaan yang terpelihara
Kab/Kota
254
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Peningkatan Kapasitas
Jumlah pemuda yang
Pemuda dan Organisasi OKP 3 12.000.000 - - 6 1.278.801.200 100 99 6 1.264.286.000 - 0,00 DIKPORA
Kepemudaan Kabupaten/Kota mengikuti pengkaderan
Pembinaan dan
Jumlah Jenis Kegiatan
Pengembangan Olahraga
Pembinaan dan
Pendidikan Pada Jenjang
Pengembangan Olahraga Jenis 4 35.055.000.000 - 250.910.200 - 76 - 190.687.400 - 0,00 DIKPORA
Pendidikan yang Menjadi
Pendidikan yang
Kewenangan Daerah
dilaksanakan
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
jumlah prasana yang
Penyediaan Sarana dan Unit 4 35.055.000.000 1 77.050.553 3 250.910.200 100 76 3 267.737.953 - 0,00 DIKPORA
terbangun
Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
255
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Jumlah organisasi
Pengembangan Organisasi
cabang olahraga yang organisasi 5 5.000.000 5 7.438.900 5 16.115.500 100 100 5 23.554.400 - 0,00 DIKPORA
Keolahragaan
dibina
TOTAL 0 0 2.763.438.424 2.541.817.302
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12) 100,00 85,30 - -
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12) Sangat Tinggi Tinggi
256
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Administrasi Keuangan
0 1.095 - 11.355.981.110 - -
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Pembayaran
Orang 12 2.052.419.242 6 1.564.105.587 6 2.052.419.242 366,67 252,58 28 6.748.131.382 233,33 328,79
ASN Gaji dan Tunjangan ASN
257
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ATK Jenis 60 523.547.210 12 77.915.540 12 40.529.800 - 97,22 12 117.318.040 20,00 22,41
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Pengecatan Gedung dan
Gedung Kantor dan Bangunan Jenis 5 41.093.200 1 5.830.000 1 6.578.600 100,00 100,00 2 12.408.600 40,00 30,20
Pagar Kantor
Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah Peralatan Kantor
Jenis 5 41.093.200 1 4.700.000 - 4.750.000 - 100,00 6 9.450.000 120,00 23,00
Pendukung Gedung Kantor dan yang Dipelihara
Bangunan Lainnya
Persentase ketersediaan
Program Pengelolaan Sumber
infrastruktur pergudangan
Daya Ekonomi untuk
dan sarana pendukung % 40.677.500
Kedaulatan dan Kemandirian
lainnya untuk penyimpanan
Pangan
cadangan pangan
258
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pengembangan Kelembagaan
Jumlah Kelompok yang
Usaha Pangan Masyarakat dan Kelompok 25 633.849.500 5 50.603.478 - 25.577.000 - 85,26 8 72.410.478 32,00 11,42
Difasilitasi
Toko Tani Indonesia
259
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran Jumlah Desa yang
Cadangan Pangan pada Masyarakatnya
Desa 10 725.950.400 2 17.577.545 2 825.616.000 100,00 4,16 4 51.920.045 40,00 7,15
Kerawanan Pangan yang Mendapatkan Penanganan
mencakup dalam 1 (satu) Daerah Daerah Rawan Pangan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengawasan
Keamanan Pangan Segar 500 121.295.410 100 - 100 37.018.000 100,00 92,77 200 34.342.500 0,40 0,28
Daerah Kabupaten/Kota
260
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
261
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan tunjangan ASN orang 31 2.726.890.418 26 31 2.528.902.842 84 97,83 2.474.054.410 0 90,73
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Peralatan gedung kantor jenis 5 110.517.500 4 49.349.131 5 110.092.500 100 89,24 9,00 147.599.131 180 133,55
kantor atau Bangunan lainnya
262
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
263
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
264
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
265
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Tidak Langsung
Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjaangan ASN 28 2.373.783.372 2.373.783.372
Tambahan Penghasilan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Dokumen Laporan Semesteran Dok 6 2.500.000 5 998.000 1 - - 5 998.000 83,33 39,92
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dokumen laporan akhir tahun Dok 6 2.500.000 5 995.000 1 - - 5 995.000 83,33 39,80
Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik
Adminsitrasi kepegawaian Perangkat
urusan dan non urusan yang terpenuhi Orang 16 526.900.000 18 722.481.289 2 203.772.500 350 176 18 754.040.614 112,50 143,11
Daerah
sumberdaya aparaturnya
Pendidikan dan pelatihan Pegawai
Jumlah Peserta diklat formal Orang 18 526.900.000 18 49.643.600 2 32.948.500 350 96 18 81.202.925 100,00 15,41
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah 672.837.689 7,00 170.824.000 - - 672.837.689 - -
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Jenis 25 23.284.900 14 6.044.200 7 11.967.000 86 85 14 16.209.200 56,00 69,61
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
Perjalanan Dinas Luar Daerah OK 1064 1.002.286.300 152 666.793.489 110 158.857.000 0,00 85 152 802.093.289 14,29 80,03
luar daerah
Perjalanan Dinas dalam daerah
Pengadaan Barang milik daerah
296.908.746 97.712.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah meubeleur Unit 10 87.000.000 22 46.000.000 20 57.000.000 100 93 22 98.800.000 220,00 113,56
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 25 107.000.000 4 191.672.746 2 32.675.000 100 88 4 220.542.746 16,00 206,11
bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah perlengkapan gedung kantor Jenis 25 198.550.000 1 59.236.000 2 8.037.000 100 - 1 67.266.000 4,00 33,88
Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
266
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembayaran honorarium tenaga
OK 38 160.800.000 16 80.400.000 7 66.600.000 - - 16 80.400.000 42,11 50,00
honorer
Minum harian pegawai OH 70385 37.848.000 11400 6.465.684 12.255 15.890.000 - - 11.400 6.465.684 16,20 17,08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembayaran penggunaan Listrik, Air dan
Rek 3 146.400.000 3 40.700.216 2 17.800.000 150 72 3 53.556.725 100,00 36,58
daya air dan listrik Telepon
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 83.564.285
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan dan pajak kendaraan Pembayaran STNK kendaraan
Unit 48 27.900.000 15 11.721.335 11 31.475.500 100 63 15 31.700.966 22,92 113,62
perorangan dinas atau kendaraan dinas dinas/operasional
jabatan
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
Unit 12 111.500.000 22 79.502.690 11 0,00 - 22 79.502.690 183,33 71,30
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung
Unit 22 35.450.000 3 10.250.000 6 4.900.000 83 35 3 11.941.127 13,64 33,68
Lainnya kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan
Unit 5 30.000.000 - 540.000 #DIV/0! - - 1.080.000 - 4
gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Unit 1 43.200.000 5 42.795.000 1 45.188.785 - 76 5 76.927.500 500,00 178,07
dan bangunan lainnya kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Unit 1 43.200.000 4 5.359.300 4 2.000.000 - 91 4 7.188.300 400,00 16,64
kantor
atau bangunan lainnya
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
Unit 35 16.000.000 1 2.150.000 - - 1 2.150.000 2,86 13,44
mebeleur
Rata-rata capaian kinerja (%) 41,96 51,02 96,29 45,73
Predikat Kinerja BS
Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan
Perencanaan, Penganggaran, dan
keuangan yang terselesaikan sesuai % 100 23.250.000 100 7.598.500 100 - 60 100 160 7.598.500 160,00 32,68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
standar dan tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen Lakip Dok 6 2.500.000 5 998.000 1 - 100 - 6 998.000 100,00 39,92
Kinerja SKPD
Dokumen laporan monitoring dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lap 24 11.250.000 20 3.050.000 4 - 25 - 21 3.050.000 87,50 27,11
evaluasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.500.000 6 3.050.000 2 - 100 - 7 3.050.000 29,17 67,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Dokumen RKA dan DPA Dok 12
4.500.000 6 1.557.500 2 - 100 - 7 1.557.500 58,33 34,61
RKA-SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%) 175
Predikat Kinerja
267
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pemberdayaan Usaha Kampu
Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Terbentuknya Kampung UMKM ng 1 180.000.000 - 11.230.000 - - - 11.230.000 0,00 6,24
Mikro (UMKM) UMKM
Persentase wirausaha baru % 7,70 4.661.143.510 - 969.568.200 0,8 392.641.400 29 30 - 1.087.179.600 0,00 23,32
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perijinan, Penguatan
- - - -
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pendataan Potensi dan Pengembangan Jumlah UMKM yang dibina untuk
Orang 700 180.000.000 140 11.230.000 - - #DIV/0! #DIV/0! 140 11.230.000 20,00 6,24
Usaha Mikro pembentukan Kampung UMKM
laporan data keragaan koperasi Lap 5 100.000.000 1 187.611.700 1 - - - 1 187.611.700 20,00 187,61
Koordinasi dan sinkronisasi dengan para
pemangku kepentingan dalam Jumlah Koperasi syariah yang terbentuk Kop 7 321.800.200 1 212.214.600 1 27.980.000 - 96 1 239.029.600 14,29 74,28
pemberdayaan usaha mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Jumlah UMK yang dipromosikan
UMK 72 402.769.000 54 637.753.715 0 0 - - 54 637.753.715 75,00 158,34
dan Pengembangan Usaha Mikro produknya
Rata-rata capaian kinerja (%) -
Predikat Kinerja -
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Jumlah UMK yang difasilitasi kemitraan Orang 200 140.296.470 50 66.032.200 30 11.255.000 67 9 50 72.197.200 25,00 51,46
Mikro usaha dalam peningkatan permodalan
Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha
kecil dalam Pengembangan Produksi Jumlah pelaku usaha yang dilatih
Orang 200 260.847.040 120 281.416.100 60 113.086.400 117 99 120 392.862.500 60,00 150,61
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, manajemen kewirausahaan
serta Desain dan Teknologi
Jumlah UMK yang difasilitasi penerbitan UKM 5 5
sertifikat produk
Jumlah usaha mikro (keluarga miskin)
KK 250 4.000.000.000 168 740.470.000 36 100 - 204 740.470.000 81,60 18,51
yang mendapat bantuan
Rata-rata capaian kinerja (%) -
Predikat Kinerja
268
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
269
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Standarisasi dan Perlindungan Persentase Daerah Tertib Ukur Mandiri % 85 8.843.161.820 65 3.479.303.345 65 80.928.900 100 - 65 3.479.303.345 76,47 39,34
Konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Menurunnya jenis barang beredar yang
Jenis 7 226.963.320 14 95.380.600 5 14.587.600 40 24 14 98.813.600 200,00 43,54
Legal tidak sesuai dengan BDKT
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Persentase Operasionalisasi UPTD
% 75 8.616.198.500 60 3.248.908.645 10 66.341.300 - 78 60 3.300.681.470 80,00 38,31
Tera, Tera Ulang Kemetrologian Daerah
Jumlah alat UTTP yang ditera UTTP 4000 216.198.500 112 61.298.650 2.225 - #DIV/0! 112 61.298.650 2,80 28,35
Tersedianya panduan mutu UPTD
Dok 1 100.000.000 - - 1 - - - - - -
Kemetrologian
Pembangunan UPTD Kemetrologian
Daerah, pengadaan kendaraan UPTD 1 8.400.000.000 2 2.982.876.995 1 38.192.375 100 100 2 3.021.069.370 200,00 35,97
operasional, dan Laboratorium
Rata-rata capaian kinerja (%) 50
Predikaat Kinerja
1 3 4 5 6 7 13 14 15 16
Program Peningkatan Sarana dan
Jumlah Pasar Sehat dan Ber-SNI Pasar 18 36.809.821.200 1 8.649.570.109 1 1.177.047.645 100 - 1 8.649.570.109 5,56 23,50
Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Pasar yang direvitalisasi dalam
Pasar 18 36.637.122.000 10 10.804.521.110 3 170.541.245 167 49 10 10.887.308.464 55,56 29,72
Perdagangan kondisi baik
Jumlah Pasar yang dikelola Pasar 8 8 8 965.863.400
Penyediaan Sarana Distribusi
- - 2 50 - - - - -
Perdagangan(Lanjutan)
Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lapora
Tersedianya Data Informasi Pasar 12 172.699.200 15 87.965.900 12 40.643.000 100 79 15 120.234.650 125,00 69,62
Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi n
Dalam Sistem Informasi Perdagangan
270
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penggunaan dan Pemasaran Persentase Pedagang Kakilima yang
% 23,04 - 88.752.800 12,35 100 - - 88.752.800 0,00
Produk Dalam Negeri dibina
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Jumlah pedagang Kakilima dan asongan
Produk Dalam Negeri Di Tingkat Orang 120 200.000.000 - 20.703.759 30 5.000.000 100 64 - 23.923.759 0,00 11,96
yang dibina
Kabupaten/Kota
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Jumlah pasar yang tertata lokasi
Produk Dalam Negeri Di Tingkat 85.532.800
Pedagang kakilima
Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00
Predikat Kinerja
Program Perencanaan dan
Produk IKM Unggulan daerah Produk 15 4.134.424.371 20 429.469.000 3 242.624.500 - - 20 429.469.000 133 10,39
Pembangunan Industri
Penyusunan dan evaluasi rencana
pembangunan industry kabupaten/kota
1 3 4 5 6 7 11 12 13 14
Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional
Penyedaan Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisi Tersedianya Data Base IKM Dok Dok 60.000.000 1 8.090.000 1 32.746.500 100 - 1 - - -
Data Sistem Informasi Industri Nasional
271
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terlaksanaya penyuluhan Transmigrasi
PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL Orang 300 62.294.000 50 10.372.000 - - 50 10.372.000 16,67 16,65
Lokal bagi Masyarakat
Penyuluhan Transmigrasi Lokal - Tercapainya pemahaman masyarakat Orang 300 62.294.000 50 10.372.000 - - 50 10.372.000 16,67 16,65
tentang transmigrasi lokal
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM…)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM…)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : *)
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : *)
272
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
Program Pengendalian Pencemaran Tingkat Pencemaran Air 1 2,94 1 82,00 3,76 376,00 1.063,00
300.842.076 3.118.492.685 96.614.000 82,26 3.197.963.035
dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tingkat Pencemaran Udara 0,18 0,22 0,19 100,00 0,41 2,28 1.063,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau DATA/INFORMASI TERKAIT
Kerusakan Lingkungan Hidup PENCEMARAN DAN KERUSAKAN dok 5 3.059.411.505 4 2.954.641.725 1 58.578.500 100 82,94 5 3.003.225.275 100,00 98,16
Kabupaten/Kota AKIBAT BIO MASSA
1 51.685.500
1 6.893.000
273
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
PROGRAM PENGELOLAAN Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
1 1.596.492.015 0,004 911.033.056 0,004 439.487.000 100 87,50 0,003 1.295.592.071 0,30 81,15
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Luas Wilayah ber HPL/HGB
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah luasan RTH yang dipelihara ha 3 1.596.492.015 2,5 911.033.056 0,5 439.487.000 100 87,50 2,50 1.295.592.071 83,33 81,15
Penyimpanan Sementara Limbah B3 ketaatan penghasil LB3 pelaku usaha 10 42.000.000 5 4.209.600 5 2.623.000 20 80,44224171 6 6.319.600 60 15,05
274
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin KETAATAN TERHADAP IZIN
Pelaku usaha 6 398.865.837 6 349.731.903 6 18.098.000 100 92,30301691 3 366436903 50 91,86971383
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
275
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Presentase dokumen yang dikaji dan
% 100 1834343232 100 1523808172 100 46.125.500 110 90,22026861 210 1565422722 210 85,33968424
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah dikeluarkan izin lingkungannya
Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Persentase Penghargaan Lingkungan % 500 119.520.700 400 101.471.700 100 10.574.500 100 97,87696818 500 111821700 100 93,55843799
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
276
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Presentase pengaduan yang tertangani 100 56027270 100 30469500 100 9076000 3 98,19303658 103 39381500 103 70,28987848
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang tertangani % 74% 12.437.458.226 80% 8.390.310.726 75% 3.907.014.499 100 78,14896901 1,55 11.443.602.276 209,45946 92,01
277
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
jumlah dok monitoring dan evaluasi
dan rencanatindak lanjut program dok
penataan lingkungan hidup
278
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga jenis 24 25.337.906 20 4.704.000 4 4.383.750 100 100,00 24 9.087.750 100,00 35,87
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Petugas kebersihan kantor 12 57.600.000 8 38.400.000 2 9.600.000 100 458,28 10 82.394.554 83,33 143,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang 100% 500 88.041.092 400 56624956 100 111.374.273 100 88,68858071 500 155.401.218 100 176,51
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi
#DIV/0! #DIV/0! 2 27.973.642 #DIV/0! #DIV/0!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
perizinan kendaraan unit 60 25.699.615 38 15.201.256 12 33.565.000 100 83,34 50 43.174.898 83,33 168,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dinas/operasional,
Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan unit 12
dinas/operasional
#DIV/0! #DIV/0! 3 2.510.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jenis peralatan kantor yang diperbaiki jenis 50 26.445.750 37 16.212.000 13 4.462.273 100 56,25 50 18.722.000 100,00 70,79
279
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KINERJA DAN REALISASI
URUSAN/BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT
KEGIATAN (OUTPUT) DAERAH PADA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH
/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG TAHUN ANGGARAN 2021 DAERAH TAHUN 2021 DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DIEVALUASI 2021 (%)
(%)
URAIAN SATUAN (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp (K) Rp
#DIV/0! #DIV/0! 0 68.292.620 #DIV/0! #DIV/0!
Terlaksananya pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala gedung kantor gedung 5 35.895.727 4 25.211.700 1 73.347.000 100 93,11 5 93.504.320 100 260,49
Terlaksananya pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
rutin/berkala kendaraan 67 142.745.383 43 86.433.178 10 27.120.000 100 41,06 53 97.568.178 79,104478 68,35
dinas/operasional
dinas/operasional
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,00 77,57 94,44 166,43
sangat
PREDIKAT KINERJA Tinggi tinggi Sangat Tinggi
Tinggi
280
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN REALISASI UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / ANGGARAN RENSTRA RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH S/D TRIWULAN
/ KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN S/D TRIWULAN TRIWULAN I,II,II,IV TAHUN 2021 I,II,II,IV TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
DAERAH) TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI I,II,III,IV TAHUN 2021(%) G JAWAB
ANGGARAN 2021 ( %
)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Cakupan Kebutuhan Administrasi yang
Badan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan terpenuhi, sarana dan prasarana aparatur
1 Persen 100 4.526.805.589 100 10.654.232.572 100 4.680.874.079 79 73,74 69,00 14.105.725.994 69,00 311,60 PendapatanD
Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana dan cakupan peningkatan
aerah
kapasitas SDM aparatur
Badan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji Pegawai Badan Pendapatan Tahun 1 - 1 7.848.711.709 1 4.030.289.079 100 72,12 1,00 10.755.199.848 100,00 #DIV/0! PendapatanD
daerah
aerah
Badan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji Pegawai Bapenda orang 28 - 28 7.848.711.709 28 4.030.289.079 100 72,12 28,00 10.755.199.848 100,00 #DIV/0! PendapatanD
aerah
Badan
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Jumlah pengembangan SDM Jenis 1 263.443.000 1 162.400.385 1 59.148.000 100 91,20 1,00 216.341.735 100,00 82,12 PendapatanD
Daerah
aerah
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
orang 55 263.443.000 32 162.400.385 6 59.148.000 100 91,20 38,00 216.341.735 69,09 82,12 PendapatanD
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelatihan formal
aerah
Badan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana jenis 3 1.962.099.880 3 1.151.879.409 3 233.456.500 100 79,66 3,00 1.337.842.539 100,00 68,18 PendapatanD
aerah
Badan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi
jenis 16 12.697.000 12 9.249.000 3 950.000 100 100,00 15,00 10.199.000 93,75 80,33 PendapatanD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/penerangan bangunan kantor
aerah
Badan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga jenis 74 74.582.795 59 70.560.673 9 866.500 78 99,48 66,00 71.422.673 89,19 95,76 PendapatanD
aerah
Badan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar dan kali 2.420 1.874.820.085 1804 1.072.069.736 240 231.640.000 95,833333 79,50 2034,00 1.256.220.866 84,05 67,00 PendapatanD
Konsultasi SKPD kedalam daerah aerah
Badan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah BMD yang diadakan jenis 1 682.441.480 1 406.620.000 1 19.870.500,00 0 0,00 1,00 406.620.000 100,00 59,58 PendapatanD
Urusan Pemerintah Daerah aerah
Badan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor jenis 40 682.441.480,00 21 406.620.000 2 19.870.500 0 0,00 21,00 406.620.000 52,50 59,58 PendapatanD
aerah
Badan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Jumlah jasa penunjang urusan jenis 3 1.257.771.800 3 900.666.731 3 283.647.000 100,00 91,12 3,00 1.159.133.941 100,00 92,16 PendapatanD
Pemerintahan Daerah
aerah
281
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN REALISASI UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / ANGGARAN RENSTRA RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH S/D TRIWULAN
/ KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN S/D TRIWULAN TRIWULAN I,II,II,IV TAHUN 2021 I,II,II,IV TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
DAERAH) TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI I,II,III,IV TAHUN 2021(%) G JAWAB
ANGGARAN 2021 ( %
)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Badan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat surat 2.000 1.081.171.800 1254 728.814.500 400 203.847.000 67,25 95,03 1523,00 922.535.500 76,15 85,33 PendapatanD
aerah
Badan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya jumlah rekening komunikasi, sumber daya
rekening 9 153.000.000 6 153.452.231 2 75.000.000 100,00 79,93 8,00 213.398.441 88,89 139,48 PendapatanD
Air dan Listrik air, dan listrik yang terbayarkan
aerah
Badan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pegawai kebersihan kantor orang 5 23.600.000 3 18.400.000 1 4.800.000 100,00 100,00 4,00 23.200.000 80,00 98,31 PendapatanD
aerah
Badan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara jenis 3 361.049.429 3 183.954.338 3 54.463.000 100,00 85,62 3,00 230.587.931 100,00 63,87 PendapatanD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
aerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Badan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 176 259.699.429 81 143.003.938 19 39.010.000 78,95 80,27 96,00 174.318.781 54,55 67,12 PendapatanD
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan aerah
Badan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jenis 15 71.350.000 12 34.825.000,00 3 9.375.000 100,00 99,20 15,00 44.125.000 100,00 61,84 PendapatanD
gedung kantor aerah
Badan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung
gedung 3 30.000.000 1 6.125.400,00 1 6.078.000 100 99,03 2,00 12.144.150 66,67 40,48 PendapatanD
dan Bangunan Lainnya kantor
aerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 82,72 75,80 88,91 82,60
PREDIKAT KINERJA T S ST T
Realisasi penerimaan PAD, persentase Badan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
2 pengelolaan pajak, persentse pelaporan Persen 100 17.872.911.112 100 12.337.451.202 100 1.516.703.000 87 67,93 87,00 13.367.736.878 87,00 74,79 PendapatanD
DAERAH
evaluasi penerimaan PAD aerah
Badan
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Jumlah pengelolaan pendapatan daerah jenis 18 17.872.911.112 9 12.337.451.202 9 1.516.703.000 100 67,93 18,00 13.367.736.878 100,00 74,79 PendapatanD
aerah
Badan
Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jenis pendapatan asli daerah jenis 20 15.488.839.112 16 11.726.458.202 4 678.408.000 100 42,65 20,00 12.015.800.878 100,00 77,58 PendapatanD
aerah
Badan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah sosialisasi pajak perundang-undangan kali 14 209.946.000 7 9.730.000 7 10.180.000 100 96,06 14,00 19.509.000 100,00 9,29 PendapatanD
Pajak Daerah yang terlaksana
aerah
282
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN REALISASI UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA REALISASI KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / ANGGARAN RENSTRA RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH S/D TRIWULAN
/ KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN S/D TRIWULAN TRIWULAN I,II,II,IV TAHUN 2021 I,II,II,IV TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
DAERAH) TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI I,II,III,IV TAHUN 2021(%) G JAWAB
ANGGARAN 2021 ( %
)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Badan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Jenis pemungutan pajak dan retribusi jenis 18 447.000.000 6 165.971.000 6 220.250.000 100 120,54 12,00 431.452.000 66,67 96,52 PendapatanD
Pengelolaan Pajak Daerah
aerah
Badan
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Pajak dokumen 2 88.746.000 1 6.390.000 1 5.030.000 100 392,64 2,00 26.140.000 100,00 29,45 PendapatanD
Daerah
aerah
Badan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Jumlah sistem jaringan yang terpelihara, sistem/Jeni
12 176.512.000 5 28.579.000 6 88.185.000 83,333333 36,50 10,00 60.764.000 83,33 34,42 PendapatanD
Basis Data Pajak Daerah Jumlah Jenis data pajak s
aerah
Badan
Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Obyek Pajak dokumen 2 220.856.000 1 32.860.000 1 44.520.000 100 76,15 2,00 66.760.000 100,00 30,23 PendapatanD
aerah
Badan
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
Jumlah pelaporan monitoring PAD laporan 8 98.834.000 4 26.838.000 4 38.210.000 100 82,13 8,00 58.219.500 100,00 58,91 PendapatanD
Pajak Daerah
aerah
Badan
Penagihan Pajak Daerah Jumlah penagihan dan penindakan kali 38 992.874.000 19 308.330.000 19 397.130.000 100 77,86 38,00 617.518.500 100,00 62,20 PendapatanD
aerah
Badan
Pengendalian, Pemeriksaan dan Jumlah Evaluasi dan Pengendalian yang
kali 22 149.304.000 11 32.295.000 11 34.790.000 100 112,90 22,00 71.573.000 100,00 47,94 PendapatanD
Pengawasan Pajak Daerah dilaksanakan
aerah
283
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN,
Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang terlaksana 1 280.196.340 1 250.762.092 1 76.127.000 100 26,59 1 271.005.092 100,00 96,72 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Aparatur yang mengikuti diklat formal 24 280.196.340 37 250.762.092 9 76.127.000 100 56,57 46 293.829.592 191,67 104,87 PENELITIAN DAN
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
1 981.052.415 0 566.232.987 1 173.837.500 100 30,48 1 619.212.419 100,00 63,12 PENELITIAN DAN
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang dikelola selama satu tahun 27000 617.717.110 22500 423.236.360 4500 109.637.500 100,00 81,97 27000 513.103.460 100,00 83,06 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik 3 363.335.305 0 142.996.627 2 64.200.000 100 54,26 2 177.831.179 66,67 48,94 PENELITIAN DAN
Air dan Listrik
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 2.399.818.187 3 2.132.596.618 3 198.277.200 100 53,33 3 2.238.343.775 100,00 93,27 PENELITIAN DAN
Daerah yang terlaksana
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
4 14.645.880 4 10.835.080 2 1.530.000 100 100,00 4 12.365.080 100,00 84,43 PENELITIAN DAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga 20 21.511.055 20 28.151.455 2 10.068.200 100,00 100,00 20 38.219.655 100,00 177,67 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Perjalanan dinas ke luar daerah BADAN PERENCANAAN,
1557 2.363.661.252 1459 2.093.610.083 307 186.679.000 0,98 95,34 1462 2.271.582.305 93,90 96,10
Konsultasi SKPD Perjalanan dinas dalam daerah PENELITIAN DAN
284
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN,
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan
16 2.289.880.300 13 1.251.333.816 3 572.992.000 100,00 77,42 16 1.694.953.952 100 74,02 PENELITIAN DAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH pelaksanaan program dan kegiatan
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen perencanaan dan pendanaan daerah 16 2.289.880.300 13 1.251.333.816 3 572.992.000 0,00 44,45 13 1.506.033.122 81,25 65,77 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah peserta dan dokumen berita acara 2000 1500 500 50 1750 87,5 BADAN PERENCANAAN,
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 384.213.900 246.313.900 47.787.000 100 294.100.900 76,55
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan RKPD 8 6 2 50 7 87,5 PENELITIAN DAN
285
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Dokumen analisis data dan informasi BADAN PERENCANAAN,
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan pemerintahan daerah bidang perencanaan 11 852.845.515 9 257.915.310 2 23.534.500 0 23,98 9 263.559.810 81,82 30,90 PENELITIAN DAN
Daerah pembangunan daerah PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah 11 852.845.515 9 257.915.310 2 23.534.500 100 97,42 11 280.841.710 100,00 32,93 PENELITIAN DAN
Pembangunan Daerah
PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan BADAN PERENCANAAN,
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana 65 506.171.800 51 349.073.300 14 34.434.000 100,00 81,80 65 377.239.800 100,00 74,53 PENELITIAN DAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH pembangunan daerah PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan
65 506.171.800 51 349.073.300 14 34.434.000 28,57142857 9,18 55 352.234.800 84,62 69,59 PENELITIAN DAN
Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan BADAN PERENCANAAN,
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Dokumen LKIP dan PK Kabupaten 10 123.676.200 8 63.853.200 2 5.416.000,00 100 17,74 10 64.814.200 100,00 52,41 PENELITIAN DAN
Kabupaten/Kota PENGEMBANGAN DAERAH
286
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN,
Jumlah OPD pengampu kemiskinan yang
10 283.675.560 0 178.083.560 10 53.230.500 200 0,90 20 178.561.560 200,00 62,95 PENELITIAN DAN
dikoordinasikan
PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan BADAN PERENCANAAN,
OPD terkait penanggulangan kemiskinan yang
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 10 283.675.560 0 178.083.560 10 53.230.500 400 77,16 40 219.157.060 400,00 77,26 PENELITIAN DAN
terkoordinasi
Daerah Bidang Pembangunan Manusia PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Cakupan OPD bidang ekonomi yang
100 180.000.000 0 6.211.000 100 33.115.500 100 87,16 100 35.075.500 100,00 19,49 PENELITIAN DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dikoordinasikan dan difasilitasi
PENGEMBANGAN DAERAH
287
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan BADAN PERENCANAAN,
Penyelenggaraan Pemerintahan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan 36 400.953.000 0 119.149.300 36 114.340.000 100 98,96 36 232.300.500 100,00 57,94 PENELITIAN DAN
Pengkajian Peraturan pengkajian peraturan PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen rekomendasi kajian 4 400.953.000 3 119.149.300 2 114.340.000,00 100 98,96 5 232.300.500 125,00 57,94 PENELITIAN DAN
Data dan Pengkajian Peraturan
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN,
Cakupan inovasi yang diterapkan 100 122.519.300 0 82.830.675 100 15.473.000 100 89,25 100 96.639.775 100,00 78,88 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
288
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
289
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16
Belanja Langsung
PROGRAM PENGELOLAAN
Jumlah Informasi Administrasi
INFORMASI ADMINISTRASI Sistem 1 398.241.000 1 251.551.000 1 25.747.200 100 99 2 277.098.200 200 70
Kependudukan yang dikelola
KEPENDUDUKAN
290
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16
Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Profil Kependudukan yang Buku 6 468.713.500 5 371.447.000 1 16.989.000 100 100 6 388.436.000 100 83
Disusun
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Buku Profil yang
Buku 6 468.713.500 5 91,7 371.447.000 1 16.989.000 100 100 6 388.436.000 100 83
kependudukan serta kebutuhan diterbitkan
lain
Program Penunjang Urusan Cakupan kebutiuhan Admintrasi
1. % 100 1.611.364.500 80 97,60 1.056.590.415 20 808.378.600 101 91 100 1.790.347.946 100 111
Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terpenuhi
Penyediaan Jasa Surat Menyusrat Jumlah Surat terkrim lbr 1200 711.574.420 1.000 99,63 626.293.580 200 186.652.100 100 97 1.200 806.945.680 100 113
Penyedia jasa kebersihan Jumlah Jasa kebersihan kantor org 72 33.600.000 51 100 25.200.000 0 - #DIV/0! #DIV/0! 51 25.200.000 71 75
291
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16
292
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 16
Kegiatan Penyusunan RKA dan
Jumlah Dokumen RKA dan DPA dokumen 10 3.181.000 5 100 2.570.500 2 4.266.500 100 75 7 5.766.750 70 181
DPA
a capaian kinerja
dikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1.817.261.000 91 16.939.135.253 208.395
``
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM…)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :
293
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
TARGET RENSTRA KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH RENJA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D
KEGIATAN (OUTPUT) SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH S/D PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN PERIODE RENSTRA TAHUN BERJALAN (TAHUN TRIWULAN I - TRIWULAN IV TRIWULAN I - TRIWULAN IV
PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I - JAWAB
PERANGKAT DAERAH) 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021( % )
TAHUN 2020 TRIWULAN IV TAHUN
ANGG. 2021 ( % )
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemeritahan Bidang Pariwisata #DIV/0! #DIV/0! - 1.599.864.809 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Aparatur telah mengikuti pendidikan dan orang 13 76.000.000 14 128.562.202 2 27.872.000 200,00 93,42 18,00 154.598.902 138,46 203,42
Daerah pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang mengikuti
Orang 13 76.000.000 14 128.562.202 2 27.872.000 200,00 93,42 18,00 154.598.902 138,46 203,42
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan formal
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan Jenis 30 3.760.000 5 4.130.000 5 1.484.000 100,00 100,00 10,00 5.614.000 33,33 149,31
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang disiapkan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga Jenis 63 3.105.000 6 3.020.000 15 1.086.000 66,67 100,00 16,00 4.106.000 25,40 132,24
yang disediakan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan keluar daerah kali 1245 1.138.211.000 1067 575.695.475 310 146.258.500 237,74 99,98 1.804,00 721.921.925 144,90 63,43
Konsultasi SKPD
dan dalam daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya barang milik daerah yang
persen 100 367.800.000 100 115.801.000 100 124.699.200 100,00 91,41 200,00 229.784.000 200,00 62,48
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan
294
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
TARGET RENSTRA KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH RENJA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D
KEGIATAN (OUTPUT) SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH S/D PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN PERIODE RENSTRA TAHUN BERJALAN (TAHUN TRIWULAN I - TRIWULAN IV TRIWULAN I - TRIWULAN IV
PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I - JAWAB
PERANGKAT DAERAH) 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021( % )
TAHUN 2020 TRIWULAN IV TAHUN
ANGG. 2021 ( % )
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pengadaan peralatan gedung
Pendukung Gedung Kantor atau Unit 24 264.800.000 31 43.458.000 2 91.657.200 100,00 99,97 33,00 135.088.000 137,50 51,02
kantor
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya jasa penunjang urusan
persen 100 806.139.437 100 739.138.579 100 103.193.300 100,00 97,96 200,00 840.230.176 200,00 104,23
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yg dikelola selama satu tahun surat 2500 673.739.437 488 613.981.657 500 53.220.800 119,60 100,00 1.086,00 667.202.457 43,44 99,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Unit 1 225.237.000 3 47.875.800 1 17.480.871 100,00 100,00 4,00 65.356.671 400,00 29,02
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Unit 0 - 0 - 0 - - - - - - -
Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya
Lainnya
295
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
TARGET RENSTRA KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH RENJA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D
KEGIATAN (OUTPUT) SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH S/D PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN PERIODE RENSTRA TAHUN BERJALAN (TAHUN TRIWULAN I - TRIWULAN IV TRIWULAN I - TRIWULAN IV
PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I - JAWAB
PERANGKAT DAERAH) 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021( % )
TAHUN 2020 TRIWULAN IV TAHUN
ANGG. 2021 ( % )
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pengelolaan Kawasan Strategis
Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola lokasi 1 429.243.250 4.960.102.794 1 2.143.780.500 100,00 81,62 1,00 6.709.864.800 100,00 1.563,18
Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Kawasan
Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata
Wisata Strategis Pariwisata
yang
Kabupaten/Kota Unit 124 329.243.250 112 4.960.102.794 60 2.003.135.900 21,67 86,97 125,00 6.702.164.800 100,81 2.035,63
dikembangkan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan lokasi 6 1.688.148.600 4 4.264.718.400 1 334.611.181 100,00 79,70 5,00 4.531.410.650 83,33 268,42
Kabupaten/Kota berkembang
Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah daerah tujuan wisata yg
Objek 6 1.688.148.600 113 4.264.718.400 1 334.611.181 100,00 79,70 114,00 4.531.410.650 1.900,00 268,42
Kabupaten/Kota berkembang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 71,80 70,78 398,67 779,04
PREDIKAT KINERJA Sangat rend Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Persentase Pertumbuhan Jumlah
Program Pemasaran Pariwisata persen 7,5 3.303.073.567 7,1 1.992.911.640 -49 448.735.800 - 12,06 86,60 13,01 2.381.530.432 173,46 72,10
Wisatawan
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Jumlah pemasaran dalam dan luar negeri
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
daya tarik, destinasi dan kawasan strategis kali 4 3.303.073.567 1.992.911.640 4 448.735.800 100,00 86,60 4,00 2.381.530.432 100,00 72,10
Kawasan Strategis
pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Jumlah promosi pariwisata melalui
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya pemanfaatan
media 2 131.706.647 1 99.998.000 1 27.138.000 100,00 99,82 2,00 127.086.000 100,00 96,49
Baik Dalam dan teknologi informasi
Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah promosi wisata melalui pameran
kali 22 3.171.366.920 17 1.892.913.640 4 421.597.800 100,00 85,75 21,00 2.254.444.432 95,45 71,09
Pariwisata yang diikuti
Kabupaten/Kota
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 84,10 89,69 117,23 77,95
PREDIKAT KINERJA Tinggi Tinggi Tinggi
296
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
TARGET RENSTRA KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH RENJA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D
KEGIATAN (OUTPUT) SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH S/D PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN PERIODE RENSTRA TAHUN BERJALAN (TAHUN TRIWULAN I - TRIWULAN IV TRIWULAN I - TRIWULAN IV
PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I - JAWAB
PERANGKAT DAERAH) 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021( % )
TAHUN 2020 TRIWULAN IV TAHUN
ANGG. 2021 ( % )
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Program Pengembangan Sumber Daya Lembaga yang bermitra dengan
lembaga 1 652.342.000 1 1.237.188.600 1 862.578.000 400,00 99,57 5,00 2.096.086.000 500,00 321,32
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pengembangan destinasi
297
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) DAERAH S/D
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV TAHUN JAWAB
TAHUN 2021 ( % ) 2021(%)
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Nilai Maturitas SPIP DINAS
1 PEMERINTAHAN DAERAH Point 4 2 3.602.289.900
Dinas Perhubungan PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA
Rata-rata Lama Pegawai Pendapatkan
JPL 100 20 Rp 79.374.000
Pendidikan dan Pelatihan
298
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) DAERAH S/D
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV TAHUN JAWAB
TAHUN 2021 ( % ) 2021(%)
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Kegiatan Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan 895.000.008 -
Urusan Pemerintah Daerah yang
Daerah
Terlaksana
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan operasional Kendaraan 6 672.000.000 2 19.546.300 -
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan
Unit 14 100.000.000 52 205.278.000 -
Lainnya kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah
Gedung perlengkapan Unit 7 50.000.000 68 96.121.000 -
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan 387.000.000 129.316.130
Pemerintahan Daerah
Daerah yang Terlaksana
Penyediaan Jumlah kegiatan
Jasa Surat penyediaan jasa Kegiatan 10 546.966.150 4 346.440.625 2 78.915.200 100% 100% 6 425.253.740 60% 78%
Menyurat surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Rekening jasa komunikasi,
Rekening 12 290.000.000 9 126.999.276 2 50.400.930 100% 93% 11 174.071.707 92% 60%
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
299
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) DAERAH S/D
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV TAHUN JAWAB
TAHUN 2021 ( % ) 2021(%)
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ DINAS
2 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN %
yang dipelihara dan direhabitasi PERHUBUNGAN
(LLAJ)
Jumlah Kegiatan Pemenuhan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Perlengkapan Jalan di Jalan Kegiatan 13.054.544.709
Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan
Unit 607 18.519.712.025 543 1.985.726.146 192 16.075.150
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten yang disediakan
300
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) DAERAH S/D
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV TAHUN JAWAB
TAHUN 2021 ( % ) 2021(%)
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Manajemen dan Jumlah Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kegiatan 5.115.000.000 565.440.000
Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa
Jumlah kegiatan koordinasi dalam
Lalu Lintas Untuk Kegiatan 20 3.905.000.000 - - 4 436.800.000 100% 97% 4 421.800.000 20% 11%
peningkatan pelayanan angkutan
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
pengendalian
pengoperasian Kegiatan 15 128.000.000 1 3 25.600.000 100% 100% 4 25.600.000 27% 20%
angkutan umum
di jalan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Keselamatan
Kecamatan 508.000.000 -
di Jalan LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit
dan Pemantauan Jumlah pelaksanaan Kegiatan
Pemenuhan Persyaratan Pemilihan dan pemberian
Kegiatan - - -
Penyelenggaraan Kompetensi Penghargaan Awak Kendaraan
Pengemudi Kendaraan Umum Teladan
Bermotor Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 99%
Sangat Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN operasional pengelolaan DINAS
% 3.075.215.345
PELAYARAN pelabuhan penyeberangan PERHUBUNGAN
dan Terminal
301
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN KINERJA DAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) DAERAH S/D
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV TAHUN JAWAB
TAHUN 2021 ( % ) 2021(%)
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan 2.100.000.000 3.075.215.345
Pengoperasian Pelabuhan
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
Jumlah kegiatan peningkatan
Pengoperasian dan Pemeliharaan
pengelolaan terminal
Pelabuhan Kegiatan 26 2.150.000.000 15 66.454.250 3 3.075.215.345 100% 84% 18 2.648.498.168 69% 123%
Angkutan Sungai, Danau
Pengumpan Lokal
dan Penyeberangan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 84%
Sangat
Predikat Kinerja Tinggi
Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 99,72% 91,53%
Sangat Sangat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Tinggi Tinggi
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :
302
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target Renstra PD Pada Tahun
No Renstra PD sampai Tahun Renja PD Tahun Berjalan yang di dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Realisasi Anggaran Renstra PD
dan Program / Kegiatan (Output) 2016 s/d 2021
Lalu (2020) Evaluasi (2021) Renja PD Tahun 2021 (%) Triwulan IV tahun 2021 s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
303
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target Renstra PD Pada Tahun
No Renstra PD sampai Tahun Renja PD Tahun Berjalan yang di dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Realisasi Anggaran Renstra PD
dan Program / Kegiatan (Output) 2016 s/d 2021
Lalu (2020) Evaluasi (2021) Renja PD Tahun 2021 (%) Triwulan IV tahun 2021 s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase barang milik daerah
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang
penunjang urusan pemerintahan daerah persen 8 174.911.115 22 25.141.500 100 54.408.600 100,00 94,74 122 76.689.673 1.525,00 43,84
Urusan Pemerintahan Daerah
yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
Jumlah Mobil/kendaraan operasion atau
Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan unit 62 122.102.000 - - 16 39.900.000 100,00 93,84 16 37.441.073 25,81 30,66
lapangan yang dipelihara
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Ton 20.547 5.806.901.000 19.570 1.401.719.000 20.547 2.012.855.379 96,69 96,63 19.867 3.346.733.525 96,69 57,63
Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Jumlah TPI Yang terkelola Unit 3 - 2 - 1 98.475.729 100,00 95,04 3 93.592.800 100,00 #DIV/0!
Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Jumlah TPI direhabilitasi Unit - - - - 1 98.475.729 100,00 95,04 1 93.592.800 #DIV/0! #DIV/0!
Ikan
304
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target Renstra PD Pada Tahun
No Renstra PD sampai Tahun Renja PD Tahun Berjalan yang di dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Realisasi Anggaran Renstra PD
dan Program / Kegiatan (Output) 2016 s/d 2021
Lalu (2020) Evaluasi (2021) Renja PD Tahun 2021 (%) Triwulan IV tahun 2021 s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai
dengan 10 GT yang beroperasi disungai, Waduk, Jumlah kapal perikanan berukuran
Unit - - - - 50 14.913.000 204,00 94,45 102 14.085.000 #DIV/0! #DIV/0!
Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat sampai dengan 10 GT yang terdaftar
diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten
305
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target Renstra PD Pada Tahun
No Renstra PD sampai Tahun Renja PD Tahun Berjalan yang di dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Realisasi Anggaran Renstra PD
dan Program / Kegiatan (Output) 2016 s/d 2021
Lalu (2020) Evaluasi (2021) Renja PD Tahun 2021 (%) Triwulan IV tahun 2021 s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan
Jumlah kawasan perikanan budidaya
perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan Kawasan - - - - 1 73.391.000 100,00 98,52 1 72.302.000 #DIV/0! #DIV/0!
yang dikembangkan
di Darat
Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Jumlah bibit ikan unggul yang
Paket - - - - 3 96.418.000 100,00 97,54 3 94.045.000 #DIV/0! #DIV/0!
Air untuk Pembeudidayaan Ikan di Darat dikembangkan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (
Ton - - 26 4.956.720.086 3.064 37.249.000 99,89 97,52 3.086 4.993.047.086 #DIV/0! #DIV/0!
Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten TON)
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi Jumlah Komsumsi ikan Perkapita /Tahun Kg/Kapita - - - - - -
dan Usaha Pengolahan dalam satu Daerah
Pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Kelompok yang mendapatkan
Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah sarana, prasarana pengolahan dan klp - - - 4 37.249.000 125,00 97,52
Kabupaten Pemasaran ikan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 112,44 97,52 #REF! #REF!
PREDIKAT KINERJA sgt Baik Baik
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.698.429.529 97,36
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8) 92,98 97,59 #REF! #REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumber daya Manusia
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Belum terpenuhinya dokumen SPIP sehingga nilai Maturitas SPIP belum tercapai
306
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Jumlah Barang milik Daerah yang
Jenis 62 278.746.000 19 183.233.000 7 77.600.000 100,00 100,00 26 260.833.000 41,94 93,57
Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi
Pengadaa Mebel Jenis 27 70.864.000 7 36.564.000 2 45.750.000 100,00 100,00 9 82.314.000 33,33 116,16
Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainya Jenis 35 207.882.000 12 146.669.000 5 31.850.000 100,00 100,00 17 178.519.000 48,57 85,88
Penyediaan Jasa Penunjag Urusan Jumlah jasa Penunjang Urusan
54 908.356.837 42 754.340.782 11 172.148.640 100,00 96,86 53 921.081.732 98,15 101,40
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Honor ATK,Materai,Cetak
Penyediaan Jassa Surat Menyurat Penggandaan dan makan minum Jenis 30 781.397.900 24 668.410.100 5 145.455.450 100,00 99,76 29 813.521.000 96,67 104,11
harian pegawai.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Pembayaran rekening telepon,air dan Rekenin
24 126.958.937 18 85.930.682 6 26.693.190 100,00 81,03 24 107.560.732 100,00 84,72
dan listrik listrik g
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang jumlah barang milik daerah yang
84 227.821.400 76 133.943.255 2 42.628.207 200,00 92,93 80 173.557.645 95,24 76,18
Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara
307
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Ke
penyelenggaraan kegiatan 7 20.000.000 7 4.608.700 7 3.954.000 100 100,00 14 8.562.700 200,00 42,81
Pemerintahan di tingkat Kecamatan lurahan
pemerintahan ditingkat Kecamatan
Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan jumlah Infrastruktur yang dibangun Paket 14 841.734.975 8 1.055.875.500 6 208.836.895 100,00 100,00 14 1.264.712.300 100,00 150,25
308
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
309
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
KECAMATAN BARRU
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA DAN REALISASI UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENSTRA
NO PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN I, II, III, IV TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN TRIWULAN I, II, III, IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 ( % ANGGARAN 2021 JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2021 (
)
%)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM PENUNJANG
Cakupan kebutuhan Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi yang terpenuhi Persen 100 26.222.685.671 75 23.391.280.814 100 5.529.163.377 100,00 91,99 88 Rp 28.477.611.952 88,00 108,60 Kecamatan Barru
DAERAH KABUPATEN/KOTA
310
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA DAN REALISASI UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENSTRA
NO PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN I, II, III, IV TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN TRIWULAN I, II, III, IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 ( % ANGGARAN 2021 JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2021 (
)
%)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah penunjang barang
Pengadaan Barang Milik
milik daerah penunjang Kantor
Daerah Penunjang Urusan urusan pemerintah daerah jenis 121 200.000.000 77 105.297.000 56 116.315.000 100,00 98,56 133 Rp 221.612.000 109,92 110,81 Kecamatan Barru
Pemerintah Daerah yang terlaksana
1.
Pengadaan Sarana dan
Jumlah jenis peralatan gedung
Prasarana Gedung Kantor dan kantor yang dibutuhkan unit 121 853.539.900 77 105.297.000 56 116.315.000 100,00 100,00 133 Rp 221.612.000 109,92 25,96
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Penyediaan Jasa paket,
Kantor
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan jenis, 78 3.460.530.910 65 3.890.091.351 13 711.472.037 100,00 95,84 78 Rp 4.571.994.913 100,00 132,12 Kecamatan Barru
Daerah Pemerintahan Daerah orang
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan dinas yang
Pemeliharaan, Biaya
dibayarkan pajaknya dan
Pemeliharaan, Pajak, dan Unit 100 266.440.000 82 135.830.005 18 80.485.000 100,00 97,00 100 Rp 213.902.420 100,00 80,28
jumlah kendaraan dinas yang
Peizinan Kendaraan Dinas
diperbaiki.
Operasional dan Lapangan
311
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI UNIT PERANGKAT
DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENSTRA
NO PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN I, II, III, IV TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN TRIWULAN I, II, III, IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 ( % ANGGARAN 2021 JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2021 (
)
%)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah jenis peralatan yang
Gedung Kantor dan Bangunan dipelihara unit 36 9.000.000 30 1.755.000 6 15.686.865 100,00 96,97 36 Rp 16.966.000 100,00 188,51
Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Jumlah jenis perlatan gedung
Gedung Kantor atau Jenis 6 3.000.000 0 0 6 3.000.000 100,00 66,67 6 Rp 2.000.000 100,00 66,67
kantor yang diperbaiki
Bangunan
Lainnya
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 101,42 90,05 82,19 4.068.230.278,86 109,37 91,91
Sangat
PREDIKAT KINERJA Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Tinggi
PROGRAM
Persentase pemerintahan
PENYELENGGARAAN Kantor
PEMERINTAHAN DAN Desa/ Kelurahan yang dibina persen 100 19.250.000 85 3.790.000 100 10.440.000 50,00 51,05 70 Rp 9.120.000 50,00 47,38 Kecamatan Barru
dan diawasi
PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan Efektifitas
Jumlah pemerintahan Desa/
2. Kegiatan Pemerintahan di 10 18.500.000 10 3.290.000 10 9.990.000 100,00 49,05 10 Rp 8.190.000 100,00 44,27
desa/kelurahan yang dibina Kelurahan
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya
Penyelenggraan Urusan
penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang tidak
pemerintahan yang tidak Kantor
dilaksanakan oleh Unit Kerja dilaksanakan oleh unit kerja SOP 13 750.000 9 500.000 4 450.000 100,00 100,00 13 Rp 950.000 100,00 126,67 Kecamatan Barru
Perangkat Daerah yang ada perangkat daerah yang ada di
di Kecamatan Kecamatan
Peningkatatn Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
Jumlah SOP yang tersusun SOP 13 1.000.000 9 500.000 4 450.000 100,00 100,00 13 Rp 950.000 100,00 95,00
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 90,00 69,83 23,20 5.480.000,00 90,00 71,52
PREDIKAT KINERJA Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi Tinggi
312
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI UNIT PERANGKAT
DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENSTRA
NO PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN I, II, III, IV TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN TRIWULAN I, II, III, IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 ( % ANGGARAN 2021 JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2021 (
)
%)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah pemerintahan
Desa/kelura
Evaluasi Kelurahan desa/kelurahan yang 10 15.000.000 10 1.320.000 10 3.558.000 100,00 93,59 10 Rp 4.650.000 100,00 31,00
han
dimonitoring
Pemberdayaan Lembaga Cakupan kegiatan
Kantor
Kemasyarakatan Tingkat pemberdayaan lembaga Lembaga 145 1.866.232.000 120 452.396.000 25 201.690.000 100,00 49,98 145 Rp 553.196.000 100,00 29,64 Kecamatan Barru
Kecamatan kemasyarakatan
Jumlah lembaga
Penyelenggaraan Lembaga
kemasyarakatan/adat yang Lembaga 145 1.866.232.000 120 452.396.000 25 201.690.000 100,00 100,00 25 Rp 654.086.000 17,24 35,05
Kemasyarakatan
dibina
PROGRAM KOORDINASI
Cakupan Pengaduan Kantor
KETENTRAMAN DAN Masyarakat yang tertangani aduan 88 25.099.000 78 43.540.000 10 21.740.000 100,00 100,00 88 Rp 65.280.000 100,00 260,09 Kecamatan Barru
KETERTIBAN UMUM
313
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI UNIT PERANGKAT
DAN REALISASI ANGGARAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENSTRA
NO PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENJA PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN I, II, III, IV TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN TRIWULAN I, II, III, IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI TAHUN ANGGARAN 2021 ( % ANGGARAN 2021 JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2021 (
)
%)
URAIAN SATUAN K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Koordinasi Upaya Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan upaya penyelenggaraan Kantor
Ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban aduan 88 25.099.000 78 43.540.000 10 21.740.000 100,00 100,00 88 Rp 65.280.000 100,00 260,09 Kecamatan Barru
Ketertiban Umum umum
4.
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,00 100,00 88,00 65.280.000,00 100,00 260,09
Sangat
PREDIKAT KINERJA Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Tinggi
FAKTOR PENGDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DARI SELURUH STAKE HOLDER DAN APARATUR DIKECAMATAN
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MASIH KURANG, SERTA SARANA DAN PRASARA N
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) : JUMLAH PEGAWAI DAN ANGGARAN DITAMBAH
314
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
KECAMATAN BALUSU
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra PENANGGU
NO 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN Renstra Perangkat Daerah s/d
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) BERJALAN ( 2021) YANG Renja PD S/D Semester II PD s/d Semester II Tahun NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Tahun Anggaran 2021 (%) Semester II Tahun Anggaran 2021 Anggaran 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJAG URUSAN
Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang
1 PEMERITAHAN DAERAH % 100 11.978.551.400 100 3.273.410.530 100 2.419.202.003 1 94 194 5.551.321.214 193,67 46,34
Terpenuhi
KABUPATE/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang
% 25 10.278.053.080 25 1.770.991.338 25 2.094.120.986 352 85 113 3.552.705.234,00 4,52 34,57
Daerah Dibayarkan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN Kec.Balusu Orang 25 10.278.053.080 25 1.770.991.338 25 2.094.120.986 352 85 113 3.552.705.234,00 4,52 34,57
Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah Alat Rumah Tangga jenis 42 6.051.540 21 5.654.040 7 598.000 57 702 25 9.852.040 59,52 162,80%
Jumlah Honor,ATK,Cetak,Penggandaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat jenis 66 701.285.600 33 559.875.700 5 135.146.200 240 98 45 692.269.650 68,18 98,71
dan Makan Minum Harian Pegawai
315
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra PENANGGU
NO 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN Renstra Perangkat Daerah s/d
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) BERJALAN ( 2021) YANG Renja PD S/D Semester II PD s/d Semester II Tahun NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Tahun Anggaran 2021 (%) Semester II Tahun Anggaran 2021 Anggaran 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan umum
Jumlah Tenaga Kebersihan OB 10 48.000.000 4 38.800.000 2 9.600.000 300 100 10 48.400.000 100,00 100,83
Kantor
Pemeliharaan Barang milik Daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan Keg 3 171.716.150 3 165.810.580 3 22.312.000 200 278 9 227.777.380 300,00 132,65
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan
Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan
Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Unit 142 71.272.500 24 74.887.350 6 15.075.000 67 118 28 92.675.250 19,72 130,03
Kendaraan Dinas Operasional atau
Penggantian Suku Cadang
lapangan
Pemeliharaan mebel Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara Unit 102 5.800.000 140 4.629.000 21 527.000 100 100 161 5.156.000 157,84 88,90
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki Unit 12 9.310.000 18 11.510.000 5 1.300.000 40 100 20 12.810.000 166,67 137,59
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 165,64 219,00 69,30 756.998.347,36 128,83 102,07
Sangat
Predikat Kinerja Sedang
Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Prosentase Pemerintahan
2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN % 100 22.200.000 100 - 100 2.380.000 100 4.442 100 105.710.000 100,00 476,17
Desa/Kelurahan Yang Dibina
PUBLIK
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa/K
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 6 22.200.000 - - 6 2.380.000 100 4.442 6 105.710.000 100,00 476,17
Pemerintahan di tingkat Kecamatan el
Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100 4.442 106,00 233.209.990,83 476,17 952,34
Predikat Kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Kewilayahan Yang
3 % 100 2.761.414.865 100 2.649.617.760 100 493.859.267 20 35 120 2.820.030.010 120,00 102,12
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Dikembangkan
316
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra PENANGGU
NO 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN Renstra Perangkat Daerah s/d
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) BERJALAN ( 2021) YANG Renja PD S/D Semester II PD s/d Semester II Tahun NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Tahun Anggaran 2021 (%) Semester II Tahun Anggaran 2021 Anggaran 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembanguan Sarana dan Prasarana
Jumlah Infrastruktur Yang Dibangun Paket 11 1.238.568.500 10 1.374.068.150 1 198.304.317 - - 10 1.374.068.150 90,91 110,94
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang
Jenis 25 342.032.300 4 279.470.300 33 151.694.700 - 40 4 340.550.300 16,00 99,57
Kelurahan Diberdayakan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100 100,00 79,67 98.867.000 79,67 103,76
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 55,23 1.167,57 153,42 2.143.982.056 153,42 182,10
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
317
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN UNIT
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH S/D TRIWULAN I -
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG TRIWULAN I - TRIWULAN TRIWULAN I - TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TRIWULAN IV TAHUN
2020 DIEVALUASI IV TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JAWAB
ANGGARAN 2021( % )
2021(%)
318
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN UNIT
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH S/D TRIWULAN I -
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG TRIWULAN I - TRIWULAN TRIWULAN I - TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TRIWULAN IV TAHUN
2020 DIEVALUASI IV TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JAWAB
ANGGARAN 2021( % )
2021(%)
1
Jumlah kegiatan Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan 3 55.500.000 2.093.610.083 2 18.835.800 150 99,92 3 2.112.430.083 100,00 3806,18 Kecamatan
Urusan Pemerintah Daerah yang Tanete Rilau
Daerah
terlaksana
Penyediaan Jasa
Jumlah rekening air & listrik 6 Kecamatan
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Rekening 28.360.000 18.764.772 3 35.319.318 100 82,38 3 47.859.427 50,00 168,76
yang dibayarkan Rekening Tanete Rilau
Listrik
319
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN UNIT
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH S/D TRIWULAN I -
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG TRIWULAN I - TRIWULAN TRIWULAN I - TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TRIWULAN IV TAHUN
2020 DIEVALUASI IV TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JAWAB
ANGGARAN 2021( % )
2021(%)
320
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN UNIT
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH S/D TRIWULAN I -
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG TRIWULAN I - TRIWULAN TRIWULAN I - TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TRIWULAN IV TAHUN
2020 DIEVALUASI IV TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JAWAB
ANGGARAN 2021( % )
2021(%)
Jumlah Peningkatan
Peningkatan Partisifasi Masyarakat pengkoordinasian bidang
dalam Forum Musyawarah perencanaan, pembangunan, Kecamatan
Kegiatan 4 83.497.800 4 59.855.600 4 97.924.000 100 97,55 8 155.379.500 133,33 186,09
Perencanaan Pembangunan di pemerintahan, dan Tanete Rilau
Kelurahan kemasyarakatan yang
dilaksanakan di kecamatan
3
Pembangunan Sarana dan Jumlah infrastruktur kelurahan Kecamatan
paket 6 756.882.000 3 631.077.652 6 642.293.650 100 100,00 9 1.273.371.302 150,00 168,24
Prasarana Kelurahan yang dibangun Tanete Rilau
Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah masyarakat yang Kecamatan
orang 48 50.000.000 48 68.927.000 48 67.600.000 100 99,70 96 136.327.000 1600,00 272,65
Kelurahan diberdayakan Tanete Rilau
Jumlah Pemerintahan
Kecamatan
Evaluasi Kelurahan desa/kelurahan yang Desa/Kel 10 7.500.000 10 6.442.400 10 6.264.000 100 99,56 20 12.678.800 333,33 169,05
Tanete Rilau
dimonitoring dan dievaluasi
321
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN UNIT
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021 RENSTRA PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA DAERAH S/D TRIWULAN I -
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG TRIWULAN I - TRIWULAN TRIWULAN I - TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TRIWULAN IV TAHUN
2020 DIEVALUASI IV TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 JAWAB
ANGGARAN 2021( % )
2021(%)
322
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
KECAMATAN PUJANANTING
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 1.898.969.780 100 1.898.969.780 100 1.898.969.780 100,00 234,06 200 6.343.691.403 200,00 334,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan Pegawai 100 1.898.969.780 100 1.898.969.780 100 1.898.969.780 100,00 234,06 200 6.343.691.403 200,00 334,06
Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Jumlah Barang milik Daerah yang
Jenis 62 278.746.000 19 278.746.000 3 22.000.000 233,33 100,00 26 300.746.000 41,94 107,89
Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi
Pengadaan Alat Kantor lainnya Jenis 27 70.864.000 7 70.864.000 1 8.500.000 100,00 100,00 8 79.364.000 29,63 111,99
Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainya Jenis 35 207.882.000 12 207.882.000 2 13.500.000 100,00 100,00 14 221.382.000 40,00 106,49
323
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Honor ATK,Materai,Cetak
Penyediaan Jassa Surat Menyurat Penggandaan dan makan minum harian Jenis 30 781.397.900 24 781.397.900 5 150.159.800 100,00 207,28 29 1.092.642.300 96,67 139,83
pegawai.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Pembayaran rekening telepon,air dan Rekenin
24 126.958.937 18 126.958.937 6 15.358.575 100,00 146,63 24 149.479.521 100,00 117,74
dan listrik listrik g
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Jumlah tenaga Kebersihan Kantor Orang 11 4.800.000
Sangat Sangat
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Tinggi Tinggi
Persentase Pemerintahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Desa/Kelurahan yang dibina dan % 23 21.000.000 11 21.000.000 11 7.636.800 100 168,65 22 33.879.600 95,65 161,33
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
diawasi
Kec.
Terlaksananya Koordinasi Desa/K Pujananting
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
penyelenggaraan kegiatan eluraha 7 20.000.000 7 20.000.000 7 7.533.800 100 169,59 14 32.776.600 200,00 172,13
Pemerintahan di tingkat Kecamatan
pemerintahan ditingkat Kecamatan n
324
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kec.
Jumlah Kegiatan Kelurahan yang Keg,pak Pujananting
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 104 1.457.476.975 30 1.457.476.975 43 369.926.290 83,72 136,92 66 1.963.991.225 63,46 134,75
diberdayakan etJenis
325
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN Realisasi Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Renstra PD PENANGGU
NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN BERJALAN ( 2021) YANG S/D Semester II Tahun Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun s/d Semester II Tahun Anggaran NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Anggaran 2021 (%) Anggaran 2021 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
326
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN Realisasi Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Renstra PD PENANGGU
NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN BERJALAN ( 2021) YANG S/D Semester II Tahun Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun s/d Semester II Tahun Anggaran NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Anggaran 2021 (%) Anggaran 2021 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Honor,ATK,Cetak,Penggandaan dan jenis 3 109.895.700 33 156.000.000 5 110.503.200 120 98 39 263.997.150 1.300,00 240,23
Makan Minum Harian Pegawai
Pemeliharaan mebel Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara Unit 4 2.350.000 4 4.629.000 4 2.350.000 - - 4 4.629.000 100,00 196,98
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Kerja Yang Unit 11 2.210.000 18 150.000 2 2.210.000 - 100 18 2.360.000 163,64 106,79
Diperbaiki
Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Pengecatan Gedung,pagar dan
Unit 1 1.196.800 2 2.186.000 2 1.900.800 - 100 2 4.086.800 200,00 341,48
Kantor dan Bangunan Lainnya penataan halaman
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 82,16 96,40 57,89 731.433.697,77 298,04 204,79
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Prosentase Pemerintahan
2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN % 100 4.541.200 100 43.732.000 100 33.655.800 100 341 100 158.350.400 100,00 3.486,97
Desa/Kelurahan Yang Dibina
PUBLIK
327
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN Realisasi Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Renstra PD PENANGGU
NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN BERJALAN ( 2021) YANG S/D Semester II Tahun Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun s/d Semester II Tahun Anggaran NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Anggaran 2021 (%) Anggaran 2021 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Pemerintahan Desa/K
7 4.056.400 5,00 26.892.000 5 11.621.000 100 45 10 32.148.400 142,86 792,54
Pemerintahan di Tingkat kecamatan Desa/Kelurahan Yang Dibina el
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Jumlah Pemerintahan Desa/K
5 484.800 5,00 - 5 484.800 100 775 10 3.756.400 200,00 774,83
oleh unit kerja perangkat daerah yang Desa/Kelurahan Yang Dibina el
ada di Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 130 321 106,00 106.119.584,25 1.392,77 5.571,09
Predikat Kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Kewilayahan Yang
3 % 100 400.071.600 100 735.998.400 100 868.433.458 20 97 120 1.575.620.658 120,00 393,83
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Dikembangkan
Jumlah Pemerintahan
Evaluasi Kelurahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring Kelomp 2 3.746.400 - 45.467.400 6 3.746.400 67 90 4 48.825.400 200,00 1.303,26
dan Dievaluasi ok
328
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET KINERJA DAN Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ANGGARAN RENJA PD TAHUN Realisasi Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Renstra PD PENANGGU
NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT) 2021 ( AKHIR PERIODE RENSTRA PD SAMPAI DENGAN BERJALAN ( 2021) YANG S/D Semester II Tahun Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun s/d Semester II Tahun Anggaran NG JAWAB
RENSTRA PD) RENJA PD TAHUN 2020 DIEVALUASI Anggaran 2021 (%) Anggaran 2021 2021 (%)
Uraian Tugas K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 89 93 9,00 592.132.747 314 1.093
Predikat Kinerja
PROGRAM KOORDINASI
Cakupan Pengaduan Masyarakat
4 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN % 100 25.000.000 100 16.840.000 100 17.080.000 100 97 200 33.392.000 200,00 133,57
Yang Tertangani
UMUM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100 96,91 79,67 33.392.000 79,67 133,57
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 55,23 152,58 153,42 1.717.914.194 153,42 1.038,15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
329
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
KECAMATAN MALLUSETASI
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI 2021 % ) ANGGARAN 2021 2021(%) G JAWAB
Pengadaan Mebel Jumlah meubel yang tersedia jenis 7 25.000.000 0 - 6 - 0,00 #DIV/0! 0 - 0 0
330
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI 2021 % ) ANGGARAN 2021 2021(%) G JAWAB
331
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI 2021 % ) ANGGARAN 2021 2021(%) G JAWAB
Presentase lembaga
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang mendukung
Kemasyarakatan Tingkat persen 100 190.119.800 100 120.901.100 100 140.555.600 0,99 98,63 100,9863 259.536.700 100,9863399 136,5121886
pelaksanaan pemberdayaan
Kecamatan
masyarakat
Penyelenggaraan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
lembaga 5 190.119.800 5 120.901.100 5 140.555.600 100,00 98,63 10 259.536.700 200 136,5121886
Kemasyarakatan yang dibina
332
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI 2021 % ) ANGGARAN 2021 2021(%) G JAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA KECIL Persentase Pemberdayaan UMKM persen - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 0
DAN USAHA MIKRO (UMKM)
333
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN UNIT
URUSAN / BIDANG URUSAN RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / DAERAH PADA TAHUN 2021
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D DAERAH
KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM / KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN PENANGGUN
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2020 2021) YANG DIEVALUASI 2021 % ) ANGGARAN 2021 2021(%) G JAWAB
334
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
484.924.510,00
436.854.038,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM
96.473.500,00 77% -
Perangkat Daerah Aparatur
428.124.510,00
401.029.038,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti
30 OK 27 OK 7 Orang 80.153.000,00 86% 81% 39 Orang 466.211.237,00 110% 109%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan formal
56.800.000,00
35.825.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan
Bimbingan Tekhnis Implementasi
teknis implementasi peraturan perundang- 30 OK 25 OK 5 Orang 16.320.500,00 40% 55% 27 Orang 44.865.000,00 83% 79%
Peraturan Perundang-Undangan
undangan
3.613.280.916,00
335
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
I
K Rp. K Rp.
(4) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
44.121.0
191.000,
00,00
0044.
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 5 jenis 5 jenis
5 Jenis 4.776.000,00 100% 100% 5 Jenis 48.882.000,00 100% 111%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang disediakan
34.624.900,00
64.166.250,00
Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga 2 jenis 2 jenis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Jenis 8.000.000,00 100% 77% 2 jenis 40.803.900,00 100% 64%
656.794.000,
yang disediakan
851.454.000,
00
00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 2 jenis 2 jenis
2 jenis 270.000.000,00 100% 98% 2 jenis 921.439.000,00 100% 108%
2.340.542.416,
2.884.269.773,
Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan
00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 651 OK 00 522 OK
Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah 129 OK 633.062.500,00 95% 100% 645 OK 2.972.925.135,00 99% 103%
Konsultasi SKPD
487.530,00542
537.198.600,0
0
.
336
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
I
K Rp. K Rp.
(4) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
888.054.5
000.000,0
00,00
0900.
2 Unit 2 unit
- Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan - - - - 2 Unit 888.054.500,00 100% 99%
69.300.000,00
500.000,0032.
Jumlah pengadaan Kendaraan 4 unit 2 unit
- - - - - 2 Unit 32.500.000,00 50% 47%
dinas/operasional
357.560,00884.
990.710,00986.
Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 189.256.786,00 100% 93%
jabatan/dinas 15 Paket 12 Paket
3 Paket 15 Paket 1.237.362.040,00 100% 140%
728.515.793,002.
458.838.190,001.
jabatan/dinas
337
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH) PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
DIEVALUASI
TAHUN 2020 S/D 2021 ( % ) S/D TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
K Rp.
1.151.339.37
K Rp. I
571.327.08
9,00
9,00
4 rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah pembayaran rekening telepon, air dan 4 Rekening
200.000,00197.
4 rekening 273.156.259,00 100% 88% 810.935.359,00 100% 70%
Daya Air dan Listrik listrik
213.096.250,00
7 org/bln
Jumlah jasa kebersihan kantor yang 1 Paket
1 Paket 292.551.000,00 100% 99% 2 Paket 501.828.250,00 100% 254%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dibayarkan
213.786.235,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 3 unit
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Di 3 unit
3 Unit 120.660.000,00 100% 59% 284.829.885,00 100% 89%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pelihara
Jabatan
500.000,00219.
122.543.051,00
13 unit
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 13 unit
13 unit 99.000.000,00 85% 99% 220.325.051,00 100% 100%
empat dan roda dua yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
338
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
RENSTRA PERANGKAT PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
DIEVALUASI
DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2021 ( % ) S/D TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
35.1
75.9
30,0
390.27
0,0089
0
.
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan 18 unit (9 18 unit (9
18 unit (9
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Unit roda Unit roda 4
Unit roda 4
yang diperpanjang perizinannya 4 & 9 Unit & 9 Unit 15.390.000,00 50% 48% 42.518.024,00 48% 48%
& 9 Unit
roda 2) roda 2)
roda 2)
34.305.00
42.930.000,
0,00
00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 5 jenis 5 jenis
Lainnya 5 Jenis 28.275.000,00 100% 39% 45.355.000,00 100% 106%
493.095.808,
642.535.704,0
00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang
0
3 unit 3 unit
dan Bangunan Lainnya dipelihara 3 Unit 731.391.250,00 100% 85% 1.117.065.908,00 100% 174%
913.835.351,0
129.179.914,00
0
2.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
4 unit 4 unit
dan Bangunan Lainnya dipelihara 9 Unit 1.225.098.962,00 100% 100% 2.135.520.808,00 100% 100%
772.675.000,00
1.
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah pakaian dinas anggota DPRD beserta
425 org/psg 285 pasang 400
DPRD perlengkapannya yang disediakan 125 org/psg 194.400.000,00 94% 90% 947.437.500,00 94% 67%
org/psg
339
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
486.787.500,00
327.952.600,00
Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh 399 Kali 448 Kali 72 Kali 60.000.000,00 100% 98% 530 386.949.800,00 90% 79%
DPRD masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi
723.512.500,00
441.116.500,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat-rapat paripurna yang difasilitasi 188 kali 166 Kali 20 Kali 108.610.000,00 100% 66% 186 513.116.520,00 99% 71%
DPRD
2.444.000.000,00
1.615.000.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah belanja rumah tangga Pimpinan DPRD
156 OB 120 OB 36 OB 1.020.000.000,00 100% 100% 138 OB 2.635.000.000,00 88% 108%
DPRD yang disediakan
340
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
770.075.000,00
737.075.000,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Jumlah rapat Pembahasan rancangan
75 kali 60 Kali 15 Kali 33.000.000,00 100% 55% 75 Kali 755.251.000,00 84% 98%
Daerah peraturan daerah yang difasilitasi
124.895.000,00
25.845.000,00
Jumlah perjalanan dinas dalam
Penyelenggaraan Kajian Perundang-
rangkaSosialisasi peraturan perundang- 450 Ok 75 OK 125 OH 1.398.125.000,00 64% 68% 75 OH 974.485.000,00 34% 780%
Undangan
undangan
3.000.000.000,00
2.400.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif 20 16 45Ranperda 750.000.000,00 80% 80% 20 3.000.000.000,00 100% 100%
Akademik DPRD Ranperda Ranperda Ranperda
8.853.578.659,00
Jumlah anggota DPRD yang mengikuti
Bimbingan Tekhnis DPRD 25 org 1.451.073.000,00 100% 91% 25 org
whorkshop dalam Peningkatan kapasitas
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan 150 Orang 125 Orang 36 org/bln 126.000.000,00 100% 100% 36 Org/bln 10.682.121.459,00 100% 100%
DPRD yang di sediakan
Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 108 org/bln 378.000.000,00 100% 100% 36 Org/bln
Komisi yang di sediakan
100% 97% 100% 100%
341
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
I
(4) K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
714.725.000,00
383.159.600,0
Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan
0
Kunjungan Kerja dalam Daerah 4540 OH 3320 OK
anggota DPRD dalam daerah 675 OH 66.250.000,00 100% 95% 3545 OH 446.209.600,00 100% 62%
924.485.000,008.
5.347.722.000,0
Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang
0
Pelaksanaan Reses 18 kali 14 kali
difasilitasi 3 Kali 2.038.950.000,00 100% 100% 16 Kali 7.377.672.000,00 94% 83%
1.069.937.500,00
971.883.500,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
450 kali 300 Kali
Tugas DPRD yang difasilitasi 70 Kali 100.725.000,00
18.444.880.502,00
939.169.200,0020.
342
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
343
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DANKINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
344
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
345
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Orang 2 9.600.000 0 0 2 9.600.000 400 100 8 9.600.000,00 20000 0,00
Pelayanan Umum Kantor Kantor
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah jumlah barang milik daerah kegiatan 361.871.039 155.003.830 361.871.039 0 68,6267436 0 403.344.140,00 0 0,00
Penunjang Urusan yang dipelihara
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya kendaraan
dinas/operasional dan
Pemeliharaan, Pajak, dan Unit 17 29.783.570 10 9.001.580 15 29.783.570 100 198,631242 25 68.161.055,00 588,2353 0,00
Pembayaran STNK
Perizinan Kendaraan Dinas
kendaraan roda 4 dan roda
Operasional atau Lapangan
2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya rutin/berkala kendaraan Unit 16 71.600.000 23 95.609.250 20 71.600.000 100 248,45412 43 273.502.400,00 625 0,00
Pemeliharaan dan Perizinan
dinas/operasional
Alat Besar
Jumlah
Rehabilitasi/pemeliharaan Unit 6 150.000.000 15 48.393.000 6 150.000.000 0 0 15 48.393.000,00 0 -
alat-alat berat
Jumlah Rehabilitasi/
pemeliharaan peralatan dan Unit 4 100.000.000 0 0 4 100.000.000 0 0 0 - 0 -
perlengkapan bengkel alat-
alat berat
346
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
PROGRAM PENGELOLAAN Outcome : Panjang jaringan Persen 100 42.289.228.409,85 100 50.379.384.785,65 100 45.999.978.410 100 27,5151639 100 63.036.354.256,65 100 149,06
SUMBER DAYA AIR irigasi kondisi baik
Outcome : Terbangunnya
saluran pengendali banjir Persen 0 0 0 - 0 -
dan saluran pembuang
Peresentase Wilayah,
Usaha, dan Kegiatan
Pemanfaatan Air Tanah Dokumen 0 0 0 - 0 -
yang berorientasi Kepada
Aspek Konservasi
347
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
Output : Terlaksananya
Sub Kegiatan Rehabilitasi
pemeliharaan bantaran dan Km 6000 645.600.000 0 0 0 - 0 -
Tanggul Sungai
tanggul sungai
Operasi dan Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan m 8574 2.775.000.000 100 0,4270991 8574 11.852.000,00 0 -
Tanggul dan Tebing Sungai tanggul dan tebing sungai
Operasi dan Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan m 2100 690.000.000 100 14,8371739 2100 102.376.500,00 0 -
Kanal Banjir kanal banjir
Pembinaan dan
Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan OP Partisipatif
Paket 1 30.000.000 100 23,5 1 7.050.000,00 0 -
Pengelolaan SDA Kewenangan GP3A/P3A
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang 6.070.000.000 0 119,512979 0 7.254.437.795,00 0 -
Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
348
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
Pembangunan
Sub Kegiatan Pembangunan Unit
Bendung/Irigasi Dusun 1 150.000.000 0 0 0 - 0 -
Bendung Irigasi Bendung
Tokkene
Sub Kegiatan Peningkatan Terbangunnya jaringan
m 1653 2.040.000.000 100,0605 92,6921885 1654 1.890.920.645,00 0 -
Jaringan Irigasi Permukaan irigasi
Jumlah penyelenggaraan
Sub Kegiatan Perencanaa,
bangunan gedung di wilayah
Pembangunan,Pengawasan,
daerah kabupaten/kota,
dan Pemanfaatan Bangunan Unit 6 15.700.000.000 0 116,978096 0 18.365.561.017,00 0 -
pemberian izin mendirikan
Gedung Daerah
bangunan (IMB) dan
Kabupaten/Kot
sertifikat laik
349
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
Pembangunan Jembatan Jumlah akses jembatan yang Unit 4 1.500.000.000 100 75,98801 4 1.139.820.150,00 0 -
terbangun
Pemeliharaan Rutin Jembatan panjang pemeliharaan Km 30 500.000.000 0 27,3525 0 136.762.500,00 0 -
jembatan
PROGRAM
Jumlah dokumen
PENYELENGGARAAN 1 410.903.280,00 1 675.503.600,00 1 410.903.280 1 393,021016 1 2.290.439.844,00 100 557,42
perencanaan tata ruang
PENATAAN RUANG
Penyusunan kebijakan dan
pengendalian pemanfaatan 0 0 0 - 0 -
ruang
Kegiatan Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
338.465.061 0 464,89418 0 1.573.504.369,00 0 -
dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kab/Kota
350
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TINGKAT CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN KINERJA DAN REALISASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN UNIT PERANGKAT
URUSAN / BIDANG URUSAN ANGGARAN RENJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN RENJA PERANGKAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENSTRA PERANGKAT DAERAH
NO PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA PERANGKAT SAMPAI DENGAN RENJA DAERAH TAHUN BERJALAN TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN I, PENANGGUNG
DAN PROGRAM / KEGIATAN DAERAH) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN I, II, III, ANGGARAN 2021 II, III, IV TAHUN ANGGARAN JAWAB
IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)
2021(%)
351
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Unit
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan anggaran Tingkat capaian kinerja Tingkat capaian kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program Target Renstra SKPD Tahun 2016 Realisasi kinerja dan anggaran Penggu
No Renstra SKPD sampai tahun renja SKPD tahun berjalan dan realisasi anggaran dan realisasi anggaran
Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 renstra SKPD s/d 2021 ng
lalu (2020) yang dievaluasi (2021) SKPD tahun 2021 (%) renstra SKPD s/d 2021 (%) jawab
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
16.165.184.334 13.313.335.556 3.764.762.600 17.011.760.261
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
16.014.386.104 13.215.321.256 3.757.138.600 16.906.121.961
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
100 12.034.276.343 87,4 10.518.780.986 100 3.177.358.100 97,91 97,91 113,2582 13.629.801.191 113,26 113,25817
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 9.849.801.650 88 8.721.266.257 100 2.898.217.406 98,38 98,38 117,491 11.572.626.106 117,490956 117
1 Gaji dan Tambahan Penghasilan 100 9.849.801.650 88 8.721.266.257 100 2.898.217.406 98,38 98,38 117 11.572.626.106 117 117
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 124.653.405 100 126.686.305 100 37.900.000 100 84,19 100,00 158.595.055 100 100
1 Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan 8 Org 100 96.253.405 65,31 62.859.555 4,65 4.480.000 96 96 70 67.139.555 69,75 69,75
Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis 8 Org 100 28.400.000 215 63.826.750 100 33.420.000 131,06 83 322 91.455.500 322,03 322,03
perundang undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 606.413.485 100 498.651.526 16,61 40.237.500 100 100 89 538.857.724 89 89
1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga 6 jenis 100 3.939.570 90 3.553.070 10 386.500 100 100 100 3.939.570 100 100
2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 9 kali 100 602.473.915 76,50 495.098.456 6,61 39.851.000 100 99,92 89 534.918.154 89 89
Konsultasi SKPD keluar daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
100 157.057.970 97 151.738.800 0,00 - 0,00 0 97 151.738.800 97 97
Urusan Pemerintah Daerah
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 25 unit 100 157.057.970 97 151.738.800 0 - 0 0 97 151.738.800 97 97
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, 3 rek 100 181.290.518 70 127.756.273 18 32.339.994 59 59 81 146.837.953 81 81
listrik sumberdaya air
3 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pegawai kebersihan kantor 24 OB 100 76.800.000 75 57.600.000 13 9.600.000 100 100 88 67.200.000 88 88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
100 279.273.675 78 217.928.385 100 33.410.800 99,40 99,40 89,93 251.139.713 89,93 89,93
Urusan Pemerintahan Daerah
2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang terpelihara 432 buah 100 12.725.000 80 10.215.000 0 - - 0 80 10.215.000 80 80
352
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Unit
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan anggaran Tingkat capaian kinerja Tingkat capaian kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program Target Renstra SKPD Tahun 2016 Realisasi kinerja dan anggaran Penggu
No Renstra SKPD sampai tahun renja SKPD tahun berjalan dan realisasi anggaran dan realisasi anggaran
Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 renstra SKPD s/d 2021 ng
lalu (2020) yang dievaluasi (2021) SKPD tahun 2021 (%) renstra SKPD s/d 2021 (%) jawab
Uraian Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 2 unit 100 64.324.900 74 47.365.900 8 5.221.500 100 100 82 52.587.400 82 82
Bangunan Lainnya yang terpelihara
Total Rata-Rata capaian kinerja 82 79 98 98 98
Predikat kinerja tinggi tinggi sgt tinggi sgt tinggi sgt tinggi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 100 3.980.109.761 67,7504 2.696.540.270 100 579.780.500 100 100 82,32 3.276.320.770 82,32 82,32
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
100 1.084.909.190 40 438.983.010 100 7.613.500 100 100 41 446.596.510 41 41
Kabupaten/Kota
1 Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka Tersedianya Bahan Pustaka Siap Layan 100 1.084.909.190 40 438.983.010 100 7.613.500 100 100 41 446.596.510 41 41
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 100 150.798.230 64,997 98.014.300 100 7.624.000 100 100 70,05 105.638.300 70,05 70,05
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
100 35.582.700 88,72 31.570.000 11,57 4.118.000 100 100 100,29 35.688.000 100,29 100,30
Kabupaten/Kota
3 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Dokumen Data yang di kumpulkan 2 Jenis 100 35.582.700 88,72 31.570.000 11,57 4.118.000 100 100 100,29 35.688.000 100,29 100,30
Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
100 115.215.530 58 66.444.300 100,00 3.506.000 100 100 61 69.950.300 61 61
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Peserta Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
1 Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kearsipan 70 Org 100 115.215.530 58 66.444.300 100,00 3.506.000 100 100 61 69.950.300 61 61
353
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
1.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Jenis 0 0 0 0 11 1.358.325 100 100 11 1.358.325 0 0
Tangga
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Rakor dan Konsultasi Luar dan Dalam
1.5 OK 12 150.000.000 196 208.820.632 231 134.306.000 100 98,48903995 426,75 341.097.322 3556,25 227,3982147
SKPD Daerah yang dihadiri
OH 110
354
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
355
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 92,85 79,53 184,84 55.626.052,14 477,62 143,14
PREDIKAT KINERJA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Cakupan Penyediaan dan
2 PENGEMBANGAN SARANA Persen 100 442.600.000 100 872.784.800 100 1.782.208.600 100 96,86813874 200 2.599.177.099 200 587,2519429 Dinas Pertanian
Pengembangan Sarana Pertanian
PERTANIAN
356
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
Ton 332
Sasset 19
Kg 1.000
KK 200
Pengendalian dan Pengawasan Cakupan Pengendalian dan
Penyediaan dan Peredaran Pengawasan Penyediaan dan
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
Pakan Ternak Dalam Daerah Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Jumlah peredaran HPT, bahan
2.3 Klp 1 10.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pakan/Pakan pakan/pakan
Cakupan Pengendalian dan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Pengawasan Penyediaan dan
Hijauan Pakan Ternak yang
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Kabupaten/Kota
Jumlah Kelompok Penerima Non
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Rumanisia
2.4 Kelompok 3 152.000.000 4 655.912.000 7 1.209.604.500 100 97,25855848 11 1.832.355.900 366,6667 1205,497303
Sumbernya dari Kab/Kota lain Jumlah Kelompok Penerima
Rumanisia
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak
Luas Penanaman Hijauan Makanan
2.5 yang Sumbernya dari Daerah Ha 3 35.100.000 2 18.189.000 2 21.268.000 100 100 4 39.457.000 133,3333 112,4131054
Ternak
Kabupaten/Kota Lain
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 138,24 120,36 1.033,17 1.049.992.320,30 359,62 658,79
PREDIKAT KINERJA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Cakupan Penyediaan dan
3 PENGEMBANGAN PRSARANA Pengembangan Prasarana Pertanian Persen 100 3.423.480.500 100 1.510.263.942 100 5.331.668.174 100 83,13586904 200 5.942.792.613 200 173,5892059 Dinas Pertanian
PERTANIAN
Jumlah Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengembangan Prasarana
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Pertanian
357
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
358
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
359
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
Orang 30 30 30
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 85,71 85,70 8.585,71 94.744.296,43 164,29 138,11
PREDIKAT KINERJA
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
Cakupan Pengendalian dan
5 PENANGGULANGAN BENCANA % 100 156.799.800 100 294.839.000 100 84.780.100 7 25,63691244 107 316574000 107 201,8969412 Dinas Pertanian
Penanggulangan Bencana Pertanian
PERTANIAN
Cakupan Pengendalian dan
Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
Jumlah gerakan pengendalian OPT
Pengendalian Organisme
hortikultura Jumlah Gerakan
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
5.1 Pengendalian OPT Perkebunan Kali 21 156.799.800 21 220.079.880 7 84.780.100 100 97,73059952 28 302.935.980 133,3333 193,1992133
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Jumlah gerakan
Perkebunan
pengendalian OPT tanaman pangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100,00 97,73 28,00 302.935.980,00 133,33 193,20
PREDIKAT KINERJA
PROGRAM PERIZINAN USAHA
6 Cakupan Perizinan Usaha Pertanian % 100 10.000.000 0 4.965.500 100 9.409.000 100 55,79764056 100 10215500 100 102,155 Dinas Pertanian
PERTANIAN
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,
Cakupan Izin Usaha Pengecer Kali
Sub Distributor) Obat Hewan
360
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNIT
TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI KINERJA DAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / PERANGKAT DAERAH PADA RENSTRA PERANGKAT ANGGARAN RENJA DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT
NO PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAHUN 2021 (AKHIR DAERAH SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) PERIODE RENSTRA RENJA PERANGKAT DAERAH BERJALAN (TAHUN 2021) RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN DAERAH S/D TRIWULAN IV PENANGGUNG
PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI S/D TRIWULAN IV ( % ) 2021 TAHUN 2021 ( % ) JAWAB
Orang 60 60 60
Jumlah peserta pelatihan usaha
Pengembangan Kapasitas agribisnis Pembinaan Kelompok
7.2 Kelembagaan Petani di Kecamatan Pemuda (Pelatihan Usaha Tani) Orang 90 105.979.500 90 36.078.290 90 70.131.000 100 98,17969229 180 104.932.690 200 99,01225237
dan Desa Jumlah Kelompok Tani Berprestasi
Jumlah Dokumen Rembug KTNA
Kelompok 1 1 1
Kelompok 11 11 11
Dokumen 8 8 8
361
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Terpenuhinya sistem
Penyediaan Air Minum % 100 14.020.000.000 - - 100 847.117.500 100% 91% 100 767.387.000 100% 5%
penyediaan air minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana,
Penyusunan Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Dok 1 1.400.000.000 - - 1 652.600.000 100% 89% 1 579.887.000 100% 41%
RISPAM
Teknis SPAM
362
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terpenuhinya
Pengelolaan dan
pengelolaan
Pengembangan Sistem Air dan pengembangan % 100 14.869.400.000 100 - 100 1.698.273.500 100% 95% 100 1.619.891.600 100% 11%
Limbah Domestik dalam sistem
Daerah Kabupaten/Kota
air limbah
Terlaksananya
Rehabilitasi/Peningkatan
Pemeliharaan/rehabilitasi
/Perluasan Sarana dan Unit 1 150.000.000 - - 1 103.158.500 100% 62% 1 63.728.500 100% 42%
sarana dan prasarana air
Prasarana IPLT
Limbah
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan
3 administrasi yang % 100 2.932.359.085 100 2.519.518.857 100 2.654.892.005 100% 98% 100 5.109.680.090 100% 174% DPKP
DAERAH
terpenuhi
KABUPATEN/KOTA
363
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terlaksananya
Administrasi Keuangan administrasi
% 100 - 100 2.095.249.076 100 2.104.619.649 100% 111% 100 4.441.606.271 100% 0
Perangkat Daerah keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah pembayaran gaji
Orang 2.095.249.076 23 2.104.619.649 100% 111% 23 4.441.606.271 0 0
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN
Terpenuhinya sumber
Administrasi Kepegawaian daya
Oarang 140.363.910 32.438.750 8 31.476.000 75% 98% 6 63.284.150 0 45%
Perangkat Daerah dan kapasitas SDM
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Peserta diklat
Pegawai Berdasarkan Orang 30 140.363.910 8 32.438.750 8 31.476.000 100% 98% 16 63.284.150 53% 45%
formal
Tugas dan Fungsi
Terpenuhinya kegiatan
Administrasi Umum
admimistrasi umum Kegiatan 1.759.990.220 184.880.981 4 147.155.700 75% 76% 3 296.544.369 0 17%
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Jenis 13 124.330.000 4 2.317.131 4 11.030.000 0% 0% 4 2.317.131 31% 2%
Penyediaan Peralatan dan Kantor
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan gedung
Unit 206 273.432.224 67 - 67 22.899.600 0% 0% 67 - 33% 0%
kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan Jenis 2 7.175.000 50% 100% 1 7.175.000 0 0
364
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Perjalanan Dinas Dalam
SKPD Kali 814 96.035.000 171 16.155.000 171 20.400.000 27% 100% 217 36.555.000 27% 38%
Daerah
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa
penunjang
Penunjang Urusan Kegiatan 664.634.685 124.665.050 3 125.024.306 100% 61% 3 200.840.300 0 30%
urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
365
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terlaksananya
Pemeliharaan Barang
pemeliharaan barang
Milik Daerah Penunjang
milik Kegiatan 367.370.270 82.285.000 4 246.616.350 25% 10% 1 107.405.000 0 29%
Urusan Pemerintahan
Daerah penunjang urusan
Daerah
pemerintahan Daerah
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
Unit 24 72.000.000 6 12.210.000 8 15.130.000 100% 100% 14 27.340.000 58% 38%
dinas/operasional
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional dan
Pembayaran STNK
Unit 119 270.735.270 30 67.750.000 2 5.000.000 0% 0% 30 67.750.000 25% 25%
kendaraan roda 4 dan
roda
2
366
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
Unit 38 13.960.000 25 1.375.000 30 2.250.000 100% 100% 55 3.625.000 145% 26%
gedung kantor
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Jumlah Perbaikan
peralatan Unit 40 10.675.000 10 950.000 10 2.100.000 100% 100% 20 3.050.000 50% 29%
kerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Jumlah bantuan
perumahan layak huni
PROGRAM
Untuk korban bencana
PENGEMBANGAN Unit 25 1.020.000.000 15 74.315.000 0 - 0 0 15 74.315.000 60% 7%
dan
PERUMAHAN
relokasi karna
pembangunan
367
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terpenuhinya kebutuhan
PROGRAM KAWASAN
air bersih dipedesaan dan % 100 - - 100 - 0% 0 - - 0% 0
PERMUKIMAN
jumlah bantuan RTLH
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas peningkatan
Kawasan Permukiman kualitas kawasan
Kegiatan - - 2 - 0 0 - - 0 0
Kumuh dengan Luas di permukiman kumuh
Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan luas dibawah 10
Ha
Pelaksanaan
Cakupan akses air bersih
Pembangunan
dan sanitasi yang telah RT - - - - 243 - 0 0 - - 0 0
Pemugaran/ Peremajaan
dibangun
Permukiman Kumuh
Jumlah sarana
infrastruktur
Jenis 49 10 10 100% 20 41%
permukiman
yang terbangun
368
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Areal
Pemakaman Umum yang Lokasi 188 38 40 100% 78 41%
tertata
Tersedianya Prasarana,
Sarana, dan utilitas
Urusan Penyelenggaraan Umum
Jenis 25.212.065.450 2.182.205.638 6 10.047.044.565 100% 75% 6 9.673.311.678 #DIV/0! 38%
PSU Perumahan di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi
Hunian
Jumlah Lampu
penerangan Titik 8082 15.464.659.250 300 459.030.000 2500 711.858.500 0% 0% 300 459.030.000 4% 3%
jalan yang terpasang
369
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terselesaikannya
Penyelesaian Masalah
masalah
Ganti Kerugian dan
ganti kerugian dan
Santunan Tanah untuk
santunan tanah untuk % 100 9.863.132.100 3.351.995.814 100 5.928.900 0% 79% - 3.356.687.214 0% 34%
Pembangunan oleh
pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
kab/kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian
Lokasi tanah yang
dan Santunan Tanah untuk dibebaskan Lokasi 10 9.863.132.100 4 3.351.995.814 2 5.928.900 0% 79% 4 3.356.687.214 40% 34%
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
370
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terpenuhinya
Pengelolaan Sampah pengelolaan % 100 23.302.526.520 100 7.014.415.900 100 4.309.761.000 50% 90% 150 10.908.344.550 150% 47%
sampah
Penanganan Sampah
dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Jumlah petugas
Orang 438 5.983.400.000 219 2.991.700.000 219 2.991.700.000 100% 100% 438 5.983.400.000 100% 100%
Pengolahan, dan kebersihan
Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)
371
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
URAIAN SATUAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Gaji dan tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan Bulan 60 10.160.216.040 24 2.046.795.234 12 2.032.043.208 100,00 85,75 36 3.789.253.861 60,00 37,30 SEKRETARIAT
100 85,75
Sangat Tinggi Tinggi
2.032.043.208
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TDK
PROGRAM PENANGGULANGAN Cakupan Penanggulangan
1. persen 100 99.249.300 100 99.249.300 TERMUAT DI
KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA Kemiskinan Berbasis keluarga
DPA
TDK
1.1 Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Jumlah jenis Alat Kontra Sepsi Jenis 148 99.249.300 12 99.249.300 TERMUAT DI
miskin
DPA
- -
- -
Cakupan Penanggulangan
Program Penanggulangan kemiskinan
2. Kemiskinan Berbasis persen 100 836.689.715 100 34.382.200 100 243.366.000 50,00 14,17 68.859.700 - 8,23
berbasis pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Percepatan implementasi kegiatan jumlah binaan kelompok
2.1 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK- Masyarakat penerima bantuan PIK- Kelompok 59 836.689.715 59 34.382.200 59 243.366.000 67,80 14,17 59 68.859.700 100,00 8,23 BIDANG PMD
PAKET) Paket
jumlah kelompok yang difasilitasi
Kelompok 28 - 7 - 7 - - - BIDANG PMD
dalam penaggulangan kemiskinan
67,80 14,17
Sangat
Sedang
Rendah
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan Kelembagaan
3. Jumlah Kasus KDRT Kasus 46 558.526.662 11 - 8 109.456.000 60,00 60,58 111.738.912
Pengarusutamaan Gender
Jumlah Keg Sosialisasi dan Advokasi TDK
Sosialisasi dan Advokasi kebijakan BIDANG PP DAN
3.1 Perlindungan Tenaga Kerja kebijakan Perlindungan Tenaga Klp 12 111.208.212 0 - 2 12.651.600 - - - - - PA TERMUAT DI
Kerja DPA
Sosialisasi sistem pencatatan dan Jumlah Kegiatan Sosialisasi BIDANG PP DAN
3.2 pelaporan KDRT pencatatan dan pelaporan KDRT Kegiatan 2 63.535.000 2 - 2 11.111.000 100 89,47 4 9.941.500 200,00 15,65 PA
372
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TDK
Penyusunan Propil perlindungan Jumlah Buku Profil gender yang BIDANG PP DAN
3.3 perempuan dan Anak dibuat Buku - - - - - - - - PA TERMUAT DI
DPA
Jumlah Organisasi Perempuan BIDANG PP DAN
3.4 Pembinaan organisasi perempuan yang dibina orang 10 383.783.450 10 45.431.000 10 85.693.400 100 65,78 10 101.797.412 100 26,52 PA
66,67 51,75
Sedang Rendah
Jumlah Perempuan yang telah
Program Peningkatan Peran serta dan
4. memaham Kesetaraan Gender Orang 3720 527.316.875 620 47.508.000 620 59.891.000 50 50,17 930 77.555.000 25 14,71
Kesetaraan Gender dalam Pemb.
