Anda di halaman 1dari 147

No Jenis Variabel Definisi Operasional

Nilai 0
(1) (2) (3) (4)
1.1.Manajemen Umum
1 Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan sesuai visi, misi, Tidak ada rencana
tahunan tugas pokok dan fungsi Puskesmas 5 (lima) tahunan
bedasarkan pada analisis kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan
sebagai upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara optimal

2 RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas Tidak ada
untuk tahun yad ( N+1) dibuat berdasarkan
analisa situasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas
serta data 2 ( dua) tahun yang lalu dan data
survei, disahkan oleh Kepala Puskesmas

3 RPK/POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tidak ada Ada


bulanan/tahunan (RPK), sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dokumen RPK
yang akan dijadwalkan selama 1 (satu) tahun
dengan memperhatikan visi misi dan tata nilai
Puskesmas

4 Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas review Tidak ada
bulanan (lokmin kegiatan, permasalahan LP,rencana tindak dokumen
bulanan) lanjut (corrective action) , beserta tindak
lanjutnyasecara lengkap. Dokumen lokmin
awal tahun memuat penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari Kapus dan detail
pelaksanaan program (target, strategi
pelaksana) dan kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi.
5 Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) Tidak ada
tribulanan (lokmin membahas review kegiatan, permasalahan LP, dokumen
tribulanan) corrective action, beserta tindak lanjutnya
secara lengkap tindak lanjutnya. Dokumen
memuat evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS

6 Survei Keluarga Survei meliputi: survei kurang dari


Sehat (12 Indikator 1. KB 30%
Keluarga Sehat) 2. Persalinan di faskes
3. Bayi dengan imunisasi dasar lengkap, bayi
dengan ASI eksklusif
4. Balita ditimbang
5. Penderita TB, hipertensi dan gangguan jiwa
mendapat pengobatan, tidak merokok, JKN,
air bersih dan jamban sehat yang dilakukan
oleh Puskesmas dan jaringannya

7 Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali keadaan dan masalah Tidak dilakukan
(SMD) yang dihadapi masyarakat serta potensi yang
dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah
tersebut.Hasil identifikasi dianalisis untuk
menyusun upaya, selanjutnya masyarakat
dapat digerakkan untuk berperan serta aktif
untuk memperkuat upaya perbaikannya
sesuai batas kewenangannya..

8 Pertemuan dengan Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka Tidak ada


masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi keterlibatan dalam pertemuan
rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pemberdayaan kegiatan) Individu, Keluarga dan Kelompok.
Individu, Keluarga
dan Kelompok
9 SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan Tidak ada SK Tim,
uraian tugas uraian tugas Tim Mutu (UKM Essensial, UKM uraian tugas serta
pengembangan , UKP, Administrasi evaluasi
Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien pelaksanaan
serta Audit Internal), serta dilaksanakan uraian tugas
evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
minimal sekali setahun

10 Rencana program Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan Tidak ada


mutu dan mutu dan keselamatan pasien lengkap dengan dokumen rencana
keselamatan pasien sumber dana dan sumber daya, jadwal audit program mutu dan
internal,kerangka acuan kegiatan dan notulen keselamatan
serta bukti pelaksanaan serta evaluasinya pasien

11 Pelaksanaan proses identifikasi, evaluasi, pengendalian dan Tidak melakukan


manajemen risiko di meminimalkan risiko di Puskesms proses manajemen
Puskesmas risiko dan tidak
ada dokumen
register risiko

12 Pengelolaan Pengelolaan pengaduan meliputi menyediakan tidak ada media


Pengaduan media pengaduan, mencatat pengaduan (dari pengaduan, data
Pelanggan Kotak saran, sms, email, wa, telpon dll), ada, analisa
melakukan analisa, membuat rencana tindak lengkap dengan
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi rencana tindak
lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi

13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah kegiatan yang Tidak ada data
Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kepuasan
masyarakat terhadap kegiatan/pelayanan
yang telah dilakukan Puskesmas

14 Audit internal Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, Tidak dilakukan


meliputi audit input, proses (PDCA) dan audit internal
output pelayanan, ada jadwal selama
setahun, instrumen, hasil dan laporan audit
internal
15 Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan Tidak ada RTM,
Manajemen minimal 2x/tahun untuk meninjau kinerja dokumen dan
sistem manajemen mutu, dan kinerja rencana
pelayanan/ upaya Puskesmas untuk pelaksanaan
memastikan kelanjutan, kesesuaian, kegiatan perbaikan
kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen dan peningkatan
mutu dan sistem pelayanan, menghasilkan mutu
luaran rencana perbaikan serta peningkatan
mutu

16 Penyajian/updating Penyajian/updating data dan informasi Tidak ada data


data dan informasi tentang : capaian program (PKP), KS, hasil dan pelaporan
survei SMD, IKM,data dasar, data kematian
ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar
Puskesmas

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Umum Puskesmas (I)

1.2. Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana


1 Kelengkapan dan Nilai data kumulatif SPA >60 % dan >50% Nilai data
Updating data berdasarkan data ASPAK yang telah diupdate kumulatif SPA <
Aplikasi Sarana, secara berkala ( minimal 2 kali dalam 60 % dan
Prasarana, Alat setahun, tgl 30 Juni dan 31 Desember tahun kelengkapan alat
Kesehatan (ASPAK) berjalan ) dan telah divalidasi Dinkes kesehatan <50 %
Kab/Kota. dan data ASPAK
belum diupdate
dan divalidasi
Dinkes Kab/Kota

2 Analisis data ASPAK Analisis data ASPAK berisi ketersediaan Tidak ada analisis
dan rencana tindak Sarana , Prasarana dan alkes (SPA) di masing- data
lanjut masing ruangan dan kebutuhan SPA yang
belum terpenuhi.Tindak lanjut berisi upaya
yang akan dilakukan dalam pemenuhan
kebutuhan SPA.

3 Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana terjadwal serta Tidak ada jadwal


prasarana dilakukan, dilengkapi dengan jadwal dan bukti pemeliharaan
Puskesmas pelaksanaan prasarana dan
tidak dilakukan
pemeliharaan
4 Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan sesuai dengan daftar Tidak ada jadwal
kesehatan peralatan yang perlu dikalibrasi, ada jadwal, kalibrasi dan tidak
dan bukti pelaksanaan kalibrasi. dilakukan kalibrasi

5 Perbaikan dan Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis Tidak ada jadwal
pemeliharaan dan non medis terjadwal dan sudah dilakukan pemeliharaan
peralatan medis dan yang dibuktikan dengan adanya jadwal dan peralatan dan
non medis bukti pelaksanaan tidak dilakukan
pemeliharaan

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Peralatan dan sarana prasarana (II)


1.3. Manajemen Keuangan
1 Data realisasi Realisasi capaian keuangan yang disertai Tidak ada data
keuangan bukti

2 Data keuangan dan Data pencatatan pelaporan pertanggung Tidak ada data
laporan pertanggung jawaban keuangan ke Dinkes
jawaban Kab/Kota,penerimaan dan pengeluaran ,
realisasi capaian keuangan yang disertai bukti

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan (III)


1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia
1 Rencana Kebutuhan Metode Penghitungan Kebutuhan SDM Tidak ada
Tenaga (Renbut) Kesehatan secara riil sesuai kompetensinya dokumen
berdasarkan beban kerja

2 SK, uraian tugas Surat Keputusan Penanggung Jawab dengan Tidak ada SK
pokok (tanggung uraian tugas pokok dan tugas integrasi tentang SO dan
jawab dan jabatan karyawan uraian tugas
wewenang ) serta
uraian tugas
integrasi
3 Data kepegawaian data kepegawaian meliputi dokumentasi Tidak ada data
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil
pengembangan SDM ( sertifikat,Pelatihan,
seminar, workshop, dll),a nalisa pemenuhan
standar jumlah dan kompetensi SDM di
Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (IV)


1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis p
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan farmasi Tidak ada SOP
Kefarmasian (perencanaan, permintaan/ pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, distribusi,
pencatatan dan pelaporan, dll) dan pelayanan
farmasi klinik (Pengkajian Dan Pelayanan
Resep , penyiapan obat, penyerahan obat,
pemberian informasi obat, konseling, evaluasi
penggunaan obat (EPO), Visite pemantauan
terapi obat (PTO) khusus untuk Puskesmas
rawat inap , pengelolan obat emergensi dll)

2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang terstandar dalam Tidak ada sarana
Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi (adanya pallet, prasarana
Kefarmasian rak obat, lemari obat, lemari narkotika
psikotropika, lemari es untuk menyimpan
obat, APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik ( alat peracikan
obat, perkamen, etiket, dll)
3. Data dan informasi Data dan informasi terkait pengelolaan Tidak ada
Pelayanan sediaan farmasi (pencatatan kartu stok/sistem data/dokumen
Kefarmasian informasi data stok obat, laporan
narkotika/psikotropika, LPLPO, laporan
ketersediaan obat) maupun pelayanan farmasi
klinik (dokumentasi Verifikasi Resep, PIO,
Konseling, EPO, PTO, Visite (khusus untuk
puskesmas rawat inap) , MESO, laporan POR,
kesesuaian obat dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM mulai dari
perencanaan (Rencana Usulan Kegiatan dan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
kegiatan gema cermat

