Anda di halaman 1dari 5

RPK KEGIATAN UKM PENGEMBANGAN

PUSKESMAS JATIROKEH
TAHUN 2023

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN

TARGET PENANGGUN KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


NO RINCIAN MENU KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA UNIT JUMLAH BIAYA KODE
SASARAN G JAWAB SUMBER DAYA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER VOLUME JENIS BELANJA KINERJA BIAYA
COST(Rp) (Rp) REKENING

UKM PENGEMBANGAN

Upaya
Penurun
an AKI, Kunjungan
AKB dan Lapangan
1 Percepat 1,6 Pelayanan
an Kesehatan Ibu
Perbaika dan Anak
n Gizi
Masyara
kat

Kunjungan memantau Cakupan


Bidan, BOK
lapangan kesehatan Transport, kunjung
Posyandu pelaksana Kader, Pet. (DAK
b bumil Kurang 5 lansia sehingga lansia PMT, 0 an lansia
lansia Program Gizi NON
Energi Kronik, menjadi lansia lansia KIT mencap
Lansia FIFIK)
Anemia, mandir ai target
Bumil risti,
bayi Berat
Lahir rendah,
dan Bayi
Balita dengan Uang Saku/
masalah Gizi Transport 5.1.02.02.
275 ok 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1 org x 25 Posyx 11 kl 50.000 13.750.000 Transport
Bides 01.0047
Bidan Desa

Pelayanan Kesehat
BOK
Kesehatan an anak
(DAK
1,7 bagi Usia sekolah
NON
Sekolah dan terpanta
FIFIK)
Remaja u

a Pelaksanaan 1 Penjaringan memanatau siswa Pelaksana Transport Kepala 0 Kesehat BOK


skrining disekolah kesehatan Program Petugas, Sekolah, an anak (DAK
Kesehatan siswa sekolah Form Guru UKS sekolah NON
(termasuk secara berkala data, terpanta FIFIK)
jiwa) pada pengukur u
Anak usia TB dan
sekolah dan BB, atk
Remaja

Transport 132 ok 2.600.000 2.000.000 2.000.000 2 org x 66 sklx 1 kl 50.000 6.600.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047
Kesehatan
(termasuk
jiwa) pada
Anak usia
sekolah dan
Remaja

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN

TARGET PENANGGUN KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


NO RINCIAN MENU KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA UNIT JUMLAH BIAYA KODE
SASARAN G JAWAB SUMBER DAYA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER VOLUME JENIS BELANJA KINERJA BIAYA
COST(Rp) (Rp) REKENING

2 Pemeriksaan memanatau siswa Pelaksana Transport Kepala 0 Kesehat BOK


kesehatan kesehatan Program Petugas, Sekolah, an anak (DAK
berkala siswa sekolah Form Guru UKS sekolah NON
secara berkala data, terpanta FIFIK)
pengukur u
TB dan
BB, atk

Transport 132 ok 2.600.000 2.000.000 2.000.000 2 org x 66 sklx 1 kl 50.000 6.600.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047

3 Pemberian Mencegah Siswa Pelaksana Transport Kepsek Penurun BOK


Tablet Terjadinya Program Petugas, an (DAK
Tambah Anemia Pada Vitamin/O Cakupan NON
Darah Untuk Remaja Putri bat Anemia FIFIK)
Remaja Putri pada
remaja
Putri

Transport 20 ok 250.000 250.000 250.000 250.000 1 org x 20 Sklx 1 kl 50.000 1.000.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047

4 UKGS upaya Siswa Pelaksana Transport Kepsek Penurun BOK


Promotif & Program Petugas, an (DAK
Preventiv utk Vitamin/O Cakupan NON
melindungi bat Anemia FIFIK)
Gigi anak pada
sekolah remaja
Putri

Transport 66 ok 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1 org x 66 Sklx 1 kl 50.000 3.300.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047
5 Posyandu Siswa Pelaksana Transport Kepsek Penurun BOK
Remaja Program Petugas, an (DAK
Vitamin/O Cakupan NON
bat Anemia FIFIK)
pada
remaja
Putri

Transport 200 ok 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2 org x 10 Sklx 10 kl 50.000 10.000.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047
RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN

TARGET PENANGGUN KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


NO RINCIAN MENU KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA UNIT JUMLAH BIAYA KODE
SASARAN G JAWAB SUMBER DAYA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER VOLUME JENIS BELANJA KINERJA BIAYA
COST(Rp) (Rp) REKENING

b Pelaksanaan 5 Pengukuran agar ssetiap Karyaw 0 Pelaksana Tensi, atk, 0 BOK


Gerakan kebugaran tk tenaga an Program snack, no. (DAK
Pengendalian puskesmas kesehatan dan Puskes punggung NON
Penyakit staf selalu mas FIFIK)
Prioritas menjaga
(Kardiovaskul kesehatannya
er, DM, TB)
serta
kebugaran
Jasmani

Transport 20 ok 250.000 250.000 250.000 250.000 5 org x 4 Kegx 1 kl 50.000 1.000.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047

Snack 200 ok 750.000 750.000 750.000 750.000 50 org x 4 Kegx 1 kl 15.000 3.000.000 Belanja 5.1.02.01.
Makan dan 01.0053
Minum
Rapat/
Pertemuan
(Snack)

6 Pengukuran agar ssetiap Karyaw 0 Pelaksana Tensi, atk, 0 BOK


kebugaran tenaga an Program snack, no. (DAK
calon jamaah kesehatan dan Puskes punggung NON
haji staf selalu mas FIFIK)
menjaga
kesehatannya