yang mendapatkan keterampilan
Peningkatan Peranan Wanita menuju Jumlah masyarakat yang berperan BIDANG PP DAN
4.2 Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) pada P2WKSS Kegiatan 5 341.758.725 1 3.960.000 1 33.842.000 12 11,99 1 8.018.000 22,40 2,35 PA
Pelatihan Peningkatan Kapasitas TDK
Jumlah Pelatihan Peningkatan BIDANG PP DAN
4.3 Perempuan dalam pengambilan Kapasitas Perempuan - - - - - - - - - - PA TERMUAT DI
keputusan DPA
TDK
Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Jumlah Kegiatan Sosialisasi BIDANG PP DAN
4.4 Perempuan Pendidikan politik - - - - - - - - - - PA TERMUAT DI
DPA
TDK
Pelatihan Kepribadian dan Publik Jumlah Pelatihan Kepribadian dan BIDANG PP DAN
4.5 Speaking Publik Speaking - - - - - - - - - - PA TERMUAT DI
DPA
56,00 55,88
Rendah Rendah
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Jumlah Anak yang terlibat dalam
5. Orang 4 324.470.097 4 43.047.157 4 94.883.600 100 95,02 8 133.209.957 200,00 41,05
Perlindungan Anak forum anak dan berprestasi
Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional BIDANG PP DAN
5.1 Pengembangan kelembagaan Anak dan kreatifitas forum anak Kegiatan 6 324.470.097 6 43.047.157 6 94.883.600 100 95,02 12 133.209.957 200,00 41,05 PA
100,00 95,02
Sangat tinggi Sangat tinggi
Program Peni ngkatan Kese rasian BIDANG PP DAN
6. Kebijakan dan Perlindungan Anak Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina Lembaga 1 224.460.209 1 - 1 38.563.000 100 99,06 2 38.201.000 200,00 17,02 PA
Fasilitasi pengembangan terpadu - Jumlah Kelengkapan dan
BIDANG PP DAN
6.1 Pemberdayaan Perempuan dan anak Prasarana P2TP2A mem enuhi Jenis 24 224.460.209 4 - 4 38.563.000 100 99,06 8 38.201.000 33,33 17,02 PA
(P2TP2A) Standar pelayanan
Penyebar luasan Informasi tentang TDK
6.2 Peranan dan Perlindungan terhadap Jumlah Informasi P2TP2A yang BIDANG PP DAN TERMUAT DI
dilakukan PA
Gender dan Anak DPA
373
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
7.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pembayaran jasa kebersihan kantor OK 1 42.100.000 1 9.600.000 1 9.600.000 100 100,00 2 19.200.000 200,00 45,61 SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah peralatan kantor yang
7.5 Unit 14 41.700.000 14 1.450.000 14 1.450.000 100 100,00 28 2.900.000 200,00 6,95 SEKRETARIAT
Kerja diperbaiki
Penyediaan Komponen Instalasi
7.6 Jumlah komponen instalasi listrik Buah 50 13.990.000 10 700.000 10 3.000.000 100 69,23 20 2.776.900 40,00 19,85 SEKRETARIAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Buah 60 8.626.750 12 942.250 12 485.000 100 100,00 24 1.427.250 40,00 16,54 SEKRETARIAT
TDK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan
7.9 Jenis 4 3.000.000 - - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan
DPA
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
7.10 Kali 375 641.911.393 75 104.991.310 75 105.154.000 100 98,53 150 208.597.810 40,00 32,50 SEKRETARIAT
Keluar Daerah dan Provinsi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
7.11 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kali 1.250 95.664.000 250 15.055.000 250 15.817.000 100 85,81 500 28.627.000 40,00 29,92 SEKRETARIAT
Kedalam Daerah
100 82,28
Sangat tinggi Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana dan prasarana
8. Persen 100 465.663.600 100 40.364.000 100 80.210.000 100 85,40 100 108.864.422 23,38
Prasarana Aparatur Negara perkantoran yang terpenuhi
Jumlah Perlengkapan Gedung
8.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Paket 1 91.735.000 1 10.000.000 1 7.020.000 100 100,00 2 17.020.000 200,00 18,55 SEKRETARIAT
8.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 24 149.303.600 4 8.299.000 4 21.000.000 100 97,42 8 28.758.000 33,33 19,26 SEKRETARIAT
8.3 Pengadaan Mebeulair Jumlah Mebeuler Kantor Buah 156 35.550.000 93 5.950.000 93 12.500.000 100 100 186 18.450.000 119,23 51,90 SEKRETARIAT
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor yang
8.4 Paket 12 68.250.000 2 6.250.000 2 7.800.000 100 100 4 14.050.000 33,33 20,59 SEKRETARIAT
Kantor dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan
8.5 Unit 6 97.100.000 1 9.065.000 1 30.000.000 100 63 2 27.896.422 33,33 28,73 SEKRETARIAT
Dinas/Operasional dinas/operasional yang dipelihara
374
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
8.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubileir Jumlah Meubeler yang dipelihara Buah 258 9.725.000 43 600.000 43 1.290.000 100 100 86 1.890.000 33,33 19,43 SEKRETARIAT
100,00 94,31
Sangat tinggi Sangat tinggi
Cakupan kebutuhan kompetensi
Program Peningkatan Sumber Daya Spesifik urusan dan non urusan
9. Persen 100 179.028.270 100 47.794.756 100 34.587.000 100 69,35 71.779.756 40,09
Aparatur yang terpenuhi sumber daya
aparaturnya
Jumlah Aparat yang mengikuti
9.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Orang 18 97.020.300 3 40.717.806 3 18.529.000 100 98 6 58.869.806 33,33 60,68 SEKRETARIAT
Diklat Fungsional dan struktural
Jumlah Aparat yang mengikuti TDK
Sosialisasi Peraturan Perundang-
9.3 Sosialisasi Peraturan Perundang- Orang 20 4.750.000 - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
undangan
undangan DPA
Bimbingan Tehnis Inplementasi Peraturan Jumlah pengiriman aparat
9.4 mengikuti Bimtek peraturan Orang 17 77.257.970 3 7.076.950 3 16.058.000 33 36 4 12.909.950 23,53 16,71 SEKRETARIAT
Perundang-Undangan
perundang-undangan
66,67 67,14
Sedang Sedang
Cakupan Kebutuhan Laporan
Program Peningkatan Pengembangan TDK
Kinerja dan Keuangan yang
10. Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Persen 100 39.894.000 100 3.941.000 - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
Terselesaikan Sesuai Standar dan
Keuangan Tepat Waktu DPA
TDK
10.1 Penyusunan laporan, Capaian kinerja dan Dokumen LKIP dan PK SKPD Dokumen 2 4.465.000 1 - - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
DPA
TDK
Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan
10.2 Dokumen 10 4.465.000 2 465.000 - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
Semesteran Semesteran
DPA
TDK
10.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dokumen Laporan Keuangan Akhir Dokumen 2 4.465.000 1 465.000 - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
Tahun Tahun
DPA
TDK
10.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Program 13 22.034.000 13 2.546.000 - - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
Tahun
DPA
TDK
jumlah dokumen Penyusun RKA
10.5 Penyusun RKA dan DPA Dokumen 10 446.500 2 465.000 0 - - - - - SEKRETARIAT TERMUAT DI
dan DPA
DPA
- -
- -
375
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
376
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
TDK
14.4 Pemilihan Kades Desa 40 1.223.858.500 12 754.186.600 - TERMUAT DI
DPA
Penyusunan kerangka Regulasi BIDANG
14.5 Pemerintah Desa dan LKD/LKK Regulasi 17 97.279.000 3 - 5 18.422.000 100 81,38 8 14.992.000 47,06 15,41 PEMDES
TDK
14.6 Pembentukan BPD Desa 40 70.928.800 28 TERMUAT DI
DPA
jumlah desa / kelurahan yang
Penyusunan, pendayagunaan dan BIDANG
14.7 pembinaan Profil Desa dan Kelurahan mendapatkan pembinaan profil Desa/ Kel 55 306.765.000 55 24.726.000 55 23.023.500 100 96,17 55 46.867.000 100,00 15,28 PEMDES
desa/ kel
jumlah desa /kelurahan yang
BIDANG
14.1 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan mendapatkan penilaian evaluasi Desa/ Kel 55 619.117.189 55 62.250.260 55 91.954.941 100 78,12 55 134.083.258 100,00 21,66 PEMDES
perkembangan
100,00 85,22
Sangat tinggi Tinggi
Persetase seluruh desa yang
Program pembinaan dan fasilitasi
15. terfasilitasi dalam pengelolaan Persen 100 1.393.156.839 100 440.307.840 100 180.604.600 100 87,83 598.926.440 42,99
pengelolaan adimistrasi desa
adimistrasi desa
Pembinaan dan Penguatan jumlah desa yang difasilitasi dalam BIDANG
15.1 Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa pengelolaan Alokasi dana desa Desa 40 474.297.329 40 222.169.900 40 51.324.500 100 85,09 40 265.843.900 100,00 56,05 PEMDES
Pembinaan dan Penguatan jumlah desa yang difasilitasi dalam BIDANG
15.5 Penyelenggaraan Dana Desa pengelolaan dana desa Desa 40 494.381.910 40 169.629.000 40 78.687.000 100 87,64 40 238.591.000 100,00 48,26 PEMDES
jumlah desa yang mendapatkan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa BIDANG
15.2 Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa pelatihan pengelolaan keuangan Desa 40 138.088.200 40 16.114.400 40 10.953.000 100 100,00 40 27.067.400 100,00 19,60 PEMDES
desa
jumlah desa yang difasilitasi dalam BIDANG
15.3 Fasilitasi kerjasama desa kerjasama desa Desa 40 104.321.200 40 5.298.600 40 21.733.300 100 82,93 40 23.321.400 100,00 22,36 PEMDES
jumlah desa yang mendapatkan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
pelatihan dan fasilitasi aparatur BIDANG
15.4 dalam bidang Pembangunan Kawasan dalam bidang Pembangunan Desa 40 182.068.200 40 27.095.940 40 17.906.800 100 94,97 40 44.102.740 100,00 24,22 PEMDES
Pedesaan Kawasan Pedesaan
100,00 90,13
Sangat tinggi Tinggi
Program Penguasaan dan
cakupan desa/ kel yang
16. Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Persen 100 478.402.059 100 85.145.100 100 83.292.000 100 93,45 162.980.900 34,07
menerapkan TTG
Teknologi Baru
16.1 Pengembangan dan Rekayasa TTG dan jumlah desa/ kel yang menerapkan Unit 55 254.913.180 45 43.752.000 45 28.768.000 100 81,67 45 67.247.000 81,82 26,38 BIDANG PMD
Teknologi Baru Pedesaan teknologi tepat guna
377
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Pelaksanaan Gelar TTG Nasional, Pekan jumlah partisipasi kab pada ivent
16.2 Kegiatan 3 223.488.879 3 41.393.100 3 54.524.000 100 99,66 6 95.733.900 200,00 42,84 BIDANG PMD
Inovasi Desa, dan Pameran Potensi Desa nasional
100,00 90,67
Sangat tinggi Tinggi
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah PUS yang terdaftar
17. PROGRAM KELUARGA BERENCANA Orang 3000 18.845.867.257 3000 1.776.346.600 3000 3.204.699.300 0 88,54 4.613.880.968 24,48
menjadi Peserta KB Aktif
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat BIDANG KB DAN TDK
17.1 Kontrasepsi bagi keluarga miskin Jumlah jenis Alat Kontra Sepsi - 127.148.800 - - - - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam BIDANG KB DAN
17.2 Promosi Pelayanan Khiba pelayanan Khiba Kecamatan 7 115.223.000 7 - 7 28.821.500 100 99,68 7 28.730.000 100,00 24,93 KS
Jumlah Peserta yang mengikuti
BIDANG KB DAN
17.3 Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan hari keluarga (provinsi dan Orang 100 816.803.200 100 78.499.600 100 148.396.000 100 99,43 100 226.050.168 100,00 27,67 KS
Pusat)
Jumlah Wkt terbayarkan insentif
Pengadaan Insentif Operasional PPKBD BIDANG KB DAN
17.4 dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Triwulan 4 3.271.048.000 4 455.640.000 4 655.920.000 100 100,00 8 1.111.560.000 200,00 33,98 KS
Gaya Baru
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Jumlah kebutuhan Sara na dan BIDANG KB DAN
17.5 Kontrasepsi (DAK) Prasarana dan Operasional Jenis 72 13.588.943.657 12 1.163.127.000 12 2.269.451.000 100 84,14 24 3.072.699.000 33,33 22,61 KS
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Jumlah kebutuhan Sara na dan BIDANG KB DAN
17.6 Kontrasepsi (lanjutan) Prasarana dan Operasional Jenis 0 - 0 - 0 5.300.000 - - - - - - KS
Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam BIDANG KB DAN TDK
17.7 Pelayanan KB Medis Operasi Pria Pelayanan KB Gratis dan Pertemuan Kecamatan 7 423.119.000 TERMUAT DI
KS
KIE DPA
Jumlah Kampung KB yang Kampung BIDANG KB DAN TDK
17.8 Pembentukan Kampung KB 18 34.317.000 TERMUAT DI
terbentuk KB KS
DPA
BIDANG KB DAN TDK
17.9 Jambore Institusi Masyarakat Jumlah kegiatan Jambore Kader Kegiatan 6 - TERMUAT DI
KS
DPA
Rapat Kerja Daerah Program BIDANG KB DAN TDK
17.10 Kependudukan dan KB Nasional Tk. Jumlah Kegiatan Kegiatan 6 - TERMUAT DI
KS
Kabupaten Barru DPA
BIDANG KB DAN
17.11 Fasilitasi Bhaksos Jumlah Mitra Bhaksos Pelayanan Mitra 24 469.264.600 4 79.080.000 4 96.810.800 100 98,92 8 174.841.800 33,33 37,26 KS
378
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
83,33 80,36
Tinggi Tinggi
TDK
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
18. Jumlah PIK KR yang terbentuk Kelompok 84 82.000.000 - - - - - - - TERMUAT DI
REMAJA
DPA
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan BIDANG PP DAN TDK
18.1 reproduksi Remaja (KRR) dan Luar Jumlah Kegiaan Advokasi KRR Kegiatan 6 45.000.000 - - - - - - - PA TERMUAT DI
Sekolah DPA
Sosialisasi Pembentukan PIK KR Luar Jumlah Sosialisasi Pembentukan PIK BIDANG PP DAN TDK
18.2 Sekolah KR Luar Sekolah Kegiatan 12 37.000.000 - - - - - - - PA TERMUAT DI
DPA
- -
- -
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA TDK
Jumlah masyarakat yang aktif dan
19. MASYARAKAT DALAM PELAYANAN peduli terhadap program KB & KS Orang 900 9.535.400 - - - - - - - TERMUAT DI
KB/KR DPA
BIDANG KB DAN TDK
19.1 Fasilitasi Kelompok masyarakat peduli KB Jumlah fasilitasi Kegiatan 42 9.535.400 - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
- -
- -
Jumlah remaja yang ikut TDK
PROGRAM PEMBINAAN PUSAT
20. pembinaan dan Konseling yang Orang 1800 10.000.000 - - - - - - - TERMUAT DI
INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
dilaksanakan DPA
Pembinaan Pusat informasi danKonseling Jumlah jenis kegiatan pembinaan BIDANG PP DAN TDK
20.1 Remaja dalam / Luar sekolah pusat informasi dan konseling Kegiatan 12 10.000.000 - - - - - - - PA TERMUAT DI
remaja DPA
- -
- -
PROGRAM PENYULUHAN NARKOBA PMS Jumlah Sekolah mendapatkan TDK
21. Penyuluhan Narkoba PMS dan SLTA 12 158.000.000 - - - - - - - TERMUAT DI
DAN HIV/AIDS
HIV/AIDS DPA
BIDANG KB DAN TDK
21.1 Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV/AIDS Jumlah Kegiatan Penyuluhan SLTA 62 158.000.000 - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
- -
- -
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJA Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS
22. HTERA DAN PEMBE RDAYAAN Kelompok 810 171.112.235 810 6.814.500 810 25.009.500 0 99,21 31.627.000 - 18,48
yang dibina
KELUARGA
379
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Jumlah kegiatan Perlombaan BIDANG KB DAN TDK
22.1 Kelua rga BKB BKR dan BKL Kelompok Kegiatan - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
Jumlah Kec yang difasilitasi
Pelatihan tenaga Pendamping kelompok BIDANG KB DAN
22.2 bina keluarga dikecamatan Pelatihan kader kelompok BKB BKR Kecamatan 7 171.112.235 7 6.814.500 7 25.009.500 100 99,21 7 31.627.000 100,00 18,48 KS
BKL
Fasilitasi pembentukan dan BIDANG KB DAN TDK
22.3 pengembangan BKB HI Jumlah BKB Holistik yang terbentuk Kecamatan - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
Lomba penulisan pidato dll tentang Jumlah Lomba Pidato yang BIDANG KB DAN TDK
22.4 kependudukan dilaksanakan Kecamatan - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
Jumlah kader kelompok Bina BIDANG KB DAN TDK
22.5 Pembinaan Kader BKB BKR BKL Keluarga Balita (BKB) yang di bina Kelompok - - - - - - - KS TERMUAT DI
DPA
100,00 99,21
Sangat tinggi Sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN TDK
Jumlah Jenis Data dan Informasi
23. KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI Dokumen 4 455.965.300 4 - TERMUAT DI
Program KKB terpenuhi
PROGRAM KB DPA
TDK
23.1 Sosialisasi Penda taan Keluarga Jumlah Kegiatan Kali 3 53.886.300 1 - TERMUAT DI
DPA
TDK
Pelaksanaan Pen dataan Keluarga (cetak Jumlah alat Kelengkapan
23.2 Jenis 40 402.079.000 10 - TERMUAT DI
formulir; insentif pendata; monitoring) pendataan
DPA
TDK
Penyajian Data dan Informasi Pendataan
23.3 Jumlah Data yang di Informasikan Dokumen - - - - - - - TERMUAT DI
Keluarga
DPA
TDK
Jumlah Kegiatan Rakerda Koalisi
23.4 Rakerda Koalisi Kependudukan Kegiatan - - - - - - - TERMUAT DI
Kepndudukan
DPA
TDK
Penyusunan Grand Design Pengendalian Tersusunnya Grand Design
23.5 Dokumen - - - - - - - TERMUAT DI
Kuantitas Penduduk Pengendalian Kuantitas Penduduk
DPA
- - C
TDK
24. PROGRAM PEM BINAAN PPKS Jumlah PPKS yang dibina Kegiatan 42 374.299.800 - - - - - - - TERMUAT DI
DPA
380
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
381
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
Jumlah aparatur/PNS
Pendidikan dan Pelatihan
yang mengikuti
Pegawai Berdasarkan Tugas dan pendidikan dan pelatihan Orang 4 10.692.000 20 90.689.700 3 35.552.000 95,93 124.795.690 1.167,19
Fungsi formal
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung Unit 8 17.906.832 6 42.835.200 0 29.384.000 -
kantor
Jumlah kebutuhan
Penyediaan Peralatan Rumah
peralatan rumah tangga Jenis 6 2.920.000 6 7.872.300 9.696.700 100,00 17.569.000 601,68
Tangga
yang disediakan
382
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
- -
Penyediaan Jasa Penunjang
0 135.947.200 0 644.768.638 0 137.741.900 #DIV/0! 89,49 0 768.040.000 #DIV/0! 564,95
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikelola Eks 1.500 113.141.200,00 7500 576.369.500 446 115.056.500 98,70 689.926.000 609,79
selama satu tahun
jumlah pembayaran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
rekening telepon, air dan Rekening 4 22.806.000,00 4 68.399.138 3 22.685.400 42,82 78.114.000 342,52
Sumber Daya Air dan Listrik
listrik
PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN 0 46.700.000 0 235.391.420 0 49.515.782 #DIV/0! 97,66 0 283.748.964 #DIV/0! 607,60
PEMERINTAH DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah peralatan gedung Jenis 5 4.100.000 15 100.181.800 4 7.676.600 99,97 107.856.400 2.630,64
Lainnya kantor yang dipelihara
383
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
10 21.875.455 50 172.102.500 10 20.870.800 91,85 191.273.300 874,37
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Karang Taruna
(KT) yg mendapatkan
bantan dan bimbingan KT 1 5 - 1
melalui paket usaha
ekonomi produktif
Jumlah PSM yg
mendapatkan
bantuan/bimbingan PSM 1 5 - 1
melalui bantuan paket
Usaha ekonomi produktif
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 282.462.276 0 1.451.006.748 0 164.742.800 #DIV/0! 98,32 0 1.612.986.248 #DIV/0! 571,04
384
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
0 160.081.120 0 1.020.612.548 0 29.225.000 #DIV/0! 99,67 0 1.049.740.748 #DIV/0! 655,76
Lainnya Bukan Korban
HIV/Aids dan Napza di Luar
Panti Sosial
Jumlah peserta Bimbingan
Pemberian Bimbingan Fisik,
Pencegahan Narkoba, Orang 400 129.087.850 3200 856.632.048 400 - #DIV/0! 856.632.048 663,60
Mental, Spiritual, dan Sosial
HIV/AIDS
385
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Jumlah Pendampingan
KPM 7000 16556 151.682.000
PKH
Jumlah Tim Sistem
Layanan Rujukan Terpadu Unit 1 1 -
Jumlah Pelatihan
keterampilan berusaha Orang 100 936.392.300
bagi keluarga miskin
Jumlah pelatiahan
pendataan dan KK 636.822.147
pemutakhiran data PMKS
386
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
PROGRAM PENANGANAN
0 175.266.200 0 510.581.958 0 175.191.500 #DIV/0! 99,84 0 685.498.208 #DIV/0! 391,12
BENCANA
Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial 0 115.266.200 0 510.581.958 0 115.191.500 #DIV/0! 99,76 0 625.498.208 #DIV/0! 542,66
Kabupaten/Kota
Jumlah Dapur Umum
Penyediaan Makanan Unit 1 40.000.000 1 67.617.500 1 39.956.500 100,00 107.574.000 268,94
yang beroprasi
Jumlah Korban Bencana
Penanganan Khusus Bagi
yg menerima bantuan KK 100 75.266.200 500 442.964.458 100 75.235.000 99,63 517.924.208 688,12
Kelompok Rentan
logistik
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
0 60.000.000 0 - 10 60.000.000 0 100,00 0 60.000.000 #DIV/0! 100,00
terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/kota
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Jumlah Tagana Terlatih Orang 10 60.000.000 - 10 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00
Bencana
387
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
DPMPTSPTK
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
PROGRAM
Nilai Maturitas SPIP
PENUNJANG URUSAN
Dinas Penanaman
1 PEMERINTAHAN Indeks 2 5.671.138.302 2.613.939.760 3.335.064.692 DPMPTSPTK
Modal PTSP dan
DAERAH
Tenaga Kerja
KABUPATEN/KOTA
Rata-rata Lama
Pegawai mendapatkan
JPL 40 273.401.000 57.154.000 40 83.169.500 DPMPTSPTK
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
Penyusunan Penyelesaian
Perencanaan, Penyusunan
Penganggaran, dan Perencanaan, % 100 16.461.700 100 12.599.200 100 - 100 - 100 12.599.200 100 76,54 DPMPTSPTK
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Dokumen Pelaksanaan
Dokumen 6 1.816.600 4 1.816.600 2 - 100 - 6 1.816.600 100 100 DPMPTSPTK
Penyusunan DPA-SKPD Anggaran - SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Dokumen 24 4.812.000 18 4.812.000 6 - 100 - 24 4.812.000 100 100 DPMPTSPTK
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
Evaluasi Kinerja
Laporan Monev Dokumen 12 9.833.100 10 5.970.600 2 - 100 - 12 5.970.600 100 60,72 DPMPTSPTK
Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 0 100 86,91
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Tinggi Tinggi
Persentase
Penyusunan dokumen
Administrasi Keuangan Laporan Keuangan
% 100 2.428.452.712 - 100 2.428.452.712 100 100 100,00 2.310.778.961 100 95,15 DPMPTSPTK
Perangkat Daerah Tepat Waktu dan
sesuai peraturan
perundang-undangan
388
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Jumlah pegawai yang
menerima gaji dan
Penyediaan Gaji dan
tunjangan untuk tiap Orang 32 2.428.452.712 28 2.428.452.712 100 100 28 2.310.778.961 87,5 95,15 DPMPTSPTK
Tunjangan ASN
bulannya selama 1
tahun
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Jenis 253 52.027.755 133 40.705.335 9 31.910.600 100 99,99 142 72.612.335 56,13 139,56 DPMPTSPTK
Rumah Tangga
berdasarkan jenisnya
389
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
390
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Rata-rata capaian kinerja (%) 66,67 63,43 110,00 62,39
Predikat Kinerja Sedang Rendah Sangat Tinggi Rendah
Pemeliharaan Barang Persentase Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Penunjang Urusan % 100 805.017.533 100 461.968.585 100 34.770.180 100,00 91,51 100 493.788.167 100,00 61,34 DPMPTSPTK
Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah
Daerah siap Pakai
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah
Pemeliharaan, Pajak Mobil/Kendaraan
dan Perizinan Operasional atau Unit 59 326.103.435 31 193.165.585 12 26.420.180 100,00 88,83 43 216.635.167 72,88 66,43 DPMPTSPTK
Kendaraan Dinas lapangan yang
Operasional atau dipelihara
Lapangan
Pelaksanaan
Persentase Peserta
Pelatihan
Pelatihan yang lulus % 53,80 1.940.917.003 29,584 796.639.750 2,62 409.198.500 100,00 85,25 32,21 1.145.477.750 59,87 59,02 DPMPTSPTK
berdasarkan Unit
dan bersertifikat
Kompetensi
391
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Jumlah Instruktur
Bersertifikat Instruktur 6 202.492.500 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 DPMPTSPTK
Kompetensi (ASN)
Pengadaan Sarana Jumlah BLK Komunitas
Unit 0 0 - 0 - 0,00 0,00 DPMPTSPTK
Pelatihan Kerja yang terbangun
392
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
PROGRAM HUBUNGAN kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, % 27,03 DPMPTSPTK
INDUSTRIAL
Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan)
Pencegahan dan
Penyelesaian
Persentase Kasus
Perselisihan
Perselisihan HI, Mogok
Hubungan Industrial,
Kerja dan Penutupan % 100 106.808.350 40 35.430.000 20 15.319.000 100,00 100,00 60,00 50.749.000 60,00 47,51 DPMPTSPTK
Mogok Kerja dan
Perusahaan yang
Penutupan
diselesaikan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Perselisihan Hubungan Jumlah Kasus
Industrial, Mogok
Perselisihan HI, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Kerja dan Penutupan
Perusahaan yang Orang 160 30.675.000 80 14.375.000 40 7.887.000 100,00 100,00 120 22.262.000 75,00 72,57 DPMPTSPTK
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak
diselesaikan sesuai
pada Kepentingan di
peraturan perUUan
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
Sosialisasi peraturan
Orang 240 76.133.350 80 21.055.000 40 7.432.000 100,00 100,00 120 28.487.000 50,00 37,42 DPMPTSPTK
Daerah terkait
ketenagakerjaan
393
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
PROGRAM
PENGEMBANGAN Nilai Realisasi Investasi
3 Milyar 120 DPMPTSPTK
IKLIM PENANAMAN PMDN / PMA
MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif
Persentase
Dibidang Penanaman
persetujuan fasilitas/ % 100,00 599.510.216 0 - 0,00 - 0,00 - DPMPTSPTK
Modal yang menjadi
insentif
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan
Regulasi Pemberian
Daerah mengenai
fasilitas/Insentif
Pemberian
penanaman modal dan Regulasi 20 599.510.216 1 - 0 - - 1 - 5,00 0,00 DPMPTSPTK
Fasilitas/Insentif dan
Regulasi Pro Investasi
Kemudahan Penanaman Lainnya yang tersusun
Modal
Rata-rata capaian kinerja (%) 0,00 0,00 5,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Persentase
Ketersediaan Peta
Pembuatan Peta
Potensi Investasi yang
Potensi Investasi % 20 311.638.780 14,99 131.245.000 5,00 56.283.500 100,00 82,67 19,99 177.773.100 99,94 57,04 DPMPTSPTK
telah mencakup
Kabupaten/Kota
keseluruhan potensi
investasi
Penyediaan Peta
Jumlah Peta Potensi
Potensi dan Peluang
Investasi yang tersusun Buku 800 156.807.500 600 48.920.000 5 56.283.500 100,00 82,67 605 95.448.100 75,63 60,87 DPMPTSPTK
Usaha
dan ditetapkan
Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 82,67 62,81 57,02
394
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Rendah Rendah
Persentase calon
PROGRAM PROMOSI
investor yang % 79,94 DPMPTSPTK
PENANAMAN MODAL
berinvestasi
Penyelenggaraan
Persentase Investor
Promosi Penanaman
yang mendapatkan
Modal yang menjadi % 50,00 1.412.268.161 13 843.014.646 7 63.511.000 100,00 45,33 20,00 871.802.046 40,00 61,73 DPMPTSPTK
pelayanan Promosi
Kewenangan Daerah
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah kegiatan
Promosi Penanaman pameran investasi
Pameran 37 1.412.268.161 9 843.014.646 1 63.511.000 100,00 45,33 10 871.802.046 27,03 61,73 DPMPTSPTK
Modal penanaman modal
Daerah Kabupaten/Kota yang diikuti
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Persentase Ketepatan
Pintu dibidang Waktu Penyelesaian
% 95,00 2.237.960.550 90,00 1.645.067.500 95,00 456.808.800 100,00 92,85 95,00 2.069.218.000 100,00 92,46 DPMPTSPTK
Penanaman Modal Izin yang diterbitkan
yang menjadi Sesuai SOP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Rata-rata Jumlah Hari
Nonperizinan Berbasis
Pelayanan memulai
Sistem Pelayanan Hari 2,5 1.490.767.750 3 1.239.736.500 2,5 347.625.800 100,00 90,61 5,5 1.554.718.000 220,00 104,29 DPMPTSPTK
Usaha (Starting a
Perizinan Berusaha
Business)
Terintegrasi secara
Elektronik
395
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Pemantauan Persentase
Pemenuhan Komitmen Penyelesaian
Perizinan dan Pemantauan % 100 535.317.300 100 347.650.500 100 109.183.000 100,00 99,99 200 456.819.500 200,00 85,34 DPMPTSPTK
Non Perizinan Pemenuhan Komitmen
Penanaman Modal Perizinan berusaha
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan JUmlah laporan
Masyarakat terhadap Pengaduan Masyarakat Laporan 2 2.410.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 DPMPTSPTK
Pelayanan Terpadu yang ditindaklanjuti
Perizinan dan Non
Perizinan
Persentase Kepatuhan
PROGRAM Perusahaan dalam
PENGENDALIAN Pelaksanaan
% 100 DPMPTSPTK
PELAKSANAAN Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL Sesuai Peraturan
Perundang-undangan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan
yang menjadi Pengendalian % 100 447.028.489 80 42.912.500 100 322.573.000 100,00 72,06 95,00 275.357.888 95,00 61,60 DPMPTSPTK
Kewenangan Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Laporan
Sinkronisasi
Pengawasan /
Pemantauan LKPM 186 84.215.000 167 42.912.500 81 111.580.000 100,00 55,74 248 105.102.888 133,33 124,80 DPMPTSPTK
Pengendalian (LKPM)
Pelaksanaan
yang terselesaikan
Penanaman Modal
Koordinasi dan
Jumlah MOU Kemitraan
Sinkronisasi
UKM dengan
Pembinaan Kemitraan 8 70.000.000 0 - 4 141.983.000 100,00 84,34 4 119.745.000 50,00 171,06 DPMPTSPTK
perusahaan
Pelaksanaan
PMDN/PMA
Penanaman Modal
396
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
BIDANG URUSAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Unit PD
PEMERINTAHAN, Target Renstra PD Pada Tahun REALISASI ANGGARAN RENJA ANGGARAN RENSTRA REALISASI ANGGARAN RENSTRA
NO PROGRAM, KEGIATAN, (PROGRAM/KEGIATAN/SUB 2016 s/d 2021 Renstra PD sampai Tahun Lalu Renja PD Tahun Berjalan yang di PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D PERANGKAT DAERAH S/D Penanggung
SUB KEGIATAN KEGIATAN) (2020) Evaluasi (2021) yang di Evaluasi TRIWULAN IV( % ) TRIWULAN IV TAHUN 2021 TRIWULAN IV ( % ) jawab
Uraian Satuan K RP K RP K RP K RP K RP K RP
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Berita Acara
Pengawasan (BAP) Pengawasan BAP 28 292.813.489 0 - 80 69.010.000 100,00 73,19 80 50.510.000 285,71 17,25 DPMPTSPTK
Pelaksanaan PMDN/PMA
Penanaman Modal
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 71,09 156,35 104,37
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi
PROGRAM
Tingkat efektifitas
PENGELOLAAN DATA
pengelolaan data dan
DAN SISTEM % 30,56 DPMPTSPTK
sistem informasi
INFORMASI
penanaman modal
PENANAMAN MODAL
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan
Informasi Perizinan Jumlah data dan
dan Non Perizinan informasi yang tersedia
Data 6 116.562.600 2 60.845.000 0 - 2 60.845.000 33,33 52,20 DPMPTSPTK
berbasis dan terintegrasi secara
Sistem Pelayanan elektronik
Perizinan Berusaha
Terintegrasi
Secara Elektronik
397
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
INSPEKTORAT
398
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
399
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terlaksananya Perumusan
Perumusan Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis di Bidang
Di Bidang Pengawasan Dan Pengawasan dan Fasilitasi 100% 100% 40.045.000 - 100% 38.545.000 86% 86% 33.282.000 83% Inspekotrat
Fasilitasi Pengawasan Pengawasan
400
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Terlaksananya Pendampingan
Pendampingan Dan Asistensi 100% 100% 735.209.000 235.711.000 100% 529.641.350 85% 85% 684.083.800 93% Inspekotrat
dan Asistensi
Jumlah Perangkat Daerah yang
Pendampingan dan Asistensi Dilakukan Pendampingan dan
36 107.765.000 - 36 107.515.000 94% 94% 101.475.000 94% Inspekotrat
Urusan Pemerintahan Daerah Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah
401
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
402
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penyedaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik rekening 3 445.290.000 3 349.045.000 3 90.082.818 3 62,23 6 405.103.162 200 90,98
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan perlengkapan
jenis 6 143.700.000 6 119.750.000 6 23.255.000 6 95,68 12 142.000.000 200 98,82
Kantor Kantor
Jumlah tenaga Non PNS yang menerima
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor orang 2 14.400.000 2 9.600.000 2 9.600.000 2 100,00 4 19.200.000 200 133,33
gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun
403
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Penegakan Perda dan Penyuluhan
kali 6 96.000.000 6 81.000.000 6 43.435.000 6 239,32 12 184.950.000 200 192,66
Bupati/ Walikota dimasyarakat
Rata-rata capaian kinerja (%) 0,00 137,69 233,33 156,95
404
RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
JUMLAH Rp 7.906.227.276
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerjasama seluruh aparat Satpol. PP dan Pemadam Kebakaran serta Pejabat -Pejabat Strukturan dan Instansi lainnya
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Biaya Operasional yang belum memadai, Ada Kegiatan yang berdasarkan permintaan dari Pusat/Provinsi
Tindak Lanjut yang diperlukan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :
405
4 RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
06
Tabel 2.285
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2022
Anggaran Bertambah/(Berkurang)
No Perangkat Daerah
Pagu Realisasi Rp. %
DINAS PENDIDIKAN
1
DAN KEBUDAYAAN 296,769,878,711 42,494,053,951 254,275,824,760 14,81
2
DINAS KESEHATAN 146,800,494,908 17,354,122,894 129,446,372,014 14,53
RUMAH SAKIT UMUM
3
DAERAH 76,469,942,674 5,893,771,713 70,576,170,961 10,68
DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA RUANG,
4 PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PEMUKIMAN 36,332,857,219 1,611,421,649 34,721,435,570 28,96
DINAS PERUMAHAN
5 DAN KAWASAN
PEMUKIMAN 14,204,540,806 1,907,262,477 12,297,278,329 14,14
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
6 PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN 6,967,959,520 1,642,372,487 5,325,587,033 23,62
BADAN
7 PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 2,365,470,184 619,648,628 1,745,821,556 26,29
8
DINAS SOSIAL 3,822,797,200 1,011,395,657 2,811,401,543 27,14
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
9
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU 4,845,933,860 758,375,636 4,087,558,224 16,21
10
DINAS TENAGA KERJA 1,297,835,618
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
11
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 9,180,041,744 1,696,883,077 7,483,158,667 18,88
DINAS KETAHANAN
12
PANGAN 4,584,624,582 765,717,837 3,818,906,745 16,7
Anggaran Bertambah/(Berkurang)
No Perangkat Daerah
Pagu Realisasi Rp. %
DINAS LINGKUNGAN
13
HIDUP 2,952,517,739 663,660,963 2,288,856,776 22,48
DINAS
14 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 3,589,516,436 830,254,772 2,759,261,664 23,13
15
DINAS PERHUBUNGAN 4,644,353,909 1,478,676,000 3,165,677,909 32,47
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
16
STATISTIK DAN
PERSANDIAN 5,664,600,898 1,236,961,443 4,427,639,455 21,84
DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL
17
MENENGAH DAN
PERDAGANGAN 5,250,075,744 787,214,876 4,462,860,868 15,05
DINAS PARIWISATA
18 KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 4,434,313,296 837,376,603 3,596,936,693 19,71
19 DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN 3,939,465,806 1,340,336,602 2,599,129,204
20
DINAS PERIKANAN 3,536,929,802 685,072,321 2,851,857,481 19,27
DINAS KEPEMUDAAN
21
DAN OLAHRAGA 5,092,977,843 982,745,529 4,110,232,314 19,71
DINAS PERTANIAN
22 DAN KETAHANAN
PANGAN 16,779,297,931 3,966,986,095 12,812,311,836 27,3
SEKRETARIAT
23
DAERAH 40,793,349,264
24
SEKRETARIAT DPRD 22,138,779,782 2,417,172,337 19,721,607,445 10,95
BADAN
PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN,
25
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH 4,077,140,432 1,185,285,596 2,891,854,836 29,36
BADAN PENDAPATAN
26
DAERAH 4,554,847,661 946,576,622 3,608,271,039 20,78
BADAN KEUANGAN
27
DAN ASET DAERAH 132,685,481,880 24,990,386,397 107,695,095,483 23,52
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
28
SUMBER DAYA
MANUSIA 4,661,165,033 1,421,101,977 3,240,063,056 29,36
29
INSPEKTORAT 6,198,340,534 1,427,140,984 4,771,199,550 20,78
KECAMATAN TANETE
30
RIAJA 3,527,067,854 649,732,727 2,877,335,127 23,52
KECAMATAN
31
MALLUSETASI 4,862,964,285 1,597,974,283 3,264,990,002 30,14
KECAMATAN SOPPENG
32
RIAJA 3,340,067,757 1,079,875,520 2,260,192,237 23,3
33
KECAMATAN BALUSU 2,575,641,603 701,734,703 1,873,906,900 18,55
34
KECAMATAN BARRU 5,954,650,750 1,309,470,126 4,645,180,624 33,41
KECAMATAN
35
PUJANANTING 2,491,469,267 430,866,130 2,060,603,137 32,62
KECAMATAN TANETE
36
RILAU 3,757,667,990 766,787,453 2,990,880,537 27,42
Anggaran Bertambah/(Berkurang)
No Perangkat Daerah
Pagu Realisasi Rp. %
37 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 2,656,750,963 628,328,975 2,028,421,988 21,99
Tabel 2.286
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan
RKPD Pokok Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2022
RKPD Pokok Tahun 2022 Perubahan RKPD 2022
URUSAN Jumlah Jumlah
No Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
PEMERINTAHAN Sub. Sub.
Program Kegiatan Program Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
URUSAN BIDANG
1 6 12 65 2 9 51
PENDIDIKAN
URUSAN BIDANG
2 7 20 112 5 23 101
KESEHATAN
URUSAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM
3 8 15 60 8 14 69
DAN PENATAAN
RUANG
URUSAN BIDANG
PERUMAHAN DAN
4 6 17 43 4 8 16
KAWASAN
PERMUKIMAN
URUSAN BIDANG
5 5 22 88 5 20 73
TRANTIBUMLINMAS
URUSAN BIDANG
6 7 15 53 7 14 44
SOSIAL
URUSAN BIDANG
7 4 13 27 5 19 51
TENAGAKERJA
URUSAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
8 PEREMPUAN DAN 6 9 10 5 8 9
PERLINDUNGAN
ANAK
URUSAN BIDANG
9 5 13 24 4 8 20
PANGAN
URUSAN BIDANG
10 4 4 4 4 4 4
PERTANAHAN
URUSAN BIDANG
11 LINGKUNGAN 9 15 33 9 18 47
HIDUP
3. Urusan Pilihan
a. Urusan Perikanan
Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi
kelembagaan petani pembudidaya perikanan,
Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya
e. Urusan Perindustrian
Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi
UMKM,
Industri berbasis sumber daya lokal belum berkembang secara
merata
Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan
pasar,dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha,
Pengembangan industri kecil dan menengah belum memadai,
Penataan sektor dan kluster industri belum optimal,
Sinergi antara beberapa unit kerja dalam pengembangan
perindustrian masih kurang,
Pemanfaatan teknologi informasi belum memadai.
f. Urusan Perdagangan
Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupung lobal,
belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,
Belum optimalnya kesiapan menghadapi perdagangan bebas,
MEA, dan lainnya
Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana
perdagangan seperti pasar
Penyediaan biaya untuk menyanggah harga komoditas andalan
g. Urusan Transmigrasi
Masih kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat
untuk mengikuti program transmigrasi
Sulitnya menyediakan lokasi transmigrasi
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam
menjaga stabilisasi harga dan mendukung pemulihan ekonomi.
Perbaikan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan didukung oleh
stabilitas sistem keuangan yang terjaga pada triwulan laporan.
Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek mengalami
peningkatan dibandingkan triwulan dan tahun lalu. Akselerasi
ekonomi yang terjadi tercermin dari peningkatan kredit baik
kepada sektor rumah tangga maupun korporasi. Peningkatan
pembiayaan yang terjadi disertai dengan penurunan DPK sektor
rumah tangga dan korporasi. Hal ini disebabkan karena kinerja
korporasi dan permintaan rumah tangga yang lebih baik pada
triwulan laporan. Di tengah perkembangan tersebut, Non
Performing Loan (NPL) masih terjaga di bawah ambang batas.
Kinerja perbankan secara keseluruhan tetap kuat yang salah
satunya terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan
operasional. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mengalami
penurunan di tengah perbaikan penghimpunan DPK. Sementara
itu untuk kinerja intermediasi perbankan, baik pembiayaan
maupun penghimpunan DPK mengalami kenaikan, bahkan
mencatat penyaluran pembiayaan tertinggi sejak 6 (enam) tahun
terakhir. Dengan demikian, LDR pada triwulan IV 2021 tercatat
meningkat setelah menurun selama 3 (tiga) triwulan sebelumnya.
Sementara itu, kredit UMKM mencatat peningkatan penyaluran
kredit dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa sektor
UMKM dapat menjadi pendorong kinerja perbankan yang baik.
Kuatnya sektor UMKM juga tak lepas dari upaya percepatan
perluasan akses keuangan kepada UMKM melalui Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi
signifikan pada triwulan IV 2021 serta konsumsi rumah tangga
yang meningkat (4,04%; yoy dan 1,73%; qtq) di tengah pelonggaran
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), indikator
sistem pembayaran juga menunjukkan adanya peningkatan.
Transaksi nilai besar melalui Bank Indonesia-Real Time Gross
Settlement (BI-RTGS) meningkat 9,6% (yoy) menjadi Rp28,7 triliun.
Grafik 3.1
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023
5.91
TARGET 2023 5.04-6,52
5,3-5.9
4.47
PERKIRAAN CAPAIAN 2022 5,98-7.6
5.9
4.77
CAPAIAN 2021 4.65
3.69
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023
Target 2023
Capaian 2021
0 10 20 30 40 50 60 70
C. Inflasi
Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan
kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan
memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang
dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya
berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2021, inflasi Sulsel dan Kabupaten Barru berada
pada poin yang sama (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan
Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun
2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai
imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi
sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka
pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan
masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini
merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran
dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren
yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off
dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan
meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level
konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini.
Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi
akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada
penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan
Target 2023
Capaian 2021
Target 2023
Capaian 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8
E. Kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan
salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan
formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan
adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin
terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi
ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk
penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :
1. Tingkat Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1),
Grafik 3.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023
Target 2023
Capaian 2021
0 2 4 6 8 10 12
F. Gini Ratio
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah
Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi
nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu
ke waktu.
Gini Ratio Kabupaten Barru sebesar 0,36 berada dibawah
Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021
mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka
Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di
Kabupaten Barru di prediksu mencapai nilai 0,35. Dan di
Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan
di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio
Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi
Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio
Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,381, atau menurun dari
tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360–
0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini
menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan
cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022
dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak
pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati
dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan
menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat
Target 2023
Capaian 2021
Tabel 3.1
Perkembangan da n Pro yeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024
URAIAN (Sesuai Realisasi Tahun Realisasi Tahun URAIAN (Sesuai PP 12 Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
PP 58/2005) 2019 2020 TAHUN 2019 2023 2024
Pendapatan Asli
103.887.386.166 113.328.226.000 Pendapatan Asli Daerah 113.328.226.000 91.063.263.147 79.368.076.620 81.127.696.557 84.830.806.385
Daerah
Pajak Daerah 20.392.597.333 17.137.000.000 Pajak Daerah 17.137.000.000 20.401.700.919 22.870.000.000 21.809.150.000 22.546.332.500
Retribusi daerah 8.811.848.327 11.818.814.325 Retribusi daerah 11.818.814.325 6.573.775.240 7.666.681.177 8.045.581.342 8.447.860.410
Lain - Lain
Pendapatan 134.000.000.000 145,157,719,495.00 a.2. Dana alokasi umum 547.116.673.000 482.644.349.000,00 482.675.239.000 520.661.084.583 525.171.485.411
Daerah yang sah
Hibah 22,407,918,371.00 23,191,559,650.00 b. Transfer khusus (DAK) 164.067.917.000 145.128.999.570,00 171.205.733.000,00 311.705.733.000 269.205.733.000
Dana darurat - - Dana Insentif Daerah 35.975.064.000 52.320.458.000,00 9.909.264.000 9.909.264.000 56.124.672.324
Lain-lain
pendapatan
sesuai dengan
ketentuan 111.139.229.959 121.966.159.845 Dana Desa 53.277.341.000,00 42.933.469.000 42.933.469.000 50.235.033.749
peraturan
perundang-
undangan.
Dana penyesuaian
Lain - Lain Pendapatan
dan dana otonomi 61.600.653.000 74.459.452.000 121.966.159.845 95.024.970.521 42.376.552.971 48.392.220.082 58.132.522.177
Daerah yang sah
khusus
Tabel 3.2
Perkembangan da n Pro yeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2019
URAIAN (Sesuai PP Realisasi Tahun Realisasi Tahun URAIAN (Sesuai PP Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Tahun 2021 Tahun 2022
58/2005) 12 TAHUN 2019
2019 2020 2023 2024
Belanja Tidak Terduga 5.700.683.567 29.669.969.417 Belanja Modal 112.254.470.242 92.905.296.167 255.328.591.436 133.012.270.979
Belanja tidak
BELANJA LANGSUNG 581.177.683.066 413.706.331.823 11.507.218.331 24.291.396.287 9.893.530.193 12.449.951.692
Terduga
Belanja Pegawai 44.844.889.464 38.323.871.604 Belanja Transfer 105.703.151.123 95.954.076.000 95.954.076.000 115.112.847.131
Belanja Barang dan Jasa 242.698.351.796 231.310.038.200 Belanja Bagi Hasil - -
Belanja Bantuan
Belanja Modal 293.634.441.806 144.072.422.019 105.703.151.123 95.954.076.000 95.954.076.000 115.112.847.131
Keuangan
Sumber : LRA 2018 – 2021, APBD 2022, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan
Pada tabel dapat dilihat bahwa komponen total belanja wajib mengikat
terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan
Belanja Transfer serta pngeluaran transfer yang besarannya sekitar 60
persen dari perkiraan penerimaan Kabupaten Barru Tahun 2023.
Untuk melihat Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah yang dapat
digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.4
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal
1 Pendapatan 1.080.492.867.171
2 Pencairan dana cadangan -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 32.287.829.160
Total Penerimaan
1.106.727.644.967
Dikurangi
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran
552.471.174.965
Yang Mengikat
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan
Daerah yang dapat digunakan untuk 516.773.809.006
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja
Modal
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 3.5
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
NO URAIAN TAHUN 2023 Proporsi (%)
Total Kapasitas Rill
Kemampuan Keuangan 1.106.727.644.967
Daerah
1 Belanja Wajib Mengikat 552.471.174.965 49,91
2 Prioritas I 179.447.397.746 16,21
3 Prioritas II 274.580.502.749 24,81
4 Prioritas III 100.228.569.507 9,05
Sumber : Data Olahan 2022
Kapasitas rill ini kemudian diuraikan menjadi belanja untuk SPM sebagai
prioritas I, Prioritas II Program prioritas kabupaten dan prioritas III
belanja penunjang yang diuraikan pada tabel -tabel berikut :
Tabel 3.6
Prioritas 1
Belanja Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Barru Tahun 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN
STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN BARRU TAHUN BIDANG PROGRAM PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
MINIMAL (SPM)
2023
1.Pendidikan Anak usia
dini PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN 64.569.285.405
2.Pendidikan Dasar PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.Pendidikan Kesetaraan
4.Pelayanan Kesehatan
Bagi Ibu Hamil
Peningkatan kualitas
5.Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Pendidikan dan
Bagi Ibu Bersalin PROGRAM PEMENUHAN
Kesehatan
6.Pelayanan Kesehatan UPAYA KESEHATAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Bagi Bayi Baru Lahir PERORANGAN DAN UPAYA 108.788.964.333
7.Pelayanan Kesehatan KESEHATAN MASYARAKAT
Bagi Balita
8.Pelayanan Kesehatan
Bagi usia pendidikan dasar
PRIORITAS PEMBANGUNAN
STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN BARRU TAHUN BIDANG PROGRAM PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
MINIMAL (SPM)
2023
9.Pelayanan Kesehatan
Bagi Usia Produktif
10.Pelayanan Kesehatan
Bagi Usia Lanjut
11.Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
12.Pelayanan Kesehatan
Bagi Diabetes Militus
13.Pelayanan Kesehatan
Bagi gangguan jiwa berat
14.Pelayanan Kesehatan
Bagi tuberkolosis
15.Pelayanan Kesehatan
Bagi penderita HIV
1.Rehabilitasi sosial dasar
Percepatan penanggulangan penyandang disabilitas
PROGRAM REHABILITASI
kemiskinan dan Perluasan terlantar di luar panti SOSIAL DINAS SOSIAL
SOSIAL 298.931.630
kesempatan kerja 2.Rehabilitasi sosial dasar
anak telantar di luar Panti
PRIORITAS PEMBANGUNAN
STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN BARRU TAHUN BIDANG PROGRAM PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
MINIMAL (SPM)
2023
3.Rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia telantar di luar
panti
4.Rehabilitasi sosial dasar
tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis
di luar panti
5.Perlindungan dan
PROGRAM PENANGANAN
jaminan sosial pada saat
BENCANA 335.634.088
dan setelah Tanggap
1.Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban
bencana kabupaten
Peningkatan kualitas 2.Fasilitasi penyediaan PERUMAHAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PUPR,PKP &
infrastruktur Wilayah rumah yang layak huni PEMUKIMAN PERUMAHAN 1.010.000.000 PERTANAHAN
bagi warga negara yang
terkena relokasi akibat
program pemerintah
daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN
STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN BARRU TAHUN BIDANG PROGRAM PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
MINIMAL (SPM)
2023
PROGRAM PENGELOLAAN
3.Penyediaan Kebutuhan
DAN PENGEMBANGAN
Pokok Air minum sehari-
SISTEM PENYEDIAAN AIR 500.000.000
Hari PEKERJAAN DINAS PUPR,PKP &
MINUM
UMUM PERTANAHAN
4.Penyediaan Pelayanan PROGRAM PENGELOLAAN
Pengolahan air limbah DAN PENGEMBANGAN
500.000.000
Domestik SISTEM LIMBAH
PPROGRAM PENINGKATAN
KETENTRAMAN DAN SATPOL PP
1.097.437.758
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENCEGAHAN,
1.Pelayanan Ketentraman
Peningkatan Ketahanan PENANGGULANGAN,
dan ketertiban umum KETENTRAMAN
terhadap Bencana dan PENYELAMATAN
KETERTIBAN SATPOL PP
Pemajuan Kebudayaan KEBAKARAN DAN 1.727.999.111
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1.Pelayanan Informasi
BPBD
Rawan Bencana 619.145.421
PRIORITAS PEMBANGUNAN
STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN BARRU TAHUN BIDANG PROGRAM PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
MINIMAL (SPM)
2023
2.Pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
3.Pelayanan Penyelamatan PROGRAM
dan evakuasi korban PENANGGULANGAN
Bencana BENCANA
4.Pelayanan Penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran
Tabel 3.7
Prioritas 2
Belanja Prioritas Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Program Penunjang
Tingkat Kematangan SEKRETARIAT
Urusan Pemerintahan Level 1 461.811.900
Organisasi DAERAH
Daerah Kab/Kota
Program
Tingkat Kematang SEKRETARIAT
Perekonomian Dan Level 2 350.000.000
Ukpbj DAERAH
Pembangunan
Persentase
Ketersedian
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) 100% 404.000.000
Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kinerja Program Perencanaan, Yang Sesuai Peraturan
Pelembagaan
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Pengendalian Dan Per Uu Dan
Pemerintahan Yang BAPPEDA
Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Evaluasi Ditetapkan Tepat
Bersih Dan
Profesional, Transparan, Pelayanan Publik Pembangunan Daerah Waktu
Berakuntabilitas
Dan Akuntabel; Yang Baik
Persentase Rata-Rata
Capaian Kinerja 100% 120.000.000
Program Rpjmd
Persentase Penetapan
Perda Apbd Tepat
Program Pengelolaan
Waktu Dan Sesuai 100% 105.414.362.414 BPKAD
Keuangan Daerah
Peraturan Per
Undang-Undangan
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Realisasi
Pengeluaran Kas
Daerah Terhadap 100% BPKAD
Realisasi Penerimaan
Kas Daerah
Persentase
Penyampaian Laporan
100% BPKAD
Keuangan Ke Bpk Ri
Tepat Waktu
Persentase
Program Pengelolaan Pemberdayaan Aset
100% 1.126.055.430 BPKAD
Barang Milik Daerah Tetap Tanah Dan
Bangunan
Nilai Indeks
Program Kepegawaian Implementasi Norma,
B (61-80) 2.324.575.633 BKPSDM
Daerah Standar, Prosedur Dan
Kriteria (Nspk)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Hasil
Pemeriksaan
Program
Eksternal (Temuan INSPEKTORAT
Penyelenggaraan 90 2.507.762.000
Bpk) Dan Internal DAERAH
Pengawasan
(Apip) Yang Telah
Ditindaklanjuti
Persentase
Program Pencatatan DINAS
Kepemilikan Akte 98% 172.773.000
Sipil DUKCAPIL
Kelahiran
Persentase
Peningkatan
Ketepatan Waktu
Program Pelayanan DINAS
Penyelesaian Izin Yang 97,99 532.892.672
Penanaman Modal PMPTSPNAKER
Diterbitkan Sesuai
Peraturan Perundang-
Undangan
Persentase Warga
Meningkatnya Negara Usia 5 -6 DINAS
Peningkatan Kualitas TELAH
Peningkatan Kualitas Kualitas Dan Tingkat Program Pengelolaan Tahun Yang PENDIDIKAN
Pelayanan Pendidikan 100 64.569.285.405 DIANGGARKAN
Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan Berpartisipasi Dalam DAN
Dan Kesehatan DI SPM
Masyarakat Pendidikan Paud KEBUDAYAAN
(Spm)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Warga
Negara Usia 7 -15
Tahun Yang
Berpartisipasi Dalam 100
Pendidikan Dasar
(Sd/Mi, Smp/Mts)
(Spm)
Persentase Jumlah
Warga Negara Usia 7-
18 Tahun Yang Belum
Menyelesaikan
Pendidikan Dasar Dan 100
Atau Menengah Yang
Perpartisipasi Dalam
Pendidikan
Kesataraan (Spm)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Imunisasi
84%
Dasar Lengkap
Persentase Warga
Negara Usia Produktif
Yang Mendapatkan 100%
Layanan Kesehatan
(Spm)
Persentase
Pemenuhan Sdm
Program Peningkatan
Kesehatan Yang
Kapasitas Sumber DINAS
Kompeten Sesuai 83% 49.402.000
Daya Manusia KESEHATAN
Standar Dan
Kesehatan
Peraturan Perundang-
Undangan
Program
Persentase Penduduk
Pemberdayaan DINAS
Yang Menerapkan 80 187.136.000
Masyarakat Bidang KESEHATAN
Phbs
Kesehatan.
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
DINAS
Persentase
PERTANIAN
Program Pengawasan Pengawasan Dan
68 140.000.000 DAN
Keamanan Pangan Pembinaan Keamanan
KETAHANAN
Peningkatan Meningkatnya Pangan
PANGAN
Pengawasan Terhadap Kualitas Daya Beli
Harga Bahan Pangan Masyarakat
Program Stabilisasi
Harga Barang Koefisien Variasi DINAS KOP,
10 54.353.617
Kebutuhan Pokok Dan Harga Antar Waktu UKM & DAG
Barang Penting
Program Pelatihan
Peningkatan Kualitas Persentase Tenaga
Kerja Dan DINAS TENAGA
Daya Saing Tenaga Kerja Bersertifikat 60 547.567.202
Produktivitas Tenaga KERJA
Kerja Kompetensi
Kerja
Persentase Tenaga
Kerja Yang
Ditempatkan (Dalam
Percepatan Meningkatnya Program Penempatan Dan Luar Negeri) DINAS TENAGA
Penanggulangan Penyerapan Tenaga 12,1 195.708.271
Optimalisasi Tenaga Kerja Melalui Mekanisme KERJA
Kemiskinan Dan Kerja Dan Layanan Antar Kerja
Perlindungan, Dan
Perluasan Kesempatan Penanggulangan Dalam Wilayah
Jaminan Masyarakat
Kerja Kemiskinan Kabupaten/Kota
Miskin Dan Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(Ppks
Persentase Warga
Negara Penyandang
TELAH
Program Rehabilitasi Disabilitas Yang
100 298.931.630 DINAS SOSIAL DIANGGARKAN
Sosial Memperoleh
DI SPM
Rehabilitasi Sosial
Diluar Panti (Spm)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Anak
Terlantar Yang
Memperoleh 100
Rehabilitasi Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase Warga
Negara Lanjut Usia
Terlantar Yang
100
Memperoleh
Rehabilitasi Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase Warga
Negara/Gelandangan
Dan Pengemis Yang
Memperoleh 100
Rehabilitasi Sosial
Dasar Tna Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
100
(Pmks) Lainnya Yang
Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Pprogram
Persentase
Pemberdayaan Usaha
Pertumbuhan DINAS KOP,
Menengah, Usaha 10,55% 2.800.000.000
Wirausaha Baru Yang UKM & DAG
Kecil Dan Usaha
Berskala Mikro
Mikro
Persentase
Peningkatan
Program Dukungan Fasilitasi DINAS KOP,
0,90% 321.838.897
Pengembangan UKM Standarisasi Dan UKM & DAG
Sertifikasi Produk
Usaha Mikro
Program Pengendalian
Nilai Realisasi Pma
Pelaksanaan 350 M 335.604.949 DINAS PMPTSP
Dan Pmdn
Penanaman Modal
Program Pengolahan
Pengembangan Potensi Total Produksi Produk DINAS
Dan Pemasaran Hasil 1393 Ton 250.340.000
Sumberdaya Ekonomi Penguatan Ekonomi Meningkatnya Sektor- Olahah Perikanan PERIKANAN
Perikanan
Dan Investasi Daerah Kreatif Dan Ekonomi Sektor Strategis
Yang Berwawasan Digital Perekonomian Daerah DINAS
Lingkungan Program Peningkatan Persentase
PARIWISATA,
Daya Tarik Destinasi Peningkatan Jumlah 2% 5.478.986.370
KEPEMUDAAN,
Pariwisata Pad Pariwisata
DAN OR
DINAS
Persentase
Program Pemasaran PARIWISATA,
Pertumbuhan Jumlah 7,45 417.883.501
Pariwisata KEPEMUDAAN,
Wisatawan
DAN OR
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Tingkat Produktivitas
Pertanian Per Hektar 7,48% 2.047.450.000
DINAS
Per Tahun
Program Penyediaan PERTANIAN
Dan Pengembangan DAN
Sarana Pertanian KETAHANAN
Tingkat Produktivitas
PANGAN
Sektor Peternakan Per 2,95% 350.000.000
Tahun
DINAS
Program Penyediaan Persentase PERTANIAN
Dan Pengembangan Peningkatan Produksi 1,47% 3.733.150.000 DAN
Prasarana Pertanian Pertanian KETAHANAN
PANGAN
Persentase Luas
Meningkatnya Daerah Irigasi
DINAS
Peningkatan Kualitas Meningkatkan Akses Kualitas Infrastruktur Program Pengelolaan Kewenangan
54,49 1.943.700.000 PUPR,PKP &
Infrastruktur Wilayah Rumah Layak Huni Dan Konektivitas Sumber Daya Air (Sda) Kabupaten/Kota Yang
PERTANAHAN
Antar Wilayah Dilayani Oleh
Jaringan Irigasi
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Luas
Kawasan Permukiman
Rawan Banjir Yang
Terlindungi Oleh
6,54 1.215.596.720
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
Di Ws Kewenangan
Kab/Kota
Persentase Warga
98,31
Meningkatkan Kualitas Program Pengelolaan Negara Yang
Layak DINAS TELAH
Ketersediaan Sarana Dan Pengembangan Memperoleh
Dan 500.000.000 PUPR,PKP & DIANGGARKAN
Dan Prasarana Sistem Penyediaan Air Kebutuhan Pokok Air
66,31 PERTANAHAN DI SPM
Perhubungan Minum Minum Sehari-Hari
Aman
(Spm)
Persentase Warga
Negara Yang
Program Pengelolaan DINAS TELAH
Memperoleh Layanan
Dan Pengembangan 100 500.000.000 PUPR,PKP & DIANGGARKAN
Pengolahan Air
Sistem Air Limbah PERTANAHAN DI SPM
Limbah Domestik
(Spm)
Program DINAS
Tingkat Kemantapan
Penyelenggaraan 74,64 131.043.543.200 PUPR,PKP &
Jalan Kabupaten/Kota
Jalan PERTANAHAN
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Warga
Negara Korban
Bencana Yang 100
Memperoleh Rumah
Layak Huni (Spm)
Persentase
Program Peningkatan Peningkatan Kawasan
DINAS
Prasarana, Sarana Perumahan Memiliki
55 348.025.450 PUPR,PKP &
Dan Utilitas Umum Kelengkapan Psu
PERTANAHAN
(Psu) (Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Umum)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase
Peningkatan Jumlah
Program Pengelolaan Orang/Barang Yang DINAS
2% 600.000.000
Pelayaran Terangkut Melalui PERHUBUNGAN
Melalui
Dermaga/Kapal Laut
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh Layanan 100
Informasi Rawan
Bencana (Spm)
Persentase Warga
Peningkatan Kapasitas Negara Yang
Kelembagaan Memperoleh Layanan
Peningkatan Ketahanan Pemerintah Dan Peran Meningkatnya Program Pencegahan Dan 100 TELAH
Terhadap Bencana Dan Serta Masyarakat, Ketahanan Terhadap Penanggulangan Kesiapsiagaan 619.145.421 BPBD DIANGGARKAN
Pemajuan Kebudayaan Dunia Usaha Dalam Bencana Bencana Terhadap Bencana DI SPM
Penanggulangan (Spm)
Bencana
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh Layanan
100
Penyelamatan Dan
Evakuasi Korban
Bencana (Spm)
SASARAN
PRIORITAS TARGET
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA TAHUN PAGU INDIKATIF OPD KETERANGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN BARRU PRIORITAS
KABUPATEN BARRU 2023
TAHUN 2023
Persentase Warga
Program Pencegahan, Negara Yang
TELAH
Penanggulangan, Memperoleh Layanan
100 1.727.999.111 DIANGGARKAN
Penyelamatan Penyelamatan Dan SATPOL PP DAN DI SPM
Kebakaran Dan Evakuasi Korban DAMKAR
Penyelamatan Non Kebakaran (Spm)
Kebakaran
Waktu Tanggap
15 55.681.636
(Response Time)
Presentase Korban
Bencana Alam Dan
Social Yang Terpenuhi
TELAH
Program Penanganan Kebutuhan Dasarnya
100 335.634.088 DINAS SOSIAL DIANGGARKAN
Bencana Pada Saat Dan Setelah
DI SPM
Tanggap Darurat
Bencana Daerah
Kab/Kota (Spm)
Persentase Cagar Dan DINAS
Program
Karya Budaya Yang PENDIDIKAN
Pengembangan 0,22 798.383.300
Ditetapkan Sebagai DAN
Kebudayaan
Wbtb KEBUDAYAAN
Terwujudnya
Pelaksanaan
Penguatan Seni
Pencatatan Dan Persentase Budaya
Budaya Dan Kearifan
Registrasi Budaya Lokal Lokal Dan Situs DINAS
Lokal Program Pelestarian
Bersejarah Yang PENDIDIKAN
Dan Pengelolaan 0,75 140.066.700
Dilestarikan Dan DAN
Cagar Budaya
Ditetapkan Sebagai KEBUDAYAAN
Wbtb
19 Dinas Perhubungan
10.967.903.688
Dinas Komunikasi Informatika Statistik
20 9.497.044.184
dan Persandian
2) Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada
belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus
ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan
semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik
melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan
penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang
masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas
Fiskal Daerah.Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah
dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah
pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil
adalah sebagai berikut:
1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok
utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan
jaminan sosial;
2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan
pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
penerimaan piutang daerah
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk
menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.
Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong
countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent
antara lain :
Sumber : LRA 2018 – 2021, APBD 2022, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Rumusan visi ini mengandung empat kata kunci visi yakni sejahtera,
mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Keempat pokok visi ini
merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan
kondisi pada tahun 2023 yaitu “mewujudkan clean and good governance,
masyarakat yang berkarakter dan berlandasakan nilai-nilai agama”.
Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD
Kabupaten Barru 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1
Tabel IV.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026
Pokok-pokok
Visi Penjelasan Visi
Visi
Kondisi dimana masyarakat Barru hidup
Sejahtera makmur dan sejahtera baik secara ekonomi
mapun sosial
Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu
mengatur dan mengurus kepentingan daerah
Kabupaten sendiri menurut prakarsa dan aspirasi
Barru yang Mandiri masyarakatnya dengan tetap mengedepankan
Sejahtera, prinsip keterlibatan peran multisektor untuk
Mandiri, berpartisipasi dalam pembangunan dan
Berkeadilan kemajuan kabupaten Barru
dan Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan
Bernafaskan Berkeadilan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat
Keagamaan dan tidak ada yang tertinggal di belakang
Kondisi Ideal dimana seluruh aktivitas
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau
Bernafaskan
masyarakat didasarkan pada nilai-nilai
Keagamaan
keagamaan, baik dalam proses maupun hasil
yang diharapkan
Tabel IV.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 – 2026
No Pokok-
Misi Penjelasan Misi
. pokok Visi
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan Mencakup upaya umum dalam
teknologi informasi
Tabel IV. 3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru dan
Target Kinerja Tahun 2023
Asumsi
Realisasi Target
Visi dan Misi, Tujuan, dan Capaian
No Indikator Satuan Tahun Tahun
Sasaran Tahun
2021 2023
2022
Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan
Keagamaan
Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,
1
kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Indeks
Tujuan : Meningkatkan Pembangunan
1 Poin 71,13 71,79 72,26
kualitas SDM Manusia
(IPM)
Sasaran : Meningkatnya
Indeks
1 kualitas dan tingkat Poin 65,22 69,94 70,28
Pendidikan
pendidikan masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Usia Indeks
2 Poin 75,49 76,69 76,93
harapan hidup masyarakat Kesehatan
Sasaran : Meningkatnya
Pengeluaran Juta
3 Kualitas Daya Beli 11,02 11,12 11,35
Perkapita Rupiah
Masyarakat
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan
2
seni budaya local
Indeks
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan
2 Ketahanan Terhadap Daerah Poin - 0,69 0,72
Bencana Terhadap
Bencana
Persentase
Penurunan
Sasaran : Meningkatnya Korban
4 % 0,004 0,011 0,009
ketangguhan bencana meninggal dan
hilang karena
bencana
Persentase
Peningkatan
Desa/Kel
Tujuan : Mewujudkan
Pemajuan
3 Pengembangan Pemajuan % 0 5,45 7,25
Kebudayaan
Kebudayaan
dari 0
menjadi
12,73%
Persentase
Objek
Sasaran : Terwujudnya
5 Kemajuan % 6,35 9,52 11,11
Penguatan Seni Budaya
Budaya yang
terpelihara
Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung
3
pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Asumsi
Realisasi Target
Visi dan Misi, Tujuan, dan Capaian
No Indikator Satuan Tahun Tahun
Sasaran Tahun
2021 2023
2022
Tujuan : Meningkatkan
kualitas Pemerataan Indeks
4 Poin 0,29 0,29 0,28
Pembangunan Antar Williamson
Wilayah
Indeks daya
Sasaran : Meningkatnya
saing daerah
6 Kualitas Infrastruktur dan Poin 3,583 3,82 3,874
Pilar
konektivitas antar wilayah
infrastruktur
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang
4
berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Tujuan : Mewujudkan
Pertumbuhan
5 Kemandiriaan Ekonomi % 4,77 5,47 5,91
Ekonomi
yang Berkelanjutan
Persentase
Kontribusi
Sasaran : Meningkatnya
Sektor-sektor
7 sektor-sektor strategis % 50,27 51,94 52,52
strategis
Perekonomian daerah
terhadap
PDRB
Sasaran : Meningkatnya Indeks
pengelolaan sumber daya Kualitas
8 Poin 72,19 73,73 74
alam dan lingkungan hidup Lingkungan
secara terpadu Hidup (IKLH)
Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan
5
penanggulangan kemiskinan
Tujuan : Menurunkan
Ketimpangan Pendapatan
6 Indeks Gini Poin 0,36 0,35 0,34
antar masyarakat dan
angka kemiskinan
Tingkat
Sasaran : Meningkatnya
Pengangguran % 6,74 5,88 5,31
Penyerapan tenaga kerja dan
9 Terbuka
Penurunan Angka
Angka
kemiskinan % 8,68 7,45 6,67
Kemiskinan
Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
6
governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Tujuan : Mewujudkan
Nilai
manajemen pemerintahan
7 Reformasi Poin 46,34 65 70
yang melayani, baik dan
Birokrasi
bersih
Asumsi
Realisasi Target
Visi dan Misi, Tujuan, dan Capaian
No Indikator Satuan Tahun Tahun
Sasaran Tahun
2021 2023
2022
Tujuan : Mewujudkan
kehidupan masyarakat Per
Angka
8 yang tenteram, tertib, dan 10.000 7,6 6,5 6,1
Kriminalitas
aman berlandaskan pada pddk
nilai-nilai agama
Proporsi
penduduk
Sasaran : Meningkatnya
yang menjadi
penerapan Niai-nilai Agama,
korban
11 norma-norma, hukum dan Poin 0,002 0,001 0,001
kejahatan
Ideologi kebangsaan pada
kekerasan
masyarakat
dalam 12
bulan terakhir
Gambar 4.2
Strategi pembangunan Tahun 2023
Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan Nasional 2023
ekspor rill barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap
PDB.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di kawasan timur Indonesia (KTI) dengan mendorong
(a) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) KTI,
(b) indeks pembangunan manusia (IPM) di KTI, serta (c)
penurunan persentase penduduk miskin KTI;
b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di kawasan barat Indonesia (KBI) dengan mendorong
(a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, sera (c) penurunan
persentase penduduk miskin KBI
3. Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata
kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total
(total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan
kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)
b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan
mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup
dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga
miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (a)
menurunkan angka kematian ibu (AKI), (b) menurunkan angka
kematian bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada
balita, (d) menurunkan insidensi tuberkolosis (e) meningkatkan
jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f)
meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g)
menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun, (h)
menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i)
nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-
rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k)
harapan lama sekolah.
d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui
peningkatan (a) indeks perlindungan anak (IPA), (b) indeks
Tabel IV.4
Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Tabel IV.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Peningkatan Pelembagaan Meningkatnya Program Tingkat Kematangan
Kualitas Kinerja Pemerintahan Yang Kinerja Penunjang Organisasi
Tata Kelola Bersih Dan Pemerintahan Urusan SEKRETARIAT
Level 1 461.811.900
Pemerintahan Berakuntabilitas Yang Akuntabel Pemerintahan DAERAH
Yang Dan Pelayanan Daerah
Profesional, Publik Yang Kab/Kota
Transparan, Baik Program Tingkat Kematang
Dan Akuntabel; Perekonomian Ukpbj SEKRETARIAT
Level 2 350.000.000
Dan DAERAH
Pembangunan
Program Persentase
Perencanaan, Ketersedian
Pengendalian Perencanaan
Dan Evaluasi Pembangunan
Pembangunan Daerah (Rpjpd, 100% 404.000.000
Daerah Rpjmd, Rkpd) Yang
BAPPEDA
Sesuai Peraturan Per
Uu Dan Ditetapkan
Tepat Waktu
Persentase Rata-
Rata Capaian Kinerja 100% 120.000.000
Program Rpjmd
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Program Persentase
Pengelolaan Penetapan Perda
Keuangan Apbd Tepat Waktu
100% 104.218.767.249 BPKAD
Daerah Dan Sesuai
Peraturan Per
Undang-Undangan
Persentase Realisasi
Pengeluaran Kas
Daerah Terhadap 100% 670.000.000 BPKAD
Realisasi Penerimaan
Kas Daerah
Persentase
Penyampaian
Laporan Keuangan 100% 710.000.000 BPKAD
Ke Bpk Ri Tepat
Waktu
Program Persentase
Pengelolaan Pemberdayaan Aset
100% 1.097.333.830 BPKAD
Barang Milik Tetap Tanah Dan
Daerah Bangunan
Program Nilai Indeks
Kepegawaian Implementasi
Daerah Norma, Standar, B (61-80) 2.588.427.258 BKPSDM
Prosedur Dan
Kriteria (Nspk)
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Program Persentase Pns Yang
Pengembangan Mengikuti
Sumber Daya Pengembangan 80% 1.145.006.500 BKPSDM
Manusia Kompetensi 20 Jp
Pertahun
Program Persentase Hasil
Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pengawasan Eksternal (Temuan INSPEKTORAT
90 2.507.762.000
Bpk) Dan Internal DAERAH
(Apip) Yang Telah
Ditindaklanjuti
Program Persentase
DINAS
Pendaftaran Perekaman Ktp-El 99% 246.649.500
DUKCAPIL
Penduduk
Program Persentase
DINAS
Pencatatan Sipil Kepemilikan Akte 98% 179.773.000
DUKCAPIL
Kelahiran
Program Persentase
Pelayanan Peningkatan
Penanaman Ketepatan Waktu
Modal Penyelesaian Izin DINAS
97,99 532.892.672
Yang Diterbitkan PMPTSPNAKER
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Peningkatan Peningkatan Kualitas Meningkatnya Program Persentase Warga
Kualitas Tenaga Kependidikan Kualitas Dan Pengelolaan Negara Usia 5 -6
Pelayanan Tingkat Pendidikan Tahun Yang
100 12.223.862.400
Pendidikan Dan Pendidikan Berpartisipasi Dalam
Kesehatan Masyarakat Pendidikan Paud
(Spm)
Persentase Warga
Negara Usia 7 -15
Tahun Yang
Berpartisipasi Dalam 100 44.108.950.779
DINAS
Pendidikan Dasar
PENDIDIKAN
(Sd/Mi, Smp/Mts)
DAN
(Spm)
KEBUDAYAAN
Persentase Jumlah
Warga Negara Usia
7-18 Tahun Yang
Belum
Menyelesaikan
100 5.833.526.700
Pendidikan Dasar
Dan Atau Menengah
Yang Perpartisipasi
Dalam Pendidikan
Kesataraan (Spm)
Meningkatnya Program Persentase Ibu Hamil DINAS
Usia Harapan Pemenuhan Yang Mendapatkan 100 980.571.125
KESEHATAN
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Peningkatan Kualitas Hidup Upaya Layanan Kesehatan
Hidup Perempuan Dan Masyarakat Kesehatan (Spm)
Anak Perorangan Dan
Upaya Persentase Bayi
Kesehatan Baru Lahir Yang
Masyarakat Mendapatkan 100 193.395.810
Layanan Kesehatan
(Spm)
Angka Status Gizi
91,57% 1.835.162.021
Masyarakat
Persentase Imunisasi
84% 660.559.630
Dasar Lengkap
Indeks Keluarga
0,05 85.892.764.154
Sehat
Persentase Warga
Negara Usia
Produktif Yang
100% 8.080.000
Mendapatkan
Layanan Kesehatan
(Spm)
Program Persentase
Peningkatan Pemenuhan Sdm
Kapasitas Kesehatan Yang DINAS
83% 49.402.000
Sumber Daya Kompeten Sesuai KESEHATAN
Manusia Standar Dan
Kesehatan Peraturan
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Perundang-
Undangan
Program Persentase
Pemberdayaan Penduduk Yang
DINAS
Masyarakat Menerapkan Phbs 80 187.136.000
KESEHATAN
Bidang
Kesehatan.