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V)

Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V)

Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen


Instrumen Penghitungan Kinerja Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Skala
Nilai 4 Nilai 7
(5) (6)

Ada, tidak sesuai visi, misi, tugas pokok dan Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok
fungsi Puskesmas, tidak berdasarkan pada dan fungsi Puskesmas, tidak
analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan pada analisis kebutuhan
masyarakat

Ada , tidak sesuai visi, misi, tugas pokok dan Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok
fungsi Puskesmas,tidak berdasarkan pada dan fungsi Puskesmas, tidak
analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja berdasarkan pada analisis kebutuhan
masyarakat dan kinerja

dokumen RPK tidak sesuai RUK, Tidak ada dokumen RPK sesuai RUK, tidak ada
pembahasan dengan LP maupun LS, dalam pembahasan dengan LP maupun LS
penentuan jadwal dalam penentuan jadwal

Ada, dokumen tidak memuat evaluasi Ada, dokumen corrective action,dafar


bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah hadir, notulen hasil lokmin,undangan
koreksi rapat lokmin tiap bulan lengkap
Ada, dokumen tidak memuat evaluasi Ada Dokumen corrective action,dafar
bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah hadir, notulen hasil lokmin,undangan
koreksi rapat lokmin lengkap

Dilakukan survei >30%, dilakukan intervensi Dilakukan survei >30%,dilakukan


awal dan dilakukan entri data aplikasi intervensi awal, dilakukakan entri
data apalikasi dan dilakukan analisis
hasil survei

Ada dokumen KA dan SOP SMD tapi belum Ada dokumen KA dan SOP SMD,
dilaksanakan dilaksanakan SMD, ada rekapan hasil
SMD, tidak ada analisis dan jenis
kegiatan yang dibutuhkan masyarakat

Ada pertemuan minimal 2 kali setahun ada pertemuan minimal 2 kali


setahun, ada hasil pembahasan untuk
pemberdayaan masyarakat
Ada SK Tim Mutu, tidak ada uraian tugas Ada SK Tim Mutu dan uraian tugas,
dan evaluasi pelaksanaan uraian tugas tidak ada evaluasi pelaksanaan
uraian tugas

Ada rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan Ada sebagian dokumen rencana


dan peningkatan mutu, tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan dan
pelaksanaan dan evaluasinya peningkatan mutu dan bukti
pelaksanaan dan evaluasi belum
dilakukan

Melakukan identifikasi risiko, tidak ada upaya Melakukan identifikasi risiko, ada
pencegahan dan penanganan risiko, tidak upaya pencegahan dan penanganan
ada dokumen register risiko risiko, ada dokumen register risiko
tidak lengkap

Media dan data tidak lengkap, ada analisa , Media dan data ata lengkap,analisa
rencana tindak lanjut , tindak lanjut dan sebagian ada , rencana tindak lanjut,
evaluasi belum ada tindak lanjut dan evaluasi belum ada .

Data tidak lengkap,analisa , rencana tindak Data lengkap,analisa sebagian ada ,


lanjut, tindak lanjut dan evaluasi serta rencana tindak lanjut, tindak lanjut
publikasi belum ada dan evaluasi serta publikasi belum
ada

Dilakukan, dokumen lengkap, tidak ada Dilakukan, dokumen lengkap, ada


analisa, rencana tindak lanjut, tindak lanjut analisa, rencana tindak lanjut, tidak
dan evaluasi ada tindak lanjut dan evaluasi
Dilakukan 1 kali setahun, dokumen notulen, Dilakukan 2 kali setahun, ada
daftar hadir lengkap, ada analisa, rencana notulen, daftar hadir, ada analisa,
tindak lanjut (perbaikan/peningkatan rencana tindak lanjut
mutu),belum ada tindak lanjut dan evaluasi (perbaikan/peningkatan mutu), tindak
lanjut dan belum dilakukan evaluasi

Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75%

Nilai data kumulatif SPA <60 % dan Nilai data kumulatif SPA >60 % dan
kelengkapan alat kesehatan <50 % kelengkapan alat kesehatan <50 %
berdasarkan data ASPAK yang sudah berdasarkan data ASPAK yang sudah
diupdate dan divalidasi Dinkes Kab/Kota diupdate dan divalidasi Dinkes
Kab/Kota

Ada analisis data, rencana tindak lanjut, Ada analisis data SPA , rencana
tindak lanjut dan evaluasi belum ada tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut
dan evaluasi

Ada jadwal pemeliharaan dan tidak dilakukan Ada jadwal pemeliharaan dan
pemeliharaan dilakukan pemeliharaan. Tidak ada
bukti pelaksanaan.
Ada jadwal kalibrasi dan tidak dilakukan Ada jadwal kalibrasi dan dilakukan
kalibrasi kalibrasiTidak ada bukti pelaksanaan.

Ada jadwal pemeliharaan dan tidak dilakukan Ada jadwal pemeliharaan dan
pemeliharaan dilakukan pemeliharaan. Tidak ada
bukti pelaksanaan.

Data/laporan tidak lengkap, belum di Data/laporan lengkap, ada sebagian


lakukan analisa, rencana tindak lanjut, analisa, belum ada rencana tindak
tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

Data dan laporan tidak lengkap, belum ada Data/laporan lengkap,analisa


analisa, rencana tindak lanjut, tindak lanjut sebagian ada , rencana tindak lanjut,
dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi belum ada

Ada dokumen renbut, dengan hasil < 4 jenis Ada dokumen renbut, dengan hasil <
nakes dari 9 nakes sesuai kebutuhan 7 jenis nakes (termasuk dokter,
dokter gigi, bidan dan perawat) dari 9
nakes sesuai kebutuhan

Ada SK Penanggung Jawab dan uraian tugas Ada SK Penanggung Jawab dan
50% karyawan uraian tugas 75% karyawan
Data tidak lengkap, tidak ada analisa , Data lengkap,analisa sebagian ada ,
rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan rencana tindak lanjut, tindak lanjut
evaluasi dan evaluasi belum ada

dan bahan habis pakai)


Ada SOP, tidak lengkap Ada SOP, lengkap

Ada sarana prasarana, tidak lengkap sesuai Ada sarana prasarana, lengkap sesuai
kebutuhan kebutuhan
Data tidak lengkap, tidak ada dokumen hasil Data lengkap, terarsip dengan baik,
pelaksanaan, Monitoring evaluasi, tidak tidak ada analisa, tidak ada tindak
terarsip dengan baik, rencana tindak lanjut lanjut dan evaluasi
dan evaluasi belum ada
Lampiran 2

an Manajemen Puskesmas

Target Nilai Kinerja


Nilai 10
(7) (8)

Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas 10


bedasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat

Ada , sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas, 10


bedasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja ,
ada pengesahan kepala Puskesmas

dokumen RPK sesuai RUK, ada pembahasan dengan LP 10


maupun LS dalam penentuan jadwal

Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin bulan 10


sebelumnya
Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin yang 10
melibatkan peran serta LS

Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, telah dilakukan 10


intervensi awal, dilakukan entri data aplikasi, dilakukan analisis
data dan dilakukan intervensi lanjut`

Ada SOP SMD, kerangka acuan, pelaksanaan, rekapan, analisis 10


dan jenis kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dari hasil SMD.

ada pertemuan minimal 2 kali setahun, ada hasil pembahasan 10


pemberdayaan masyarakat, ada tindaklanjut pemberdayaan
Ada SK Tim Mutu dan uraian tugas serta evaluasi pelaksanaan 10
uraian tugas

Ada dokumen rencana program mutu dan keselamatan pasien 10


lengkap dengan sumber dana, sumber daya serta bukti
pelaksanaan dan evaluasinya

Melakukan identifikasi risiko, ada upaya pencegahan dan 10


penanganan risiko, ada dokumen register risiko lengkap

Media dan data ada, analisa lengkap dengan rencana tindak 10


lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

Data ada, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak 10


lanjut dan evaluasi serta telah dipublikasikan

Dilakukan, dokumen lengkap, ada analisa, rencana tindak 10


lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
Dilakukan > 2 kali setahun, ada notulen, daftar hadir, analisa, 10
rencana tindak lanjut (perbaikan/peningkatan mutu), tindak
lanjut dan evaluasi

Lengkap pencatatan dan pelaporan, benar 10

Nilai data kumulatif SPA >60 % dan kelengkapan alat 10


kesehatan > 50% berdasarkan data ASPAK yang sudah
diupdate dan divalidasi Dinkes Kab/Kota

Ada analisis data lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak 10


lanjut dan evaluasi

Ada jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Ada 10


bukti pelaksanaan.
Ada jadwal kalibrasi dan dilakukan kalibrasi Ada bukti 10
pelaksanaan.

Ada jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Ada 10


bukti pelaksanaan.