Transport 9 ok 150.000 150.000 150.000 3 org x 3 Kegx 1 kl 50.000 450.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047

Snack 75 ok 375.000 375.000 375.000 25 org x 3 Kegx 1 kl 15.000 1.125.000 Belanja 5.1.02.01.
Makan dan 01.0053
Minum
Rapat/
Pertemuan
(Snack)

c Pelaksanaan 7 Pembinaan agar tercapai Ponpes 0 Pelaksana BOK


Skrining Poskestren ponpes yang Program (DAK
Masalah sehat NON
Kesehatan FIFIK)
Jiwa di
UKBM/
Lembaga
(Lapas, Panti,
Pesantren,
sekolah)
Pelaksanaan
Skrining
Masalah
Kesehatan
Jiwa di RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN
UKBM/ TARGET PENANGGUN KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER
NO RINCIAN MENU KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA
Lembaga SASARAN G JAWAB SUMBER DAYA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER VOLUME UNIT JUMLAH BIAYA
JENIS BELANJA
KODE KINERJA BIAYA
COST(Rp) (Rp) REKENING
(Lapas, Panti,
Pesantren,
Transport 12 ok 200.000 200.000 200.000 2 org x 2 Posx 3 kl 50.000 600.000 Uang Saku 5.1.02.02.
sekolah)
Petugas Piket 01.0047

8 Survei Mawas 0 Pelaksana BOK


Diri Program (DAK
NON
Transport 200 ok 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 org x 200 RTx 1 kl 40.000 8.000.000 Bantuan 5.1.02.02.
Kader Transport 01.0014
Kader

3 Upaya 3,1 Pelaksanaan


Gerakan Germas di
Masyara Tingkat
kat Kecamatan /
Hidup Wilayah
Sehat Puskesmas
d Edukasi lansia 9 Orientasi Care Peningkatnya Lansia 0 Pelaksana transport, Kepala desa, Desa BOK
dan lansia Giver Lansia pengetahuan Program snack, lcd, TOMA, Kader Siaga (DAK
risiko tinggi bagi kader Lansia laptop, Aktif NON
oleh Tenaga posyandu atk FIFIK)
Kesehatan
Puskesmas

Transport 3 ok 150.000 3 org x 1 Keg 1 kl 50.000 150.000 Uang Saku 5.1.02.02. BOK
Petugas Piket 01.0047 (DAK
NON
FIFIK)
Transport 72 ok 3.600.000 72 org x 1 Keg 1 kl 50.000 3.600.000 Uang 5.1.02.02.
Peserta Saku/Trans 01.0047
port
Peserta
Kegiatan

Snack 75 ok 1.125.000 75 org x 1 Keg 1 kl 15.000 1.125.000 Belanja 5.1.02.01.


Makan dan 01.0053
Minum
Rapat/
Pertemuan
(Snack)

10 Kunjungan 0 Pelaksana transport, Kepala desa, BOK


Rumah Program snack, lcd, TOMA, Kader (DAK
deteksi dini laptop, NON
bagi lansia atk FIFIK)
risti
Transport 30 ok 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1 org x 30 kssx 1 kl 50.000 1.500.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Petugas Piket 01.0047
RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN

TARGET PENANGGUN KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


NO RINCIAN MENU KEGIATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA UNIT JUMLAH BIAYA KODE
SASARAN G JAWAB SUMBER DAYA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER VOLUME JENIS BELANJA KINERJA BIAYA
COST(Rp) (Rp) REKENING

e Kunjungan 11 Kunjungan meningkatka pasien, 0 Pelaksana Form, Atk 0 BOK


rumah Rumah ODGJ Pengetahuan keluarg Program (DAK
edukasi Keluarga a NON
keluarga tentang pasien FIFIK)
untuk Penanganan
perawatan ODGJ
dan berobat
teratur pada Transport 54 ok 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 3 org x 6 dsx 3 kl 50.000 2.700.000 Uang Saku 5.1.02.02.
orang dengan Petugas Piket 01.0047
gangguan
jiwa (ODGJ)

f Pelaksanaan 12 Pos UKK Upaya Pekerja 0 Pelaksana Transport, Bides Peningk BOK
gerakan Promotif & Program Pos Ukk atan (DAK
Kesehatan Preventiv utk Kit Cakupan NON
Kerja dan melindungi Hidup FIFIK)
pembinaan pekerja Sehat
GP2SP Kuhusny
bersama aPara
Institusi/peru Transport 240 ok 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2 org x 10 dsx 12 kl 50.000 12.000.000 Uang Saku 5.1.02.02.
sahaan Petugas Piket 01.0047

g Pendampinga 13 Pendampinga 0 Pelaksana transport, Kepala desa, BOK


n keluarga n keluarga Program snack, lcd, TOMA, Kader (DAK
yang memiliki yang memiliki laptop, NON
masalah masalahPenya atk FIFIK)
weight kit Kronik
faltering,
Penyakit Transport 29 ok 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 150.000 100.000 1 org x 29 kssx 1 kl 50.000 1.450.000 Uang Saku 5.1.02.02.
Kronik, Bumil Petugas Piket 01.0047
Risti

Biaya Lainnya 41.000 41.000


JUMLAH BIAYA 5.150.000 6.475.000 5.600.000 6.050.000 7.475.000 8.900.000 11.600.000 8.600.000 9.050.000 4.400.000 3.550.000 1.141.000 77.991.000

Mengetahui
Kepala Puskesmas Jatirokeh

Ammah Mustofiyah, STr.Keb.,S.IKom.,M.Kes


NIP. 19700606 198912 2 001

Anda mungkin juga menyukai