Program Rasio Kekerasan
DINAS
Perlindungan Terhadap 0,73% 302.000.000
PMDPPKBPPPA
Perempuan Perempuan
Program Nilai Capaian
DINAS
Pemenuhan Hak Evaluasi Kabupaten 700 113.000.000
PMDPPKBPPPA
Anak (Pha) Layak Anak
Peningkatan Meningkatnya Program Persentase DINAS
Pengawasan Terhadap Kualitas Daya Pengawasan Pengawasan Dan PERTANIAN
Harga Bahan Pangan Beli Masyarakat Keamanan Pembinaan 68 140.000.000 DAN
Pangan Keamanan Pangan KETAHANAN
PANGAN
Program Koefisien Variasi
Stabilisasi Harga Harga Antar Waktu DINAS KOP,
10 54.353.617
Barang UKM & DAG
Kebutuhan
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Pokok Dan
Barang Penting
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Rehabilitasi Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase Warga
Negara Lanjut Usia
Terlantar Yang
100 42.000.000
Memperoleh
Rehabilitasi Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase Warga
Negara/Gelandangan
Dan Pengemis Yang
Memperoleh 100 78.100.000
Rehabilitasi Sosial
Dasar Tna Sosial Di
Luar Panti (Spm)
Persentase
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(Pmks) Lainnya 100 60.900.000
Yang Mendapatkan
Layanan
Rehabilitasi Sosial
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Program Persentase Ppks
Perlindungan Yang Mendapatkan
100 538.683.987 DINAS SOSIAL
Dan Jaminan Jaminan Sosial
Sosial
Pprogram Persentase
Pemberdayaan Pertumbuhan
Usaha Wirausaha Baru DINAS KOP,
10,55% 2.806.600.000
Menengah, Yang Berskala Mikro UKM & DAG
Usaha Kecil Dan
Usaha Mikro
Program Persentase
Pengembangan Peningkatan
Umkm Dukungan Fasilitasi DINAS KOP,
0,90% 321.838.897
Standarisasi Dan UKM & DAG
Sertifikasi Produk
Usaha Mikro
Pengembangan Penguatan Ekonomi Meningkatnya Program Nilai Realisasi Pma
Potensi Kreatif Dan Ekonomi Sektor-Sektor Pengendalian Dan Pmdn
Sumberdaya Digital Strategis Pelaksanaan 350 M 335.604.949 DINAS PMPTSP
Ekonomi Dan Perekonomian Penanaman
Investasi Daerah Modal
Daerah Yang Program Produksi Perikanan
Berwawasan Pengelolaan Budidaya DINAS
6491 Ton 1.550.400.000
Lingkungan Perikanan PERIKANAN
Budidaya
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Program Total Produksi
Pengolahan Dan Produk Olahah DINAS
1393 Ton 250.920.000
Pemasaran Hasil Perikanan PERIKANAN
Perikanan
Program Persentase
DINAS
Peningkatan Peningkatan Jumlah
PARIWISATA,
Daya Tarik Pad Pariwisata 2% 5.478.986.370
KEPEMUDAAN,
Destinasi
DAN OR
Pariwisata
Program Persentase DINAS
Pemasaran Pertumbuhan PARIWISATA,
7,45 417.883.501
Pariwisata Jumlah Wisatawan KEPEMUDAAN,
DAN OR
Program Tingkat
Penyediaan Dan Produktivitas
7,48% 2.047.450.000 DINAS
Pengembangan Pertanian Per Hektar
PERTANIAN
Sarana Per Tahun
DAN
Pertanian Tingkat
KETAHANAN
Produktivitas Sektor
2,95% 350.000.000 PANGAN
Peternakan Per
Tahun
Program Persentase DINAS
Penyediaan Dan Peningkatan PERTANIAN
Pengembangan Produksi Pertanian 1,47% 9.507.500.000 DAN
Prasarana KETAHANAN
Pertanian PANGAN
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Penanggulangan Meningkatnya Program Persentase
Pencemaran/Kerusakan Pengelolaan Pengendalian Penurunan Tingkat
Sda Dan Lh Sumber Daya Pencemaran Pencemaran Dan DINAS
Alam Dan Dan/Atau Atau Kerusakan 28 260.458.733 LINGKUNGAN
Lingkungan Kerusakan Lingkungan Hidup HIDUP
Hidup Secara Lingkungan
Terpadu Hidup
Program Presentase Sampah DINAS
Pengelolaan Yang Tertangani 81,63 1.598.950.000 LINGKUNGAN
Persampahan HIDUP
Peningkatan Meningkatkan Akses Meningkatnya Program Persentase Luas
Kualitas Rumah Layak Huni Kualitas Pengelolaan Daerah Irigasi
Infrastruktur Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan
54,49 8.000.000.000
Wilayah Dan (Sda) Kabupaten/Kota
Konektivitas Yang Dilayani Oleh
Antar Wilayah Jaringan Irigasi
Meningkatkan Kualitas Persentase Luas DINAS
Ketersediaan Sarana Kawasan PUPR,PKP &
Dan Prasarana Permukiman Rawan PERTANAHAN
Perhubungan Banjir Yang
Terlindungi Oleh 6,54 13.425.590.971
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
Di Ws Kewenangan
Kab/Kota
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Program Persentase Warga
98,31
Pengelolaan Dan Negara Yang
Layak DINAS
Pengembangan Memperoleh
Dan 1.651.045.360 PUPR,PKP &
Sistem Kebutuhan Pokok
66,31 PERTANAHAN
Penyediaan Air Air Minum Sehari-
Aman
Minum Hari (Spm)
Program Persentase Warga
Pengelolaan Dan Negara Yang
DINAS
Pengembangan Memperoleh
100 3.764.022.649 PUPR,PKP &
Sistem Air Layanan Pengolahan
PERTANAHAN
Limbah Air Limbah Domestik
(Spm)
Program Tingkat DINAS
Penyelenggaraan Kemantapan Jalan 74,64 38.863.998.923 PUPR,PKP &
Jalan Kabupaten/Kota PERTANAHAN
Program Persentase Warga
Pengembangan Negara Korban DINAS
Perumahan Bencana Yang 100 1.607.775.000 PUPR,PKP &
Memperoleh Rumah PERTANAHAN
Layak Huni (Spm)
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Persentase Warga
Negara Yang Terkena
Relokasi Akibat
Program Pemerintah
Daerah Kab/Kota 100 300.000.000
Yang Memperoleh
Fasilitasi Penyediaan
Rumah Yang Layak
Huni (Spm)
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Prasarana, Kawasan Perumahan DINAS
Sarana Dan Memiliki 55,00 348.025.450 PUPR,PKP &
Utilitas Umum Kelengkapan Psu PERTANAHAN
(Psu) (Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Umum)
Program Persentase
Pengelolaan Peningkatan Jumlah
Pelayaran Orang/Barang Yang DINAS
2% 2.105.160.966
Terangkut Melalui PERHUBUNGAN
Melalui
Dermaga/Kapal Laut
Peningkatan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Program Persentase Warga
Ketahanan Kelembagaan Ketahanan Penanggulangan Negara Yang 100 45.000.000 BPBD
Terhadap Pemerintah Dan Peran Bencana Memperoleh
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Bencana Dan Serta Masyarakat, Terhadap Layanan Informasi
Pemajuan Dunia Usaha Dalam Bencana Rawan Bencana
Kebudayaan Penanggulangan (Spm)
Bencana
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh
Layanan Pencegahan 100 424.145.421
Dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
(Spm)
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh
Layanan 100 150.000.000
Penyelamatan Dan
Evakuasi Korban
Bencana (Spm)
Program Persentase Warga
Pencegahan, Negara Yang
Penanggulangan, Memperoleh
SATPOL PP DAN
Penyelamatan Layanan 100 1.672.317.476
DAMKAR
Kebakaran Dan Penyelamatan Dan
Penyelamatan Evakuasi Korban
Non Kebakaran Kebakaran (Spm)
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TARGET
PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PAGU
KABUPATEN TAHUN OPD
KABUPATEN TAHUN 2023 PRIORITAS KINERJA INDIKATIF
BARRU TAHUN 2023
BARRU
2023
Waktu Tanggap
15 55.681.636
(Rensponse Time)
Program Presentase Korban
Penanganan Bencana Alam Dan
Bencana Social Yang
Terpenuhi
Kebutuhan
100 335.634.088 DINAS SOSIAL
Dasarnya Pada Saat
Dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana
Daerah Kab/Kota
(Spm)
Pelaksanaan Terwujudnya Program Persentase Cagar DINAS
Pencatatan Dan Penguatan Seni Pengembangan Dan Karya Budaya PENDIDIKAN
0,22 657.000.000
Registrasi Budaya Lokal Budaya Dan Kebudayaan Yang Ditetapkan DAN
Kearifan Lokal Sebagai Wbtb KEBUDAYAAN
Program Persentase Budaya
Pelestarian Dan Lokal Dan Situs DINAS
Pengelolaan Bersejarah Yang PENDIDIKAN
0,75 181.450.000
Cagar Budaya Dilestarikan Dan DAN
Ditetapkan Sebagai KEBUDAYAAN
Wbtb
PERMASALAHAN PRIORITAS
ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2023
Tata kelola Penguatan Peningkatan kualitas
pemerintahan reformasi birokrasi kinerja tata kelola
daerah belum danPenyelenggaraa pemerintahan yang
efektif dan efisien n tata kelola profesional,
pemerintahan yang transparan, dan
baik dan bersih akuntabel;
Tabel IV.7
Dukungan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Daerah terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tabel IV.8
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023
Tabel IV.8
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Persentase
Realisasi
Pengeluaran
Kas Daerah 670.000.0
100% BPKAD
Terhadap 00
Realisasi
Penerimaan
Kas Daerah
Persentase
Penyampaian
Laporan 710.000.0
100% BPKAD
Keuangan Ke 00
Bpk Ri Tepat
Waktu
Program
Persentase
Pengelolaan 1.097.333.
Pemberdayaan 100% BPKAD
Barang Milik 830
Aset Tetap
Daerah
Nilai Indeks
Implementasi
Program
Norma, 2.588.427.
Kepegawaian B (61-80) BKPSDM
Standar, 258
Daerah
Prosedur Dan
Kriteria (Nspk)
Persentase Pns
Program
Yang Mengikuti
Pengembangan 1.145.006.
Pengembangan 80% BKPSDM
Sumber Daya 500
Kompetensi 20
Manusia
Jp Pertahun
Persentase
Program Ketersedian
Perencanaan, Perencanaan
Pengendalian Pembangunan 404.000.0
100% BAPPEDA
Dan Evaluasi Daerah (Rpjpd, 00
Pembangunan Rpjmd, Rkpd)
Daerah Yang Sesuai
Peraturan Per
Persentase
Program 179.773.0 DINAS
Kepemilikan 98%
Pencatatan Sipil 00 DUKCAPIL
Akte Kelahiran
Persentase
Peningkatan
Ketepatan
Waktu
Program
Penyelesaian
Pelayanan 532.892.6 DINAS
Izin Yang 97,99
Penanaman 72 PMPTSPNAKER
Diterbitkan
Modal
Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan
Meningkatkan Program Persentase
Penguatan DINAS
pemerataan Indeks 0,567- Pengelolaan Luas Daerah 8.000.000.
2 infrastruktur Angka 54,49 PUPR,PKP &
infrastruktur Williamson 0,607 Sumber Daya Irigasi 000
wilayah PERTANAHAN
wilayah Air (Sda) Kewenangan
Persentase
Warga Negara
Program
Yang
Pengelolaan Dan DINAS
Memperoleh 3.764.022.
Pengembangan 100 PUPR,PKP &
Layanan 649
Sistem Air PERTANAHAN
Pengolahan Air
Limbah
Limbah
Domestik (Spm)
Tingkat
Program Kemantapan DINAS
38.863.99
Penyelenggaraan Jalan 74,64 PUPR,PKP &
8.923
Jalan Kabupaten/Kot PERTANAHAN
a
Persentase
Program Warga Negara DINAS
1.607.775.
Pengembangan Korban 100 PUPR,PKP &
000
Perumahan Bencana Yang PERTANAHAN
Memperoleh
Persentase
Warga Negara
Yang Terkena
Relokasi Akibat
Program
Pemerintah
Daerah 300.000.0
100
Kab/Kota Yang 00
Memperoleh
Fasilitasi
Penyediaan
Rumah Yang
Layak Huni
(Spm)
Program Persentase
DINAS
Peningkatan Peningkatan 348.025.4
55 PUPR,PKP &
Prasarana, Kawasan 50
PERTANAHAN
Sarana Dan Perumahan
Persentase
Peningkatan
Dukungan
Program
Fasilitasi 321.838.8 DINAS KOP,
Pengembangan 0,90%
Standarisasi 97 UKM & DAG
Umkm
Dan Sertifikasi
Produk Usaha
Mikro
Persentase
Warga Negara
Penyandang
Program Disabilitas
Tingkat 75.931.63
% 7,45 Rehabilitasi Yang 100 DINAS SOSIAL
Kemiskinan 0
Sosial Memperoleh
Rehabilitasi
Sosial Diluar
Panti (Spm)
Persentase
Tenaga Kerja
Yang
Ditempatkan
(Dalam Dan
Program Luar Negeri) DINAS
195.708.2
Penempatan Melalui 12,1 TENAGA
71
Tenaga Kerja Mekanisme KERJA
Layanan Antar
Kerja Dalam
Wilayah
Kabupaten/Kot
a
Persentase
Pprogram
Pertumbuhan
Pemberdayaan 2.806.600. DINAS KOP,
Wirausaha 10,55%
Usaha 000 UKM & DAG
Baru Yang
Menengah,
Berskala Mikro
Persentase
Peningkatan
Dukungan
Program
Fasilitasi 321.838.8 DINAS KOP,
Pengembangan 0,90%
Standarisasi 97 UKM & DAG
Umkm
Dan Sertifikasi
Produk Usaha
Mikro
Menurunya Program
Penurunan Persentase
kesenjangan Pelatihan Kerja DINAS
kesenjangan 0,376- Tenaga Kerja 547.567.2
4 Pendapatan Gini Rasio Angka Dan 60 TENAGA
sosial 0,381 Bersertifikat 02
antar lapisan Produktivitas KERJA
ekonomi Kompetensi
masyarakat Tenaga Kerja
Persentase
Warga Negara
Penyandang
Disabilitas
75.931.63
Yang 100
0
Memperoleh
Rehabilitasi
Program
Sosial Diluar
Rehabilitasi DINAS SOSIAL
Panti (Spm)
Sosial
Persentase
Anak Terlantar
Yang
42.000.00
Memperoleh 100
0
Rehabilitasi
Sosial Di Luar
Panti (Spm)
Program
Persentase
Pemberdayaan
Penduduk Yang 187.136.0 DINAS
Masyarakat 80
Menerapkan 00 KESEHATAN
Bidang
Phbs
Kesehatan.
Persentase DINAS
Program
Pengawasan PERTANIAN
Pengawasan 140.000.0
Dan Pembinaan 68 DAN
Keamanan 00
Keamanan KETAHANAN
Pangan
Pangan PANGAN
Meningkatnya
Persentase
aktualisas
Cagar Dan DINAS
nilai-nilai Program
Angka Karya Budaya 657.000.0 PENDIDIKAN
agama dan Kasus 24,438 Pengembangan 0,22
Kriminalitas Yang 00 DAN
budaya dalam Kebudayaan
Ditetapkan KEBUDAYAAN
kehidupan
Sebagai Wbtb
masyarakat
Tabel IV.9
Perbandingan Capaian 2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Target 2023
terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Indikator
Indikator
Indikator Perkiraan Perkiraan Pembang Perkiraan
Capaian Target Pembangunan Capaian Target Capaian Target
No Pembangunan Tahun Tahun unan Tahun
2021 2023 Provinsi 2021 2023 2021 2023
Nasional 2022 2022 Kabupate 2022
Sulawesi Selatan
n Barru
Pertumbu
Pertumbuhan 5,3 - Pertumbuhan 5,04–
1 3,69 5,90 4,65 4,62–5,98 han 4,77% 5,47 5,91
Ekonomi 5,9 Ekonomi 6,52
Ekonomi
Tingkat
Tingkat 7,5 - Tingkat
2 9,81 9,00 8,53 8,1 7,45 Kemiskin 8,68% 7,45 6,67
Kemiskinan 8,5 Kemiskinan
an
Tingkat
Tingkat Tingkat
5,3 - Pengangg
3 Pengangguran 4,20 3,80 Pengangguran 5,72 5,9 5,69 6,74 5,88 5,31
6,0 uran
Terbuka Terbuka
Terbuka
Indeks
Indeks Indeks
73,11 - Pembang
4 Pembangunan 72,51 74,01 Pembangunan 72,24 72,57 73,05 71,13 71,79 72,16
73,49 unan
Manusia Manusia
Manusia
0,375 - Rasio
5 Rasio Gini 0,39 0,37 Rasio Gini 0,377 0,381 0,381 0,36 0,35 0,34
0,378 Gini
Penuruna
Penurunan Penurunan Emisi
6 26,00 26,70 27,02 1,13 1,198 1,347 n Emisi 0,96 1,198 1,347
Emisi GRK GRK
GRK
Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2022
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023
NO URAIAN PROYEKSI 2023 PROYEKSI 2024
2 BELANJA DAERAH 1.106.727.644.966,83 1.037.367.078.115
2.1 Belanja Operasi 745.551.447.338 776.792.008.313
2.1.1 Belanja Pegawai 463.544.059.073 456.659.295.496
Belanja Barang dan
2.1.2 265.922.560.036 301.711.235.758
Jasa
2.1.3 Belanja Bunga 3.191.298.036 3.058.303.789
2.1.4 Belanja Subsidi - -
2.1.5 Belanja Hibah 12.893.530.193 15.363.173.270
Belanja Bantuan
2.1.6 - -
Sosial
2.2 Belanja Modal 255.328.591.436 133.012.270.979
2.2.1 Belanja Modal 255.328.591.436 133.012.270.979
Belanja Tidak
2.3 9.893.530.193 12.449.951.692
Terduga
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 9.893.530.193 12.449.951.692
2.4 Belanja Transfer 95.954.076.000 115.112.847.131
2.4.1 Belanja Bagi Hasil - -
Belanja Bantuan
2.4.2 95,954,076,000 115.112.847.131
Keuangan
Tabel 5.2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023
TARGET TAHUN 2023 TARGET TAHUN 2024
PRIORITAS SASARAN
INDIKATOR KINERJA
No PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS OPD
(OUTCOME) KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
DAERAH DAERAH
Persentase Penyampaian
Laporan Keuangan Ke 100% 100% BPKAD
Bpk Ri Tepat Waktu
Persentase
Program Pengelolaan Pemberdayaan Aset
5 100% 1,126,055,430 100% 1,202,067,213 BPKAD
Barang Milik Daerah Tetap Tanah Dan
Bangunan
Nilai Indeks
Program Kepegawaian Implementasi Norma,
6 B (61-80) 2,324,575,633 B (61-80) 3,001,401,676 BKPSDM
Daerah Standar, Prosedur Dan
Kriteria (Nspk)
Persentase Pns Yang
Program
Mengikuti
Pengembangan
7 Pengembangan 80% 1,344,851,500 80% 976,854,500 BKPSDM
Sumber Daya
Kompetensi 20 Jp
Manusia
Pertahun
Persentase Hasil
Program Pemeriksaan Eksternal
INSPEKTORAT
8 Penyelenggaraan (Temuan Bpk) Dan 90% 2,507,762,000 90% 2,552,839,000
DAERAH
Pengawasan Internal (Apip) Yang
Telah Ditindaklanjuti
Program Pendaftaran Persentase Perekaman DINAS
9 99% 293,246,000 99% 256,463,500
Penduduk Ktp-El DUKCAPIL
Program Pencatatan Persentase Kepemilikan DINAS
10 98% 172,773,000 99% 181,525,750
Sipil Akte Kelahiran DUKCAPIL
Persentase Peningkatan
Ketepatan Waktu
Program Pelayanan DINAS
11 Penyelesaian Izin Yang 97.99% 532,892,672 98.98% 543,550,525
Penanaman Modal PMPTSPNAKER
Diterbitkan Sesuai
Peraturan Perundang-
Undangan
Meningkatnya DINAS
Kualitas Daya Persentase Pengawasan PERTANIAN
Program Pengawasan
Beli Masyarakat 18 Dan Pembinaan 68% 140,000,000 72% 140,000,000 DAN
Keamanan Pangan
Keamanan Pangan KETAHANAN
PANGAN
Program Stabilisasi
Harga Barang Koefisien Variasi Harga DINAS KOP,
19 ≥10 54,353,617 ≥10 55,440,690
Kebutuhan Pokok Antar Waktu UKM & DAG
Dan Barang Penting
3 Percepatan Meningkatnya Program Pelatihan
Penanggulangan Penyerapan Kerja Dan Persentase Tenaga Kerja DINAS TENAGA
20 60% 547,567,202 63.08% 558,518,546
Kemiskinan Dan Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Bersertifikat Kompetensi KERJA
Perluasan Dan Kerja
Kesempatan Kerja Penanggulangan Persentase Tenaga Kerja
Kemiskinan Yang Ditempatkan
(Dalam Dan Luar Negeri)
Program Penempatan DINAS TENAGA
21 Melalui Mekanisme 12.1% 195,708,271 14.4% 199,622,437
Tenaga Kerja KERJA
Layanan Antar Kerja
Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota
Persentase Warga
Negara Penyandang
Disabilitas Yang 100% 100%
Memperoleh Rehabilitasi
Program Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)
22 298,931,630 305,946,579 DINAS SOSIAL
Sosial Persentase Anak
Terlantar Yang
Memperoleh Rehabilitasi 100% 100%
Sosial Di Luar Panti
(Spm)
Persentase Warga
Negara Lanjut Usia
Terlantar Yang
100% 100%
Memperoleh Rehabilitasi
Sosial Di Luar Panti
(Spm)
Persentase Warga
Negara/Gelandangan
Dan Pengemis Yang
100% 100%
Memperoleh Rehabilitasi
Sosial Dasar Tna Sosial
Di Luar Panti (Spm)
Persentase Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (Pmks) Lainnya
100% 100%
Yang Mendapatkan
Layanan Rehabilitasi
Sosial
Program Persentase Ppks Yang
23 Perlindungan Dan Mendapatkan Jaminan 100% 538,683,987 100% 564,368,187 DINAS SOSIAL
Jaminan Sosial Sosial
Pprogram
Pemberdayaan Usaha Persentase Pertumbuhan
DINAS KOP,
24 Menengah, Usaha Wirausaha Baru Yang 10.55% 2,800,000,000 10.97% 2,806,600,000
UKM & DAG
Kecil Dan Usaha Berskala Mikro
Mikro
Persentase Peningkatan
Program Dukungan Fasilitasi DINAS KOP,
25 0.90% 321,838,897 1.12% 328,275,675
Pengembangan UKM Standarisasi Dan UKM & DAG
Sertifikasi Produk Usaha
Mikro
DINAS
Program Penyediaan PERTANIAN
Persentase Peningkatan
32 Dan Pengembangan 1.47% 3,733,150,000 1.50% 9,420,000,000 DAN
Produksi Pertanian
Prasarana Pertanian KETAHANAN
PANGAN
Meningkatnya Program
Persentase Penurunan
Pengelolaan Pengendalian DINAS
Tingkat Pencemaran
Sumber Daya 33 Pencemaran 28% 96,670,400 26% 289,882,582 LINGKUNGAN
Dan Atau Kerusakan
Alam Dan Dan/Atau Kerusakan HIDUP
Lingkungan Hidup
Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup Secara DINAS
Program Pengelolaan Presentase Sampah Yang
Terpadu 34 81.63% 3,873,600,000 82% 1,658,845,000 LINGKUNGAN
Persampahan Tertangani
HIDUP
5 Peningkatan Meningkatnya Persentase Luas
Kualitas Kualitas Daerah Irigasi
Infrastruktur Infrastruktur Kewenangan
54.49% 1,943,700,000 55.32% 9,000,000,000
Wilayah Dan Kabupaten/Kota Yang
Konektivitas Dilayani Oleh Jaringan
Antar Wilayah Irigasi
Program Pengelolaan DINAS
Persentase Luas
35 Sumber Daya Air PUPR,PKP &
Kawasan Permukiman
(Sda) PERTANAHAN
Rawan Banjir Yang
Terlindungi Oleh
6.54% 1,215,596,720 7.37% 13,369,558,644
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
Di Ws Kewenangan
Kab/Kota
Persentase Peningkatan
Jumlah Orang/Barang
Program Pengelolaan DINAS
41 Yang Terangkut Melalui 2% 600,000,000 2% 2,147,264,185
Pelayaran PERHUBUNGAN
Melalui Dermaga/Kapal
Laut
6 Peningkatan Meningkatnya Persentase Warga
Ketahanan Ketahanan Negara Yang
Terhadap Bencana Terhadap Memperoleh Layanan 100% 100%
Dan Pemajuan Bencana Informasi Rawan
Kebudayaan Bencana (Spm)
Persentase Warga
Negara Yang
Program Memperoleh Layanan
100% 100%
42 Penanggulangan Pencegahan Dan 619,145,421 631,528,330 BPBD
Bencana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana (Spm)
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh Layanan
100% 100%
Penyelamatan Dan
Evakuasi Korban
Bencana (Spm)
Persentase Warga
Program Pencegahan, Negara Yang
Penanggulangan, Memperoleh Layanan
100% 100%
Penyelamatan Penyelamatan Dan 1,727,999,111 1,705,763,825 SATPOL PP DAN
43 Evakuasi Korban
Kebakaran Dan DAMKAR
Penyelamatan Non Kebakaran (Spm)
Kebakaran Waktu Tanggap
15 55,681,636 15 56,795,268
(Response Time)
Presentase Korban
Bencana Alam Dan
Social Yang Terpenuhi
Program Penanganan Kebutuhan Dasarnya
44 100% 335,634,088 100% 343,915,792 DINAS SOSIAL
Bencana Pada Saat Dan Setelah
Tanggap Darurat
Bencana Daerah
Kab/Kota (Spm)
Terwujudnya Persentase Cagar Dan DINAS
Program
Penguatan Seni Karya Budaya Yang PENDIDIKAN
45 Pengembangan 0.22% 798,383,300 0.44% 657,000,000
Budaya Dan Ditetapkan Sebagai DAN
Kebudayaan
Kearifan Lokal Wbtb KEBUDAYAAN
Persentase Budaya
Lokal Dan Situs DINAS
Program Pelestarian
Bersejarah Yang PENDIDIKAN
46 Dan Pengelolaan 0.75% 140,066,700 1% 24,500,000
Dilestarikan Dan DAN
Cagar Budaya
Ditetapkan Sebagai KEBUDAYAAN
Wbtb
Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja OPD
Catatan
KODE Daerah dan program/Kegiatan/Sub (Program/Kegiatan PENANGGU
Kebutuhan Sumb Penting Kebutuhan
Kegiatan /Sub Kegiatan) NGJAWAB
Lokasi Target Kinerja Dana/Pagu er Target Kinerja Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Dana Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1 1 BIDANG PENDIDIKAN
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 1 2 06 09 Rapat Koordinasi Kab. Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan Sekretariat
1 danKonsultasi SKPD 182,947,700 182,947,700
dan Konsultasi
SKPD
Pemenuhan
Kebutuhan Barang
0 Pengadaan Barang Milik Daerah
1 1 2 07 Milik Daerah Sekretariat
1 PenunjangUrusan Pemerintah Daerah 60,000,000 60,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
0 Jumlah Paket Mebel
1 1 2 07 05 Pengadaan Mebel Kab. Barru 3 Unit DAU 3 Unit Sekretariat
1 yang Disediakan 60,000,000 60,000,000
Persentase
keterpenuhan
0 Penyediaan Jasa Penunjang
1 1 2 08 layanan jasa Sekretariat
1 UrusanPemerintahan Daerah 632,513,070 632,513,070
penunjang urusan
kantor
Jumlah Laporan
0
1 1 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kab. Barru 4 Laporan DAU 4 Laporan Sekretariat
1 328,389,996 328,389,996
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi,
1 1 2 08 02 Kab. Barru 3 Laporan DAU 3 Laporan Sekretariat
1 Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 170,923,074 170,923,074
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 1 2 08 04 Pelayanan Umum Kab. Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan Sekretariat
1 Kantor 133,200,000 133,200,000
Kantor yang
Disediakan
Persentase barang
milik daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
0 penunjang urusan
1 1 2 09 PenunjangUrusan Pemerintahan Sekretariat
1 pemerintahan 632,500,000 632,500,000
Daerah
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang
1 1 2 09 02 Kab. Barru 52 Unit DAU 52 Unit Sekretariat
1 Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan 65,000,000 65,000,000
Lapangan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
Jumlah Peralatan
0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 1 2 09 06 dan Mesin Lainnya Kab. Barru 4 Unit DAU 4 Unit Sekretariat
1 Lainnya 27,500,000 27,500,000
yang Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya
1 1 2 09 09 Kab. Barru 4 Unit DAU 4 Unit Sekretariat
1 Kantor danBangunan Lainnya yang 540,000,000 540,000,000
Dipelihara/Direhabi
litasi
Jumlah Ruang
0 0 DAU/
1 2 01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru Kelas Baru yang Kab. Barru 4 Ruang 3 Ruang Diknasbud
1 2 896,150,000 DAK 510,000,000
Bertambah
Pembangunan Pujananting 1 Ruang 216,150,000 DAK
Ruang Kelas UPTD
SD NEGERI 174
BARRU
Jumlah Ruang
0 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Guru/Kepala DAU/
1 2 01 03 Kab. Barru 3 Ruang 2 Ruang Diknasbud
1 2 Sekolah/TU Sekolah/TU yang 1,680,625,700 DAK 570,683,800
Telah Dibangun
Pembangunan Barru 1 Ruang 206,150,000 DAK
Ruang Guru UPTD
SD NEGERI 26
BARRU
Pembangunan Tanete Rilau 1 Ruang 206,150,000 DAK
Ruang Guru UPTD
SD NEGERI 60
BARRU
Pembangunan Tanete Rilau 1 Ruang 206,150,000 DAK
Ruang Guru UPTD
SD NEGERI 49
BARRU
Pembangunan Pujananting 1 Ruang 206,150,000 DAK
Ruang Guru UPTD
SD NEGERI 170
BARRU
Jumlah Ruang Unit
0 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah DAU/
1 2 01 04 Kab. Barru 1 Ruang 2 Ruang Diknasbud
1 2 Sekolah yang Telah 75,000,000 DAK 150,000,000
Dibangun
Jumlah Sarana,
Prasarana dan
0 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan DAU/
1 2 01 06 Utilitas Sekolah Kab. Barru 26 Unit 7,108,772,000 6 Unit Diknasbud
1 2 UtilitasSekolah DAK 841,945,000
yang Telah
Dibangun
Pembangunan
Menrong, Musremban
Pagar UPTD SDN 99 100 meter DAU Diknasbud
Tanete Riaja 100,000,000 g 100,000,000
BARRU
Pembangunan
Nepo, Musremban
Pagar UPTD SDN 300 meter DAU Diknasbud
Mallusetasi 100,000,000 g 100,000,000
132 BARRU
Pemasangan Paving Lawallu,
Musremban
Block UPTD SDN Soppeng 15x50 meter DAU Diknasbud
50,000,000 g 50,000,000
117 BARRU Riaja
Pemasangan Paving
Pao Lipukasi Musremban
Block UPTD SDN 35 400 meter DAU Diknasbud
Tanete Rilau 50,000,000 g 50,000,000
BARRU
Pemasangan Paving
Lajari Tanete Musremban
Block UPTD SDN 43 15 x 20 meter DAU Diknasbud
Rilau 50,000,000 g 50,000,000
BARRU
Rehab Pagar UPTD Kamara Musremban
100 meter DAU Diknasbud
SDN 17 Barru Barru 50,000,000 g 50,000,000
Rehab Toilet Soppeng 2 Ruang 213,264,000 DAK
(Jamban) UPTD Riaja
SDN 118 Barru
Rehab Toilet Soppeng 4 Ruang 426,528,000 DAK
(Jamban) UPTD Riaja
SDN 115 Barru
Rehab Toilet Pujananting 4 Ruang 426,528,000 DAK
(Jamban) UPTD
SDN 170 Barru
Rehab Toilet Pujananting 4 Ruang 426,528,000 DAK
(Jamban) UPTD
SDN 154 Barru
Rehab Toilet Tanete Rilau 2 Ruang 213,264,000 DAK
(Jamban) UPTD
SDN 49 Barru
Rehab Pujananting 1 Ruang 118,106,000 DAK
Perpustakaan
RUPTD SDN 170
Barru
Pembangunan Toilet Pujananting 1 Ruang 124,244,000 DAK
(Jamban) UPTD SD
NEGERI 174
BARRU
Pembangunan Toilet Tanete Rilau 1 Ruang 124,244,000 DAK
(Jamban) UPTD SD
NEGERI 60 BARRU
Pembangunan Toilet Tanete Rilau 2 Ruang 124,244,000 DAK
(Jamban) UPTD SD
NEGERI 69 BARRU
Pembangunan Toilet Tanete Rilau 3 Ruang 124,244,000 DAK
(Jamban) UPTD SD
NEGERI 41 BARRU
Pembangunan Toilet Tanete Riaja 2 Ruang 124,244,000 DAK
(Jamban) UPTD SD
NEGERI 89 BARRU
Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
0 0 Kependidikan yang
1 2 01 26 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kab. Barru 79 Orang DAU 79 Orang Diknasbud
1 2 Tersedia pada 1,144,000,000 1,144,000,000
Sekolah Dasar
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan
Pengembangan Karir Pendidik dan
0 0 Fasilitasi Kenaikan
1 2 01 27 Tenaga Kependidikan pada Satuan Kab. Barru 419 Orang DAU 419 Orang Diknasbud
1 2 Pangkat/Golongan, 794,607,198 794,607,198
Pendidikan Sekolah Dasar
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Sekolah
Menengah Dasar
0 0 Pembinaan Kelembagaan dan yang Dilaksanakan
1 2 01 28 Kab. Barru 199 SP DAU 199 SP Diknasbud
1 2 Manajemen Sekolah Pembinaan 207,672,957 207,672,957
Kelembagaan dan
manajemen sekolah
Jumlah Sekolah
0 0 Dasar yang
1 2 01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kab. Barru 199 SP 14,474,900,00 APBN 199 SP 14,474,900,00 Diknasbud
1 2 Mengelola Dana
0 0
BOS
Persentase warga
negara usia 13-15
0 0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah tahun yang
1 2 02 Kab. Barru 75% 19,961,123,45 76% 19,961,123,45 Diknasbud
1 2 Menengah Pertama berpartisipasi dalam
0 0
Pendidikan Dasar
(SPM SMP)
Jumlah Ruang
0 0 DAU/
1 2 02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru Kelas Baru yang Kab. Barru 2 Ruang 2 Ruang Diknasbud
1 2 407,756,900 DAK 407,756,900
Bertambah
Pembangunan Tanete Rilau 1 Ruang 329,292,000
Ruang Kelas UPTD
SMP NEGERI
SATAP 8 BARRU
Jumlah Ruang
0 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Guru/Kepala DAU/
1 2 02 03 Kab. Barru 1 Ruang 1 Ruang Diknasbud
1 2 Sekolah/TU Sekolah/TU yang 567,022,900 DAK 567,022,900
Telah Dibangun
Pembangunan Pujananting 1 Ruang 565,675,000 DAK
ruang tata usaha
beserta perabotnya
UPTD SMP NEGERI
SATAP 30 BARRU
Pembangunan Tanete Rilau 1 Ruang 565,675,000 DAK
ruang tata usaha
beserta perabotnya
UPTD SMP NEGERI
8 BARRU
Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
0 0
1 2 02 39 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Tersedia pada Kab. Barru 23 Orang DAU 23 Orang Diknasbud
1 2 278,612,000 278,612,000
Sekolah MenengahPertama Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan
Pengembangan Karir Pendidik dan
0 0 Fasilitasi Kenaikan
1 2 02 40 Tenaga Kependidikan pada Satuan Kab. Barru 244 Orang DAU 244 Orang Diknasbud
1 2 Pangkat/Golongan, 310,664,000 310,664,000
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Sekolah
0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Menengah Pertama
1 2 02 41 Kab. Barru 39 SP DAU 39 SP Diknasbud
1 2 ManajemenSekolah yang Dilaksanakan 207,672,800 207,672,800
Pembinaan
Jumlah Sekolah
0 0 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah pertama
1 2 02 42 Kab. Barru 39 SP APBN 39 SP Diknasbud
1 2 MenengahPertama yang Mengelola 9,525,100,000 9,525,100,000
Dana BOS
Persentase warga
negara usia 5-6
0 0 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun yang
1 2 03 Kab. Barru 14,684,069,00 11,037,712,00 Diknasbud
1 2 (PAUD) berpartisipasi dalam
0 0
pendidikan PAUD
(SPM)
Jumlah
Gedung/Ruang
0 0 Pembangunan Gedung/Ruang DAU/
1 2 03 01 Kelas/Ruang Guru Kab. Barru 3 Unit 2,410,695,000 3 Unit Diknasbud
1 2 Kelas/RuangGuru PAUD DAK 400,000,000
PAUD yang Telah
Dibangun
Pembangunan
Kiru-Kiru
PAUD Nurul Asma 1 Unit DAU POKIR Diknasbud
sebrang 200,000,000 200,000,000
Kiru-Kiru Sebrang
Pembangunan
pange Musremban
PAUD Mattapawalie 1 Unit DAU Diknasbud
pujananting 200,000,000 g 20,000,000
pujananting
Pembangunan
Ruang Guru dan
Tanete Riaja 1 Ruang DAK
Kepala Sekolah TK 113,757,000
DW PARENRING
Pembangunan
Ruang Guru dan
Tanete Rilau 1 Ruang DAK
Kepala Sekolah TK 113,757,000
WE TENRIOLO
Pembangunan
Ruang Guru dan
Mallusetasi 1 Ruang DAK
Kepala Sekolah TK 113,757,000
ANNUR LABUANGE
Pembangunan RKB
beserta perabotnya Tanete Riaja 1 Ruang DAK
174,625,000
TK PGRI PACCIRO
Pembangunan RKB
beserta perabotnya Mallusetasi 1 Ruang DAK
174,625,000
TK MATTIROWALIE
Pembangunan RKB
beserta perabotnya
Mallusetasi 1 Ruang DAK
TK ANNUR 174,625,000
LABUANGE
Pembangunan RKB
beserta perabotnya Mallusetasi 1 Ruang DAK
174,625,000
TK PGRI NEPO
Pembangunan RKB
Soppeng
beserta perabotnya 1 Ruang DAK
Riaja 174,625,000
TK AL AMANAH
Pembangunan
Ruang UKS TK Tanete Riaja 1 Ruang DAK
113,757,000
PGRI PACCIRO
Pembangunan
Ruang UKS TK Balusu 1 Ruang DAK
113,757,000
KARTINI MADELLO
Pembangunan
Ruang UKS TK Mallusetasi 1 Ruang DAK
113,757,000
Macora Bojo
Pembangunan
Ruang UKS TK DW Tanete Riaja 1 Ruang DAK
113,757,000
PARENRING
Pembangunan
Ruang UKS TK WE Tanete Rilau 1 Ruang DAK
113,757,000
TENRIOLO
Pembangunan
Ruang UKS TK Mallusetasi 1 Ruang DAK
113,757,000
PGRI NEPO
Pembangunan
Ruang UKS TK Mallusetasi 1 Ruang DAK
113,757,000
ANNUR LABUANGE
Jumlah Sarana,
0 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Prasarana dan DAU/
1 2 03 02 Kab. Barru 10 Unit 10 Unit Diknasbud
1 2 UtilitasPAUD Utilitas PAUD yang 1,875,662,000 DAK 240,000,000
Telah Dibangun
Padanglamp
Pengadaan APE Musremban
e 6 Unit DAU Diknasbud
Luar 25,000,000 g 25,000,000
pujananting
Pembangunan APE
Luar TK PGRI Tanete Riaja 1 Ruang DAK
165,000,000
PACCIRO
Pembangunan APE
Luar TK KARTINI Balusu 1 Ruang DAK
165,000,000
MADELLO
Pembangunan APE
Luar TK Mallusetasi 1 Ruang DAK
165,000,000
MATTIROWALIE
Pembangunan APE
Luar TK DW Tanete Riaja 1 Ruang DAK
165,000,000
PARENRING
Pembangunan APE
Luar TK ANNUR Mallusetasi 1 Ruang DAK
165,000,000
LABUANGE
Pembangunan APE
Luar TK Mallusetasi 1 Ruang DAK
165,000,000
ARRAHMAN
Pembangunan APE
Luar TK WE Tanete Rilau 1 Ruang DAK
165,000,000
TENRIOLO
Pembangunan APE
Mallusetasi 1 Ruang DAK
Luar TK PGRI NEPO 165,000,000
Pembangunan APE
Soppeng
Luar TK AL 1 Ruang DAK
Riaja 165,000,000
AMANAH
Pembangunan toilet
(jamban) TK Ar Mallusetasi 1 Ruang DAK
150,662,000
Rahman
Jumlah Peserta
Didik PAUD yang
0 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 6809 Peserta 6809 Peserta
1 2 03 11 Menerima Biaya Kab. Barru DAU Diknasbud
1 2 PAUD Didik 4,104,990,400 Didik 4,104,990,400
Personil Peserta
Didik
Jumlah Peserta
0 0 Didik PAUD yang 645 Peserta 645 Peserta
1 2 03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Kab. Barru DAU Diknasbud
1 2 Mengikuti Proses Didik 5,975,372,000 Didik 5,975,372,000
Belajar
Jumlah Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan
Pengembangan Karir Pendidik dan
0 0 Fasilitasi Kenaikan
1 2 03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan Kab. Barru 200 Orang DAU 200 Orang Diknasbud
1 2 Pangkat/Golongan, 132,349,600 132,349,600
Pendidikan PAUD
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah PAUD yang
Dilaksanakan
0 0 Pembinaan Kelembagaan dan
1 2 03 17 Pembinaan Kab. Barru 251 SP DAU 251 SP Diknasbud
1 2 Manajemen PAUD 185,000,000 185,000,000
Kelembagaan dan
Manajemen
Persentase warga
negara usia 7-18
tahun yang belum
menyelesaikan
0 0 Pengelolaan Pendidikan Non
1 2 04 pendidikan dasar Kab. Barru Diknasbud
1 2 Formal/Kesetaraan 5,133,078,000 4,595,570,000
atau menengah
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan (SPM)
Jumlah Peserta
0 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Didik yang 3095 Peserta 3095 Peserta
1 2 04 12 Kab. Barru DAU Diknasbud
1 2 NonFormal/Kesetaraan Mengikuti Proses Didik 5,133,078,000 Didik 4,595,570,000
Belajar
Pembangunan
Ruang Praktek
Barru 1 Ruang DAK
beserta Perabotnya 446,028,000
SKB Barru
Pembangunan toilet
(jamban) beserta
Barru 1 Ruang DAK
sanitainya SKB 91,480,000
Barru
1 2 BIDANG KESEHATAN
Nilai Maturitas
Dinkes+UPT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN SPIP Dinas 3 DAU 3 DINAS
0 D
02 2 PEMERINTAHAN DAERAH Kesehatan 122,712,782, 123,911,870, KESEHATA
1
KABUPATEN/ KOTA Tingkat Kesehatan 412 661 N
RSUD 62.15 BLUD 62.15
BLUD
Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran, dan DINAS
0 0 Dinkes+UPT
02 2 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 100% 100% KESEHATA
1 1 D 1,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah N
tepat waktu dan
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Perangkat Perencanaan 2 Dok 2 Dok KESEHATA
1 1 1 D 1,000,000 TD 1,000,000
Daerah Perangkat Daerah N
Persentase
penyusunan
Dokumen Laporan
DINAS
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 100% 67,440,000,0 100% KESEHATA
1 2 Daerah Waktu dan sesuai D TD
00 N
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
DINAS
0 0 0 yang Menerima Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 726 67,440,000,0 726 68,884,400,0 KESEHATA
1 2 1 Gaji dan D+RSUD TD
00 00 N
Tunjangan ASN
Persentase
Penyusunan
DINAS
0 0 Administrasi Barang Milik Daerah dokumen rencana Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 100% 100% KESEHATA
1 3 pada Perangkat Daerah kebutuhan barang D - TD -
N
milik daerah tepat
waktu
Jumlah Rencana
DINAS
0 0 0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Barang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 1 Dok 1 Dok KESEHATA
1 3 2 Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah D TD+RSUD
N
SKPD
persentase
Keterpenuhan
DINAS
0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 100% 100% KESEHATA
1 6 Daerah administrasi D 627,458,000 TD
N
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi DINAS
0 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Listrik/Peneranga 7 Paket 7 Paket KESEHATA
1 6 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor D 3,500,000 TD 3,500,000
n Bangunan N
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan DINAS
0 0 0 Penyediaan Peralatan dan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Perlengkapan 20 Paket 20 Paket KESEHATA
1 6 2 Perlengkapan Kantor D - TD 252,410,000
Kantor yang N
Disediakan
Jumlah Paket
DINAS
0 0 0 Peralatan Rumah Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23 Paket 23 Paket KESEHATA
1 6 3 Tangga yang D 9,694,000 TD 9,694,000
N
Disediakan
Jumlah Paket
DINAS
0 0 0 Bahan Logistik Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket 1 paket KESEHATA
1 6 4 Kantor yang D 125,264,000 TD 125,264,000
N
Disediakan
Jumlah Paket
DINAS
0 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 67.429 Lembar 67.429 Lembar KESEHATA
1 6 5 Penggandaan dan Penggandaan D 13,000,000 TD 23,600,000
N
yang Disediakan
Jumlah Laporan DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi 12 Lap 12 Lap KESEHATA
1 6 8 D 12,000,000 TD 12,000,000
Kunjungan Tamu N
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan DINAS
0 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Rapat Koordinasi 12 Lap 12 Lap KESEHATA
1 6 9 dan Konsultasi SKPD D 464,000,000 TD 464,000,000
dan Konsultasi N
SKPD
Persentase
Pemenuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang DINAS
0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah 100% 100% KESEHATA
1 7 D - TD 629,000,000
Daerah Penunjang urusan N
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas DINAS
0 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Operasional atau 1 Unit 1 Unit KESEHATA
1 7 2 Operasional atau Lapangan D - TD 190,000,000
Lapangan yang N
Disediakan
Jumlah Paket DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pengadaan Mebel Mebel yang 5 Paket 5 Paket KESEHATA
1 7 5 D - TD 54,000,000
Disediakan N
Jumlah Unit
DINAS
0 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 22 unit KESEHATA
1 7 9 Lainnya Mesin Lainnya D - TD
N
yang Disediakan
Jumlah Unit
Gedung Kantor DINAS
0 0 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 atau Bangunan 4 Unit 1 Unit KESEHATA
1 7 0 Bangunan Lainnya D - TD 385,000,000
Lainnya yang N
Disediakan
Persentase
keterpenuhan DINAS
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 layanan jasa 100% 1,927,840,00 100% 1,946,840,00 KESEHATA
1 8 Pemerintahan Daerah D TD
penunjang urusan 0 0 N
kantor
Jumlah Laporan DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa 12 Lap 12 Lap KESEHATA
1 8 1 D 25,000,000 TD 44,000,000
Surat Menyurat N
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
DINAS
0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 12 Lap 12 Lap KESEHATA
1 8 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air D 748,440,000 TD 748,440,000
N
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa DINAS
0 0 0 Penyediaan Jasa pelayanan umum Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelayanan Umum 12 Lap 1,154,400,00 12 Lap 1,154,400,00 KESEHATA
1 8 3 kantor D TD
Kantor yang 0 0 N
Disediakan
Persentase barang
milik daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah DINAS
0 0 penunjang urusan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 2,300,748,00 100% 1,084,238,00 KESEHATA
1 9 pemerintahan D TD
Daerah 0 0 N
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan DINAS
0 0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 yang Dipelihara 43 Unit 43 Unit KESEHATA
1 9 5 Kendaraan Dinas Operasional atau D 431,000,000 TD 431,000,000
dan dibayarkan N
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan DINAS
0 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 dan Mesin Lainnya 41 unit 41 unit KESEHATA
1 9 6 Lainnya D 147,950,000 TD 147,950,000
yang Dipelihara N
Jumlah Aset Tak DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Berwujud yang 5 aplikasi 5 aplikasi KESEHATA
1 9 8 D 5,000,000 TD 5,000,000
Dipelihara N
Jumlah Gedung
Kantor dan
DINAS
0 0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 11 Paket 1,716,798,00 11 Paket KESEHATA
1 9 9 Kantor dan Bangunan Lainnya yang D TD 500,288,000
0 N
Dipelihara/Direha
bilitasi
1 DINAS
0 0 RSUD Dinkes+UP
1 1 Peningkatan pelayanan BLUD 50,415,736,4 50,475,924,6 KESEHATA
2 1 Lapatarai TD
0 12 61 N
Jumlah BLUD
1. yang Menyediakan DINAS
0 0 0 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD Dinkes+UP
1 1 Pelayanan dan 50,415,736,4 1 Unit Kerja 50,475,924,6 KESEHATA
2 1 1 BLUD Lapatarai TD
0 Penunjang 12 61 N
Pelayanan
Persentase Ibu
Hamil Yang
Dinkes+UPT RSUD
Mendapatkan 100 DAU/ 100
D 980,571,125 Lapatarai 990,376,836
layanan kesehatan DAK
(SPM)
Persentase Bayi
Baru Lahir Yang
Dinkes+UPT RSUD
Mendapatkan 100 100
D 193,395,810 Lapatarai 195,329,767
layanan kesehatan
(SPM)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS
0
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN Angka Status Gizi Dinkes+UPT Dinkes+UP KESEHATA
2 0.9157 1,835,162,02 92% 1,853,513,64
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Masyarakat D TD N
1 2
Persentase
Dinkes+UPT Dinkes+UP
Imunisasi Dasar 0.84 84%
D 660,559,630 TD 667,165,227
Lengkap
Indeks Keluarga Dinkes+UPT Dinkes+UP
0.5 105,111,195, 50% 106,354,492,
Sehat D TD
747 020
Persentase Warga
Negara Usia Dinkes+UPT Dinkes+UP
100% 100%
Produktif yang D 8,080,000 TD 8,160,800
mendapatkan
layanan Kesehatan
(SPM)
Presentase pasien
yang tertangani
sesuai standart
pelayanan
Persentase
Keterpenuhan
Fasilitas
Pelayanan
Penyedian Fasilitas Pelayanan DINAS
0 Kesehatan yang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan Untuk UKM dan UKP 83,33% 54,281,522,9 83,33% 32,869,371,6 KESEHATA
1 sesuai standar D TD
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 77 09 N
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Rumah
Sakit Baru yang
Memenuhi Rasio DINAS
0 0 0 Pembangunan rumah Sakit beserta Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Tempat Tidur minimal 1:1000 20,464,520,0 minimal 1:1000 KESEHATA
2 1 1 sarana dan prasarana pendukungnya D TD
Terhadap Jumlah 00 N
Penduduk Minimal
1:1000
DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pembangunan Puskesmas KESEHATA
2 1 2 D TD
N
# Jumlah Fasilitas DINAS
0 0 0 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Dinkes+UPT 5,781,700,00 DAU/ Dinkes+UP
02 # Kesehatan Lainnya 1 Faskes 1 Faskes KESEHATA
2 1 3 lainnya D 0 DAK TD
# yang Dibangun N
Jumlah Rumah
Sakit yang
Ditingkatkan
Sarana,
Prasarana, Alat
Kesehatan dan
SDM agar Sesuai
2. DINAS
0 0 0 Standar Jenis DAU/ Dinkes+UP
1 0 Pengembangan Rumah Sakit RSUD 13,563,789,3 2 Unit 5,200,000,00 KESEHATA
2 2 3 Pelayanan Rumah DAK TD
1 46 0 N
Sakit Berdasarkan
Kelas Rumah Sakit
yang Memenuhi
Rasio Tempat
Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000
Jumlah Pusat
# Kesehatan DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 # Pengembangan Puskesmas Masyarakat 2 Puskesmas 2 Puskesmas KESEHATA
2 1 6 D TD
# (Puskesmas) yang N
Dibangun
Jumlah Sarana,
Prasarana dan alat
Kesehatan yang
2. DINAS
0 0 0 Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah telah dilakukan RSUD
1 0 1,500,000,00 RSUD 2 Unit 2,500,000,00 KESEHATA
2 2 8 Sakit Program Lapatarai
1 0 0 N
Rehabilitasi dsn
Pemeliharaan oleh
Rumah Sakit
Jumlah Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan yang DINAS
0 0 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Telah Dilakukan 1 pkm 3,000,000,00 1 pkm 3,000,000,00 KESEHATA
2 1 9 Puskesmas D TD
Rehabilitasi dan 0 0 N
Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
DINAS
Rehab lahan parkir Puskesmas Doi PKM Doi- RSUD
KESEHATA
doi Doi Lapatarai
N
Jumlah Sarana ,
Prasarana dan Alat
Kesehatan yang
DINAS
0 0 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Telah Dilakukan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 2 faskes 2 faskes KESEHATA
2 1 0 Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan D 500,000,000 TD 500,000,000
N
Pemeliharaan oleh
Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Tompo
DINAS
Rehab gedung Pustu Tompo Lemo- Lemo-Lemo, PKM Doi-
KESEHATA
Lemo Desa Doi
N
Harapan
Tompo
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lemo- DINAS
Buttue
Fasilitas Kesehatan lainnya ( Lemo, KESEHATA
(Garessi)
Pukesmas Pembantu) Desa N
Harapan
RT. 02 DINAS
Pembagunan Fasilitas Kesehatan Desa Pao-
Dusun KESEHATA
lainnya (Pembagunan Pagar Pustu) Pao
Lalabata N
DINAS
Pemasangan Paving Block Halaman Desa Buttue
KESEHATA
Pustu Anabanua Desa Anabanua Anabanua (Garessi)
N
RT. 02 DINAS
Desa
Rehab Pustu Siawung Desa Siawung Dusun KESEHATA
Siawung
Lalabata N
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Rumah Dinas
DINAS
0 0 1 Rehabilitasi dan Pemeliharan Rumah Tenaga Kesehatan Dinkes+UPT Desa
02 2 2 rumdis 2 rumdis KESEHATA
2 1 1 Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah D 600,000,000 Anabanua 600,000,000
N
Dilakukan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Jumlah Prasarana
RSUD
Pengadaan Prasarana dan Fasilitas DINAS
0 0 1 Lapatarai/D DAU/ Desa
02 2 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan 3,450,000,00 1 prasarana KESEHATA
2 1 3 inas DAK Siawung
Kesehatan Kesehatan yang 3 Unit 0 N
Kesehatan
Disediakan
Dinas 1,201,974,92 DAU/
Kesehatan 0 DAK
Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik DINAS
0 0 1 RSUD 31,389,281,5 DAU/ Palanro
02 2 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Fasilitas 170 150 12,419,371,6 KESEHATA
2 1 4 Lapatarai 89 DAK Kel.
Kesehatan Pelayanan 09 N
Mallawa
Kesehatan yang
Disediakan
Dinkes+UPT 4,453,348,67
D 2
Jumlah Obat dan
0 0 1 Dinkes+UPT RSUD
02 2 Pengadaan Obat, Vaksin Vaksin yang 494 item 5,000,000,00 494 item 4,000,000,00 DINKES
2 1 6 D Lapatarai
Disediakan 0 0
Jumlah Bahan Dinkes+UP DINAS
0 0 1 Dinkes+UPT
02 2 Pengadaan Bahan Habis Pakai Habis Pakai yang 641 item 4,968,431,59 TD+RSUD 641 item 4,000,000,00 KESEHATA
2 1 7 D
Disediakan 3 Lapatarai 0 N
Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Penunjang Medik DINAS
0 0 2 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 30 unit 30 unit KESEHATA
2 1 0 D 300,000,000 TD 300,000,000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang N
Terpelihara Sesuai
Standar
Persentase
Keterpenuhan
Penyediaan Layanan Kesehatan DINAS
0 0 layanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 53,690,761,0 100% 76,980,718,5 KESEHATA
2 2 UKM dan UKP D TD
Tingkat Daerah Kabupaten 06 30 N
Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelayanan 3213 3180 KESEHATA
2 2 1 Hamil D 230,032,550 TD 232,332,876
Kesehatan Sesuai N
Standar SPM)
Jumlah Ibu
Bersalin yang
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 3060 3028 KESEHATA
2 2 2 Bersalin Pelayanan D 750,538,575 TD 758,043,961
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 3016 2985 KESEHATA
2 2 3 Bayi Baru Lahir Pelayanan D 127,149,910 TD 128,421,409
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Balita
yang Mendapatkan DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelayanan 13968 14387 KESEHATA
2 2 4 Balita D 66,245,900 TD 66,908,359
Kesehatan Sesuai N
Standar (SPM)
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 2743 2880 KESEHATA
2 2 5 pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan D 36,082,250 TD 36,443,073
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Penduduk
Usia Produktif
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 33056 34676 KESEHATA
2 2 6 pada Usia Produktif Pelayanan D 8,080,000 TD 8,160,800
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 15555 16022 KESEHATA
2 2 7 pada Usia Lanjut Pelayanan D 242,677,750 TD 245,104,528
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 48358 48358 KESEHATA
2 2 8 Penderita Hipertensi Pelayanan D 10,100,000 TD 10,201,000
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Penderita
Diabetes Melitus
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 2969 3069 KESEHATA
2 2 9 Penderita Diabetes Militus Pelayanan D 6,060,000 TD 6,120,600
N
Kesehatan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan Orang 460 475 KESEHATA
2 2 0 Orang dengan gangguan Jiwa berat D 10,100,000 TD 10,201,000
dengan Gangguan N
Jiwa Berat Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Orang
Terduga Menderita
DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis yang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 3650 jiwa 3650 jiwa KESEHATA
2 2 1 Orang terduga Tuberkulosis Mendapatkan D 30,300,000 TD 30,603,000
N
Pelayanan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Orang
Terduga Menderita
DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan HIV yang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 3748 3748 KESEHATA
2 2 2 Orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan D 25,250,000 TD 25,502,500
N
Pelayanan Sesuai
Standar (SPM)
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DINAS
0 0 1 Kesehatan bagi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 bagi Penduiduk pada kondisi 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 3 Penduduk pada D 23,502,700 TD 23,737,727
Kejadian Luar Biasa (KLB) N
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk DINAS
0 0 1 bagi Penduduk Terdampak Krisis Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Terdampak Krisis 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 4 kesehatan Akibat Bencana dan/ atau D 7,070,000 TD 7,140,700
Kesehatan Akibat N
Berpotensi Bencana
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana Sesuai
Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelayanan 12 Dok 1,556,402,02 12 Dok 1,571,966,04 KESEHATA
2 2 5 Gizi Masyarakat D TD
Kesehatan Gizi 1 1 N
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelayanan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 6 Kerja dan Olahraga D 34,211,225 TD 34,553,337
Kesehatan Kerja N
dan Olahraga
Jumlah Dokumen DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Hasil Pengelolaan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 7 Lingkungan D 353,500,000 TD 357,035,000
Pelayanan N
Kesehatan
Lingkungan
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Hasil Pengelolaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 8 Kesehatan Pelayanan Promosi D 371,639,600 TD 375,355,996
N
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan DINAS
0 0 1 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Tradisional,Akupuntur,Asuhan Tradisional, 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 9 D 42,462,420 TD 42,887,044
Mandiri dan Tradisional Akupuntur, N
Asuhan Mandiri
dan Tradisional
Lainnya
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 2 Hasil Pengelolaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 0 Surveilans D 13,938,000 TD 14,077,380
N
Kesehatan
Jumlah
Penyalahguna
DINAS
0 0 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan NAPZA yang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 2284 Jiwa 2384 Jiwa KESEHATA
2 2 2 Jiwa dan NAPZA Mendapatkan D 10,100,000 TD 10,100,000
N
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 2 Pengelolaan Upaya Kesehatan Hasil Pengelolaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 3 Khusus Pelayanan D 533,714,300 TD 539,051,443
N
Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Upaya
Pengelolaan Upaya Pengurangan DINAS
0 0 2 Pengurangan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 4 Risiko Krisis D 7,070,000 TD 7,140,700
Krisis Kesehatan N
Kesehatan dan
Pasca Krisis
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan DINAS
0 0 2 Pelayanan Kesehatan Penyakit Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 5 Menular dan Tidak Menular D 141,400,000 TD 142,814,000
Penyakit Menular N
dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan DINAS
0 0 2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Jaminan 12 Dok 31,727,953,1 12 Dok 54,490,063,5 KESEHATA
2 2 6 Masyarakat D TD
Kesehatan 37 82 N
Masyarakat
DINAS
Penambahan Kuota Kartu Indonesia Desa Dinkes+UP
KESEHATA
Sehat (KIS) Desa Palakka Palakka TD
N
DINAS
Penambahan kartu BPJS Keshatan Desa Dinkes+UP
KESEHATA
untuk warga Gattareng TD
N
Jumlah Dokumen
Hasil DINAS
0 0 2 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Dinkes+UPT Desa
02 2 Penyelenggaraan 1 Dok 1 Dok KESEHATA
2 2 9 Sehat D 127,332,350 Palakka 128,605,674
Kabupaten/ Kota N
Sehat
Jumlah Dokumen
2. DINAS
0 0 3 Operasional RSUD Desa
1 0 Operasional pelayanan RS 1,868,000,00 6 Dok 2,700,000,00 KESEHATA
2 2 2 Pelayanan Rumah Lapatarai Gattareng
2 0 0 N
Sakit
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 3 Operasional Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Operasional Pelayanan Puskesmas 12 PKM 12,120,000,0 12 PKM 12,241,200,0 KESEHATA
2 2 3 Pelayanan D TD
00 00 N
Puskesmas
Terlaksananya
2. Akreditasi Fasilitas DINAS
0 0 3 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas RSUD RSUD
1 0 yang Terakreditasi 1 Tahun KESEHATA
2 2 4 Kesehatan di Kabupaten/Kota Lapatarai 500,000,000 Lapatarai
2 di Kabupaten/ N
Kota
Jumlah Fasilitas
DINAS
0 0 3 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan yang Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 6 PKM 12 PKM KESEHATA
2 2 5 Kesehatan di kabupaten/kota Terakreditasi di D 777,780,800 TD 785,558,608
N
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Hasil Investigasi
Investigasi Awal Kejadian Tidak Awal Kejadian
DINAS
0 0 3 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Tidak Diharapkan Dinkes+UPT RSUD
02 2 4 Laporan 4 Laporan KESEHATA
2 2 6 Imunisasi dan Pemberian Obat (Kejadian Ikutan D 17,069,000 Lapatarai 17,239,690
N
Massal) Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan DINAS
0 0 3 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kewaspadaan Dini 12 Dok 12 Dok KESEHATA
2 2 7 Respon Wabah D 368,699,930 TD 372,386,930
dan Respon N
Wabah
Jumlah Public
Safety Center (PSC
119) Tersediaan,
Terkelolaan dan DINAS
0 0 3 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Terintegrasi 13 PSC 1,546,298,58 13 PSC 1,561,761,57 KESEHATA
2 2 8 Penanganan Gawat darurat Terpadu D TD
Dengan Rumah 7 3 N
Sakit Dalam Satu
Sistem
Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Jumlah
puskesmas yang
Penyelenggaraan Sistem Informasi DINAS
0 0 menyelenggarakan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan 12 PKM 12 PKM KESEHATA
3 3 Sistem informasi D 786,850,000 TD 188,718,500
secara Terintegrasi N
kesehatan secara
terintegrasi
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan DINAS
0 0 0 Pengelolaan Data dan Informasi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Data dan 13 Dok 13 Dok KESEHATA
3 3 1 Kesehatan D 40,400,000 TD 40,804,000
Informasi N
Kesehatan
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 0 Pengelolaan Sistem Informasi Hasil Pengelolaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 12 Dok 12 Dok KESEHATA
3 3 2 Kesehatan Sistem Informasi D 146,450,000 TD 147,914,500
N
Kesehatan
Jumlah
Alat/Perangkat
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem DINAS
0 0 0 Sistem Informasi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Informasi Kesehatan dan Jaringan 12 Pkm/1 RS 12 Pkm/1 RS KESEHATA
3 3 3 Kesehatan dan D 600,000,000 TD -
Internet N
Jaringan Internet
yang Disediakan
Jumlah Fasilitas
Kesehatan yang
Dilakukan
DINAS
0 0 0 Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Pengukuran Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 12 PKM 12 PKM KESEHATA
3 4 3 Kesehatan Indikator Nasional D 25,381,300 TD 25,635,113
N
Mutu (INM)
Pelayanan
kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Penyiapan
Penyiapan perumusan dan Perumusan dan DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pelaksanaan pelayanan kesehatan Pelaksanaan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
3 4 4 D 14,549,050 TD 14,694,541
rujukan Pelayanan N
Kesehatan
Rujukan
Persentase
pemenuhan SDM
Kesehatan yang
PROGRAM PENINGKATAN DINAS
0 kompeten sesuai Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 KAPASITAS SUMBER DAYA 0.83 DAU 0.92 KESEHATA
3 standar dan D 49,402,000 TD 49,896,000
MANUSIA KESEHATAN N
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase tenaga
Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan yang DINAS
0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan di wilayah diberikan 100% 100% KESEHATA
3 1 D 16,502,158 TD 16,667,179
Kabupaten/Kota rekomendasi izin N
praktik
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 0 Pengendalian Perizinan Praktik Hasil Pengendalian Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 1 Dok 1 Dok KESEHATA
3 1 1 Tenaga Kesehatan Perizinan Praktik D 7,562,001 TD 7,637,621
N
Tenaga Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan
dan Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga DINAS
0 0 0 Tenaga Kesehatan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan serta Tindak Lanjut 1 Dok 1 Dok KESEHATA
3 1 2 serta Tindak D 8,940,156 TD 9,029,558
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan N
Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga
Kesehatan
Persentase
Perencanaan Kebutuhan dan peyusunan SDMK
DINAS
0 0 Pendayagunaan Sumber Daya yang sesuai Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 100% 100% KESEHATA
3 2 Manusia Kesehatan untuk UKP dan dengan peraturan D 12,356,471 TD 12,480,036
N
UKM Manusia di Wilayah Kabupaten perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
Hasil Perencanaan
Perencanaan dan Distribusi serta dan Distribusi DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pemerataan Sumber Daya Manusia serta Pemerataan 1 dok 1 dok KESEHATA
3 2 1 D 6,120,600 TD 6,181,806
Kesehatan Sumber Daya N
Manusia
Kesehatan
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
DINAS
0 0 0 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Memenuhi Standar Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 618 618 KESEHATA
3 2 2 Manusia Kesehatan sesuai standar di Fasilitas D 3,175,571 TD 3,207,327
N
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Dokumen
DINAS
0 0 0 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Hasil Pembinaan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 1 Dok 1 Dok KESEHATA
3 2 3 Daya Manusia Kesehatan dan Pengawasan D 3,060,300 TD 3,090,903
N
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
Jumlah tenaga
Pengembangan mutu dan kesehatan yang
DINAS
0 0 Peningkatan Kompetensi Teknis mengikuti Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 55 org 55 org KESEHATA
3 3 Sumber Daya Manusia Kesehatan pelatihan D 20,543,371 TD 20,748,785
N
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
tekhnis
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Pengembangan mutu dan Kesehatan Tingkat
DINAS
0 0 0 Peningkatan Kompetensi Teknis Daerah Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 55 org 55 org KESEHATA
3 3 1 Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten/Kota D 20,543,371 TD 20,748,785
N
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Mutu dan
Kompetensinya
Persentase
pemenuhan
sediaan farmasi,
DINAS
0 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT alat kesehatan dan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 100 DAU/ 100 KESEHATA
4 KESEHATAN DAN MAKAN MINUM makanan D 169,140,000 TD 170,831,400
DAK N
minuman yang
berizin dan
bersertifikat.
Persentase Apotek,
Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan
pemberian izin Apotek, Toko Obat,
dan Optikal, DINAS
0 0 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Usaha Mikro Obat 100% 100% KESEHATA
4 1 Usaha Mikro Obat Tradisional D 69,850,000 TD 74,850,000
Tradisional N
(UMOT)
(UMOT) yang
memiliki izin
usaha
Jumlah Dokumen
Hasil Pengendalian
dan Pengawasan
serta Tindak
Pengendalian dan Pengawasan serta Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Pengawasan DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Perizinan Apotek, 4 Dok 4 Dok KESEHATA
4 1 1 D 25,000,000 TD 30,000,000
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Toko Obat, Toko N
Obat Tradisional (UMOT) Alat Kesehatan,
dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Jumlah Apotek,
Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan,
dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional
(UMOT) yang
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Dikendalikan dan
Perizinan dan Tindak Lanjut
Diawasi dalam DINAS
0 0 0 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 rangka Penerbitan 31 sarana 35 sarana KESEHATA
4 1 2 Obat, Toko Alat Kesehatan dan D 44,850,000 TD 44,850,000
dan Tindak Lanjut N
Optikal, Usaha Mikro Obat
Penerbitan Izin
Tradisional (UMOT)
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Persentase Produk
Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat
Penerbitan Sertifikat Produksi
diproduksi oleh
Pangan Industri Rumah Tangga dan
industri Rumah DINAS
0 0 Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Tangga yang 100% 100% KESEHATA
2 3 untuk Produk Makanan Minuman D 30,000,000 TD 35,000,000
memiliki sertifikat N
Tertentu yang dapat diproduksi oleh
produksi pangan
industri Rumah Tangga
industri Rumah
tangga dan nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi
Jumlah Dokumen
Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawasan serta Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Tindak Lanjut
Produksi Pangan Industri Rumah Pengawasan
DINAS
0 0 0 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Sertifikat Produksi Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 4 Dok 4 Dok KESEHATA
2 3 1 Produksi, untuk Produk Makanan Alat Kesehatan D 30,000,000 TD 35,000,000
N
Minuman Tertentu yang dapat Kelas 1 Tertentu
Diproduksi oleh Industri Rumah dan PKRT Kelas 1
Tangga Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Persentase
Produksi dan
Produk Makanan
Minuman Industri
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Rumah Tangga DINAS
0 0 Pemeriksaan Post Market pada Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 yang telah 100% 100% KESEHATA
2 6 Produksi dan Produk Makanan D 3,831,940 TD 3,870,259
mendapatkan N
Minuman Industri Rumah Tangga
pemeriksaan post
market sesuai
aturan perundang-
undangan
Jumlah Produk
dan Sarana
Produksi
Makanan-
Pemeriksaan Post Market pada Minuman Industri
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Rumah tangga yang beredar dan Beredar yang 105 sarana 110 sarana KESEHATA
2 6 1 D TD
Pengawasan serta Tindak lanjut Dilakukan N
pengawasan Pemeriksaan Post
Market dalam
rangka Tindak
Lanjut
Pengawasan
Jumlah Data
Perizinan Industri
Penyediaan dan Pengelolaan Data Rumah Tangga DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan yang Dikelola 99 sarana IRT 104 sarana IRT KESEHATA
2 6 2 D 3,831,940 TD 3,870,259
Industri Rumah Tangga dalam rangka N
Tindak Lanjut
Pengawasan
Jumlah Tempat
Pengolahan
Kegiatan Penerbitan Laik Higiene Makanan (TPM)
Sanitasi Tempat Pengolahan yang diterbitkan DINAS
0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Makanan (TPM) antara lain jasa laik hygiene 35 TPM 35 TPM KESEHATA
4 4 D 52,397,285 TD 52,921,258
Boga, Rumah Makan/restoran dan sanitasi sesuai N
Depot air Minum (DAM) standar peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengendalian
dan Pengawasan
Pengendalian dan Pengawasan serta
serta Tindak
Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat
Lanjut
Laik Higiene Sanitasi Tempat DINAS
0 0 0 Pengawasan Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Pengelolaan Makanan (TPM) antara 12 Dok 12 Dok KESEHATA
4 4 1 Penerbitan D 52,397,285 TD 52,921,258
lain jasa Boga, Rumah N
Sertifikat Laik
Makan/Restoran dan Depot Air
Higiene Sanitasi
Minum (DAM)
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
Persentase
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
desa/kel Siaga DINAS
0 0 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Aktif strata 23% dan 9% 25% dan 11% KESEHATA
5 1 dan Lintas Sektor Tingkat Daerah D 127,136,000 TD 68,007,360
mandiri dan N
Kabupaten/Kota
purnama
Jumlah Dokumen
Promosi
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Advokasi, 12 Dok 12 Dok KESEHATA
5 1 1 D 127,136,000 TD 68,007,360
Pemberdayaan Masyarakat. Kemitraan dan N
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Masyarakat yang DINAS
0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 Promotif Preventif Tingkat Daerah telah menerapkan KESEHATA
5 2 D 30,000,000 TD 30,000,000
Kabupaten /Kota germas Hidup N
Bersih dan Sehat.
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Hasil DINAS
0 0 0 Dinkes+UPT Dinkes+UP
02 2 dan Gerakan Hidup Bersih dan Penyelenggaraan 12 Dok 12 Dok KESEHATA
5 2 1 D 30,000,000 TD 30,000,000
Sehat. Promosi Kesehatan N
dan Gerakan
Nilai Maturitas
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang, 3 Poin DAU 3
Perumahan dan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kawasan Dinas PUTR
0 0 7,295,295,69 936,884,468,
01 PEMERINTAHAN DAERAH Permukiman dan
3 1 1 743
KABUPATEN/KOTA PERKIM
Rata-rata lama
pegawai
mendapatkan 20 JPL 20
pendidikan dan
pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
2. Dinas PUTR
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat 5,500,553,66 3,773,266,17
1 0 Barru 100% 100 dan
3 1 Daerah Waktu dan sesuai 0 3
2 PERKIM
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
2. Dinas PUTR
0 0 0 yang Menerima 5,500,553,66 3,773,266,17
1 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 60 OB DAU 60 dan
3 1 1 Gaji dan 0 3
2 PERKIM
Tunjangan ASN
Persentase ASN
yang telah
2. Dinas PUTR
0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat
1 0 Barru 100% 104,000,000 100 117,000,000 dan
3 1 Daerah kompetensi teknis
5 PERKIM
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2. Dinas PUTR
0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
1 0 Barru 8 Orang 81,209,700 DAU 10 98,800,000 dan
3 1 9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
5 PERKIM
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Bimbingan Teknis Dinas PUTR
0 0 1 Bimbingan Teknis Implementasi
1 0 Implementasi Barru 14 Orang 22,790,300 DAU 16 18,200,000 dan
3 1 1 Peraturan Perundang-undangan
5 Peraturan PERKIM
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan
2. Dinas PUTR
0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan
1 0 100% 407,203,750 100 430,635,000 dan
3 1 Daerah administrasi
6 PERKIM
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
1 0 Listrik/Peneranga Barru 1 Paket 6,250,000 DAU 1 6,250,000 dan
3 1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 n Bangunan PERKIM
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Peralatan dan
1 0 Perlengkapan Barru 15 Paket 118,750,000 DAU 15 121,875,000 dan
3 1 2 Perlengkapan Kantor
6 Kantor yang PERKIM
Disediakan
Jumlah Paket
2. Dinas PUTR
0 0 0 Peralatan Rumah
1 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 6 Paket 10,256,250 DAU 8 13,675,000 dan
3 1 3 Tangga yang
6 PERKIM
Disediakan
Jumlah Paket
2. Dinas PUTR
0 0 0 Bahan Logistik
1 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Barru 36 Paket 63,125,000 DAU 36 63,125,000 dan
3 1 4 Kantor yang
6 PERKIM
Disediakan
Jumlah Paket
2. Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
1 0 Barru 30 Paket 12,687,500 DAU 30 12,687,500 dan
3 1 5 Penggandaan dan Penggandaan
6 PERKIM
yang Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan Dinas PUTR
0 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 0 Rapat Koordinasi Barru 400 Laporan DAU 500 213,022,500 dan
3 1 9 dan Konsultasi SKPD 196,135,000
6 dan Konsultasi PERKIM
SKPD
Persentase
Pemenuhan
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Dinas PUTR
0 0
1 0 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah 100% 452,806,451 100 619,516,000 dan
3 1
7 Daerah Penunjang Urusan PERKIM
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
2. Kendaraan Dinas Dinas PUTR
0 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas
1 0 Operasional atau Barru 6 Unit 200,306,451 DAU 8 307,016,000 dan
3 1 2 Operasional atau Lapangan
7 Lapangan yang PERKIM
Disediakan
Jumlah Unit
2. Dinas PUTR
0 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
1 0 Barru 13 Unit 162,500,000 DAU 14 187,500,000 dan
3 1 6 Lainnya Mesin Lainnya
7 PERKIM
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas PUTR
0 0 1 Pendukung
1 0 Gedung Kantor atau Bangunan Barru 5 Unit 62,500,000 DAU 7 93,750,000 dan
3 1 0 Gedung Kantor
7 Lainnya PERKIM
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
2. keterpenuhan Dinas PUTR
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 931,372,377,
1 0 layanan jasa 100% 438,409,500 100 dan
3 1 Pemerintahan Daerah 900
8 penunjang urusan PERKIM
kantor
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2. Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
1 0 Barru 24 Laporan 89,948,250 DAU 24 91,782,000 dan
3 1 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air
8 PERKIM
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2. Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan
1 0 Barru 14 Laporan 13,461,250 DAU 15 11,845,900 dan
3 1 3 Perlengkapan Kantor Perlengkapan
8 PERKIM
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa Dinas PUTR
0 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 931,225,000,
1 0 Pelayanan Umum Barru 372 Laporan 291,250,000 DAU 372 dan
3 1 4 Kantor 000
8 Kantor yang PERKIM
Disediakan
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas PUTR
0 0 penunjang urusan
1 0 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 392,322,330 100 571,673,670 dan
3 1 pemerintahan
9 Daerah PERKIM
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Kendaraan Dinas PUTR
0 0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 0 Dinas Jabatan Barru 2 Unit 23,906,250 DAU 2 23,906,250 dan
3 1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan
9 yang Dipelihara PERKIM
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan Dinas PUTR
0 0 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 0 yang Dipelihara Barru 13 Unit 144,150,000 DAU 21 91,437,500 dan
3 1 2 Kendaraan Dinas Operasional atau
9 dan dibayarkan PERKIM
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Gedung
Kantor dan
2. Dinas PUTR
0 0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya
1 0 Barru 2 Unit 20,000,000 DAU 4 20,000,000 dan
3 1 9 Kantor dan Bangunan Lainnya yang
9 PERKIM
Dipelihara/Direha
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor Dinas PUTR
0 0 1
1 0 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Barru 4 Unit 9,500,000 DAU 4 9,500,000 dan
3 1 0
9 Bangunan Lainnya Lainnya yang PERKIM
Dipelihara/Direha
bilitasi
persentase luas
daerah irigasi
kewenangan
54.49% 7,135,000,00 55,32
kabupaten/kota
0
yang dilayani oleh
jaringan irigasi
Dinas PUTR
0 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 2 persentase luas dan
3 DAYA AIR(SDA)
kawasan PERKIM
permukiman
rawan banjir yang 6.54% 1,943,700,00 DAU 7,37
terlindungi oleh 0
infrastruktur
pengendalian
banjir di WS
kewenangan
Kab/Kota
Dusun
Pembangunan Dinas PUTR
Alekale P.150 M,T.1,5
Buronjong Sungai 200,000,000 dan
Desa M
tetturange PERKIM
Pujananting
Abbatungng
Pembangunan Dinas PUTR
e Kel.
Saluran 2 m x 100 m Pokir dan
Mangempan 120,000,000
Pembuangan PERKIM
g
Panjang Seawall
2. dan Bangunan Dinas PUTR
0 0 1 Pembangunan Seawall dan
1 0 Pengaman Pantai 0,1 KM 2.1 4,575,000,00 dan
3 2 8 Bangunan PengamanPantai Lainnya 397,500,000
1 Lainnya yang 0 PERKIM
Dibangun
Tingkat Dinas
0 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 Kemantapan jalan 74.64% 134,243,543 78.80 85,723,170,0 PUTR dan
3 0 JALAN
kabupaten/kota ,200 00.00 PERKIM
Panjang
penanganan ruas
jalan berdasarkan
2. Dinas
0 1 Penyelenggaraan Jalan yang ditetapkan
1 0 14 134,243,543 31 85,723,170,0 PUTR dan
3 0 Kabupaten/Kota Kepala Daerah
1 ,200 00.00 PERKIM
dalam SK
Kewenangan
Kabupaten
2.
0 1 0 Panjang Jalan 2,148,832,00 3,230,400,00 Dinas PUTR
1 0 Pembangunan Jalan 2,5 KM DAU 6
3 0 5 yang Dibangun 0 0 & PERKIM
1
Rabat Beton jalan
Kabupaten Poros RT 1 Dusun Musremba Dinas PUTR
500 M DAU
Minangatoa - Minangatoa 469,200,000 ng & PERKIM
Wiringtasi
Pembangunan Pao-
Musremba Dinas PUTR
Jalan Ruas Pekka Salomoni 800 Meter DAU
430,720,000 ng & PERKIM
Pao Salomoni (Lipukasi)
Pembangunan
Pessedde Musremba Dinas PUTR
Jalan Ruas 700 Meter DAU
(Lipukasi) 676,880,000 ng & PERKIM
Passede
Pembangunan Soreang Musremba Dinas PUTR
500 Meter DAU
Jalan (Tanete) 450,400,000 ng & PERKIM
Panjang Jalan
2.
0 1 0 yang Dilakukan 2,440,925,60 4,605,520,00 Dinas PUTR
1 0 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2 KM DAU 4
3 0 6 Pelebaran Menuju 0 0 & PERKIM
1
Standar
Pelebaran jalan Dinas PUTR
Desa 2,440,925,60
Ruas Mangkoso- 2 KM DPUPR dan
Paccekke 0
Paccekke PERKIM
Panjang Jalan
2. Dinas PUTR
0 1 0 yang Dilakukan 114,330,660, 50,085,030,0
1 0 Rekonstruksi Jalan 5 KM 17 dan
3 0 8 Rekonstruksi 150 00
1 PERKIM
Jalan
Doi-Doi - Kec. 2.500 m X 4,5 24,880,500,0 Dinas PUTR
DAK
Gattareng (R.21) Pujananting m 00 & PERKIM
Pembangunan
Dinas PUTR
sungai BareBere 10 X 4 m DAK
450,000,000 dan PERKIM
Penggalungan
Pembangunan Dinas PUTR
60 X 6M DAK
S.Mareppang 3,630,000,000 dan PERKIM
Pembangunan
Dinas PUTR
Sungai Jembatan 9X6M DAK
544,500,000 dan PERKIM
Cenne 1
Pembangunan
Dinas PUTR
Sungai Jembatan 3X6M DAK
181,500,000 dan PERKIM
Cenne 2
Pembangunan
Dinas PUTR
Jembatan Sungai 4 X 6M DAK
242,000,000 dan PERKIM
JeppeE
Pembangunan
Dinas PUTR
Sungai 5 X 6M DAK
302,500,000 dan PERKIM
GalungKalung
Pembangunan
Dinas PUTR
Jembatan Sungai 5X6m DAK
302,500,000 dan PERKIM
Garongkong
Panjang Jembatan
0 1 2. yang Dilakukan DAU/ Dinas PUTR
1 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 183 M 848,000,000 404 2,020,000,000
3 0 01 Pemeliharaan DAK dan PERKIM
Secara Rutin
Pemeliharaan
Dinas PUTR
berkala Jembatan 55 X 6 m DAK
550,000,000 dan PERKIM
Sungai Lajari
Pemeliharaan
Dinas PUTR
Jembatan 7 183 M 298,000,000 DAU DPUPR
dan PERKIM
Kecamatan
Persentase
Jaringan Drainase
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Dinas PUTR
0 0 yang terhubung
1 PENGEMBANGAN SISTEM 35 37 8,273,553,28 dan
3 6 langsung dengan 507,265,489
DRAINASE 5 PERKIM
sungai dalam
daerah kabupaten
Panjang drainase
yang dikelola dan
Pengelolaan dan pengebangan sistem dikembangkan
2. Dinas PUTR
0 0 drainase yang terhubung langsung yang terhubung
1 0 0.85 10.75 8,273,553,28 dan
3 6 dengan sungai dalam daerah langsung dengan 507,265,489
1 5 PERKIM
kabupaten/kota sungai dalam
daerah
kabupaten/kota
Panjang Saluran
2.
0 0 0 Pembangunan Sistem Drainase Drainase Dinas PUTR
1 0 0,45 KM 5.500 6,292,015,78
3 6 5 Perkotaan Perkotaan yang 232,978,269 & PERKIM
1 5
Dibangun
Dollajange,
Saluran Drainase Dinas PUTR
Desa 200 M DAU Pokir
/ Gorong - Gorong 105,682,000 & PERKIM
Lawallu
Peningkatan Mallawa,
Dinas PUTR
Saluran Drainase Kec. 250 M DAU Pokir
114,108,820 & PERKIM
Lingkungan Mallusetasi
Panjang Saluran
2. Drainase
0 0 0 Rehabilitasi Saluran Drainase Dinas PUTR
1 0 Perkotaan yang 0,4 M 3.750 1,981,537,50
3 6 7 Perkotaan 274,287,219 & PERKIM
1 Dilakukan 0
Rehabilitasi
Rehab. Saluran
drainase dan Dinas PUTR
Kel. Lompo Musremba
gorong-gorong 300 M DAU dan
Riaja 105,920,528 ng
Lingkungan Ralla PERKIM
RT.02 Tabbabatue
Rehabiltasi
Dinas PUTR
drainase Musremba
Kec. Barru 100 M DAU dan
Mattirowalie (RT. 152,841,000 ng
PERKIM
3) Kel.Tuwung
Persentase warga
negara yang
memperoleh akses
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Dinas PUTR
0 0 kebutuhan air 98,31 layak dan 98,87 layak dan 1,877,566,26
1 PENGEMBANGAN SISTEM 500,000,000 dan
3 3 minum curah 66,31 aman 68,21 aman 7
PENYEDIAAN AIR MINUM PERKIM
lintas
Kabupaten/Kota
(SPM)
Jumlah SR
2. Pengelolaan dan Pengembangan Dinas PUTR
0 0 jaringan perpipaan 1,877,566,26
1 0 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 80 SR 500,000,000 250 dan
3 3 SPAM di daerah 7
1 di daerah Kabupaten PERKIM
Kabupaten
Jumlah
sambungan rumah
2. yang terlayani Dinas PUTR
0 0 0 Pembangunan SPAM Jaringan 1,877,566,26
1 0 melalui Kegiatan Kab. Barru 80 SR 500,000,000 DAU 250 dan
3 3 4 Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7
1 Padat Karya/SPAM PERKIM
Berbasis
Masyarakat
Persentase warga
negara yang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN memperoleh Dinas PUTR
0 0 3,453,103,10
1 PENGEMBANGAN SISTEM AIR layanan 100% 500,000,000 100 dan
3 5 2
LIMBAH pengolahan air PERKIM
limbah domestik
(SPM)
Jumlah RT yang
2. Pengelolaan dan pengembangan Dinas PUTR
0 0 mendapatkan 3,453,103,10
1 0 sistem air limbah domestik dalam 100 RT 500,000,000 1000 dan
3 5 akses pengolahan 2
1 daerah kabupaten/kota PERKIM
air limbah
Jumlah Rumah
2. Dinas PUTR
0 0 0 Pembangunan/penyediaan sub Tangga yang 3,367,267,10
1 0 30 RT 200,000,000 DAU 500 dan
3 5 6 sistem pengolahan setempat memiliki Tangki 2
1 PERKIM
Septik
Jumlah Unit
Sistem
2. Dinas PUTR
0 0 1 Operasi dan pemeliharaan sistem Pengelolaan Air
1 0 1593 Unit 200,000,000 DAU 1680 10,836,000 dan
3 5 0 pengelolaan air limbah domestik Limbah Domestik
1 PERKIM
yang Diperasikan
dan Dipelihara
2. Kapasitas IPLT Dinas PUTR
0 0 1 Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan
1 0 yang 2 M³/Hari 100,000,000 DAU 2 75,000,000 dan
3 5 6 sarana dan prasarana IPLT
1 Dioptimalisasi PERKIM
Dinas PUTR
0 0 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase 37,435,000,0
1 100% 100 dan
3 8 GEDUNG Kepatuhan IMB 00
PERKIM
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2. di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah bangunan Dinas PUTR
0 0 22,435,000,0
1 0 Pemberian Izin Mendirikan pemerintah yang 2 Unit 5 dan
3 8 00
1 Bangunan (IMB) dan Sertifikat di tata PERKIM
Laik Fungsi Bangunan Gedung
Jumlah
Penyelenggaraan
Penerbitan
Persyaratan
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Bangunan Gedung
Mendirikan Bangunan (IMB), (PBG), Sertifikat
2. Dinas PUTR
0 0 0 Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Laik Fungsi (SLF),
1 0 100 Dokumen 175,000,000 DAU 100 175,000,000 dan
3 8 1 Tenaga Ahli Bangunan Gedung peran Tim Profesi
1 PERKIM
(TABG), Pendataan Bangunan Ahli (TPA),
Gedung, serta Implementasi SIMBG Pendataan
Bangunan
Gedung, serta
Implementasi
SIMBG
Jumlah Bangunan
gedung untuk
kepentingan
2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai startegis daerah
0 0 1 22,260,000,0 Dinas PUTR
1 0 bangunan gedung untuk kepentingan Kabupataten/Kota Unit DAU Pokir
3 8 2 00 & PERKIM
1 startegis daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan
rehabilitasi,
renovasi dan
ubahsuai
Pembangunan
Kantor Dinas 8,000,000,00
Barru 1 Unit DAU DPUPR
Pariwisata Pemuda 0
& OR
Pembangunan 9,200,000,00
Barru 1 Unit DAU DPUPR
Gabungan Dinas 0
Persentase
ketaatan Dinas PUTR
0 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 pemanfaatan 100% 990,000,000 100 dan
3 2 PENATAAN RUANG
ruang terhadap PERKIM
RTRW
Jumlah dokumen
RTRW/RRTR yang
disusun/
2. Penetapan Rencana Tata Ruang ditetapkan sesuai Dinas PUTR
0 1
1 0 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci standart peraturan 3 Dokumen 990,000,000 100 500,000,000 dan
3 2
1 Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota PERKIM
Perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
2. Kebijakan Dinas PUTR
0 1 0 Penetapan Kebijakan dalam Rangka
1 0 Perda/Perkada 3 Dokumen 990,000,000 DAU 1 500,000,000 dan
3 2 3 Pelaksanaan Penataan Ruang
1 selain RTRW PERKIM
Kabupaten/Kota
Persentase warga
negara korban
0 0 bencana yang
1 100% 1,010,000,00 - 100
4 2 memperoleh
0
rumah layak huni
(SPM)
Persentase warga
DINAS
PROGRAM PENGEMBANGAN negara yang
PUTR DAN
PERUMAHAN terkena relokasi
PERKIM
akibat program
Pemerintah
Daerah 100% 100
Kabupaten/Kota
yang memperoleh
fasilitasi
penyediaan rumah
layak huni (SPM)
Jumlah Dokumen
Data Rumah
2. Pengumpulan Data Rumah Korban Korban Bencana Dinas
0 0 0
1 0 Bencana Kejadian Sebelumnya yang Kabupaten/Kota 1 Dokumen DAU 1 PUTR dan
4 2 3 5,000,000 20,000,000
1 Belum Tertangani Kejadian PERKIM
Sebelumnya yang
Belum Tertangani
Persentase peserta
yang mengikuti
sosialisasi dan
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan persiapan
2. Dinas
0 0 dan Rehabilitasi Rumah Korban penyediaan dan
1 0 100% DAU 100 PUTR dan
4 2 Bencana atau Relokasi Program rehabilitasi rumah 5,000,000 25,000,000
2 PERKIM
Kabupaten/Kota korban bencana
atau relokasi
program
kabupaten/kota
Jumlah
Orang/Sukarelawa
n yang Mengikuti
Sosialisasi Standar Teknis
2. Sosialisasi Standar Dinas
0 0 0 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
1 0 Teknis Penyediaan 100 Orang DAU 100 PUTR dan
4 2 1 kepada masyarakat/sukarelawan 3,000,000 15,000,000
2 dan Rehabilitasi PERKIM
Tanggap Bencana
Rumah Korban
Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
pada Tim Satgas,
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Dinas
0 0 0 Tim Pendamping,
1 0 Satgas, Tim Pendamping dan 30 Orang DAU 30 PUTR dan
4 2 4 dan Fasilitator 2,000,000 10,000,000
2 Fasilitator PERKIM
yang Terbentuk
dan Terlatih
Jumlah korban
bencana yang
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas
0 0 mendapatkan
1 0 Rumah Korban Bencana atau 500 orang 1,000,000,00 DAU 550 #REF! PUTR dan
4 2 pelayanan
3 Relokasi Program/Pemerintah 0 PERKIM
pembangunan dan
rehabilitasi rumah
Jumlah Rumah
2. Dinas
0 0 0 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Korban Bencana 500 Unit
1 0 DAU 500 1,520,275,00 PUTR dan
4 2 1 Bencana Kabupaten/Kota Rumah 980,000,000
3 0 PERKIM
yang Terehabilitasi
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Persentase
Dinas
0 0 PROGRAM PERUMAHAN DAN penurunan jumlah
1 3.29% 3.01 3,875,000,00 PUTR dan
4 4 KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH rumah tidak layak 644,800,000
0 PERKIM
huni
Persentase
Penanganan
Pencegahan
2. Pencegahan Perumahan dan Perumahan dan Dinas
0 0
1 0 Kawasan Permukiman Kumuh pada Kawasan 100% 100 3,875,000,00 PUTR dan
4 4 644,800,000
1 Daerah Kabupaten/Kota Permukiman 0 PERKIM
Kumuh pada
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah
Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh Berkembangnya
2. Dinas
0 0 0 dan Berkembangnya Permukiman Permukiman
1 0 31 Unit 250 3,875,000,00 PUTR dan
4 4 1 Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh di Luar 644,800,000
1 0 PERKIM
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kawasan
(sepuluh) Ha Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang
Diperbaiki
Desa Dinas
Rumah Tidak
Lawallu dan 2 buah DAU PUTR dan
Layak Huni 40,000,000
Siddo PERKIM
Bojo Dinas
Bantuan Bedah
Baru/Ds.Bo 3 Unit DAU PUTR dan
Rumah 60,000,000
jo/Kupa PERKIM
Dinas
Pembangunan dusun
4 unit DAU PUTR dan
Bedah Rumah maroangin 80,000,000
PERKIM
Pembangunan Dinas
dusun
bedah rumah 3 unit DAU PUTR dan
lempang 60,000,000
Tidak Layak Huni PERKIM
Pembangunan Dinas
Kec.