Ada data/laporan keuangan, analisa lengkap dengan rencana 10


tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

Data /laporan ada, analisa lengkap dengan rencana tindak 10


lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

Ada dokumen renbut, dengan hasil < 9 jenis nakes (termasuk 10


dokter, dokter gigi, bidan dan perawat) sesuai kebutuhan

Ada SK Penanggung Jawab dan uraian tugas seluruh 10


karyawan
Data lengkap, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, 10
tindak lanjut dan evaluasi

Ada SOP, lengkap, ada dokumentasi pelaksanaan SOP. 10


Dokumen pelaksanaan : (perencanaan (RKO), permintaan/
pengadaan(LPLPO/SP), penerimaan( BAST),
penyimpanan(kartu stok), distribusi(LPLPO unit/SBBK),
pencatatan dan pelaporan( LPLPO, Ketersediaan 40 item obat
dan 5 item vaksin, laporan narkotika psikotropika) dan
pelayanan farmasi klinik (Pengkajian Dan Pelayanan Resep
(skrining resep), penyiapan obat, penyerahan obat, pemberian
informasi obat ( lembar pemberian informasi obat),
konseling( form konseling), evaluasi penggunaan obat (EPO)
( POR dan ketersediaan obat thd fornas), Visite untuk dalam
gedung dan Home Pharmacy Care untuk luar gedung
(dokumen catatan penggunaan obat pasien/dokumen PTO)
pemantauan terapi obat(PTO) ( dokumen PTO)khusus untuk
Puskesmas rawat inap , pengelolan obat emergensi (ada
emergency kit dan buku monitoring obat emergency)

Ada sarana prasarana, lengkap sesuai kebutuhan, penggunaan 10


sesuai SOP (kondisi terawat, bersih)
Data ada, terarsip dengan baik, analisa lengkap dengan 10
rencana tindak lanjut dan evaluasi
Nilai Capaian Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli
(9) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

10

10

10

10
10

10

10

10
10

10

10

10

10

10
10

10

160

10

10

10
10

10

50

10

10

20

10

10
10

30

10

10
10

30

290

58
Ketercapaian Analisa Akar Rencana
Kegiatan
Target Tahun Penyebab Tindak
Agust Sept Okt Nov Des
2022 Masalah Lanjut
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Lampiran 3

Target Th
No Indikator UKM Esensial Dan Perkesmas Satuan sasaran
2022
(1) (2) (3) (4)
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah Tangga

2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi Pendidikan

3. Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 70% Ponpes

2.1.1.2.Tatanan Sehat
1. Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 63% Rumah Tangga
indikator PHBS

2. Institusi Pendidikan yang memenuhi 10-12 73% Institusi Pendidikan


indikator PHBS (klasifikasi IV)

3. Pondok Pesantren yang memenuhi 13-15 45% Ponpes


indikator PHBS Pondok Pesantren
(Klasifikasi IV)

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
1. Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah 100% kali
Tangga

2. Kegiatan intervensi pada Institusi 100% kali


Pendidikan

3. Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren 100% kali


2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu Balita PURI (Purnama Mandiri) 76% Posyandu

2. Poskesdes/ Poskeskel Aktif 77% Poskesdes/


Poskeskel

2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif


1. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 98% Desa

2. Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama 18% Desa


Mandiri )
3. Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 100% Desa

2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1. Promosi kesehatan untuk program prioritas 100% Puskesmas &
di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya
jaringannya (sasaran masyarakat)

2 Pengukuran dan Pembinaan Tingkat 100% Jenis UKBM


Perkembangan UKBM

2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan


2.1.2.1.Penyehatan Air
1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air 45% SAB
Bersih (SAB) / Sarana Air Minum (SAM)

2. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana Air Minum 89% SAB


(SAM) yang memenuhi syarat kesehatan

3. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana Air Minum 68% SAB


(SAM) yang diperiksa kualitas airnya

2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman


1. Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan 67% TPM
(TPM)

2. TPM yang memenuhi syarat kesehatan 50% TPM

2.1.2.3.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )


1. Pembinaan sarana TTU Prioritas 88% TTU

2. TTU Prioritas yang memenuhi syarat 45% TTU


kesehatan

2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi)


1. Konseling Sanitasi 10% Orang
2. Inspeksi Sanitasi PBL 20% Orang

3. Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 40% Orang

2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan


Masyarakat
1. Kepala Keluarga (KK) yang Akses terhadap 93% KK
jamban sehat

2. Desa/kelurahan yang Stop Buang Air Besar 82% Desa/Kel


Sembarangan (SBS)

3. Desa/ Kelurahan ber STBM 5 Pilar 10% Desa/Kel

2.1.3 Pelayanan Kesehatan Keluarga

2.1.3.1.Kesehatan Ibu
1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) 100% Ibu hamil

2 Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan 100% Orang


di fasilitas kesehatan (Pf) -SPM
3 Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan 92% Orang
(KF)

4 Penanganan komplikasi kebidanan (PK) 80% Orang

5 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% Ibu hamil

2.1.3.2. Kesehatan Bayi


1. Pelayanan Kesehatan Neonatus pertama 100% Bayi
(KN1)
2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28 hari 100% Bayi
(KN lengkap) -SPM

3. Penanganan komplikasi neonatus 80% Bayi

4. Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 11 bulan 92% Bayi

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah


1 Pelayanan kesehatan balita (0 - 59 bulan) 100% Balita

2 Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 84% Anak


- 72 bulan)

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja


1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang 100% Sekolah
melaksanakan pemeriksaan penjaringan
kesehatan

2. Sekolah setingkat SMP/MTs/SMPLB yang 100% Sekolah


melaksanakan pemeriksaan penjaringan
kesehatan

3. Sekolah setingkat SMA/MA/SMK/SMALB 100% Sekolah


yang melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 100% Orang
Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 dan
diluar satuan pendidikan dasar

5. Pelayanan kesehatan remaja 100% Orang

2.1.3.5 Pelayanan Kesehatan Lansia


1. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia 100% Orang
≥ 60 tahun ) (Standar
Pelayanan Minimal ke 7)

2. Pelayanan Kesehatan pada Pra usia lanjut 100% Orang


(45 - 59 tahun)

2.1.3.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)


1. KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ 70% Orang
CPR)

2. Peserta KB baru 10% Orang

3. Akseptor KB Drop Out < 10 % Orang


4. Peserta KB mengalami komplikasi < 3 ,5 % Orang

5 PUS dengan 4 T ber KB 80% Orang


6 KB pasca persalinan 60% Orang
7 CPW dilayanan kespro catin 62% Orang

2.1.4. Pelayanan Gizi


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat
1. Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi 88% Balita
pada balita (6-59 bulan )

2 Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil 82% Ibu hamil


3 Pemberian Tablet Tambah Darah pada 54% Orang
Remaja Putri

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi


1. Pemberian makanan tambahan bagi balita 85% Balita
gizi kurang

2 Pemberian makanan tambahan pada ibu 80% Ibu hamil


hamil Kurang Energi Kronik (KEK )

3 Balita gizi buruk mendapat perawatan 86% Balita


sesuai standar tatalaksana gizi buruk

4 Pemberian Proses Asuhan Gizi di Puskesmas 12 dokumen Balita (Dokumen)


(sesuai buku pedoman asuhan gizi tahun ( 100 % )
2018 warna kuning )

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi


1. Balita yang di timbang berat badanya 75% Balita
( D/S)

2. Balita ditimbang yang naik berat badannya 84% Balita


(N/D)

3 Balita stunting ( pendek dan sangat 18.40% Balita


pendek )

4 Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat ASI 50% Bayi


Eksklusif

5 Bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi 62% Bayi


Menyusu Dini)

2.1.5.Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2.1.5.1. Diare
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita

2. Proporsi penggunaan oralit pada balita 100% Balita


3. Proporsi penggunaan Zinc 100% Balita

4. Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi 100% orang


Oral Aktif (LROA)

2.1.5.2. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)


1 Penemuan penderita Pneumonia balita 65% Balita

2.1.5.3.Kusta
1. Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari 80% Orang

2. RFT penderita Kusta lebih dari 90% Orang

3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta lebih dari


LIHAT 95%
SHEET Orang
tersosialisasi LAMPIRAN
4. Kader Posyandu yang telah mendapat (BERDASARKA
lebih dari 95% Orang
sosialisasi kusta NSURAT DIR
P2ML DITJEN
5. SD/ MI telah dilakukan screening Kusta P2P 100% SD/MI
KEMENKES RI
TANGGAL4
2.1.5.4.TBC
FEBRUARI
1. Kasus TBC yang ditemukan dan diobati 2021 NOMOR Orang
PM.01.01/1/32
8/2021
2. Persentase Pelayanan orang terduga TBC 100% Orang
PERIHAL :
mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
SURAT
(Standar Pelayanan Minimal ke 11)
PEMBERITAHU
AN TARGET
PROGRAM
PENGENDALIA
3. Angka Keberhasilan pengobatan kasus TBC N TBC TAHUN
≥ 90% Orang
(Success Rate/SR) 2020 - 2024)

2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS


1. Sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang 100% Siswa
sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS
2. Orang yang beresiko terinfeksi HIV 100% Orang
mendapatkan pemeriksaan HIV (Standar
Pelayanan Minimal ke 12)

2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD)


1. Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥95% Rumah

2. Penderita DBD ditangani 100% Orang

3. PE kasus DBD 100% Orang

2.1.5.7. Malaria
1. Penderita Malaria yang dilakukan 100% Orang
pemeriksaan SD

2. Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% Orang


pengobatan standar

3. Penderita positif Malaria yang di follow up 100% Orang

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies


1. Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 100% Orang

2. Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang 100% Orang


berindikasi

2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi


1. IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 93% orang

2. UCI desa 100% orang

3. Imunisasi Lanjutan Baduta ( usia 18 sd 24 95% orang


bulan)

4. Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD 95% orang

5. Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD 95% orang


6. Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5 95% orang

7. Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th) 85% orang

8. Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th) 85% orang

9. Pemantauan suhu, VVM, serta Alarm Dingin 100%


pada lemari es penyimpan vaksin

10 Ketersediaan buku catatan stok vaksin 100%


sesuai dengan jumlah vaksin program
imunisasi serta pelarutnya

11. Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non 90% laporan


serius

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)


1. Laporan STP yang tepat waktu >80% laporan

2. Kelengkapan laporan STP > 90% laporan

3. Laporan C1 tepat waktu >80% laporan

4. Kelengkapan laporan C1 > 90% laporan

5. Laporan W2 (mingguan) yang tepat waktu >80% laporan

6. Kelengkapan laporan W2 (mingguan) > 90% laporan

7. Grafik Trend Mingguan Penyakit Potensial 100% laporan


Wabah
8. Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB 100% desa/kelurahan
ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24
(dua puluh empat) jam

2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


1 Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas 70% Sekolah
melaksanakan KTR

2 Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 < 8,9% Orang


tahun

3 FKTP yang menyelenggarakan layanan ≥ 40% FKTP


Upaya Berhenti Merokok (UBM)

4 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 100% Orang

5 Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia ≥ 15 80% Orang


tahun

6 Deteksi dini kanker payudara dan kanker 40% Orang


serviks pada perempuan usia 30-50 tahun
atau perempuan yang memiliki riwayat
seksual aktif

2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa


1 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 100% Orang
Gangguan Jiwa. (ODGJ) Berat. dari Target
SPM
2 Pelayanan Kesehatan Jiwa Depresi 4% orang
dari estimasi

3 Pelayanan Kesehatan Gangguan Mental 4% orang


Emosional (GME) dari estimasi

4 Temuan Kasus Pemasungan pada Orang orang


Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. 15%
dari estimasi

5 Penurunan Jumlah Kasus Pasung orang


10,03 %
dari kasus
yang ada
6 Kunjungan Pasien ODGJ Kunjungan Pasien
50%
dari kasus
yang ada
7 Penanganan Kasus Melalui Rujukan ke 30% kunjungan petugas
Rumah Sakit Umum / RSJ. (Batas
Maksimal
rujukan) dari
kasus yang
ada
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat ( Perkesmas)

1 Keluarga binaan yang mendapatkan asuhan 60% Keluarga


keperawatan

2 Keluarga yang dibina dan telah Mandiri/ 40% Keluarga


memenuhi kebutuhan kesehatan

3 Kelompok binaan yang mendapatkan 50% Kelompok


asuhan keperawatan Masyarakat

4 Desa/kelurahan binaan yang mendapatkan 30% desa/kelurahan


asuhan keperawatan

Total Nilai Kinerja UKM esensial (I- V)

Interpretasi nilai rata2 kinerja program UKM esensial:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pe
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 P
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan s
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah t
3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml s
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasara
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dib
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) d
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengi
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sej
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaia
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
INSTRUMEN P

Total Sasaran Pencapaian (dalam


Target Sasaran % Cakupan Riil
satuan sasaran)
(5) (6) (7) (8)

15070 3014 3022 20.1

67 33.5 15 22.4

2 1.4 2 100.0

3014 1898.82 1838 61.0

34 24.455 10 29.9

2 0.9 0 0.0

356 356 178 50.0

134 134 30 22.4

4 4 0 0.0
89 68.53 55 61.8

22 0 22 100.0

22 22 22 100.0
22 0 0 0.0

44 44 22 50.0

144 144 36 25.0

113 113 89 78.8

80 36 16 20.0

16 14.24 15 93.8

15 10.2 15 100.0
448 300.16 170 37.9

150 75 49 32.7

89 78.32 48 53.9

36 16.2 47 130.6

13 1.3 14 107.7
5 1 11 220.0
6 2.4 11 183.3

16692 15523.56 9493 56.9

22 18.04 14 63.6

22 2.2 4 18.2

640 640 342 53.4

611 611 300 49.1


611 562.12 258 42.2

128 102.4 62 48.4

640 608 342 53.4

582 582 298 51.2

582 582 264 45.4

87 69.6 22 25.3

617 567.64 293 47.5

2468 2468 1470 59.6

618 519.12 360 58.3

53 53 0 0.0

9 9 0 0.0

3 3 0 0.0
0 0 0 0.0

2185 2185 1830 83.8

11182 11182 3293 29.4

8161 8161 5294 64.9

8363 5854.1 5935 71.0

8363 836.3 247 3.0


5854 204.89 224 3.8
5854 204.89 0 0.0

2494 311.75 0 0.0


652 391.2 100 15.3
350 217 137 39.1

2336 2055.68 1884 80.7

642 526.44 243 37.9


891 481.14 189 21.2

185 157.25 0 0.0

40 32 20 50.0

7 6.02 7 100.0

120 120 120 100.0

3027 2270.25 1569 51.8

1569 1317.96 760 48.4

2002 36.036 166 8.3

316 158 158 50.0

257 50.629 257 100.0

185 185 185 100.0


185 185 185 100.0
185 185 185 100.0

185 185 185 100.0

134 87.1 80 59.7

55 44 55 100.0

0 0 0 0.0

1 0.95 1 100.0

22 20.9 0 0.0

53 53 26 49.1

103 83.43 46 44.7

556 556 435 78.2

57 51.3 34 59.6

11 11 7 63.6
696 696 338 48.6

12494 11869.3 60555 484.7

15 15 53 353.3

150 150 530 353.3

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

633 588.69 296 46.8

22 22 0 0.0
634 602.3 292 46.1

567 538.65 0 0.0

567 538.65 0 0.0


1091 1036.45 0 0.0

12514 10636.9 0 0.0

646 549.1 43 6.7

12 12 212 1766.7

11 11 132 1200.0

12 10.8 7 58.3

12 9.6 7 58.3

12 10.8 7 58.3

12 9.6 7 58.3

12 10.8 7 58.3

52 41.6 30 57.7

52 46.8 30 57.7

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0
69 48.3 37 53.6

7081 630.209 66 0.9

23 9.2 6 26.1

15838 15838 17840 112.6

19632 15705.6 17840 90.9

3994 1597.6 575 14.4

867 867 426 49.1

42 1.68 13 31.0

1077 43.08 466 43.3

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0
1077 538.5 466 43.3

181 54.3 12 6.6

15872 9523.2 13842 87.2

6349 2539.6 6968 109.7

45 22.5 18 40.0

22 6.6 22 100.0

mbangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )


M esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
ehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
an sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 in

ta, rumah tangga dll


populasi/area di wilayah kerja
m 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
n sasaran )
tal sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
andingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
ncapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
aka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
l ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
un 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
nyebab ketidak tercapaian target
penyebab masalah
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS

% Kinerja Puskesmas
Sub Variabel Variabel Program Jan Feb Mar
(9) (10) (11) (10) (11) (12)
64.1
57.27
81.59
100.0

0 0 0

44.8
0 2 0

100.0
0 0 0

45.90
96.8
0 0 0

40.9
0 0 0

0.0
0 0 0

24.13
50.0
0 89 0

22.4
0 0 0

0.0 0 0 0
90.13
80.3
55 0 0

100.0
22 0 0

50.00
100.0 22 0 0

0.0 0 0 0

50.0 0 4 4

51.88
25.0
6 6 6

78.8
89 0 0

80.54
81.48
44.4
2 2 2

100.0

2 2 2

100.0

2 2 2

60.98
56.6
26 25 25

65.3
7 7 7

80.64
61.3
7 6 7

100.0
7 6 7

100.00
100.0 0 0 0

100.0 0 0 0

100.0 0 0 0

79.59

61.2
1284 1391 1422

77.6
2 2 2

100.0
0 1 1

39.76

53.05
53.4
62 47 49
49.1
40 33 38
45.9
20 36 32

60.5
11 5 9

56.3
62 47 49
44.95
51.2
41 32 38

45.4
38 31 29

31.6
5 1 2
51.6
42 45 41

64.46
59.6
200 299 188

69.3
47 50 50

16.75
0.0

0.0

0.0
0.0

83.8
335 330 230

1.1
0.9

197 602 377

1.2
681 601 832

58.32
90.0
5820 5835 5853

29.5 31 39 41

100.0 123 24 23

100.0
0 0 0

0.0 1248 1423 1533

25.6 13 10 13

63.1 13 13 29

56.67
59.03
91.6 1884

46.2 38 31 43
39.3 10 20 29

65.63
0 0 0
0.0

10 6 4
62.5

7 7 7
100.0

3 31 16
100.0

45.36
1832 2005 1838
69.1

1104 923 904


57.7

166
0.0

158
100.0

41 32 38
0.0

55.42
100.00
100.0 30 31 31
100.0
30 31 31
100.0 30 31 31
100.0
30 31 31

91.85
91.8
15 15 12

40.00
100.0
25

0.0

100.0

0.0

0.0
4 4

66.55
55.1
5 8 5

78.2

50 47 66

66.3
7 4 4

56.10
63.6
1 1 1
48.6

50 46 62

100.00
100.0 2400 4520 6710

100.0 2 3 5

100.0 20 30 50

0.00
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

33.76
50.3
33 78 143
0.0
0 0 12
48.5
44 72 127
0.0
0 0 0
0.0
0 0 0
0.0
0 0 0
0.0
10785 0 0
7.8
38 31 38
100.0