Bedah Desa Bulo- 4 Unit DAU PUTR dan
Pujananting 80,000,000
Bulo PERKIM
Dinas
Bedah Rumah Polejiwa 1 Buah DAU PUTR dan
20,000,000
PERKIM
Dinas
desa
Bedah Rumah 2 unit DAU PUTR dan
harapan 40,000,000
PERKIM
Dinas
desa
Bedah Rumah 2 unit DAU PUTR dan
Ajjakkang 40,000,000
PERKIM
Dinas
desa Bacu-
Bedah Rumah 2 unit DAU PUTR dan
bacu 40,000,000
PERKIM
Desa Dinas
Bedah Rumah Jangan- 2 unit DAU PUTR dan
40,000,000
jangan PERKIM
Dinas
Bedah Rumah Mattirowalie 2 unit DAU PUTR dan
40,000,000
PERKIM
Dinas
Desa
Bedah Rumah 2 unit DAU PUTR dan
Lalabata 40,000,000
PERKIM
Dinas
Bedah Rumah Mallawa 2 unit DAU PUTR dan
40,000,000
PERKIM
Persentase
peningkatan
kawasan
PROGRAM PENINGKATAN perumahan yang Dinas
0 0
1 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS memiliki 57 PUTR dan
4 5 55 348,025,450 348,025,450
UMUM (PSU) kelengkapan PSU PERKIM
(Prasarana, Sarana
dan Utilitas
Umum)
Jumlah Dokumen
2. Dinas
0 0 0 Perencanaan Penyediaan PSU Perencanaan
1 0 DAU - PUTR dan
4 5 1 Perumahan Penyediaan PSU 1 5,000,000 5,000,000
1 PERKIM
Perumahan
Jumlah Lokasi
Perumahan yang
Disediakan
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Dinas PUTR
0 0 0 Prasarana,
1 0 Utilitas Umum di Perumahan untuk 337,550,000 DAU 96 343,025,450 dan
4 5 2 Sarana, dan 96
1 Menunjang Fungsi Hunian PERKIM
Utilitas Umum
yang Menunjang
Fungsi Hunian
Pembangunan Dusun
jalan rabat beton Polejiwa Dinas PUTR
Desa 1,4 m p = 70 m DAU dan
92,550,000
Tellumpanu PERKIM
a
Jumlah Dokumen
2. Kerja Sama Dinas
0 0 0 Verifikasi dan Penyerahan PSU
1 0 Penyediaan/Pengel DAU PUTR dan
4 5 4 Permukiman dari Pengembang 3 5,475,450 5,475,450
1 olaan PSU PERKIM
Perumahan
Persentase Dinas
0 0 Kawasan
1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 75.37% 1,104,450,00 76.84 1,657,000,00 PUTR dan
4 3
Permukiman 0 0 PERKIM
Kumuh di bawah
10 ha di kab/kota
yang ditangani
Persentase jumlah
rekomendasi yang
2. Penerbitan Izin Pembangunan dan diterbitkan untuk Dinas
0 0
1 0 Pengembangan Kawasan pembangunan dan 100% DAU 100 PUTR dan
4 3 150,000,000 300,000,000
1 Permukiman pengembangan PERKIM
kawasan
permukiman
Jumlah Dokumen
Rencana
Pembangunan dan
Penyusunan dan/atau Review serta Pengembangan
2. Legalisasi Rencana Pembangunan Kawasan Dinas
0 0 0
1 0 dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan 1 Dok DAU - PUTR dan
4 3 2 150,000,000 300,000,000
1 Permukiman dan Permukiman Permukiman PERKIM
Kumuh Kumuh yang
Tersusun
dan/atau Tereview
serta Terlegalisasi
Luas kawasan
Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman
2. Dinas
0 0 Kawasan Permukiman Kumuh kumuh yang
1 0 12,6 Ha DAU - PUTR dan
4 3 dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ditangani dengan 228,000,000 228,000,000
2 PERKIM
Ha luas di bawah 10
(sepuluh) Ha
Jumlah Dokumen
Rencana
Pencegahan dan
2. Penyusunan Rencana Pencegahan Peningkatan Dinas
0 0 0
1 0 dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kualitas 1 Dok DAU - PUTR dan
4 3 2 228,000,000 228,000,000
2 Kumuh dan Permukiman Kumuh Perumahan PERKIM
Kumuh dan
Permukiman
Kumuh
Luas kawasan
permukiman
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Dinas
0 0 kumuh yang
1 0 Permukiman Kumuh dengan Luas di 4 Ha DAU 4 1,129,000,00 PUTR dan
4 3 ditangani dengan 726,450,000
3 Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 PERKIM
luas di bawah 10
(sepuluh) Ha
Jumlah Rencana
Tapak (Site Plan )
Penyusunan Rencana Tapak (Site dan Detail
2. Dinas
0 0 0 Plan) dan Detail Engineering Design Engineering
1 0 1 Dok DAU 1 PUTR dan
4 3 1 (DED) Peremajaan/Pemugaran Design (DED) 21,000,000 57,000,000
3 PERKIM
Permukiman Kumuh Peremajaan/Pemu
garan Permukiman
Kumuh
Luas Permukiman
2. Pelaksanaan Pembangunan Dinas
0 0 0 Kumuh yang
1 0 Pemugaran/Peremajaan Permukiman 4,20 Ha DAU 4.20 1,072,000,00 PUTR dan
4 3 6 Diremajakan/Dipu 705,450,000
3 Kumuh 0 PERKIM
gar
Persentase
pemanfaatan
tanah yang sesuai
dengan
peruntukkan Dinas PUTR
1 0 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN
2 tanahnya diatas 100% 100 dan
0 2 LOKASI 3,750,000 3,750,000
izin lokasi PERKIM
dibandingkan
dengan luas izin
lokasi yang
diterbitkan
Jumlah
2. Dinas
1 0 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) rekomendasi izin
2 0 2 rek DAU 2 PUTR dan
0 2 Daerah Kabupaten/Kota lokasi yang 3,750,000 3,750,000
1 PERKIM
diterbitkan
Jumlah laporan
pemberian izin dan
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas
1 0 0 lokasi penanaman
2 0 Pemberian Izin Lokasi Penanaman 2 Lap DAU 2 PUTR dan
0 2 1 modal dan 3,750,000 3,750,000
1 Modal dan Kemudahan Berusaha PERKIM
kemudahan
berusaha
Nilai Maturitas
3 2,331,972,66 3 2,337,760,34
SPIP (BPBD)
1 5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
0
1 1 PEMERINTAHAN DAERAH Rata-rata Lama BPBD
5
KABUPATEN/KOTA Pegawai
mendapatkan 20 JPL 20 JPL
160,000,000 170,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat
1 1 2 1,841,372,66 1,842,760,34 BPBD
5 2 Daerah Waktu dan sesuai
1 5
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
0 0 yang Menerima
1 1 2 05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 25 1,841,372,66 DAU 25 1,842,760,34 BPBD
5 2 Gaji dan
1 5
Tunjangan ASN
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat
1 1 2 BPBD
5 5 Daerah Waktu dan sesuai 160,000,000 170,000,000
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
1 1 2 09 Barru 15 DAU 15 BPBD
5 5 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 28,000,000 38,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
0 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi
1 1 2 10 Barru 4 DAU 4 BPBD
5 5 Undangan Peraturan 7,000,000 7,000,000
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
0 0 Bimbingan Teknis Implementasi
1 1 2 11 Implementasi 10 10 BPBD
5 5 Peraturan Perundang-Undangan 125,000,000 125,000,000
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
1 1 2 01 Listrik/Peneranga Barru 5 DAU 7 BPBD
5 6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,000,000 5,000,000
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
0 0 Penyediaan Peralatan dan
1 1 2 02 Perlengkapan Barru 4 DAU 4 BPBD
5 6 Perlengkapan Kantor 17,000,000 25,000,000
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
0 0 Peralatan Rumah
1 1 2 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 16 DAU 16 BPBD
5 6 Tangga yang 2,500,000 3,000,000
Disediakan
Jumlah Paket
0 0 Bahan Logistik
1 1 2 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Barru 2 DAU 2 BPBD
5 6 Kantor yang 51,000,000 58,000,000
Disediakan
Jumlah Paket
0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
1 1 2 05 2 DAU 2 BPBD
5 6 Penggandaan dan Penggandaan 11,000,000 11,000,000
yang Disediakan
Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 1 2 06 Barru 3 DAU 3 BPBD
5 6 Peraturan Perundang-undangan Perundang- 700,000 700,000
Undangan yang
Disediakan
Jumlah Laporan
0 0
1 1 2 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Barru 12 DAU 12 BPBD
5 6 3,000,000 3,900,000
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 1 2 09 Rapat Koordinasi Barru 2 DAU 2 BPBD
5 6 danKonsultasi SKPD 132,500,000 127,500,000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas
1 1 2 02 Operasional atau Barru 0 DAU 1 BPBD
5 7 Operasional atauLapangan - 35,000,000
Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Paket
0 0
1 1 2 03 Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 4 DAU BPBD
5 7 25,000,000
Disediakan
Jumlah Unit
Gedung Kantor
0 0 Pengadaan Gedung Kantor atau
1 1 2 05 atau Bangunan Barru 1 DAU 0 BPBD
5 7 BangunanLainnya 35,000,000 -
Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Laporan
0 0
1 1 2 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 310 DAU 350 BPBD
5 8 1,000,000 1,000,000
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
1 1 2 02 Barru 12 DAU 12 BPBD
5 8 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 37,000,000 40,000,000
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 1 2 04 Pelayanan Umum 7 7 BPBD
5 8 Kantor 50,400,000 50,400,000
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 1 2 02 yang Dipelihara Barru 18 DAU 20 BPBD
5 9 Kendaraan Dinas Operasional atau 107,000,000 125,000,000
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
0 0 Jumlah Mebel
1 1 2 05 Pemeliharaan Mebel 10 0 BPBD
5 9 yang Dipelihara 3,000,000 -
Jumlah Peralatan
0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 1 2 06 dan Mesin Lainnya Barru 8 DAU 8 BPBD
5 9 Lainnya 5,500,000 6,000,000
yang Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya
1 1 2 09 Barru 1 DAU 1 BPBD
5 9 Kantor danBangunan Lainnya yang 3,000,000 3,500,000
Dipelihara/Direha
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor
0 0
1 1 2 10 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Barru 1 DAU 0 BPBD
5 9 3,000,000 -
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
Barru 100 DAU Barru 100
layanan informasi
rawan bencana
(SPM)
Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
layanan
0 0 PROGRAM PENANGGULANGAN Barru 100 DAU Barru 100
1 Pencegahan dan BPBD
5 3 BENCANA 619,145,421 631,528,330
Kesiapsiagaan
terhadap bencana
(SPM)
Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
layanan Barru 100 DAU Barru 100
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana (SPM)
indikator
0 0 Pelayanan Informasi Rawan
1 3 2 Barru DAU LPPD dan BPBD
5 1 BencanaKabupaten/Kota 45,000,000 35,000,000
SPM
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Sosialisasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi (Per Jenis
0 0
1 3 2 02 dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Bencana) Secara Barru 100 DAU 100 BPBD
5 1 45,000,000 35,000,000
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Tatap Muka
kepada Penduduk
yang Tinggal di
Daerah Rawan
Bencana Sesuai
Jenis Ancaman
yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
indikator
0 0 Pelayanan Pencegahan dan
1 3 2 LPPD dan BPBD
5 2 KesiapsiagaanTerhadap Bencana 367,000,000 388,500,000
SPM
Jumlah Warga
Negara dan
Aparatur yang
0 0 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1 3 2 02 Mengikuti Barru 100 DAU 100 BPBD
5 2 Bencana Kabupaten/Kota 27,400,000 31,400,000
Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Jumlah Dokumen
Hasil Pengendalian
Pengendalian Operasi dan Operasi dan
0 0 Penyediaan Sarana Prasarana Penyediaan Sarana
1 3 2 03 Barru 1 DAU 1 BPBD
5 2 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prasarana 23,000,000 23,000,000
Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Peralatan
Penyelamatan Diri
Penyediaan Peralatan Perlindungan
0 0 bagi Individu
1 3 2 04 dan Kesiapsiagaan Terhadap Barru 10 DAU 5 BPBD
5 2 Warga Negara, 24,500,000 31,000,000
Bencana
Keluarga, maupun
Petugas
Jumlah Kawasan
yang Ditingkatkan
0 0 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Kapasitasnya
1 3 2 06 Barru 2 DAU 2 BPBD
5 2 Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan 104,100,000 105,100,000
dan Kesiapsiagaan
Bencana
Jumlah Personil
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi TRC yang
0 0
1 3 2 08 Cepat (TRC) Bencana Dikembangkan Barru 14 DAU 14 BPBD
5 2 123,000,000 123,000,000
Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis
dan Manajerialnya
Jumlah Dokumen
0 0 Rencana
1 3 2 09 Penyusunan Rencana Kontijensi Barru 1 DAU 1 BPBD
5 2 Kontinjensi yang 45,000,000 45,000,000
Dilegalisasi
Jumlah Aparatur
dan Warga Negara
0 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
1 3 2 10 yang Mengikuti Barru 20 DAU 30 BPBD
5 2 Bencana 20,000,000 30,000,000
Gladi
Kesiapsiagaan
indikator
0 0 Pelayanan Penyelamatan dan
1 3 2 DAU LPPD dan BPBD
5 3 Evakuasi KorbanBencana 150,000,000 150,000,000
SPM
SK Penetapan
Status Darurat
Bencana dan
SKPDB yang
0 0 Respon Cepat Darurat Bencana
1 3 2 02 Ditetapkan Paling Barru 1 DAU 1 BPBD
5 3 Kabupaten/Kota 25,000,000 25,000,000
Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan
Kaji Cepat
Jumlah Korban
yang Berhasil
Ditemukan,
0 0 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1 3 2 03 Ditolong, dan Barru 150 DAU 150 BPBD
5 3 Korban Bencana Kabupaten/Kota 50,000,000 50,000,000
Dievakuasi Per
Jenis Kejadian
Bencana
Jumlah Korban
Bencana yang
Penyediaan Logistik Penyelamatan Mendapatkan
0 0
1 3 2 04 dan Evakuasi Korban Bencana Distribusi Logistik 150 150 BPBD
5 3 50,000,000 50,000,000
Kabupaten/Kota Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
0 0 Aktivasi Sistem Komando Aktivasi Sistem
1 3 2 05 Barru 1 DAU 1 BPBD
5 3 Penanganan Darurat Bencana Komando 25,000,000 25,000,000
Penanganan
Darurat Bencana
Jumlah Dokumen
Kerja Sama antar
Kerja sama antar lembaga dan
0 0 Lembaga dan
1 3 2 03 kemitraan dalam penanggulanangan Barru 1 DAU 0 BPBD
5 4 Kemitraan dalam 10,000,000 -
bencana kabupaten/kota
Penanggulangan
Bencana
Tersedianya Data
0 0 Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem
1 3 2 04 dan Informasi Barru 0 DAU 1 BPBD
5 4 Informasi Kebencanaan - 10,000,000
Kebencanaan
Jumlah Laporan
Pembinaan dan Pengawasan Hasil Binwas
0 0
1 3 2 05 Penyelenggaraan Penanggulangan Penyelenggaraan 1 1 BPBD
5 4 3,000,000 3,500,000
Bencana Penanggulangan
Bencana
Jumlah Dokumen
Penanganan Pasca
Bencana
Kabupaten/Kota
Melalui Pengkajian
0 0 Penanganan Pascabencana Kebutuhan Pasca
1 3 2 07 Barru 1 DAU 1 BPBD
5 2 Kabupaten/Kota Bencana (JITU 44,145,421 44,528,330
PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pasca Bencana
(R3P)
Nilai Maturitas
SPIP Satpol PP dan 3.00 5,107,394,26 DAU 3 5,121,931,33
DAMKAR 3 3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN SATPOL PP
0
1 5 PEMERINTAHAN DAERAH Rata-rata Lama Barru DAN
1
KABUPATEN/KOTA Pegawai DAMKAR
mendapatkan 20 JPL DAU 20 JPL
160,000,000 170,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
% Penyusunan
dokumen laporan
2. keuangan tepat SATPOL PP
X 0 Administrasi Keuangan Perangkat
X 0 waktu dan sesuai Barru 100% 4,380,540,75 DAU 100% 4,380,540,75 DAN
X 1 Daerah
2 peraturan 8 8 DAMKAR
perundang-
undangan
Jumlah Orang
2. SATPOL PP
X 0 yang Menerima
X 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 58 4,380,540,75 DAU 58 4,380,540,75 DAN
X 1 Gaji dan
2 8 8 DAMKAR
Tunjangan ASN
Persentase
2. keterpenuhan SATPOL PP
X 0 Penyediaan Jasa Penunjang
X 0 layanan jasa Barru 100% DAU 100% DAN
X 1 UrusanPemerintahan Daerah 111,008,318 116,937,820
8 penunjang urusan DAMKAR
kantor
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2. SATPOL PP
X 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
X 0 02 Barru 3 Laporan DAU 3 Laporan DAN
X 1 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 67,082,818 71,082,820
8 DAMKAR
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2. SATPOL PP
X 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan
X 0 03 Barru 6 Laporan DAU 6 Laporan DAN
X 1 PerlengkapanKantor Perlengkapan 19,325,500 20,255,000
8 DAMKAR
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa SATPOL PP
X 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
X 0 04 Pelayanan Umum Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan DAN
X 1 Kantor 9,600,000 9,600,000
8 Kantor yang DAMKAR
Disediakan
Persentase
keterpenuhan
2. SATPOL PP
X 0 Administrasi Umum Perangkat layanan
X 0 Barru 100% 100% DAN
X 1 Daerah administrasi 198,574,000 197,724,000
6 DAMKAR
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi SATPOL PP
X 0 Penyediaan Komponen Instalasi
X 0 01 Listrik/Peneranga Barru 6 Paket 6 Paket DAN
X 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,909,500 5,509,500
6 n Bangunan DAMKAR
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan SATPOL PP
X 0 Penyediaan Peralatan dan
X 0 02 Perlengkapan Barru 4 Paket 4 Paket DAN
X 1 Perlengkapan Kantor 19,920,000 15,920,000
6 Kantor yang DAMKAR
Disediakan
Jumlah Paket
2. SATPOL PP
X 0 Peralatan Rumah
X 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 10 Paket DAU 10 Paket DAN
X 1 Tangga yang 4,177,000 4,177,000
6 DAMKAR
Disediakan
Jumlah Paket
2. SATPOL PP
X 0 Bahan Logistik
X 0 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Barru 5 Paket DAU 5 Paket DAN
X 1 Kantor yang 24,500,000 24,500,000
6 DAMKAR
Disediakan
Jumlah Paket
2. SATPOL PP
X 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
X 0 05 Barru 2 Paket DAU 2 Paket DAN
X 1 Penggandaan dan Penggandaan 7,000,000 7,000,000
6 DAMKAR
yang Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan Dalam & SATPOL PP
X 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
X 0 09 Rapat Koordinasi Luar 37 Laporan DAU 37 Laporan DAN
X 1 danKonsultasi SKPD 115,067,500 118,067,500
6 dan Konsultasi Provinsi DAMKAR
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan SATPOL PP
Rapat Koordinasi Barru 100 Laporan DAU 100 Laporan DAN
10,000,000 10,550,000
dan Konsultasi DAMKAR
SKPD
% Pemenuhan
Kebutuhan Barang
2. Pengadaan Barang Milik Daerah SATPOL PP
X 0 Milik Daerah
X 0 PenunjangUrusan Pemerintah Barru 100% DAU 100% DAN
X 1 Penunjang Urusan 39,740,000 33,978,000
7 Daerah DAMKAR
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
2. SATPOL PP
X 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
X 0 06 Barru 7 Unit DAU 7 Unit DAN
X 1 Lainnya Mesin Lainnya 18,740,000 17,740,000
7 DAMKAR
yang Disediakan
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah SATPOL PP
X 0 penunjang urusan
X 0 PenunjangUrusan Pemerintahan Barru 100% DAU 100% DAN
X 1 pemerintahan 186,595,687 212,815,255
9 Daerah DAMKAR
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan SATPOL PP
X 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
X 0 02 yang Dipelihara Barru 20 Unit DAU 20 Unit DAN
X 1 Kendaraan Dinas Operasional atau 30,000,000 30,000,000
9 dan dibayarkan DAMKAR
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
SATPOL PP
Dinas Operasional
atau Lapangan Barru 22 Unit DAU 22 Unit DAN
133,839,687 160,059,255
DAMKAR
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
2. SATPOL PP
X 0 Jumlah Mebel
X 0 05 Pemeliharaan Mebel Barru 3 Unit DAU 3 Unit DAN
X 1 yang Dipelihara 10,656,000 10,656,000
9 DAMKAR
Jumlah Gedung
Kantor dan
2. SATPOL PP
X 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya
X 0 09 Barru 2 Unit DAU 2 Unit DAN
X 1 Kantor danBangunan Lainnya yang 2,500,000 2,500,000
9 DAMKAR
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase ASN
yang telah
2. SATPOL PP
X 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat
X 0 Barru 100% DAU 1 DAN
X 1 Daerah kompetensi teknis 190,935,500 179,935,500
5 DAMKAR
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Paket
2. SATPOL PP
X 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas
X 0 02 Barru 5 Paket DAU 5 Paket DAN
X 1 AtributKelengkapannya beserta Atribut 86,756,500 75,756,500
5 DAMKAR
Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2. SATPOL PP
X 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
X 0 09 Barru 7 Orang DAU 8 Orang DAN
X 1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 81,679,000 81,679,000
5 DAMKAR
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Bimbingan Teknis SATPOL PP
X 0 Bimbingan Teknis Implementasi
X 0 11 Implementasi Barru 2 Orang DAU 2 Orang DAN
X 1 Peraturan Perundang-Undangan 22,500,000 22,500,000
5 Peraturan DAMKAR
Perundang-
Undangan
Persentase Warga
Negara Yang
PROGRAM PENINGKATAN Memperoleh SATPOL PP
0 0
1 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Layanan Akibat Barru 100% 1,097,437,75 DAU 1 1,109,586,51 DAN
5 2
UMUM Dari Penegakan 8 3 DAMKAR
Hukum Perda Dan
Perkada(SPM)
Persentase
2. Penanganan Gangguan Ketenteraman Penanganan SATPOL PP
0 0
1 0 danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Gangguan Barru 100% 1 1,010,796,51 DAN
5 2 999,966,058
1 Daerah Kabupaten/Kota Ketenteraman dan 3 DAMKAR
Ketertiban Umum
Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Pencegahan Gangguan Ketenteraman
yang Dicegah
dan Ketertiban Umum Melalui
2. Melalui Deteksi SATPOL PP
0 0 Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 0 01 Dini dan Cegah Barru 365 Kasus DAU 365 Kasus DAN
5 2 Pembinaan dan Penyuluhan, 43,350,000 44,350,000
1 Dini, Pembinaan DAMKAR
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Penyuluhan,
danPengawalan
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
yang Dicegah
Melalui Deteksi SATPOL PP
Dini dan Cegah Barru 100 Kasus DAU 100 Kasus DAN
792,015,000 792,015,000
Dini, Pembinaan DAMKAR
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Penindakan Atas Gangguan
berdasarkan Perda
2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum SATPOL PP
0 0 dan Perkada
1 0 02 berdasarkan Perda dan Perkada Barru 6 Kasus DAU 6 Kasus DAN
5 2 Melalui Penertiban 17,050,000 17,050,000
1 Melalui Penertiban dan Penanganan DAMKAR
dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
yang Dilakukan
Penindakan
Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
berdasarkan Perda
SATPOL PP
dan Perkada
Barru 12 Kasus DAU 12 Kasus DAN
Melalui Penertiban 18,003,158 19,000,000
DAMKAR
dan Penanganan
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
yang Dilakukan
Penindakan
Jumlah Dokumen
yang Memuat
Hasil
2. Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan SATPOL PP
0 0
1 0 04 Masyarakat dalam rangka Perlindungan Barru 380 Dokumen DAU 380 Dokumen DAN
5 2 60,435,900 72,213,026
1 Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dalam DAMKAR
rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen
yang Memuat
Hasil
Pemberdayaan SATPOL PP
Perlindungan Barru 380 Dokumen DAU 380 Dokumen DAN
5,000,000 3,000,000
Masyarakat dalam DAMKAR
rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Kerja Sama antar Lembaga dan Kerja Sama antar
2. SATPOL PP
0 0 Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Lembaga dan
1 0 06 Barru 52 Dokumen DAU 52 Dokumen DAN
5 2 dan Penanganan Gangguan Kemitraan dalam 39,112,000 37,168,487
1 DAMKAR
Ketentraman dan Ketertiban Umum Teknik
Pencegahan
Kejahatan
Jumlah Sarana
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SATPOL PP
0 0
1 0 07 dan Prasarana Ketentraman dan Ketenteraman dan Barru 10 Unit DAU 10 Unit DAN
5 2 25,000,000 26,000,000
1 Ketertiban Umum Ketertiban Umum DAMKAR
yang Tersedia
Persentase
2. Penegakan Peraturan Daerah Penyelesaian SATPOL PP
0 0
1 0 Kabupaten/Kota dan Peraturan Pelanggaran perda Barru 100% DAU 1 DAN
5 2 97,471,700 98,790,000
2 Bupati/Wali Kota dan peraturan DAMKAR
bupati/walikota
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Sosialisasi
Penegakan
2. Sosialisasi Penegakan Peraturan SATPOL PP
0 0 Perda/Perkada
1 0 01 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Barru 15 Laporan DAU 15 laporan DAN
5 2 kepada 49,819,100 44,540,000
2 Kota DAMKAR
Masyarakat/Kelom
pok
Masyarakat/Pelak
u Usaha/
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang
Dilakukan
Pengawasan Atas Kepatuhan
2. Terhadap SATPOL PP
0 0 Terhadap Pelaksanaan Peraturan
1 0 02 Kepatuhan Barru 7 Laporan DAU 7 Laporan DAN
5 2 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 24,217,600 28,500,000
2 Terhadap DAMKAR
Kota
Pelaksanaan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penanganan Atas
2. Penanganan Atas Pelanggaran Pelanggaran SATPOL PP
0 0
1 0 03 Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah Barru 6 Laporan DAU 6 Laporan DAN
5 2 23,435,000 25,750,000
2 Bupati/Wali Kota dan Peraturan DAMKAR
Gubernur yang
Dapat Ditangani
Sesuai SOP
Persentase Warga
Negara Yang
Memperoleh
PROGRAM PENCEGAHAN, Layanan Barru 100% 1,727,999,11 100% 1,762,559,09
SATPOL PP
0 0 PENANGGULANGAN, Penyelamatan Dan 1 4
1 DAN
5 4 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN Evakuasi Korban
DAMKAR
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kebakaran (SPM)
Waktu tanggap
Barru 15 Menit DAU 15 Menit
(rensponse time) 55,681,636 56,795,268
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
2. Pemadaman dan Pengendalian Kesiapsiagaan SATPOL PP
0 0
1 0 02 Kebakaran dalam Daerah Petugas Piket dan Barru 150 Laporan DAU 150 Laporan DAN
5 4 111,363,272 113,590,537
1 Kabupaten/Kota Pemadaman DAMKAR
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
Kesiapsiagaan SATPOL PP
Petugas Piket dan 150 Laporan 1,462,200,00 DAU 150 Laporan 1,462,200,00 DAN
Pemadaman 0 0 DAMKAR
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Untuk Pencegahan
dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan SATPOL PP
0 0
1 0 06 Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Barru 5 Unit DAU 5 Unit DAN
5 4 82,150,000 114,133,557
1 Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri DAMKAR
yang Sah dan
Legal Sesuai
Standar Teknis
Terkait
Jumlah Aparatur
Pemadam
Kebakaran yang
Memiliki
2. Sertifikasi SATPOL PP
0 0 Pembinaan Aparatur Pemadam
1 0 07 Keterampilan Barru 70 Orang DAU 70 Orang DAN
5 4 Kebakaran 42,500,000 42,500,000
1 Teknis dan Analis DAMKAR
Dalam Pencegahan
dan
Penanggulangan
Kebakaran
Jumlah Dokumen
Hasil
Penyelenggaraan
Kerja Sama dan
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar
Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Wilayah
2. SATPOL PP
0 0 antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Kabupaten/Kota
1 0 09 Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
5 4 Pencegahan, Penanggulangan, dalam 2,550,000 3,750,000
1 DAMKAR
Penyelamatan Kebakaran dan Pencegahan,
Penyelamatan Non Kebakaran Penanggulangan
Kebakaran dan
Penyelamatan
Kebakaran dan
Non Kebakaran
Jumlah
masyarakat yang
2. SATPOL PP
0 0 Pemberdayaan Masyarakat dalam mengikuti
1 0 Barru 100% DAU 1 DAN
5 4 PencegahanKebakaran penyuluhan dan 27,235,839 26,385,000
4 DAMKAR
simulasi pemadam
kebakaran
Jumlah Warga
Masyarakat yang
Mendapatkan
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2. Sosialisasi SATPOL PP
0 0 Pencegahan dan Penanggulangan
1 0 01 Edukasi Barru 60 Orang DAU 60 Orang DAN
5 4 Kebakaran Melalui Sosialisasi dan 27,235,839 26,385,000
4 Pencegahan dan DAMKAR
Edukasi Masyarakat
Penanggulangan
Kebakaran Setiap
Tahunnya
1 6 SOSIAL
Nilai Maturitas
3 3
SPIP Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
0 0 Rata-rata Lama DINAS
1 PEMERINTAHAN DAERAH 2,987,286,54 3,097,573,54
6 1 Pegawai SOSIAL
KABUPATEN/KOTA 8 8
mendapatkan 20 JPL 20 JPL
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase ASN
2. yang mendapat
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat DINAS
1 0 pelayanan Kab. Barru 100 2,415,335,98 DAU 100 2,415,335,98
6 1 Daerah SOSIAL
2 administrasi 2 2
keuangan
Jumlah Orang
2.
0 0 yang Menerima DINAS
1 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Barru 25 2,415,335,98 DAU 25 2,415,335,98
6 1 Gaji dan SOSIAL
2 2 2
Tunjangan ASN
Persentase ASN
yang telah
2.
0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat DINAS
1 0 Kab. Barru 100 DAU 100
6 1 Daerah kompetensi teknis 90,000,000 90,000,000 SOSIAL
5
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2.
0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi DINAS
1 0 09 Kab. Barru 5 DAU 5
6 1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 90,000,000 90,000,000 SOSIAL
5
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
keterpenuhan
2.
0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan DINAS
1 0 Kab. Barru 100 DAU 100
6 1 Daerah administrasi 237,814,566 348,101,566 SOSIAL
6
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi
0 0 Penyediaan Komponen Instalasi DINAS
1 0 01 Listrik/Peneranga Kab. Barru 6 DAU 6
6 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9,000,000 9,000,000 SOSIAL
6 n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan
0 0 Penyediaan Peralatan dan DINAS
1 0 02 Perlengkapan Kab. Barru 2 DAU 2
6 1 Perlengkapan Kantor 41,814,566 52,101,566 SOSIAL
6 Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Peralatan Rumah DINAS
1 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Barru 13 DAU 13
6 1 Tangga yang 5,000,000 5,000,000 SOSIAL
6
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Bahan Logistik DINAS
1 0 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Barru 2 DAU 2
6 1 Kantor yang 15,000,000 15,000,000 SOSIAL
6
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan DINAS
1 0 06 Kab. Barru 1500 DAU 1500
6 1 Penggandaan dan Penggandaan 13,000,000 13,000,000 SOSIAL
6
yang Disediakan
2. Jumlah Laporan
0 0 DINAS
1 0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 4,000,000 4,000,000 SOSIAL
6 Kunjungan Tamu
Jumlah
Laporan
2.
0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan DINAS
1 0 09 Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 dan Konsultasi SKPD Rapat 150,000,000 250,000,000 SOSIAL
6
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Persentase
Pemenuhan
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang
0 0 DINAS
1 0 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Kab. Barru 100 DAU 100
6 1 107,000,000 107,000,000 SOSIAL
7 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
2. Kendaraan Dinas
0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas DINAS
1 0 02 Operasional atau Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 Operasional atau Lapangan 32,000,000 32,000,000 SOSIAL
7 Lapangan yang
Disediakan
2. Jumlah Paket
0 0 DINAS
1 0 05 Pengadaan Mebel Mebel yang Kab. Barru 33 DAU 33
6 1 25,000,000 25,000,000 SOSIAL
7 Disediakan
Jumlah Unit
2.
0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan DINAS
1 0 06 Kab. Barru 7 DAU 7
6 1 Lainnya Mesin Lainnya 50,000,000 50,000,000 SOSIAL
7
yang Disediakan
Persentase
2. keterpenuhan
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DINAS
1 0 layanan jasa Kab. Barru 100 DAU 100
6 1 Pemerintahan Daerah 87,600,000 87,600,000 SOSIAL
8 penunjang urusan
kantor
Jumlah Laporan
2.
0 0 Penyediaan DINAS
1 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 Jasa Surat 15,000,000 15,000,000 SOSIAL
8
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2.
0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, DINAS
1 0 02 Kab. Barru 3 DAU 3
6 1 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 30,600,000 30,600,000 SOSIAL
8
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa
0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum DINAS
1 0 04 Pelayanan Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 Kantor 42,000,000 42,000,000 SOSIAL
8 Umum Kantor
yang Disediakan
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
0 0 penunjang urusan DINAS
1 0 Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Barru 100 DAU 100
6 1 pemerintahan 49,536,000 49,536,000 SOSIAL
9 Daerah
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan
0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan DINAS
1 0 02 yang Dipelihara Kab. Barru 6 DAU 6
6 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 39,536,000 39,536,000 SOSIAL
9 dan dibayarkan
Dinas Jabatan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan
2.
0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Mesin DINAS
1 0 06 Kab. Barru 12 DAU 12
6 1 Lainnya Lainnya yang 5,000,000 5,000,000 SOSIAL
9
Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
2.
0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya DINAS
1 0 09 Kab. Barru 5 DAU 5
6 1 Kantor dan Bangunan Lainnya yang 5,000,000 5,000,000 SOSIAL
9
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
Peningkatan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
0 0 DINAS
1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Sosial (PSKS) yang 100 100
6 2 170,762,912 175,031,984 SOSIAL
ahli dan kompeten
sesuai standart
peraturan
perUUan
Presentase
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
2. Pengembangan Potensi Sumber
0 0 medapatkan DINAS
1 0 Kesejahteraan Sosial Daerah Kab. Barru 100 DAU 100
6 2 peningkatan 170,762,912 175,031,984 SOSIAL
3 Kabupaten/Kota
kemampuan dan
pengetahuan
kesejahteraan
sosial
Jumlah Orang
Mendapat
Peningkatan
2. Peningkatan Kemampuan Potensi
0 0 Kapasitas Pekerja DINAS
1 0 02 Pekerja Sosial Masyarakat Kab. Barru 5 DAU 5
6 2 Sosial 31,262,500 32,044,063 SOSIAL
3 Kewenangan Kabupaten/Kota
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Peningkatan Kemampuan Potensi
2. Kewenangan
0 0 Tenaga Kesejahteraan Sosial DINAS
1 0 03 Kabupaten/Kota Kab. Barru 7 7
6 2 Kecamatan Kewenangan 35,977,077 36,876,504 SOSIAL
3 yang Meningkat
Kabupaten/Kota
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga
Peningkatan Kemampuan Potensi
2. yang Meningkat
0 0 Sumber Kesejahteraan Sosial DINAS
1 0 04 Kapasitasnya Kab. Barru 10 10
6 2 Kelembagaan Masyarakat 77,257,709 79,189,152 SOSIAL
3 Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Sertifikat
yang dari Hasil
Peningkatan
Sumber Daya
Peningkatan Kemampuan Sumber
2. Manusia dan
0 0 Daya Manusia dan Penguatan DINAS
1 0 05 Lembaga Kab. Barru 1 1
6 2 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 26,265,625 26,922,266 SOSIAL
3 Konsultasi
Keluarga (LK3)
Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM PENANGANAN WARGA penanganan warga
0 0 DINAS
1 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK negara migran 100 100
6 3 12,235,000 12,235,000 SOSIAL
KEKERASAN korban tindak
kekerasan
Jumlah Kasus
Pemulangan Warga Negara Migran
pemulangan warga
2. Korban Tindak Kekerasan dari Titik
0 0 negara migran DINAS
1 0 Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Barru 5 DAU 5
6 3 korban tindak 12,235,000 12,235,000 SOSIAL
1 untuk dipulangkan ke
kekerasan ke
Desa/Kelurahan Asal
daerah asal
Jumlah Warga
Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan yang
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara dipulangkan dari
2. Migran Korban Tindak Kekerasan Titik Debarkasi di
0 0 DINAS
1 0 01 dari Titik Debarkasi di Daerah Daerah Provinsi Kab. Barru 10 DAU 10
6 3 12,235,000 12,235,000 SOSIAL
1 Kabupaten/Kota untuk dipulangkan untuk
ke Desa/Kelurahan Asal dipulangkan ke
Desa/Kelurahan
Asal
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase warga
negara
penyandang
disabilitas yang 100
100 75,931,630 78,046,579
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti (SPM)
Persentase anak
terlantar yang
memperoleh 100
100 42,000,000 43,000,000
rehabilitasi sosial
0 0 DINAS
1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL di luar panti (SPM)
6 4 SOSIAL
Persentase warga
negara lanjut usia
terlantar yang
100
memperoleh 100 42,000,000 43,000,000
rehabilitasi sosial
di luar panti (SPM)
Persentase Warga
Negara/gelandang
100
an dan pengemis 100 78,100,000 81,000,000
yang memperoleh
rehabilitasi sosial
Persentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS) 100
100 60,900,000 60,900,000
Lainnya yang
mendapatkan
layanan
rehabilitasi sosial
Jumlah warga
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang negara
2. Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, penyandang
0 0 DINAS
1 0 Lanjut Usia Terlantar, serta disabilitas yang Kab. Barru 15 DAU 15
6 4 75,931,630 78,046,579 SOSIAL
1 Gelandangan Pengemis di Luar Panti memperoleh
Sosial rehabilitasi sosial
diluar panti (SPM)
Jumlah anak
terlantar yang
DINAS
memperoleh 5 5
42,000,000 43,000,000 SOSIAL
rehabilitasi sosial
di luar panti (SPM)
Jumlah warga
negara lanjut usia
terlantar yang DINAS
5 5
memperoleh 42,000,000 43,000,000 SOSIAL
rehabilitasi sosial
di luar panti (SPM)
Jumlah Warga
Negara/gelandang
an dan pengemis
DINAS
yang memperoleh 15 15
78,100,000 81,000,000 SOSIAL
rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial
di luar panti (SPM)
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
2. Pemenuhan
0 0 Kebutuhan DINAS
1 0 01 Penyediaan Permakanan Kab. Barru 40 DAU 40
6 4 Permakanan 108,150,000 111,394,500 SOSIAL
1
Sesuai dengan
Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan
2. Kelengkapan
0 0 DINAS
1 0 02 Penyediaan Sandang Lainnya yang Kab. Barru 40 DAU 40
6 4 108,150,000 111,394,500 SOSIAL
1 Tersedia dalam 1
Tahun
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang
Mendapatkan Alat
2. Bantu dan Alat
0 0 DINAS
1 0 03 Penyediaan Alat Bantu Bantu Peraga Kab. Barru 2 DAU 2
6 4 3,811,000 3,925,330 SOSIAL
1 Sesuai
kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
2.
0 0 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Pelayanan DINAS
1 0 04 Kab. Barru 3 DAU 3
6 4 Keluarga Reunifikasi 9,270,000 9,548,100 SOSIAL
1
Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
2. Mental,
0 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, DINAS
1 0 05 Spiritual dan Kab. Barru 20 DAU 20
6 4 Spiritual, dan Sosial 46,350,000 47,740,500 SOSIAL
1 Sosial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Induk
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
2.
0 0 Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Kelahiran, DINAS
1 0 07 Kab. Barru 21 DAU 21
6 4 Surat Nikah, dan Kartu Identitas Surat Nikah, dan 4,200,000 4,200,000 SOSIAL
1
Anak Kartu Identitas
Anak bagi
Penyandang
Disabilitas
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
2. Mendapatkan
0 0 DINAS
1 0 12 Pemberian Layanan Rujukan Layanan Rujukan Kab. Barru 15 DAU 15
6 4 54,920,630 56,568,249 SOSIAL
1 Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyandang
Masalah
Rehabilitasi Sosial Penyandang
2. Kesejahteraan
0 0 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DINAS
1 0 Sosial (PMKS) Kab. Barru 13 DAU 13
6 4 Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS 60,900,000 60,900,000 SOSIAL
2 Lainnya yang
dan NAPZA di Luar Panti Sosial
mendapatkan
layanan
rehabilitasi sosial
Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
2. Mental,
0 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, DINAS
1 0 07 Spiritual dan Kab. Barru 100 DAU 100
6 4 Spiritual, dan Sosial 50,000,000 50,000,000 SOSIAL
2 Sosial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang
Membutuhkan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan,
Kartu Tanda
Penduduk, Akta
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
2. Kelahiran, Surat
0 0 Kependudukan, Akta Kelahiran, DINAS
1 0 09 Nikah, dan/atau Kab. Barru 7 DAU 7
6 4 Surat Nikah, dan Kartu Identitas 1,400,000 1,400,000 SOSIAL
2 Identitas Anak
Anak
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar
HIV/AIDS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
2. Mendapatkan
0 0 DINAS
1 0 13 Pemberian Layanan Rujukan Layanan Rujukan Kab. Barru 3 DAU 3
6 4 9,500,000 9,500,000 SOSIAL
2 Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Kerja Sama
2. Kerjasama antar Lembaga dan antar Lembaga
0 0 DINAS
1 0 14 Kemitraan dalam Pelaksanaan dan Kemitraan Kab. Barru 1 DAU 1
6 4 53,321,000 53,321,000 SOSIAL
2 Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
Persentase PPKS
0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN DINAS
1 yang mendapatkan 100 100
6 5 JAMINAN SOSIAL 538,683,987 564,368,187 SOSIAL
jaminan sosial
2. Jumlah Fakir
0 0 Pendataan Fakir Miskin Cakupan DINAS
1 0 01 Miskin Cakupan Kab. Barru 72000 DAU 72000
6 5 Daerah Kabupaten/Kota 382,433,987 401,555,687 SOSIAL
2 Daerah
Kabupaten/Kota
yang Didata
Jumlah
Keluarga yang
2.
0 0 Pengelolaan Data Fakir Miskin Mendapatkan DINAS
1 0 02 Kab. Barru 1 DAU 1
6 5 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir 25,000,000 25,000,000 SOSIAL
2
Miskin
Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) yang
2. Mendapatkan
0 0 Fasilitasi Bantuan Sosial DINAS
1 0 03 Bantuan Sosial Kab. Barru 1100 DAU 1100
6 5 Kesejahteraan Keluarga 78,750,000 82,687,500 SOSIAL
2 Kesejahteraan
Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
Mendapatkan
Bantuan
2.
0 0 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Pengembangan DINAS
1 0 04 Kab. Barru 100 DAU 100
6 5 Ekonomi Masyarakat Ekonomi 52,500,000 55,125,000 SOSIAL
2
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Presentase Korban
Bencana alam dan
social yang
terpenuhi
0 0 kebutuhan DINAS
1 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 100
6 6 dasarnya pada 335,634,088 343,915,792 SOSIAL
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
Kab/Kota (SPM)
Jumlah Korban
Bencana alam dan
2. Korban Bencana
0 0 Perlindungan Sosial Korban Bencana DINAS
1 0 Sosial yang Kab. Barru 300 DAU 300
6 6 Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 275,634,088 283,915,792 SOSIAL
1 mendapatkan
perlindungan
sosial
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Permakanan 3x1
2.
0 0 Hari dalam Masa DINAS
1 0 01 Penyediaan Makanan Kab. Barru 1500 DAU 1500
6 6 Tanggap Darurat 50,000,000 50,000,000 SOSIAL
1
(Pengungsian)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Tempat
2.
0 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian DINAS
1 0 03 Kab. Barru 1 DAU 1
6 6 Pengungsi Kewenangan 25,000,000 25,000,000 SOSIAL
1
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
2.
0 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok Penanganan DINAS
1 0 04 Kab. Barru 100 DAU 100
6 6 Rentan Khusus bagi 165,634,088 173,915,792 SOSIAL
1
Kelompok Rentan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Korban
Bencana yang
Mendapatkan
2.
0 0 Layanan DINAS
1 0 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Kab. Barru 20 DAU 20
6 6 Dukungan 35,000,000 35,000,000 SOSIAL
1
Psikososial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Presentase
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan keterlibatan
0 0 DINAS
1 0 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan TAGANA Pada Kab. Barru 100 DAU 100
6 6 60,000,000 60,000,000 SOSIAL
2 Bencana Kabupaten/Kota penanganan
Darurat Bencana
Jumlah Orang
yang
Melaksanakan
Koordinasi,
2.
0 0 Koordinasi, Sosialisasi dan Sosialisasi dan DINAS
1 0 02 Kab. Barru 10 DAU 10
6 6 Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Pelaksanaan 60,000,000 60,000,000 SOSIAL
2
Taruna Siaga
Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
0 0 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Pengelolaan TMPN DINAS
1 100 100
6 7 MAKAM PAHLAWAN yang mendapatkan 63,017,460 64,907,984 SOSIAL
pemeliharaan
Jumlah TMPN
2.
0 0 Pemeliharaan Taman Makam yang DINAS
1 0 Kab. Barru 7 DAU 7
6 7 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota mendapatkan 63,017,460 64,907,984 SOSIAL
1
Pemeliharaan
Jumlah Makam
yang Terpenuhi
2.
0 0 Pemeliharaan Taman Makam Pemeliharannya DINAS
1 0 02 Kab. Barru 7 DAU 7
6 6 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota pada Taman 63,017,460 64,907,984 SOSIAL
1
Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota
Nilai Maturitas
3.00 3
SPIP Disnaker
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DINAS
0 Rata-rata Lama
2 7 PEMERINTAHAN DAERAH 2,312,221,37 2,374,665,64 TENAGA
1 Pegawai
KABUPATEN/KOTA 3 8 KERJA
mendapatkan 5,248 JPL 2368
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
2. Penganggaran, dan DINAS
0 Perencanaan, Penganggaran, dan
2 7 0 Evaluasi Kinerja 100% 1,575,000 100% 1,653,750 TENAGA
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Perangkat Daerah KERJA
tepat waktu dan
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
2. DINAS
0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat
2 7 0 100 % 1,320,430,89 1 1,386,452,44 TENAGA
1 Daerah Waktu dan sesuai
2 8 3 KERJA
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
2. DINAS
0 yang Menerima
2 7 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BARRU 20 1,320,430,89 DAU 20 1,386,452,44 TENAGA
1 Gaji dan
2 8 3 KERJA
Tunjangan ASN
Persentase
2. Keterpenuhan DINAS
0 Administrasi Barang Milik Daerah
2 7 0 barang Milik 100% 1,353,975 100% 1,421,674 TENAGA
1 pada Perangkat Daerah
3 daerah Perangkat KERJA
daerah
Jumlah Rencana
2. Penyusunan Perencanaan DINAS
0 Kebutuhan Barang
2 7 0 01 Kebutuhan Barang Milik Daerah BARRU 2 Dokumen DAU 2 TENAGA
1 Milik Daerah 1,575,000 1,421,674
3 SKPD KERJA
SKPD
Persentase
2. ketercapaian DINAS
0 Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 7 0 Kinerja Aparatur BARRU 100% 84,525,000 DAU 100% 88,751,250 TENAGA
1 Daerah
5 yang mendukung KERJA
kinerja OPD
Jumlah Paket
2. DINAS
0 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas
2 7 0 02 BARRU 0 Paket DAU 0 TENAGA
1 Beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut - -
5 KERJA
Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2. DINAS
0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
2 7 0 09 8 Orang DAU 8 TENAGA
1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 62,475,000 65,598,750
5 KERJA
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
2. yang Mengikuti DINAS
0 Bimbingan Teknis Implementasi
2 7 0 11 Bimbingan Teknis BARRU 8 Orang DAU 8 TENAGA
1 Peraturan Perundang-Undangan 22,050,000 23,152,500
5 Implementasi KERJA
Peraturan
Perundang-
Undangan
Persentase
2. kebutuhan DINAS
0 Administrasi Umum Perangkat
2 7 0 administrasi BARRU 100% 257,686,500 100% 431,972,200 TENAGA
1 Daerah
6 umum yang KERJA
terpenuhi
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi DINAS
0 Penyediaan Komponen Instalasi
2 7 0 01 Listrik/Peneranga BARRU 1 Paket DAU 1 TENAGA
1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,837,500 1,929,375
6 n Bangunan KERJA
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan DINAS
0 Penyediaan Peralatan dan
2 7 0 02 Perlengkapan BARRU 3 Paket DAU 4 TENAGA
1 Perlengkapan Kantor 15,000,000 30,000,000
6 Kantor yang KERJA
Disediakan
Jumlah Paket
2. DINAS
0 Peralatan Rumah
2 7 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BARRU 1 Paket DAU 1 TENAGA
1 Tangga yang 2,184,000 7,860,000
6 KERJA
Disediakan
Jumlah Paket
2. DINAS
0 Bahan Logistik
2 7 0 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BARRU 1 Paket DAU 1 TENAGA
1 Kantor yang 16,506,000 17,331,300
6 KERJA
Disediakan
Jumlah Paket
2. DINAS
0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
2 7 0 05 BARRU 1 Paket DAU 1 TENAGA
1 Penggandaan dan Penggandaan 3,360,000 5,800,000
6 KERJA
yang Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan DINAS
0
2 7 0 09 dan Konsultasi Rapat Koordinasi 1 Laporan DAU 1 TENAGA
1 213,748,500 213,748,500
6 SKPD dan Konsultasi KERJA
SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
2. Dukungan Pelaksanaan Sistem DINAS
0 Sistem
2 7 0 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik BARRU 0 Dokumen DAU 1 TENAGA
1 Pemerintahan 150,000,000
6 pada SKPD KERJA
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Persentase
2. Pengadaan Barang Milik Daerah ketercapaian DINAS
0
2 7 0 Penunjang Kinerja Aparatur 100% 393,800,000 100% 195,414,331 TENAGA
1
7 Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung KERJA
kinerja OPD
Jumlah Unit
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas DINAS
0
2 7 0 02 Operasional atau Operasional atau BARRU 3 Unit DAU 3 TENAGA
1 130,000,000 60,000,000
7 Lapangan Lapangan yang KERJA
Disediakan
Jumlah Unit
2. DINAS
0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
2 7 0 06 BARRU 0 Unit DAU 1 TENAGA
1 Lainnya Mesin Lainnya 152,000,000 35,660,000
7 KERJA
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana DINAS
0 Prasarana Gedung
2 7 0 10 Gedung Kantor atau Bangunan BARRU 4 Unit DAU 5 TENAGA
1 Kantor atau 4,300,000 79,754,331
7 Lainnya KERJA
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Persentase
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DINAS
0 kebutuhan Jasa
2 7 0 Pemerintahan 100% 148,000,000 1 153,000,000 TENAGA
1 Penunjang yang
8 Daerah KERJA
terpenuhi
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa DINAS
0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 7 0 04 Pelayanan Umum BARRU 1 Laporan DAU 1 TENAGA
1 Kantor 18,000,000 18,000,000
8 Kantor yang KERJA
Disediakan
Persentase Barang
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Milik Daerah DINAS
0
2 7 0 Penunjang Penunjang Urusan 100% 104,850,000 1 116,000,000 TENAGA
1
9 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah KERJA
Daerah siap Pakai
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan DINAS
0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 7 0 02 yang Dipelihara BARRU 7 Unit DAU 8 TENAGA
1 Kendaraan Dinas Operasional atau 39,200,000 45,000,000
9 dan dibayarkan KERJA
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
2. DINAS
0 Jumlah Mebel
2 7 0 05 Pemeliharaan Mebel BARRU 1 Unit DAU 1 TENAGA
1 yang Dipelihara 650,000 1,000,000
9 KERJA
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana DINAS
0 Gedung Kantor
2 7 0 11 dan Prasarana Pendukung Gedung BARRU 1 Unit DAU 1 TENAGA
1 atau Bangunan 60,000,000 50,000,000
9 Kantor atau Bangunan Lainnya KERJA
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase DINAS
0 0 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA kegiatan yang
2 BARRU 100 109,948,467 112,147,436 TENAGA
7 2 KERJA
dilaksanakan yang KERJA
mengacu ke
rencana tenaga
kerja
2. Tersusunya DINAS
0 0 Penyusunan RencanaTenaga Kerja
2 0 Rencana Kerja 1 109,948,467 112,147,436 TENAGA
7 2 (RTK)
1 Makro dan Mikro KERJA
Jumlah
2. DINAS
0 0 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Perusahaan yang
2 0 02 BARRU 100 Orang 100 43,657,253 TENAGA
7 2 Mikro menyusun RTK 44,719,721
1 KERJA
Mikro
Persentase
PROGRAM PELATIHAN DINAS
0 0 Tenaga Kerja
2 KERJA DAN PRODUKTIVITAS 20 % 547,567,202 20 558,518,546 TENAGA
7 3 Bersertifikat
TENAGA KERJA KERJA
Kompetensi
Jumlah tenaga
2. DINAS
0 0 Pelaksanaan Pelatihan kerja yang 60.00
2 0 531,079,590 63.08 540,255,696 TENAGA
7 3 berdasarkan Unit Kompetensi memiliki sertifikat %
1 KERJA
kompetensi
Jumlah Tenaga
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Kerja yang
2. DINAS
0 0 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Mendapat
2 0 01 80 Orang 191,079,590 100 195,255,696 TENAGA
7 3 Kerja berdasarkan Klaster Pelatihan Berbasis
1 KERJA
Kompetensi Kompetensi pada
Tahun n
Jumlah
Kesepakatan/Koor
dinasi dalam
rangka
Koordinasi Lintas Lembaga dan
Optimalisasi
2. Kerja Sama dengan Sektor Swasta DINAS
0 0 Kapasitas
2 0 02 untuk Penyediaan Instruktur serta BARRU 4 Lembaga 55,000,000 4 55,000,000 TENAGA
7 3 Instruktur dan
1 Sarana dan Prasarana Lembaga KERJA
Peningkatan
Pelatihan Kerja
Sarana Prasarana
Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas
pada Tahun n
2. DINAS
0 0 Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan
2 0 03 151 Unit 285,000,000 151 290,000,000 TENAGA
7 3 Pelatihan Kerja dan Pemeliharaan
1 KERJA
Sarana Pelatihan
Kerja
2. DINAS
0 0 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK
2 0 57.14% 5,128,612 0.7143 5,500,000 TENAGA
7 3 Swasta yang terakreditasi
2 KERJA
Jumlah Lembaga
2. DINAS
0 0 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja
2 0 01 BARRU 1 Lembaga 5,128,612 1 5,500,000 TENAGA
7 3 Swasta Swasta yang
2 KERJA
Dibina
Jumlah Sumber
2. Penyediaan Sumber Daya Daya Perizinan DINAS
0 0
2 0 01 Perizinan Lembaga Lembaga Pelatihan BARRU 5 Perizinan 1,642,000 5 2,560,000 TENAGA
7 3
3 Pelatihan Kerja secara Terintegrasi Kerja Secara KERJA
Terintegrasi
Persentase
Perusahaan yang
2. telah DINAS
0 0 Konsultansi Produktivitas pada
2 0 mendapatkan 48.65% 9,717,000 64.86% 10,202,850 TENAGA
7 3 Perusahaan Kecil
4 fasilitasi KERJA
Konsultasi
Produktivitas
Jumlah
Perusahaan Kecil
2. Pelaksanaan Konsultasi DINAS
0 0 yang Mendapat
2 0 01 Produktivitas kepada Perusahaan BARRU 6 Perusahaan 6 TENAGA
7 3 Konsultansi 9,717,000 10,202,850
4 Kecil KERJA
Peningkatan
Produktivitas
Persentase Tenaga
kerja yang
ditempatkan
(dalam dan luar
DINAS
0 0 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA negeri) melalui
2 60.00% 195,708,271 60.50% 199,622,437 TENAGA
7 4 KERJA mekanisme
KERJA
layanan Antar
Kerja dalam
wilayah
kabupaten/kota
2. DINAS
0 0 Pelayanan Antarkerja di Daerah Persentase Tenaga
2 0 52.22% 74,823,854 0.5 78,738,020 TENAGA
7 4 Kabupaten/Kota Kerja terdaftar
1 KERJA
Jumlah SDM
Pelayanan antar
Kerja yang
2. Mendapatkan DINAS
0 0 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan
2 0 01 Pelatihan Melalui BARRU 10 Orang 37,282,854 10 39,282,544 TENAGA
7 4 antar Kerja
1 Bimtek dan lain- KERJA
lain untuk
Peningkatan
Kompetensi
Jumlah Tenaga
2. Kerja yang DINAS
0 0
2 0 02 Pelayanan antar Kerja Ditempatkan BARRU 15 Orang 15,121,000 15 17,035,476 TENAGA
7 4
1 Melalui Layanan KERJA
AKAD dan AKL
Jumlah Tenaga
2. Kerja Disabilitas DINAS
0 0 Penyelenggaraan Unit Layanan
2 0 04 yang Mendapatkan BARRU 5 Orang 5,670,000 5 5,670,000 TENAGA
7 4 Disabilitas Ketenagakerjaan
1 Fasilitasi Layanan KERJA
ULD
Jumlah Tenaga
Kerja yang
2. DINAS
0 0 Diberdayakan
2 0 05 Perluasan Kesempatan Kerja BARRU 500 Orang 16,750,000 500 16,750,000 TENAGA
7 4 Melalui program
1 KERJA
Perluasan
Kesempatan Kerja
Persentase LPTKS
Penerbitan Izin Lembaga
2. yang memiliki Izin DINAS
0 0 Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2 0 Usaha sesuai 100% 46,900,000 1 46,900,000 TENAGA
7 4 (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah
2 Peraturan per KERJA
Kabupaten/Kota
Undang undangan
Jumlah LPTKS
2. yang Dilakukan DINAS
0 0
2 0 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Pengawasan dan BARRU 2 Lembaga 23,450,000 2 23,450,000 TENAGA
7 4
2 Pengendalian KERJA
Sesuai dengan
Aturan yang
Berlaku
Persentase
layanan informasi
2. pasar kerja yang DINAS
0 0
2 0 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dilaksanakan 100% 24,210,000 1 24,210,000 TENAGA
7 4
3 sesuai standard KERJA
peraturan Per
Undang undangan
Jumlah Pencari
dan Pemberi Kerja
2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi DINAS
0 0 yang Terdaftar
2 0 02 Pasar Kerja BARRU 10 Orang 10 TENAGA
7 4 dalam Pasar Kerja 8,560,000 8,560,000
3 Online KERJA
Melalui Sistem
Online (Karir Hub)
Jumlah Pencari
Kerja yang
2. DINAS
0 0 Mendapatkan
2 0 03 Job Fair/Bursa Kerja BARRU 7 Orang 7 TENAGA
7 4 Pekerjaan Melalui 15,650,000 15,650,000
3 KERJA
Job Fair /Bursa
Kerja
Persentase
Penanganan
2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Perlindungan dan DINAS
0 0
2 0 Penempatan) di Pemberdayaan PMI BARRU 100% 49,774,417 1 49,774,417 TENAGA
7 4
4 Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standard KERJA
Per Undang
Undangan
Persentase
Perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB, DINAS
0 0
2 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL LKS Bipartit, 40.54% 31,212,000 0.5405 31,836,240 TENAGA
7 5
Struktur Skala KERJA
Upah, dan
terdaftar peserta
BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase
Pengesahan Peraturan
penyelesaian dan
Perusahaan dan
2. pendafaran PP, PK, DINAS
0 0 Pendaftaran Perjanjian Kerja
2 0 Struktur Skala 45.57% 16,096,000 0.5568 16,096,000 TENAGA
7 5 Bersama untuk Perusahaan yang
1 Upah dan KERJA
hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
BPJamsostek bagi
Daerah Kabupaten/Kota
perusahaan
Jumlah
Perusahaan yang
Melaksanakan
Pengesahan
2. Peraturan DINAS
0 0 Pengesahan Peraturan
2 0 01 Perusahaan yang BARRU 12 Perusahaan 12 TENAGA
7 5 Perusahaan bagi Perusahaan 4,792,000 4,792,000
1 Terkait dengan KERJA
Hubungan
Industrial dan
Terdaftar di WLKP
Online
Jumlah
2. Perusahaan yang DINAS
0 0 Pendaftaran Perjanjian
2 0 02 Menyusun BARRU 12 Perusahaan 12 TENAGA
7 5 Kerjasama bagi Perusahaan 4,804,000 4,804,000
1 Perjanjian Kerja KERJA
Bersama
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja,
2. Jumlah Perkara DINAS
0 0 dan Penutupan Perusahaan yang
2 0 02 Perselisihan Yang BARRU 12 Perkara 3,500, 12 Perkara TENAGA
7 5 Berakibat/Berdampak pada 3,500,000 3,824,240
2 Terselesaikan 000 KERJA
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Program Jaminan
2. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan DINAS
0 0 Sosial Tenaga
2 0 05 Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas BARRU 12 Perusahaan 2,345, 12 Perusahaan TENAGA
7 5 Kerja dan Fasilitas 2,345,000 2,645,000
2 Kesejahteraan Pekerja 000 KERJA
Kesejahteraan
Pekerja
Persentase
Dana
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN partisipasi
0 Alokas Dinas PMD
2 2 GENDER DAN PEMBERDAYAAN perempuan di 18,85% 0.189
8 159,000,000 i 162,000,000 PPKB PPPA
PEREMPUAN lembaga
Umum
pemerintah
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Pelembagaan Pengarusutamaan Dana
berperan aktif
0 0 Gender (PUG) pada Lembaga Alokas Dinas PMD
2 2 2 dalam 36 PD 36 PD
8 1 Pemerintah Kewenangan 77,000,000 i 78,000,000 PPKB PPPA
Pelembagaan
Kabupaten/Kota Umum
Pengarusutamaan
Gender
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Dana
Koordinasi dan Sinkronisasi
0 0 Pelaksanaan Alokas Dinas PMD
2 2 2 2 Pelaksanaan PUG Kewenangan Barru 36 Dok 36 Dok
8 1 Pengarustamaan 77,000,000 i 78,000,000 PPKB PPPA
Kabupaten/Kota
Gender (PUG) Umum
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
perempuan pada
organisasi
Pemberdayaan Perempuan
kemasyarakatan Dana
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
0 0 perempuan yg Alokas Dinas PMD
2 2 2 dan Ekonomi pada Organisasi Barru 0,35 0,36
8 2 mendapatkan i PPKB PPPA
Kemasyarakatan Kewenangan
pemberdayaan di Umum
Kabupaten/Kota
bidang ekonomi,
politik, hukum,
dan sosial
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Mendapat
Advokasi dan
Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Kebijakan Dana
0 0 Pendampingan Peningkatan Peningkatan Alokas Dinas PMD
2 2 2 2 Barru 7 Organisasi 7 Organisasi
8 2 Partisipasi Perempuan dam Politik, Partisipasi 82,000,000 i 84,000,000 PPKB PPPA
Hukum, Sosial dan Ekonomi Perempuan di Umum
Bidang Politik,
Hukum, Sosial
dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dana
Tingkat Efektifitas
0 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Alokas Dinas PMD
2 5 pemanfaatan data 85% 0.88
8 DATA GENDER DAN ANAK 57,000,000 i 57,000,000 PPKB PPPA
gender dan anak
Umum
Persentase
Keterpenuhan
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dana
Data Gender dan
0 0 0 dan Penyajian Data Gender dan Anak Alokas Dinas PMD
2 2 Anak sesuai 100% 1
8 5 1 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat i PPKB PPPA
peraturan
Daerah Kabupaten/kota Umum
perundang
undangan
Jumlah Dokumen
Dana
Penyediaan Data Gender dan Data Gender dan
0 0 0 Alokas Dinas PMD
2 2 01 Anak di Kewenangan Anak Barru 3 Dok 3 Dok
8 5 1 57,000,000 i 57,000,000 PPKB PPPA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Umum
yang Tersedia
Persentase OPD
yang menerapkan Dana
0 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK pemenuhan Hak Alokas Dinas PMD
2 6 100 750
8 (PHA) Anak dalam 113,000,000 i 115,000,000 PPKB PPPA
Pelayanan Tupoksi Umum
OPDnya
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Dana
0 0 Pelembagaan Pemenuhan Hak Pelembagaan Alokas Dinas PMD
2 6 2 2 Barru 4 dok 4 dok
8 1 Anak Kewenangan Pemenuhan Hak 113,000,000 i 115,000,000 PPKB PPPA
Kabupaten/Kota Anak Umum
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dana
Rasio Kekerasan
0 0 PROGRAM PERLINDUNGAN Alokas Dinas PMD
2 Terhadap 0,73% 0,63%
8 3 PEREMPUAN 302,000,000 i 355,000,000 PPKB PPPA
Perempuan
Umum
Jumlah Kasus
Dana
Pencegahan Kekerasan terhadap Kekerasan
0 0 0 Alokas Dinas PMD
2 2 Perempuan Lingkup Daerah terhadap 16 Kasus 15 Kasus
8 3 1 i PPKB PPPA
Kabupaten/Kota perempuan yang
Umum
diselesaikan
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Dana
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan,
0 0 0 Alokas Dinas PMD
2 2 1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Program dan Barru 2 Dok 2 Dok
8 3 1 80,000,000 i 80,000,000 PPKB PPPA
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kegiatan Umum
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase
perempuan korban
kekerasan yang
Penyediaan Layanan Rujukan
memperoleh Dana
Lanjutan bagi Perempuan Korban
0 layanan rujukan Alokas Dinas PMD
2 8 3 2 Kekerasan yang Memerlukan Barru 100% 100%
2 lanjutan i PPKB PPPA
Koordinasi Kewenangan
komprehensif Umum
Kabupaten/Kota
sesuai peraturan
perundang
undangan
Jumlah
Perempuan
Penyediaan Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Dana
0 0 Masyarakat bagi Perempuan Korban Tingkat Alokas Dinas PMD
2 3 2 1 Barru 6 org 5 org
8 2 Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 20,000,000 i 20,000,000 PPKB PPPA
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Umum
Layanan
Pengaduan
Jumlah Layanan
Tindak Lanjut
Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi
Memerlukan Dana
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
0 0 Koordinasi dan Alokas Dinas PMD
2 3 2 2 Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Barru 6 layanan 5 layanan
8 2 Sinkronisasi bagi 202,000,000 i 255,000,000 PPKB PPPA
Korban Kekerasan Kewenangan
Perempuan Umum
Kabupaten/Kota
Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase Dana
0 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS penurunan kasus Alokas Dinas PMD
2 7 0,15% 0.13%
8 ANAK kekerasan 63,000,000 i 63,000,000 PPKB PPPA
terhadap anak Umum
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapat
Advokasi
Kebijakan dan
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pendampingan Pelaksanaan Dana
Pelaksanaan
0 Kebijakan, Program dan Kegiatan Alokas Dinas PMD
2 7 2 1 1 Kebijakan, Barru 36 PD 36 PD
8 Pencegahan Kekerasan 16,000,000 i 16,000,000 PPKB PPPA
Program dan
terhadap Anak Kewenangan Umum
Kegiatan
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase anak
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Dana
yang Memerlukan
0 0 Memerlukan Perlindungan Khusus Alokas Dinas PMD
2 7 2 Perlindungan 100% 100%
8 2 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat i PPKB PPPA
Khusus yang
Daerah Kabupaten/Kota Umum
dilayani
2 9 BIDANG PANGAN
DINAS
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase PERTANIAN
0 0
2 Ekonomi untuk Kedaulatan dan Ketersediaan Barru 46.00% 47% DAN
9 2 200,000,000 220,000,000
Kemandirian Pangan Pangan Utama KETAHANA
N PANGAN
Jumlah
Infrastruktur dan
Seluruh
DINAS
Penyediaan Infrastruktur dan Pendukung
2. PERTANIAN
0 0 Seluruh Pendukung Kemandirian Kemandirian
2 0 Barru 9 Unit 9 Unit DAN
9 2 Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Pangan sesuai 200,000,000 220,000,000
1 KETAHANA
Kabupaten/Kota Kewenangan
N PANGAN
Daerah
Kabupaten/Kota
yang Tersedia
DINAS
2. Jumlah Lumbung PERTANIAN
0 0 Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2 0 01 Pangan yang Barru 1 Unit 1 Unit DAN
9 2 Pangan 20,000,000 20,000,000
1 Tersedia KETAHANA
N PANGAN
DINAS
2. Jumlah Lantai PERTANIAN
0 0 Penyediaan Infrastruktur Lantai
2 0 02 Jemur yang Barru 1 Unit 1 Unit DAN
9 2 Jemur 100,000,000 100,000,000
1 Tersedia KETAHANA
N PANGAN
Jumlah
DINAS
Infrastruktur
2. PERTANIAN
0 0 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pendukung
2 0 03 Barru 7 Unit 7 Unit DAN
9 2 Kemandirian Pangan Lainnya Kemandirian 80,000,000 100,000,000
1 KETAHANA
Pangan yang
N PANGAN
Tersedia
DINAS
Tingkat PERTANIAN
0 0 Program Peningkatan Diversifikasi
2 Ketersediaan Barru 96 DAN
9 3 dan Ketahanan Pangan Masyarakat 95 449,768,155 457,272,855
Energi dan Protein KETAHANA
N PANGAN
Persentase
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
atau Pangan DINAS
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2. Lainnya sesuai PERTANIAN
0 0 Dengan Kebutuhan Daerah
2 0 Dengan Barru 100 DAN
9 3 Kabupaten/Kota dalam Rangka 100 100,000,000 100,000,000
1 Kebutuhan Daerah KETAHANA
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Kabupaten/Kota N PANGAN
Pangan
dalam Rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
Jumlah
Koordinasi, DINAS
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan PERTANIAN
0 0
2 0 03 Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pelaksanaan Barru 10 Laporan 10 Laporan DAN
9 3 25,000,000 25,000,000
1 dan Pangan Lainnya Distribusi Pangan KETAHANA
Pokok dan Pangan N PANGAN
Lainnya
DINAS
2. Pemantauan Stok, PERTANIAN
0 0 Pemantauan Stok Pasokan dan Harga
2 0 04 Pasokan dan Barru 12 Dokumen 12 Dokumen DAN
9 3 Pangan 25,000,000 25,000,000
1 Harga Pangan KETAHANA
N PANGAN
Jumlah
DINAS
Kelembagaan dan
2. PERTANIAN
0 0 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan
2 0 05 Barru 10 Unit 10 Unit DAN
9 3 Jaringan Distribusi Pangan Distribusi Pangan 25,000,000 25,000,000
1 KETAHANA
yang
N PANGAN
Dikembangkan
Jumlah
Kelembagaan DINAS
2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Usaha Pangan PERTANIAN
0 0
2 0 06 Pangan Masyarakat dan Toko Tani Masyarakat dan Barru 10 Unit 10 Unit DAN
9 3 25,000,000 25,000,000
1 Indonesia Toko Tani KETAHANA
Indonesia yang N PANGAN
Dikembangkan
Jumlah DINAS
2. Pengelolaan dan PERTANIAN
0 0 Pengelolaan dan Keseimbangan
2 0 Keseimbangan Barru 3 Unit 3 Unit DAN
9 3 Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 100,000,000 100,000,000
2 Cadangan Pangan KETAHANA
Kabupaten/Kota N PANGAN
DINAS
Jumlah Cadangan
2. PERTANIAN
0 0 Pengadaan Cadangan Pangan Pangan
2 0 03 Barru 11 Ton 11 Ton DAN
9 3 Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah 50,000,000 50,000,000
2 KETAHANA
Kabupaten/Kota
N PANGAN
DINAS
Penentuan Harga Minimum Daerah Jumlah Dokumen
2. PERTANIAN
0 0 untuk Pangan Lokal yang Tidak Harga Minimum
2 0 Barru 7 Laporan 7 Laporan DAN
9 3 Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Daerah Pangan 30,000,000 30,000,000
3 KETAHANA
dan Pemerintah Provinsi Lokal
N PANGAN
DINAS
2. Pelaksanaan Pencapaian Target PERTANIAN
0 0 Angka Kecukupan
2 0 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Barru 75 78 DAN
9 3 Gizi 219,768,155 227,272,855
4 sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi KETAHANA
N PANGAN
DINAS
2. Penyusunan dan Penetapan Target Target Konsumsi PERTANIAN
0 0
2 0 01 Konsumsi Pangan per Kapita per Pangan Per Kapita Barru 8 Dokumen 8 Dokumen DAN
9 3 30,000,000 30,000,000
4 Tahun Per Tahun KETAHANA
N PANGAN
Jumlah
Pemberdayaan
Kelompok DINAS
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Masyarakat dalam PERTANIAN
0 0
2 0 02 Penganekaragaman Konsumsi Penganekaragama Barru 1 Laporan 1 Laporan DAN
9 3 72,000,000 72,000,000
4 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal n Konsumsi KETAHANA
Pangan Berbasis N PANGAN
Sumber Daya
Lokal
DINAS
Penyediaan
PERTANIAN
Pangan Berbasis
Barru 1 Laporan 1 Laporan DAN
Sumber daya 67,768,155 75,272,855
KETAHANA
Lokal
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Pengadaan Green
Barru 1 Laporan 1 Laporan DAN
House 10,000,000 10,000,000
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Pengadaan bibit PERTANIAN
pemanfaatan Barru 1 Laporan 1 Laporan DAN
10,000,000 10,000,000
pekarangan KETAHANA
N PANGAN
Jumlah Koordinasi
DINAS
dan Sinkronisasi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi PERTANIAN
0 0 Pemantauan dan
2 0 03 Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Barru 7 Laporan 7 Laporan DAN
9 3 Evaluasi Konsumsi 30,000,000 30,000,000
4 per Kapita per Tahun KETAHANA
Per Kapita Per
N PANGAN
Tahun
DINAS
Persentase
PERTANIAN
0 0 Program Pengawasan Keamanan Pengawasan dan
2 Barru 68 72 DAN
9 5 Pangan Pembinaan 140,000,000 140,000,000
KETAHANA
Keamanan Pangan
N PANGAN
Persentase
DINAS
Pengawasan
2. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan PERTANIAN
0 0 Keamanan Pangan
2 0 Pangan Segar Daerah Barru 68 72 DAN
9 5 Segar Daerah 140,000,000 140,000,000
1 Kabupaten/Kota KETAHANA
Kabupaten/Kota
N PANGAN
yang Terlaksana
KelembagaanKeam DINAS
2. Penguatan Kelembagaan Keamanan anan Pangan PERTANIAN
0 0
2 0 01 Pangan Segar Daerah Segar Daerah Barru 1 Dok 1 Dok DAN
9 5 20,000,000 20,000,000
1 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota KETAHANA
yang Dibina N PANGAN
Jumlah
DINAS
Rekomendasi
2. Rekomendasi Keamanan Pangan PERTANIAN
0 0 Keamanan Pangan
2 0 04 Segar Asal Tumbuhan Daerah Barru 1 Dok 1 Dok DAN
9 5 Segar Asal 70,000,000 70,000,000
1 Kabupaten/Kota KETAHANA
Tumbuhan Daerah
N PANGAN
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana
dan Prasarana DINAS
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2. Pengujian Mutu PERTANIAN
0 0 Pengujian Mutu dan Keamanan
2 0 05 dan Keamanan Barru 1 Dok 1 Dok DAN
9 5 Pangan Segar Asal Tumbuhan 50,000,000 50,000,000
1 Pangan Segar Asal KETAHANA
Daerah Kabupaten/Kota
Tumbuhan Daerah N PANGAN
Kabupaten/Kota
DINAS
Persentase
PERTANIAN
0 0 Program Penanganan Kerawanan Penurunan Kasus
2 Barru 0.60% 0.005 DAN
9 4 Pangan Kerawanan 273,000,000 290,000,000
KETAHANA
Pangan
N PANGAN
DINAS
Jumlah Peta
2. PERTANIAN
0 0 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan dan
2 0 Barru 1 Dok 1 Dok DAN
9 4 KetahananPangan Kecamatan Kerentanan 93,000,000 100,000,000
1 KETAHANA
Pangan
N PANGAN
Jumlah Koordinasi
DINAS
dan Sinkronisasi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi 14 PERTANIAN
0 0 Penanganan
2 0 01 Penanganan Kerawanan Pangan Barru 14 Laporan Lapora 14 Laporan DAN
9 4 Kerawanan 30,000,000 40,000,000
2 Kabupaten/Kota n KETAHANA
Pangan
N PANGAN
Kabupaten/Kota
Jumlah
Pelaksanaan Pengadaan, Pengadaan, DINAS
2. Pengelolaan, dan Penyaluran Pengelolaan, dan PERTANIAN
0 0
2 0 02 Cadangan Pangan pada Kerawanan Penyaluran Barru 4 Dok 7 Dok 7 Dok DAN
9 4 Cadangan Pangan 150,000,000 150,000,000
2 Pangan yang Mencakup dalam 1 KETAHANA
(satu) DaerahKabupaten/Kota pada Kerawanan N PANGAN
Pangan yang
Mencakup dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1
2 BIDANG PERTANAHAN
0
Persentase
Dinas PUTR
1 0 PROGRAM PENYELESAIAN Penyelesaian
2 1.00 100 dan
0 4 SENGKETA TANAH GARAPAN Sengketa Tanah 12,750,300 12,750,300
PERKIM
Garapan
Persentase
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas
1 0 Penyelesaian
2 0 Garapan dalam Daerah 1 Kasus DAU 2 PUTR dan
0 4 Sengketa Tanah 12,750,300 12,750,300
1 Kabupaten/Kota PERKIM
Garapan
Jumlah Berita
Acara Hasil
Mediasi
2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Dinas
1 0 0
2 0 Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kasus Sengketa 1 Berita Acara DAU 2 PUTR dan
0 4 2 12,750,300 12,750,300
1 Kabupaten/Kota dan Konflik Tanah PERKIM
Garapan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengukuran Batas
Lahan HKM &
LPHD (Hutan
Dinas
Kemasyarakatan )
1 Berita Acara DAU 2 PUTR dan
Untuk Masyarakat 12,750,300 12,750,300
PERKIM
Dusun
PaccekkeKecamata
n Soppeng Riaja
Persentase
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,
Penyelesaian Dinas PUTR
1 0 DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM
2 Redistribusi Tanah 100% - 100 dan
0 6 TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 2,750,300 2,750,300
dan Ganti PERKIM
TANAH ABSENTEE
Kerugian
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyelenggaraan Sidang Panitia
2. Dinas
1 0 0 Redistribusi Tanah Objek Reforma Pertimbangan
2 0 1 Dokumen DAU 1 PUTR dan
0 6 3 Agraria dalam 1 (satu) Landreform dalam 2,750,300 2,750,300
1 PERKIM
Kabupaten/Kota rangka Kegiatan
Redistribusi Tanah
1
2 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1
Nilai Maturitas
3.00 2,458,912,10 3.00 2,458,912,10
SPIP DLH
2 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DINAS
1 0
2 PEMERINTAHAN DAERAH Rata - rata lama LINGKUNG
1 1
KABUPATEN/KOTA pegawai AN HIDUP
mendapatkan 20 20
90,000,000 95,000,000
pendidikan dan
pelatihan
% Penyusunan
dokumen Laporan
Keuangan Tepat DINAS
1 0 Administrasi Keuangan Perangkat
2 2 Waktu dan sesuai 100% 2,083,701,66 100% 2,139,832,97 LINGKUNG
1 1 Daerah
peraturan 7 5 AN HIDUP
perundang-
undangan
Jumlah Orang
DINAS
1 0 0 yang Menerima
2 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 17 orang/bulan 2,083,701,66 DAU 17 orang/bulan 2,139,832,97 LINGKUNG
1 1 1 Gaji dan
7 5 AN HIDUP
Tunjangan ASN
Persentase jumlah
DINAS
1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat staf yang
2 2 100 100 LINGKUNG
1 1 Daerah mengikuti diklat 90,000,000 95,000,000
AN HIDUP
teknis/ fungsional
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai DINAS
1 0 0 Tugas dan Fungsi
2 2 Berdasarkan Barru 2 Orang DAU 2 Orang LINGKUNG
1 1 9 yang Mengikuti 90,000,000 95,000,000
Tugas dan Fungsi AN HIDUP
Pendidikan dan
Pelatihan
Cakupan
DINAS
1 0 Administrasi Umum Perangkat pelayanan
2 2 100% 100% LINGKUNG
1 1 Daerah administrasi 197,651,593 145,794,172
AN HIDUP
perkantoran
Jumlah Paket
Peralatan dan DINAS
1 0 0 Penyediaan Peralatan dan
2 2 Perlengkapan Barru 3 Paket DAU 3 Paket LINGKUNG
1 1 2 Perlengkapan Kantor 58,800,000 61,740,000
Kantor yang AN HIDUP
Disediakan
Jumlah Paket
DINAS
1 0 0 Peralatan Rumah
2 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 4 Paket DAU 4 Paket LINGKUNG
1 1 3 Tangga yang 5,396,068 5,665,871
AN HIDUP
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan DINAS
1 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 2 Rapat Koordinasi Barru 144 Lap DAU 233 Lap LINGKUNG
1 1 9 dan Konsultasi SKPD 129,675,525 136,159,301
dan Konsultasi AN HIDUP
SKPD
Persentase
keterpenuhan DINAS
1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 2 layanan jasa 100% 100% LINGKUNG
1 1 Pemerintahan Daerah 106,775,092 105,196,337
penunjang urusan AN HIDUP
kantor
DINAS
Barru 332,5 Surat 316 Surat LINGKUNG
AN HIDUP
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
DINAS
1 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
2 2 Barru 12 Lap DAU 12 Lap LINGKUNG
1 1 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 20,000,000 20,000,000
AN HIDUP
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa DINAS
1 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 2 Pelayanan Umum Barru 6 Lap DAU 6 Lap LINGKUNG
1 1 4 Kantor 55,200,000 55,200,000
Kantor yang AN HIDUP
Disediakan
Cakupan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah DINAS
1 0 Pemeliharaan
2 2 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 100 LINGKUNG
1 1 Barang milik 70,783,750 79,533,750
Daerah AN HIDUP
daerah
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Kendaraan DINAS
1 0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 2 Dinas Jabatan Barru 23 Unit DAU 23 Unit LINGKUNG
1 1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 35,937,500 38,125,000
yang Dipelihara AN HIDUP
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan DINAS
1 0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
2 2 yang Dipelihara Barru 2 Unit DAU 2 Unit LINGKUNG
1 1 2 Kendaraan Dinas Operasional atau 20,000,000 22,187,500
dan dibayarkan AN HIDUP
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor DINAS
1 0 1
2 2 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Barru 1 Unit DAU 1 Unit LINGKUNG
1 1 0 7,837,500 10,025,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang AN HIDUP
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
Ketersediaan
dokumen
perencanaan DINAS
1 0 PROGRAM PERENCANAAN
2 lingkungan hidup Barru 100% 100% LINGKUNG
1 2 LINGKUNGAN HIDUP 350,000,000 365,000,000
yang sesuai AN HIDUP
dengan Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah Muatan
Hasil Penyusunan
2. DINAS
1 0 0 Penyusunan dan Penetapan dan Penetapan
2 0 Barru - Dok - - Dok - LINGKUNG
1 2 1 RPPLH Kabupaten/Kota RPPLH
1 AN HIDUP
Kabupaten/Kota
yang Disusun
Jumlah Dokumen
Telaahan
2. Kebijakan yang DINAS
1 0 0 Pengendalian Pelaksanaan
2 0 Telah Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 2 2 RPPLH Kabupaten/Kota - 15,000,000
1 Mengakomodir AN HIDUP
RPPLH
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS KLHS Rencana DINAS
1 0 0
2 0 Rencana Tata Ruang Tata Ruang Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 2 1 200,000,000 200,000,000
2 Ruang Kabupaten/Kota AN HIDUP
yang Disusun
Jumlah Dokumen
2. KLHS DINAS
1 0 0 Pembuatan dan Pelaksanaan
2 0 RPJPD/RPJMD Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 2 2 KLHSRPJPD/RPJMD 150,000,000 150,000,000
2 Kabupaten/Kota AN HIDUP
yang Disusun
Persentase
PROGRAM PENGENDALIAN penurunan tingkat DINAS
1 0
2 PENCEMARAN DAN/ATAU pencemaran dan 28% 26% LINGKUNG
1 3 96,670,400 289,882,582
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP atau kerusakan AN HIDUP
lingkungan hidup
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan
dan Sinkronisasi
2. Pelaksanaan DINAS
1 0 0 Inventarisasi Gas
2 0 Pengendalian Emisi Gas Rumah Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 3 2 Rumah Kaca dari 15,187,500 17,618,150
1 Kaca, Mitigasi dan Adaptasi AN HIDUP
Sektor Lingkungan
Perubahan Iklim
Hidup yang
Dilaksanakan
Jumlah
Pengambilan
Contoh Uji,
2. Pengelolaan Laboratorium DINAS
1 0 0 Pengujian
2 0 Lingkungan Hidup Barru 2 Dok DAU 2 Dok LINGKUNG
1 3 3 Parameter Kualitas 30,000,000 145,878,240
1 Kabupaten/Kota AN HIDUP
Lingkungan dan
Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
Jumlah Dokumen
Penanggulangan Pencemaran
2. penanggulangan DINAS
1 0 dan/atau
2 0 pencemaran/kerus 1 Keg 1 Keg LINGKUNG
1 3 Kerusakan Lingkungan Hidup 7,852,500 19,645,580
2 akan LH yang AN HIDUP
Kabupaten/Kota
disusun
Jumlah Laporan
Sosialisasi
Informasi
Pemberian Informasi Peringatan Peringatan
2. Pencemaran Pencemaran DINAS
1 0 0
2 0 dan/atau Kerusakan Lingkungan dan/atau Barru 1 Lap DAU 1 Lap LINGKUNG
1 3 1 7,852,500 19,645,580
2 Hidup pada Kerusakan AN HIDUP
Masyarakat Lingkungan Hidup
pada Masyarakat
di Kabupaten/Kota
yang Dilaksanakan
Persentase tingkat
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS
1 0 pengelolaan
2 KEANEKARAGAMAN 100% 100% LINGKUNG
1 4 keanekaragaman 177,651,150 326,395,125
HAYATI (KEHATI) AN HIDUP
hayati
2. DINAS
1 0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah lokasi RTH
2 0 1 Lokasi 1 Lokasi LINGKUNG
1 4 Kabupaten/Kota yang dipelihara 177,651,150 326,395,125
1 AN HIDUP
Barru, desa
Luas RTH yang
bojo, DINAS
1 0 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup
2 4 2 cenrapole 18,52 Ha DAU 18,52 Ha LINGKUNG
1 4 (RTH) Kewenangan 177,651,150 326,395,125
desa AN HIDUP
Kabupaten/Kota
pancana
Jumlah usaha
DINAS
1 0 yang melakukan
2 2 Penyimpanan Sementara Limbah B3 2 Usaha 2 Usaha LINGKUNG
1 5 penyimpanan 33,926,200 37,318,820
AN HIDUP
sementara LB3
Jumlah Laporan
Kegiatan Verifikasi
Lapangan
Verifikasi Lapangan untuk Pemenuhan
2. DINAS
1 0 0 Memastikan Pemenuhan Persyaratan Komitmen
2 0 Barru 4 Lap DAU 4 Lap LINGKUNG
1 5 2 Administrasi dan Teknis Persetujuan/Izin 33,926,200 37,318,820
1 AN HIDUP
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Penyimpanan
sementara dan
Pengumpulan
Limbah B3
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi &
Sinkronisasi
Pengelolaan
Limbah B3 dengan
Pemerintah dan
Pemerintah
Provinsi dalam
rangka
Pengangkutan,
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan,
2. Pengelolaan Limbah B3 dengan Pengolahan, DINAS
1 0 0
2 0 Pemerintah Provinsi dalam rangka dan/atau Barru 5 Dok DAU 7 Dok LINGKUNG
1 5 2 67,490,000 74,239,000
2 Pengangkutan, Pemanfaatan, Penimbunan yang AN HIDUP
Pengolahan, dan/atau Penimbunan Bukan Menjadi
Kewenangan
Pemda
Kabupaten/Kota
serta Pelaksanaan
Pengumpulan dan
Penyimpanan
sementara Limbah
B3 yang Sesuai
dengan
Kewenangannya
Persentase
Ketaatan
penanggung jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN
usaha dan/atau
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
kegiatan terhadap DINAS
1 0 LINGKUNGAN DAN IZIN
2 izin lingkungan, 100% 100% LINGKUNG
1 6 PERLINDUNGAN DAN 23,520,000 24,403,000
izin PPLH dan PUU AN HIDUP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
LH yang
(PPLH)
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah Kab/Kota
Jumlah usaha
dan/atau Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan yang taat terhadap
2. terhadap Usaha dan/atau Kegiatan izin Lingkungan DINAS
1 0
2 0 yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH izin PPLH yang 20 Usaha 20 Usaha LINGKUNG
1 6 23,520,000 24,403,000
1 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah diterbitkan oleh AN HIDUP
Kabupaten/Kota Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
Rekomendasi
dan/atau
Persetujuan
2. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan DINAS
1 0 0 Teknis,
2 0 dan Kewajiban Barru 10 Dok DAU 10 Dok LINGKUNG
1 6 1 Persetujuan 8,870,000 9,313,500
1 Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH AN HIDUP
Lingkungan, dan
Surat Kelayakan
Operasi yang
Diberikan
Jumlah Laporan
Dari Usaha
dan/atau Kegiatan
Pengawasan Usaha dan/atau yang Diawasi Izin
2. Kegiatan yang Izin Lingkungan Lingkungan, DINAS
1 0 0
2 0 Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Persetujuan Barru 10 Lap DAU 10 Lap LINGKUNG
1 6 3 14,650,000 15,089,500
1 oleh Pemerintah Daerah Lingkungan, Surat AN HIDUP
Kabupaten/Kota Kelayakan Operasi
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase
Pengakuan
PROGRAM PENGAKUAN Keberadaan
KEBERADAAN MASYARAKAT Masyarakat DINAS
1 0
2 HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN Hukum Adat Barru 100% 100% LINGKUNG
1 7 10,977,000 11,306,310
LOKAL DAN HAK MHA YANG (MHA) , Kearifan AN HIDUP
TERKAIT DENGAN PPLH Lokal dan Hak
MHA yang Terkait
dengan PPLH
Jumlah
2. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, DINAS
1 0 Masyarakat
2 0 Pengetahuan Tradisional dan Hak Barru 1 DOK DAU 1 DOK LINGKUNG
1 7 Hukum Adat yang 10,977,000 11,306,310
1 MHA yang terkait dengan PPLH AN HIDUP
terdata
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi,
Penyediaan Data
Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan dan Informasi
Data dan Informasi Pengakuan Pengakuan
2. Keberadaan MHA Kearifan Lokal Keberadaan MHA DINAS
1 0 0
2 0 atau Pengetahuan Tradisional Kearifan Lokal Barru 1 DOK DAU 1 DOK LINGKUNG
1 7 1 10,977,000 11,306,310
1 dan Hak Kearifan Lokal atau atau Pengetahuan AN HIDUP
Pengetahuan Tradisional dan Hak Tradisional dan
MHA terkait dengan PPLH Hak Kearifan Lokal
atau Pengetahuan
Tradisional dan
Hak MHA Terkait
dengan PPLH
tingkat
PROGRAM PENINGKATAN pemahaman
DINAS
1 0 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN masyarakat
2 82% 84% LINGKUNG
1 8 PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP terhadap 69,894,255 71,991,083
AN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah lembaga
Penyelenggaraan Pendidikan,
atau kelompok
2. Pelatihan, dan Penyuluhan DINAS
1 0 masyarakat yang
2 0 Lingkungan Hidup untuk Lembaga 2 lembaga 2 lembaga LINGKUNG
1 8 ditingkatkan 69,894,255 71,991,083
1 Kemasyarakatan Tingkat Daerah AN HIDUP
kapasitasnya
Kabupaten/Kota
dalam PPLH
Jumlah
Pendampingan
Barru, desa
Pembinaan DINAS
1 0 Pendampingan Gerakan Peduli harapan ,
2 8 2 Gerakan Peduli 2 Dok DAU 2 Dok LINGKUNG
1 2 Lingkungan Hidup kel. Lompo 69,894,255 71,991,083
dan Berbudaya AN HIDUP
riaja
Lingkungan Hidup
yang Dilaksanakan
Persentase
Pengaduan
masyarakat terkait
PROGRAM PENANGANAN pelanggaran DINAS
1 1 terhadap izin
2 PENGADUAN 100% 100% LINGKUNG
1 0 11,524,800 12,101,040
LINGKUNGAN HIDUP lingkungan, izin AN HIDUP
PPLH dan PUU LH
yang
ditindaklanjuti
dan diselesaikan
sesuai peraturan
per Uuan
Penyelesaian Pengaduan
2. Masyarakat di Bidang Jumlah DINAS
1 1
2 0 Perlindungan dan Pengelolaan pengaduan terkait 3 Pengaduan 4 Pengaduan LINGKUNG
1 0 11,524,800 12,101,040
1 Lingkungan Hidup izin PPLH AN HIDUP
(PPLH) Kabupaten/Kota
Jumlah
Pengaduan
Masyarakat
2. Pengelolaan Pengaduan DINAS
1 1 0 Terhadap PPLH
2 0 Masyarakat terhadap Barru 3 Dok DAU 4 Dok LINGKUNG
1 0 1 Kabupaten/Kota 11,524,800 12,101,040
1 PPLH Kabupaten/Kota AN HIDUP
yang
Ditindaklanjuti/Di
tangani
Presentase DINAS
1 1
2 Program Pengelolaan Persampahan sampah yang 81.63% 3,873,600,00 82.00% 4,055,495,00 LINGKUNG
1 1
tertangani 0 0 AN HIDUP
DINAS
1 1 Jumlah sampah
2 2 Pengelolaan Sampah 24550,6 Ton 3,873,600,00 24551 Ton 4,055,495,00 LINGKUNG
1 1 yang dikelola
0 0 AN HIDUP
Jumlah Dokumen
Kebijakan dan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
2. DINAS
1 1 0 Strategi Daerah Pengelolaan
2 0 Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 1 1 Pengelolaan Sampah Sampah 46,420,000 51,062,000
1 AN HIDUP
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang Disusun dan
Ditetapkan
Jumlah Sampah
Penanganan Sampah dengan
yang Dipilah,
melakukan Pemilahan,
2. Dikumpulkan, DINAS
1 1 Pengumpulan, Pengangkutan,
2 0 3 Diangkut, Diolah, Barru 190 Org 2,914,650,00 DAU 190 Org 2,956,450,00 LINGKUNG
1 1 Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
1 Diproses Akhir di 0 0 AN HIDUP
Sampah di TPA/TPST/SPA
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah
Masyarakat,
Kelompok
Masyarakat atau
2. Peningkatan Peran serta Para Pihak DINAS
1 1 0
2 0 Masyarakat dalam Lainnya yang Barru 2 Kelompok DAU 2 Kelompok LINGKUNG
1 1 4 85,030,000 93,533,000
1 Pengelolaan Persampahan Terlibat Aktif AN HIDUP
dalam Kegiatan
Pengelolaan
Sampah Berbasis
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Kerja Sama
2. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Penanganan DINAS
1 1 0
2 0 Pengelolaan Sampah di Barru 1 Dok DAU 1 Dok LINGKUNG
1 1 6 49,500,000 54,450,000
1 Persampahan TPA/TPST AN HIDUP
Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan
Jumlah Sarana
dan Prasarana
kec. Barru,
Penanganan
kel.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sampah untuk
2. Sumpang DINAS
1 1 0 Pengelolaan Kegiatan DAU +
2 0 binangae, 150 Unit 170 Unit LINGKUNG
1 1 7 Persampahan di TPA/TPST/SPA Pemilahan, 778,000,000 DAK 900,000,000
1 kel. AN HIDUP
Kabupaten/Kota Pengumpulan,
Mangempan
Pengangkutan,
g
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
1
2 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2
Nilai Maturitas
SPIP Dinas
Kependudukan 3.00 4,602,493,08 DAU 3 4,184,648,08
dan Pencatatan 6 6
Dinas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Sipil
1 0 Kependudu
2 PEMERINTAHAN DAERAH Kab. Barru
2 1 kan dan
KABUPATEN/KOTA Rata-Rata Lama
Capil
Pegawai
Mendapatkan 20 JPL DAU 20 JPL
130,000,000 140,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Dinas
2. Penganggaran, dan
X 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Kependudu
X 0 Evaluasi Kinerja 100% DAK 1
X 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 220,516,500 kan dan
1 Perangkat Daerah
Capil
tepat waktu dan
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Dinas
2. Laporan Hasil
X 0 Koordinasi dan Penyusunan Kependudu
X 0 02 Koordinasi 2 Dokumen DAK 2 Dokumen
X 1 Dokumen RKA-SKPD - 4,266,500 kan dan
1 Penyusunan
Capil
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
Dinas
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan
X 0 Kependudu
X 0 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi 1 Laporan DAK 1 Laporan
X 1 - 13,500,000 kan dan
1 Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan
Capil
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas
2. Jumlah Laporan
X 0 Kependudu
X 0 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 1 Dokumen DAK 1 Dokumen
X 1 - 202,750,000 kan dan
1 Perangkat Daerah
Capil
Persentase ASN
Dinas
Dinas
2. Kependudukan
X Administrasi Keuangan Perangkat Kependudu
X 1 0 dan Pencatatan 100% 2,993,706,08 DAU 100% 3,032,794,58
X Daerah kan dan
2 Sipil yang 6 6
Capil
menerima gaji dan
tunjangan
Persentase ASN
yang telah Dinas
2.