31 28 31
100.0

11 11 11
64.8
1 1 1
51.46
72.9
1 1 1
64.8
1 1 1
72.9
1 1 1
64.8
1 1 1
72.1
5 4 4
64.1
5 4 4
0.0

0.0

64.71
76.6
5 11 21

10.5
3 6 8

65.2
1 2 3

100.0
3295 7011 9839

100.0
3295 7011 9839

36.0

245 306 389

60.6
49.1
74 69 100

100.0
2 2 2

100.0
83 75 112

0.0
0 0 0

0.0
0 0 0
100.0
83 75 112

75.0

1 2 1

95.0

100.0
13842

100.0
3922 3042

80.0
3 3 3

100.0
13842

, KIA-KB dll)
stitusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

as

gkan dengan total sasaran.


DAN PERKESMAS

Capaian Kegiatan/Program
Apr Mei Juni Juli Agust Sept
(13) (14) (15) (16) (17) (18)

3022 0 0

0 0 15

0 0 0

1838 0 0

0 0 10

0 0 0

0 0 89

0 0 30

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 5 5

6 6 6

0 0 0

3 2 2 3

2 2 2 3

2 2 2 3
25 25 25 19

6 7 7 8

7 7 7 7

7 7 7 6

0 5 3 6

0 5 4 2

0 5 4 2

1374 1391 1384 1247

2 2 2 2

0 1 0 1

43 42 54 45

58 38 50 43
36 45 38 51

13 6 8 10

43 42 54 45

58 38 48 43

42 39 43 42

6 3 1 4

47 42 42 34

228 197 181 177

68 55 51 39
245 355 335
355

316 752 600

449

943 872 728


637

5871 5913 5935

36 60 40

18 18 18

0 0 0

1555 1746 1778

22 22 20

32 50

46 35 41
43 37 50

0 0 0

0 0 0

7 7 7

23 19 13

1075 1399 1262

535 539 552

58 38 50

30 33 30

30 33 30
30 33 30

30 33 30

11 10 17 8

25

5 4 4
5

6 10 6
6

45 66 53

78 30

3 2 2

7 5

1 1 1

1
49 38 50

43

8750 10755 12725 14695

7 10 11 15

70 100 110 150

187 214 257 296

0 14 0

171 214 257 292

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

46 35 37 43

30 31 30 31

11 11 11 11

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

4 5 4 4

4 5 4 4
27 32 37

26 46 66

4 5 6

12350 14860 17840

12350 14860 17840

456 533 575

45 66 72

2 2 3

47 70 79

0 0 0

0 0 0
47 70 79

1 2 5

3 3 3
Ketercapaian Analisa Akar Penyebab
Okt Nov Des Target Tahun n Masalah
(19) (20) (21) (22) (23)
Rencana Tindak
Cara Penghitungan
Lanjut
(24) (3)

Jumlah Rumah Tangga


yang dikaji PHBS dibagi
jumlah sasaran Rumah
Tangga dikali 100%

Jumlah Institusi
Pendidikan yang dikaji
PHBS dibagi jumlah
Jumlah
sasaran Pondok
InstitusiPesantren
yang dikaji PHBS dibagi
jumlah Ponpes dikali
100%
Jumlah Rumah Tangga
yang memenuhi 10
indikator PHBS rumah
tangga dibagi jumlah
Jumlah Institusi
Pendidikan yang
memenuhi 10 -12
Indikator PHBS Institusi
Jumlah Ponpes yang
memenuhi 13 - 15
indikator PHBS Ponpes
dibagi jumlah Pondok
Pesantren yang dikaji

Jumlah kegiatan
penyuluhan kelompok
/bentuk intervensi lain
Jumlah
terkait 10kegiatan
indikator PHBS
penyuluhan/bentuk
intervensi lain pada
Jumlah
institusi kegiatan
pendidikan yang
penyuluhan/bentuk
intervensi lain pada
pondok pesantren yang
Jumlah Posyandu Balita
Purnama dan Mandiri
dibagi jumlah Posyandu
Jumlah
Balita dikali 100%
Poskesdes/Poskeskel
yang berstrata Madya,
Purnama dan Mandiri
Jumlah Desa/Kelurahan
Siaga Aktif dengan
Jumlah Desa/Kelurahan
Strata Pratama, Madya,
Siaga Aktif
Purnama dan Purnama
Mandiridan
Mandiri dibagi jumlah
Jumlah Desa/Kelurahan
total
SiagaDesa
yangSiaga
dibinadikali
2 kali
per tahun dibagi jumlah
total desa/Kelurahan
Jumlah Puskesmas dan
jaringannya melakukan
promosi kesehatan
program prioritas
sebanyak 12 (dua belas)
kali dalam kurun waktu
Jenis UKBM yang diukur
dan dibina tingkat
perkembangannya dibagi
jenis UKBM yang ada di

Jumlah SAB / SAM yang


di IKL dibagi jumlah SAB /
SAM yang ada dikali 100
%
Jumlah SAB/SAM yang di
IKL dan memenuhi syarat
kesehatan dibagi jumlah
SAB/SAM yang di IKL
dikali 100 %
Jumlah SAB/SAM yang di
uji kualitas airnya dibagi
jumlah SAB/SAM resiko
rendah dan sedang dikali
100%
Jumlah TPM yang di IKL
dibagi jumlah TPM yang
ada dikali 100 %

Jumlah TPM yang


memenuhi syarat
kesehatan dibagi jumlah
TPM yang dibina dikali
Jumlah TTU Prioritas
yang dibina dibagi jumlah
TTU Prioritas yang ada
Jumlah TTU
dikali 100 % Prioritas
yang memenuhi syarat
kesehatan dibagi jumlah
TTU Prioritas yang

Jumlah pasien PBL yang


dikonseling dibagi dengan
Jumlah IS sarana
jumlah Pasien PBLpasien
di
PBL yangPuskesmas
wilayah dikonselingdikali
Jumlah pasien jumlah
dibagi dengan PBL yang
menindaklanjuti hasil
pasien yang dikonseling
inspeksi dibagi jumlah
pasien PBL yang di IS

Jumlah KK yang akses


jamban sehat dibagi
jumlah Rumah tangga
yang ada
Jumlah dikali 100 %
Desa/Kelurahan
yang sudah Stop Buang
Air Besar Sembarangan
(SBS) dibagi jumlah
Jumlah Desa/ Kelurahan
STBM 5 Pilar dibagi
jumlah Desa/ Kelurahan
yang ada dikali 100 %

Jumlah Ibu hamil yang


mendapatkan pelayanan
ANC sesuai standar (K1)
Jumlah persalinan oleh
dibagi sasaran ibu hamil
tenaga kesehatan yang
kompeten di fasilitas
pelayanan kesehatan
dibagi jumlah sasaran ibu
Jumlah ibu nifas yang
memperoleh 4 kali
pelayanan nifas sesuai
standar dibagi
Jumlah ibu sasaran
hamil,bersalin
dan nifas dengan
komplikasi kebidanan
Jumlah ibu hamil yang
yang mendapatkan
diperiksa HIV dibagi ibu
hamil K1 dikali 100 %

Jumlah neonatus yang


mendapat pelayanan
sesuai standar pada 6-48
Jumlah neonatus umur 0-
jam setelah lahir di bagi
28 hari yang memperoleh
minimal 3 kali pelayanan
sesuai standar dibagi
Jumlah neonatus dengan
komplikasi yang
mendapat
Jumlah bayipenanganan
usia 29 hari-
sesuai standar dibagi
11 bulan yang telah
memperoleh 4 kali
pelayanan kesehatan
Jumlah Balita usia 12-23
bulan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan
Jumlah anak umur 60-72
sesuai Standar 1 +
bulan yang memperoleh
pelayanan kesehatan
sesuai standar dibagi

Jumlah sekolah setingkat


SD/ MI/ SDLB yang
melaksanakan
pemeriksaan penjaringan
kesehatan di wilayah
kerja tertentu dalam
Jumlah sekolah setingkat
SMP/ MTs/ SMPLB yang
melaksanakan
pemeriksaan penjaringan
kesehatan di wilayah
kerja tertentu dalam
Jumlah sekolah setingkat
SMA/ MA/SMK/SMALB
yang melaksanakan
pemeriksaan penjaringan
kesehatan di wilayah
kerja tertentu dalam
Jumlah murid kelas 1
sampai dengan kelas 9
(SD/MI dan SMP/MTs)
dan usia 7 -15 tahun
diluar sekolah (pondok
pesantren, panti/LKSA,
Jumlah remaja usia 10 -
18 tahun yang mendapat
pelayanan kesehatan
remaja berupa skrining
Jumlah warga negara
berusia 60 tahun atau
lebih yang mendapat
skrining kesehatan sesuai
standar minimal 1 (satu)
kali di suatu wilayah kerja
Jumlah warga negara usia
45 tahun sampai 59
tahun yang
mendapatkan pelayanan

Jumlah Peserta KB aktif


dibagi jumlah PUS dikali
100%
Jumlah peserta KB baru
dibagi jumlah PUS dikali
Jumlah
100% peserta KB aktif
yang drop out dibagi
JumlahKB
jumlah peserta KB yang
aktif dikali
mengalami
100% Jumlah komplikasi
peserta KB
dibagi jumlah KB aktif
Jumlah PUS .4T ber KB
dikali 100%
dibagi jumlah PUS
jumlah
dengan ibu
4T paska
dikali 100 %
persalinan ber KB dibagi
Jumlah calon pengantin
Jumlah sasaran ibu
perempuan yang telah
bersalin x 100%
mendapat pelayanan
kesehatan reproduksi

Jumlah balita 6 - 59 bulan


yang mendapat kapsul
Vit. A di bagi Jumlah
balita 6 - 59 bulan di kali
jumlah ibu hamil yang
mendapat minimal 90
Tablet Tambah darah di
bagi Jumlah ibu hamil
Jumlah remaja putri
mendapat TTD di bagi
Jumlah seluruh remaja
puteri 12-18 tahun di

Jumlah balita gizi kurang


mendapat makanan
tambahan di bagi jumlah
seluruh balita gizi kurang
Jumlah ibu hamil KEK
yang mendapat makanan
tambahan di bagi Jumlah
sasaran ibu hamil KEK
yang ada di kali 100 % .
Jumlah gizi buruk pada
bayi 0-5 bulan + balita 6
- 59 bulan yang
mendapat perawatan di
jumlah kasus yang di
tangani (12 kasus ) di
bagi jumlah dokumen
yang di buat (12
dokumen )

Jumlah balita di timbang


(D) di bagi Jumlah Balita
yang ada (S) di kali 100
Jumlah balita naik berat
%
badannya (N) di bagi
Jumlah seluruh balita
Jumlah
yang di balita
timbangpendek di
(D ) di
bagi Jumlah balita yang
diukur panjang /tinggi
Jumlah
badan dibayi
kaliusia
100 6%bulan
.
mendapat ASI Eksklusif di
bagi jumlah bayi usia 6
Jumlah
bulan dibayi
kali baru
100 % lahir
hidup yang mendapat
IMD di bagi Jumlah
seluruh bayi baru lahir

Jumlah balita Diare yang


ditemukan dibagi target
Jumlah
dikali penderita diare
100%
balita yang diberi oralit di
fasilitas pelayanan
kesehatan dibagi total
Jumlah penderita diare
balita yang diberi tablet
Zinc di fasilitas
Layanan kegiatan LROA
pelayanan
secara kesehatan
terus menerus
dalam 3 bulan dengan
periode pelaporan per

Jumlah penderita
Pnemonia balita yang
ditangani dibagi target
balita dikali 100%.
Jumlah kontak dari kasus
Kusta baru yang
diperiksa dalam 1 (satu)
Jumlah penderita
tahun dibagi baru PB
jumlah
1 (satu) tahun
sebelumnya dan MB 2
Jumlah tenaga kesehatan
(dua) tahun sebelumnya
telah mendapat sosialisasi
kusta dibagi jumlah
Jumlah
seluruh kader
tenagaPosyandu
kesehatan
telah mendapat sosialisasi
kusta dibagi
Jumlah jumlah
SD / MI telah
seluruh
dilakukankader Posyandu
screening Kusta
dibagi jumlah seluruh
SD / MI dikali 100%
jumlah kasus TBC yang
ditemukan, diobati secara
baku dan dilaporkan
Jumlah orang
dibagi jumlah kasusterduga
TBC
TBC yang mendapatkan
pelayanan TBC sesuai
standar di fasyankes
dalam kurun waktu satu
tahun dibagi Jumlah
target orang terduga TBC
Jumlah pasien TBC yang
sembuh dan pengobatan
lengkap dibagi jumlah
semua kasus TBC yang
diobati, dicatat dan

Jumlah sekolah (SMP


dan SMA/sederajat) yang
mendapatkan penyuluhan
HIV/AIDS dibagi jumlah
seluruh sekolah (SMP dan
Jumlah orang yang
beresiko terinfeksi HIV
dibagi jumlah orang
beresiko terinfeksi HIV
yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai
standar di Puskesmas dan

Jumlah rumah bebas


jentik dibagi jumlah
rumah
Jumlah yang
kasusdiperiksa
DBD yang
jentiknya dikali
ditangani sesuai100 %
standar
Tatalaksana
Jumlah kasusPengobatan
DBD yang
DBD dibagi dengan
dilakukan PE dibagi
jumlah seluruh kasus
DBD di wilayah
Jumlah kasus klinis
Malaria yang diperiksa SD
nya secara laboratorium
Jumlah penderita
dibagi jumlah Malaria
suspect
yang mendapat
pengobatan ACT sesuai
jenis Plasmodium dibagi
Jumlah kasus malaria
yang telah dilakukan
follow up pengobatannya
pada hari ke 3, 7, 14 dan
Jumlah kasus gigitan HPR
yang dilakukan cuci luka
dibagi jumlah kasus
Jumlah kasus gigitan HPR
gigitan HPR dikali 100 %
terindikasi yang
mendapatkan vaksinasi
dibagi jumlah kasus
Jumlah bayi yang
mendapat IDL dibagi
Surviving Infant
Jumlah Desa UCI/SI) dikali
dibagi
100 % Desa di wilayah
jumlah
Jumlah baduta
Puskesmas yang
dikali 100 %
mendapat Imunisasi
DPTHB-Hib dan MR dibagi
Jumlah murid SD/MI
jumlah baduta dikali klas
I yang mendapat DT
dibagi jumlah murid
Jumlah muridI SD/MI
SD/MI kelas yang adaklas
I yang mendpt campak
dibagi jumlah murid
SD/MI kelas I yang ada
Jumlah murid SD/ MI
kelas 2 dan 5 yang
mendapat Td dibagi
Jumlah WUS yang
jumlah murid SD/MI status
kelas
TT 5 dibagi Jumlah WUS
tahun yang sama dikali
Jumlah
100 % bumil yang status
(T2 + T3 + T4 +T 5)
dibagi jumlah bumil tahun
Jumlah
yang samabulandikali 100 %
pemantauan (grafik) suhu
lemari es pagi dan sore
tiap hari (lengkap
Jumlah buku stok vaksin
dan pelarut yg telah diisi
lengkap dibagi 12 bulan
dikali 100 %

Jumlah laporan KIPI non


serius dibagi jumlah
laporan 12 bulan dikali
100 %
Jumlah laporan STP tepat
waktu (Ketepatan waktu)
dibagi jumlah laporan (12
Jumlah laporan
bulan) dikali 100STP
% yang
lengkap (kelengkapan
laporan) dibagi jumlah
Jumlah laporan C1 tepat
laporan
waktu dibagi jumlahdikali
(12 bulan)
laporan (12 bulan)
Jumlah laporan C1 dikali
100 % dibagi jumlah
lengkap
Jumlah
laporan laporan W2dikali
(12 bulan) tepat
waktu
100 % dibagi jumlah
laporan W2 dikali 100 %
Jumlah laporan W2 yang
diterima dibagi jumlah
laporan (52 minggu)
Jumlah grafik
dikali 100 % mingguan
penyakit potensial wabah
yang terjadi di wilayah
Jumlah desa/kelurahan
kerja Puskesmas dikali
yang mengalami KLB dan
ditanggulangi dalam
waktu kurang dari 24
(dua puluh empat) jam
dibagi jumlah
Jumlah sekolah yang ada
di wilayah Puskesmas
melaksanakan KTR dibagi
jumlah sekolah di wilayah
Puskesmas dikali 100%
Jumlah penduduk usia
10-18 tahun yag merokok
diwilayah kerja
FKTP di wilayah
puskesmas dibagi jumlah
puskesmas (puskesmas,
dokter praktek mandiri,
klinik pratama) yang
menyelenggarakan
Jumlah orang usia 15 - 59
tahun di puskesmas yang
mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai
Jumlah orang usia ≥ 15
tahun di puskesmas yang
mendapat pelayanan
deteksi dini faktor risiko
Jumlah perempuan usia
30-50 tahun atau
perempuan yang
memiliki riwayat sexual
aktif yang telah
dilaksanakan pemeriksaan

Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa adalah :
Jumlah ODGJ Berat di
Prosentase Pelayanan
Kesehatan Jiwa Depresi
adalah : Jumlah penderita
Persentase Pelayanan
Depresi yang mendapat
Kesehatan Gangguan
Mental Emosional (GME)
adalah : Jumlah
Persentase Temuan
Kasus Pemasungan pada
(ODGJ) berat usia ≥ 15
tahun adalah Jumlah
kasus ODGJ berat usia ≥