X 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat Kependudu
X 0 85% DAU 85%
X 1 Daerah kompetensi teknis 130,000,000 140,000,000 kan dan
5
terhadap Capil
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Dinas
2.
X 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi Kependudu
X 0 09 15 Orang DAU 15 Orang
X 1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 30,301,500 33,301,500 kan dan
5
Pendidikan dan Capil
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti Dinas
2.
X 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Kependudu
X 0 10 120 Orang DAU 120 Orang
X 1 Undangan Peraturan 28,838,000 35,838,000 kan dan
5
Perundang- Capil
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Dinas
2. Bimbingan Teknis
X 0 Bimbingan Teknis Implementasi Kependudu
X 0 11 Implementasi 20 Orang DAU 17 Orang
X 1 Peraturan Perundang-Undangan 70,860,500 70,860,500 kan dan
5 Peraturan
Capil
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan Dinas
2.
X 0 Administrasi Umum Perangkat layanan Kependudu
X 0 100% DAU 100%
X 1 Daerah administrasi 383,785,000 552,135,000 kan dan
6
umum perangkat Capil
daerah
Jumlah Paket
Komponen
Dinas
2. Instalasi
X 0 Penyediaan Komponen Instalasi Kependudu
X 0 01 Listrik/Peneranga 3 Paket DAU 3 Paket
X 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 1,000,000 kan dan
6 n Bangunan
Capil
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Dinas
2. Peralatan dan
X 0 Penyediaan Peralatan dan Kependudu
X 0 02 Perlengkapan 2 Paket DAU 2 Paket
X 1 Perlengkapan Kantor 330,720,000 402,820,000 kan dan
6 Kantor yang
Capil
Disediakan
Dinas
2. Jumlah Laporan
X 0 Kependudu
X 0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi 1 Laporan DAU 1 Laporan
X 1 1,815,000 1,815,000 kan dan
6 Kunjungan Tamu
Capil
Jumlah Laporan
Dinas
2. Penyelenggaraan
X 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kependudu
X 0 09 Rapat Koordinasi 64 Laporan DAU 103 Laporan
X 1 dan Konsultasi SKPD 49,250,000 145,500,000 kan dan
6 dan Konsultasi
Capil
SKPD
Persentase
Pemenuhan
Dinas
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang
X 0 Kependudu
X 0 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah 100% DAU 100%
X 1 900,000,000 113,000,000 kan dan
7 Daerah Penunjang Urusan
Capil
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Dinas
2. Kendaraan Dinas
X 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Kependudu
X 0 02 Operasional atau 1 Unit DAU 0 Unit -
X 1 Operasional atau Lapangan 900,000,000 kan dan
7 Lapangan yang
Capil
Disediakan
Dinas
2. Jumlah Paket
X 0 Kependudu
X 0 05 Pengadaan Mebel Mebel yang - - DAU 3 Unit
X 1 25,000,000 kan dan
7 Disediakan
Capil
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana Dinas
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
X 0 Pendukung Kependudu
X 0 11 Pendukung Gedung Kantor atau - - DAU - -
X 1 Gedung Kantor kan dan
7 Bangunan Lainnya
atau Bangunan Capil
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
Dinas
2. keterpenuhan
X 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kependudu
X 0 layanan jasa 100% DAU 100%
X 1 Pemerintahan Daerah 260,452,000 190,652,000 kan dan
8 penunjang urusan
Capil
kantor
Dinas
2. Jumlah Laporan
X 0 Kependudu
X 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa 12 Laporan DAU 12 Laporan
X 1 15,652,000 16,652,000 kan dan
8 Surat Menyurat
Capil
Jumlah Laporan
Dinas
2. Penyediaan Jasa
X 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kependudu
X 0 4 Pelayanan Umum 12 Laporan DAU 12 Laporan
X 1 Kantor 244,800,000 174,000,000 kan dan
8 Kantor yang
Capil
Disediakan
Persentase barang
milik daerah Dinas
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
X 0 penunjang urusan Kependudu
X 0 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% DAU 100%
X 1 pemerintahan 64,550,000 75,550,000 kan dan
9 Daerah
daerah yang Capil
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas
2. atau Lapangan
X 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kependudu
X 0 02 yang Dipelihara 21 Unit DAU 21 Unit
X 1 Kendaraan Dinas Operasional atau 53,550,000 64,550,000 kan dan
9 dan dibayarkan
Lapangan Capil
Pajak dan
Perizinannya
Dinas
2.
X 0 Jumlah Mebel Kependudu
X 0 05 Pemeliharaan Mebel - DAU -
X 1 yang Dipelihara - - kan dan
9
Capil
Dinas
2. Jumlah Peralatan
X 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kependudu
X 0 06 dan Mesin Lainnya 16 Unit DAU 16 Unit
X 1 Lainnya 8,000,000 8,000,000 kan dan
9 yang Dipelihara
Capil
Dinas
2. Jumlah Aset Tak
X 0 Kependudu
X 0 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Berwujud yang 2 Unit DAU 2 Unit
X 1 2,000,000 2,000,000 kan dan
9 Dipelihara
Capil
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung Dinas
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
X 0 Gedung Kantor Kependudu
X 0 11 dan Prasarana Pendukung Gedung 2 Unit DAU 2 Unit
X 1 atau Bangunan 1,000,000 1,000,000 kan dan
9 Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya yang Capil
Dipelihara/Direha
bilitasi
Dinas
PERSENTASE
1 0 PROGRAM PENDAFTARAN Kependudu
2 PEREKAMAN KTP- Kab. Barru 99% DAU 99%
2 2 PENDUDUK 293,446,000 256,463,500 kan dan
EL
Capil
Dinas
2. Jumlah Pelayanan
1 0 Kependudu
2 0 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendaftaran 4 Jenis DAU 4 Jenis
2 2 167,283,000 150,500,500 kan dan
1 Penduduk
Capil
Jumlah Dokumen
Hasil Pencatatan,
Dinas
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penatausahaan
1 0 Kependudu
2 0 02 Penerbitan Dokumen Atas dan Penerbitan 4 Dokumen DAU 4 Dokumen
2 2 46,596,500 29,814,000 kan dan
1 Pendaftaran Penduduk Dokumen Atas
Capil
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah Laporan
Dinas
2. Hasil Peningkatan
1 0 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudu
2 0 04 Pelayanan 1 Laporan DAU 1 Laporan
2 2 Penduduk 120,686,500 120,686,500 kan dan
1 Pendaftaran
Capil
Penduduk
Jumlah Dinas
2.
1 0 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendaftaran Kependudu
2 0 3 Jenis DAU 3 Jenis
2 2 Penduduk Penduduk yang 94,950,000 74,750,000 kan dan
3
Diselenggarakan Capil
Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi
antar Lembaga
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Dinas
2. Pemerintah dan Lembaga Non- Lembaga Non-
1 0 Kependudu
2 0 01 Pemerintah di Kabupaten/Kota Pemerintah di 4 Laporan DAU 4 Laporan
2 2 14,000,000 15,000,000 kan dan
3 dalam Penertiban Pelayanan Kabupaten/Kota
Capil
Pendaftaran Penduduk dalam Penertiban
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan
Secara Aktif
Pendaftaran
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Dinas
2. Peristiwa
1 0 Peristiwa Kependudukan dan Kependudu
2 0 02 Kependudukan 2 Dokumen DAU 2 Dokumen
2 2 Pencatatan Peristiwa Penting Terkait 64,200,000 35,250,000 kan dan
3 dan Pencatatan
Pendaftaran Penduduk Capil
Peristiwa Penting
Terkait
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah
pembinaan dan Dinas
2. Pembinaan dan Pengawasan
1 0 pengawasan Kependudu
2 0 Penyelenggaraan Pendaftaran 1 Jenis DAU 1 Jenis
2 2 penyelenggaraan 31,213,000 31,213,000 kan dan
4 Penduduk
pendaftaran Capil
penduduk
Jumlah Laporan
Dinas
2. Pembinaan dan
1 0 Pembinaan dan Pengawasan terkait Kependudu
2 0 02 Pengawasan 4 Laporan DAU 4 Laporan
2 2 Pendaftaran Penduduk 31,213,000 31,213,000 kan dan
4 Terkait Pendataran
Capil
Penduduk
Dinas
PERSENTASE
1 0 Kependudu
2 0 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL KEPEMILIKAN Kab. Barru 98% DAU 99%
2 3 172,773,000 181,525,750 kan dan
AKTA KELAHIRAN
Capil
Dinas
2.
1 0 Jumlah Pelayanan Kependudu
2 0 Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Jenis DAU 3 Jenis
2 3 Pencatatan Sipil 120,273,000 127,748,000 kan dan
1
Capil
Jumlah Dokumen
Hasil Pencatatan,
Dinas
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penatausahaan
1 0 Kependudu
2 0 01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan dan Penerbitan 4 Dokumen DAU 4 Dokumen
2 3 17,075,000 13,550,000 kan dan
1 Peristiwa Penting Dokumen Atas
Capil
Pelaporan
Peristiwa Penting
Dinas
2. Jumlah Layanan
1 0 Peningkatan dalam Pelayanan Kependudu
2 0 02 Pencatatan Sipil 1 Layanan DAU 1 Layanan
2 3 Pencatatan Sipil 103,198,000 114,198,000 kan dan
1 yang Ditingkatkan
Capil
Jumlah Dinas
2.
1 0 Pencatatan Sipil Kependudu
2 0 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 3 Jenis DAU 3 Jenis
2 3 yang 47,500,000 48,777,750 kan dan
2
Diselenggarakan Capil
Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi
dengan Kantor
Kementerian yang
Menyelenggarakan
Koordinasi dengan Kantor
Urusan
Kementerian yang Menyelenggarakan
Pemerintahan di
Urusan Pemerintahan di Bidang Dinas
2. Bidang Agama
1 0 Agama Kabupaten/Kota dan Kependudu
2 0 01 Kabupaten/Kota 4 Laporan DAU 4 Laporan
2 3 Pengadilan Agama yang Berkaitan 20,500,000 21,777,500 kan dan
2 dan Pengadilan
dengan Pencatatan Nikah, Talak, Capil
Agama yang
Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk
Berkaitan dengan
yang Beragama Islam
Pencatatan Nikah,
Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi
Penduduk yang
Beragama Islam
Dinas
2. Jumlah Laporan
1 0 Kependudu
2 0 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Hasil sosialisasi 1 Laporan DAU 1 Laporan
2 3 27,000,000 27,000,250 kan dan
2 Pencatatan Sipil
Capil
Jumlah
Dinas
2. Pembinaan dan
1 0 Pembinaan dan Pengawasan Kependudu
2 0 Pengawasan 1 Jenis DAU 1 Jenis
2 3 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 5,000,000 5,000,000 kan dan
3 Penyelenggaraan
Capil
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan
Dinas
2. Hasil Pembinaan
1 0 Pembinaan dan Pengawasan terkait Kependudu
2 0 02 dan Pengawasan 2 Laporan DAU 2 Laporan
2 3 Pencatatan Sipil 5,000,000 5,000,000 kan dan
3 yang Telah
Capil
Dilakukan
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE
1 0 PENINGKATAN Kependudu
2 INFORMASI ADMINISTRASI Kab. Barru 22% DAU 31%
2 4 178,629,000 184,961,500 kan dan
KEPENDUDUKAN OPD YANG TELAH
MEMANFAATKAN Capil
DATA
KEPENDUDUKAN
Persentase Data
Kependudukan
Dinas
2. Pengumpulan Data Kependudukan yang dikumpulkan
1 0 Kependudu
2 0 dan Pemanfaatan dan Penyajian dan Pemanfaatan 100% DAU 100%
2 4 99,431,000 99,711,000 kan dan
1 Database Kependudukan dan Penyajian
Capil
Database
Kependudukan
Jumlah Dokumen
Dinas
2. Data
1 0 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudu
2 0 01 Kependudukan 2 Dokumen DAU 2 Dokumen
2 4 Kependudukan 49,000,000 49,280,000 kan dan
1 yang Diolah dan
Capil
Disajikan
Persentase
Dinas
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
1 0 Kependudu
2 0 Informasi Administrasi Administrasi 100% DAU 100%
2 4 79,198,000 85,250,500 kan dan
3 Kependudukan Kependudukan
Capil
yang Dikelola
Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi
Antar Lembaga
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Pemerintah dan Lembaga Non- Lembaga Non- Dinas
2.
1 0 Pemerintah di Kabupaten/Kota Pemerintah di Kependudu
2 0 01 4 Laporan DAU 4 Laporan
2 4 dalam Penertiban Pengelolaan Kabupaten/Kota 25,500,000 23,250,000 kan dan
3
Informasi Administrasi dalam Penertiban Capil
Kependudukan Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Jumlah Laporan
Hasil Sosialisasi Dinas
2. Sosialisasi terkait Pengelolaan
1 0 Pengelolaan Kependudu
2 0 05 Informasi Administrasi 7 Laporan DAU 7 Laporan
2 4 Informasi 53,698,000 62,000,500 kan dan
3 Kependudukan
Administrasi Capil
Kependudukan
PERSENTASE Dinas
1 0 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL PEMANFAATAN Kependudu
2 Kab. Barru 100% DAU 1
2 5 KEPENDUDUKAN PROFIL 30,550,500 72,500,250 kan dan
KEPENDUDUKAN Capil
Dinas
2. Persentase Profil
1 0 Kependudu
2 0 Penyusunan Profil Kependudukan Kependudukan 100% DAU 1
2 5 30,550,500 72,500,250 kan dan
1 yang Disusun
Capil
Jumlah Dokumen
Profil Data
Penyusunan Profil Data Dinas
2. Perkembangan
1 0 Perkembangan dan Proyeksi Kependudu
2 0 02 dan Proyeksi 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
2 5 Kependudukan serta Kebutuhan 30,550,500 72,500,250 kan dan
1 Kependudukan
yang lain Capil
serta Kebutuhan
yang Lain
1
2
3
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Nilai Maturitas
SPIP Dinas
Pemberdayaan
Dana
Masyarakat,
Alokas
Pengendalian 3 3
i
Penduduk dan KB,
Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemberdayaan Dinas
1
2 1 PEMERINTAHAN DAERAH Perempuan dan 3,722,255,65 3,735,255,65 PMDPPKBP
3
KAB/KOTA Perlindungan Anak 3 3 PPA
Rata-rata Lama
Dana
Pegawai
Alokas
mendapatkan 20 JPL 20 JPL
i
Pendidikan dan
Umum
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan Dana
Dinas
Adimistrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat Alokas
100% 3,248,255,65 100% 3,248,255,65 PMDPPKBP
Daerah Waktu dan sesuai i
3 3 PPA
peraturan Umum
perundang-
undangan
Persentase ASN
yang telah Dana
Dinas
1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat Alokas
2 1 2 22.22% 22% PMDPPKBP
3 5 Daerah kompetensi teknis 77,500,000 i 79,500,000
PPA
terhadap Umum
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Dana
Dinas
1 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi Alokas
2 1 2 09 5 org 5 org PMDPPKBP
3 5 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 32,500,000 i 32,500,000
PPA
Pendidikan dan Umum
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Dana
Bimbingan Teknis Dinas
1 0 Bimbingan Teknis Implementasi Alokas
2 1 2 11 Implementasi Barru 3 Orang 3 Orang PMDPPKBP
3 5 Peraturan Perundang-Undangan 45,000,000 i 47,000,000
Peraturan PPA
Umum
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan Dana
Dinas
1 0 Administrasi Umum Perangkat layanan Alokas
2 1 2 Barru 100% 100% PMDPPKBP
3 6 Daerah administrasi 129,000,000 i 132,000,000
PPA
umum perangkat Umum
daerah
Jumlah Paket
Komponen
Dana
Instalasi Dinas
1 0 Penyediaan Komponen Instalasi Alokas
2 1 2 1 Listrik/Peneranga Barru 10 Paket 10 Paket PMDPPKBP
3 6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,500,000 i 2,500,000
n Bangunan PPA
Umum
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Dana
Peralatan dan Dinas
1 0 Alokas
2 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Barru 12 Paket 12 Paket PMDPPKBP
3 6 1,500,000 i 1,500,000
Kantor yang PPA
Umum
Disediakan
Jumlah Laporan
Dana
Penyelenggaraan Dinas
1 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Alokas
2 1 2 9 Rapat Koordinasi Barru 20 Laporan 20 Laporan PMDPPKBP
3 6 dan Konsultasi SKPD 125,000,000 i 128,000,000
dan Konsultasi PPA
Umum
SKPD
Persentase
Pemenuhan
Dana
Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Dinas
1 0 Alokas
2 1 2 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Barru 100% 100% PMDPPKBP
3 7 106,000,000 i 109,000,000
Daerah Penunjang Urusan PPA
Umum
Pemerintah
Daerah
Dana
Jumlah Paket Dinas
1 0 Alokas
2 1 2 05 Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 5 unit 5 unit PMDPPKBP
3 7 26,000,000 i 27,000,000
Disediakan PPA
Umum
Jumlah Unit
Sarana dan Dana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas
1 0 Prasarana Gedung Alokas
2 1 2 10 Gedung Kantor atau Bangunan Barru 3 unit 3 unit PMDPPKBP
3 7 Kantor atau 35,000,000 i 36,000,000
Lainnya PPA
Bangunan Lainnya Umum
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana Dana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas
1 0 Pendukung Alokas
2 1 2 11 Pendukung Gedung Kantor atau Barru 5 unit 5 unit PMDPPKBP
3 7 Gedung Kantor 20,000,000 i 21,000,000
Bangunan Lainnya PPA
atau Bangunan Umum
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
Dana
keterpenuhan Dinas
1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Alokas
2 1 2 layanan jasa Barru 100% 100% PMDPPKBP
3 8 Pemerintahan Daerah 97,500,000 i 99,500,000
penunjang urusan PPA
Umum
kantor
i
Umum
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Dana
Dinas
1 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Alokas
2 1 2 2 Barru 12 Laporan 12 Laporan PMDPPKBP
3 8 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 18,500,000 i 19,500,000
PPA
dan Listrik yang Umum
Disediakan
Jumlah Laporan
Dana
Penyediaan Jasa Dinas
1 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Alokas
2 1 2 4 Pelayanan Umum Barru 12 Laporan 12 Laporan PMDPPKBP
3 8 Kantor 10,000,000 i 10,000,000
Kantor yang PPA
Umum
Disediakan
Persentase barang
milik daerah Dana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas
1 0 penunjang urusan Alokas
2 1 2 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 100% PMDPPKBP
3 9 pemerintahan 64,000,000 i 67,000,000
Daerah PPA
daerah yang Umum
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Dana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan atau Lapangan Dinas
1 0 Alokas
2 1 2 02 Perizinan Kendaraan yang Dipelihara Barru 29 unit 29 unit PMDPPKBP
3 9 45,000,000 i 47,000,000
Dinas/Operasional dan dibayarkan PPA
Umum
Pajak dan
Perizinannya
Dana
Jumlah Peralatan Dinas
1 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alokas
2 1 2 06 dan Mesin Lainnya Barru 2 unit 2 unit PMDPPKBP
3 9 Lainnya 7,000,000 i 7,500,000
yang Dipelihara PPA
Umum
Dana
Dinas
1 0 Jumlah Mebel Alokas
2 1 2 05 Pemeliharaan Mebel Barru 43 unit 43 unit PMDPPKBP
3 9 yang Dipelihara 3,000,000 i 3,000,000
PPA
Umum
Jumlah Gedung
Kantor dan Dana
Dinas
1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Alokas
2 1 2 9 Barru 2 unit 2 unit PMDPPKBP
3 9 Kantor dan Bangunan Lainnya yang 9,000,000 i 9,500,000
PPA
Dipelihara/Direha Umum
bilitasi
Persentase
Dana
Peningkatan Dinas
1 PROGRAM PENINGKATAN Alokas
2 3 Kerjasama antar 37.50% 50% PMDPPKBP
3 KERJASAMA DESA 47,000,000 i 54,000,000
Desa dari 17,50% PPA
Umum
menjadi 75%
Jumlah Dokumen
Dana
Hasil Fasilitasi Dinas
1 0 0 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Alokas
2 2 03 Pembangunan Barru 40 dok 40 dok PMDPPKBP
3 3 1 Perdesaan 20,000,000 i 25,000,000
Kawasan PPA
Umum
Perdesaan
Persentase
peningkatan desa Dana
Dinas
1 PROGRAM ADMINISTRASI yang mencapai Alokas
2 4 100% 1,931,000,00 100% 1,419,000,00 PMDPPKBP
3 PEMERINTAHAN DESA tertib adimistrasi i
0 0 PPA
sesuai peraturan Umum
Per UU an
Persentase
Keterpenuhan
Pembinaan dan
Pengawasan Dana
Pembinaan dan Pengawasan Dinas
1 0 Penyelenggaran Alokas
2 4 2 Penyelenggaran Administrasi 100% 100% PMDPPKBP
3 1 Administrasi i
Pemerintahan Desa PPA
Pemerintahan Umum
Desa sesuai
peraturan per UU
an
Jumlah Dokumen
Dana
Penyelenggaraan Dinas
1 0 Fasilitasi Penyelenggaraan Alokas
2 4 2 1 Administrasi Barru 40 Dok 40 Dok PMDPPKBP
3 1 Administrasi Pemerintahan Desa 900,000,000 i 900,000,000
Pemerintahan PPA
Umum
Desa
Dinas
1 0 Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Dokumen Dana
2 4 2 2 Barru 40 Dok 40 Dok PMDPPKBP
3 1 Hukum Desa Hasil Penyusunan 30,000,000 Alokas 30,000,000
PPA
Produk Hukum i
Desa Umum
Dana
Jumlah Dokumen Dinas
1 0 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Alokas
2 4 2 4 Pengelolaan Barru 40 Dok 40 Dok PMDPPKBP
3 1 Desa 55,000,000 i 70,000,000
Keuangan Desa PPA
Umum
Jumlah Aparatur
Pemerintah Desa Dana
Dinas
1 Pembinaan Peningkatan Kapasitas yang Mengikuti Alokas
2 4 2 1 5 Barru 40 orang 40 orang PMDPPKBP
3 aparatur Pemerintah Desa Pembinaan 46,000,000 i 56,000,000
PPA
Peningkatan Umum
Kapasitas
Dana
Jumlah Laporan Dinas
1 0 Fasilitasi Penyelenggaraan Alokas
2 4 2 6 Penyelenggaraan Barru 40 Laporan 40 Laporan PMDPPKBP
3 1 Musyawarah Desa 42,000,000 i 45,000,000
Musyawarah Desa PPA
Umum
Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan Dana
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Dinas
1 0 dan Pemberdayaan Alokas
2 4 2 8 Desa dan Lembaga Kerja sama antar Barru 40 Dok 40 Dok PMDPPKBP
3 1 BUM Desa dan 43,000,000 i 45,000,000
Desa PPA
Lembaga Kerja Umum
Sama antar Desa
Jumlah Laporan
Hasil
Dana
Penyelenggaraan Pemilihan, Penyelenggaraan Dinas
1 0 Alokas
2 4 2 9 Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan, 12 Laporan 0 PMDPPKBP
3 1 550,000,000 i -
Kepala Desa Pengangkatan dan PPA
Umum
Pemberhentian
Kepala Desa
Dana
Dinas
1 0 Jumlah Dokumen Alokas
2 4 2 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Barru 55 dok 55 dok PMDPPKBP
3 1 Profil Desa 80,000,000 i 85,000,000
PPA
Umum
Jumlah Anggota
BPD yang Dana
Dinas
1 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Mengikuti Alokas
2 4 2 1 14 Barru 80 orang 80 orang PMDPPKBP
3 Anggota BPD Pembinaan 80,000,000 i 80,000,000
PPA
Peningkatan Umum
Kapasitas
Jumlah Dokumen
Hasil Evaluasi Dana
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Dinas
1 0 Perkembangan Alokas
2 4 2 18 Desa serta Lomba Desa dan Barru 55 dok 55 dok PMDPPKBP
3 1 Desa serta Lomba 105,000,000 i 108,000,000
Kelurahan PPA
Desa dan Umum
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Jumlah Lembaga
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Kemasyarakatan Dana
Lembaga Adat Tingkat Daerah Dinas
1 0 yang Bergerak di Alokas
2 5 2 Provinsi serta Pemberdayaan 6 lembaga 6 lembaga PMDPPKBP
3 1 Bidang i
Masyarakat Hukum Adat yang PPA
Pemberdayaan Umum
Masyarakat Pelakunya Hukum
Desa yang di bina
Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Posyandu, LPM,
Lembaga Kemasyarakatan Dana
dan Karang Dinas
1 0 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Alokas
2 5 2 3 Taruna), Lembaga Barru 3 lembaga 4 lembaga PMDPPKBP
3 1 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 36,000,000 i 38,000,000
Adat PPA
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Umum
Desa/Kelurahan
Masyarakat Hukum Adat
dan Masyarakat
Hukum Adat yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Pengembangan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Usaha Ekonomi Dana
Dinas
1 0 Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Masyarakat dan Alokas
2 5 2 5 Barru 5 dok 5 dok PMDPPKBP
3 1 Desa dalam Meningkatkan Pemerintah Desa 120,000,000 i 123,000,000
PPA
Pendapatan Asli Desa dalam Umum
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa
Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Dana
Pemerintah Desa Dinas
1 0 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Alokas
2 5 2 6 dalam Barru 40 Laporan 40 Laporan PMDPPKBP
3 1 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 59,000,000 i 60,000,000
Pemanfaatan PPA
Umum
Teknologi Tepat
Guna
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam dalam Dana
Dinas
1 0 Penyelenggaraan Gerakan Penyelenggaraan Alokas
2 5 2 9 Barru 55 dok 55 dok PMDPPKBP
3 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan 325,000,000 i 350,000,000
PPA
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Umum
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga
1
2 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4
Persentase
Dana
Penggunaan Dinas
1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Alokas
2 3 Kontrasepsi 14.65 3,331,120,00 14.75 3,345,120,00 PMDPPKBP
4 BERENCANA (KB) i
Jangka Panjang 0 0 PPA
Umum
(MKJP)
Persentase
Advokasi,
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Dana
Dinas
1 0 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Informasi dan Alokas
2 3 2 80% 85% PMDPPKBP
4 1 (KIE) Pengendalian Penduduk dan Edukasi (KIE) i
PPA
KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Umum
Penduduk dan KB
yang dilaksanakan
Jumlah Organisasi
yang Mendapatkan
Advokasi Program
Bangga Kencana
Dana
(Pembangunan Dinas
1 0 Advokasi Program KKBPK kepada Alokas
2 3 2 1 Keluarga, Barru 15 Organisasi 15 Organisasi PMDPPKBP
4 1 Stakeholders dan Mitra Kerja 56,000,000 i 58,000,000
Kependudukan, PPA
Umum
dan Keluarga
Berencana) kepada
Stakeholders dan
Mitra Kerja
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Program Bangga
Kencana
(Pembangunan
Dana
Promosi dan KIE Program KKBPK Keluarga, Dinas
1 0 Alokas
2 3 2 4 Melalui Media Massa Cetak dan Kependudukan, Barru 3 Dok 3 Dok PMDPPKBP
4 1 56,000,000 i 56,000,000
Elektronik Serta Media Luar Ruang dan Keluarga PPA
Umum
Berencana) Melalui
Media Massa
Cetak dan
Elektronik serta
Media Luar Ruang
Persentase Tenaga
Penyuluh KB/
Petugas Lapangan
Dana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) Dinas
1 0 Alokas
2 3 2 KB/ Petugas Lapangan KB yang berperan 100% 100% PMDPPKBP
4 2 i
(PKB/PLKB) aktif dalam PPA
Umum
Penyuluhan dan
Pengembangan
Program KB
Jumlah Laporan
Hasil Penguatan
Pelaksanaan
Penyuluhan,
Penggerakan,
Pelayanan dan
Pengembangan
Penguatan pelaksanaan Penyuluhan,
Program Bangga
Penggerakan, Pelayanan dan
Kencana Dana
Pengembangan Program KKBPK Dinas
1 0 (Pembangunan Alokas
2 3 2 3 untuk Petugas Keluarga Barru 12 laporan 12 laporan PMDPPKBP
4 2 Keluarga, 657,120,000 i 657,120,000
Berencana/Penyuluh Lapangan PPA
Kependudukan, Umum
Keluarga
dan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
Berencana) untuk
Petugas Keluarga
Berencana/Penyul
uh Lapangan
Keluarga
Berencana
(PKB/PLKB)
Jumlah Organisasi
Penguatan Peran serta Organisasi yang Mendapatkan
Dana
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Penguatan Peran Dinas
1 0 Serta Organisasi Alokas
2 3 2 1 Lainnya dalam Pelaksanaan Barru 15 Organisasi 15 Organisasi PMDPPKBP
4 4 62,000,000 i 64,000,000
Pelayanan dan Pembinaan Kemasyarakatan PPA
dan Mitra Kerja Umum
Kesertaan Ber-KB
Lainnya dalam
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Persentase
Dana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Pelaksanaan Dinas
1 Alokas
2 4 PENINGKATAN KELUARGA Pembangunan 66,67% 83,33% PMDPPKBP
4 25,000,000 i 25,000,000
SEJAHTERA (KS) Keluarga dan PPA
Umum
Keluarga Sejahtera
Jumlah Fasilitasi
Pelaksanaan Pembangunan Dana
Kegiatan Bina Dinas
1 0 Keluarga Melalui Pembinaan Alokas
2 4 2 Ketahanan dan 4 Keg 5 Keg PMDPPKBP
4 1 Ketahanan dan Kesejahteraan i
Kesejahteraan PPA
Keluarga Umum
Keluarga
Jumlah Laporan
Hasil Orientasi
dan Pelatihan
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
Teknis Pengelola Ketahanan dan Ketahanan dan Dana
Dinas
1 0 Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Alokas
2 4 2 3 Barru 6 Laporan 6 Laporan PMDPPKBP
4 1 BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Keluarga (BKB, 25,000,000 i 25,000,000
PPA
Pemberdayaan Ekonomi BKR, BKL, PPPKS, Umum
Keluarga/UPPKS) PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
1
2 BIDANG PERHUBUNGAN
5
Nilai Maturitas
SPIP Dinas 3 DAU 3
Perhubugan
Dinas
1 0 Program Penunjang Urusan
2 Rata-rata lama 4,352,079,88 Perhubunga
5 1 Pemerintahan Daerah Kabupaten
pegawai 7 n
mendapatkan 20 jpl 20 jpl
Pendidikan dan
Pelatihan
% Penyusunan
dokumen Laporan Dinas
1 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat 3,354,754,88
2 2 100 % DAU 100% Perhubunga
5 1 2 Daerah Keuangan Tepat 7
Waktu dan sesuai n
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
Dinas
1 0 0 yang Menerima Kantor
2 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39 orang 3,344,254,88 39 orang 3,376,552,43 Perhubunga
5 1 2 Gaji dan Dishub
7 6 n
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan Penatausahaan Dinas
danPengujian/Verifikasi Keuangan dan 24 Dokumen Perhubunga
2,000,000 2,200,000
SKPD Pengujian/Verifika n
si Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Dinas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Hasil
1 laporan Perhubunga
Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi 500,000 550,000
n
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Dinas
dan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 18 laporan Perhubunga
Koordinasi 8,000,000 9,000,000
Semesteran SKPD n
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
Persentase ASN
yang telah
Dinas
1 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti Diklat
2 2 100 % DAU 100% Perhubunga
5 1 5 Daerah kompetensi teknis 100,000,000
n
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Paket
Dinas
1 0 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas
2 2 02 0 paket 1 Perhubunga
5 1 5 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut - 60,000,000
n
Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Dinas
1 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi Rp
2 2 09 2 orang 3 Perhubunga
5 1 5 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 25,000,000 40,000,000
n
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Dinas
1 0 0 Bimbingan Teknis Implementasi
2 2 11 Implementasi 15 orang 17 Perhubunga
5 1 5 Peraturan Perundang-Undangan 75,000,000 80,000,000
Peraturan n
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan
Dinas
1 0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan
2 2 100 % 478,325,000. DAU 100% Perhubunga
5 1 6 Daerah administrasi -
00 n
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi Dinas
1 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
2 2 01 Listrik/Peneranga 15 paket 10 Perhubunga
5 1 6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 825,000 550,000
n Bangunan n
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan Dinas
1 0 0 Penyediaan Peralatan dan
2 2 02 Perlengkapan 4 paket 3 Perhubunga
5 1 6 Perlengkapan Kantor 30,000,000 17,500,000
Kantor yang n
Disediakan
Jumlah Paket
Dinas
1 0 0 Peralatan Rumah
2 2 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 paket 2 Perhubunga
5 1 6 Tangga yang 5,000,000 2,000,000
n
Disediakan
Jumlah Paket
Dinas
1 0 0 Bahan Logistik
2 2 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 paket 2 Perhubunga
5 1 6 Kantor yang 80,000,000 80,000,000
n
Disediakan
Dinas
1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket
2 2 05 100 Dokumen 100 Perhubunga
5 1 6 Penggandaan Barang Cetakan 3,500,000 4,000,000
n
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Dinas
1 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 2 09 Rapat Koordinasi 750 laporan 800 Perhubunga
5 1 6 dan Konsultasi SKPD 350,000,000 350,000,000
dan Konsultasi n
SKPD
% Pemenuhan
Kebutuhan Barang
Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas
1 0 0 Milik Daerah
2 2 Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 147,500,000. DAU 100% Perhubunga
5 1 7 Penunjang Urusan -
Daerah 00 n
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas Dinas
1 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas
2 2 02 Operasional atau 2 unit 1 Perhubunga
5 1 7 Operasional atau Lapangan 100,000,000 500,000,000
Lapangan yang n
Disediakan
Jumlah Unit
Dinas
1 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
2 2 06 4 unit 2 Perhubunga
5 1 7 Lainnya Mesin Lainnya 30,000,000 10,000,000
n
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas
1 0 0 Prasarana Gedung
2 2 10 Pendukung Gedung Kantor atau 1 unit 1 Perhubunga
5 1 7 Kantor atau 10,000,000 10,000,000
Bangunan Lainnya n
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Persentase jasa
Dinas
1 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan penunjang urusan
2 2 100 % 62,500,000.0 DAU 100% Perhubunga
5 1 8 Pemerintahan Daerah pemerintahan -
0 n
daerah
Persentase
Pemeliharaan Barang Milik Daerah pemenuhan Dinas
1 0 0 Kantor
2 2 Penunjang Urusan Pemerintahan pemeliharaan 100 % 209,000,000. DAU 100% Perhubunga
5 1 9 Dishub -
Daerah barang milik 00 n
daerah
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Kendaraan Dinas
1 0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Rp Rp
2 2 01 Dinas Jabatan 2 unit 2 Perhubunga
5 1 9 Perorangan Dinas atau Kendaraan 29,000,000 29,500,000
yang Dipelihara n
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan Dinas
1 0 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 2 02 yang Dipelihara 15 unit 17 Perhubunga
5 1 9 Kendaraan Dinas Operasional atau 70,000,000 80,000,000
dan dibayarkan n
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Dinas
1 0 0 Jumlah Mebel
2 2 05 Pemeliharaan Mebel 10 unit 5 Perhubunga
5 1 9 yang Dipelihara 5,000,000 3,000,000
n
Jumlah Gedung
Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dinas
1 0 0 Bangunan Lainnya
2 2 09 Kantor dan 2 unit 1 Perhubunga
5 1 9 yang 15,000,000 10,000,000
Bangunan Lainnya n
Dipelihara/Direha
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Gedung Kantor Dinas
1 0 0
2 2 10 dan prasarana gedung kantor atau atau Bangunan 2 unit 2 Perhubunga
5 1 9 10,000,000 10,000,000
bangunan lainnya Lainnya yang n
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
Peningkatan
Perlengkapan
Jalan yang sesuai
100 DAU 100
dengan ketentuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN Dinas
1 0 Peraturan
2 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 6,015,823,80 4,236,262,00 Perhubunga
5 2 Perundang-
JALAN (LLAJ) 1 0 n
undangan
persentase
layanan angkutan 100 100
darat
Jumlah
perlengkapan dan
prasarana jalan
Kabupaten yang Rp Dinas
1 0 0 Penyediaan Perlengkapan Jalan
2 2 terpenuhi sesuai 7 4,365,823,80 DAU 8 Perhubunga
5 2 2 di Jalan Kabupaten/Kota
dengan ketentuan 1 n
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Prasarana
Dinas
1 0 0 Pembangunan Prasarana Jalan Jalan di Jalan
2 2 01 0 0 3 Perhubunga
5 2 2 di Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 240,000,000
n
yang Terbangun
Jumlah
Perlengkapan Dinas
1 0 0 Penyediaan Perlengkapan Jalan 7
2 2 02 Jalan di Jalan 840 3,545,858,80 120 1,976,048,75 Perhubunga
5 2 2 di Jalan Kabupaten/Kota Kecamatan
Kabupaten/Kota 1 0 n
yang Tersedia
Pengadaan
Desa
Rambu-rambu Dinas
Kading,
jalan di dusun 15 Perhubunga
Kec. Tanete
Bunne & Pasar n
Riaja
Baru
Rt 1 Dusun
Pemasangan
Pallambarae Diteruskan Dinas
Rambu Lalu Lintas
, Kec. 2 ke BPTD Perhubunga
di Kawasan Masjid 30,000,000 30,000,000
Soppeng Kemenhub n
( Lampu Lalin)
Riaja
Penyediaan
Tellumpanu Dinas
Perlengkapan
a, Tanete 4 Perhubunga
Jalan dijalan ( 6,000,000 6,000,000
Rilau n
Kaca Cembung)
Penyediaan
Perlengkapan Kel.
Dinas
Jalan di Jalan Lalolang,
8 Perhubunga
( Kaca Cembun Tanete 50,000,000 50,000,000
n
Lalulintas Septi Rilau
Jalan)
Rt 1 Dusun
Kampung
Baru dan Rt
Pengadaan Cermin Dinas
2 Dusun
Tikungan ( 5 Perhubunga
Ajakkang, 50,000,000 50,000,000
Cembung ) n
Kec.
Soppeng
Riaja
Pemasangan Lensa
Jalan Poros Dinas
Cembung dan
Tompo, Kec. Perhubunga
Marka Di jalan
Barru n
poros Kabupaten
Semua
Pengadan Cermin Dusun Desa Dinas
Tikungan ( Pujananting 20 Perhubunga
100,000,000 100,000,000
Cembung) Kec. n
Pujananting
Lalabata,
Penyediaan
Matajang, Dinas
Perlengkapan
Bacu-Bacu, 4 160000000 160000000 Perhubunga
Marka Jalan
Kec. Tanete n
(Tanda Jalan)
Rilau
Paccekke -
Pengadaan Pagar
mangkoso Dinas
pengaman Jalan
Kec. 500 Perhubunga
poros Paccekke - 150,000,000 150,000,000
Soppeng n
mangkoso
Riaja
Jln Poros
Kiru-Kiru
Dinas
Guardrail/Pagar Manuba,
1000 1,000,000,00 1,000,000,00 Perhubunga
Pengaman Jalan Kec.
0 0 n
Soppeng
Riaja
Desa
Pemasangan pegar Dinas
Janganjang
pembatas Tepi 1 Perhubunga
an Kec. 50,000,000 50,000,000
jalan (Guardial) n
Pujananting
Desa
Dinas
Pengadaan Pagar Bacubacu,
100 Perhubunga
pengaman Jalan Kec. 200,000,000 200,000,000
n
Pujananting
Poros
Punranga- Dinas
Pengadaan Pagar
Gattareng, 100 Perhubunga
Pengaman Jalan 200,000,000 200,000,000
Kec. n
Pujananting
Dusun
Palampang-
Lappatemm Dinas
Pembangunan
u Desa 500 Perhubunga
Pengaman Jalan 500,000,000 500,000,000
Bulobulo n
Kec.
Pujananting
Punranga, Dinas
Pagar Pengaman
Kec.Pujana Perhubunga
Jalan Pattinggalo
nting n
allu, dusun
Pembangunan Dinas
bonto
pagar pengaman 500 Perhubunga
payung Kec.
jalan n
Pujananting
Rt 2 Dusun
Kampung
Baru dan Rt
Pengadaan Lampu Dinas
2 Dusun
Jalan Negara dan 15 Perhubunga
Minangatoa 150,000,000 150,000,000
Kabupaten n
,Kec.
Soppeng
Riaja
Kec. Dinas
Pemasangan
Soppeng 40 Perhubunga
Lampu Jalan
Riaja n
Desa
Dinas
Pengadaan Lampu Bacubacu,
15 Perhubunga
jalan Kec. 75,000,000 75,000,000
n
Pujananting
Semua
Pengadaan lampu Dusun Desa Dinas
jalan Negara dan Pujananting 10 Perhubunga
100,000,000 100,000,000
jalan Kabupaten , Kec. n
Pujananting
Pengadaan lampu
jalan Desa Dinas
Lempang 40 DAU Perhubunga
KECAMATAN : n
TANETE RIAJA
Pengadaan lampu
jalan Menrong, Dinas
Desa Harapan 15 DAU Perhubunga
300,000,000
KECAMATAN : n
TANETE RIAJA
KECAMATAN :
TANETE RIAJA
Pengadaaan
Lampu Jalan
Sepanjang Jalan
Dinas
Padang Loang -
30 DAU Perhubunga
Balusu Dusun
n
Padang Loang
KECAMATAN :
BALUSU
Penyediaan
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas Umum di
Perumahan untuk Dinas
Menunjang Fungsi 2 DAU Perhubunga
Hunian(Pengadaan n
Lampu Jalan)
Garessi, Lajari
KECAMATAN :
TANETE RILAU
Penyediaan
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas Umum di
Perumahan untuk Dinas
Menunjang Fungsi 20 DAU Perhubunga
100,000,000
Hunian( Lampu n
Jalan dan Aki)
Lasitae
KECAMATAN :
TANETE RILAU
Penyediaan
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas Umum di
Perumahan untuk
Dinas
Menunjang Fungsi
20 DAU Perhubunga
Hunian(Penambah
n
an dan Perbaikan
Lampu jalan) Desa
Pancana
KECAMATAN :
TANETE RILAU
Pemasangan tiang
dan lampu jalan
10 buah RT III Dinas
jampue - Soreang 10 DAU Perhubunga
Kel.Mangempang n
KECAMATAN :
BARRU
Pengadaan Lampu
Jalan Desa Dinas
Anabanua DAU Perhubunga
KECAMATAN : n
BARRU
Pengadaan Lampu
Dinas
Jalan Desa Galung
DAU Perhubunga
KECAMATAN :
n
BARRU
Penambahan
Lampu jalan
Dinas
Semua Dusun
50 DAU Perhubunga
Desa Gattareng
n
KECAMATAN :
PUJANANTING
Dinas
Lampu Jalan Padongko 15 Titik Perhubunga
n
Dinas
Pengadaan Lampu Lamarua/C
5 Buah Perhubunga
Jalan oppo
n
Dinas
Pantai/
Lampu Jalan 5 Buah Perhubunga
S.Binangae
n
Jl. Dinas
Pengadaan Lampu
Lasawesdi 5 Buah Perhubunga
jalan
Kel.Coppo n
Lorong
Dinas
Lawae, Kel.
Lampu Jalan Perhubunga
Sumpang
n
Binangae
Link.
Mangempan Dinas
Pengadaan Lampu
g Kel. 3 Perhubunga
Jalan
Mangempan n
g
Dinas
Lampu jalan Ana Banua 30 titik Perhubunga
n
Dinas
Lampu jalan DS. Tompo 3 Unit Perhubunga
n
Dinas
ling. Kiru-
lampu jalan 10 unit Perhubunga
kiru
n
Dinas
lampu jalan sidda siddo-
15 unit Perhubunga
ceppaga ceppaga
n
Dinas
Pengadaan lampu
paccekke 20 unit Perhubunga
jalan
n
Dinas
Pengadaan Lampu Jalan Poros
5 Unut Perhubunga
Jalan Kamiri
n
Mallawa, Dinas
Pengadaaan
Kec. 10 titik Perhubunga
Lampu Jalan
Mallusetasi n
Dinas
Pengadaan Lampu
Kel. Palanro 5 Unit Perhubunga
Jalan
n
Pengadaan tiang
Dinas
lampu jalan(
5 titik Perhubunga
mario-rio desa
n
Nepo)
Dinas
Pengadaan Kelurahan
75 Titik Perhubunga
Penerangan Jalan Bojo Baru
n
Lingkungan Kel
Bojo Baru
Pengandaan
Dinas
Penerangan Jalan Kel Bojo
20 Titik Perhubunga
Lingkungan Kel. Baru
n
Bojo Baru
Padang
Lampe, Kel. Dinas
Perbaikan Lampu
Mattapawali Perhubunga
Jalan
e, Kec. n
Pujananting
Dusun
Dinas
Barang,
Lampu Jalan Perhubunga
Kec.
n
Pujananting
Dinas
Lampu Jalan Tinco Perhubunga
n
Dinas
Jalan
Lampu Jalan Perhubunga
Pertanian
n
Kec.
Dinas
Pengadaan Lampu Pujananting
100 titik Perhubunga
Jalan & Kec.
n
Tanete Riaja
Dinas
Jembatan
Lampu Jalan 3 Titik Perhubunga
(Leppee)
n
Penambahan Dinas
PucuE/
Lampu Perhubunga
DataE
Jalan/Perbaikan n
Pengadaan Dinas
Kec. Tanete
penerangan lampu 30 titik Perhubunga
Rilau
jalan dan tiang n
Pekkapao,
Desa Dinas
Pengadaan Lampu
Lipukasi 5 Titik Perhubunga
Jalan
Kec. Tanete n
Rilau
Bonto Dinas
Pengadaan Lampu
Penno Desa 5 Titik Perhubunga
Jalan
Pao-Pao n
Dusun
Dinas
Pengadaan Lampu Lempang
5 Titik Perhubunga
Jalan Desa
n
Lalabata
Dinas
Pengadaan Lampu Jln 4 Titik (4 Tiang,
Perhubunga
Jalan Gusungne 4 Buah lampu)
n
Dinas
Penerangan RT I s/d IV
10 Unit Perhubunga
Lampu Jalan Maddo
n
Dinas
Lampu Jalan Mate'ne 20 Unit Perhubunga
n
Pemasangan Dinas
Dusun
Lampu Jalan di 10 Titik Perhubunga
Matajang
Pacore n
Pengadaan Lampu
Dinas
Rumah Dusun
104 KK Perhubunga
Tangga/mesin Puteanging
n
Genset
Dinas
Pengadaan Lampu Dusu 5 (lima) Titik
Perhubunga
Jalan Maralleng Lengkap
n
Dusun
Dinas
Pengadaan Lampu Maralleng
1.000 Meter Perhubunga
Jalan sampai ke
n
Ance
Dusun Dinas
Pengadaan Lampu
Bujung 4 (empat) Titik Perhubunga
Listrik Lengkap
Lompo n
Dinas
Penerangan
Burancie 10 Unit Perhubunga
Lampu Jalan
n
Dinas
Penerangan
10 Unit Perhubunga
Lampu jalan
n
Dinas
Lampu Jalan Mate'ne 20 Unit Perhubunga
n
Dinas
Lampu Jalan Ance , 10 Titik Perhubunga
n
Dinas
coppeng-
lampu jalan 10 titik Perhubunga
coppeng
n
Dinas
lampu jalan balu-balu 10 buah Perhubunga
n
Dinas
penerangan lampu
nane'e 5 titik Perhubunga
jalan
n
Dinas
Bujung
lampu jalan 3 titik Perhubunga
Palla
n
Jumlah Prasarana
Dinas
1 0 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan yang 7
2 2 03 10 unit 5 15,000,000 Perhubunga
5 2 2 Prasarana Jalan Terehabilitasi dan Kecamatan 20,000,000
n
Terpelihara
Jumlah
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Dinas
1 0 0
2 2 04 Perlengkapan Jalan yang 435 unit 435 Perhubunga
5 2 2 799,965,000 835,213,250
Jalan Terehabilitasi dan n
Terpelihara
Jumlah terminal
tipe C yang
Dinas
1 0 0 terkelola sesuai 7
2 2 Terminal Type C 4 lokasi DAU 4 lokasi Perhubunga
5 2 3 standart peraturan Kecamatan 352,500,000
n
perundang-
undangan
Jumlah Sarana
dan Prasarana Dinas
1 0 0 Pengembangan Sarana dan 7
2 2 03 Terminal yang 2 unit 1 Perhubunga
5 2 3 Prasarana Terminal Kecamatan 300,000,000 200,000,000
Dilakukan n
Pengembangan
Jumlah Terminal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Fasilitas Utama Dinas
1 0 0
2 2 04 Terminal (Fasilitas dan Pendukung) 2 unit 0 Perhubunga
5 2 3 30,000,000 -
Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi n
dan Dipelihara
Jumlah SDM
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Dinas
1 0 0
2 2 05 Pengelola Terminal Tipe C yang 1 orang 0 Perhubunga
5 2 3 22,500,000 -
Tipe C Ditingkatkan n
Kapasitasnya
Jumlah kendaraan
wajib uji yang
dinyatakan lulus Dinas
1 0 0 Pengujian Berkala Kendaraan 5 sarana dan 1 5 sarana dan 1
2 2 uji sesuai dengan Kec. Barru DAU Perhubunga
5 2 5 Bermotor Prasarana 272,500,000 Prasarana
peraturan yang n
telah di
persyaratkan
Bermotor yang
Tersedia
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Peningkatan Kapasitas Sumber
Pengujian Berkala Dinas
1 0 0 Daya Manusia
2 2 02 Kendaraan Kec. Barru 1 orang 0 Perhubunga
5 2 5 Pengujian Berkala Kendaraan 22,500,000 -
Bermotor yang n
Bermotor
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bukti Lulus Uji Bukti Lulus Uji Dinas
1 0 0
2 2 04 Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kec. Barru 7000 Dokumen 3000 Perhubunga
5 2 5 175,000,000 75,000,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan n
Bermotor
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan Dinas
1 0 0 Pengujian Berkala
2 2 07 Prasarana Pengujian Kec. Barru 6 unit 6 Perhubunga
5 2 5 Kendaraan 15,000,000 20,000,000
Berkala Kendaraan Bermotor n
Bermotor yang
Terpelihara
Jumlah Laporan
Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Dinas
1 0 0 Penyelenggaraan
2 2 08 Pengujian Berkala Kendaraan 4 laporan 4 Perhubunga
5 2 5 Pengujian Berkala 15,000,000 20,000,000
Bermotor n
Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Pelaksanaan Manajemen dan Manajemen dan
Dinas
1 0 0 Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu 7
2 2 85 ruas DAU 95 ruas Perhubunga
5 2 6 Lintas untuk Jaringan Jalan Lintas untuk Kecamatan 880,000,000
n
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Penataan
Manajemen dan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Dinas
1 0 0 Rekayasa Lalu Kantor
2 2 01 Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan 5 laporan 5 Perhubunga
5 2 6 Lintas Untuk Dishub 750,000,000 750,000,000
Kabupaten/Kota n
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Pengadaan,
Pemasangan,
Perbaikan dan
Pengadaan, Pemasangan,
Pemeliharaan Dinas
1 0 0 Perbaikan dan Pemeliharaan
2 2 02 Perlengkapan Kec. Barru 0 unit 40 Perhubunga
5 2 6 Perlengkapan Jalan dalam rangka - 50,000,000
Jalan dalam n
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas
Forum Lalu
Dinas
1 0 0 Forum Lalu Lintas dan Lintas dan
2 2 05 5 laporan 5 Perhubunga
5 2 6 Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Angkutan Jalan 130,000,000 150,000,000
n
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Analisis Dampak
Dinas
1 0 0 Lalu Lintas Lalu Lintas
2 2 1 dokumen DAU 1 dokumen Perhubunga
5 2 7 (Andalalin) untuk Jalan (Andalalin) untuk 40,000,000
n
Kabupaten/Kota Jalan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Dinas
1 0 0 Peningkatan Kapasitas Penilai
2 2 02 Kapasitas Penilai 1 orang 0 0 Perhubunga
5 2 7 Andalalin 25,000,000
Andalalin n
Pengawasan
Dinas
1 0 0 Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan
2 2 04 36 laporan 36 Perhubunga
5 2 7 Rekomendasi Andalalin Rekomendasi 15,000,000 15,000,000
n
Andalalin
Pelaksanaan
Inspeksi, Audit
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan dan Pemantauan Dinas
1 0 0 7
2 2 02 Pemantauan Unit Pelaksana Uji Unit Pelaksana Uji 2 laporan 3 Perhubunga
5 2 8 kecamatan 35,000,000 60,000,000
Berkala Kendaraan Bermotor Berkala n
Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Inspeksi, Audit
dan Pemantauan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemenuhan
Pemantauan Pemenuhan Dinas
1 0 0 Persyaratan
2 2 04 Persyaratan Penyelenggaraan 1 laporan 1 Perhubunga
5 2 8 Penyelenggaraan 45,000,000 45,000,000
Kompetensi Pengemudi n
Kompetensi
Kendaraan Bermotor
Pengemudi
Kendaraan
Bermotor
Penyediaan
Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa
untuk Jasa
Angkutan Orang Dinas
1 0 0 Angkutan Orang dan/atau Barang
2 2 dan/atau Barang 100 % DAU 100% Perhubunga
5 2 9 antar Kota 25,000,000
antar Kota n
dalam 1 (satu) Daerah
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
dan Pengawasan
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan
Ketersediaan Angkutan Umum
Dinas
1 0 0 Angkutan Umum untuk Jasa untuk Jasa 7
2 2 02 2 laporan 2 Perhubunga
5 2 9 Angkutan Orang dan/atau Barang Angkutan Orang Kecamatan 25,000,000 25,000,000
n
antar Kota dalam 1 (satu) dan/atau Barang
Kabupaten/Kota antar Kota dalam
1 (satu)
Kabupaten/Kota
Persentase
Peningkatan
Dinas
1 0 PROGRAM PENGELOLAAN jumlah
2 2% DAU 2% Perhubunga
5 3 PELAYARAN orang/barang yang 600,000,000
n
terangkut melalui
dermaga
persentase
keterpenuhan
pelabuhan
Pelabuhan
Pembangunan dan penerbitan izin penyeberangan Dinas
1 0 1 Penyeberan Rp
2 2 pembangunan dan pengoperasian yang fungsional 100 % DAU 100 Perhubunga
5 3 3 gan 600,000,000
pelabuhan sungai dan danau dan sesuai n
Garongkong
standart peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Fasilitas
Pelayanan Pelabuhan
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Dinas
1 0 1 Angkutan Penyeberan
2 2 05 Angkutan pelabuhan Sungai dan 2 unit 3 Perhubunga
5 3 3 Pelabuhan Sungai gan 350,000,000 500,000,000
Danau n
dan Danau yang Garongkong
Tersedia
1
2 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6
DINAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Maturitas KOMINFOS
1 0
2 PEMERINTAHAN DAERAH SPIP dinas 3,00 3,837,615,68 3,901,508,16 TAT DAN
6 1
KABUPATEN/KOTA kominfo 4 8 PERSANDIA
N
DINAS
2. KOMINFOS
1 0 Perencanaan, Penganggaran,dan 14 Dokumen
2 0 DAU TAT DAN
6 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan 8 laporan 2,834,000 2,834,000
1 PERSANDIA
N
DINAS
2. Jumlah Dokumen Kantor KOMINFOS
1 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 0 Perencanaan Diskominst 6 Dokumen DAU TAT DAN
6 1 1 Perangkat Daerah 452,000 452,000
1 Perangkat Daerah a PERSANDIA
N
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan DINAS
2. Laporan Hasil Kantor KOMINFOS
1 0 0 Koordinasi dan Penyusunan
2 0 Koordinasi Diskominst 2 Dokumen DAU TAT DAN
6 1 2 Dokumen RKA- SKPD 397,000 397,000
1 Penyusunan a PERSANDIA
Dokumen RKA- N
SKPD
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan DINAS
2. Laporan Hasil Kantor KOMINFOS
1 0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2 0 Koordinasi Diskominst 2 Dokumen DAU TAT DAN
6 1 4 SKPD 397,000 397,000
1 Penyusunan a PERSANDIA
Dokumen DPA- N
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
DINAS
SKPD dan Laporan
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Hasil Koordinasi
2 0 Diskominst 2 Dokumen DAU TAT DAN
6 1 5 Perubahan DPA- SKPD Penyusunan 397,000 397,000
1 a PERSANDIA
Dokumen
N
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja DINAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Diskominst 4 Laporan DAU TAT DAN
6 1 6 397,000 397,000
1 Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan a PERSANDIA
Laporan Capaian N
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
DINAS
2. Jumlah Laporan Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Diskominst 4 Laporan DAU TAT DAN
6 1 7 397,000 397,000
1 Perangkat Daerah a PERSANDIA
N
DINAS
2. KOMINFOS
1 0 Administrasi Keuangan Perangkat
2 0 3,001,057,68 DAU 3,150,671,66 TAT DAN
6 1 Daerah
2 4 8 PERSANDIA
N
2. Kantor
1 0 DINAS
2 0 '0 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Diskominst 31 orang 3,000,639,68 DAU 31 orang 3,150,671,66
6 1 KOMINFOS
2 1 yang Menerima a 4 8
TAT DAN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
DINAS
Tahun SKPD dan
2. Kantor KOMINFOS
1 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Hasil
2 0 '0 Diskominst Dokumen DAU Dokumen TAT DAN
6 1 Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi 209,000 105,000,000
2 5 a PERSANDIA
Penyusunan
N
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
DINAS
Semesteran SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kantor KOMINFOS
1 0 dan Laporan
2 0 '0 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Diskominst Dokumen DAU Dokumen TAT DAN
6 1 Koordinasi 209,000 105,000,000
2 7 Semesteran SKPD a PERSANDIA
Penyusunan
N
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
DINAS
2. KOMINFOS
1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 0 TAT DAN
6 1 Daerah 164,747,000 167,947,000
5 PERSANDIA
N
Jumlah Pegawai
DINAS
Berdasarkan
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
2 0 Diskominst 7 org 7 org TAT DAN
6 1 9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 103,000,000 105,000,000
5 a PERSANDIA
Pendidikan dan
N
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti DINAS
2. Bimbingan Teknis Kantor KOMINFOS
1 0 1 Bimbingan Teknis Implementasi
2 0 Implementasi Diskominst 5 org 5 org TAT DAN
6 1 1 Peraturan Perundang-Undangan 61,747,000 62,947,000
5 Peraturan a PERSANDIA
Perundang- N
Undangan
2. DINAS
1 0 Administrasi Umum Perangkat
2 0
6 1 Daerah 240,045,500 254,046,000 KOMINFOS
6 TAT DAN
PERSANDIA
N
Jumlah Paket
Komponen DINAS
2. Instalasi Kantor KOMINFOS
1 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
2 0 Listrik/Peneranga Diskominst 2 Paket 2 Paket TAT DAN
6 1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,573,500 2,702,500
6 n Bangunan a PERSANDIA
Kantor yang N
Disediakan
DINAS
Jumlah Paket
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Peralatan Rumah
2 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Diskominst 3 Paket 3 Paket TAT DAN
6 1 3 Tangga yang 7,100,000 1,500,000
6 a PERSANDIA
Disediakan
N
DINAS
Jumlah Paket
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Bahan Logistik
2 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Diskominst 24 Paket 24 Paket TAT DAN
6 1 4 Kantor yang 26,622,000 35,887,500
6 a PERSANDIA
Disediakan
N
DINAS
2. Jumlah Laporan Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Diskominst 15 laporan 25 laporan TAT DAN
6 1 8 3,000,000 5,000,000
6 Kunjungan Tamu a PERSANDIA
N
DINAS
2. Pengadaan Barang Milik Daerah KOMINFOS
1 0
2 0 PenunjangUrusan Pemerintah TAT DAN
6 1 262,548,000 177,937,500
7 Daerah PERSANDIA
N
DINAS
2. Jumlah Paket Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Pengadaan meubel Mebel yang Diskominst 2 Unit 2 Unit TAT DAN
6 1 5 30,000,000 50,000,000
7 Disediakan a PERSANDIA
N
Jumlah Unit
DINAS
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Perasarana Kantor KOMINFOS
1 0 1 Prasarana Gedung
2 0 Gedung Kantor atau bangunan Diskominst 3 jenis 4 jenis TAT DAN
6 1 0 Kantor atau 232,548,000 127,937,500
7 lainnya a PERSANDIA
Bangunan Lainnya
N
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
DINAS
Prasarana
2. Pengadaan Sarana dan Perasarana Kantor KOMINFOS
1 0 1 Pendukung
2 0 Pendukung Gedung Kantor atau Diskominst 0 0 TAT DAN
6 1 1 Gedung Kantor - -
7 bangunan lainnya a PERSANDIA
atau Bangunan
N
Lainnya yang
Disediakan
DINAS
2. KOMINFOS
1 0 Penyediaan Jasa Penunjang
2 0 TAT DAN
6 1 UrusanPemerintahan Daerah 140,958,000 119,072,000
8 PERSANDIA
N
DINAS
2. Jumlah Laporan Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Diskominst TAT DAN
6 1 1 140,958,000 119,072,000
8 Surat Menyurat a PERSANDIA
N
DINAS
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah KOMINFOS
1 0
2 0 PenunjangUrusan Pemerintahan TAT DAN
6 1 25,425,500 29,000,000
9 Daerah PERSANDIA
N
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas DINAS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Kendaraan Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
2 0 Dinas Jabatan Diskominst TAT DAN
6 1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 19,425,500 22,000,000
9 yang Dipelihara a PERSANDIA
Dinas Jabatan
dan dibayarkan N
Pajaknya
DINAS
2. Jumlah Peralatan Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 0 dan Mesin Lainnya Diskominst 12 TAT DAN
6 1 6 Lainnya 12 6,000,000 7,000,000
9 yang Dipelihara a PERSANDIA
N
DINAS
Tingkat efektifitas
KOMINFOS
1 PROGRAM INFORMASI DAN pengelolaan
2 100% 2,190,173,50 2,269,673,50 TAT DAN
6 KOMUNIKASI PUBLIK informasi dan
0 0 PERSANDIA
komunikasi publik
N
DINAS
2. Pengelolaan Informasi dan KOMINFOS
1 0
2 0 Komunikasi Publik Pemerintah 2,190,173,50 2,269,673,50 TAT DAN
6 2
1 Daerah Kabupaten/Kota 0 0 PERSANDIA
N
DINAS
Jumlah Dokumen
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Hasil Monitoring
2 0 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Diskominst 12 Dok. 12 Dok. TAT DAN
6 2 2 Opini dan Aspirasi 24,000,000 24,000,000
1 a PERSANDIA
Publik
N
DINAS
Jumlah Dokumen
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pengelolaan Media Komunikasi Hasil Pelaksanaan
2 0 Diskominst 3 Dokumen 3 Dokumen TAT DAN
6 2 5 Publik Pengelolaan Media 12,000,000 16,000,000
1 a PERSANDIA
Komunikasi Publik
N
DINAS
2. Jumlah Dokumen Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Pelayanan Informasi Publik Hasil Pelayanan Diskominst 7 Dokumen 1,173,631,50 7 Dokumen 1,215,631,50 TAT DAN
6 2 6
1 Informasi Publik a 0 0 PERSANDIA
N
DINAS
2. Kantor KOMINFOS
1 0 Jumlah Layanan
2 0 Layanan Hubungan Media Diskominst 3 Layanan 3 Layanan TAT DAN
6 7 Hubungan Media 500,042,000 515,042,000
1 a PERSANDIA
N
DINAS
Jumlah Dokumen
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Kemitraan dengan Pemangku Kemitraan dengan
2 0 Diskominst 1 Dokumen 1 Dokumen TAT DAN
6 2 8 Kepentingan Pemangku 67,000,000 67,000,000
1 a PERSANDIA
Kepentingan
N
Jumlah Dokumen
Kemitraan dengan
DINAS
Masyarakat, Media
Penyelenggaraan Hubungan Kantor KOMINFOS
1 dan Komunitas
2 Masyarakat, Media dan Kemitraan Diskominst 8 Dokumen 8 Dokumen TAT DAN
2 dalam 100,000,000 112,000,000
Komunitas a PERSANDIA
Mendiseminasikan
N
Informasi Program
atau Kebijakan
persentase
perangkat daerah DINAS
yang terhubung KOMINFOS
1 0
2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA dengan akses 100% 2,674,876,00 TAT DAN
6 3
internet yang 0 PERSANDIA
disediakan oleh N
dinas kominfo
DINAS
Pengelolaan Nama Domain yang
2. KOMINFOS
1 0 Telah Ditetapkan oleh Pemerintah
2 0 1,092,240,70 1,394,000,00 TAT DAN
6 3 Pusat dan Sub Domain di Lingkup
1 0 0 PERSANDIA
Pemerintah DaerahKabupaten/Kota
N
Jumlah DINAS
2. Pendaftaran Nama Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pendaftaran Nama Domain
2 0 Domain Diskominst 1 Unit 1 Unit TAT DAN
6 3 1 PemerintahKabupaten/Kota 15,000,000 15,000,000
1 Pemerintah a PERSANDIA
Kabupaten/Kota N
DINAS
Jumlah Sistem
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jaringan Intra
2 0 Diskominst 1 unit 1,077,240,70 1 unit 1,379,000,00 TAT DAN
6 3 3 IntraPemerintah Daerah Pemerintah
1 a 0 0 PERSANDIA
Daerah
N
DINAS
2. Kantor KOMINFOS
1 0 Pengelolaan E-government di Lingkup
2 0 Diskominst 1,582,635,30 2,347,635,30 TAT DAN
6 3 PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
2 a 0 0 PERSANDIA
N
Jumlah Dokumen
Hasil Sinkronisasi
DINAS
Pengelolaan
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Kantor KOMINFOS
1 0 0 Rencana Induk
2 0 Induk dan Anggaran Pemerintahan Diskominst 1 Dokumen TAT DAN
6 3 2 dan Anggaran 350,000,000
2 Berbasis Elektronik a PERSANDIA
Pemerintahan
N
Berbasis
Elektronik
Jumlah Aplikasi
DINAS
dan Proses Bisnis
2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Kantor KOMINFOS
1 0 0 Pemerintahan
2 0 Bisnis Pemerintahan Berbasis Diskominst 4 unit 5 unit TAT DAN
6 3 7 Berbasis 20,000,000 90,000,000
2 Elektronik a PERSANDIA
Elektronik yang
N
Dikembangkan
Jumlah Layanan
Publik yang
DINAS
Terhubung dengan
2. Kantor KOMINFOS
1 0 0 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Sistem
2 0 Diskominst 1 layanan 7 Layanan 1,600,000,00 TAT DAN
6 3 8 Layanan Pemerintah Penghubung 375,000,000
2 a 0 PERSANDIA
Layanan
N
Pemerintah
Daerah
Jumlah Dokumen
Program Inovasi DINAS
2. Pengembangan dan Pengelolaan yang Kantor KOMINFOS
1 0 0
2 0 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Diimplementasika Diskominst 1 Dokumen 1 Dokumen TAT DAN
6 3 9 300,000,000 300,000,000
2 dan Kota Cerdas n Sesuai dengan a PERSANDIA
Masterplan Smart N
City
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
DINAS
dan Pengelolaan
2. Pengembangan dan Pengelolaan Kantor KOMINFOS
1 0 1 Sumber Daya
2 0 Sumber Daya Teknologi Informasi Diskominst 7 dokumen 7 dokumen TAT DAN
6 3 0 Teknologi 294,900,000 294,900,000
2 dan Komunikasi Pemerintah Daerah a PERSANDIA
Informasi dan
N
Komunikasi
Pemerintah
Daerah
1
2 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7
Nilai Maturitas
SPIP Dinas
Barru 3 3,273,698,01 Barru 3 3,273,293,22
Koperasi UKM dan
4 2
Perdagangan DINAS KOP,
1 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN UKM DAN
2
7 1 PEMERINTAHAN DAERAH Rata-rata lama PERDAGAN
pegawai GAN
mendapatkan Barru 20 JPL Barru 20 JPL
110,000,000 110,000,000
pendidikan dan
pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan DINAS KOP,
1 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat UKM DAN
2 2 Barru 100 2,884,845,72 Barru 100 2,884,845,72
7 1 Daerah Waktu dan sesuai PERDAGAN
2 2
peraturan GAN
perundang-
undangan
Rata-rata nilai
perilaku pegawai DINAS KOP,
1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat daerah UKM DAN
2 2 Barru 80 Barru 80
7 1 Daerah berdasarkan 110,000,000 110,000,000 PERDAGAN
penilaian Kinerja GAN
ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan DINAS KOP,
1 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi UKM DAN
2 2 1 Barru 4 Orang Barru 1 Orang
7 1 9 berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti 65,000,000 65,000,000 PERDAGAN
Pendidikan dan GAN
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
DINAS KOP,
Bimbingan Teknis
1 0 1 Bimbingan Teknis Implementasi UKM DAN
2 2 2 Implementasi Barru 4 Orang Barru 4 Orang
7 1 1 Peraturan Perundang-Undangan 45,000,000 45,000,000 PERDAGAN
Peraturan
GAN
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan DINAS KOP,
1 0 Administrasi umum Perangkat layanan UKM DAN
2 2 Barru 100 Barru 100
7 1 Daerah administrasi 140,000,000 125,000,000 PERDAGAN
umum perangkat GAN
daerah
Jumlah Laporan
DINAS KOP,
Penyelenggaraan Dalam dan
1 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dalam dan UKM DAN
2 2 2 Rapat Koordinasi 220 OK Luar 220 OK
7 1 9 dan Konsultasi SKPD Luar daerah 135,000,000 120,000,000 PERDAGAN
dan Konsultasi daerah
GAN
SKPD
Persentase
Pemenuhan DINAS KOP,
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 0 kebutuhan barang UKM DAN
2 2 Penunjang Urusan Pemerintah Barru 100% Barru 100%
7 1 milik daerah 34,904,792 45,000,000 PERDAGAN
Daerah
penunjang urusan GAN
pemerintah daerah
DINAS KOP,
Jumlah Paket
1 0 0 UKM DAN
2 2 1 Pengadaan meubeleur Mebel yang Barru 2 Paket Barru 2 Paket
7 1 5 14,952,396 20,000,000 PERDAGAN
Disediakan
GAN
Jumlah Unit
Sarana dan DINAS KOP,
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 0 1 Prasarana Gedung UKM DAN
2 2 2 Gedung Kantor atau bangunan Barru 7 Unit Barru 7 Unit
7 1 0 Kantor atau 14,952,396 20,000,000 PERDAGAN
lainnya
Bangunan Lainnya GAN
yang Disediakan
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
DINAS KOP,
keterpenuhan
1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UKM DAN
2 2 layanan jasa Barru 100 Barru 100
7 1 Pemerintahan Daerah 157,572,000 157,572,000 PERDAGAN
penunjang urusan
GAN
pemerintah daerah
DINAS KOP,
Jumlah Laporan
1 0 0 UKM DAN
2 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 12 Barru 12
7 1 1 106,062,500 106,062,500 PERDAGAN
Surat Menyurat
GAN
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa DINAS KOP,
1 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi , Komunikasi, UKM DAN
2 2 2 Barru 2 Barru 2
7 1 2 Sumberdaya air dan listrik Sumber Daya Air 51,509,500 51,509,500 PERDAGAN
dan Listrik yang GAN
Disediakan
Persentase barang
milik daerah DINAS KOP,
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 0 penunjang urusan UKM DAN
2 2 Penunjang Urusan Pemerintahan Barru 100 Barru 100
7 1 pemerintahan 56,375,500 60,875,500 PERDAGAN
Daerah
daerah yang GAN
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya DINAS KOP,
atau Kendaraan
1 0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan UKM DAN
2 2 1 Dinas Jabatan Barru 13 Unit Barru 13
7 1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 28,975,500 28,975,500 PERDAGAN
yang Dipelihara
Dinas Jabatan GAN
dan dibayarkan
Pajaknya
DINAS KOP,
Jumlah Peralatan
1 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin UKM DAN
2 2 2 dan Mesin Lainnya Barru 14 Unit Barru 14 Unit
7 1 6 Lainnya 4,900,000 4,900,000 PERDAGAN
yang Dipelihara
GAN
Jumlah Gedung
Kantor dan DINAS KOP,
1 0 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya UKM DAN
2 2 3 Barru 2 Unit Barru 2 Unit
7 1 9 Kantor dan Bangunan Lainnya yang 20,000,000 25,000,000 PERDAGAN
Dipelihara/Direha GAN
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung DINAS KOP,
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana
1 0 1 Gedung Kantor UKM DAN
2 2 4 dan Prasarana Pendukung Gedung Barru 5 Unit Barru 5 Unit
7 1 1 atau Bangunan 2,500,000 2,000,000 PERDAGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya yang GAN
Dipelihara/Direha
bilitasi
DINAS KOP,
UKM DAN
38.46% 38.46%
PERDAGAN
GAN
Persentase
fasilitasi
DINAS KOP,
penerbitan ijin
1 0 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA 7 7 UKM DAN
2 usaha simpan 100% 75%
7 2 SIMPAN PINJAM Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
pinjam dan
GAN
pembukaan kantor
cabang
Persentase
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam DINAS KOP,
2. fasilitasi
1 0 untuk Koperasi dengan wilayah 7 7 UKM DAN
2 0 penerbitan ijin 100% 75%
7 2 keanggotaan dalam Daerah Kecamatan 5,000,000 Kecamatan 5,000,000 PERDAGAN
1 usaha simpan
Kabupaten/Kota GAN
pinjam
Jumlah Usaha
Simpan Pinjam
dan Pembukaan
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Kantor Cabang,
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Cabang Pembantu
Kantor Cabang, Cabang Pembantu DINAS KOP,
2. dan Kantor Kas
1 0 0 dan Kantor Kas Koperasi Simpan 7 7 UKM DAN
2 0 1 Koperasi Simpan 48 Unit Usaha 48
7 2 1 Pinjam untuk Koperasi dengan Kecamatan 5,000,000 Kecamatan 5,000,000 PERDAGAN
1 Pinjam untuk
Wilayah GAN
Koperasi dengan
Keanggotaan dalam Daerah
Wilayah
Kabupaten/Kota
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kantor
Cabang, Cabang
Pembantu dan
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Kantor Kas
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Koperasi Simpan DINAS KOP,
2.