Jumlah kasus ODGJ berat


yang masih dipasung
pada tahun lalu di
Puskesmas Pandanwangi
Persentase Kunjungan
ODGJ adalah Jumlah
kunjungan ODGJ yang
dengan teratur
Persentase Penanganan
Kasus Melalui Rujukan ke
Rumah Sakit Umum /
RSJ. Adalah Jumlah kasus
ODGJ yg dirujuk ke
RSU/RSJ/ Praktek dokter
spesilis dibagi Jumlah

Keluarga yang dibina dan


mendapat Asuhan
Keperawatan, dibagi
jumlah keluarga yang
Keluarga yang dibina dan
telah Mandiri/mencapai
KM IV, dibagi jumlah
seluruh keluarga yang
Kelompok yang dibina
dibagi jumlah kelompok
yang ada, dikali 100 %

Desa/kelurahan yang
dibina dibagi
desa/kelurahan yang ada,
dikali 100 %
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun 2022 Satuan Total
No
Program/Variabel/Sub Variabel Program (dalam %) sasaran Sasaran
(1) (2) (3) (4) (5)
UKM Pengembangan
2.2.1.Pelayanan Kesehatan Gigi
1. PAUD dan TK yang mendapat 50% orang 52
penyuluhan/pemeriksaan gigi dan mulut
2. Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan 30% orang 89
gigi dan mulut
2.2.2.Pelayanan Kesehatan Indera
1 Deteksi dini gangguan penglihatan dan 40% orang 49122
ganguan pendengaran paling kurang pada
40% populasi
2.2.3 Penanganan Masalah
Penyalahgunaan Napza
1. Penyediaan dan penyebaran informasi 10% 65
tentang pencegahan & penanggulangan sekolah
bahaya penyalahgunaan Napza
2.2.4. Pelayanan Kesehatan Matra
1. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji 3 100% orang 3
bulan sebelum operasional terdata.
2.2.5.Pelayanan Kesehatan Tradisional
1. Penyehat Tradisional yang memiliki STPT 15% orang 17
2. Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk 20% desa 22
3. Panti Sehat berkelompok yang berijin 15% panti sehat 1
4 Pembinaan Penyehat Tradisional 50% orang 17
2.2.6.Pelayanan Kesehatan Olahraga
1. Kelompok /klub olahraga yang dibina 35% Kelompok 23
2. Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji 80% orang 3
3. Puskemas menyelenggarakan pelayanan 30% 44
kesehatan Olahraga internal
4 Pengukuran kebugaran Anak Sekolah 20% 3482
2.2.7. Pelayanan Kesehatan Kerja
1 Puskesmas menyelenggarakan K3 30% 0
Puskesmas (internal)
2 Puskesmas menyelenggarakan pembinaan 35% Kantor 23
K3 perkantoran
3. Promotif dan preventif yang dilakukan pada 40% kelompok 1
kelompok kesehatan kerja
2.2.8 Pelayanan Kefarmasian
Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada
Gerakan
1. Kadermasyarakat cerdas menggunakan
aktif pada kegiatan Edukasi dan obat 25% 2
Pemberdayaan masyarakat tentang obat
pada Gerakan masyrakat cerdas
menggunakan obat
2 Jumlah wilayah yang dilakukan Kegiatan 25% 22
Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan
Obat
3 Jumlah masyarakat yang telah 25% 20
tersosialisasikan gema cermat
Interpretasi rata2 kinerja
program UKP:
1. Baik bila nilai rata-rata ≥ 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata ≤ 80%

Kolo Keterangan:
m ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan keseh
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Prom
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervens
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat y
3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area y
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesu
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ke
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sas
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja va
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan % ca
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
Instrumen Penghitungan Kine

Target Pencapaian % Kinerja Puskesmas


%Cakupan
Sasaran (dalam satuan
Riil Sub Variabel Variabel Program
sasaran)
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
53.2
51.2
26 13 25.0 - 50.0

26.7 14 15.7 - 52.4

25.6
19648.8 5038 10.3 25.6

15.4

6.5 1 1.5 15.4

100.0
3 3 100.0 - 100.0

25.3
2.55 2 11.8 - 78.4
4.4 1 4.5 - 22.7
0.15 0 0.0 - 0.0
0 5 29.4 - 0.0
85.4
8.05 10 43.5 - 100.0
2.4 3 100.0 - 100.0
13.2 23 52.3 - 100.0

696.4 290 8.3 - 41.6


49.9
0 0 0.0 - 0.0

8.05 4 17.4 - 49.7

0.4 2 200.0 - 100.0

72.7
0.5 2.0 100.0 100.0

5.5 1.0 4.5 18.2

5 20.0 100.0 100.0

paya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )


ari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
anan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
umah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

wilayah kerja
), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas

100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
m 9) dibagi sejumlah subvariabel
mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
agi sejumlah variabel
lom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
rcapaian target
strumen Penghitungan Kinerja UKM Pengembangan Puskesmas

Capaian Kegiatan/Program
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
(10) (11) (12) (13) (14) (15)

3.0 3.0 3.0 0.0 2.0 2.0

3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0

1043.0 760.0 872.0 802.0 770.0 791.0

0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0


0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0

45 45 50 0 50 50
1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20

menuhi 7-8 indikator PHBS dst


aian Kegiatan/Program
Juli Agust Sept Okt Nov Des
(16) (17) (18) (19) (20) (21)

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
0.0
4.0

50
1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0
Lampiran 4

Analisa Akar
Ketercapaian Rencana
Penyebab
Target Tahun n Tindak Lanjut
Masalah
(22) (23) (24)
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun
Satuan Total
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam
sasaran Sasaran
Program %)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.3 UKP
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap
1. Angka Kontak Komunikasi ≥150 per mil orang 49351
2. Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus ≤2% kasus 1200
Non Spesialistik (RRNS)

3. Rasio Peserta Prolanis Terkendali ≥ 5% orang 60


(RPPT)
4. Pelayanan Kesehatan Penderita 100% orang 13779
Hipertensi (Standar Pelayanan
Minimal ke 8)
5. Pelayanan Kesehatan Penderita 100% orang 953
Diabetes Mellitus (Standar
Pelayanan Minimal ke 9)
6. Kelengkapan pengisian rekam 100% berkas 15864
medik
7. Rasio gigi tetap yang ditambal >1 gigi 16
terhadap gigi tetap yang dicabut

8. Bumil yang mendapat pelayanan 100% bumil 281


kesehatan gigi
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat
1 Kelengkapan pengisian informed 100% berkas 112
consent
2.3.3. Pelayanan Kefarmasian
1. Kesesuaian item obat yang 80% item obat 1258
tersedia dalam Fornas
2 . Ketersediaan obat dan vaksin 85% obat 315
terhadap 45 item obat dan vaksin
indikator
3. Penggunaan antibiotika pada ≤ 20 % resep 146
penatalaksanaan ISPA non
pneumonia
4 Penggunaan antibiotika pada ≤8% resep 12
penatalaksanaan kasus diare non
spesifik
5. Penggunaan Injeksi pada Myalgia ≤1% resep 163
6. Rerata item obat yang diresepkan ≤ 2,6 resep 321

7 Pengkajian resep,pelayanan resep 80% resep 2380


dan pemberian informasi obat

8 Konseling 5% 210
9 Pelayanan Informasi Obat 10% 30
2.3.4.Pelayanan laboratorium
1. Kesesuaian jenis pelayanan 60% jenis 50
laboratorium dengan standar
2. Ketepatan waktu tunggu 100% menit 2398
penyerahan hasil pelayanan
laboratorium
3. Kesesuaian hasil pemeriksaan 100% pemeriksaan 8
baku mutu internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu 100% orang 670
hamil
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap
1. Bed Occupation Rate(BOR) 10% - 60% Bed 119
2. Kelengkapan pengisian rekam 100% berkas 152
medik rawat inap

Interpretasi rata2 kinerja program UKP:


1. Baik bila nilai rata-rata ≥ 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata ≤ 80%
Kolom
Keterangan:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program (
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, inte

Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga se

3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan


4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/a
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilai
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Targe
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi seju
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kine
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah var
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA UPAYA KESEHATAN PERSEO

Pencapaian
% Kinerja Puskesmas
Target (dalam %Cakupan
Sub
Sasaran satuan Riil Variabel Program Jan
Variabel
sasaran)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
75.3
59.3
7403 10449 21.2 100.0 160.9
24 4.0 0.333 - 16.7 1.0

3 13 21.167 - 0.0 2.5

13779 6817 49.5 - 49.5 1146.0

953 477 50.1 - 50.1 147.0

15864 9217 58.1 - 58.1 1300.0

16 36 225.0 - 100.0 8.0

281 281 100.0 - 100.0 53.0

100.0
112 212 189.3 - 100.0 45.0

88.9
1006 1110 88.2 - 100.0 159.0

268 315 100.0 - 100.0 45.0

29 42 28.8 - 100.0 7.0

1 3 25.0 - 100.0 0.0

2 0 0.0 - 0.0 0.0


8 925 288.2 - 100.0 150.0

1904 2380 100.0 - 100.0 383.0

11 15 7.1 - 100.0 0
3 7 23.3 - 100.0 0
78.4
30 29 58.0 - 96.7 29.0

2398 1752 73.1 - 73.1 323.0

8 8 100.0 - 100.0 8.0

670 295 44.0 - 44.0 44.0

50.0
60 119 100.0 - 0.0 22.3
152 152 100.0 - 100.0 42.0

gan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )


ensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
tan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll

ehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 in

umah tangga dll


ulasi/area di wilayah kerja
(total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas

asaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
ngkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
paian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
ariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
kolom 10) dibagi sejumlah variabel
hun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
bab ketidak tercapaian target
yebab masalah
A KESEHATAN PERSEORANGAN PUSKESMAS