1 0 0 Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Pinjam untuk 7 7 UKM DAN
2 0 1 8 Unit Usaha 48
7 2 1 Simpan Pinjam untuk Koperasi Koperasi dengan Kecamatan 5,000,000 Kecamatan 5,000,000 PERDAGAN
2
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah GAN
Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
yang difasilitasi
DINAS KOP,
1 0 PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase 7 7 UKM DAN
2 100% 100%
7 3 PEMERIKSAAN KOPERASI koperasi yang aktif Kecamatan 60,000,000 Kecamatan 60,000,000 PERDAGAN
GAN
Persentase
pemeriksaan dan
Pemeriksaan dan Pengawasan pengawasan yang
DINAS KOP,
2. Koperasi, Koperasi Simpan dilakukan untuk
1 0 7 7 UKM DAN
2 0 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi koperasi dengan 100% 100%
7 3 Kecamatan 60,000,000 Kecamatan 60,000,000 PERDAGAN
1 yang Wilayah Keanggotaannya dalam wilayah
GAN
Daerah Kabupaten/ Kota keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Jumlah Koperasi
yang Telah
Dilakukan
Pengawasan
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kekuatan, DINAS KOP,
2.
1 0 0 Kemandirian, Ketangguhan serta Kesehatan, 7 7 UKM DAN
2 0 1 65 Unit 1 Dokumen
7 3 1 Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kemandirian, Kecamatan 30,000,000 Kecamatan 30,000,000 PERDAGAN
1
Kabupaten/Kota Ketangguhan, GAN
serta Akuntabilitas
Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi
yang Memenuhi
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Peraturan DINAS KOP,
2.
1 0 0 Terhadap Peraturan Perundang- Perundang- 7 7 UKM DAN
2 0 2 65 Unit 1 Dokumen
7 3 2 Undangan Kewenangan Undangan Kecamatan 30,000,000 Kecamatan 30,000,000 PERDAGAN
1
Kabupaten/Kota Kewenangan GAN
Kabupaten/Kota
Kinerja
Persentase
DINAS KOP,
peningkatan
1 0 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 7 7 UKM DAN
2 kesehatan 93% 93%
7 4 KSP/USP, KOPERASI Kecamatan 60,000,000 Kecamatan 60,000,000 PERDAGAN
koperasi simpan
GAN
pinjam
Persentase usaha
simpan pinjam
oleh koperasi yang
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan dinilai DINAS KOP,
2.
1 0 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi kesehatannya 7 7 UKM DAN
2 0 93% 93%
7 4 yang Wilayah Keanggotaannya Dalam untuk koperasi Kecamatan 60,000,000 Kecamatan 60,000,000 PERDAGAN
1
Daerah Kabupaten/Kota dengan wilayah GAN
keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Jumlah Unit
Usaha Koperasi DINAS KOP,
2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
1 0 0 yang Telah 7 7 UKM DAN
2 0 1 KSP/USP Koperasi Kewenangan 58 Unit Usaha 1 Dokumen
7 4 1 Dilakukan Kecamatan 30,000,000 Kecamatan 30,000,000 PERDAGAN
1 Kabupaten/Kota
Penilaian GAN
Kesehatan
Persentase jumlah
Pendidikan dan Latihan anggota operasi DINAS KOP,
2.
1 0 Perkoperasian bagi Koperasi yang yang telah 7 7 UKM DAN
2 0 69% 61% 70,000,000
7 5 Wilayah Keanggotaannya dalam mengikuti Kecamatan 70,000,000 Kecamatan PERDAGAN
1
Daerah Kabupaten/Kota GAN
pelatihan
perkoperasian
untuk koperasi
dengan
wilayah
keanggotaan
Persentase
DINAS KOP,
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Pertumbuhan
1 0 7 7 2,800,000,00 UKM DAN
2 MENENGAH, USAHA KECIL DAN Wirausaha Baru 10.55% 2,800,000,00 10.18%
7 7 Kecamatan Kecamatan 0 PERDAGAN
USAHA MIKRO (UMKM) Yang Berskala 0
GAN
Mikro
Jumlah Unit
Usaha yang
Produktif, Bernilai
Tambah, Memiliki
Akses Pasar, Akses
Pembiayaan,
DINAS KOP,
2. Pendataan Potensi dan Penguatan
1 0 0 7 7 UKM DAN
2 0 1 Pengembangan Usaha Kelembagaan, 30 Unit Usaha 2,700,000,00 30% 2,700,000,00
7 7 1 Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
1 Mikro Penataan 0 0
GAN
Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi
Usaha Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
DINAS KOP,
2. Jumlah Unit
1 0 0 Pemberdayaan Melalui Kemitraan 7 7 UKM DAN
2 0 2 939 Unit Usaha 939
7 7 2 Usaha Mikro Usaha yang Telah Kecamatan 20,000,000 Kecamatan 20,000,000 PERDAGAN
1 Melaksanakan GAN
Kemitraan Usaha
Mikro
Persentase
peningkatan
DINAS KOP,
dukungan
1 0 7 7 UKM DAN
2 PROGRAM PENGEMBANGAN UKM fasilitasi 0,90% 49.05%
7 8 Kecamatan 321,838,897 Kecamatan 328,275,675 PERDAGAN
standarisasi dan
GAN
sertifikasi produk
usaha mikro
Jumlah usaha
mikro yang
diberikan DINAS KOP,
2. Pengembangan Usaha Mikro dengan
1 0 dukungan 7 7 UKM DAN
2 0 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 20 20
7 8 fasilitasi Kecamatan 321,838,897 Kecamatan 328,275,675 PERDAGAN
1 Menjadi Usaha Kecil
standarisasi dan GAN
sertifikasi produk
usaha
Jumlah Unit
Usaha Mikro yang
Terfasilitasi dalam
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha DINAS KOP,
2. Pengembangan
1 0 0 Kecil dalam Pengembangan Produksi 7 7 UKM DAN
2 0 1 Produksi dan 20 UMK 20 UMK
7 8 1 dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Kecamatan 321,838,897 Kecamatan 328,275,675 PERDAGAN
1 Pengolahan,
serta Desain dan tehnologi GAN
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi
1
2 BIDANG PENANAMAN MODAL
8
Nilai Maturitas
Barru dan
SPIP Dinas
Luar 3 Point 3,157,455,95 DAU 4 3,171,827,64
Penanaman Modal
Daerah 1 6
dan PTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 0 DINAS
2 PEMERINTAHAN DAERAH
8 1 Rata-rata Lama PMTPSP
KABUPATEN/KOTA
Pegawai Barru dan
mendapatkan Luar 20 JPL 130,000,000 DAU 20 130,000,000
Pendidikan dan Daerah
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
2. Penganggaran, dan
1 0 Perencanaan, Penganggaran, dan DINAS
2 0 Evaluasi Kinerja Barru 100 Persen - DAU 100 -
8 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PMTPSP
1 Perangkat Daerah
tepat waktu dan
sesuai peraturan
perundang-
undangan
2. Jumlah Dokumen
1 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan DINAS
2 0 Perencanaan Barru 3 Dokumen DAU 3
8 1 1 Perangkat Daerah - - PMTPSP
1 Perangkat Daerah
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
2.
1 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat DINAS
2 0 Barru 100 Persen 2,074,539,15 DAU 100 2,145,710,00
8 1 Daerah Waktu dan sesuai PMTPSP
2 7 2
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
2.
1 0 0 yang Menerima 26 Orang / DINAS
2 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 2,074,539,15 DAU 26 2,145,710,00
8 1 1 Gaji dan Bulan PMTPSP
2 7 2
Tunjangan ASN
Persentase
2. Keterpenuhan
1 0 Administrasi Barang Milik Daerah DINAS
2 0 barang Milik Barru 100 Persen 446,620 DAU 100 461,942
8 1 pada Perangkat Daerah PMTPSP
3 daerah Perangkat
daerah
Jumlah Rencana
2. Penyusunan Perencanaan
1 0 0 Kebutuhan Barang DINAS
2 0 Kebutuhan Barang Milik Daerah Barru 2 Dokumen DAU 2
8 1 1 Milik Daerah 446,620 461,942 PMTPSP
3 SKPD
SKPD
Persentase
2. ketercapaian Barru dan
1 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat DINAS
2 0 Kinerja Aparatur Luar 95 Persen 130,000,000 DAU 95 130,000,000
8 1 Daerah PMTPSP
5 yang mendukung Daerah
kinerja OPD
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2. Barru dan
1 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi DINAS
2 0 Luar 10 Orang DAU 10
8 1 9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 63,867,529 63,867,529 PMTPSP
5 Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Bimbingan Teknis Barru dan
1 0 1 Bimbingan Teknis Implementasi DINAS
2 0 Implementasi Luar 16 Orang DAU 16
8 1 1 Peraturan Perundang-Undangan 66,132,471 66,132,471 PMTPSP
5 Peraturan Daerah
Perundang-
Undangan
Persentase
2. kebutuhan Barru dan
1 0 Administrasi Umum Perangkat DINAS
2 0 administrasi Luar 100 Persen 446,738,158 DAU 100 424,434,074
8 1 Daerah PMTPSP
6 umum yang Daerah
terpenuhi
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi
1 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi DINAS
2 0 Listrik/Peneranga Barru 3 Paket DAU 3
8 1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,289,792 4,787,031 PMTPSP
6 n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan
1 0 0 Penyediaan Peralatan dan DINAS
2 0 Perlengkapan Barru 1 Paket DAU 1
8 1 2 Perlengkapan Kantor 31,263,373 30,327,899 PMTPSP
6 Kantor yang
Disediakan
2.
1 0 0 Jumlah Paket DINAS
2 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 4 Paket DAU 4
8 1 3 Peralatan Rumah 24,254,408 23,528,658 PMTPSP
6
Tangga yang
Disediakan
2. Jumlah Laporan
1 0 0 DINAS
2 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Barru 2 Laporan DAU 2
8 1 8 35,101,085 34,050,777 PMTPSP
6 Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
1 0 0 Luar DINAS
2 0 dan Konsultasi Rapat Koordinasi 250 Laporan DAU 250
8 1 9 Daerah 263,505,576 331,739,711 PMTPSP
6 SKPD dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
2. Dukungan Pelaksanaan Sistem
1 0 1 Sistem DINAS
2 0 Pemerintahan Berbasis Elektronik Barru 1 Dokumen DAU 0
8 1 1 Pemerintahan 89,323,924 - PMTPSP
6 pada SKPD
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Persentase
2. Pengadaan Barang Milik Daerah ketercapaian
1 0 DINAS
2 0 Penunjang Kinerja Aparatur Barru 95 Persen 276,904,164 DAU 95 199,588,944
8 1 PMTPSP
7 Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung
kinerja OPD
Jumlah Unit
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
1 0 0 DINAS
2 0 Operasional atau Operasional atau Barru 1 Unit DAU 1
8 1 2 133,985,886 17,091,844 PMTPSP
7 Lapangan Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Paket
1 0 0 DINAS
2 2 Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 13 Unit DAU 10
8 1 5 44,661,962 48,563,398 PMTPSP
Disediakan
Jumlah Unit
1 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan DINAS
2 2 Barru 12 Unit DAU 8
8 1 6 Lainnya Mesin Lainnya 66,992,943 64,642,444 PMTPSP
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 0 1 Prasarana Gedung DINAS
2 0 Gedung Kantor atau Bangunan Barru 1 Unit DAU 1
8 1 0 Kantor atau 31,263,373 69,291,258 PMTPSP
7 Lainnya
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Persentase
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 0 kebutuhan Jasa DINAS
2 0 Pemerintahan Barru 100 Persen 271,067,700 DAU 100 300,648,301
8 1 Penunjang yang PMTPSP
8 Daerah
terpenuhi
Jumlah Laporan
1 0 0 DINAS
2 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 4 Laporan DAU 4
8 1 1 35,101,583 34,867,361 PMTPSP
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2.
1 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, DINAS
2 0 Barru 1 Laporan DAU 1
8 1 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 23,227,926 28,527,673 PMTPSP
8
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa
1 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum DINAS
2 0 Pelayanan Umum Barru 1 Laporan DAU 1
8 1 4 Kantor 212,738,191 237,253,267 PMTPSP
8 Kantor yang
Disediakan
Persentase Barang
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Milik Daerah
1 0 DINAS
2 0 Penunjang Penunjang Urusan Barru 100 Persen 87,760,153 DAU 100 100,984,383
8 1 PMTPSP
9 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah
Daerah siap Pakai
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
1 0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan DINAS
2 2 yang Dipelihara Barru 11 Unit DAU 12
8 1 2 Kendaraan Dinas Operasional atau 33,184,532 35,118,078 PMTPSP
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan
1 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin DINAS
2 2 dan Mesin Lainnya Barru 15 Unit DAU 20
8 1 6 Lainnya 6,261,820 8,099,269 PMTPSP
yang Dipelihara
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
1 0 1 Gedung Kantor DINAS
2 2 dan Prasarana Pendukung Gedung Barru 6 Unit DAU 6
8 1 1 atau Bangunan 31,263,373 40,743,260 PMTPSP
Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
kebijakan pro
1 0 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM investasi yang DINAS
2 100 Persen 58,557,353 DAU 100 59,728,500
8 2 PENANAMAN MODAL tersusun sesuai PMTPSP
standart peratruan
per UU an
Penetapan Pemberian
2. Persentase
1 0 Fasilitas/Insentif Dibidang DINAS
2 0 persetujuan 100 Persen 17,973,049 DAU 100 18,312,984
8 2 Penanaman Modal yang menjadi PMTPSP
1 fasilitas/ insentif
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan
Penetapan Kebijakan Daerah Daerah/Provinsi
2.
1 0 0 mengenai Pemberian dalam Pemberian Barru dan DINAS
2 0 1 Dokumen DAU 1
8 2 1 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Fasilitas/Insentif Luar Kab. 17,393,273 17,749,507 PMTPSP
1
Penanaman Modal dan Kemudahan
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
1 0 0 Memperoleh 1 Kegiatan DINAS
2 0 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Barru DAU 1
8 2 2 Insentif dan Usaha 579,776 563,476 PMTPSP
1 Penanaman Modal
Kemudahan
Berusaha di
Daerah
Persentase
Ketersediaan Peta
Potensi Investasi
2. Pembuatan Peta Potensi
1 0 yang telah DINAS
2 0 Investasi 20 Persen 40,584,304 DAU 20 41,415,517
8 2 mencakup PMTPSP
2 Kabupaten/Kota
keseluruhan
potensi
investasi
Jumlah Peta
2. Penyediaan Peta Potensi dan Potensi Investasi
1 0 0 Barru, Luar DINAS
2 0 Peluang Usaha dan Peluang 4 Dokumen DAU 4
8 2 2 Kab. 40,584,304 41,415,517 PMTPSP
2 Kabupaten/Kota Usaha
Kabupaten/Kota
Persentase calon
1 0 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN DINAS
2 investor yang 80,17 Persen 114,155,809 DAU 80.16 116,438,925
8 3 MODAL PMTPSP
berinvestasi
Persentase
2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Investor yang
1 0 DINAS
2 0 Modal yang menjadi Kewenangan mendapatkan 33,33 Persen 114,155,809 DAU 40 116,438,925
8 3 PMTPSP
1 Daerah Kabupaten/Kota pelayanan Promosi
Penanaman Modal
Jumlah Peraturan
Daerah yang
2.
1 0 0 Penyusunan Strategi Promosi Mengatur Promosi DINAS
2 0 Barru 1 Dokumen DAU 1
8 3 1 Penanaman Modal Penanaman Modal 1,575,000 1,653,750 PMTPSP
1
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Hasil Kegiatan
1 0 0 Barru, Luar DINAS
2 0 Penanaman Modal Promosi 2 Dokumen DAU 2
8 3 2 Kab. 112,580,809 114,785,175 PMTPSP
1 Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Persentase
Peningkatan
Ketepatan Waktu
1 0 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Penyelesaian Izin DINAS
2 97,99 Persen 532,892,672 DAU 98.98 543,550,525
8 4 MODAL yang diterbitkan PMTPSP
Sesuai Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Pelayanan Terpadu
Penyediaan Pelayanan Terpadu
2. Perizinan dan Non
1 0 0 Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 2500 Pelaku DINAS
2 0 Perizinan Berbasis Barru DAU 2700
8 4 1 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Usaha 337,234,474 307,226,006 PMTPSP
1 Sistem Pelayanan
Terintegrasi secara Elektronik
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Mendapat
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Pemantauan
1 0 0 550 Kegiatan DINAS
2 0 Perizinan dan Pemenuhan Barru DAU 550
8 4 2 Usaha 163,700,043 209,366,750 PMTPSP
1 Non Perizinan Penanaman Modal Komitmen
Perizinan
Berusaha dan Non
Perizinan
Penanaman Modal
Jumlah Orang
yang Memperoleh
Layanan
Konsultasi dan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
2. Terkelolanya
1 0 0 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DINAS
2 0 Pengaduan Barru 10 Orang DAU 10
8 4 3 terhadap Pelayanan Terpadu 25,213,465 21,268,399 PMTPSP
1 Masyarakat
Perizinan dan Non Perizinan
Terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Melakukan
2. Koordinasi dan Sinkronisasi
1 0 0 Koordinasi dan Barru, Luar 2 Kegiatan DINAS
2 0 Penetapan pemberian DAU 2
8 4 4 Sinkronisasi Kab. Usaha 6,744,689 5,689,370 PMTPSP
1 Fasilitas/Insentif Daerah
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah
DAK
1 0 PROGRAM PENGENDALIAN Nilai Realisasi PMA DINAS
2 350 'Milyar 335,604,949 non 465 342,317,048
8 5 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dan PMDN PMTPSP
Fisik
Pengendalian Pelaksanaan
Persentase
2. Penanaman Modal DAK
1 0 Pelaksanaan DINAS
2 0 yang menjadi Kewenangan 26,99 Persen 335,604,949 non 28.23 342,317,048
8 5 Pengendalian PMTPSP
1 Daerah Fisik
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Melakukan DAK
1 0 0 Barru, Luar 50 Kegiatan DINAS
2 0 Pemantauan Koordinasi dan non 53
8 5 1 Kab. Usaha 118,452,078 121,861,027 PMTPSP
1 Pelaksanaan Penanaman Modal Sinkronisasi Fisik
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku
Usaha yang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi DAK
1 0 0 Mendapatkan 200 Pelaku DINAS
2 0 Pembinaan Barru non 200
8 5 2 Pembinaan Usaha 128,064,773 144,925,764 PMTPSP
1 Pelaksanaan Penanaman Modal Fisik
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha yang DAK
1 0 0 Barru, Luar 15 Kegiatan DINAS
2 0 Pengawasan Melakukan non 15
8 5 3 Kab. Usaha 89,088,098 75,530,257 PMTPSP
1 Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Fisik
Sinkronisasi
Pengawasan
Tingkat efektifitas
PROGRAM PENGELOLAAN DATA pengelolaan data
1 0 DINAS
2 DAN SISTEM INFORMASI dan sistem Barru 100 Persen 52,020,000 DAU 100 53,060,400
8 6 PMTPSP
PENANAMAN MODAL informasi
penanaman modal
Persentase
Pengelolaan Data dan Informasi
Keterpenuhan data
2. Perizinan dan
1 0 dan informasi DINAS
2 0 Non Perizinan yang Terintegrasi Barru 100 Persen 52,020,000 DAU 100 53,060,400
8 6 sesuai standart PMTPSP
1 pada Tingkat
peraturan per UU
Daerah Kabupaten/Kota
an
1
2 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9
Tingkat partisipasi
pemuda dalam
organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
Kab. Barru 100% 1,390,287,76 100 1,418,093,52 DINAS
kemasyarakatan
8 4 PARIWISAT
PROGRAM PENGEMBANGAN serta peran
1 0 A,
2 KAPASITAS DAYA SAING pemuda dalam
9 2 KEPEMUDA
KEPEMUDAAN kegiatan ekonomi
AN DAN
mandiri
OLAHRAGA
Tingkat partisipasi
pemuda dalam
Kab. Barru 100% 100%
kegiatan ekonomi 972,796,522 992,252,452
mandiri
Persentase
penyadaran,
pemberdayaan dan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan DINAS
Pengembangan Pemuda dan Pemuda dan PARIWISAT
1 0 Kepemudaan Terhadap Pemuda Kepemudaan A,
2 2 Kab. Barru 100% 1,340,957,76 100% 1,365,229,92
9 2 Pelopor Kabupaten/Kota, terhadap pemuda KEPEMUDA
8 4
Wirausaha Muda Pemula, dan pelopor Kabupaten AN DAN
Pemuda Kader Kabupaten/Kota / Kota Wira Usaha OLAHRAGA
Muda Pemula dan
Pemuda Kader
Kabupaten Kota
Jumlah Pemuda
Pelopor DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota PARIWISAT
2.
1 0 Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh A,
2 0 01 Kab. Barru 100 Orang DAU 120 Orang
9 2 Kapasitas Daya Saing Pemuda Kecamatan yang 21,797,500 21,570,000 KEPEMUDA
1
Pelopor Ditingkatkan AN DAN
Kapasitas Daya OLAHRAGA
Saingnya
Jumlah Wirausaha
Pemuda DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota PARIWISAT
2.
1 0 Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh A,
2 0 02 Kab. Barru 140 orang DAU 150 Orang
9 2 Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Kecamatan yang 60,000,000 60,000,000 KEPEMUDA
1
Pemula Ditingkatkan AN DAN
Kapasitas Daya OLAHRAGA
Saingnya
Jumlah Pemuda
Kader DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota PARIWISAT
2.
1 0 Penyelenggaraan Peningkatan dari seluruh A,
2 0 03 Kab. Barru 50 Orang DAU 70 Orang
9 2 Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kecamatan yang 62,406,201 40,000,000 KEPEMUDA
1
Kabupaten/kota Ditingkatkan AN DAN
Kapasitas Daya OLAHRAGA
Saingnya
Jumlah Pemuda
Terpenuhi Haknya
Melalui
Perlindungan
Pemuda, Advokasi,
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Akses
yang Meliputi: Perlindungan Pengembangan
Pemuda, Advokasi, Akses Diri, Penggunaan DINAS
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan PARIWISAT
2.
1 0 Prasarana dan Sarana Tanpa Sarana Tanpa A,
2 0 04 Kab. Barru 120 Orang DAU 140 Orang
9 2 Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Diskiriminatif, 28,420,000 20,000,000 KEPEMUDA
1
Dalam Proses Perencanaan, Partisipasi Pemuda AN DAN
Pelaksanaan Evaluasi dan dalam Proses OLAHRAGA
Pengambilan Keputusan Program Perencanaan,
Strategis Kepemudaan Pelaksanaan
Evaluasi dan
Pengambilan
Keputusan
Program Strategis
Kepemudaan
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Strategis Lintas
Sektor
Pelaksanaan Koordinasi Strategis DINAS
Penyelenggaraan
Lintas Sektor Penyelenggaraan PARIWISAT
2. Pelayanan
1 0 Pelayanan Kepemudaan Melalui A,
2 0 05 Kepemudaan Kab. Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
9 2 Implementasi Rencana Aksi 100,000,000 100,000,000 KEPEMUDA
1 Melalui
Daerah/Rad Tingkat AN DAN
Implementasi
Kabupaten/Kota OLAHRAGA
Rencana Aksi
Daerah/RAD
Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemuda
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya DINAS
dalam PARIWISAT
2. Peningkatan Kepemimpinan,
1 0 Kepemimpinan, A,
2 0 08 Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kab. Barru 50 Orang DAU 50 Orang
9 2 Kepeloporan dan 25,000,000 25,000,000 KEPEMUDA
1 Pemuda
Kesukarelawanan AN DAN
Kabupaten/Kota OLAHRAGA
dari Seluruh
Kecamatan
Jumlah Pemuda
Kader DINAS
Kabupaten/Kota PARIWISAT
2.
1 0 Penyelenggaraan Seleksi dan yang Diseleksi A,
2 0 09 Kab. Barru 93 orang DAU 93 orang
9 2 Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebagai Pasukan 800,000,000 800,000,000 KEPEMUDA
1
Pengibar Bendera AN DAN
dan Diberikan OLAHRAGA
Pelatihan
Persentase
DINAS
pemberdayaan dan
PARIWISAT
Pemberdayaan dan Pengembangan pengembangan
1 0 A,
2 2 Organisasi Kepemudaan Tingkat organisasi Kab. Barru 100% DAU 100%
9 2 49,330,000 52,863,600 KEPEMUDA
Daerah Kabupaten/Kota kepemudaan
AN DAN
tingkat daerah
OLAHRAGA
kabupaten / kota
DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda
PARIWISAT
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Kader yang
1 0 A,
2 0 01 Pemuda atau Organisasi Terfasilitasi Kab. Barru 50 Orang DAU 50 Orang
9 2 31,500,000 31,500,000 KEPEMUDA
2 Kepemudaan Melalui Kemitraan Kemitraan dengan
AN DAN
dengan Dunia Usaha Dunia Usaha
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Hasil Peningkatan
1 0 A,
2 0 02 Organisasi Kepemudaan Kapasitas Kab. Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
9 2 17,830,000 21,363,600 KEPEMUDA
2 Kabupaten/Kota Organisasi
AN DAN
Kepemudaan
OLAHRAGA
Persentase DINAS
kenaikan raihan PARIWISAT
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 0 prestasi pada A,
2 KAPASITAS DAYA SAING Kab. Barru 100% 100%
9 3 event olahraga 473,070,591 478,532,000 KEPEMUDA
KEOLAHRAGAAN
Provinsi dan AN DAN
Nasional OLAHRAGA
Persentase
pembinaan dan
pengembangan DINAS
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga PARIWISAT
1 0 Olahraga Pendidikan Pada pendidikan pada A,
2 2 Kab. Barru 100% 100%
9 3 Jenjang Pendidikan yang Menjadi jenjang pendidikan 125,000,000 165,000,000 KEPEMUDA
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi AN DAN
kewenangan OLAHRAGA
daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan DINAS
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Kompetisi PARIWISAT
2. Pelaksanaan Pemberdayaan
1 0 Olahraga oleh A,
2 0 02 Perkumpulan Olahraga dan Kab. Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
9 3 Perkumpulan 15,000,000 15,000,000 KEPEMUDA
1 Penyelenggaraan Kompetisi Oleh
Olahraga dan AN DAN
Satuan Pendidikan Dasar
Satuan Pendidikan OLAHRAGA
Dasar
Persentase
DINAS
pelaksanaan
PARIWISAT
Penyelenggaraan Kejuaraan penyelenggaraan
1 0 A,
2 2 Olahraga Tingkat Daerah kejuaraan Kab. Barru 100% 100%
9 3 100,000,000 110,000,000 KEPEMUDA
Kabupaten/Kota Olahraga tingkat
AN DAN
daerah Kabupaten
OLAHRAGA
/ Kota
Persentase
DINAS
pelaksanaan
PARIWISAT
Pembinaan dan Pengembangan pembinaan dan
1 0 A,
2 2 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah pengembangan Kab. Barru 100% 100%
9 3 73,070,591 60,000,000 KEPEMUDA
Provinsi Olahraga prestasi
AN DAN
tingkat Daerah
OLAHRAGA
Provinsi
2. Jumlah DINAS
1 0 Pemberian Penghargaan Olahraga Olahragawan PARIWISAT
2 0 04 Kab. Barru 10 Orang DAU 10 Orang
9 3 Kabupaten/Kota Berprestasi 20,000,000 15,000,000 A,
3
Kabupaten/Kota KEPEMUDA
DINAS
Jumlah Data dan
PARIWISAT
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Informasi Sektoral
1 0 A,
2 0 05 Penyediaan Data dan Informasi Olahraga yang Kab. Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
9 3 13,070,591 15,000,000 KEPEMUDA
3 Sektoral Olahraga Tersedia dan
AN DAN
Termanfaatkan
OLAHRAGA
Persentase DINAS
Kegiatan PARIWISAT
Pembinaan dan Pengembangan
1 0 pembinaan dan A,
2 2 Organisasi Kab. Barru 100% 100%
9 3 pengembangan 45,000,000 48,532,000 KEPEMUDA
Olahraga
Organisasi AN DAN
Olahraga OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Hasil Pelaksanaan
1 0 Standarisasi Organisasi A,
2 0 01 Standardisasi Kab. Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen
9 3 Keolahragaan 15,000,000 15,000,000 KEPEMUDA
4 Organisasi
AN DAN
Keolahragaan
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Hasil
1 0 Pengembangan Organisasi A,
2 0 02 Pengembangan Kab. Barru 6 Organisasi DAU 6 Organisasi
9 3 Keolahragaan 10,000,000 10,000,000 KEPEMUDA
4 Organisasi
AN DAN
Keolahragaan
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Organisasi PARIWISAT
2.
1 0 Pemberian Penghargaan Bagi Keolahragaan yang 3 organisasi 3 organisasi A,
2 0 04 Kab. Barru DAU
9 3 Organisasi Keolahragaan Berprestasi Menerima olahraga 10,000,000 olahraga 10,000,000 KEPEMUDA
4
Penghargaan AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
1 0 2. Pembinaan dan Pengembangan Persentase
2 Kab. Barru 100% 100% PARIWISAT
9 3 1 Olahraga Rekreasi Kegiatan 130,000,000 95,000,000 A,
Pembinaan dan
KEPEMUDA
pengembangan AN DAN
Olahraga rekreasi OLAHRAGA
Jumlah Dokumen
DINAS
Hasil
PARIWISAT
2. Penyelenggaraan, Pengembangan Penyelenggaraan,
1 0 A,
2 0 01 dan Pemasalan Festival dan Pengembangan Kab. Barru 2 Dokumen DAU 2 Dokumen
9 3 10,000,000 15,000,000 KEPEMUDA
5 Olahraga Rekreasi dan Pemasalan
AN DAN
Festival dan
OLAHRAGA
Olahraga Rekreasi
Jumlah
DINAS
Penyediaan dan
PARIWISAT
2. Penyediaan, Pengembangan dan Pemanfaatan
1 0 A,
2 0 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Kab. Barru 1 Unit DAU 1 Unit
9 3 50,000,000 10,000,000 KEPEMUDA
5 Olahraga Rekreasi Prasarana
AN DAN
Olahraga Rekreasi
OLAHRAGA
yang Memadai
DINAS
Persentase PARIWISAT
1 0 PROGRAM PENGEMBANGAN Lembaga A,
2 Kab. Barru 100% 100%
9 4 KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan 126,438,597 80,000,000 KEPEMUDA
Yang Aktif AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase
PARIWISAT
pembinaan dan
1 0 Pembinaan dan Pengembangan A,
2 2 pengembangan Kab. Barru 100% 100%
9 4 Organisasi Kepramukaan 126,438,597 80,000,000 KEPEMUDA
Organisasi
AN DAN
kepramukaan
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah SDM
PARIWISAT
2. Kepramukaan
1 0 Pengembangan Kapasitas SDM A,
2 0 03 Tingkat Daerah Kab. Barru 120 Orang DAU 120 Orang
9 4 Kepramukaan Tingkat Daerah 126,438,597 80,000,000 KEPEMUDA
1 yang Meningkat
AN DAN
Kapasitasnya
OLAHRAGA
2
2 BIDANG STATISTIK
0
Presentase DINAS
2 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 ketersediaan data 100% KOMINFOS
0 2 STATISTIK SEKTORAL 681,379,000
statistik sektoral TAT
2. DINAS
2 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2 0 KOMINFOS
0 2 LingkupDaerah Kabupaten/Kota 681,379,000 444,118,500
1 TAT
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi
2. Kantor DINAS
2 0 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Pengumpulan,
2 0 01 Diskominst 9 Dokumen 9 Dokumen KOMINFOS
0 2 dan Diseminasi Data Statistik Pengolahan, 176,567,500 176,567,500
1 a TAT
Sektoral Analisis dan
Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Jumlah Perangkat
2. Daerah yang Kantor DINAS
2 0 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2 0 04 Mendapat Diskominst 43 Orang 43 Orang KOMINFOS
0 2 StatistikSektoral 34,530,000 36,256,500
1 Pelatihan Statistik a TAT
Sektoral dari BPS
2
2 BIDANG PERSANDIAN
1
Jumlah Kebijakan
Tata Kelola
Keamanan
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
2. Informasi dan Kantor DINAS
2 0 Keamanan Informasi dan Jaring
2 0 01 Jaring Komunikasi Diskominst 1 dokumen 1 dokumen KOMINFOS
1 2 Komunikasi Sandi Pemerintah 500,000 500,000
1 Sandi Pemerintah a TAT
Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan
Jumlah Laporan
Analisis
Kebutuhan dan
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
2. Kantor DINAS
2 0 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Sumber Daya
2 0 02 Diskominst 2 Laporan 2 Laporan KOMINFOS
1 2 Informasi Pemerintah Daerah Keamanan 32,000,000 7,000,000
1 a TAT
Kabupaten/Kota Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Keamanan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Informasi
2. Kantor DINAS
2 0 Pemerintahan Daerah Pemerintahan
2 0 03 Diskominst 800 laporan 800 laporan KOMINFOS
1 2 Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Daerah 80,000,000 55,000,000
1 a TAT
dan Non Elektronik Kabupaten/Kota
Berbasis
Elektronik dan
Non Elektronik
Jumlah Perangkat
Daerah yang Telah
2. Penyediaan Layanan Keamanan Kantor DINAS
2 0 Menggunakan
2 0 04 Informasi Pemerintah Daerah Diskominst 30 PD 30 PD KOMINFOS
1 2 Layanan 500,000 500,000
1 Kabupaten/Kota a TAT
Keamanan
Informasi
2
2 BIDANG KEBUDAYAAN
2
2 0 PROGRAM PENGEMBANGAN
2 1,612,165,30
2 2 KEBUDAYAAN 798,383,300
0
Presentase cagar
Pengelolaan Kebudayaan yang
2 0 0 dan karyabudaya
2 2 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
2 2 1 yang ditetapkan
Kabupaten/Kota
sebagai WBTB
Jumlah Objek
Pemajuan
Pelindungan, Pengembangan, Kebudayaan yang
2 0 0 Kebudayaa
2 2 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Dilakukan Kab. Barru 3 Objek DAU 3 Objek
2 2 1 40,000,000 40,000,000 n
Kebudayaan Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan
Jumlah Jenis
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Kegiatan
2 0 0
2 2 Masyarakat Pelakunya dalam Pelestarian
2 2 2
DaerahKabupaten/Kota Kesenian
Tradisional
Jumlah Laporan
Pembinaan
Sumber Daya
2 0 0 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kebudayaa
2 2 02 Manusia, 6 Laporan DAU 6 Laporan
2 2 2 Lembaga,dan Pranata Tradisional 510,310,900 685,310,900 n
Lembaga, dan
Pranata
Tradisional
Jumlah
Orang/Lembaga
Pemberian Penghargaan kepada
yang Diberi
Pihak yang Berprestasi atau
2 0 0 Penghargaan
2 2 03 Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Kab. Barru 90 Sertifikat DAU 90 Sertifikat GTK
2 2 2 untuk Mereka 104,059,000 124,059,000
dengan Prestasi dan Kontribusinya
yang Berjasa
dalam Pemajuan Kebudayaan
dalam Pemajuan
Kebudayaan
Jumlah Objek
Pemajuan
Lembaga Adat
Pelindungan, Pengembangan,
2 0 0 yang Telah Kebudayaa
2 2 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kab. Barru 1 Objek DAU 1 Objek
2 2 3 Dilakukan 144,013,400 168,773,400 n
Lembaga Adat
Pelindungan,
Pengembangan
dan Pemanfaatan
Persentase
kesenian
2 0 PROGRAM PENGEMBANGAN tradisional yang
2
2 3 KESENIAN TRADISIONAL dikembangkan dan 249,022,000
ditetapkan
menjadi WBTB
Presentase
kesenian
Pembinaan Kesenian yang
2 0 0 tradisional yang
2 2 Masyarakat Pelakunyadalam Daerah
2 3 1 dikembangkan dan 249,022,000
Kabupaten/Kota
dilestarikan
sebagai WBTB
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesenian
Peningkatan Pendidikan dan Tradisional yang
2 0 0 Kebudayaa
2 2 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia Mendapat Kab. Barru 300 Orang DAU 300 Orang
2 3 1 249,022,000 349,022,000 n
Kesenian Tradisional Pendidikan dan
Pelatihan
(Ditingkatkan
Kompetensinya)
Persentase budaya
lokal dan situs
2 0 PROGRAM PELESTARIAN DAN bersejarah yang
2
2 5 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dilestarikan dan 140,066,700
ditetapkan sebagai
WBTB
Jumlah Jenis
2 0 0 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kegiatan
2 2
2 5 1 Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar 140,066,700
Budaya
Jumlah Objek
2 0 0 Kebudayaa
2 2 02 Penetapan Cagar Budaya Cagar Budaya Kab. Barru 27 Objek DAU 27 Objek
2 5 1 140,066,700 245,000,000 n
yang Ditetapkan
2
2 BIDANG PERPUSTAKAAN
3
Persentase ASN
2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat yang Telah DINAS
2 2 100% 100%
3 1 Daerah 85,000,000 85,000,000
Mengikuti Diklat PERPUSTA
Kompetensi Teknis
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
DINAS
Tugas dan
2 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PERPUSTA
2 2 Fungsi yang Barru 8 Orang APBD 10 Orang
3 1 9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42,000,000 42,000,000 KAAN DAN
Mengikuti
KEARSIPAN
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
DINAS
Bimbingan Teknis
2 0 1 Bimbingan Teknis Implementasi PERPUSTA
2 2 Implementasi Barru 12 Orang APBD 14 Orang
3 1 1 Peraturan Perundang - Undangan 43,000,000 43,000,000 KAAN DAN
Peraturan
KEARSIPAN
Perundang -
Undangan
Persentase
Keterpenuhan DINAS
2 0 Administrasi Umum Perangkat Layanan PERPUSTA
2 2 100% 100%
3 1 Daerah Administrasi 261,996,440 332,657,140 KAAN DAN
Umum Perangkat KEARSIPAN
Daerah
Jumlah Laporan
DINAS
Penyelenggaraan
2 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PERPUSTA
2 2 Rapat Koordinasi Barru 1 Laporan APBD 1 Laporan
3 1 9 dan Konsultasi SKPD 261,609,940 332,157,140 KAAN DAN
dan Konsultasi
KEARSIPAN
SKPD
Persentase
Pemenuhan
DINAS
Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang
2 0 PERPUSTA
2 2 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah 100% 100%
3 1 67,000,000 69,000,000 KAAN DAN
Daerah Penunjang Urusan
KEARSIPAN
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
DINAS
Kendaraan Dinas
2 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Atau PERPUSTA
2 2 Operasional atau Barru 1 Unit APBD 1 Unit
3 1 2 Lapangan 20,000,000 22,000,000 KAAN DAN
Lapangan yang
KEARSIPAN
Disediakan
DINAS
Jumlah Paket
2 0 0 PERPUSTA
2 2 Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 10 Unit APBD 10 Unit
3 1 5 25,000,000 25,000,000 KAAN DAN
Disediakan
KEARSIPAN
Jumlah Unit
DINAS
2. Gedung Kantor
2 0 Pengadaan Gedung Kantor dan APBN/ PERPUSTA
2 0 09 atau Bangunan Barru 1 Unit 0
3 1 Bangunan Lainnya - DAK - KAAN DAN
7 Lainnya yan
KEARSIPAN
Disediakan
Persentase
DINAS
Keterpenuhan
2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PERPUSTA
2 2 Layanan Jasa 100% 100%
3 1 Pemerintahan Daerah 703,721,000 703,721,000 KAAN DAN
Penunjang Urusan
KEARSIPAN
Kantor
DINAS
Jumlah Laporan
2 0 0 PERPUSTA
2 2 Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 1 Laporan APBD 1 Laporan
3 1 1 29,121,000 29,121,000 KAAN DAN
Surat Menyurat
KEARSIPAN
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa DINAS
2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, PERPUSTA
2 2 Barru 2 Laporan APBD 2 Laporan
3 1 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 35,000,000 35,000,000 KAAN DAN
dan Listrik yang KEARSIPAN
Disediakan
Jumlah Laporan
DINAS
Penyediaan Jasa
2 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum PERPUSTA
2 2 Pelayanan Umum Barru 1 Laporan APBD 1 Laporan
3 1 4 Kantor 639,600,000 639,600,000 KAAN DAN
Kantor yang
KEARSIPAN
Disediakan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Pemeliharaan, Biaya DINAS
atau Kendaraan
2 0 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PERPUSTA
2 2 Dinas Jabatan Barru 1 Unit APBD 1 Unit
3 1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 17,202,700 18,400,000 KAAN DAN
yang dipelihara
Dinas Jabatan KEARSIPAN
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Pemeliharaan, Biaya DINAS
atau Lapangan
2 0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan PERPUSTA
2 2 yang Dipelihara Barru 12 Unit APBD 13 Unit
3 1 2 Kendaraan Dinas Operasional atau 2,950,000 3,800,000 KAAN DAN
dan di bayarkan
Lapangan. KEARSIPAN
Pajak dan
Perizinannya
DINAS
2 0 0 Jumlah Mebel PERPUSTA
2 2 Pemeliharaan Mebel Barru 80 Unit APBD 80 Unit
3 1 5 yang Dipelihara 2,510,000 2,510,000 KAAN DAN
KEARSIPAN
DINAS
Jumlah Peralatan
2 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PERPUSTA
2 2 dan Mesin Lainnya Barru 32 Unit APBD 32 Unit
3 1 6 Lainnya 13,900,000 14,000,000 KAAN DAN
yang Dipelihara
KEARSIPAN
Jumlah Gedung
DINAS
Kantor dan
2 0 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung PERPUSTA
2 2 Bangunan lainnya Barru 1 Unit APBD 1 Unit
3 1 9 Kantor dan Bangunan Lainnya 9,808,000 10,000,000 KAAN DAN
yang Dipelihara /
KEARSIPAN
Direhabilitasi
Persentase
peningkatan DINAS
2 0 PROGRAM PEMBINAAN Pemustaka pada PERPUSTA
2 Barru 77% 11,812,762,8 77% 1,102,185,88
3 2 PERPUSTAKAAN Perpustakaan KAAN DAN
00 0
Daerah dan KEARSIPAN
Taman Baca
Persentase DINAS
2 0 Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat PERPUSTA
2 2 Perpustakaan 100% 1,553,270,00 100%
3 2 Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat 756,937,000 KAAN DAN
0
KEARSIPAN
Kabupaten / Kota
yang terkelola
dengan Baik
Jumlah Layanan
Perpustakaan
Elektronik yang
dikembangkan
dengan DINAS
2 0 0 Pengembangan dan Pemeliharaan Manajemen APBD PERPUSTA
2 2 Barru 1 Layanan 1 Layanan
3 2 1 Layanan Perpustakaan Elektronik Layanan TIK 320,000,000 /APBN 22,000,000 KAAN DAN
Berbasis KEARSIPAN
ISO20000 { ITSM :
Information
Technology Service
Management }
Jumlah
Perpustakaan yang
Dikembangkan di
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota DINAS
2 0 0 Pengembangan Perpustakaan di sesuai Standar APBD PERPUSTA
2 2 Barru 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan
3 2 2 Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Nasional 508,000,000 /APBN 8,800,000 KAAN DAN
Perpustakaan di KEARSIPAN
Wilayah
Kabupaten / Kota
sesuai Kewenanga
nya
Jumlah Koleksi
Perpustakaan
DINAS
Pengembangan Kekhasan Koleksi Khas Dearah
2 0 0 PERPUSTA
2 2 Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Tingkat Barru 6 Eks APBD 6 Eks
3 2 3 4,320,000 4,752,000 KAAN DAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
KEARSIPAN
yang
Dikembangkan
Jumlah
Perpustakaan
pada Satuan
Pembinaan Perpustakaan pada
Pendidikan Dasar DINAS
satuan Pendidikan Dasar di seluruh
2 0 0 dan yang 238 238 PERPUSTA
2 2 wilayah Kabupaten/Kota sesuai Barru APBD
3 2 4 Dilakukan Perpustakkan 107,100,000 Perpustakaan 107,100,000 KAAN DAN
dengan Standar Nasional
Pembinaan dalam KEARSIPAN
Perpustakaan
Mewujudkan
Standar Nasional
Perpustakaan
Jumlah
Perpustakaan
Khusus yang
Dibina Sesuai DINAS
2 0 0 Pembinaan Perpustakaan Khusus Kewenangan PERPUSTA
2 2 Barru 7 Perpustakaan APBD 7 Perpustakaan
3 2 5 Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 4,350,000 4,785,000 KAAN DAN
dalam KEARSIPAN
Mewujudkan
Standar Nasional
Perpustakaan
Jumlah Tenaga
Perpustakaan yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya dan DINAS
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2 0 0 Mendapat PERPUSTA
2 2 Perpustakaan dan Pustakawan Barru 165 Orang APBD 165 Orang
3 2 6 Sertifikasi Tenaga 65,000,000 65,000,000 KAAN DAN
Tingkat Daerah Kab/Kota
Perpustakaan dan KEARSIPAN
Pustakawan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan
Perpustakaan
Rujukan yang DINAS
Pengembangan Layanan
2 0 0 Dikembangkan PERPUSTA
2 2 Perpustakaan Rujukan Tingkat Barru 3 Layanan APBD 3 Layanan
3 2 7 Tingkat Kabupaten 20,000,000 20,000,000 KAAN DAN
Kabupaten/Kota
/ Kota Melalui KEARSIPAN
Peningkatan
Koleksi
Jumlah Bahan
DINAS
Perpustakaan
2 0 0 PERPUSTA
2 2 Pengembangan Bahan Pustaka Tercetak yang Barru 5000 Eks APBD 5000 Eks
3 2 8 500,000,000 500,000,000 KAAN DAN
Dicetak dan
KEARSIPAN
Diadakan
DINAS
Perpustaka PERPUSTA
Terdiri atas : 1. 4900 Eks APBD
an Daerah 490,000,000 KAAN DAN
KEARSIPAN
Usulan DINAS
Perpustaka Keg. PERPUSTA
2. 100 Eks APBD
an Desa 10,000,000 Prioritas KAAN DAN
Corawali Kecamatan KEARSIPAN
Jumlah Bahan
Perpustakaan yang
Dilakukan
Pengelolaan dan DINAS
2 0 0 Pengolahan dan Pengembangan Pengembangan PERPUSTA
2 2 Barru 2 Eks APBD 2 Eks
3 2 9 Bahan Pustaka untuk 14,500,000 14,500,000 KAAN DAN
Mewujudkan KEARSIPAN
Keberagaman
Koleksi
Perpustakaan
Persentase DINAS
2 0 Pembudayaan Gemar Membaca penduduk yang PERPUSTA
2 2 100% 10,259,492,8 100%
3 2 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan 345,248,880 KAAN DAN
00
layanan literasi KEARSIPAN
Jumlah Lokus
Pembudayaan DINAS
Sosialiasi budaya baca pada satuan
2 0 0 Kegemaran PERPUSTA
2 2 pendidikan dasar dan pendidikan Barru 260 Lokus APBD 260 Lokus
3 2 1 Membaca dan 194,664,800 279,804,880 KAAN DAN
khusus serta masyarakat
Literasi pada KEARSIPAN
Satuan Pendidikan
Jumlah
Perpustakaan yang
Dibangun di
Pembangunan dan pemeliharaan DINAS
Tempat- Tempat
2 0 0 sarana perpustakaan di tempat 21 APBD 21 PERPUSTA
2 2 Umum yang Barru 10,052,500,0
3 2 2 umum yang menjadi kewenangan Perpustakaan /APBN Perpustakaan 52,500,000 KAAN DAN
Menjadi 00
Daerah Kab/Kota KEARSIPAN
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
DINAS
Penghargaan
2 0 0 Pemberian penghargaan Gerakan PERPUSTA
2 2 Gerakan Budaya Barru 15 Orang APBD 15 Orang
3 2 3 Budaya Gemar Membaca 6,164,000 6,164,000 KAAN DAN
Gemar Membaca
KEARSIPAN
Tingkat Kabupaten
Kota
2
2 BIDANG KEARSIPAN
4
Persentase
Peningkatan
Perangkat Daerah DINAS
2 0 yang telah PERPUSTA
2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Barru 100% 1,5%
4 2 mengelola Arsip 30,300,000 33,200,000 KAAN DAN
sesuai Peraturan KEARSIPAN
Perundang-
undangan
Jumlah Naskah
DINAS
Dinas yang
2 0 0 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip PERPUSTA
2 2 Dilakukan Barru 15755 Berkas APBD 15805 Berkas
4 2 2 Dinamis 6,400,000 7,000,000 KAAN DAN
Pemeliharaan dan
KEARSIPAN
Penyusutan
Persentase Arsip
DINAS
Statis Daerah
2 0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah PERPUSTA
2 2 Kabupaten / Kota 100% 100%
4 2 Kabupaten/Kota 11,000,000 11,000,000 KAAN DAN
yang dikelola
KEARSIPAN
dengan baik
Jumlah Arsip
Statis yang DINAS
2 0 0 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Dilakukan Akusisi, PERPUSTA
2 2 Barru 50 Arsip APBD 50 Arsip
4 2 2 Akses Arsip Statis Pengolahan, 11,000,000 11,000,000 KAAN DAN
Preservasi dan KEARSIPAN
Akses Arsip Statis
Persentase Simpul
Jaringan Informasi
DINAS
Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan
2 0 PERPUSTA
2 2 Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Nasional Tingkat 100% 100%
4 2 9,800,000 11,900,000 KAAN DAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
KEARSIPAN
yang dikelola
dengan baik
Jumlah Laporan
Hasil
Pemberdayaan DINAS
Pemberdayaan Kapasitas Unit
2 0 0 Kapasitas Unit PERPUSTA
2 2 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Barru 1 Laporan APBD 1 Laporan
4 2 2 Kearsipan dan 9,800,000 11,900,000 KAAN DAN
Daerah Kab. Kota
Lembaga KEARSIPAN
Kearsipan Daerah
Kabupaten / Kota
Tingkat
ketersediaan arsip
sebagai bahan
akuntabilitas
kinerja, alat
bukti yang sah DINAS
2 0 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN dan PERPUSTA
2 BaRRU 57,5% 60,5%
4 3 PENYELAMATAN ARSIP pertanggungjawab 15,500,000 17,900,000 KAAN DAN
an nasional (Pasal KEARSIPAN
40 dan Pasal 59
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan)
Persentase
Pemusnahan Arsip
Dilingkungan
Pemusnahan Arsip Dilingkungan
Pemerintah DINAS
Pemerintah
2 0 Daerah PERPUSTA
2 2 Daerah Kabupaten/Kota yang 100% 100%
4 3 Kabupaten/Kota 2,400,000 2,700,000 KAAN DAN
Memiliki Retensi di
yang Memiliki KEARSIPAN
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Retensi di
Bawah 10
(Sepuluh) Tahun
yang Memiliki
Retensi di Bawah
10 (Sepuluh)
Tahun
Persentase Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelamatan Arsip Perangkat
yang Digabung
Daerah
dan/atau DINAS
Kabupaten/Kota yang Digabung
2 0 Dibubarkan, dan PERPUSTA
2 2 dan/atau 100% 100%
4 3 Pemekaran Daerah 12,000,000 14,000,000 KAAN DAN
Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Kecamatan KEARSIPAN
Kecamatan
dan
dan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
yang
terselamatkan
Jumlah Daftar
Arsip yang
Dilakukan DINAS
2 0 0 Pendampingan Penyelamatan Arsip Pendampingan PERPUSTA
2 2 Barru 1 Arsip APBD 1 Arsip
4 3 3 Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Penyelamatan 6,000,000 7,000,000 KAAN DAN
Arsip bagi KEARSIPAN
Pemekaran Daerah
Kecamatan
Jumlah Daftar
Arsip yang
Dilakukan DINAS
Pendampingan Penyelamatan Arsip
2 0 0 Pendampingan PERPUSTA
2 2 Bagi Pemekaran Daerah Desa Barru 1 Arsip APBD 1 Arsip
4 3 4 Penyelamatan 6,000,000 7,000,000 KAAN DAN
/Kelurahan
Arsip bagi KEARSIPAN
Pemekaran
Desa/Kelura han
Persentase Arsip
DINAS
Pencarian Arsip Statis Statis
2 0 PERPUSTA
2 2 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Kabupaten/Kota 100% 100%
4 3 1,100,000 1,200,000 KAAN DAN
hilang yang dinyatakan
KEARSIPAN
hilang yang dicari
Jumlah Daftar
Autentisitas Arsip DINAS
2 0 0 Penilaian dan Penetapan autentisitas Statis yang PERPUSTA
2 2 Barru 1 Arsip APBD 1 Arsip
4 3 1 Arsip Statis yang dinyatakan hilang Dinyatakan Hilang 1,100,000 1,200,000 KAAN DAN
yang Dinilai dan KEARSIPAN
Ditetapkan
2
3 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
5
Nilai Maturitas
SPIP Dinas 3 3.00
Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 0 0 2,691,011,18 DINAS
3 PEMERINTAHAN DAERAH Rata-rata lama 3,003,121,20
5 1 1 4 PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA pegawai 3
mendapatkan 80 JPl 100 JPL
pendidikan dan
Pelatihan
Persenbtase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 0 Perencanaan, Penganggaran dan DINAS
3 2 Evaluasi Kinerja 100% 100%
5 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500,000 500,000 PERIKANAN
Perangkat Daerah
tepat waktu dan
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Jumlah dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
2.
2 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun dan DINAS
3 0 3 3
5 1 2 Perangkat Daerah ditetapkan sesuai 500,000 500,000 PERIKANAN
1
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah dokumen
2. EvaluasiPerangkat
2 0 0 Penyusunan Dokumen Evaluasi DINAS
3 0 Daerah yang 5 5
5 1 6 Perangkat Daerah 500,000 500,000 PERIKANAN
1 disusun dan
ditetapkan sesuai
peraturan
perundang-
undangan
PersentasePenyus
unan dokumen
2. Laporan Keuangan
2 0 Administrasi Keuangan Perangkat DINAS
3 0 Tepat Waktu dan 100% 2,210,641,33 100% 2,510,641,33
5 1 Daerah PERIKANAN
2 sesuai peraturan 6 6
perundang-
undangan
Jumlah pegawai
yang menerima
2.
2 0 gaji dan tunjangan DINAS
3 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25 2,210,641,33 25 2,510,641,33
5 1 untuk tiap PERIKANAN
2 6 6
bulannya selama 1
tahun
Persentase
Penyusunan
2 0 Administrasi Barang Milik Daerah dokumen rencana DINAS
3 2 100% 100%
5 1 pada Perangkat Daerah kebutuhan barang 500,000 500,000 PERIKANAN
milik daerah tepat
waktu
Jumlah dokumen
RKBMD yang
tersusun tepat
2 0 0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan DINAS
3 2 waktu dan sesuai 1 1
5 1 1 Barang Milik Daerah SKPD 500,000 500,000 PERIKANAN
peraturan
Perundang-
undangan
Persentase ASN
Yang telah
mengikuti diklat
2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat DINAS
3 2 Kompetensi teknis 16% 19%
5 1 Daerah 40,800,000 40,800,000 PERIKANAN
terjadap
keseluruhan ASN
Dinas Perikanan
Jumlah pegawai
DINAS
yang mengikuti 1 Orang - 1 Orang -
PERIKANAN
diklat struktural
Jumlah pegawai
DINAS
yang mengikuti 4 Orang 4 org
40,800,000 40,800,000 PERIKANAN
diklat teknis
Persentase
Keterpenuhan
2.
2 0 Administrasi Umum Perangkat layanan DINAS
3 0 100% 100%
5 1 Daerah Administrasi 278,310,000 286,478,822 PERIKANAN
6
UmumPerangkat
Daerah
Jumlah komponen
2. alat listrik
2 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi DINAS
3 0 /penerangan 2 jenis 2 jenis
5 1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,080,000 4,161,600 PERIKANAN
6 bangunan kantor
yang diadakan
Jumlah Rapat-
2.
2 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi rapat Koordinasi DINAS
3 0 280 Kali 280 Kali
5 1 9 dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi 269,640,000 277,635,422 PERIKANAN
6
yang terlaksana
Jumlah Makan
DINAS
Minum Rapat yang 125 orang/Kali 6,600,000 125 orang/Kali 6,900,000
PERIKANAN
dilaksankan
Persentase
pemenuhan
2. Pengadaan Barang Milik Daerah kebutuhan Barang
2 0 DINAS
3 0 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah 100% 100%
5 1 26,787,048 28,126,400 PERIKANAN
7 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Sarana
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 0 1 dan Prasarana DINAS
3 0 Gedung Kantor atau Bangunan 2 jenis 2 jenis
5 1 1 Gedung Kantor 26,787,048 28,126,400 PERIKANAN
7 Lainnya
yang tersedia
Persentase
2. keterpenuhan
2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DINAS
3 0 layanan Jasa 100% 100%
5 1 Pemerintahan Daerah 78,784,800 80,360,496 PERIKANAN
8 Penunjang Urusan
kantor
2.
2 0 0 Jumlah surat DINAS
3 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 440 460
5 1 1 menyurat 29,019,000 29,599,380 PERIKANAN
8
2. periodesasi jasa
2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS
3 0 komunikasi air 12 bulan 12 bulan
5 1 2 Sumber Daya Air dan Listrik 12,240,000 12,484,800 PERIKANAN
8 dan listrik
Jumlah Perbaikan
2.
2 0 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan peralatan dan DINAS
3 0 3 jenis 3 jenis
5 1 3 Perlengkapan Kantor perlengkapan 9,985,800 10,185,516 PERIKANAN
8
kantor
Jumlah Tenaga
2. Non PNS yang
2 0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum DINAS
3 0 menerima gaji 7 orang 7 orang
5 1 4 Kantor 27,540,000 28,090,800 PERIKANAN
8 untuk tiap
bulannya
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 0 penunjang urusan DINAS
3 0 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 100%
5 1 pemerintahan 54,688,000 55,714,149 PERIKANAN
9 Daerah
daerah yang
dipelihara
Jumlah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. Mobil/kendaraan
2 0 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan DINAS
3 0 operasion atau 17 Unit 17 Unit
5 1 1 Kendaraan Dinas Operasional atau 40,698,000 41,511,960 PERIKANAN
9 lapangan yang
Lapangan
dipelihara
Jumlah
Mobil/kendaraan
operasion atau DINAS
17 Unit 6,400,000 17 Unit 6,400,000
lapangan yang PERIKANAN
dibayarkan
pajaknya
2. Jumlah Peralatan
2 0 0 Pemeliharaan peralatan dan mesin DINAS
3 0 dan mesin yang 10 unit 10 unit
5 1 6 lainnya 2,040,000 2,080,800 PERIKANAN
9 dipelihara
2. Jumlah gedung
2 0 0 pemeliharaan/rehabilitas gedung DINAS
3 0 kantor yang 1 unit 1 unit
5 1 9 kantor dan bangunan lainnya 5,550,000 5,721,389 PERIKANAN
9 dipelihara
Produksi
2 0 PROGRAM PENGELOLAAN DINAS
3 Perikanan Ton 20463.92 458,489,649 6 % (20770,85) 1,439,913,60
5 3 PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN
Tangkap 0
Persentase
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
kelompok yang
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
2 0 mendapatkan DINAS
3 2 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 6.19 165,300,000 6.04 1,439,913,60
5 2 sarana dan PERIKANAN
Yang Dapat Diusahakan dalam 1 0
Prasarana
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
penangkapan ikan
Jumlah kelompok
nelayan yang
mendapatkan
2 0 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Pembinaan, DINAS
3 2 76,949,649 519,159,600
5 3 Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan PERIKANAN
dan
pengembangan
Usaha
Jumlah Nelayan
2 0 0 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil yang DINAS
3 2 Barru 20 orang APBD 20 orang
5 3 1 Kecil Meningkat 71,849,649 72,828,000 PERIKANAN
Kapasitasnya
Jumlah Kelompok
Nelayan Kecil yang
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
2 0 0 Difasilitasi DINAS
3 2 dan Pengembangan Kelembagaan Barru 6 kelompok APBD 6 kelompok
5 3 2 Pembentukan dan 5,100,000 5,202,000 PERIKANAN
Nelayan Kecil
Pengembangan
Kelembagaannya
Jumlah Unit
Usaha yang
Difasilitasi
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
2 0 0 Penyaluran DINAS
3 2 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Barru 3 unit 3 unit
5 3 3 Bantuan Pen PERIKANAN
Kemitraan Usaha
Danaan, Bantuan
Pembiayaan,
Kemitraan Usaha
Jumlah Layanan
dalam rangka
2 0 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat DINAS
3 2 2 Penyelenggaraan 1 layanan APBD 1 layanan
5 3 Pelelangan Ikan (TPI) 216,240,000 220,564,800 PERIKANAN
Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)
produksi
2 0 PROGRAM PENGELOLAAN DINAS
3 Perikanan Ton 6583.63 1,549,800,00 8 % (6715,3) 1,368,043,24
5 4 PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN
Budidaya 0 3
Jumlah
Rekomendasi
Persyaratan dan
Prosedur
Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
Bidang
Pembudidayaan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Ikan yang
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Usahanya, Lokasi,
Bidang Pembudidayaan Ikan yang dan/atau Manfaat
Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak
2 0 0 atau Dampak Negatifnya dalam 1 Negatifnya dalam 1 DINAS
3 2
5 4 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang (Satu) Daerah PERIKANAN
Menggunakan Teknologi Sederhana, Kabupaten/Kota
Semi Intensif, dan Intensif, serta yang
tidak Menggunakan Modal Asing Menggunakan
dan/atau Tenaga Kerja Asing Teknologi
Sederhana, Semi
Intensif, dan
Intensif, Serta
Tidak
Menggunakan
Modal Asing
dan/atau Tenaga
Kerja Asing
Jumlah
Rekomendasi
Perizinan
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha
Berusaha
Perikanan Bidang Pembudidayaan Perikanan Bidang
Ikan yang Usahanya, Lokasi,
Pembudidayaan
dan/atau Manfaat atau Dampak Ikan yang
2 0 0 Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah DINAS
3 2 Usahanya, Lokasi, Barru 5 Rekomendasi APBD 5 Rekomendasi
5 4 2 Kabupaten/Kota yang Menggunakan dan/atau Manfaat 15,300,000 15,606,000 PERIKANAN
Teknologi Sederhana, Semi Intensif, atau Dampak
dan Intensif, serta Tidak Negatifnya dalam 1
Menggunakan Modal Asing dan/atau (Satu) Daerah
Tenaga Kerja Asing
Kabupaten/Kota
yang
Menggunakan
Teknologi
Sederhana, Semi
Intensif, dan
Intensif, serta
Tidak
Menggunakan
Modal Asing
dan/atau Tenaga
Kerja Asing yang
Diterbitkan
Jumlah kelompok
Pembudidaya ikan
yang
mendapatkan
2 0 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan DINAS
3 2 Pembinaan, 15 kelompok 81,600,000 15 2,062,656,84
5 4 Kecil PERIKANAN
Pendampingan 3
dan
pengembangan
Usaha
Jumlah Kelompok
Pembudi Daya
2 0 0 Pengembangan Kapasitas Pembudi Ikan Kecil yang DINAS
3 2 Barru 6 kelompok APBD 6 kelompok
5 4 1 Daya Ikan Kecil Mengikuti 5,100,000 5,202,000 PERIKANAN
Pengembangan
Kapasitas
Jumlah Kelompok
Pembudi Daya
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Ikan Kecil yang
2 0 0 DINAS
3 2 dan Pengembangan Kelembagaan Mengikuti Barru 6 kelompok APBD 6 kelompok
5 4 2 5,100,000 5,202,000 PERIKANAN
Pembudi Daya Ikan Kecil Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan
Jumlah Kelompok
Usaha yang
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
2 0 0 terfasilitasi DINAS
3 2 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Bantuan 3 kelompok 3 kelompok
5 4 3 PERIKANAN
Kemitraan Usaha
Pendanaan,
Bantuan
Pembiayaan,
Kemitraan
Usahanya
Jumlah Kelompok
Usaha yang
Memperoleh
Pendampingan,
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan
Kemudahanan Akses Ilmu
2 0 0 Akses Ilmu Palakka, DINAS
3 2 Pengetahuan, Teknologi dan 3 kelompok APBD 3 kelompok
5 4 4 Pengetahuan, Palanro 71,400,000 72,828,000 PERIKANAN
Informasi, serta Penyelenggaraan
Teknologi dan
Pendidikan dan Pelatihan
Informasi, Serta
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah
Rekomendasi
Persyaratan dan
Prosedur Perizinan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur
Berusaha Skala
Penerbitan Tanda Daftar bagi
2 0 0 Mikro dan Kecil DINAS
3 2 Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)
5 4 1 bagi PERIKANAN
dalam 1 (satu) Daerah
Pembudidayaan
Kabupaten/Kota
Ikan Kecil dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan
Jumlah
Rekomendasi
Perizinan
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
Berusaha bagi
2 0 0 bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil 10 10 DINAS
3 2 Pembudi Dayaan APBD
5 4 2 (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Rekomendasi 15,300,000 Rekomendasi 15,000,000 PERIKANAN
Ikan Kecil yang
Kabupaten/Kota
Menjadi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Kelompok
2 0 Pembudidaya ikan DINAS
3 2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 15 kelompok 1,437,600,00 15 klp 1,964,424,84
5 4 yang mendapatkan PERIKANAN
0 3
pengelolaan usaha
Jumlah Prasarana
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Mangkoso,
2 0 0 DINAS
3 2 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Ikan dalam 1 Ajakkang, 2 unit APBD 2 unit
5 4 2 175,000,000 208,080,000 PERIKANAN
Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Lipukasi
Kabupaten/Kota
Desa
Manuba,
Harapan,
Siawung,
Juppai
(Pokir),
Desa Pao-
Jumlah Sarana
pao,
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan
2 0 0 Garessi,Ma Musrenban DINAS
3 2 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Ikan dalam 1 150 unit APBD 150 unit 1,037,226,44
5 4 3 dello (DAK 950,000,000 g & Pokir PERIKANAN
Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah 3
Tanete
Kabupaten/Kota
Riaja,
Pujananting
, Tanete
Rilau,
Balusu,
Soppeng
Riaja)
Jumlah
Pembudidaya yang
Memperoleh
2 0 0 Pembinaan dan Pemantauan DINAS
3 2 Pembinaan dan Kab. Barru 40 Orang APBD 40 Orang
5 4 5 Pembudidayaan Ikan di Darat 5,100,000 5,202,000 PERIKANAN
Pemantauan
Pembudidayaan
Ikan di Darat
Jumlah
Pembudidaya Ikan
Jangan-
yang Mengikuti
jangan,
Perencanaan, dan Pengembangan Perencanaan, dan
2 0 0 Gattareng, DINAS
3 2 Pemanfaatan Air untuk Pengembangan 30 Orang APBD 30 Orang
5 4 7 Desa Ulo 180,000,000 208,080,000 PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan di Darat Pemanfaatan Air
T.Riaja
untuk
(Pokir)
Pembudidayaan
Ikan di Darat
Jumlah Produksi
2 0 PROGRAM PENGOLAHAN DAN DINAS
3 0 Produk Olahan Ton `1406,99 1435.13
5 6 PEMASARAN HASIL PERIKANAN 550,340,000 310,008,800 PERIKANAN
Perikanan
Persentase usaha
Pembinaan Mutu dan Keamanan skala mikro dan
2 0 0 Hasil Perikanan Bagi Usaha kecil yang DINAS
3 2 mengikuti 4.83% 4.83
5 6 2 Pengolahan dan Pemasaran Skala 25,000,000 25,606,000 PERIKANAN
Mikro dan Kecil pendidikan dan
pelatihan
pengolahan dari
keseluruhan
umkm perikanan
Jumlah Unit
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran
Hasil Perikanan
yang Mendapatkan
Pembinaan
Pelaksanaan Bimbingan dan Terhadap
2 0 Penerapan Persyaratan atau Standar Penerapan DINAS
3 2 1 Barru 3 Unit APBD 3 Unit
5 6 pada Usaha Pengolahan dan Persyaratan 25,000,000 25,606,000 PERIKANAN
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Perizinan
Berusaha pada
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran
Hasil Perikanan
Sesuai Skala
Usaha dan Risiko
Jumlah
Peningkatan
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Ketersediaan Ikan
2 0 0 Konsumsi dan Usaha Pengolahan untuk Konsumsi DINAS
3 2 40,000,000
5 6 1 dalam 1 (satu) Daerah dan Usaha PERIKANAN
Kabupaten/Kota Pengolahan Dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2
3 BIDANG PARIWISATA
6
Nilai Maturitas
SPIP Dinas Barru 3 3 5,250,139,20
DINAS
Pariwisata 5
PARIWISAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 0 A,
3 PEMERINTAHAN DAERAH Rata-rata Lama 4,990,032,88
6 1 KEPEMUDA
KABUPATEN/KOTA Pegawai 0
AN DAN
mendapatkan Barru 17 DAU 17
90,000,000 OLAHRAGA
Pendidikan dan
Pelatihan
DINAS
PARIWISAT
2.
2 0 Administrasi Keuangan Perangkat A,
3 0 100 3,955,532,88 DAU 100 4,350,175,20
6 1 Daerah KEPEMUDA
2 0 5
AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Orang PARIWISAT
2.
2 0 yang Menerima A,
3 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Barru 26 3,955,532,88 DAU 26 4,350,175,20
6 1 Gaji dan KEPEMUDA
3 0 5
Tunjangan ASN AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2.
2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat A,
3 0 17 17.2413793
6 1 Daerah 80,000,000 90,000,000 KEPEMUDA
5
AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2.
2 0 Administrasi Umum Perangkat A,
3 0 100 100
6 1 Daerah 317,700,000 429,470,000 KEPEMUDA
6
AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Paket
DINAS
Komponen
PARIWISAT
2. Instalasi
2 0 Penyediaan Komponen Instalasi A,
3 0 01 Listrik/Peneranga Kab. Barru 9 DAU 9
6 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,000,000 17,100,000 KEPEMUDA
6 n Bangunan
AN DAN
Kantor yang
OLAHRAGA
Disediakan
DINAS
Jumlah Paket PARIWISAT
2.
2 0 Peralatan Rumah A,
3 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Barru 27 DAU 27
6 1 Tangga yang 16,500,000 20,650,000 KEPEMUDA
6
Disediakan AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Laporan
PARIWISAT
2. Penyelenggaraan
2 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi A,
3 0 09 Rapat Koordinasi Kab. Barru 286 DAU 314.785
6 1 dan Konsultasi SKPD 290,200,000 559,220,000 KEPEMUDA
6 dan Konsultasi
AN DAN
SKPD
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2. Pengadaan Barang Milik Daerah
2 0 A,
3 0 Penunjang Urusan Pemerintah 100 100
6 1 166,000,000 160,600,000 KEPEMUDA
7 Daerah
AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Unit
Sarana dan DINAS
Prasarana PARIWISAT
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 0 Pendukung A,
3 0 11 Pendukung Gedung Kantor atau Kab. Barru 2 DAU 2
6 1 Gedung Kantor 123,500,000 115,850,000 KEPEMUDA
7 Bangunan Lainnya
atau Bangunan AN DAN
Lainnya yang OLAHRAGA
Disediakan
2. DINAS
2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PARIWISAT
3 0 100 100
6 1 Pemerintahan Daerah 165,000,000 243,650,000 A,
8
KEPEMUDA
AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2. Jumlah Laporan
2 0 A,
3 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kab. Barru 300 DAU 300
6 1 82,500,000 143,825,000 KEPEMUDA
8 Surat Menyurat
AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 0 A,
3 0 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 100
6 1 305,800,000 88,394,000 KEPEMUDA
9 Daerah
AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Kendaraan
DINAS
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya PARIWISAT
2. atau Kendaraan
2 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan A,
3 0 01 Dinas Jabatan Kab. Barru 7 DAU 7
6 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 30,800,000 33,880,000 KEPEMUDA
9 yang Dipelihara
Dinas Jabatan AN DAN
dan dibayarkan
OLAHRAGA
Pajaknya
DINAS
PARIWISAT
2. Jumlah Peralatan
2 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin A,
3 0 06 dan Mesin Lainnya Kab. Barru 5 DAU 5
6 1 Lainnya 11,000,000 12,100,000 KEPEMUDA
9 yang Dipelihara
AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Sarana
DINAS
dan Prasarana
PARIWISAT
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor
2 0 A,
3 0 10 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Kab. Barru 1 DAU 1
6 1 33,000,000 36,300,000 KEPEMUDA
9 Bangunan Lainnya Lainnya yang
AN DAN
Dipelihara/Direha
OLAHRAGA
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana DINAS
Pendukung PARIWISAT
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
2 0 Gedung Kantor A,
3 0 11 dan Prasarana Pendukung Gedung Kab. Barru 20 DAU 20
6 1 atau Bangunan 11,000,000 6,114,000 KEPEMUDA
9 Kantor atau Bangunan Lainnya
Lainnya yang AN DAN
Dipelihara/Direha OLAHRAGA
bilitasi
DINAS
Persentase PARIWISAT
2 0 PROGRAM PENINGKATAN DAYA peningkatan A,
3 Kab. Barru 12.35 5,478,986,37 14.35 5,602,835,00
6 2 TARIK DESTINASI PARIWISATA jumlah PAD KEPEMUDA
0 7
Pariwisata AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah daya tarik PARIWISAT
2. Tanete
2 0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata wisata yang A,
3 0 Rilau dan 2 3,392,713,63 2 3,731,984,99
6 2 Kabupaten/Kota dikelola dan KEPEMUDA
1 Balusu 0 3
dikembangkan AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Perencanaan
2 0 Perencanaan Pengembangan Daya A,
3 0 02 Pengembangan Kab. Barru 1 DAU 1
6 2 Tarik Wisata Kabupaten/Kota 165,000,000 181,500,000 KEPEMUDA
1 Daya Tarik Wisata
AN DAN
Kabupaten/Kota
OLAHRAGA
Jumlah Lokasi
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota DINAS
Sesuai dengan PARIWISAT
2. Tanete Clear and
2 0 Pengembangan Daya Tarik Wisata Tahapan DAU, A,
3 0 03 Rilau dan 2 3,221,113,63 Clean 2 3,543,224,99
6 2 Kabupaten/Kota Pengembangan DAK KEPEMUDA
1 Balusu 0 Lahan 3
(Rintisan, AN DAN
Berkembang, OLAHRAGA
Pemantapan,
Revitalisasi)
DINAS
Jumlah destinasi PARIWISAT
2.
2 0 Pengelolaan Destinasi Pariwisata wisata yang A,
3 0 Kab. Barru 4 2,026,272,74 3 1,804,850,01
6 2 Kabupaten/Kota dikelola dan KEPEMUDA
3 0 4
berkembang AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Destinasi PARIWISAT
2.
2 0 Penetapan Destinasi Pariwisata Pariwisata A,
3 0 01 Kab. Barru 2 DAU 1
6 2 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 313,500,000 150,000,000 KEPEMUDA
3
yang Ditetapkan AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Perencanaan
2 0 Perencanaan Destinasi Pariwisata A,
3 0 02 Destinasi Kab. Barru 2 DAU 1
6 2 Kabupaten/Kota 176,000,000 66,000,000 KEPEMUDA
3 Pariwisata
AN DAN
Kabupaten/Kota
OLAHRAGA
Jumlah Destinasi
Pariwisata
Kabupaten/Kota
yang DINAS
Dikembangkan PARIWISAT
2.
2 0 Pengembangan Destinasi Pariwisata Sesuai dengan A,
3 0 03 Kab. Barru 2 DAU 1
6 2 Kabupaten/Kota Tahapan 127,372,740 140,110,014 KEPEMUDA
3
Pengembangan AN DAN
(Rintisan, OLAHRAGA
Berkembang,
Pemantapan,
Revitalisasi)
Jumlah Sarana
dan Prasarana DINAS
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita Pengelolaan PARIWISAT
2.
2 0 si Sarana dan Prasarana dalam Destinasi A,
3 0 04 Kab. Barru 8 2,402,800,00 DAU 8 1,441,480,00
6 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata KEPEMUDA
3 0 0
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota AN DAN
yang Tersedia dan OLAHRAGA
Terpelihara
Jumlah Dokumen
DINAS
Hasil Monitoring
PARIWISAT
2. dan Evaluasi
2 0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dinas A,
3 0 05 Pengelolaan 4 DAU 4
6 2 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata 6,600,000 7,260,000 KEPEMUDA
3 Destinasi
AN DAN
Pariwisata
OLAHRAGA
Kabupaten/Kota
DINAS
Jumlah Tanda
PARIWISAT
2. Daftar Usaha
2 0 Penetapan Tanda Daftar Usaha A,
3 0 Pariwisata (TDUP) Kab. Barru 5 5
6 2 Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 60,000,000 66,000,000 KEPEMUDA
4 yang
AN DAN
direkomendasikan
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Layanan Fasilitasi
2 0 Penyediaan Layanan Pendaftaran A,
3 0 01 Pendaftaran Usaha Kab. Barru 12 DAU 12
6 2 Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 15,000,000 16,500,000 KEPEMUDA
4 Pariwisata
AN DAN
Kabupaten/Kota
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah Laporan PARIWISAT
2.
2 0 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hasil Pembinaan A,
3 0 04 Kab. Barru 1 DAU 1
6 2 Pariwisata dan Pengawasan 45,000,000 49,500,000 KEPEMUDA
4
Usaha Pariwisata AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase PARIWISAT
2 0 Pertumbuhan A,
3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kab. Barru 16 24
6 3 Jumlah 417,883,501 419,972,919 KEPEMUDA
Wisataawan AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah promosi
DINAS
daya tarik,
Pemasaran Pariwisata Dalam dan PARIWISAT
2. destinasi dan
2 0 Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi A,
3 0 kawasan strategis Kab. Barru 1 1
6 3 dan Kawasan Strategis Pariwisata 417,883,501 419,972,919 KEPEMUDA
1 pariwisata
Kabupaten/Kota AN DAN
Kabupaten yang
OLAHRAGA
dilaksanakan
Jumlah Dokumen
Hasil Penguatan DINAS
Promosi Melalui PARIWISAT
2. Penguatan Promosi melalui Media
2 0 Media Cetak, A,
3 0 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Kab. Barru 2 DAU 2
6 3 Elektronik, dan 81,400,000 81,400,000 KEPEMUDA
1 Baik Dalam dan Luar Negeri
Media Lainnya AN DAN
Baik Dalam dan OLAHRAGA
Luar Negeri
DINAS
Jumlah Dokumen
PARIWISAT
2. Peningkatan Kerja Sama dan Kerja Sama dan
2 0 A,
3 0 04 Kemitraan Pariwisata Dalam dan Kemitraan Kab. Barru 1 DAU 1
6 3 - - KEPEMUDA
1 Luar Negeri Pariwisata Dalam
AN DAN
dan Luar Negeri
OLAHRAGA
DINAS
PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase PARIWISAT
EKONOMI KREATIF MELALUI
2 0 Peningkatan A,
3 PEMANFAATAN DAN Kab. Barru 100 100
6 4 pelaku Ekfraf yang 81,400,000 89,540,000 KEPEMUDA
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
memiliki HAKI AN DAN
INTELEKTUAL
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISAT
2.
2 0 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jumlah Ekraf yang A,
3 0 Kab. Barru 5 5
6 4 Kreatif berkembang 81,400,000 89,540,000 KEPEMUDA
2
AN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Dokumen
Hasil Pencatatan
atas Hak Cipta
Cipta dan Hak
Terkait, DINAS
Pendaftaran Hak PARIWISAT
2.
2 0 Kekayaan Industri A,
3 0 07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kab. Barru 1 DAU 1
6 4 kepada Pelaku 74,800,000 82,280,000 KEPEMUDA
2
Ekonomi Kreatif, AN DAN
serta Pemanfaatan OLAHRAGA
Kekayaan
Intelektual kepada
Pelaku Ekonomi
Kreatif
DINAS
Jumlah Dokumen PARIWISAT
2.
2 0 Penyusunan Rencana Aksi Rencana Aksi A,
3 0 09 Kab. Barru DAU
6 4 Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan KEPEMUDA
2
Ekonomi Kreatif AN DAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase
PARIWISAT
PROGRAM PENGEMBANGAN peningkatan
2 0 A,
3 SUMBER DAYA PARIWISATA DAN tenaga kerja sektor Kab. Barru 13
6 5 12 799,348,000 879,282,800 KEPEMUDA
EKONOMI KREATIF pariwisata dan
AN DAN
ekraf
OLAHRAGA
DINAS
Jumlah SDM PARIWISAT
2. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
2 0 DAU, A,
3 0 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Barru 40 40
6 5 Ekonomi Kreatif 308,000,000 DAK 338,800,000 KEPEMUDA
1 Tingkat Dasar Tingkat Dasar AN DAN
yang OLAHRAGA
Dikembangkan
Kompetensinya
Jumlah Orang
yang Mengikuti DINAS
Peningkatan Peran PARIWISAT
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
2 0 Serta Masyarakat DAU, A,
3 0 02 dalam Pengembangan Kemitraan Kab. Barru 40 40
6 5 dalam 154,000,000 DAK 169,400,000 KEPEMUDA
1 Pariwisata
Pengembangan AN DAN
Kemitraan OLAHRAGA
Pariwisata
Jumlah Orang
DINAS
yang Mengikuti
PARIWISAT
2. Fasilitasi
2 0 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga A,
3 0 04 Sertifikasi Kab. Barru 20 20
6 5 Kerja bidang Pariwisata 33,748,000 37,122,800 KEPEMUDA
1 Kompetensi bagi
AN DAN
Tenaga Kerja
OLAHRAGA
Bidang Pariwisata
Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi DINAS
Proses Kreasi, PARIWISAT
2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
2 0 Produksi, DAU, A,
3 0 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi Kab. Barru 1 1
6 5 Distribusi 148,500,000 DAK 163,350,000 KEPEMUDA
1 Ekonomi Kreatif
Konsumsi, dan AN DAN
Konservasi OLAHRAGA
Ekonomi Kreatif
Jumlah
Rekomendasi Hasil DINAS
Monitoring dan PARIWISAT
2. Monitoring dan Evaluasi
2 0 Evaluasi Dinas A,
3 0 07 Pengembangan Sumber Daya 4 DAU 4
6 5 Pengembangan Pariwisata 6,600,000 7,260,000 KEPEMUDA
1 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya AN DAN
Pariwisata dan OLAHRAGA
Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang
DINAS
yang Mengikuti
PARIWISAT
2. Pelatihan,
2 0 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan DAU, A,
3 0 01 Bimbingan Teknis, Kab. Barru 80 80
6 5 Pendampingan Ekonomi Kreatif 148,500,000 DAK 163,350,000 KEPEMUDA
2 dan
AN DAN
Pendampingan
OLAHRAGA
Ekonomi Kreatif
2
3 BIDANG PERTANIAN
7
Nilai Maturitas
SPIP Dinas Level 3 13,284,625,8 Level 3 13,626,993,0 DINAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pertanian 69 09 PERTANIAN
2 0
3 PEMERINTAHAN DAERAH DAN
7 1
KABUPATEN/KOTA Rata - rata Lama KETAHANA
Penddikan dan 20 JPL 20 JPL N PANGAN
50,000,000 60,000,000
Pelatihan Pegawai
Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan, DINAS
2. Penganggaran, dan PERTANIAN
X 0 Perencanaan, Penganggaran, dan
X 0 Evaluasi Kinerja 100% 100% DAN
X 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117,500,000 117,500,000
1 Perangkat Daerah KETAHANA
tepat waktu dan N PANGAN
sesuai peraturan
perundang-
undangan
DINAS
2. Jumlah Dokumen PERTANIAN
X 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan
X 0 01 Perencanaan Barru 2 Dokumen DAU 2 Dokumen DAN
X 1 Perangkat Daerah 3,500,000 3,500,000
1 Perangkat Daerah KETAHANA
N PANGAN
DINAS
2. Jumlah Laporan PERTANIAN
X 0
X 0 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Barru 5 Laporan DAU 5 Laporan DAN
X 1 114,000,000 114,000,000
1 Perangkat Daerah KETAHANA
N PANGAN
Persentase
2. Penyusunan DINAS
X 0 Administrasi Keuangan Perangkat
X 0 dokumen Laporan 100% 12,316,963,7 100% 12,946,270,8 PERTANIAN
X 1 Daerah
2 06 46
Keuangan Tepat DAN
Waktu dan sesuai
peraturan KETAHANA
perundang- N PANGAN
undangan
DINAS
Jumlah Orang
2. PERTANIAN
X 0 yang Menerima 115 Orang/ 120 Orang/
X 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 12,286,963,7 DAU 12,916,270,8 DAN
X 1 Gaji dan Bulan Bulan
2 06 46 KETAHANA
Tunjangan ASN
N PANGAN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
DINAS
Tahun SKPD dan
2. Koordinasi dan Penyusunan PERTANIAN
X 0 Laporan Hasil
X 0 05 Laporan Keuangan Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
X 1 Koordinasi 15,000,000 15,000,000
2 Akhir Tahun SKPD KETAHANA
Penyusunan
N PANGAN
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
DINAS
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD
2. PERTANIAN
X 0 Laporan Keuangan dan Laporan
X 0 07 Barru 12 Laporan DAU 12 Laporan DAN
X 1 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi 15,000,000 15,000,000
2 KETAHANA
SKPD Penyusunan
N PANGAN
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
Persentase
DINAS
Penyusunan
2. PERTANIAN
X 0 Administrasi Barang Milik Daerah Dokumen Rencana
X 0 100% 100% DAN
X 1 pada Perangkat Daerah Kebutuhan Barang 35,000,000 35,000,000
3 KETAHANA
Milik Daerah Tepat
N PANGAN
Waktu
DINAS
Jumlah Rencana
2. Penyusunan Perencanaan PERTANIAN
X 0 Kebutuhan Barang
X 0 01 Kebutuhan Barang Milik Daerah Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
X 1 Milik Daerah 5,000,000 5,000,000
3 SKPD KETAHANA
SKPD
N PANGAN
Jumlah Laporan
DINAS
Rekonsiliasi dan
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan PERTANIAN
X 0 Penyusunan
X 0 05 Laporan Barang Milik Daerah pada Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
X 1 Laporan Barang 15,000,000 15,000,000
3 SKPD KETAHANA
Milik Daerah pada
N PANGAN
SKPD
DINAS
Jumlah Laporan
2. PERTANIAN
X 0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan
X 0 06 Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
X 1 pada SKPD Barang Milik 15,000,000 15,000,000
3 KETAHANA
Daerah pada SKPD
N PANGAN
Persentase ASN
DINAS
yang telah
2. PERTANIAN
X 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti Diklat
X 0 16.98% 0.1886 DAN
X 1 Daerah Kompotensi Teknis 50,000,000 60,000,000
5 KETAHANA
terhadap
N PANGAN
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
DINAS
Berdasarkan
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PERTANIAN
X 0 Tugas dan Fungsi
X 0 09 Berdasarkan Barru 20 Orang DAU 30 Orang DAN
X 1 yang Mengikuti 50,000,000 60,000,000
5 Tugas dan Fungsi KETAHANA
Pendidikan dan
N PANGAN
Pelatihan
Persentase
DINAS
keterpenuhan
2. PERTANIAN
X 0 Administrasi Umum Perangkat layanan
X 0 100% 100% DAN
X 1 Daerah administrasi 229,363,235 239,363,235
6 KETAHANA
umum perangkat
N PANGAN
daerah
Jumlah Paket
Komponen DINAS
2. Penyediaan Komponen Instalasi PERTANIAN
X 0
X 0 01 Instalasi Listrik/Peneranga Barru 1 Paket DAU 1 Paket DAN
X 1 7,000,000 7,000,000
6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor n Bangunan KETAHANA
Kantor yang N PANGAN
Disediakan
DINAS
Jumlah Paket
2. PERTANIAN
X 0 Peralatan Rumah
X 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 1 Paket DAU 1 Paket DAN
X 1 Tangga yang 2,363,235 2,363,235
6 KETAHANA
Disediakan
N PANGAN
Persentase
Pemenuhan DINAS
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang PERTANIAN
X 0
X 0 Penunjang Milik Daerah 100% 100% DAN
X 1 325,750,000 25,750,000
7 Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan KETAHANA
Pemerintah N PANGAN
Daerah
Jumlah Unit
DINAS
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana PERTANIAN
X 0 Prasarana Gedung
X 0 10 Gedung Kantor atau Bangunan Barru 4 Unit DAU 4 Unit DAN
X 1 Kantor atau 25,750,000 25,750,000
7 Lainnya KETAHANA
Bangunan Lainnya
N PANGAN
yang Disediakan
Persentase DINAS
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan keterpenuhan PERTANIAN
X 0
X 0 Pemerintahan layanan jasa 100% 100% DAN
X 1 111,048,928 114,108,928
8 Daerah penunjang urusan KETAHANA
kantor N PANGAN
DINAS
2. Jumlah Laporan PERTANIAN
X 0
X 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
X 1 22,000,000 22,660,000
8 Surat Menyurat KETAHANA
N PANGAN
2. Jumlah Laporan
X 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS
X 0 02 Penyediaan Jasa Barru 12 Laporan DAU 12 Laporan
X 1 Sumber Daya Air dan Listrik 25,198,928 25,198,928 PERTANIAN
8 Komunikasi,
DAN
Sumber Daya Air
Jumlah Laporan
DINAS
Penyediaan Jasa
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan PERTANIAN
X 0 Peralatan dan
X 0 03 Perlengkapan Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
X 1 Perlengkapan 6,250,000 6,250,000
8 Kantor KETAHANA
Kantor yang
N PANGAN
Disediakan
Persentase barang
DINAS
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah PERTANIAN
X 0 penunjang urusan
X 0 Penunjang 100% 100% DAN
X 1 pemerintahan 149,000,000 149,000,000
9 Urusan Pemerintahan Daerah KETAHANA
daerah yang
N PANGAN
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional DINAS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan PERTANIAN
X 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
X 0 02 yang Dipelihara Barru 29 Unit DAU 29 Unit DAN
X 1 Kendaraan Dinas Operasional atau 41,000,000 41,000,000
9 dan dibayarkan KETAHANA
Lapangan
Pajak dan N PANGAN
Perizinannya
Jumlah Gedung
DINAS
Kantor dan
2. PERTANIAN
X 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya
X 0 09 Barru 2 Unit DAU 2 Unit DAN
X 1 Kantor dan Bangunan Lainnya yang 100,000,000 100,000,000
9 KETAHANA
Dipelihara/Direha
N PANGAN
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana DINAS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
2. Gedung Kantor PERTANIAN
X 0 dan Prasarana
X 0 10 atau Bangunan Barru 5 Unit DAU 5 Unit DAN
X 1 Gedung Kantor atau Bangunan 3,000,000 3,000,000
9 Lainnya yang KETAHANA
Lainnya
Dipelihara/Direha N PANGAN
bilitasi
Jumlah Sarana
dan Prasarana
DINAS
Pendukung
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana PERTANIAN
X 0 Gedung Kantor
X 0 11 dan Prasarana Pendukung Gedung Barru 8 Unit DAU 8 Unit DAN
X 1 atau Bangunan 5,000,000 5,000,000
9 Kantor atau Bangunan Lainnya KETAHANA
Lainnya yang
N PANGAN
Dipelihara/Direha
bilitasi
Tingkat
Produktivitas
Pertanian Barru 7.48% 2,047,450,00 7.98% 2,172,899,50
DINAS
Perhektar 0 0
PERTANIAN
2 0 Program Penyediaan Dan Pertahun
3 DAN
7 2 Pengembangan Sarana Pertanian
KETAHANA
Tingkat
N PANGAN
Produktivitas
Barru 2.95% 3.45%
Sektor Peternakan 350,000,000 350,000,000
Per Tahun
Jumlah
Pengawasan
DINAS
Pengawasan Penggunaan Sarana Penggunaan
2. PERTANIAN
2 0 Pendukung Pertanian sesuai dengan Sarana Pendukung
3 0 01 Barru 4 Laporan DAU 4 Laporan DAN
7 2 Komoditas, Teknologi dan Spesifik Pertanian Sesuai 950,000,000 489,250,000
1 KETAHANA
Lokasi dengan Komoditas,
N PANGAN
Teknologi dan
Spesifik Lokasi
Jumlah DINAS
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendampingan PERTANIAN
2 0
3 0 02 Pendukung Penggunaan Barru 4 Laporan DAU 4 Laporan DAN
7 2 350,000,000 850,000,000
1 Pertanian Sarana Pendukung KETAHANA
Pertanian N PANGAN
Banronge, DINAS
Bantuan Bibit
Puccanra PERTANIAN
Sayuran Pupuk Musrenban
Kel. Bojo 2 Kelompok DAN
dan Pestisida bagi g
Baru KETAHANA
KWT
Mallusetasi N PANGAN
DINAS
Bantuan Pupuk,
Kel. Palanro PERTANIAN
Obat-Obatan Bibit Musrenban
Kec. 2 Kelompok DAN
Padi dan g
Mallusetasi KETAHANA
Hortikultura
N PANGAN
Cenrapole, DINAS
Kaworo, PERTANIAN
Musrenban
Bantuan Bibit Pancana 6 Kelompok DAN
g
Kec. Tanete KETAHANA
Rilau N PANGAN
Matajang, DINAS
Lalabata, PERTANIAN
Pengadaan Musrenban
Bacu Bacu 1 Kelompok DAN
Pestisida g
Tanete KETAHANA
Rilau N PANGAN
DINAS
Desa PERTANIAN
Bibit Hortikultura Musrenban
\ Siawung DAN
Jahe g
Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Bibit Hortikultura PERTANIAN
Kel. Coppo Musrenban
Durian, Rambutan DAN
Kec. Barru g
dan Lengkeng KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Bibit Hortikultura Kel. Coppo Musrenban
DAN
Cabe Rawit Kec. Barru g
KETAHANA
N PANGAN
Desa DINAS
Jangan PERTANIAN
Bibit Hortikultura Musrenban
Jangan Kec. 1 Paket DAN
Mangga, Durian g
Pujanananti KETAHANA
ng N PANGAN
Desa DINAS
Jangan PERTANIAN
Bibit Perkebunan Musrenban
Jangan Kec. 1 Paket DAN
Pala g
Pujanananti KETAHANA
ng N PANGAN
DINAS
Desa
PERTANIAN
Bibit Hortikultura Pattappa Musrenban
500 Pohon DAN
Durian Kec. g
KETAHANA
Pujananting
N PANGAN
DINAS
Desa Bacu PERTANIAN
Bibit Hortikultura Musrenban
Bacu Kec. 500 Pohon DAN
Alpukat g
Pujananting KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Desa Bacu PERTANIAN
Bibit Perkebunan Musrenban
Bacu Kec. 500 Pohon DAN
Cengkeh g
Pujananting KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Desa PERTANIAN
Bibit Perkebunan Musrenban
Binuang 1 Ha DAN
Kopi Robusta g
Kec. Balusu KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Desa PERTANIAN
Pengadaan Bibit Musrenban
Madello 1 Paket DAN
Sayur untuk KWT g
Kec. Balusu KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Desa PERTANIAN
Pengadaan Bibit Pokir
Anabanua 50 Bungkus DAN
Pertanian DPRD
Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Bantuan Bibit Desa PERTANIAN
Pokir
Unggul Pertanian Palakka DAN
DPRD
(Bibit Hortikultura) Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
Desa
Gattareng,
DINAS
Bantuan Bibit Desa Bulo
PERTANIAN
Hortikultura Bulo dan Pokir
500 Pohon DAN
Rambutan dan Desa DPRD
KETAHANA
Mangga Pujananting
N PANGAN
Kec.
Pujananting
Desa
Gattareng,
DINAS
Bantuan Bibit Desa Bulo
PERTANIAN
Perkebunan Bulo dan Pokir
500 Pohon DAN
Cengkeh dan Kopi Desa DPRD
KETAHANA
Robusta Pujananting
N PANGAN
Kec.
Pujananting
Dusun
Alappang,
Dusun
DINAS
Aluppangng
PERTANIAN
Pengadaan Bibit e dan 4 Kelompok Pokir
DAN
Sayurran Dusun Ance Wanita Tani DPRD
KETAHANA
Desa
N PANGAN
Corawali
Kec. Tanete
Rilau
Dusun DINAS
Pengdaan Bibit
Bujung PERTANIAN
Hortikultura Pokir
Lompo Kec. 3 Kelompok DAN
Sukun dan DPRD
Tanete KETAHANA
Rambutan
Rilau N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Kec. Pokir
Tangki Semprot 1 Unit DAN
Mallusetasi DPRD
KETAHANA
N PANGAN
Persentase DINAS
Pengelolaan Sumber Daya Genetik
2. Pengeloaan SDG PERTANIAN
2 0 (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3 0 Hewan, Tumbuhan 100% 100% DAN
7 2 Organisme Kewenangan 631,650,000 648,799,500
2 dan KETAHANA
Kabupaten/Kota
Mikroorganisme N PANGAN
DINAS
2. Jumlah PERTANIAN
2 0
3 0 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 2 60,000,000 60,000,000
2 Hewan/Tanaman KETAHANA
N PANGAN
Persentase DINAS
Peningkatan Mutu dan Peredaran
2. Peningkatan Mutu PERTANIAN
2 0 Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3 0 dan Peredaran 100% 100% DAN
7 2 Pakan Ternak serta Pakan dalam 175,800,000 244,850,000
3 Benih/Bibit KETAHANA
Daerah Kabupaten/Kota
Tanaman N PANGAN
Jumlah
DINAS
Pengawasan Mutu
2. Pengawasan Mutu Benih/Bibit PERTANIAN
2 0 Benih/Bibit
3 0 01 Ternak, Bahan Barru 4 Laporan DAU 4 Laporan DAN
7 2 Ternak, Bahan 175,800,000 244,850,000
3 Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KETAHANA
Pakan/Pakan/Tan
N PANGAN
aman Skala Kecil
Persentase DINAS
Pengendalian dan Pengawasan
2. Pengendalian dan PERTANIAN
2 0 Penyediaan Peredaran Benih/Bibit
3 0 Pengawasan 100% 100% DAN
7 2 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak 5,000,000 5,000,000
5 Hijauan Pakan KETAHANA
dalam Kabupaten/Kota
Ternak N PANGAN
DINAS
Jumlah HPT,
2. PERTANIAN
2 0 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Bahan
3 0 04 Barru 250 Ton DAU 250 Ton DAN
7 2 Pakan/ Pakan Pakan/Pakan yang 5,000,000 5,000,000
5 KETAHANA
Beredar
N PANGAN
DINAS
Kel. PERTANIAN
Hijauan Pakan Musrenban
Tuwung 1 Kelompok DAN
Ternak g
Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Persentase
2. PERTANIAN
2 0 Hijauan Pakan Ternak yang
3 0 Ketersediaan 100% 100% DAN
7 2 Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Benih/Bibit 285,000,000 285,000,000
6 KETAHANA
Kabupaten/Kota Lain Ternak dan N PANGAN
Hijauan Pakan
Ternak
Jumlah
Benih/Bibit DINAS
2. Pengadaan Benih.Bibit Ternak yang Ternak yang PERTANIAN
2 0
3 0 01 sumbernya dari Daerah Sumbernya dari Barru 2.512 Ekor DAU 2.512 Ekor DAN
7 2 275,000,000 275,000,000
6 Kabupaten/Kota Lain Daerah KETAHANA
Kabupaten/Kota N PANGAN
Lain
DINAS
Jorongan, PERTANIAN
Bantuan Ternak Musrenban
Kel. 1 Kelompok DAN
Unggas (Itik) g
Mallawa KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Desa PERTANIAN
Bantuan Ternak Musrenban
Binuang 1 Kelompok DAN
Itik g
Kec. Balusu KETAHANA
N PANGAN
(Jupai,
DINAS
Matene,
PERTANIAN
Bantuan Ternak Bottoe, Musrenban
1 Kelompok DAN
Ayam, Itik Soreang) g
KETAHANA
Kec. Tanete
N PANGAN
Rilau
DINAS
Desa PERTANIAN
Bantuan Ternak Musrenban
Tuwung 1 Kelompok DAN
Itik g
Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
Matajang, DINAS
Pengadaan Sapi Lalabata, PERTANIAN
Musrenban
Ternak Limosin Bacu-Bacu 1 Kelompok DAN
g
(melaui IB) Tanete KETAHANA
Rilau N PANGAN
Desa DINAS
Bantuan Ternak Musrenban
Binuang 1 Kelompok PERTANIAN
Sapi g
Kec. Balusu DAN
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Sapi Unggul Kel. Sepee Musrenban
1 Kelompok DAN
(melalui IB) Kec. Barru g
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Bantuan Ternak Pokir
Kec. Barru 12 Ekor DAN
Sapi DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Batu Lappa, PERTANIAN
Pokir
Bantuan Ternak Tompo Kec. 12 Ekor DAN
DPRD
Barru KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Lingkungan
PERTANIAN
Bantuan Ternak Sepee, Kel. Pokir
12 Ekor DAN
Sapi Sepee Kec. DPRD
KETAHANA
Barru
N PANGAN
DINAS
Bottolai, PERTANIAN
Bantuan Ternak Pokir
Kel.Coppo 300 Ekor DAN
Itik DPRD
Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Bantuan Ternak Desa Tompo Pokir
12 Ekor DAN
Sapi Kec. Barru DPRD
KETAHANA
N PANGAN
Polewali, DINAS
Kel. Kiru PERTANIAN
Pengadaan Bibit Pokir
Kiru Kec. 12 Ekor DAN
Sapi DPRD
Soppeng KETAHANA
Riaja N PANGAN
Desa
Pengadaan Bibit Pokir DINAS
Lampoko 250 Ekor PERTANIAN
Itik DPRD
Kec. Balusu
DAN
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Pengadaan Ternak Pokir
Bette 12 Ekor DAN
Sapi DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Dusun Allu,
PERTANIAN
Pengadaan Sapi Desa Bonto Pokir
12 Ekor DAN
Betina Payung Kec. DPRD
KETAHANA
Pujananting
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Bantuan Ternak Pokir
300 Ekor DAN
Bebek DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Bantuan Ternak Kec. Tanete Pokir
24 Ekor DAN
Sapi Rilau DPRD
KETAHANA
N PANGAN
Jumlah Hijauan
DINAS
Pakan Ternak
2. Pengadaan Hijauan Pakan PERTANIAN
2 0 yang Sumbernya
3 0 02 Ternak yang Sumbernya dari Barru 200 Ton 200 Ton DAN
7 2 dari Daerah 10,000,000 10,000,000
6 Daerah Provinsi Lain KETAHANA
Kabupaten/Kota
N PANGAN
Lain
DINAS
Persentase PERTANIAN
2 0 Program Penyediaan Dan
3 Peningkatan 1.47% 3,733,150,00 1.50% 9,420,000,00 DAN
7 3 Pengembangan Prasarana Pertanian
Produksi Pertanian 0 0 KETAHANA
N PANGAN
Persentase
DINAS
prasarana
2. PERTANIAN
2 0 pertanian yang
3 0 Pengembangan Prasarana Pertanian 100% 100% DAN
7 3 mendukung 681,900,000 825,000,000
1 KETAHANA
modernisasi
N PANGAN
pertanian
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/LP2
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
B, Kawasan DINAS
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan
2. Pertanian Pangan PERTANIAN
2 0 Pertanian Pangan
3 0 01 Berkelanjutan/KP Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 3 Berkelanjutan/KP2B dan Lahan 135,000,000 135,000,000
1 2B dan Lahan KETAHANA
Cadangan Pertanian Pangan
Cadangan N PANGAN
Berkelanjutan/LCP2B
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LC
P2B yang Dikelola
DINAS
Peta Lahan
2. PERTANIAN
2 0 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pertanian Pangan
3 0 02 Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 3 Pangan Berkelanjutan/ LP2B Berkelanjutan/LP2 - 150,000,000
1 KETAHANA
B
N PANGAN
Masterplan
DINAS
Pengembangan
2. Penyusunan Masterplan PERTANIAN
2 0 Prasarana,
3 0 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 3 Sarana, Kawasan 450,000,000 450,000,000
1 Kawasan dan Komoditas Perkebunan KETAHANA
dan Komoditas
N PANGAN
Perkebunan
Persentase
Prasarana DINAS
2. Pertanian yang PERTANIAN
2 0
3 0 Pembangunan Prasarana Pertanian terbangun sesuai 100% 3,051,250,00 100% DAN
7 3
2 Standar Peraturan 0 KETAHANA
Perundang N PANGAN
Undangan
Kec. KETAHANA
Mallusetasi N PANGAN
DINAS
Pengdaan Sumur Desa PERTANIAN
Musrenban
Bor 7 titik untuk Madello 7 Titik 70,000,000 DAU DAN
g
Pertanian Kec. Balusu KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Pokir
Irigasi Kalompie Kalompie 500 Meter 125,000,000 DAU DAN
DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Bottopalakk
PERTANIAN
Rehab Jaringan a, Pange, Pokir
DAN
Perpipaan Desa DPRD
KETAHANA
Palakka
N PANGAN
Dusun
DINAS
Rehabilitasi dan Tompo Desa
PERTANIAN
Pemeliharaan Tompo Pokir
300 Meter 75,000,000 DAU DAN
Jaringan Usaha (Kelompok DPRD
KETAHANA
Tani Tani Labojo
N PANGAN
1)
DINAS
Peningkatan jaln
PERTANIAN
tani lingkungan Pokir
Ammasaeng 500 Meter DAN
jampue DPRD
KETAHANA
ammesangeng
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Pembuatan Sumur Pacciro, Kel. Pokir
2 Unit 20,000,000 DAU DAN
Bor Takkalasi DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Peningkatan PERTANIAN
Pokir
Saluran Perpipaan Jembulu DAN
DPRD
Air Galungkungen KETAHANA
N PANGAN
Dusun DINAS
dare, Kel. PERTANIAN
Perpipaan untuk Pokir
Lompo Riaja 350 Meter DAN
di aliri ke sawah DPRD
, Kec Tanete KETAHANA
Riaja N PANGAN
Dusun DINAS
Aroppoe PERTANIAN
Pengadaan Sumur Pokir
Desa 1 Unit 10,000,000 DAU DAN
Bor DPRD
Tellumpanu KETAHANA
a N PANGAN
DINAS
Pengadaan Sumur Lingkungan
PERTANIAN
Bor (Rencana Padaelo Pokir
1 Unit DAN
masuk dalam Kelurahan DPRD
KETAHANA
Usulan DAK 2023) Lalolang
N PANGAN
Mattiro
DINAS
Deceng,
PERTANIAN
Embung dan Dusun Pokir
120,000,000 1 Unit 120,000,000 DAU DAN
Saluran Irigasi Alekale, DPRD
KETAHANA
Kec.
N PANGAN
Pujananting
DINAS
Jalan Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan PERTANIAN
2 0 yang Dibangun, 2,650,000,00
3 0 03 Pemeliharaan Barru 6 Unit DAK 6 Unit DAN
7 3 Direhabilitasi dan 0
2 Jalan Usaha Tani KETAHANA
Dipelihara
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Pembangunan Labuleng,B Pokir
500 Meter 300,000,000 DAU DAN
Jalan Tani arang DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
pengadaan jalan PERTANIAN
Desa Pokir
tani leppe, e DAN
Libureng DPRD
(gonrae) KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Dusun Pokir
Jalan Tani 500 Meter 300,000,000 DAU DAN
Labakka DPRD
KETAHANA
N PANGAN
abbolongen
DINAS
Pembangunan, g (maruala),
PERTANIAN
Rehabilitasi dan Kab. Barru, Pokir
300 Meter 180,000,000 DAU DAN
Pemeliharaan Tanete DPRD
KETAHANA
Jalan Usaha Tani Riaja,
N PANGAN
Lompo Riaja
DINAS
Pakkungnge PERTANIAN
Pokir
Jalan Tani , Cenrapole, 500 Meter 300,000,000 DAU DAN
DPRD
Pancana KETAHANA
N PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Peningkatan Jalan Soreang - Pokir
300 Meter 180,000,000 DAU DAN
Tani Maddo DPRD
KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Jumlah DAM Parit
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan PERTANIAN
2 0 yang Dibangun,
3 0 04 Pemeliharaan 0 Unit 0 Unit DAN
7 3 Direhabilitasi dan
2 DAM Parit KETAHANA
Dipelihara
N PANGAN
Jumlah Balai
Penyuluh di
DINAS
Pembangunan, Rehabilitasi dan Kecamatan serta DAU/
2. PERTANIAN
2 0 Pemeliharaan Balai Penyuluh di Sarana DAK 1,500,000,00
3 0 08 4 Kec 4 Unit 700,000,000 7 Unit DAN
7 3 Kecamatan serta sarana Pendukungnya Non 0
2 KETAHANA
pendukungnya yang Dibangun, Fisik
N PANGAN
Direhabilitasi dan
Dipelihara
Persentase
DINAS
Penurunan
Program Pengendalian Kesehatan PERTANIAN
2 0 kejadian dan
3 Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 0.33% 0.30% DAN
7 4 jumlah 575,600,000 575,600,000
Veteriner KETAHANA
kasus penyakit
N PANGAN
hewan menular
DINAS
Penjaminan Kesehatan Hewan, Persentase
2. PERTANIAN
2 0 Penutupan dan Pembukaan Daerah Penangannan
3 0 100% 100% DAN
7 4 Wabah Penyakit Hewan Menular Penyakit Hewan 300,000,000 300,000,000
1 KETAHANA
Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Zonoosis
N PANGAN
Persentase
Perpindahan
Hewan/Ternak DINAS
2. Pengawasan Pemasukan dan dan Produk Hewan PERTANIAN
2 0
3 0 Pengeluaran Hewan dan Produk yang diawasi 100% 100% DAN
7 4 60,000,000 60,000,000
2 Hewan Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar KETAHANA
peraturan N PANGAN
perundang
undangan
Jumlah
Pengawasan atas Penerapan Pengawasan atas DINAS
2. Persyaratan Teknis Penerapan PERTANIAN
2 0
3 0 02 untuk Pemasukan dan/atau Barru 7 Laporan DAU 7 Laporan DAN
7 4 Persyaratan Teknis 45,000,000 45,000,000
2 Pengeluaran Hewan dan Produk untuk Pemasukan KETAHANA
Hewan N PANGAN
dan/atau
Pengeluaran
Persentase
Pengelolaan Pelayanan Jasa Pengelolaan DINAS
2. Laboratorium dan Pelayanan Jasa PERTANIAN
2 0
3 0 Jasa Medik Veteriner dalam Laboratorium dan 100% 100% DAN
7 4 130,000,000 130,000,000
3 Daerah Jasa Medik KETAHANA
Kabupaten/Kota Veteriner Dalam N PANGAN
Daerah
DINAS
2. PERTANIAN
2 0 Penyediaan Pelayanan Jasa Jumlah Pelayanan
3 0 01 Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan DAN
7 4 Laboratorium Jasa Laboratorium 100,000,000 100,000,000
3 KETAHANA
N PANGAN
DINAS
2. Jumlah Pelayanan PERTANIAN
2 0 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3 0 02 Jasa Medik Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan DAN
7 4 Veteriner 30,000,000 30,000,000
3 Veteriner KETAHANA
N PANGAN
DINAS
Jumlah
2. Pendampingan Unit Usaha Hewan PERTANIAN
2 0 Pendampingan
3 0 01 dan Produk Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
7 4 Unit Usaha Hewan 15,000,000 15,000,000
4 Hewan KETAHANA
dan Produk Hewan
N PANGAN
Persentase DINAS
2. Penerapan dan Pengawasan Penerapan dan PERTANIAN
2 0
3 0 Persyaratan Teknis Pengawasan 100% 100% DAN
7 4 70,600,000 70,600,000
5 Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan KETAHANA
Hewan N PANGAN
Kesejahteraan KETAHANA
Hewan N PANGAN
DINAS
Persentase
PERTANIAN
2 0 Program Pengendalian Dan Penurunan
3 9% 0.12 DAN
7 5 Penanggulangan Bencana Pertanian Kerugian Akibat 330,000,000 330,000,000
KETAHANA
Bencana Pertanian
N PANGAN
DINAS
Persentase
2. Pengendalian dan PERTANIAN
2 0 Pengendalian dan
3 0 Penanggulangan Bencana 100% 100% DAN
7 5 Penanggulangan 330,000,000 330,000,000
1 Pertanian Kabupaten/Kota KETAHANA
Bencana Pertanian
N PANGAN
Jumlah Luas
Serangan
Pengendalian Organisme Pengganggu Organisme DINAS
2. Tumbuhan Pengganggu PERTANIAN
2 0
3 0 01 (OPT) Tanaman Pangan, Tumbuhan (OPT) Barru 10 Ha DAU 10 Ha DAN
7 5 180,000,000 180,000,000
1 Hortikultura, dan Tanaman Pangan, KETAHANA
Perkebunan Hortikultura, dan N PANGAN
Perkebunan yang
Dikendalikan
Jumlah Area
Terdampak
DINAS
Perubahan Iklim
2. Penanganan Dampak Perubahan PERTANIAN
2 0 (DPI) Tanaman
3 0 02 Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Barru 2 Ha DAU 2 Ha DAN
7 5 Pangan, 50,000,000 50,000,000
1 Hortikultura, dan Perkebunan KETAHANA
Hortikultura, dan
N PANGAN
Perkebunan yang
Ditangani
Jumlah
Penanggulangan
Penanggulangan Pasca Bencana Pasca Bencana DINAS
2. Alam Bidang Alam Bidang PERTANIAN
2 0
3 0 05 Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Pangan, Barru 4 Laporan DAU 4 Laporan DAN
7 5 100,000,000 100,000,000
1 Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura, KETAHANA
Kesehatan Hewan Perkebunan, N PANGAN
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Persentase DINAS
Penerbitan Izin Usaha Pertanian
2. Pelayanan Izin PERTANIAN
2 0 yang Kegiatan
3 0 Usaha Pertanian 100% 100% DAN
7 6 Usahanya dalam Daerah 100,000,000 103,000,000
1 dalam daerah KETAHANA
Kabupaten/Kota
kab/kota N PANGAN
DINAS
Standar Pelayanan
2. Penyusunan Standar Pelayanan PERTANIAN
2 0 Publik Pemberian
3 0 01 Publik Pemberian Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 6 Izin Usaha 25,000,000 25,750,000
1 Izin Usaha Pertanian KETAHANA
Pertanian
N PANGAN
Jumlah Penilaian
DINAS
Kelayakan dan
2. Penilaian Kelayakan dan Pemberian PERTANIAN
2 0 Pemberian
3 0 02 Pertimbangan Barru 1 Dokumen DAU 1 Dokumen DAN
7 6 Pertimbangan 50,000,000 51,500,000
1 Teknis Izin Usaha Pertanian KETAHANA
Teknis Izin Usaha
N PANGAN
Pertanian
DINAS
Jumlah Izin Usaha
2. PERTANIAN
2 0 Pembinaan dan Pengawasan Pertanian yang
3 0 03 Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan DAN
7 6 Penerapan Izin Usaha Pertanian Dibina dan 25,000,000 25,750,000
1 KETAHANA
Diawasi
N PANGAN
Persentase
DINAS
Pelayanan Izin
2. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, PERTANIAN
2 0 Usaha Pengecer
3 0 Sub Distributor) 100% 100% DAN
7 6 (Toko, Retail, Sub 15,000,000 15,000,000
3 Obat Hewan KETAHANA
Distributor) Obat
N PANGAN
Hewan
DINAS
Jumlah Izin Usaha
2. Pengawasan Pelaksanaan Izin PERTANIAN
2 0 Pengecer Obat
3 0 02 Usaha Pengecer Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan DAN
7 6 Hewan yang 15,000,000 15,000,000
3 Obat Hewan KETAHANA
Diawasi
N PANGAN
Persentase DINAS
Peningkatan PERTANIAN
2 0
3 Program Penyuluhan Pertanian Kapasitas 20% 20% DAN
7 7 859,650,000 859,650,000
Kelembagaan KETAHANA
Petani N PANGAN
Persentase
Penyuluhan
DINAS
Pertanian dan
2. PERTANIAN
2 0 Kelembagaan
3 0 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100% 100% DAN
7 7 Petani yang 859,650,000 859,650,000
1 KETAHANA
mengikuti
N PANGAN
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah
Kelembagaan
DINAS
Penyuluhan
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PERTANIAN
2 0 Pertanian di
3 0 01 Penyuluhan Barru 7 Unit DAU 7 Unit DAN
7 7 Kecamatan dan 200,000,000 200,000,000
1 Pertanian di Kecamatan dan Desa KETAHANA
Desa yang
N PANGAN
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah
Kelembagaan DINAS
2. Pengembangan Kapasitas Petani di PERTANIAN
2 0
3 0 02 Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Barru 7 Unit DAU 7 Unit DAN
7 7 300,000,000 300,000,000
1 Kecamatan dan Desa Desa yang KETAHANA
Ditingkatkan N PANGAN
Kapasitasnya
DINAS
Dusun
Pemberdayaan PERTANIAN
Gusungnge Pokir
Kelompok Wanita 1 Kelompok DAN
Kec. Tanete DPRD
Tani KETAHANA
Rilau
N PANGAN
DINAS
Jumlah Sarana
2. Penyediaan dan Pemanfaatan PERTANIAN
2 0 dan Prasarana
3 0 03 Sarana dan Prasarana Penyuluhan Barru 7 Unit DAU 7 Unit DAN
7 7 Penyuluhan 259,650,000 259,650,000
1 Pertanian KETAHANA
Pertanian
N PANGAN
DINAS
Mareto-
Pelatihan PERTANIAN
Lipukasi Musrenban
Pembuatan Pupuk 2 Kelompok DAN
Kec. Tanete g
Kompos KETAHANA
Rilau
N PANGAN
DINAS
Pelatihan Desa PERTANIAN
Pokir
Pembuatan Pupuk Palakka 1 Kelompok DAN
DPRD
Kompos Kec. Barru KETAHANA
N PANGAN
3
3 BIDANG PERDAGANGAN
0
Persentase pelaku
usaha yang
memperoleh izin
DINAS KOP,
sesuai dengan
3 0 PROGRAM PERIZINAN DAN 7 7 UKM DAN
3 ketentuan 31,65% 1.5%
0 2 PENDAFTARAN PERUSAHAAN Kecamatan 30,000,000 Kecamatan 30,000,000 PERDAGAN
(IUPP/SIUP Pusat
GAN
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)
Persentase
peningkatan DINAS KOP,
2. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
3 0 pelaku usaha yang 7 7 UKM DAN
3 0 Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin #VALUE! 1.5%
0 2 memperoleh izin Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
1 Usaha Toko Swalayan
sesuai dengan GAN
ketentuan
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan
Komitmen
Perolehan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perizinan Pasar
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, DINAS KOP,
2. Rakyat, Pusat
3 0 0 Pusat Perbelanjaan, dan Toko 7 7 UKM DAN
3 0 1 Perbelanjaan, dan 1,5 12
0 2 1 Swalayan melalui Sistem Pelayanan Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
1 Toko Swalayan
Perizinan Berusaha Terintegrasi GAN
Melalui Sistem
Secara Elektronik
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
DINAS KOP,
2. Persentase
3 0 7 7 UKM DAN
3 0 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Penerbitan TDG 100 100
0 2 Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
2 tepat waktu
GAN
DINAS KOP,
2. Jumlah Dokumen
3 0 0 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar 7 7 UKM DAN
3 0 1 Tanda Daftar 4 4
0 2 1 Gudang Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
2 Gudang
GAN
DINAS KOP,
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Jumlah Dokumen
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 0 1 Penerbitan Penerbitan Surat 1 1
0 2 1 Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
7 SKA Keterangan Asal
GAN
Persentase
pengembangan
DINAS KOP,
dan pengelolaan
3 0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 7 7 UKM DAN
3 sarana distribusi 95% 1,256,267,59 90% 1,281,392,95
0 3 DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
perdagangan di 9 1
GAN
wilayah kerja
kab./kota
Persentase
pengembangan
DINAS KOP,
2. dan pengelolaan
3 0 Pembangunan dan Pengelolaan 7 7 UKM DAN
3 0 sarana distribusi 95% 1,256,267,59 90% 1,281,392,95
0 3 Sarana Distribusi Perdagangan Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
1 perdagangan di 9 1
GAN
wilayah kerja
kab./kota
DINAS KOP,
UKM DAN
PERDAGAN
GAN
DINAS KOP,
2. Jumlah Sarana
3 0 0 Penyediaan Sarana Distribusi 7 7 UKM DAN
3 0 1 Distribusi 20 19
0 3 1 Perdagangan Kecamatan 286,338,699 Kecamatan 311,464,051 PERDAGAN
1 Perdagangan
GAN
PERDAGAN
GAN
Persentase jenis
Pengendalian Harga, dan Stok DINAS KOP,
2. barang kebutuhan
3 0 Barang Kebutuhan Pokok dan 7 7 UKM DAN
3 0 pokok dan barang 83% 83%
0 4 Barang Penting di Tingkat Pasar Kecamatan 47,000,000 Kecamatan 45,000,000 PERDAGAN
2 penting yang
Kabupaten/Kota GAN
terkendali
Jumlah Laporan
Pemantauan DINAS KOP,
Harga dan Stok 7 7 UKM DAN
4 Laporan 83%
Barang penting Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
dan kebutuhan GAN
pokok
Jumlah Laporan
Pemantauan
Harga dan Stok
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Barang Kebutuhan DINAS KOP,
2. Kebutuhan Pokok dan Barang
3 0 0 Pokok dan Barang 7 7 UKM DAN
3 0 1 Penting Pada Pelaku Usaha 4 Laporan 4 Laporan
0 4 1 Penting pada Kecamatan 10,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
2 Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Pelaku Usaha GAN
Kabupaten/kota
Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pemantauan
Harga dan Stok
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Barang Kebutuhan DINAS KOP,
2. Kebutuhan Pokok dan Barang
3 0 0 Pokok dan Barang 7 7 UKM DAN
3 0 2 Penting Pada Pasar Rakyat yang 12 Laporan 12 Laporan
0 4 2 Penting pada Kecamatan 30,000,000 Kecamatan 28,000,000 PERDAGAN
2 Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Pasar Rakyat yang GAN
Perdagangan
Terintegrasi dalam
Sistem Informasi
Perdagangan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan DINAS KOP,
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler
3 0 0 Operasi Pasar 7 7 UKM DAN
3 0 3 dan Pasar Khusus yang Berdampak 1 Laporan 1 Laporan
0 4 3 Reguler dan Pasar Kecamatan 7,000,000 Kecamatan 7,000,000 PERDAGAN
2 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Khusus yang GAN
Berdampak dalam
1 (Satu)
Kabupaten/ Kota
DINAS KOP,
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3 0 Persentase kinerja 7 7 UKM DAN
3 0 Bersubsidi di Tingkat Daerah 90% 90%
0 4 realisasi pupuk Kecamatan 7,000,000 Kecamatan 10,000,000 PERDAGAN
3 Kabupaten/Kota
GAN
DINAS KOP,
Jumlah dokumen
UKM DAN
pengawasan dan 4 Laporan
PERDAGAN
penyaluran pupuk
GAN
Jumlah Laporan
DINAS KOP,
2. Pengawasan
3 0 0 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan 7 7 UKM DAN
3 0 1 Pengadaan Pupuk 4 Laporan 4 Laporan
0 4 2 Pestisida Bersubsidi Kecamatan 3,500,000 Kecamatan 5,000,000 PERDAGAN
3 dan Pestisida
GAN
Bersubsidi
Jumlah Laporan
Pengawasan
Penyaluran dan
DINAS KOP,
2. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 0 2 Penggunaan Pupuk dan Pestisida Pupuk dan 1 Laporan 1 Laporan
0 4 3 Kecamatan 3,500,000 Kecamatan 5,000,000 PERDAGAN
3 Bersubsidi Pestisida
GAN
Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal
90%
DINAS KOP,
7 7 UKM DAN
77.21% 65.42%
Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
GAN
Persentase alat-
alat ukur, takar,
DINAS KOP,
timbang dan
3 0 PROGRAM STANDARISASI DAN 7 7 UKM DAN
3 perlengkapannya 100.00% 100.00%
0 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN Kecamatan 200,976,300 Kecamatan 205,032,300 PERDAGAN
(UTTP) bertanda
GAN
tera sah yang
berlaku
Persentase alat-
alat ukur, takar, DINAS KOP,
3 0 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 7 7 UKM DAN
3 2 timbang dan 68.06% 57.14%
0 6 Tera, Tera Ulang dan Pengawasan perlengkapannya Kecamatan 200,976,300 Kecamatan 205,032,300 PERDAGAN
GAN
(UTTP) bertanda
tera sah yang
berlaku tahun
berjalan
Jumlah UMKM
yang
Melaksanakan DINAS KOP,
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3 0 0 Promosi 7 7 UKM DAN
3 2 1 Produk Dalam Negeri di Tingkat 5 UMKM -
0 7 1 Penggunaan Kecamatan 10,577,747 Kecamatan 10,789,302 PERDAGAN
Kabupaten/Kota
Produk Dalam GAN
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM
yang Melakukan
Pemasaran Produk
DINAS KOP,
Pemasaran dan Peningkatan Dalam Negeri
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 2 2 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Melalui Kemitraan
0 7 2 Kecamatan Kecamatan PERDAGAN
Tingkat Kabupaten/Kota dengan Retail,
GAN
Marketplace,
Perhotelan dan
Jasa Akomodasi
Informasi PERDAGAN
Perdagangan GAN
3
3 BIDANG PERINDUSTRIAN
1
Persentase
pencapaian
sasaran
DINAS KOP,
pembangunan
3 0 PROGRAM PERENCANAAN DAN 7 7 UKM DAN
3 industri termasuk 20% 10%
1 2 PEMBANGUNAN INDUSTRI Kecamatan 475,000,000 Kecamatan 480,000,000 PERDAGAN
turunan indikator
GAN
pembangunan
industri dalam
RIPIK
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan DINAS KOP,
3 0 0 Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Kebijakan 7 7 UKM DAN
3 2 1 1 1
1 2 2 Pengembangan, Penyebaran dan Percepatan, Kecamatan 80,000,000 Kecamatan 100,000,000 PERDAGAN
Perwilayahan Industri Pengembangan, GAN
Penyebaran dan
Perwilayahan
Industri
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
DINAS KOP,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 2 2 Pelaksanaan Pembangunan Sumber pelaksanaan 1 1
1 2 3 Kecamatan 110,000,000 Kecamatan 110,000,000 PERDAGAN
Daya Industri Pembangunan
GAN
Sumber Daya
Industri
DINAS KOP,
Pelatihan
Lingkungan Lingkunga Lingkungan UKM DAN
Pembuatan 1
Kiru-Kiru n Kiru-Kiru Kiru-Kiru PERDAGAN
Kerupuk
GAN
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
DINAS KOP,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi, dan
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 2 3 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Pelaksanaan 1 1
1 2 4 Kecamatan 120,000,000 Kecamatan 110,000,000 PERDAGAN
dan Prasarana Industri Pembangunan
GAN
Sarana dan
Prasarana Industri
DINAS KOP,
Pengadaan
Desa Desa UKM DAN
Peralatan 1
Batupute Batupute PERDAGAN
Pembuatan Kue
GAN
DINAS KOP,
Dusun
Bantuan Peralatan Dusun UKM DAN
1 Pallambara
Pandai Besi Pallambarae PERDAGAN
e
GAN
DINAS KOP,
Bantuan Peralatan UKM DAN
Desa Siddo 1 Desa Siddo
Pembuatan Kue PERDAGAN
GAN
Bantuan Peralatan
Kelompok Tampung DINAS KOP,
Tampung
Pengrajin Batu Cinae, Tampung Cinae, UKM DAN
Cinae, Desa 1
Tatakan Tampu Desa Desa Lempang PERDAGAN
Lempang
cinae Dusun Lempang GAN
Sikapa
Bantuan Peralatan
DINAS KOP,
pembuatan Gula
UKM DAN
Merah Kamara Kec. Barru Kec. Barru
PERDAGAN
(RT. 3) 1 paket
GAN
Kel.Tuwung
DINAS KOP,
Desa Desa
Pengadaan Mesin Desa UKM DAN
Janganjang Janganjan
pengolah kunyit Janganjangan PERDAGAN
an gan
GAN
DINAS KOP,
Desa Desa
Pengadaan Mesin Desa UKM DAN
Janganjang Janganjan
pengolah Jagung Janganjangan PERDAGAN
an gan
GAN
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
DINAS KOP,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi, dan
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 2 4 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Pelaksanaan 1 1
1 2 5 Kecamatan 115,000,000 Kecamatan 110,000,000 PERDAGAN
dan Peran Serta Masyarakat Pemberdayaan
GAN
Industri dan Peran
Serta Masyarakat
DINAS KOP,
Bantuan untuk
Desa UKM DAN
pelaku Usaha
Mattirowalie PERDAGAN
Desa Mattirowalie
GAN
DINAS KOP,
Pembinaan
UKM DAN
Kelompok Usaha Desa Bojo
PERDAGAN
Mikro
GAN
Pengmbangan
usaha mikro
dengan orientasi
DINAS KOP,
peningkatan skala
UKM DAN
usaha menjadi Kec. Barru
PERDAGAN
usaha kecil
GAN
Lingkungan
Ta'Kajuara,Jeppee
dan Sepee
Jumlah Dokumen
Evaluasi DINAS KOP,
3 0 0 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan 7 7 UKM DAN
3 2 5 1 1
1 2 6 Rencana Pembangunan Industri Rencana Kecamatan 50,000,000 Kecamatan 50,000,000 PERDAGAN
Pembangunan GAN
Industri
Persentase jumlah
hasil pemantauan
DINAS KOP,
dan pengawasan
3 0 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN dengan jumlah 7 7 UKM DAN
3 100% 100%
1 3 USAHA INDUSTRI Kecamatan 220,000,000 Kecamatan 220,000,000 PERDAGAN
Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil GAN
dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh
instansi terkait
Persentase
Penerbitan Izin Usaha Industri peningkatan
(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri usaha industri
DINAS KOP,
(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUI) kecil dan
3 0 7 7 UKM DAN
3 2 (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri menengah 100% 100%
1 3 Kecamatan 220,000,000 Kecamatan 220,000,000 PERDAGAN
Industri (IPKI) Kewenangan ang memiliki izin
GAN
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem sesuai dengan
Informasi Industri Nasional (SIINAS) perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Verifikasi Teknis
Pemenuhan
Kesesuaian
Persyaratan Teknis
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perizinan
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Berusaha Sektor
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Industri dan/atau DINAS KOP,
Sistem Informasi Industri Nasional
3 0 0 dalam rangka 7 7 UKM DAN
3 2 1 (SIINas) yang Terintegrasi dengan 1 1
1 3 1 Perluasan Usaha Kecamatan 200,000,000 Kecamatan 200,000,000 PERDAGAN
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
untuk Bidang GAN
Terintegrasi secara Elektronik
Usaha dengan
Berbasis Sistem Informasi Industri
Risiko Usaha
Nasional (SIINAS)
Menengah- Tinggi
dan Tinggi, Melalui
SIINas yang
Terintegrasi
dengan Sistem
OSS
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di
Bidang Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Lingkup
Pengawasan Perizinan di Bidang DINAS KOP,
Perizinan Usaha
3 0 0 Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, 7 7 UKM DAN
3 2 2 Industri, Perizinan 1 1
1 3 2 IUKI dan IPKI Kewenangan Kecamatan 20,000,000 Kecamatan 20,000,000 PERDAGAN
Perluasan Usaha
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem GAN
Industri, Perizinan
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Kawasan Industri
dan Perizinan
Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Analisis Data
dan Analisis Data Industri, Data DINAS KOP,
Industri, Data
3 0 0 Kawasan Industri serta Data Lain 7 7 UKM DAN
3 2 1 Kawasan Industri 1 dok 1 dok
1 4 1 Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Kecamatan 25,000,000 Kecamatan 25,000,000 PERDAGAN
serta Data Lain
Sistim Informasi Industri Nasional GAN
Lingkup
(SIINas)
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)
Kabupaten/Kota
Melalui SIINas
Jumlah Dokumen
Hasil Pemantauan
dan Evaluasi
Kepatuhan
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan
DINAS KOP,
Perusahaan Industri dan Perusahaan Industri dan
3 0 0 7 7 UKM DAN
3 2 3 Kawasan Industri Lingkup Perusahaan 1 dok 1 dok
1 4 3 Kecamatan 15,000,000 Kecamatan 15,000,000 PERDAGAN
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Kawasan Industri
GAN
Data ke SIINas Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam
Penyampaian Data
ke SIINas
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
Persentase
Kebijakan
Pengelolaan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan
100% 100%
PEMBANGUNAN Pengelolaan 205,284,500 205,284,500
Sumber Daya
Alam yang
ditetapkan
Jumlah
Ketersediaan
Bag.
Pelaksanaan Kebijakan Rekomendasi
4 Rekomendasi 192,909,500 4 Rekomendasi 192,909,500 Perekonomi
Perekonomian Pelaksanaan
an dan SDA
Kebijakan
Perekonomian
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Sinkronisasi, Bag.
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Monitoring dan 2 2 Perekonomi
22,000,000 22,000,000
BUMD dan BLUD Evaluasi Kebijakan an dan SDA
Pengelolaan BUMD
dan BLUD
Jumlah Laporan
Bag.
Pengendalian dan Distribusi Hasil Pengendalian
3 3 Perekonomi
Perekonomian dan Distribusi 29,785,000 29,785,000
an dan SDA
Perekonomian
Jumlah Dokumen
Hasil Perencanaan Bag.
Perencanaan dan Pengawasan
dan Pengawasan 1 1 Perekonomi
Ekonomi Mikro kecil 79,785,000 79,785,000
Ekonomi Mikro an dan SDA
Kecil
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi, Bag.
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Sinkronisasi dan 1 1 Perekonomi
Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 61,339,500 61,339,500
Evaluasi Kebijakan an dan SDA
Pendirian BUMD
Persentase
Peningkatan Rata-
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
rata capaian 100% 100%
PEMBANGUNAN 330,332,200 363,365,420
kinerja Program
Sekretariat Daerah
Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan,
Pelaksanaan Administrasi Bag. Adm.
pengendalian,dan 100% 330,332,200 100% 363,365,420
Pembangunan Pemb
monev yang sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Penyusunan Program Penyusunan Bag. Adm.
1 23,671,450 1 26,038,595
Pembangunan Program Pemb
Pembangunan
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pengendalian
Pengendalian dan Evaluasi Program Bag. Adm.
dan Evaluasi 1 289,036,000 1 317,939,600
Pembangunan Pemb
Program
Pembangunan
Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Bag. Adm.
1 17,624,750 1 19,387,225
Pelaksanaan Pembangunan Pelaporan Pemb
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Indikator
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Indeks Tata Kelola
3 Jenis 350,000,000 3 Jenis 350,000,000
Jasa Pengadaan Barang
dan Jasa
Persentase
pengadaan
barang/jasa yang
100% 100%
memanfaatkan
sistem pengadaan
pemerintah
Jumlah Orang
yang Mengikuti Bag.
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Pembinaan dan Pengadaan
2 50,000,000 2 50,000,000
Barang dan Jasa Advokasi Barang/Jas
Pengadaan Barang a
dan Jasa
Persentase
Kebijakan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pengelolaan 100% 100%
PEMBANGUNAN 12,375,000 12,375,000
Perekonomian dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam yang
ditetapkan
Persentase
Kebijakan
Pengelolaan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Perekonomian dan
100% 12,375,000 100% 12,375,000
Alam Pengelolaan
Sumber Daya
Alam yang
ditetapkan
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertanian,
Pangan,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Bag.
Kehutanan,
Evaluasi Kebijakan Pertanian, 1 12,375,000 1 12,375,000 Perekonomi
Kelautan dan
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan an
Perikanan,
Perdagangan,
Perindustrian,
KUKM,
Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
Rata-rata Lama
Pegawai Sekretariat
mendapatkan 20 JPL 20 JPL Daerah
553,639,500 593,707,150
Pendidikan dan
Pelatihan
Tingkat
Kematangan Level 1 Level 2
461,811,900 507,993,090
Organisasi
Persentase ASN
Administrasi Keuangan Perangkat
yang menerima 1 9,899,505,84 100% 12,668,821,1
Daerah
gaji dan tunjangan 3 28
Jumlah Orang
yang Menerima
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 92 9,899,505,84 92 12,668,821,1 Bag. Umum
Gaji dan
3 28
Tunjangan ASN
Persentase ASN
yang telah
Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat
100% 100%
Daerah kompetensi teknis 553,639,500 593,707,150
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
5 57,500,000 5 57,500,000 Bag. Umum
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Bag.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
- - - - Perekonomi
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
an
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Bag. Adm.
5 9,625,000 5 9,625,000
Undangan Peraturan Pemb
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bag.
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi
6 6 Kesejahtera
Undangan Peraturan 11,125,500 11,125,500
an Rakyat
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti Bag.
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Pengadaan
3 10,000,000 3 11,000,000
Undangan Peraturan Barang/Jas
Perundang- a
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Bagian
6 6
Undangan Peraturan 11,125,500 11,125,500 Hukum
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Bag. Adm.
Implementasi 3 39,791,000 3 43,770,100
Peraturan Perundang-Undangan Pemb
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Bag.
Bimbingan Teknis Implementasi
Implementasi 6 90,000,000 6 99,000,000 Kesejahtera
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan an Rakyat
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bag.
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Pengadaan
Implementasi 20 100,000,000 20 110,000,000
Peraturan Perundang-Undangan Barang/Jas
Peraturan
a
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Bag.
Bimbingan Teknis Implementasi
Implementasi 7 42,000,000 7 46,200,000 Pemerintah
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan an
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Bag.
Bimbingan Teknis Implementasi
Implementasi 10 31,422,000 10 46,898,000 Perekonomi
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan an
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Bagian
Implementasi 6 36,125,500 6 39,738,050
Peraturan Perundang-Undangan Protokol
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Bagian
Implementasi 8 8
Peraturan Perundang-Undangan 54,558,000 54,558,000 Hukum
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Bagian
Implementasi 6 12,000,000 3 4,800,000
Peraturan Perundang-Undangan Umum
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Implementasi Bagian
Implementasi 3 48,367,000 3 48,367,000
Peraturan Perundang-Undangan Organisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Persentase
keterpenuhan
Administrasi Umum Perangkat layanan
100% 4,144,630,67 100% 4,623,351,63
Daerah administrasi
6 0
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Peneranga 12 89,030,700 12 95,000,000 Bag. Umum
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan - - Bag. Umum
Perlengkapan Kantor
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bag.
Peralatan Rumah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 4 900,000 4 990,000 Pemerintah
Tangga yang
an
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan Rumah Bagian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 4 51,750,000 4 59,512,500
Tangga yang Umum
Disediakan
Barru
Jumlah Paket
Bahan Logistik Bagian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Barru 6 208,899,455 6 215,000,000
Kantor yang Umum
Disediakan
Barru
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan Bag. Adm.
Barru 5000 3,460,000 5000 4,186,600
Penggandaan dan Penggandaan Pemb
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bag.
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
Barru 7000 - 7000 - Kesejahtera
Penggandaan dan Penggandaan
an Rakyat
yang Disediakan
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan Bagian
Barru 9884 4,942,000 9884 5,189,100
Penggandaan dan Penggandaan Organisasi
yang Disediakan
Barru
Jumlah Laporan
Bagian
Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Barru 1 1,695,506,18 1 1,865,056,80
Umum
Kunjungan Tamu 8 7
Barru
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bag. Adm.
Rapat Koordinasi Barru 62 54,000,000 62 56,700,000
dan Konsultasi SKPD Pemb
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Bag.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Barru 150 100,000,000 150 105,000,000 Kesejahtera
dan Konsultasi SKPD
dan Konsultasi an Rakyat
SKPD
Jumlah Laporan
Bag.
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengadaan
Rapat Koordinasi Barru 70 70
dan Konsultasi SKPD 70,000,000 73,500,000 Barang/Jas
dan Konsultasi
a
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Bag.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Barru 138 138 Pemerintah
dan Konsultasi SKPD 85,000,000 89,250,000
dan Konsultasi an
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Bag.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Barru 101 101 Perekonomi
dan Konsultasi SKPD 146,825,600 146,825,600
dan Konsultasi an
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bagian
Rapat Koordinasi Barru 17 17 30,466,590
dan Konsultasi SKPD 17,696,900 Protokol
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bagian
Rapat Koordinasi Barru 54 54
dan Konsultasi SKPD 42,477,500 42,477,500 Hukum
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bagian
Rapat Koordinasi Barru 409 1,512,474,83 409 1,769,346,05
dan Konsultasi SKPD Umum
dan Konsultasi 3 8
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bagian
Rapat Koordinasi Barru 30 30
dan Konsultasi SKPD 53,667,500 56,350,875 Organisasi
dan Konsultasi
SKPD
Barru
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Penatausahaan Bagian
Barru 1 1
SKPD Arsip Dinamis 5,000,000 5,500,000 Umum
pada SKPD
Barru
Persentase
Pemenuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Barru 100% 1,098,145,00 100% 1,238,102,20
Daerah Penunjang Urusan 0 7
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas Bagian
Barru - - - -
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Umum
Dinas Jabatan
yang Disediakan
Barru
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Bagian
Operasional atau Barru - - - -
Operasional atau Lapangan Umum
Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Bagian
Operasional atau Barru 1 1
Operasional atau Lapangan 27,500,000 27,750,000 Hukum
Lapangan yang
Disediakan
Barru
Jumlah Paket
Bag. Adm.
Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 2 15,000,000 3 4,500,000
Pemb
Disediakan
Jumlah Paket
Bagian
Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 1 1 6,600,000
6,000,000 Protokol
Disediakan
Jumlah Paket
Bagian
Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 1 1
1,500,000 1,500,000 Hukum
Disediakan
Jumlah Paket
Bagian
Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 3 75,000,000 3 91,057,707
Umum
Disediakan
Jumlah Paket
Bagian
Pengadaan Mebel Mebel yang Barru 4 15,000,000 2 16,500,000
Organisasi
Disediakan
Barru
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Bag. Adm.
Barru 2 30,000,000 2 30,000,000
Lainnya Mesin Lainnya Pemb
yang Disediakan
Jumlah Unit
Bag.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
Barru 3 30,000,000 3 30,000,000 Kesejahtera
Lainnya Mesin Lainnya
an Rakyat
yang Disediakan
Jumlah Unit
Bag.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
Barru 1 15,000,000 2 25,000,000 Perekonomi
Lainnya Mesin Lainnya
an
yang Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Bagian
Barru 2 21,900,000 2 24,090,000
Lainnya Mesin Lainnya Protokol
yang Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Bagian
Barru 3 3
Lainnya Mesin Lainnya 20,000,000 20,000,000 Hukum
yang Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Bagian
Barru 5 250,000,000 5 362,875,000
Lainnya Mesin Lainnya Umum
yang Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Bagian
Barru 3 3
Lainnya Mesin Lainnya 23,595,000 25,954,500 Organisasi
yang Disediakan
Barru
Jumlah Unit
Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Bagian
Gedung Kantor atau Bangunan Barru 8 200,000,000 8 230,000,000
Kantor atau Umum
Lainnya
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Barru
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Bagian
Pendukung Gedung Kantor atau Barru 11 285,750,000 11 257,175,000
Gedung Kantor Umum
Bangunan Lainnya
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana Bag.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pengadaan
Pendukung Gedung Kantor atau Barru 0 - 2 33,000,000
Gedung Kantor Barang/Jas
Bangunan Lainnya
atau Bangunan a
Lainnya yang
Disediakan
Barru
Persentase
keterpenuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
layanan jasa Barru 100% 9,130,058,29 100% 9,155,058,29
Pemerintahan Daerah
penunjang urusan 5 5
kantor
Jumlah Laporan
Bag. Adm.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 14,169,450 10 14,169,450
Pemb
Surat Menyurat
Bag.
Jumlah Laporan
Pengadaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 23,000,000 10 23,000,000
Barang/Jas
Surat Menyurat
a
Jumlah Laporan
Bagian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 13,000,000 10 13,000,000
Protokol
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Bagian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 10
4,787,000 4,787,000 Hukum
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Bagian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 250,000,000 10 275,000,000
Umum
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Bagian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Barru 10 14,057,450 10 14,057,450
Organisasi
Surat Menyurat
Barru
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Bagian
Barru 12 6,263,352,97 12 6,263,352,97
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air Umum
5 5
dan Listrik yang
Disediakan
Barru
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan Bagian
Barru 3 674,018,795 3 674,018,795
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Umum
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Bag.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan
Barru 2 2 20,000,000 Pemerintah
Perlengkapan Kantor Perlengkapan 20,000,000
an
Kantor yang
Disediakan
Barru
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Bag. Adm.
Pelayanan Umum Barru - - - -
Kantor Pemb
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Bagian
Pelayanan Umum Barru 1 1,816,672,62 1 1,816,672,62
Kantor Umum
Kantor yang 5 5
Disediakan
Barru
Barru
Persentase barang
milik daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
penunjang urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Barru 100% 2,408,585,75 100% 2,654,038,61
pemerintahan
Daerah 0 5
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bagian
Dinas Jabatan Barru 5 610,910,360 5 702,546,914
Perorangan Dinas atau Kendaraan Umum
yang Dipelihara
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
Barru
Barru
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Bag. Adm.
yang Dipelihara Barru 4 11,550,000 4 12,705,000
Kendaraan Dinas Operasional atau Pemb
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan Bag.
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
yang Dipelihara Barru 4 16,500,000 4 18,150,000 Kesejahtera
Kendaraan Dinas Operasional atau
dan dibayarkan an Rakyat
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Bag.
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pengadaan
yang Dipelihara Barru 2 10,000,000 2 11,000,000
Kendaraan Dinas Operasional atau Barang/Jas
dan dibayarkan
Lapangan a
Pajak dan
Perizinannya
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan Bag.
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
yang Dipelihara Barru 3 8,500,000 3 8,500,000 Perekonomi
Kendaraan Dinas Operasional atau
dan dibayarkan an
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Bagian
yang Dipelihara Barru 1 12,500,000 1 13,750,000
Kendaraan Dinas Operasional atau Protokol
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Bagian
yang Dipelihara Barru 1 1
Kendaraan Dinas Operasional atau 7,550,000 7,550,000 Hukum
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Bagian
yang Dipelihara Barru 68 530,719,250 68 610,327,138
Kendaraan Dinas Operasional atau Umum
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Bagian
yang Dipelihara Barru 1 1
Kendaraan Dinas Operasional atau 10,000,000 10,000,000 Organisasi
dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Barru
Barru
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bag. Adm.
dan Mesin Lainnya Barru 3 4,471,500 3 4,918,650
Lainnya Pemb
yang Dipelihara
Bag.
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadaan
dan Mesin Lainnya Barru 3 2,000,000 3 2,200,000
Lainnya Barang/Jas
yang Dipelihara
a
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bagian
dan Mesin Lainnya Barru 4 3,300,000 4 3,630,000
Lainnya Protokol
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bagian
dan Mesin Lainnya Barru 3 3
Lainnya 3,000,000 3,000,000 Hukum
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bagian
dan Mesin Lainnya Barru 4 17,556,190 4 20,189,619
Lainnya Umum
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bagian
dan Mesin Lainnya Barru 3 2,420,000 3 2,662,000
Lainnya Organisasi
yang Dipelihara
Barru
Barru
Jumlah Gedung
Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Bagian
Barru 6 634,788,450 6 698,267,295
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Umum
Dipelihara/Direha
bilitasi
Barru
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor
Bagian
dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Barru 6 500,000,000 6 500,000,000
Umum
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
Barru
Persentase
ketersediaan
laporan
Administrasi Keuangan dan Administrasi
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Keuangan dan Barru 100% 3,390,000,00 100% 5,390,000,00
Kepala Daerah Operasional 0 0
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Jumlah Paket
Pakaian Dinas dan
Atribut
Penyediaan Pakaian Dinas dan
Kelengkapan Bagian
Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Barru 9 350,000,000 9 350,000,000
Kepala Daerah dan Umum
dan Wakil Kepala Daerah
Wakil Kepala
Daerah yang
Disediakan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pelaksanaan Medical Check Up
Medical Check Up Bagian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Barru 8 290,000,000 8 290,000,000
Kepala Daerah dan Umum
Daerah
Wakil Kepala
Daerah
Jumlah Orang
Penyediaan Dana Penunjang
yang Menerima Bagian
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Dana Penunjang Barru 4 2,750,000,00 4 4,750,000,00
Umum
Kepala Daerah 0 0
Operasional
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Barru
Persentase Rumah
Tangga yang
Fasilitasi Kerumahtanggaan difasilitasi
Barru 100% 100%
Sekretariat Daerah kebutuhannya 882,840,745 885,000,000
pada Sekretariat
Daerah
Jumlah Paket
Kebutuhan Rumah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Bagian
Tangga Kepala Barru 1 470,000,000 1 470,000,000
Tangga Kepala Daerah Umum
Daerah yang
Disediakan
Jumlah Paket
Kebutuhan Rumah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Bagian
Tangga Wakil Barru 1 349,640,745 1 350,000,000
Tangga Wakil Kepala Daerah Umum
Kepala Daerah
yang Disediakan
Jumlah Paket
Kebutuhan Rumah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Bagian
Tangga Sekretariat Barru 1 63,200,000 1 65,000,000
Tangga Sekretariat Daerah Umum
Daerah yang
Disediakan
Barru
Persentase
Penataan
Organisasi yang
Penataan Organisasi terlaksana sesuai Barru 100% 100%
461,811,900 507,993,090
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kelembagaan dan Pengelolaan Bagian
Barru 6 194,017,010 6 213,418,711
Analisis Jabatan Kelembagaan dan Organisasi
Analisis Jabatan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Hasil Fasilitasi Bagian
Barru 1 129,336,900 1 142,270,590
Laksana Pelayanan Publik Organisasi
dan Tata Laksana
Barru
Jumlah Dokumen
Peningkatan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Bagian
Kinerja dan Barru 1 63,636,210 1 69,999,831
Birokrasi Organisasi
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen
Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan
Bagian
Pengendalian Kualitas Pelayanan Pengendalian Barru 1 59,596,900 1 65,556,590
Organisasi
Publik dan Tata Laksana Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Bagian
Barru 1 15,224,880 1 16,747,368
Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Organisasi
Pemerintah
Daerah
Barru
Persentase
Fasilitasi
Pelaksanaan Protokol dan Keprorotokolsn,
Barru 100% 100%
Komunikasi Pimpinan Komunikasi dan 361,230,952 379,292,500
Dokumentasi
Pimpinan
Jumlah Laporan
Bagian
Fasilitasi Keprotokolan Hasil Fasilitasi Barru 6 157,500,000 6 165,375,000
Protokol
Keprotokolan
Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi Bagian
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Barru 3 77,475,825 3 81,349,616
Komunikasi Protokol
Pimpinan
Jumlah Laporan
Bagian
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Pendokumentasian Barru 1 1 132,567,883
126,255,127 Protokol
Tugas Pimpinan
Barru
Nilai
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan
Barru 3.3697 3.4005
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintahan 695,946,330 718,420,300
Daerah (LPPD)
Persentase
Pelaporan
Administrasi Tata
Pemerintahan
Administrasi Tata Pemerintahan Barru 100% 100%
yang dilaksanakan 615,497,630 637,971,600
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Dokumen
Bag.
Hasil Penataan
Penataan Administrasi Pemerintahan Barru 1 148,500,000 1 147,624,088 Pemerintah
Administrasi
an
Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Bag.
Pengelolaan Administrasi Hasil Pengelolaan
Barru 1 136,997,630 1 143,847,512 Pemerintah
Kewilayahan Administrasi
an
Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Bag.
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Hasil Fasilitasi
Barru 4 330,000,000 4 346,500,000 Pemerintah
Daerah Pelaksanaan
an
Otonomi Daerah
Barru
Jumlah Kerjasama
Fasilitasi Kerjasama Daerah Daerah yang Barru 10 MOU 80,448,700 10 MOU 80,448,700
ditetapkan
Jumlah Dokumen
Bag.
Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Barru 1 80,448,700 1 80,448,700 Pemerintah
Kerja Sama Dalam
an
Negeri
Barru
Jumlah Produk
Fasilitasi Penyusunan Produk Bagian
Hukum Daerah Barru 3 3
Hukum Daerah 330,000,000 363,000,000 Hukum
yang Disusun
Jumlah Kasus
yang Mendapatkan Bagian
Fasilitasi Bantuan Hukum Barru 3 3
Fasilitasi Bantuan 137,500,000 151,250,000 Hukum
Hukum
Jumlah Produk
Hukum dan
Pendokumentasian Produk Hukum Pengelolaan Bagian
Barru 1 1
dan Pengelolaan Informasi Hukum Informasi Hukum 137,500,000 151,250,000 Hukum
yang
Didokumentasi
Persentase
pelaksanaan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN koordinasi dan
Barru 100% 22,537,710,7 100% 22,537,710,7
KESEJAHTERAAN RAKYAT pengembangan
10 10
kebijakan bidang
keagamaan
Persentase
ketersediaan
laporan
pelaksanaan,
monitoring dan
Pelaksanaan Kebijakan evaluasi kebijakan
Barru 100% 22,537,710,7 100% 22,537,710,7
Kesejahteraan Rakyat bidang
10 10
Kesejahteraan
Rakyat yang
tersusun sesuai
aturan Perundang-
Undangan
Jumlah Dokumen
Bag.
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Hasil Fasilitasi
Barru 1 17,886,210,7 1 17,886,210,7 Kesejahtera
Spiritual Pengelolaan Bina
10 10 an Rakyat
Mental Spiritual
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Sosial yang
Meliputi Urusan
Sosial,
Transmigrasi,
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Kesehatan, Bag.
dan Capaian Kinerja terkait Pemberdayaan Barru 1 1,048,500,00 1 1,048,500,00 Kesejahtera
Kesejahteraan Sosial Perempuan dan 0 0 an Rakyat
Perlindungan
Anak, Administrasi
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa,
Pengendalian
Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Bag.
Meliputi Urusan
dan Capaian Kinerja terkait Barru 2 3,603,000,00 2 3,603,000,00 Kesejahtera
Kepemudaan dan
Kesejahteraan Masyarakat 0 0 an Rakyat
Olahraga,
Pariwisata,
Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan,
Trantibum Linmas
4 2 SEKRETARIAT DPRD
4 0 0 2. 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat BARRU 200 Surat 200 Surat
2 1 0 1 Masuk 1,807,000 1,807,000
8
4 0 0 2. 0 Penyediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian BARRU 125 Pasang 125 Pasang
2 1 1 2 Atribut DPRD Dinas dan Atribut 194,000,000 194,000,000
5 Yang Di Sediakan
4 0 0 2 0 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen BARRU 100 Dokumen 100 Dokumen
2 2 3 Penyebarluasan 567,000,000 567,000,000
Produk Hukum
Daerah, Publikasi
dan Dokumentasi
Dewan
terkait pemenuhan
Tugas DPRD
5 1 PERENCANAAN
Nilai Maturitas
SPIP Badan
Perencanaan
Pembangunan, 3 Poin 3,082,416,94 3 Poin 3,098,729,03
Penelitian dan 7 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pengembangan
0 0 BAPPELITB
5 PEMERINTAHAN DAERAH Daerah
1 1 ANGDA
KABUPATEN/KOTA
Rata-rata Lama
Pegawai
mendapatkan 20 JPL 20 JPL
180,000,000 180,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase laporan
keuangan
2.
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat perangkat daerah BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen 2,305,093,94 DAU 100 Persen 2,436,732,03
1 1 Daerah yang tersusun dan ANGDA
2 7 2
ditetapkan tepat
waktu
Jumlah Orang
2.
0 0 yang Menerima BAPPELITB
5 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2,295,093,94 30 Orang/bulan 2,426,732,03
1 1 Gaji dan ANGDA
2 7 2
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
2. Pelaksanaan Penatausahaan Penatausahaan
0 0 BAPPELITB
5 0 03 danPengujian/Verifikasi Keuangan dan 3 Dokumen 3 Dokumen
1 1 10,000,000 10,000,000 ANGDA
2 SKPD Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD
Persentase laporan
barang milik
2.
0 0 Administrasi Barang Milik Daerah daerah yang BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 padaPerangkat Daerah tersusun dan 5,000,000 5,000,000 ANGDA
3
ditetapkan tepat
waktu
Jumlah Rencana
2.
0 0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Barang BAPPELITB
5 0 01 2 Dokumen 2 Dokumen
1 1 BarangMilik Daerah SKPD Milik Daerah 5,000,000 5,000,000 ANGDA
3
SKPD
Persentase laporan
kepegawaian
2.
0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat perangkat daerah BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 Daerah yang tersusun dan 180,000,000 180,000,000 ANGDA
5
ditetapkan tepat
waktu
Jumlah Dokumen
2. Pendataan dan
0 0 Pendataan dan Pengolahan BAPPELITB
5 0 03 Pengolahan 5 Dokumen 5 Dokumen
1 1 AdministrasiKepegawaian 10,000,000 10,000,000 ANGDA
5 Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2.
0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi BAPPELITB
5 0 09 26 Orang 26 Orang
1 1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 170,000,000 170,000,000 ANGDA
5
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
pemenuhan
2.
0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 Daerah administrasi 412,897,000 412,897,000 ANGDA
6
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi
0 0 Penyediaan Komponen Instalasi BAPPELITB
5 0 01 Listrik/Peneranga 70 Paket 70 Paket
1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,850,000 5,850,000 ANGDA
6 n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan
0 0 Penyediaan Peralatan dan BAPPELITB
5 0 02 Perlengkapan 479 Paket 479 Paket
1 1 Perlengkapan Kantor 32,005,000 32,005,000 ANGDA
6 Kantor yang
Disediakan
2.
0 0 Jumlah Paket BAPPELITB
5 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 99 Paket 99 Paket
1 1 Peralatan Rumah 10,005,000 10,005,000 ANGDA
6
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Bahan Logistik BAPPELITB
5 0 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Paket 6 Paket
1 1 Kantor yang 22,384,000 22,384,000 ANGDA
6
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan BAPPELITB
5 0 05 3 Paket 3 Paket
1 1 Penggandaan dan Penggandaan 6,732,000 6,732,000 ANGDA
6
yang Disediakan
2. Jumlah Laporan
0 0 BAPPELITB
5 0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan
1 1 10,800,000 10,800,000 ANGDA
6 Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan
0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi BAPPELITB
5 0 09 Rapat Koordinasi 126 Laporan 126 Laporan
1 1 danKonsultasi SKPD 325,121,000 325,121,000 ANGDA
6 dan Konsultasi
SKPD
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan Barang
2. Pengadaan Barang Milik Daerah
0 0 Milik Daerah BAPPELITB
5 0 PenunjangUrusan Pemerintah Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 Penunjang 159,326,000 44,000,000 ANGDA
7 Daerah
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
2. Kendaraan Dinas
0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas BAPPELITB
5 0 02 Operasional atau 2 Unit -
1 1 Operasional atauLapangan 48,000,000 - ANGDA
7 Lapangan yang
Disediakan
2. Jumlah Paket
0 0 BAPPELITB
5 0 05 Pengadaan Mebel Mebel yang - -
1 1 - - ANGDA
7 Disediakan
Jumlah Unit
2.
0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan BAPPELITB
5 0 06 6 Unit 3 Unit
1 1 Lainnya Mesin Lainnya 111,326,000 44,000,000 ANGDA
7
yang Disediakan
Persentase
pemenuhan
2.
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang layanan jasa BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 UrusanPemerintahan Daerah penunjang urusan 147,000,000 147,000,000 ANGDA
8
pemerintahan
daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2.
0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, BAPPELITB
5 0 02 24 Laporan 24 Laporan
1 1 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 64,200,000 64,200,000 ANGDA
8
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa
0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum BAPPELITB
5 0 04 Pelayanan Umum 14 Laporan 14 Laporan
1 1 Kantor 82,800,000 82,800,000 ANGDA
8 Kantor yang
Disediakan
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
0 0 penunjang urusan BAPPELITB
5 0 PenunjangUrusan Pemerintahan Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 1 pemerintahan 53,100,000 53,100,000 ANGDA
9 Daerah
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Kendaraan
0 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan BAPPELITB
5 0 01 Dinas Jabatan 4 Unit 4 Unit
1 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 27,350,000 27,350,000 ANGDA
9 yang Dipelihara
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan
0 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan BAPPELITB
5 0 02 yang Dipelihara - 2 Unit
1 1 Kendaraan Dinas Operasional atau - 1,500,000 ANGDA
9 dan dibayarkan
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
2.
0 0 Jumlah Mebel BAPPELITB
5 0 05 Pemeliharaan Mebel - -
1 1 yang Dipelihara - - ANGDA
9
2. Jumlah Peralatan
0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BAPPELITB
5 0 06 dan Mesin Lainnya 51 Unit 58 Unit
1 1 Lainnya 20,750,000 19,250,000 ANGDA
9 yang Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
2.
0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya BAPPELITB
5 0 09 1 Unit 1 Unit
1 1 Kantor danBangunan Lainnya yang 5,000,000 5,000,000 ANGDA
9
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
Ketersedian
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(RPJPD, RPJMD, 100 Persen 100 Persen 1,174,000,00
404,000,000
RKPD) yang sesuai 0
PROGRAM PERENCANAAN,
0 0 Peraturan Per BAPPELITB
5 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
1 2 UUan dan ANGDA
PEMBANGUNAN DAERAH
Ditetapkan tepat
waktu
Persentase Rata-
rata Capaian
100 Persen 100 Persen
Kinerja Program 120,000,000 150,000,000
RPJMD
Persentase
dokumen
perencanaan
2.
0 0 Penyusunan Perencanaan dan pembangunan BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 DAU 100 1,124,000,00
1 2 Pendanaan yang tersusun dan 354,000,000 ANGDA
1 0
ditetapkan sesuai
Peraturan
PerUUan
2. Jumlah Berita
0 0 BAPPELITB
5 0 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Acara Konsultasi 2 Berita Acara 2 Berita Acara
1 2 10,000,000 20,000,000 ANGDA
1 Publik
Jumlah Berita
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Acara Forum
0 0 BAPPELITB
5 0 04 PerangkatDaerah/Lintas Perangkat Perangkat 1 Berita Acara 1 Berita Acara
1 2 25,000,000 25,000,000 ANGDA
1 Daerah Daerah/Lintas
Perangkat Daerah
2. Jumlah Berita
0 0 Pelaksanaan Musrenbang BAPPELITB
5 0 05 Acara Musrenbang 1 Berita Acara 2 Berita Acara
1 2 Kabupaten/Kota 45,000,000 90,000,000 ANGDA
1 Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Koordinasi Penyusunan dan Pembangunan
2.
0 0 Penetapan Dokumen Perencanaan Daerah BAPPELITB
5 0 07 9 Dokumen 14 Dokumen
1 2 Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 274,000,000 989,000,000 ANGDA
1
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/R
KPD)
Persentase
dokumen data dan
informasi
Pemerintahan
2. Analisis Data dan Informasi Daerah Bidang
0 0 BAPPELITB
5 0 Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 2 50,000,000 50,000,000 ANGDA
2 Perencanaan PembangunanDaerah Pembangunan
Daerah yang
tersusun sesuai
Peraturan
PerUUan
Jumlah Masukan
Analisis Data
untuk
Penyusunan
2. Kebijakan
0 0 Analisis Data dan Informasi BAPPELITB
5 0 01 Perencanaan 31 Masukan 31 Masukan
1 2 Perencanaan Pembangunan Daerah 20,000,000 20,000,000 ANGDA
2 Pembangunan
Daerah (Semua
Perencanaan
Pembangunan
Daerah)
Jumlah Orang
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data
0 0 yang Dibina dalam BAPPELITB
5 0 02 dan Informasi Perencanaan 44 Orang 44 Orang
1 2 Pemanfaatan Data 20,000,000 20,000,000 ANGDA
2 Pembangunan Perangkat Daerah
dan Informasi
Jumlah Buku
2. Profil
0 0 Penyusunan Profil Pembangunan BAPPELITB
5 0 03 Pembangunan 1 Buku 1 Buku
1 2 DaerahKabupaten/Kota 10,000,000 10,000,000 ANGDA
2 Daerah yang
Diterbitkan
Persentase
Laporan
Pengendalian,
Evaluasi dan
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
0 0 BAPPELITB
5 0 Pelaporan BidangPerencanaan Perencanaan Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
1 2 120,000,000 150,000,000 ANGDA
3 Pembangunan Daerah Pembangunan
Daerah
yang tersusun
sesuai Peraturan
PerUUan
Jumlah Laporan
Koordinasi Pengendalian
2. Hasil Pengendalian
0 0 Perencanaan danPelaksanaan BAPPELITB
5 0 01 Perencanaan dan 5 Laporan 8 Laporan
1 2 Pembangunan Daerah di 52,500,000 67,500,000 ANGDA
3 Pelaksanaan
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Jumlah Kerja
2.
0 0 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang BAPPELITB
5 0 02 3 Kerjasama 3 Kerjasama
1 2 Sama Daerah Dikoordinasikan 15,000,000 15,000,000 ANGDA
3
Pelaksanaannya
Jumlah Laporan
2. Monitoring, Evaluasi dan Hasil Evaluasi
0 0 BAPPELITB
5 0 03 Penyusunan Laporan Berkala Kinerja 16 Laporan 16 Laporan
1 2 52,500,000 67,500,000 ANGDA
3 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan
Daerah
Persentase
Rekomendasi dan
Kajian Sektoral
yang mendukung
PROGRAM KOORDINASI DAN Perencanaan
0 0 BAPPELITB
5 SINKRONISASI PERENCANAAN Pembangunan dan 100 Persen 100 Persen
1 3 765,000,000 765,000,000 ANGDA
PEMBANGUNAN DAERAH pengembangan
daerah yang
tersusun sesuai
peraturan
PerUUan
Jumlah
rekomendasi/Kajia
n/Laporan Hasil
Pelaksanaan
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Koordinasi 64 64
0 0 BAPPELITB
5 0 Pemerintahandan Pembangunan Perencanaan Kab. Barru Rekomendasi/K DAU Rekomendasi/K
1 3 255,000,000 255,000,000 ANGDA
1 Manusia Bidang ajian/Laporan ajian/Laporan
Pemerintahan
dan Pembangunan
Manusia yang
tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
2. Daerah Bidang
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 01 Pemerintahan 24 Dokumen 24 Dokumen
1 3 Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD 42,500,000 42,500,000 ANGDA
1 yang Dikoordinir
dan RKPD)
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2. Monitoring dan
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 12 Perangkat 12 Perangkat BAPPELITB
5 0 03 Evaluasi dalam
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Daerah 42,500,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
1 Penyusunan
BidangPemerintahan
Renstra/Renja
Bidang
Pemerintahan
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
2. Renstra/Renja
0 0 dan Harmonisasi Perencanaan BAPPELITB
5 0 04 dengan 24 Laporan 24 Laporan
1 3 Pembangunan DaerahBidang 42,500,000 42,500,000 ANGDA
1 RKPD/RPJMD
Pemerintahan
pada Bidang
Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan
2.
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 05 Daerah Bidang 8 Dokumen 8 Dokumen
1 3 Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan 42,500,000 42,500,000 ANGDA
1
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Manusia yang
Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan
2.
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi dalam 4 Perangkat 4 Perangkat BAPPELITB
5 0 07
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Daerah 42,500,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
1
BidangPembangunan Manusia Renstra/Renja
Bidang
Pembangunan
Manusia
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Renstra/Renja
2.
0 0 dan Harmonisasi Perencanaan dengan BAPPELITB
5 0 08 8 Dokumen 8 Dokumen
1 3 Pembangunan DaerahBidang RKPD/RPJMD 42,500,000 42,500,000 ANGDA
1
Pembangunan Manusia pada Bidang
Pembangunan
Manusia
Jumlah
rekomendasi/Kajia
n/Laporan Hasil
Pelaksanaan
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Koordinasi 24 24
0 0 BAPPELITB
5 0 Perekonomian dan SDA (Sumber Perencanaan Kab. Barru Rekomendasi/K DAU Rekomendasi/K
1 3 255,000,000 255,000,000 ANGDA
2 Daya Alam) Bidang ajian/Laporan ajian/Laporan
Perekonomian
dan SDA (Sumber
Daya Alam)yang
tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
2. Daerah Bidang
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 01 Perekonomian 8 Dokumen 8 Dokumen
1 3 Bidang Perekonomian (RPJPD, 48,750,000 42,500,000 ANGDA
2 yang Dikoordinir
RPJMD dan RKPD)
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2. Monitoring dan
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 Perangkat 4 Perangkat BAPPELITB
5 0 03 Evaluasi dalam
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Daerah 30,000,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
2 Penyusunan
BidangPerekonomian
Renstra/Renja
Bidang
Perekonomian
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
2. Renstra/Renja
0 0 danHarmonisasi Perencanaan BAPPELITB
5 0 04 dengan 8 Laporan 8 Laporan
1 3 Pembangunan Daerah Bidang 48,750,000 42,500,000 ANGDA
2 RKPD/RPJMD
Perekonomian
pada Bidang
Perekonomian
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
2. Daerah Bidang
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 05 SDA yang 4 Dokumen 4 Dokumen
1 3 Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 58,750,000 42,500,000 ANGDA
2 Dikoordinir
RKPD)
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mendapatkan
2.
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan 2 Perangkat 2 Perangkat BAPPELITB
5 0 07
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Evaluasi dalam Daerah 10,000,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
2
Bidang SDA Penyusunan
Renstra/Renja
Bidang SDA
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
0 0 Renstra/Renja BAPPELITB
5 0 08 danHarmonisasi Perencanaan 4 Laporan 4 Laporan
1 3 dengan 58,750,000 42,500,000 ANGDA
2 Pembangunan Daerah Bidang SDA
RKPD/RPJMD
pada Bidang SDA
Jumlah
rekomendasi/Kajia
n/Laporan Hasil
Pelaksanaan
2. 44 44
0 0 Koordinasi Perencanaan Bidang Koordinasi BAPPELITB
5 0 Kab. Barru Rekomendasi/K DAU Rekomendasi/K
1 3 Infrastrukturdan Kewilayahan Perencanaan 255,000,000 255,000,000 ANGDA
3 ajian/Laporan ajian/Laporan
Bidang
Infrastruktur
dan Kewilayahan
yang tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
2. Daerah Bidang
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 01 Infrastruktur yang 8 Dokumen 8 Dokumen
1 3 Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 42,500,000 42,500,000 ANGDA
3 Dikoordinir
dan RKPD)
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2. Monitoring dan
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 Perangkat 4 Perangkat BAPPELITB
5 0 03 Evaluasi dalam
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Daerah 42,500,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
3 Penyusunan
BidangInfrastruktur
Renstra/Renja
Bidang
Infrastruktur
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
2. Renstra/Renja
0 0 dan Harmonisasi Perencanaan BAPPELITB
5 0 04 dengan 8 Laporan 8 Laporan
1 3 Pembangunan DaerahBidang 42,500,000 42,500,000 ANGDA
3 RKPD/RPJMD
Infrastruktur
pada Bidang
Infrastruktur
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
2. Daerah Bidang
0 0 Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPELITB
5 0 05 Kewilayahan yang 14 Dokumen 14 Dokumen
1 3 Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 42,500,000 42,500,000 ANGDA
3 Dikoordinir
dan RKPD)
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapatkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2. Monitoring dan
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan 7 Perangkat 7 Perangkat BAPPELITB
5 0 07 Evaluasi dalam
1 3 Pembangunan Perangkat Daerah Daerah 42,500,000 Daerah 42,500,000 ANGDA
3 Penyusunan
BidangKewilayahan
Renstra/Renja
Bidang
Kewilayahan
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
2. Renstra/Renja
0 0 danHarmonisasi Perencanaan BAPPELITB
5 0 08 dengan 14 Laporan 14 Laporan
1 3 Pembangunan Daerah Bidang 42,500,000 42,500,000 ANGDA
3 RKPD/RPJMD
Kewilayahan
pada Bidang
Kewilayahan
5 2 KEUANGAN
Nilai Maturitas
BPKAD 3 3
SPIP BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
0 0 Rata-rata Lama
5 PEMERINTAHAN DAERAH 10,218,579,5 10,570,886,5 BPKAD
2 1 Pegawai
KABUPATEN/KOTA 59 03
mendapatkan BPKAD 20 JPL 20 JPL
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
keterpenuhan
dokumen
2.
0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan,
5 0 BPKAD
2 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penggaran dan
1
pelaporan hasil
evaluasi kinerja
BPKAD
2. Jumlah Dokumen
0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 0 01 Perencanaan BPKAD 1 Dok APBD 1 Dok BPKAD
2 1 Perangkat Daerah 2,910,000 2,910,000
1 Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan
5 0 02 Laporan Hasil BPKAD 2 Dok APBD 2 Dok BPKAD
2 1 Dokumen RKA-SKPD 3,240,000 3,240,000
1 Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
2.
0 0 Koordinasi dan Penyusunan Hasil Koordinasi
5 0 03 BPKAD 2 Dok APBD 2 Dok BPKAD
2 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan 3,240,000 3,240,000
1
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
2. Laporan Hasil
0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
5 0 04 Koordinasi BPKAD 2 Dok APBD 2 Dok BPKAD
2 1 SKPD 1,080,000 1,080,000
1 Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan
2.
0 0 Koordinasi dan Penyusunan Hasil Koordinasi
5 0 05 BPKAD 2 Dok APBD 2 Dok BPKAD
2 1 Perubahan DPA- SKPD Penyusunan 1,080,000 1,080,000
1
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
2. Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan
0
5 1 0 06 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi BPKAD 5 Laporan APBD 5 Laporan BPKAD
2 30,903,000 30,903,000
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2. Jumlah Laporan
0 0
5 0 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja BPKAD 10 Dok APBD 10 Dok BPKAD
2 1 1,000,000 1,000,000
1 Perangkat Daerah
Persentase
2.
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat keterpenuhan
5 0 BPKAD APBD BPKAD
2 1 Daerah dokumen
2
keuangan BPKAD
Jumlah Orang
2.
0 0 yang Menerima
5 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD Orang 7,596,128,78 APBD Orang 7,596,128,78 BPKAD
2 1 Gaji dan
2 8 8
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
2. Hasil Penyediaan
0 0 Penyediaan Administrasi
5 0 02 Administrasi BPKAD APBD
2 1 Pelaksanaan Tugas ASN
2 Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah Dokumen
2. Penatausahaan
0 0 Pelaksanaan Penatausahaan dan
5 0 03 dan BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 331,527,300 331,527,300
2 Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan
5 0 04 BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 Akuntansi SKPD Pelaksanaan 74,706,000 74,706,000
2
Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
2. Koordinasi dan Penyusunan
0 0 Laporan Hasil
5 0 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 Koordinasi 37,353,000 37,353,000
2 SKPD
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen
2. Bahan Tanggapan
0 0 Perencanaan, Penganggaran,dan
5 0 06 Pemeriksaan dan BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2,580,000 2,580,000
2 Tindak Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan
0 0 dan Laporan
5 0 07 Laporan Keuangan Bulanan BPKAD 18 Laporan APBD 18 Laporan BPKAD
2 1 Koordinasi 74,706,000 74,706,000
2 /Triwulanan /Semesteran SKPD
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pelaporan dan
5 0 08 BPKAD 1 Laporan APBD 1 Laporan BPKAD
2 1 Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis 2,580,000 2,580,000
2
Realisasi Anggaran
Persentase
2.
0 0 Administrasi Barang Milik Daerah dokumen barang
5 0 BPKAD APBD BPKAD
2 1 pada Perangkat Daerah milik daerah yang
3
terpenuhi
Jumlah Rencana
2. Penyusunan Perencanaan
0 0 Kebutuhan Barang
5 0 01 Kebutuhan Barang Milik Daerah BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Milik Daerah 2,580,000 2,580,000
3 SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan
5 0 02 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 SKPD Barang Milik 2,580,000 2,580,000
3
Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
Barang Milik
2.
0 0 Koordinasi dan Penilaian Barang Daerah dan Hasil
5 0 03 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Milik Daerah SKPD Koordinasi 750,000 750,000
3
Penilaian Barang
Milik Daerah
SKPD
Jumlah
Pembinaan,
2. Pembinaan, Pengawasan, dan
0 0 Pengawasa,dan
5 0 04 Pengendalian Barang Milik Daerah BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Pengendalian 750,000 750,000
3 pada SKPD
Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan
0 0 Penyusunan
5 0 05 Laporan Barang Milik Daerah pada BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Laporan Barang 750,000 750,000
3 SKPD
Milik Daerah pada
SKPD
Jumlah Laporan
2.
0 0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan
5 0 06 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 pada SKPD Barang Milik 2,580,000 2,580,000
3
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Hasil Pemanfaatan
5 0 07 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 SKPD Barang Milik 750,000 750,000
3
Daerah SKPD
Jumlah Unit
2. Peningkatan
0 0 Peningkatan Sarana dan
5 0 01 Sarana dan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Prasarana Disiplin Pegawai 3,250,000 3,250,000
5 Prasarana Disiplin
Pegawai
Jumlah Paket
2.
0 0 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas
5 0 02 BPKAD Paket APBD Paket BPKAD
2 1 Beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut 55,100,000 55,100,000
5
Kelengkapan
Jumlah Dokumen
2. Pendataan dan
0 0 Pendataan dan Pengolahan
5 0 03 Pengolahan BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 Administrasi Kepegawaian 1,800,000 1,800,000
5 Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
2. Monitoring,
0 0 Monitoring, Evaluasi, dan
5 0 05 Evaluasi, dan BPKAD Dokumen APBD Dokumen BPKAD
2 1 Penilaian Kinerja Pegawai 600,000 600,000
5 Penilaian Kinerja
Pegawai
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2.