Capaian Kegiatan/Program
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

156.9 143.0 137.5 136.2 129.5 180.9


0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0

0.0 2.4 0.1 0.0 2.1 5.6

978.0 877.0 1043.0 1038.0 912.0 823.0

52.0 36.0 45.0 52.0 72.0 73.0

1311.0 1342.0 1320.0 1322.0 1312.0 1310.0

4.0 5.0 5.0 6.0 8.0 1310.0

40.0 60.0 39.0 39.0 50.0 0.0

38.0 29.0 22.0 20.0 29.0 29.0

159.0 163.0 163.0 156.0 155.0 155.0

45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

3.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0

2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


134.0 124.0 117.0 112.0 142.0 146.0

309.0 346.0 350.0 301.0 378.0 313.0

0 0 0 2 5 8
0 0 0 0 2 5

28.0 29.0 29.0 28.0 29.0 29.0

190.0 256.0 277.0 231.0 340.0 226.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

36.0 58.0 36.0 40.0 47.0 34.0

25.3 14.3 13.3 15.6 12.1 16.1


16.0 18.0 20.0 18.0 19.0 19.0

yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

al sasaran.
Lampiran 10

Analisa
Keterca
Akar Rencana
paian
Penyeba Tindak
Okt Nov Des Target
b Lanjut
Tahun n
(19) (20) (21) (22) Masalah
(23) (24)
Pelayanan
Target Tahun Satuan
No Kesehatan/Program/Variabel/Sub Total Sasaran
2022 (dalam %) sasaran
Variabel Program
(1) (2) (3) (4) (5)

2.5.1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥ 85% Orang 624

2.5.2 Kepatuhan Penggunaan Alat 100% Orang 624


Pelindung Diri (APD)
2.5.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% Orang 648

2.5.4 Keberhasilan Pengobatan Pasien TB 100% Pasien 48


Semua Kasus Sensitif Obat (SO)
2.5.5 Ibu Hamil Yang Mendapatkan 100% Ibu Hamil 84
Pelayanan ANC Sesuai Standar

2.5.6 Kepuasan Pasien ≥ 76.61 Pasien 12852

Interpretasi rata2 kinerja mutu:


1. Baik bila nilai rata-rata ≥ 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata ≤ 80%

Kolom
Keterangan:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan ke
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( P
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, interv

Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga seh

3 Target tahun 2022 (dalam %) atau tahun berjalan


4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan (100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran : kolom 3 (Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil : kolom 7 (pencapaian) dibagi kolom 5 (total sasaran) dikali 100%; cakupan se
9-11 % Kinerja Puskesmas : pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas : Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target
10 % kinerja variabel Puskesmas : penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejuml
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja
11 % kinerja rata2 program : penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah varia
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan %
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut : berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
INSTRUMEN PENGH

% Kinerja Puskesmas
Target Sasaran Pencapaian (dalam % Cakupan
Sub
satuan sasaran) Riil Variabel Program
Variabel
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
56.2
530.4 364 58.3 68.6

624 362 58.0 58.0

648 319 49.2 49.2

48 29 60.4 60.4

84 84 100.0 100.0

984591.72 11442 89.0 1.2

KP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )


terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
alah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll

dalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PH

tangga dll
ea di wilayah kerja
saran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas

dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
ngsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
10) dibagi sejumlah variabel
022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
tidak tercapaian target
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA MUTU PUSKESMAS

Capaian Kegiatan/Program

Jan Feb Mar Apr Mei Juni

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0

52.0 51.0 52.0 52.0 51.0 52.0

60.0 64.0 52.0 42.0 49.0 52.0

0.0 0.0 6.0 10.0 5.0 5.0

6 11 17 16 13 12

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11442

memenuhi 7-8 indikator PHBS dst


aian Kegiatan/Program

Juli Agust Sept Okt Nov Des

(16) (17) (18) (19) (20) (21)

52.0

52.0

0.0

3.0

0.0
Lampiran 11

Analisa Akar
Ketercapaian Target Rencana Tindak
Penyebab
Tahun n Lanjut
Masalah
(22) (23) (24)
REKAP KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA…….TAHUN 2022

No
KINERJA PUSKESMAS
KINERJA ADMEN
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
KINERJA PROGRAM
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.4. Pelayanan Gizi
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5
2.1.5.6
2.1.5.7
2.1.5.8
2.1.5.9
2.1.5.10
2.1.5.11
2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
2.2 UKM Pengembangan
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3 UKP
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.5 MUTU
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
REKAP KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA…….TAHUN 2022

Jenis Variabel
KINERJA PUSKESMAS
KINERJA ADMEN
ADMEN
Manajemen Umum
Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana
Manajemen Keuangan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai
KINERJA PROGRAM
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
Tatanan Sehat
Intervensi/ Penyuluhan
Pengembangan UKBM
Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Penyehatan Air
Penyehatan Makanan dan Minuman
Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )
Yankesling (Klinik Sanitasi)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat
2.1.3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
Kesehatan Ibu
Kesehatan Bayi
Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
2.1.4. Pelayanan Gizi
Pelayanan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Gangguan Gizi
Pemantauan Status Gizi
2.1.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Diare
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)
Kusta
TBC
Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
Demam Berdarah Dengue (DBD)
Malaria
Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
Pelayanan Imunisasi
Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
2.2 UKM Pengembangan
Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Indera
Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
Pelayanan Kesehatan Matra
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan Olahraga
Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Non Rawat Inap


Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan laboratorium
Pelayanan Rawat Inap
2.5 MUTU
Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)
Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan ANC Sesuai Standar
Kepuasan Pasien
PUSKESMAS 1 PUSKESMAS 2 PUSKESMAS …….
321.1087954
580
10
58
Manajemen Keuangan 5 ADMEN
160
50 0 Column I
20
30
30 Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana Manajemen Umum
62.217590799
64.110375653
57.271077563
81.59
45.90
24.13
90.13
50.00
51.88
80.539147206
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
81.48
60.98 2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) 100 2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkunga
80.64 50 57.2710775625098
0 80.5391472055821
100.00 39.7630371210018
79.59 56.6700047140277
2.1.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.1.3. Pelayanan55.42 95 Keluarga
Kesehatan
39.763037121
2.1.4. Pelayanan Gizi
53.05
44.95
64.46
16.75
1.0598172168
58.32
56.670004714
59.03
65.63
45.36
55.42
100.00 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
91.85 Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kesehatan Indera
100
40.00
50
66.55
Pelayanan Kesehatan Kerja 0 Penanganan Masalah
ColumnPenyalahgunaan
C Napza

Pelayanan Kesehatan Olahraga Pelayanan Kesehatan Matra


Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kesehatan Indera
100
50
Pelayanan Kesehatan Kerja 0 Penanganan Masalah
ColumnPenyalahgunaan
C Napza
56.10
100.00
0.00 Pelayanan Kesehatan Olahraga Pelayanan Kesehatan Matra
0 Pelayanan Kesehatan Tradisional
33.76
51.46
64.71
60.590706871
95
53.19577305
51.217228464
25.640242661
15.384615385 Pelayanan Non Rawat Inap
100
100
25.289661319
Pelayanan Rawat Inap 50 Pelayanan Gawat Darurat
85.410683515
0 Column C
49.896480331
72.727272727
75.322974612
59.286633802 Pelayanan laboratorium Pelayanan Kefarmasian
100
88.888888889
78.439350371
50
56.24123988
68.62745098
58.012820513
49.228395062
Kepatuhan Kebersihan Tangan
60.416666667
100 Kepuasan Pasien 100 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD
1.1621060555 50
0 Column C

Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan ANC Sesuai Standar Kepatuhan Identifikasi Pasien

Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)


10
5 ADMEN
0 Column I

Manajemen Umum

elayanan Promosi Kesehatan

) 100 2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan


50 57.2710775625098
0 80.5391472055821
39.7630371210018
56.6700047140277
t 2.1.3. Pelayanan55.42 95 Keluarga
Kesehatan

2.1.4. Pelayanan Gizi

yarakat
layanan Kesehatan Indera

Penanganan Masalah
ColumnPenyalahgunaan
C Napza

layanan Kesehatan Matra


onal
yarakat
layanan Kesehatan Indera

Penanganan Masalah
ColumnPenyalahgunaan
C Napza

layanan Kesehatan Matra


onal

wat Inap
0
Pelayanan Gawat Darurat
Column C

Pelayanan Kefarmasian

ebersihan Tangan

100 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)


50
0 Column C

Kepatuhan Identifikasi Pasien

n TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)

Anda mungkin juga menyukai