0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
5 0 09 BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 150,882,000 150,882,000
5
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2.
0 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi
5 0 10 BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 1 Undangan Peraturan 53,256,000 53,256,000
5
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Bimbingan Teknis
0 0 Bimbingan Teknis Implementasi
5 0 11 Implementasi BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 1 Peraturan Perundang-Undangan 304,064,000 304,064,000
5 Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah sarana
0 0 2. Administrasi Umum Perangkat dan Prasarana
5 BPKAD APBD BPKAD
2 1 1 Daerah BPKAD yang
tersedia
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi
0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
5 0 01 Listrik/Peneranga BPKAD 3 Paket APBD 3 Paket BPKAD
2 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,845,000 3,845,000
6 n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Peralatan dan
0 0 Penyediaan Peralatan dan
5 0 02 Perlengkapan BPKAD 5 Paket APBD 5 Paket BPKAD
2 1 Perlengkapan Kantor 110,000,000 110,000,000
6 Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Peralatan Rumah
5 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPKAD Paket APBD Paket BPKAD
2 1 Tangga yang 7,179,375 7,179,375
6
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Bahan Logistik
5 0 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPKAD Paket APBD Paket BPKAD
2 1 Kantor yang 1,875,000 1,875,000
6
Disediakan
Jumlah Paket
2.
0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
5 0 05 BPKAD Paket APBD Paket BPKAD
2 1 Penggandaan dan Penggandaan 5,000,000 5,000,000
6
yang Disediakan
Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
2.
0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5 0 06 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 1 Peraturan Perundang-undangan Perundang- 3,000,000 3,000,000
6
Undangan yang
Disediakan
2. Jumlah Paket
0 0
5 0 07 Penyediaan Bahan/Material Bahan/Material BPKAD 9 Paket APBD 9 Paket BPKAD
2 1 8,593,040 8,593,040
6 yang Disediakan
2. Jumlah Laporan
0 0
5 0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi BPKAD 12 Laporan APBD 12 Laporan BPKAD
2 1 22,016,316 24,217,000
6 Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan
0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 0 09 Rapat Koordinasi BPKAD 12 Laporan APBD 12 Laporan BPKAD
2 1 dan Konsultasi SKPD 253,164,870 265,823,114
6 dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Penatausahaan
5 0 10 BPKAD 12 Laporan APBD 12 Laporan BPKAD
2 1 SKPD Arsip Dinamis 12,000,000 12,000,000
6
pada SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
2. Dukungan Pelaksanaan Sistem
0 0 Sistem
5 0 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik BPKAD 4 Dokumen 365,000,000 APBD 4 Dokumen 365,000,000 BPKAD
2 1 Pemerintahan
6 pada SKPD
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Persentase
2. Pengadaan Barang Milik Daerah keterpenuhan
0 0
5 0 Penunjang Urusan Pemerintah BMD penunjang BPKAD APBD BPKAD
2 1
7 Daerah kelancaran urusan
pemerintahan
Jumlah Unit
Kendaraan
2. Pengadaan Kendaraan Perorangan
0 0 Perorangan Dinas
5 0 01 Dinas atau Kendaraan Dinas BPKAD 2 Unit APBD 2 Unit BPKAD
2 1 atau Kendaraan 40,000,000 40,000,000
7 Jabatan
Dinas Jabatan
yang Disediakan
Jumlah Unit
2. Kendaraan Dinas
0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas
5 0 02 Operasional atau BPKAD APBD 1 Unit BPKAD
2 1 Operasional atau Lapangan - - 320,000,000
7 Lapangan yang
Disediakan
2.
0 0
5 0 03 Pengadaan Alat Besar BPKAD APBD
2 1
7
2.
0 0 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
5 0 04 BPKAD APBD
2 1 Bermotor
7
2. Jumlah Paket
0 0
5 0 05 Pengadaan Mebel Mebel yang BPKAD 1 Paket APBD 1 Paket BPKAD
2 1 20,000,000 20,000,000
7 Disediakan
Jumlah Unit
2.
0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
5 0 06 BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Lainnya Mesin Lainnya - - -
7
yang Disediakan
Jumlah Unit
2. Gedung Kantor
0 0 Pengadaan Gedung Kantor atau
5 0 09 atau Bangunan BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Bangunan Lainnya - - -
7 Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
0 0 Prasarana Gedung
5 0 10 Gedung Kantor atau Bangunan BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Kantor atau - - -
7 Lainnya
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Sarana
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana
0 0
5 0 11 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung BPKAD 1 Unit APBD 1 Unit BPKAD
2 1 7,000,000 7,000,000
7 Bangunan Lainnya Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
diadakan
Persentase
2.
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan ketersediaan jasa
5 0 BPKAD APBD BPKAD
2 1 Pemerintahan Daerah penunjang urusan
8
pemerintahan
2. Jumlah Laporan
0 0
5 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa BPKAD 4 Laporan APBD 4 Laporan BPKAD
2 1 348,960,323 366,408,339
8 Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2.
0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
5 0 02 BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air - - -
8
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2.
0 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan
5 0 03 BPKAD 5 Laporan APBD 5 Laporan BPKAD
2 1 Perlengkapan Kantor Perlengkapan 31,719,547 31,719,547
8
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa
0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 0 04 Pelayanan Umum BPKAD 35 Laporan APBD 35 Laporan BPKAD
2 1 Kantor 210,000,000 210,000,000
8 Kantor yang
Disediakan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Kendaraan
0 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
5 0 01 Dinas Jabatan BPKAD 24 Unit APBD 24 Unit BPKAD
2 1 Perorangan Dinas atau Kendaraan 9,500,000 9,500,000
9 yang Dipelihara
Dinas Jabatan
dan dibayarkan
Pajaknya
2.
0 0 Jumlah Mebel
5 0 05 Pemeliharaan Mebel BPKAD 10 Unit APBD 10 Unit BPKAD
2 1 Yang Terpelihara 2,000,000 2,000,000
9
2. Jumlah peralatan
0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 0 06 dan mesin lainnya BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Lainnya - - -
9 kantor dipelihara
Jenis
2. pemeliharaan
0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 0 09 Gedung Kantor BPKAD APBD - BPKAD
2 1 Kantor dan Bangunan Lainnya - - -
9 dan Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
0 0 Gedung Kantor
5 0 10 dan Prasarana Gedung Kantor atau BPKAD 1 Unit APBD 1 Unit BPKAD
2 1 atau Bangunan 15,000,000 15,000,000
9 Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
2.
0 0
5 0 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah BPKAD APBD - BPKAD
2 1 - - -
9
Persentase
Perangkat Daerah
0 0 PROGRAM PENGELOLAAN
5 yang BPKAD 100% APBD BPKAD
2 2 KEUANGAN DAERAH
menyampaikan
RKA Tepat Waktu
Persentase
Realisasi
Pengeluaran Kas
Daerah Terhadap BPKAD 100% APBD BPKAD
Realisasi
Penerimaan Kas
105,778,729,
Daerah
414
Persentase
Penyampaian
Laporan Keuangan BPKAD 100% APBD BPKAD
Ke BPK RI Tepat
Waktu
Persentase
Penetapan perda
BPKAD 100% APBD BPKAD
APBD Tepat
Waktu
Persentase
keterpenuhan
2.
0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 0 BPKAD APBD BPKAD
2 2 Rencana Anggaran Daerah Anggaran Daerah
1
yang disahkan
Tepat Waktu
2. Jumlah Dokumen
0 0 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5 0 01 KUA dan PPAS BPKAD 2 Dokumen APBD 2 Dokumen BPKAD
2 2 PPAS 37,542,868 40,921,726
1 yang Disusun
2. Jumlah Dokumen
0 0 Koordinasi dan Penyusunan
5 0 02 Perubahan KUA BPKAD 2 Dokumen APBD 2 Dokumen BPKAD
2 2 Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 28,780,378 31,370,612
1 dan Perubahan
PPAS yang
Disusun
2.
0 0 Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD
5 0 03 BPKAD 44 Dokumen APBD 44 Dokumen BPKAD
2 2 Verifikasi RKA-SKPD yang Diverifikasi 7,497,380 8,172,144
1
2. Jumlah Perubahan
0 0 Koordinasi, Penyusunan dan
5 0 04 RKA-SKPD yang BPKAD 44 Dokumen APBD 44 Dokumen BPKAD
2 2 Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 7,497,380 8,172,144
1 Diverifikasi
2. Jumlah DPA-
0 0 Koordinasi, Penyusunan dan
5 0 05 SKPD yang BPKAD 44 Dokumen APBD 44 Dokumen BPKAD
2 2 Verifikasi DPA-SKPD 5,888,300 6,418,247
1 Diverifikasi
2. Jumlah Perubahan
0 0 Koordinasi, Penyusunan dan
5 0 06 DPA-SKPD yang BPKAD 44 Dokumen APBD 44 Dokumen BPKAD
2 2 Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 16,311,174 17,779,180
1 Diverifikasi
Jumlah Peraturan
Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang
2.
0 0 Peraturan Daerah tentang APBD APBD dan
5 0 07 BPKAD 2 Dokumen APBD 2 Dokumen BPKAD
2 2 dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala 16,311,174 17,779,180
1
tentang Penjabaran APBD Daerah tentang
Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan
Daerah tentang
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan APBD
2. Peraturan Daerah tentang
0 0 dan Peraturan
5 0 08 Perubahan APBD dan Peraturan BPKAD 2 Dok APBD 2 Dok BPKAD
2 2 Kepala Daerah 691,124,346 753,325,537
1 Kepala Daerah tentang Penjabaran
tentang
Perubahan APBD
Penjabaran
Perubahan APBD
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Regulasi serta
5 0 09 BPKAD 10 Dokumen APBD 10 Dokumen BPKAD
2 2 serta Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang 600,000,000 600,000,000
1
Anggaran
Jumlah Dokumen
2. Hasil Koordinasi
0 0 Koordinasi Perencanaan Anggaran
5 0 10 Perencanaan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2 2 Pendapatan 121,456,000
1 Anggaran
Pendapatan
Jumlah Dokumen
2. Hasil Koordinasi
0 0 Koordinasi Perencanaan Anggaran
5 0 11 Perencanaan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2 2 Belanja Daerah 121,456,000
1 Anggaran Belanja
Daerah
Jumlah Dokumen
2. Hasil Koordinasi
0 0 Koordinasi Perencanaan Anggaran
5 0 12 Perencanaan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
2 2 Pembiayaan 121,456,000
1 Anggaran
Pembiayaan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Pembinaan Perencanaan Pembinaan
0 0
5 0 13 Penganggaran Daerah Pemerintah Penganggaran BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 2 277,862,464 302,870,086
1 Kabupaten/Kota Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
2.
0 0 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Hasil Koordinasi
5 0 01 BPKAD 44 Dokumen APBD 44 Dokumen BPKAD
2 2 Daerah dan Pengelolaan 328,227,300 328,227,300
2
Kas Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
2.
0 0 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Sisa Lebih
5 0 02 BPKAD 2 Laporan APBD 2 Laporan BPKAD
2 2 Anggaran Tahun Sebelumnya Perhitungan 5,888,300 6,418,247
2
Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah Dokumen
2. Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian Hasil Pengendalian
0 0
5 0 03 dan Penerbitan Anggaran Kas dan dan Penerbitan BPKAD 12 Laporan APBD 12 Laporan BPKAD
2 2 11,725,296 12,780,573
2 SPD Anggaran Kas dan
SPD
Jumlah Dokumen
2. Hasil
0 0
5 0 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Penatausahaan BPKAD 2 Dokumen APBD 2 Dokumen BPKAD
2 2 16,311,174 17,779,180
2 Pembiayaan
Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Fasilitasi,
Asistensi,
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi,
2. Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
0 0 Supervisi,
5 0 05 dan Evaluasi Pengelolaan Dana BPKAD 7 Dokumen APBD 7 Dokumen BPKAD
2 2 Monitoring, dan 41,637,860 45,385,267
2 Perimbangan dan Dana Transfer
Evaluasi
Lainnya
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan Kerja
Sama dan
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
Pemantauan
2. dan Pemantauan Transaksi Non
0 0 Transaksi Non
5 0 06 Tunai dengan Lembaga Keuangan BPKAD 98 Dokumen APBD 98 Dokumen BPKAD
2 2 Tunai dengan 42,080,000 42,080,000
2 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Lembaga
Bank
Keuangan Bank
dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank
Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
Koordinasi dan Penyusunan Laporan otongan dan
Realisasi Penerimaan dan Penyetoran
2. Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Perhitungan Fihak
0 0
5 0 07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Ketiga (PFK) dan BPKAD 3 Laporan APBD 3 Laporan BPKAD
2 2 33,900,000 33,900,000
2 Pemungutan/Pemotongan dan
Laporan Hasil
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Koordinasi dalam
(PFK)
rangka
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Koordinasi Pelaksanaan Piutang
Daerah yang
dan Utang Daerah yang Timbul
2. Timbul Akibat
0 0 Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
5 0 08 Pengelolaan Kas, BPKAD 6 Dokumen APBD 6 Dokumen BPKAD
2 2 Analisis Pembiayaan dan 17,788,000 17,788,000
2 Pelaksanaan
Penempatan Uang Daerah sebagai
Analisis
Optimalisasi Kas
Pembiayaan dan
Penempatan Uang
Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
Jumlah Petunjuk
Teknis
Administrasi
Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan yang
Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
2.
0 0 Berkaitan dengan Penerimaan dan Penerimaan dan
5 0 10 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen 24,558,500 BPKAD
2 2 Pengeluaran Kas Serta Pengeluaran Kas 24,558,500
2
Penatausahaan dan serta
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penatausahaan
dan
Pertanggungjawab
an Sub Kegiatan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
2. Pembinaan
0 0 Pembinaan Penatausahaan Keuangan
5 0 11 Penatausahaan BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 2 Pemerintah Kabupaten/Kota 112,000,000 112,000,000
2 Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Persentase
keterpenuhanpela
2. Koordinasi dan Pelaksanaan
0 0 ksanaan
5 0 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD APBD BPKAD
2 2 Akuntansi dan
3 Daerah
Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi
2. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan
0 0
5 0 01 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Akuntansi BPKAD 12 Laporan APBD 12 Laporan BPKAD
2 2 13,744,500 15,118,950
3 Daerah Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Aset, Kewajiban,
2.
0 0 Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Ekuitas,
5 0 02 BPKAD 4 Dokumen APBD 4 Dokumen BPKAD
2 2 Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Pendapatan, 35,099,873 38,609,860
3
dan Beban Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO,
dan Beban
Jumlah Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab
2.
0 0 Pertanggungjawaban Pelaksanaan an Pelaksanaan
5 0 03 BPKAD 2 Laporan APBD 2 Laporan BPKAD
2 2 APBD Bulanan, Triwulanan dan APBD Bulanan, 40,399,013 44,438,914
3
Semesteran Triwulanan dan
Semesteran
Jumlah Laporan
Keuangan SKPD,
2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dan
0 0
5 0 04 SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BPKAD 2 Laporan APBD 2 Laporan BPKAD
2 2 2,714,250 2,985,675
3 Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah yang
Terkonsolidasi
Jumlah
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Koordinasi dan Penyusunan Pertanggungjawab
Rancangan Peraturan Daerah tentang an Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2.
0 0 APBD Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
5 0 05 BPKAD 2 Dokumen APBD 2 Dokumen BPKAD
2 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan 557,109,997 612,820,997
3
tentang Penjabaran Peraturan Kepala
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota Penjabaran
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap
2.
0 0 Lanjut terhadap LHP BPK atas LHP BPK atas
5 0 06 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Laporan Pertanggungjawaban Laporan 6,149,220 6,764,142
3
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Jumlah Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Hasil Koordinasi,
2.
0 0 Penyelesaian Tuntutan Sinkronisasi, dan
5 0 07 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Perbendaharaan dan Tuntutan Penyelesaian 6,111,105 6,722,216
3
Kerugian Daerah
Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Kerugian Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Analisis
2. Penyusunan Analisis Laporan
0 0 Laporan
5 0 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Pertanggungjawab 12,577,950 13,835,745
3 APBD
an Pelaksanaan
APBD
Jumlah Kebijakan
dan Panduan
Penyusunan Kebijakan dan
2. Teknis Operasional
0 0 Panduan Teknis Operasional
5 0 09 Penyelenggaraan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Penyelenggaraan Akuntansi 12,577,950 13,835,745
3 Akuntansi
Pemerintah Daerah
Pemerintah
Daerah
Jumlah Sistem
dan Prosedur
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
0 0
5 0 10 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaporan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 32,137,875 35,351,663
3 Pemerintah Daerah Keuangan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pembinaan
2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
0 0 Akuntansi,
5 0 11 Pertanggungjawaban Pemerintah BPKAD Orang APBD Orang BPKAD
2 2 Pelaporan dan 17,469,375 19,216,313
3 Kabupaten/Kota
Pertanggungjawab
an Pemerintah
Kabupaten/Kota
2. Jumlah BLUD
0 0 Pembinaan Pengelolaan
5 0 12 Kabupaten/Kota BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 4,712,400 5,183,640
3 yang Dibina
Jumlah Laporan
Statistik Keuangan
2. Koordinasi dan Penyusunan
0 0 Pemerintahan
5 0 13 Statistik Keuangan Pemerintahan BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 2 Daerah pada 1,565,256 1,721,782
3 Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
2.
0 0 Penunjang Urusan Kewenangan
5 0 BPKAD APBD BPKAD
2 2 Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Jumlah Dokumen
2. Hasil Pengelolaan
0 0 Pengelolaan Dana Cadangan
5 0 01 Dana Cadangan BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Pemerintah Daerah - - -
4 Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
2. Hasil Analisis
0 0
5 0 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Investasi BPKAD APBD - BPKAD
2 2 - - -
4 Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Analisis Perencanaan dan Perencanaan dan
2.
0 0 Pelaksanaan Pelaksanaan
5 0 03 BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Penerimaan Pinjaman Pemerintah Penerimaan - - -
4
Daerah Pinjaman
Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Analisis Perencanaan dan
2. Pelaksanaan
0 0 Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
5 0 04 Pembayaran BPKAD 1 Kegiatan 2,000,000,00 APBD 1 Kegiatan 3,000,000,00 BPKAD
2 2 Pokok dan Bunga Pinjaman
4 Cicilan Pokok dan 0 0
Pemerintah Daerah
Bunga Pinjaman
Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Analisis
2. Analisis Perencanaan dan
0 0 Perencanaan dan
5 0 05 Pelaksanaan Pemberian Pinjaman BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Pelaksanaan - - -
4 Daerah
Pemberian
Pinjaman Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Analisis
2. Analisis Perencanaan dan Perencanaan dan
0 0
5 0 06 Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pelaksanaan BPKAD APBD - BPKAD
2 2 - - -
4 Pinjaman Daerah Penerimaan
Kembali Pinjaman
Daerah
2.
0 0 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Jumlah Laporan
5 0 07 BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Subsidi Hasil Penyusunan - - -
4
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi
Jumlah Laporan
Hasil Analisis
2.
0 0 Analisis Perencanaan dan Perencanaan dan
5 0 08 BPKAD 40 Desa 100,000,000, APBD 40 Desa 100,000,000, BPKAD
2 2 Penyaluran Bantuan Keuangan Penyaluran
4 000 000
Bantuan
Keuangan
Jumlah Laporan
2.
0 0 Pengelolaan Dana Darurat dan Hasil Pengelolaan
5 0 09 BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Mendesak Dana Darurat dan - - -
4
Mendesak
Jumlah Laporan
2.
0 0 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Hasil Pengelolaan
5 0 10 BPKAD APBD - BPKAD
2 2 Kabupaten/Kota Dana bagi Hasil - - -
4
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
2. Hasil Inventarisasi
0 0 Inventarisasi dan Analisis Data
5 0 01 dan Analisis Data BPKAD 60 Lap APBD 60 Lap BPKAD
2 2 Bidang Keuangan Daerah 57,560,756 62,741,224
5 Bidang Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Implementasi
2. Implementasi dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
0 0
5 0 02 Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Informasi BPKAD 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan BPKAD
2 2 116,600,000 127,094,000
5 Bidang Keuangan Daerah Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Jumlah Orang
Pembinaan Sistem Informasi yang Mengikuti
2.
0 0 Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pembinaan Sistem
5 0 03 Informasi BPKAD 12 Bulan APBD 12 Bulan BPKAD
2 2 Daerah Pemerintah 174,900,000 190,641,000
5 Pemerintah
Kabupaten/Kota
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Cakupan
ketersediaan data BPKAD APBD BPKAD
aset yang akurat
Cakupan Aset
(tanah) milik
BPKAD APBD BPKAD
0 0 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Pemerintah yang
5 1,211,055,43
2 3 MILIK DAERAH memiliki sertifikat
0
Cakupan aset
tetap tanah dan
bangunan yang BPKAD APBD BPKAD
digunakan dan
dimanfaatkan
2. Jumlah Standar
0 0
5 0 01 Penyusunan Standar Harga Harga yang BPKAD 2 dokumen APBD 2 dokumen BPKAD
2 3 35,595,450 39,154,995
1 Disusun
2. Jumlah Rencana
0 0 Penyusunan Perencanaan
5 0 03 Kebutuhan Barang BPKAD 2 dokumen APBD 2 dokumen BPKAD
2 3 Kebutuhan Barang Milik Daerah 50,000,000 55,000,000
1 Milik Daerah
Jumlah Kebijakan
2.
0 0 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengelolaan
5 0 04 BPKAD 1 Dokumen APBD 1 Dokumen BPKAD
2 3 Barang Milik Daerah Barang Milik 4,642,660 5,106,926
1
Daerah
Jumlah Laporan
2.
0 0 Penatausahaan
5 0 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD 3 Laporan APBD 3 Laporan BPKAD
2 3 Barang Milik 345,028,420 379,531,262
1
Daerah
Jumlah Laporan
2.
0 0 Hasil Inventarisasi
5 0 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD 7 Laporan APBD 7 Laporan BPKAD
2 3 (LHI) Barang Milik 56,602,150 62,262,365
1
Daerah
Jumlah Laporan
2.
0 0 Hasil Pengamanan
5 0 07 Pengamanan Barang Milik Daerah BPKAD 50 Laporan APBD 50 Laporan BPKAD
2 3 Barang Milik 110,153,000 121,168,300
1
Daerah
2.
0 0
5 0 08 Penilaian Barang Milik Daerah BPKAD APBD
2 3
1
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
2.
0 0 Pengawasan dan Pengendalian dan Pengendalian
5 0 09 BPKAD 5 Laporan APBD 5 Laporan BPKAD
2 3 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan 124,000,000 136,400,000
1
Barang Milik
Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Optimalisasi
Penggunaan,
Optimalisasi Penggunaan,
2. Pemanfaatan,
0 0 Pemanfaatan,
5 0 10 Pemindahtangana BPKAD 5 Dokumen APBD 5 Dokumen BPKAD
2 3 Pemindahtanganan,Pemusnahan,dan 124,023,075 136,425,383
1 n, Pemusnahan,
Penghapusan Barang Milik Daerah
dan Penghapusan
Barang Milik
Daerah
Jumlah Laporan
2. Rekonsiliasi dalam rangka Rekonsiliasi
0 0
5 0 11 Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan BPKAD 2 Laporan APBD 2 Laporan BPKAD
2 3 85,000,000 93,500,000
1 Daerah Laporan Barang
Milik Daerah
2.
0 0 Penyusunan Laporan Barang Milik
5 0 12 BPKAD APBD BPKAD
2 3 Daerah
1
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pembinaan
2. Pembinaan Pengelolaan Barang
0 0 Pengelolaan
5 0 13 Milik Daerah Pemerintah BPKAD 200 Orang APBD 200 Orang BPKAD
2 3 Barang Milik 226,010,675 248,611,743
1 Kabupaten/Kota
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Nilai Maturitas
SPIP Badan
3.00 4,815,952,87 3 4,815,952,87
Pendapatan
9 9
Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Badan
0 0
5 PEMERINTAHAN DAERAH Pendapatan
2 1 Rata-rata Lama
KABUPATEN/KOTA Daerah
Pegawai
mendapatkan 20 JPL 20 JPL
70,000,000 70,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
2. Badan
0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Tepat
5 0 100% 3,965,315,12 1 3,965,315,12 Pendapatan
2 1 Daerah Waktu dan sesuai
2 9 9 Daerah
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
2. Badan
0 0 yang Menerima
5 0 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Barru 27 orang/bulan 3,965,315,12 DAU 27 orang/bulan 3,965,315,12 Pendapatan
2 1 Gaji dan
2 9 9 Daerah
Tunjangan ASN
Persentase ASN
yang telah
2. Badan
0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat mengikuti diklat
5 0 100% 1 Pendapatan
4 2 Daerah kompetensi teknis 70,000,000 70,000,000
5 Daerah
terhadap
keseluruhan ASN
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
2. Kab. Barru Badan
0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
5 0 09 dan Luar 6 orang DAU 6 orang Pendapatan
4 2 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 70,000,000 70,000,000
5 daerah Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
keterpenuhan
2. Badan
0 0 Administrasi Umum Perangkat layanan
5 0 100% 1 Pendapatan
4 2 Daerah administrasi 152,281,500 152,281,500
6 Daerah
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
Komponen
2. Instalasi Badan
0 0 Penyediaan Komponen Instalasi
5 0 01 Listrik/Peneranga Barru 1 Paket DAU 1 Paket Pendapatan
4 2 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 950,000 950,000
6 n Bangunan Daerah
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
2. Badan
0 0 Peralatan Rumah
5 0 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru 1 Paket DAU 1 Paket Pendapatan
4 2 Tangga yang 862,000 862,000
6 Daerah
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyelenggaraan Kab. Barru Badan
0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 0 09 Rapat Koordinasi dan Luar 50 laporan DAU 50 laporan Pendapatan
4 2 dan Konsultasi SKPD 150,469,500 150,469,500
6 dan Konsultasi daerah Daerah
SKPD
Persentase
Pemenuhan
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Badan
0 0
5 0 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah 100% 1 Pendapatan
4 2 371,255,000 371,255,000
7 Daerah Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
2. Kendaraan Dinas Badan
0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas
5 0 02 Operasional atau Barru 2 Unit 2 Unit Pendapatan
4 2 Operasional atau Lapangan 44,000,000 44,000,000
7 Lapangan yang Daerah
Disediakan
Jumlah Unit
2. Badan
0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan
5 0 06 Barru 3 Unit DAU 3 Unit Pendapatan
4 2 Lainnya Mesin Lainnya 57,255,000 57,255,000
7 Daerah
yang Disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan
0 0 Prasarana Gedung
5 0 10 Gedung Kantor atau Bangunan Barru 1 Unit 1 Unit Pendapatan
4 2 Kantor atau 75,000,000 75,000,000
7 Lainnya Daerah
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Unit
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Badan
0 0
5 0 11 Pendukung Gedung Kantor atau Barru 1 Unit 1 Unit Pendapatan
4 2 Prasarana 195,000,000 195,000,000
7 Bangunan Lainnya Pendukung Daerah
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Persentase
2. keterpenuhan Badan
0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 0 layanan jasa 100% 1 Pendapatan
4 2 Pemerintahan Daerah 278,832,500 278,832,500
8 penunjang urusan Daerah
kantor
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2. Badan
0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi,
5 0 02 Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan Pendapatan
4 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air 74,875,500 74,875,500
8 Daerah
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2. Penyediaan Jasa Badan
0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 0 04 Pelayanan Umum Barru 1 Laporan DAU 1 Laporan Pendapatan
4 2 Kantor 133,200,000 133,200,000
8 Kantor yang Daerah
Disediakan
Persentase barang
milik daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan
0 0 penunjang urusan
5 0 Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 1 Pendapatan
4 2 pemerintahan 48,268,750 48,268,750
9 Daerah Daerah
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2. atau Lapangan Badan
0 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5 0 02 yang Dipelihara Barru 15 Unit DAU 15 Unit Pendapatan
4 2 Kendaraan Dinas Operasional atau 32,950,000 32,950,000
9 dan dibayarkan Daerah
Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Dipelihara/Direha
bilitasi
Deviasi realisasi
Badan
0 0 PROGRAM PENGELOLAAN PAD terhadap
5 3.84 4,266,716,00 3.84 4,266,716,00 Pendapatan
2 4 PENDAPATAN DAERAH anggaran PAD
0 0 Daerah
dalam APBD
Persentase
2. keterpenuhan Badan
0 0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan
5 0 capaian 100% 4,266,716,00 1 4,266,716,00 Pendapatan
2 4 Daerah
1 intensifikasi dan 0 0 Daerah
ekstensifikasi
Jumlah Dokumen
2. Kab. Barru Badan
0 0 Perencanaan pengelolaan pajak Rencana
5 0 01 dan Luar 3 Dokumen 1,096,448,00 DAU 3 Dokumen 1,096,448,00 Pendapatan
2 4 daerah Pengelolaan Pajak
1 daerah 0 0 Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
2. Badan
0 0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan
5 0 03 Barru 7 Laporan DAU 7 Laporan Pendapatan
2 4 Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan 155,398,000 155,398,000
1 Daerah
Kebijakan Pajak
Daerah
Jumlah Sarana
2. Badan
0 0 Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana
5 0 04 Barru 7 Unit DAU 7 Unit Pendapatan
2 4 Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak 349,200,000 349,200,000
1 Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pendataan
2. dan Pendaftaran Badan
0 0 Pendataan dan Pendaftaran Objek
5 0 05 Objek Pajak Barru 2 Laporan 1,680,452,00 DAU 2 Laporan 1,680,452,00 Pendapatan
2 4 Pajak Daerah
1 Daerah, Subjek 0 0 Daerah
Pajak dan Wajib
Pajak Daerah
Jumlah Laporan
2. Hasil Pengolahan, Badan
0 0 Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5 0 06 Pemeliharaan, dan Barru 2 Laporan DAU 2 Laporan Pendapatan
2 4 Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 205,009,500 205,009,500
1 Pelaporan Basis Daerah
Data Pajak Daerah
Jumlah Data
Pelaporan Pajak
2. Badan
0 0 Penelitian dan Verifikasi Data Daerah yang Telah
5 0 10 Barru 4 Dokumen DAU 4 Dokumen Pendapatan
2 4 Pelaporan Pajak Daerah Dilakukan 59,752,000 59,752,000
1 Daerah
Penelitian dan
Verifikasi
Jumlah Dokumen
2. Badan
0 0 Hasil Pelaksanaan
5 0 11 Penagihan Pajak Daerah Barru 2 Dokumen DAU 2 Dokumen Pendapatan
2 4 Penagihan Pajak 524,156,500 524,156,500
1 Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen
2. Hasil Pemeriksaan Badan
0 0 Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 0 13 serta Pengendalian Barru 4 Dokumen DAU 4 Dokumen Pendapatan
2 4 Pengawasan Pajak Daerah 149,500,000 149,500,000
1 dan Pengawasan Daerah
Pajak Daerah
5 3 KEPEGAWAIAN
Rata-rata lama
pegawai
mendapatkan 20 JP 20 JP BKPSDM
202,717,200 214,301,040
pendidikan dan
pelatihan
penunjang urusan
kantor
kompetensi 20 JP
pertahun
Persentase
Dokumen
Penelitian dan
Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
2.
0 0 BidangPenyelenggaraan Penyelenggaraan BAPPELITB
5 0 Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
5 2 Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan dan 588,000,000 644,000,000 ANGDA
1
Peraturan Pengkajian
Peraturan yang
tersusun sesuai
peraturan
perUUan
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Fasilitasi,
Pelaksanaan dan
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
0 0 Evaluasi Penelitian BAPPELITB
5 0 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang 1 Laporan 1 Laporan
5 2 dan 147,000,000 161,000,000 ANGDA
1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Fasilitasi,
Pelaksanaan dan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
2. Evaluasi Penelitian
0 0 Penelitian dan Pengembangan Bidang BAPPELITB
5 0 05 dan 1 Laporan 1 Laporan
5 2 Keuangan dan Aset Daerah, 147,000,000 161,000,000 ANGDA
1 Pengembangan
Reformasi Birokrasi
Bidang Keuangan
dan Aset Daerah,
Reformasi
Birokrasi
Jumlah
Rekomendasi atas
Perumusan Rekomendasi atas Rencana
2.
0 0 Rencana Penetapan Peraturan Baru Penetapan BAPPELITB
5 0 13 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi
5 2 dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan Baru 147,000,000 161,000,000 ANGDA
1
Pelaksanaan Peraturan dan/atau Evaluasi
Terhadap
Pelaksanaan
Peraturan yang
Diterbitkan
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Fasilitasi dan
2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan
0 0 Evaluasi BAPPELITB
5 0 14 Kegiatan Data dan Pengkajian 1 Laporan 1 Laporan
5 2 Pelaksanaan 147,000,000 161,000,000 ANGDA
1 Peraturan
Kegiatan Data dan
Pengkajian
Peraturan
2. Persentase inovasi
0 0 BAPPELITB
5 0 Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan teknologi yang Kab. Barru 100 Persen DAU 100 Persen
5 2 147,000,000 161,000,000 ANGDA
4 dikembangkan
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis,
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
2. Prosedur dan
0 0 Metode Penyelenggaraan BAPPELITB
5 0 03 Metode 1 Laporan 1 Laporan
5 2 Pemerintahan Daerah yang Bersifat 147,000,000 161,000,000 ANGDA
4 Penyelenggaraan
Inovatif
Pemerintahan
Daerah yang
Bersifat Inovatif
6 1 INSPEKTORAT DAERAH
Nilai Maturitas
Level DAU Level
SPIP Inspektorat
Persentase
Penyusunan
dokumen Laporan
0 0 0 Kegiatan Administrasi Keuangan Keuangan Tepat
6 2 Kab. Barru 3,119,663,24 DAU 3,119,663,24
1 1 2 Perangkat Daerah Waktu dan sesuai
8 8
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang
0 0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Yang Menerima
6 2 01 Kab. Barru 504 3,119,663,24 DAU 504 3,119,663,24 Inspektorat
1 1 2 Tunjangan ASN Gaji dan
8 8
Tunjangan ASN
Persentase
keterpenuhan
0 0 0 Kegiatan Administrasi Umum layanan
6 2 Kab. Barru DAU
1 1 6 Perangkat Daerah administrasi 230,010,000 253,011,000
umum perangkat
daerah
Jumlah Paket
0 0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah
6 2 03 Kab. Barru 8 DAU 8 Inspektorat
1 1 6 Rumah Tangga Tangga Yang 12,210,000 13,431,000
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
0 0 0 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
6 2 09 Rapat Koordinasi Kab. Barru 38 DAU 38 Inspektorat
1 1 6 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 217,800,000 239,580,000
dan Konsultasi
SKPD
Persentase
keterpenuhan
0 0 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
6 2 layanan jasa Kab. Barru DAU
1 1 8 Urusan Pemerintah Daerah 60,700,000 66,800,000
penunjang urusan
kantor
Jumlah Laporan
0 0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Surat
6 2 01 Penyediaan Surat Kab. Barru 1500 DAU 1500 Inspektorat
1 1 8 Menyurat 60,000,000 66,000,000
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
0 0 0 Komunikasi,
6 2 02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab. Barru 2 DAU 2 Inspektorat
1 1 8 Sumber Daya Air - -
Listrik
dan Listrik Yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
0 0 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
6 2 04 Pelayanan Umum Kab. Barru 2 DAU 2 Inspektorat
1 1 8 Pelayanan Umum Kantor 700,000 800,000
Kantor Yang
Disediakan
daerah yang
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
atau Lapangan
0 0 0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
6 2 02 yang Dipelihara Kab. Barru 7 DAU 7 Inspektorat
1 1 9 Perorangan Dinas atau Kendaraan 25,200,000 30,240,000
dan dibayarkan
Dinas Lapangan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Mebel
0 0 0
6 2 05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Kantor Yang Kab. Barru 20 DAU 20 Inspektorat
1 1 9 6,000,000 6,000,000
Dipelihara
Jumlah jenis
0 0 0 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan peralatan dan
6 2 06 Kab. Barru 36 DAU 36 Inspektorat
1 1 9 dan Mesin Lainnya mesin lainnya 18,000,000 18,000,000
yang dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
Sub Kegiatan
0 0 0 Bangunan Lainnya
6 2 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab. Barru 1 DAU 1 Inspektorat
1 1 9 yang 35,000,000 35,000,000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direha
bilitasi
Persentase
Pemenuhan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Kebutuhan Barang
0 0 0
6 2 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Kab. Barru DAU
1 1 7 150,928,000 150,928,000
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah paket
0 0 0
6 2 05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mebel yang Kab. Barru 12 DAU 12 Inspektorat
1 1 7 80,048,000 80,048,000
disediakan
Jumlah unit
0 0 0 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan peralatan dan
6 2 06 Kab. Barru 12 DAU 12 Inspektorat
1 1 7 dan Mesin Lainnya mesin lainnya 70,880,000 70,880,000
yang disediakan
Persentase aparat
0 0 0 Kegiatan Administrasi Kepegawaian inspektorat yang
6 2 Kab. Barru 2,118,252,00 DAU 2,118,252,00
1 1 5 Perangkat Daerah mengikuti
0 0
pelatihan
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Sub Kegiatan Pendidikan dan
0 0 0 Tugas dan Fungsi
6 2 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kab. Barru 43 DAU 43 Inspektorat
1 1 5 yang Mengikuti 945,192,000 945,192,000
Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
0 0 0
6 2 Implementasi Peraturan Perundang- Implementasi Kab. Barru 50 1,173,060,00 DAU 50 1,173,060,00 Inspektorat
1 1 5
undangan Peraturan 0 0
Perundang-
Undangan
Persentase Hasil
Pemeriksaan
0 0 Program Penyelenggaraan Eksternal (Temuan
6 2 Kab. Barru 2,507,762,00 DAU 2,552,839,88 Inspektorat
1 1 Pengawasan BPK) dan Internal
0 8
(APIP) yang telah
ditindaklanjuti
Jumlah Laporan
Hasil Pemeriksaan
0 0 0 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja
6 2 01 Kinerja Kab. Barru 38 DAU 38 Inspektorat
1 1 1 Pemerintah Daerah 673,200,000 673,200,000
Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pemeriksaan
0 0 0 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan
6 2 02 Keuangan Kab. Barru 7 DAU 7 Inspektorat
1 1 1 Pemerintah Daerah 191,500,000 210,650,000
Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
0 0 0
6 2 03 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Hasil Reviu Kab. Barru 38 DAU 38 Inspektorat
1 1 1 224,400,000 246,840,000
Laporan Kinerja
Jumlah Laporan
0 0 0 Sub Kegiatan Reviu Laporan
6 2 04 Hasil Reviu Kab. Barru 1 DAU 1 Inspektorat
1 1 1 Keuangan 34,848,000 38,335,888
Laporan Keuangan
Jumlah Laporan
0 0 0
6 2 05 Sub Kegiatan Pengawasan Desa Hasil Pengawasan Kab. Barru 12 DAU 12 Inspektorat
1 1 1 187,250,000 187,250,000
Desa
Jumlah
Kesepakatan
0 0 0 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan
6 2 06 Pengawasan Kab. Barru 3 DAU 3 Inspektorat
1 1 1 Internal 30,910,000 30,910,000
Internal yang
Terbentuk
Jumlah Dokumen
Hasil Monitoring
Sub Kegiatan Monitoring dan dan Evaluasi
0 0 0 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
6 2 07 Kab. Barru 1 DAU 1 Inspektorat
1 1 1 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Hasil Pemeriksaan 217,682,000 217,682,000
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Persentase
0 0 0 Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan
6 2 Kab. Barru DAU
1 1 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan tujuan 947,972,000 947,972,000
tertentu
Jumlah Laporan
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian
0 0 0
6 2 01 Penyelesaian Kerugian Kerugian Kab. Barru 5 DAU 5 Inspektorat
1 1 2 39,572,000 39,572,000
Negara/Daerah Negara/Daerah
yang Ditangani
Jumlah Laporan
0 0 0 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Hasil Pengawasan
6 2 02 Kab. Barru 40 DAU 40 Inspektorat
1 1 2 Tujuan Tertentu Dengan Tujuan 908,400,000 908,400,000
Tertentu
Persentase
0 0 Program Perumusan Kebijakan, Penyimpangan/pe
6 Kab. Barru DAU Inspektorat
1 3 Pendampingan dan Asistensi nyalahgunaan 743,785,000 818,013,000
yang terjadi
Jumlah Kebijakan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
0 0 0
6 2 Teknis di Bidang Pengawasan dan Pengawasan dan Kab. Barru DAU
1 3 1 44,060,000 48,316,000
Fasilitasi Pengawasan Fasilitasi
Pengawasan
Jumlah
Rekomendasi
0 0 0 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Kebijakan Teknis
6 2 01 Kab. Barru 1 DAU 1 Inspektorat
1 3 1 Teknis di Bidang Pengawasan di Bidang 1,500,000 1,500,000
Pengawasan yang
Disusun
Jumlah
Rekomendasi
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan
0 0 0 Kebijakan Teknis
6 2 02 Teknis di Bidang Fasilitasi Kab. Barru 1 DAU 1 Inspektorat
1 3 1 di Bidang Fasilitasi 42,560,000 46,816,000
Pengawasan
Pengawasan yang
Disusun
Indeks Efektifitas
0 0 0 Kegiatan Pendampingan dan
6 2 Pengendalian Kab. Barru DAU
1 3 2 Asistensi 699,725,000 769,697,000
Korupsi (IEPK)
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Sub Kegiatan Pendampingan dan
0 0 0 Pendampingan
6 2 01 Asistensi Urusan Pemerintahan Kab. Barru 36 DAU 36 Inspektorat
1 3 2 dan Asistensi 118,800,000 130,680,000
Daerah
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Sub Kegiatan Pendampingan dan Pendampingan,
0 0 0
6 2 02 Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Asistensi, Kab. Barru 36 DAU 36 Inspektorat
1 3 2 118,500,000 130,350,000
Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Sub Kegiatan Pendampingan dan
0 0 0 Evaluasi serta
6 2 03 Asistensi Verifikasi, Pencegahan dan Kab. Barru 4 DAU 4 Inspektorat
1 3 2 Verifikasi 462,425,000 508,667,000
Pemberantasan Korupsi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Sub Kegiatan Pendampingan dan
0 0 0 Pendampingan,
6 2 04 Asistensi dan Verifikasi Penegakan Kab. Barru 36 DAU 36 Inspektorat
1 3 2 Asistensi dan - -
Integritas
Verifikasi
Penegakan
Integritas
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN
7 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Maturitas Kecamatan 3 5,836,177,59 DAU 3 5,883,135,58 Kecamatan
1 1 PEMERINTAHAN DAERAH SPIP Kantor Barru 0 5 Barru
KABUPATEN/KOTA Kecamatan Barru
7 0 0 2. Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Kecamatan 100% 4,437,273,13 DAU 100% 4,437,273,13 Kecamatan
1 1 0 Daerah Penyusunan Barru 5 5 Barru
2 dokumen Laporan
Keuangan Tepat
Waktu dan sesuai
peraturan
perundang-
undangan
7 0 0 2. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Kecamatan 54 Orang DAU 54 Orang Kecamatan
1 1 0 yang Menerima Barru 4,437,273,13 4,437,273,13 Barru
2 Gaji dan 5 5
Tunjangan ASN
7 0 0 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN Kecamatan 100% 76,811,000 DAU 100% 88,797,500 Kecamatan
1 1 0 Daerah yang telah Barru Barru
5 mengikuti diklat
komptensi teknis
terhadap
keseluruhan ASN
7 0 0 2. 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang Kecamatan 20 Orang 76,811,000 DAU 20 Orang 88,797,500 Kecamatan
1 1 0 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengikuti Barru Barru
5 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
7 0 0 2. Administrasi Umum Perangkat Persentase Kecamatan 100% 444,466,930 DAU 100% 453,226,400 Kecamatan
1 1 0 Daerah keterpenuhan Barru Barru
6 layanan
administrasi
umum perangkat
daerah
7 0 0 2. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Kecamatan 10 paket 13,217,000 DAU 10 paket 17,754,900 Kecamatan
1 1 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Barru Barru
6 Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Kecamatan 8 paket 11,558,430 DAU 8 paket 12,658,000 Kecamatan
1 1 0 Peralatan Rumah Barru Barru
6 Tangga yang
Disediakan
7 0 0 2. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Kecamatan 1 Paket 30,645,000 DAU 1 Paket 30,645,000 Kecamatan
1 1 0 Bahan Logistik Barru Barru
6 Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Kecamatan 2 Paket 13,419,000 DAU 2 Paket 14,156,000 Kecamatan
1 1 0 Penggandaan Barang Cetakan Barru Barru
6 dan Penggandaan
yang Disediakan
7 0 0 2. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Kecamatan 5 dokumen 15,720,000 DAU 5 dokumen 15,720,000 Kecamatan
1 1 0 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Barru Barru
6 Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
7 0 0 2. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Kecamatan 12 laporan 14,850,000 DAU 12 laporan 14,850,000 Kecamatan
1 1 0 Fasilitasi Barru Barru
6 Kunjungan Tamu
7 0 0 2. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Kecamatan 3 laporan 345,057,500 DAU 3 laporan 347,442,500 Kecamatan
1 1 0 dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Barru Barru
6 Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
7 0 0 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Kecamatan 100% 240,756,000 DAU 100% 266,313,000 Kecamatan
1 1 0 PenunjangUrusan Pemerintah pemenuhan Barru Barru
7 Daerah Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
7 0 0 2. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Kecamatan 7 unit 55,500,000 DAU 8 unit 75,500,000 Kecamatan
1 1 0 Mebel yang Barru Barru
7 Disediakan
7 0 0 2. 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Kecamatan 21 Unit 185,256,000 DAU 22 Unit 190,813,000 Kecamatan
1 1 0 Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Barru Barru
7 Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
7 0 0 2. Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Kecamatan 100% 594,820,379 DAU 100% 599,838,284 Kecamatan
1 1 0 UrusanPemerintahan Daerah keterpenuhan Barru Barru
8 layanan jasa
penunjang urusan
kantor
7 0 0 2. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Kecamatan 12 Laporan 525,196,100 DAU 12 Laporan 528,173,100 Kecamatan
1 1 0 Penyediaan Jasa Barru Barru
8 Surat Menyurat
7 0 0 2. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kecamatan 12 Laporan 40,824,279 DAU 12 Laporan 42,865,184 Kecamatan
1 1 0 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Barru Barru
8 Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
7 0 0 2. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Kecamatan 12 Laporan 28,800,000 DAU 12 Laporan 28,800,000 Kecamatan
1 1 0 Kantor Penyediaan Jasa Barru Barru
8 Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Kecamatan 100% 118,861,146 DAU 100% 126,484,766 Kecamatan
1 1 0 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Barru Barru
9 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah yang
dipelihara
7 0 0 2. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kecamatan 17 unit 78,023,000 DAU 19 unit 81,668,000 Kecamatan
1 1 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional Barru Barru
9 Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
7 0 0 2. 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Kecamatan 3 unit 1,624,620 DAU 6 unit 3,249,240 Kecamatan
1 1 0 yang Dipelihara Barru Barru
9
7 0 0 2. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Kecamatan 29 unit 12,760,000 DAU 29 unit 12,760,000 Kecamatan
1 1 0 Lainnya dan Mesin Lainnya Barru Barru
9 yang Dipelihara
7 0 0 2. 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kecamatan 6 unit 22,453,526 DAU 6 Unit 22,453,526 Kecamatan
1 1 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Barru Barru
9 Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
7 0 0 2. 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana Kecamatan 8 unit 4,000,000 DAU 13 unit 6,354,000 Kecamatan
1 1 0 dan Prasarana Gedung Kantor atau dan Prasarana Barru Barru
9 Bangunan Lainnya Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan 100% 65,054,800 DAU 100% 67,967,300 Kecamatan
1 2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN dokumen SOP Barru Barru
PUBLIK pelayanan
kecamatan yang
disusun dan
diimplementasikan
7 0 0 2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Kecamatan 100% 63,662,000 DAU 100% 66,574,500 Kecamatan
1 2 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Keterpenuhan Barru Barru
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Kecamatan 3 Laporan 26,250,000 DAU 3 Laporan 27,562,500 Kecamatan
1 2 0 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Barru Barru
1 dengan Perangkat Daerah dan Perencanaan dan
Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7 0 0 2. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Kecamatan 5 Dokumen 37,412,000 DAU 5 Dokumen 39,012,000 Kecamatan
1 2 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Barru Barru
1 Efektifitas
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Persentase Kecamatan 100% 1,392,800 DAU 100% 1,392,800 Kecamatan
1 2 0 Pemerintahan yang tidak Keterpenuhan Barru Barru
2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan public
Perangkat Daerah yang ada di di Tingkat
Kecamatan Kecamatan sesuai
SOP
7 0 0 2. 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Kecamatan 20 laporan 1,392,800 DAU 25 laporan 1,392,800 Kecamatan
1 2 0 Pelayanan kepada Masyarakat di Peningkatan Barru (SOP) (SOP) Barru
2 Wilayah Kecamatan Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7 0 0 2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Kecamatan 7 Lembaga 2,945,250 DAU 7 Lembaga 3,092,000 Kecamatan
1 3 0 Desa Kegiatan Barru Kemasyarakata Kemasyarakata Barru
1 Pemberdayaan n n
Desa Yang
Dilaksanakan
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kecamatan 7 Lembaga 2,945,250 DAU 7 Lembaga 3,092,000 Kecamatan
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Barru Kemasyarakata Kemasyarakata Barru
1 Perencanaan Pembangunandi Desa yang n n
Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kecamatan 7 Lembaga 61,030,450 DAU 7 Lembaga 64,081,000 Kecamatan
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Barru Kemasyarakata Kemasyarakata Barru
2 Perencanaan Pembangunandi yang n n
Kelurahan Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 0 0 2. 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Kecamatan 5 Unit DAU 5 Unit 749,805,718 Kecamatan
1 3 0 Kelurahan dan Prasarana Barru 1,700,000,00 Barru
2 Kelurahan yang 0
Terbangun
7 0 0 2. 03 Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Pokmas Kecamatan 10 Pokmas 373,651,570 DAU 10 Pokmas 339,834,000 Kecamatan
1 3 0 Kelurahan dan Ormas yang Barru Barru
2 Melaksanakan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
7 0 0 2. 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Kecamatan 5 laporan 3,913,800 DAU 5 laporan 5,268,000 Kecamatan
1 3 0 Hasil Evaluasi Barru Barru
2 Kelurahan
7 0 0 2. Pemberdayaan Lembaga "Persentase
1 3 0 Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan lembaga
3
7 0 0 2. Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Kecamatan 9 Laporan 40,294,000 DAU 7 Laporan 40,294,000 Kecamatan
1 4 0 PenyelenggaraanKetenteraman dan Pelaksanaan Barru Barru
1 Ketertiban Umum Penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7 0 0 2. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya Kecamatan 7 Evaluasi 21,814,000 DAU 5 Evaluasi 21,814,000 Kecamatan
1 4 0 Republik Indonesia, Tentara Nasional Evaluasi Kinerja Barru Barru
1 Indonesia dan Instansi Vertikal di Perangkat Daerah
Wilayah Kecamatan
7 0 0 2. 02 Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Kecamatan 2 laporan 18,480,000 DAU 2 laporan 18,480,000 Kecamatan
1 4 0 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Barru Barru
1 Harmonisasi
Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan 100% 2,578,600 DAU 100% 2,578,600 Kecamatan
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM penyelenggaraan Barru Barru
urusan
pemerintahan
umum
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kecamatan 1 Dokumen 2,578,600 DAU 1 Dokumen 2,578,600 Kecamatan
1 5 0 Pemerintahan Umum Sesuai Penyelenggaraan Barru Barru
1 Penugasan Kepala Daerah Urusan
Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7 0 0 2. 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Kecamatan 1 Dokumen 2,578,600 DAU 1 Dokumen 2,578,600 Kecamatan
1 5 0 Pimpinandi Kecamatan Tugas Forum Barru Barru
1 Koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan
7 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Kecamatan 100% 9,119,000 DAU 100% 11,739,000 Kecamatan
1 6 PENGAWASAN PEMERINTAHAN pemerintahan Barru Barru
DESA desa/kelurahan
yang dibina dan
diawasi
7 0 0 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Fasilitasi, Kecamatan 5 Laporan 9,119,000 DAU 5 Laporan 11,739,000 Kecamatan
1 6 0 Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Barru Barru
7 1 17 Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi 9,119,000 11,739,000
Pembinaan dan
Pengawasan
X X 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Maturitas Kantor Kec. 100% APBD 100% Kec.
X 1 PEMERINTAHAN DAERAH SPIP Kantor Soppeng 3,770,922,42 3,772,522,42 Soppeng
KABUPATEN/KOTA Kecamatan Riaja 8 8 Riaja
Soppeng Riaja
X X 0 2. Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Kantor Kec. 100% APBD 100% Kantor Kec.
X 1 0 Daerah Penyusunan Soppeng 2,708,841,90 2,708,841,90 Soppeng
2 dokumen Laporan Riaja 8 8 Riaja
Keuangan Tepat
Waktu dan sesuai
peraturan
perundang-
undangan
X X 0 2. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Kantor Kec. 32 Orang APBD 32 Orang Kantor Kec.
X 1 0 yang Menerima Soppeng 2,708,841,90 2,708,841,90 Soppeng
2 Gaji dan Riaja 8 8 Riaja
Tunjangan ASN
X X 0 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN Kantor Kec. 100% 53,155,800 APBD 100% 53,155,800 Kantor Kec.
X 1 0 Daerah yang telah Soppeng Soppeng
5 mengikuti diklat Riaja Riaja
komptensi teknis
terhadap
keseluruhan ASN
X X 0 2. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Kantor Kec. 8 Orang 53,155,800 APBD 8 Orang 53,155,800 Kantor Kec.
X 1 0 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Soppeng Soppeng
5 Tugas dan Fungsi Riaja Riaja
yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
X X 0 2. Administrasi Umum Perangkat Persentase Kantor Kec. 100% 453,104,400 APBD 100% 454,704,400 Kantor Kec.
X 1 0 Daerah keterpenuhan Soppeng Soppeng
6 layanan Riaja Riaja
administrasi
umum perangkat
daerah
X X 0 2. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Kantor Kec. 3 Paket 5,500,000 APBD 3 Paket 6,000,000 Kantor Kec.
X 1 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Soppeng Soppeng
6 Instalasi Riaja Riaja
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
X X 0 2. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Kantor Kec. 3 Paket 11,000,000 APBD 3 Paket 12,100,000 Kantor Kec.
X 1 0 Peralatan Rumah Soppeng Soppeng
6 Tangga yang Riaja Riaja
Disediakan
X X 0 2. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Kantor Kec. 3 Paket 213,672,200 APBD 3 Paket 213,672,200 Kantor Kec.
X 1 0 Bahan Logistik Soppeng Soppeng
6 Kantor yang Riaja Riaja
Disediakan
X X 0 2. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Kantor Kec. 6 Paket 13,400,000 APBD 6 Paket 13,400,000 Kantor Kec.
X 1 0 Penggandaan Barang Cetakan Soppeng Soppeng
6 dan Penggandaan Riaja Riaja
yang Disediakan
X X 0 2. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Kantor Kec. 5 Dokumen 8,400,000 APBD 5 Dokumen 8,400,000 Kantor Kec.
X 1 0 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Soppeng Soppeng
6 Peraturan Riaja Riaja
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
X X 0 2. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Kantor Kec. 12 Laporan 2,340,000 APBD 12 Laporan 2,340,000 Kantor Kec.
X 1 0 Fasilitasi Soppeng Soppeng
6 Kunjungan Tamu Riaja Riaja
X X 0 2. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Kantor Kec. 12 Laporan 198,792,200 APBD 12 Laporan 198,792,200 Kantor Kec.
X 1 0 danKonsultasi SKPD Penyelenggaraan Soppeng Soppeng
6 Rapat Koordinasi Riaja Riaja
dan Konsultasi
SKPD
X X 0 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Kec. 14 Unit 138,306,000 APBD 14 Unit 138,306,000 Kantor Kec.
X 1 0 PenunjangUrusan Pemerintah Pengadaan Barang Soppeng Soppeng
7 Daerah Milik Daerah Riaja Riaja
PenunjangUrusan
Pemerintah
Daerah
X X 0 2. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Kec. 5 unit 11,307,000 APBD 5 unit 11,307,000 Kec.
X 1 0 Mebel yang Soppeng Soppeng
7 Disediakan Riaja Riaja
X X 0 2. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Kec. 5 unit 61,999,000 APBD 5 unit 61,999,000 Kec.
X X 1 0 09 Lainnya Peralatan dan Soppeng 4 Unit 65,000,000 APBD 4 Unit 65,000,000 Soppeng
X 0 7 Pengadaan Gedung Kantor atau Mesin Lainnya Riaja Riaja
X 1 2. BangunanLainnya yang Disediakan Kec. Kec.
0 Jumlah Unit Soppeng Soppeng
7 Gedung Kantor Riaja Riaja
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
X X 0 2. Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Kec. 36 Laporan 183,714,320 APBD 36 Laporan 183,714,320 Kantor Kec.
X 1 0 UrusanPemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Soppeng Soppeng
8 Penunjang Riaja Riaja
UrusanPemerintah
an Daerah
X X 0 2. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Kantor Kec. 12 Laporan 26,954,400 APBD 12 Laporan 26,954,400 Kantor Kec.
X 1 0 Penyediaan Jasa Soppeng Soppeng
8 Surat Menyurat Riaja Riaja
X X 0 2. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kantor Kec. 12 Laporan 40,959,920 APBD 12 Laporan 40,959,920 Kantor Kec.
X 1 0 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Soppeng Soppeng
8 Komunikasi, Riaja Riaja
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
X X 0 2. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Kantor Kec. 12 Laporan 115,800,000 APBD 12 Laporan 115,800,000 Kantor Kec.
X 1 0 Kantor Penyediaan Jasa Soppeng Soppeng
8 Pelayanan Umum Riaja Riaja
Kantor yang
Disediakan
X X 0 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Kantor Kec. 52 Unit 233,800,000 APBD 52 Unit 233,800,000 Kantor Kec.
X 1 0 PenunjangUrusan Pemerintahan Pemeliharaan Soppeng Soppeng
9 Daerah Barang Milik Riaja Riaja
Daerah
PenunjangUrusan
Pemerintahan
Daerah
X X 0 2. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kantor Kec. 22 Unit 93,100,000 APBD 22 Unit 93,100,000 Kantor Kec.
X 1 0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Soppeng Soppeng
9 Perorangan Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan Riaja Riaja
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
X X 0 2. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kantor Kec. 11 unit 37,250,000 APBD 11 unit 37,250,000 Kantor Kec.
X 1 0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional Soppeng Soppeng
9 Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan Riaja Riaja
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
X X 0 2. 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Kantor Kec. 4 Unit 2,350,000 APBD 4 Unit 2,350,000 Kantor Kec.
X 1 0 yang Dipelihara Soppeng Soppeng
9 Riaja Riaja
X X 0 2. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Kantor Kec. 5 unit 17,500,000 APBD 5 unit 17,500,000 Kantor Kec.
X 1 0 Lainnya dan Mesin Lainnya Soppeng Soppeng
9 yang Dipelihara Riaja Riaja
X X 0 2. 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor Kec. 4 unit 25,750,000 APBD 4 unit 25,750,000 Kantor Kec.
X 1 0 Kantor danBangunan Lainnya Kantor dan Soppeng Soppeng
9 Bangunan Lainnya Riaja Riaja
yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
X X 0 2. 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana Kantor Kec. 4 unit 57,850,000 APBD 4 unit 57,850,000 Kantor Kec.
X 1 0 dan Prasarana Gedung Kantor atau dan Prasarana Soppeng Soppeng
9 Bangunan Lainnya Gedung Kantor Riaja Riaja
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase Kantor Kec. 100% 67,600,000 APBD 100% 67,600,000 Kec.
1 2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Dokumen SOP Soppeng Soppeng
PUBLIK Pelayanan Riaja Riaja
Kecamatan yang
disusun dan
diimplementasikan
7 0 0 2. Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Kantor Kec. 11 Laporan 24,850,000 APBD 11 Laporan 24,850,000 Kec.
1 2 0 KegiatanPemerintahan di Tingkat Laporan/Dokumen Soppeng Soppeng
1 Kecamatan dalam Riaja Riaja
penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Kantor Kec. 8 Laporan 7,500,000 APBD 8 Laporan 7,500,000 Kec.
1 2 0 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Soppeng Soppeng
1 dengan Perangkat Daerah dan Perencanaan dan Riaja Riaja
Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7 0 0 2. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Kantor Kec. 3 Dokumen 17,350,000 APBD 3 Dokumen 17,350,000 Kec.
1 2 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Soppeng Soppeng
1 Efektifitas Riaja Riaja
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Jumlah Dokumen Kantor Kec. 4 Dokumen 42,750,000 APBD 4 Dokumen 42,750,000 Kec.
1 2 0 Pemerintahan yang Tidak Penyelenggaraan Soppeng Soppeng
2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Urusan Riaja Riaja
Perangkat Daerah yang Ada di Pemerintahan
Kecamatan yang Tidak
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang Ada di
Kecamatan
7 0 0 2. 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kantor Kec. 4 Dokumen 42,750,000 APBD 4 Dokumen 42,750,000 Kec.
1 2 0 Pelayanan kepada Masyarakat di Koordinasi/Sinergi Soppeng Soppeng
2 Wilayah Kecamatan dengan Perangkat Riaja Riaja
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal
yang Terkait dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
7 0 0 2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kantor Kec. 5 Lembaga 7,500,000 APBD 5 Lembaga 7,500,000 Kec.
1 3 0 Desa yang Soppeng Soppeng
1 diKoordinasikan Riaja Riaja
dalam Kegiatan
Pemberdayaan
Desa
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kantor Kec. 5 Lembaga 7,500,000 APBD 5 Lembaga 7,500,000 Kec.
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Soppeng Soppeng
1 Perencanaan Pembangunandi Desa yang Riaja Riaja
Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
7 0 0 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga, Kantor Kec. 5 Lembaga, 2 701,579,000 APBD 5 Lembaga, 2 371,579,000 Kec.
1 3 0 Unit, Pokmas dan Soppeng Unit, 2 Pokmas Unit, 2 Pokmas Soppeng
2 Laporan dalam Riaja & 7Laporan & 7Laporan Riaja
Kegiatan
Pemberdayaan
Kelurahan
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kantor Kec. 5 Lembaga 143,879,000 APBD 5 Lembaga 143,879,000 Kec.
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Soppeng Soppeng
2 Perencanaan Pembangunandi yang Riaja Riaja
Kelurahan Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 0 0 2. 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Kantor Kec. 5 unit 345,000,000 APBD 2 Unit 15,000,000 Kec.
1 3 0 Kelurahan dan Prasarana Soppeng Soppeng
2 Kelurahan yang Riaja Riaja
Terbangun
7 0 0 2. 03 Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Pokmas Kantor Kec. 2 200,000,000 APBD 2 200,000,000 Kec.
1 3 0 Kelurahan dan Ormas yang Soppeng Pokmas/Ormas Pokmas/Ormas Soppeng
2 Melaksanakan Riaja Riaja
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
7 0 0 2. 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Kantor Kec. 7 Laporan 12,700,000 APBD 7 Laporan 12,700,000 Kec.
1 3 0 Hasil Evaluasi Soppeng Soppeng
2 Kelurahan Riaja Riaja
7 0 0 2. Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga Kantor Kec. 5 Lembaga 59,350,000 APBD 5 Lembaga 59,350,000 Kec.
1 3 0 KemasyarakatanTingkat Kecamatan Pemberdayaan Soppeng Kemasyarakata Kemasyarakata Soppeng
3 KemasyarakatanTi Riaja n n Riaja
ngkat Kecamatan
7 0 0 2. 01 Penyelenggaraan Lembaga Jumlah Lembaga Kantor Kec. 5 Lembaga 59,350,000 APBD 5 Lembaga 59,350,000 Kec.
1 3 0 Kemasyarakatan Kemasyarakatan Soppeng Kemasyarakata Kemasyarakata Soppeng
3 yang Riaja n n Riaja
Diselenggarakan
7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN Peresentase Kantor Kec. 100% 23,500,000 APBD 100% 23,500,000 Kec.
1 5 URUSANPEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Soppeng Soppeng
urusan Riaja Riaja
pemerintahan
umum
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan Kantor Kec. 1 Kegiatan 23,500,000 APBD 1 Kegiatan 23,500,000 Kec.
1 5 0 Pemerintahan UmumSesuai Penyelenggaraan Soppeng Soppeng
1 Penugasan Kepala Daerah Urusan Riaja Riaja
Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7 0 0 2. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang Kantor Kec. 25 Orang 23,500,000 APBD 25 Orang 23,500,000 Kec.
1 5 0 dan Ketahanan Nasional dalam yang Mengikuti Soppeng Soppeng
1 rangka Memantapkan Pengamalan Pembinaan Riaja Riaja
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Wawasan
Undang Dasar Negara Republik Kebangsaan dan
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Ketahanan
Bhinneka Tunggal Ika serta Nasional dalam
Pemertahanan dan Pemeliharaan rangka
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Memantapkan
Indonesia Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
7 0 0 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Peresentase Kantor Kec. 5 Laporan 7,500,000 APBD 5 Laporan 7,500,000 Kec.
1 6 0 Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Soppeng Soppeng
1 Pengawasan Pemerintahan Desa desa/kelurahan Riaja Riaja
yang dibina dan
diawasi
7 0 0 2. 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Laporan Kantor Kec. 5 Laporan 7,500,000 APBD 5 Laporan 7,500,000 Kec.
1 6 0 Wilayahnya Hasil Koordinasi Soppeng Soppeng
1 Pendampingan Riaja Riaja
Desa di
Wilayahnya
7 0 0 PROGRAM KOORDINASI Persentase Kantor Kec. 100% 33,400,000 APBD 100% 33,400,000 Kantor Kec.
1 4 KETENTRAMAN DANKETERTIBAN pengaduan Soppeng Soppeng
UMUM masyarakat yang Riaja Riaja
tertangani
7 0 0 2. Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Kantor Kec. 3 Laporan 33,400,000 APBD 3 Laporan 33,400,000 Kantor Kec.
1 4 0 PenyelenggaraanKetenteraman dan Monev dan Soppeng Soppeng
1 Ketertiban Umum Koordinasi dalam Riaja Riaja
Upaya
PenyelenggaraanK
etenteraman dan
Ketertiban Umum
7 0 0 2. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya Kantor Kec. 1 Evaluasi 25,000,000 APBD 1 Evaluasi 25,000,000 Kantor Kec.
1 4 0 Republik Indonesia, Tentara Nasional Evaluasi Kinerja Soppeng Soppeng
1 Indonesia dan Instansi Vertikal di Perangkat Daerah Riaja Riaja
Wilayah Kecamatan
7 0 0 2. 02 Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Kantor Kec. 2 Laporan 8,400,000 APBD 2 Laporan 8,400,000 Kantor Kec.
1 4 0 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Soppeng Soppeng
1 Harmonisasi Riaja Riaja
Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
7 1 0 2 0 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang 8 orang 29,500,000 9 orang 30,500,000 Kec
1 5 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengikuti Mallusetasi
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
7 1 0 2 0 Administrasi Umum Perangkat Jumlah kegiatan 6 keg. 358,963,500 6 keg. 374,572,000 Kec
1 6 Daerah administrasi Mallusetasi
umum perangkat
daerah Yang
Terlaksana
7 1 0 2 0 01 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Paket 4 paket 6,000,000 4 paket 7,950,000 Kec
1 6 listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Mallusetasi
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
7 1 0 2 0 03 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah Paket 4 paket 14,050,000 4 paket 16,008,500 Kec
1 6 Peralatan Rumah Mallusetasi
Tangga yang
Disediakan
7 1 0 2 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket 4 paket 36,840,000 4 paket 36,840,000 Kec
1 6 Bahan Logistik Mallusetasi
Kantor yang
Disediakan
7 1 0 2 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket 8 paket 16,623,500 8 paket 16,623,500 Kec
1 6 Penggandaan Barang Cetakan Mallusetasi
dan Penggandaan
yang Disediakan
7 1 0 2 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen 5 dok. 11,250,000 5 dok. 11,250,000 Kec
1 6 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Mallusetasi
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
7 1 0 2 0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan 12 laporan 9,000,000 12 laporan 9,250,000 Kec
1 6 Fasilitasi Mallusetasi
Kunjungan Tamu
7 1 0 2 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan 12 laporan 265,200,000 12 laporan 276,650,000 Kec
1 6 dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Mallusetasi
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
7 1 0 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase 100% 168,510,500 100% 173,260,500 Kec
1 7 Penunjang Urusan Pemerintah Pemenuhan Mallusetasi
Daerah Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
7 1 0 2 0 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit 8 unit 132,750,000 8 unit 137,500,000 Kec
1 7 Lainnya Peralatan dan Mallusetasi
Mesin Lainnya
yang Disediakan
7 1 0 2 0 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Kegiatan 4 keg. 394,785,000 4 keg. 396,050,000 Kec
1 8 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Mallusetasi
penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
7 1 0 2 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan 12 laporan 35,200,000 12 laporan 36,450,000 Kec
1 8 Penyediaan Jasa Mallusetasi
Surat Menyurat
7 1 0 2 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan 12 laporan 24,000,000 12 laporan 24,000,000 Kec
1 8 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Mallusetasi
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
7 1 0 2 0 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan 12 laporan 13,985,000 12 laporan 14,000,000 Kec
1 8 PerlengkapanKantor Penyediaan Jasa Mallusetasi
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
7 1 0 2 0 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan 12 laporan 321,600,000 12 laporan 321,600,000 Kec
1 8 Kantor Penyediaan Jasa Mallusetasi
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
7 1 0 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Cakupan Kegiatan 3 keg. 91,485,000 3 keg. 93,500,000 Kec
1 9 PenunjangUrusan Pemerintahan Pemeliharaan Mallusetasi
Daerah Barang Milik
Daerah
PenunjangUrusan
Pemerintahan
Daerah yang
dilaksanakan
7 1 0 2 0 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 34 unit 57,000,000 34 unit 59,000,000 Kec
1 9 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Mallusetasi
Perorangan Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
7 1 0 2 0 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan 31 unit 13,985,000 31 unit 14,000,000 Kec
1 9 Lainnya dan Mesin Lainnya Mallusetasi
yang Dipelihara
7 1 0 2 0 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan 2 laporan 32,000,000 2 laporan 32,000,000 Kec
2 1 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Mallusetasi
dengan Perangkat Daerah dan Perencanaan dan
Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7 1 0 2 0 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen 4 dok. 4,500,000 4 dok. 4,500,000 Kec
2 1 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Mallusetasi
Efektifitas
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 1 0 2 0 02 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan 10 laporan 7,500,000 10 laporan 7,500,000 Kec
2 2 Pelayanan kepada Masyarakat di Peningkatan Mallusetasi
Wilayah Kecamatan Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7 1 0 2 0 Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Cakupan kegiatan 1 keg. 112,500,000 1 keg. 113,250,500 Kec
3 1 Desa pemberdayaan Mallusetasi
desa yang
dilaksanaakan
7 1 0 2 0 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga 5 lembaga 112,500,000 5 lembaga 113,250,500 Kec
3 1 dalam forum Musyawarah Kemasyarakatan Mallusetasi
perencanaan pembangunan Desa yang
Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
7 1 0 2 0 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga 5 lembaga 112,500,000 5 lembaga 113,250,500 Kec
3 2 dalam forum Musyawarah Kemasyarakatan Mallusetasi
perencanaan pembangunan yang
kelurahan Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 1 0 2 0 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana 6 unit 816,293,730 6 unit 816,293,730 Kec
3 2 Kelurahan dan Prasarana Mallusetasi
Kelurahan yang
Terbangun
7 1 0 2 0 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya 12 Evaluasi 19,750,000 12 Evaluasi 19,750,000 Kec
4 1 Republik Indonesia, Tentara Nasional Evaluasi Kinerja Mallusetasi
Indonesia dan Instansi Vertikal di Perangkat Daerah
Wilayah Kecamatan
7 1 0 2 0 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Jumlah Laporan 3 laporan 12,500,000 3 laporan 12,500,000 Kec
4 1 Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat Pelaksanaan Mallusetasi
Harmonisasi
Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
7 1 0 2 0 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Kegiatan 5 desa 3,000,000 5 desa 3,000,000 Kec
6 1 Wilayahnya Pendampingan Mallusetasi
Desa Diwilayahnya
Perundang-
undamgan
7 0 0 2. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Kec. Tanete 38 orang DAU 38 orang Kecamatan
1 1 0 yang Menerima Riaja 3,111,174,08 3,111,174,08 Tanete
2 Gaji dan 6 6 Riaja
Tunjangan ASN
7 0 0 0 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN Kec. Tanete 100% 54,000,000 DAU 100% 54,000,000 Kecamatan
1 1 5 Daerah yang telah Riaja Tanete
mengikuti Diklat Riaja
Kompetensi teknis
terhadap
Keseluruhan ASN
7 0 0 0 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang Kec. Tanete 11 Org 54,000,000 DAU 11 Org 54,000,000 Kecamatan
1 1 5 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengikuti Riaja Tanete
Bimbingan Teknis Riaja
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
7 0 0 2. Administrasi Umum Perangkat Persentase Kec. Tanete 100% 146,184,920 DAU 100% 147,850,000 Kecamatan
1 1 0 Daerah keterpenuhan Riaja Tanete
6 layanan Riaja
Adminstrasi
Umum Perangkat
Daerah
7 0 0 2. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Kec. Tanete 5 paket 2,324,920 DAU 5 paket 2,500,000 Kecamatan
1 1 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Riaja Tanete
6 Instalasi Riaja
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Kec. Tanete 2 Paket 3,000,000 DAU 2 Paket 3,500,000 Kecamatan
1 1 0 Peralatan Rumah Riaja Tanete
6 Tangga yang Riaja
Disediakan
7 0 0 2. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Kec. Tanete 1 Paket 20,000,000 DAU 1 Paket 20,000,000 Kecamatan
1 1 0 Bahan Logistik Riaja Tanete
6 Riaja
Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Kec. Tanete 2 Paket 6,000,000 DAU 2 Paket 6,090,000 Kecamatan
1 1 0 Penggandaan Barang Cetakan Riaja Tanete
6 dan Penggandaan Riaja
yang Disediakan
7 0 0 2. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Kec. Tanete 4 Dokumen 5,160,000 DAU 4 Dokumen 5,160,000 Kecamatan
1 1 0 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Riaja Tanete
6 Peraturan Riaja
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
7 0 0 2. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Kec. Tanete 12 Laporan 2,100,000 DAU 12 Laporan 2,100,000 Kecamatan
1 1 0 Fasilitasi Riaja Tanete
6 Kunjungan Tamu Riaja
7 0 0 2. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Kec. Tanete 3 Laporan 107,600,000 DAU 3 Laporan 108,500,000 Kecamatan
1 1 0 danKonsultasi SKPD Penyelenggaraan Riaja Tanete
6 Rapat Koordinasi Riaja
dan Konsultasi
SKPD
7 0 0 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Kec. Tanete 100% 53,000,000 DAU 100% 54,000,000 Kecamatan
1 1 0 PenunjangUrusan Pemerintah pemenuhan Riaja Tanete
7 Daerah kebutuhan Barang Riaja
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
7 0 0 2. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Kec. Tanete 6 unit 14,000,000 DAU 6 unit 14,500,000 Kecamatan
1 1 0 Mebel yang Riaja Tanete
7 Disediakan Riaja
7 0 0 2. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Kec. Tanete 7 Unit 39,000,000 DAU 7 Unit 39,500,000 Kecamatan
1 1 0 Lainnya Peralatan dan Riaja Tanete
7 Mesin Lainnya Riaja
yang Disediakan
7 0 0 2. Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Kec. Tanete 100% 144,306,450 DAU 100% 145,862,450 Kecamatan
1 1 0 UrusanPemerintahan Daerah keterpenuhan Riaja Tanete
8 layanan jasa Riaja
Penunjang Urusan
Kantor
7 0 0 2. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Kec. Tanete 12 Laporan 121,306,450 DAU 12 Laporan 121,306,450 Kecamatan
1 1 0 Penyediaan Jasa Riaja Tanete
8 Surat Menyurat Riaja
7 0 0 2. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kec. Tanete 6 Laporan 20,000,000 DAU 6 Laporan 21,556,000 Kecamatan
1 1 0 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Riaja Tanete
8 Komunikasi, Riaja
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
7 0 0 2. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Kec. Tanete 1 Laporan 3,000,000 DAU 1 Laporan 3,000,000 Kecamatan
1 1 0 Kantor Penyediaan Jasa Riaja Tanete
8 Pelayanan Umum Riaja
Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Kec. Tanete 100% 38,060,000 DAU 100% 38,310,000 Kecamatan
1 1 0 PenunjangUrusan Pemerintahan Milik Daerah Riaja Tanete
9 Daerah Penunjang Urusan Riaja
Pemerintahan
Daerah yang
dipelihara
7 0 0 2. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kec. Tanete 7 unit 26,560,000 DAU 7 unit 26,560,000 Kecamatan
1 1 0 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional Riaja Tanete
9 Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan Riaja
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
7 0 0 2. 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Kec. Tanete 2 unit 5,000,000 DAU 2 unit 5,000,000 Kecamatan
1 1 0 yang Dipelihara Riaja Tanete
9 Riaja
7 0 0 2. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Kec. Tanete 5 unit 2,500,000 DAU 5 unit 2,500,000 Kecamatan
1 1 0 Lainnya dan Mesin Lainnya Riaja Tanete
9 yang Dipelihara Riaja
7 0 0 2. 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kec. Tanete 2 Unit 4,000,000 DAU 3 Unit 4,250,000 Kecamatan
1 1 0 Kantor danBangunan Lainnya Kantor dan Riaja Tanete
9 Bangunan Lainnya Riaja
yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
7 0 0 PROGRAM Persentase Kec. Tanete 100% 27,903,900 DAU 100% 27,903,900 Kecamatan
1 2 PENYELENGGARAANPEMERINTAHA Dokumen SOP Riaja Tanete
N DAN PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Riaja
Kecamatan yang
disusun dan
diimplementasikan
7 0 0 2. Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kec. Tanete 100% 27,403,900 DAU 100% 27,403,900 Kecamatan
1 2 0 KegiatanPemerintahan di Tingkat Keterpenuhan Riaja Tanete
1 Kecamatan penyelenggaraan Riaja
Pemerintahanan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Kec. Tanete 3 Laporan 24,203,900 DAU 3 Laporan 24,203,900 Kecamatan
1 2 0 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Riaja Tanete
1 dengan Perangkat Daerah dan Perencanaan dan Riaja
Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7 0 0 2. 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Kec. Tanete 6 Dok 3,200,000 DAU 6 Dok 3,200,000 Kecamatan
1 2 0 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Riaja Tanete
1 Efektifitas Riaja
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Persentase Kec. Tanete 100% 500,000 DAU 100% 500,000 Kecamatan
1 2 0 Pemerintahan yang Tidak Keterpenuhan Riaja Tanete
2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan public Riaja
Perangkat Daerah yang Ada di di Tingkat
Kecamatan Kecamatan sesuai
SOP
7 0 0 2. 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Kec. Tanete 4 Laporan 500,000 DAU 4 Laporan 500,000 Kecamatan
1 2 0 Pelayanan kepada Masyarakat di Peningkatan Riaja Tanete
2 Wilayah Kecamatan Efektifitas Riaja
Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kec. Tanete 100% 462,595,000 DAU 100% 423,624,320 Kecamatan
1 3 MASYARAKAT DESA DAN pelaksanaan Riaja Tanete
KELURAHAN Pemberdayaan dan Riaja
Pembangunan
yang melibatkan
Masyarakat/Kelom
pok/Lembaga
7 0 0 2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Kec. Tanete 100% 3,000,000 DAU 100% 3,000,000 Kecamatan
1 3 0 Desa Kegiatan Riaja Tanete
1 Pemberdayaan Riaja
Desa yang
dilaksanakan
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kec. Tanete 6 lembaga 3,000,000 DAU 6 lembaga 3,000,000 Kecamatan
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Riaja Tanete
1 Perencanaan Pembangunandi Desa yang Riaja
Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
7 0 0 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kec. Tanete 100% 350,000,000 DAU 100% 283,424,320 Kecamatan
1 3 0 kelompok Riaja Tanete
2 masyarakat yang Riaja
mendukung
kegiatan
pemberdayaan
7 0 0 2. 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kec. Tanete 3 Lembaga 18,760,000 DAU 3 Lembaga 19,000,000 Kecamatan
1 3 0 dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan Riaja Tanete
2 Perencanaan Pembangunandi yang Riaja
Kelurahan Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 0 0 2. 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Kec. Tanete 1 Unit 277,686,000 DAU 1 Unit 260,424,320 Kecamatan
1 3 0 Kelurahan dan Prasarana Riaja Tanete
2 Kelurahan yang Riaja
Terbangun
7 0 0 2. 03 Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Pokmas Kec. Tanete 2 Pokmas 52,000,000 DAU 2 Pokmas 2,000,000 Kecamatan
1 3 0 Kelurahan dan Ormas yang Riaja Tanete
2 Melaksanakan Riaja
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
7 0 0 2. 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Kec. Tanete 4 lap 1,554,000 DAU 4 lap 2,000,000 Kecamatan
1 3 0 Hasil Evaluasi Riaja Tanete
2 Kelurahan Riaja
7 0 0 2. Pemberdayaan Lembaga Persentase Kec. Tanete 100% 109,595,000 DAU 100% 137,200,000 Kecamatan
1 3 0 KemasyarakatanTingkat Kecamatan lembaga Riaja Tanete
3 kemasyarakatan Riaja
yang diberdayakan
dan dibina
7 0 0 2. 01 Penyelenggaraan Lembaga Jumlah Lembaga Kec. Tanete 5 lbg 109,595,000 DAU 5 lbg 137,200,000 Kecamatan
1 3 0 Kemasyarakatan Kemasyarakatan Riaja Tanete
3 yang Riaja
Diselenggarakan
7 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kec. Tanete 100% 30,621,000 DAU 100% 30,621,000 Kecamatan
1 5 URUSANPEMERINTAHAN UMUM penyelenggaraan Riaja Tanete
urusan Riaja
pemerintahan
umum
7 0 0 2. Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kec. Tanete 25 Orang 30,621,000 DAU 25 Orang 30,621,000 Kecamatan
1 5 0 Pemerintahan UmumSesuai Penyelenggaraan Riaja Tanete
1 Penugasan Kepala Daerah Urusan Riaja
Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7 0 0 2. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang Kec. Tanete 25 Orang 30,621,000 DAU 25 Orang 30,621,000 Kecamatan
1 5 0 dan Ketahanan Nasional dalam yang Mengikuti Riaja Tanete
1 rangka Memantapkan Pengamalan Pembinaan Riaja
7 0 0 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah laporan Kec. Tanete 6 Laporan 4,100,000 DAU 6 Laporan 4,100,000 Kecamatan
1 6 0 Koordinasi Pembinaan dan pelaksanaan Riaja Tanete
1 Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Riaja
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
7 0 0 2. 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Jumlah Laporan Kec. Tanete 6 Laporan 4,100,000 DAU 6 Laporan 4,100,000 Kecamatan
1 6 0 Wilayahnya Hasil Koordinasi Riaja Tanete
1 Pendampingan Riaja
Desa di
Wilayahnya
7 0 0 PROGRAM KOORDINASI Presentase Kec. Tanete 100% 49,290,000 DAU 100% 49,290,000 Kecamatan
1 4 KETENTRAMAN DANKETERTIBAN pengaduan Riaja Tanete
7 UMUM Riaja
7 0 0 2. 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Terlaksananya Kec. Tanete 4 Evaluasi 21,000,000 DAU 4 Evaluasi 21,000,000 Kecamatan
1 4 0 Republik Indonesia, Tentara Nasional Evaluasi Kinerja Riaja Tanete
1 Indonesia dan Instansi Vertikal di Perangkat Daerah Riaja
Wilayah Kecamatan
7 0 0 2. 02 Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Kec. Tanete 1 Laporan 28,290,000 DAU 1 Laporan 28,290,000 Kecamatan
1 4 0 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Riaja Tanete
1 Harmonisasi Riaja
Hubungan dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
7 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Maturitas Kecamatan/ Dok,Laporan,or DAU Dok,Laporan,or Kecamatan
1 1 PEMERINTAHAN DAERAH SPIP Kecamatan Kelurahan g/bln 2,531,306,28 g/bln 2,532,306,28 Pujananting
KAB./KOTA 2 2
Rata-rata Lama
Pegawai
mendapatkan DAU
Pendidikan dan
Pelatihan
7 1 0 2. Perencanaan, Penganggaran,dan Tercapainya 14 dok,8 lap 3,104,000 14 dok,8 lap 3,104,000 Kecamatan
1 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah efektifitas dan Pujananting
1 efesiensi kegiatan
perencanaan,peng
anggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
7 1 0 2. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2 dok 482,000 2 dok 482,000 Kecamatan
1 0 Perangkat Daerah Perencanaan Pujananting
1 Perangkat Daerah DAU
7 1 0 2. 02 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dok 437,000 1 Dok 437,000 Kecamatan
1 0 Dokumen RKA- SKPD RKA-SKPD dan Pujananting
1 Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
7 1 0 2. 03 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dok 437,000 1 Dok 437,000 Kecamatan
1 0 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA- Pujananting
1 SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
7 1 0 2. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen 1 Dok 437,000 DAU 1 Dok 437,000 Kecamatan
1 0 SKPD DPA-SKPD dan Pujananting
1 Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
7 1 0 2. 05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dok 437,000 1 Dok 437,000 Kecamatan
1 0 Perubahan DPA- SKPD Perubahan DPA- Pujananting
1 SKPD dan Laporan DAU
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
7 1 0 2. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 4 laporan 437,000 4 laporan 437,000 Kecamatan
1 0 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja Pujananting
1 Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7 1 0 2. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan 4 laporan 437,000 4 laporan 437,000 Kecamatan
1 0 Evaluasi Kinerja Pujananting
1 Perangkat Daerah
7 1 0 2. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang 23 org/bln 23 org/bln Kecamatan
1 0 yang Menerima 1,998,237,82 1,999,237,82 Pujananting
2 Gaji dan 2 2
Tunjangan ASN
7 1 0 2. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 5 orang 220,000 DAU 5 orang 220,000 Kecamatan
1 0 Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Pujananting
2 Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
7 1 0 2. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 5 orang 220,000 5 orang 220,000 Kecamatan
1 0 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Keuangan Pujananting
2 Semesteran SKPD Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
X X 0 2. Administrasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Kecamatan/ 1 dok,1 Lap 600,000 DAU 1 dok,1 Lap 600,000 Kecamatan
X 1 0 padaPerangkat Daerah kegiatan Kelurahan Pujananting
3 administrasi
barang milik
daerah
X X 0 2. 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana 1 dok 300,000 1 dok 300,000 Kecamatan
X 1 0 BarangMilik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Pujananting
3 Milik Daerah
SKPD
X X 0 2. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 1 lap 300,000 DAU 1 lap 300,000 Kecamatan
X 1 0 pada SKPD Penatausahaan Pujananting
3 Barang Milik
Daerah pada SKPD
X X 0 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Kecamatan/ 9 orang 77,556,000 9 orang 77,556,000 Kecamatan
X 1 0 Daerah Keterpenuhan Kelurahan Pujananting
5 kegiatan
administrasi
Kepegawaian
X X 0 2. 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang 13 orang 77,556,000 DAU 13 orang 77,556,000 Kecamatan
X 1 0 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengikuti Pujananting
5 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
X X 0 2. Administrasi Umum Perangkat Persentase Kecamatan/ 50 paket,2 204,529,500 50 paket,2 204,529,500 Kecamatan
X 1 0 Daerah keterpenuhan Kelurahan dok,15 Lap dok,15 Lap Pujananting
6 layanan
administrasi
umum perangkat
daerah
7 1 0 2. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket 7 Paket 3,000,000 DAU 7 Paket 3,000,000 Kecamatan
1 0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Pujananting
6 Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
7 1 0 2. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket 20 Paket 15,000,000 20 Paket 15,000,000 Kecamatan
1 0 Peralatan Rumah Pujananting
6 Tangga yang
Disediakan
7 1 0 2. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket 1 paket 17,252,000 DAU 1 paket 17,252,000 Kecamatan
1 0 Bahan Logistik Pujananting
6 Kantor yang
Disediakan
7 0 0 2. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket 2 paket 5,005,000 DAU 2 paket 5,005,000 Kecamatan
1 1 0 Penggandaan Barang Cetakan Pujananting
6 dan Penggandaan
yang Disediakan
7 1 0 2. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen 20 Dok 5,060,000 20 Dok 5,060,000 Kecamatan
1 0 Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Pujananting
6 Peraturan DAU
Perundang-
Undangan yang